Основная информация
Дата опубликования: | 30 августа 2010г. |
Номер документа: | RU28000201000784 |
Текущая редакция: | 11 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Амурская область |
Принявший орган: | Правительство Амурской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
(фактически утратило силу в связи с истечением срока действия)
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 августа 2010 года №471
Об утверждении программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Амурской области с 2010 по 2014 год и на период до 2020 года
{наименование в ред. Постановления Правительства Амурской области от 17.12.2013 №645}
{Изменения:
Постановление Правительства Амурской области от 26.11.2010 №671;
Постановление Правительства Амурской области от 24.08.2011 №540;
Постановление Правительства Амурской области от 23.09.2011 №618-а;
Постановление Правительства Амурской области от 01.12.2011 №843;
Постановление Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500;
Постановление Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75;
Постановление Правительства Амурской области от 22.03.2013 №117;
Постановление Правительства Амурской области от 23.10.2013 №511;
Постановление Правительства Амурской области от 13.11.2013 №557;
Постановление Правительства Амурской области от 17.12.2013 №645}
В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №1830-р Правительство Амурской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Амурской области с 2010 по 2014 год и на период до 2020 года.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства области Т.А.Чусову.
{п.2 в ред. Постановления Правительства Амурской области от 24.08.2011 №540}
Губернатор
Амурской области
О.Н. Кожемяко
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Амурской области
от 30.08.2010 №471
{Программа в ред. Постановления Правительства Амурской области от 26.11.2010 №671}
{Паспорт в ред. Постановления Правительства Амурской области от 24.08.2011 №540}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 22.03.2013 №117}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.10.2013 №511}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 13.11.2013 №557}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 17.12.2013 №645}
ПРОГРАММА
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
С 2010 ПО 2014 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
Паспорт программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Амурской области с 2010 по 2014 год и на период до 2020 года
{наименование в ред. Постановления Правительства Амурской области от 17.12.2013 №645}
Наименование Программы
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 17.12.2013 №645}
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Амурской области с 2010 по 2014 год и на период до 2020 года
Основание для разработки
Программы
Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».
Указ Президента РФ от 13.05.2010 № 579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг».
Постановление Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».
Постановление Правительства РФ от 20.02.2010 №67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 N340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 № 1-р «Об утверждении основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р «План мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности в РФ, направленных на реализацию ФЗ-261 «Об энергосбережении….».
Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 02.07.2009 N Пр-1802ГС.
Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Приказ управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 29.03.2010 № 31-пр «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Государственный заказчик
Программы
Министерство экономического развития Амурской области
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}
Основные разработчики
Программы
Амурский государственный университет,
Энергетический факультет, Центр повышения квалификации и энергосбережения.
Исполнители основных мероприятий Программы
Исполнительные органы государственной власти, муниципальные образования Амурской области, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, потребители энергетических ресурсов, предприятия, учреждения и организации, расположенные на территории Амурской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, специализированные организации на конкурсной основе.
Получатели бюджетных средств
Исполнительные органы государственной власти
Цели Программы
Проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Амурской области.
Реализация стратегии комплексного эффективного использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) при устойчивом экономическом росте и неуклонном повышении качества жизни, конкурентоспособности выпускаемой продукции и улучшении экологической обстановки в регионе.
Снижение затрат при производстве и передаче топливно-энергетических ресурсов.
Снижение затрат на потребление электрической и тепловой энергии, воды в социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве, включая население Амурской области.
Активное вовлечение всех групп потребителей в энерго- ресурсосбережение.
Задачи Программы
Обеспечение устойчивого снижения энергоемкости валового регионального продукта Амурской области.
Создание правовых, финансовых механизмов, экономических условий и принципов реализации программы.
Координация действий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности между субъектами и участниками программы.
Рациональное потребление топливно-энергетических ресурсов.
Достижение планируемых целевых показателей в области энергосбережения и энергоэффективности.
Обеспечение учета использования энергетических ресурсов.
Повышение эффективности производства тепловой и электрической энергии.
Снижение объёмов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и сокращения расходов на оплату энергоресурсов, путем внедрения современных технологий по энергосбережению.
Снижение потерь тепловой и электрической энергии, воды при производстве, транспортировке и потреблении.
Снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды.
Замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования, инженерных коммуникаций.
Использование возобновляемых и нетрадиционных (альтернативных) источников энергии.
Снижение затратной части на оплату потребленных энергоресурсов.
Сокращение расходов бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов теплоснабжающих организаций при государственном регулировании тарифов на тепловую энергию для населения.
Сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в т.ч. выбросов вредных веществ.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели
1) снижение энергоемкости ВРП
2) снижение затрат областного бюджета на оплату коммунальных услуг
3) снижение удельной энергоемкости жилищного фонда 4) снижение потерь энергоресурсов при производстве, транспортировке и потреблении на 15 %;
5) 100% уровень инструментального учета потребления энергетических ресурсов бюджетными организациями и жилищным фондом.
6) увеличение доли энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии, в общем объеме энергетических ресурсов Амурской области.
Основные мероприятия Программы
Проведение энергетического аудита и мониторинга.
Реконструкция и ремонт систем теплоснабжения и электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Установка частотно-регулируемых приводов и систем автоматического регулирования на котельных, насосных, в системах теплоснабжения и водоснабжения.
Оснащение приборами учёта при производстве, передаче и потреблении топливно-энергетических ресурсов.
Модернизации мощностей тепловой и электрической энергии.
Модернизация и обновление основных фондов в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном секторе.
Развитие использования возобновляемых, вторичных и нетрадиционных энергоресурсов.
Внедрение энергосберегающих осветительных приборов, энергоэффективного оборудования и технологий, энергосберегающих материалов.
Установка устройств компенсации реактивной мощности на распределительных подстанциях и у потребителей.
Разработка и внедрение инновационных энергосберегающих технологий, проектов и оборудования, прогрессивной техники и материалов, обеспечивающих качественное улучшение эффективности энергопотребления в экономике и непроизводственной сфере и современный уровень энергопотребления.
Разработка и применение мер морального и материального стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, конкретизация мер ответственности.
Совершенствование системы нормирования потребления энергетических ресурсов, формирование заданий на их основе по энергосбережению и энергетической эффективности;
Создание системы эффективного статистического учёта и отчётности, анализа темпов и тенденций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Создание нормативно-правовой базы энергосбережения в Амурской области, обеспечение управления и мониторинг Программы, информационное обеспечение реализации Программы.
Развитие системы непрерывного многоуровневого образования в области энергосбережения, информационного и научного сопровождения мероприятий, инвестиционных и инновационных проектов в области энергоэффективности.
Программные мероприятия II этапа (2015 - 2020 годы)
будут разработаны в 2014 году по результатам выполнения первого этапа.
Перечень подпрограмм
подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях»;
подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»;
подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры»;
подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в зданиях (строениях) и сооружениях»;
подпрограмма «Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета»;
подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте»;
подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;
подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»;
подпрограмма «Эффективность использования энергетических ресурсов при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры»;
подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов наружного освещения»;
Сроки реализации Программы
2010 - 2014 гг. – I этап;
2015 - 2020 гг. – II этап.
Объемы и источники
финансирования программы
Общий объем финансирования Программы составляет 9102,95 млн. руб., в том числе:
Федеральные средства – 122,3 млн. руб.
бюджет Амурской области – 1395,79 млн. руб.;
бюджет муниципальных образований Амурской области (местные бюджеты) – 1682,87 млн. руб.;
внебюджетные средства (при условии участия в мероприятиях Программы) – 5902 млн. руб.
Объемы финансирования мероприятий Программы из различных источников ежегодно уточняются при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год.
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.09.2011 №618-а}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 01.12.2011 №843}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 22.03.2013 №117}
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в различных сферах экономической деятельности;
экономия по всем видам энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии, в том числе:
суммарная экономия электрической энергии – 2372,539
млн. кВтч или 3357,379 млн. руб.;
суммарная экономия тепловой энергии – 3269,615 тыс. Гкал или 1907,493 млн. руб.;
суммарная экономия воды – 17622,75 тыс. м3 или
226,629 млн. руб.;
суммарное сокращение вредных выбросов в атмосферу – 17,34 тыс. т;
развитие рынка энергосервисных услуг;
обеспечение ежегодного снижения энергоёмкости валового регионального продукта на 3% (на 40% к 2020 году);
снижение затрат бюджета Амурской области на приобретение энергоресурсов;
экономия бюджетных расходов на оплату энергоресурсов в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе не менее 3% в год.
вовлечение в процесс энергосбережения инфраструктуры Амурской области за счет активизации пропаганды и формирования механизма стимулирования энергосбережения;
повышение обеспеченности энергоресурсами Амурской области за счет сокращения нерационального потребления энергоресурсов во всех сферах деятельности;
увеличение уровня инструментального учета потребления энергетических ресурсов бюджетными организациями, жилищным фондом до 100 %.
Контроль исполнения Программы
Контроль исполнения Программы осуществляется министерством экономического развития Амурской области.
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}
{Программа в ред. Постановления Правительства Амурской области от 26.11.2010 №671}
{Паспорт в ред. Постановления Правительства Амурской области от 24.08.2011 №540}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 22.03.2013 №117}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.10.2013 №511}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 13.11.2013 №557}
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА
В настоящее время энергосбережение является одной из приоритетных задач, что связано с дефицитом основных энергоресурсов, возрастающей стоимостью их добычи, а также с глобальными экологическими проблемами. Проблема энергосбережения и вопросы энергетической эффективности в настоящее время, становятся особенно актуальными и все чаще озвучиваются на государственном уровне.
На данный момент топливно-энергетический комплекс (ТЭК) России является одним из наиболее устойчиво работающих производственных комплексов экономики. Он активно влияет на состояние и перспективы развития экономики: на его долю приходится 26% валового внутреннего продукта (ВВП), около 30 % объема промышленного производства, 25% налоговых доходов консолидированного бюджета и 60% валютных поступлений в страну. В то же время экономика России носит энергорасточительный характер. Только прямые потери топливно-энергетических ресурсов достигают 25-30%, потребление энергоресурсов превышает аналогичные показатели индустриально развитых стран в промышленности в 3 раза, в жилищно-коммунальном хозяйстве – в 3,5 раза.
В Амурской области около 35-40 % всех потребляемых топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) расходуется без отдачи, неэффективно. Вследствие этого возрастает себестоимость производимой промышленной и сельскохозяйственной продукции, снижается ее конкурентоспособность, увеличиваются ежегодные затраты на поддержание в работоспособном состоянии и развитие ТЭК, возрастают издержки населения и производственного сектора на потребляемые топливно-энергетические ресурсы, что негативно сказывается на уровне жизни жителей области. Ситуация усугубляется общеэкономическими проблемами, в частности, сокращением спроса на продукцию Амурских предприятий на внутреннем и внешних рынках товаров и услуг, что привело к росту энергоемкости большинства видов промышленной продукции, в жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетном секторе и снижению энергоэффективности экономики в целом.
Энергоемкость валового внутреннего продукта РФ в 2,5 раза выше среднемирового уровня и в 2,5 - 3,5 раза выше, чем в развитых странах. В свою очередь энергоемкость валового регионального продукта (ВРП) Амурской области превышает энергоемкость ВВП РФ в 1,26 раза, а электроемкость, соответственно в 1,51 раза (по состоянию на 2007 год). По уровню производства ВРП на душу населения Амурская область значительно отстает от среднего показателя по России, ДФО, Республики Саха (Якутия), Сахалинской области, Хабаровского края и др.
В табл. 1.1 приведены показатели энергоемкости, электроемкости и теплоемкости ВРП Амурской области в динамике.
Таблица 1.1 - Показатели энергоемкости Амурской области
Наименование показателя
Количественное значение
2007 г.
2008 г.
2009 г.
ВРП Амурской области, млн. руб.
111761,2
136784
149468,75
Потребление ТЭР, тыс. т.у.т.
5491,8973
6830,5374
6049,6312
Энергоемкость ВРП, кг у.т./ тыс. руб.
49,14
49,937
40,474
Потребление электрической энергии, млн. кВт∙ч
5827,7
6444,6
6292,0
Электроемкость ВРП, кВт.ч/ тыс. руб.
52,14
47,16
42,10
Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал
8031,20
8423,89
8257,113
Теплоемкость ВРП, Гкал/ млн. руб.
71,86
61,59
55,24
Как видно из табл. 1.1 энергоемкость, электроемкость и теплоемкость валового регионального продукта Амурской области снижаются. Снижение энергоемкости ВРП, в общем, является положительной тенденцией, которая в случае роста производства во всех отраслях экономики, характеризует применение современных энергосберегающих мероприятий и технологий, однако в Амурской области такое положение является, в основном, следствием снижения промышленного производства, сокращением численности населения и соответственно сокращения энергопотребления.
В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности энергосбережения топливно-энергетических ресурсов. В связи с ежегодным удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости продукции и оказании услуг.
Анализ функционирования хозяйства области показывает, что основные потери ТЭР наблюдаются при транспортировке, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии, воды, при оказании жилищно-коммунальных услуг, ведении регионального хозяйства, в промышленности. Суммарные фактические потери электроэнергии составили в 2007г. 16,48 %, в 2008г. – 22,23 %, в 2009г. – 16,5%. Потери тепловой энергии составили в 2007г. 27,61 %, в 2008 г. – 27,3 %, в 2009 г. – 26,46%. Потери воды составили в 2007 г. 26,79%, в 2008 г. – 27,9% , в 2009 г. – 27,92%.
Отсутствие приборов учета в полном объеме не стимулирует применение рациональных методов расходования топливно-энергетических ресурсов.
Усугубляет ситуацию рост цен на топливо, рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, опережающие уровень инфляции, что приводит к снижению конкурентоспособности областных товаропроизводителей, повышению расходов бюджетов всех уровней на энергообеспечение жилых домов, организаций социальной сферы, увеличению коммунальных платежей населения.
Недостаточное финансирование комплекса работ по энергосбережению в течение ряда лет негативно влияет на сложившуюся ситуацию.
Существующие тарифы на энергоресурсы, а так же нормативные объемы потребления, учитываемые при заключении договоров с энергосберегающими организациями, не всегда являются экономически обоснованными из-за отсутствия независимого энергоаудита, в результате чего наблюдается завышение платежей энергосберегающими организациями практически по всем видам энергоресурсов. Результаты выборочных обследований и опыт практического применения современных приборов учета подтверждают это.
К проблемам также относится ежегодный рост тарифов на ЖКУ для населения, предприятий и организаций области, который варьируется в пределах от 11 до 26 %.
Тарифное регулирование, которое применяется в Амурской области, не учитывает все проблемные аспекты энергоснабжения, так как в тариф на электрическую энергию невозможно включить все необходимые затраты. Во-первых, имеется серьезный сдерживающий фактор – предельные значения тарифов, устанавливаемые на федеральном уровне, во-вторых, доступность услуг, таких как платежеспособность потребителей, при значительном росте тарифов снизится ниже возможного уровня.
В структуре оплаты коммунальных услуг бюджетных организаций доминируют затраты на тепловую энергию - 69,25%, затраты на электроэнергию составляют 28,27 %, на водоснабжение – 2,48 % (по состоянию на 2009 год). В случае безучетного потребления тепловой энергии, малоэффективная работа устаревших систем отопления и неполное выполнение мероприятий по подготовке объектов к работе в зимний период вынуждают учреждения производить оплату за потребленную тепловую энергию по установленным нормативам потребления, что в действительности превышает реальный уровень потребления на 11-16 %. Примерно 25 % затрат на оплату коммунальных услуг бюджетных учреждений являются следствием неэффективного использования энергетических ресурсов и неэффективного управления потреблением энергии.
Одной из причин нерационального потребления энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях является использование электрообогревателей из-за неэффективной работы отопительных систем учреждений и недостаточных мер по утеплению зданий. Кроме того, в них недостаточно широко применяются энергосберегающие осветительные и другие приборы, что способствует завышению потребления электроэнергии на 5-10 %.
В настоящее время потребители несут значительные затраты на оплату коммунальных ресурсов. Договоры на поставку тепла, холодной и горячей воды, электроэнергии в местах общего пользования отражают объемы реализации, которые зачастую значительно отличаются от фактического потребления.
Все эти негативные последствия обусловливают объективную необходимость экономии энергоресурсов и актуальность проведения целенаправленной политики энергосбережения.
В условиях роста цен на электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в период до 2014 года будет расти с темпами от 10 до 15 % в год. Близкие значения дает и прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению, по электроэнергии.
Основной проблемой, решению которой способствует региональная программа Амурской области, является преодоление энергетических барьеров экономического роста за счет оптимального соотношения усилий по наращиванию энергетического потенциала и снижения потребности в дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения. Мероприятия региональной программы в той или иной мере охватывают все отрасли экономики Амурской области и должны стать не только инструментом повышения эффективности экономики и снижения бюджетных расходов на коммунальные услуги, но и одним из базовых элементов технического и технологического перевооружения предприятий и жилищного фонда. Это в полной мере соответствует целям и задачам, сформулированным в основных стратегических документах, определяющих приоритеты социально-экономического развития Амурской области на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Необходимыми условиями укрепления энергетической безопасности является устойчивое и надежное обеспечение всех потребителей топливом и энергией, создание резервов для подключения новых объектов к инженерным сетям, удержание расходов на энергоресурсы в пределах экономической доступности для всех групп потребителей. При этом надо иметь в виду, что наращивание мощностей в топливно-энергетическом комплексе для поддержания необходимых темпов экономического роста при сохранении высокой энергоемкости чревато отвлечением огромных дополнительных капитальных вложений от развития других секторов экономики.
Кроме того, мобилизация средств на повышение мощностей только за счет повышения внутренних цен на энергию приведет к выходу за пределы порогов платежеспособности потребителей и, как следствие, торможению экономического роста. С другой стороны, высокие затраты на топливо при ограничениях на рост тарифов не позволят адекватно обеспечивать топливом объекты электроэнергетики и жилищно-коммунального комплекса, а также формировать средства на обновление и модернизацию инфраструктуры. В результате будет снижаться надежность, безопасность и доступность энергетических услуг всем потребителям. Единственной разумной альтернативой остается повышение энергетической эффективности.
С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы области предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:
- росту затрат предприятий, расположенных на территории области, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;
- снижению эффективности отраслей экономики района, вызванному ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития;
- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;
- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на региональное управление;
- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.
Отсюда повышение энергетической и экологической эффективности и энергосбережение являются важнейшими исходными условиями развития Амурской области на период до 2015 года. Повышение энергоэффективности имеет, кроме того, и важное социальное значение. При низкой энергоэффективности снижаются шансы на успешную реализацию национальных проектов. Без повышения эффективности использования энергии и высвобождения неэффективно используемых мощностей трудности с осуществлением национальных проектов будут только усугубляться.
Присоединенные и присоединяемые нагрузки могут быть значительно снижены за счет мер по капитальному ремонту существующих зданий и строительству новых зданий с повышенными требованиями к энергоэффективности, что существенно снижает риск торможения развития экономики и обеспечивает инвестиционную привлекательность.
Таким образом, основные проблемы, предопределяющие низкую энергетическую эффективность в экономике и бытовом секторе на данном этапе социально-экономического развития Амурской области, на устранение которых направлена региональная программа, заключаются в следующем:
1) высокая энергоемкость экономики Амурской области, отставание производственного и инфраструктурного потенциала от мирового научно-технического уровня;
2) высокие удельные затраты энергоресурсов на единицу продукции, приводящие к снижению рентабельности деятельности предприятий;
3) расточительное расходование энергоресурсов (ЭР) при их высокой стоимости;
4) низкое качество угля местных угольных разрезов;
5) низкая инвестиционная активность в энергетическом секторе Амурской области, в том числе обусловленная отсутствием организационно - правовой базы для притока инвестиций в энергосберегающие проекты;
6) высокий уровень износа основных фондов экономики, особенно в энергетике и коммунальной инфраструктуре;
7) значительная протяженность сетей, разбросанность поселений и социально значимых объектов;
8) высокий уровень потерь энергоресурсов при производстве, транспортировке и потреблении энергии, высокий расход первичных топливных ресурсов, в том числе и при оказании жилищно-коммунальных услуг и ведении коммунального хозяйства, что создает повышенную финансовую нагрузку на потребителей ресурсов жилищно-коммунального и бюджетного сектора хозяйства и на бюджет области;
9) несоответствие оснащенности объектов топливно-энергетического комплекса современному научно-техническому уровню, низкий КПД;
10) недостаточность или отсутствие приборов учета ТЭР, что не стимулирует применение рациональных методов расходования ТЭР;
11) недостаточность или отсутствие энергоаудита в субъектах области;
12) низкие теплотехнические характеристики зданий;
13) низкий уровень благоустройства жилищного фонда;
14) низкий уровень оснащения процессов производства и потребления топлива и энергии средствами учета и автоматического регулирования энергоносителей;
15) незначительное использование нетрадиционной энергетики;
16) недостаточный статистический учет и государственный мониторинг потребления топливно-энергетических ресурсов;
17) недостаточное законодательное и нормативно-правовое сопровождение государственной энергетической политики и отсутствие эффективных систем стимулирования повышения энергоэффективности и экономии топливно-энергетических ресурсов на производстве и в быту;
18) недостаток финансовых средств на внедрение энергосберегающих технологий, на повсеместную установку приборов учета энергии, воды;
19) отсутствие материальных стимулов у бюджетных учреждений и энергоснабжающих организаций для внедрения энергосберегающих технологий, повсеместной установки приборов учета энергии.
Отдельной проблемой является снижение издержек на получение информации, сравнение эффективности различных энергосберегающих мероприятий и выбор из них оптимальных для применения.
В Амурской области в последнее время разработан и утвержден ряд инвестиционных и областных целевых программ по развитию и модернизации электроэнергетики, коммунальной инфраструктуры, газификации. В частности, согласно Стратегическому плану развития электроэнергетического комплекса Амурской области на 2010 - 2015 годы предусматривается ввод новых генерирующих мощностей в объеме 321 МВт, в том числе в 2014 году – 160 МВт, на строительство которых требуется порядка 14,62 млрд. руб. инвестиций. Настоятельно требуется модернизация и развитие электросетевого хозяйства области, что обусловлено большими потерями электроэнергии и большой электроемкостью. Следовательно, решение вопросов повышения энергоэффективности экономики в регионе имеет приоритетное значение.
Очевидно, что значительную часть требуемых Амурской области в среднесрочном и долгосрочном периодах энергоресурсов можно получить с меньшими затратами за счет энергосбережения непосредственно на предприятиях и в поселениях Амурской области. Снижение энергопотребления позволяет обеспечить подключение новых потребителей при минимальных затратах на развитие инфраструктуры. Кроме того, единица энергии, полученная за счет наращивания ее производства, требует в среднем в 2 - 6 раз больше капиталовложений, чем ее получение за счет мероприятий по энергосбережению.
Амурская область располагает достаточным потенциалом повышения энергоэффективности, мобилизация которого возможна в период до 2015 года. Он составляет от 20 до 30 % от уровня потребления энергии, в том числе по топливу 25-34%, по тепловой энергии 20-30%, по электроэнергии 12-15%. Общий потенциал энергосбережения в Амурской области оценивается в 1,3 – 1,5 млн. т у.т. Интервальная оценка потенциала экономии тепловой энергии в ЖКХ составляет 16 – 30% от годового производства тепла в области. Характеристика потенциала энергосбережения приведена в приложении 1.
Комплексное решение вопросов, связанных с эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов на территории Амурской области, является одной из приоритетных задач экономического развития социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры и требует взаимодействия между органами исполнительной власти Амурской области, органами местного самоуправления и организациями жилищно-коммунального комплекса, направленного на осуществление энергосберегающих мероприятий. Учитывая социальную и экономическую значимость энергосберегающих мероприятий, программа позволит решить задачи энергосбережения в социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве, а также снизить нагрузку на население и бюджет Амурской области по оплате за потребленные ресурсы.
Региональная программа направлена на активизацию практических действий и расширение набора инструментов государственной политики энергосбережения в Амурской области, способных обеспечить к 2020 году снижение энергоемкости валового регионального продукта не менее чем на 40% по отношению к уровню 2007 года.
Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение областных, муниципальных целевых программ энергосбережения, а также иных целевых программ. Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами.
1. Невозможность комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма.
2. Комплексный характер проблемы и необходимость координации действий по ее решению. Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а зачастую прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов государственной власти, имеющих полномочия в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг. В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органов государственной власти баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.
3. Необходимость обеспечения выполнения задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровнях. Принятая на федеральном уровне Энергетическая стратегия является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью региональных программ социально-экономического развития регионов. Стратегия социально-экономического развития Амурской области до 2020 года определила внедрение энергосберегающих технологий среди главных ориентиров в реализации стратегического выбора области.
4. Необходимость повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития области. При сохранении существующих тенденций объем расходов на оплату коммунальных ресурсов возрастет к 2014 году в 1,75 раза по сравнению с показателями за 2009 год (с учетом роста тарифов на энергоресурсы - в год не более 15%), однако в результате реализации Программы темпы роста доли затрат на приобретение энергии замедлятся и составят к 2014 году 155 % по отношению к уровню 2009 года.
В предстоящий период на территории Амурской области должны быть выполнены установленные Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе: применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства; проведение энергетических обследований; учет энергетических ресурсов; ведение энергетических паспортов; ведение топливно-энергетических балансов; нормирование потребления энергетических ресурсов.
Решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
2.1. Цели программы
Проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Амурской области.
Реализация стратегии комплексного эффективного использования энергетических ресурсов при устойчивом экономическом росте и неуклонном повышении качества жизни, конкурентоспособности выпускаемой продукции и улучшении экологической обстановки в регионе.
Снижение затрат при производстве и передаче топливно-энергетических ресурсов. Обеспечение устойчивого развития топливно-энергетического комплекса.
Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Амурской области и снижение энергоемкости валового регионального продукта Амурской области.
Снижение затрат на потребление электрической и тепловой энергии в социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве, включая население Амурской области.
Активное вовлечение всех групп потребителей в энерго- ресурсосбережение.
2.2. Основные задачи программы
Для достижения поставленных целей в программе поставлены и решены следующие задачи:
обеспечение устойчивого снижения энергоемкости валового регионального продукта Амурской области;
создание правовых, финансовых механизмов, экономических условий и принципов реализации программы;
координация действий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности между субъектами и участниками программы;
рациональное потребление топливно-энергетических ресурсов;
достижение планируемых целевых показателей в области энергосбережения и энергоэффективности;
обеспечение учета использования энергетических ресурсов;
повышение эффективности производства тепловой и электрической энергии;
снижение объёмов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и сокращения расходов на оплату энергоресурсов, путем внедрения современных технологий по энергосбережению;
снижение потерь тепловой и электрической энергии, воды при производстве, транспортировке и потреблении;
снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды;
замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования, инженерных коммуникаций;
использование возобновляемых, вторичных и нетрадиционных (альтернативных) источников энергии;
снижение затратной части на оплату потребленных энергоресурсов;
сокращение расходов бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов теплоснабжающих организаций при государственном регулировании тарифов на тепловую энергию для населения;
сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в т.ч. выбросов вредных веществ.
Разработка программы осуществлялась в соответствии со следующими основными принципами:
все решения и мероприятия, разработанные в рамках Программы, должны приводить к достижению планируемых целевых показателей в области энергосбережения и решить поставленные задачи;
мероприятия Программы увязаны в комплексные решения, реализация которых позволит достичь заявленных показателей в области энергоэффективности;
система потребления топливно-энергетических ресурсов должна рассматриваться как единое целое во всем комплексе взаимосвязей производителей, поставщиков и потребителей энергетических ресурсов.
2.3. Сроки реализации программы
Региональная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Амурской области реализуется в два этапа и рассчитана на период 2010 – 2014 годов – I этап и до 2020 года включительно – II этап.
НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Разработка программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области» осуществлялась в соответствии со следующими нормативными правовыми актами и методическими рекомендациями Федерального и регионального уровня.
Указ Президента РФ от 28.04.2008 N607 (ред. от 13.05.2010) "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов".
Указ Президента РФ от 04.06.2008 N889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики".
Указ Президента РФ от 13.05.2010 N579 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 02.07.2009 N Пр-1802ГС.
Федеральный закон от 30.12.2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).
Федеральный закон от 27.07.2010 N190-ФЗ "О теплоснабжении".
Федеральный закон от 27.07.2010 N191-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона «О теплоснабжении».
Постановление Правительства РФ от 26.02.2004 №109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».
Постановление правительства РФ от 3 июня 2008 г. №426 "О квалификации генерирующего объекта, функционирующего на основе использования возобновляемых источников энергии".
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 № 843 «О мерах по реализации статьи 6 Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата».
{п.11 в ред. Постановления Правительства Амурской области от 24.08.2011 №540}
12. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N1220 "Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг" (вместе с "Положением об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг").
13. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N1221 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд".
14. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N1222 "О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара".
15. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
16. Постановление Правительства РФ от 20.02.2010 N 67 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
17. Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 N 340 "О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности" (вместе с "Правилами установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности").
18. Постановление Правительства РФ от 01.06.2010 N 391 "О порядке создания государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий для ее функционирования" (вместе с "Правилами создания государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий для ее функционирования").
19. Постановление Правительства РФ от 18.08.2010 N 636 "О требованиях к условиям контракта на энергосервис и об особенностях определения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) на энергосервис".
20. Постановление Правительства РФ от 23 августа 2010 г. №646 "О принципах формирования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме".
21. Распоряжение Правительства РФ от 11.09.2008 N1313-р <О реализации Указа Президента РФ от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов"> (вместе с "Методикой мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", "Методическими рекомендациями о порядке выделения за счет бюджетных ассигнований из бюджета субъекта Российской Федерации грантов муниципальным образованиям в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов").
22. Распоряжение Правительства от 8 января 2009 г. №1-р "Основные направления государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года".
23. Распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009 N 1715-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года».
24. Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 N 1830-р (ред. от 22.04.2010) «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации».
25. Приказ Росстата от 26.05.2008 N 120 "Об организации работ по обеспечению представления официальной статистической информации по Перечню показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 607".
26. Приказ Росстата от 23.06.2009 N 117 "Об утверждении статистического инструментария для организации единовременного федерального статистического наблюдения по обеспечению потребителей приборами учета коммунальных ресурсов".
27. Приказ Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
28. Приказ Минэнерго России №148 от 07.04.2010 "Об организации работы по образовательной подготовке и повышению квалификации энергоаудиторов для проведения энергетических обследований в целях эффективного и рационального использования энергетических ресурсов".
29. Приказ Минэнерго РФ от 07.04.2010 N 149 "Об утверждении порядка заключения и существенных условий договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов".
30. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 16 апреля 2010 г. N 178 г. "Об утверждении примерной формы предложения об оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов".
31. Приказ Минэнерго РФ от 19.04.2010 N 182 "Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования" (вместе с "Правилами направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования, в Министерство энергетики Российской Федерации") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.06.2010 N 17498).
32. Приказ Министерства Промышленности и Торговли Российской Федерации от 29 апреля 2010 г. N 357 "Об утверждении Правил определения производителями и импортерами класса энергетической эффективности товара и иной информации о его энергетической эффективности".
33. Приказ Минэкономразвития РФ от 11.05.2010 N 174 "Об утверждении примерных условий энергосервисного договора (контракта), которые могут быть включены в договор купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов (за исключением природного газа)".
34. Приказ №262 Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 года «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».
35. Приказ Минрегиона РФ от 07.06.2010 N 273 "Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.07.2010 N 17927).
36. Приказ Министерство энергетики Российской Федерации от 22 июня 2010 г. №283 "Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством энергетики Российской Федерации государственной функции по ведению государственного реестра саморегулируемых организаций в области энергетического обследования".
37. Распоряжение правительства Амурской области от 15 июля 2010 г. №73-р "О стимулировании мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности".
38. Приказ управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 29.03.2010 №31-пр «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
ОЦЕНКА СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Амурская область располагается на юго-востоке РФ, в азиатской ее части, ее площадь составляет 361,9 тыс. км2, население – 861,0 тыс. человек (на 01.01.2010). По прогнозным оценкам в 2015 году численность населения составит 856 тыс. чел. Среднегодовая численность постоянного населения приведена на рис. 4.1.
Рис. 4.1. Среднегодовая численность постоянного населения (тыс. чел.)
В административно-территориальную структуру области входят 20 муниципальных районов, 9 городских округов, 19 поселков городского типа и 269 сельских поселений.
В табл. 4.1 приведен прогноз ВРП Амурской области на период действия программы.
Таблица 4.1 - Прогноз ВРП Амурской области
Показатель
Единица измерения
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
ВРП
млн. руб.
167409,54
189351,0
209459,0
231858,0
248802,0
Структура валового регионального продукта Амурской области в 2009 г. приведена на рис. 4.2.
Минерально-сырьевая база области включает золото (3 место в России по объемам добычи), уголь, железо, титан, ванадий, известняк (сырье для производства цемента и известковой муки), кварцевые пески (сырье для стекольной промышленности), апатит, медь, никель, вольфрам, молибден, цинк, свинец, олово, платину, цеолиты, сурьму, графит, сырье для стройиндустрии: песок, кирпичные глины, базальт, строительный камень, минеральные воды, древесину.
Ресурсный потенциал углей Амурской области составляет около 70 млрд. тонн. Балансовые запасы сосредоточены в 7 крупных месторождениях, 3 из них находятся в эксплуатации.
Рис. 4.2. Структура ВРП Амурской области
Промышленность Амурской области включает предприятия машиностроительной промышленности, цветной металлургии, черной металлургии, лесопромышленного комплекса, агропромышленного комплекса, энергетические предприятия, предприятия угольной промышленности, предприятия и организации строительного комплекса, предприятия железнодорожного транспорта. В промышленный комплекс входит 1484 предприятия, из них: в добыче полезных ископаемых – 229, в обрабатывающих производствах – 903, в производстве электроэнергии, газа и воды - 352. Структура промышленного производства в динамике приведена на рис. 4.3.
В целом область специализируется на выработке электроэнергии, добыче бурого угля, золота, заготовке деловой древесины, производстве машиностроительной продукции. Наиболее высокими тепами в последние годы развивается добыча топливно-энергетических полезных ископаемых.
В общем объеме производства ВРП Амурской области, важное место занимает топливно-энергетический комплекс, который имеет в своем составе угледобывающие предприятия, предприятия электро- и теплоэнергетики.
К наиболее крупным энергетическим предприятиям относятся:
1. Филиал ОАО «РусГидро»-«Зейская ГЭС»;
2. Филиал ОАО «РусГидро»-«Бурейская ГЭС»;
3. Филиал ОАО «ДГК» «Амурская генерация» СП «Благовещенская ТЭЦ»;
4. Филиал ОАО «ДГК» «Амурская генерация» СП «Райчихинская ГРЭС»;
5. ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».
Количество предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности, составляет 261, в том числе по направлениям:
электроэнергетика – 34 регулируемых организаций;
теплоэнергетика – 213 регулируемых организаций;
водоснабжение и водоотведение – 14 регулируемых организаций.
Рис. 4.3. Структура промышленного производства Амурской области в динамике
В агропромышленный комплекс входит около 1,8 тыс. сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств.
В таблице 4.2 приведена динамика отпуска в сеть, полезного отпуска потребителям электроэнергии, теплоэнергии и воды.
Таблица 4.2 – Динамика отпуска, полезного отпуска потребителям электроэнергии, теплоэнергии и воды
Наименование
показателя
Ед. изм.
Годы
2007
2008
2009
Отпуск электроэнергии в сеть Амурской энергосистемы (без учета собственных нужд)
млн. кВт∙ч
5170,3
5772,5
5615,5
Потребление на собственные нужды
млн. кВт∙ч
657,4
672,1
676,5
Полезный отпуск электроэнергии потребителям
млн. кВт∙ч
4318,1
4489,0
4689,0
Отпуск тепловой энергии в сеть (производство тепловой энергии)
тыс. Гкал
11093,6
11587,3
11228,1
Полезный отпуск тепловой энергии
тыс. Гкал
8031,20
8423,89
8257,113
Подача воды в сеть
тыс. м3
59129
55899
58783
Полезный отпуск воды
тыс. м3
43287
40301
43422
Пропущено сточных вод
тыс. м3
43420
40143
42374
Как показал анализ, потребление топливно-энергетических ресурсов в Амурской области в последние годы растет при демографическом спаде населения.
Структура использования тепловой энергии и топлива на производство продукции (выполнение работ) в 2009 году показана в табл. 4.3. Как видно из таблицы наибольшая доля в теплопотреблении приходится на сельское и лесное хозяйство – 48,1 %, а в использовании топлива – на производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 65,8%.
Таблица 4.3 - Использование теплоэнергии и топлива на производство продукции (выполнение работ) в 2009 г.
Вид экономической деятельности
тепло-энергия, Гкал
топливо, т. у.т.
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
172012
72460
добыча полезных ископаемых
3724
33331
добыча каменного угля, бурого угля и торфа
9277
добыча металлических руд
3724
24054
обрабатывающие производства
10922
111497
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
111
26756
производство прочих неметаллических минеральных продуктов
10811
16951
производство машин и оборудования
168174
18283
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
162186
63
производство транспортных средств и оборудования
-
49444
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
-
1325640
производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды
1361
1324376
строительство
1361
76232
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
45
3645
гостиницы и рестораны
-
758
транспорт и связь
1207
230366
деятельность железнодорожного транспорта
220452
деятельность прочего сухопутного транспорта
775
деятельность водного транспорта
649
вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность
7423
связь
1067
образование
1547
здравоохранение и предоставление социальных услуг
4954
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
5561
прочие виды деятельности
147886
Всего
357445
2013877
Структура электропотребления в динамике приведена на рис. 4.4, а в натуральных единицах показана в табл. 4.4.
Рис. 4.4. Структура электропотребления Амурской области в динамике
Таблица 4.4 – Структура электропотребления Амурской области, млн. кВт·ч
Вид экономической деятельности
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
I.Промышленность
465,7
504,5
573,1
648,4
789,4
959,7
1301,2
1318,8
I.1.Электроэнергетика
28,2
28,9
28,1
30,6
31,5
32,4
33,4
34,4
I.2.Топливная промышленность
100,6
90,7
90,8
96,2
147,1
150,1
348,2
356,4
I.3.Черная металлургия
0
0
0
0
0
0
0
0
I.4.Цветная металлургия
1,2
0,7
0
0
0
0
0
0
I.5.Хим. и нефтехимическая промышленность
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
I.6.Машиностроение и металлобработка
48
37,8
30
40,1
41,3
42,5
43,8
45,1
I.7.Деревообработка и целлюлозно-бумажная промышленность
18,2
16,8
13,5
19
20,5
26,4
30,4
31,4
I.8.Пром. строй. материалов
19,5
21,6
20,7
21
22
147
270
276
I.9. Легкая промышленность
2,4
2,3
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2
I.10.Пищевая промышленность
47,3
48,7
47,3
47,5
48,9
56,1
68,1
68,1
I.11. Другие
200,3
256,8
341
392,3
476,3
503,3
505,3
505,3
II.Сельское хозяйство
64,8
69,8
72
72,3
72,4
72,4
72,4
72,5
III.Лесное хозяйство
2,8
2,8
2,3
3
3
3,2
3,3
3,4
IV.Рыбоводство
0
0
0
0
0
0
0
0
V.Транспорт и связь
1860,7
1919,7
2008,3
2123,1
2134
2144,9
2532,8
2542,7
VI.Строительство
107,8
101,8
88,7
94,7
99,7
109,3
111,4
113,7
VII.Прочие потребители
1006,4
1020,8
1019,8
1140
1277,4
1302,8
1386,2
1505,6
VIII.Население
810
869,7
924,8
836
849
862
875
888
Динамика средневзвешенных тарифов на энергетические ресурсы дана на рис 4.5.
а) б)
в)
Рис. 4.5. Динамика средневзвешенных тарифов:
а) электроэнергия; б) тепловая (комбинированная) энергия; в) вода
Как показал анализ, за три года тарифы на электроэнергию выросли на 29,87%, на теплоэнергию - на 9,75%, на воду - на 15,51%.
Производимая в области электроэнергия полностью обеспечивает собственную потребность, при этом существуют взаимные перетоки с оптовым рынком электроэнергии с положительным сальдо. Анализ состояния электрических сетей, принадлежащих ОАО «ФСК», ОАО «ДРСК» и смежным территориальным сетевым организациям (ТСО), показал, что наибольшая степень износа сетей, не оптимальные режимы, низкая наблюдаемость, явная недостаточность средств учета электроэнергии наблюдаются в сетях ТСО. Износ электрических сетей в области в 2009 г. достиг 40%, а по районам еще больше. В этой ситуации растут потери электроэнергии, причем как технические, так и коммерческие. Так, в 2009 г. потери электроэнергии в сетях территориальных сетевых организаций составили 25,5% при уровне сверхнормативных потерь равном 11,2%. При этом величина метрологических потерь варьируется от 10% до 70%, а уровень сверхнормативных потерь по некоторым присоединениям напряжением 10 кВ в сельских районах достигает 87%, что должно быть учтено при разработке мероприятий по энергосбережению.
Динамика потерь электроэнергии в сетях Амурской энергосистемы приведена на рис. 4.6, а в разрезе муниципальных образований – в приложении 2. Там же показаны балансы электроэнергии в 2008 и 2009 г. На рис 4.7 приведены потери электроэнергии в электрических сетях районов Амурской области, включая городские округа.
По сравнению с 2007 г. уровень потерь в 2008 г. в электрических сетях Амурской области возрос на 431,3 млн. кВт∙ч или на 33,6%, а в 2009 году потери снизились на 357 млн. кВт∙ч или на 38,5%. Такой скачок говорит о том, что в сетях высок уровень метрологических потерь, и настоятельно требуется повысить эффективность учета электроэнергии при 100%-ном охвате всех точек поставки электроэнергии на розничном рынке и в жилищно-коммунальном комплексе.
Рис 4.6. Динамика потерь электроэнергии в сетях Амурской области
В 2009 г. наибольшие потери наблюдались в сетях Михайловского (57,16%), Ромненского (46,43%), Ивановского (45,18%), Мазановского (44,5%) и Тамбовского районов (44,34%).
Рис. 4.7. Потери электроэнергии в сетях районов Амурской области, включая потери в сетях городских округов
За последние три года структура отпуска электроэнергии населению и бюджетно-финансируемым организациям изменилась незначительно, с увеличением электропотребления по годам, что показано на рис. 4.8.
Рис. 4.8. Динамика структуры отпуска электрической энергии населению и бюджетно-финансируемым организациям
Теплоснабжение региона осуществляется от Благовещенской ТЭЦ, Райчихинской ГРЭС и 876 муниципальных и ведомственных котельных.
Установленная электрическая мощность Благовещенской ТЭЦ составляет 280 МВт, тепловая – 817 Гкал/час. Благовещенская ТЭЦ обеспечивает потребности предприятий промышленности и жилищно-коммунального хозяйства г. Благовещенска в тепле и электроэнергии. Установленная электрическая мощность Райчихинской ГРЭС составляет 102 МВт, тепловая – 228 Гкал/час. Присоединенная нагрузка жилищно-коммунального сектора к Благовещенской ТЭЦ составляет 44,7% от общей нагрузки. На Райчихинской ГРЭС эта величина составляет 90%. Вместе с тем, доля нагрузки Благовещенской ТЭЦ существенно выше.
В структуре производства тепловой энергии основная доля приходится на котельные (79 %). Из них 76,9% (673) котельных малой мощности (до 3 Гкал/час), 19,8% (174) котельных мощностью от 3 до 20 Гкал/час и 3,2% (28)- от 20 до 100 Гкал/час. Преобладающее количество источников теплоснабжения с малой мощностью приходится на сельскую местность. Так в Шимановском районе котельных малой мощности – 96,3%, Белогорском – 96,0%, Серышевском – 95,4%, Ромненском – 92,3%, Октябрьском – 89,7%, Ивановском и Магдагачинском – 88,9%, Константиновском – 84,2%. Коэффициент полезного действия таких котельных фактически составляет 30-58%, вместо 70-80% по паспорту, что снижает их располагаемую мощность и приводит к существенному перерасходу топлива (на 30-40%). Это обстоятельство отрицательно сказывается на экологической обстановке области. В крупных городах области доля низкоэкономичных котельных составляет более 50%.
Из общего количества котельных области более 70% являются муниципальными и 93% работают на твердом топливе. При этом в крупных городах области доля муниципальных котельных, обеспечивающих тепловую нагрузку потребителей, достигает 78%, в районах эта величина не превышает 65%. В городах Благовещенск, Зея и Шимановск тепловую нагрузку потребителей полностью обеспечивают муниципальные котельные. Такая же ситуация сложилась в Благовещенском, Михайловском, Ромненском, Сковородинском и Шимановском районах области, где отсутствуют ведомственные котельные. Износ котельного оборудования в целом по области составил более 50% и варьируется в пределах от 20% до 70%.
В жилищно-коммунальном хозяйстве области до 54% оборудования котельных является низкоэффективным и изношенным. Перерасход угля в отопительный период в этих котельных составляет более 300 тыс. т, что соответствует 15% от суммарного его расхода в области и негативно сказывается на себестоимости вырабатываемой тепловой энергии в связи с ростом ежегодных издержек. В таблице 4.5 представлены данные по существующему состоянию котельных области.
Основным топливом на теплоисточниках области является уголь – 90,4%, причем на котельных области доля угля составляет 88%. В основном, это бурый уголь местных месторождений (Райчихинского, Ерковецкого).
Таблица 4.5 – Данные по котельным Амурской области
Показатель
Размерность
Величина
Число котельных, всего
шт.
876
в том числе: ЖКХ муниципальных образований
шт.
685
Мощность котельных, всего
Гкал
3243,4
в том числе: ЖКХ муниципальных образований
Гкал
1328,5
Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), всего
км
1742,0
в том числе: ЖКХ муниципальных образований
км
1139,0
Ветхие тепловые сети (в двухтрубном исчислении), всего
км
490,0
в том числе: ЖКХ муниципальных образований
км
392,2
Протяженность тепловых сетей, принадлежащих муниципальным образованиям области, составляет 1,742 тыс. км, из которых число нуждающихся в замене составляет более 500 км (около 30%). В тепловом хозяйстве каждый пятый километр теплотрассы требует реконструкции. Около 70% тепловых сетей отработали нормативный срок эксплуатации 25 лет.
Во всех районах и городах области отмечается высокий уровень изношенности тепловых сетей, который не позволяет обеспечить нормальное функционирование систем теплоснабжения потребителей. Недопустимым считается 45%-ный износ, а таких тепловых сетей в области насчитывается более 58%. На уровне 2020 г. практически все сети перейдут в разряд изношенных. Наиболее изношенные сети в Мазановском – 77%, Архаринском – 70%, Свободненском – 54,5%, Селемджинском районах – 42%, а также в городах Шимановске – 46,5%, Райчихинске – 46%.
На рисунке 4.8 уровень износа тепловых сетей представлен в сравнении с их общей протяженностью по районам и городам области, что наглядно отражает их старение.
Рис. 4.8. Износ тепловых сетей по районам и городам Амурской области
В целом износ тепловых сетей по области составил более 65%.
Значительная степень износа основных фондов приводит к высокой аварийности, низкому коэффициенту полезного действия мощностей. Изношенность сетей, аварийность на источниках теплоснабжения и в тепловых сетях, нерачительное использование тепла потребителями приводят к потерям тепловой энергии, которые растут из года в год. Потери тепла в теплотрассах достигают 30 - 40% от отпуска в сеть по муниципальным образованиям.
Наблюдается явная недостаточность приборов учета тепловой энергии.
Динамика структуры отпуска тепловой энергии населению и бюджетно-финансируемым организациям приведена на рис. 4.9.
Рис. 4.9. Динамика структуры отпуска тепловой энергии населению и бюджетно-финансируемым организациям Амурской области
Проведенный анализ показал, что в настоящее время деятельность теплового и электрического хозяйства Амурской области характеризуется неэффективным использованием электрической и тепловой энергии, топлива, значительным загрязнением окружающей среды.
Аналогичная ситуация наблюдается и в системах водоснабжения и водоотведения области, характеристика и структура которых приведены в табл. 4.6.
Так, из-за большого износа сетей по водоснабжению (максимальный износ по ряду муниципальных образований составил 70-75%) и водоотведению (до 87% по ряду муниципальных образований) велики потери воды (до 37% от объема поданной воды по ряду МО). В целом износ системы водоснабжения и водоотведения достиг 70%. В учреждениях нет приборов учета холодной воды, что позволило бы снизить в значительной степени затраты на оплату услуг водоснабжения и водоотведения.
Таблица 4.6 - Характеристика системы водоснабжения и водоотведения в Амурской области
Амурская область,
муниципальное образование
Протяжен-ность водопро-водных сетей, км
в том числе нуждаю-щихся в замене
Удельный вес водопро-водных сетей, нуждаю-щихcя в замене, %
Протя- женность канализа- ционных сетей
в том числе: нуждаю- щихся в замене
Удельный вес канализа- ционных сетей, нуж- дающихся в замене, %
Амурская область
2069,2
567,0
27,4
1205,8
428,5
35,5
Архаринский район
24,8
8,9
35,9
34
13,2
38,8
Белогорский район
48,8
15,0
30,7
37,6
10,3
27,4
Благовещенский район
57,2
7,8
13,6
41,7
6,3
15,1
Бурейский район
94,6
8,6
9,1
35,4
2,9
8,2
Завитинский район
58,1
6,7
11,5
29,1
Зейский район
36,9
1,1
3,0
27,4
0,6
2,2
Ивановский район
45,9
6,7
14,6
8,3
0,7
8,4
Константиновский район
43,8
17,7
40,4
32,9
12,3
37,4
Магдагачинский район
71,0
3,7
5,2
33,8
2,5
7,4
Мазановский район
16,4
3,8
23,2
7,3
1,8
24,7
Михайловский район
45,2
0,3
0,7
22,1
11,3
51,1
Октябрьский район
38,1
16,2
42,5
43,8
3,7
8,4
Ромненский район
26,2
8,3
31,7
32,6
9,8
30,1
Свободненский район
64,9
21,0
32,4
11,6
4,5
38,8
Селемджинский район
41,8
11,6
27,8
9,1
2,3
25,3
Серышевский район
42,7
10,0
23,4
31,5
11
34,9
Сковородинский район
103,9
3,6
3,5
48,1
2,8
5,8
Тамбовский район
75,6
20,0
26,5
12,4
0,1
0,8
Тындинский район
163,8
5,7
3,5
66,9
0,2
0,3
Шимановский район
7,1
1,3
18,3
2,5
0,52
20,8
Благовещенск
361,5
152,5
42,2
273,5
170,6
62,4
Белогорск
107,0
24,2
22,6
101,1
43,7
43,2
Зея
80,7
41,6
51,5
73,3
28,5
38,9
Райчихинск
89,3
25,1
28,1
77
17,3
22,5
Свободный
100,9
75,6
74,9
85,1
60
70,5
Тында
111,4
20,7
8,6
47,4
8,3
17,5
Шимановск
55,7
22,8
40,9
37,1
14,1
38
п.г.т. Прогресс
33,9
24,8
73,2
35,7
22,1
61,9
Жилищно-коммунальный комплекс характеризуется неэффективной системой управления, дотационностью сферы и неудовлетворительным финансовым положением, высокими затратами, отсутствием экономических стимулов снижения издержек, связанных с оказанием жилищных и коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов, неэффективной работой предприятий, большими потерями энергии, воды и других ресурсов.
Техническое состояние коммунальной инфраструктуры большинства муниципальных образований области морально и физически устарело. Существующие сети, оборудование, сооружения значительно изношены, неэффективны и в основном не соответствуют требованиям гарантированного, устойчивого и экономически эффективного предоставления коммунальных услуг. Работы по ремонту инженерных сетей и оборудования планируются исходя из наличия финансовых средств, а не из расчетной годовой потребности в указанных работах, планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2-3 раза выше. Поэтому остается не решенной проблема улучшения технического состояния тепловых и водопроводных сетей, и, как следствие, аварии и нарушения в режиме работы коммунального хозяйства. Остается обостренной проблема снабжения населения области питьевой водой, наблюдается дефицит мощностей водоотведения и очистки сточных вод, повсеместный перерасход топливно-энергетических ресурсов.
Анализ экологической обстановки в области показал, что более половины общего количества выбросов загрязняющих веществ приходится на предприятия, занимающихся производством и распределением электроэнергии, теплоэнергии и воды.
В целях обновления основных фондов в области ведется работа по модернизации жилищно-коммунального комплекса, осуществляются мероприятия по реконструкции, капитальному ремонту и строительству объектов с применением энергоэффективных материалов и оборудования.
Более детальный анализ состояния энергопотребления Амурской области для разработки мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по муниципальным образованиям приведен в приложении 3.
Недостаточное финансирование комплекса работ по энергосбережению в течение ряда лет значительно усугубляет ситуацию, что явно видно из сложившейся ситуации в области.
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности региональной программы включают следующие группы:
Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов:
экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении;
экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении;
экономия воды в натуральном и стоимостном выражении;
экономия природного газа в натуральном и стоимостном выражении;
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе;
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры:
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе.
Исходные данные, необходимые для определения общих показателей энергетической эффективности и общих показателей, отражающих экономию энергетических ресурсов, приведены в приложении 4, там же приведены целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации программы.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Мероприятия в региональной программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Амурской области на период с 2010 по 2014 годы приведены в соответствие с форматом федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Постановления Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Специфика проблемы повышения энергоэффективности заключается в том, что она носит всеобъемлющий характер и охватывает интересы власти и бизнеса, государства в целом и отдельных его граждан, крупных корпораций и малых предприятий. Достижение цели и решение основных задач региональной программы требует реализации долгосрочного комплекса ее взаимоувязанных направлений, реализации не только отраслевого, но и комплексного межотраслевого подхода. Для принятия участия в региональной программе муниципальные образования разработали и утвердили аналогичные муниципальные программы, реализуемые за счет средств местного бюджета с привлечением средств областного бюджета и внебюджетных источников. С этой целью в данном разделе программы предусмотрено предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Амурской области на выполнение муниципальных программ по энергоресурсосбережению и повышению энергетической эффективности.
В региональной программе реализуются мероприятия по следующим направлениям:
- проведение энергетических обследований (энергоаудит) объектов электро-, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, бюджетных учреждений, жилых домов и других потребителей энергоресурсов в регионе;
- оснащение приборами и средствами учета всего объема производимых и потребляемых топливно-энергетических ресурсов с возможностью открытия сервисной базы для приборов учета на территории Амурской области;
- организация централизованного мониторинга производимых и потребляемых топливно-энергетических ресурсов, энергоэффективности потребителей в пределах области;
- модернизация и обновление основных фондов в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, связи, жилищно-коммунальном секторе и бюджетной сфере;
- проведение капитальных ремонтов и реконструкций жилого фонда с целью повышения его энергоэффективности;
- замена изношенных участков инженерных сетей на современные трубопроводы в организациях социальной и жилищно-коммунальной сферах, обновление тепловых и водопроводных сетей с применением современных материалов, обеспечивающих максимальное снижение потерь тепловой энергии и воды;
- модернизация котельных, водозаборных сооружений и насосных станций с применением современных энергосберегающих технологий и перевод котельных на более дешевое топливо;
- создание экономичных автономных источников теплоснабжения;
- оптимизация работы оборудования котельных и насосных станций с применением автоматизированных систем контроля и управления, частотно-регулируемых электроприводов;
- строительство и реконструкция центральных и индивидуальных тепловых пунктов с применением современных энергосберегающих технологий;
- внедрение энергосберегающего оборудования и технологий в муниципальных образованиях, организациях и промышленных предприятиях, включая предприятия и организации энергетики Амурской области;
- повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы путем: модернизации систем освещения; установки узлов учета и регулирования потребления топливно-энергетических ресурсов; улучшения теплотехнических характеристик зданий и сооружений; оптимизации работы вспомогательного оборудования с применением автоматизированных систем контроля и управления, частотно-регулируемых электроприводов;
- повышение энергетической эффективности жилищного фонда в муниципальных образованиях путем: установки узлов учета и регулирования потребления топливно-энергетических ресурсов; модернизации индивидуальных тепловых пунктов с применением современных энергосберегающих технологий; утепления чердачных перекрытий, подвалов и ограждающих конструкций зданий; внедрения систем автоматического управления внутриподъездного освещения и применения энергосберегающих ламп;
- использование возобновляемых и вторичных, нетрадиционных, источников энергии;
- внедрение энергоэффективного оборудования и технологий, энергосберегающих материалов во всех инфраструктурах Амурской области;
- модернизация объектов электросетевого хозяйства;
- установка устройств компенсации реактивной мощности на распределительных подстанциях и у потребителей;
- разработка и внедрение инновационных технологий и оборудования, прогрессивной техники и материалов, обеспечивающих качественное улучшение эффективности энергопотребления в экономике и непроизводственной сфере и современный уровень энергопотребления.
Региональная программа сформирована по следующим функциональным блокам:
блок системных мероприятий в формате энергосбережения и повышения энергоэффективности;
блок мероприятий по видам деятельности.
Блок системных мероприятий в формате энергосбережения и повышения энергоэффективности
Цель данного блока мероприятий – обеспечение компетентностного подхода к выполнению программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Амурской области на основе принципа синергетики, координация действий, направленных на получение наибольшего системного эффекта при реализации программы.
При реализации этого блока мероприятий предусматривается подготовка законодательных и нормативных актов, регулирующих вопросы стимулирования и повышения ответственности в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности, ужесточение требований по энергоэффективности к товарам и услугам, закупаемым для региональных государственных и муниципальных нужд, а также внедрение механизмов стимулирования энергосбережения.
Другая группа мероприятий направлена на совершенствование методов и инструментария мониторинга, прогнозирования и управления энергосбережением и повышением энергоэффективности. Сюда относится создание единой базы данных по нормативам энергопотребления и энергетическим паспортам организаций в социальной и жилищно-коммунальной сферах, которая будет предусматривать в первую очередь восстановление и упорядочение полной технической и нормативной документации (проектной документации, технических условий, технических паспортов, договоров поставки энергоресурсов) и назначение ответственных за проведение энергосберегающей политики в органах местного самоуправления Амурской области.
Для информирования специалистов организаций в Амурской области будут проведены выставки и семинары по вопросам энергосбережения. Также организации, осуществляющие деятельность в сфере энергосбережения, будут проводить широкомасштабную работу по информированию потребителей в части энергосбережения и энергосберегающих технологий, особенно в отношении населения. Предусмотрены мероприятия, обеспечивающие популяризацию энергосбережения среди населения. В рамках этого планируется: создание постоянно действующей рубрики в местных периодических изданиях; рубрики на телевидении и радио, а также организация выпуска листовок, памяток, использование наглядной агитации.
Немаловажной особенностью мероприятий данного блока региональной программы является их малозатратный характер. Их реализация в основном будет осуществляться в пределах текущих бюджетных ресурсов государственными органами управления.
Первый блок включает следующую группу мероприятий.
Информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, контроля и распространения информации в данной сфере, включая:
информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
составление, оформление и анализ топливно-энергетических балансов, а также единых методологических основ формирования текущих, ретроспективных и перспективных топливно-энергетических балансов и основных индикаторов, демонстрирующих эффективность использования топливно-энергетических ресурсов.
Мероприятия по учету в инвестиционных и производственных программах организаций коммунального комплекса мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе по вопросам проведения энергетических обследований, подготовки и реализации энергосервисных договоров (контрактов).
Информирование руководителей государственных и муниципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения.
Пропаганда энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Организационно-правовые мероприятия, включая формирование системы региональных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение.
Разработка и применение мер морального и материального стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, конкретизация мер ответственности.
Создание системы эффективного статистического учёта и отчётности, анализа темпов и тенденций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Выполнение НИОКР, посвященных проблеме энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Амурской области, внедрение энергосберегающих проектов, технологий и мероприятий;
Перечень мероприятий по этому блоку приведен в приложении 5.
II. Блок мероприятий по видам деятельности
Цель данного блока – организационная, техническая и технологическая реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в Амурской области по видам деятельности.
Система мероприятий второго блока по реализации Программы состоит из нижеприведенных подпрограмм и групп мероприятий, отражающих актуальные направления энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Амурской области и соответствующих требованиям Закона N 261-ФЗ.
Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры» и «Эффективность использования энергетических ресурсов при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры»
Данные подпрограммы целесообразно рассматривать в комплексе, т. к. только в этом случае возможно реализовать системный подход, который обеспечит наибольший эффект от их реализации.
С позиции энергоэффективности наиболее проблемной и энергорасточительной является коммунальная сфера. Именно здесь потенциал энергосбережения оценивается максимальными, доходящими до половины объемов потребления энергоресурсов, величинами, широк и
многообразен спектр возможных для программного решения мероприятий, как малозатратных, не требующих больших финансовых расходов, так и ресурсоемких проектов, связанных с комплексной модернизацией и автоматизацией систем коммунальной инфраструктуры.
Целью этих подпрограмм является снижение затрат на производство, передачу и потребление топливно-энергетических ресурсов.
Предусмотренные подпрограммами мероприятия направлены на комплексное решение экономических и социальных проблем: на стабилизацию и перспективное снижение тарифа на тепловую энергию и на снижение затрат на производство и передачу тепловой энергии за счет снижения стоимости топливных ресурсов, повышения эффективности работы тепловых источников, снижения потерь. Аналогично по воде и электроэнергии.
Реализация мероприятий подпрограмм позволит обновить парк котельного оборудования, который на сегодняшний день технически устарел и имеет высокую степень износа, а также заменить ветхие инженерные сети. Тем самым решаются технические проблемы повышения надежности систем и объектов теплоснабжения, улучшаются их эксплуатационные характеристики.
Значительное сокращение потребления мазута как вида рабочего энергоносителя (топлива) на котельных повлияет на снижение риска загрязнения окружающей среды, связанного с возможными аварийными разливами нефтепродуктов.
Особая роль в повышении энергоэффективности коммунального хозяйства отводится мероприятиям по внедрению систем автоматического управления энергетическими ресурсами. Упорядочение гидравлических режимов тепловых сетей и автоматического их поддержания в оптимальном режиме, ликвидации избыточных мощностей позволит сократить потери тепловой энергии на 15 - 20 процентов.
Подпрограммы включают технические мероприятия по восстановлению основных фондов и по реализации новых инженерно-технических решений, направленных на сокращение затрат при производстве и транспортировке энергоресурсов.
Приоритетными направлениями мероприятий подпрограмм являются:
- аудит на объектах коммунальной инфраструктуры;
- перевод котельных на экономичные виды топлива;
- внедрение экономичных автономных источников теплоснабжения;
- строительство и реконструкция центральных и индивидуальных тепловых пунктов с применением современных энергосберегающих технологий;
- установка систем учета и регулирования потребления тепловой энергии, систем учета электрической энергии, воды;
- выполнение мероприятий по водоподготовке в системах теплоснабжения;
- проведение ремонтно-наладочных работ на тепловых сетях и в системах отопления и горячего водоснабжения;
- модернизация котельных, водозаборных сооружений и насосных станций с применением современных энергосберегающих технологий;
- оптимизация работы оборудования котельных и насосных станций с применением автоматизированных систем контроля и управления, частотно-регулируемых электроприводов;
- обновление тепловых и водопроводных сетей с применением современных материалов (пластиковые трубы, трубы с пенополиуретановой или пенополимерной изоляцией и т.д.).
Ниже показаны цели реализации наиболее значимых мероприятий.
Проведение аудита на объектах коммунальной инфраструктуры
Цель реализации мероприятия - определение технического состояния объекта и необходимости проведения работ по реконструкции и внедрению энергосберегающих технологий с целью снижения затрат.
Модернизация котельных, в том числе с переводом их на более экономичный вид топлива и современные способы его сжигания
Цель реализации мероприятия - сокращение издержек за счет применения местных, дешевых, экологически чистых видов топлива, повышение КПД генерирующих источников и системы в целом, исключения непроизводительных потерь ресурсов.
Индивидуальный тепловой пункт (ИТП)
Цель реализации мероприятия - снижение издержек за счет введения на объекте почасового температурного графика и глубокой разгрузки при односменном режиме работы в ночные часы и в выходные дни. Экономия тепловой энергии при этом достигает 20%.
Современные типы теплоизоляции трубопроводов
Цель реализации мероприятия - повышение эффективности транспортировки и распределения энергоресурсов от производителя до потребителя с обязательным применением эффективной тепловой изоляции.
При этом увеличивается срок эксплуатации изоляции трубопроводов в 5 раз по сравнению с обычными теплоизоляционными материалами, и значительно снижаются тепловые потери. Традиционные методы прокладки теплосетей с минераловатной изоляцией уже не обеспечивают сохранности тепла. Новая технология бесканальной прокладки тепловых сетей с пенополиуретановой изоляцией дает возможность значительно улучшить эксплуатационные показатели. При использовании данной технологии тепловые потери в трубопроводах снижаются в 2-3 раза по сравнению с традиционной изоляцией минераловатой, удельная повреждаемость трубопроводов ниже в 10 раз, долговечность выше в 1,5-2 раза. Капитальные затраты при бесканальной прокладке таких трубопроводов в 1,5 раза ниже, годовые эксплуатационные затраты за счет простоты обслуживания ниже в 9-10 раз. Долговечность и надежность таких трубопроводов не менее 30 лет, практически исключается язвенная электрокоррозия.
Энергосберегающие технологии в системах транспорта ресурсов
Цель реализации мероприятия - снижение себестоимости поставляемого ресурса за счет внедрения энергосберегающих технологий, материалов и оборудования (замена изношенных кожухотрубных теплообменников на пластинчатые и т.д.).
Установка частотно-регулируемых электроприводов
Цель реализации мероприятия - экономия электроэнергии путем оснащения частотно-регулируемыми электроприводами насосов водопроводных станций, ЦТП и т.д.
Данный способ регулирования позволяет сэкономить до 40-50 % электроэнергии.
Энергоресурсосбережение на объектах водопроводно-канализационного хозяйства
Цель реализации мероприятия - применение новых технологий и оборудования при подготовке и транспортировке питьевой воды, транспортировке и очистке сточных вод. В результате выполнения работ по мероприятию повышается качество предоставляемых услуг, снижаются эксплуатационные расходы, сокращаются непроизводительные потери воды питьевого качества.
Мероприятия сформированы в следующие группы.
1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры:
1.1. Проведение энергетического аудита.
1.2. Анализ предоставления качества услуг электро-, тепло-, и водоснабжения;
1.3. Анализ договоров электро-, тепло-, и водоснабжения жилых многоквартирных домов на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности.
1.4. Оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях.
1.5. Переход на когенерацию электрической и тепловой энергии.
1.6. Оптимизация режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установленной мощности с учетом корректировок схем энергоснабжения, местных условий и видов топлива.
2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры:
2.1. Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования.
2.2. Применение типовых технических решений по использованию возобновляемых источников низкопотенциального тепла в системах теплоснабжения, а также для холодоснабжения.
2.3. Вывод из эксплуатации муниципальных котельных, выработавших ресурс, или имеющих избыточные мощности.
2.4. Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия.
2.5. Строительство котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия.
2.6. Внедрение систем автоматизации работы и загрузки котлов, общекотельного и вспомогательного оборудования, автоматизация отпуска тепловой энергии потребителям.
2.7. Снижение энергопотребления на собственные нужды котельных.
2.8. Строительство тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий.
2.9. Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей при восстановлении разрушенной тепловой изоляции.
2.10. Использование телекоммуникационных систем централизованного технологического управления системами теплоснабжения.
2.11. Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения.
2.12. Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей тягодутьевых машин и насосного оборудования, работающего с переменной нагрузкой.
2.13. Мероприятия по сокращению потерь воды, внедрение систем оборотного водоснабжения.
2.14. Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды.
2.15. Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества.
2.16. Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами.
Перечень мероприятий данной подпрограммы приведен в приложении 5.
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях»
Объекты бюджетной сферы являются весьма энергоемкими и ежегодно потребляют около 4 % суммарного потребления энергии в России. Потенциал энергосбережения в бюджетной сфере составляет 38 % от уровня потребления. В медицинских учреждениях наиболее энергоемкую группу составляют электротермические установки для дезинфекции и стерилизации -10 - 40 %, холодильное оборудование - 5 - 10 %, освещение - 30 - 60 %, вентиляция и кондиционирование - 10 - 20 % от суммарного электропотребления. В дошкольных учреждениях наиболее мощными электроприемниками являются электротермические установки пищеблоков. На освещение в них расходуется от 10 до 15 % общего объема электропотребления. Учреждения образования имеют четыре основные группы потребителей электрической энергии, доля электропотребления которых составляет: освещение – 50-70 %; системы тепло- и водоснабжения с электродвигателями – 10-30 %; нагревательные установки - 10-20 %; компьютеры и различные лабораторные стенды - до 10 %. В административных учреждениях также имеется 4 основных группы потребителей электрической энергии: освещение (40 - 60 %), потребители с электродвигателями (10 - 30 %), нагревательные установки, (20 - 40 %), компьютеры и другая офисная техника - от 10 до 20 % от общего объема электропотребления.
Предусматривается проведение программных мероприятий, направленных на повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов организациями и учреждениями, находящимися в введении органов исполнительной власти Амурской области и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Амурской области, на оптимизацию затрат на энергообеспечение в структуре бюджетных расходов, с целевой установкой сокращения доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах областного бюджета к 2015 году в 1,3 раза.
Весьма важным является реализация энергоэффективных пилотных проектов в бюджетной сфере, которые носят демонстрационный характер и будут служить полигоном для продвижения передовых энергоэффективных технологий, проектов и оборудования. Другим важнейшим направлением программной реализации в бюджетной сфере является привлечение частных инвестиций в решение вопросов энергосбережения. В региональной программе предусмотрены мероприятия по созданию условий формирования энергосервисной инфраструктуры и возможности заключения бюджетными учреждениями энергосервисных контрактов, по которым расчет за выполнение работы будет осуществляться из полученной экономии по оплате коммунальных услуг.
В региональной программе также содержатся меры по упорядочению и стимулированию приобретения энергоэффективной продукции и технологий в рамках государственных и муниципальных закупок. В частности, это касается осветительных приборов, с тем, чтобы в бюджетных учреждениях к 2015 году полностью перейти на энергоэффективные источники освещения.
К организационным мероприятиям относится энергоаудит объектов бюджетной сферы.
Сокращение затрат на энергоресурсы потребителями бюджетной сферы целесообразно осуществлять по следующим направлениям:
рациональное энергопотребление;
отказ от неэффективного энергооборудования;
оснащение современными средствами учета потребления энергоресурсов;
предусмотрение при строительстве бюджетных объектов требований по использованию энергоэффективного оборудования и оснащению приборами учёта;
разработка заданий по снижению энергоёмкости для каждого бюджетного учреждения на основе анализа его энергетического паспорта;
использование экономических стимулов экономии энергоресурсов, предполагающих как направление экономии на увеличение фонда оплаты труда, так и негативных экономических стимулов, предусматривающих санкции за невыполнение заданий по сокращению энергопотребления.
Приоритетными мероприятиями энергосбережения в бюджетных учреждениях являются:
- оснащение приборами учета и контроля топливно-энергетических ресурсов организаций бюджетной сферы;
- перевод котельных на экономичные виды топлива;
- модернизация и капитальный ремонт котлов;
- внедрение автономных источников теплоснабжения;
- замена трубопроводов тепловых сетей на энергоэффективные;
- выполнение мероприятий по водоподготовке в системах теплоснабжения;
- проведение ремонтно-наладочных работ на тепловых сетях и в системах отопления и горячего водоснабжения;
- улучшение теплотехнических характеристик зданий, включая наружные ограждающие конструкции и подвальные помещения;
- снижение установленной мощности электрооборудования, применение частотно-регулируемых приводов насосов;
- модернизация систем освещения, применение энергосберегающих ламп освещения.
Мероприятия сформированы в следующие группы.
1. Организационные мероприятия по энергосбережению в бюджетных учреждениях
1.1. Проведение энергетических обследований бюджетных учреждений, сбор и анализ информации об их энергопотреблении, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению.
1.2. Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.
1.3. Содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации.
1.4. Создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов.
2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций.
2.1. Оснащение бюджетных учреждений приборами учета используемых энергетических ресурсов.
2.2. Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений.
2.3. Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях.
2.4. Автоматизация потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями.
2.5. Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях.
2.6. Восстановление/внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений.
2.7. Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях.
2.8. Установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений.
2.9.Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений.
2.10 Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений.
2.11. Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности.
2.12 Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей и оптимизация систем электродвигателей.
Перечень мероприятий по группам данной подпрограммы приведен в приложении 5.
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в зданиях (строениях) и сооружениях»
В связи с тем, что в данных подпрограммах реализуются сходные группы мероприятий, характеристика этих мероприятий приведена общая для обеих подпрограмм.
Целью реализации данных подпрограмм является:
снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды;
сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды;
вовлечение населения в рынок энергосервисных услуг;
стимулирование роста числа сервисных компаний, предоставляющих услуги в сфере ЖКХ на основе субъектов малого бизнеса для развития конкурентной среды.
Для повышения энергоэффективности жилищного фонда Амурской области, зданий строений и сооружений критически необходимой целевой установкой является доведение объемов комплексных капитальных ремонтов общественных и жилых зданий до уровня 3 - 4 % в год и участие областного и местных бюджетов в финансировании их проведения. При капитальном ремонте жилищного фонда целевой установкой является снижение удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий после капитального ремонта не менее чем на 30 %.
Существенный энергосберегающий эффект должен быть получен за счет повышения качества эксплуатации зданий и энергетических систем жилищного фонда (паспортизация, соблюдение температурных режимов, учет и автоматизация потребления энергии, рекуперация тепла, утепление фасадов, подвальных и чердачных помещений, подъездов и др.). Для объектов, имеющих нагрузку на отопление более 0,5 Гкал/час, окупаемым в срок до трех лет мероприятием может быть применение технологии утилизации сбросного тепла стоков и вентиляции. За рубежом такая технология получает все более широкое распространение. Поэтому в перспективе в Амурской области целесообразно разработать программу "Тепловой насос", имея в виду, что подобные установки позволяют снизить потребление тепла до 50 %. Все большую значимость приобретает необходимость вовлечения в процесс энергосбережения жителей. В подпрограмме предусматривается поэтапно реализовать в массовом порядке следующие проекты социальной рекламы и агитации:
2011 год - проект "Водосчетчик";
2012 год - проект "Двухтарифный электросчетчик";
2013 год - проект "Энергоэффективное освещение";
2014 год - проект "Теплый дом".
При этом по каждому такому массовому типовому проекту будут проработаны и доведены до населения меры стимулирования участников данного проекта.
Существенную положительную роль в вопросе повышения энергоэффективности жилищного фонда должна сыграть энергетическая паспортизация. В подпрограмме предусмотрена разработка алгоритма энергетической паспортизации зданий бюджетных организаций и жилищного фонда с целевой установкой достижения к 2015 году 20-процентного охвата энергопаспортизацией эксплуатируемых жилищных зданий. Кроме того, начиная с 2012 года, все жилые дома по завершении капитального ремонта должны иметь энергетические паспорта.
Приоритетными мероприятиями энергосбережения в жилищном фонде являются:
установка узлов учета и регулирования потребления топливно-энергетических ресурсов;
модернизация индивидуальных тепловых пунктов с применением современных энергосберегающих технологий;
улучшение теплотехнических характеристик зданий;
внедрение систем автоматического управления внутриподъездного освещения и применение энергосберегающих ламп.
Улучшение теплотехнических характеристик зданий
Цель реализации мероприятия - экономия расходования ресурсов и снижение тепловых потерь в жилых домах путем проведения работ, направленных на повышение теплозащиты ограждающих конструкций, окон и балконных дверей, установка отражателей за радиаторами отопления и др.
Снижение тепловых потерь при этом достигает 20-30%.
Децентрализация системы теплоснабжения, перевод с центрального на индивидуальное (поквартирное) отопление
Цель реализации мероприятия - сокращение эксплуатационных затрат в системах транспортировки теплоносителя, улучшение качества предоставляемых услуг, сокращение бюджетных расходов.
Мероприятия сформированы в следующие группы.
1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда:
1.1. Мероприятия, направленные на установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, включая годовой расход тепловой и электрической энергии на один квадратный метр, в том числе мероприятия, направленные на сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых домов.
1.2. Ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности, выявление многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности, сопоставление уровней энергоэффективности с российскими и зарубежными аналогами и оценка на этой основе потенциала энергосбережения в квартале (районе, микрорайоне).
1.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах.
1.4. Мероприятия, направленные на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды, в том числе информирование потребителей о требованиях по оснащению приборами учета, автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов.
1.5. Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.), пропаганду реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением.
1.6. Мероприятия исполнительных органов государственной власти Амурской области по осуществлению государственного контроля за соответствием жилых домов в процессе их эксплуатации установленным законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов.
1.7. Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий.
1.8. Проведение энергетических обследований, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов.
1.9. Содействие привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реализации энергосервисных договоров.
2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда:
2.1. Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов.
2.2. Утепление многоквартирных домов, квартир и площади мест общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту, а также внедрение систем регулирования потребления энергетических ресурсов.
2.3. Мероприятия по модернизации и реконструкции многоквартирных домов с применением энергосберегающих технологий и снижение на этой основе затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг населению, повышение тепловой защиты многоквартирных домов при капитальном ремонте.
2.5 Размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности.
2.6. Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах.
2.7. Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности крупных электробытовых приборов (стимулирование замены холодильников, морозильников и стиральных машин со сроком службы выше 15 лет на энергоэффективные модели).
2.8. Замена отопительных котлов в многоквартирных домах с индивидуальными системами отопления на энергоэффективные котлы, внедрение когенерации.
2.9. Повышение энергетической эффективности использования лифтового хозяйства.
2.10. Повышение эффективности использования и сокращение потерь воды.
2.11. Автоматизация потребления тепловой энергии многоквартирными домами (автоматизация тепловых пунктов, пофасадное регулирование).
2.12. Тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения.
2.13. Восстановление/внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения, проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков.
2.14. Установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения.
2.15. Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии.
Перечень мероприятий по данной подпрограмме приведен в приложении 5.
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»
Решающее значение для повышения энергетической эффективности производства имеет внедрение стандартов и показателей энергетической эффективности. Введение обязательных требований к энергопотребляющим устройствам и объектам: технологическим линиям и отдельному оборудованию, зданиям и сооружениям, освещению, котельным или ТЭЦ, электроотоплению, компенсации реактивной мощности, обязательной утилизации тепловых отходов, регулированию графика нагрузки. Возможно также введение прямого запрета на отдельные неэнергоэффективные технологии.
Программы энергосбережения предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности, должны иметь мероприятия по экономии энергоресурсов, что количественно выражается в:
суммарной экономии электрической энергии и тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении;
суммарной экономии воды в натуральном и стоимостном выражении;
суммарной экономии топлива в натуральном и стоимостном выражении;
изменении удельных расходов топлива, тепловой и электрической энергии, горячей воды.
К методам стимулирования энергосбережения относятся:
контроль и надзор за предлагаемыми нормами энергоэффективности;
учет в планах реконструкции и модернизации требований обеспечения комплексной энергоэффективности реорганизуемых территорий.
Важное место среди энергосберегающих мероприятий занимают мероприятия по повышению эффективности использования тепловой энергии.
Основными подходами к повышению эффективности производства и использования тепловой энергии являются: организация приборного учета, внедрение автоматизированных систем учета энергетических ресурсов, автоматизация и модернизация теплотехнических объектов, программирование потребления тепла по стадиям технологических циклов, регулирование потребления тепла в зависимости от условий потребления, изоляция теплотехнического оборудования.
Повышение энергетической эффективности тепловых сетей определяют следующие мероприятия: улучшение водоподготовки, применение приводов с регулируемой скоростью в насосных станциях, применение пластинчатых теплообменников, замена сальниковых и линзовых компенсаторов на компенсаторы новых конструкций.
Одним из общих направлений является рекуперация отработанного тепла и утилизация отходов производств.
Перспективным направлением рационального использования электрической энергии является применение:
современных энергетически эффективных двигателей;
частотно-регулируемого привода в разнообразных технологических установках: насосах, компрессорах и т.д.;
статических источников реактивной мощности для электросетевого хозяйства;
нового поколения энергосберегающих энергетических трансформаторов с плавным векторным регулированием направления реактивной мощности;
использование самонесущих изолированных проводов;
регулирование тарифов, с целью мотивации потребителей на обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Мероприятия сформированы по следующим группам.
1. Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, введение социальной нормы потребления энергетических ресурсов и дифференцированных цен (тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы потребления, введение цен (тарифов), дифференцированных по времени суток, выходным и рабочим дням.
2. Мероприятия, направленные на содействие заключению и реализации энергосервисных договоров (контрактов) государственными и муниципальными бюджетными учреждениями.
3. Предоставление поддержки организациям, осуществляющим деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
4. Содействие разработке и установке автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии.
5. Стимулирование потребителей и теплоснабжающих организаций к снижению температуры возвращаемого теплоносителя.
6. Строительство дополнительных энергоэффективных объектов генерации тепловой и электрической энергии в случае невозможности покрытия нагрузок за счет реализации потенциала энергосбережения.
Перечень мероприятий по подпрограмме приведен в приложении 5.
Подпрограмма «Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета»
В настоящее время в Амурской области реализуется адресная программа «Поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на территории Амурской области в 2010 году», основной целью которой является комплексное решение проблем перехода на оплату потребителями энергоресурсов, исходя из фактического их потребления.
В приложении 5 приведены мероприятия данной подпрограммы, разнесенные по видам деятельности (остальным подпрограммам) с целью обеспечения целостного подхода к энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Реализация данной подпрограммы позволит сократить долю нетехнических потерь электрической, тепловой энергии и обеспечить более точный учет энергоресурсов, что в итоге позволит увеличить эффективность мероприятий по энергосбережению.
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»
В процессе реализации подпрограммы будут решены следующие основные задачи:
Выявление бесхозяйных сетей электроснабжения, оценка их состояния, проведение инвентаризации и подготовка документации для передачи всех сетей в муниципальную собственность;
Подготовка проектно-сметной документации на проведение ремонтов, реконструкции, а в некоторых случаях – и нового строительства и последующая передача отремонтированных сетей в эксплуатацию сетевым организациям.
Установка и ввод в эксплуатацию приборов учета электроэнергии.
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте»
В подпрограмме представлен спектр энергоэффективных мероприятий по снижению энергоемкости транспортных услуг.
В результате реализации программных мероприятий предполагается снизить эксплуатационные расходы на приобретение топлива, тепловой и электрической энергии и уменьшить долю затрат на топливно-энергетические ресурсы в общих эксплуатационных расходах на транспорте за счет снижения непроизводительных расходов и потерь энергоносителей при повсеместном введении учета и регулирования их расхода.
В целях мониторинга транспорта и контроля расхода топлива целесообразно разрабатывать и внедрять новейшие системы диспетчеризации, мониторинга транспорта и контроля расхода топлива с применением спутниковой навигации на базе Глобальной Навигационной Спутниковой Системы (ГЛОНАСС)/GPS.
Наиболее перспективными мероприятиями являются следующие.
Совершенствование информационной базы и качества сбора данных
Успех любой политики зависит от надежности информации, на базе которой она разрабатывается, т. е. от совершенствования систем сбора и анализа данных в транспортном секторе. На федеральном, региональном и местном уровнях необходимо применять систему индикаторов устойчивого развития транспортного сектора для оценки прогресса в городском планировании, организации дорожного движения и работы транспорта.
Применение интегрированного подхода к планированию работы транспорта
Данный подход включает компоненту городского планирования, оптимальную интеграцию жилых, деловых, коммерческих и культурных зон, адекватность развития общественного транспорта. Многим европейским странам удалось достичь следующих показателей: более 30 % всех поездок на автомобилях имеют протяженность менее 3 км, а 50 % поездок – менее 5 км.
Повышение качества обслуживания на общественном транспорте и возможность смены видов транспорта в ходе одной поездки (например, личного и общественного)
Международный опыт показывает, что чем больше дорог, тем сильнее движение и тем со временем больше (а не меньше) пробок на дорогах. Необходимо использовать возможности улучшения стыковок между основными маршрутами общественного транспорта и использования различных видов транспорта в одной поездке.
Внедрение маркировки топливной эффективности для новых автомобилей
Целесообразно ввести маркировку топливной эффективности для новых автомобилей. Она должна включать обязательные данные о потреблении топлива и выбросах СО2. Опыт европейских стран показывает, что маркировка и повышение осведомленности потребителей может способствовать снижению расхода топлива на 4–5 %.
Внедрение схем утилизации старых автомобилей: ускорение обновления автопарка через предоставление фискальных стимулов для утилизации старых автомобилей
Опыт других стран показывает, что в большинстве случаев положительное воздействие на окружающую среду от вывода из эксплуатации старого автотранспорта превышает объем дополнительного потребления энергии на производство и утилизацию автомобилей. Автовладельцы могут получать поощрение за фактическую утилизацию машины независимо от последующего решения о ее замене или бонусы за замену (в зависимости от вида замены).
В результате реализации программных мероприятий предполагается снизить эксплуатационные расходы на приобретение топлива, тепловой и электрической энергии и уменьшить долю затрат на топливно-энергетические ресурсы в общих эксплуатационных расходах на транспорте за счет снижения непроизводительных расходов и потерь энергоносителей при повсеместном введении учета и регулирования их расхода.
Мероприятия сформированы по следующим группам:
1. Планирование работы транспорта и транспортных процессов (развитие системы логистики) в городских поселениях.
2. Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, используемыми в качестве моторного топлива (далее - газовые смеси), сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии.
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}
Перечень мероприятий по данной подпрограмме приведен в приложении 5.
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов наружного освещения»
В подпрограмме в основном запланированы замена светильников с лампами большой мощности на современные, с лампами ДНаТ, и перспективные - со светодиодными источниками света, а также перевод сетей наружного освещения на самонесущие изолированные провода (СИП), внедрение электронной пускорегулирующей аппаратуры и автоматизированной системы управления наружным освещением.
Кроме этого предлагается:
- замена ламповых транспортных светофорных секций на светодиодные. Светодиодные светофоры имеют ряд существенных преимуществ по сравнению со светофорами на основе ламп накаливания. Ресурс светодиодных модулей составляет более чем 100000 часов и намного превышает ресурс ламп накаливания, что заметно снижает расходы на обслуживание и эксплуатацию. При этом потребление электроэнергии составляет 10-20% от электропотребления лампового светофора;
- замена контроллеров светофорных объектов на контроллеры нового поколения. Большинство светофоров морально и физически устарело. Требуют замены не только они, но и контроллеры движения — устройства, управляющие светофорами.
Перечень мероприятий по подпрограмме приведен в приложении 5.
Мероприятия по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии
Мероприятия сформированы в следующие группы.
1. Увеличение производства электрической энергии с применением установок по использованию энергии ветра и солнца и их комбинаций, содействие строительству малых гидроэлектростанций.
2. Установка тепловых насосов и обустройство теплонасосных станций для отопления и горячего водоснабжения жилых домов и производственных объектов тепловой энергией, накапливаемой приповерхностным грунтом и атмосферным воздухом или вторично используемым, а также для оптимизации установленной мощности тепловых электростанций и котельных.
3.Использование биомассы, отходов лесопромышленного и агропромышленного комплексов, бытовых отходов, шахтного метана, биогаза для производства электрической и тепловой энергии.
В рамках Программы планируется организация пилотных проектов – демонстрационных зон высокой энергоэффективности, которые могут включать в себя как муниципальное образование в целом, так и его часть. На опыте этих проектов будут отрабатываться технологии энергоресурсосбережения для демонстрации возможностей повышения энергетической эффективности объектов и разработки типовых схем для дальнейшего распространения на территории Амурской области.
В приложении 6 приведены следующие паспорта подпрограмм.
подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях»;
подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»;
подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры»;
подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в зданиях (строениях) и сооружениях»;
подпрограмма «Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета»;
подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте»;
подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;
подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»;
подпрограмма «Эффективность использования энергетических ресурсов при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры»;
подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов наружного освещения».
На втором этапе (2015 - 2020 годы) основными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть:
- проведение последующих обязательных и добровольных энергетических обследований и паспортизация объектов, разработка и реализация пообъектных программ (планов мероприятий) энергосбережения и повышения энергетической эффективности с учетом предшествующего опыта реализации энергосберегающих мероприятий на первом этапе;
- комплексное внедрение энергосберегающих технологий в экономике и социальной сфере области, предполагающее реализацию высокозатратных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на достижение значительного улучшения показателей энергетической эффективности в долгосрочной перспективе;
- организация и освоение производства энергосберегающего оборудования и материалов на территории Амурской области;
- создание новых генерирующих мощностей на основе использования возобновляемых источников энергии.
Детализация мероприятий, объемов и источников их финансирования будет осуществляться на основе реализации мероприятий первого этапа. При этом основными источниками финансирования будут аккумулирующие доходы от реализации программы, собственные средства организаций, участвующих в реализации программы; внешние инвестиции; использование тарифной составляющей для организаций и предприятий, деятельность которых подлежит тарифному регулированию; средства, полученные от реализации мощности, высвобожденной в результате проведения энергосберегающих мероприятий на первом этапе, реинвестирование средств сверхнормативной (свыше 3% годовой) экономии.
ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
Финансовое обеспечение мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств областного бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников. На реализацию мероприятий могут привлекаться средства федерального бюджета в рамках финансирования областных и федеральных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Под внебюджетными источниками в настоящей программе понимаются: средства граждан, средства энергоснабжающих организаций, участвующих в реализации программы, доходы бюджетных учреждений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, собственные средства муниципальных унитарных предприятий, аккумулирующие доходы от реализации программы, собственные средства организаций, участвующих в реализации программы; внешние инвестиции; использование тарифной составляющей для организаций и предприятий, деятельность которых подлежит тарифному регулированию; средства, полученные от реализации мощности, высвобожденной в результате проведения энергосберегающих мероприятий, реинвестирование средств сверхнормативной (свыше 3% годовой) экономии.
Кроме того, на финансирование мероприятий программы может быть направлена экономия средств, достигнутая за счет дополнительного по сравнению с учтенным при планировании бюджетных ассигнований снижением потребления бюджетными учреждениями энергоресурсов.
Энергосберегающие мероприятия для предприятий и организаций внебюджетной сферы осуществляются за счет собственных либо заемных средств.
Структура и объем финансирования программы приводятся в табл. 7.1, а их детализация по мероприятиям - в приложении 7.
Объемы финансирования Программы за счет средств областного бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта областного бюджета на очередной финансовый год. В 2010 году финансирование мероприятий Программы за счет средств областного бюджета будет осуществляться в пределах лимитов бюджетных ассигнований на 2010 год, доведенных до главных распорядителей бюджетных средств.
В энергосбережении должны быть реализованы следующие меры:
введение отдельной статьи расходов по финансированию энергосберегающих мероприятий в бюджеты всех уровней;
введение обязанности органов, осуществляющих государственное регулирование тарифов, при установлении тарифов отдельно учитывать и в обязательном порядке принимать инвестиционные затраты на осуществление энергосберегающих мероприятий;
введение ускоренной амортизации эффективного и энергосберегающего энергетического оборудования.
Стимулировать проведение энергосберегающих мероприятий можно, предоставляя бюджетным учреждениям всех уровней возможность распоряжаться сэкономленными средствами.
В качестве инструментов планируется использовать:
финансовую поддержку схем реализации энергосберегающих мероприятий (лизинг), страхование рисков;
введение действенной системы материального стимулирования персонала всех уровней за экономию топлива и энергии;
обеспечение возможности снижения тарифов для потребителей, участвующих в реализации энергосберегающих проектов.
Создание системы стимулов позволит сделать энергосбережение привлекательной сферой для инвестиций, в том числе иностранных.
Одновременно со стимулированием энергосбережения должны быть реализованы следующие меры:
введение отдельной статьи расходов по финансированию энергосберегающих мероприятий в бюджеты всех уровней;
ведение обязанности органов, осуществляющих государственное регулирование тарифов, при установлении тарифов отдельно учитывать и в обязательном порядке принимать инвестиционные затраты на осуществление энергосберегающих мероприятий.
{Таблица в ред. Постановления Правительства Амурской области от 26.11.2010 №671}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 24.08.2011 №540}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 01.12.2011 №843}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 22.03.2013 №117}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.10.2013 №511}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 13.11.2013 №557}
Таблица 7.1
Структура и объем финансирования программы, тыс. руб.
Источники финансирования
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Итого
Федеральные средства
0
62 636,40
59 682,75
0
0
122 319,150
Областной бюджет
252 626,000
177 481,42
671 899,75
60716,137
233 064,71
1395788,017
Местный бюджет
59 972,487
444 960,19
405 155,56
428 355,25
344 423,53
1 682 867,017
Внебюджетные источники
451 075,940
2 072 177,67
1 183 302,73
1414 001,29
781 420,65
5 901978,280
Всего
763 674,427
2 757 255,68
2320 040,79
1903072,677
1 358 90839
9102952,464
{Таблица в ред. Постановления Правительства Амурской области от 26.11.2010 №671}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 24.08.2011 №540}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.09.2011 №618-а}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 01.12.2011 №843}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 22.03.2013 №117}
{Раздел 8 в ред. Постановления Правительства Амурской области от 26.11.2010 №671}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 22.03.2013 №117}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.10.2013 №511}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 13.11.2013 №557}
8. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ,
ВКЛЮЧАЯ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
Государственным заказчиком - координатором Программы является министерство экономического развития области с привлечением исполнителей.
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}
Мониторинг реализации Программы осуществляется государственным заказчиком с использованием целевых показателей в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработанных в Программе для Амурской области.
Министерство экономического развития области осуществляет:
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}
подготовку ежегодной информации о расходовании бюджетных средств;
подготовку ежегодных отчетов о ходе реализации Программы (в срок до 01 февраля);
подготовку предложений о внесении изменений в Программу;
подготовку ежегодной заявки на финансирование мероприятий Программы из областного и федерального бюджетов на текущий год и на плановый период;
контроль за эффективным использованием бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы;
взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации по предоставлению области субсидий из средств федерального бюджета на реализацию энергосберегающих проектов на территории области в рамках выполнения федеральных целевых программ.
Министерство строительства и архитектуры области и министерство жилищно-коммунального хозяйства области осуществляет предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование муниципальных программ по реализации энергосберегающих проектов на территории области.
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}
Распределение, методика и порядок предоставления субсидий между бюджетами муниципальных образований утверждается нормативным правовым актом Правительства области.
Государственные заказчики разделов Программы обеспечивают принятие программ согласно своей ведомственной принадлежности, утверждают механизм управления, контролируют их выполнение и отчитываются не реже одного раза в год перед министерством экономического развития, промышленности и транспорта области о ходе реализации программ и достижении намеченных целевых показателей в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Отбор исполнителей проектов при реализации программных мероприятий, финансируемых из средств бюджета области и бюджетов муниципальных образований, будет осуществляться на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.
При этом критериями выбора исполнителей программных мероприятий являются:
функциональные и качественные характеристики реализуемых энергосберегающих мероприятий (включая: приобретаемое оборудование, комплектующие к нему, продукцию (товары), проводимые работы, включая строительно-монтажные и пуско-наладочные, оказываемые услуги и др.);
эксплуатационные расходы;
расходы на техническое обслуживание;
сроки (периоды) реализации энергосберегающих мероприятий;
условия и объем предоставления гарантии качества проводимых работ и оказываемых услуг;
стоимость реализации энергосберегающих мероприятий (цена контрактов);
обеспечение заданных параметров энергосбережения и повышения энергоэффективности;
другие критерии в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов и действующими на момент заключения контракта условиями реализации программных мероприятий.
Выполнение отдельных мероприятий Программы осуществляется посредством заключения в установленном порядке исполнителями программных мероприятий государственных контрактов (договоров, соглашений) с организациями (по необходимости) согласно действующему законодательству.
Государственным заказчиком определяется основное содержание направлений Программы, их соответствие программным целям и задачам, создаются условия для реализации программных мероприятий. В ходе реализации Программы государственный заказчик обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы, исключая дублирование программных мероприятий, осуществляет в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий, несет ответственность за своевременное выполнение мероприятий Программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств. Реализация мероприятия по установке приборов учета для малоимущих граждан осуществляется министерством социальной защиты населения области в порядке, установленном Правительством области.
{абзац 24 в ред. Постановления Правительства Амурской области от 24.08.2011 №540}
Неотъемлемым элементом механизма реализации Программы является ее мониторинг, осуществляемый с помощью ежегодного анализа результатов реализации программных мероприятий.
Структура управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности в области представлена на рис. 8.1.
Правительство области формирует политику и осуществляет итоговый контроль реализации мероприятий в сфере энергетической эффективности и энергосбережения, взаимодействует с Законодательным Собранием области в целях выработки решений, разработки и принятия законодательных актов, необходимых для проведения государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории области.
Структура управления
энергосбережением и повышением энергетической эффективности
в Амурской области
Рис. 8.1 Структура управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности в Амурской области
Для проведения единой государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности Правительство области взаимодействует с федеральными и окружными органами исполнительной власти и их представительствами в области.
Для коллегиального межведомственного управления и координации работ по реализации мероприятий в сфере энергетической эффективности и энергосбережения создана рабочая группа по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в области.
К основным задачам рабочей группы должны относиться:
1. Выработка единой политики при реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в области с целью:
обеспечения эффективного и рационального использования энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных условий;
обеспечения поддержки и стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
обеспечения системности и комплексности проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
обеспечения координации планирования государственными заказчиками мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
2. Определение критериев и приоритетов, необходимых при принятии решений по отдельным проектам, связанным с энергосбережением и повышением энергоэффективности.
3. Выработка стратегии увязки интересов различных ведомств при реализации мероприятий Программы.
4. Координация деятельности органов исполнительной власти области при реализации Программы.
5. Заслушивание руководителей различных ведомств и организаций о выполнении порученных им мероприятий в рамках Программы.
6. Внесение предложений по совершенствованию областного законодательства в целях решения задач энергосбережения и повышения энергоэффективности.
Рабочая группа по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в области:
рассматривает вопросы реализации Программы;
вносит предложения по подготовке и внесению изменений в законодательные и иные правовые акты области, необходимые для реализации Программы;
изучает предложения по проведению научных, исследовательских, проектных и иных работ при реализации Программы и дает соответствующие заключения;
запрашивает в органах исполнительной власти области и в установленном порядке получает информацию, необходимую для выполнения своих задач.
Рабочая группа осуществляет следующие функции:
подготавливает рекомендации по эффективному выполнению мероприятий Программы с учетом научно-технического и социально-экономического развития области и Российской Федерации в целом;
выявляет научные, технические и организационные проблемы при планировании и в ходе реализации Программы;
организует проверки выполнения мероприятий Программы, целевого и эффективного использования средств, выделяемых на реализацию Программы;
проводит научно-техническую оценку разработанных программ энергосбережения государственных заказчиков Программы;
рассматривает результаты экспертизы проектов и мероприятий, предлагаемых для реализации в очередном финансовом году, в части их содержания и стоимости.
Для участия в заседаниях рабочей группы могут приглашаться руководители и специалисты органов исполнительной власти области и ее муниципальных образований, организаций коммунальной инфраструктуры и иных организаций, эксперты. Указанные лица участвуют в заседаниях рабочей группы с правом совещательного голоса.
Для подготовки к рассмотрению отдельных вопросов на заседаниях рабочей группы могут создаваться постоянно действующие и временные комиссии. Решение о создании временной комиссии и ее составе принимается председателем рабочей группы или его заместителем.
В состав комиссий могут включаться специалисты, не являющиеся членами рабочей группы.
Государственным заказчиком - координатором Программы является министерство экономического развития, промышленности и транспорта области, на которое возлагается координация, управление и контроль за ходом реализации мероприятий Программы. Министр экономического развития области несет персональную ответственность за реализацию Программы, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, а также определяет формы и методы управления реализацией Программы.
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}
Министерство экономического развития Амурской области в ходе реализации Программы:
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}
выполняет функции главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных в бюджете области на реализацию Программы;
разрабатывает проекты правовых актов области, необходимых для выполнения Программы, включая проекты правовых актов Правительства области по финансированию проектов и мероприятий Программы;
издает необходимые распорядительные документы в рамках министерства экономического развития области в целях реализации Программы;
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}
осуществляет координацию исполнения государственными заказчиками конкретных мероприятий Программы;
подготавливает, с учетом хода реализации Программы в текущем году, и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году;
организует работу рабочей группы и экспертного совета, имеющих полномочия на рассмотрение вопросов, относящихся к реализации Программы;
несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы, обеспечивает контроль за целевым использованием средств, выделяемых на ее реализацию, а также контроль за достижением значений целевых индикаторов Программы;
ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации Программы и расходы на реализацию мероприятий Программы;
представляет статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации Программы в целом;
вносит предложения о корректировке мероприятий по реализации Программы либо о прекращении их выполнения.
Программой предусмотрен механизм формирования и использования системы экспертизы на всех стадиях реализации программных мероприятий, позволяющей отбирать наиболее перспективные проекты и мероприятия для государственного финансирования, проводить независимую экспертизу конкурсных заявок с целью выявления исполнителей, предложивших лучшие условия исполнения контрактов, и осуществлять эффективную экспертную проверку качества полученных результатов. Экспертиза и отбор основывается на принципах объективности, компетентности и независимости.
Для ее осуществления при государственном заказчике - координаторе Программы создается Экспертный совет.
Функции организационно-технического управления реализацией Программы осуществляет региональный оператор, выбираемый на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями).
Региональный оператор осуществляет следующие основные функции:
сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации мероприятий Программы;
сопровождение и техническую приемку мероприятий Программы;
формирование проектов тематических годовых планов реализации мероприятий Программы;
подготовку технической части конкурсной документации на работы, предусмотренные Программой;
взаимодействие с государственными заказчиками Программы и их организационно-техническая и научно-методическая поддержка;
внедрение информационных технологий в целях ' осуществления мониторинга и управления реализацией Программы, контроля за ходом выполнения мероприятий Программы, информационное обеспечение специализированного сайта в Интернете;
организует и обеспечивает ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы, а также мониторинг программных мероприятий;
организует экспертизу проектов на всех этапах реализации Программы, а также независимую оценку показателей результативности и эффективности мероприятий Программы, их соответствия целевым индикаторам и показателям;
представляет государственному заказчику - координатору статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий Программы;
представляет государственному заказчику - координатору ежегодно до 15 января доклад о ходе выполнения работ по реализации Программы за отчетный год и до 01 ноября — отчет за 9 месяцев текущего года и об ожидаемом выполнении за год;
организует применение информационных технологий в целях управления и контроля за ходом реализации Программы;
организует формирование проектов годовых тематических планов реализации мероприятий Программы.
Для организации выполнения проектов и мероприятий Программы государственные заказчики, к которым относятся министерство строительства и архитектуры области, министерство жилищно-коммунального хозяйства области, управление по регулированию цен и тарифов области, исполнительные органы государственной власти области, органы местного самоуправления области, в целях обеспечения целевого финансирования и эффективности внедряемых мероприятий:
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}
согласовывают с государственным заказчиком - координатором Программы конкурсную документацию по размещению заказов на поставку продукции, оказанию услуг и выполнению работ;
осуществляют приемку выполненных работ с участием представителей Исполнителя организационно-технического сопровождения Программы;
представляют государственному заказчику - координатору Программы предложения по корректировке мероприятий Программы.
Исполнительные органы государственной власти области, органы местного самоуправления муниципальных образований области:
готовят заявки на включение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Программу за счет средств областного бюджета на соответствующий финансовый год и направляют их в министерство экономического развития области не позднее, чем за три месяца до начала нового финансового года;
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}
определяют объем средств из местного бюджета, выделяемых на реализацию Программы на соответствующий финансовый год.
Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять через выполнение конкретных мероприятий следующими основными исполнителями:
исполнительными органами государственной власти области;
органами местного самоуправления муниципальных образований области (по согласованию);
организациями с участием государства и муниципальных образований Амурской области (по согласованию);
организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности;
энергосервисными компаниями и иными исполнителями мероприятий Программы, выбираемыми в порядке, установленном законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд;
организациями, реализующими мероприятия Программы и неполучающими денежных средств из областного бюджета (по согласованию);
населением.
До начала реализации Программы министерство экономического развития области утверждает положение об управлении реализацией Программы, в котором определяются:
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}
порядок формирования организационно-финансового плана мероприятий по реализации Программы;
механизмы корректировки мероприятий Программы и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы;
процедуры обеспечения публичности (открытости) информации о целевых индикаторах и показателях, результатах мониторинга реализации Программы, ее мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей.
{Раздел 8 в ред. Постановления Правительства Амурской области от 26.11.2010 №671}
9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
С целью координации работ по реализации энергосберегающих политики в отраслевых исполнительных органах государственной власти Амурской области будет создана единая база данных по нормативам энергопотребления и энергетическим паспортам организаций в социальной и жилищно-коммунальной сферах, которая будет предусматривать в первую очередь восстановление и упорядочение полной технической и нормативной документации (проектной документации, технических условий, технических паспортов, договоров поставки энергоресурсов), и ответственных за проведение энергосберегающей политики в органах местного самоуправления Амурской области. В организациях в составе технических служб планируется предусмотреть возможность назначения ответственных за энергосбережение, осуществлять их обучение.
Разработка специализированных информационных систем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Применение информационных технологий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности позволяет автоматизировать технологические процессы, обеспечить оперативный мониторинг и контроль изменения показателей энергетической эффективности, а также создать условия для эффективного распространения знаний в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Основные мероприятия по реализации данного механизма обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности:
- создание систем прогноза, оперативного мониторинга и контроля в топливно-энергетическом комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве, позволяющих предсказывать, выявлять и устранять отклонения от оптимальных технологических режимов производства и поставок электрической и тепловой энергии, а также разрабатывать адресные рекомендации по мерам, направленным на повышение энергетической эффективности и энергетической безопасности;
- создание координирующих информационных систем, обеспечивающих взаимодействие между энергосбытовыми организациями и потребителями энергетических ресурсов;
- создание специализированных информационных систем общего пользования, направленных на распространение знаний в области энергетической эффективности и энергосбережения.
Пропаганда и обучение в области энергетической эффективности и энергосбережения
Основными мероприятиями по пропаганде и обучению в области энергетической эффективности и энергосбережения являются:
- разработка, издание и распространение учебно-методических пособий, брошюр, агитационных и иных информационных ресурсов о способах энергосбережения в быту, преимуществах энергосберегающих технологий и оборудования, особенностях их выбора и эксплуатации;
- создание специализированных радио- и телепрограмм, освещающих проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- проведение занятий по основам энергосбережения среди учащихся образовательных учреждений;
- проведение социологических опросов и исследований по отношению хозяйствующих субъектов и населения к проблемам энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- разработка и распространение социальной рекламы, пропагандирующей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в различных формах;
- организация и проведение специальных конкурсов в области энергетической эффективности и энергосбережения, призванных повысить престиж эффективного использования энергетических ресурсов;
- создание специальных обучающих курсов и проведение обучения руководителей бюджетных учреждений в области энергетической эффективности и энергосбережения;
- организация и проведение форумов, симпозиумов, конференций, круглых столов, семинаров и иных мероприятий, направленных на поддержание устойчивого интереса к проблемам энергосбережения и повышения энергетической эффективности, обмен опытом в данной сфере.
10. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Реализация программных мероприятий позволит добиться следующих результатов:
увеличение объемов инвестиций в развитие топливно-энергетического комплекса Амурской области, в том числе в развитие подсистем энергоснабжения и топливообеспечения;
обеспечение тепловой энергией объектов социально-экономической сферы, жилищно-коммунального хозяйства, промышленности и жилищного строительства муниципальных образований Амурской области;
повышение надежности и качества энерго- и топливообеспечения потребителей в Амурской области;
повышение эффективности использования ТЭР, расширение использования энергосберегающих технологий в промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве;
создание условий доступности ТЭР и энергетических услуг для хозяйствующих субъектов и населения;
формирование в Амурской области необходимых экономических условий для привлечения инвестиций в развитие энергетики;
снижение энергоемкости ВРП;
достижение оптимальных пропорций между централизованным и децентрализованным энергоснабжением потребителей.
При реализации Программы в 2010-2014 годах будет обеспечено:
- внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в различных сферах экономической деятельности;
- экономия по всем видам энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии;
- развитие рынка энергосервисных услуг;
- снижение затрат бюджета Амурской области на приобретение энергоресурсов;
- вовлечение в процесс энергосбережения инфраструктуры Амурской области за счет активизации пропаганды и формирования механизма стимулирования энергосбережения,
- повышение обеспеченности энергоресурсами Амурской области за счет сокращения нерационального потребления энергоресурсов во всех сферах деятельности.
Выполнение мероприятий, включенных в Программу, позволит получить положительные результаты в производственной, экономической, социальной, политической и частично в экологической сферах.
Реализация Программы позволит решить следующие задачи:
1) осуществить постепенный переход производителей и потребителей топливно-энергетических ресурсов и других объектов коммунального хозяйства, жилищного фонда, предприятий государственной и муниципальной собственности на энергосберегающий путь функционирования и развития;
2) снизить уровень энергетической составляющей в себестоимости продукции, выпускаемой товаропроизводителями, повысив ее конкурентоспособность, что в конечном итоге обеспечит подъем уровня жизни населения;
3) снизить тарифы на услуги ЖКХ для населения и учреждений;
4) создать новые рабочие места;
5) сократить вредные выбросы в окружающую среду и улучшить экологическую обстановку в Амурской области;
6) осуществить техническое перевооружение ряда объектов топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства.
Таким образом, реализация Программы окажет положительное влияние на развитие экономики Амурской области.
Оценка эффекта от внедрения каждого энергосберегающего мероприятия производится для конкретного объекта и выражается в снижении себестоимости выработки энергии, снижении общего уровня затрат на оплату потребленной энергии (электрической и тепловой), снижении потребления конкретного вида энергии, снижении потерь энергии, снижении удельной энергоемкости производимой продукции.
Срок окупаемости по большинству объектов и мероприятий составляет от одного до десяти лет и в среднем не превышает срока реализации программы. Годовой экономический эффект по мероприятиям составляет от десятков тысяч до десятков миллионов рублей.
Ожидаемый экономический эффект в результате осуществления Программы до 2015 года составит 2122,4 млн. рублей при общей величине затрат 9289,94 млн. рублей, при этом срок окупаемости Программы составит 4,4 года.
В результате реализации Программы за 5 лет с 2010 по 2014 ожидается:
суммарная экономия электрической энергии – 2372,539 млн. кВтч или 3357,379 млн. руб.;
суммарная экономия тепловой энергии – 3269,612 тыс. Гкал или 1907,493 млн. руб.;
суммарная экономия воды – 17622,74 тыс. м3 или 226,629 млн. руб.;
суммарное сокращение вредных выбросов в атмосферу – 17,34 тыс. т;
Кроме того, к 2015 году жилищно-коммунальное хозяйство, муниципальные предприятия Амурской области будут оснащены современным энерго- и ресурсосберегающим оборудованием, а их работники владеть соответствующими технологиями. Это обеспечит дальнейшее устойчивое развитие Амурской области. Также будет обеспечено прекращение безучетного потребления тепловой энергии и воды учреждениями и организациями, финансируемыми из бюджета области.
Целевые установки на 2020 год и макроэкономические показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности приведены в табл. 10.1.
Таблица 10.1 - Макроэкономические показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Наименование показателя энергоэффективности
Количественное значение
2007 г.
2014 г.
2020 г.
Энергоемкость ВРП, кг у.т./ тыс. руб.
(для сопоставимых условий)
49,14
41,41
29,13
Индексы энергоемкости ВРП к 2007 году
100
84,27
59,33
Электроемкость ВРП, кВт.ч/ тыс. руб.
52,14
44,48
31,8
Индексы электроемкости ВРП к 2007 г.
100
85,3
61,07
Теплоемкость ВРП, Гкал/ млн. руб.
71,86
61,0
47,19
Индексы теплоемкости ВРП к 2007 году
100
84,9
65,67
Приложение N 1
к программе
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕНЦИАЛА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Таблица П 1.1. Потенциал топлива в наиболее топливопотребляющих сбережения отраслях
Наименование
Удельный показатель использования условного топлива
на единицу продукции
Объем продукции
Экономия,
тыс. т у.т.
РФ
Амурская область
Возможное
уменьшение
Электростанции, работающие
на КПТ
322,6 г у.т. /
кВт ч
406,7 г у.т. /
кВт ч
84,1 г у.т./кВт ч
812,9 млн. кВт ч
68,4
Котельные
178 кг у.т. /
Гкал
342 <*> кг у.т. /
Гкал
137 <**> кг у.т. /
Гкал
6195,5 тыс. Гкал
850
Работа тепловозов
и дизельпоездов
42,7 кг у.т. /
10 тыс. т км
брутто
66,5 кг у.т. /
10 тыс. т км
брутто
23,8 кг у.т. /
10 тыс. т км
брутто
2738,7 10 млн. т км
брутто
65,2
Работа тракторов
9,9 кг у.т./га
14 кг у.т./га
4,1 кг у.т./га
1719,0 тыс. га
7,1
Работа подъемно-транспортных
и строительно-дорожных машин
и механизмов
16,6 кг у.т. /
маш. час
22,9 кг у.т. /
маш. час
6,3 кг у.т. /
маш. час
2589,2 тыс. маш. час.
16,3
Итого, экономия топлива
1007
--------------------------------
<*> Без расхода топлива на производство электроэнергии.
<**> Потребление топлива источниками тепловой энергии рассчитано в соответствии с удельными расходами топлива, приведенными в формах статистической отчетности 6-ТП и 11-ТЭР.
Таблица П 1.2. Потенциал сбережения электроэнергии в наиболее электроемких отраслях области
Наименование
Удельный показатель использования электроэнергии,
кВт ч на единицу продукции
Объем продукции
Экономия,
млн.
кВт ч
РФ
Амурская область
Возможное
уменьшение
Добыча угля открытым
способом
14,1 на т
25,4 на т
11,3 на т
3590,8 тыс. т
40,6
Заготовка и первичная
переработка древесины
3035,2 на тыс.
куб. м
7119,9 на тыс.
куб. м
4084,1 на тыс.
куб. м
830 тыс. куб. м
3,4
Мясо (включая субпродукты
1 категории)
796,6 на т
1525,7 на т
729,1 на т
10,9 тыс. т
7,9
Хлеб и хлебобулочные изделия
201,7 на т
677,7 на т
476 на т
16,5 тыс. т
7,9
Электротяга поездов железных
дорог МПС
94,3
на 10 тыс.
т км брутто
114,3
на 10 тыс.
т км брутто
20 на 10 тыс.
т км брутто
10476,210 млн.
т км брутто
209,5
Электротяга троллейбусов
59,7 на тыс.
т км брутто
213,5 на тыс.
т км брутто
153,8 на 10 тыс.
т км брутто
20,8 млн. т км брутто
3,2
Подъем и подача воды
(исключая коммунально -
бытовые нужды)
584,5 на тыс.
куб. м
855,4 на тыс.
куб. м
270,9 на тыс.
куб. м
37,9 млн. куб. м
10,3
Очистка сточных вод
427,1 на тыс.
куб. м
683,3 на тыс.
куб. м
256,2 на тыс.
куб. м
31,5 млн. куб. м
8,1
Коммунально-бытовое
потребление
146 на чел.
328 на чел.
182 на чел.
867 тыс. чел.
0,2
Потери электроэнергии
12,7%
18,4%
5,7%
7923,5 млн. кВт ч
451,6
Итого, экономия электроэнергии
743
Таблица П 1.3. Потенциал сбережения тепловой энергии в наиболее теплоемких отраслях области
Наименование
Удельный показатель использования теплоэнергии,
Гкал на т продукции
Объем продукции,
тыс. т
Экономия,
тыс. Гкал
РФ
Амурская область
Возможное
уменьшение
Производство мясопродуктов
1997
9133
7136
10,8
77,6
Производство хлебобулочных
изделий
372
536
164
16,5
2,7
Итого, экономия тепловой энергии
80,3
Таблица П 1.4. Потенциал энергосбережения в ЖКХ Амурской области
Объект
Тепло
Топливо
тыс. Гкал
%
тыс. т у.т.
%
Здания, всего
561 - 1033
15 - 30
80 - 150
10 - 18
Тепловые сети
856 - 1027
23 - 28
120 - 150
8 - 10
Котельные
1520
25
850
61
ВСЕГО
2937 - 3580
34 - 40
1050 - 1150
65 - 74
Приложение N 2
к программе
СТРУКТУРА ПОТЕРЬ И БАЛАНСА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Таблица П 2.1. Структура потерь и баланса электрической энергии
Наименование района,
города
Показатели
Единица
измерения
2008 г.
2009 г.
Ромненский район
Отпуск в сеть
млн. кВт ч
25,902
32,481
Полезный отпуск
млн. кВт ч
16,632
17,368
Хоз. нужды
ОАО "ДЭК"
млн. кВт ч
0,047
0,033
Потери
млн. кВт ч
9,223
15,080
% от собств.
отпуска
35,61
46,43
г. Белогорск,
Белогорский район
Отпуск в сеть
млн. кВт ч
409,588
431,360
Полезный отпуск
млн. кВт ч
303,280
323,939
Хоз. нужды
ОАО "ДЭК"
млн. кВт ч
0,153
0,170
Потери
млн. кВт ч
106,155
107,252
% от собств.
отпуска
25,92
24,86
Октябрьский район
Отпуск в сеть
млн. кВт ч
211,481
217,783
Полезный отпуск
млн. кВт ч
174,983
179,812
Хоз. нужды
ОАО "ДЭК"
млн. кВт ч
0,000
0,008
Потери
млн. кВт ч
36,498
37,963
% от собств.
отпуска
17,26
17,43
г. Благовещенск,
Благовещенский район
Отпуск в сеть
млн. кВт ч
971,041
984,813
Полезный отпуск
млн. кВт ч
837,647
877,715
Хоз. нужды
ОАО "ДЭК"
млн. кВт ч
0,000
0,000
Потери
млн. кВт ч
133,393
107,099
% от собств.
отпуска
13,74
10,88
Ивановский район
Отпуск в сеть
млн. кВт ч
113,088
127,409
Полезный отпуск
млн. кВт ч
62,801
69,843
Хоз. нужды
ОАО "ДЭК"
млн. кВт ч
0,000
0,001
Потери
млн. кВт ч
50,287
57,565
% от собств.
отпуска
44,47
45,18
Константиновский район
Отпуск в сеть
млн. кВт ч
57,349
61,911
Полезный отпуск
млн. кВт ч
34,809
38,297
Хоз. нужды
ОАО "ДЭК"
млн. кВт ч
0,039
0,042
Потери
млн. кВт ч
22,502
23,572
% от собств.
отпуска
39,24
38,07
Тамбовский район
Отпуск в сеть
млн. кВт ч
109,627
125,999
Полезный отпуск
млн. кВт ч
67,708
70,131
Хоз. нужды
ОАО "ДЭК"
млн. кВт ч
0,000
0,000
Потери
млн. кВт ч
41,919
55,868
% от собств.
отпуска
38,24
44,34
Архаринский район
Отпуск в сеть
млн. кВт ч
316,999
331,211
Полезный отпуск
млн. кВт ч
295,759
310,592
Хоз. нужды
ОАО "ДЭК"
млн. кВт ч
0,000
0,000
Потери
млн. кВт ч
21,241
20,619
% от собств.
отпуска
6,70
6,23
Бурейский район
Отпуск в сеть
млн. кВт ч
249,600
239,122
Полезный отпуск
млн. кВт ч
175,912
166,486
Хоз. нужды
ОАО "ДЭК"
млн. кВт ч
0,000
0,013
Потери
млн. кВт ч
73,688
72,623
% от собств.
отпуска
29,52
30,37
Завитинский район
Отпуск в сеть
млн. кВт ч
132,877
144,220
Полезный отпуск
млн. кВт ч
105,122
115,956
Хоз. нужды
ОАО "ДЭК"
млн. кВт ч
0,131
0,120
Потери
млн. кВт ч
27,624
28,144
% от собств.
отпуска
20,79
19,51
Михайловский район
Отпуск в сеть
млн. кВт ч
62,555
68,165
Полезный отпуск
млн. кВт ч
26,885
29,187
Хоз. нужды
ОАО "ДЭК"
млн. кВт ч
0,000
0,016
Потери
млн. кВт ч
35,670
38,963
% от собств.
отпуска
57,02
57,16
г. Райчихинск,
западная часть
Бурейского района
Отпуск в сеть
млн. кВт ч
143,781
148,683
Полезный отпуск
млн. кВт ч
98,648
95,818
Хоз. нужды
ОАО "ДЭК"
млн. кВт ч
0,008
0,030
Потери
млн. кВт ч
45,126
52,835
% от собств.
отпуска
31,38
35,54
Мазановский район
Отпуск в сеть
млн. кВт ч
45,791
48,483
Полезный отпуск
млн. кВт ч
22,374
26,906
Хоз. нужды
ОАО "ДЭК"
млн. кВт ч
0,000
0,000
Потери
млн. кВт ч
23,417
21,576
% от собств.
отпуска
51,14
44,50
Селемджинский район
Отпуск в сеть
млн. кВт ч
75,256
78,584
Полезный отпуск
млн. кВт ч
62,752
65,984
Хоз. нужды
ОАО "ДЭК"
млн. кВт ч
0,000
0,000
Потери
млн. кВт ч
12,504
12,600
% от собств.
отпуска
16,61
16,03
Серышевский район
Отпуск в сеть
млн. кВт ч
101,831
105,433
Полезный отпуск
млн. кВт ч
58,049
61,823
Хоз. нужды
ОАО "ДЭК"
млн. кВт ч
0,000
0,000
Потери
млн. кВт ч
43,782
43,610
% от собств.
отпуска
42,99
41,36
г. Свободный,
Свободненский район
Отпуск в сеть
млн. кВт ч
384,774
384,507
Полезный отпуск
млн. кВт ч
345,914
299,138
Хоз. нужды
ОАО "ДЭК"
млн. кВт ч
0,000
0,066
Потери
млн. кВт ч
38,860
85,303
% от собств.
отпуска
10,10
22,19
г. Шимановск,
Шимановский район
Отпуск в сеть
млн. кВт ч
190,093
194,801
Полезный отпуск
млн. кВт ч
169,626
174,708
Хоз. нужды
ОАО "ДЭК"
млн. кВт ч
0,088
0,099
Потери
млн. кВт ч
20,379
19,995
% от собств.
отпуска
10,72
10,26
г. Зея, Зейский и
Магдагачинский районы
Отпуск в сеть
млн. кВт ч
681,997
754,136
Полезный отпуск
млн. кВт ч
610,971
674,365
Хоз. нужды
ОАО "ДЭК"
млн. кВт ч
0,035
0,029
Потери
млн. кВт ч
70,991
79,742
% от собств.
отпуска
10,41
10,57
г. Тында, Тындинский
район
Отпуск в сеть
млн. кВт ч
259,063
259,083
Полезный отпуск
млн. кВт ч
243,825
248,501
Хоз. нужды
ОАО "ДЭК"
млн. кВт ч
0,000
0,000
Потери
млн. кВт ч
15,238
10,582
% от собств.
отпуска
5,88
4,08
Сковородинский район
Отпуск в сеть
млн. кВт ч
807,127
877,987
Полезный отпуск
млн. кВт ч
775,292
842,433
Хоз. нужды
ОАО "ДЭК"
млн. кВт ч
0,000
0,000
Потери
млн. кВт ч
31,836
35,555
% от собств.
отпуска
3,94
4,05
Итого по Амурской
области
Отпуск в сеть
млн. кВт ч
5349,821
5616,173
Полезный отпуск
млн. кВт ч
4488,988
4689,002
Собственные
нужды
млн. кВт ч
0,672
0,6765
Потери
млн. кВт ч
1283,5
926,546
%
22,23
16,50
Приложение N 3
к программе
ОЦЕНКА СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ
И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Оценка сложившейся ситуации по городским округам
г. Белогорск
Таблица 1. Численность населения
Наименование
Единица
измерения
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
Среднегодовая численность
постоянного населения
тыс. чел.
68,067
68,133
68,144
68,196
67,992
Численность городского
постоянного населения
(на конец года)
тыс. чел.
67,748
67,582
67,767
67,680
67,361
Численность сельского
постоянного населения
(на конец года)
тыс. чел.
0,475
0,461
0,478
0,467
0,477
Таблица 2. Динамика и структура муниципального продукта
Год
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Муниципальный продукт,
млн. руб.
8541,9
10597,9
9718,9
10853,2
12520,1
14356,6
16546,9
19090,4
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Обрабатывающие производства,
млн. руб.
258,3
383,7
350,7
450,2
578,1
711,6
863,9
1048,8
%
3,02
3,62
3,61
4,15
4,62
4,96
5,22
5,49
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды,
млн. руб.
470,3
664,3
675,3
780,0
900,0
1100,0
1300,0
1536,6
%
5,51
6,27
6,95
7,19
7,19
7,66
7,86
8,05
Сельское хозяйство,
млн. руб.
159,1
176,2
161,4
173,0
192,0
205,0
223,0
242,6
%
1,86
1,66
1,66
1,59
1,53
1,43
1,35
1,27
Связь, млн. руб.
889,23
1154,9
1041,8
1120,0
1280,0
1400,0
1650,0
1945,4
%
10,41
10,90
10,72
10,32
10,22
9,75
9,97
10,19
Строительство, млн. руб.
1888,4
2271,9
816,7
930,0
1100,0
1300,0
1600,0
1969,6
%
22,11
21,44
8,40
8,57
8,79
9,06
9,67
10,32
Оборот розничной торговли,
млн. руб.
3041,0
3927,7
4467,9
5000,0
5750,0
6600,0
7500,0
8520,0
%
35,60
37,06
45,97
46,07
45,93
45,97
45,33
44,63
Оборот общественного
питания, млн. руб.
100,2
135,4
177,5
200,0
240,0
280,0
330,0
389,1
%
1,17
1,28
1,83
1,84
1,92
1,95
1,99
2,04
Объем платных услуг,
млн. руб.
882,8
741,1
838,3
940,0
1100,0
1200,0
1380,0
1587,0
%
10,33
7,00
8,63
8,66
8,79
8,36
8,34
8,31
Оборот малых предприятий,
млн. руб.
852,6
1142,7
1189,3
1260,0
1380,0
1560,0
1700,0
1851,3
%
9,98
10,78
12,24
11,61
11,02
10,87
10,27
9,70
Объем потребления основных видов
топливно-энергетических ресурсов
Виды энергоресурсов
Потребление по годам
2007
2008
2009
Электроэнергия, тыс. кВт ч
32002,34
31755,3
30645
Тепловая энергия, тыс. Гкал
477,08
473,4
446,12
Природный газ, куб. м
0
0
0
Водоснабжение, тыс. куб. м
4870
4832,4
4665,6
Таблица 3. Динамика энергоемкости муниципального продукта
Год
2007
2008
2009
Муниципальный продукт, млн. руб.
8541,9
10597,9
9718,9
Потребление ТЭР, тыс. т у.т.
4026,9
3995,82
3853,96
Энергоемкость, кг у.т./1000 руб.
471,42
377,04
396,54
Структура потребления топлива для нужд МО
N
п/п
Показатели
Количество
потребления
топлива
(Гкал)
за 2007 год
Удельный
вес (%)
Количество
потребления
топлива
(Гкал)
за 2008 год
Удельный
вес (%)
Количество
потребления
топлива
(Гкал)
за 2009 год
Удельный
вес (%)
1.
Бюджетные организации
59100
16,6
67096
16,3
63612
15,9
2.
Жилищные организации
264800
74,5
308666
75,1
301416
75,4
3.
Прочие потребители
31500
8,9
35516
8,6
34660
8,7
Итого
355400
100
411278
100
399688
100
Структура производства тепловой энергии, Гкал
Показатель
Годы
2007
2008
2009
Производство, всего
355400
411278
399688
В том числе:
- ТЭС
нет
нет
нет
- котельные
355400
411278
399688
- электрокотельные
нет
нет
нет
Экономия энергии при использовании частотного
преобразователя на электродвигателях
для различных механизмов составит:
Насосы
25 - 60%
Компрессоры
30 - 40%
Вентиляторы
20 - 30%
Центрифуги
25 - 50%
Дымососы
30 - 50%
Конвейеры
10 - 40%
Другие
10 - 25%
Показатели эффективности производства
тепловой энергии на котельной
Показатели
Единица измерения
2008 г.
2009 г.
Выработка тепловой энергии (всего)
Гкал
493748
497658
Расход т/энергии на собственные
нужды
Гкал
29840
30340
Потери т/энергии в сетях
Гкал
52630
67630
% к отпуску
в сеть
11,34
14,47
Полезный отпуск т/энергии
Гкал
411278
399688
Расход натурального топлива
тонн (уголь)
108634,6
122040
тонн (мазут)
26478,9
28927,78
Калорийный эквивалент
уголь
0,443
0,443
мазут
1,37
1,37
Удельный расход условного топлива,
план/факт
уголь, кг у.т./Гкал
161,6
192,2
мазут, кг у.т./Гкал
185,1
213,1
Электроэнергия, расход
кВт ч
18548780
17545300
Удельный расход
кВт ч/Гкал
37,57
35,26
Водоснабжение, расход воды
куб. м
332540
346882
Удельный расход
куб. м/Гкал
0,670
0,697
Водоотведение
куб. м
12500
22500
Себестоимость тепловой энергии
руб./Гкал
1286,62
1479,55
Тариф на тепловую энергию
руб./Гкал
1500,0
1471,03
Продолжительность отопительного
периода
час.
Установка энергосберегающих ламп на котельных
N
Наименование
Ед. изм.
Показатели
1.
Стоимость энергосберегающих ламп
руб.
170
2.
Необходимое количество
шт.
1500
3.
Стоимость частотно-регулируемых приводов
на сетевой насос
тыс. руб.
255
4.
Годовой расход электроэнергии ламп накаливания
на котельных, в т.ч. по уровням напряжения
кВт ч
115852
НН
кВт ч
кВт ч
кВт ч
15636
16930
83286
СН1
СН2
5.
Экономия электроэнергии по замене ламп
накаливания на энергосберегающие лампы
%
50
6.
Экономия электроэнергии всего, в т.ч. по уровням
напряжения
кВт ч
57926
НН
кВт ч
кВт ч
кВт ч
7818
8465
41643
СН1
СН2
7.
Стоимость 1 кВт ч
кВт ч
кВт ч
3,77
2,37
НН
СН1
СН2
кВт ч
3,44
8.
Условная экономия электроэнергии, в т.ч.
по уровням напряжения
НН
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
29,5
20,1
143,3
СН1
СН2
9.
Условный срок окупаемости
год
1,3
Сведения о составе и работе котельных
┌───┬─────────────────┬───────┬──────────────┬──────┬──────────────┬─────┬──────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────────┐
│ N │ Наименование │ Вид │ Марка котлов │Кол-во│ Ввод │ КПД │Т/сети│Среднесуточный│Расход топлива│Установленная │ Примечание │
│п/п│ котельной │топлива│ │ │в эксплуатацию│котла│ │ расход │в отопительный│ мощность │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ период, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │т н.т./т у.т. │ │ │
├───┼─────────────────┼───────┼──────────────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤
│1. │"Берег" │Уголь │КЕ 10/14 с │4 │1990 г. │55% │9,7 │182 т │29910/13250,1 │22,4 Гкал/час │ │
├───┼─────────────────┼───────┼──────────────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤
│2. │"Районная" │Уголь │КЕ-25 14 с │3 │1983 г. │53% │14,42 │241 т │39950/17698 │44,1 Гкал/час │ │
├───┼─────────────────┼───────┼──────────────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤
│3. │"Южная" │Уголь │КЕ 10/14 с │4 │1989 г. │54% │11,4 │140 т │22800/10100,4 │22,4 Гкал/час │ │
├───┼─────────────────┼───────┼──────────────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤
│4. │мкр. Томский │Мазут │ТВГ - 1,5, │6 │1979 г. │51% │4,2 │17,4 т │3462/4742,9 │12,2 Гкал/час │ │
│ │ │ │ТВГ - 2,5, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ква - 1,86 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───────┼──────────────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤
│5. │"Амурсельмаш" │Мазут │ДКВР 10-13 │3 │2005 г. │57% │10,8 │36,5 т │6929/9492,7 │46,2 Гкал/час │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ДЭВ 25-14 │2 │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───────┼──────────────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤
│6. │"Транспортная" │Мазут │ДЕ 25-14 ГМО │5 │1979 г. │52% │15,3 │75,8 т │13292/18210 │73,5 Гкал/час │ │
├───┼─────────────────┼───────┼──────────────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤
│7. │"СПТУ-13" │Уголь │КВМ - 0,63 │4 │1987 г. │54% │2,84 │15 т │3271/1449 │3,24 Гкал/час │Дизельгенераторный │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │агрегат, │
│ │ │ │Братск │1 │ │ │ │ │ │ │100 кВт/час │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(2009 г.), │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │с расходом топлива │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │280 г/кВт/час │
├───┼─────────────────┼───────┼──────────────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤
│8. │"Мелькомбинат" │Уголь │Еа │5 │1969 г. │54% │4,75 │60,7 т │12250/5426,8 │12 Гкал/час │Дизельгенераторный │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │агрегат, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │100 кВт/час │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(2009 г.), │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │с расходом топлива │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │310 г/кВт/час │
├───┼─────────────────┼───────┼──────────────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤
│9. │"Низина" │Уголь │Универсал-6 │3 │1988 г. │55% │0,25 │1,74 т │310/137,3 │0,702 Гкал/час│Необходима ДЭС │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │30 кВт │
├───┼─────────────────┼───────┼──────────────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤
│10.│"Школа N 9" │Уголь │У-6 │2 │1954 г. │51% │ │ │180/79,74 │0,42 Гкал/час │ │
├───┼─────────────────┼───────┼──────────────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤
│11.│"Озерная" │Уголь │Е 1/9 │3 │1987 г. │53% │1,64 │6,2 т │1181/523,2 │1,98 Гкал/час │Необходима ДЭС │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │60 кВт │
├───┼─────────────────┼───────┼──────────────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤
│12.│"Дом престарелых"│Уголь /│ТВГ-1,5 │5 │1993 г. │55% │2,05 │8 т │1494/2046,8 │9,1 Гкал/час │Дизельгенераторный │
│ │ │мазут │ │ │ │ │ │ │ │ │агрегат, 60 кВт/час│
│ │ │ │Универсал-6 │4 │ │ │ │ │300/132,9 │ │(2009 г.), │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │с расходом топлива │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │185 г/э.л.с.ч. │
├───┼─────────────────┼───────┼──────────────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤
│13.│"Комсомольская" │Уголь │Е 1/9 │3 │1988 г. │54% │0,17 │5,8 т │1211/536,5 │1,98 Гкал/час │Необходима ДЭС │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │50 кВт │
│ │ │ │КВм-1,28 │1 │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───────┼──────────────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤
│14.│"125 квартал" │Уголь │КВр-1,1695 │1 │2005 г. │55% │1,63 │14,8 т │2988/1323,7 │4,84 Гкал/час │Необходима ДЭС │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │100 кВт │
│ │ │ │СУ-6 │4 │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───────┼──────────────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤
│15.│Котельная МАУ │Уголь │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───────┼──────────────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤
│16.│Вагонное депо │Уголь │КЕ-6,5 │3 │1992 г. │ │1,262 │20 т │9943,6/4405 │1,891 Гкал/час│ │
├───┼─────────────────┼───────┼──────────────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤
│17.│"Агротехсервис" │Уголь │ДКВР 4/13, │4 │1972 г. │ │ │ │9205,1/4077,84│10 Гкал/час │ │
│ │ │ │КЕВ 6,5/14, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │КЕВ 4/14 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───────┼──────────────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤
│18.│Свободный РЦТВС │Уголь │ │ │ │ │ │ │ │Общ. (6 к.), │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │23,29 Гкал/час│ │
├───┼─────────────────┼───────┼──────────────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤
│19.│"Восточный плюс" │Уголь │КЕ-6,5 │4 │1985 г. │ │5,2 │23,5 т │4071,76/1803,8│14 Гкал/час │ │
├───┼─────────────────┼───────┼──────────────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤
│20.│КЭЧ │Уголь │КВ-0,42 │15 │2001 г. │ │ │ │ │25 Гкал/час │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ИЖ-0,5 │ │2008 г. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │У-6 │ │2007 г. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │КВ-0,42 │ │1997 г. │ │ │ │ │ │ │
└───┴─────────────────┴───────┴──────────────┴──────┴──────────────┴─────┴──────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────────┘
Расчет экономической эффективности по внедрению частотных регулируемых преобразователей на котельных
города Белогорск с НДС
N
п/п
Наименование
Ед. изм.
Всего
В том числе по котельным:
"Районная"
"Транспортная"
"Берег"
"пос. Южный"
"Амурсельмаш"
"пер. Томский"
"125 квартал"
1.
Стоимость частотно -
регулируемых приводов
на оборудование
тыс. руб.
50408,1
8877
13094,6
9194,6
7427,7
7931,7
2304,7
1577,8
2.
Годовой расход
электроэнергии, оборудования
кВт ч
17051973
4196200
3170454
2763467
2099368
1975220
1479560
1367704
3.
Экономия электроэнергии
при установке частотно -
регулируемого привода
%
30
30
30
30
30
30
30
30
4.
Экономия электроэнергии
кВт ч
5115591
1258860
951136
829040
629810
592566
443868
410311
5.
Стоимость 1 кВт ч
руб./кВт ч
x
4,06
4,06
4,06
4,06
2,8
4,45
4,45
6.
Условная экономия
электроэнергии
тыс. руб.
20355,8
5111
3861,6
3365,9
2557
1659,2
1975,2
1825,9
7.
Условный срок окупаемости
год
2,5
1,7
3,4
2,7
2,9
4,8
1,2
0,9
Структура себестоимости производства 1 Гкал тепловой энергии
за 2009 год в МУП "Тепловые сети г. Белогорск"
без НДС
Статья затрат
Тариф,
утвержденный
управлением
государственного
регулирования
цен и тарифов,
тыс. руб.
Удельный
вес, %
Фактически
сложившиеся
расходы
предприятия,
тыс. руб.
Удельный
вес, %
Расходы
предприятия
после
установки
ЧРП
Удельный
вес, %
Материалы
4421,61
0,76
3513,00
0,59
3513,00
0,61
Топливо
363323,95
62,45
367406,80
62,13
367406,8
63,75
Электроэнергия
37565,38
6,46
51647,10
8,73
36586,80
6,35
Водоснабжение
2415,73
0,42
3861,50
0,65
3861,50
0,67
Водоотведение
307,06
0,05
314,6
0,05
314,6
0,05
Амортизация
137,43
0,02
249
0,04
249
0,04
Аренда
4421,06
0,76
2496
0,42
2496
0,43
Затраты на оплату труда
94368,33
16,22
84553,00
14,3
84553,00
14,67
ЕСН
24800,00
4,26
20670,00
3,5
20670,00
3,59
Ремонт и техническое
обслуживание
8893,03
1,53
10567,00
1,79
10567,00
1,83
Цеховые расходы
17412,43
2,99
22370,00
3,78
22370,00
3,88
Общеэксплуатационные расходы
23762,59
4,08
23709,00
4,02
23709,00
4,13
Себестоимость
581828,60
100
591357,00
100
576296,7
100
Себестоимость 1 Гкал, руб.
1398,83
X
1479,55
X
1441,90
X
Протяженность тепловых и паровых сетей
в двухтрубном исчислении
Год
2007
2008
2009
Протяженность тепловых и паровых сетей
в двухтрубном исчислении, км
84,4
91,3
98,2
в том числе нуждающихся в замене, км
5,7
4,3
6,6
Удельный вес сетей, нуждающихся в ремонте
и замене, %
6,8
4,7
6,7
Таблица 4. Тепловые потери в тепловых сетях
Год
2007
2008
2009
Нормативные тепловые потери, Гкал
49878
49878
61630
Фактические тепловые потери, Гкал
51400
52630
67630
Потери и затраты теплоносителя, куб. м
Расход электроэнергии при передаче
тепловой энергии, тыс. кВт ч
15058
18548,78
17545,3
Таблица 5. Характеристика водозаборов
Наименование
Водозабор
Всего
Количество скважин
52
52
в том числе рабочие
52
52
Проектная мощность,
тыс. куб. м/сут.
18,9
18,9
Количество насосных станций
9
9
Насосы (марка и количество)
ЭЦВ
ЭЦВ
Резервуары РЧВ
29 (7400 куб. м)
29 (7400 куб. м)
Таблица 6. Характеристика системы водоснабжения и водоотведения
Год
Протяженность
водопроводных
сетей, км
В том числе
нуждающихся
в замене,
км
Удельный вес
протяженности
водопроводных
сетей,
нуждающихся
в замене,
в общем
протяжении
водопроводных
сетей, %
Протяженность
канализационных
сетей, км
В том числе
нуждающихся
в замене,
км
Удельный вес
протяженности
канализационных
сетей,
нуждающихся
в замене,
в общем
протяжении
канализационных
сетей, %
2008
107
24,2
22,6
101,1
43,7
43,2
2009
107
24,2
22,6
101,1
43,7
43,2
Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных
услуг в общих расходах организаций бюджетной сферы
Год
2007
(фактические)
2008
(фактические)
2009
(фактические)
2010
(прогнозные)
2011
(прогнозные)
Расходы на оплату
коммунальных услуг,
тыс. рублей
35379
68352
64144,16
62219,83
60353,24
г. Свободный
Рис. П. 3.1. Динамика численности населения города
Рисунок не приводится.
Динамика муниципального продукта (МП)
Год
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
МП, млн. руб.
1190
1230
1520
1687
1890
2080
2390
2650
Объем потребления основных видов
топливно-энергетических ресурсов
Виды энергоресурсов
Потребление по годам:
2007
2008
2009
Электроэнергия, млн. кВт ч
129,87
130,23
144,89
Тепловая энергия, тыс. Гкал
349,2
453,87
462,6
Водоснабжение, тыс. куб. м
2126,37
2764,28
3095,99
Производство тепловой энергии
Год
2007
2008
2008/2007
Город Свободный
506,4
506,4
100
Анализ состояния теплосетевого хозяйства
МУП "Теплосбыт" г. Свободный
N
п/п
Наименование
Всего
по организации
Ветхие
(подлежат
замене)
км
км
%
МУП "Теплосбыт" г. Свободный
14,862
8,4
56,5
Анализ состояния теплосетевого хозяйства
МУП "Теплосеть-1"
N
п/п
Наименование
Всего
по организации
Ветхие
(подлежат
замене)
км
км
%
1.
Тепловые сети
55,45
31,1
56
Структура потребителей муниципальных
теплоснабжающих организаций
Год
Общее количество потребителей
Человек,
проживающих
в обслуживаемом
жилом фонде,
которым
оказываются
ЖКУ - отопление
Человек,
проживающих
в обслуживаемом
жилом фонде,
которым
оказываются
ЖКУ - горячее
водоснабжение
Бюджетные
организации,
которым
оказываются
услуги
отопления
Бюджетных
объектов,
которым
оказываются
услуги
отопления
Бюджетные
организации,
которым
оказываются
услуги
горячего
водоснабжения
Бюджетных
объектов,
которым
оказываются
услуги
горячего
водоснабжения
Прочих
предприятий,
которым
оказываются
услуги
отопления
Прочих
объектов,
которым
оказываются
услуги
отопления
Прочих
предприятий,
которым
оказываются
услуги
горячего
водоснабжения
Прочих
объектов,
которым
оказываются
услуги
горячего
водоснабжения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
МУП "Теплосбыт"
2007
5225
3129
20
20
10
10
44
44
-
-
2008
5230
3132
20
20
10
10
43
43
-
-
2009
4859
2901
20
20
10
10
43
43
-
-
МУП "Теплосеть-1"
2007
23340
15902
49
190
40
71
298
489
115
140
2008
22740
15222
75
193
46
75
294
498
115
140
2009
22011
14541
80
193
46
75
340
513
128
149
Количественная характеристика насосных,
водозаборов МУП "Теплосбыт"
Наименование
Всего
насосов
в котельных
Насосы
с низким КПД
(неэффективные)
Современные
насосы
с высоким
КПД (в т.ч.
импортные)
Установленная
мощность
электродвигателей
неэффективных
насосов
Расход
электроэнергии
без замены
Установленная
мощность
электродвигателей
после замены
Расход
электроэнергии
с учетом
замены
Экономия
электроэнергии
в год после
замены
Потенциальная
экономия затрат
на электроэнергию
шт.
шт.
шт.
кВт
тыс. кВт ч
кВт
тыс. кВт ч
тыс. кВт ч
тыс. руб.
Д 320 - 50
2
2
112
3000,5
Д 200-36
3
3
155
Д 500-63
2
2
160
ВД 320-50
1
1
75
Д 315-50
1
1
55
Д 200-50
2
2
110
Д 200-90
2
2
60
К 20/30
9
9
38,5
К 45/30
19
19
142,5
К 80-50-200
5
5
97
К 8/18
3
3
6,7
К 100-65-200
1
1
40
2846,7
153,8
567,8
ВКС 5/24А
2
2
8
1В 6/16-5 (мазутный)
1
1
4
1в 6/10-5
2
2
8
НШ-50
3
3
17
К20/30 (РН-400Е)
2
-
2
11
1,6
К20/3 (PKSm)
1
-
1
5,5
0,125
К45/30 (РН-401Е)
2
2
15
1,8
6К-8
1
1
22
3К-6
2
2
15
К 100/50
1
1
37
К 90-35
2
2
26
МУП "Теплосеть-1"
МУП "Теплосеть-1"
159
4
2
315
1,008
315
0,504
2769,984
9520,436
Протяженность сетей водоотведения ООО "ХозАльянс"
Диаметр
трубопровода,
мм
Длина
трубопровода,
м
Материал
труб
Год
прокладки
% износа
150 мм
2200
Чугун
С 1941
80
200 мм
4100
Чугун
С 1941
80
250 мм
5000
Чугун
С 1941
80
300 мм
3700
Чугун
С 1941
80
350 мм
3200
Чугун
С 1941
80
400 мм
1500
Асбестобетон
С 1941
100%
Итого
19700
Протяженность сетей водоснабжения ООО "ХозАльянс"
Диаметр
трубопровода,
мм
Длина
трубопровода,
м
Материал
труб
Год
прокладки
% износа
100 мм
3600
Сталь
С 1941
90
100 мм
4200
Чугун
С 1941
100
125 мм
1400
Чугун
С 1941
100
150 мм
6900
Сталь
С 1941
90
200 мм
6100
Чугун
С 1941
100
250 мм
2300
Чугун
С 1941
100
160 мм
3100
ПЭ
2009
0
100 мм
1700
ПЭ
2009
0
Итого
29300
Протяженность сетей водоснабжения МУП "Водоканал"
Диаметр
трубопровода,
мм
Длина
трубопровода,
м
Материал
труб
Год
прокладки
% износа
100
9580
Сталь
1964 - 1998
На балансе
отсутствуют
150
15720
Сталь
1968 - 1998
160
2838
Полиэтилен
2004 - 2006
180
4359
Полиэтилен
2006
200
18930
Сталь -
чугун
1972 - 1998
250
12900
Сталь -
чугун
1978 - 1998
300
5750
Чугун
1978 - 1998
Итого
70077
Протяженность сетей водоотведения МУП "Водоканал"
Диаметр
трубопровода,
мм
Длина
трубопровода,
м
Материал
труб
Год
прокладки
% износа
150
9700
Керамика
1953 - 1993
200
11400
Керамика
1964 - 1997
250
17000
Чугун -
керамика
1970 - 1997
300
20300
Ж.-б. -
керамика
1970 - 1997
600
5700
Ж.б.
1978
Итого
64100
Инвестиции
Вид экономической деятельности
Сумма,
тыс. руб.
Доля
Строительство
198807
38,78%
Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
93225
18,18%
Транспорт и связь
78638
15,34%
Добыча полезных ископаемых
51840
10,11%
Образование
30430
5,94%
Обрабатывающие производства
21094
4,11%
Государственное управление, обеспечение военной
безопасности и социальное страхование
12165
2,37%
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования
11245
2,19%
Операции с недвижимым имуществом, аренда
и предоставление услуг
5317
1,04%
Предоставление прочих коммунальных, социальных
и персональных услуг
4534
0,88%
Здравоохранение и предоставление социальных
услуг
3300
0,64%
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
1869
0,36%
Услуги гостиниц и ресторанов
203
0,04%
Динамика энергоемкости МП города Свободный
Год
2007
2008
2009
МП, млн. руб.
1190
1230
1520
Энергоемкость, кг у.т./1000 руб.
37641
36530
32883
Электроемкость, тыс. кВт ч/млн. руб.
109,14
105,88
95,32
Теплоемкость, тыс. Гкал/млн. руб.
0,29
0,37
0,30
Структура производства тепловой энергии, Гкал,
МУП "Теплосбыт"
Показатель
Годы
2007
2008
2009
Производство, всего, Гкал
61,4
60,74
58,77
В том числе:
- ТЭС
61,4
60,74
58,77
- котельные
-
-
-
- электрокотельные
-
-
-
- прочие
-
-
-
Количество и мощность котельных
Показатель
Число
отопительных
котельных
Суммарная
мощность,
Гкал/час
Годовой отпуск
тепловой энергии,
Гкал, 2009
До 3 Гкал/час
20
13,64
27,756
От 3 до 20 Гкал/час
2
11,48
31,014
Всего
22
25,12
58,77
Сведения о составе и работе котельной МУП "Теплосбыт"
N котельной
Топливо
основное
Топливо
резервное
Подготовка
топлива
(дробление,
сортировка)
Способ
подачи
топлива
Водоснабжение
Водоподготовка
(тип
и количество
фильтров)
Очистка дымовых
газов (тип
и количество
золоулавливающих
установок)
Температурный
график работы
Учет
отпуска
тепловой
энергии
Тип системы
теплоснабжения
Котельная N 2
Уголь
Отсутствует
Отсутствует
Ручная
подача
Централизованное
Отсутствует
Циклон НЦ-15 -
1 шт.
95/70
Отсутствует
Закрытая
Котельная N 3
Уголь
Отсутствует
Отсутствует
Ручная
подача
Централизованное
Отсутствует
Отсутствует
95/70
Отсутствует
Закрытая
Котельная N 4
Уголь
Отсутствует
Отсутствует
Ручная
подача
Централизованное
Отсутствует
Отсутствует
95/70
Отсутствует
Закрытая
Котельная N 5
Уголь
Отсутствует
Отсутствует
Ручная
подача
Централизованное
Отсутствует
Отсутствует
95/70
Отсутствует
Закрытая
Котельная N 6
Уголь
Отсутствует
Отсутствует
Ручная
подача
Централизованное
Отсутствует
Отсутствует
95/70
Отсутствует
Закрытая
Котельная N 7
Мазут /
уголь
Отсутствует
Отсутствует
Мазут -
насосом,
уголь -
ручная
подача
Централизованное
ФИПа-1,0-6 -
2 шт.
Отсутствует
95/70
Отсутствует
Закрытая
Котельная N 8
Уголь
Отсутствует
Отсутствует
Ручная
подача
Централизованное
Отсутствует
Отсутствует
95/70
Отсутствует
Закрытая
Котельная N 9
Уголь
Отсутствует
Отсутствует
Ручная
подача
Централизованное
Отсутствует
Отсутствует
95/70
Отсутствует
Закрытая
Котельная N 12
Уголь
Отсутствует
Отсутствует
Ручная
подача
Централизованное
Отсутствует
Отсутствует
95/70
Отсутствует
Закрытая
Котельная N 13
Уголь
Отсутствует
Отсутствует
Ручная
подача
Привозная вода
Отсутствует
Отсутствует
95/70
Отсутствует
Закрытая
Котельная N 14
Уголь
Отсутствует
Отсутствует
Ручная
подача
Привозная вода
Отсутствует
Отсутствует
95/70
Отсутствует
Закрытая
Котельная N 15
Уголь
Отсутствует
Отсутствует
Ручная
подача
Централизованное
Отсутствует
Отсутствует
95/70
Отсутствует
Закрытая
Котельная N 16
Уголь
Отсутствует
Отсутствует
Ручная
подача
Централизованное
Отсутствует
Отсутствует
95/70
Отсутствует
Закрытая
Котельная N 18
Уголь
Отсутствует
Отсутствует
Ручная
подача
Централизованное
Отсутствует
Отсутствует
95/70
Отсутствует
Закрытая
Котельная N 19
Уголь
Отсутствует
Отсутствует
Ручная
подача
Централизованное
Отсутствует
Отсутствует
95/70
Отсутствует
Закрытая
Котельная N 23
Уголь
Отсутствует
Отсутствует
Ручная
подача
Централизованное
Отсутствует
Отсутствует
95/70
Отсутствует
Закрытая
Котельная N 24
Уголь
Отсутствует
Отсутствует
Ручная
подача
Централизованное
Отсутствует
Отсутствует
95/70
Отсутствует
Закрытая
Котельная N 25
Уголь
Отсутствует
Отсутствует
Ручная
подача
Привозная вода
Отсутствует
Отсутствует
95/70
Отсутствует
Закрытая
Котельная N 26
Уголь
Отсутствует
Дробилка -
1 шт.
Механическая
подача
Централизованное
ВХР системы
автоматического
дозирования
комплексона
"Садко"
Циклон НЦ-15 -
3 шт.
95/70
Отсутствует
Закрытая
Котельная N 27
Уголь
Отсутствует
Отсутствует
Механическая
подача
Централизованное
ВХР системы
автоматического
дозирования
комплексона
"Садко"
Циклон НЦ-15 -
4 шт.
95/70
Отсутствует
Закрытая
Котельная N 28
Уголь
Отсутствует
Отсутствует
Ручная
подача
Централизованное
Отсутствует
Отсутствует
95/70
Отсутствует
Закрытая
Котельная N 29
Уголь
Отсутствует
Отсутствует
Ручная
подача
Централизованное
Отсутствует
Отсутствует
95/70
Отсутствует
Закрытая
Характеристика котлов
┌─────┬───────────┬──────────────┬──────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┬────────────┬───────────┬─────────┬─────────────┬──────┬─────────────┬───────┬──────────────┬───────────┐
│ N │ Тип котла │ Год ввода │Количество│ Производительность, │ КПД котла │ Удельный │ Годовой │ Годовая │ Коэффициент │Общее │ Число часов │Степень│ Контрольно - │Коэффициент│
│котла│ │в эксплуатацию│ │ Гкал/ч │ │ расход │ расход │выработка│использования│число │ работы │износа │измерительные │ избытка │
│ │ │ │ │ │ │ топлива │ топлива, │ тепла, │установленной│работы│в номинальном│ │ приборы │ воздуха │
│ │ │ │ │ │ │на выработку│тыс. т у.т.│ Гкал │ мощности │в году│ режиме │ │ │ уходящих │
│ │ │ │ │ │ │ тепла, │ │ │ │ │ │ │ │ газов, │
│ │ │ │ │ │ │кг у.т./Гкал│ │ │ │ │ │ │ │ ном./факт │
│ │ │ │ ├─────────────┬───────────┼─────────┬───────────┼─────┬──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ проектная │фактическая│проектный│фактический│норма│ факт │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┼──────────────┼───────────┤
│КУ2 │Е1/9 │1991 │1 │0,4 │1,54 │65 │65 │230,7│230,7 │2673 │2,000 │0,77 │5376 │5376 │60 │Укомплектованы│1,5/1,5 │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Е1/9 │1991 │1 │0,4 │ │65 │65 │ │ │ │ │ │5376 │5376 │ │ │ │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Е1/9 │1991 │1 │0,4 │ │65 │65 │ │ │ │ │ │5376 │5376 │ │ │ │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Е1/9 │1991 │1 │0,4 │ │65 │65 │ │ │ │ │ │5376 │5376 │ │ │ │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Е1/9 │1991 │1 │0,4 │ │65 │65 │ │ │ │ │ │8256 │8256 │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤ ├───────────┤
│КУ3 │Е1/9 │1995 │1 │0,4 │0,85 │65 │65 │230,7│230,7 │1300 │1,200 │0,71 │5304 │5304 │60 │ │1,5/1,5 │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Е1/9 │1995 │1 │0,4 │ │65 │65 │ │ │ │ │ │4632 │4632 │ │ │ │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Е1/9 │1995 │1 │0,4 │ │65 │65 │ │ │ │ │ │456 │456 │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤ ├───────────┤
│КУ4 │Ун-6 │1986 │1 │0,234 │0,2 │61 │61 │230,7│230,7 │313 │0,468 │0,43 │Резерв│Резерв │70 │ │1,5/1,5 │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Ун-6 │1986 │1 │0,234 │ │61 │61 │ │ │ │ │ │5376 │5376 │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤ ├───────────┤
│КУ5 │Ун-6 │1986 │1 │0,26 │0,41 │61 │61 │230,7│230,7 │925 │0,920 │0,45 │5352 │5352 │70 │ │1,5/1,5 │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼───────┤ │ │
│ │Ун-6 │1986 │1 │0,26 │ │61 │61 │ │ │ │ │ │5352 │5352 │70 │ │ │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼───────┤ │ │
│ │Е1/9 │1995 │1 │0,4 │ │65 │65 │ │ │ │ │ │Резерв│Резерв │60 │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤ ├───────────┤
│КУ6 │Е1/9 │1995 │1 │0,4 │0,98 │65 │65 │230,7│230,7 │1435 │1,200 │0,82 │5304 │5304 │60 │ │1,5/1,5 │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Е1/9 │1995 │1 │0,4 │ │65 │65 │ │ │ │ │ │3120 │3120 │ │ │ │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Е1/9 │1995 │1 │0,4 │ │65 │65 │ │ │ │ │ │2184 │2184 │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤ ├───────────┤
│КУ7 │Е1/9(пар) │1987 │1 │0,6 │2,18 │65 │65 │192,4│192,4 │1655 │8,900 │0,24 │Резерв│Резерв │70 │ │1,5/1,5 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Е1/14(пар) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │60 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │КЕ4/14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │70 │ │ │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼───────┤ │ │
│ │КЕ4/14 │1995 │1 │0,6 │ │65 │65 │ │ │ │ │ │5500 │5500 │70 │ │ │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼───────┤ │ │
│ │ДКВР2,5/13 │1985 │1 │2,6 │ │70 │70 │ │ │ │ │ │2160 │2160 │70 │ │ │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼───────┤ │ │
│ │ │1985 │1 │2,6 │ │70 │70 │ │ │ │ │ │1800 │1800 │ │ │ │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼───────┤ │ │
│ │ │1985 │1 │2,5 │ │70 │70 │ │ │ │ │ │1512 │1512 │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤ ├───────────┤
│КУ8 │Ун-6 │1980 │1 │0,172 │0,14 │61 │61 │230,7│230,7 │242 │0,344 │0,41 │5616 │5616 │80 │ │1,5/1,5 │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼───────┤ │ │
│ │Ун-6 │1980 │1 │0,172 │ │61 │61 │ │ │ │ │ │5616 │5616 │80 │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤ ├───────────┤
│КУ9 │Ун-6 │1989 │1 │0,265 │0,24 │61 │61 │230,7│230,7 │406 │0,530 │0,45 │2400 │2400 │70 │ │1,5/1,5 │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Ун-6 │1989 │1 │0,265 │ │61 │61 │ │ │ │ │ │5616 │5616 │70 │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤ ├───────────┤
│КУ12 │Ун-6 │1987 │1 │0,265 │0,29 │61 │61 │230,7│230,7 │464 │0,530 │0,55 │4968 │4968 │70 │ │1,5/1,5 │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Ун-6 │1987 │1 │0,265 │ │61 │61 │ │ │ │ │ │Резерв│Резерв │70 │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤ ├───────────┤
│КУ13 │Ун-6 │1988 │1 │0,054 │0,04 │61 │61 │ │ │136 │0,054 │0,74 │5352 │5352 │70 │ │1,5/1,5 │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤ ├───────────┤
│КУ14 │Жарок │2008 │1 │0,025 │0,02 │79 │79 │230,7│230,7 │144 │0,050 │0,40 │5424 │5424 │20 │ │1,5/1,5 │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Жарок │2008 │1 │0,025 │ │79 │79 │ │ │ │ │ │5424 │5424 │20 │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤ ├───────────┤
│КУ15 │Ун-6 │1994 │1 │0,219 │0,28 │61 │61 │230,7│230,7 │526 │0,438 │0,64 │5472 │5472 │60 │ │1,5/1,5 │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Ун-6 │1994 │1 │0,219 │ │61 │61 │ │ │ │ │ │2160 │2160 │60 │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤ ├───────────┤
│КУ16 │КВр-1,74 │2008 │1 │1,6 │5,31 │75 │75 │230,7│230,7 │8190 │5,400 │0,98 │5592 │5592 │20 │ │1,5/1,5 │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┤ │ │ │
│ │КВр-1,74 │2008 │1 │1,6 │ │75 │75 │ │ │ │ │ │5592 │5592 │20 │ │ │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Еа │1965 │1 │1,1 │ │58 │58 │ │ │ │ │ │8016 │8016 │85 │ │ │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Еа │1965 │1 │1,1 │ │58 │58 │ │ │ │ │ │5592 │5592 │85 │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤ ├───────────┤
│КУ18 │Ун-6 │1970 │1 │0,25 │0,2 │61 │61 │230,7│230,7 │568 │0,500 │0,40 │5520 │5520 │80 │ │1,5/1,5 │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Ун-6 │1971 │1 │0,25 │ │61 │61 │ │ │ │ │ │5520 │5520 │80 │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤ ├───────────┤
│КУ19 │Ун-6 │1989 │1 │0,296 │0,25 │61 │61 │230,7│230,7 │428 │0,592 │0,42 │5472 │5472 │70 │ │1,5/1,5 │
│ ├───────────┤ ├──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Ун-6 │ │1 │0,296 │ │61 │61 │ │ │ │ │ │2160 │2160 │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤ ├───────────┤
│КУ23 │Ун-6 │1986 │1 │0,172 │0,11 │61 │61 │230,7│230,7 │303 │0,516 │0,21 │Резерв│Резерв │70 │ │1,5/1,5 │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Ун-6 │1986 │1 │0,172 │ │61 │61 │ │ │ │ │ │5376 │5376 │70 │ │ │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Ун-6 │1986 │1 │0,172 │ │61 │61 │ │ │ │ │ │8256 │8256 │70 │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤ ├───────────┤
│КУ24 │Ун-6 │1989 │1 │0,296 │0,38 │61 │61 │230,7│230,7 │720 │0,592 │0,64 │5376 │5376 │70 │ │1,5/1,5 │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Ун-6 │1989 │1 │0,296 │ │61 │61 │ │ │ │ │ │4344 │4344 │70 │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤ ├───────────┤
│КУ25 │КЧМ │1988 │1 │0,025 │0,04 │61 │61 │230,7│230,7 │141 │0,050 │0,80 │5424 │5424 │70 │ │1,5/1,5 │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┤ │ │ │
│ │КЧМ │1988 │1 │0,025 │ │61 │61 │ │ │ │ │ │5424 │5424 │70 │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤ ├───────────┤
│КУ26 │КВС-1,8М │2009 │1 │1,55 │1,78 │75 │75 │230,7│230,7 │3208 │5,360 │0,33 │5520 │5520 │20 │ │1,5/1,5 │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼───────┤ │ │
│ │КВС-1,8М │2009 │1 │1,55 │ │75 │75 │ │ │ │ │ │3624 │3624 │20 │ │ │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼───────┤ │ │
│ │Братск-1 │1988 │1 │1,13 │ │61 │61 │ │ │ │ │ │2880 │2880 │70 │ │ │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼───────┤ │ │
│ │Братск-1 │1988 │1 │1,13 │ │61 │61 │ │ │ │ │ │744 │744 │70 │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤ ├───────────┤
│КУ77 │КВМ-2,5 │2009 │1 │2,155 │6,13 │75 │75 │230,7│230,7 │9478 │8,620 │0,71 │2904 │2904 │20 │ │1,5/1,5 │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼───────┤ │ │
│ │КВМ-2,5 │2009 │1 │2,155 │ │75 │75 │ │ │ │ │ │2904 │2904 │20 │ │ │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼───────┤ │ │
│ │КВМ-2,5 │2009 │1 │2,155 │ │75 │75 │ │ │ │ │ │4344 │4344 │20 │ │ │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼───────┤ │ │
│ │КВМ-2,5 │2009 │1 │2,155 │ │75 │75 │ │ │ │ │ │5424 │5424 │20 │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤ ├───────────┤
│КУ28 │Еа │1992 │1 │1,6 │1,5 │58 │58 │230,7│230,7 │3457 │3,200 │0,47 │5352 │5352 │60 │ │1,5/1,5 │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼───────┤ │ │
│ │Еа │1992 │1 │1,6 │ │58 │58 │ │ │ │ │ │4296 │4296 │60 │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤ ├───────────┤
│КУ29 │Ун-6 │1976 │1 │0,204 │0,92 │61 │61 │230,7│230,7 │1736 │1,020 │0,90 │2904 │2904 │80 │ │1,5/1,5 │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼───────┤ │ │
│ │Ун-6 │1976 │1 │0,204 │ │61 │61 │ │ │ │ │ │2904 │2904 │80 │ │ │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼───────┤ │ │
│ │Ун-6 │1976 │1 │0,204 │ │61 │61 │ │ │ │ │ │5352 │5352 │80 │ │ │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼───────┤ │ │
│ │Ун-6 │1976 │1 │0,204 │ │61 │61 │ │ │ │ │ │5352 │5352 │80 │ │ │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼───────┤ │ │
│ │Ун-6 │1976 │1 │0,204 │ │61 │61 │ │ │ │ │ │Резерв│Резерв │80 │ │ │
└─────┴───────────┴──────────────┴──────────┴─────────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────┴──────┴───────────┴─────────┴─────────────┴──────┴─────────────┴───────┴──────────────┴───────────┘
Вспомогательное оборудование
Наименование
оборудования
Марка
и тип
Кол-во
Электрическая
мощность
привода
Число часов
работы
в году
Загрузка
оборудования
Дымососы
ДН
29
От 4,5
до 22 кВт
5376
Полная
Насосы
К
65
От 0,4
до 90 кВт
5373
Полная
Сетевые подогреватели
-
-
-
Показатели эффективности производства тепловой
энергии на котельной
┌──────────────────────────────────┬────────────┬───────────┬─────────────┐
│ Показатели │ Единица │ 2008 г. │ 2009 г. │
│ │ измерения │ (тыс.) │ (тыс.) │
├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│Выработка тепловой энергии (всего)│Гкал │68,53 │68,397 │
├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│Расход тепловой энергии │Гкал │1,680 │1,975 │
│на собственные нужды │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│Потери тепловой энергии │Гкал │6,110 │7,652 │
│в сетях ├────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │% │ │ │
├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│Полезный отпуск тепловой энергии │Гкал │60,74 │58,77 │
├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│Расход натурального топлива │тонн │37,278 │38,558 │
├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│Калорийный эквивалент │Уголь │0,431 │0,443 │
│ │Мазут │1,37 │1,37 │
├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│Удельный расход условного топлива,│кг у.т./Гкал│ │ │
│план/факт │ │ │ │
│ │мазут │201,1/201,1│192,4/201 │
│ │уголь │255,7/255,7│230,7/230,7 │
├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│Электроэнергия, расход │кВт ч │3132,4 │3000,5 │
├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│Удельный расход │кВт ч/Гкал │45,7 │43,8 │
├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│Водоснабжение - расход воды │куб. м │86,153 │98,12 │
├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│Удельный расход │куб. м/Гкал │1,257 │1,434 │
├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│Водоотведение │куб. м │21,82 │25,248 │
├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│Себестоимость тепловой энергии │руб./Гкал │1838,1 │2036,78 │
├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│Тариф на тепловую энергию │руб./Гкал │1838,1 │2036,91 │
├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│Продолжительность отопительного │час. │5376 │5376 │
│периода │ │ │ │
└──────────────────────────────────┴────────────┴───────────┴─────────────┘
МУП "Теплосеть-1"
Структура производства тепловой энергии в МУП "Теплосеть-1"
Показатель
Годы
2007
2008
2009
Производство, всего
268405,47
282780,80
283626,36
В том числе:
ТЭС
-
-
-
котельные
268405,47
282780,80
283626,36
электрокотельные
-
-
-
прочие
-
-
-
Количество и мощность котельных
Показатель
Число
отопительных
котельных
Суммарная
мощность,
Гкал/час
Годовой отпуск
тепловой
энергии, Гкал
До 3 Гкал/час
4
4,95
7910
От 3 до 20 Гкал/час
9
77,15
98820
От 20 до 100 Гкал/час
2
111,00
203750
Всего
15
193,10
310480
Показатели эффективности производства
тепловой энергии на котельной
┌──────────────────────────────────┬────────────┬───────────┬─────────────┐
│ Показатели │ Единица │ 2008 г. │ 2009 г. │
│ │ измерения │ │ │
├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│Выработка тепловой энергии (всего)│Гкал │350732 │333509 │
├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│Расход тепловой энергии │Гкал │17248 │12701 │
│на собственные нужды │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│Потери тепловой энергии в сетях │Гкал │50544 │37182 │
│ ├────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │% │11,83 │11,6 │
├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│Полезный отпуск тепловой энергии │Гкал │282940 │283626 │
├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│Расход натурального топлива │тонн │ │ │
│ │ │ │ │
│Уголь │ │109572,3 │136686 │
│Мазут │ │5892,9 │5181 │
├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│Калорийный эквивалент (уголь / │ │0,447/1,37 │0,443/1,37 │
│мазут) │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│Удельный расход условного топлива,│кг у.т./Гкал│ │ │
│план./факт. │ │ │ │
│ │ │ │ │
│Уголь │ │203,6/187,0│198,71/204,99│
│ │ │ │ │
│мазут │ │183,7/186,9│183,7/186,5 │
├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│Электроэнергия - расход │кВт ч │18449350 │17051270 │
├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│Удельный расход │кВт ч/Гкал │52,6 │51,13 │
├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│Водоснабжение. расход воды │куб. м │205000 │205100 │
├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│Удельный расход │куб. м/Гкал │0,584 │0,615 │
├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│Водоотведение │куб. м │43,4 │43,41 │
├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│Себестоимость тепловой энергии │руб./Гкал │1224,84 │1606,08 │
├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│Тариф на тепловую энергию │руб./Гкал │1176,12 │1358,12 │
├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│Продолжительность отопительного │час │5496 │5496 │
│периода │ │ │ │
└──────────────────────────────────┴────────────┴───────────┴─────────────┘
Структура и количественная характеристика потребителей тепла
NN
Потребители
Единица
измерения
Количество
Структура
1.
Бюджетные организации
Гкал
49411,0
16,5
2.
Население
Гкал
201000,0
67,2
3.
Прочие
Гкал
48497,0
16,3
Итого
Гкал
298908,0
100,0
Характеристика водозаборов
Наименование
Водозабор
Всего
Количество скважин
10
10
в том числе рабочие
10
10
Проектная мощность,
тыс. куб. м/сут.
5424
5424
Фактическая мощность,
тыс. куб. м/сут.
2250
2250
Количество насосных
станций
2
2
Насосы (марка
и количество)
ЭЦ-В 8-25-125 - 4 шт.,
ЭЦ-В 6-6,5-85 - 2 шт.,
ЭЦ-В 6-16-125 - 1 шт.,
ЭЦ-В 8-16-120 - 1 шт.,
ЭЦ-В 10-63-110 - 1 шт.,
ЭЦ-В 8-25-100 - 1 шт.
ЭЦ-В 8-25-125 - 4 шт.,
ЭЦ-В 6-6,5-85 - 2 шт.,
ЭЦ-В 6-16-125 - 1 шт.,
ЭЦ-В 8-16-120 - 1 шт.,
ЭЦ-В 10-63-110 - 1 шт.,
ЭЦ-В 8-25-100 - 1 шт.
Хлораторные установки
-
-
Резервуары РЧВ
2
2
Характеристика системы водоснабжения и водоотведения
Год
Протяженность
водопроводных
сетей, км
В том числе
нуждающихся
в замене
Удельный вес
протяженности
водопроводных
сетей,
нуждающихся
в замене,
в общем
протяжении
водопроводных
сетей, %
Протяженность
канализационных
сетей
В том числе
нуждающихся
в замене
Удельный вес
протяженности
канализационных
сетей,
нуждающихся
в замене,
в общем
протяжении
канализационных
сетей, %
2009
29,3
11,7
40
19,7
8
41
МУП "Водоканал"
Характеристика водозаборов
Наименование
Водозабор
Всего
Количество скважин
41
41
в том числе рабочие
37
37
Проектная мощность,
тыс. куб. м/сут.
13,3
13,3
Фактическая мощность,
тыс. куб. м/сут.
7,2
7,2
Количество насосных станций
6
6
Насосы (марка и количество)
VILO 65/250 - 4 шт.,
К-90/35 - 8 шт.
VILO 65/250 - 4 шт.,
К-90/35 - 8 шт.
Хлораторные установки
Нет
Резервуары РЧВ
14
14
Характеристика системы водоснабжения и водоотведения
Год
Протяженность
водопроводных
сетей, км
В том числе
нуждающихся
в замене
Удельный вес
протяженности
водопроводных
сетей,
нуждающихся
в замене,
в общем
протяжении
водопроводных
сетей, %
Протяженность
канализационных
сетей
В том числе
нуждающихся
в замене
Удельный вес
протяженности
канализационных
сетей,
нуждающихся
в замене,
в общем
протяжении
канализационных
сетей, %
2008
94,7
52,7
55,6
83,7
59,6
71,2
2009
70,0
60,7
86,7
64,3
46
71,5
ЗАТО Углегорск
Среднегодовая численность постоянного населения
Наименование
Единицы
измерения
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Городское население
тыс. чел.
5,213
5,274
5,273
5,273
5,323
5,375
Динамика муниципального продукта (МП)
Год
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
МП, млн. руб.
108,5
137,6
147,3
153,3
190,5
207,2
221,3
229,8
Объем потребления основных видов топливно-энергетических
ресурсов на территории муниципального образования
Виды энергоресурсов
Потребление по годам:
2007
2008
2009
Электроэнергия, млн. кВт ч
15,704
14,979
14,419
Тепловая энергия, тыс. Гкал
52,2
51,8
48,8
Водоснабжение, тыс. куб. м
397,9
387,6
373,8
Динамика энергоемкости МП
Год
2007
2008
2009
МП, млн. руб.
108,5
137,6
147,3
Потребление ТЭР, тыс. т у.т.
9,384
9,237
8,741
Энергоемкость, кг у.т./1000 руб.
86,5
67,1
59,3
Электроемкость, тыс. кВт ч/млн. руб.
144,7
108,9
97,9
Теплоемкость, тыс. Гкал/млн. руб.
0,481
0,376
0,331
Структура потребителей основных видов
топливно-энергетических ресурсов (ТЭР)
на территории ЗАТО Углегорск
Направления потребления
Доля в суммарном объеме
потребления, в процентах
Всего
в топливном
эквиваленте
электрической
энергии
и тепла
электрической
энергии
тепла
газа
Промышленность
-
-
-
-
Топливно-энергетический
комплекс
35,0
15,0
-
32
Сельское хозяйство
-
-
-
-
Население и жилищно -
коммунальная сфера
46,0
58,0
-
46
Социальная сфера
5,0
17,0
-
12
Строительство
-
-
-
-
Прочие
14,0
10,0
-
10
Всего
100
100
-
100
Теплоснабжение
Структура производства тепловой энергии
в ЗАТО Углегорск, Гкал
Показатель
Годы
2007
2008
2009
Производство, всего
52200
51800
48800
В том числе
Котельные
52200
51800
48800
Количество и мощность котельных
Показатель
Число
отопительных
котельных
Суммарная
мощность,
Гкал/час
Годовой отпуск
тепловой
энергии, Гкал
До 3 Гкал/час
-
-
-
От 3 до 20 Гкал/час
-
-
-
От 20 до 100 Гкал/час
1
27,72
48800
Показатели эффективности производства
тепловой энергии на котельной
Показатели
Единица
измерения
2008 г.
2009 г.
Выработка тепловой энергии (всего)
Гкал
51764
48800
Расход тепловой энергии на собственные
нужды
Гкал
3623
3740
Потери тепловой энергии в сетях
Гкал
7687
7750
%
16
17
Полезный отпуск тепловой энергии
Гкал
42554
37310
Расход натурального топлива
тонн
6620
6253
Калорийный эквивалент
1,37
1,37
Удельный расход условного топлива,
планируемый/фактический
кг у.т/Гкал
175,18 /
175,18
175,18 /
175,6
Электроэнергия - расход
кВт ч
1890000
2060000
Удельный расход
кВт ч/Гкал
36,5
42,2
Водоснабжение - расход воды
куб. м
91200
118400
Удельный расход
куб. м/Гкал
1762
2400
Водоотведение
куб. м
0
0
Себестоимость тепловой энергии
руб./Гкал
2441,45
2949,9
Тариф на тепловую энергию
руб./Гкал
1470,76
1760,26
Продолжительность отопительного
периода
час
5496
5496
Тепловые потери в тепловых сетях
2007 год
2008 год
2009 год
Нормативные тепловые потери, Гкал
7120,21
6914,48
4916,02
Фактические тепловые потери, Гкал
6193,7
7687
7750
Потери и затраты теплоносителя,
куб. м
111400
91200
118400
Расход электроэнергии при передаче
тепловой энергии, тыс. кВт ч
850
990
1099
Водоснабжение и водоотведение
Характеристика водозаборов
Наименование
Водозабор N 1
Количество скважин
17
в том числе рабочие
8
Проектная мощность, тыс. куб. м/сут.
3,8
Фактическая мощность, тыс. куб. м/сут.
2,67
Количество насосных станций
2
Насосы (марка и количество)
Глубинный ЭЦВ -
13 шт.
Хлораторные установки
-
Резервуары РЧВ
4
Характеристика системы водоснабжения и водоотведения
Год
Протяженность
водопроводных
сетей, км
В том числе
нуждающихся
в замене
Удельный вес
протяженности
водопроводных
сетей,
нуждающихся
в замене,
в общем
протяжении
водопроводных
сетей, %
Протяженность
канализационных
сетей
В том числе
нуждающихся
в замене
Удельный вес
протяженности
канализационных
сетей,
нуждающихся
в замене,
в общем
протяжении
канализационных
сетей, %
2008
29,0
15,0
51,7
22,0
19,2
87,2
2009
29,0
15,0
51,7
22,0
19,2
87,2
Электроснабжение
Балансы электроэнергии по годам
Виды энергоресурсов
Потребление по годам:
2007
2008
2009
Электроэнергия, млн. кВт ч
15,704
14,979
14,419
Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных
услуг в общих расходах организаций бюджетной сферы
Год
2007
(фактические)
2008
(фактические)
2009
(фактические)
2010
(прогноз)
2011
(прогноз)
Расходы на оплату
коммунальных услуг,
в тыс. рублей
11804
14309
17027,0
19000,0
21000,0
Доля расходов
на оплату коммунальных
услуг в общих
расходах, %
10,7
12
13
14,5
16,0
Показатели жилищного фонда МО
Жилищный фонд
Единица
измерения
Количество
Общая площадь с местами общего
пользования, всего
тыс. кв. м
84606
В том числе: - в капитальных зданиях
тыс. кв. м
84606
- во временных зданиях
тыс. кв. м
Количество квартир, всего
единиц
1953
В том числе в капитальных зданиях
единиц
1953
Количество капитальных жилых домов, всего
единиц
33
В том числе: - 16-этажных
единиц
-
- 10-этажных
единиц
-
- 9-этажных
единиц
-
- 7-этажных
единиц
-
- 5-этажных
единиц
3
- 4-этажных
единиц
30
- 3-этажных
единиц
-
- 2-этажных
единиц
-
- 1-этажных
единиц
-
Лифтовое хозяйство
Количество лифтов, всего по городу
единиц
-
В том числе: - пассажирские
единиц
-
- грузопассажирские
единиц
-
г. Зея
Среднегодовая численность постоянного населения города
Единицы измерения
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
тыс. чел.
27,5
27,2
26,995
26,805
26,706
26,568
Объем потребления основных видов топливно-энергетических
ресурсов на территории муниципального образования
Виды энергоресурсов
Потребление по годам:
2007
2008
2009
Электроэнергия, млн. кВт ч
64,540
64,750
64,850
Тепловая энергия, тыс. Гкал
247,6
285,9
282,9
Водоснабжение, тыс. куб. м
1766,0
1736,0
1627,0
Теплоснабжение
Характеристики системы теплоснабжения
Наименование
Котлоагрегат
Количество
Объем
отапливаемых
зданий,
куб. м
Протяженность
тепловых
сетей
от котельной,
км
Мощность
котельной,
Гкал/ч
Присоединенная
нагрузка,
Гкал/ч
Котельная N 12
КЕ 25/14с
1
434760,33
13837
86,00
17,89
КВТС-20
2
КВТС-30
1
Котельная N 11
КВТС-10
2
342810,90
15179
26,00
13,25
КЕ 10/14 (вод.)
1
Котельная N 10
КВТС-10
2
294235,70
16588
26,00
14,27
КЕ 10/14 (вод.)
1
Котельная N 8
"Универсал-6"
2
3978,00
615
0,40
0,34
Котельная N 7
КВ-1,1Р
2
ГВС
1875
2,40
0,70
Электрокотельная
п. Светлый
КЭВ 10000/6
9
1032752,6
32000
77,4
76,28
Электрокотельная
п. Временный
КЭВ 1500/6
3
258188
4,19
3,28
Характеристика электрооборудования угольных котельных
┌─────────┬────────────┬─────────────────┬────────────┬────────────┬──────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐
│Котельная│Максимальная│ Температурный │ Диаметр │ Диаметр │Количество, марка │Количество, марка│Количество, марка│Количество, марка│
│ │ тепловая │перепад котельной│ подающего │ обратного │ дутьевых │ дымососов, │сетевых насосов, │ подпиточных │
│ │ нагрузка │при максимальной │трубопровода│трубопровода│ вентиляторов, │ мощность │ мощность │насосов, мощность│
│ │ котельной, │часовой нагрузке.│ котельной, │ котельной, │ мощность │электродвигателей│электродвигателей│электродвигателей│
│ │ Гкал/час │ Разница │ мм │ мм │электродвигателей │ │ │ │
│ │ │ между подающим │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ и обратным │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ трубопроводами │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│N 10 │12,1 │30 (105 - 70) │1 - 325 │1 - 325 │2/ВДН-10/30 кВт, │2/ДН-15/75 кВт, │ЦН 630/105 - │К-80/100 - │
│ │ │ │ │ │1/ВДН-10/11 кВт │1/ДН-15/30 кВт │132 кВм - 2 шт., │30 кВт - 3 шт. │
│ │ │ │2 - 200 │2 - 200 │ │ │Д 320/55 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │75 кВт - 1 шт., │ │
│ │ │ │3 - 250 │3 - 250 │ │ │Д 570/90 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │200 кВт - 1 шт., │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Д 200/90 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │100 кВт - 1 шт. │ │
├─────────┼────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│N 11 │12,3 │30 (105 - 70) │400 │400 │2/ВДН-10/30 кВт, │3/ДН-15/75 кВт │Д 800/60 - │К-90/85 - │
│ │ │ │ │ │1/ВДН-10/11 кВт │ │250 кВт - 1 шт., │45 кВт - 2 шт. │
│ │ │ │ │ │ │ │Д 200/90 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │200 кВт - 2 шт. │ │
├─────────┼────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│N 12 │15,4 │30 (105 - 70) │500 │500 │3/ВДН-12,5/30 кВт,│1/ДН-15/75 кВт, │Д 320/50 - │К-90/50 - │
│ │ │ │ │ │1/ВДН-15/75 кВт │2/ДН-17-160 кВт, │55 кВт - 2 шт., │37 кВт - 2 шт. │
│ │ │ │ │ │ │1/ДН-19-200 кВт │Д 630/90 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │250 кВт - 2 шт., │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Д 630/125 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │250 кВт - 2 шт. │ │
└─────────┴────────────┴─────────────────┴────────────┴────────────┴──────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘
Водоснабжение и водоотведение
Основные технические показатели системы водоснабжения
Показатели
Единица
измерений
Количество
Год ввода
в эксплуатацию
I. Подъем
1.1. Установленная
производственная мощность,
в том числе:
тыс. куб. м/сут.
20,9
1982
Открытый источник
тыс. куб. м/сут.
20,0
1982
Подземный источник
тыс. куб. м/сут.
0,9
1973 - 1992
Смешанный источник
тыс. куб. м/сут.
-
-
1.2. Водовод сырой воды
км
19,8
1982 - 1991
1.3. Резервуары приема
и хранения воды
шт./тыс. куб. м
6/7
1982 - 1986
1.4. Установленная мощность
насосных станций первого подъема
тыс. куб. м
20
1982
1.5. Установленная мощность
насосных станций второго подъема
тыс. куб. м
20
1982
II. Водопроводные очистные сооружения
2.1. Установленная
производственная мощность очистных
сооружений
тыс. куб. м/сут.
12,0
1982
2.2. Количество лабораторий /
количество анализов
шт./шт.
2/57232
1982
3. Водопроводная сеть
3.1. Установленная
производственная мощность
водопровода
тыс. куб. м/сут.
12,0
1969 - 1991
3.2. Общая протяженность
водоводов, в том числе:
км
80,5
Уличной водопроводной сети
км
34,6
1969 - 1991
Внутриквартальной и внутридворовой
сети
км
45,9
1969 - 2007
Основные технические показатели системы водоотведения
┌──────────────────────────────┬────────────────┬──────────┬──────────────┐
│ Показатели │ Единица │Количество│ Год ввода │
│ │ измерения │ │в эксплуатацию│
├──────────────────────────────┴────────────────┴──────────┴──────────────┤
│Канализационные сети │
├──────────────────────────────┬────────────────┬──────────┬──────────────┤
│том числе: │км │73,3 │1962 - 1995 │
├──────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┤
│Главный коллектор │км │31,7 │1982 │
├──────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┤
│Уличная канализационная сеть │км │23 │1962 - 1986 │
├──────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┤
│Внутриквартальная сеть │км │18,6 │1962 - 1995 │
├──────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┤
│Канализационные насосные │тыс. куб. м/сут.│12,0 │1962 - 1995 │
│станции │ │ │ │
├──────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┤
│Установленная пропускная │тыс. куб. м/сут.│12,0 │1982 │
│способность очистных │ │ │ │
│сооружений │ │ │ │
├──────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┤
│Количество лабораторий │шт. │1 │1982 │
├──────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┤
│Количество анализов │шт. │57232 │ │
└──────────────────────────────┴────────────────┴──────────┴──────────────┘
Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных
услуг в общих расходах организаций бюджетной сферы
Год
2009
(факт)
2010
(прогноз)
2011
(прогноз)
Расходы на оплату коммунальных услуг,
в тыс. рублей
48251
54282
57404
Доля расходов на оплату коммунальных
услуг в общих расходах, %
10
9,8
9,2
г. Тында
Среднегодовая численность постоянного населения по годам
Наименование
Единицы
измерения
2005
2006
2007
2008
2009
Городское население
тыс. чел.
39067
38716
38334
37871
37592
Объем потребления основных видов топливно-энергетических
ресурсов на территории муниципального образования
Виды энергоресурсов
Потребление по годам:
2007
2008
2009
Электроэнергия, млн. кВт ч
93,2
94,4
97,1
Тепловая энергия, тыс. Гкал
709,2
702,6
697,4
Водоснабжение, тыс. куб. м
5240
4550
4082
Структура потребителей основных видов
топливно-энергетических ресурсов
Направления потребления
Доля в суммарном объеме
потребления, в процентах
Всего
в топливном
эквиваленте
электрической
энергии
и тепла
электрической
энергии
тепла
газа
Промышленность
0
0
0
0
Топливно-энергетический
комплекс
10
10
0
10
Сельское хозяйство
0
0
0
0
Население и жилищно -
коммунальная сфера
60
60
0
60
Социальная сфера
10
10
0
10
Строительство
0
0
0
0
Прочие
20
20
0
20
Всего
100
100
100
100
Структура производства тепловой энергии
в г. Тында, тыс. Гкал
Показатель
Годы
2007
2008
2009
Производство, всего
709,3
702,6
697,4
В том числе:
Центральная котельная
705,2
698,5
693,3
Котельные ГорЭТС
4,1
4,1
4,1
Количество и мощность котельных
Показатель
Число
отопительных
котельных
Суммарная
мощность,
Гкал/час
Годовой отпуск
тепловой
энергии, Гкал
От 3 до 20 Гкал/час
3
10,35
4,1
От 20 до 100 Гкал/час
1
413,824
256,912
Всего
4
424,174
261,012
Тепловые потери в тепловых сетях
Показатель
2008 год
2009 год
2010 год
Нормативные тепловые потери, Гкал
97312
Фактические тепловые потери, Гкал
96256
Потери и затраты теплоносителя,
куб. м
232939,8
Расход электроэнергии при передаче
тепловой энергии, тыс. кВт час
19381,1
Характеристика водозаборов
Наименование
Водозабор
"Нижний
Шахтаум"
Водозабор
"Средний
Шахтаум"
Водозабор
"Новый
Шахтаум"
Водозабор
"Пос. МК-147"
Всего
Количество скважин
3
7
11
2
23
В том числе рабочие
3
7
9
2
21
Проектная мощность,
тыс. куб. м/сут.
3,2
11,0
9,5
0,250
23,95
Фактическая мощность,
тыс. куб. м/сут.
2,9
7,1
6,1
0,120
16,22
Количество насосных
станций второго подъема
1
1
1
1
4
Насосы Д 200/90
1
4
5
Д 315/71
1
3
4
ЦНС 180/85
1
2
3
К20/30/К30/45
2
2
Хлораторные установки
АХВ 1000, до 12 кг
хлора
1
1
2
Резервуары РЧВ
2 x 250 куб. м
2 x 250 куб. м
2 x 250 куб. м
2 x 100 куб. м
Показатели эффективности производства тепловой энергии на ЦК
Показатели
Единица
измерения
2008 г.
2009 г.
Выработка тепловой энергии (всего)
Гкал
818543
813395
Расход тепловой энергии
на собственные нужды
Гкал
57298
58200
Потери тепловой энергии в сетях
Гкал
56013
55020
%
7,4
7,1
Полезный отпуск тепловой энергии
Гкал
705232
698584
Расход натурального топлива
тонн
166477
170058
Калорийный эквивалент
0,8
0,8
Удельный расход условного топлива,
план/факт
кг у.т./Гкал
166,3
167,2
Электроэнергия - расход
кВт ч
64539
79171,4
Удельный расход
кВт ч/Гкал
42,6
45,2
Водоснабжение - расход воды
куб. м
5053,5
5782
Удельный расход
куб. м/Гкал
0,5
0,44
Себестоимость тепловой энергии
руб./Гкал
774,93
1233,55
Тариф на тепловую энергию
руб./Гкал
918,82
1013,91
Продолжительность отопительного
периода
час
5856
6096
Характеристика системы водоснабжения и водоотведения
Год
Протяженность
водопроводных
сетей, км
В том числе
нуждающихся
в замене
Удельный вес
протяженности
водопроводных
сетей,
нуждающихся
в замене,
в общем
протяжении
водопроводных
сетей, %
Протяженность
канализационных
сетей
В том числе
нуждающихся
в замене
Удельный вес
протяженности
канализационных
сетей,
нуждающихся
в замене,
в общем
протяжении
канализационных
сетей, %
2008
111,4
44,5
40
51,8
21,7
42
2009
111,4
50,1
45
51,8
24,9
48
Сводный расчет расходов и потерь электроэнергии на 2010 год
Виды неучтенных
расходов и потерь
электроэнергии
Объем
на 2011 год,
тыс. куб. м
Объем
на 2012 год,
тыс. куб. м
Объем
на 2013 год,
тыс. куб. м
Объем
на 2014 год,
тыс. куб. м
Потери электроэнергии
в ТП, сетях
и электрооборудовании
18208
18151
18126
18000
Расход электроэнергии
на собственные нужды
145
145
145
145
Итого
18353
18296
18145
18145
Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях
N
п/п
Статья приход/расход
Предшествующие
годы
Отчетный
(базовый)
год
Прогноз на последующие годы
2007
2008
2009
2010
2011
1.
Приход
1.1.
Сторонний источник
120845
121162
121390
121452
120845
120845
Итого суммарный приход
120845
121162
121390
121452
120845
120845
2.
Расход
2.1.
Расход на собственные
нужды
145
145
136
185
145
2.2.
Субабоненты (сторонние
потребители)
20036
27818
26806
24193
20036
2.3.
Фактические (отчетные)
потери
20181
27963
26942
24378
20181
Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных
услуг в общих расходах организаций бюджетной сферы
Год
2007
(фактические)
2008
(фактические)
2009
(фактические)
2010
(прогноз)
2011
(прогноз)
Расходы на оплату
коммунальных услуг,
в тыс. рублей
60247
64021
67612
71668
Доля расходов на оплату
коммунальных услуг
в общих расходах, %
25
25
25
25
Жилой фонд города характеризуется следующими показателями
Жилищный фонд
Общая площадь с местами общего пользования,
всего
тыс. кв. м
892,2
в том числе: - в капитальных зданиях
тыс. кв. м
763,24
- во временных зданиях
тыс. кв. м
128,96
Количество квартир, всего
единиц
14957
в том числе в капитальных зданиях
единиц
12207
Количество капитальных жилых домов, всего
единиц
505
в том числе: - 16-этажных
единиц
4
- 10-этажных
единиц
1
- 9-этажных
единиц
89
- 7-этажных
единиц
1
- 5-этажных
единиц
38
- 4-этажных
единиц
13
- 3-этажных
единиц
10
- 2-этажных
единиц
71
- 1-этажных
единиц
278
Лифтовое хозяйство
Количество лифтов, всего по городу
единиц
230
в том числе: - пассажирские
единиц
195
- грузопассажирские
единиц
5
Доля расходов домохозяйств г. Тында на оплату
жилищно-коммунальных услуг
Год
2007
2008
2009
2010
Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных
услуг, в процентах
11,8
12
13
14,6
Город Шимановск
Неэффективное использование топлива и других энергоресурсов обусловлено несовершенством действующих правовых, управленческих, финансово-экономических и ценовых механизмов. Энергозатратность производства определяется постоянно возрастающей долей устаревших производственных фондов, изношенностью оборудования. Отсутствие финансовых средств тормозит внедрение энергосберегающих технологий.
Пгт Прогресс
Теплоснабжение в муниципальном образовании пгт Прогресс осуществляется ОАО "Дальневосточная генерирующая компания", ООО "Теплосервис", ФГУ - комбинат "Амурский Росрезерв". Энергоснабжение объектов жилищного хозяйства и социальной сферы осуществляет ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания", гарантирующий поставщик - ОАО "ДЭК" "Амурэнергосбыт". Основной объем выработки тепловой энергии осуществляется на привозном топливе - угле. В рабочем поселке имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов.
На январь 2010 года перечень муниципальных зданий включал 25 объектов с охватываемой отапливаемой площадью 33,1 тыс. м. Годовое энергопотребление муниципалитета составляет за 2009 г. - 1095367 кВт ч (1095,4 МВт ч электрической энергии) на сумму 3709,6 тыс. рублей. Годовое потребление тепловой энергии муниципалитетом за 2009 г. составило 9838,0 Гкал на сумму 7693,1 тыс. руб. Муниципальные здания находятся в оперативном управлении муниципальных учреждений.
Годовое потребление тепловой и электрической энергии на коммунальные нужды муниципальных зданий приведено ниже.
Годовое потребление тепловой энергии муниципальными
учреждениями рабочего поселка (пгт) Прогресс в Гкал
10600 ┤ 10519
│ ┌─────┐
10400 ┤ │ │
│ │ │
10200 ┤ │ │
│ │ │
10000 ┤ │ │
│ 9838 │ │
9800 ┤ 9627 ┌─────┐ │ │
│ ┌─────┐ │ │ │ │
9600 ┤ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
9400 ┤ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
9200 ┤ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
9000 ┼─┴─────┴┬┴─────┴┬┴─────┼──────┐
2008 2009 2010
Годовое потребление электрической энергии муниципальными
учреждениями рабочего поселка (пгт) Прогресс в тыс. кВт
1400 ┤ 1356
│ ┌─────┐
│ │ │
1200 ┤ 1187 │ │
│ ┌─────┐ 1095 │ │
│ │ │ ┌─────┐ │ │
1000 ┤ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
800 ┤ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
600 ┤ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
400 ┤ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
200 ┤ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
0 ┼─┴─────┴┬┴─────┴┬┴─────┴┬──────┐
2008 2009 2010
Затраты на оплату электрической и тепловой энергии муниципальных учреждений за 2009 г. составили 11402,7 тыс. рублей, что составляет 6% от расходов бюджета.
Город Райчихинск
Кризисное состояние жилищно-коммунальной инфраструктуры связано с высокими затратами на добычу подземных вод, высокой степенью износа основных фондов, большими потерями воды и тепла. Производство тепловой энергии осуществляется на 12 котельных города, где установлен 31 котел, из которых 9 являются паровозными. Все котельные работают на буром угле марки 2БР. Тепловые сети города Райчихинск строились поэтапно - с 1946 по 1998 год. Значительная часть (80%) была построена до 1980 года. Теплоизоляционное покрытие в основном состоит из минераловатного слоя, покрытого рубероидом. Техническое состояние теплоизоляции подземных участков неудовлетворительное, так как со временем изоляция разложилась. Состояние изоляции надземных участков удовлетворительное, так как ежегодно производится ее ремонт.
Водоснабжение города Райчихинск и прилегающих поселков осуществляется за счет подъема подземных вод из артезианских скважин. Вода из скважин подается в резервуары чистой воды, после чего насосами станции второго подъема перекачивается в общую водопроводную сеть. Также имеются обособленные водозаборы (пос. Угольный, пос. Зельвино, ЭМЗ, улица Загородная, пос. Север). Водоснабжение потребителей дополнительно осуществляется насосными станциями в пос. Широкий. Протяженность всех водоводов составляет более 88,4 км, степень износа - 66,4%. 16 км водопроводных сетей относится к категории ветхих. Станции водоподготовки отсутствуют. На обслуживании находится 25 насосных станций с 49 водозаборными артезианскими скважинами. Глубина скважин до 400 м. Все скважины оборудованы насосными агрегатами типа ЭЦВ. Станции 2-го подъема оборудованы насосами типа ЦНС-60/66 и ЦНС-38/44.
В городе Райчихинск 214 многоквартирных домов. При этом необходимо установить 104 прибора учета холодной воды, 104 прибора учета горячей воды, 210 приборов учета тепловой энергии и 26 приборов учета электрической энергии.
Город Благовещенск
Годовое потребление электроэнергии муниципальными учреждениями в 2009 году составило 18211 тыс. кВт ч, тепловой энергии - 122455 Гкал, воды - 493,4 тыс. куб. м. На обеспечение энергетическими ресурсами из городского бюджета направлено 209 млн. руб., что составляет 8,4% от общих расходов бюджета муниципального образования.
Оценка сложившейся ситуации по районам
Белогорский район
Среднегодовая численность постоянного населения
Наименование
Единицы
измерения
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Городское население
тыс. чел.
-
-
-
-
-
-
Сельское население
тыс. чел.
23,4
23,2
23,0
22,8
22,7
22,7
Динамика муниципального продукта (МП)
Год
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
МП, млн. руб.
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
Объем потребления основных видов топливно-энергетических
ресурсов на территории Белогорского района
Виды энергоресурсов
Потребление по годам:
2007
2008
2009
Электроэнергия, млн. кВт. ч
25,42
27,66
33,04
Тепловая энергия, тыс. Гкал
62,4
62,4
62,4
Природный газ, куб. м
-
-
-
Водоснабжение, куб. м
340,6
340,6
340,6
Динамика энергоемкости МП
Год
2007
2008
2009
МП, млн. руб.
300,0
300,0
300,0
Потребление ТЭР, тыс. т у.т.
25,7
25,7
25,7
Энергоемкость, кг у.т./1000 руб.
77
82
80
Теплоемкость, тыс. Гкал/млн. руб.
0,208
0,208
0,208
Структура потребителей основных видов
топливно-энергетических ресурсов (ТЭР)
Направления потребления
Доля в суммарном объеме
потребления, в процентах
Всего
в топливном
эквиваленте
электрической
энергии
и тепла
электрической
энергии
тепла
газа
Промышленность
5,0
3,5
0
4,1
Топливно-энергетический комплекс
29,7
0,5
0
11,6
Сельское хозяйство
0,02
0,01
0
0,01
Население и жилищно-коммунальная
сфера
48,0
53,1
0
51,1
Социальная сфера
9,0
35,0
0
25,1
Строительство
0,0
0,0
0
0,0
Прочие
8,3
7,9
0
8,0
Всего
100
100
0
100,0
Структура производства тепловой энергии, Гкал
Показатель
Годы
2007
2008
2009
Производство, всего
62,4
62,4
62,4
В том числе:
-
-
-
ТЭС
-
-
-
Котельные
62,4
62,4
62,4
Электрокотельные
-
-
-
Прочие
-
-
-
Количество и мощность котельных
Показатель
Число
отопительных
котельных
Суммарная
мощность,
Гкал/час
Годовой отпуск
тепловой энергии,
Гкал
До 3 Гкал/час
19
23,18
29039
От 3 до 20 Гкал/час
3
37,14
33361
От 20 до 100 Гкал/час
0
0
0
Всего
22
60,32
62400
Зейский район
Территория Зейского района занимает площадь 87,5 тыс. кв. км, на которой проживают 19997 человек. В районе 22 сельских образования со статусом сельского поселения, в состав которых входят 33 сельских поселения.
За последние три года численность населения в сельских поселениях остается на уровне 2000 - 2100 человек.
Выработку и передачу тепловой энергии, электрической энергии, водоснабжение и водоотведение для населения и учреждений бюджетной сферы обеспечивают 35 котельных (из них 17 работают на угле, 1 - на судовом топливе и 17 котельных - на дровах), 41 водозаборная скважина, 5 водоочистных комплексов, 2 стационарные и 8 передвижных дизельных электростанций. Учреждения бюджетной сферы, имеющие небольшие обогреваемые площади, отапливались от местного отопления.
Отапливаемая жилая площадь в сельских поселениях района составляет 194 тыс. кв. м, протяженность тепловых сетей - 74 км, сетей водоснабжения - 68 км, водоотведения - 30 км, электросетей - 76 км. В 9 населенных пунктах осуществляется подвоз воды, ее ежегодный объем составляет около 50 тыс. куб. м.
Ежегодный расход топлива на выработку тепловой энергии составляет 45 тыс. тонн угля, 3165 тонн судового топлива и 16,3 тыс. куб. м дров, 520 куб. м дизельного топлива и 8 куб. м дизельного масла завозится в п. Снежногорский для работы электростанции.
Мазановский район
Среднегодовая численность постоянного населения
Наименование
Единицы
измерения
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Сельское население
Тыс. чел.
15,1
15,0
14,9
14,9
Муниципальный продукт (МП) Мазановского района (%)
Обрабатывающие производства
15,9
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
9,1
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
54,5
Транспорт и связь
1,7
Оптовая и розничная торговля
6,8
Прочие (малые предприятия, строительство)
6,9
Итого
100
Объем потребления основных видов
топливно-энергетических ресурсов
Виды энергоресурсов
Потребление по годам:
2007
2008
2009
Электроэнергия, тыс. кВт ч
37841
3954
4681
Тепловая энергия, тыс. Гкал
4156
4258
4447
Структура потребителей основных видов
топливно-энергетических ресурсов
Направления потребления
Доля в суммарном объеме
потребления, в процентах, %
теплоэнергия
Население и жилищно-коммунальная
сфера
39
Социальная сфера
25
Прочие
36
Всего
100
Структура производства тепловой энергии
в Мазановском районе, Гкал
Показатель
Годы
2007
2008
2009
Котельные
32,8
32,9
35,2
Количество и мощность котельных
Показатель
Число отопительных
котельных
Суммарная мощность,
Гкал/час
Годовой отпуск
тепловой энергии,
Гкал
До 3 Гкал/час
33
44,39
33,1
Показатели эффективности производства
тепловой энергии на котельных
Показатели
Единица
измерения
2008 г.
2009 г.
Выработка тепловой энергии (всего)
Гкал
32940
32999
Расход тепловой энергии
на собственные нужды
Гкал
2367
2398
Потери тепловой энергии в сетях
Гкал
2813,3
3423,9
%
8,5
10,37
Полезный отпуск тепловой энергии
Гкал
28258
28594
Расход натурального топлива
тонн
20914
19864
Калорийный эквивалент
390
362
Фактический удельный расход
условного топлива
кг у.т./Гкал
953,2
964,6
Электроэнергия, расход
кВт ч
996520
1045125
Удельный расход
кВт ч/Гкал
59,4
61,4
Водоснабжение, расход воды
куб. м
45710
46951
Удельный расход
куб. м/Гкал
13,8
14,2
Продолжительность отопительного
периода
час
5496
5496
Ромненский район
Среднегодовая численность постоянного населения по годам
Наименование
Единицы
измерения
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Сельское население
чел.
11098
11654
10639
10454
10876
10509
Муниципальный продукт (МП) Ромненского района (%)
Обрабатывающие производства
5,0
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
6,0
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
63,5
Транспорт и связь
1,0
Оптовая и розничная торговля
7,8
Прочие (малые предприятия, строительство)
16,7
Итого
100
Динамика муниципального продукта (МП)
Год
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
МП, млн. руб.
496,14
869,85
746,86
869,31
920,59
984,12
1003,26
1093,28
Объем потребления основных видов
топливно-энергетических ресурсов
Виды энергоресурсов
Потребление по годам:
2007
2008
2009
Электроэнергия, тыс. кВт ч
1,9
1,8
1,8
Тепловая энергия, тыс. Гкал
32,6
33,1
35,5
Динамика энергоемкости МП приведена в следующей таблице:
Год
2007
2008
2009
МП, млн. руб.
496,14
869,85
746,86
Электроемкость, тыс. кВт ч/млн. руб.
0,004
0,002
0,002
Теплоемкость, тыс. Гкал/млн. руб.
0,07
0,04
0,04
Структура потребителей основных видов
топливно-энергетических ресурсов
Направления потребления
Доля в суммарном объеме
потребления, в процентах
Всего
в топливном
эквиваленте
электрической
энергии
и тепла
электрической
энергии
тепла
газа
Топливно-энергетический
комплекс
1
1
-
Население и жилищно -
коммунальная сфера
46
46
-
Социальная сфера
21
21
-
Прочие
32
32
-
Всего
100
100
100
100
Структура производства тепловой энергии
в Ромненском районе, Гкал
Показатель
Годы
2007
2008
2009
Котельные
32,6
33,1
35,5
Количество и мощность котельных
Показатель
Число
отопительных
котельных
Суммарная
мощность, Гкал/час
Годовой отпуск
тепловой
энергии, Гкал
До 3 Гкал/час
22
42,5
31,7
Показатели эффективности производства
тепловой энергии на котельных
Показатели
Единица измерения
2008 г.
2009 г.
Выработка тепловой энергии (всего)
Гкал
33189
35454
Расход тепловой энергии на собственные
нужды
Гкал
1362
1490
Потери тепловой энергии в сетях
Гкал
5360
5392
%
16,2
15,2
Полезный отпуск тепловой энергии
Гкал
26467
28594
Расход натурального топлива
тонн
20914
22925
Калорийный эквивалент
391
363
Удельный расход условного топлива,
плановый/фактический
кг у.т./Гкал
225/236
224/237
Электроэнергия - расход
кВт ч
1566700
1742700
Удельный расход
кВт ч/Гкал
47
49
Водоснабжение - расход воды
куб. м
102599
103605
Удельный расход
куб. м/Гкал
31
30
Водоотведение
куб. м
Себестоимость тепловой энергии
руб./Гкал
1628,65
1894,93
Тариф на тепловую энергию
руб./Гкал
1562,20
1727,02
Продолжительность отопительного периода
час
5496
5496
Тепловые потери в тепловых сетях
Показатель
2007 год
2008 год
2009 год
Нормативные тепловые потери, Гкал
5301
5301
4931
Фактические тепловые потери, Гкал
5478
5360
5392
Потери и затраты теплоносителя,
куб. м
2200
2200
2200
Расход электроэнергии при передаче
тепловой энергии, тыс. кВт ч
1943,7
1566,7
1742,7
Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных
услуг в общих расходах организаций бюджетной сферы
Год
2008
(фактические)
2009
(фактические)
2010
(прогноз)
2011
(прогноз)
Расходы на оплату
коммунальных услуг,
в тыс. рублей
21,5
29,6
34,9
36,9
Доля расходов на оплату
коммунальных услуг
в общих расходах, %
14
14
14
14
Тамбовский район
Муниципальными учреждениями в 2009 г. потреблено электрической энергии в размере 1,1 млн. кВт ч, что составляет 33,5 млн. руб. Израсходовано воды 62961 куб. м на сумму 7,8 млн. руб. Тепловой энергии потреблено 19895 Гкал на сумму 18,3 млн. руб. В целом бюджетные расходы на обеспечение жизнедеятельности муниципальных учреждений составляют до 60 млн. руб.
Бурейский район
Среднегодовая численность постоянного населения по годам
Наименование
Единицы
измерения
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Всего по району
тыс. чел.
28,4
28,4
28,6
28,64
28,51
28,7
Городское население
тыс. чел.
21,5
21,5
21,7
21,74
21,7
21,8
Сельское население
тыс. чел.
6,9
6,9
6,9
6,9
6,8
6,9
Структура объема производства товаров, работ услуг
по видам экономической деятельности
Показатели
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
Добыча полезных ископаемых
147,9
1,6
209,1
2,0
35,5
0,5
10,0
0,1
Обрабатывающие производства
1029,9
11,1
1234,1
11,8
766,9
7,9
598,0
6,5
Производство и передача
электроэнергии, тепла, воды
2170,1
23,4
2478,0
23,7
2608,2
37,5
4292,8
46,8
В том числе коммунальный
комплекс
193,1
2,1
287,0
2,75
290,1
3,0
292,8
3,2
Итого, промышленность
3347,9
36,1
3921,2
37,5
3410,6
45,9
4900,8
53,4
Вид деятельности
"строительство"
3696,0
39,8
3454
33,1
2262,5
23,5
1055,4
11,5
Сельское хозяйство
421,2
4,5
609,0
5,8
525,0
5,4
572,0
6,2
Малые предприятия
514,2
5,5
868,7
8,3
761,8
7,9
831,1
9,0
Платные услуги
255,0
2,75
312,2
3,0
165,2
1,7
179,4
1,9
Оборот розничной торговли
1034,7
11,1
1277,4
12,2
1491,8
15,5
1640,0
17,9
Итого по району
9269,0
100
10442,5
100
9616,9
100
9178,7
100
Объем потребления основных видов топливно-энергетических
ресурсов на территории муниципального образования
Виды энергоресурсов
Потребление по годам:
2007
2008
2009
2010
Электроэнергия, млн. кВт ч
73,100
71,758
Тепловая энергия, тыс. Гкал
270,7
262,7
238,2
246,3
Водоснабжение, тыс. куб. м
1245,9
1238,7
1232,6
1194,7
Структура потребителей основных видов
топливно-энергетических ресурсов
Направления потребления
Доля в суммарном объеме
потребления, в %
электрической энергии
тепла
Промышленность
27,0
22,1
Сельское хозяйство
7,0
0,9
Население и жилищно-коммунальная
сфера
34
54,4
Социальная сфера
14,9
10,5
Строительство
12,1
9,1
Прочие
5,0
3,0
Всего
100
100
Структура производства тепловой энергии, Гкал
Показатель
Годы
2007
2008
2009
Производство, всего
302100
299300
264800
В том числе:
Котельные (твердое топливо)
183051,2
175672,3
138216,12
УММП "Бурейский хлеб"
2415,8
2415,8
2585,28
Котельные (мазут)
36500
35558,9
37669,6
Электрокотельные
80133
85653
86329
Количество и мощность котельных
Показатель
Число
отопительных
котельных
Суммарная
мощность,
Гкал/час
Годовой отпуск
тепловой энергии,
Гкал
До 3 Гкал/час
20
27,2
66847,1
От 3 до 20 Гкал/час
8
59,8
85023,9
От 20 до 100 Гкал/час
1
32,6
86329
Всего
29
119,6
238200
Тепловые потери в тепловых сетях
Показатель
2007 год
2008 год
2009 год
Нормативные тепловые потери, Гкал
23533,8
21500,57
24880,47
Фактические тепловые потери, Гкал
31200
41248,85
41915,47
Потери и затраты теплоносителя,
куб. м
26655
26155
27935
Расход электроэнергии при передаче
тепловой энергии, тыс. кВт ч
4174,7
4339,84
4269,9
Характеристика водозаборов
Наименование
Водозабор
"Новобурейский"
Водозабор
"Талакан"
Всего
Количество скважин
10
-
10
в том числе рабочие
8
-
8
Проектная мощность,
тыс. куб. м/сут.
5
4,5
9,5
Фактическая мощность,
тыс. куб. м/сут.
3,2
4,0
7,2
Количество насосных станций
1
1
2
Насосы (марка и количество)
6
4
10
Хлораторные установки
1
-
1
Резервуары РЧВ
2
2
4
Характеристика системы водоснабжения и водоотведения
Год
Протяженность
водопроводных
сетей, км
В том числе
нуждающихся
в замене
Удельный вес
протяженности
водопроводных
сетей,
нуждающихся
в замене,
в общем
протяжении
водопроводных
сетей, %
Протяженность
канализационных
сетей
В том числе
нуждающихся
в замене
Удельный вес
протяженности
канализационных
сетей,
нуждающихся
в замене,
в общем
протяжении
канализационных
сетей, %
2008
94,6
8,6
9,1
35,4
2,9
8,2
2009
94,6
8,6
9,1
35,4
2,9
8,2
Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных
услуг в общих расходах организаций бюджетной сферы
Год
2007
(фактические)
2008
(фактические)
2009
(фактические)
2010
(прогноз)
2011
(прогноз)
Расходы на оплату
коммунальных услуг,
в тыс. рублей
56685,9
60099,5
60573
66048,8
79258,5
Доля расходов
на оплату коммунальных
услуг в общих
расходах, %
11,56
8,45
8,4
13,33
17,83
Показатели жилищного фонда Бурейского
муниципального района
Жилищный фонд
Ед.
измерения
Количество
Общая площадь с местами общего
пользования, всего
тыс. кв. м
415,3
в том числе: - в капитальных зданиях
тыс. кв. м
387,3
- во временных зданиях
тыс. кв. м
27,8
Количество квартир, всего
единиц
8105
в том числе в капитальных зданиях
единиц
7055
Количество капитальных жилых домов, всего
единиц
907
в том числе:
5-этажных
единиц
54
4-этажных
единиц
13
3-этажных
единиц
16
2-этажных
единиц
107
1-этажных
единиц
717
Магдагачинский район
Среднегодовая численность постоянного населения по годам
Наименование
Единицы
измерения
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Городское население
тыс. чел.
18,3
17,1
15,8
15,75
15,6
15,6
Сельское население
тыс. чел.
8,9
8,7
8,3
8,3
8,5
8,5
Динамика муниципального продукта
Год
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
МП, млн. руб.
22913,1
17439,3
15459,1
18181,9
19315,4
20003,3
22044,0
22967,7
Объем потребления основных видов топливно-энергетических
ресурсов на территории муниципального образования
Виды энергоресурсов
Потребление по годам:
2007
2008
2009
Электроэнергия, млн. кВт ч
32,4
30,2
31,9
Тепловая энергия, тыс. Гкал
117,0
117,3
117,3
Природный газ, куб. м
0
0
0
Водоснабжение, куб. м
121232,8
119003,3
123456,7
Динамика энергоемкости МП в Магдагачинском районе
Год
2007
2008
2009
МП, млн. руб.
334,3
337,1
340,7
Потребление ТЭР, тыс. т у.т.
63,9
59,9
60,4
Энергоемкость, кг у.т./1000 руб.
773,1
778,4
778,2
Электроемкость, тыс. кВт ч /
млн. руб.
31,6
33,5
33,2
Теплоемкость, тыс. Гкал/млн. руб.
21,3
22,2
22,3
Структура потребителей основных видов
топливно-энергетических ресурсов
Направления потребления
Доля в суммарном объеме
потребления, в процентах
Всего
в топливном
эквиваленте
электрической
энергии
и тепла
электрической
энергии
тепла
газа
Промышленность
10
5
0
10
Топливно-энергетический
комплекс
30
5
0
30
Сельское хозяйство
5
5
0
5
Население и жилищно -
коммунальная сфера
40
60
0
40
Социальная сфера
10
20
0
10
Строительство
0
0
0
0
Прочие
5
5
0
5
Всего
100
100
0
100
Структура производства тепловой энергии
в Магдагачинском районе, Гкал
Показатель
Годы
2007
2008
2009
Производство, всего
119,1
118,7
116,5
В том числе:
ТЭС
0
0
0
Котельные
119,1
118,7
116,5
Электрокотельные
0
0
0
Прочие
0
0
0
Количество и мощность котельных
Показатель
Число
отопительных
котельных
Суммарная
мощность,
Гкал/час
Годовой отпуск
тепловой
энергии, Гкал
До 3 Гкал/час
33
148,5
836797,5
От 3 до 20 Гкал/час
4
35,9
202296,5
От 20 до 100 Гкал/час
0
Всего
37
184,4
1039094
Показатели эффективности производства
тепловой энергии на котельной
Показатели
Единица
измерения
2008 г.
2009 г.
Выработка тепловой энергии (всего)
Гкал
118327
116544
Расход т/энергии на собственные
нужды
Гкал
23127
23127
Потери т/энергии в сетях
Гкал
38415
39234
%
32,4
33,6
Полезный отпуск т/энергии
Гкал
117,3
117,3
Расход натурального топлива
тонн
61527
60439
Калорийный эквивалент
1,1
1,1
Электроэнергия, расход
кВт ч
3415
3557
Водоснабжение, расход воды
куб. м
137
141
Удельный расход
куб. м/Гкал
Водоотведение
куб. м
96
96
Продолжительность отопительного
периода
час
5760
5760
Тепловые потери в тепловых сетях
Показатель
2007 год
2008 год
2009 год
Нормативные тепловые потери, Гкал
5315
5315
5315
Фактические тепловые потери, Гкал
38914
38415
39234
Потери и затраты теплоносителя,
куб. м
467395
533716
178315
Расход электроэнергии при передаче
тепловой энергии, тыс. кВт ч
34,1
34,7
34,5
Характеристика водозаборов
Наименование
Водозабор
Количество скважин
21
в том числе рабочие
7
Проектная мощность, тыс. куб. м/сут.
67200
Фактическая мощность, тыс. куб. м/сут.
4260,5
Количество насосных станций
3
Насосы (марка и количество)
ЦНСД-1500-200-120 - 4 шт.
Хлораторные установки
1
Резервуары РЧВ
8
Характеристика системы водоснабжения и водоотведения
Год
Протяженность
водопроводных
сетей, км
В том числе
нуждающихся
в замене
Удельный вес
протяженности
водопроводных
сетей,
нуждающихся
в замене,
в общем
протяжении
водопроводных
сетей, %
Протяженность
канализационных
сетей
В том числе
нуждающихся
в замене
Удельный вес
протяженности
канализационных
сетей,
нуждающихся
в замене,
в общем
протяжении
канализационных
сетей,%
2008
71
3,7
5,2
33,8
2,5
7,4
2009
71
3,7
5,2
33,8
2,5
7,4
Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных
услуг в общих расходах организаций бюджетной сферы
Год
2007
(факт)
2008
(факт)
2009
(факт)
2010
(прогноз)
2011
(прогноз)
Расходы на оплату
коммунальных услуг,
в тыс. рублей
36941,5
38766,6
40231,7
42413,1
43,879,9
Доля расходов
на оплату коммунальных услуг
в общих расходах, %
60
63
67
69
70
Показатели жилищного фонда МО
Жилищный фонд
Единица
измерения
Количество
Общая площадь с местами общего
пользования, всего
тыс. кв. м
287,315
в том числе: - в капитальных зданиях
тыс. кв. м
221,616
- во временных зданиях
тыс. кв. м
65,699
Количество квартир, всего
единиц
6549
в том числе в капитальных зданиях
единиц
6549
Количество капитальных жилых домов, всего
единиц
659
в том числе: - 5-этажных
единиц
72
- 4-этажных
единиц
7
- 3-этажных
единиц
23
- 2-этажных
единиц
215
- 1-этажных
единиц
342
Доля расходов домохозяйств Магдагачинского района
на оплату жилищно-коммунальных услуг
Год
2007
2008
2009
2010
Доля расходов на оплату жилищно -
коммунальных услуг, в процентах
66
70
68
73
Михайловский район
Объем потребления основных видов топливно-энергетических
ресурсов на территории Михайловского района
Виды энергоресурсов
Потребление по годам:
2007
2008
2009
Электроэнергия, млн. кВт ч
-
13,38
14,9
Тепловая энергия, тыс. Гкал
44
44
45
Водоснабжение, куб. м
197
198
207
Структура потребителей основных видов ТЭР
Объем годового потребления тепловой
энергии
2007
2008
2009
Бюджетные учреждения, тыс. Гкал
21,62
21,62
21,62
Население, тыс. Гкал
21,5
20,1
19,9
Прочие, тыс. Гкал
0,88
2,28
3,48
Структура производства ТЭР в Михайловском районе
Наименование
теплоснабжающего
предприятия
Наименование котельной
(мощность)
Отпущено
тепловой
энергии,
Гкал
в 2009 г.
Протяженность
тепловых
сетей, км
Износ
тепловых
сетей, %
1. МУП "Коммунальные
услуги"
1. Юбилейная (3,3)
2134
3,392
65
2. Строительная (3,3)
3345
1,349
3. Центральная (8,8)
6708
2,608
4. Интернат (3,3)
4430
1,802
5. Квартальная (8,0)
7584
3,419
6. Химия (1,12)
1268
0,4
7. Средняя школа (3,3)
3715
2,290
2. МУП "Зеленый Бор"
1. Зеленый Бор (3,3)
2138
1,7
3. Без владельца
2. Чесноково (3,0)
2007
1,54
3. Дим (1,6)
1579
2,492
4. Новочесноково (3,2)
1520
1,6
5. Коршуновка (2,2)
1599
2,492
6. Дубовое
933
1,54
7. Воскресеновка (1,6)
1111
0,956
8. Михайловка (1,6)
1117
0,617
9. Калинино (1,6)
828
1,03
10. Виниково (1,12)
1033
0,025
11. Нижняя Ильиновка (1,26)
1402
1,046
Показатели эффективности производства
тепловой энергии на котельной
Показатели
Единица
измерения
2008 г.
2009 г.
Выработка тепловой энергии (всего)
Гкал
49300
50400
Расход тепловой энергии
на собственные нужды
Гкал
-
-
Потери тепловой энергии в сетях
%
12
12
Полезный отпуск тепловой энергии
Гкал
44000
45000
Расход натурального топлива
тонн
26400
28300
Удельный расход условного топлива,
плановый/фактический
кг у.т./Гкал
249
323
Электроэнергия - расход
тыс. кВт ч
2218,5
2116,8
Удельный расход
кВт ч/Гкал
45
42
Водоснабжение - расход воды
куб. м
1890
1890
Удельный расход
куб. м/Гкал
0,042
0,040
Водоотведение
куб. м
1800
1800
Себестоимость тепловой энергии
руб./Гкал
1796
1977,7
Тариф на тепловую энергию
руб./Гкал
1497,2
1676,9
Продолжительность отопительного
периода
час.
5328
5328
Потери в тепловых сетях
Показатель
2007 год
2008 год
2009 год
Нормативные тепловые потери, Гкал
12
12
12
Фактические тепловые потери, Гкал
30
30
30
Расход электроэнергии при передаче
тепловой энергии, тыс. кВт ч
42
40
38
Структура потребления воды в Михайловском районе
Потребитель
2008 г.
2009 г.
Бюджетные учреждения, куб. м
14845,49
15006,18
Население, куб. м
145000
145000
Прочее, куб. м
27555
36654
Характеристика водозаборов
Наименование
Всего
Количество скважин
19
в том числе рабочие
18
Проектная мощность, тыс. куб. м/сут.
4,8
Фактическая мощность, тыс. куб. м/сут.
4,3
Количество насосных станций
17
Насосы (марка и количество)
ЭЦН-8 - 15 шт.,
ЭЦН-10 - 2 шт.
Характеристика системы водоснабжения и водоотведения
Год
Протяженность
водопроводных
сетей, км
В том числе
нуждающихся
в замене
Протяженность
канализационных
сетей
В том числе
нуждающихся
в замене
Удельный вес
протяженности
канализационных
сетей,
нуждающихся
в замене,
в общем
протяжении
канализационных
сетей, %
2008
45,2
11,8
22,1
11,3
51,1
2009
45,2
11,8
22,1
11,3
51,1
Количество приборов учета по состоянию на август 2010 г.
Счетчики тепловой энергии
Счетчики воды
требуется,
шт.
установлено,
шт.
принято
в эксплуатацию,
шт.
требуется,
шт.
установлено,
шт.
принято
в эксплуатацию,
шт.
1. Бюджетные учреждения
всего, в т.ч.
2
11
-
31
-
-
Образование
11
9
11
0
Здравоохранение
2
1
2
1
2. Жилые МКД
43
9
-
47
3
-
Жилищный фонд Михайловского района
Жилищный фонд
Единица
измерения
Количество
Количество капитальных жилых домов, всего
единиц
1630
5-этажных
единиц
1
4-этажных
единиц
3
3-этажных
единиц
15
2-этажных
единиц
37
1-этажных
единиц
1574
Лифтовое хозяйство
Количество лифтов, всего
единиц
0
Свободненский район
Среднегодовая численность постоянного населения
Наименование
Единицы
измерения
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Сельское население
тыс. чел.
15,274
15,005
15,624
15,372
15,298
15,175
Структура производства тепловой энергии
на территории Свободненского района
Показатель
Годы
2007
2008
2009
Котельные, Гкал
24384
30259
29141
Электрокотельные, тыс. кВт ч
1961,112
2095,302
2108,011
Количество и мощность котельных
Показатель
Число
отопительных
котельных
Суммарная
мощность,
Гкал/ч
Годовой отпуск
тепловой
энергии, Гкал
До 3 Гкал/час
38
52
38093,89
От 3 до 20 Гкал/час
1
3,4
7254,95
От 20 до 100 Гкал/час
Нет
Всего
32
55,398
45348,84
Показатели эффективности производства
тепловой энергии на котельных
Показатели
Единица
измерения
2008 г.
2009 г.
Выработка тепловой энергии (всего)
Гкал
30259,0
29140,8
Расход тепловой энергии
на собственные нужды
Гкал
697,0
671,2
Потери тепловой энергии в сетях
Гкал
5527,8
5323,6
%
23,0
23,0
Полезный отпуск тепловой энергии
Гкал
24034,2
23146,0
Расход натурального топлива
тонн
17288,8
14586,5
Калорийный эквивалент
0,443
0,429
Удельный расход условного топлива,
план/факт
кг у.т./Гкал
259,08
219,80
Электроэнергия - расход
кВт ч
1101,1
932,5
Удельный расход
кВт ч/Гкал
36,39
32,0
Водоснабжение - расход воды
куб. м
15129,5
14570,42
Удельный расход
куб. м/Гкал
0,5
0,5
Водоотведение
куб. м
-
-
Себестоимость тепловой энергии
руб./Гкал
1778,0
2017,6
Тариф на тепловую энергию
руб./Гкал
1504,38
1707,09
Продолжительность отопительного
периода
час
5496
5496
Тепловые потери в тепловых сетях
Показатель
2007 год
2008 год
2009 год
Нормативные тепловые потери, Гкал
-
5412,5
5200
Фактические тепловые потери, Гкал
4300
5527,8
5323,6
Потери и затраты теплоносителя,
куб. м
-
-
-
Расход электроэнергии при передаче
тепловой энергии, тыс. кВт ч
902,2
1101,1
932,5
Характеристика водозаборов Свободненского района
Наименование
Водозабор
Количество скважин
32
в том числе рабочие
32
Проектная мощность, тыс. м/сут.
4608
Фактическая мощность, тыс. куб./сут.
2315
Количество насосных станций
17
Резервуары РЧВ
9
Характеристика системы водоснабжения и водоотведения
Год
Протяженность
водопроводных
сетей, км
В том числе
нуждающихся
в замене, %
Удельный вес
протяженности
водопроводных
сетей,
нуждающихся
в замене,
в общем
протяжении
водопроводных
сетей, %
Протяженность
канализационных
сетей, км
В том числе
нуждающихся
в замене,
км
Удельный вес
протяженности
канализационных
сетей,
нуждающихся
в замене,
в общем
протяжении
канализационных
сетей, %
2008
64,9
21
32,4
11,6
4,5
38,8
2009
64,9
21
32,4
11,6
4,5
38,8
Технические показатели системы водоснабжения
Показатель
Единица
измерения
Основное
оборудование
Производительность
Мощность
Год
постройки
Подъем воды
Установленная производственная
мощность, в т.ч. по источникам
т куб. м/ч
123,8
110,2
1962 -
1980
Водопроводная сеть
т куб. м/ч
123,8
110,2
1962 -
1980
Протяженность
км
17,437
Технические показатели системы водоотведения
Показатель
Единица
измерения
Количество
Протяженность канализационной сети
км
9,494
Установленная пропускная способность
очистных сооружений
т куб. м/ч
116
Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных
услуг в общих расходах организаций бюджетной сферы
Год
2007
(факт)
2008
(факт)
2009
(факт)
2010
(прогноз)
2011
(прогноз)
Расходы на оплату
коммунальных услуг,
в тыс. рублей
21909
26004
37991
75000
83230
Доля расходов на оплату
коммунальных услуг
в общих расходах, %
7,1
9,1
11,2
20,8
20,8
Фактический объем потребления основных видов
топливно-энергетических ресурсов
┌───────────────────────────────┬───────────────┬─────────────────┬───────┐
│ Потребление по годам │Электроэнергия,│Тепловая энергия,│Уголь, │
│ │ тыс. кВт ч │ Гкал │ т │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────┤
│2007 год │ │ │ │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────┤
│Администрация района │51,172 │381,1 │ │
│ │ │ │ │
│Администрации сельсоветов │173,236 │2440 │167,7 │
│ │ │ │ │
│Образование │2661,361 │6208,5 │4367 │
│ │ │ │ │
│Здравоохранение │313,472 │951,3 │533,5 │
│ │ │ │ │
│Культура │4,725 │190,9 │91 │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────┤
│Итого │3203,966 │10171,8 │5159,2 │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────┤
│2008 год │ │ │ │
│ │ │ │ │
│Администрация района │59,791 │2488,3 │313,2 │
│ │ │ │ │
│Администрации сельсоветов │128,729 │435,8 │ │
│ │ │ │ │
│Образование │2495,802 │6386,1 │4161,11│
│ │ │ │ │
│Здравоохранение │259,473 │1044,1 │546,44 │
│ │ │ │ │
│Культура │5,049 │150,9 │ │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────┤
│Итого │2948,844 │10505,2 │5020,75│
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────┤
│Администрация района │68,35 │437,2 │ │
│ │ │ │ │
│Администрации сельсоветов │213,8 │2323,099 │127,1 │
│ │ │ │ │
│Образование │2729,029 │8418,08 │2883,85│
│ │ │ │ │
│Здравоохранение │258,3 │1079,8 │785 │
│ │ │ │ │
│Культура │4,971 │130,106 │ │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────┤
│Итого │3274,45 │12388,285 │3795,95│
└───────────────────────────────┴───────────────┴─────────────────┴───────┘
Объем потребления основных видов топливно-энергетических
ресурсов для бюджетных учреждений
Виды энергоресурсов
Потребление по годам:
2007
2008
2009
Электроэнергия, тыс. кВт ч
3203,966
2948,844
3274,450
Тепловая энергия, Гкал
10171,8
10505,2
12388,285
Уголь, т
5159,2
5020,75
3795,95
Структура потребителей на территории района
в социальной сфере
Направления
потребления
Доля в суммарном объеме потребления,
в процентах
электрической
энергии
тепла
угля
2009 г.,
тыс. руб.
%
2009 г.,
тыс. руб.
%
2009 г.,
тыс. руб.
%
Социальная сфера,
всего
10764,4
100
17263,1
100
3970
100
В том числе
образование
9605,3
89,2
16072,4
93,1
3737,3
Здравоохранение
878,2
10,6
2880,9
5,1
847,3
-
Культура
22,1
0,2
313,9
1,8
-
-
Прогноз развития сложившейся проблемной ситуации
Наименование показателя
Значение показателей по годам:
2009
2010
2011
Доля затрат на оплату
коммунальных услуг в общих
расходах на содержание
учреждений, финансируемых
из районного бюджета, %
11,2
20,8
20,8
В том числе
электропотребление учреждений
на территории района,
млн. кВт ч/тыс. руб.
3,3 млн. кВт ч
2,6 млн. кВт ч
2,5 млн кВт ч
10,3 млн. руб.
13,6 млн. руб.
17,4 млн. руб.
В том числе теплопотребление
учреждений на территории
района, тыс. Гкал/тыс. руб.
12,4 тыс. Гкал
18,3 тыс. Гкал
17,8 тыс. Гкал
27,7 млн. руб.
61,4 млн. руб.
65,8 тыс. руб.
Стоимость энергопотребления
в текущих ценах, млн. руб.
38,0 млн. руб.
75,0 млн. руб.
83,2 млн. руб.
Показатели жилищного фонда Свободненского района
Жилищный фонд
Единица
измерения
Количество
Количество капитальных жилых домов, всего
единиц
4120
4-этажных
единиц
1
3-этажных
единиц
6
2-этажных
единиц
14
1-этажных
единиц
4099
Количество лифтов по району отсутствует
единиц
-
Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг
Год
2007
2008
2009
2010
Доля расходов на оплату жилищно -
коммунальных услуг, в процентах
14,7
20,2
25,6
28
Шимановский район
Среднегодовая численность постоянного населения по годам
Наименование
Единицы
измерения
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Сельское население
тыс. чел.
6,9
7,0
7,017
7,043
7,065
7,125
Динамика муниципального продукта
Год
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
МП, млн. руб.
290
360
460
489
558
599
643
672
Объем потребления основных видов
топливно-энергетических ресурсов
Виды энергоресурсов
Потребление по годам:
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Электроэнергия,
млн. кВт ч
5,31
5,98
5,7
5,97
5,8
5,63
5,47
5,33
Тепловая энергия,
тыс. Гкал
22,1
22,6
22,1
17
17
17
16,94
16,94
Водоснабжение,
тыс. куб. м
15,1
15,5
15,5
15,5
15,4
15,1
15,0
14,9
Динамика энергоемкости МП Шимановского района
Год
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
МП, млн. руб.
0,29
0,36
0,46
0,489
0,558
0,599
0,643
0,672
Потребление ТЭР,
тыс. т у.т.
7,17
7,29
6,96
6
5,8
5,6
5,5
5,3
Энергоемкость,
кг у.т. /
1000 руб.
24,72
20,25
15,13
12,27
10,39
9,35
8,55
7,89
Электроемкость,
тыс. кВт ч /
млн. руб.
18295
16616
12979
12209
10389
9394
8508
7926
Теплоемкость,
тыс. Гкал /
млн. руб.
76,21
62,78
48,04
34,76
30,47
28,38
26,35
25,21
Структура потребителей основных видов
топливно-энергетических ресурсов
Направления потребления
Доля в суммарном
объеме потребления,
в процентах
Всего
в топливном
эквиваленте
электрической
энергии
и тепла
электрической
энергии
тепла
Сельское хозяйство
10
1
11
Промышленность
5
4
9
Население и жилищно -
коммунальная сфера
60
17
77
Социальная сфера
22
77
99
Строительство
1
1
Прочие
2
1
3
Всего
100
100
Структура производства тепловой энергии
в Шимановском районе, тыс. Гкал
Показатель
Годы
2007
2008
2009
Производство, всего
22,1
22,6
22,1
Количество и мощность котельных
Показатель
Число
отопительных
котельных
Суммарная мощность,
Гкал/час
Годовой отпуск
тепловой
энергии, Гкал
До 3 Гкал/час
21
18,28
22100
Показатели эффективности производства тепловой
энергии на котельной
Показатели
Единица
измерения
2008 г.
2009 г.
Выработка тепловой энергии (всего)
Гкал
26274
25246
Расход т/энергии на собственные
нужды
Гкал
506
506
Потери т/энергии в сетях
Гкал
3168
2640
%
12%
11%
Полезный отпуск т/энергии
Гкал
22600
22100
Расход натурального топлива
тонн
9620
8992
Калорийный эквивалент
0,487
0,496
Удельный расход условного топлива,
план/факт
кг у.т./Гкал
210
201
Электроэнергия - расход
кВт ч
1267528
1250315
Удельный расход
кВт ч/Гкал
56,09
56,58
Водоснабжение - расход воды
куб. м
6593
6650
Удельный расход
куб. м/Гкал
0,3
0,3
Себестоимость тепловой энергии
руб./Гкал
1601,27
1774,99
Тариф на тепловую энергию
руб./Гкал
1358,43
1441,1
Продолжительность отопительного
периода
час
5616
5592
Характеристика водозаборов
Наименование
Водозабор
Количество скважин
14
В том числе рабочие
14
Проектная мощность, куб. м/сут.
480
Фактическая мощность, куб. м/сут.
41
Насосы (марка и количество)
ЭЦВ-8, кол-во - 3;
ЭЦВ-6, кол-во - 11
Резервуары РЧВ
4
Характеристика системы водоснабжения и водоотведения
Год
Протяженность
водопроводных
сетей, км
В том числе
нуждающихся
в замене
Удельный вес
протяженности
водопроводных
сетей,
нуждающихся
в замене,
в общем
протяжении
водопроводных
сетей, %
Протяженность
канализационных
сетей
В том числе
нуждающихся
в замене
Удельный вес
протяженности
канализационных
сетей,
нуждающихся
в замене,
в общем
протяжении
канализационных
сетей, %
2008
7,1
1,3
18,3
2,5
0,52
20,8
2009
7,1
1,3
18,3
2,5
0,52
20,8
Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных
услуг в общих расходах организаций бюджетной сферы
Год
2007
(факт)
2008
(факт)
2009
(факт)
2010
(прогноз)
2011
(прогноз)
Расходы на оплату
коммунальных услуг,
в тыс. рублей
32252
37943
44639
49897
56883
Доля расходов на оплату
коммунальных услуг
в общих расходах, %
16
17
21
22
22
Показатели жилищного фонда МО
Жилищный фонд
Единица
измерения
Количество
Общая площадь с местами общего
пользования, всего
тыс. кв. м
3,1
в том числе в капитальных зданиях
тыс. кв. м
3,1
Количество квартир всего
единиц
54
в том числе в капитальных зданиях
единиц
54
Количество капитальных жилых домов всего
единиц
3
в т.ч. 2-этажных
единиц
3
Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг
Год
2007
2008
2009
2010
Доля расходов на оплату жилищно -
коммунальных услуг, в процентах
19
21
22
23
Архаринский район
Оплата коммунальных услуг бюджетными учреждениями за 2009 год составила 45613 тыс. рублей, или около 12,4% расходов консолидированного бюджета. Бюджетные расходы за 2009 год по сравнению с 2008 годом по коммунальным услугам уменьшились на 5,2%. В структуре оплаты коммунальных услуг бюджетных организаций доминируют затраты на теплоэнергию (80,9%), затраты на электроэнергию составляют 16,6%, водоснабжение - 2,5%.
Жилищный фонд района по состоянию на 1 января 2010 года составляет 390 тыс. кв. метров, в том числе оборудовано центральным отоплением 135,3 тыс. кв. м (34,7%), водопроводом - 132,5 тыс. кв. м (34%), горячим водоснабжением - 125,7 тыс. кв. м (32,2%), канализацией - 132,4 тыс. кв. м (33,9%), 181,2 тыс. кв. м (46,5%) - газом.
На территории Архаринского района обеспечение теплом производят 32 котельные, в том числе 27 муниципальных котельных. Мощность котельных составляет 59 Гкал/час. Общий отпуск тепловой энергии, включая ведомственные котельные, за 2009 год составил 73,1 тыс. Гкал, в том числе бюджетным учреждениям - 27,1 тыс. Гкал, населению - 38,3 тыс. Гкал. Потери теплоэнергии в 2009 году составили 9,8 тыс. Гкал, что составляет 13,4% от полезного отпуска тепловой энергии. Общая сумма расходов на оказание услуг по теплоснабжению составила 137,7 млн. рублей, в том числе расходы на топливо - 71,1 млн. рублей (51,6% от общего объема затрат), оплата электроэнергии - 10,1 млн. рублей (7,3%). Общая сумма доходов от реализации услуг по теплоснабжению составила за 2009 год 118,1 млн. рублей, в том числе от населения - 58,8 млн. рублей.
За 2009 год организациями, оказывающими услуги водоснабжения, отпущено воды 607,9 тыс. куб. м, потери при транспортировке составляют 41,2 тыс. куб. м (6,8%). Затраты на электроэнергию по предоставлению услуг по водоснабжению составили 2,9 млн. рублей, 25,8% от общей стоимости реализации услуг.
Благовещенский район
Кризисное состояние жилищно-коммунальной инфраструктуры связано с высокими затратами на добычу подземных вод, высокой степенью износа основных фондов, большими потерями воды и тепла. Производство тепловой энергии осуществляется на 11 котельных района, где установлены 38 котлов, из которых 8 - электрокотлы, 4 котла работают на топочном мазуте. Тепловые сети в селах района монтировались поэтапно с 1968 по 1982 год, т.е. значительная часть (80%) была построена до 1980 г.
Теплоизоляционное покрытие в основном состоит из минераловатного слоя, покрытого рубероидом. Техническое состояние теплоизоляции подземных участков неудовлетворительное, так как со временем изоляция разложилась. Состояние изоляции надземных участков удовлетворительное, так как ежегодно производится ее ремонт. Водоснабжение поселков района осуществляется за счет подъема подземных вод из артезианских скважин. Протяженность всех водоводов составляет более 21,6 км, степень износа - 66,4%. 3,5 км водопроводных сетей относится к категории ветхих.
В Благовещенском районе 1184 многоквартирных дома, из них двухквартирных - 1132, в том числе с благоустройством - 82, без благоустройства - 1050, т.е. 88,7% многоквартирных домов, расположенных на территории Благовещенского района. Необходимо установить 52 общедомовых прибора учета тепловой энергии, 49 общедомовых приборов учета электрической энергии, 46 приборов учета холодной воды.
Завитинский район
В структуре потребления тепловой энергии при общем объеме потребления большой удельный вес имеет сектор бюджетной сферы. Потребление тепловой энергии в бюджетной сфере составило 15015,2 Гкал за 2009 год.
Потребление ТЭР в 2009 году составило: электроэнергии - 1814,8 тыс. кВт; тепловой энергии - 15015,2 Гкал; воды - 32720 куб. м; угля - 991,5 тонны.
Ивановский район
Кризисные явления в экономике, развивающиеся в последние годы, привели к обострению негативных тенденций в развитии топливно-энергетического комплекса (ТЭК) района, что обусловлено тем, что около 40% всех потребляемых ТЭР расходуется без отдачи, неэффективно. Большая стоимость энергоресурсов определяется их большими потерями. Из-за большого износа сетей (70 - 80%) велики потери воды (15 - 20% от объема поданной воды). Потери тепла в теплотрассах составляют до 30%.
Основными потребителями энергетических ресурсов всех видов являются бюджетные учреждения, предприниматели и население.
Жилищный фонд района по состоянию на 1 января 2010 года составляет 554,9 тыс. кв. м и характеризуется низким уровнем благоустройства: 35,2% жилых помещений оборудовано водопроводом, 26,6% - горячим водоснабжением, 35,2% - канализацией, 43,0% - центральным отоплением, 54,4% - газом.
На территории Ивановского района услугами теплоснабжения обеспечено 238,7 тыс. кв. м жилья, водоснабжения - 195,4 тыс. кв. м жилья.
Снабжение потребителей района теплом осуществляется от 37 угольных котельных, из которых 33 - государственные и муниципальные. Мощность котельных составляет 53,8 Гк/час. Общий отпуск тепловой энергии, включая отпуск от ведомственных котельных, составил за 2009 год 96 тыс. Гкал, в том числе населению - 50,2 тыс. Гкал, бюджетным организациям - 23,3 тыс. Гкал. Потери теплоэнергии в 2009 году составили 16,7 тыс. Гкал, что составляет 14,8% от общего количества, поданного в сеть тепла.
Общая сумма расходов предприятий на оказание услуг по теплоснабжению составила 142,6 млн. руб., в том числе расходы на топливо - 56,1 млн. руб. (39% от общего объема затрат), на оплату электроэнергии приходится 9,0% (12,8 млн. руб.).
Общая сумма доходов от реализации услуг по теплоснабжению составила за 2009 год 146,5 млн. руб., в том числе от населения - 76,1 млн. руб.
За 2009 год организациями, оказывающими услуги по водоснабжению, отпущено воды 325,0 тыс. куб. м, потери при транспортировке составляют 4,8%. Расход электроэнергии на весь объем произведенных ресурсов 443 тыс. кВт час, что составляет 1,5 млн. руб., или 31,3% в общей сумме расходов по реализации услуги.
Общий объем затрат в производстве жилищно-коммунальных услуг составил в 2009 году 115,9 млн. руб., или затраты на топливо составили 34,4% (39,8 млн. руб.), на электроэнергию - 8,7% (10,1 млн. руб.).
Располагаемый потенциал энергосбережения в Ивановском районе как по тепловой, так и по электрической энергии составляет 20 - 25%.
Нерациональное использование и потери энергии и воды приводят к потере 30 - 40% тепловой энергии, до 15% электрической энергии и 15 - 20% воды.
Константиновский район
Кризисное состояние жилищно-коммунальной инфраструктуры связано с высокой степенью износа основных фондов, большими потерями воды и тепла. Производство тепловой энергии осуществляется на 25 котельных района, которые работают на буром угле марки 2БР. Значительная часть тепловых сетей (80%) была построена до 1980 года. Теплоизоляционное покрытие в основном состоит из минераловатного слоя, покрытого рубероидом. Техническое состояние теплоизоляции подземных участков неудовлетворительное, так как со временем изоляция разложилась. Состояние изоляции надземных участков удовлетворительное, так как ежегодно производится ее ремонт. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 26,3 км. 5,98 км сетей относится к категории ветхих. Водоснабжение поселений района осуществляется за счет подъема подземных вод из артезианских скважин. Протяженность всех водоводов составляет 19,8 км. 6,08 км водопроводных сетей относится к категории ветхих. Станции водоподготовки отсутствуют.
Сковородинский район
Кризисное состояние жилищно-коммунальной инфраструктуры связано с высокими затратами на добычу подземных вод, высокой степенью износа основных фондов, большими потерями воды и тепла. Производство тепловой энергии осуществляется на 23 котельных района, где установлено 66 котлов. Все котельные работают на буром угле марки 2 БР. Тепловые сети района строились поэтапно - с 1946 по 1998 год. Теплоизоляционное покрытие в основном состоит из минераловатного слоя, покрытого рубероидом. Техническое состояние теплоизоляции подземных участков неудовлетворительное, так как со временем изоляция разложилась. Состояние изоляции надземных участков удовлетворительное, так как ежегодно производится ее ремонт. Водоснабжение района осуществляется за счет подъема подземных вод из артезианских скважин. Вода из скважин подается в резервуары чистой воды, после чего насосами станции второго подъема перекачивается в общую водопроводную сеть. Также имеются обособленные водозаборы. Водоснабжение потребителей дополнительно осуществляется насосными станциями. Протяженность всех водоводов составляет более 68,95 км, степень износа 47%. 22,57 км водопроводных сетей относится к категории ветхих. На обслуживании находятся 3 насосных станции.
Октябрьский район
Высокая себестоимость энергоресурсов определяется низким качеством топлива (уголь), ветхим и аварийным состоянием тепловых и водопроводных сетей (износ до 70 - 80%), ветхим и аварийным состоянием тепловой изоляции тепловых и водопроводных сетей (износ 100%); потери тепловой энергии в тепловых трассах достигают 40,0% от произведенной тепловой энергии.
Ввиду постоянного роста цен на энергоносители затраты на них во всех сферах значительно увеличились. Основными статьями расходов на выработку коммунальных услуг в организациях коммунального комплекса являются расходы на топливо, электроэнергию и транспорт.
Основными потребителями энергетических ресурсов, вырабатываемых предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, являются бюджетные учреждения и население.
Жилищный фонд района, по состоянию на 1 января 2010 года составляющий 406,0 тыс. м общей площади, характеризуется низким уровнем благоустройства: 31,0% жилых помещений оборудованы коммунальными услугами, в том числе холодным водоснабжением - 31,0%; горячим водоснабжением - 11,8%; канализацией - 29,0,0%; центральным отоплением - 31,0%; сетевым газом - 0,0%; электроплитами - 6,8%.
Снабжение потребителей района тепловой энергией осуществляется от 34 муниципальных котельных, работающих на угле. Суммарная мощность котельных составляет 72,6 Гкал/час. Общий отпуск тепловой энергии в 2009 году составил 71444,6 Гкал. Потери тепловой энергии в 2009 году составили 14405,5 Гкал, или 20,0% от общего количества поданного тепла в сеть при нормативных потерях 8 - 10%.
Общая сумма расходов предприятий ЖКХ на оказание услуг по теплоснабжению составила 116,361 млн. рублей, в том числе:
расходы на топливо - 47,86 млн. рублей (41% от общего объема затрат);
расходы на электроэнергию - 14,83 млн. рублей (12,8% от общего объема затрат).
Общая сумма доходов от реализации услуг по теплоснабжению составила за 2009 год 100,4 млн. рублей, в том числе от населения - 35,15 млн. рублей.
За 2009 год организациями, оказывающими услуги по водоснабжению, отпущено 378,2 тыс. куб. м, потери в сетях при транспортировке до потребителя составляют 4,8%.
Расход электроэнергии на весь объем произведенных коммунальных ресурсов - 443,0 тыс. кВт/час, что составляет 1,5 млн. рублей.
Располагаемый потенциал энергосбережения в Октябрьском районе как тепловой, так и электрической энергии составляет 15 - 20%.
Анализ потребления топливно-энергетических ресурсов в Октябрьском районе за последние годы показывает, что произошло существенное изменение структуры тепловых и энергетических нагрузок. Значительная часть потребляемой тепловой энергии используется неэффективно по не зависящим от потребителя причинам. Большие потери энергоресурсов происходят при транспортировке энергорересурсов от производителя до потребителя из-за ветхого и аварийного состояния тепловых и водопроводных сетей, особенно из-за состояния тепловой изоляции. Наличие большого количества маломощных котельных, использующих низкоэффективное технологическое оборудование и оборудованных котлами, не приспособленными работать на низкокалорийном топливе (уголь). Оборудование химводоподготовки имеют 6 котельных и 34 (17,6% от общего числа котельных). Соответственно, все это приводит к росту затрат на производство единицы коммунальной услуги, что, в свою очередь, увеличивает затраты бюджета на содержание бюджетных учреждений, к неплатежам со стороны населения, ухудшению экологической обстановки в населенных пунктах.
Селемджинский район
Суммарное потребление электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования в топливном эквиваленте составило в 2007 году более 57,5 тыс. т у.т.
В 2007 году показатели энергоемкости оказания муниципальных услуг на территории муниципального образования в среднем находились на уровне 2000 года, энергоемкость экономики составила 1,25 кг у.т./тыс. рублей.
Средняя цена на электрическую энергию для потребителей области по сравнению с 2007 годом вырастет к 2012 году в 2,1 раза.
Цены на газ, электроэнергию и другие виды топлива, стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в период до 2012 года будет расти от 12 до 20 процентов в год. Близкие значения дает прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению.
В результате до 2012 года стоимость основных для Селемджинского района топливно-энергетических и коммунальных ресурсов будет стремительно расти темпами, в 2 - 3 раза превышающими инфляцию. Такое увеличение стоимости энергоносителей является беспрецедентным.
Затраты организаций муниципальной бюджетной сферы на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов к 2012 году вырастут по сравнению с 2007 годом в 1,6 раза.
В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию Селемджинского района становится снижение конкурентоспособности отраслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающим темпы экономического развития.
Мазановский район
Мазановский район занимает центральную часть Амурской области, в бассейне низовьев реки Селемджа. Общая площадь равна 28,3 тыс. кв. км, численность населения составляет 15 тыс. чел. по состоянию на 31 декабря 2009 года. По сравнению с 2007 годом численность населения уменьшилась на 130 чел., или 1,3%. Ниже приведены статистические данные сложившейся ситуации по энергопотреблению в Мазановском районе.
Среднегодовая численность постоянного
населения по годам
Наименование
Единицы
измерения
2007
2008
2009
2010
Сельское население
тыс. чел.
15,1
15,0
14,9
14,9
Структура муниципального продукта (МП)
Мазановского района, %
Обрабатывающие производства
15,9
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
9,1
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
54,5
Транспорт и связь
1,7
Оптовая и розничная торговля
6,8
Прочие (малые предприятия, строительство)
6,9
Итого
100
Объем потребления основных видов топливно-энергетических
ресурсов на территории муниципального образования
Виды энергоресурсов
Потребление по годам:
2007
2008
2009
Электроэнергия, тыс. кВт ч
37841
3954
4681
Тепловая энергия, тыс. Гкал
4156
4258
4447
Структура потребителей основных видов
топливно-энергетических ресурсов (ТЭР)
на территории Мазановского района
Направления потребления
Доля в суммарном объеме
потребления, в процентах %
теплоэнергия
Население и жилищно-коммунальная
сфера
39
Социальная сфера
25
Прочие
36
Всего
100
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах (из расчета на 1 кв. метр общей площади) равна: электроэнергии - 12%, теплоэнергии - 44%.
Теплоснабжение
В настоящее время теплоснабжение Мазановского района осуществляется организациями: МУМП "Топливное", ООО "Теплосервис", ООО "Мазановскагропромстрой", которые обеспечивают потребности жилищно-коммунального сектора в тепловой энергии.
Структура производства тепловой энергии
в Мазановском районе, Гкал
Показатель
Годы
2007
2008
2009
Котельные
32,8
32,9
35,2
В Мазановском районе эксплуатируется 33 котельные, все котельные - до 3 Гкал/час, работают на твердом топливе (уголь).
Количество и мощность котельных
Показатель
Число
отопительных
котельных
Суммарная
мощность,
Гкал/час
Годовой отпуск
тепловой
энергии, Гкал
До 3 Гкал/час
33
44,39
33,1
Всего на котельных единовременно эксплуатируются 45 котлов (на твердом топливе) суммарной мощностью 44,39 Гкал/час.
Потребность в топливе на весь отопительный сезон составляет 19184 т угля.
Показатели эффективности производства
тепловой энергии на котельных
Показатели
Единица
измерения
2008 г.
2009 г.
Выработка тепловой энергии (всего)
Гкал
32940
32999
Расход тепловой энергии
на собственные нужды
Гкал
2367
2398
Потери тепловой энергии в сетях
Гкал
2813,3
3423,9
%
8,5
10,37
Полезный отпуск тепловой энергии
Гкал
28258
28594
Расход натурального топлива
тонн
20914
19864
Калорийный эквивалент
390
362
Фактический удельный расход
условного топлива
кг у.т./Гкал
953,2
964,6
Электроэнергия - расход
кВт ч
996520
1045125
Удельный расход
кВт ч /Гкал
59,4
61,4
Водоснабжение - расход воды
куб. м
45710
46951
Удельный расход
куб. м/Гкал
13,8
14,2
Водоотведение
куб. м
Продолжительность отопительного
периода
час
5496
5496
Суммарное потребление тепловой энергии на территории муниципального образования в 2009 году составило 32999 Гкал, в топливном эквиваленте - 8,4 тыс. т у.т.; в 2008 году - 32940 Гкал.
Водоснабжение
Водоснабжение осуществляется 5 водонапорными башнями. Протяженность всех водоводов составляет 5 км, степень износа 60%, причем 0,66 км водопроводных сетей относится к категории ветхих.
Потребление в жилищном фонде
Жилищный фонд относится к наиболее капиталоемким отраслям экономики муниципального образования. Общая площадь жилищного фонда по состоянию на 1 января 2010 года составляет 317 тыс. кв. метров (из них 177,2 тыс. кв. м - многоквартирные дома).
Оценка сложившейся ситуации по исполнительным
органам государственной власти
АЭРОПОРТЫ МЕСТНЫХ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ
Динамика оказания государственной услуги
Год
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Взлет-посадка, млн. руб.
6,4
19,5
14,1
15,0
16,0
17,2
18,9
20,8
Объем потребления основных видов топливно-энергетических
ресурсов на территории муниципального образования
Виды энергоресурсов
Потребление по годам:
2007
2008
2009
Электроэнергия, млн. кВт ч
1,23
1,69
1,8
Тепловая энергия, тыс. Гкал
0,27
0,5
0,57
Динамика энергоемкости государственной услуги
Год
2007
2008
2009
Взлет-посадка, млн. руб.
6,4
19,5
14,1
Потребление ТЭР, тыс. т у.т.
0,19
0,28
0,305
Энергоемкость, кг у.т./1000 руб.
29,7
14,3
21,6
Электроемкость, тыс. кВт ч/млн. руб.
0,19
0,08
0,12
Теплоемкость, тыс. Гкал/млн. руб.
42,2
25,6
40,4
Удельная величина потребления энергетических ресурсов
(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ)
ГУ Амурской области "Аэропорты МВЛ" (из расчета
на 1 кв. метр общей площади, которая
составляет 7105,1 кв. м)
Год
2007
2008
2009
Потребление ТЭР, т у.т.
190
280
305
Площадь
4366
6265,1
7105,1
Удельная величина потребления
энергетических ресурсов, т у.т./кв. м
0,04
0,04
0,04
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ
Объем потребления основных видов топливно-энергетических
ресурсов на территории муниципального образования
Виды энергоресурсов
Потребление по годам:
2007
2008
2009
Электроэнергия, млн. кВт x ч
2,6
2,4
7,2
Тепловая энергия, тыс. Гкал
7,9
9,0
23,5
Водоснабжение, куб. м
45459
46907
62110
Структура производства тепловой энергии, Гкал
Показатель
Годы
2007
2008
2009
Производство, всего
В том числе:
Котельные
6,9
6,9
6,9
Электрокотельные
1
1
1
Количество и мощность котельных
Показатель
Число
отопительных
котельных
Суммарная
мощность,
Гкал/час
Годовой отпуск
тепловой
энергии, Гкал
До 3 Гкал/час
4
6,9
495,0
От 3 до 20 Гкал/час
1
Всего
5
6,9
495,0
Показатели эффективности производства
тепловой энергии на котельной
Показатели
Единица
измерения
2008 г.
2009 г.
Выработка тепловой энергии (всего)
Гкал
498,3
498,3
Расход т/энергии на собственные нужды
Гкал
498,3
498,3
Полезный отпуск т/энергии
Гкал
498,3
498,3
Расход натурального топлива
тонн
7980
7980
Калорийный эквивалент
уголь БР-0-300
2900/0119
2900/0119
Удельный расход условного топлива.
план/факт
кг у.т./Гкал
781
781
Электроэнергия - расход
кВт ч
9935
9935
Удельный расход
кВт ч/Гкал
9935/483
9935/483
Продолжительность отопительного
периода
час
8760
8760
Характеристика водозаборов
Наименование
Водозабор
Водозабор
Всего
Количество скважин
3
3
в том числе рабочие
3
3
Проектная мощность, тыс. куб. м /
сут.
112
112
Фактическая мощность,
тыс. куб. м/сут.
112
112
Количество насосных станций
3
3
Насосы (марка и количество)
ЭЦВ-6-10-90, 6
6-6, 6-80
Хлораторные установки
3
3
Резервуары РЧВ
3
3
Характеристика системы водоснабжения и водоотведения
Год
Протяженность
водопроводных
сетей, км
В том числе
нуждающихся
в замене
Удельный вес
протяженности
водопроводных
сетей,
нуждающихся
в замене,
в общем
протяжении
водопроводных
сетей, %
Протяженность
канализационных
сетей
В том числе
нуждающихся
в замене
Удельный вес
протяженности
канализационных
сетей,
нуждающихся
в замене,
в общем
протяжении
канализационных
сетей, %
2008
0,6
0,6
2009
0,6
0,6
Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных
услуг в общих расходах организаций бюджетной сферы
Год
2009
(факт)
2010
(прогноз)
2011
(прогноз)
Расходы на оплату коммунальных
услуг, в тыс. рублей
70822,3
68697,7
66572,9
Доля расходов на оплату коммунальных
услуг в общих расходах, %
13,1
4,7
14,1
4,4
13,2
4,4
Управление внутренних дел по Амурской области
Объем потребления основных видов топливно-энергетических
ресурсов на территории области
Виды энергоресурсов
Потребление по годам:
2007
2008
2009
Электроэнергия, млн. кВт ч
2156700
2101700
2263300
Тепловая энергия, тыс. Гкал
10500
11808,2
12392,2
Природный газ, куб. м
0
0
0
Водоотведение, куб. м
31000
33515,6
41732
Водоснабжение, куб. м
31000
33039
42893
Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных
услуг в общих расходах организаций бюджетной сферы
Год
2007
(факт)
2008
(факт)
2009
(факт)
2010
(прогноз)
2011
(прогноз)
Расходы на оплату
коммунальных услуг,
в тыс. рублей
19620
22860
25566,7
29795,9
28902
Доля расходов
на оплату коммунальных
услуг в общих
расходах, %
1,5
1,9
2,08
2,43
2,35
Приложение N 4.1
к программе
{приложение в ред. Постановления Правительства Амурской области от 24.08.2011 №540}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 01.12.2011 №843}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 22.03.2013 №117}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.10.2013 №511}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 13.11.2013 №557}
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И РАСЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
N
п/п
Общие сведения
Ед. изм.
Разбивка по годам:
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2020
1.
Валовой региональный продукт
млрд. руб.
111,7612
136,784
149,4688
167,41
189,351
209,459
231,858
248,80202
455,6997
2.
Потребление ТЭР
тыс. т у.т.
5491,897
5830,537
6049,631
6063,26
6075,28
6098,49
6101,95
6119,5685
6447,148
3.
Объем потребления ЭЭ
тыс. кВт ч
5827700
6444600
6292000
6554200
7212900
7659700
8125600
8394500
11264020
4.
Объем потребления ТЭ
тыс. Гкал
8031,2
8423,89
8257,113
8835,12
9434,86
9786,32
10033,4
10387,303
12510,71
5.
Объем потребления воды
тыс. куб. м
43287
43301
43422
43471,7
43539,2
43606,7
43674,2
43741,667
44146,7
6.
Объем потребления природного газа
(привозного)
тонны
7666,6
7903,7
6835,3
6630,24
6431,3
6302,7
6176,7
5991,4
4236,3
7.
Объем потребления ЭЭ, расчеты
за которую осуществляются
с использованием приборов учета
тыс. кВт ч
4953545
5606802
5662800
6119780
6852255
7659700
8125600
8394500
11264020
8.
Объем потребления ТЭ, расчеты
за которую осуществляются
с использованием приборов учета
тыс. Гкал
1205,86
1542,23
3265,85
4329,2
6604,4
9786,32
10033,4
10387,303
12510,7
9.
Объем потребления воды, расчеты
за которую осуществляются
с использованием приборов учета
тыс. куб. м
7465,9
8216,56
15951,6
21735,8
26123,5
43606,7
43674,2
43741,667
44146,7
10.
Объем потребления природного газа
(привозного), расчеты за который
осуществляются с использованием
приборов учета
тонны
371,2
423,8
580,3
1656,16
4501,88
6302,7
6176,7
5991,4
4236,3
11.
Тариф на ЭЭ
руб./кВт ч
1,4151
1,6003
2,0177
2,2822
2,6238
3,0233
3,4797
3,8625
5,9182
12.
Тариф на ТЭ
руб./ Гкал
583,4
583,4
646,4
661,98
718,18
746,71
828,85
920,3
1157,051
13.
Тариф на воду
руб./куб. м
12,86
14,24
15,22
16,4667
17,6467
18,8267
20,0067
21,186667
28,2667
14.
Тариф на природный газ
(привозной)
руб./т
4130
4310
6785
7730
9057,5
10385
11712,5
13040
21005
15.
Объем производства энергетических
ресурсов с использованием
возобновляемых источников энергии
и/или вторичных энергетических
ресурсов
тыс. т у.т.
1060,00
1170,30
1270,60
1386,23
1521,53
1669,83
1842,13
1981,12
2479,23
16.
Общий объем энергетических
ресурсов, производимых
на территории субъекта РФ
тыс. т у.т.
5570,5
5107,8
5479,3
6366,42
6320,82
6596,75
6872,67
7148,5977
8804,2
17
Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности
млрд. руб.
0.067
0.146
0.29
0.763674
2.757256
2.320041
1,903073
1.358909
1.129253
{п.17 в ред. Постановления Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 22.03.2013 №117}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.10.2013 №511}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 13.11.2013 №557}
18
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
млрд.руб.
0.018
0.025
0.043
0.45108
2.07217
1.183302
1.414001
0.781421
1.129253
{п. 17, 18 в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.09.2011 №618-а}
19.
Объем потребления ЭЭ БУ, расчеты
за которую осуществляются
с использованием приборов учета
тыс. кВт ч
348908
423686
523360
525263
547269
518466
501184
489662,05
478140,6
20.
Объем потребления ЭЭ БУ
тыс. кВт ч
387038
468071
576073
558791
547269
518466
501184
489662,05
478140,6
21.
Объем потребления ТЭ БУ, расчеты
за которую осуществляются
с использованием приборов учета
тыс. Гкал
395,15
406,8
428,1
532,008
1130,67
1079,1
1054,77
991,52286
699,611
22.
Объем потребления ТЭ БУ
тыс. Гкал
1344,04
1271,2
1240,9
1182,24
1130,67
1079,1
1054,77
991,52286
699,611
23.
Объем потребления воды БУ,
расчеты за которую осуществляются
с использованием приборов учета
тыс. куб. м
363,2
444,9
496,4
998,937
1596,24
1544,75
1493,26
1458,929
1210,557
24.
Объем потребления воды БУ
тыс. куб. м
1711,668
1739,085
1716,387
1664,9
1596,24
1544,75
1493,26
1458,929
1210,557
25.
Объем потребления природного газа
БУ, расчеты за которую
осуществляются с использованием
приборов учета
тыс. куб. м
Природный газ в БУ
не используется
26.
Объем потребления природного
газа БУ
тыс. куб. м
Природный газ в БУ
не используется
27.
Бюджет субъекта РФ
млрд. руб.
23,67827
29,84556
30,86241
35,3129
38,905
42,497
46,0891
49,68116
71,2336
28.
Расходы бюджета субъекта РФ
на обеспечение энергетическими
ресурсами БУ
млн. руб.
534,003
568,106
598,85
617,7
657,2
669,9
683,8
697,2
812,7
29.
Расходы бюджета субъекта РФ
на предоставление субсидий
организациям коммунального
комплекса на приобретение топлива
млн. руб.
774,761
920
1267,6
1452,52
1540,71
1627,14
1710,6
1780,7
2493,1
30.
Общее количество БУ
шт.
1263
1278
1285
1285
1285
1285
1285
1285
1285
31.
Количество БУ, финансируемых
за счет бюджета субъекта РФ,
в отношении которых проведено
обязательное энергетическое
обследование
шт.
4
5
8
25
573
1285
1285
1285
1285
32.
Число энергосервисных договоров
(контрактов), заключенных
государственными заказчиками
шт.
20
42
64
110
302
480
807
928
928
33.
Общее количество государственных
заказчиков
шт.
400
420
380
375
360
360
360
360
360
34.
Количество государственных
заказчиков, заключивших
энергосервисные договоры
(контракты)
шт.
12
21
38
60
108
162
288
360
360
35.
Объем товаров, работ, услуг,
закупаемых для государственных
нужд
млн. руб.
357,73
235,1049
256,9075
287,744
325,458
360,019
398,515
481,5024
803,614
36.
Объем товаров, работ, услуг,
закупаемых для государственных
нужд в соответствии
с требованиями энергетической
эффективности
млн. руб.
7,221481
11,07947
11,25575
17,8865
22,9036
27,9208
32,9379
37,955044
68,0579
37.
Расходы бюджета субъекта РФ
на предоставление социальной
поддержки гражданам по оплате
жилого помещения и коммунальных
услуг
млн. руб.
998,992
1451,654
1502,194
1994,83
2312,6
2608,61
2895,56
3214,074
5399,52
38.
Количество граждан, которым
предоставляется социальная
поддержка по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг
тыс. чел.
167,088
188,583
192,251
186,745
186,213
186,213
186,213
186,213
186,213
39.
Объем ЭЭ, потребляемой
(используемой) в жилых домах
(за исключением многоквартирных
домов) субъекта РФ
тыс. кВт ч
168314
210315
249733
290873
331583
372292
413002
453711
697968
40.
Объем ЭЭ, потребляемой
(используемой) в жилых домах
(за исключением многоквартирных
домов) субъекта РФ, расчеты
за которую осуществляются
с использованием приборов учета
тыс. кВт ч
150389
191287
229014
273421
315003
372292
413002
453711
697968
41.
Объем ЭЭ, потребляемой
(используемой) в многоквартирных
домах субъекта РФ
тыс. кВт ч
1699771
1211512
4345061
5064071
6386716
7709361
9032006
10354651
18290520
42.
Объем ЭЭ, потребляемой
(используемой) в многоквартирных
домах, расчеты за которую
осуществляются с использованием
коллективных (общедомовых)
приборов учета
тыс. кВт ч
672
1123
4199
276023
4067381
7709361
9032006
10354651
18290520
43.
Объем ЭЭ, потребляемой
(используемой) в многоквартирных
домах субъекта РФ, расчеты
за которую осуществляются
с использованием индивидуальных
и общих (для коммунальной
квартиры) приборов учета
тыс. кВт ч
1473171
1097056
4206971
4974614
6364011
7709361
9032006
10354651
18290520
44.
Объем ТЭ, потребляемой
(используемой) в жилых домах
субъекта РФ (за исключением МКД)
тыс. Гкал
1067,5
1107,2
1135,6
1171,53
1205,58
1239,63
1273,68
1307,7333
1512,033
45.
Объем ТЭ, потребляемой
используемой) в жилых домах
субъекта РФ, расчеты за которую
осуществляются с использованием
приборов учета
тыс. Гкал
53,62
58,17
61,94
305
843,908
1239,63
1273,68
1307,7333
1512,033
46.
Объем ТЭ, потребляемой
используемой) в многоквартирных
домах субъекта РФ
тыс. Гкал
4270,7
4280,3
4347,5
4376,3
4414,7
4453,1
4491,5
4529,9
4760,3
47.
Объем ТЭ, потребляемой
используемой) в многоквартирных
домах субъекта РФ, расчеты
за которую осуществляются
с использованием коллективных
(общедомовых) приборов учета
тыс. Гкал
455,2
471,8
506,4
1569,34
3090,29
4453,1
4491,5
4529,9
4760,3
48.
Объем воды, потребляемой
(используемой) в жилых домах
(за исключением многоквартирных
домов) субъекта РФ
тыс. куб. м
808,9
836,9
872,5
903,033
934,833
966,633
998,433
1030,2333
1221,033
49.
Объем воды, потребляемой
(используемой) в жилых домах
(за исключением многоквартирных
домов) субъекта РФ, расчеты
за которую осуществляются
с использованием приборов учета
тыс. куб. м
45,6
68,1
72,3
341,82
654,383
966,633
998,433
1030,2333
1221,033
50.
Объем воды, потребляемой
(используемой) в многоквартирных
домах на территории субъекта РФ
тыс. куб. м
30297
27896
29084
31212,7
33106,2
34999,7
36893,2
38786,667
50147,67
51.
Объем воды, потребляемой
(используемой) в многоквартирных
домах субъекта РФ, расчеты
за которую осуществляются
с использованием коллективных
(общедомовых) приборов учета
тыс. куб. м
105,1
142,3
156,04
8727,5
23174,3
34999,7
36893,2
38786,667
50147,67
52.
Объем воды, потребляемой
(используемой) в многоквартирных
домах субъекта РФ, расчеты
за которую осуществляются
с использованием индивидуальных
и общих (для коммунальной
квартиры) приборов учета
тыс. куб. м
1091,63
1061,64
1763,57
11236,6
23174,3
34999,7
36893,2
38786,667
50147,67
53.
Объем природного газа
(привозного), потребляемого
(используемого) в жилых домах
(за исключением многоквартирных
домов) субъекта РФ
т
4828,2
5197,7
3547,4
3440,98
3337,75
3237,6
3140,47
3046,26
2955
54.
Объем природного газа
(привозного), потребляемого
(используемого) в жилых домах
(за исключением многоквартирных
домов) субъекта РФ, расчеты
за который осуществляются
с использованием приборов учета
т
31
57
120
620
2336,4
3237,6
3140,47
3046,26
2955
55.
Объем природного газа
(привозного), потребляемого
(используемого) в многоквартирных
домах субъекта РФ
т
2838,4
2706
3287,9
3189,26
3093,55
3065,1
3036,23
2945,14
1281,3
56.
Объем природного газа
(привозного), потребляемого
(используемого) в многоквартирных
домах субъекта РФ, расчеты
за который осуществляются
с использованием индивидуальных
и общих (для коммунальной
квартиры) приборов учета
т
340,2
366,8
460,3
1036,16
2165,48
3065,1
3036,23
2945,14
1281,3
57.
Число жилых домов субъекта РФ
шт.
110000
111000
112020
112400
113410
114232
115054
115876
120808
58.
Число жилых домов, в отношении
которых проведено энергетическое
обследование
шт.
15
21
36
620
5630
6700
8200
10300
19562
59.
Количество высокоэкономичных
по использованию моторного
топлива (в том числе относящихся
к объектам с высоким классом
энергетической эффективности)
транспортных средств, относящихся
к общественному транспорту,
регулирование тарифов на услуги
по перевозке на котором
осуществляется субъектом РФ
шт.
35
43
57
112
170
242
325
456
724
60.
Количество общественного
транспорта, регулирование тарифов
на услуги по перевозке на котором
осуществляется субъектом РФ,
в отношении которых проведены
мероприятия по энергосбережению
и повышению энергетической
эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}
шт.
220
250
280
395
554
728
905
1125
1380
{приложение в ред. Постановления Правительства Амурской области от 24.08.2011 №540}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 01.12.2011 №843}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 13.11.2013 №557}
Приложение N 4.2
к программе
{приложение в ред. Постановления Правительства Амурской области от 24.08.2011 №540}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 01.12.2011 №843}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 22.03.2013 №117}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.10.2013 №511}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 13.11.2013 №557}
Группа A. Общие целевые показатели в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
N
Наименование показателей
Ед. изм.
Расчетная формула
Значения целевых показателей
(данные берутся
из приложения N 4.1)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2020
A.1.
Динамика энергоемкости валового
регионального продукта -
для региональных программ
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
кг у.т. /
тыс. руб.
П2(n) / П1(n)
49,1
47,6
49,6
48,2
46,2
44,2
42,2
41,41
29,13
A.2.
Доля объемов ЭЭ, расчеты
за которую осуществляются
с использованием приборов учета
(в части МКД - с использованием
коллективных приборов учета),
в общем объеме ЭЭ, потребляемой
на территории субъекта РФ
%
(П7(n) / П3(n)) x 100%
85
87,0
90
93,4
95
100
100
100
100
A.3.
Доля объемов ТЭ, расчеты
за которую осуществляются
с использованием приборов учета
(в части МКД - с использованием
коллективных приборов учета),
в общем объеме ТЭ, потребляемой
на территории субъекта РФ
%
(П8(n) / П4(n)) x 100%
15
18,3
39,6
49
70
100
100
100
100
A.4.
Доля объемов воды, расчеты
за которую осуществляются
с использованием приборов учета
(в части МКД - с использованием
коллективных приборов учета),
в общем потребляемой на территории
субъекта РФ
%
(П9(n) / П5(n)) x 100%
17,2
19,0
36,7
50
60
100
100
100
100
A.5.
Доля объемов природного газа
(привозного), расчеты за который
осуществляются с использованием
приборов учета (в части МКД -
с использованием индивидуальных
и общих приборов учета), в общем
объеме природного газа,
потребляемого на территории
субъекта РФ
%
(П10(n) / П6(n)) x 100%
4,84
5,4
8,49
25
70
100
100
100
100
A.6.
Изменение объема производства
энергетических ресурсов
с использованием возобновляемых
источников энергии
и (или) вторичных энергетических
ресурсов
т у.т.
П15(n+1) - П15(n)
110
100
116
135
148
172
139
140
161
A.7.
Доля энергетических ресурсов,
производимых с использованием
возобновляемых источников энергии
и (или) вторичных энергетических
ресурсов, в общем объеме
энергетических ресурсов,
производимых на территории
субъекта РФ
%
(П15(n) / П16(n)) x 100%
19
22,9
23,2
21,8
24,1
25,3
26,8
27,71
28,16
А.8.
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы
%
(П18(п)/П17(п))100%
26.9
17.1
14.8
59.07
75,15
51,01
74,3
57.50
100
{п. в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.09.2011 №618-а}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 01.12.2011 №843}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 22.03.2013 №117}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.10.2013 №511}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 13.11.2013 №557}
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности, отражающие
экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
N
Наименование показателей
Ед. изм.
Расчетная формула
Значения целевых показателей
(данные берутся
из приложения N 4.1)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2020
B.1.
Экономия электрической энергии
в натуральном выражении
тыс. кВт ч
[(A.1.(2007) - A.1.(n)) /
A.1.(2007)] x П.3.(2007)
0
186096,77
- 51210,107
111416,01
352084,78
586043,9
823455,44
916949,39
2372538,89
B.2.
Экономия электрической энергии
в стоимостном выражении
тыс. руб.
B.1.(n) x П.11.(2007)
0
263345,54
- 72467,42
157664,79
498235,17
829310,72
1165271,79
1297575,08
3357379,78
B.3.
Экономия тепловой энергии
в натуральном выражении
тыс. Гкал
[(A.1.(2007) - A.1.(n)) /
A.1.(2007)] x П.4.(2007)
0
256,46
- 70,57
153,54
485,21
807,63
1134,81
1263,66
3269,62
B.4.
Экономия тепловой энергии
в стоимостном выражении
тыс. руб.
B.3.(n) x П.12.(2007)
0
149619,61
- 41172,32
89577,15
283072,01
471172,38
662048,46
737216,49
1907493,29
B.5.
Экономия воды в натуральном
выражении
тыс. куб. м
[(A.1.(2007) - A.1.(n)) /
A.1.(2007)] x П.5.(2007)
0
1382,29
- 380,38
827,57
2615,21
4353,02
6116,46
6810,92
17622,75
B.6.
Экономия воды в стоимостном
выражении
тыс. руб.
B.5.(n) x П.13.(2007)
0
17776,24
- 4891,67
10642,62
33631,67
55979,81
78657,72
87588,41
226628,54
B.7.
Экономия природного газа
(привозного) в натуральном
выражении
т
[(A.1.(2007) - A.1.(n)) /
A.1.(2007)] x П.6.(2007)
0
244,82
- 67,36
146,57
463,18
770,96
1083,29
1206,28
3121,18
B.8.
Экономия природного газа
(привозного) в стоимостном
выражении
тыс. руб.
B.7.(n) x П.14.(2007)
0
1011100,93
- 278234,74
605345,448
1912946,95
3184093,57
4473997,88
4981969,18
12890477,62
Группа C. Целевые показатели в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
в бюджетном секторе
N
Наименование показателей
Ед. изм.
Расчетная формула
Значения целевых показателей
(данные берутся
из приложения N 4.1)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2020
C.1.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ,
расчеты за которую осуществляются
с использованием приборов учета,
в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ
на территории субъекта РФ
%
(П.19.(n) / П.20.(n) x
100%
90,15
90,52
90,85
94
100
100
100
100
100
C.2.
Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ,
расчеты за которую осуществляются
с использованием приборов учета,
в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ
на территории субъекта РФ
%
(П.21.(n) / П.22.(n)) x
100%
29,4
32
34,5
45
100
100
100
100
100
C.3.
Доля объемов воды, потребляемой
БУ, расчеты за которую
осуществляются с использованием
приборов учета, в общем объеме ЭЭ,
потребляемой БУ на территории
субъекта РФ
%
(П.23.(n) / П.24.(n)) x
100%
21,22
25,58
28,92
60
100
100
100
100
100
C.4.
Доля объемов природного газа
(привозного), потребляемого БУ,
расчеты за который осуществляются
с использованием приборов учета,
в общем объеме природного газа,
потребляемого БУ на территории
субъекта РФ
%
(П.25.(n) / П.26.(n)) x
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.5.
Доля расходов бюджета субъекта РФ
на обеспечение энергетическими
ресурсами БУ (для сопоставимых
условий)
%
(П.28.(n) /
П.27.(2007)) x 100%
1,83
1,77
1,96
1,92
1,87
1,81
1,76
1,7
1,7
C.6.
Доля расходов бюджета субъекта РФ
на обеспечение энергетическими
ресурсами БУ (для фактических
условий)
%
(П.28.(n) / П.27.(n)) x
100%
2,26
1,9
1,94
1,75
1,69
1,58
1,48
1,4
1,14
C.7.
Динамика расходов бюджета субъекта
РФ на обеспечение энергетическими
ресурсами БУ (для фактических
условий)
млн. руб.
П.28.(n+1) - П.28.(n)
34,1
30,74
18,85
39,5
12,7
13,9
13,4
13,1
12,8
C.8.
Динамика расходов бюджета субъекта
РФ на обеспечение энергетическими
ресурсами БУ (для сопоставимых
условий)
млн. руб.
П.28.(n+1) - П.28.(2007)
6,85
28,72
17,21
41,59
32,6
29,26
25,41
21,15
17,23
C.9.
Доля расходов бюджета субъекта РФ
на предоставление субсидий
организациям коммунального
комплекса на приобретение топлива
%
(П.29.(n) / П.27.(n)) x
100%
3,27
3,08
4,11
4,11
3,96
3,83
3,71
3,58
3,5
C.10.
Динамика расходов бюджета субъекта
РФ на предоставление субсидий
организациям коммунального
комплекса на приобретение топлива
млн. руб.
П.29.(n+1) - П.29.(n)
145,24
347,6
184,92
88,19
86,43
83,46
70,1
65,3
48,4
C.11.
Доля БУ, финансируемых за счет
бюджета субъекта РФ, в общем
объеме БУ, в отношении которых
проведено обязательное
энергетическое обследование
%
(П.31.(n) / П.30.(n)) x
100%
0,32
0,39
0,62
1,95
44.59
100
100
100
100
C.12.
Число энергосервисных договоров,
заключенных государственными
заказчиками
шт.
П.32.(n)
20
42
64
110
302
480
807
928
928
C.13.
Доля государственных заказчиков
в общем объеме государственных
заказчиков, которыми заключены
энергосервисные договоры
шт.
(П.34.(n) / П.33.(n)) x
100%
3
5
10
16
30
45
80
100
100
C.14.
Доля товаров, работ, услуг,
закупаемых для государственных
нужд в соответствии с требованиями
энергетической эффективности,
в общем объеме закупаемых товаров,
работ, услуг для государственных
нужд
%
(П.36.(n) / П.35.(n)) x
100%
2,02
4,71
4,38
6,22
7,04
7,76
8,27
7,88
8,47
C.15.
Удельные расходы бюджета субъекта
РФ на предоставление социальной
поддержки гражданам по оплате
жилого помещения и коммунальных
услуг на 1 чел.
тыс. руб. /
чел.
(П.37.(n) / П.38.(n))
5,98
7,7
7,81
10,68
12,42
14,01
15,55
17,26
29
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
в жилищном фонде
N
Наименование показателей
Ед. изм.
Расчетная формула
Значения целевых показателей
(данные берутся
из приложения N 4.1)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2020
D.1.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой
в жилых домах (за исключением
МКД), расчеты за которую
осуществляются с использованием
приборов учета, в общем объеме ЭЭ,
потребляемой в жилых домах
(за исключением МКД) на территории
субъекта РФ
%
(П.40.(n) / П.39.(n)) x
100%
89,35
90,95
91,7
94
95
100
100
100
100
D.2.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой
в МКД, расчеты за которую
осуществляются с использованием
коллективных (общедомовых)
приборов учета, в общем объеме ЭЭ,
потребляемой в МКД на территории
субъекта РФ
%
(П.42.(n) / П.41.(n)) x
100%
0,04
0,09
0,1
5,45
63,69
100
100
100
100
D.3.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой
в МКД, оплата которой
осуществляется с использованием
индивидуальных и общих
(для коммунальной квартиры)
приборов учета, в общем объеме ЭЭ,
потребляемой (используемой) в МКД
на территории субъекта РФ
%
(П.43.(n) / П.41.(n)) x
100%
86,67
90,55
96,82
98,23
99,64
100
100
100
100
D.4.
Доля объемов ТЭ, потребляемой
в жилых домах, расчеты за которую
осуществляются с использованием
приборов учета, в общем объеме ТЭ,
потребляемой (используемой)
в жилых домах на территории
субъекта РФ (за исключением МКД)
%
(П.45.(n) / П.44.(n)) x
100%
5,02
5,25
5,45
26,03
70
100
100
100
100
D.5.
Доля объемов ТЭ, потребляемой
в МКД, оплата которой
осуществляется с использованием
коллективных (общедомовых)
приборов учета, в общем объеме ТЭ,
потребляемой в МКД на территории
субъекта РФ
%
(П.47.(n) / П.46.(n)) x
100%
10,66
11,02
11,65
35,86
70
100
100
100
100
D.6.
Доля объемов воды, потребляемой
в жилых домах (за исключением
МКД), расчеты за которую
осуществляются с использованием
приборов учета, в общем объеме
воды, потребляемой (используемой)
в жилых домах (за исключением МКД)
на территории субъекта РФ
%
(П.49.(n) / П.48.(n)) x
100%
5,64
8,14
8,29
37,85
70
100
100
100
100
D.7.
Доля объемов воды, потребляемой
(используемой) в МКД, расчеты
за которую осуществляются
с использованием коллективных
(общедомовых) приборов учета,
в общем объеме воды, потребляемой
(используемой) в МКД на территории
субъекта РФ
%
(П.51.(n) / П.50.(n)) x
100%
0,35
0,51
0,54
27,96
70
100
100
100
100
D.8.
Доля объемов воды, потребляемой
в МКД, расчеты за которую
осуществляются с использованием
индивидуальных и общих
(для коммунальной квартиры)
приборов учета, в общем объеме
воды, потребляемой (используемой)
в МКД на территории субъекта РФ
%
(П.52.(n) / П.50.(n)) x
100%
3,6
3,81
6,06
36
70
100
100
100
100
D.9.
Доля объемов природного газа,
(привозного) потребляемого
(используемого) в жилых домах
(за исключением МКД), расчеты
за который осуществляются
с использованием приборов учета,
в общем объеме природного газа,
потребляемого (используемого)
в жилых домах (за исключением МКД)
на территории субъекта РФ
%
(П.54.(n) / П.53.(n)) x
100%
0,64
1,1
3,38
18,02
70
100
100
100
100
D.10.
Доля объемов природного газа
(привозного), потребляемого
(используемого) в МКД, расчеты
за который осуществляются
с использованием индивидуальных
и общих (для коммунальной
квартиры) приборов учета, в общем
объеме природного газа,
потребляемого (используемого)
в МКД на территории субъекта РФ
%
(П.56.(n) / П.55.(n)) x
100%
11,99
13,56
14
32,49
70
100
100
100
100
D.11.
Число жилых домов, в отношении
которых проведено ЭО
шт.
П.58.(n)
15
21
36
620
5630
6700
8200
10300
19562
D.12.
Доля жилых домов, в отношении
которых проведено ЭО, в общем
числе жилых домов
%
(П.58.(n)/П.57.(n)) x
100%
0,01
0,02
0,03
0,55
4,96
5,87
7,13
8,89
16,19
Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
в транспортном комплексе
N
Наименование показателей
Ед. изм.
Расчетная формула
Значения целевых показателей
(данные берутся
из приложения N 4.1)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
E.1.
Динамика количества
высокоэкономичных по использованию
моторного топлива (в том числе
относящихся к объектам с высоким
классом энергетической
эффективности) транспортных
средств, относящихся
к общественному транспорту,
регулирование тарифов на услуги
по перевозке на котором
осуществляется субъектом РФ
шт.
П.59.(n+1) - П.59.(n)
8
14
55
58
72
83
131
268
340
E.2.
Динамика количества общественного
транспорта, регулирование тарифов
на услуги по перевозке на котором
осуществляется субъектом РФ,
в отношении которых проведены
мероприятия по энергосбережению
и повышению энергетической
эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}
шт.
П.60.(n+1) - П.60.(n)
30
30
115
159
174
177
220
255
279
{приложение в ред. Постановления Правительства Амурской области от 24.08.2011 №540}
Приложение N 5
к программе
{Приложение №5 в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.09.2011 №618-а}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 01.12.2011 №843}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 22.03.2013 №117}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.10.2013 №511}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 13.11.2013 №557}
Программные мероприятия в Амурской области
Блок системных мероприятий в формате энергосбережения и повышения энергоэффективности
№
Наименование мероприятий
Еди
ница измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономико-энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего, 2010-2014 гг.
Источники финансирования
I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
I
Мероприятия по энергосбережению, имеющие системный характер
тыс. руб.
85
85
450
100
1100
1650
13500 1200 1100 15800
0
1150 1100 2250
12250 1150
1100 14500
450 25750 3685 4400
34285
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
Всего
1
Информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, контроля и распространения информации в данной сфере, в т.ч.
тыс.
руб.
В пределах текущих расходов
500
В пределах текущих расходов
500
ОБ
Формирование официальной информации об энергоэффективности экономики, в том числе: объемы потребления энергетических ресурсов по видам и отраслям потребления; потенциал энергосбережения по видам энергетических ресурсов, по отраслям и этапам жизненного цикла энергоресурса. Увеличение степени информированности о реализации государственной политики энергосбережения
Исполнительные органы государственной власти области, органы местного самоуправления (далее - ОМСУ)
1.1
Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
ОБ
Формирование информации по типовым мероприятиям энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Министерство экономического развития области, ОМСУ
1.2
Составление, оформление и анализ топливно-энергетических балансов, а также единых методологических основ формирования текущих, ретроспективных и перспективных топливно-энергетических балансов и основных индикаторов, демонстрирующих эффективность использования топливно-энергетических ресурсов
тыс. руб.
100
100
ОБ
Разработка макетов топ-пивно-энергетических балансов, выбор основных индикаторов, демонстрирующих эффективность использования топливно-энергетических ресурсов. Контроль индикаторов энергосбережения
Министерство экономического развития области
1.3
Разработка норм потребления энергетических ресурсов
тыс. руб.
200
200
ОБ
Формирование норм потребления энергоресурсов с перспективой до 2020 года
Министерство экономического развития области
1.4
Разработка типовых мероприятий по энергетической паспортизации, составление планов энергетических обследований объектов на территории Амурской области
тыс. руб.
200
200
ОБ
План энергетической паспортизации и энергоаудита объектов Амурской облас-га
Министерство экономического развития области
1.5
Организация работ по компьютеризации обработки данных и диспетчеризации энергопотребления, внедрению и модернизации автоматизированных систем учета энергии и GSM-технологий
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
ОБ
План внедрения автоматизированной системы учета энергоресурсов
Министерство жилищно-коммунального хозяйства области
2
Мероприятия по учету в инвестиционных, долгосрочных целевых и производственных программах мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
ОБ
Повышение энергоэффек-гивности отдельных отраслей и видов деятельности, экономия бюджетных расходов на топливно-энергетических ресурсов (ТЭР)
Заказчики инвестиционных, долгосрочных целевых и производственных программ
3
Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе по вопросам проведения энергетических обследований, подготовки и реализации Э1:ергосервисных договоров (контрактов)
тыс. руб.
85
85
450*
0
100
100
650
200
100
100
400
0
100
100
200
00
100
100
300
450*
300
485
400
1635
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
Всего
Подготовка специалистов в области энергоменеджмента.
Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ
* Распределение средств между исполнительными органами государственной власти утверждается Правительством области
4
информирование руководителей государственных и муниципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
ОБ
Активизация мер по повышению энергоэффективности
Исполнительные органы государственной власти области
5
Пропаганда энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в т.ч.
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
200
100
300
0
50
50
50
50
100
250
200
450
ОБ
МБ
Всего
Повышение уровня информированности населения в вопросах энергоэффективности и снижения потребления ТЭР
Исполнительные органы государственной власти области
5.1
Специализированная выставка по энергосбережению (энергоэффективные материалы, технологии, приборы учета и т.д.).
тыс. руб.
100
0
100
ОБ
5.2
Демонстрационные зоны - на примере жилого здания, административного здания, детского сада, школы и т.д.
тыс. руб.
100
100
200
0
50
50
50
50
100
150
200
350
ОБ
МБ
Всего
5.3
Распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
ОБ
6
Организационно-правовые мероприятия, включая формирование системы региональных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение, в т.ч.
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
ОБ
Усиление правовой обеспеченности государственной политики энергосбережения
Исполнительные органы государственной власти области
6.1
Реализация федеральных правовых актов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности, в том числе в регулируемых организациях
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
ОБ
6.2
Разработка и утверждение ряда нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение в бюджетной сфере, в том числе: порядок определения нормативной энергоёмкости;
порядок заполнения энергетических деклараций бюджетных учреждений; порядок сохранения экономии энергоресурсов на 1 год после реализации энергосберегающих проектов; порядок субсидирования муниципальных образований, выделения грантов на выполнение энергосберегающих проектов; положение о выпуске областного энергосертификата
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
ОБ
6.3
Принятие мер по совершенствованию тарифной политики в целях стимулирования повышения энергоэффективности, обеспечения экономической мотивации к повышению энергетической эффективности и энергосбережению у производителей и потребителей электрической и тепловой энергии, других энергоснабжающих организаций
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
ОБ
Управление государственного регулирования цен и тарифов области
6.4
Указание класса энергетической эффективности товаров, работ и услуг в технических характеристиках, энергосервисных контрактах и т.д.
тыс.
руб.
В пределах текущих расходов
ОБ
Повышение заинтересованности в энергосбережении
Исполнительные органы государственной власти области
7
Разработка и применение мер морального и материального стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, конкретизация мер ответственности,
в т.ч.
тыс. руб.
0
1500
0
7.1
1оддержка грантами организаций, внедряющих энергосберегающие инновационные технологии и оборудование
тыс. руб.
0
1500
0
1000
2500
ОБ
Стимулирование организаций к энергосбережению
Министерство экономического
развития области
8
Создание системы эффективного статистического учёта и отчётности, анализа темпов и тенденций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в т.ч.
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
2100
0
2100
4200
ОБ
контроль за ходом реализации программы для оценки ее эффективности
Министерство экономического
развития области
8.1
Создание единой базы данных по нормативам энергопотребления и энергетическим паспортам организаций в социальной и жилищно-коммунальной сферах, восстановление и упорядочение полной технической и нормативной документации (проектной документации, технических условий, технических паспортов, договоров поставки энергоресурсов), назначение ответственных за проведение энергосберегающей политики в органах местного самоуправления области
тыс.
руб.
В пределах текущих расходов
2100
0
2100
4200
ОБ
8.2
Организация централизованного мониторинга производимых и потребляемых топливно-энергетических ресурсов, энергоэффективности потребителей в пределах области
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
ОБ
9
Выполнение НИОКР, посвященных проблеме энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Амурской области, внедрение энергосберегающих проектов, технологий и мероприятий, в т.ч.
тыс. руб.
1000
1000
1000 1000 1000 3000
0
1000 1000 2000
1000
1000
1000
3000
2000 3000 4000 9000
ОБ
МБ
В Б
Всего
Расширение научной и прикладной инновационной деятельности в сфере энергоэффективных технологий
Министерство экономического
развития области
9.1
Оптимальная организация учета и регулирования потребления, снижение потерь энергоносителей в сетях, оптимизация потребления энергетических ресурсов-
тыс. руб.
500
500
300
300
400
1000
0
500
500
1000
500
500
500
1500
800
1300 1900 4000
ОБ
МБ
ВБ
Всего
Методические основы повышения точности учета энергоресурсов и оптимизации мероприятий по снижению их потерь
Министерство экономического развития области
9.2
Разработка методик и технологий проведения энергетических обследований объектов электро-, водо-, теплоснабжения и водоотведения, бюджетных учреждений, жилых домов и других потребителей энергоресурсов
тыс.
руб.
500
500
300
300
400
1000
300
300
900
1500
ОБ
МБ
ВБ
Всего
Методики и технологии проведения энергетических обследований на территории Амурской области
Министерство экономического развития области
9.3
Развитие государственно-частных партнёрств (ГЧП) в профессиональном управлении объектами недвижимости бюджетных организаций посредством энергосервисных контрактов: оказание услуг по проектированию, приобретению, финансированию, монтажу, пуско-наладке, эксплуатации, техобслуживанию и ремонту энерго- или водосберегающего оборудования на одном или нескольких объектах. Предоставление возможности использовать бюджетные средства, выделяемые бюджетным учреждениям на оплату коммунальных услуг, для финансирования расходов по контрактам на повышение энергоэффективности; переход к бюджетированию расходов на коммунальные услуги на основе прогнозов темпов роста энерготарифов и оценки потенциала энергосбережения в учреждениях; предоставление возможности заключения государственных контрактов по повышению энергоэффективности на срок свыше трех лет; разработка и утверждение типовых форм государственных контрактов на повышение энергоэффективности и методического обеспечения их заключения
тыс.
руб.
400
400
200
1000
0
500
500
000
500
500
500
1500
900
1400 1200 3500
ОБ
МБ
ВБ
Всего
Энергетический менеджмент, мониторинг и технический анализ объектов недвижимости бюджетных организаций посредством энергосервисных контрактов.
Типовые формы государственных контрактов на повышение энергоэффективности и методическое обеспечение их заключения
Заказчики энергосервисных контрактов
10
Информационное, аналитическое, организационное, координационное сопровождение программы -
тыс. руб.
В пределах текущих расходов -
8000
0
8000
16000
ОБ
Управление программой, обеспечение выполнения целевых показателей
Министерство экономического развития области -
Блок мероприятий по видам деятельности
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 22.03.2013 №117}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 13.11.2013 №557}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 17.12.2013 №645}
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономико-энергетический эффект
Ответственный
исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-2014
годы
Источники финансирования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
12
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 22.03.2013 №117}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 17.12.2013 №645}
тыс. руб.
0
62186,40**
0
0
0
62186,4**
ФБ
Экономический эффект -
437229,6 тыс. руб.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере
247626,0
97157,32
462184.53
30487,284
121846,58
959301,714
ОБ
32654,3
115494,53
106211,47
140651,30
101735,58
496747,18
МБ
34950,0
5152,40
53612,87
71014,28
129023,21
293752,76
ВБ
315230,3
279990,65
622008,87
242152,864
352605,37
1811988,054
Всего
1
Проведение энергоаудита и паспортизации существующих зданий и сооружений бюджетной сферы, в том числе ранжирование по удельному энергопотреблению
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 17.12.2013 №645}
тыс. руб.
2186
8217
10403
1507,3
6669
4454
12630,3
67477,7 11406
2814
81697,7
13323
4616
3102
21041
651
87
1097
1835
85145
30995
11467
127607
ФБ
ОБ
МБ
ВБ Всего
Выявление потенциалов энергосбережения в конкретных объектах
исполнительные органы государственной власти, государственные учреждения, ОМСУ
2
Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования
тыс. руб.
360 360
180 180
750 500 1250
0 500 500
750
1540
2290
ОБ
МБ
Всего
Привлечение
внебюджетных
источников для
оптимизации
финансирования
программы
Исполнительные органы государственной власти, государственные учреждения, ОМСУ
3
Содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
ОБ МБ
Повышение эффективности программы
Исполнительные органы
государственной власти. ОМСУ
4
Создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
ОБ
МБ
Повышение эффективности программы
Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ
5
Оснащение приборами учета, в том числе замена существующих приборов на приборы с улучшенными метрологическими характеристиками
тыс. руб.
39609,7 39609,7
62186,4** 6577,987 3943,013 72707,4
428,38
428,38
919,72 919,72
62186,4**
47535,787
3943,013
113665,2
ФБ
ОБ
МБ
Всего
Годовая экономия-12562 тыс. руб.
Исполнительные органы государственной власти, государственные учреждения, ОМСУ
**Распределение средств между исполнительными органами государственной власти утверждается Постановлением области. Бюджетам муниципальных образований средства предоставляются порядке, установленном Правительством области.
6
Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений
тыс. руб.
74826,6
7925,1
34410
117161,7
40888,2 50231,07
255,3 91374,57
35523 42419,98 46487,32 124430,3
2555,887
83834,2
64648,06
151038,147
26541,64
54948,15
123213,9
204703,69
180335,327 239358,5 269014,58 688708,407
ОБ МБ ВБ
Всего
Годовая экономия - 155637 тыс. руб.
Исполнительные органы государственной власти, государственные учреждения, ОМСУ
7
Улучшение
теплотехнических
характеристик зданий, включая наружные ограждающие конструкции и подвальные помещения
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 22.03.2013 №117}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 17.12.2013 №645}
тыс. руб
68936
68936
246663
11405
258068
7672,517
11406
19078,517
51432
11406,73
62838,73
374703,517
34217,73
408921,247
ОБ
МБ
Всего
Годовая
экономия -119687,5 тыс. руб.
Исполнительные
органы
государственной
власти,
государственные
учреждения,
ОМСУ
8
Автоматизация учета потребления тепловой и электрической энергии, воды зданиями, строениями, сооружениями
тыс. руб.
25633
1185
26818
1488,7
10500
11988,7
51343,3
10700
62043,3
0
11300 11300
3034
10745 13779
81499
44430
125929
МБ
Годовая экономия - 62901 тыс. руб.
Исполнительные органы государственной власти, государственные учреждения, ОМСУ
9
Современная тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях
тыс.
374
196
570
415,2
295,8
711
0
295,8
295,8
580,6
350,4
931
1369,8
1138
2507,8
Всего
Годовая эконоиия - 1527 тыс. руб.
исполнительные органы государственной власти, государственные учреждения, ОМСУ
10
Восстановление/внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений
тыс. руб.
484
484
586
586
0
3659,75 1085,85
4745,6
0
0
1086,3 1086,3
0
1503,7
1086,3
2590
0
5647,45 3844,45 9491,9
ФБ
ОБ
МБ
Всего
Годовая экономия - 2448,7 тыс. руб.
исполнительные органы государственной власти, государственные учреждения, ОМСУ
11
Замена циркуляционных отопительных насосов насосами с меньшим напором
тыс. руб.
231
0
231
ОБ
Годовая экономия - 62,8 тыс. руб.
Исполнительные органы государственной власти, государственные учреждения, ОМСУ
12
Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях, проведение промывки, гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях
тыс. руб.
153,4 1215,9
1369,3
161
1394,78
15,2 1570,98
167
1588,94
17
1772,94
752
551
21
1324
172
552
21
745
1405,4 5302,62
74,2
6782,22
ОБ
МБ
ВБ
Всего
Годовая экономия - 1471,3 тыс. руб.
Исполнительные органы государственной власти, государственные учреждения, ОМСУ
13
Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений
тыс.
руб.
15
15
70
100
318
516
123
957
270
270
760
1300
603
801
953
2357
ОБ
МБ
ВБ
Всего
Годовая экономия - 952,3 тыс. руб.
Исполнительные органы государственной власти, государственные учреждения, ОМСУ
14
Модернизация и капитальный ремонт котлов
тыс.
руб.
5087
5087
16142 16142
0
0
560
560
21789
21789
ОБ Всего
Годовая экономия - 6421,8 тыс. руб.
Исполнительные органы государственной власти, государственные учреждения, ОМСУ
15
Реконструкция теплового узла
тыс. руб.
1350
1350
МБ
Годовая экономия - 370 тыс. руб.
ОМСУ
16
Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей и оптимизация систем электродвигателей
тыс. руб.
532
400
932
3343,8 690,2
4034
0
94,35
94,35
1393,5 1393,5
5269,3
1184,55
6453,85
ОБ
ВБ Всего
Годовая экономия -3324,7 тыс. руб.
Исполнительные органы государственной власти, государственные учреждения, ОМСУ
17
Проведение ремонтно-наладочных работ в тепловых сетях и в системах отопления и горячего водоснабжения
тыс. руб.
72
34263,3
6257,2
1140,702
1076,2
42809,402
ОБ
Годовая экономия -
10044,5 тыс. руб.
Исполнительные органы государственной власти, государственные учреждения, ОМСУ
18
Проведение ремонтно-наладочных работ в сетях холодного водоснабжения, модернизация сетей
тыс. руб.
2606,7 5846,5
8453,2
2500 1900 4400
767,4
400
1167,4
2500
2000
4500
8374,1
10146,5
18520,6
ОБ
МБ Всего
Годовая экономия -3395 тыс. руб.
Исполнительные органы государственной власти, государственные учреждения, ОМСУ
19
Модернизация систем освещения, применение энергосберегающих ламп освещения
тыс.
руб.
20901,8 3428,3
24330,1
7469,63
12483,57
303,9
20257,1
11281,8
10469,5
1364,35
23115,65
1094,7
9714
908,87
11717,57
12793,9
953
2251,31 15998,21
53541,83
37048,37
4828,43
95418,63
ОБ МБ ВБ
Всего
Годовая экономия -24617,6 тыс. руб.
Исполнительные органы государственной власти, государственные учреждения, ОМСУ
Перекладка электрических сетей для снижения потерь электроэнергии, включая электромонтажные работы
тыс. руб.
15
15
70
100
1502,5
45
1,0
1548,5
2272
480
2240
4992
1751
480
2240
4471
360
360
1680
2400
5900,5 1380,0 6231,0
13511,5
ОБ
МБ
ВБ
Всего
Годовая экономия -4386,4 тыс. руб.
Исполнительные органы государственной власти, государственные учреждения, ОМСУ
21
Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности
тыс. руб.
8943,5
8943
17886,5
22903,6 22903,6
13960,4 13960,4 27920,8
510 16468 16978
18978,04
18977 37955,04
42391,94 81252,00 123643,94
ОБ
МБ
Всего
Годовая экономия -30420 тыс. руб.
Исполнительные органы государственной власти, государственные учреждения, ОМСУ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.10.2013 №511}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 17.12.2013 №645}
№
Наименование мероприятий
Еди-ница измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономико-энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего, 2010-2014 годы
Источники
финансирования
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 17.12.2013 №645}
тыс.
руб.
0,00
0,00
49682,75
0,00
0,00
49682,75
ФБ
354760,5 тыс. руб. - за счет сокращения потребления и потерь энергоресурсов (ЭР), воды
0,00
20324,1
88429,22
30228,853
32467,63
171449,803
ОБ
2806,66
66051,89
63267,03
67281,15
32203,21
231609,94
МБ
10276,50
575210,08
157951,72
159077,75
121149,93
1023665,98
ВБ
13083,16
661586,07
359330,72
256587,753
185820,77
1476408,473
Всего
1
Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
тыс. руб.
0
0
17631,25
0
0
17631,25
ФБ
143227 тыс. руб. - за счет сокращения потерь ЭР
0
20324,1
36038,06
30228,853
2448,75
89039,763
ОБ
1625
16721,16
23320,05
17687,23
2895,75
62249.19
МБ
жилищного фонда, в т.ч.
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 17.12.2013 №645}
8740,00
389267,91
36140,23
26609,24 | 11708,75
472466,13
ВБ
10365,00
426313,17
113129,59
74525,323
17053,25
641386,333
Всего
1.1
Мероприятия, направленные на установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, включая годовой расход тепловой и электрической энергии на один квадратный метр, в том числе мероприятия, направленные на сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых домов
тыс. руб.
157,5
167,5
325
192,5
202,5
395
10
10
10
10
1
0
10
350
400
750
МБ
ВБ Всего
Целевые показатели для жилищного фонда, анализ информации об энергопотреблении жилых домов
ОМСУ, УК
1.2
Ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности, выявление многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности, сопоставление уровней энергоэффективности с российскими и зарубежными аналогами и оценка на этой основе потенциала энергосбережения в квартале (районе, микрорайоне)
тыс. руб.
325
325
650
325
325
650
МБ
ВБ
Всего
Оценка потенциала энергосбережения, ранжирование мероприятий по энергосбережению
ОМСУ, УК
1.3
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах
тыс.
руб.
27
25
52
50
50
100
50
50
100
127
125
252
МБ
ВБ
Всего
63 тыс. руб. - за счет уменьшения потерь ЭР
ОМСУ, УК
1.4
Мероприятия, направленные на повышение уровня
оснащенности общедомовыми приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды
тыс.
руб.
0
0,00
15717,00
0,00
0,00
15717,00
ФБ
143164 тыс. руб. – за счет
сокращения
метрологической и методологической составляющей потерь ЭР
Министерство жилищно- коммунального хозяйства области, ОМСУ, УК
0
15324,10
21848,10
28000,00
2448,75
67620,95
ОБ
352.50
11529.70
19088,11
16060.27
2448,75
49479,33
МБ
7762.50
380865,5
34282,76
25239.27
11498,75
459648,78
ВБ
8115,00
407719,3
90935,97
69299,54
16396,25
592466,06
Всего
{П. 1.4. в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.10.2013 №511}
1.5
Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения, пропаганду реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением
тыс. руб.
65
60
125
517
205
722
477
200
677
467
200
667
447
200
647
1973
865
2838
МБ
ВБ
Всего
Повышение заинтересованности собственников жилья в энергосбережении ЭР
Министерство жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ, УК, собственники жилья
1.6
Мероприятия исполнительных органов государственной власти Амурской области по осуществлению государственного контроля за соответствием жилых домов в процессе их эксплуатации установленным законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов
В пределах текущих расходов
ОБ
Контроль функционирования программы в жилищном фонде
Исполнительные органы государственной власти области, ОМСУ
1.7
Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих
мероприятий
тыс.
руб-
750
750
1500
250
250
500
1000
1000
2000
МБ
ВБ
Всего
Привлечение внебюджетных средств
Администрация Белогорского района
1.8
Проведение энергетических об-
тыс.
1914,25
1914,25
ФБ (Выявление
Министерство
следований, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов
руб.
300
300
3684,96 7394,91 11079,87
4009,96 3684,94 1597,47 11206,62
0
1109,96 1109,97 2219,93
4009,96 8779,86 10102,35 24806,42
ОБ
МБ
ВБ
Всего
источников повышенного энергопотребления
жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ, УК
1.9
Содействие привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реализации энергосервисных договоров
тыс.
руб.
0
0
195
195
0
180
20
200
0
180
215
395
ФБ
ОБ
МБ
Всего
Привлечение внебюджетных средств
Министерство жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ, УК
1.10
Установка приборов учета для малоимущих граждан
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 17.12.2013 №645}
тыс. руб.
5000
5000
10000 10000
2228,853
2228,853
17228,853
17228,853
ОБ Всего
Сокращение объемов потребления ТЭР
Министерство социальной защиты населения области, государственные учреждения.
2
Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда
тыс. руб.
0,00
0,00
32051,50
0
0,00
32051,5
ФБ
211533,5 тыс.руб. - за счет уменьшения потерь электроэнергии, тепла и воды
0,00
0,00
52391,16
0
30018,88
82410,04
ОБ
1181,66
49330,73
39946,98
49593,92
29307,46
169360,75
МБ
1536,50
185942,17
121811,49
132468,51
109441,18
551199,85
ВБ
2718,16
235272,90
246201,13
182062,43
168767,52
835022,14
Всего
2.1
Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов
тыс. руб.
4902,91 4902,91 9805,82
2693,00 4813
2120
9626
0
5022,28 2247,2 7269,48
2672,25 5054,28
2382 10108,5
5365,25 19792,44 11652,11 36809,8
ОБ МБ ВБ
Всего
8797,3 тыс. руб. -за счет уменьшения потерь электроэнергии, тепла, воды
Министерство жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ, УК, собственники жилья
2.2
Утепление многоквартирных домов, квартир и площади мест общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту, а также внедрение систем регулирования потребления энергоресурсов
тыс. руб.
0,00
0,00
23000,00
0,00
0,00
23000,00
ФБ
73137 тыс. руб. - за счет уменьшения потерь ЭР
Министерство жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ, УК, собственники жилья
0,00
0,00
25808,21
0,00
7151,00
32959,21
ОБ
0,00
27057,82
16808,20
26449,38
8651,00
78966,40
МБ
650,00
70258,82
29895,21
40439,80
15744,25
156988,08
ВБ
650,00
98845,64
95511,62
66889,18
32301,00
291913,69
Всего
2.3
Мероприятия по модернизации и реконструкции многоквартирных
тыс.
руб.
25000
25000
25000
25000
100000
В Б
22738 тыс.
руб.-
Исполнительные органы государ-
домов с применением энергосберегающих технологий и снижение на этой основе затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг населению, повышение тепловой защиты многоквартирных домов при капитальном ремонте
25000
25000
25000
25000
100000
Всего
за счет уменьшения потерь электроэнергии, тепла и воды
ственной власти области, ОМСУ
2.4
Размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности
тыс. руб.
23
27
50
23
27
50
МБ
ВБ
Всего
Реклама энергосбережения
ОМС У. УК, собственники жилья
2.5
Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах
351,5
501,5
853
4493,77
12854,12
17347,89
1468,5 1998,86
4384,35
10684,36
18536,07
0,00
4360,2
10710,18 15070,38
1254,71 4076,96 13571,96 18903,63
1468,5
3253,57 17666,78 48322,12 70710,97
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
Всего
15033 тыс. руб. - за счет уменьшения потерь электроэнергии
Собственники помещений в МКД, ОМСУ, УК
2.6
Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности крупных электробытовых приборов (стимулирование замены холодильников, морозильников и стиральных машин со сроком службы свыше 15 лет на энергоэффективные модели)
тыс. руб.
20
10
30
20
10
30
20
10
30
60
30
90
МБ
ВБ
Всего
48 тыс. руб. -за счет уменьшения потерь электроэнергии
ОМСУ, управляющие компании
2.7
Замена отопительных котлов в многоквартирных домах с индивидуальными системами отопления на энергоэффективные котлы, внедрение когенерации на базе микротурбин
тыс. руб.
25000 25000
25000 25000
25000 25000
25000 25000
100000
100000
ВБ Всего
21470 тыс. руб. - за счет уменьшения потерь электроэнергии
Органы местного самоуправления, УК, собственники жилья
2.8
Повышение энергетической эффективности использования лифтового хозяйства
тыс. руб.
10000 10000
10000 10000
10000 10000
10000 10000
40000
4000
ВБ Всего
10301 тыс. руб. - за счет сокращения потерь электроэнергии -
ОМСУ, УК
2.9
Повышение эффективности использования и сокращение потерь воды
тыс.
руб.
485,16
50
535,16
2660,33 3360,33 6020,66
2000
2693
2693
750
8136,00
0
0
2975,08
1000 3975,08
0
4172,25 2972,25
1500 8644,50
2000
6865,25 11785,82 6660,33
27311,4
ФБ
ОБ
МБ
ВБ Всего
8337 тыс. руб. - за счет уменьшения потерь воды
Управляющие компании, администрация района
2.10 2.11
Автоматизация потребления тепловой энергии многоквартирными домами (автоматизация тепловых пунктов, пофасадное регулирование)
тыс. руб.
325
325
650
3337,41 5271,91 8609,32
3433
3887
3887
2394 13601,00
0
3346,58 2571,5 5918,08
3905,25 3905,25
3433 11243,50
3433
7792,25 14801,24 13995,41 40021,9
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
Всего
12099 тыс. руб. - за счет уменьшения
потерь тепла
Министерство жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ, УК, собственники жилья
Тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения
тыс. руб.
2044,06 6651,33 8695,39
2150 5936,47 2060,31 2535,3 8691,11
0 2077,2 2077,21 4154,41
2428,67 306,47 306,47 3041,61
2150 8365,14 6488,04 11570,31
28573,49
ФБ ОБ
МБ
ВБ
Всего
10477 тыс. руб. - за счет уменьшения потерь тепла
Министерство жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ, УК, собственники жилья
2.12
Восстановление/внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения, проведение гидравлической регулировки,автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков
тыс.
руб.
3895,72 4554,03 8449,75
3016,81 3685,81 1327,31 8029,93
0 3767,89 1327,31 5095,2
2672,25
3341,25
1003,5
7017
5689,06
14690,67 8212,15 28591,88
ОБ
МБ
ВБ
Всего
6538,2 тыс. руб. - за счет уменьшения потерь тепла
Управляющие компании, ООО «Энергетик»
2.13
Установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения
тыс.
руб.
10000 10000
10000 10000
10000 10000
10000 10000
40000 40000
ВБ Всего
15236 тыс. руб. - за счет уменьшения потерь электроэнергии, тепла и воды
Министерство жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ, УК
2.14
Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии
тыс. руб.
895,71
8051,72
8947,43
6357,81 1595,31 2095,31 10048,43
0 1595,31 2095,31 3690,62
5762,5 1000 1500
8262,5
12120,31 5086,33
13742,34 30948,98
ОБ
МБ
ВБ
Всего
7322 тыс. руб. - за счет уменьшения потерь электроэнергии
Министерство жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ, УК
Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования
и повышению энергетической эффективности этих организаций
№
Наименование мероприятий
Единица из-мере-ния
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый эконом ико-энергетический
эффект
Ответственный 1 исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего, 2010-
2014 годы
Источники финансирования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Организационные мероприятия
тыс. руб.
1380,96
29076,7
18870,29
1907,8
51235,75
МБ
1.1
Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании организациям с участием государства или муниципального образования (далее - здания, строения, сооружения), сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению
тыс. руб.
91,3 142,5
91,3 27838,24
91,3 18291,81
91,3
1596
365,2 47868,55
МБ
МБ
Выявление потенциала энергосбережения
г. Тында, г. Зея
1.2
Проведение энергетического аудита
тыс.
руб.
266,66
220,5
660
266,66 220,5
660
266,68
220,5
220,5
800
882
1320
МБ
МБ
МБ
Выявление потенциала энергосбережения
г. Райчихинск, Константин о в-ский район, Благовещенский район
2
Технические и технологические мероприятия
тыс. руб.
4753,9
144482,39
122304,76
119739,81
102575,44
4938563
МБ
2.1
Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов, внедрение автоматической системы контроля и учета электропотребления (АСКУЭ)
тыс. руб.
87
468
920
2075
1792,84
15000
228,99
162,33
41,33
2075
2312,49
15468
920
МБ
МБ
МБ
МБ
4517 тыс. руб. -за счет сокращения метрологической и методической составляющих потерь ЭР
г. Райчихинск, г. Свободный, Константинов-ский район, Михайловский район
2.2
Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий,строений, сооружений
тыс. руб.
444,33 650
4579,25 17900 1421 6491
14066
2275
17900
1940,33
6441
6030
17900
583,33
20656,83
3858
20000
20000
6854,25
73700
4388,99
54238,83
23954
МБ
МБ
МБ
МБ
МБ
3894,8 тыс. руб. -за счет уменьшения потерь ЭР
г. Зея,
г. Райчихинск,
г. Свободный, Белогорский район, Благовещенский район,
2.3
Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях
тыс.
руб.
462,44
1500
450
6595,98
490
7620
450
600
490
4
50
199,98
490
2000
490
9120
1350
9858,4
1960
МБ
МБ
МБ
МБ
7429 тыс. руб. - за счет уменьшения потерь ЭР
г. Зея
г. Райчихинск,
г. Свободный,
г. Тында
2.4.
Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях
тыс.
руб.
66,66
7024
66,66
8024
66,68
51648
20000
200 86696
МБ МБ
24724 тыс. руб. - за счет сокращения потерь тепловой энергии
г. Райчихинск, Благовещенский район
2.5
Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений
тыс.
руб.
68
836
500
700
2375
455
500
106
500
500
2375
1397 2000
768
МБ
МБ
МБ
МБ
1450 тыс. руб. -за счет сокращения потерь электроэнергии
г. Зея,
г. Райчихинск,
г. Тында,
Константинов-
ский район
2.6
Проведение капитального ремонта зданий в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной по проведению энергоаудита
тыс.
руб.
19873
19873
19873
37594,11
97213,11
МБ
19750 тыс. руб. - за счет экономии ЭР
п.г.т. Прогресс
2.7
Повышение тепловой защиты зданий, замена окон, дверей и т.д.
тыс. руб.
654,13
1000
12337 1000
29418
1200,06 1550
43219,05
445,66 2000
600 1350
15236,85 5850
7
3637,05
МБ
МБ
МБ
23538 тыс. руб. за счет сокращения тепловых потерь
г. Свободный Константинов-ский район, Ромненский
район
2.8
Перекладка электрических сетей и замена электрических установок для снижения потерь электрической энергии
тыс. руб.
366,66
1066,67
800
2233,33
МБ
558тыс. руб.- за счет сокращения потерь электроэнергии
г. Свободный
Всего по подпрограмме
тыс. руб.
4753,9
14586335
151381,46
138610,1
104483,24
545092,05
МБ
120914 тыс. руб.
Мероприятия по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических
ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономико-энергетический
эффект
Ответственный
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-2014 годы
Источники финансирования
исполнитель
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Технические мероприятия
тыс.
руб.
51733,3
56041,3
56821,3
54321,3
218917,2
ВБ
47956,9 тыс. руб.
1.1
Увеличение производства электрической энергии с применением установок по использованию энергии ветра и солнца и их комбинаций, содействие строительству малых гидроэлектростанций, а также геотермальных источников энергии в местах возможного их использования
тыс. руб.
МГЭС р. Бурея
тыс. руб.
48233,3
48233,3
48233,3
48233,3
192933,2
ВБ
Годовая экономия - 42942 тыс. руб.
Министерство экономического развития области
Солнечные батареи 10 кВт
тыс.
руб.
1000
860
1860
В Б
Годовая экономия - 7,9 тыс. руб.
Министерство экономического развития области
1.2
Установка тепловых насосов и обустройство теплонасосных станций для отопления и горячего водоснабжения жилых домов и производственных объектов тепловой энергией, накапливаемой приповерхностным грунтом и атмосферным воздухом или вторично используемым, а также для оптимизации установленной мощности тепловых электростанций и котельных
тыс. руб.
ЗАТО Углегорск
тыс.
руб.
2500
860
3360
ВБ
Годовая экономия - 833 тыс. руб.
Муниципальное унитарное жилищно-эксплуатационное предприятие
1.3
Расширение использования биомассы, отходов лесопромышленного и агропромышленного комплексов, бытовых отходов, шахтного метана, биогаза для производства электрической и тепловой энергии
тыс. руб.
Переработка биомассы
тыс. руб.
2500
2500
ВБ
Годовая экономия - 528 тыс.
руб-
Министерство экономического развития области
Отходы лесопереработки
тыс.
руб.
6088
6088
6088
18264
ВБ
Годовая экономия - 3646 тыс. руб.
Министерство экономического развития области
Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономико-энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-2014
годы
Источники
финансирования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Технические мероприятия
тыс. руб.
1107
821
295
425
974
3622
ВБ
Годовая экономия - 813,4 тыс.
руб.
г. Благовещенск
тыс.
руб.
187
221
204
612
ВБ
Годовая экономия - 132,4 тыс. руб.
МАУ «ДЭУ»
г. Свободный
тыс. руб.
75
75
150
ВБ
Годовая экономия - 33 тыс. руб.
МУП «Спецавто-хозяиство»
г. Свободный
тыс. руб.
170
170
340
ВБ
Годовая экономия - 77 тыс. руб.
МУП «Тепло-сбыт»
г. Свободный
тыс.
руб.
350
350
700
ВБ
Годовая экономия - 158 тыс. руб.
МУП «Дорожник»
г. Свободный
тыс. руб.
250
220
250
720
ВБ
Годовая экономия - 164 тыс. руб.
МУП «Теплосеть
№1»
г. Свободный
тыс. руб.
500
600
1100
ВБ
Годовая экономия - 250 тыс. руб.
МУП «Свобод-ненское автотранспортное
предприятие»
Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций,
осуществляющих передачу энергетических ресурсов
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономико-энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014
год
Всего,
2010-2014 годы
Источники финансирования
1
2
3
4
5
b
7
8
9
К)
11
12
1
Блок системных мероприятий в формате энергосбережения и повышения энергоэффективности
тыс. руб.
144656,06 11632,88 133023,18
634181,16 634181,16
200552,94 200552,94
252602,76 252602,76
660,11 660,11
1232653,03 11632,88
1221020,15
Всего
МБ ВБ
212318,298 тыс. эуб. в год
1.1
Проведение энергетического
обследования,
в т.ч.
тыс. руб.
1225
1225
2000 2000
3225 1225 2000
Всего МБ
ВБ
1.1.1
ОАО Амурской области «Коммунальные системы БАМа»
тыс. руб.
1225
1225
МБ
Получение объективных данных об объеме потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР)
Специализированные организации
1.1.2
Дирекция по тепло водоснабжению филиала Дальневосточная железная дорога ОАО «РЖД»
тыс. руб.
2000
2000
ВБ
Получение объективных данных об объеме потребления ТЭР
Специализированные организации
1.2
Режимные мероприятия, в т.ч.
тыс.
руб.
1200
1200
ВБ
1.2.1
Дирекция по тепло вод оснабже-
тыс.
1200
1200
ВБ
нию филиала Дальневосточная железная дорога ОАО «РЖД»
руб.
1.2.1.1
Проведение режимных испытаний котлов КВТК-100 - 3 ед., КВТС-30 - 2 ед., КВТС-20 , КЕ-
25-14с - 2ед. с выдачей режимных карт
тыс.
руб.
800
800
ВБ
Снижение потребления ТЭР
Специализированные организации
1.2.1.2
Проведение режимных испытаний котлов КЕ-4-14С - 2 ед, с выдачей режимных карт
тыс.
руб.
200
200
ВБ
Снижение потребления ТЭР
Специализированные организации
1.2.1.3
Режимная наладка тепловых сетей г.Тында
тыс. руб.
200
200
ВБ
Снижение потребления ТЭР
Специализированные организации
1.2.2
ОАО «ДРСК»
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
1.2.2.1
Отключение трансформаторов на подстанциях (далее - ПС) с двумя трансформаторами в режимах малых нагрузок
тыс.
руб.
Экономия электроэнергии - 2097,534 МВт/ч. За 4 года -12227,453 тыс.руб.
Филиал ОАО «ДРСК» -«Амурские ЭС»
.1.2.2.2
Отключение трансформаторов с сезонной нагрузкой
тыс.
руб.
Экономия электроэнергии - 445,585 МВт/ч. За 4 года -2409,11 тыс. руб.
Филиал ОАО «ДРСК» -«Амурские
ЭС»
1.2.2.3
Выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ
тыс.
руб.
Экономия электроэнергии -18,9 МВт/ч. За 4 года -119,722 тыс. руб.
Филиал ОАО «ДРСК»-. «Амурские ЭС»
1.2.2.4
Оптимизация мест размыкания линий 10 кВ с двухсторонним питанием
тыс. руб.
Экономия электроэнергии - 2162,012 МВт/ч. За 4 года -10289,641 тыс. руб.
Филиал ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС»
1.2.2.5
Приведение уровня напряжения на участке сети к номинальному
тыс. руб.
Экономия электроэнергии - 178,137 МВт/ч. За 3 года -862,898 тыс. руб.
Филиал ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС»
1.2.2.6
Перераспределение нагрузки основной сети путем производ-
тыс. руб.
Экономия электроэнергии - 1147,3
Филиал ОАО «ДРСК»-
гтва переключений
МВt/ч. За 3 года -5209.753 тыс. руб.
«Амурские ЭС»
1.2.3
OOO «РЭС»
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
1.2.3.1
Перевод питания с двух трансформаторов на один в летний период
тыс. руб.
Годовая экономия -72,11436 тыс. руб.
Начальники участков
1.2.3.2
Регулировка уровней напряжения на трансформаторах при переходах с летнего на зимний периоды и обратно
тыс. руб.
Годовая экономия -6,143139 тыс. руб.
Начальники участков
1.3
Внедрение частотно-регулируемого привода, в т.ч.:
тыс. руб.
80039,72
123689,98
121000
324729,71
ВБ
1.3.1
Дирекция по тепловодоснабжению филиала Дальневосточная железная дорога ОАО «РЖД», в т.ч.
тыс. руб.
14097,32
123689,98
121000
258787,31
ВБ
1.3.1.1
Внедрение частотно регулируемого привода
тыс. руб.
2297,323
11689,983
13987,31
ВБ
От 44 шт. 4404 тыс. руб. в год
Дистанция тепловых сетей
1.3.1.2
Автоматизация центральных тепловых пунктов с внедрением частотно-регулируемых приводов на насосах холодного водоснабжения и плавного пуска насосов системы отопления с элементами диспетчеризации и радиомодема
тыс. руб.
11800
112000
121000
.
244800
ВБ
Снижение расходов электроэнергии, топлива, высвобождение численности.
Годовая экономия -600 тыс. руб.
Специализированная организация
1.3.2
Филиал ОАО «ДГК» - «Амурская генерация», в т.ч.
тыс.
руб.
65942,4
65942,4
ВБ
1.3.2.1
Установка частотно-регулируемых приводов на питательные насосы
тыс.
руб.
65942,4
65942,4
ВБ
Годовая экономия -21660 тыс. руб.
Специализированная организация
1.4
Снижение удельного расхода топлива на выработку энергии, снижение потерь, в т.ч.
тыс. руб.
1.4.1
Филиал ОАО «ДГК» - «Амурская генерация-
тыс.
В пределах текущих расходов
1.4.1.1
Очистка поверхностей нагрева ПСГ-1,2
тыс. руб.
Годовая экономия -542,99 тыс. руб.
Филиал ОАО «ДГК» -«Амурская генерация»
1.4.1.2
Доведение присосов в конвективные шахты котлоагрегатов БКЗ-420-140 ст. №№1-4 до нормативных значений в процессе эксплуатации
тыс.
руб.
Годовая экономия -169,37 тыс. руб.
Филиал ОАО
«ДГК» -
«Амурская
генерация»
1.5
Модернизация котельных и тепловых сетей, в т.ч.
тыс. руб.
3860
197660,8
39055,97
28911
269487,77
ВБ
1.5.1
Дирекция по тепловодоснабже-нию филиала Дальневосточная железная дорога ОАО «РЖД», в т.ч.
тыс. руб.
195953
38120
28911
262984
ВБ
1.5.1.1
Внедрение паровой турбины мощностью 350 кВА на паровые
котлы КЕ-25-14с
тыс. руб.
12000
12000
В Б
Годовая экономия -3117 тыс. руб.
Специализированная организация
1.5.1.2
Реконструкция центральной котельной ст.Тында, в том числе модернизация системы КИ-ПиА котлов КВТК-100; реконструкция эстакады по разгрузке угля; строительство золошлако-отвала
тыс. руб.
160860
160860
:
ВБ
Снижение расходов электроэнергии -и топлива. Годовая экономия -33521,7 тыс. руб.
Специализированная организация
1.5.1.3
Внедрение новых технологий и изоляционных материалов для изоляции подогревателей и трубопроводов (ThermasheetAluStucco)
тыс.
руб.
12800
12800
12800
38400
В Б
Годовая экономия -8212 тыс. руб.
Специализированная организация
1.5.1.4
Замена участка магистральных тепловых сетей 1 контура Ф400мм в 2 нитки на Ф600 мм от Центральной котельной ст.Тында до тепловой камеры ТК-0 для увеличения пропускной способности к-
тыс.
руб.
24558
24558
ВБ
Годовая экономия -23586 тыс. руб.
Специализированная организация
1.5.1.5
Приобретение установки для
промывки пластинчатых подогревателей CIP-75
тыс. руб.
100
100
ВБ
Годовая экономия 50 тыс. руб.
-Дистанция тепловых сетей
1.5.1.6
Замена запорной арматуры (шаровые краны)
тыс. руб.
21393
662
4111
26166
ВБ
Годовая экономия – 3080,6 тыс. руб.
Дистанция тепловых сетей
1.5.1.7
Замена трубчатых паромазут-ных подогревателей ПМТ-40 кг/см2 , 15 т/час
тыс. руб.
400
400
ВБ
Годовая экономия -240 тыс. руб.
Дистанция тепловых сетей
1.5.1.8
Утепление оконных и дверных проемов, герметизация межпанельных стыков котельной КВТК и КЕ-КВТС
тыс. руб.
500
500
ВБ
Годовая экономия -500 тыс. руб.
Специализи-эованная организация
1.5.2
Филиал ОАО «ДГК» - «Амурская генерация», в т.ч.
тыс.
руб.
3520
1707,8
6163,77
ВБ
1.5.2.1
Ремонт тепловой изоляции с заменой матов минераловатных на скорлупы пенополиуретано-вые
тыс. руб.
3520
1707,8
6163,77
ВБ
Годовая экономия -1232,76 тыс. руб.
Филиал ОАО
«ДГК»-
«Амурская
генерация»
1.5.3
ОАО «ДРСК», в т.ч.
тыс. руб.
340
340
ВБ.
1.5.3.1
Перевод теплоснабжения базы ПСУ на централизованное
тыс. руб.
340
340
ВБ
Годовая экономия -279 тыс. кВтч, в денежном выражении - 329,3 тыс. руб.
Специализированная организация
1.6
Реконструкция и модернизация энергетических установок (электроэнергия), в т.ч.
тыс. руб.
2740,7
5411,98
7823,19
5239,87
21215,74
ВБ
1.6.1
ОАО «ДРСК», в т.ч.
тыс. руб.
67,9
172,11
2366,2
2606,21
ВБ
1.6.1.1
Замена трансформатора ТАМ-1800/35 на ТМН-1000/3 5 на ПС 35/10 кВ «Союзная»
тыс. руб.
25,8
25,8
ВБ
Годовая экономия составит 10,7 тыс. кВтч, в денежном выражении- 12,6 тыс. руб.
Филиал ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС»
1.6.1.2
Реконструкция ПС Октябрьская - уменьшение расхода электроэнергии на собственные нужды ПС, реконструкция освещения ОРУ ПС Дамбуки, ПС БАМ
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
За 2010 г.экономия составит 68,0 тыс. кВтч, в денежном выражении - 80,3 тыс. руб.
Филиал ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС»
1.6.1.3
Разделение цепей подогрева приводов и баков выключателей 35-110 кВ
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
В 2010 г. экономия составит 294,6 тыс. кВтч, в денежном выражении - 347,8 тыс. руб.
Филиал ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС»
1.6.1.4
Замена электрокотлов 2*ЭПЗ-100 на 2*ЭВТм - 24 с автоматикой управления в здании РПБ Бузулинского участка Центрального РЭС
тыс. руб.
42,1
42,1
ВБ
В 2010 г. экономия составит 23,8 тыс. кВтч, в денежном выражении-23,8 тыс. руб. .
Специализированная организация
1.6.1.5
Замена ПЭТ на «Ковчег» на ПС «Бурейск»
тыс. руб.
80
80
ВБ
За 2011 г. экономия составит 178,0 тыс. кВтч, в денежном выражении -239,532 тыс. руб
Филиал ОАО «ДРСК». «Амурские ЭС»
1.6.1.6
Замена ПЭТ на «Ковчег» на ПС «Панино»
тыс. руб.
35
35
В Б
За 201Г г. экономия составит 77,0 тыс. кВтч, в денежном выражении -103,618 тыс. руб.
Филиал ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС»
1.6.1.7
Разделение цепей подогрева приводов и баков выключателей 35-110 кВ
тыс.
руб.
В пределах текущих расходов
Годовая экономия -347,8 тыс. руб.
Филиал ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС»
1,6.1.8
Ремонт отопления ОПУ ПС «Мехзавод» с заменой ПЭТ 14 шт.
тыс. руб.
57,11
57,11
ВБ
Годовая экономия -56,1 тыс. руб.
Филиал ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС»
1.6.1.9
Ф№4 ПС Прогресс разгрузка фидера путем строительства дополнительной ВЛ-бкВ от ПС ЖБИ
тыс.
2310
2310
ВБ
Годовая экономия 376,79 тыс. руб -
Специализированная организация -
1.6.2
Филиал ОАО «ДГК» - «Амурская генерация», в т.ч.
тыс. руб.
56,2
56,2
ВБ
1.6.2.1
Установка инфракрасных обогревателей для обогрева защитного резинового покрытия
тыс. руб.
56.2
56,2
1.6.2.1
Годовая экономия -14,55 тыс. руб
Филиал ОАО
«ДГК»-
«Амурская
генерация»
1.6.3
ООО «РЭС», в т.ч.
тыс.
руб.
2672,8
5239,87
5456,99
5239,87
18609,53
ВБ
1.6.3.1
Замена силовых трансформаторов на трансформаторы меньшей мощности
тыс.
руб.
217,12
434,24
217.12
868,48
ВБ
Годовая экономия -114 тыс. руб.
Начальники
участков
1.6.3.2
Замена голого провода на вводах в здания и сооружения проводом СИП
тыс. руб.
296,99
593,98
593,98
593,98
2078,93
ВБ
Годовая экономия -650 тыс. руб.
Начальники участков
1.6.3.3
Замена кабеля на другое сечение в соответствии с установившимися нагрузками
тыс. руб.
322,85
322,85
322,85
322,85
1291,4
ВБ
Годовая экономия -494,54 тыс. руб.
Начальники участков
1.6.3.4
Замена голого провода на провод СИП необходимого сечения
тыс. руб.
2052,96
4105,92
4105,92
4105,92
14370,72
ВБ
Годовая экономия -545,1 тыс. руб.
Начальники участков
1.7
Реконструкция схемы подачи химочищенной воды в главный корпус для подпитки теплосети в летний период СП БТЭЦ ФАО АГ
тыс. руб.
500
500
ВБ
Годовая экономия -161,8 тыс. руб.
Филиал ОАО «ДГК»-«Амурская генерация»
1.8
Снижение подпитки тепловой сети п.г.т. Прогресс за счет окрашивания сетевой воды Ура-нином А
тыс. руб.
492,8
517,12
544,312
571,53
600,11
2725,872
В Б
Годовая экономия -580 тыс. руб.
Филиал ОАО «ДГК»-«Амурская генерация»
1.9
Установка энергосберегающих осветительных приборов и ламп, в т.ч.
тыс. руб.
1464
1110
1350
60
3984
ВБ
1.9.1
Филиал ОАО «ДГК» - «Амурская генерация» СП Райчихинская ГРЭС
тыс.
руб.
464
ПО
350
60
984
ВБ
Годовая экономия -400 тыс. руб.
Филиал ОАО «ДГК»-«Амурская генерация»
1.9.2
Дирекция по тепловодоснабже-нию филиала Дальневосточная железная дорога ОАО «РЖД»
тыс, руб.
1000
1000
1000
3000
ВБ
Годовая экономия -1638,3 тыс. руб.
Дистанция тепловых сетей
1.10
Оснащенность системами учета энергетических ресурсов, в т.ч.
тыс. руб.
10407,88 125929,68
17517,66 329069,88
25262,72 1866,767
95530,36
605584,95 53188,26 552396,69
Всего МБ ВБ
1.10.1
ООО «РЭС»
тыс. руб.
880,68
1926,98
1761,36
1761,36
6330,38
ВБ
1.10.1.1
Замена трансформаторов тока, не соответствующих действующим нагрузкам и классу точности
тыс. руб.
165,62
165,62
ВБ
Годовая экономия -147,45 тыс. руб.
Начальники участков
1.10.1.2
Установка АСКУЭ (автоматическая система контроля и учета электропотребления), замена приборов учета
тыс. руб.
880,68
1761,36
1761,36
1761,36
6164,76
ВБ
Годовая экономия -2921,79 тыс.
Начальники участков
1.10.2
Филиал ОАО «ДГК» - «Амурская генерация», в т.ч.
тыс. руб.
30476
209524
240000
ВБ
1.10.2.1
Оснащение приборами учета энергетических ресурсов
тыс.
руб.
30476
209524
240000
ВБ
Контроль за отпуском и потреблением энергетических ресурсов
Филиал ОАО
«ДГК» -
«Амурская
генерация»
1.10.3
ОАО Амурской области «Коммунальные системы БАМа», в т.ч.
тыс.
руб.
10407,88
17517,66
25262,72
10407,88 42780,38
МБ ВБ
1.10.3.1
Установка приборов учета отпуска тепловой энергии в сеть
тыс. руб.
2638,48
1978,86
659,62
2638,48
2638,48
МБ
ВБ
Контроль за отпуском тепловой энергии
Подрядная специализированная организация
1.10.3.2
Оснащение котлов контрольно-измерительными приборами и автоматикой (далее - КИПиА), выполнение пуско-режимно наладочных работ котлоагрегатов
тыс.
руб.
7769,4
15538,8
24603,1
7769,4 40141,9
МБ ВБ
Контроль за технологическими процессами
Подрядная специализированная организация
1.10.4
Дирекция по тепловодоснабже нию филиала Дальневосточная
железная дорога (ЗАО «РЖД», в т.ч.-
тыс.
руб.
12457,9
12457,9
ВБ
1.10.4.1
Приобретение оборудования и аттестация лаборатории по входному контролю топлива
тыс. руб.
500
500
ВБ
Годовая экономия 1346 тыс. руб.
Дистанция тепловых сетей
1.10.4.2
Внедрение ленточных
конвейерных весов «КУРС»
тыс.
руб.
800
800
ВБ
Годовая экономия 1393 тыс. руб.
Специализиро-
ванная
организация
1.10.4.3
Модернизация системы КИ-ПиА котлов КВТС-30 №1(2)
тыс.
руб.
1000
1000
ВБ
Годовая экономия -340 тыс. руб.
Специализи-эованная организация
1.10.4.4
Установка счетчиков для учета тепловой энергии, отпущенной с центральных тепловых пунктов типа Эльф с расходомерами Метран и ТСМ
тыс. руб.
9482
94S2
ВБ
Годовая экономия -2096 тыс. руб.
Дистанция
тепловых сетей
1.10.4.5
Установка счетчиков для учета тепловой энергии, отпущенной с центральной котельной ст.Тында
тыс. руб.
500
500
ВБ
Годовая экономия -408,8 тыс. руб.
Дистанция
тепловых сетей
1.10.4.6
Установка счетчиков типа КАРАТ М-110 с преобразователями расхода ДРГМ 0100 мм и 050 мм для учета пара, отпущенного с котельной Больничного комплекса, и возврата конденсата
тыс. руб.
175,9
175,9
ВБ
Годовая экономия -170 тыс. руб.
Дистанция
тепловых сетей
1.10.5
ОАО «ДРСК», в т.ч.
тыс. руб.
94 573,0
105161
105,407
93769
293608,41
ВБ
1.10.5.1
Оборудование отапливаемых помещений термометрами для оперативного регулирования работы электробойлеров и МКТЭН
тыс.
руб.
В пределах текущих расходов
В 2010 г. экономия составит 0,8 тыс. кВтч, в денежном выражении - 0,8 тыс. руб.
Филиал ОАО «ДРСК»
-«Амурские ЭС»
1.10.5.2
Внедрение автоматической системы контроля и учета электро-
тыс. руб.
94 573,0
105161
105,407
93769
293608,41 ВБ
Годовая экономия -около 5674,4 тыс.
Филиал ОАО
«ДРСК» -
потребления (АСКУЭ) для оптимизации потребления энергоресурсов
кВтч, в денежном выражении -6698,2 тыс. руб.
«Амурские ЭС»
1.11
Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности
тыс.
руб.
В пределах текущих расходов
Стимулирование потребителей на выполнение мероприятий по энергосбережению
Управление государственного регулирования цен и тарифов области
Мероприятия ОАО «Амурские коммунальные системы» включены в подпрограмму по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры.
Мероприятия по иным, определенным органом государственной власти субъекта Российской Федерации,
органом местного самоуправления, вопросам
Мероприятия по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» для Амурской области
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономико-энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-2014 годы
Источники финансирования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, в т.ч.
тыс. руб.
953,8 11052,1 12005,9
953,8
21732
22685,8
953,8
5403,9 6357,7
2861,4 38188,00 41049,40
МБ
ВБ
ВСЕГО
4615 кВтч. -за счет уменьшения потерь электроэнергии и повышения точности учета потребляемой электроэнергии
ОМСУ
1.1
Аудит, паспортизация объектов, выявление бесхозных сетей электроснабжения
тыс. руб.
409,8 7970,1 8379,9
409,8
18650
19059,8
409,8
2321,9
2731,7
1229,4 28942,58 30171,40
МБ
ВБ
ВСЕГО
1639кВтч-за
счет уменьшения потерь электроэнергии
1.2
Установка и ввод в эксплуатацию приборов учета электроэнергии
тыс. руб.
544
3082 3626
544
3082 3626
544
3082 3626
1632
9246 10878
МБ
ВБ
ВСЕГО
2976 кВтч -за счет повышения точности учета потребляемой электроэнергии
Программные мероприятия на объектах наружного освещения в Амурской области
№
Наименование
мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономико-энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего, 2010 -2014 годы
Источник финансирования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения
тыс. руб.
5000 3068 1163 9231
48333,842
30161,5 78495,342
10000 22476 25440 28498 86414
0 37692,7 36548,2 74240,9
21223,5 60410,5
7243 88877
10000 48699,5
174945,042
103613,7
337258,242
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
Всего
73618кВтч-за счет уменьшения потерь электроэнергии и экономии электроэнергии
Исполнительные органы государственной власти области, ОМСУ
1. Организационные мероприятия
1.1
Выполнение работ по проверке нормируемой освещенности при замене светильников на светодиодные на существующих конструктивных элементах системы наружного освещения (опорах, кронштейнах, тросовых растяжках и т.д.)
тыс.
руб.
741
741
771
1543
2314
771
2284
3055
ОБ
МБ
Всего
Выбор оптимального соотношения натриевых и светодиодных ламп
Министерство экономического развития области
1.2
Разработка проектов освещения кварталов, пространственно распределенного освещения исходя из требований энергосбережения
_
тыс. руб.
642
1906
2548
0
2604
2604
1468 4404 5872
2110
8914
11024
ОБ
МБ
Всего
Повышение энергоэффективности систем наружного освещения, экономия электроэнергии
Министерство жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ
2. Технические и технологические мероприятия
2.1
Замена светильников с лампами ДРЛ на светильники с лампами ДНаТ
тыс. руб.
125
1158
1283
1570,5
7633,5
9204
261
590
7499 8350
0
185,7
9593,2
9778,9
5600 1810
7410
261
8071,2
27693,7
36025,9
ОБ
МБ
ВБ
Всего
7253 кВтч - за счет уменьшения потерь электроэнергии
ОМСУ
2.2
Замена светильников наружного освещения на светодиодные
тыс. руб.
5000 943
5
5948
17573,342
14082 31655,342
7030 14871 4387
6700 32988
0
7918 17720 25638
19755,5
18138,5
3623
41517
7030
39626,5
48959,842
42130
137746,342
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
Всего
ЗП29кВтч-за счет уменьшения потерь электроэнергии и экономии электроэнергии
ОМСУ
2.3
Установка дополнительных приборов освещения
тыс. руб.
2000 2000
2160
2160
2400
2400
2650 2650
2900 2900
12110 12110
МБ
Всего
Социальный эффект
ОМСУ, ТСО
2.4
Перевод сетей наружного освещения на самонесущие изолированные провода
тыс. руб.
1
1650
8446 20096
2970
5931
1610
14299
24810
0
11295 9235 20530
16250
1810 18060
2970
5931
40805 33790 83496
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
Всего
21053 кВтч-за счет уменьшения потерь электроэнергии и экономии электроэнергии
ОМСУ, ТСО
2.5
Внедрение электронной пускорегулирую-щей аппаратуры
тыс. руб.
5539
5539
5500
5500
5500 5500
5500 5500
22039 22039
МБ
Всего
4408 кВтч
ОМСУ, ТСО
2.6
Внедрение автоматизированной системы управления наружным освещением
тыс. руб.
6250
6250
6250
6250
6250 6250
6250 6250
25000 25000
МБ
Всего
6007 кВтч
ОМСУ, ТСО
2.7
Замена ламповых светофорных секций на светодиодные
тыс. руб.
1514
1514
1254
1254
1290 1290
1368 1368
5426
5426
МБ
Всего
1086 кВтч
ОМСУ, ТСО
2.8
Замена контроллеров светофорных объектов на котроллеры нового поколения
тыс. руб.
1336
1336
1336
1336
МБ
Всего
260 кВтч
ОМСУ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
№
Наименование мероприятий
Еди- 1
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый 1
Ответственный
ница измерения
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего, 2010-2014 годы
Источники финансирования
экономико-энергетический эффект
исполнитель
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Мероприятия по энергосбережению л повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
тыс.
263522,10
880249,00
821859,70
879382
556667,10
3401679,3
Всего
570174,93 гыс. руб. в
"ОД
руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ФБ
0,00
60000.00
85310,00
0
45277,00
190587
ОБ
4697,70
68162,77
56701,80
42970,00
44441,00
216973,27
МБ
258824,40
752086,23
679847,3
836412,00
466949,10
2994119,73
ВБ
1
Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
тыс. руб.
32445,20
144798,00
57010,80
62889,00
3104,00
300247,00
Всего
61189,47 тыс. руб. в год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ФБ
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
150,00
ОБ
1331,70
14982,40
3212,80
1003,00
960,00
21489,90
МБ
31113,50
129815,60
53648,00
61886,00
2144,00
278607,10
ВБ
1.1
Проведение энергетического аудита
тыс. руб.
799,25
33946,40
20347,80
1003,00
370,00
56466,45
Всего
11593,29 тыс. руб. в год
Министерство экономического развития области, ОМСУ
0,00
ФБ
150,00
150,00
ОБ
799,25
8261,40
2762,80
1003,00
10,00
12836,45
МБ
25685,00
17435,00
360,00
43480,00
ВБ
1.2
Анализ предоставления качества услуг электро-, тепло- и водоснабжения
тыс. руб.
90,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90,00
Всего
18,00 тыс. руб. в год
ОМСУ.
0,00
ФБ
0,00
ОБ
90,00
90,00
МБ
1.3
Анализ договоров электро-, тепло- и водоснабжения жилых многоквартирных домов на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности
тыс. руб.
45,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45,00
Всего
9,00 тыс. руб. в год
ОМСУ
0,00
ФБ
0,00
ОБ
45,00
45,00
МБ
0,00
ВБ
1.4
Оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях
тыс. руб.
75,00
150,00
450,00
0
0,00
675,00
Всего
195,00 тыс. руб. в год
Министерство жилищно-коммунального хозяйства области
0.00
ФБ
0,00
0,00
0,00
ОБ
30,00
450,00
480,00
МБ
45,00
150,00
195,00
ВБ
1.5
Оптимизация режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установленной мощности с учетом корректировок схем энергоснабжения, местных условий и видов топлива
тыс. руб.
30535,95
109801,60
35313,00
61886,00
1784,00
239320,55
Всего
48294,18 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности
0,00
ФБ
0,00
0,00
ОБ
367,45
6721,00
7088,45
МБ
30168,50
103080,60
35313,00
61886,00
1784,00
232232,10
ВБ
1.6
Утверждение нормативов потерь, расходов и запасов, образующихся при выработке и передаче тепловой и электрической энергии
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
Министерство экономического развития области, ОМСУ
0,00
ФБ
0,00
ОБ
0,00
МБ
0,00
ВБ
1.7
Разработка и внедрение энергетических паспортов организаций коммунального комплекса
тыс.
руб.
900,00
900,00
900,00
0,00
950,00
3650,00
Всего
1080,00 тыс. руб. в год
Министерство жи-л ищно-комму наль-ного хозяйства области, специализированные организации
.
0,00
ФБ
0,00
ОБ
950,00
950,00
МБ
900,00
900,00
900,00
2700,00
ВБ
2
Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
тыс.
руб.
231076,90
735451,00
764849,00
816493,00
553563,10
3101433
Всего
808985,46 гас. руб. в
год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ФБ
0,00
60000,00
85160,00
0
45277,00
190437
ОБ
3366,00
53180,37
53489,00
41967,00
43481,00
195483,37
МБ
227710,90
622270,63
626200,00
774526,00
464805,10
2715512,63
ВБ
2.1
Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования
тыс. руб.
450,00
1365,00
735,00
0,00
0,00
2550,00
Всего
510,00 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности
0,00
ФБ
735,00
735,00
ОБ
400,00
1365,00
1765,00
МБ
50,00
50,00
ВБ
2.2
Вывод из эксплуатации муниципальных котельных, выработавших ресурс или имеющих избыточные мощности
тыс. руб.
1158,00
30868,00
36065,00
36521,42
29645,70
134258,12
Всего
1559,60 тыс.
руб. в год
Министерство жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ
0,00
ФБ
1342,87
0,00
1342,87
ОБ
1298,24
1239,87
278,88
22400,00
25216,99
МБ
1158,00
29569,76
33482,26
36242,54
7245,70
107698,26
ВБ
2.3
Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия
тыс. руб.
41082,00
19798,00
9865,70
29399
4786,70
104931,4
Всего
136154,64 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, специализированные организации-
0,00
ФБ
0,00
654,70
654,7
ОБ
393,00
2681,90
1650,00
1689,40
6414^30
МБ
4 40689,00
5 19798,00
6 7183,80
7 27749,00
2442,60
97862,40
ВБ
2 4
Строительство котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия
тыс.
руб.
41242,00
95210,51
98103,67
103106
33385,22
371047,4
Всего
36154,64 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, специализированные организации
0,00
ФБ
0,00
0,00
13540,00
0,00
4989,40
18529,40
ОБ
2108,00
21963,00
11644,00
10336,00
3871,70
49922,70
МБ
39134,00
73247,51
72919,67
92770,00
24524,12
302595,30
ВБ
2.5
Внедрение систем автоматизации заботы и загрузки котлов, общекотельного и вспомогательного оборудования, автоматизация отпуска тепловой энергии потребителям
тыс.
руб.
39000,00
102082,50
1690,00
869,00
955,90
144597,40
Всего
28919,48 тыс руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности
0,00
ФБ
ОБ
552,00
553,00
609,00
706,00
2420,00
МБ
39000,00
101530,50
1137,00
260,00
249,90
142177,40
ВБ
2.6
Снижение энергопотребления на собственные нужды котельных
тыс.
руб.
130,00
3470,00
3026,40
2333
280,00
9239,4
Всего
1935,88 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности
0,00
ФБ
0,00
0,00
ОБ
750,00
540,00
463,00
1753,00
МБ
130,00
2720,00
2486,40
1870,00
280,00
7486,40
ВБ
2.7
Строительство инженерных сетей для обеспечения объектов комплексной застройки с использованием энергоэффективных технологий
тыс. руб.
0,00
0,00
5200,00
0
5200,00
10400
Всего
4160,00 тыс. руб. в год
Министерство строительства и архитектуры области, ОМСУ
0,00
ФБ
5200,00
0
5200,00
10400
ОБ
0,00
МБ
0,00
ВБ
2.8
Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей при восстановлении разрушенной
тыс.
руб.
78218,30
178029,00
264087,15
350413,16
229154,69
1099902,3
Всего
256695,56 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, министерство жилищ-но-коммунального хозяйства области
0,00
ФБ
36160,00
0,00
29927,00
66087
ОБ
15814,70
22408,55
23722,56
10982,99
72928,80
МБ
78218,30
162214,30
205518,60
326690,60
188244,70
960886,50
ВБ
2.9
Использование телекоммуникационных систем централизованного технологического управления системами теплоснабжения
тыс.
руб.
0,00
15204,50
12878,00
29450,2
10416,99
67949,69
Всего
13775,70 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, министерство жилищ-но-коммунального хозяйства области
0,00
ФБ
704,50
0
1871,99
2576,49
ОБ
150,00
154,00
379,80
1545,00
2228,80
МБ
15054,50
12019,50
29070,40
7000,00
63144,40
ВБ
2.6
Снижение энергопотребления на собственные нужды котельных
тыс.
руб.
130,00
3470,00
3026,40
2333
280,00
9239,4
Всего
1935,88 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности
0,00
ФБ
0,00
0,00
ОБ
750,00
540,00
463,00
1753,00
МБ
130,00
2720,00
2486,40
1870,00
280,00
7486,40
ВБ
2.7
Строительство инженерных сетей для обеспечения объектов комплексной застройки с использованием энергоэффективных технологий
тыс. руб.
0,00
0,00
5200,00
0
5200,00
10400
Всего
4160,00 тыс. руб. в год
Министерство строительства и архитектуры области, ОМСУ
0,00
ФБ
5200,00
0
5200,00
10400
ОБ
0,00
МБ
0,00
ВБ
2.8
Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей при восстановлении разрушенной
тыс.
руб.
78218,30
178029,00
264087,15
350413,16
229154,69
1099902,3
Всего
256695,56 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, министерство жилищ-но-коммунального хозяйства области
0,00
ФБ
36160,00
0,00
29927,00
66087
ОБ
15814,70
22408,55
23722,56
10982,99
72928,80
МБ
78218,30
162214,30
205518,60
326690,60
188244,70
960886,50
ВБ
2.9
Использование телекоммуникационных систем централизованного технологического управления системами теплоснабжения
тыс.
руб.
0,00
15204,50
12878,00
29450,2
10416,99
67949,69
Всего
13775,70 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, министерство жилищ-но-коммунального хозяйства области
0,00
ФБ
704,50
0
1871,99
2576,49
ОБ
150,00
154,00
379,80
1545,00
2228,80
МБ
15054,50
12019,50
29070,40
7000,00
63144,40
ВБ
2.10
Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоот-ведения
тыс. руб.
0,00
3367,20
1037,20
376,77
93,00
4874,17
Всего
3509,08 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, министерство жилищно-коммунального хозяйства области
0,00
ФБ
90,00
0.00
90,00
ОБ
489,00
439,20
50,87
979,07
МБ
2878,20
508,00
325,90
93,00
3805,10
ВБ
2.11
Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей тяго-цутьевых машин и насосного оборудования, работающего с переменной нагрузкой
тыс. руб.
18054,00
60000,00
8893,25
2911,55
707,50
90566,3
Всего
12064,58 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, министерство жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ
0,00
ФБ
60000,00
1560,90
0,00
61560,9
ОБ
423,00
1208,95
388,95
2020,90
МБ
17631,00
6123,40
2522,60
707,50
26984,50
ВБ
2.12
Мероприятия по сокращению потерь воды, внедрение систем оборотного водоснабжения
тыс. руб.
0,00
7000,00
7000,00
5950
0,00
19950
Всего
4200,00 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, министерство жилищно-коммунального хозяйства области
0,00
ФБ
1050,00
0
1050
ОБ
1050,00
1050,00
1050,00
3150,00
МБ
5950,00
4900,00
4900,00
15750,00
ВБ
2.13
Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче(транспортировке) воды
тыс. руб.
885,00
12614,00
12979,00
13432
16722,00
56632
Всего
11329,40 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности
0,00
ФБ
33,00
0
691,80
724,8
ОБ
15,00
33,00
15,00
691,80
754,80
МБ
885,00
12599,00
12913,00
13417,00
15338.40
55152,40
ВБ
2.14
Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества
тыс. руб.
0,00
1390,00
450,00
420
0.00
2260,00
Всего
458,00 тыс. руб. в год
ОМСУ
30,00
0
30,00
ОБ
0,00
ФБ
72,50
42,50
42,50
157,50
МБ
1317,50
377,50
377,50
2072,50
ВБ
2.15
Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в т.ч. определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов включая тепловую и электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами
тыс. руб.
0,00
300,00
70000,00
80000,00
100000,00
250300,00
Всего
50060,00 тыс. руб. в год
ОМСУ
0,00
ФБ
0,00
ОБ
300,00
300,00
МБ
70000,00
80000,00
100000,00
250000,00
ВБ
2.16
Реконструкция и модернизация сетей водоснабжения с применением современных теплоизоляционных материалов
тыс.
руб.
0,00
796,20
750,00
0,00
0,00
1546,20
Всего
309,24 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, министерство жилищно-коммунального хозяйства области
0,00
ФБ
0,00
ОБ
39,80
37,50
77,30
МБ
756,40
712.50
1468,90
ВБ
2.17
Бурение новых и капитальный ремонт водозаборных скважин, промывка скважин
тыс.
руб-
0,00
3665,70
3750,00
3300
0,00
10715,7
Всего
2233,14 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, министерство жилищно-коммунального хозяйства области
0,00
ФБ
450,00
0
450
ОБ
660,00
487,50
487,50
1635,00
МБ
3005,70
2812,50
2812,50
8630,70
ВБ
2.18
Отключение трансформаторов с 2 трансформаторами в режимах малых нагрузок
тыс. руб.
0,00
12,00
13,00
11,39
0,00
36,39
Всего
7,68 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, министерство жилищно-коммунального хозяйства области
0,00
ФБ
1,95
0
1,95
ОБ
1,95
2,01
3,96
МБ
2.19
Выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,4 кВ
тыс. руб.
0,00
8,00
8,40
7,14
8,40
31,94
Всего
4,96 тыс. руб. Предприятия, осу-в год ществляющие регулируемые виды деятельности
0,00
ФБ
1,26
0
1,26
2,52
ОБ
1,26
1,26
1,26
3,78
МБ
8,00
5,88
5,88
5.88
25,64
ВБ
2.20
Перераспределение нагрузки основной сети путем производства переключений
тыс. руб.
0.00
23,00
26,00
22,1
0,00
71,1
Всего
15,00 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности
0.00
ФБ
3,90
0
3,90
ОБ
6,90
3,90
3,90
14,70
МБ
16,10
18,20
18,20
52,50
ВБ
2.21
Оптимизация мест размыкания линий 10 кВ с двухсторонним питанием
тыс. руб.
0,00
66,00
74,00
62,9
0,00
202,9
Всего
42,80 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности
0,00
ФБ
11,10
0
11,1
ОБ
19,80
11,10
11,10
42,00
МБ
46,20
51,80
51,80
149,80
ВБ
2.22
Замена электрических сетей (10 кВ, 0,4 кВ)
тыс. руб.
2890,00
33790,00
32420,00
39230,00
35900,00
144230,00
Всего
28846,00 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности
0,00
ФБ
0,00
ОБ
0,00
МБ
2890,00
33790,00
32420,00
39230,00
35900,00
144230,00
ВБ
2.23
Монтаж комплектных трансформа-торных подстанций наружной установки
тыс. руб.
1030,00
2690,00
2280,00
1550,00
1140,00
8690,00
Всего
1738,00 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности
0,00
ФБ
0,00
ОБ
0,00
МБ
1030,00
2690,00
2280,00
1550,00
1140,00
8690,00
ВБ
2.24
Реконструкция высоковольтных и кабельных линий электропередач
тыс. руб.
0,00
0,00
18393,00
0,00
850,00
19243,00
Всего
3848,60 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, специализированные организации
0,00
ФБ
2759,00
127,50
2886,50
ОБ
2759,00
127,50
2886,50
МБ
12875,00
595,00
13470,00
ВБ
2.25
Реконструкция центральных распределительных подстанций, линий электропередач, трансформаторных подстанций
тыс.
руб.
0,00
0,00
9916,00
3484,15
893,00
14293,15
Всего
2981,60 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, спе-
0,00
ФБ
1487,40
0
133,95
1621,35
ОБ
1487,40
614,85
133,95
2236,20
МБ
6941,20
2869,30
625,10
10435,60
ВБ
циализированные организации
2.26
Установка энергосберегающих ламп
тыс. руб.
1189,30
1424,79
1593,42
1670
2117,00
7994,51
Всего
1637,63 тыс. руб. в год
ОМСУ
0.00
ФБ
99,66
0
317.55
417,21
ОБ
222,49
99,66
48,00
317,55
687,70
МБ
1189,30
1202,30
1394,10
1622,00
1481,90
6889,60
ВБ
2.27
Лроведение мероприятий по внедрению энергосберегающих техно-погий
тыс.
руб-
323.10
1049,80
878,71
448.27
492.00
3191,88
Всего
654,28 тыс. руб. в год
ОМСУ
0,00
ФБ
131,81
0
73,80
205,61
ОБ
314,94
131,81
79,17
73,80
599,72
МБ
323,10
734,86
615,09
369,10
344,40
2386,55
ВБ
2.28
Проведение мероприятий по энергоаудиту системы, настройки и регулировки системы по данным энергоаудита
тыс. руб.
238,00
0,00
0,00
0,00
0,00
238,00
Всего
56,00 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, специализированные организации
0,00
ФБ
0,00
ОБ
42,00
42,00
МБ
196,00
196,00
ВБ
2.29
Проведение мероприятий по замене и ремонту запорной и регулирующей арматуры
тыс. руб.
0,00
3865,00
3864,00
1877
1600,00
11206
Всего
2540,80 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, специализированные организации
0,00
ФБ
1352,50
0
240,00
1592,5
ОБ
1916,00
562,50
452,00
240,00
3170,50
МБ
1949,00
1949,00
1425,00
1120,00
6443,00
ВБ
2.30
Проведение мероприятий по внедрению инновационных технологий
тыс. руб.
0,00
0.00
3363,00
0.00
2900,00
6263,00
Всего
1252,60 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды
деятельности
0,00
ФБ
504,45
435,00
939.45
ОБ
504,45
435,00
939,45
МБ
2354,10
2030,00
4384,10
ВБ
2.31
Внедрение современных технологий подготовки воды на источниках теплоснабжения
тыс. руб.
600,00
610,00
0.00
0,00
0,00
1210,00
Всего
242,00 тыс. руб. в год
Министерство экономического развития области
0,00
ФБ
0,00
ОБ
0,00
МБ
600,00
610,00
1210,00
ВБ
2.32
Проведение мероприятий по оптимизации режимов функционирова-
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1500,00
10000,00
11500,00
Всего
2300,00 тыс. руб. в год
ОМСУ, предприятия, осуществ-
0,00
ФБ
ния тепловых сетей с организацией системы диспетчеризации тепловых, водопроводных и канализационных сетей и контроля энергопотребления
0,00
ОБ
ляющие регулируемые виды деятельности
0,00
МБ
1500,00
10000,00
11500,00
ВБ
2.33
Оснащение предприятий современными техническими средствами учета и контроля на всех этапах выработки, передачи и потребления топливно-энергетических ресурсов
тыс. руб.
100,00
250,00
8893,00
425
1350,00
21018
Всего
4218,60 тыс. руб. в год
Министерство жилищно-коммунального хозяйства области, предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности
0,00
ФБ
2834,00
0
202,50
3036,5
ОБ
2834,00
75,00
202,50
3111,50
МБ
100,00
250,00
13225,00
350,00
945,00
14870,00
ВБ
2.34
Замена приборов учета на котельных на современные
тыс. руб.
2634,20
73549,00
10184,00
3564,55
417,00
90348,75
Всего
18130,18 тыс. руб. в год
Министерство жилищно-коммунального хозяйства области, предприятия, осуществ-гсяющие регулируемые виды деятельности
0.00
ФБ
470,70
0
62,55
533,25
ОБ
3160,00
1350,00
558.45
62,55
5131,00
МБ
2634,20
70389,00
8363,30
3006.10
291.90
84684,50
ВБ
2.35
Капитальный ремонт водопровода
тыс. руб.
0,00
4140,00
0,00
0,00
0,00
4140,00
Всего
828,00 тыс. руб. в год
Специализированные организации
0,00
ФБ
0,00
ОБ
1740,00
1740,00
МБ
2400,00
2400,00
ВБ
2.36
Вынос водопроводных сетей в целях приведения в соответствие строительным нормам и правилам эксплуатации
тыс. руб.
1853,00
1853,00
0.00
0,00
0,00
3706,00
Всего
741,20 тыс. руб. в год
Министерство жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ
0,00
ФБ
0,00
ОБ
0,00
МБ
1853,00
1853,00
3706,00
ВБ
2.37
Ремонт скважины, ремонт водоразборных колонок
тыс. руб.
0,00
500,00
4500,00
0,00
0,00
5000,00
Всего
1000,00 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности
0.00
ФБ
0,00
ОБ
0,00
МБ
500,00
4500,00
5000,00
ВБ
2.38
Установка аквавайзера
тыс. руб.
0,00
40,00
0,00
42,00
0,00
82,00
Всего
16,40 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности
0.00
ФБ
0,00
ОБ
0,00
МБ
40,00
42,00
82,00
ВБ
2.39
Ремонт канализационных коллекторов, промывка водопроводных коллекторов
тыс.
руб.
0,00
430.00
0,00
0,00
0,00
430,00
Всего
86,00 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности
0,00
ФБ
0,00
ОБ
0,00
МБ
430,00
430,00
ВБ
2.40
Установка энергосберегающих ламп, установка приборов учета тепловой энергии, установка стеклопакетов, установка приборов учета холодной воды
тыс. руб.
0,00
10000,00
10000,00
9769,20
0,00
29769,20
Всего
5953,84 тыс. руб. в год
ОМСУ, министерство экономического развития области, министерство жилищно-коммунального хозяйства области
0.00
ФБ
0,00
ОБ
0,00
МБ
10000,00
10000,00
9769,20
29769,20
ВБ
2.41
Замена оборудования с завышенной мощностью
тыс. руб.
0.00
4100,00
3049,10
0,00
0,00
7149,10
Всего
1429,82 тыс. руб. в год
Министерство жилищно-коммунального хозяйства области, предприятия, осуществляющие регули-. руемые виды деятельности
0,00
ФБ
0,00
ОБ
0,00
МБ
4100,00
3049,10
-
7149,10
ВБ
2.42
Производство котлов малой мощности (0,5-2,0 Гкал/час)
тыс. руб.
0,00
20000,00
20000,00
20000,00
0,00
. 60000,00
Всего
12000,00 тыс. руб. в год
Специал изирован-ные организации
0,00
ФБ
0,00
ОБ
0,00
МБ
20000,00
20000,00
20000,00
60000,00
ВБ
2.43
Мероприятия по водоподготовке в системах теплоснабжения
тыс.
руб.
0,00
8470,00
2644,00
0,00
0,00
11114,00
Всего
2222,79 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности
0,00
ФБ
0,00
ОБ
0,00
МБ
8470,00
2644,00
11114,00
ВБ
2.44
Мероприятия по водоподготовке в системах водоснабжения
тыс. руб.
0,00
4300,00
8200,00
2400,00
0,00
14900.00
Всего
2980,00 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности
0,00
ФБ
0,00
ОБ
0,00
МБ
4300,00
8200,00
2400,00
14900,00
ВБ
2.45
Мероприятия по водоподготовке на котельных
тыс. руб.
0,00
1100,00
1100,00
1100,00
0,00
3300,00
Всего
660,00 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности
0,00
ФБ
0,00
ОБ
0,00
МБ
1100,00
1100,00
1100,00
3300,00
ВБ
2.46
Разработка проекта предельно-допустимого выброса для котельных
тыс. руб.
0.00
5550,80
0,00
0,00
0,00
5550,80
Всего
1110,15 тыс. руб. в год
Проектные организации
0,00
ФБ
0,00
ОБ
0,00
МБ
5550,80
5550,80
ВБ
2.47
Мероприятия по энергосбережению в системе водоотведения
тыс. руб.
0,00
16469,00
70589,00
64847,2
64548,00
216453,2
Всего
43741,59 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, специализированные организации
0,00
ФБ
14256,00
0
348,00
14604
ОБ
1281,00
1222,00
647,20
3150,20
МБ
15188,00
55111,00
64200,00
64200,00
198699,00
ВБ
2.48
Режимная наладка тепловых сетей
тыс.
руб.
0,00
6000,00
6350,00
6000,00
0,00
18350,00
Всего
3670,00 тыс. руб. в год
Министерство жилищно-коммунального хозяйства области, предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности
0,00
ФБ
350,00
350,00
ОБ
0.00
МБ
6000,00
6000,00
6000,00
18000,00
ВБ
Примечание: ФБ - федеральный бюджет, ОБ - областной бюджет, МБ - местный бюджет, ВБ - внебюджетные источники.
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 01.12.2011 №843}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75
Приложение N 6
к программе
ПАСПОРТА ПОДПРОГРАММ
Паспорт
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в бюджетных учреждениях в период
с 2010 по 2014 год"
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 22.03.2013 №117}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 13.11.2013 №557}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 17.12.2013 №645}
┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│Наименование подпрограммы │Подпрограмма "Энергосбережение и повышение │
│ │энергетической эффективности в бюджетных │
│ │учреждениях в период с 2010 по 2014 год" │
│ │(далее - Подпрограмма) │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Основания для разработки │Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. │
│Подпрограммы │N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении │
│ │энергетической эффективности и о внесении │
│ │изменений в отдельные законодательные акты │
│ │Российской Федерации". │
│ │ │
│ │Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. │
│ │N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов │
│ │организаций коммунального комплекса". │
│ │ │
│ │Указ Президента Российской Федерации │
│ │от 4 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах │
│ │по повышению энергетической и экологической │
│ │эффективности российской экономики". │
│ │ │
│ │Указ Президента Российской Федерации │
│ │от 13 мая 2010 г. N 579 "Об оценке │
│ │эффективности деятельности органов │
│ │исполнительной власти субъектов Российской │
│ │Федерации и органов местного самоуправления │
│ │городских округов и муниципальных районов │
│ │в области энергосбережения и повышения │
│ │энергетической эффективности". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 │
│ │"О требованиях к региональным и муниципальным│
│ │программам в области энергосбережения │
│ │и повышения энергетической эффективности". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1220 │
│ │"Об определении применяемых при установлении │
│ │долгосрочных тарифов показателей надежности │
│ │и качества поставляемых товаров и оказываемых│
│ │услуг". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109 │
│ │"О ценообразовании в отношении электрической │
│ │и тепловой энергии в Российской Федерации". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 20 февраля 2010 г. N 67 │
│ │"О внесении изменений в некоторые акты │
│ │Правительства РФ по вопросам определения │
│ │полномочий федеральных органов исполнительной│
│ │власти в области энергосбережения и повышения│
│ │энергетической эффективности". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 15 мая 2010 г. N 340 "О порядке │
│ │установления требований к программам │
│ │в области энергосбережения и повышения │
│ │энергетической эффективности организаций, │
│ │осуществляющих регулируемые виды │
│ │деятельности". │
│ │ │
│ │Распоряжение Правительства Российской │
│ │Федерации от 8 января 2009 г. N 1-р │
│ │"Об утверждении основных направлений │
│ │государственной политики в сфере повышения │
│ │энергетической эффективности │
│ │электроэнергетики на основе использования │
│ │возобновляемых источников энергии на период │
│ │до 2020 года". │
│ │ │
│ │Распоряжение Правительства Российской │
│ │Федерации от 1 декабря 2009 г. N 1830-р "План│
│ │мероприятий по энергосбережению и повышению │
│ │энергетической эффективности в Российской │
│ │Федерации, направленных на реализацию │
│ │Федерального закона "Об энергосбережении │
│ │и о повышении энергетической эффективности │
│ │и о внесении изменений в отдельные │
│ │законодательные акты Российской Федерации". │
│ │ │
│ │Перечень поручений Президента Российской │
│ │Федерации по итогам расширенного заседания │
│ │Президиума Государственного Совета Российской│
│ │Федерации от 2 июля 2009 г. N Пр-1802ГС. │
│ │ │
│ │Приказ Минэкономразвития России от 17 февраля│
│ │2010 г. N 61 "Об утверждении примерного │
│ │перечня мероприятий в области │
│ │энергосбережения и повышения энергетической │
│ │эффективности, который может быть использован│
│ │в целях разработки региональных, │
│ │муниципальных программ в области │
│ │энергосбережения и энергетической │
│ │эффективности". │
│ │ │
│ │Приказ управления государственного │
│ │регулирования цен и тарифов Амурской области │
│ │от 29 марта 2010 г. N 31-пр "Об утверждении │
│ │требований к программам в области │
│ │энергосбережения и повышения энергетической │
│ │эффективности" │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Государственный заказчик │Министерство экономического развития │
│Подпрограммы │ Амурской области │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Основные разработчики │Амурский государственный университет, │
│Подпрограммы │энергетический факультет, центр повышения │
│ │квалификации и энергосбережения │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Исполнители основных │Исполнительные органы государственной власти,│
│мероприятий Подпрограммы │муниципальные образования Амурской области, │
│ │организации, осуществляющие регулируемые виды│
│ │деятельности, потребители энергетических │
│ │ресурсов, предприятия, учреждения │
│ │и организации, расположенные на территории │
│ │Амурской области, независимо от форм │
│ │собственности и ведомственной принадлежности,│
│ │специализированные организации на конкурсной │
│ │основе │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Цели Подпрограммы │Повышение эффективности использования │
│ │топливно-энергетических ресурсов │
│ │организациями и учреждениями, находящимися │
│ │в ведении органов исполнительной власти │
│ │Амурской области и органов местного │
│ │самоуправления городских округов │
│ │и муниципальных районов Амурской области; │
│ │ │
│ │оптимизация затрат на энергообеспечение │
│ │в структуре бюджетных расходов; │
│ │ │
│ │снижение затрат на потребление электрической │
│ │и тепловой энергии, воды в бюджетной сфере │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Задачи Подпрограммы │Рациональное потребление топливно - │
│ │энергетических ресурсов. │
│ │ │
│ │Достижение планируемых целевых показателей │
│ │в области энергосбережения и │
│ │энергоэффективности. │
│ │ │
│ │Обеспечение учета использования │
│ │энергетических ресурсов. │
│ │ │
│ │Снижение объемов потребления всех видов │
│ │топливно-энергетических ресурсов и сокращения│
│ │расходов на оплату энергоресурсов путем │
│ │внедрения современных технологий │
│ │по энергосбережению. │
│ │ │
│ │Снижение потерь тепловой и электрической │
│ │энергии, воды. │
│ │ │
│ │Снижение удельных показателей потребления │
│ │электрической и тепловой энергии, воды. │
│ │ │
│ │Сокращение расходов бюджетных средств │
│ │на возмещение выпадающих доходов │
│ │теплоснабжающих организаций │
│ │при государственном регулировании тарифов │
│ │на тепловую энергию для населения │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Важнейшие целевые │1) снижение энергоемкости ВРП; │
│индикаторы и показатели │ │
│ │2) снижение потерь энергоресурсов │
│ │при транспортировке и потреблении на 15%; │
│ │ │
│ │3) 100% уровень инструментального учета │
│ │потребления энергетических ресурсов │
│ │бюджетными организациями; │
│ │ │
│ │4) сокращение доли расходов на коммунальные │
│ │услуги в общих расходах областного бюджета │
│ │к 2015 году в 1,3 раза │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Основные мероприятия │Рациональное энергопотребление; │
│Подпрограммы │ │
│ │отказ от неэффективного энергооборудования; │
│ │ │
│ │использование энергоэффективного оборудования│
│ │и оснащение приборами учета при строительстве│
│ │бюджетных объектов; │
│ │ │
│ │разработка заданий по снижению энергоемкости │
│ │для каждого бюджетного учреждения на основе │
│ │анализа его энергетического паспорта; │
│ │ │
│ │использование экономических стимулов экономии│
│ │энергоресурсов, предполагающих │
│ │как направление экономии на увеличение фонда │
│ │оплаты труда, так и негативных экономических │
│ │стимулов, предусматривающих санкции │
│ │за невыполнение заданий по сокращению │
│ │энергопотребления; │
│ │ │
│ │оснащение приборами учета и контроля │
│ │топливно-энергетических ресурсов организаций │
│ │бюджетной сферы; │
│ │ │
│ │перевод котельных на экономичные виды │
│ │топлива; │
│ │ │
│ │модернизация и капитальный ремонт котлов; │
│ │ │
│ │внедрение автономных источников │
│ │теплоснабжения; │
│ │ │
│ │замена трубопроводов тепловых сетей │
│ │на энергоэффективные; │
│ │ │
│ │выполнение мероприятий по водоподготовке │
│ │в системах теплоснабжения; │
│ │ │
│ │проведение ремонтно-наладочных работ │
│ │на тепловых сетях и в системах отопления │
│ │и горячего водоснабжения; │
│ │ │
│ │улучшение теплотехнических характеристик │
│ │зданий, включая наружные ограждающие │
│ │конструкции и подвальные помещения; │
│ │ │
│ │снижение установленной мощности │
│ │электрооборудования, применение частотно - │
│ │регулируемых приводов насосов; │
│ │ │
│ │модернизация систем освещения, применение │
│ │энергосберегающих ламп освещения │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Сроки реализации │2010 - 2014 гг. │
│Подпрограммы │ │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Объемы и источники │Общий объем финансирования Подпрограммы │
│финансирования Подпрограммы│составляет 1811,99 млн.. руб., в том числе: │
│{в ред. Постановления
Правительства Амурской области
от 17.12.2013 №645
│ │
│ │федеральные средства – 62,19 тыс. руб.; │
│ │ │
│ │бюджет Амурской области – 959,3 млн. руб.; │
│ │ │
│ │бюджеты муниципальных образований Амурской │
│ │области (местные бюджеты) - │
│ │375600,8 тыс. руб.; │
│ │ │
│ │внебюджетные средства (при условии участия │
│ │в мероприятиях Подпрограммы) - │
│ │488471,3 тыс. руб. │
│ │ │
│ │Объемы финансирования мероприятий │
│ │Подпрограммы из различных источников ежегодно│
│ │уточняются при формировании соответствующих │
│ │бюджетов на очередной финансовый год
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 22.03.2013 №117} │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Ожидаемые конечные │Внедрение энергосберегающих технологий, │
│результаты реализации │оборудования и материалов в бюджетных │
│Подпрограммы │учреждениях; │
│ │ │
│ │экономия по всем видам энергоресурсов на 15%;│
│ │ │
│ │развитие рынка энергосервисных услуг; │
│ │ │
│ │снижение затрат бюджета Амурской области │
│ │на приобретение энергоресурсов; │
│ │ │
│ │экономия бюджетных расходов на оплату │
│ │энергоресурсов в бюджетной сфере и жилищно - │
│ │коммунальном комплексе не менее 3% в год; │
│ │ │
│ │повышение обеспеченности энергоресурсами │
│ │Амурской области за счет сокращения │
│ │нерационального потребления энергоресурсов │
│ │во всех сферах деятельности; │
│ │ │
│ │увеличение уровня инструментального учета │
│ │потребления энергетических ресурсов │
│ │бюджетными организациями до 100% │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Контроль исполнения │Контроль исполнения Подпрограммы │
│Подпрограммы │осуществляется министерством экономического │
│ │развития, промышленности и транспорта │
│ │Амурской области │
└───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 13.11.2013 №557}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 17.12.2013 №645
Паспорт
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в жилищном фонде" на 2010 - 2014 годы
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.10.2013 №511}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 17.12.2013 №645
┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│Наименование подпрограммы │Подпрограмма "Энергосбережение и повышение │
│ │энергетической эффективности в жилищном │
│ │фонде" на 2010 - 2014 годы (далее - │
│ │Подпрограмма) │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Основания разработки │Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. │
│Подпрограммы │N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении │
│ │энергетической эффективности и о внесении │
│ │изменений в отдельные законодательные акты │
│ │Российской Федерации". │
│ │ │
│ │Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. │
│ │N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов │
│ │организаций коммунального комплекса". │
│ │ │
│ │Указ Президента Российской Федерации │
│ │от 4 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах │
│ │по повышению энергетической и экологической │
│ │эффективности российской экономики". │
│ │ │
│ │Указ Президента Российской Федерации │
│ │от 13 мая 2010 г. N 579 "Об оценке │
│ │эффективности деятельности органов │
│ │исполнительной власти субъектов Российской │
│ │Федерации и органов местного самоуправления │
│ │городских округов и муниципальных районов │
│ │в области энергосбережения и повышения │
│ │энергетической эффективности". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 │
│ │"О требованиях к региональным и муниципальным│
│ │программам в области энергосбережения │
│ │и повышения энергетической эффективности". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1220 │
│ │"Об определении применяемых при установлении │
│ │долгосрочных тарифов показателей надежности │
│ │и качества поставляемых товаров и оказываемых│
│ │услуг". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109 │
│ │"О ценообразовании в отношении электрической │
│ │и тепловой энергии в Российской Федерации". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 20 февраля 2010 г. N 67 │
│ │"О внесении изменений в некоторые акты │
│ │Правительства РФ по вопросам определения │
│ │полномочий федеральных органов исполнительной│
│ │власти в области энергосбережения и повышения│
│ │энергетической эффективности". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 15 мая 2010 г. N 340 "О порядке │
│ │установления требований к программам │
│ │в области энергосбережения и повышения │
│ │энергетической эффективности организаций, │
│ │осуществляющих регулируемые виды │
│ │деятельности". │
│ │ │
│ │Распоряжение Правительства Российской │
│ │Федерации от 8 января 2009 г. N 1-р │
│ │"Об утверждении основных направлений │
│ │государственной политики в сфере повышения │
│ │энергетической эффективности │
│ │электроэнергетики на основе использования │
│ │возобновляемых источников энергии на период │
│ │до 2020 года". │
│ │ │
│ │Распоряжение Правительства Российской │
│ │Федерации от 1 декабря 2009 г. N 1830-р "План│
│ │мероприятий по энергосбережению и повышению │
│ │энергетической эффективности в Российской │
│ │Федерации, направленных на реализацию │
│ │Федерального закона "Об энергосбережении │
│ │и о повышении энергетической эффективности │
│ │и о внесении изменений в отдельные │
│ │законодательные акты Российской Федерации". │
│ │ │
│ │Перечень поручений Президента Российской │
│ │Федерации по итогам расширенного заседания │
│ │Президиума Государственного Совета Российской│
│ │Федерации от 2 июля 2009 г. N Пр-1802ГС. │
│ │ │
│ │Приказ Минэкономразвития России от 17 февраля│
│ │2010 г. N 61 "Об утверждении примерного │
│ │перечня мероприятий в области │
│ │энергосбережения и повышения энергетической │
│ │эффективности, который может быть использован│
│ │в целях разработки региональных, │
│ │муниципальных программ в области │
│ │энергосбережения и энергетической │
│ │эффективности". │
│ │ │
│ │Приказ управления государственного │
│ │регулирования цен и тарифов Амурской области │
│ │от 29 марта 2010 г. N 31-пр "Об утверждении │
│ │требований к программам в области │
│ │энергосбережения и повышения энергетической │
│ │эффективности" │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Государственный заказчик │Министерство экономического развития │
│ │ Амурской области │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Исполнители Подпрограммы │Исполнительные органы государственной власти,│
│ │муниципальные образования Амурской области, │
│ │организации, осуществляющие регулируемые виды│
│ │деятельности, потребители энергетических │
│ │ресурсов, предприятия, учреждения │
│ │и организации, расположенные на территории │
│ │Амурской области, независимо от форм │
│ │собственности и ведомственной принадлежности,│
│ │специализированные организации на конкурсной │
│ │основе │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Разработчики Подпрограммы │Амурский государственный университет, │
│ │энергетический факультет, центр повышения │
│ │квалификации и энергосбережения │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Цели и задачи Подпрограммы │Цели: │
│ │ │
│ │повышение эффективности использования │
│ │энергетических ресурсов в жилищном фонде, │
│ │снижение затрат на потребление электрической │
│ │и тепловой энергии, воды в жилищном фонде. │
│ │ │
│ │Активное вовлечение населения │
│ │в энергосбережение, в рынок энергосервисных │
│ │услуг. │
│ │ │
│ │Сокращение потерь тепловой и электрической │
│ │энергии, воды. │
│ │ │
│ │Стимулирование роста числа сервисных │
│ │компаний, предоставляющих услуги в сфере ЖКХ,│
│ │на основе субъектов малого бизнеса │
│ │для развития конкурентной среды. │
│ │ │
│ │Задачи: │
│ │ │
│ │Применение энергоэффективного оборудования │
│ │и технологий. │
│ │ │
│ │Модернизация систем освещения и отопления. │
│ │ │
│ │Автоматизация потребления тепловой энергии. │
│ │ │
│ │Организация энергетического обследования │
│ │жилого фонда. │
│ │ │
│ │Обеспечение учета используемых энергетических│
│ │ресурсов и применение приборов учета │
│ │при осуществлении расчетов за энергетические │
│ │ресурсы. │
│ │ │
│ │Снижение нерационального потребления │
│ │электрической и тепловой энергии, воды │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Важнейшие целевые │Изменение удельного расхода тепловой энергии │
│индикаторы и показатели │на отопление жилых зданий; │
│ │ │
│ │изменение удельного расхода горячей воды │
│ │в жилых зданиях; │
│ │ │
│ │изменение удельного расхода электрической │
│ │энергии в жилых зданиях │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Основные мероприятия │Проведение энергетического аудита │
│Подпрограммы │и мониторинга. │
│ │ │
│ │Реконструкция и ремонт систем теплоснабжения │
│ │и электроснабжения, водоснабжения │
│ │и водоотведения. │
│ │ │
│ │Модернизация и обновление жилищного фонда. │
│ │ │
│ │Установка узлов и приборов учета │
│ │и регулирования потребления топливно - │
│ │энергетических ресурсов. │
│ │ │
│ │Модернизация и установка индивидуальных │
│ │тепловых пунктов с применением современных │
│ │энергосберегающих технологий. │
│ │ │
│ │Улучшение теплотехнических характеристик │
│ │зданий. │
│ │ │
│ │Внедрение систем автоматического управления │
│ │внутриподъездного освещения и применение │
│ │энергосберегающих ламп. │
│ │ │
│ │Установка устройств компенсации реактивной │
│ │мощности. │
│ │ │
│ │Разработка и применение мер морального │
│ │и материального стимулирования │
│ │энергосбережения и повышения энергетической │
│ │эффективности, конкретизация мер │
│ │ответственности │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Сроки и этапы реализации │2010 - 2014 годы │
│Подпрограммы │ │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Объемы и источники │Общий объем финансирования Подпрограммы - │
│финансирования
{в ред. Постановления
Правительства Амурской области
от 17.12.2013 №645} │1476,41 млн. рублей, в том числе: │
│ │ │
│ │средства областного бюджета - │
│ │184,713 млн. руб.; │
│ │ │
│ │средства местного бюджета - │
│ │171,45 млн. рублей; │
│ │ │
│ │внебюджетные средства – 231,61 млн. рублей │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Ожидаемые конечные │Экономия по всем видам энергоресурсов │
│результаты реализации │не менее чем на 15%. │
│Подпрограммы │ │
│ │Развитие рынка энергосервисных услуг. │
│ │ │
│ │100% оснащение приборами учета потребления │
│ │энергоресурсов │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Контроль исполнения │Контроль исполнения Подпрограммы │
│Подпрограммы │осуществляется министерством экономического │
│ │развития │
│ │Амурской области │
└───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.09.2011 №618-а}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.10.2013 №511}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 17.12.2013 №645}
Паспорт
подпрограмм "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности при производстве и передаче в системах
коммунальной инфраструктуры" и "Эффективность
использования энергетических ресурсов
при производстве и передаче в системах
коммунальной инфраструктуры"
на 2010 - 2014 годы
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75
┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│Наименование подпрограмм │Подпрограмма "Энергосбережение и повышение │
│ │энергетической эффективности при производстве│
│ │и передаче в системах коммунальной │
│ │инфраструктуры"; │
│ │ │
│ │подпрограмма "Эффективность использования │
│ │энергетических ресурсов при производстве │
│ │и передаче в системах коммунальной │
│ │инфраструктуры" на 2010 - 2014 годы (далее - │
│ │Подпрограммы) │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Основания для разработки │Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. │
│Подпрограмм │N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении │
│ │энергетической эффективности и о внесении │
│ │изменений в отдельные законодательные акты │
│ │Российской Федерации". │
│ │ │
│ │Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. │
│ │N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов │
│ │организаций коммунального комплекса". │
│ │ │
│ │Указ Президента Российской Федерации │
│ │от 4 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах │
│ │по повышению энергетической и экологической │
│ │эффективности российской экономики". │
│ │ │
│ │Указ Президента Российской Федерации │
│ │от 13 мая 2010 г. N 579 "Об оценке │
│ │эффективности деятельности органов │
│ │исполнительной власти субъектов Российской │
│ │Федерации и органов местного самоуправления │
│ │городских округов и муниципальных районов │
│ │в области энергосбережения и повышения │
│ │энергетической эффективности". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 │
│ │"О требованиях к региональным и муниципальным│
│ │программам в области энергосбережения │
│ │и повышения энергетической эффективности". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1220 │
│ │"Об определении применяемых при установлении │
│ │долгосрочных тарифов показателей надежности │
│ │и качества поставляемых товаров и оказываемых│
│ │услуг". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109 │
│ │"О ценообразовании в отношении электрической │
│ │и тепловой энергии в Российской Федерации". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 20 февраля 2010 г. N 67 │
│ │"О внесении изменений в некоторые акты │
│ │Правительства РФ по вопросам определения │
│ │полномочий федеральных органов исполнительной│
│ │власти в области энергосбережения и повышения│
│ │энергетической эффективности". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 15 мая 2010 г. N 340 "О порядке │
│ │установления требований к программам │
│ │в области энергосбережения и повышения │
│ │энергетической эффективности организаций, │
│ │осуществляющих регулируемые виды │
│ │деятельности". │
│ │ │
│ │Распоряжение Правительства Российской │
│ │Федерации от 8 января 2009 г. N 1-р │
│ │"Об утверждении основных направлений │
│ │государственной политики в сфере повышения │
│ │энергетической эффективности │
│ │электроэнергетики на основе использования │
│ │возобновляемых источников энергии на период │
│ │до 2020 года". │
│ │ │
│ │Распоряжение Правительства Российской │
│ │Федерации от 1 декабря 2009 г. N 1830-р "План│
│ │мероприятий по энергосбережению и повышению │
│ │энергетической эффективности в Российской │
│ │Федерации, направленных на реализацию │
│ │Федерального закона "Об энергосбережении │
│ │и о повышении энергетической эффективности │
│ │и о внесении изменений в отдельные │
│ │законодательные акты Российской Федерации". │
│ │ │
│ │Перечень поручений Президента Российской │
│ │Федерации по итогам расширенного заседания │
│ │Президиума Государственного Совета Российской│
│ │Федерации от 2 июля 2009 г. N Пр-1802ГС. │
│ │ │
│ │Приказ Минэкономразвития России от 17 февраля│
│ │2010 г. N 61 "Об утверждении примерного │
│ │перечня мероприятий в области │
│ │энергосбережения и повышения энергетической │
│ │эффективности, который может быть использован│
│ │в целях разработки региональных, │
│ │муниципальных программ в области │
│ │энергосбережения и энергетической │
│ │эффективности". │
│ │ │
│ │Приказ управления государственного │
│ │регулирования цен и тарифов Амурской области │
│ │от 29 марта 2010 г. N 31-пр "Об утверждении │
│ │требований к программам в области │
│ │энергосбережения и повышения энергетической │
│ │эффективности" │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Государственный заказчик │Министерство экономического развития │
│ Амурской области │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Исполнители Подпрограмм │Исполнительные органы государственной власти,│
│ │муниципальные образования Амурской области, │
│ │организации, осуществляющие регулируемые виды│
│ │деятельности, потребители энергетических │
│ │ресурсов, предприятия, учреждения │
│ │и организации, расположенные на территории │
│ │Амурской области, независимо от форм │
│ │собственности и ведомственной принадлежности,│
│ │специализированные организации на конкурсной │
│ │основе │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Разработчики Подпрограмм │Амурский государственный университет, │
│ │энергетический факультет, центр повышения │
│ │квалификации и энергосбережения │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Цели и задачи Подпрограмм │Цели: │
│ │ │
│ │снижение затрат на производство, передачу │
│ │и потребление топливно-энергетических │
│ │ресурсов; │
│ │ │
│ │стабилизация и перспективное снижение тарифа │
│ │на тепловую энергию при одновременном │
│ │повышении надежности и качества услуг │
│ │по теплоснабжению за счет снижения затратной │
│ │части топливной составляющей себестоимости │
│ │тепловой энергии путем замещения жидкого │
│ │топлива (мазута) твердым (углем) и замены │
│ │физически изношенного оборудования; │
│ │ │
│ │расширение имеющихся мощностей котельных │
│ │с возможностью подключения дополнительных │
│ │потребителей. │
│ │ │
│ │Задачи: │
│ │ │
│ │обеспечение устойчивого снижения │
│ │энергоемкости и теплоемкости ВРП; │
│ │ │
│ │обеспечение 100% учета энергетических │
│ │ресурсов; │
│ │ │
│ │внедрение современных технологий │
│ │по энергосбережению; │
│ │ │
│ │снижение потерь тепловой и электрической │
│ │энергии, воды; │
│ │ │
│ │снижение затратной части на оплату топливно -│
│ │энергетических ресурсов; │
│ │ │
│ │сокращение выбросов продуктов сгорания │
│ │при выработке тепловой и электрической │
│ │энергии; │
│ │ │
│ │замена изношенного, морально и физически │
│ │устаревшего оборудования, инженерных │
│ │коммуникаций │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Важнейшие целевые │Изменение удельного расхода топлива │
│индикаторы и показатели │на выработку электрической энергии на ТЭЦ; │
│ │ │
│ │изменение удельного расхода топлива │
│ │на выработку тепловой энергии; │
│ │ │
│ │изменение удельного расхода топлива │
│ │на производство горячей воды; │
│ │ │
│ │динамика сокращения объема потерь │
│ │электрической энергии при ее передаче │
│ │по распределительным сетям; │
│ │ │
│ │динамика сокращения объема потерь тепловой │
│ │энергии при ее передаче; │
│ │ │
│ │динамика сокращения объема потерь воды при ее│
│ │передаче; │
│ │ │
│ │динамика количества используемых объектов │
│ │(в том числе доли в общем количестве │
│ │объектов) с высокой энергетической │
│ │эффективностью (в том числе относящихся │
│ │к высоким классам энергетической │
│ │эффективности); │
│ │ │
│ │динамика использования в системах │
│ │коммунальной инфраструктуры (в том числе │
│ │доли) объектов, использующих в качестве │
│ │источников энергии вторичные энергетические │
│ │ресурсы и (или) возобновляемые источники │
│ │энергии │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Основные мероприятия │Аудит на объектах коммунальной │
│Подпрограмм │инфраструктуры; │
│ │ │
│ │перевод котельных на экономичные виды │
│ │топлива; │
│ │ │
│ │внедрение экономичных автономных источников │
│ │теплоснабжения; │
│ │ │
│ │строительство и реконструкция центральных │
│ │и индивидуальных тепловых пунктов │
│ │с применением современных энергосберегающих │
│ │технологий; │
│ │ │
│ │установка систем учета и регулирования │
│ │потребления тепловой энергии, систем учета │
│ │электрической энергии, воды; │
│ │ │
│ │выполнение мероприятий по водоподготовке │
│ │в системах теплоснабжения; │
│ │ │
│ │проведение ремонтно-наладочных работ │
│ │на тепловых сетях и в системах отопления │
│ │и горячего водоснабжения; │
│ │ │
│ │модернизация котельных, водозаборных │
│ │сооружений и насосных станций с применением │
│ │современных энергосберегающих технологий; │
│ │ │
│ │оптимизация работы оборудования котельных │
│ │и насосных станций с применением │
│ │автоматизированных систем контроля │
│ │и управления, частотно-регулируемых │
│ │электроприводов; │
│ │ │
│ │обновление тепловых и водопроводных сетей │
│ │с применением современных материалов │
│ │(пластиковые трубы, трубы │
│ │с пенополиуретановой или пенополимерной │
│ │изоляцией и т.д.); │
│ │ │
│ │сокращение издержек за счет применения │
│ │местных, дешевых, экологически чистых видов │
│ │топлива, повышение КПД генерирующих │
│ │источников и системы в целом, исключение │
│ │непроизводительных потерь ресурсов │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Сроки и этапы реализации │2010 - 2014 годы │
│Подпрограмм │ │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Объемы и источники │Общий объем финансирования Подпрограмм │
│финансирования │составляет 3641467,91 тыс. руб., в том числе:│
│ │ │
│ │областной бюджет - 299496,7 тыс. руб.; │
│ │местный бюджет - 211643,71 тыс. руб.; │
│ │внебюджетные средства - 3130327,5 тыс. руб. │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Ожидаемые конечные │Снижение потребления топлива (угля); │
│результаты реализации │ │
│Подпрограмм │снижение потребления жидкого топлива (мазут);│
│ │ │
│ │снижение потребления воды; │
│ │ │
│ │снижение потерь энергетических ресурсов │
│ │не менее чем на 15%; │
│ │ │
│ │снижение энергоемкости топливно - │
│ │энергетических ресурсов на 40% в 2020 году │
│ │по отношению к 2007 году │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Контроль исполнения │Контроль исполнения Подпрограмм │
│Подпрограмм │осуществляется министерством экономического │
│ │развития │
│ │Амурской области │
└───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}
Паспорт
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в зданиях (строениях) и сооружениях"
на 2010 - 2014 годы
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}
Под определение "здания (строения), сооружения" в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 17 февраля 2010 г. N 61 (раздел III) подпадают объекты, принадлежащие на праве собственности или ином законном основании организациям с участием государства или муниципального образования.
┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│Наименование подпрограммы │Подпрограмма "Энергосбережение и повышение │
│ │энергетической эффективности в зданиях │
│ │(строениях) и сооружениях" на 2010 - │
│ │2014 годы (далее - Подпрограмма) │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Основания для разработки │Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. │
│Подпрограммы │N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении │
│ │энергетической эффективности и о внесении │
│ │изменений в отдельные законодательные акты │
│ │Российской Федерации". │
│ │ │
│ │Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. │
│ │N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов │
│ │организаций коммунального комплекса". │
│ │ │
│ │Указ Президента Российской Федерации │
│ │от 4 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах │
│ │по повышению энергетической и экологической │
│ │эффективности российской экономики". │
│ │ │
│ │Указ Президента Российской Федерации │
│ │от 13 мая 2010 г. N 579 "Об оценке │
│ │эффективности деятельности органов │
│ │исполнительной власти субъектов Российской │
│ │Федерации и органов местного самоуправления │
│ │городских округов и муниципальных районов │
│ │в области энергосбережения и повышения │
│ │энергетической эффективности". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 │
│ │"О требованиях к региональным и муниципальным│
│ │программам в области энергосбережения │
│ │и повышения энергетической эффективности". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1220 │
│ │"Об определении применяемых при установлении │
│ │долгосрочных тарифов показателей надежности │
│ │и качества поставляемых товаров и оказываемых│
│ │услуг". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109 │
│ │"О ценообразовании в отношении электрической │
│ │и тепловой энергии в Российской Федерации". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 20 февраля 2010 г. N 67 │
│ │"О внесении изменений в некоторые акты │
│ │Правительства РФ по вопросам определения │
│ │полномочий федеральных органов исполнительной│
│ │власти в области энергосбережения и повышения│
│ │энергетической эффективности". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 15 мая 2010 г. N 340 "О порядке │
│ │установления требований к программам │
│ │в области энергосбережения и повышения │
│ │энергетической эффективности организаций, │
│ │осуществляющих регулируемые виды │
│ │деятельности". │
│ │ │
│ │Распоряжение Правительства Российской │
│ │Федерации от 8 января 2009 г. N 1-р │
│ │"Об утверждении основных направлений │
│ │государственной политики в сфере повышения │
│ │энергетической эффективности │
│ │электроэнергетики на основе использования │
│ │возобновляемых источников энергии на период │
│ │до 2020 года". │
│ │ │
│ │Распоряжение Правительства Российской │
│ │Федерации от 1 декабря 2009 г. N 1830-р "План│
│ │мероприятий по энергосбережению и повышению │
│ │энергетической эффективности в Российской │
│ │Федерации, направленных на реализацию │
│ │Федерального закона "Об энергосбережении │
│ │и о повышении энергетической эффективности │
│ │и о внесении изменений в отдельные │
│ │законодательные акты Российской Федерации". │
│ │ │
│ │Перечень поручений Президента Российской │
│ │Федерации по итогам расширенного заседания │
│ │Президиума Государственного Совета Российской│
│ │Федерации от 2 июля 2009 г. N Пр-1802ГС. │
│ │ │
│ │Приказ Минэкономразвития России от 17 февраля│
│ │2010 г. N 61 "Об утверждении примерного │
│ │перечня мероприятий в области │
│ │энергосбережения и повышения энергетической │
│ │эффективности, который может быть использован│
│ │в целях разработки региональных, │
│ │муниципальных программ в области │
│ │энергосбережения и энергетической │
│ │эффективности". │
│ │ │
│ │Приказ управления государственного │
│ │регулирования цен и тарифов Амурской области │
│ │от 29 марта 2010 г. N 31-пр "Об утверждении │
│ │требований к программам в области │
│ │энергосбережения и повышения энергетической │
│ │эффективности" │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Государственный заказчик │Министерство экономического развития │
│ │ Амурской области │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Исполнители Подпрограммы │Исполнительные органы государственной власти,│
│ │муниципальные образования Амурской области, │
│ │организации, осуществляющие регулируемые виды│
│ │деятельности, потребители энергетических │
│ │ресурсов, предприятия, учреждения │
│ │и организации, расположенные на территории │
│ │Амурской области, независимо от форм │
│ │собственности и ведомственной принадлежности,│
│ │специализированные организации на конкурсной │
│ │основе │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Разработчики Подпрограммы │Амурский государственный университет, │
│ │энергетический факультет, центр повышения │
│ │квалификации и энергосбережения │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Цели и задачи Подпрограммы │Основные цели Подпрограммы: │
│ │ │
│ │снижение эксплуатационных затрат │
│ │на обслуживание зданий (строений), │
│ │сооружений; │
│ │ │
│ │экономия электрической и тепловой энергии; │
│ │ │
│ │снижение расхода воды; │
│ │ │
│ │создание комфортных условий для работы │
│ │либо проживания; │
│ │ │
│ │контроль качества проектирования здания │
│ │и последующего его строительства │
│ │и эксплуатации на основании энергетических │
│ │паспортов; │
│ │ │
│ │энергетическая классификация объектов │
│ │в соответствии с федеральными │
│ │и территориальными нормами по тепловой │
│ │защите; │
│ │ │
│ │систематическая популяризация новых принципов│
│ │проектирования, строительства и эксплуатации │
│ │объектов. │
│ │ │
│ │Задачи Подпрограммы: │
│ │ │
│ │классификация зданий по энергетической │
│ │эффективности; │
│ │ │
│ │внедрение системного энергетического принципа│
│ │нормирования теплозащиты по удельному │
│ │показателю энергопотребления на отопление │
│ │и вентиляцию; │
│ │ │
│ │составление либо корректировка энергетических│
│ │паспортов существующих объектов; │
│ │ │
│ │разработка энергетических паспортов │
│ │проектируемых и строящихся зданий (строений) │
│ │и сооружений; │
│ │ │
│ │использование энергетических паспортов как │
│ │средства контроля качества проектирования │
│ │и эксплуатации зданий; │
│ │ │
│ │стимулирование применения энергоэффективных │
│ │строительных технологий │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Важнейшие целевые │Динамика сокращения объема потерь │
│индикаторы и показатели │электрической энергии при ее передаче │
│ │по распределительным сетям; │
│ │ │
│ │динамика сокращения объема потерь тепловой │
│ │энергии при ее передаче; │
│ │ │
│ │динамика сокращения объема потерь воды при ее│
│ │передаче │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Основные мероприятия │Проведение энергетических обследований │
│Подпрограммы │зданий, строений, сооружений, принадлежащих │
│ │на праве собственности или ином законном │
│ │основании организациям с участием государства│
│ │или муниципального образования, сбор и анализ│
│ │информации об энергопотреблении зданий │
│ │строений), сооружений, в том числе их │
│ │ранжирование по удельному энергопотреблению │
│ │и очередности проведения мероприятий │
│ │по энергосбережению. │
│ │ │
│ │Разработка технико-экономических обоснований │
│ │в целях внедрения энергосберегающих │
│ │технологий для привлечения внебюджетного │
│ │финансирования. │
│ │ │
│ │Содействие заключению энергосервисных │
│ │договоров и привлечению частных инвестиций │
│ │в целях их реализации. │
│ │ │
│ │Создание системы контроля и мониторинга │
│ │за реализацией энергосервисных контрактов. │
│ │ │
│ │Оснащение зданий, строений, сооружений │
│ │приборами учета используемых энергетических │
│ │ресурсов. │
│ │ │
│ │Повышение тепловой защиты зданий (строений), │
│ │сооружений при капитальном ремонте, утепление│
│ │зданий, строений, сооружений. │
│ │ │
│ │Перекладка электрических сетей для снижения │
│ │потерь электрической энергии в зданиях │
│ │(строениях), сооружениях. │
│ │ │
│ │Автоматизация потребления тепловой энергии │
│ │зданиями (строениями), сооружениями. │
│ │ │
│ │Тепловая изоляция трубопроводов и │
│ │оборудования, разводящих трубопроводов │
│ │отопления и горячего водоснабжения в зданиях,│
│ │строениях, сооружениях. │
│ │ │
│ │Восстановление/внедрение циркуляционных │
│ │систем в системах горячего водоснабжения │
│ │зданий, строений, сооружений. │
│ │ │
│ │Проведение гидравлической регулировки, │
│ │автоматической/ручной балансировки │
│ │распределительных систем отопления и стояков │
│ │в зданиях, строениях, сооружениях. │
│ │ │
│ │Установка частотного регулирования приводов │
│ │насосов в системах горячего водоснабжения │
│ │зданий, строений, сооружений. │
│ │ │
│ │Замена неэффективных отопительных котлов │
│ │в индивидуальных системах отопления зданий, │
│ │строений, сооружений. │
│ │ │
│ │Повышение энергетической эффективности систем│
│ │освещения зданий, строений, сооружений. │
│ │ │
│ │Внедрение частотно-регулируемого привода │
│ │электродвигателей и оптимизация систем │
│ │электродвигателей │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Срок реализации │2010 - 2014 годы │
│Подпрограммы │ │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Объемы и источники │Общий объем финансирования Подпрограммы - │
│финансирования │571,311 млн. руб., в том числе: │
│ │ │
│ │средства областного бюджета - │
│ │85,704 млн. рублей; │
│ │ │
│ │средства местного бюджета - │
│ │85,704 млн. рублей; │
│ │ │
│ │внебюджетные средства - 399,903 млн. рублей │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Контроль исполнения │Контроль исполнения Подпрограммы │
│Подпрограммы │осуществляется министерством экономического │
│ │развития │
│ │Амурской области │
└───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}
Паспорт
подпрограммы "Оснащение и осуществление расчетов
за потребленные, переданные, производимые
энергетические ресурсы с использованием
приборов учета" на 2010 - 2014 годы
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}
┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│Наименование подпрограммы │Подпрограмма "Оснащение и осуществление │
│ │расчетов за потребленные, переданные, │
│ │производимые энергетические ресурсы │
│ │с использованием приборов учета" на 2010 - │
│ │2014 годы (далее - Подпрограмма) │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Основания для разработки │Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. │
│Подпрограммы │N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении │
│ │энергетической эффективности и о внесении │
│ │изменений в отдельные законодательные акты │
│ │Российской Федерации". │
│ │ │
│ │Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. │
│ │N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов │
│ │организаций коммунального комплекса". │
│ │ │
│ │Указ Президента Российской Федерации │
│ │от 4 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах │
│ │по повышению энергетической и экологической │
│ │эффективности российской экономики". │
│ │ │
│ │Указ Президента Российской Федерации │
│ │от 13 мая 2010 г. N 579 "Об оценке │
│ │эффективности деятельности органов │
│ │исполнительной власти субъектов Российской │
│ │Федерации и органов местного самоуправления │
│ │городских округов и муниципальных районов │
│ │в области энергосбережения и повышения │
│ │энергетической эффективности". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 │
│ │"О требованиях к региональным и муниципальным│
│ │программам в области энергосбережения │
│ │и повышения энергетической эффективности". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1220 │
│ │"Об определении применяемых при установлении │
│ │долгосрочных тарифов показателей надежности │
│ │и качества поставляемых товаров и оказываемых│
│ │услуг". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109 │
│ │"О ценообразовании в отношении электрической │
│ │и тепловой энергии в Российской Федерации". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 20 февраля 2010 г. N 67 │
│ │"О внесении изменений в некоторые акты │
│ │Правительства РФ по вопросам определения │
│ │полномочий федеральных органов исполнительной│
│ │власти в области энергосбережения и повышения│
│ │энергетической эффективности". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 15 мая 2010 г. N 340 "О порядке │
│ │установления требований к программам │
│ │в области энергосбережения и повышения │
│ │энергетической эффективности организаций, │
│ │осуществляющих регулируемые виды │
│ │деятельности". │
│ │ │
│ │Распоряжение Правительства Российской │
│ │Федерации от 8 января 2009 г. N 1-р │
│ │"Об утверждении основных направлений │
│ │государственной политики в сфере повышения │
│ │энергетической эффективности │
│ │электроэнергетики на основе использования │
│ │возобновляемых источников энергии на период │
│ │до 2020 года". │
│ │ │
│ │Распоряжение Правительства Российской │
│ │Федерации от 1 декабря 2009 г. N 1830-р "План│
│ │мероприятий по энергосбережению и повышению │
│ │энергетической эффективности в Российской │
│ │Федерации, направленных на реализацию │
│ │Федерального закона "Об энергосбережении │
│ │и о повышении энергетической эффективности │
│ │и о внесении изменений в отдельные │
│ │законодательные акты Российской Федерации". │
│ │ │
│ │Перечень поручений Президента Российской │
│ │Федерации по итогам расширенного заседания │
│ │Президиума Государственного Совета Российской│
│ │Федерации от 2 июля 2009 г. N Пр-1802ГС. │
│ │ │
│ │Приказ Минэкономразвития России от 17 февраля│
│ │2010 г. N 61 "Об утверждении примерного │
│ │перечня мероприятий в области │
│ │энергосбережения и повышения энергетической │
│ │эффективности, который может быть использован│
│ │в целях разработки региональных, │
│ │муниципальных программ в области │
│ │энергосбережения и энергетической │
│ │эффективности". │
│ │ │
│ │Приказ управления государственного │
│ │регулирования цен и тарифов Амурской области │
│ │от 29 марта 2010 г. N 31-пр "Об утверждении │
│ │требований к программам в области │
│ │энергосбережения и повышения энергетической │
│ │эффективности". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Амурской области │
│ │N 276 от 26 мая 2010 года "Об утверждении │
│ │адресной программы "Поэтапный переход │
│ │на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей│
│ │и холодной воды, электрической энергии, газа)│
│ │потребителям в соответствии с показаниями │
│ │коллективных (общедомовых) приборов учета │
│ │потребления таких ресурсов на территории │
│ │Амурской области в 2010 году" │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Государственный заказчик │Министерство экономического развития │
│ │ Амурской области │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Исполнители Подпрограммы │Исполнительные органы государственной власти,│
│ │муниципальные образования Амурской области, │
│ │организации, осуществляющие регулируемые виды│
│ │деятельности, потребители энергетических │
│ │ресурсов, предприятия, учреждения │
│ │и организации, расположенные на территории │
│ │Амурской области, независимо от форм │
│ │собственности и ведомственной принадлежности,│
│ │специализированные организации на конкурсной │
│ │основе │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Разработчики Подпрограммы │Амурский государственный университет, │
│ │энергетический факультет, центр повышения │
│ │квалификации и энергосбережения │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Цели и задачи Подпрограммы │Сокращение расходов областного бюджета │
│ │на оплату за потребляемые ТЭР. │
│ │ │
│ │Организация приборного учета потребляемых │
│ │ТЭР. │
│ │ │
│ │Установка приборов учета ТЭР │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Сроки и этапы реализации │2010 - 2012 годы, в один этап │
│Подпрограммы │ │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Объемы и источники │Общий планируемый объем финансирования │
│финансирования │Подпрограммы на весь срок реализации - │
│ │609,180 млн. руб. (из них 39,4097 млн. руб. │
│ │финансируется по адресной программе). │
│ │ │
│ │Детализация финансирования будет │
│ │производиться на каждый планируемый год │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Организация управления │Контроль исполнения Подпрограммы │
│и система контроля │осуществляется министерством экономического │
│за исполнением Подпрограммы│развития │
│ │Амурской области │
└───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}
Паспорт
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на транспорте" на 2010 - 2014 годы
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}
┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│Наименование подпрограммы │Подпрограмма "Энергосбережение и повышение │
│ │энергетической эффективности на транспорте" │
│ │на 2010 - 2014 годы (далее - Подпрограмма) │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Основания для разработки │Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. │
│Подпрограммы │N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении │
│ │энергетической эффективности и о внесении │
│ │изменений в отдельные законодательные акты │
│ │Российской Федерации". │
│ │ │
│ │Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. │
│ │N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов │
│ │организаций коммунального комплекса". │
│ │ │
│ │Указ Президента Российской Федерации │
│ │от 4 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах │
│ │по повышению энергетической и экологической │
│ │эффективности российской экономики". │
│ │ │
│ │Указ Президента Российской Федерации │
│ │от 13 мая 2010 г. N 579 "Об оценке │
│ │эффективности деятельности органов │
│ │исполнительной власти субъектов Российской │
│ │Федерации и органов местного самоуправления │
│ │городских округов и муниципальных районов │
│ │в области энергосбережения и повышения │
│ │энергетической эффективности". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 │
│ │"О требованиях к региональным и муниципальным│
│ │программам в области энергосбережения │
│ │и повышения энергетической эффективности". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1220 │
│ │"Об определении применяемых при установлении │
│ │долгосрочных тарифов показателей надежности │
│ │и качества поставляемых товаров и оказываемых│
│ │услуг". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109 │
│ │"О ценообразовании в отношении электрической │
│ │и тепловой энергии в Российской Федерации". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 20 февраля 2010 г. N 67 │
│ │"О внесении изменений в некоторые акты │
│ │Правительства РФ по вопросам определения │
│ │полномочий федеральных органов исполнительной│
│ │власти в области энергосбережения и повышения│
│ │энергетической эффективности". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 15 мая 2010 г. N 340 "О порядке │
│ │установления требований к программам │
│ │в области энергосбережения и повышения │
│ │энергетической эффективности организаций, │
│ │осуществляющих регулируемые виды │
│ │деятельности". │
│ │ │
│ │Распоряжение Правительства Российской │
│ │Федерации от 8 января 2009 г. N 1-р │
│ │"Об утверждении основных направлений │
│ │государственной политики в сфере повышения │
│ │энергетической эффективности │
│ │электроэнергетики на основе использования │
│ │возобновляемых источников энергии на период │
│ │до 2020 года". │
│ │ │
│ │Распоряжение Правительства Российской │
│ │Федерации от 1 декабря 2009 г. N 1830-р "План│
│ │мероприятий по энергосбережению и повышению │
│ │энергетической эффективности в Российской │
│ │Федерации, направленных на реализацию │
│ │Федерального закона "Об энергосбережении │
│ │и о повышении энергетической эффективности │
│ │и о внесении изменений в отдельные │
│ │законодательные акты Российской Федерации". │
│ │ │
│ │Перечень поручений Президента Российской │
│ │Федерации по итогам расширенного заседания │
│ │Президиума Государственного Совета Российской│
│ │Федерации от 2 июля 2009 г. N Пр-1802ГС. │
│ │ │
│ │Приказ Минэкономразвития России от 17 февраля│
│ │2010 г. N 61 "Об утверждении примерного │
│ │перечня мероприятий в области │
│ │энергосбережения и повышения энергетической │
│ │эффективности, который может быть использован│
│ │в целях разработки региональных, │
│ │муниципальных программ в области │
│ │энергосбережения и энергетической │
│ │эффективности". │
│ │ │
│ │Приказ управления государственного │
│ │регулирования цен и тарифов Амурской области │
│ │от 29 марта 2010 г. N 31-пр "Об утверждении │
│ │требований к программам в области │
│ │энергосбережения и повышения энергетической │
│ │эффективности" │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Государственный заказчик │Министерство экономического развития │
│ │ Амурской области │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Исполнители Подпрограммы │Исполнительные органы государственной власти,│
│ │муниципальные образования Амурской области, │
│ │организации, осуществляющие регулируемые виды│
│ │деятельности, потребители энергетических │
│ │ресурсов, предприятия, учреждения │
│ │и организации, расположенные на территории │
│ │Амурской области, независимо от форм │
│ │собственности и ведомственной принадлежности,│
│ │специализированные организации на конкурсной │
│ │основе │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Разработчики Подпрограммы │Амурский государственный университет, │
│ │энергетический факультет, центр повышения │
│ │квалификации и энергосбережения │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Цель и задача Подпрограммы │Цель: │
│ │сокращение энергопотребления на транспорте. │
│ │ │
│ │Задача: │
│ │ │
│ │перевод транспортных средств на более │
│ │экономичные виды топлива установка систем │
│ │учета и контроля расхода ГСМ │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Сроки и этапы реализации │2010 - 2014 годы │
│Подпрограммы │ │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Основные мероприятия │Совершенствование информационной базы │
│ │и качества сбора данных. │
│ │ │
│ │Применение интегрированного подхода │
│ │к планированию работы транспорта. │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │абз. 3 утратил силу │
│ │ │
│ │Повышение качества обслуживания │
│ │на общественном транспорте и возможность │
│ │смены видов транспорта в ходе одной поездки │
│ │(например, личного и общественного). │
│ │ │
│ │Ужесточение стандартов эффективности │
│ │использования топлива и стандартов эмиссии. │
│ │ │
│ │Внедрение маркировки топливной эффективности │
│ │для новых автомобилей. │
│ │ │
│ │Внедрение схем утилизации старых │
│ │автомобилей - ускорение обновления автопарка │
│ │через предоставление фискальных стимулов │
│ │для утилизации старых автомобилей │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Объем и источник │Общий объем - 3622 тыс. рублей, │
│финансирования │в том числе: │
│ │ │
│ │внебюджетные средства - 3622 тыс. рублей │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Контроль исполнения │Контроль за ходом реализации Подпрограммы │
│Подпрограммы │осуществляет министерство экономического │
│ │развития │
│ │Амурской области │
└───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}
Паспорт
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности организаций, осуществляющих регулируемые
виды деятельности" на 2010 - 2014 годы
Под регулируемой понимается деятельность, в рамках которой расчеты за поставляемую продукцию (услуги) осуществляются по тарифам (ценам), регулируемым государством. Настоящее понятие применяется исключительно для целей идентификации расходов, относящихся к регулируемой деятельности, и не означает применения в отношении этой деятельности какого-либо иного регулирования, кроме установления тарифов (цен).
Расчетный период регулирования, на который устанавливаются тарифы (цены), берется равным календарному году.
Тарифы - система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность).
Под регулируемыми видами деятельности в настоящей Подпрограмме понимаются:
- производство электрической энергии (поставка электрической энергии на регулируемый сектор оптового рынка и с регулируемого сектора оптового рынка);
- передача электрической энергии по территориальным сетям;
- производство тепловой энергии;
- передача тепловой энергии;
- передача электрической энергии по ЕНЭС;
- оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75
┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│Наименование подпрограммы │Подпрограмма "Энергосбережение и повышение │
│ │энергетической эффективности организаций, │
│ │осуществляющих регулируемые виды │
│ │деятельности" на 2010 - 2014 годы │
│ │(далее - Подпрограмма) │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Основания разработки │Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. │
│Подпрограммы │N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении │
│ │энергетической эффективности и о внесении │
│ │изменений в отдельные законодательные акты │
│ │Российской Федерации". │
│ │ │
│ │Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. │
│ │N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов │
│ │организаций коммунального комплекса". │
│ │ │
│ │Указ Президента Российской Федерации │
│ │от 4 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах │
│ │по повышению энергетической и экологической │
│ │эффективности российской экономики". │
│ │ │
│ │Указ Президента Российской Федерации │
│ │от 13 мая 2010 г. N 579 "Об оценке │
│ │эффективности деятельности органов │
│ │исполнительной власти субъектов Российской │
│ │Федерации и органов местного самоуправления │
│ │городских округов и муниципальных районов │
│ │в области энергосбережения и повышения │
│ │энергетической эффективности". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 │
│ │"О требованиях к региональным и муниципальным│
│ │программам в области энергосбережения │
│ │и повышения энергетической эффективности". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1220 │
│ │"Об определении применяемых при установлении │
│ │долгосрочных тарифов показателей надежности │
│ │и качества поставляемых товаров и оказываемых│
│ │услуг". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109 │
│ │"О ценообразовании в отношении электрической │
│ │и тепловой энергии в Российской Федерации". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 20 февраля 2010 г. N 67 │
│ │"О внесении изменений в некоторые акты │
│ │Правительства РФ по вопросам определения │
│ │полномочий федеральных органов исполнительной│
│ │власти в области энергосбережения и повышения│
│ │энергетической эффективности". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 15 мая 2010 г. N 340 "О порядке │
│ │установления требований к программам │
│ │в области энергосбережения и повышения │
│ │энергетической эффективности организаций, │
│ │осуществляющих регулируемые виды │
│ │деятельности". │
│ │ │
│ │Распоряжение Правительства Российской │
│ │Федерации от 8 января 2009 г. N 1-р │
│ │"Об утверждении основных направлений │
│ │государственной политики в сфере повышения │
│ │энергетической эффективности │
│ │электроэнергетики на основе использования │
│ │возобновляемых источников энергии на период │
│ │до 2020 года". │
│ │ │
│ │Распоряжение Правительства Российской │
│ │Федерации от 1 декабря 2009 г. N 1830-р "План│
│ │мероприятий по энергосбережению и повышению │
│ │энергетической эффективности в Российской │
│ │Федерации, направленных на реализацию │
│ │Федерального закона "Об энергосбережении │
│ │и о повышении энергетической эффективности │
│ │и о внесении изменений в отдельные │
│ │законодательные акты Российской Федерации". │
│ │ │
│ │Перечень поручений Президента Российской │
│ │Федерации по итогам расширенного заседания │
│ │Президиума Государственного Совета Российской│
│ │Федерации от 2 июля 2009 г. N Пр-1802ГС. │
│ │ │
│ │Приказ Минэкономразвития России от 17 февраля│
│ │2010 г. N 61 "Об утверждении примерного │
│ │перечня мероприятий в области │
│ │энергосбережения и повышения энергетической │
│ │эффективности, который может быть использован│
│ │в целях разработки региональных, │
│ │муниципальных программ в области │
│ │энергосбережения и энергетической │
│ │эффективности". │
│ │ │
│ │Приказ управления государственного │
│ │регулирования цен и тарифов Амурской области │
│ │от 29 марта 2010 г. N 31-пр "Об утверждении │
│ │требований к программам в области │
│ │энергосбережения и повышения энергетической │
│ │эффективности" │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Государственный заказчик │Министерство экономического развития, │
│ │промышленности и транспорта Амурской области │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Исполнители Подпрограммы │Исполнительные органы государственной власти,│
│ │муниципальные образования Амурской области, │
│ │организации, осуществляющие регулируемые виды│
│ │деятельности, потребители энергетических │
│ │ресурсов, предприятия, учреждения │
│ │и организации, расположенные на территории │
│ │Амурской области, независимо от форм │
│ │собственности и ведомственной принадлежности,│
│ │специализированные организации на конкурсной │
│ │основе │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Разработчики Подпрограммы │Амурский государственный университет, │
│ │энергетический факультет, центр повышения │
│ │квалификации и энергосбережения │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Цели и задачи Подпрограммы │Основные цели подпрограммы: │
│ │ │
│ │анализ качества предоставляемых услуг │
│ │электро-, тепло- и водоснабжения; │
│ │ │
│ │внедрение энергосберегающих технологий │
│ │и оборудования; │
│ │ │
│ │оценка аварийности и потерь в тепловых, │
│ │электрических и водопроводных сетях; │
│ │ │
│ │оптимизация режимов работы энергоисточников. │
│ │ │
│ │Задачи Подпрограммы: │
│ │ │
│ │модернизация оборудования, используемого │
│ │для выработки тепловой энергии; │
│ │ │
│ │модернизация оборудования, используемого │
│ │для передачи тепловой энергии; │
│ │ │
│ │модернизация оборудования, используемого │
│ │для выработки и передачи электрической │
│ │энергии; │
│ │ │
│ │внедрение автоматизированной системы │
│ │управления сетями электро-, тепло- │
│ │и водоснабжения │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Важнейшие целевые │1) изменение удельного расхода топлива │
│индикаторы и показатели │на выработку тепловой энергии; │
│ │ │
│ │2) динамика изменения фактического объема │
│ │потерь электрической энергии при ее передаче │
│ │по распределительным сетям; │
│ │ │
│ │3) динамика изменения фактического объема │
│ │потерь тепловой энергии при ее передаче; │
│ │ │
│ │4) динамика изменения фактического объема │
│ │потерь воды при ее передаче; │
│ │ │
│ │5) динамика изменения объемов электрической │
│ │энергии, используемой при подъеме воды; │
│ │ │
│ │6) динамика изменения объемов электрической │
│ │энергии, используемой при передаче │
│ │(транспортировке) воды │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Основные мероприятия │Модернизация оборудования, используемого │
│Подпрограммы │для выработки тепловой энергии, в том числе │
│ │замена оборудования на оборудование с более │
│ │высоким коэффициентом полезного действия, │
│ │внедрение инновационных решений и технологий;│
│ │ │
│ │модернизация оборудования, используемого │
│ │для выработки и передачи электрической │
│ │энергии, в том числе замена на оборудование │
│ │с более высоким коэффициентом полезного │
│ │действия, внедрение инновационных решений │
│ │и технологий; │
│ │ │
│ │модернизация оборудования, используемого │
│ │для передачи тепловой энергии, в том числе │
│ │замена оборудования на оборудование с более │
│ │высоким коэффициентом полезного действия, │
│ │внедрение инновационных решений и технологий;│
│ │ │
│ │внедрение энергосберегающих технологий; │
│ │ │
│ │сокращение потерь электрической и тепловой │
│ │энергии при передаче и распределении; │
│ │ │
│ │сокращение потерь воды при ее передаче │
│ │(транспортировке); │
│ │ │
│ │сокращение объемов электрической энергии, │
│ │используемой при передаче (транспортировке) │
│ │воды; │
│ │ │
│ │снижение потребления энергетических ресурсов │
│ │на собственные нужды при производстве │
│ │тепловой энергии, распределении электрической│
│ │энергии │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Срок реализации │2010 - 2014 годы │
│Подпрограммы │ │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Объемы и источники │Общий объем финансирования Подпрограммы │
│финансирования Подпрограммы│составляет 1232,653 млн. рублей, │
│ │в том числе: │
│ │ │
│ │местный бюджет – 11,63 млн. рублей; │
│ │ │
│ │внебюджетные средства – 1221,02 млн. рублей │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Ожидаемые конечные │Экономия по всем видам энергоресурсов │
│результаты реализации │на 15%; │
│Подпрограммы │ │
│ │суммарное сокращение вредных выбросов │
│ │в атмосферу; │
│ │ │
│ │развитие рынка энергосервисных услуг; │
│ │ │
│ │обеспечение ежегодного снижения энергоемкости│
│ │валового регионального продукта на 3% (на 40%│
│ │к 2020 году); │
│ │ │
│ │снижение затрат бюджета Амурской области │
│ │на приобретение энергоресурсов │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Контроль исполнения │Контроль исполнения Подпрограммы │
│Подпрограммы │осуществляется министерством экономического │
│ │развития, промышленности и транспорта │
│ │Амурской области │
└───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75
Паспорт
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в жилищном фонде, в садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих
объединениях граждан" на 2010 - 2014 годы
┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│Наименование подпрограммы │Подпрограмма "Энергосбережение и повышение │
│ │энергетической эффективности в жилищном │
│ │фонде, в садоводческих, огороднических │
│ │и дачных некоммерческих объединениях граждан"│
│ │на 2010 - 2014 годы (далее - Подпрограмма) │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Основания разработки │Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. │
│Подпрограммы │N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении │
│ │энергетической эффективности и о внесении │
│ │изменений в отдельные законодательные акты │
│ │Российской Федерации". │
│ │ │
│ │Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. │
│ │N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов │
│ │организаций коммунального комплекса". │
│ │ │
│ │Указ Президента Российской Федерации │
│ │от 4 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах │
│ │по повышению энергетической и экологической │
│ │российской экономики". │
│ │ │
│ │Указ Президента Российской Федерации │
│ │от 13 мая 2010 г. N 579 "Об оценке │
│ │эффективности деятельности органов │
│ │исполнительной власти субъектов Российской │
│ │Федерации и органов местного самоуправления │
│ │городских округов и муниципальных районов │
│ │в области энергосбережения и повышения │
│ │энергетической эффективности". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 │
│ │"О требованиях к региональным и муниципальным│
│ │программам в области энергосбережения │
│ │и повышения энергетической эффективности". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1220 │
│ │"Об определении применяемых при установлении │
│ │долгосрочных тарифов показателей надежности │
│ │и качества поставляемых товаров и оказываемых│
│ │услуг". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109 │
│ │"О ценообразовании в отношении электрической │
│ │и тепловой энергии в Российской Федерации". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 20 февраля 2010 г. N 67 │
│ │"О внесении изменений в некоторые акты │
│ │Правительства РФ по вопросам определения │
│ │полномочий федеральных органов исполнительной│
│ │власти в области энергосбережения и повышения│
│ │энергетической эффективности". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 15 мая 2010 г. N 340 "О порядке │
│ │установления требований к программам │
│ │в области энергосбережения и повышения │
│ │энергетической эффективности организаций, │
│ │осуществляющих регулируемые виды │
│ │деятельности". │
│ │ │
│ │Распоряжение Правительства Российской │
│ │Федерации от 8 января 2009 г. N 1-р │
│ │"Об утверждении основных направлений │
│ │государственной политики в сфере повышения │
│ │энергетической эффективности │
│ │электроэнергетики на основе использования │
│ │возобновляемых источников энергии на период │
│ │до 2020 года". │
│ │ │
│ │Распоряжение Правительства Российской │
│ │Федерации от 1 декабря 2009 г. N 1830-р "План│
│ │мероприятий по энергосбережению и повышению │
│ │энергетической эффективности в Российской │
│ │Федерации, направленных на реализацию │
│ │Федерального закона "Об энергосбережении │
│ │и о повышении энергетической эффективности │
│ │и о внесении изменений в отдельные │
│ │законодательные акты Российской Федерации". │
│ │ │
│ │Перечень поручений Президента Российской │
│ │Федерации по итогам расширенного заседания │
│ │Президиума Государственного Совета Российской│
│ │Федерации от 2 июля 2009 г. N Пр-1802ГС. │
│ │ │
│ │Приказ Минэкономразвития России от 17 февраля│
│ │2010 г. N 61 "Об утверждении примерного │
│ │перечня мероприятий в области │
│ │энергосбережения и повышения энергетической │
│ │эффективности, который может быть использован│
│ │в целях разработки региональных, │
│ │муниципальных программ в области │
│ │энергосбережения и энергетической │
│ │эффективности". │
│ │ │
│ │Приказ управления государственного │
│ │регулирования цен и тарифов Амурской области │
│ │от 29 марта 2010 г. N 31-пр "Об утверждении │
│ │требований к программам в области │
│ │энергосбережения и повышения энергетической │
│ │эффективности" │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Государственный заказчик │Министерство экономического развития, │
│ │промышленности и транспорта Амурской области │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Исполнители Подпрограммы │Исполнительные органы государственной власти,│
│ │муниципальные образования Амурской области, │
│ │организации, осуществляющие регулируемые виды│
│ │деятельности, потребители энергетических │
│ │ресурсов, предприятия, учреждения │
│ │и организации, расположенные на территории │
│ │Амурской области, независимо от форм │
│ │собственности и ведомственной принадлежности,│
│ │специализированные организации на конкурсной │
│ │основе │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Разработчики Подпрограммы │Амурский государственный университет, │
│ │энергетический факультет, центр повышения │
│ │квалификации и энергосбережения │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Цели и задачи Подпрограммы │Основные цели Подпрограммы: │
│ │ │
│ │снижение коммерческих потерь электроэнергии │
│ │в сетях электроснабжающих организаций (ЭСО), │
│ │к которым подключены сети электроснабжения │
│ │садоводческих некоммерческих объединений │
│ │граждан; │
│ │ │
│ │выдача технических условий и договоров │
│ │на присоединение объектов. │
│ │ │
│ │Задачи Подпрограммы: │
│ │ │
│ │оценка износа сетей электроснабжения │
│ │садоводческих некоммерческих объединений │
│ │граждан; │
│ │ │
│ │выявление бесхозных сетей электроснабжения; │
│ │ │
│ │электрификация садоводческих и огороднических│
│ │дачных объединений; │
│ │ │
│ │установка приборов учета на границе │
│ │балансовой принадлежности электрических сетей│
│ │сетевой организации и электрической сети │
│ │садоводческих и огороднических дачных │
│ │объединений │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Основные мероприятия │Аудит, паспортизация объектов, выявление │
│Подпрограммы │бесхозных сетей электроснабжения. Установка │
│ │и ввод в эксплуатацию приборов учета │
│ │электроэнергии │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Срок реализации │2010 - 2014 годы │
│Подпрограммы │ │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Объемы и источники │Общий объем финансирования Подпрограммы - │
│финансирования Подпрограммы│19,073 млн. рублей, в том числе: │
│ │ │
│ │средства областного бюджета - │
│ │2,861 млн. рублей; │
│ │ │
│ │средства местного бюджета - │
│ │2,861 млн. рублей; │
│ │ │
│ │внебюджетные средства - 13,351 млн. рублей │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Ожидаемые конечные │Снижение потерь электроэнергии. │
│результаты │ │
│ │Повышение точности учета потребляемой │
│ │электроэнергии │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Контроль выполнения │Контроль за ходом реализации Подпрограммы │
│подпрограммы │осуществляется министерством экономического │
│ │развития, промышленности и транспорта │
│ │Амурской области │
└───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘
Паспорт
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности объектов наружного освещения"
на 2010 - 2014 годы
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75
┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│Наименование подпрограммы │Подпрограмма "Энергосбережение и повышение │
│ │энергетической эффективности объектов │
│ │наружного освещения" на 2010 - 2014 годы │
│ │(далее - Подпрограмма) │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Основания разработки │Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. │
│Подпрограммы │N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении │
│ │энергетической эффективности и о внесении │
│ │изменений в отдельные законодательные акты │
│ │Российской Федерации". │
│ │ │
│ │Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. │
│ │N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов │
│ │организаций коммунального комплекса". │
│ │ │
│ │Указ Президента Российской Федерации │
│ │от 4 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах │
│ │по повышению энергетической и экологической │
│ │эффективности российской экономики". │
│ │ │
│ │Указ Президента Российской Федерации │
│ │от 13 мая 2010 г. N 579 "Об оценке │
│ │эффективности деятельности органов │
│ │исполнительной власти субъектов Российской │
│ │Федерации и органов местного самоуправления │
│ │городских округов и муниципальных районов │
│ │в области энергосбережения и повышения │
│ │энергетической эффективности". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 │
│ │"О требованиях к региональным и муниципальным│
│ │программам в области энергосбережения │
│ │и повышения энергетической эффективности". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1220 │
│ │"Об определении применяемых при установлении │
│ │долгосрочных тарифов показателей надежности │
│ │и качества поставляемых товаров и оказываемых│
│ │услуг". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109 │
│ │"О ценообразовании в отношении электрической │
│ │и тепловой энергии в Российской Федерации". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 20 февраля 2010 г. N 67 │
│ │"О внесении изменений в некоторые │
│ │государственные акты Правительства РФ │
│ │по вопросам определения полномочий │
│ │федеральных органов исполнительной власти │
│ │в области энергосбережения и повышения │
│ │энергетической эффективности". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 15 мая 2010 г. N 340 "О порядке │
│ │установления требований к программам │
│ │в области энергосбережения и повышения │
│ │энергетической эффективности организаций, │
│ │осуществляющих регулируемые виды │
│ │деятельности". │
│ │ │
│ │Распоряжение Правительства Российской │
│ │Федерации от 8 января 2009 г. N 1-р │
│ │"Об утверждении основных направлений │
│ │государственной политики в сфере повышения │
│ │энергетической эффективности │
│ │электроэнергетики на основе использования │
│ │возобновляемых источников энергии на период │
│ │до 2020 года". │
│ │ │
│ │Распоряжение Правительства Российской │
│ │Федерации от 1 декабря 2009 г. N 1830-р "План│
│ │мероприятий по энергосбережению и повышению │
│ │энергетической эффективности в Российской │
│ │Федерации, направленных на реализацию │
│ │Федерального закона "Об энергосбережении │
│ │и о повышении энергетической эффективности │
│ │и о внесении изменений в отдельные │
│ │законодательные акты Российской Федерации". │
│ │ │
│ │Перечень поручений Президента Российской │
│ │Федерации по итогам расширенного заседания │
│ │Президиума Государственного Совета Российской│
│ │Федерации от 2 июля 2009 г. N Пр-1802ГС. │
│ │ │
│ │Приказ Минэкономразвития России от 17 февраля│
│ │2010 г. N 61 "Об утверждении примерного │
│ │перечня мероприятий в области │
│ │энергосбережения и повышения энергетической │
│ │эффективности, который может быть использован│
│ │в целях разработки региональных, │
│ │муниципальных программ в области │
│ │энергосбережения и энергетической │
│ │эффективности". │
│ │ │
│ │Приказ управления государственного │
│ │регулирования цен и тарифов Амурской области │
│ │от 29 марта 2010 г. N 31-пр "Об утверждении │
│ │требований к программам в области │
│ │энергосбережения и повышения энергетической │
│ │эффективности" │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Государственный заказчик │Министерство экономического развития, │
│ │промышленности и транспорта Амурской области │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Исполнители Подпрограммы │Исполнительные органы государственной власти,│
│ │муниципальные образования Амурской области, │
│ │организации, осуществляющие регулируемые виды│
│ │деятельности, потребители энергетических │
│ │ресурсов, предприятия, учреждения │
│ │и организации, расположенные на территории │
│ │Амурской области, независимо от форм │
│ │собственности и ведомственной принадлежности,│
│ │специализированные организации на конкурсной │
│ │основе │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Разработчики Подпрограммы │Амурский государственный университет, │
│ │энергетический факультет, центр повышения │
│ │квалификации и энергосбережения │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Цели и задачи Подпрограммы │Основные цели Подпрограммы: │
│ │ │
│ │снижение эксплуатационных затрат │
│ │на обслуживание осветительных установок │
│ │при одновременном повышении уровня │
│ │освещенности улиц; │
│ │ │
│ │обеспечение надежной и бесперебойной работы │
│ │системы электроснабжения установок наружного │
│ │освещения; │
│ │ │
│ │экономия электроэнергии на наружное │
│ │освещение; │
│ │ │
│ │создание комфортных условий проживания; │
│ │ │
│ │обеспечение безопасных условий движения │
│ │автотранспорта и пешеходов в ночное │
│ │и вечернее время суток; │
│ │ │
│ │улучшение эстетического облика улиц, │
│ │магистралей, площадей, парков, скверов, │
│ │внутриквартальных проездов, дворовых │
│ │территорий, территорий школьных и дошкольных │
│ │учреждений, объектов здравоохранения │
│ │и образования. │
│ │ │
│ │Задачи Подпрограммы: │
│ │ │
│ │обновление парка световых приборов │
│ │с применением высокоэкономичных источников │
│ │света; │
│ │ │
│ │внедрение нового поколения светотехнического │
│ │оборудования с улучшенными светотехническими │
│ │параметрами, отвечающего современным │
│ │требованиям по дизайну, экономичности │
│ │и антивандальности; │
│ │ │
│ │применение энергоэкономичных светильников │
│ │в новом строительстве и при реконструкции │
│ │действующих объектов; │
│ │ │
│ │сокращение потерь электроэнергии; │
│ │ │
│ │автоматизация системы управления сетями │
│ │наружного освещения и технического учета │
│ │потребления электроэнергии; │
│ │ │
│ │развитие сетей наружного освещения │
│ │минимальном росте энергопотребления; │
│ │ │
│ │улучшение экологической обстановки │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Важнейшие целевые │Снижение потерь электроэнергии; │
│индикаторы и показатели │ │
│ │снижение удельного расхода электроэнергии │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Основные мероприятия │Внедрение энергосберегающих осветительных │
│Подпрограммы │приборов, энергоэффективного оборудования │
│ │и технологий, энергосберегающих материалов: │
│ │ │
│ │замена ламповых транспортных светофорных │
│ │секций на светодиодные; │
│ │ │
│ │замена контроллеров светофорных объектов │
│ │на контроллеры нового поколения; │
│ │ │
│ │замена светильников с лампами ДРЛ │
│ │на светильники с лампами ДНаТ; │
│ │ │
│ │замена светильников наружного освещения │
│ │на светодиодные; │
│ │ │
│ │установка дополнительных приборов освещения; │
│ │ │
│ │перевод сетей наружного освещения на СИП; │
│ │ │
│ │внедрение электронной пускорегулирующей │
│ │аппаратуры (ЭПРА); │
│ │ │
│ │внедрение автоматизированной системы │
│ │управления наружным освещением (АСУНО); │
│ │ │
│ │замена ламповых светофорных секций │
│ │на светодиодные; замена контроллеров │
│ │светофорных объектов на котроллеры нового │
│ │поколения │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Срок реализации │2010 - 2014 годы │
│Подпрограммы │ │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Объемы и источники │Общий объем финансирования Подпрограммы - │
│финансирования Подпрограммы│223,422 млн. руб., в том числе: │
│ │ │
│ │средства федерального бюджета - │
│ │6,658 млн. рублей; │
│ │ │
│ │средства областного бюджета - │
│ │76,787 млн. рублей; │
│ │ │
│ │средства местного бюджета - │
│ │131,766 млн. рублей; │
│ │ │
│ │внебюджетные средства - 8,211 млн. рублей │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Ожидаемые конечные │Суммарная экономия электрической энергии │
│результаты реализации │на 15% от объема потребления; │
│Подпрограммы │ │
│ │улучшение экологической обстановки │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Контроль исполнения │Контроль исполнения Подпрограммы │
│Подпрограммы │осуществляется министерством экономического │
│ │развития, промышленности и транспорта │
│ │Амурской области │
└───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘
Приложение №7
к Программе
{приложение в ред. Постановления Правительства Амурской области от 24.08.2011 №540}
{Приложение №7 в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.09.2011 №618-а}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 01.12.2011 №843}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 22.03.2013 №117}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.10.2013 №511}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 13.11.2013 №557}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 17.12.2013 №645
Объемы и источники финансирования мероприятий
Наименование мероприятий
Един
ица
измер
ения
Объемы и источники финансирования мероприятий
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего, 2010-2014
Источники финансирования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Блок системных мероприятий в формате энергосбережения и повышения энергоэффективности
Мероприятия по
энергосбережению, имеющие
системный характер
тыс. руб.
0
450,00
0
0
0
450,00
Федеральный бюджет
0
0
13 500,00
0
12 250,00
25 750,00
Областной бюджет
85,00
100,00
1 200,00
1 150,00
1 150,00
3 685,00
Местный бюджет
0
1 100,00
1 100,00
1 100,00
1 100,00
4 400,00
Внебюджетные средства
Итого
85,00
1 650,00
15 800,00
2 250,00
14 500,00
34 285,00
II. Блок мероприятий по видам деятельности
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 22.03.2013 №117}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 17.12.2013 №645
Мероприятия по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности в
бюджетной сфере
ИТОГО
тыс. руб.
0
62 186,40
0
. 0
0
62 186,40
Федеральный бюджет
247 626,00
97 157,32
462 184,53
30487,284
121 846,58
959301,714
Областной бюджет
32 654,30
115 494,53
106 211,47
140 651,30
101 735,58
496 747,18
Местный бюджет
34 950,00
5.152,40
53 612,87
71 014,28
129 023,21
293 752,76
Внебюджетные средства
315 230,30
279 990,65
622 008,87
242152,864
352 605,37
1811988,054
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда
Организационные
мероприятия по
энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности жилищного
фонда
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 17.12.2013 №645
тыс. руб.
0
0
17 631,25
0
0
17 631,25
Федеральный бюджет
0
20 324,10
36 038,06
30228,853
2 448,75
89039,763
Областной бюджет
1 625,00
16 721,16
23 320,05
17 687,23
2 895,75
62 249,19
Местный бюджет
8 740,00
389 267,91
36 140,23
26 609,24
11 708,75
472 466,13
Внебюджетные средства
Итого
10 365,00
426 313,17
113 129,59
74525,323
17 053,25
641386,333
Технические и
технологические
мероприятия по
энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности жилищного
фонда
0
0
32 051,50
0
0,00
32 051,50
Федеральный бюджет
0
0
52 391,16
0
30 018,88
82 410,04
Областной бюджет
1 181,66
49 330,73
39 946,98
49 593,92
29 307,46
169 360,75
Местный бюджет
1 536,50
185 942,17
121811,49
132 468,51
109 441,18
551 199,85
Внебюджетные средства
Итого
2718,16
235 272,90
246 201,13
182 062,43
168 767,52
835 022,14
Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической
эффективности этих организаций
Организационные мероприятия
тыс. руб.
0
1 380,96
29 076,70
18 870,29
1 907,80
51 235,75
Местный бюджет
Технические и
технологические
мероприятия
тыс.
руб.
4753,90
144482,39
122304,76
119739,81
102 575,44
493 856,30
Местный бюджет
Итого
тыс. руб.
4753,90
145 863,35
151381,46
138610,10
1044833
545 092,05
Мероприятия по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых
источников энергии
Технические мероприятия
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
0
51 733,30
56 041,30
56 821,30
54 321,30
218 917,20
Внебюджетные
средства
Итого
0
51 733,30
56 041,30
56 821,30
54 321,30
218 917,20
Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе по замещению
бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями,
сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам
природного газа, газовых смесей, электрической энергии
Технические мероприятия
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
1 107,00
821,00
295,00
425,00
974,00
3 622,00
Внебюджетные средства
Итого
1 107,00
821,00
295,00
425,00
974,00
3 622,00
Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу
энергетических ресурсов
Блок системных мероприятий
в формате энергосбережения
и повышения
энергоэффективности
тыс.
руб.
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
11632,88
0
0
0
0
11 632,88
Местный бюджет
133 023,18
634 181,16
200 552,94
252 602,76
660,11
1221020,15
Внебюджетные средства
Итого
144 656,06
634 181,16
200 552,94
252 602,76
660,11
1 232 653,03
Мероприятия по иным определенным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления
вопросам
Мероприятия по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, в садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» для Амурской области
Мероприятия по
энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности жилищного
фонда садоводческих,
огороднических и дачных
некоммерческих
объединений граждан
тыс.
руб.
953,80
953,80
953,80
2 861,40
Местный бюджет
11 052,10
21 732,00
5 403,90
38 188,00
Внебюджетные средства
12 005,90
22 685,80
6 357,70
41 049,40
Всего
Программные мероприятия на объектах наружного освещения в Амурской области
Мероприятия по
энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности объектов
наружного освещения
тыс. руб.
0
0
10 000,00
0
0
10 000,00
Федеральный бюджет
5 000,00
0
22 476,00
0
21 223,50
48 699,50
Областной бюджет
3 068,00
48 333,84
25 440,00
37 692,70
60 410,50
174 945,04
Местный бюджет
1 163,00
30 161,50
28 498,00
36 548,20
7 243,00
103 613,70
Внебюджетные источники
Итого
9 231,00
78 495,34
86 414,00
74 240,90
88 877,00
337 258.24
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
Организационные
мероприятия по
энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности систем
коммунальной
инфраструктуры
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
150,00
0
0
150,00
Областной бюджет
1 331,70
14 982,40
3 212,80
1 003,00
960,00
21 489,90
Местный бюджет
31 113,50
129 815,60
53 648,00
61 886,00
2 144,00
278 607,10
Внебюджетные средства
Итого
32 445,20
144 798,00
57 010,80
62 889,00
3 104,00
300 247,00
Технические и
технологические
мероприятия по
энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности
коммунальной
инфраструктуры
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
60 000,00
85 160,00
0
45 277,00
190 437,00
Областной бюджет
3 366,00
53 180,37
53 489,00
41 967,00
43 481,00
195 483,37
Местный бюджет
227 710,90
622 270,63
626 200,00
774 526,00
464 805,10
2 715 512,63
Внебюджетные средства
Итого
231076,90
735 451,00 | 764 849,00
816 493,00
553 563,10
3 101 433,00
Итого по подпрограммам и блокам
0
62 636,40
59 682,75
0
0
122 319,15
Федеральный бюджет
252 626,00
177 481,42
671 899,75
60716,137
233 064,71
1395788,017
Областной бюджет
59 972,49
444 960,19
405 155,56
428 355,25
344 423,53
1 682 867,02
Местный бюджет
451 075,94
2 072 177,67
1 183 302,73
1 413 621,29
781 420,65
5 901 598,28
Внебюджетные источники
{приложение в ред. Постановления Правительства Амурской области от 24.08.2011 №540}
{Приложение №7 в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.09.2011 №618-а}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 22.03.2013 №117}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.10.2013 №511}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 13.11.2013 №557}
1
(фактически утратило силу в связи с истечением срока действия)
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 августа 2010 года №471
Об утверждении программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Амурской области с 2010 по 2014 год и на период до 2020 года
{наименование в ред. Постановления Правительства Амурской области от 17.12.2013 №645}
{Изменения:
Постановление Правительства Амурской области от 26.11.2010 №671;
Постановление Правительства Амурской области от 24.08.2011 №540;
Постановление Правительства Амурской области от 23.09.2011 №618-а;
Постановление Правительства Амурской области от 01.12.2011 №843;
Постановление Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500;
Постановление Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75;
Постановление Правительства Амурской области от 22.03.2013 №117;
Постановление Правительства Амурской области от 23.10.2013 №511;
Постановление Правительства Амурской области от 13.11.2013 №557;
Постановление Правительства Амурской области от 17.12.2013 №645}
В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №1830-р Правительство Амурской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Амурской области с 2010 по 2014 год и на период до 2020 года.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства области Т.А.Чусову.
{п.2 в ред. Постановления Правительства Амурской области от 24.08.2011 №540}
Губернатор
Амурской области
О.Н. Кожемяко
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Амурской области
от 30.08.2010 №471
{Программа в ред. Постановления Правительства Амурской области от 26.11.2010 №671}
{Паспорт в ред. Постановления Правительства Амурской области от 24.08.2011 №540}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 22.03.2013 №117}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.10.2013 №511}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 13.11.2013 №557}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 17.12.2013 №645}
ПРОГРАММА
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
С 2010 ПО 2014 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
Паспорт программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Амурской области с 2010 по 2014 год и на период до 2020 года
{наименование в ред. Постановления Правительства Амурской области от 17.12.2013 №645}
Наименование Программы
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 17.12.2013 №645}
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Амурской области с 2010 по 2014 год и на период до 2020 года
Основание для разработки
Программы
Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».
Указ Президента РФ от 13.05.2010 № 579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг».
Постановление Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».
Постановление Правительства РФ от 20.02.2010 №67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 N340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 № 1-р «Об утверждении основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р «План мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности в РФ, направленных на реализацию ФЗ-261 «Об энергосбережении….».
Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 02.07.2009 N Пр-1802ГС.
Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Приказ управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 29.03.2010 № 31-пр «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Государственный заказчик
Программы
Министерство экономического развития Амурской области
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}
Основные разработчики
Программы
Амурский государственный университет,
Энергетический факультет, Центр повышения квалификации и энергосбережения.
Исполнители основных мероприятий Программы
Исполнительные органы государственной власти, муниципальные образования Амурской области, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, потребители энергетических ресурсов, предприятия, учреждения и организации, расположенные на территории Амурской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, специализированные организации на конкурсной основе.
Получатели бюджетных средств
Исполнительные органы государственной власти
Цели Программы
Проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Амурской области.
Реализация стратегии комплексного эффективного использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) при устойчивом экономическом росте и неуклонном повышении качества жизни, конкурентоспособности выпускаемой продукции и улучшении экологической обстановки в регионе.
Снижение затрат при производстве и передаче топливно-энергетических ресурсов.
Снижение затрат на потребление электрической и тепловой энергии, воды в социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве, включая население Амурской области.
Активное вовлечение всех групп потребителей в энерго- ресурсосбережение.
Задачи Программы
Обеспечение устойчивого снижения энергоемкости валового регионального продукта Амурской области.
Создание правовых, финансовых механизмов, экономических условий и принципов реализации программы.
Координация действий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности между субъектами и участниками программы.
Рациональное потребление топливно-энергетических ресурсов.
Достижение планируемых целевых показателей в области энергосбережения и энергоэффективности.
Обеспечение учета использования энергетических ресурсов.
Повышение эффективности производства тепловой и электрической энергии.
Снижение объёмов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и сокращения расходов на оплату энергоресурсов, путем внедрения современных технологий по энергосбережению.
Снижение потерь тепловой и электрической энергии, воды при производстве, транспортировке и потреблении.
Снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды.
Замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования, инженерных коммуникаций.
Использование возобновляемых и нетрадиционных (альтернативных) источников энергии.
Снижение затратной части на оплату потребленных энергоресурсов.
Сокращение расходов бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов теплоснабжающих организаций при государственном регулировании тарифов на тепловую энергию для населения.
Сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в т.ч. выбросов вредных веществ.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели
1) снижение энергоемкости ВРП
2) снижение затрат областного бюджета на оплату коммунальных услуг
3) снижение удельной энергоемкости жилищного фонда 4) снижение потерь энергоресурсов при производстве, транспортировке и потреблении на 15 %;
5) 100% уровень инструментального учета потребления энергетических ресурсов бюджетными организациями и жилищным фондом.
6) увеличение доли энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии, в общем объеме энергетических ресурсов Амурской области.
Основные мероприятия Программы
Проведение энергетического аудита и мониторинга.
Реконструкция и ремонт систем теплоснабжения и электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Установка частотно-регулируемых приводов и систем автоматического регулирования на котельных, насосных, в системах теплоснабжения и водоснабжения.
Оснащение приборами учёта при производстве, передаче и потреблении топливно-энергетических ресурсов.
Модернизации мощностей тепловой и электрической энергии.
Модернизация и обновление основных фондов в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном секторе.
Развитие использования возобновляемых, вторичных и нетрадиционных энергоресурсов.
Внедрение энергосберегающих осветительных приборов, энергоэффективного оборудования и технологий, энергосберегающих материалов.
Установка устройств компенсации реактивной мощности на распределительных подстанциях и у потребителей.
Разработка и внедрение инновационных энергосберегающих технологий, проектов и оборудования, прогрессивной техники и материалов, обеспечивающих качественное улучшение эффективности энергопотребления в экономике и непроизводственной сфере и современный уровень энергопотребления.
Разработка и применение мер морального и материального стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, конкретизация мер ответственности.
Совершенствование системы нормирования потребления энергетических ресурсов, формирование заданий на их основе по энергосбережению и энергетической эффективности;
Создание системы эффективного статистического учёта и отчётности, анализа темпов и тенденций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Создание нормативно-правовой базы энергосбережения в Амурской области, обеспечение управления и мониторинг Программы, информационное обеспечение реализации Программы.
Развитие системы непрерывного многоуровневого образования в области энергосбережения, информационного и научного сопровождения мероприятий, инвестиционных и инновационных проектов в области энергоэффективности.
Программные мероприятия II этапа (2015 - 2020 годы)
будут разработаны в 2014 году по результатам выполнения первого этапа.
Перечень подпрограмм
подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях»;
подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»;
подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры»;
подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в зданиях (строениях) и сооружениях»;
подпрограмма «Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета»;
подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте»;
подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;
подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»;
подпрограмма «Эффективность использования энергетических ресурсов при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры»;
подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов наружного освещения»;
Сроки реализации Программы
2010 - 2014 гг. – I этап;
2015 - 2020 гг. – II этап.
Объемы и источники
финансирования программы
Общий объем финансирования Программы составляет 9102,95 млн. руб., в том числе:
Федеральные средства – 122,3 млн. руб.
бюджет Амурской области – 1395,79 млн. руб.;
бюджет муниципальных образований Амурской области (местные бюджеты) – 1682,87 млн. руб.;
внебюджетные средства (при условии участия в мероприятиях Программы) – 5902 млн. руб.
Объемы финансирования мероприятий Программы из различных источников ежегодно уточняются при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год.
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.09.2011 №618-а}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 01.12.2011 №843}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 22.03.2013 №117}
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в различных сферах экономической деятельности;
экономия по всем видам энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии, в том числе:
суммарная экономия электрической энергии – 2372,539
млн. кВтч или 3357,379 млн. руб.;
суммарная экономия тепловой энергии – 3269,615 тыс. Гкал или 1907,493 млн. руб.;
суммарная экономия воды – 17622,75 тыс. м3 или
226,629 млн. руб.;
суммарное сокращение вредных выбросов в атмосферу – 17,34 тыс. т;
развитие рынка энергосервисных услуг;
обеспечение ежегодного снижения энергоёмкости валового регионального продукта на 3% (на 40% к 2020 году);
снижение затрат бюджета Амурской области на приобретение энергоресурсов;
экономия бюджетных расходов на оплату энергоресурсов в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе не менее 3% в год.
вовлечение в процесс энергосбережения инфраструктуры Амурской области за счет активизации пропаганды и формирования механизма стимулирования энергосбережения;
повышение обеспеченности энергоресурсами Амурской области за счет сокращения нерационального потребления энергоресурсов во всех сферах деятельности;
увеличение уровня инструментального учета потребления энергетических ресурсов бюджетными организациями, жилищным фондом до 100 %.
Контроль исполнения Программы
Контроль исполнения Программы осуществляется министерством экономического развития Амурской области.
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}
{Программа в ред. Постановления Правительства Амурской области от 26.11.2010 №671}
{Паспорт в ред. Постановления Правительства Амурской области от 24.08.2011 №540}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 22.03.2013 №117}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.10.2013 №511}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 13.11.2013 №557}
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА
В настоящее время энергосбережение является одной из приоритетных задач, что связано с дефицитом основных энергоресурсов, возрастающей стоимостью их добычи, а также с глобальными экологическими проблемами. Проблема энергосбережения и вопросы энергетической эффективности в настоящее время, становятся особенно актуальными и все чаще озвучиваются на государственном уровне.
На данный момент топливно-энергетический комплекс (ТЭК) России является одним из наиболее устойчиво работающих производственных комплексов экономики. Он активно влияет на состояние и перспективы развития экономики: на его долю приходится 26% валового внутреннего продукта (ВВП), около 30 % объема промышленного производства, 25% налоговых доходов консолидированного бюджета и 60% валютных поступлений в страну. В то же время экономика России носит энергорасточительный характер. Только прямые потери топливно-энергетических ресурсов достигают 25-30%, потребление энергоресурсов превышает аналогичные показатели индустриально развитых стран в промышленности в 3 раза, в жилищно-коммунальном хозяйстве – в 3,5 раза.
В Амурской области около 35-40 % всех потребляемых топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) расходуется без отдачи, неэффективно. Вследствие этого возрастает себестоимость производимой промышленной и сельскохозяйственной продукции, снижается ее конкурентоспособность, увеличиваются ежегодные затраты на поддержание в работоспособном состоянии и развитие ТЭК, возрастают издержки населения и производственного сектора на потребляемые топливно-энергетические ресурсы, что негативно сказывается на уровне жизни жителей области. Ситуация усугубляется общеэкономическими проблемами, в частности, сокращением спроса на продукцию Амурских предприятий на внутреннем и внешних рынках товаров и услуг, что привело к росту энергоемкости большинства видов промышленной продукции, в жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетном секторе и снижению энергоэффективности экономики в целом.
Энергоемкость валового внутреннего продукта РФ в 2,5 раза выше среднемирового уровня и в 2,5 - 3,5 раза выше, чем в развитых странах. В свою очередь энергоемкость валового регионального продукта (ВРП) Амурской области превышает энергоемкость ВВП РФ в 1,26 раза, а электроемкость, соответственно в 1,51 раза (по состоянию на 2007 год). По уровню производства ВРП на душу населения Амурская область значительно отстает от среднего показателя по России, ДФО, Республики Саха (Якутия), Сахалинской области, Хабаровского края и др.
В табл. 1.1 приведены показатели энергоемкости, электроемкости и теплоемкости ВРП Амурской области в динамике.
Таблица 1.1 - Показатели энергоемкости Амурской области
Наименование показателя
Количественное значение
2007 г.
2008 г.
2009 г.
ВРП Амурской области, млн. руб.
111761,2
136784
149468,75
Потребление ТЭР, тыс. т.у.т.
5491,8973
6830,5374
6049,6312
Энергоемкость ВРП, кг у.т./ тыс. руб.
49,14
49,937
40,474
Потребление электрической энергии, млн. кВт∙ч
5827,7
6444,6
6292,0
Электроемкость ВРП, кВт.ч/ тыс. руб.
52,14
47,16
42,10
Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал
8031,20
8423,89
8257,113
Теплоемкость ВРП, Гкал/ млн. руб.
71,86
61,59
55,24
Как видно из табл. 1.1 энергоемкость, электроемкость и теплоемкость валового регионального продукта Амурской области снижаются. Снижение энергоемкости ВРП, в общем, является положительной тенденцией, которая в случае роста производства во всех отраслях экономики, характеризует применение современных энергосберегающих мероприятий и технологий, однако в Амурской области такое положение является, в основном, следствием снижения промышленного производства, сокращением численности населения и соответственно сокращения энергопотребления.
В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности энергосбережения топливно-энергетических ресурсов. В связи с ежегодным удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости продукции и оказании услуг.
Анализ функционирования хозяйства области показывает, что основные потери ТЭР наблюдаются при транспортировке, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии, воды, при оказании жилищно-коммунальных услуг, ведении регионального хозяйства, в промышленности. Суммарные фактические потери электроэнергии составили в 2007г. 16,48 %, в 2008г. – 22,23 %, в 2009г. – 16,5%. Потери тепловой энергии составили в 2007г. 27,61 %, в 2008 г. – 27,3 %, в 2009 г. – 26,46%. Потери воды составили в 2007 г. 26,79%, в 2008 г. – 27,9% , в 2009 г. – 27,92%.
Отсутствие приборов учета в полном объеме не стимулирует применение рациональных методов расходования топливно-энергетических ресурсов.
Усугубляет ситуацию рост цен на топливо, рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, опережающие уровень инфляции, что приводит к снижению конкурентоспособности областных товаропроизводителей, повышению расходов бюджетов всех уровней на энергообеспечение жилых домов, организаций социальной сферы, увеличению коммунальных платежей населения.
Недостаточное финансирование комплекса работ по энергосбережению в течение ряда лет негативно влияет на сложившуюся ситуацию.
Существующие тарифы на энергоресурсы, а так же нормативные объемы потребления, учитываемые при заключении договоров с энергосберегающими организациями, не всегда являются экономически обоснованными из-за отсутствия независимого энергоаудита, в результате чего наблюдается завышение платежей энергосберегающими организациями практически по всем видам энергоресурсов. Результаты выборочных обследований и опыт практического применения современных приборов учета подтверждают это.
К проблемам также относится ежегодный рост тарифов на ЖКУ для населения, предприятий и организаций области, который варьируется в пределах от 11 до 26 %.
Тарифное регулирование, которое применяется в Амурской области, не учитывает все проблемные аспекты энергоснабжения, так как в тариф на электрическую энергию невозможно включить все необходимые затраты. Во-первых, имеется серьезный сдерживающий фактор – предельные значения тарифов, устанавливаемые на федеральном уровне, во-вторых, доступность услуг, таких как платежеспособность потребителей, при значительном росте тарифов снизится ниже возможного уровня.
В структуре оплаты коммунальных услуг бюджетных организаций доминируют затраты на тепловую энергию - 69,25%, затраты на электроэнергию составляют 28,27 %, на водоснабжение – 2,48 % (по состоянию на 2009 год). В случае безучетного потребления тепловой энергии, малоэффективная работа устаревших систем отопления и неполное выполнение мероприятий по подготовке объектов к работе в зимний период вынуждают учреждения производить оплату за потребленную тепловую энергию по установленным нормативам потребления, что в действительности превышает реальный уровень потребления на 11-16 %. Примерно 25 % затрат на оплату коммунальных услуг бюджетных учреждений являются следствием неэффективного использования энергетических ресурсов и неэффективного управления потреблением энергии.
Одной из причин нерационального потребления энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях является использование электрообогревателей из-за неэффективной работы отопительных систем учреждений и недостаточных мер по утеплению зданий. Кроме того, в них недостаточно широко применяются энергосберегающие осветительные и другие приборы, что способствует завышению потребления электроэнергии на 5-10 %.
В настоящее время потребители несут значительные затраты на оплату коммунальных ресурсов. Договоры на поставку тепла, холодной и горячей воды, электроэнергии в местах общего пользования отражают объемы реализации, которые зачастую значительно отличаются от фактического потребления.
Все эти негативные последствия обусловливают объективную необходимость экономии энергоресурсов и актуальность проведения целенаправленной политики энергосбережения.
В условиях роста цен на электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в период до 2014 года будет расти с темпами от 10 до 15 % в год. Близкие значения дает и прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению, по электроэнергии.
Основной проблемой, решению которой способствует региональная программа Амурской области, является преодоление энергетических барьеров экономического роста за счет оптимального соотношения усилий по наращиванию энергетического потенциала и снижения потребности в дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения. Мероприятия региональной программы в той или иной мере охватывают все отрасли экономики Амурской области и должны стать не только инструментом повышения эффективности экономики и снижения бюджетных расходов на коммунальные услуги, но и одним из базовых элементов технического и технологического перевооружения предприятий и жилищного фонда. Это в полной мере соответствует целям и задачам, сформулированным в основных стратегических документах, определяющих приоритеты социально-экономического развития Амурской области на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Необходимыми условиями укрепления энергетической безопасности является устойчивое и надежное обеспечение всех потребителей топливом и энергией, создание резервов для подключения новых объектов к инженерным сетям, удержание расходов на энергоресурсы в пределах экономической доступности для всех групп потребителей. При этом надо иметь в виду, что наращивание мощностей в топливно-энергетическом комплексе для поддержания необходимых темпов экономического роста при сохранении высокой энергоемкости чревато отвлечением огромных дополнительных капитальных вложений от развития других секторов экономики.
Кроме того, мобилизация средств на повышение мощностей только за счет повышения внутренних цен на энергию приведет к выходу за пределы порогов платежеспособности потребителей и, как следствие, торможению экономического роста. С другой стороны, высокие затраты на топливо при ограничениях на рост тарифов не позволят адекватно обеспечивать топливом объекты электроэнергетики и жилищно-коммунального комплекса, а также формировать средства на обновление и модернизацию инфраструктуры. В результате будет снижаться надежность, безопасность и доступность энергетических услуг всем потребителям. Единственной разумной альтернативой остается повышение энергетической эффективности.
С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы области предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:
- росту затрат предприятий, расположенных на территории области, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;
- снижению эффективности отраслей экономики района, вызванному ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития;
- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;
- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на региональное управление;
- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.
Отсюда повышение энергетической и экологической эффективности и энергосбережение являются важнейшими исходными условиями развития Амурской области на период до 2015 года. Повышение энергоэффективности имеет, кроме того, и важное социальное значение. При низкой энергоэффективности снижаются шансы на успешную реализацию национальных проектов. Без повышения эффективности использования энергии и высвобождения неэффективно используемых мощностей трудности с осуществлением национальных проектов будут только усугубляться.
Присоединенные и присоединяемые нагрузки могут быть значительно снижены за счет мер по капитальному ремонту существующих зданий и строительству новых зданий с повышенными требованиями к энергоэффективности, что существенно снижает риск торможения развития экономики и обеспечивает инвестиционную привлекательность.
Таким образом, основные проблемы, предопределяющие низкую энергетическую эффективность в экономике и бытовом секторе на данном этапе социально-экономического развития Амурской области, на устранение которых направлена региональная программа, заключаются в следующем:
1) высокая энергоемкость экономики Амурской области, отставание производственного и инфраструктурного потенциала от мирового научно-технического уровня;
2) высокие удельные затраты энергоресурсов на единицу продукции, приводящие к снижению рентабельности деятельности предприятий;
3) расточительное расходование энергоресурсов (ЭР) при их высокой стоимости;
4) низкое качество угля местных угольных разрезов;
5) низкая инвестиционная активность в энергетическом секторе Амурской области, в том числе обусловленная отсутствием организационно - правовой базы для притока инвестиций в энергосберегающие проекты;
6) высокий уровень износа основных фондов экономики, особенно в энергетике и коммунальной инфраструктуре;
7) значительная протяженность сетей, разбросанность поселений и социально значимых объектов;
8) высокий уровень потерь энергоресурсов при производстве, транспортировке и потреблении энергии, высокий расход первичных топливных ресурсов, в том числе и при оказании жилищно-коммунальных услуг и ведении коммунального хозяйства, что создает повышенную финансовую нагрузку на потребителей ресурсов жилищно-коммунального и бюджетного сектора хозяйства и на бюджет области;
9) несоответствие оснащенности объектов топливно-энергетического комплекса современному научно-техническому уровню, низкий КПД;
10) недостаточность или отсутствие приборов учета ТЭР, что не стимулирует применение рациональных методов расходования ТЭР;
11) недостаточность или отсутствие энергоаудита в субъектах области;
12) низкие теплотехнические характеристики зданий;
13) низкий уровень благоустройства жилищного фонда;
14) низкий уровень оснащения процессов производства и потребления топлива и энергии средствами учета и автоматического регулирования энергоносителей;
15) незначительное использование нетрадиционной энергетики;
16) недостаточный статистический учет и государственный мониторинг потребления топливно-энергетических ресурсов;
17) недостаточное законодательное и нормативно-правовое сопровождение государственной энергетической политики и отсутствие эффективных систем стимулирования повышения энергоэффективности и экономии топливно-энергетических ресурсов на производстве и в быту;
18) недостаток финансовых средств на внедрение энергосберегающих технологий, на повсеместную установку приборов учета энергии, воды;
19) отсутствие материальных стимулов у бюджетных учреждений и энергоснабжающих организаций для внедрения энергосберегающих технологий, повсеместной установки приборов учета энергии.
Отдельной проблемой является снижение издержек на получение информации, сравнение эффективности различных энергосберегающих мероприятий и выбор из них оптимальных для применения.
В Амурской области в последнее время разработан и утвержден ряд инвестиционных и областных целевых программ по развитию и модернизации электроэнергетики, коммунальной инфраструктуры, газификации. В частности, согласно Стратегическому плану развития электроэнергетического комплекса Амурской области на 2010 - 2015 годы предусматривается ввод новых генерирующих мощностей в объеме 321 МВт, в том числе в 2014 году – 160 МВт, на строительство которых требуется порядка 14,62 млрд. руб. инвестиций. Настоятельно требуется модернизация и развитие электросетевого хозяйства области, что обусловлено большими потерями электроэнергии и большой электроемкостью. Следовательно, решение вопросов повышения энергоэффективности экономики в регионе имеет приоритетное значение.
Очевидно, что значительную часть требуемых Амурской области в среднесрочном и долгосрочном периодах энергоресурсов можно получить с меньшими затратами за счет энергосбережения непосредственно на предприятиях и в поселениях Амурской области. Снижение энергопотребления позволяет обеспечить подключение новых потребителей при минимальных затратах на развитие инфраструктуры. Кроме того, единица энергии, полученная за счет наращивания ее производства, требует в среднем в 2 - 6 раз больше капиталовложений, чем ее получение за счет мероприятий по энергосбережению.
Амурская область располагает достаточным потенциалом повышения энергоэффективности, мобилизация которого возможна в период до 2015 года. Он составляет от 20 до 30 % от уровня потребления энергии, в том числе по топливу 25-34%, по тепловой энергии 20-30%, по электроэнергии 12-15%. Общий потенциал энергосбережения в Амурской области оценивается в 1,3 – 1,5 млн. т у.т. Интервальная оценка потенциала экономии тепловой энергии в ЖКХ составляет 16 – 30% от годового производства тепла в области. Характеристика потенциала энергосбережения приведена в приложении 1.
Комплексное решение вопросов, связанных с эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов на территории Амурской области, является одной из приоритетных задач экономического развития социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры и требует взаимодействия между органами исполнительной власти Амурской области, органами местного самоуправления и организациями жилищно-коммунального комплекса, направленного на осуществление энергосберегающих мероприятий. Учитывая социальную и экономическую значимость энергосберегающих мероприятий, программа позволит решить задачи энергосбережения в социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве, а также снизить нагрузку на население и бюджет Амурской области по оплате за потребленные ресурсы.
Региональная программа направлена на активизацию практических действий и расширение набора инструментов государственной политики энергосбережения в Амурской области, способных обеспечить к 2020 году снижение энергоемкости валового регионального продукта не менее чем на 40% по отношению к уровню 2007 года.
Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение областных, муниципальных целевых программ энергосбережения, а также иных целевых программ. Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами.
1. Невозможность комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма.
2. Комплексный характер проблемы и необходимость координации действий по ее решению. Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а зачастую прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов государственной власти, имеющих полномочия в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг. В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органов государственной власти баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.
3. Необходимость обеспечения выполнения задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровнях. Принятая на федеральном уровне Энергетическая стратегия является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью региональных программ социально-экономического развития регионов. Стратегия социально-экономического развития Амурской области до 2020 года определила внедрение энергосберегающих технологий среди главных ориентиров в реализации стратегического выбора области.
4. Необходимость повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития области. При сохранении существующих тенденций объем расходов на оплату коммунальных ресурсов возрастет к 2014 году в 1,75 раза по сравнению с показателями за 2009 год (с учетом роста тарифов на энергоресурсы - в год не более 15%), однако в результате реализации Программы темпы роста доли затрат на приобретение энергии замедлятся и составят к 2014 году 155 % по отношению к уровню 2009 года.
В предстоящий период на территории Амурской области должны быть выполнены установленные Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе: применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства; проведение энергетических обследований; учет энергетических ресурсов; ведение энергетических паспортов; ведение топливно-энергетических балансов; нормирование потребления энергетических ресурсов.
Решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
2.1. Цели программы
Проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Амурской области.
Реализация стратегии комплексного эффективного использования энергетических ресурсов при устойчивом экономическом росте и неуклонном повышении качества жизни, конкурентоспособности выпускаемой продукции и улучшении экологической обстановки в регионе.
Снижение затрат при производстве и передаче топливно-энергетических ресурсов. Обеспечение устойчивого развития топливно-энергетического комплекса.
Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Амурской области и снижение энергоемкости валового регионального продукта Амурской области.
Снижение затрат на потребление электрической и тепловой энергии в социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве, включая население Амурской области.
Активное вовлечение всех групп потребителей в энерго- ресурсосбережение.
2.2. Основные задачи программы
Для достижения поставленных целей в программе поставлены и решены следующие задачи:
обеспечение устойчивого снижения энергоемкости валового регионального продукта Амурской области;
создание правовых, финансовых механизмов, экономических условий и принципов реализации программы;
координация действий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности между субъектами и участниками программы;
рациональное потребление топливно-энергетических ресурсов;
достижение планируемых целевых показателей в области энергосбережения и энергоэффективности;
обеспечение учета использования энергетических ресурсов;
повышение эффективности производства тепловой и электрической энергии;
снижение объёмов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и сокращения расходов на оплату энергоресурсов, путем внедрения современных технологий по энергосбережению;
снижение потерь тепловой и электрической энергии, воды при производстве, транспортировке и потреблении;
снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды;
замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования, инженерных коммуникаций;
использование возобновляемых, вторичных и нетрадиционных (альтернативных) источников энергии;
снижение затратной части на оплату потребленных энергоресурсов;
сокращение расходов бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов теплоснабжающих организаций при государственном регулировании тарифов на тепловую энергию для населения;
сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в т.ч. выбросов вредных веществ.
Разработка программы осуществлялась в соответствии со следующими основными принципами:
все решения и мероприятия, разработанные в рамках Программы, должны приводить к достижению планируемых целевых показателей в области энергосбережения и решить поставленные задачи;
мероприятия Программы увязаны в комплексные решения, реализация которых позволит достичь заявленных показателей в области энергоэффективности;
система потребления топливно-энергетических ресурсов должна рассматриваться как единое целое во всем комплексе взаимосвязей производителей, поставщиков и потребителей энергетических ресурсов.
2.3. Сроки реализации программы
Региональная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Амурской области реализуется в два этапа и рассчитана на период 2010 – 2014 годов – I этап и до 2020 года включительно – II этап.
НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Разработка программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области» осуществлялась в соответствии со следующими нормативными правовыми актами и методическими рекомендациями Федерального и регионального уровня.
Указ Президента РФ от 28.04.2008 N607 (ред. от 13.05.2010) "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов".
Указ Президента РФ от 04.06.2008 N889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики".
Указ Президента РФ от 13.05.2010 N579 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 02.07.2009 N Пр-1802ГС.
Федеральный закон от 30.12.2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).
Федеральный закон от 27.07.2010 N190-ФЗ "О теплоснабжении".
Федеральный закон от 27.07.2010 N191-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона «О теплоснабжении».
Постановление Правительства РФ от 26.02.2004 №109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».
Постановление правительства РФ от 3 июня 2008 г. №426 "О квалификации генерирующего объекта, функционирующего на основе использования возобновляемых источников энергии".
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 № 843 «О мерах по реализации статьи 6 Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата».
{п.11 в ред. Постановления Правительства Амурской области от 24.08.2011 №540}
12. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N1220 "Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг" (вместе с "Положением об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг").
13. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N1221 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд".
14. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N1222 "О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара".
15. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
16. Постановление Правительства РФ от 20.02.2010 N 67 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
17. Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 N 340 "О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности" (вместе с "Правилами установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности").
18. Постановление Правительства РФ от 01.06.2010 N 391 "О порядке создания государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий для ее функционирования" (вместе с "Правилами создания государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий для ее функционирования").
19. Постановление Правительства РФ от 18.08.2010 N 636 "О требованиях к условиям контракта на энергосервис и об особенностях определения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) на энергосервис".
20. Постановление Правительства РФ от 23 августа 2010 г. №646 "О принципах формирования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме".
21. Распоряжение Правительства РФ от 11.09.2008 N1313-р <О реализации Указа Президента РФ от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов"> (вместе с "Методикой мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", "Методическими рекомендациями о порядке выделения за счет бюджетных ассигнований из бюджета субъекта Российской Федерации грантов муниципальным образованиям в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов").
22. Распоряжение Правительства от 8 января 2009 г. №1-р "Основные направления государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года".
23. Распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009 N 1715-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года».
24. Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 N 1830-р (ред. от 22.04.2010) «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации».
25. Приказ Росстата от 26.05.2008 N 120 "Об организации работ по обеспечению представления официальной статистической информации по Перечню показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 607".
26. Приказ Росстата от 23.06.2009 N 117 "Об утверждении статистического инструментария для организации единовременного федерального статистического наблюдения по обеспечению потребителей приборами учета коммунальных ресурсов".
27. Приказ Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
28. Приказ Минэнерго России №148 от 07.04.2010 "Об организации работы по образовательной подготовке и повышению квалификации энергоаудиторов для проведения энергетических обследований в целях эффективного и рационального использования энергетических ресурсов".
29. Приказ Минэнерго РФ от 07.04.2010 N 149 "Об утверждении порядка заключения и существенных условий договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов".
30. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 16 апреля 2010 г. N 178 г. "Об утверждении примерной формы предложения об оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов".
31. Приказ Минэнерго РФ от 19.04.2010 N 182 "Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования" (вместе с "Правилами направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования, в Министерство энергетики Российской Федерации") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.06.2010 N 17498).
32. Приказ Министерства Промышленности и Торговли Российской Федерации от 29 апреля 2010 г. N 357 "Об утверждении Правил определения производителями и импортерами класса энергетической эффективности товара и иной информации о его энергетической эффективности".
33. Приказ Минэкономразвития РФ от 11.05.2010 N 174 "Об утверждении примерных условий энергосервисного договора (контракта), которые могут быть включены в договор купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов (за исключением природного газа)".
34. Приказ №262 Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 года «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».
35. Приказ Минрегиона РФ от 07.06.2010 N 273 "Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.07.2010 N 17927).
36. Приказ Министерство энергетики Российской Федерации от 22 июня 2010 г. №283 "Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством энергетики Российской Федерации государственной функции по ведению государственного реестра саморегулируемых организаций в области энергетического обследования".
37. Распоряжение правительства Амурской области от 15 июля 2010 г. №73-р "О стимулировании мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности".
38. Приказ управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 29.03.2010 №31-пр «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
ОЦЕНКА СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Амурская область располагается на юго-востоке РФ, в азиатской ее части, ее площадь составляет 361,9 тыс. км2, население – 861,0 тыс. человек (на 01.01.2010). По прогнозным оценкам в 2015 году численность населения составит 856 тыс. чел. Среднегодовая численность постоянного населения приведена на рис. 4.1.
Рис. 4.1. Среднегодовая численность постоянного населения (тыс. чел.)
В административно-территориальную структуру области входят 20 муниципальных районов, 9 городских округов, 19 поселков городского типа и 269 сельских поселений.
В табл. 4.1 приведен прогноз ВРП Амурской области на период действия программы.
Таблица 4.1 - Прогноз ВРП Амурской области
Показатель
Единица измерения
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
ВРП
млн. руб.
167409,54
189351,0
209459,0
231858,0
248802,0
Структура валового регионального продукта Амурской области в 2009 г. приведена на рис. 4.2.
Минерально-сырьевая база области включает золото (3 место в России по объемам добычи), уголь, железо, титан, ванадий, известняк (сырье для производства цемента и известковой муки), кварцевые пески (сырье для стекольной промышленности), апатит, медь, никель, вольфрам, молибден, цинк, свинец, олово, платину, цеолиты, сурьму, графит, сырье для стройиндустрии: песок, кирпичные глины, базальт, строительный камень, минеральные воды, древесину.
Ресурсный потенциал углей Амурской области составляет около 70 млрд. тонн. Балансовые запасы сосредоточены в 7 крупных месторождениях, 3 из них находятся в эксплуатации.
Рис. 4.2. Структура ВРП Амурской области
Промышленность Амурской области включает предприятия машиностроительной промышленности, цветной металлургии, черной металлургии, лесопромышленного комплекса, агропромышленного комплекса, энергетические предприятия, предприятия угольной промышленности, предприятия и организации строительного комплекса, предприятия железнодорожного транспорта. В промышленный комплекс входит 1484 предприятия, из них: в добыче полезных ископаемых – 229, в обрабатывающих производствах – 903, в производстве электроэнергии, газа и воды - 352. Структура промышленного производства в динамике приведена на рис. 4.3.
В целом область специализируется на выработке электроэнергии, добыче бурого угля, золота, заготовке деловой древесины, производстве машиностроительной продукции. Наиболее высокими тепами в последние годы развивается добыча топливно-энергетических полезных ископаемых.
В общем объеме производства ВРП Амурской области, важное место занимает топливно-энергетический комплекс, который имеет в своем составе угледобывающие предприятия, предприятия электро- и теплоэнергетики.
К наиболее крупным энергетическим предприятиям относятся:
1. Филиал ОАО «РусГидро»-«Зейская ГЭС»;
2. Филиал ОАО «РусГидро»-«Бурейская ГЭС»;
3. Филиал ОАО «ДГК» «Амурская генерация» СП «Благовещенская ТЭЦ»;
4. Филиал ОАО «ДГК» «Амурская генерация» СП «Райчихинская ГРЭС»;
5. ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».
Количество предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности, составляет 261, в том числе по направлениям:
электроэнергетика – 34 регулируемых организаций;
теплоэнергетика – 213 регулируемых организаций;
водоснабжение и водоотведение – 14 регулируемых организаций.
Рис. 4.3. Структура промышленного производства Амурской области в динамике
В агропромышленный комплекс входит около 1,8 тыс. сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств.
В таблице 4.2 приведена динамика отпуска в сеть, полезного отпуска потребителям электроэнергии, теплоэнергии и воды.
Таблица 4.2 – Динамика отпуска, полезного отпуска потребителям электроэнергии, теплоэнергии и воды
Наименование
показателя
Ед. изм.
Годы
2007
2008
2009
Отпуск электроэнергии в сеть Амурской энергосистемы (без учета собственных нужд)
млн. кВт∙ч
5170,3
5772,5
5615,5
Потребление на собственные нужды
млн. кВт∙ч
657,4
672,1
676,5
Полезный отпуск электроэнергии потребителям
млн. кВт∙ч
4318,1
4489,0
4689,0
Отпуск тепловой энергии в сеть (производство тепловой энергии)
тыс. Гкал
11093,6
11587,3
11228,1
Полезный отпуск тепловой энергии
тыс. Гкал
8031,20
8423,89
8257,113
Подача воды в сеть
тыс. м3
59129
55899
58783
Полезный отпуск воды
тыс. м3
43287
40301
43422
Пропущено сточных вод
тыс. м3
43420
40143
42374
Как показал анализ, потребление топливно-энергетических ресурсов в Амурской области в последние годы растет при демографическом спаде населения.
Структура использования тепловой энергии и топлива на производство продукции (выполнение работ) в 2009 году показана в табл. 4.3. Как видно из таблицы наибольшая доля в теплопотреблении приходится на сельское и лесное хозяйство – 48,1 %, а в использовании топлива – на производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 65,8%.
Таблица 4.3 - Использование теплоэнергии и топлива на производство продукции (выполнение работ) в 2009 г.
Вид экономической деятельности
тепло-энергия, Гкал
топливо, т. у.т.
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
172012
72460
добыча полезных ископаемых
3724
33331
добыча каменного угля, бурого угля и торфа
9277
добыча металлических руд
3724
24054
обрабатывающие производства
10922
111497
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
111
26756
производство прочих неметаллических минеральных продуктов
10811
16951
производство машин и оборудования
168174
18283
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
162186
63
производство транспортных средств и оборудования
-
49444
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
-
1325640
производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды
1361
1324376
строительство
1361
76232
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
45
3645
гостиницы и рестораны
-
758
транспорт и связь
1207
230366
деятельность железнодорожного транспорта
220452
деятельность прочего сухопутного транспорта
775
деятельность водного транспорта
649
вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность
7423
связь
1067
образование
1547
здравоохранение и предоставление социальных услуг
4954
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
5561
прочие виды деятельности
147886
Всего
357445
2013877
Структура электропотребления в динамике приведена на рис. 4.4, а в натуральных единицах показана в табл. 4.4.
Рис. 4.4. Структура электропотребления Амурской области в динамике
Таблица 4.4 – Структура электропотребления Амурской области, млн. кВт·ч
Вид экономической деятельности
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
I.Промышленность
465,7
504,5
573,1
648,4
789,4
959,7
1301,2
1318,8
I.1.Электроэнергетика
28,2
28,9
28,1
30,6
31,5
32,4
33,4
34,4
I.2.Топливная промышленность
100,6
90,7
90,8
96,2
147,1
150,1
348,2
356,4
I.3.Черная металлургия
0
0
0
0
0
0
0
0
I.4.Цветная металлургия
1,2
0,7
0
0
0
0
0
0
I.5.Хим. и нефтехимическая промышленность
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
I.6.Машиностроение и металлобработка
48
37,8
30
40,1
41,3
42,5
43,8
45,1
I.7.Деревообработка и целлюлозно-бумажная промышленность
18,2
16,8
13,5
19
20,5
26,4
30,4
31,4
I.8.Пром. строй. материалов
19,5
21,6
20,7
21
22
147
270
276
I.9. Легкая промышленность
2,4
2,3
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2
I.10.Пищевая промышленность
47,3
48,7
47,3
47,5
48,9
56,1
68,1
68,1
I.11. Другие
200,3
256,8
341
392,3
476,3
503,3
505,3
505,3
II.Сельское хозяйство
64,8
69,8
72
72,3
72,4
72,4
72,4
72,5
III.Лесное хозяйство
2,8
2,8
2,3
3
3
3,2
3,3
3,4
IV.Рыбоводство
0
0
0
0
0
0
0
0
V.Транспорт и связь
1860,7
1919,7
2008,3
2123,1
2134
2144,9
2532,8
2542,7
VI.Строительство
107,8
101,8
88,7
94,7
99,7
109,3
111,4
113,7
VII.Прочие потребители
1006,4
1020,8
1019,8
1140
1277,4
1302,8
1386,2
1505,6
VIII.Население
810
869,7
924,8
836
849
862
875
888
Динамика средневзвешенных тарифов на энергетические ресурсы дана на рис 4.5.
а) б)
в)
Рис. 4.5. Динамика средневзвешенных тарифов:
а) электроэнергия; б) тепловая (комбинированная) энергия; в) вода
Как показал анализ, за три года тарифы на электроэнергию выросли на 29,87%, на теплоэнергию - на 9,75%, на воду - на 15,51%.
Производимая в области электроэнергия полностью обеспечивает собственную потребность, при этом существуют взаимные перетоки с оптовым рынком электроэнергии с положительным сальдо. Анализ состояния электрических сетей, принадлежащих ОАО «ФСК», ОАО «ДРСК» и смежным территориальным сетевым организациям (ТСО), показал, что наибольшая степень износа сетей, не оптимальные режимы, низкая наблюдаемость, явная недостаточность средств учета электроэнергии наблюдаются в сетях ТСО. Износ электрических сетей в области в 2009 г. достиг 40%, а по районам еще больше. В этой ситуации растут потери электроэнергии, причем как технические, так и коммерческие. Так, в 2009 г. потери электроэнергии в сетях территориальных сетевых организаций составили 25,5% при уровне сверхнормативных потерь равном 11,2%. При этом величина метрологических потерь варьируется от 10% до 70%, а уровень сверхнормативных потерь по некоторым присоединениям напряжением 10 кВ в сельских районах достигает 87%, что должно быть учтено при разработке мероприятий по энергосбережению.
Динамика потерь электроэнергии в сетях Амурской энергосистемы приведена на рис. 4.6, а в разрезе муниципальных образований – в приложении 2. Там же показаны балансы электроэнергии в 2008 и 2009 г. На рис 4.7 приведены потери электроэнергии в электрических сетях районов Амурской области, включая городские округа.
По сравнению с 2007 г. уровень потерь в 2008 г. в электрических сетях Амурской области возрос на 431,3 млн. кВт∙ч или на 33,6%, а в 2009 году потери снизились на 357 млн. кВт∙ч или на 38,5%. Такой скачок говорит о том, что в сетях высок уровень метрологических потерь, и настоятельно требуется повысить эффективность учета электроэнергии при 100%-ном охвате всех точек поставки электроэнергии на розничном рынке и в жилищно-коммунальном комплексе.
Рис 4.6. Динамика потерь электроэнергии в сетях Амурской области
В 2009 г. наибольшие потери наблюдались в сетях Михайловского (57,16%), Ромненского (46,43%), Ивановского (45,18%), Мазановского (44,5%) и Тамбовского районов (44,34%).
Рис. 4.7. Потери электроэнергии в сетях районов Амурской области, включая потери в сетях городских округов
За последние три года структура отпуска электроэнергии населению и бюджетно-финансируемым организациям изменилась незначительно, с увеличением электропотребления по годам, что показано на рис. 4.8.
Рис. 4.8. Динамика структуры отпуска электрической энергии населению и бюджетно-финансируемым организациям
Теплоснабжение региона осуществляется от Благовещенской ТЭЦ, Райчихинской ГРЭС и 876 муниципальных и ведомственных котельных.
Установленная электрическая мощность Благовещенской ТЭЦ составляет 280 МВт, тепловая – 817 Гкал/час. Благовещенская ТЭЦ обеспечивает потребности предприятий промышленности и жилищно-коммунального хозяйства г. Благовещенска в тепле и электроэнергии. Установленная электрическая мощность Райчихинской ГРЭС составляет 102 МВт, тепловая – 228 Гкал/час. Присоединенная нагрузка жилищно-коммунального сектора к Благовещенской ТЭЦ составляет 44,7% от общей нагрузки. На Райчихинской ГРЭС эта величина составляет 90%. Вместе с тем, доля нагрузки Благовещенской ТЭЦ существенно выше.
В структуре производства тепловой энергии основная доля приходится на котельные (79 %). Из них 76,9% (673) котельных малой мощности (до 3 Гкал/час), 19,8% (174) котельных мощностью от 3 до 20 Гкал/час и 3,2% (28)- от 20 до 100 Гкал/час. Преобладающее количество источников теплоснабжения с малой мощностью приходится на сельскую местность. Так в Шимановском районе котельных малой мощности – 96,3%, Белогорском – 96,0%, Серышевском – 95,4%, Ромненском – 92,3%, Октябрьском – 89,7%, Ивановском и Магдагачинском – 88,9%, Константиновском – 84,2%. Коэффициент полезного действия таких котельных фактически составляет 30-58%, вместо 70-80% по паспорту, что снижает их располагаемую мощность и приводит к существенному перерасходу топлива (на 30-40%). Это обстоятельство отрицательно сказывается на экологической обстановке области. В крупных городах области доля низкоэкономичных котельных составляет более 50%.
Из общего количества котельных области более 70% являются муниципальными и 93% работают на твердом топливе. При этом в крупных городах области доля муниципальных котельных, обеспечивающих тепловую нагрузку потребителей, достигает 78%, в районах эта величина не превышает 65%. В городах Благовещенск, Зея и Шимановск тепловую нагрузку потребителей полностью обеспечивают муниципальные котельные. Такая же ситуация сложилась в Благовещенском, Михайловском, Ромненском, Сковородинском и Шимановском районах области, где отсутствуют ведомственные котельные. Износ котельного оборудования в целом по области составил более 50% и варьируется в пределах от 20% до 70%.
В жилищно-коммунальном хозяйстве области до 54% оборудования котельных является низкоэффективным и изношенным. Перерасход угля в отопительный период в этих котельных составляет более 300 тыс. т, что соответствует 15% от суммарного его расхода в области и негативно сказывается на себестоимости вырабатываемой тепловой энергии в связи с ростом ежегодных издержек. В таблице 4.5 представлены данные по существующему состоянию котельных области.
Основным топливом на теплоисточниках области является уголь – 90,4%, причем на котельных области доля угля составляет 88%. В основном, это бурый уголь местных месторождений (Райчихинского, Ерковецкого).
Таблица 4.5 – Данные по котельным Амурской области
Показатель
Размерность
Величина
Число котельных, всего
шт.
876
в том числе: ЖКХ муниципальных образований
шт.
685
Мощность котельных, всего
Гкал
3243,4
в том числе: ЖКХ муниципальных образований
Гкал
1328,5
Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), всего
км
1742,0
в том числе: ЖКХ муниципальных образований
км
1139,0
Ветхие тепловые сети (в двухтрубном исчислении), всего
км
490,0
в том числе: ЖКХ муниципальных образований
км
392,2
Протяженность тепловых сетей, принадлежащих муниципальным образованиям области, составляет 1,742 тыс. км, из которых число нуждающихся в замене составляет более 500 км (около 30%). В тепловом хозяйстве каждый пятый километр теплотрассы требует реконструкции. Около 70% тепловых сетей отработали нормативный срок эксплуатации 25 лет.
Во всех районах и городах области отмечается высокий уровень изношенности тепловых сетей, который не позволяет обеспечить нормальное функционирование систем теплоснабжения потребителей. Недопустимым считается 45%-ный износ, а таких тепловых сетей в области насчитывается более 58%. На уровне 2020 г. практически все сети перейдут в разряд изношенных. Наиболее изношенные сети в Мазановском – 77%, Архаринском – 70%, Свободненском – 54,5%, Селемджинском районах – 42%, а также в городах Шимановске – 46,5%, Райчихинске – 46%.
На рисунке 4.8 уровень износа тепловых сетей представлен в сравнении с их общей протяженностью по районам и городам области, что наглядно отражает их старение.
Рис. 4.8. Износ тепловых сетей по районам и городам Амурской области
В целом износ тепловых сетей по области составил более 65%.
Значительная степень износа основных фондов приводит к высокой аварийности, низкому коэффициенту полезного действия мощностей. Изношенность сетей, аварийность на источниках теплоснабжения и в тепловых сетях, нерачительное использование тепла потребителями приводят к потерям тепловой энергии, которые растут из года в год. Потери тепла в теплотрассах достигают 30 - 40% от отпуска в сеть по муниципальным образованиям.
Наблюдается явная недостаточность приборов учета тепловой энергии.
Динамика структуры отпуска тепловой энергии населению и бюджетно-финансируемым организациям приведена на рис. 4.9.
Рис. 4.9. Динамика структуры отпуска тепловой энергии населению и бюджетно-финансируемым организациям Амурской области
Проведенный анализ показал, что в настоящее время деятельность теплового и электрического хозяйства Амурской области характеризуется неэффективным использованием электрической и тепловой энергии, топлива, значительным загрязнением окружающей среды.
Аналогичная ситуация наблюдается и в системах водоснабжения и водоотведения области, характеристика и структура которых приведены в табл. 4.6.
Так, из-за большого износа сетей по водоснабжению (максимальный износ по ряду муниципальных образований составил 70-75%) и водоотведению (до 87% по ряду муниципальных образований) велики потери воды (до 37% от объема поданной воды по ряду МО). В целом износ системы водоснабжения и водоотведения достиг 70%. В учреждениях нет приборов учета холодной воды, что позволило бы снизить в значительной степени затраты на оплату услуг водоснабжения и водоотведения.
Таблица 4.6 - Характеристика системы водоснабжения и водоотведения в Амурской области
Амурская область,
муниципальное образование
Протяжен-ность водопро-водных сетей, км
в том числе нуждаю-щихся в замене
Удельный вес водопро-водных сетей, нуждаю-щихcя в замене, %
Протя- женность канализа- ционных сетей
в том числе: нуждаю- щихся в замене
Удельный вес канализа- ционных сетей, нуж- дающихся в замене, %
Амурская область
2069,2
567,0
27,4
1205,8
428,5
35,5
Архаринский район
24,8
8,9
35,9
34
13,2
38,8
Белогорский район
48,8
15,0
30,7
37,6
10,3
27,4
Благовещенский район
57,2
7,8
13,6
41,7
6,3
15,1
Бурейский район
94,6
8,6
9,1
35,4
2,9
8,2
Завитинский район
58,1
6,7
11,5
29,1
Зейский район
36,9
1,1
3,0
27,4
0,6
2,2
Ивановский район
45,9
6,7
14,6
8,3
0,7
8,4
Константиновский район
43,8
17,7
40,4
32,9
12,3
37,4
Магдагачинский район
71,0
3,7
5,2
33,8
2,5
7,4
Мазановский район
16,4
3,8
23,2
7,3
1,8
24,7
Михайловский район
45,2
0,3
0,7
22,1
11,3
51,1
Октябрьский район
38,1
16,2
42,5
43,8
3,7
8,4
Ромненский район
26,2
8,3
31,7
32,6
9,8
30,1
Свободненский район
64,9
21,0
32,4
11,6
4,5
38,8
Селемджинский район
41,8
11,6
27,8
9,1
2,3
25,3
Серышевский район
42,7
10,0
23,4
31,5
11
34,9
Сковородинский район
103,9
3,6
3,5
48,1
2,8
5,8
Тамбовский район
75,6
20,0
26,5
12,4
0,1
0,8
Тындинский район
163,8
5,7
3,5
66,9
0,2
0,3
Шимановский район
7,1
1,3
18,3
2,5
0,52
20,8
Благовещенск
361,5
152,5
42,2
273,5
170,6
62,4
Белогорск
107,0
24,2
22,6
101,1
43,7
43,2
Зея
80,7
41,6
51,5
73,3
28,5
38,9
Райчихинск
89,3
25,1
28,1
77
17,3
22,5
Свободный
100,9
75,6
74,9
85,1
60
70,5
Тында
111,4
20,7
8,6
47,4
8,3
17,5
Шимановск
55,7
22,8
40,9
37,1
14,1
38
п.г.т. Прогресс
33,9
24,8
73,2
35,7
22,1
61,9
Жилищно-коммунальный комплекс характеризуется неэффективной системой управления, дотационностью сферы и неудовлетворительным финансовым положением, высокими затратами, отсутствием экономических стимулов снижения издержек, связанных с оказанием жилищных и коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов, неэффективной работой предприятий, большими потерями энергии, воды и других ресурсов.
Техническое состояние коммунальной инфраструктуры большинства муниципальных образований области морально и физически устарело. Существующие сети, оборудование, сооружения значительно изношены, неэффективны и в основном не соответствуют требованиям гарантированного, устойчивого и экономически эффективного предоставления коммунальных услуг. Работы по ремонту инженерных сетей и оборудования планируются исходя из наличия финансовых средств, а не из расчетной годовой потребности в указанных работах, планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2-3 раза выше. Поэтому остается не решенной проблема улучшения технического состояния тепловых и водопроводных сетей, и, как следствие, аварии и нарушения в режиме работы коммунального хозяйства. Остается обостренной проблема снабжения населения области питьевой водой, наблюдается дефицит мощностей водоотведения и очистки сточных вод, повсеместный перерасход топливно-энергетических ресурсов.
Анализ экологической обстановки в области показал, что более половины общего количества выбросов загрязняющих веществ приходится на предприятия, занимающихся производством и распределением электроэнергии, теплоэнергии и воды.
В целях обновления основных фондов в области ведется работа по модернизации жилищно-коммунального комплекса, осуществляются мероприятия по реконструкции, капитальному ремонту и строительству объектов с применением энергоэффективных материалов и оборудования.
Более детальный анализ состояния энергопотребления Амурской области для разработки мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по муниципальным образованиям приведен в приложении 3.
Недостаточное финансирование комплекса работ по энергосбережению в течение ряда лет значительно усугубляет ситуацию, что явно видно из сложившейся ситуации в области.
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности региональной программы включают следующие группы:
Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов:
экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении;
экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении;
экономия воды в натуральном и стоимостном выражении;
экономия природного газа в натуральном и стоимостном выражении;
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе;
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры:
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе.
Исходные данные, необходимые для определения общих показателей энергетической эффективности и общих показателей, отражающих экономию энергетических ресурсов, приведены в приложении 4, там же приведены целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации программы.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Мероприятия в региональной программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Амурской области на период с 2010 по 2014 годы приведены в соответствие с форматом федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Постановления Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Специфика проблемы повышения энергоэффективности заключается в том, что она носит всеобъемлющий характер и охватывает интересы власти и бизнеса, государства в целом и отдельных его граждан, крупных корпораций и малых предприятий. Достижение цели и решение основных задач региональной программы требует реализации долгосрочного комплекса ее взаимоувязанных направлений, реализации не только отраслевого, но и комплексного межотраслевого подхода. Для принятия участия в региональной программе муниципальные образования разработали и утвердили аналогичные муниципальные программы, реализуемые за счет средств местного бюджета с привлечением средств областного бюджета и внебюджетных источников. С этой целью в данном разделе программы предусмотрено предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Амурской области на выполнение муниципальных программ по энергоресурсосбережению и повышению энергетической эффективности.
В региональной программе реализуются мероприятия по следующим направлениям:
- проведение энергетических обследований (энергоаудит) объектов электро-, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, бюджетных учреждений, жилых домов и других потребителей энергоресурсов в регионе;
- оснащение приборами и средствами учета всего объема производимых и потребляемых топливно-энергетических ресурсов с возможностью открытия сервисной базы для приборов учета на территории Амурской области;
- организация централизованного мониторинга производимых и потребляемых топливно-энергетических ресурсов, энергоэффективности потребителей в пределах области;
- модернизация и обновление основных фондов в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, связи, жилищно-коммунальном секторе и бюджетной сфере;
- проведение капитальных ремонтов и реконструкций жилого фонда с целью повышения его энергоэффективности;
- замена изношенных участков инженерных сетей на современные трубопроводы в организациях социальной и жилищно-коммунальной сферах, обновление тепловых и водопроводных сетей с применением современных материалов, обеспечивающих максимальное снижение потерь тепловой энергии и воды;
- модернизация котельных, водозаборных сооружений и насосных станций с применением современных энергосберегающих технологий и перевод котельных на более дешевое топливо;
- создание экономичных автономных источников теплоснабжения;
- оптимизация работы оборудования котельных и насосных станций с применением автоматизированных систем контроля и управления, частотно-регулируемых электроприводов;
- строительство и реконструкция центральных и индивидуальных тепловых пунктов с применением современных энергосберегающих технологий;
- внедрение энергосберегающего оборудования и технологий в муниципальных образованиях, организациях и промышленных предприятиях, включая предприятия и организации энергетики Амурской области;
- повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы путем: модернизации систем освещения; установки узлов учета и регулирования потребления топливно-энергетических ресурсов; улучшения теплотехнических характеристик зданий и сооружений; оптимизации работы вспомогательного оборудования с применением автоматизированных систем контроля и управления, частотно-регулируемых электроприводов;
- повышение энергетической эффективности жилищного фонда в муниципальных образованиях путем: установки узлов учета и регулирования потребления топливно-энергетических ресурсов; модернизации индивидуальных тепловых пунктов с применением современных энергосберегающих технологий; утепления чердачных перекрытий, подвалов и ограждающих конструкций зданий; внедрения систем автоматического управления внутриподъездного освещения и применения энергосберегающих ламп;
- использование возобновляемых и вторичных, нетрадиционных, источников энергии;
- внедрение энергоэффективного оборудования и технологий, энергосберегающих материалов во всех инфраструктурах Амурской области;
- модернизация объектов электросетевого хозяйства;
- установка устройств компенсации реактивной мощности на распределительных подстанциях и у потребителей;
- разработка и внедрение инновационных технологий и оборудования, прогрессивной техники и материалов, обеспечивающих качественное улучшение эффективности энергопотребления в экономике и непроизводственной сфере и современный уровень энергопотребления.
Региональная программа сформирована по следующим функциональным блокам:
блок системных мероприятий в формате энергосбережения и повышения энергоэффективности;
блок мероприятий по видам деятельности.
Блок системных мероприятий в формате энергосбережения и повышения энергоэффективности
Цель данного блока мероприятий – обеспечение компетентностного подхода к выполнению программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Амурской области на основе принципа синергетики, координация действий, направленных на получение наибольшего системного эффекта при реализации программы.
При реализации этого блока мероприятий предусматривается подготовка законодательных и нормативных актов, регулирующих вопросы стимулирования и повышения ответственности в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности, ужесточение требований по энергоэффективности к товарам и услугам, закупаемым для региональных государственных и муниципальных нужд, а также внедрение механизмов стимулирования энергосбережения.
Другая группа мероприятий направлена на совершенствование методов и инструментария мониторинга, прогнозирования и управления энергосбережением и повышением энергоэффективности. Сюда относится создание единой базы данных по нормативам энергопотребления и энергетическим паспортам организаций в социальной и жилищно-коммунальной сферах, которая будет предусматривать в первую очередь восстановление и упорядочение полной технической и нормативной документации (проектной документации, технических условий, технических паспортов, договоров поставки энергоресурсов) и назначение ответственных за проведение энергосберегающей политики в органах местного самоуправления Амурской области.
Для информирования специалистов организаций в Амурской области будут проведены выставки и семинары по вопросам энергосбережения. Также организации, осуществляющие деятельность в сфере энергосбережения, будут проводить широкомасштабную работу по информированию потребителей в части энергосбережения и энергосберегающих технологий, особенно в отношении населения. Предусмотрены мероприятия, обеспечивающие популяризацию энергосбережения среди населения. В рамках этого планируется: создание постоянно действующей рубрики в местных периодических изданиях; рубрики на телевидении и радио, а также организация выпуска листовок, памяток, использование наглядной агитации.
Немаловажной особенностью мероприятий данного блока региональной программы является их малозатратный характер. Их реализация в основном будет осуществляться в пределах текущих бюджетных ресурсов государственными органами управления.
Первый блок включает следующую группу мероприятий.
Информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, контроля и распространения информации в данной сфере, включая:
информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
составление, оформление и анализ топливно-энергетических балансов, а также единых методологических основ формирования текущих, ретроспективных и перспективных топливно-энергетических балансов и основных индикаторов, демонстрирующих эффективность использования топливно-энергетических ресурсов.
Мероприятия по учету в инвестиционных и производственных программах организаций коммунального комплекса мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе по вопросам проведения энергетических обследований, подготовки и реализации энергосервисных договоров (контрактов).
Информирование руководителей государственных и муниципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения.
Пропаганда энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Организационно-правовые мероприятия, включая формирование системы региональных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение.
Разработка и применение мер морального и материального стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, конкретизация мер ответственности.
Создание системы эффективного статистического учёта и отчётности, анализа темпов и тенденций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Выполнение НИОКР, посвященных проблеме энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Амурской области, внедрение энергосберегающих проектов, технологий и мероприятий;
Перечень мероприятий по этому блоку приведен в приложении 5.
II. Блок мероприятий по видам деятельности
Цель данного блока – организационная, техническая и технологическая реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в Амурской области по видам деятельности.
Система мероприятий второго блока по реализации Программы состоит из нижеприведенных подпрограмм и групп мероприятий, отражающих актуальные направления энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Амурской области и соответствующих требованиям Закона N 261-ФЗ.
Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры» и «Эффективность использования энергетических ресурсов при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры»
Данные подпрограммы целесообразно рассматривать в комплексе, т. к. только в этом случае возможно реализовать системный подход, который обеспечит наибольший эффект от их реализации.
С позиции энергоэффективности наиболее проблемной и энергорасточительной является коммунальная сфера. Именно здесь потенциал энергосбережения оценивается максимальными, доходящими до половины объемов потребления энергоресурсов, величинами, широк и
многообразен спектр возможных для программного решения мероприятий, как малозатратных, не требующих больших финансовых расходов, так и ресурсоемких проектов, связанных с комплексной модернизацией и автоматизацией систем коммунальной инфраструктуры.
Целью этих подпрограмм является снижение затрат на производство, передачу и потребление топливно-энергетических ресурсов.
Предусмотренные подпрограммами мероприятия направлены на комплексное решение экономических и социальных проблем: на стабилизацию и перспективное снижение тарифа на тепловую энергию и на снижение затрат на производство и передачу тепловой энергии за счет снижения стоимости топливных ресурсов, повышения эффективности работы тепловых источников, снижения потерь. Аналогично по воде и электроэнергии.
Реализация мероприятий подпрограмм позволит обновить парк котельного оборудования, который на сегодняшний день технически устарел и имеет высокую степень износа, а также заменить ветхие инженерные сети. Тем самым решаются технические проблемы повышения надежности систем и объектов теплоснабжения, улучшаются их эксплуатационные характеристики.
Значительное сокращение потребления мазута как вида рабочего энергоносителя (топлива) на котельных повлияет на снижение риска загрязнения окружающей среды, связанного с возможными аварийными разливами нефтепродуктов.
Особая роль в повышении энергоэффективности коммунального хозяйства отводится мероприятиям по внедрению систем автоматического управления энергетическими ресурсами. Упорядочение гидравлических режимов тепловых сетей и автоматического их поддержания в оптимальном режиме, ликвидации избыточных мощностей позволит сократить потери тепловой энергии на 15 - 20 процентов.
Подпрограммы включают технические мероприятия по восстановлению основных фондов и по реализации новых инженерно-технических решений, направленных на сокращение затрат при производстве и транспортировке энергоресурсов.
Приоритетными направлениями мероприятий подпрограмм являются:
- аудит на объектах коммунальной инфраструктуры;
- перевод котельных на экономичные виды топлива;
- внедрение экономичных автономных источников теплоснабжения;
- строительство и реконструкция центральных и индивидуальных тепловых пунктов с применением современных энергосберегающих технологий;
- установка систем учета и регулирования потребления тепловой энергии, систем учета электрической энергии, воды;
- выполнение мероприятий по водоподготовке в системах теплоснабжения;
- проведение ремонтно-наладочных работ на тепловых сетях и в системах отопления и горячего водоснабжения;
- модернизация котельных, водозаборных сооружений и насосных станций с применением современных энергосберегающих технологий;
- оптимизация работы оборудования котельных и насосных станций с применением автоматизированных систем контроля и управления, частотно-регулируемых электроприводов;
- обновление тепловых и водопроводных сетей с применением современных материалов (пластиковые трубы, трубы с пенополиуретановой или пенополимерной изоляцией и т.д.).
Ниже показаны цели реализации наиболее значимых мероприятий.
Проведение аудита на объектах коммунальной инфраструктуры
Цель реализации мероприятия - определение технического состояния объекта и необходимости проведения работ по реконструкции и внедрению энергосберегающих технологий с целью снижения затрат.
Модернизация котельных, в том числе с переводом их на более экономичный вид топлива и современные способы его сжигания
Цель реализации мероприятия - сокращение издержек за счет применения местных, дешевых, экологически чистых видов топлива, повышение КПД генерирующих источников и системы в целом, исключения непроизводительных потерь ресурсов.
Индивидуальный тепловой пункт (ИТП)
Цель реализации мероприятия - снижение издержек за счет введения на объекте почасового температурного графика и глубокой разгрузки при односменном режиме работы в ночные часы и в выходные дни. Экономия тепловой энергии при этом достигает 20%.
Современные типы теплоизоляции трубопроводов
Цель реализации мероприятия - повышение эффективности транспортировки и распределения энергоресурсов от производителя до потребителя с обязательным применением эффективной тепловой изоляции.
При этом увеличивается срок эксплуатации изоляции трубопроводов в 5 раз по сравнению с обычными теплоизоляционными материалами, и значительно снижаются тепловые потери. Традиционные методы прокладки теплосетей с минераловатной изоляцией уже не обеспечивают сохранности тепла. Новая технология бесканальной прокладки тепловых сетей с пенополиуретановой изоляцией дает возможность значительно улучшить эксплуатационные показатели. При использовании данной технологии тепловые потери в трубопроводах снижаются в 2-3 раза по сравнению с традиционной изоляцией минераловатой, удельная повреждаемость трубопроводов ниже в 10 раз, долговечность выше в 1,5-2 раза. Капитальные затраты при бесканальной прокладке таких трубопроводов в 1,5 раза ниже, годовые эксплуатационные затраты за счет простоты обслуживания ниже в 9-10 раз. Долговечность и надежность таких трубопроводов не менее 30 лет, практически исключается язвенная электрокоррозия.
Энергосберегающие технологии в системах транспорта ресурсов
Цель реализации мероприятия - снижение себестоимости поставляемого ресурса за счет внедрения энергосберегающих технологий, материалов и оборудования (замена изношенных кожухотрубных теплообменников на пластинчатые и т.д.).
Установка частотно-регулируемых электроприводов
Цель реализации мероприятия - экономия электроэнергии путем оснащения частотно-регулируемыми электроприводами насосов водопроводных станций, ЦТП и т.д.
Данный способ регулирования позволяет сэкономить до 40-50 % электроэнергии.
Энергоресурсосбережение на объектах водопроводно-канализационного хозяйства
Цель реализации мероприятия - применение новых технологий и оборудования при подготовке и транспортировке питьевой воды, транспортировке и очистке сточных вод. В результате выполнения работ по мероприятию повышается качество предоставляемых услуг, снижаются эксплуатационные расходы, сокращаются непроизводительные потери воды питьевого качества.
Мероприятия сформированы в следующие группы.
1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры:
1.1. Проведение энергетического аудита.
1.2. Анализ предоставления качества услуг электро-, тепло-, и водоснабжения;
1.3. Анализ договоров электро-, тепло-, и водоснабжения жилых многоквартирных домов на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности.
1.4. Оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях.
1.5. Переход на когенерацию электрической и тепловой энергии.
1.6. Оптимизация режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установленной мощности с учетом корректировок схем энергоснабжения, местных условий и видов топлива.
2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры:
2.1. Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования.
2.2. Применение типовых технических решений по использованию возобновляемых источников низкопотенциального тепла в системах теплоснабжения, а также для холодоснабжения.
2.3. Вывод из эксплуатации муниципальных котельных, выработавших ресурс, или имеющих избыточные мощности.
2.4. Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия.
2.5. Строительство котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия.
2.6. Внедрение систем автоматизации работы и загрузки котлов, общекотельного и вспомогательного оборудования, автоматизация отпуска тепловой энергии потребителям.
2.7. Снижение энергопотребления на собственные нужды котельных.
2.8. Строительство тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий.
2.9. Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей при восстановлении разрушенной тепловой изоляции.
2.10. Использование телекоммуникационных систем централизованного технологического управления системами теплоснабжения.
2.11. Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения.
2.12. Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей тягодутьевых машин и насосного оборудования, работающего с переменной нагрузкой.
2.13. Мероприятия по сокращению потерь воды, внедрение систем оборотного водоснабжения.
2.14. Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды.
2.15. Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества.
2.16. Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами.
Перечень мероприятий данной подпрограммы приведен в приложении 5.
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях»
Объекты бюджетной сферы являются весьма энергоемкими и ежегодно потребляют около 4 % суммарного потребления энергии в России. Потенциал энергосбережения в бюджетной сфере составляет 38 % от уровня потребления. В медицинских учреждениях наиболее энергоемкую группу составляют электротермические установки для дезинфекции и стерилизации -10 - 40 %, холодильное оборудование - 5 - 10 %, освещение - 30 - 60 %, вентиляция и кондиционирование - 10 - 20 % от суммарного электропотребления. В дошкольных учреждениях наиболее мощными электроприемниками являются электротермические установки пищеблоков. На освещение в них расходуется от 10 до 15 % общего объема электропотребления. Учреждения образования имеют четыре основные группы потребителей электрической энергии, доля электропотребления которых составляет: освещение – 50-70 %; системы тепло- и водоснабжения с электродвигателями – 10-30 %; нагревательные установки - 10-20 %; компьютеры и различные лабораторные стенды - до 10 %. В административных учреждениях также имеется 4 основных группы потребителей электрической энергии: освещение (40 - 60 %), потребители с электродвигателями (10 - 30 %), нагревательные установки, (20 - 40 %), компьютеры и другая офисная техника - от 10 до 20 % от общего объема электропотребления.
Предусматривается проведение программных мероприятий, направленных на повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов организациями и учреждениями, находящимися в введении органов исполнительной власти Амурской области и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Амурской области, на оптимизацию затрат на энергообеспечение в структуре бюджетных расходов, с целевой установкой сокращения доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах областного бюджета к 2015 году в 1,3 раза.
Весьма важным является реализация энергоэффективных пилотных проектов в бюджетной сфере, которые носят демонстрационный характер и будут служить полигоном для продвижения передовых энергоэффективных технологий, проектов и оборудования. Другим важнейшим направлением программной реализации в бюджетной сфере является привлечение частных инвестиций в решение вопросов энергосбережения. В региональной программе предусмотрены мероприятия по созданию условий формирования энергосервисной инфраструктуры и возможности заключения бюджетными учреждениями энергосервисных контрактов, по которым расчет за выполнение работы будет осуществляться из полученной экономии по оплате коммунальных услуг.
В региональной программе также содержатся меры по упорядочению и стимулированию приобретения энергоэффективной продукции и технологий в рамках государственных и муниципальных закупок. В частности, это касается осветительных приборов, с тем, чтобы в бюджетных учреждениях к 2015 году полностью перейти на энергоэффективные источники освещения.
К организационным мероприятиям относится энергоаудит объектов бюджетной сферы.
Сокращение затрат на энергоресурсы потребителями бюджетной сферы целесообразно осуществлять по следующим направлениям:
рациональное энергопотребление;
отказ от неэффективного энергооборудования;
оснащение современными средствами учета потребления энергоресурсов;
предусмотрение при строительстве бюджетных объектов требований по использованию энергоэффективного оборудования и оснащению приборами учёта;
разработка заданий по снижению энергоёмкости для каждого бюджетного учреждения на основе анализа его энергетического паспорта;
использование экономических стимулов экономии энергоресурсов, предполагающих как направление экономии на увеличение фонда оплаты труда, так и негативных экономических стимулов, предусматривающих санкции за невыполнение заданий по сокращению энергопотребления.
Приоритетными мероприятиями энергосбережения в бюджетных учреждениях являются:
- оснащение приборами учета и контроля топливно-энергетических ресурсов организаций бюджетной сферы;
- перевод котельных на экономичные виды топлива;
- модернизация и капитальный ремонт котлов;
- внедрение автономных источников теплоснабжения;
- замена трубопроводов тепловых сетей на энергоэффективные;
- выполнение мероприятий по водоподготовке в системах теплоснабжения;
- проведение ремонтно-наладочных работ на тепловых сетях и в системах отопления и горячего водоснабжения;
- улучшение теплотехнических характеристик зданий, включая наружные ограждающие конструкции и подвальные помещения;
- снижение установленной мощности электрооборудования, применение частотно-регулируемых приводов насосов;
- модернизация систем освещения, применение энергосберегающих ламп освещения.
Мероприятия сформированы в следующие группы.
1. Организационные мероприятия по энергосбережению в бюджетных учреждениях
1.1. Проведение энергетических обследований бюджетных учреждений, сбор и анализ информации об их энергопотреблении, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению.
1.2. Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.
1.3. Содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации.
1.4. Создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов.
2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций.
2.1. Оснащение бюджетных учреждений приборами учета используемых энергетических ресурсов.
2.2. Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений.
2.3. Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях.
2.4. Автоматизация потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями.
2.5. Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях.
2.6. Восстановление/внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений.
2.7. Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях.
2.8. Установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений.
2.9.Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений.
2.10 Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений.
2.11. Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности.
2.12 Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей и оптимизация систем электродвигателей.
Перечень мероприятий по группам данной подпрограммы приведен в приложении 5.
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в зданиях (строениях) и сооружениях»
В связи с тем, что в данных подпрограммах реализуются сходные группы мероприятий, характеристика этих мероприятий приведена общая для обеих подпрограмм.
Целью реализации данных подпрограмм является:
снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды;
сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды;
вовлечение населения в рынок энергосервисных услуг;
стимулирование роста числа сервисных компаний, предоставляющих услуги в сфере ЖКХ на основе субъектов малого бизнеса для развития конкурентной среды.
Для повышения энергоэффективности жилищного фонда Амурской области, зданий строений и сооружений критически необходимой целевой установкой является доведение объемов комплексных капитальных ремонтов общественных и жилых зданий до уровня 3 - 4 % в год и участие областного и местных бюджетов в финансировании их проведения. При капитальном ремонте жилищного фонда целевой установкой является снижение удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий после капитального ремонта не менее чем на 30 %.
Существенный энергосберегающий эффект должен быть получен за счет повышения качества эксплуатации зданий и энергетических систем жилищного фонда (паспортизация, соблюдение температурных режимов, учет и автоматизация потребления энергии, рекуперация тепла, утепление фасадов, подвальных и чердачных помещений, подъездов и др.). Для объектов, имеющих нагрузку на отопление более 0,5 Гкал/час, окупаемым в срок до трех лет мероприятием может быть применение технологии утилизации сбросного тепла стоков и вентиляции. За рубежом такая технология получает все более широкое распространение. Поэтому в перспективе в Амурской области целесообразно разработать программу "Тепловой насос", имея в виду, что подобные установки позволяют снизить потребление тепла до 50 %. Все большую значимость приобретает необходимость вовлечения в процесс энергосбережения жителей. В подпрограмме предусматривается поэтапно реализовать в массовом порядке следующие проекты социальной рекламы и агитации:
2011 год - проект "Водосчетчик";
2012 год - проект "Двухтарифный электросчетчик";
2013 год - проект "Энергоэффективное освещение";
2014 год - проект "Теплый дом".
При этом по каждому такому массовому типовому проекту будут проработаны и доведены до населения меры стимулирования участников данного проекта.
Существенную положительную роль в вопросе повышения энергоэффективности жилищного фонда должна сыграть энергетическая паспортизация. В подпрограмме предусмотрена разработка алгоритма энергетической паспортизации зданий бюджетных организаций и жилищного фонда с целевой установкой достижения к 2015 году 20-процентного охвата энергопаспортизацией эксплуатируемых жилищных зданий. Кроме того, начиная с 2012 года, все жилые дома по завершении капитального ремонта должны иметь энергетические паспорта.
Приоритетными мероприятиями энергосбережения в жилищном фонде являются:
установка узлов учета и регулирования потребления топливно-энергетических ресурсов;
модернизация индивидуальных тепловых пунктов с применением современных энергосберегающих технологий;
улучшение теплотехнических характеристик зданий;
внедрение систем автоматического управления внутриподъездного освещения и применение энергосберегающих ламп.
Улучшение теплотехнических характеристик зданий
Цель реализации мероприятия - экономия расходования ресурсов и снижение тепловых потерь в жилых домах путем проведения работ, направленных на повышение теплозащиты ограждающих конструкций, окон и балконных дверей, установка отражателей за радиаторами отопления и др.
Снижение тепловых потерь при этом достигает 20-30%.
Децентрализация системы теплоснабжения, перевод с центрального на индивидуальное (поквартирное) отопление
Цель реализации мероприятия - сокращение эксплуатационных затрат в системах транспортировки теплоносителя, улучшение качества предоставляемых услуг, сокращение бюджетных расходов.
Мероприятия сформированы в следующие группы.
1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда:
1.1. Мероприятия, направленные на установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, включая годовой расход тепловой и электрической энергии на один квадратный метр, в том числе мероприятия, направленные на сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых домов.
1.2. Ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности, выявление многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности, сопоставление уровней энергоэффективности с российскими и зарубежными аналогами и оценка на этой основе потенциала энергосбережения в квартале (районе, микрорайоне).
1.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах.
1.4. Мероприятия, направленные на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды, в том числе информирование потребителей о требованиях по оснащению приборами учета, автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов.
1.5. Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.), пропаганду реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением.
1.6. Мероприятия исполнительных органов государственной власти Амурской области по осуществлению государственного контроля за соответствием жилых домов в процессе их эксплуатации установленным законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов.
1.7. Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий.
1.8. Проведение энергетических обследований, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов.
1.9. Содействие привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реализации энергосервисных договоров.
2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда:
2.1. Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов.
2.2. Утепление многоквартирных домов, квартир и площади мест общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту, а также внедрение систем регулирования потребления энергетических ресурсов.
2.3. Мероприятия по модернизации и реконструкции многоквартирных домов с применением энергосберегающих технологий и снижение на этой основе затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг населению, повышение тепловой защиты многоквартирных домов при капитальном ремонте.
2.5 Размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности.
2.6. Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах.
2.7. Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности крупных электробытовых приборов (стимулирование замены холодильников, морозильников и стиральных машин со сроком службы выше 15 лет на энергоэффективные модели).
2.8. Замена отопительных котлов в многоквартирных домах с индивидуальными системами отопления на энергоэффективные котлы, внедрение когенерации.
2.9. Повышение энергетической эффективности использования лифтового хозяйства.
2.10. Повышение эффективности использования и сокращение потерь воды.
2.11. Автоматизация потребления тепловой энергии многоквартирными домами (автоматизация тепловых пунктов, пофасадное регулирование).
2.12. Тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения.
2.13. Восстановление/внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения, проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков.
2.14. Установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения.
2.15. Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии.
Перечень мероприятий по данной подпрограмме приведен в приложении 5.
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»
Решающее значение для повышения энергетической эффективности производства имеет внедрение стандартов и показателей энергетической эффективности. Введение обязательных требований к энергопотребляющим устройствам и объектам: технологическим линиям и отдельному оборудованию, зданиям и сооружениям, освещению, котельным или ТЭЦ, электроотоплению, компенсации реактивной мощности, обязательной утилизации тепловых отходов, регулированию графика нагрузки. Возможно также введение прямого запрета на отдельные неэнергоэффективные технологии.
Программы энергосбережения предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности, должны иметь мероприятия по экономии энергоресурсов, что количественно выражается в:
суммарной экономии электрической энергии и тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении;
суммарной экономии воды в натуральном и стоимостном выражении;
суммарной экономии топлива в натуральном и стоимостном выражении;
изменении удельных расходов топлива, тепловой и электрической энергии, горячей воды.
К методам стимулирования энергосбережения относятся:
контроль и надзор за предлагаемыми нормами энергоэффективности;
учет в планах реконструкции и модернизации требований обеспечения комплексной энергоэффективности реорганизуемых территорий.
Важное место среди энергосберегающих мероприятий занимают мероприятия по повышению эффективности использования тепловой энергии.
Основными подходами к повышению эффективности производства и использования тепловой энергии являются: организация приборного учета, внедрение автоматизированных систем учета энергетических ресурсов, автоматизация и модернизация теплотехнических объектов, программирование потребления тепла по стадиям технологических циклов, регулирование потребления тепла в зависимости от условий потребления, изоляция теплотехнического оборудования.
Повышение энергетической эффективности тепловых сетей определяют следующие мероприятия: улучшение водоподготовки, применение приводов с регулируемой скоростью в насосных станциях, применение пластинчатых теплообменников, замена сальниковых и линзовых компенсаторов на компенсаторы новых конструкций.
Одним из общих направлений является рекуперация отработанного тепла и утилизация отходов производств.
Перспективным направлением рационального использования электрической энергии является применение:
современных энергетически эффективных двигателей;
частотно-регулируемого привода в разнообразных технологических установках: насосах, компрессорах и т.д.;
статических источников реактивной мощности для электросетевого хозяйства;
нового поколения энергосберегающих энергетических трансформаторов с плавным векторным регулированием направления реактивной мощности;
использование самонесущих изолированных проводов;
регулирование тарифов, с целью мотивации потребителей на обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Мероприятия сформированы по следующим группам.
1. Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, введение социальной нормы потребления энергетических ресурсов и дифференцированных цен (тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы потребления, введение цен (тарифов), дифференцированных по времени суток, выходным и рабочим дням.
2. Мероприятия, направленные на содействие заключению и реализации энергосервисных договоров (контрактов) государственными и муниципальными бюджетными учреждениями.
3. Предоставление поддержки организациям, осуществляющим деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
4. Содействие разработке и установке автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии.
5. Стимулирование потребителей и теплоснабжающих организаций к снижению температуры возвращаемого теплоносителя.
6. Строительство дополнительных энергоэффективных объектов генерации тепловой и электрической энергии в случае невозможности покрытия нагрузок за счет реализации потенциала энергосбережения.
Перечень мероприятий по подпрограмме приведен в приложении 5.
Подпрограмма «Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета»
В настоящее время в Амурской области реализуется адресная программа «Поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на территории Амурской области в 2010 году», основной целью которой является комплексное решение проблем перехода на оплату потребителями энергоресурсов, исходя из фактического их потребления.
В приложении 5 приведены мероприятия данной подпрограммы, разнесенные по видам деятельности (остальным подпрограммам) с целью обеспечения целостного подхода к энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Реализация данной подпрограммы позволит сократить долю нетехнических потерь электрической, тепловой энергии и обеспечить более точный учет энергоресурсов, что в итоге позволит увеличить эффективность мероприятий по энергосбережению.
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»
В процессе реализации подпрограммы будут решены следующие основные задачи:
Выявление бесхозяйных сетей электроснабжения, оценка их состояния, проведение инвентаризации и подготовка документации для передачи всех сетей в муниципальную собственность;
Подготовка проектно-сметной документации на проведение ремонтов, реконструкции, а в некоторых случаях – и нового строительства и последующая передача отремонтированных сетей в эксплуатацию сетевым организациям.
Установка и ввод в эксплуатацию приборов учета электроэнергии.
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте»
В подпрограмме представлен спектр энергоэффективных мероприятий по снижению энергоемкости транспортных услуг.
В результате реализации программных мероприятий предполагается снизить эксплуатационные расходы на приобретение топлива, тепловой и электрической энергии и уменьшить долю затрат на топливно-энергетические ресурсы в общих эксплуатационных расходах на транспорте за счет снижения непроизводительных расходов и потерь энергоносителей при повсеместном введении учета и регулирования их расхода.
В целях мониторинга транспорта и контроля расхода топлива целесообразно разрабатывать и внедрять новейшие системы диспетчеризации, мониторинга транспорта и контроля расхода топлива с применением спутниковой навигации на базе Глобальной Навигационной Спутниковой Системы (ГЛОНАСС)/GPS.
Наиболее перспективными мероприятиями являются следующие.
Совершенствование информационной базы и качества сбора данных
Успех любой политики зависит от надежности информации, на базе которой она разрабатывается, т. е. от совершенствования систем сбора и анализа данных в транспортном секторе. На федеральном, региональном и местном уровнях необходимо применять систему индикаторов устойчивого развития транспортного сектора для оценки прогресса в городском планировании, организации дорожного движения и работы транспорта.
Применение интегрированного подхода к планированию работы транспорта
Данный подход включает компоненту городского планирования, оптимальную интеграцию жилых, деловых, коммерческих и культурных зон, адекватность развития общественного транспорта. Многим европейским странам удалось достичь следующих показателей: более 30 % всех поездок на автомобилях имеют протяженность менее 3 км, а 50 % поездок – менее 5 км.
Повышение качества обслуживания на общественном транспорте и возможность смены видов транспорта в ходе одной поездки (например, личного и общественного)
Международный опыт показывает, что чем больше дорог, тем сильнее движение и тем со временем больше (а не меньше) пробок на дорогах. Необходимо использовать возможности улучшения стыковок между основными маршрутами общественного транспорта и использования различных видов транспорта в одной поездке.
Внедрение маркировки топливной эффективности для новых автомобилей
Целесообразно ввести маркировку топливной эффективности для новых автомобилей. Она должна включать обязательные данные о потреблении топлива и выбросах СО2. Опыт европейских стран показывает, что маркировка и повышение осведомленности потребителей может способствовать снижению расхода топлива на 4–5 %.
Внедрение схем утилизации старых автомобилей: ускорение обновления автопарка через предоставление фискальных стимулов для утилизации старых автомобилей
Опыт других стран показывает, что в большинстве случаев положительное воздействие на окружающую среду от вывода из эксплуатации старого автотранспорта превышает объем дополнительного потребления энергии на производство и утилизацию автомобилей. Автовладельцы могут получать поощрение за фактическую утилизацию машины независимо от последующего решения о ее замене или бонусы за замену (в зависимости от вида замены).
В результате реализации программных мероприятий предполагается снизить эксплуатационные расходы на приобретение топлива, тепловой и электрической энергии и уменьшить долю затрат на топливно-энергетические ресурсы в общих эксплуатационных расходах на транспорте за счет снижения непроизводительных расходов и потерь энергоносителей при повсеместном введении учета и регулирования их расхода.
Мероприятия сформированы по следующим группам:
1. Планирование работы транспорта и транспортных процессов (развитие системы логистики) в городских поселениях.
2. Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, используемыми в качестве моторного топлива (далее - газовые смеси), сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии.
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}
Перечень мероприятий по данной подпрограмме приведен в приложении 5.
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов наружного освещения»
В подпрограмме в основном запланированы замена светильников с лампами большой мощности на современные, с лампами ДНаТ, и перспективные - со светодиодными источниками света, а также перевод сетей наружного освещения на самонесущие изолированные провода (СИП), внедрение электронной пускорегулирующей аппаратуры и автоматизированной системы управления наружным освещением.
Кроме этого предлагается:
- замена ламповых транспортных светофорных секций на светодиодные. Светодиодные светофоры имеют ряд существенных преимуществ по сравнению со светофорами на основе ламп накаливания. Ресурс светодиодных модулей составляет более чем 100000 часов и намного превышает ресурс ламп накаливания, что заметно снижает расходы на обслуживание и эксплуатацию. При этом потребление электроэнергии составляет 10-20% от электропотребления лампового светофора;
- замена контроллеров светофорных объектов на контроллеры нового поколения. Большинство светофоров морально и физически устарело. Требуют замены не только они, но и контроллеры движения — устройства, управляющие светофорами.
Перечень мероприятий по подпрограмме приведен в приложении 5.
Мероприятия по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии
Мероприятия сформированы в следующие группы.
1. Увеличение производства электрической энергии с применением установок по использованию энергии ветра и солнца и их комбинаций, содействие строительству малых гидроэлектростанций.
2. Установка тепловых насосов и обустройство теплонасосных станций для отопления и горячего водоснабжения жилых домов и производственных объектов тепловой энергией, накапливаемой приповерхностным грунтом и атмосферным воздухом или вторично используемым, а также для оптимизации установленной мощности тепловых электростанций и котельных.
3.Использование биомассы, отходов лесопромышленного и агропромышленного комплексов, бытовых отходов, шахтного метана, биогаза для производства электрической и тепловой энергии.
В рамках Программы планируется организация пилотных проектов – демонстрационных зон высокой энергоэффективности, которые могут включать в себя как муниципальное образование в целом, так и его часть. На опыте этих проектов будут отрабатываться технологии энергоресурсосбережения для демонстрации возможностей повышения энергетической эффективности объектов и разработки типовых схем для дальнейшего распространения на территории Амурской области.
В приложении 6 приведены следующие паспорта подпрограмм.
подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях»;
подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»;
подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры»;
подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в зданиях (строениях) и сооружениях»;
подпрограмма «Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета»;
подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте»;
подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;
подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»;
подпрограмма «Эффективность использования энергетических ресурсов при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры»;
подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов наружного освещения».
На втором этапе (2015 - 2020 годы) основными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть:
- проведение последующих обязательных и добровольных энергетических обследований и паспортизация объектов, разработка и реализация пообъектных программ (планов мероприятий) энергосбережения и повышения энергетической эффективности с учетом предшествующего опыта реализации энергосберегающих мероприятий на первом этапе;
- комплексное внедрение энергосберегающих технологий в экономике и социальной сфере области, предполагающее реализацию высокозатратных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на достижение значительного улучшения показателей энергетической эффективности в долгосрочной перспективе;
- организация и освоение производства энергосберегающего оборудования и материалов на территории Амурской области;
- создание новых генерирующих мощностей на основе использования возобновляемых источников энергии.
Детализация мероприятий, объемов и источников их финансирования будет осуществляться на основе реализации мероприятий первого этапа. При этом основными источниками финансирования будут аккумулирующие доходы от реализации программы, собственные средства организаций, участвующих в реализации программы; внешние инвестиции; использование тарифной составляющей для организаций и предприятий, деятельность которых подлежит тарифному регулированию; средства, полученные от реализации мощности, высвобожденной в результате проведения энергосберегающих мероприятий на первом этапе, реинвестирование средств сверхнормативной (свыше 3% годовой) экономии.
ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
Финансовое обеспечение мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств областного бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников. На реализацию мероприятий могут привлекаться средства федерального бюджета в рамках финансирования областных и федеральных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Под внебюджетными источниками в настоящей программе понимаются: средства граждан, средства энергоснабжающих организаций, участвующих в реализации программы, доходы бюджетных учреждений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, собственные средства муниципальных унитарных предприятий, аккумулирующие доходы от реализации программы, собственные средства организаций, участвующих в реализации программы; внешние инвестиции; использование тарифной составляющей для организаций и предприятий, деятельность которых подлежит тарифному регулированию; средства, полученные от реализации мощности, высвобожденной в результате проведения энергосберегающих мероприятий, реинвестирование средств сверхнормативной (свыше 3% годовой) экономии.
Кроме того, на финансирование мероприятий программы может быть направлена экономия средств, достигнутая за счет дополнительного по сравнению с учтенным при планировании бюджетных ассигнований снижением потребления бюджетными учреждениями энергоресурсов.
Энергосберегающие мероприятия для предприятий и организаций внебюджетной сферы осуществляются за счет собственных либо заемных средств.
Структура и объем финансирования программы приводятся в табл. 7.1, а их детализация по мероприятиям - в приложении 7.
Объемы финансирования Программы за счет средств областного бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта областного бюджета на очередной финансовый год. В 2010 году финансирование мероприятий Программы за счет средств областного бюджета будет осуществляться в пределах лимитов бюджетных ассигнований на 2010 год, доведенных до главных распорядителей бюджетных средств.
В энергосбережении должны быть реализованы следующие меры:
введение отдельной статьи расходов по финансированию энергосберегающих мероприятий в бюджеты всех уровней;
введение обязанности органов, осуществляющих государственное регулирование тарифов, при установлении тарифов отдельно учитывать и в обязательном порядке принимать инвестиционные затраты на осуществление энергосберегающих мероприятий;
введение ускоренной амортизации эффективного и энергосберегающего энергетического оборудования.
Стимулировать проведение энергосберегающих мероприятий можно, предоставляя бюджетным учреждениям всех уровней возможность распоряжаться сэкономленными средствами.
В качестве инструментов планируется использовать:
финансовую поддержку схем реализации энергосберегающих мероприятий (лизинг), страхование рисков;
введение действенной системы материального стимулирования персонала всех уровней за экономию топлива и энергии;
обеспечение возможности снижения тарифов для потребителей, участвующих в реализации энергосберегающих проектов.
Создание системы стимулов позволит сделать энергосбережение привлекательной сферой для инвестиций, в том числе иностранных.
Одновременно со стимулированием энергосбережения должны быть реализованы следующие меры:
введение отдельной статьи расходов по финансированию энергосберегающих мероприятий в бюджеты всех уровней;
ведение обязанности органов, осуществляющих государственное регулирование тарифов, при установлении тарифов отдельно учитывать и в обязательном порядке принимать инвестиционные затраты на осуществление энергосберегающих мероприятий.
{Таблица в ред. Постановления Правительства Амурской области от 26.11.2010 №671}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 24.08.2011 №540}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 01.12.2011 №843}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 22.03.2013 №117}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.10.2013 №511}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 13.11.2013 №557}
Таблица 7.1
Структура и объем финансирования программы, тыс. руб.
Источники финансирования
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Итого
Федеральные средства
0
62 636,40
59 682,75
0
0
122 319,150
Областной бюджет
252 626,000
177 481,42
671 899,75
60716,137
233 064,71
1395788,017
Местный бюджет
59 972,487
444 960,19
405 155,56
428 355,25
344 423,53
1 682 867,017
Внебюджетные источники
451 075,940
2 072 177,67
1 183 302,73
1414 001,29
781 420,65
5 901978,280
Всего
763 674,427
2 757 255,68
2320 040,79
1903072,677
1 358 90839
9102952,464
{Таблица в ред. Постановления Правительства Амурской области от 26.11.2010 №671}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 24.08.2011 №540}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.09.2011 №618-а}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 01.12.2011 №843}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 22.03.2013 №117}
{Раздел 8 в ред. Постановления Правительства Амурской области от 26.11.2010 №671}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 22.03.2013 №117}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.10.2013 №511}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 13.11.2013 №557}
8. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ,
ВКЛЮЧАЯ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
Государственным заказчиком - координатором Программы является министерство экономического развития области с привлечением исполнителей.
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}
Мониторинг реализации Программы осуществляется государственным заказчиком с использованием целевых показателей в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработанных в Программе для Амурской области.
Министерство экономического развития области осуществляет:
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}
подготовку ежегодной информации о расходовании бюджетных средств;
подготовку ежегодных отчетов о ходе реализации Программы (в срок до 01 февраля);
подготовку предложений о внесении изменений в Программу;
подготовку ежегодной заявки на финансирование мероприятий Программы из областного и федерального бюджетов на текущий год и на плановый период;
контроль за эффективным использованием бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы;
взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации по предоставлению области субсидий из средств федерального бюджета на реализацию энергосберегающих проектов на территории области в рамках выполнения федеральных целевых программ.
Министерство строительства и архитектуры области и министерство жилищно-коммунального хозяйства области осуществляет предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование муниципальных программ по реализации энергосберегающих проектов на территории области.
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}
Распределение, методика и порядок предоставления субсидий между бюджетами муниципальных образований утверждается нормативным правовым актом Правительства области.
Государственные заказчики разделов Программы обеспечивают принятие программ согласно своей ведомственной принадлежности, утверждают механизм управления, контролируют их выполнение и отчитываются не реже одного раза в год перед министерством экономического развития, промышленности и транспорта области о ходе реализации программ и достижении намеченных целевых показателей в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Отбор исполнителей проектов при реализации программных мероприятий, финансируемых из средств бюджета области и бюджетов муниципальных образований, будет осуществляться на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.
При этом критериями выбора исполнителей программных мероприятий являются:
функциональные и качественные характеристики реализуемых энергосберегающих мероприятий (включая: приобретаемое оборудование, комплектующие к нему, продукцию (товары), проводимые работы, включая строительно-монтажные и пуско-наладочные, оказываемые услуги и др.);
эксплуатационные расходы;
расходы на техническое обслуживание;
сроки (периоды) реализации энергосберегающих мероприятий;
условия и объем предоставления гарантии качества проводимых работ и оказываемых услуг;
стоимость реализации энергосберегающих мероприятий (цена контрактов);
обеспечение заданных параметров энергосбережения и повышения энергоэффективности;
другие критерии в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов и действующими на момент заключения контракта условиями реализации программных мероприятий.
Выполнение отдельных мероприятий Программы осуществляется посредством заключения в установленном порядке исполнителями программных мероприятий государственных контрактов (договоров, соглашений) с организациями (по необходимости) согласно действующему законодательству.
Государственным заказчиком определяется основное содержание направлений Программы, их соответствие программным целям и задачам, создаются условия для реализации программных мероприятий. В ходе реализации Программы государственный заказчик обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы, исключая дублирование программных мероприятий, осуществляет в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий, несет ответственность за своевременное выполнение мероприятий Программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств. Реализация мероприятия по установке приборов учета для малоимущих граждан осуществляется министерством социальной защиты населения области в порядке, установленном Правительством области.
{абзац 24 в ред. Постановления Правительства Амурской области от 24.08.2011 №540}
Неотъемлемым элементом механизма реализации Программы является ее мониторинг, осуществляемый с помощью ежегодного анализа результатов реализации программных мероприятий.
Структура управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности в области представлена на рис. 8.1.
Правительство области формирует политику и осуществляет итоговый контроль реализации мероприятий в сфере энергетической эффективности и энергосбережения, взаимодействует с Законодательным Собранием области в целях выработки решений, разработки и принятия законодательных актов, необходимых для проведения государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории области.
Структура управления
энергосбережением и повышением энергетической эффективности
в Амурской области
Рис. 8.1 Структура управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности в Амурской области
Для проведения единой государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности Правительство области взаимодействует с федеральными и окружными органами исполнительной власти и их представительствами в области.
Для коллегиального межведомственного управления и координации работ по реализации мероприятий в сфере энергетической эффективности и энергосбережения создана рабочая группа по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в области.
К основным задачам рабочей группы должны относиться:
1. Выработка единой политики при реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в области с целью:
обеспечения эффективного и рационального использования энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных условий;
обеспечения поддержки и стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
обеспечения системности и комплексности проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
обеспечения координации планирования государственными заказчиками мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
2. Определение критериев и приоритетов, необходимых при принятии решений по отдельным проектам, связанным с энергосбережением и повышением энергоэффективности.
3. Выработка стратегии увязки интересов различных ведомств при реализации мероприятий Программы.
4. Координация деятельности органов исполнительной власти области при реализации Программы.
5. Заслушивание руководителей различных ведомств и организаций о выполнении порученных им мероприятий в рамках Программы.
6. Внесение предложений по совершенствованию областного законодательства в целях решения задач энергосбережения и повышения энергоэффективности.
Рабочая группа по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в области:
рассматривает вопросы реализации Программы;
вносит предложения по подготовке и внесению изменений в законодательные и иные правовые акты области, необходимые для реализации Программы;
изучает предложения по проведению научных, исследовательских, проектных и иных работ при реализации Программы и дает соответствующие заключения;
запрашивает в органах исполнительной власти области и в установленном порядке получает информацию, необходимую для выполнения своих задач.
Рабочая группа осуществляет следующие функции:
подготавливает рекомендации по эффективному выполнению мероприятий Программы с учетом научно-технического и социально-экономического развития области и Российской Федерации в целом;
выявляет научные, технические и организационные проблемы при планировании и в ходе реализации Программы;
организует проверки выполнения мероприятий Программы, целевого и эффективного использования средств, выделяемых на реализацию Программы;
проводит научно-техническую оценку разработанных программ энергосбережения государственных заказчиков Программы;
рассматривает результаты экспертизы проектов и мероприятий, предлагаемых для реализации в очередном финансовом году, в части их содержания и стоимости.
Для участия в заседаниях рабочей группы могут приглашаться руководители и специалисты органов исполнительной власти области и ее муниципальных образований, организаций коммунальной инфраструктуры и иных организаций, эксперты. Указанные лица участвуют в заседаниях рабочей группы с правом совещательного голоса.
Для подготовки к рассмотрению отдельных вопросов на заседаниях рабочей группы могут создаваться постоянно действующие и временные комиссии. Решение о создании временной комиссии и ее составе принимается председателем рабочей группы или его заместителем.
В состав комиссий могут включаться специалисты, не являющиеся членами рабочей группы.
Государственным заказчиком - координатором Программы является министерство экономического развития, промышленности и транспорта области, на которое возлагается координация, управление и контроль за ходом реализации мероприятий Программы. Министр экономического развития области несет персональную ответственность за реализацию Программы, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, а также определяет формы и методы управления реализацией Программы.
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}
Министерство экономического развития Амурской области в ходе реализации Программы:
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}
выполняет функции главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных в бюджете области на реализацию Программы;
разрабатывает проекты правовых актов области, необходимых для выполнения Программы, включая проекты правовых актов Правительства области по финансированию проектов и мероприятий Программы;
издает необходимые распорядительные документы в рамках министерства экономического развития области в целях реализации Программы;
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}
осуществляет координацию исполнения государственными заказчиками конкретных мероприятий Программы;
подготавливает, с учетом хода реализации Программы в текущем году, и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году;
организует работу рабочей группы и экспертного совета, имеющих полномочия на рассмотрение вопросов, относящихся к реализации Программы;
несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы, обеспечивает контроль за целевым использованием средств, выделяемых на ее реализацию, а также контроль за достижением значений целевых индикаторов Программы;
ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации Программы и расходы на реализацию мероприятий Программы;
представляет статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации Программы в целом;
вносит предложения о корректировке мероприятий по реализации Программы либо о прекращении их выполнения.
Программой предусмотрен механизм формирования и использования системы экспертизы на всех стадиях реализации программных мероприятий, позволяющей отбирать наиболее перспективные проекты и мероприятия для государственного финансирования, проводить независимую экспертизу конкурсных заявок с целью выявления исполнителей, предложивших лучшие условия исполнения контрактов, и осуществлять эффективную экспертную проверку качества полученных результатов. Экспертиза и отбор основывается на принципах объективности, компетентности и независимости.
Для ее осуществления при государственном заказчике - координаторе Программы создается Экспертный совет.
Функции организационно-технического управления реализацией Программы осуществляет региональный оператор, выбираемый на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями).
Региональный оператор осуществляет следующие основные функции:
сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации мероприятий Программы;
сопровождение и техническую приемку мероприятий Программы;
формирование проектов тематических годовых планов реализации мероприятий Программы;
подготовку технической части конкурсной документации на работы, предусмотренные Программой;
взаимодействие с государственными заказчиками Программы и их организационно-техническая и научно-методическая поддержка;
внедрение информационных технологий в целях ' осуществления мониторинга и управления реализацией Программы, контроля за ходом выполнения мероприятий Программы, информационное обеспечение специализированного сайта в Интернете;
организует и обеспечивает ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы, а также мониторинг программных мероприятий;
организует экспертизу проектов на всех этапах реализации Программы, а также независимую оценку показателей результативности и эффективности мероприятий Программы, их соответствия целевым индикаторам и показателям;
представляет государственному заказчику - координатору статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий Программы;
представляет государственному заказчику - координатору ежегодно до 15 января доклад о ходе выполнения работ по реализации Программы за отчетный год и до 01 ноября — отчет за 9 месяцев текущего года и об ожидаемом выполнении за год;
организует применение информационных технологий в целях управления и контроля за ходом реализации Программы;
организует формирование проектов годовых тематических планов реализации мероприятий Программы.
Для организации выполнения проектов и мероприятий Программы государственные заказчики, к которым относятся министерство строительства и архитектуры области, министерство жилищно-коммунального хозяйства области, управление по регулированию цен и тарифов области, исполнительные органы государственной власти области, органы местного самоуправления области, в целях обеспечения целевого финансирования и эффективности внедряемых мероприятий:
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}
согласовывают с государственным заказчиком - координатором Программы конкурсную документацию по размещению заказов на поставку продукции, оказанию услуг и выполнению работ;
осуществляют приемку выполненных работ с участием представителей Исполнителя организационно-технического сопровождения Программы;
представляют государственному заказчику - координатору Программы предложения по корректировке мероприятий Программы.
Исполнительные органы государственной власти области, органы местного самоуправления муниципальных образований области:
готовят заявки на включение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Программу за счет средств областного бюджета на соответствующий финансовый год и направляют их в министерство экономического развития области не позднее, чем за три месяца до начала нового финансового года;
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}
определяют объем средств из местного бюджета, выделяемых на реализацию Программы на соответствующий финансовый год.
Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять через выполнение конкретных мероприятий следующими основными исполнителями:
исполнительными органами государственной власти области;
органами местного самоуправления муниципальных образований области (по согласованию);
организациями с участием государства и муниципальных образований Амурской области (по согласованию);
организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности;
энергосервисными компаниями и иными исполнителями мероприятий Программы, выбираемыми в порядке, установленном законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд;
организациями, реализующими мероприятия Программы и неполучающими денежных средств из областного бюджета (по согласованию);
населением.
До начала реализации Программы министерство экономического развития области утверждает положение об управлении реализацией Программы, в котором определяются:
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}
порядок формирования организационно-финансового плана мероприятий по реализации Программы;
механизмы корректировки мероприятий Программы и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы;
процедуры обеспечения публичности (открытости) информации о целевых индикаторах и показателях, результатах мониторинга реализации Программы, ее мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей.
{Раздел 8 в ред. Постановления Правительства Амурской области от 26.11.2010 №671}
9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
С целью координации работ по реализации энергосберегающих политики в отраслевых исполнительных органах государственной власти Амурской области будет создана единая база данных по нормативам энергопотребления и энергетическим паспортам организаций в социальной и жилищно-коммунальной сферах, которая будет предусматривать в первую очередь восстановление и упорядочение полной технической и нормативной документации (проектной документации, технических условий, технических паспортов, договоров поставки энергоресурсов), и ответственных за проведение энергосберегающей политики в органах местного самоуправления Амурской области. В организациях в составе технических служб планируется предусмотреть возможность назначения ответственных за энергосбережение, осуществлять их обучение.
Разработка специализированных информационных систем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Применение информационных технологий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности позволяет автоматизировать технологические процессы, обеспечить оперативный мониторинг и контроль изменения показателей энергетической эффективности, а также создать условия для эффективного распространения знаний в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Основные мероприятия по реализации данного механизма обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности:
- создание систем прогноза, оперативного мониторинга и контроля в топливно-энергетическом комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве, позволяющих предсказывать, выявлять и устранять отклонения от оптимальных технологических режимов производства и поставок электрической и тепловой энергии, а также разрабатывать адресные рекомендации по мерам, направленным на повышение энергетической эффективности и энергетической безопасности;
- создание координирующих информационных систем, обеспечивающих взаимодействие между энергосбытовыми организациями и потребителями энергетических ресурсов;
- создание специализированных информационных систем общего пользования, направленных на распространение знаний в области энергетической эффективности и энергосбережения.
Пропаганда и обучение в области энергетической эффективности и энергосбережения
Основными мероприятиями по пропаганде и обучению в области энергетической эффективности и энергосбережения являются:
- разработка, издание и распространение учебно-методических пособий, брошюр, агитационных и иных информационных ресурсов о способах энергосбережения в быту, преимуществах энергосберегающих технологий и оборудования, особенностях их выбора и эксплуатации;
- создание специализированных радио- и телепрограмм, освещающих проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- проведение занятий по основам энергосбережения среди учащихся образовательных учреждений;
- проведение социологических опросов и исследований по отношению хозяйствующих субъектов и населения к проблемам энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- разработка и распространение социальной рекламы, пропагандирующей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в различных формах;
- организация и проведение специальных конкурсов в области энергетической эффективности и энергосбережения, призванных повысить престиж эффективного использования энергетических ресурсов;
- создание специальных обучающих курсов и проведение обучения руководителей бюджетных учреждений в области энергетической эффективности и энергосбережения;
- организация и проведение форумов, симпозиумов, конференций, круглых столов, семинаров и иных мероприятий, направленных на поддержание устойчивого интереса к проблемам энергосбережения и повышения энергетической эффективности, обмен опытом в данной сфере.
10. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Реализация программных мероприятий позволит добиться следующих результатов:
увеличение объемов инвестиций в развитие топливно-энергетического комплекса Амурской области, в том числе в развитие подсистем энергоснабжения и топливообеспечения;
обеспечение тепловой энергией объектов социально-экономической сферы, жилищно-коммунального хозяйства, промышленности и жилищного строительства муниципальных образований Амурской области;
повышение надежности и качества энерго- и топливообеспечения потребителей в Амурской области;
повышение эффективности использования ТЭР, расширение использования энергосберегающих технологий в промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве;
создание условий доступности ТЭР и энергетических услуг для хозяйствующих субъектов и населения;
формирование в Амурской области необходимых экономических условий для привлечения инвестиций в развитие энергетики;
снижение энергоемкости ВРП;
достижение оптимальных пропорций между централизованным и децентрализованным энергоснабжением потребителей.
При реализации Программы в 2010-2014 годах будет обеспечено:
- внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в различных сферах экономической деятельности;
- экономия по всем видам энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии;
- развитие рынка энергосервисных услуг;
- снижение затрат бюджета Амурской области на приобретение энергоресурсов;
- вовлечение в процесс энергосбережения инфраструктуры Амурской области за счет активизации пропаганды и формирования механизма стимулирования энергосбережения,
- повышение обеспеченности энергоресурсами Амурской области за счет сокращения нерационального потребления энергоресурсов во всех сферах деятельности.
Выполнение мероприятий, включенных в Программу, позволит получить положительные результаты в производственной, экономической, социальной, политической и частично в экологической сферах.
Реализация Программы позволит решить следующие задачи:
1) осуществить постепенный переход производителей и потребителей топливно-энергетических ресурсов и других объектов коммунального хозяйства, жилищного фонда, предприятий государственной и муниципальной собственности на энергосберегающий путь функционирования и развития;
2) снизить уровень энергетической составляющей в себестоимости продукции, выпускаемой товаропроизводителями, повысив ее конкурентоспособность, что в конечном итоге обеспечит подъем уровня жизни населения;
3) снизить тарифы на услуги ЖКХ для населения и учреждений;
4) создать новые рабочие места;
5) сократить вредные выбросы в окружающую среду и улучшить экологическую обстановку в Амурской области;
6) осуществить техническое перевооружение ряда объектов топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства.
Таким образом, реализация Программы окажет положительное влияние на развитие экономики Амурской области.
Оценка эффекта от внедрения каждого энергосберегающего мероприятия производится для конкретного объекта и выражается в снижении себестоимости выработки энергии, снижении общего уровня затрат на оплату потребленной энергии (электрической и тепловой), снижении потребления конкретного вида энергии, снижении потерь энергии, снижении удельной энергоемкости производимой продукции.
Срок окупаемости по большинству объектов и мероприятий составляет от одного до десяти лет и в среднем не превышает срока реализации программы. Годовой экономический эффект по мероприятиям составляет от десятков тысяч до десятков миллионов рублей.
Ожидаемый экономический эффект в результате осуществления Программы до 2015 года составит 2122,4 млн. рублей при общей величине затрат 9289,94 млн. рублей, при этом срок окупаемости Программы составит 4,4 года.
В результате реализации Программы за 5 лет с 2010 по 2014 ожидается:
суммарная экономия электрической энергии – 2372,539 млн. кВтч или 3357,379 млн. руб.;
суммарная экономия тепловой энергии – 3269,612 тыс. Гкал или 1907,493 млн. руб.;
суммарная экономия воды – 17622,74 тыс. м3 или 226,629 млн. руб.;
суммарное сокращение вредных выбросов в атмосферу – 17,34 тыс. т;
Кроме того, к 2015 году жилищно-коммунальное хозяйство, муниципальные предприятия Амурской области будут оснащены современным энерго- и ресурсосберегающим оборудованием, а их работники владеть соответствующими технологиями. Это обеспечит дальнейшее устойчивое развитие Амурской области. Также будет обеспечено прекращение безучетного потребления тепловой энергии и воды учреждениями и организациями, финансируемыми из бюджета области.
Целевые установки на 2020 год и макроэкономические показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности приведены в табл. 10.1.
Таблица 10.1 - Макроэкономические показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Наименование показателя энергоэффективности
Количественное значение
2007 г.
2014 г.
2020 г.
Энергоемкость ВРП, кг у.т./ тыс. руб.
(для сопоставимых условий)
49,14
41,41
29,13
Индексы энергоемкости ВРП к 2007 году
100
84,27
59,33
Электроемкость ВРП, кВт.ч/ тыс. руб.
52,14
44,48
31,8
Индексы электроемкости ВРП к 2007 г.
100
85,3
61,07
Теплоемкость ВРП, Гкал/ млн. руб.
71,86
61,0
47,19
Индексы теплоемкости ВРП к 2007 году
100
84,9
65,67
Приложение N 1
к программе
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕНЦИАЛА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Таблица П 1.1. Потенциал топлива в наиболее топливопотребляющих сбережения отраслях
Наименование
Удельный показатель использования условного топлива
на единицу продукции
Объем продукции
Экономия,
тыс. т у.т.
РФ
Амурская область
Возможное
уменьшение
Электростанции, работающие
на КПТ
322,6 г у.т. /
кВт ч
406,7 г у.т. /
кВт ч
84,1 г у.т./кВт ч
812,9 млн. кВт ч
68,4
Котельные
178 кг у.т. /
Гкал
342 <*> кг у.т. /
Гкал
137 <**> кг у.т. /
Гкал
6195,5 тыс. Гкал
850
Работа тепловозов
и дизельпоездов
42,7 кг у.т. /
10 тыс. т км
брутто
66,5 кг у.т. /
10 тыс. т км
брутто
23,8 кг у.т. /
10 тыс. т км
брутто
2738,7 10 млн. т км
брутто
65,2
Работа тракторов
9,9 кг у.т./га
14 кг у.т./га
4,1 кг у.т./га
1719,0 тыс. га
7,1
Работа подъемно-транспортных
и строительно-дорожных машин
и механизмов
16,6 кг у.т. /
маш. час
22,9 кг у.т. /
маш. час
6,3 кг у.т. /
маш. час
2589,2 тыс. маш. час.
16,3
Итого, экономия топлива
1007
--------------------------------
<*> Без расхода топлива на производство электроэнергии.
<**> Потребление топлива источниками тепловой энергии рассчитано в соответствии с удельными расходами топлива, приведенными в формах статистической отчетности 6-ТП и 11-ТЭР.
Таблица П 1.2. Потенциал сбережения электроэнергии в наиболее электроемких отраслях области
Наименование
Удельный показатель использования электроэнергии,
кВт ч на единицу продукции
Объем продукции
Экономия,
млн.
кВт ч
РФ
Амурская область
Возможное
уменьшение
Добыча угля открытым
способом
14,1 на т
25,4 на т
11,3 на т
3590,8 тыс. т
40,6
Заготовка и первичная
переработка древесины
3035,2 на тыс.
куб. м
7119,9 на тыс.
куб. м
4084,1 на тыс.
куб. м
830 тыс. куб. м
3,4
Мясо (включая субпродукты
1 категории)
796,6 на т
1525,7 на т
729,1 на т
10,9 тыс. т
7,9
Хлеб и хлебобулочные изделия
201,7 на т
677,7 на т
476 на т
16,5 тыс. т
7,9
Электротяга поездов железных
дорог МПС
94,3
на 10 тыс.
т км брутто
114,3
на 10 тыс.
т км брутто
20 на 10 тыс.
т км брутто
10476,210 млн.
т км брутто
209,5
Электротяга троллейбусов
59,7 на тыс.
т км брутто
213,5 на тыс.
т км брутто
153,8 на 10 тыс.
т км брутто
20,8 млн. т км брутто
3,2
Подъем и подача воды
(исключая коммунально -
бытовые нужды)
584,5 на тыс.
куб. м
855,4 на тыс.
куб. м
270,9 на тыс.
куб. м
37,9 млн. куб. м
10,3
Очистка сточных вод
427,1 на тыс.
куб. м
683,3 на тыс.
куб. м
256,2 на тыс.
куб. м
31,5 млн. куб. м
8,1
Коммунально-бытовое
потребление
146 на чел.
328 на чел.
182 на чел.
867 тыс. чел.
0,2
Потери электроэнергии
12,7%
18,4%
5,7%
7923,5 млн. кВт ч
451,6
Итого, экономия электроэнергии
743
Таблица П 1.3. Потенциал сбережения тепловой энергии в наиболее теплоемких отраслях области
Наименование
Удельный показатель использования теплоэнергии,
Гкал на т продукции
Объем продукции,
тыс. т
Экономия,
тыс. Гкал
РФ
Амурская область
Возможное
уменьшение
Производство мясопродуктов
1997
9133
7136
10,8
77,6
Производство хлебобулочных
изделий
372
536
164
16,5
2,7
Итого, экономия тепловой энергии
80,3
Таблица П 1.4. Потенциал энергосбережения в ЖКХ Амурской области
Объект
Тепло
Топливо
тыс. Гкал
%
тыс. т у.т.
%
Здания, всего
561 - 1033
15 - 30
80 - 150
10 - 18
Тепловые сети
856 - 1027
23 - 28
120 - 150
8 - 10
Котельные
1520
25
850
61
ВСЕГО
2937 - 3580
34 - 40
1050 - 1150
65 - 74
Приложение N 2
к программе
СТРУКТУРА ПОТЕРЬ И БАЛАНСА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Таблица П 2.1. Структура потерь и баланса электрической энергии
Наименование района,
города
Показатели
Единица
измерения
2008 г.
2009 г.
Ромненский район
Отпуск в сеть
млн. кВт ч
25,902
32,481
Полезный отпуск
млн. кВт ч
16,632
17,368
Хоз. нужды
ОАО "ДЭК"
млн. кВт ч
0,047
0,033
Потери
млн. кВт ч
9,223
15,080
% от собств.
отпуска
35,61
46,43
г. Белогорск,
Белогорский район
Отпуск в сеть
млн. кВт ч
409,588
431,360
Полезный отпуск
млн. кВт ч
303,280
323,939
Хоз. нужды
ОАО "ДЭК"
млн. кВт ч
0,153
0,170
Потери
млн. кВт ч
106,155
107,252
% от собств.
отпуска
25,92
24,86
Октябрьский район
Отпуск в сеть
млн. кВт ч
211,481
217,783
Полезный отпуск
млн. кВт ч
174,983
179,812
Хоз. нужды
ОАО "ДЭК"
млн. кВт ч
0,000
0,008
Потери
млн. кВт ч
36,498
37,963
% от собств.
отпуска
17,26
17,43
г. Благовещенск,
Благовещенский район
Отпуск в сеть
млн. кВт ч
971,041
984,813
Полезный отпуск
млн. кВт ч
837,647
877,715
Хоз. нужды
ОАО "ДЭК"
млн. кВт ч
0,000
0,000
Потери
млн. кВт ч
133,393
107,099
% от собств.
отпуска
13,74
10,88
Ивановский район
Отпуск в сеть
млн. кВт ч
113,088
127,409
Полезный отпуск
млн. кВт ч
62,801
69,843
Хоз. нужды
ОАО "ДЭК"
млн. кВт ч
0,000
0,001
Потери
млн. кВт ч
50,287
57,565
% от собств.
отпуска
44,47
45,18
Константиновский район
Отпуск в сеть
млн. кВт ч
57,349
61,911
Полезный отпуск
млн. кВт ч
34,809
38,297
Хоз. нужды
ОАО "ДЭК"
млн. кВт ч
0,039
0,042
Потери
млн. кВт ч
22,502
23,572
% от собств.
отпуска
39,24
38,07
Тамбовский район
Отпуск в сеть
млн. кВт ч
109,627
125,999
Полезный отпуск
млн. кВт ч
67,708
70,131
Хоз. нужды
ОАО "ДЭК"
млн. кВт ч
0,000
0,000
Потери
млн. кВт ч
41,919
55,868
% от собств.
отпуска
38,24
44,34
Архаринский район
Отпуск в сеть
млн. кВт ч
316,999
331,211
Полезный отпуск
млн. кВт ч
295,759
310,592
Хоз. нужды
ОАО "ДЭК"
млн. кВт ч
0,000
0,000
Потери
млн. кВт ч
21,241
20,619
% от собств.
отпуска
6,70
6,23
Бурейский район
Отпуск в сеть
млн. кВт ч
249,600
239,122
Полезный отпуск
млн. кВт ч
175,912
166,486
Хоз. нужды
ОАО "ДЭК"
млн. кВт ч
0,000
0,013
Потери
млн. кВт ч
73,688
72,623
% от собств.
отпуска
29,52
30,37
Завитинский район
Отпуск в сеть
млн. кВт ч
132,877
144,220
Полезный отпуск
млн. кВт ч
105,122
115,956
Хоз. нужды
ОАО "ДЭК"
млн. кВт ч
0,131
0,120
Потери
млн. кВт ч
27,624
28,144
% от собств.
отпуска
20,79
19,51
Михайловский район
Отпуск в сеть
млн. кВт ч
62,555
68,165
Полезный отпуск
млн. кВт ч
26,885
29,187
Хоз. нужды
ОАО "ДЭК"
млн. кВт ч
0,000
0,016
Потери
млн. кВт ч
35,670
38,963
% от собств.
отпуска
57,02
57,16
г. Райчихинск,
западная часть
Бурейского района
Отпуск в сеть
млн. кВт ч
143,781
148,683
Полезный отпуск
млн. кВт ч
98,648
95,818
Хоз. нужды
ОАО "ДЭК"
млн. кВт ч
0,008
0,030
Потери
млн. кВт ч
45,126
52,835
% от собств.
отпуска
31,38
35,54
Мазановский район
Отпуск в сеть
млн. кВт ч
45,791
48,483
Полезный отпуск
млн. кВт ч
22,374
26,906
Хоз. нужды
ОАО "ДЭК"
млн. кВт ч
0,000
0,000
Потери
млн. кВт ч
23,417
21,576
% от собств.
отпуска
51,14
44,50
Селемджинский район
Отпуск в сеть
млн. кВт ч
75,256
78,584
Полезный отпуск
млн. кВт ч
62,752
65,984
Хоз. нужды
ОАО "ДЭК"
млн. кВт ч
0,000
0,000
Потери
млн. кВт ч
12,504
12,600
% от собств.
отпуска
16,61
16,03
Серышевский район
Отпуск в сеть
млн. кВт ч
101,831
105,433
Полезный отпуск
млн. кВт ч
58,049
61,823
Хоз. нужды
ОАО "ДЭК"
млн. кВт ч
0,000
0,000
Потери
млн. кВт ч
43,782
43,610
% от собств.
отпуска
42,99
41,36
г. Свободный,
Свободненский район
Отпуск в сеть
млн. кВт ч
384,774
384,507
Полезный отпуск
млн. кВт ч
345,914
299,138
Хоз. нужды
ОАО "ДЭК"
млн. кВт ч
0,000
0,066
Потери
млн. кВт ч
38,860
85,303
% от собств.
отпуска
10,10
22,19
г. Шимановск,
Шимановский район
Отпуск в сеть
млн. кВт ч
190,093
194,801
Полезный отпуск
млн. кВт ч
169,626
174,708
Хоз. нужды
ОАО "ДЭК"
млн. кВт ч
0,088
0,099
Потери
млн. кВт ч
20,379
19,995
% от собств.
отпуска
10,72
10,26
г. Зея, Зейский и
Магдагачинский районы
Отпуск в сеть
млн. кВт ч
681,997
754,136
Полезный отпуск
млн. кВт ч
610,971
674,365
Хоз. нужды
ОАО "ДЭК"
млн. кВт ч
0,035
0,029
Потери
млн. кВт ч
70,991
79,742
% от собств.
отпуска
10,41
10,57
г. Тында, Тындинский
район
Отпуск в сеть
млн. кВт ч
259,063
259,083
Полезный отпуск
млн. кВт ч
243,825
248,501
Хоз. нужды
ОАО "ДЭК"
млн. кВт ч
0,000
0,000
Потери
млн. кВт ч
15,238
10,582
% от собств.
отпуска
5,88
4,08
Сковородинский район
Отпуск в сеть
млн. кВт ч
807,127
877,987
Полезный отпуск
млн. кВт ч
775,292
842,433
Хоз. нужды
ОАО "ДЭК"
млн. кВт ч
0,000
0,000
Потери
млн. кВт ч
31,836
35,555
% от собств.
отпуска
3,94
4,05
Итого по Амурской
области
Отпуск в сеть
млн. кВт ч
5349,821
5616,173
Полезный отпуск
млн. кВт ч
4488,988
4689,002
Собственные
нужды
млн. кВт ч
0,672
0,6765
Потери
млн. кВт ч
1283,5
926,546
%
22,23
16,50
Приложение N 3
к программе
ОЦЕНКА СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ
И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Оценка сложившейся ситуации по городским округам
г. Белогорск
Таблица 1. Численность населения
Наименование
Единица
измерения
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
Среднегодовая численность
постоянного населения
тыс. чел.
68,067
68,133
68,144
68,196
67,992
Численность городского
постоянного населения
(на конец года)
тыс. чел.
67,748
67,582
67,767
67,680
67,361
Численность сельского
постоянного населения
(на конец года)
тыс. чел.
0,475
0,461
0,478
0,467
0,477
Таблица 2. Динамика и структура муниципального продукта
Год
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Муниципальный продукт,
млн. руб.
8541,9
10597,9
9718,9
10853,2
12520,1
14356,6
16546,9
19090,4
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Обрабатывающие производства,
млн. руб.
258,3
383,7
350,7
450,2
578,1
711,6
863,9
1048,8
%
3,02
3,62
3,61
4,15
4,62
4,96
5,22
5,49
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды,
млн. руб.
470,3
664,3
675,3
780,0
900,0
1100,0
1300,0
1536,6
%
5,51
6,27
6,95
7,19
7,19
7,66
7,86
8,05
Сельское хозяйство,
млн. руб.
159,1
176,2
161,4
173,0
192,0
205,0
223,0
242,6
%
1,86
1,66
1,66
1,59
1,53
1,43
1,35
1,27
Связь, млн. руб.
889,23
1154,9
1041,8
1120,0
1280,0
1400,0
1650,0
1945,4
%
10,41
10,90
10,72
10,32
10,22
9,75
9,97
10,19
Строительство, млн. руб.
1888,4
2271,9
816,7
930,0
1100,0
1300,0
1600,0
1969,6
%
22,11
21,44
8,40
8,57
8,79
9,06
9,67
10,32
Оборот розничной торговли,
млн. руб.
3041,0
3927,7
4467,9
5000,0
5750,0
6600,0
7500,0
8520,0
%
35,60
37,06
45,97
46,07
45,93
45,97
45,33
44,63
Оборот общественного
питания, млн. руб.
100,2
135,4
177,5
200,0
240,0
280,0
330,0
389,1
%
1,17
1,28
1,83
1,84
1,92
1,95
1,99
2,04
Объем платных услуг,
млн. руб.
882,8
741,1
838,3
940,0
1100,0
1200,0
1380,0
1587,0
%
10,33
7,00
8,63
8,66
8,79
8,36
8,34
8,31
Оборот малых предприятий,
млн. руб.
852,6
1142,7
1189,3
1260,0
1380,0
1560,0
1700,0
1851,3
%
9,98
10,78
12,24
11,61
11,02
10,87
10,27
9,70
Объем потребления основных видов
топливно-энергетических ресурсов
Виды энергоресурсов
Потребление по годам
2007
2008
2009
Электроэнергия, тыс. кВт ч
32002,34
31755,3
30645
Тепловая энергия, тыс. Гкал
477,08
473,4
446,12
Природный газ, куб. м
0
0
0
Водоснабжение, тыс. куб. м
4870
4832,4
4665,6
Таблица 3. Динамика энергоемкости муниципального продукта
Год
2007
2008
2009
Муниципальный продукт, млн. руб.
8541,9
10597,9
9718,9
Потребление ТЭР, тыс. т у.т.
4026,9
3995,82
3853,96
Энергоемкость, кг у.т./1000 руб.
471,42
377,04
396,54
Структура потребления топлива для нужд МО
N
п/п
Показатели
Количество
потребления
топлива
(Гкал)
за 2007 год
Удельный
вес (%)
Количество
потребления
топлива
(Гкал)
за 2008 год
Удельный
вес (%)
Количество
потребления
топлива
(Гкал)
за 2009 год
Удельный
вес (%)
1.
Бюджетные организации
59100
16,6
67096
16,3
63612
15,9
2.
Жилищные организации
264800
74,5
308666
75,1
301416
75,4
3.
Прочие потребители
31500
8,9
35516
8,6
34660
8,7
Итого
355400
100
411278
100
399688
100
Структура производства тепловой энергии, Гкал
Показатель
Годы
2007
2008
2009
Производство, всего
355400
411278
399688
В том числе:
- ТЭС
нет
нет
нет
- котельные
355400
411278
399688
- электрокотельные
нет
нет
нет
Экономия энергии при использовании частотного
преобразователя на электродвигателях
для различных механизмов составит:
Насосы
25 - 60%
Компрессоры
30 - 40%
Вентиляторы
20 - 30%
Центрифуги
25 - 50%
Дымососы
30 - 50%
Конвейеры
10 - 40%
Другие
10 - 25%
Показатели эффективности производства
тепловой энергии на котельной
Показатели
Единица измерения
2008 г.
2009 г.
Выработка тепловой энергии (всего)
Гкал
493748
497658
Расход т/энергии на собственные
нужды
Гкал
29840
30340
Потери т/энергии в сетях
Гкал
52630
67630
% к отпуску
в сеть
11,34
14,47
Полезный отпуск т/энергии
Гкал
411278
399688
Расход натурального топлива
тонн (уголь)
108634,6
122040
тонн (мазут)
26478,9
28927,78
Калорийный эквивалент
уголь
0,443
0,443
мазут
1,37
1,37
Удельный расход условного топлива,
план/факт
уголь, кг у.т./Гкал
161,6
192,2
мазут, кг у.т./Гкал
185,1
213,1
Электроэнергия, расход
кВт ч
18548780
17545300
Удельный расход
кВт ч/Гкал
37,57
35,26
Водоснабжение, расход воды
куб. м
332540
346882
Удельный расход
куб. м/Гкал
0,670
0,697
Водоотведение
куб. м
12500
22500
Себестоимость тепловой энергии
руб./Гкал
1286,62
1479,55
Тариф на тепловую энергию
руб./Гкал
1500,0
1471,03
Продолжительность отопительного
периода
час.
Установка энергосберегающих ламп на котельных
N
Наименование
Ед. изм.
Показатели
1.
Стоимость энергосберегающих ламп
руб.
170
2.
Необходимое количество
шт.
1500
3.
Стоимость частотно-регулируемых приводов
на сетевой насос
тыс. руб.
255
4.
Годовой расход электроэнергии ламп накаливания
на котельных, в т.ч. по уровням напряжения
кВт ч
115852
НН
кВт ч
кВт ч
кВт ч
15636
16930
83286
СН1
СН2
5.
Экономия электроэнергии по замене ламп
накаливания на энергосберегающие лампы
%
50
6.
Экономия электроэнергии всего, в т.ч. по уровням
напряжения
кВт ч
57926
НН
кВт ч
кВт ч
кВт ч
7818
8465
41643
СН1
СН2
7.
Стоимость 1 кВт ч
кВт ч
кВт ч
3,77
2,37
НН
СН1
СН2
кВт ч
3,44
8.
Условная экономия электроэнергии, в т.ч.
по уровням напряжения
НН
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
29,5
20,1
143,3
СН1
СН2
9.
Условный срок окупаемости
год
1,3
Сведения о составе и работе котельных
┌───┬─────────────────┬───────┬──────────────┬──────┬──────────────┬─────┬──────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────────┐
│ N │ Наименование │ Вид │ Марка котлов │Кол-во│ Ввод │ КПД │Т/сети│Среднесуточный│Расход топлива│Установленная │ Примечание │
│п/п│ котельной │топлива│ │ │в эксплуатацию│котла│ │ расход │в отопительный│ мощность │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ период, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │т н.т./т у.т. │ │ │
├───┼─────────────────┼───────┼──────────────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤
│1. │"Берег" │Уголь │КЕ 10/14 с │4 │1990 г. │55% │9,7 │182 т │29910/13250,1 │22,4 Гкал/час │ │
├───┼─────────────────┼───────┼──────────────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤
│2. │"Районная" │Уголь │КЕ-25 14 с │3 │1983 г. │53% │14,42 │241 т │39950/17698 │44,1 Гкал/час │ │
├───┼─────────────────┼───────┼──────────────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤
│3. │"Южная" │Уголь │КЕ 10/14 с │4 │1989 г. │54% │11,4 │140 т │22800/10100,4 │22,4 Гкал/час │ │
├───┼─────────────────┼───────┼──────────────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤
│4. │мкр. Томский │Мазут │ТВГ - 1,5, │6 │1979 г. │51% │4,2 │17,4 т │3462/4742,9 │12,2 Гкал/час │ │
│ │ │ │ТВГ - 2,5, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ква - 1,86 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───────┼──────────────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤
│5. │"Амурсельмаш" │Мазут │ДКВР 10-13 │3 │2005 г. │57% │10,8 │36,5 т │6929/9492,7 │46,2 Гкал/час │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ДЭВ 25-14 │2 │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───────┼──────────────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤
│6. │"Транспортная" │Мазут │ДЕ 25-14 ГМО │5 │1979 г. │52% │15,3 │75,8 т │13292/18210 │73,5 Гкал/час │ │
├───┼─────────────────┼───────┼──────────────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤
│7. │"СПТУ-13" │Уголь │КВМ - 0,63 │4 │1987 г. │54% │2,84 │15 т │3271/1449 │3,24 Гкал/час │Дизельгенераторный │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │агрегат, │
│ │ │ │Братск │1 │ │ │ │ │ │ │100 кВт/час │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(2009 г.), │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │с расходом топлива │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │280 г/кВт/час │
├───┼─────────────────┼───────┼──────────────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤
│8. │"Мелькомбинат" │Уголь │Еа │5 │1969 г. │54% │4,75 │60,7 т │12250/5426,8 │12 Гкал/час │Дизельгенераторный │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │агрегат, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │100 кВт/час │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(2009 г.), │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │с расходом топлива │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │310 г/кВт/час │
├───┼─────────────────┼───────┼──────────────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤
│9. │"Низина" │Уголь │Универсал-6 │3 │1988 г. │55% │0,25 │1,74 т │310/137,3 │0,702 Гкал/час│Необходима ДЭС │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │30 кВт │
├───┼─────────────────┼───────┼──────────────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤
│10.│"Школа N 9" │Уголь │У-6 │2 │1954 г. │51% │ │ │180/79,74 │0,42 Гкал/час │ │
├───┼─────────────────┼───────┼──────────────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤
│11.│"Озерная" │Уголь │Е 1/9 │3 │1987 г. │53% │1,64 │6,2 т │1181/523,2 │1,98 Гкал/час │Необходима ДЭС │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │60 кВт │
├───┼─────────────────┼───────┼──────────────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤
│12.│"Дом престарелых"│Уголь /│ТВГ-1,5 │5 │1993 г. │55% │2,05 │8 т │1494/2046,8 │9,1 Гкал/час │Дизельгенераторный │
│ │ │мазут │ │ │ │ │ │ │ │ │агрегат, 60 кВт/час│
│ │ │ │Универсал-6 │4 │ │ │ │ │300/132,9 │ │(2009 г.), │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │с расходом топлива │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │185 г/э.л.с.ч. │
├───┼─────────────────┼───────┼──────────────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤
│13.│"Комсомольская" │Уголь │Е 1/9 │3 │1988 г. │54% │0,17 │5,8 т │1211/536,5 │1,98 Гкал/час │Необходима ДЭС │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │50 кВт │
│ │ │ │КВм-1,28 │1 │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───────┼──────────────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤
│14.│"125 квартал" │Уголь │КВр-1,1695 │1 │2005 г. │55% │1,63 │14,8 т │2988/1323,7 │4,84 Гкал/час │Необходима ДЭС │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │100 кВт │
│ │ │ │СУ-6 │4 │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───────┼──────────────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤
│15.│Котельная МАУ │Уголь │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───────┼──────────────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤
│16.│Вагонное депо │Уголь │КЕ-6,5 │3 │1992 г. │ │1,262 │20 т │9943,6/4405 │1,891 Гкал/час│ │
├───┼─────────────────┼───────┼──────────────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤
│17.│"Агротехсервис" │Уголь │ДКВР 4/13, │4 │1972 г. │ │ │ │9205,1/4077,84│10 Гкал/час │ │
│ │ │ │КЕВ 6,5/14, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │КЕВ 4/14 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───────┼──────────────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤
│18.│Свободный РЦТВС │Уголь │ │ │ │ │ │ │ │Общ. (6 к.), │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │23,29 Гкал/час│ │
├───┼─────────────────┼───────┼──────────────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤
│19.│"Восточный плюс" │Уголь │КЕ-6,5 │4 │1985 г. │ │5,2 │23,5 т │4071,76/1803,8│14 Гкал/час │ │
├───┼─────────────────┼───────┼──────────────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤
│20.│КЭЧ │Уголь │КВ-0,42 │15 │2001 г. │ │ │ │ │25 Гкал/час │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ИЖ-0,5 │ │2008 г. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │У-6 │ │2007 г. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │КВ-0,42 │ │1997 г. │ │ │ │ │ │ │
└───┴─────────────────┴───────┴──────────────┴──────┴──────────────┴─────┴──────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────────┘
Расчет экономической эффективности по внедрению частотных регулируемых преобразователей на котельных
города Белогорск с НДС
N
п/п
Наименование
Ед. изм.
Всего
В том числе по котельным:
"Районная"
"Транспортная"
"Берег"
"пос. Южный"
"Амурсельмаш"
"пер. Томский"
"125 квартал"
1.
Стоимость частотно -
регулируемых приводов
на оборудование
тыс. руб.
50408,1
8877
13094,6
9194,6
7427,7
7931,7
2304,7
1577,8
2.
Годовой расход
электроэнергии, оборудования
кВт ч
17051973
4196200
3170454
2763467
2099368
1975220
1479560
1367704
3.
Экономия электроэнергии
при установке частотно -
регулируемого привода
%
30
30
30
30
30
30
30
30
4.
Экономия электроэнергии
кВт ч
5115591
1258860
951136
829040
629810
592566
443868
410311
5.
Стоимость 1 кВт ч
руб./кВт ч
x
4,06
4,06
4,06
4,06
2,8
4,45
4,45
6.
Условная экономия
электроэнергии
тыс. руб.
20355,8
5111
3861,6
3365,9
2557
1659,2
1975,2
1825,9
7.
Условный срок окупаемости
год
2,5
1,7
3,4
2,7
2,9
4,8
1,2
0,9
Структура себестоимости производства 1 Гкал тепловой энергии
за 2009 год в МУП "Тепловые сети г. Белогорск"
без НДС
Статья затрат
Тариф,
утвержденный
управлением
государственного
регулирования
цен и тарифов,
тыс. руб.
Удельный
вес, %
Фактически
сложившиеся
расходы
предприятия,
тыс. руб.
Удельный
вес, %
Расходы
предприятия
после
установки
ЧРП
Удельный
вес, %
Материалы
4421,61
0,76
3513,00
0,59
3513,00
0,61
Топливо
363323,95
62,45
367406,80
62,13
367406,8
63,75
Электроэнергия
37565,38
6,46
51647,10
8,73
36586,80
6,35
Водоснабжение
2415,73
0,42
3861,50
0,65
3861,50
0,67
Водоотведение
307,06
0,05
314,6
0,05
314,6
0,05
Амортизация
137,43
0,02
249
0,04
249
0,04
Аренда
4421,06
0,76
2496
0,42
2496
0,43
Затраты на оплату труда
94368,33
16,22
84553,00
14,3
84553,00
14,67
ЕСН
24800,00
4,26
20670,00
3,5
20670,00
3,59
Ремонт и техническое
обслуживание
8893,03
1,53
10567,00
1,79
10567,00
1,83
Цеховые расходы
17412,43
2,99
22370,00
3,78
22370,00
3,88
Общеэксплуатационные расходы
23762,59
4,08
23709,00
4,02
23709,00
4,13
Себестоимость
581828,60
100
591357,00
100
576296,7
100
Себестоимость 1 Гкал, руб.
1398,83
X
1479,55
X
1441,90
X
Протяженность тепловых и паровых сетей
в двухтрубном исчислении
Год
2007
2008
2009
Протяженность тепловых и паровых сетей
в двухтрубном исчислении, км
84,4
91,3
98,2
в том числе нуждающихся в замене, км
5,7
4,3
6,6
Удельный вес сетей, нуждающихся в ремонте
и замене, %
6,8
4,7
6,7
Таблица 4. Тепловые потери в тепловых сетях
Год
2007
2008
2009
Нормативные тепловые потери, Гкал
49878
49878
61630
Фактические тепловые потери, Гкал
51400
52630
67630
Потери и затраты теплоносителя, куб. м
Расход электроэнергии при передаче
тепловой энергии, тыс. кВт ч
15058
18548,78
17545,3
Таблица 5. Характеристика водозаборов
Наименование
Водозабор
Всего
Количество скважин
52
52
в том числе рабочие
52
52
Проектная мощность,
тыс. куб. м/сут.
18,9
18,9
Количество насосных станций
9
9
Насосы (марка и количество)
ЭЦВ
ЭЦВ
Резервуары РЧВ
29 (7400 куб. м)
29 (7400 куб. м)
Таблица 6. Характеристика системы водоснабжения и водоотведения
Год
Протяженность
водопроводных
сетей, км
В том числе
нуждающихся
в замене,
км
Удельный вес
протяженности
водопроводных
сетей,
нуждающихся
в замене,
в общем
протяжении
водопроводных
сетей, %
Протяженность
канализационных
сетей, км
В том числе
нуждающихся
в замене,
км
Удельный вес
протяженности
канализационных
сетей,
нуждающихся
в замене,
в общем
протяжении
канализационных
сетей, %
2008
107
24,2
22,6
101,1
43,7
43,2
2009
107
24,2
22,6
101,1
43,7
43,2
Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных
услуг в общих расходах организаций бюджетной сферы
Год
2007
(фактические)
2008
(фактические)
2009
(фактические)
2010
(прогнозные)
2011
(прогнозные)
Расходы на оплату
коммунальных услуг,
тыс. рублей
35379
68352
64144,16
62219,83
60353,24
г. Свободный
Рис. П. 3.1. Динамика численности населения города
Рисунок не приводится.
Динамика муниципального продукта (МП)
Год
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
МП, млн. руб.
1190
1230
1520
1687
1890
2080
2390
2650
Объем потребления основных видов
топливно-энергетических ресурсов
Виды энергоресурсов
Потребление по годам:
2007
2008
2009
Электроэнергия, млн. кВт ч
129,87
130,23
144,89
Тепловая энергия, тыс. Гкал
349,2
453,87
462,6
Водоснабжение, тыс. куб. м
2126,37
2764,28
3095,99
Производство тепловой энергии
Год
2007
2008
2008/2007
Город Свободный
506,4
506,4
100
Анализ состояния теплосетевого хозяйства
МУП "Теплосбыт" г. Свободный
N
п/п
Наименование
Всего
по организации
Ветхие
(подлежат
замене)
км
км
%
МУП "Теплосбыт" г. Свободный
14,862
8,4
56,5
Анализ состояния теплосетевого хозяйства
МУП "Теплосеть-1"
N
п/п
Наименование
Всего
по организации
Ветхие
(подлежат
замене)
км
км
%
1.
Тепловые сети
55,45
31,1
56
Структура потребителей муниципальных
теплоснабжающих организаций
Год
Общее количество потребителей
Человек,
проживающих
в обслуживаемом
жилом фонде,
которым
оказываются
ЖКУ - отопление
Человек,
проживающих
в обслуживаемом
жилом фонде,
которым
оказываются
ЖКУ - горячее
водоснабжение
Бюджетные
организации,
которым
оказываются
услуги
отопления
Бюджетных
объектов,
которым
оказываются
услуги
отопления
Бюджетные
организации,
которым
оказываются
услуги
горячего
водоснабжения
Бюджетных
объектов,
которым
оказываются
услуги
горячего
водоснабжения
Прочих
предприятий,
которым
оказываются
услуги
отопления
Прочих
объектов,
которым
оказываются
услуги
отопления
Прочих
предприятий,
которым
оказываются
услуги
горячего
водоснабжения
Прочих
объектов,
которым
оказываются
услуги
горячего
водоснабжения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
МУП "Теплосбыт"
2007
5225
3129
20
20
10
10
44
44
-
-
2008
5230
3132
20
20
10
10
43
43
-
-
2009
4859
2901
20
20
10
10
43
43
-
-
МУП "Теплосеть-1"
2007
23340
15902
49
190
40
71
298
489
115
140
2008
22740
15222
75
193
46
75
294
498
115
140
2009
22011
14541
80
193
46
75
340
513
128
149
Количественная характеристика насосных,
водозаборов МУП "Теплосбыт"
Наименование
Всего
насосов
в котельных
Насосы
с низким КПД
(неэффективные)
Современные
насосы
с высоким
КПД (в т.ч.
импортные)
Установленная
мощность
электродвигателей
неэффективных
насосов
Расход
электроэнергии
без замены
Установленная
мощность
электродвигателей
после замены
Расход
электроэнергии
с учетом
замены
Экономия
электроэнергии
в год после
замены
Потенциальная
экономия затрат
на электроэнергию
шт.
шт.
шт.
кВт
тыс. кВт ч
кВт
тыс. кВт ч
тыс. кВт ч
тыс. руб.
Д 320 - 50
2
2
112
3000,5
Д 200-36
3
3
155
Д 500-63
2
2
160
ВД 320-50
1
1
75
Д 315-50
1
1
55
Д 200-50
2
2
110
Д 200-90
2
2
60
К 20/30
9
9
38,5
К 45/30
19
19
142,5
К 80-50-200
5
5
97
К 8/18
3
3
6,7
К 100-65-200
1
1
40
2846,7
153,8
567,8
ВКС 5/24А
2
2
8
1В 6/16-5 (мазутный)
1
1
4
1в 6/10-5
2
2
8
НШ-50
3
3
17
К20/30 (РН-400Е)
2
-
2
11
1,6
К20/3 (PKSm)
1
-
1
5,5
0,125
К45/30 (РН-401Е)
2
2
15
1,8
6К-8
1
1
22
3К-6
2
2
15
К 100/50
1
1
37
К 90-35
2
2
26
МУП "Теплосеть-1"
МУП "Теплосеть-1"
159
4
2
315
1,008
315
0,504
2769,984
9520,436
Протяженность сетей водоотведения ООО "ХозАльянс"
Диаметр
трубопровода,
мм
Длина
трубопровода,
м
Материал
труб
Год
прокладки
% износа
150 мм
2200
Чугун
С 1941
80
200 мм
4100
Чугун
С 1941
80
250 мм
5000
Чугун
С 1941
80
300 мм
3700
Чугун
С 1941
80
350 мм
3200
Чугун
С 1941
80
400 мм
1500
Асбестобетон
С 1941
100%
Итого
19700
Протяженность сетей водоснабжения ООО "ХозАльянс"
Диаметр
трубопровода,
мм
Длина
трубопровода,
м
Материал
труб
Год
прокладки
% износа
100 мм
3600
Сталь
С 1941
90
100 мм
4200
Чугун
С 1941
100
125 мм
1400
Чугун
С 1941
100
150 мм
6900
Сталь
С 1941
90
200 мм
6100
Чугун
С 1941
100
250 мм
2300
Чугун
С 1941
100
160 мм
3100
ПЭ
2009
0
100 мм
1700
ПЭ
2009
0
Итого
29300
Протяженность сетей водоснабжения МУП "Водоканал"
Диаметр
трубопровода,
мм
Длина
трубопровода,
м
Материал
труб
Год
прокладки
% износа
100
9580
Сталь
1964 - 1998
На балансе
отсутствуют
150
15720
Сталь
1968 - 1998
160
2838
Полиэтилен
2004 - 2006
180
4359
Полиэтилен
2006
200
18930
Сталь -
чугун
1972 - 1998
250
12900
Сталь -
чугун
1978 - 1998
300
5750
Чугун
1978 - 1998
Итого
70077
Протяженность сетей водоотведения МУП "Водоканал"
Диаметр
трубопровода,
мм
Длина
трубопровода,
м
Материал
труб
Год
прокладки
% износа
150
9700
Керамика
1953 - 1993
200
11400
Керамика
1964 - 1997
250
17000
Чугун -
керамика
1970 - 1997
300
20300
Ж.-б. -
керамика
1970 - 1997
600
5700
Ж.б.
1978
Итого
64100
Инвестиции
Вид экономической деятельности
Сумма,
тыс. руб.
Доля
Строительство
198807
38,78%
Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
93225
18,18%
Транспорт и связь
78638
15,34%
Добыча полезных ископаемых
51840
10,11%
Образование
30430
5,94%
Обрабатывающие производства
21094
4,11%
Государственное управление, обеспечение военной
безопасности и социальное страхование
12165
2,37%
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования
11245
2,19%
Операции с недвижимым имуществом, аренда
и предоставление услуг
5317
1,04%
Предоставление прочих коммунальных, социальных
и персональных услуг
4534
0,88%
Здравоохранение и предоставление социальных
услуг
3300
0,64%
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
1869
0,36%
Услуги гостиниц и ресторанов
203
0,04%
Динамика энергоемкости МП города Свободный
Год
2007
2008
2009
МП, млн. руб.
1190
1230
1520
Энергоемкость, кг у.т./1000 руб.
37641
36530
32883
Электроемкость, тыс. кВт ч/млн. руб.
109,14
105,88
95,32
Теплоемкость, тыс. Гкал/млн. руб.
0,29
0,37
0,30
Структура производства тепловой энергии, Гкал,
МУП "Теплосбыт"
Показатель
Годы
2007
2008
2009
Производство, всего, Гкал
61,4
60,74
58,77
В том числе:
- ТЭС
61,4
60,74
58,77
- котельные
-
-
-
- электрокотельные
-
-
-
- прочие
-
-
-
Количество и мощность котельных
Показатель
Число
отопительных
котельных
Суммарная
мощность,
Гкал/час
Годовой отпуск
тепловой энергии,
Гкал, 2009
До 3 Гкал/час
20
13,64
27,756
От 3 до 20 Гкал/час
2
11,48
31,014
Всего
22
25,12
58,77
Сведения о составе и работе котельной МУП "Теплосбыт"
N котельной
Топливо
основное
Топливо
резервное
Подготовка
топлива
(дробление,
сортировка)
Способ
подачи
топлива
Водоснабжение
Водоподготовка
(тип
и количество
фильтров)
Очистка дымовых
газов (тип
и количество
золоулавливающих
установок)
Температурный
график работы
Учет
отпуска
тепловой
энергии
Тип системы
теплоснабжения
Котельная N 2
Уголь
Отсутствует
Отсутствует
Ручная
подача
Централизованное
Отсутствует
Циклон НЦ-15 -
1 шт.
95/70
Отсутствует
Закрытая
Котельная N 3
Уголь
Отсутствует
Отсутствует
Ручная
подача
Централизованное
Отсутствует
Отсутствует
95/70
Отсутствует
Закрытая
Котельная N 4
Уголь
Отсутствует
Отсутствует
Ручная
подача
Централизованное
Отсутствует
Отсутствует
95/70
Отсутствует
Закрытая
Котельная N 5
Уголь
Отсутствует
Отсутствует
Ручная
подача
Централизованное
Отсутствует
Отсутствует
95/70
Отсутствует
Закрытая
Котельная N 6
Уголь
Отсутствует
Отсутствует
Ручная
подача
Централизованное
Отсутствует
Отсутствует
95/70
Отсутствует
Закрытая
Котельная N 7
Мазут /
уголь
Отсутствует
Отсутствует
Мазут -
насосом,
уголь -
ручная
подача
Централизованное
ФИПа-1,0-6 -
2 шт.
Отсутствует
95/70
Отсутствует
Закрытая
Котельная N 8
Уголь
Отсутствует
Отсутствует
Ручная
подача
Централизованное
Отсутствует
Отсутствует
95/70
Отсутствует
Закрытая
Котельная N 9
Уголь
Отсутствует
Отсутствует
Ручная
подача
Централизованное
Отсутствует
Отсутствует
95/70
Отсутствует
Закрытая
Котельная N 12
Уголь
Отсутствует
Отсутствует
Ручная
подача
Централизованное
Отсутствует
Отсутствует
95/70
Отсутствует
Закрытая
Котельная N 13
Уголь
Отсутствует
Отсутствует
Ручная
подача
Привозная вода
Отсутствует
Отсутствует
95/70
Отсутствует
Закрытая
Котельная N 14
Уголь
Отсутствует
Отсутствует
Ручная
подача
Привозная вода
Отсутствует
Отсутствует
95/70
Отсутствует
Закрытая
Котельная N 15
Уголь
Отсутствует
Отсутствует
Ручная
подача
Централизованное
Отсутствует
Отсутствует
95/70
Отсутствует
Закрытая
Котельная N 16
Уголь
Отсутствует
Отсутствует
Ручная
подача
Централизованное
Отсутствует
Отсутствует
95/70
Отсутствует
Закрытая
Котельная N 18
Уголь
Отсутствует
Отсутствует
Ручная
подача
Централизованное
Отсутствует
Отсутствует
95/70
Отсутствует
Закрытая
Котельная N 19
Уголь
Отсутствует
Отсутствует
Ручная
подача
Централизованное
Отсутствует
Отсутствует
95/70
Отсутствует
Закрытая
Котельная N 23
Уголь
Отсутствует
Отсутствует
Ручная
подача
Централизованное
Отсутствует
Отсутствует
95/70
Отсутствует
Закрытая
Котельная N 24
Уголь
Отсутствует
Отсутствует
Ручная
подача
Централизованное
Отсутствует
Отсутствует
95/70
Отсутствует
Закрытая
Котельная N 25
Уголь
Отсутствует
Отсутствует
Ручная
подача
Привозная вода
Отсутствует
Отсутствует
95/70
Отсутствует
Закрытая
Котельная N 26
Уголь
Отсутствует
Дробилка -
1 шт.
Механическая
подача
Централизованное
ВХР системы
автоматического
дозирования
комплексона
"Садко"
Циклон НЦ-15 -
3 шт.
95/70
Отсутствует
Закрытая
Котельная N 27
Уголь
Отсутствует
Отсутствует
Механическая
подача
Централизованное
ВХР системы
автоматического
дозирования
комплексона
"Садко"
Циклон НЦ-15 -
4 шт.
95/70
Отсутствует
Закрытая
Котельная N 28
Уголь
Отсутствует
Отсутствует
Ручная
подача
Централизованное
Отсутствует
Отсутствует
95/70
Отсутствует
Закрытая
Котельная N 29
Уголь
Отсутствует
Отсутствует
Ручная
подача
Централизованное
Отсутствует
Отсутствует
95/70
Отсутствует
Закрытая
Характеристика котлов
┌─────┬───────────┬──────────────┬──────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┬────────────┬───────────┬─────────┬─────────────┬──────┬─────────────┬───────┬──────────────┬───────────┐
│ N │ Тип котла │ Год ввода │Количество│ Производительность, │ КПД котла │ Удельный │ Годовой │ Годовая │ Коэффициент │Общее │ Число часов │Степень│ Контрольно - │Коэффициент│
│котла│ │в эксплуатацию│ │ Гкал/ч │ │ расход │ расход │выработка│использования│число │ работы │износа │измерительные │ избытка │
│ │ │ │ │ │ │ топлива │ топлива, │ тепла, │установленной│работы│в номинальном│ │ приборы │ воздуха │
│ │ │ │ │ │ │на выработку│тыс. т у.т.│ Гкал │ мощности │в году│ режиме │ │ │ уходящих │
│ │ │ │ │ │ │ тепла, │ │ │ │ │ │ │ │ газов, │
│ │ │ │ │ │ │кг у.т./Гкал│ │ │ │ │ │ │ │ ном./факт │
│ │ │ │ ├─────────────┬───────────┼─────────┬───────────┼─────┬──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ проектная │фактическая│проектный│фактический│норма│ факт │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┼──────────────┼───────────┤
│КУ2 │Е1/9 │1991 │1 │0,4 │1,54 │65 │65 │230,7│230,7 │2673 │2,000 │0,77 │5376 │5376 │60 │Укомплектованы│1,5/1,5 │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Е1/9 │1991 │1 │0,4 │ │65 │65 │ │ │ │ │ │5376 │5376 │ │ │ │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Е1/9 │1991 │1 │0,4 │ │65 │65 │ │ │ │ │ │5376 │5376 │ │ │ │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Е1/9 │1991 │1 │0,4 │ │65 │65 │ │ │ │ │ │5376 │5376 │ │ │ │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Е1/9 │1991 │1 │0,4 │ │65 │65 │ │ │ │ │ │8256 │8256 │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤ ├───────────┤
│КУ3 │Е1/9 │1995 │1 │0,4 │0,85 │65 │65 │230,7│230,7 │1300 │1,200 │0,71 │5304 │5304 │60 │ │1,5/1,5 │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Е1/9 │1995 │1 │0,4 │ │65 │65 │ │ │ │ │ │4632 │4632 │ │ │ │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Е1/9 │1995 │1 │0,4 │ │65 │65 │ │ │ │ │ │456 │456 │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤ ├───────────┤
│КУ4 │Ун-6 │1986 │1 │0,234 │0,2 │61 │61 │230,7│230,7 │313 │0,468 │0,43 │Резерв│Резерв │70 │ │1,5/1,5 │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Ун-6 │1986 │1 │0,234 │ │61 │61 │ │ │ │ │ │5376 │5376 │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤ ├───────────┤
│КУ5 │Ун-6 │1986 │1 │0,26 │0,41 │61 │61 │230,7│230,7 │925 │0,920 │0,45 │5352 │5352 │70 │ │1,5/1,5 │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼───────┤ │ │
│ │Ун-6 │1986 │1 │0,26 │ │61 │61 │ │ │ │ │ │5352 │5352 │70 │ │ │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼───────┤ │ │
│ │Е1/9 │1995 │1 │0,4 │ │65 │65 │ │ │ │ │ │Резерв│Резерв │60 │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤ ├───────────┤
│КУ6 │Е1/9 │1995 │1 │0,4 │0,98 │65 │65 │230,7│230,7 │1435 │1,200 │0,82 │5304 │5304 │60 │ │1,5/1,5 │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Е1/9 │1995 │1 │0,4 │ │65 │65 │ │ │ │ │ │3120 │3120 │ │ │ │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Е1/9 │1995 │1 │0,4 │ │65 │65 │ │ │ │ │ │2184 │2184 │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤ ├───────────┤
│КУ7 │Е1/9(пар) │1987 │1 │0,6 │2,18 │65 │65 │192,4│192,4 │1655 │8,900 │0,24 │Резерв│Резерв │70 │ │1,5/1,5 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Е1/14(пар) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │60 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │КЕ4/14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │70 │ │ │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼───────┤ │ │
│ │КЕ4/14 │1995 │1 │0,6 │ │65 │65 │ │ │ │ │ │5500 │5500 │70 │ │ │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼───────┤ │ │
│ │ДКВР2,5/13 │1985 │1 │2,6 │ │70 │70 │ │ │ │ │ │2160 │2160 │70 │ │ │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼───────┤ │ │
│ │ │1985 │1 │2,6 │ │70 │70 │ │ │ │ │ │1800 │1800 │ │ │ │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼───────┤ │ │
│ │ │1985 │1 │2,5 │ │70 │70 │ │ │ │ │ │1512 │1512 │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤ ├───────────┤
│КУ8 │Ун-6 │1980 │1 │0,172 │0,14 │61 │61 │230,7│230,7 │242 │0,344 │0,41 │5616 │5616 │80 │ │1,5/1,5 │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼───────┤ │ │
│ │Ун-6 │1980 │1 │0,172 │ │61 │61 │ │ │ │ │ │5616 │5616 │80 │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤ ├───────────┤
│КУ9 │Ун-6 │1989 │1 │0,265 │0,24 │61 │61 │230,7│230,7 │406 │0,530 │0,45 │2400 │2400 │70 │ │1,5/1,5 │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Ун-6 │1989 │1 │0,265 │ │61 │61 │ │ │ │ │ │5616 │5616 │70 │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤ ├───────────┤
│КУ12 │Ун-6 │1987 │1 │0,265 │0,29 │61 │61 │230,7│230,7 │464 │0,530 │0,55 │4968 │4968 │70 │ │1,5/1,5 │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Ун-6 │1987 │1 │0,265 │ │61 │61 │ │ │ │ │ │Резерв│Резерв │70 │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤ ├───────────┤
│КУ13 │Ун-6 │1988 │1 │0,054 │0,04 │61 │61 │ │ │136 │0,054 │0,74 │5352 │5352 │70 │ │1,5/1,5 │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤ ├───────────┤
│КУ14 │Жарок │2008 │1 │0,025 │0,02 │79 │79 │230,7│230,7 │144 │0,050 │0,40 │5424 │5424 │20 │ │1,5/1,5 │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Жарок │2008 │1 │0,025 │ │79 │79 │ │ │ │ │ │5424 │5424 │20 │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤ ├───────────┤
│КУ15 │Ун-6 │1994 │1 │0,219 │0,28 │61 │61 │230,7│230,7 │526 │0,438 │0,64 │5472 │5472 │60 │ │1,5/1,5 │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Ун-6 │1994 │1 │0,219 │ │61 │61 │ │ │ │ │ │2160 │2160 │60 │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤ ├───────────┤
│КУ16 │КВр-1,74 │2008 │1 │1,6 │5,31 │75 │75 │230,7│230,7 │8190 │5,400 │0,98 │5592 │5592 │20 │ │1,5/1,5 │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┤ │ │ │
│ │КВр-1,74 │2008 │1 │1,6 │ │75 │75 │ │ │ │ │ │5592 │5592 │20 │ │ │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Еа │1965 │1 │1,1 │ │58 │58 │ │ │ │ │ │8016 │8016 │85 │ │ │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Еа │1965 │1 │1,1 │ │58 │58 │ │ │ │ │ │5592 │5592 │85 │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤ ├───────────┤
│КУ18 │Ун-6 │1970 │1 │0,25 │0,2 │61 │61 │230,7│230,7 │568 │0,500 │0,40 │5520 │5520 │80 │ │1,5/1,5 │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Ун-6 │1971 │1 │0,25 │ │61 │61 │ │ │ │ │ │5520 │5520 │80 │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤ ├───────────┤
│КУ19 │Ун-6 │1989 │1 │0,296 │0,25 │61 │61 │230,7│230,7 │428 │0,592 │0,42 │5472 │5472 │70 │ │1,5/1,5 │
│ ├───────────┤ ├──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Ун-6 │ │1 │0,296 │ │61 │61 │ │ │ │ │ │2160 │2160 │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤ ├───────────┤
│КУ23 │Ун-6 │1986 │1 │0,172 │0,11 │61 │61 │230,7│230,7 │303 │0,516 │0,21 │Резерв│Резерв │70 │ │1,5/1,5 │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Ун-6 │1986 │1 │0,172 │ │61 │61 │ │ │ │ │ │5376 │5376 │70 │ │ │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Ун-6 │1986 │1 │0,172 │ │61 │61 │ │ │ │ │ │8256 │8256 │70 │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤ ├───────────┤
│КУ24 │Ун-6 │1989 │1 │0,296 │0,38 │61 │61 │230,7│230,7 │720 │0,592 │0,64 │5376 │5376 │70 │ │1,5/1,5 │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Ун-6 │1989 │1 │0,296 │ │61 │61 │ │ │ │ │ │4344 │4344 │70 │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤ ├───────────┤
│КУ25 │КЧМ │1988 │1 │0,025 │0,04 │61 │61 │230,7│230,7 │141 │0,050 │0,80 │5424 │5424 │70 │ │1,5/1,5 │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┤ │ │ │
│ │КЧМ │1988 │1 │0,025 │ │61 │61 │ │ │ │ │ │5424 │5424 │70 │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤ ├───────────┤
│КУ26 │КВС-1,8М │2009 │1 │1,55 │1,78 │75 │75 │230,7│230,7 │3208 │5,360 │0,33 │5520 │5520 │20 │ │1,5/1,5 │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼───────┤ │ │
│ │КВС-1,8М │2009 │1 │1,55 │ │75 │75 │ │ │ │ │ │3624 │3624 │20 │ │ │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼───────┤ │ │
│ │Братск-1 │1988 │1 │1,13 │ │61 │61 │ │ │ │ │ │2880 │2880 │70 │ │ │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼───────┤ │ │
│ │Братск-1 │1988 │1 │1,13 │ │61 │61 │ │ │ │ │ │744 │744 │70 │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤ ├───────────┤
│КУ77 │КВМ-2,5 │2009 │1 │2,155 │6,13 │75 │75 │230,7│230,7 │9478 │8,620 │0,71 │2904 │2904 │20 │ │1,5/1,5 │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼───────┤ │ │
│ │КВМ-2,5 │2009 │1 │2,155 │ │75 │75 │ │ │ │ │ │2904 │2904 │20 │ │ │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼───────┤ │ │
│ │КВМ-2,5 │2009 │1 │2,155 │ │75 │75 │ │ │ │ │ │4344 │4344 │20 │ │ │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼───────┤ │ │
│ │КВМ-2,5 │2009 │1 │2,155 │ │75 │75 │ │ │ │ │ │5424 │5424 │20 │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤ ├───────────┤
│КУ28 │Еа │1992 │1 │1,6 │1,5 │58 │58 │230,7│230,7 │3457 │3,200 │0,47 │5352 │5352 │60 │ │1,5/1,5 │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼───────┤ │ │
│ │Еа │1992 │1 │1,6 │ │58 │58 │ │ │ │ │ │4296 │4296 │60 │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤ ├───────────┤
│КУ29 │Ун-6 │1976 │1 │0,204 │0,92 │61 │61 │230,7│230,7 │1736 │1,020 │0,90 │2904 │2904 │80 │ │1,5/1,5 │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼───────┤ │ │
│ │Ун-6 │1976 │1 │0,204 │ │61 │61 │ │ │ │ │ │2904 │2904 │80 │ │ │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼───────┤ │ │
│ │Ун-6 │1976 │1 │0,204 │ │61 │61 │ │ │ │ │ │5352 │5352 │80 │ │ │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼───────┤ │ │
│ │Ун-6 │1976 │1 │0,204 │ │61 │61 │ │ │ │ │ │5352 │5352 │80 │ │ │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ ├─────────┼───────────┤ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼───────┤ │ │
│ │Ун-6 │1976 │1 │0,204 │ │61 │61 │ │ │ │ │ │Резерв│Резерв │80 │ │ │
└─────┴───────────┴──────────────┴──────────┴─────────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────┴──────┴───────────┴─────────┴─────────────┴──────┴─────────────┴───────┴──────────────┴───────────┘
Вспомогательное оборудование
Наименование
оборудования
Марка
и тип
Кол-во
Электрическая
мощность
привода
Число часов
работы
в году
Загрузка
оборудования
Дымососы
ДН
29
От 4,5
до 22 кВт
5376
Полная
Насосы
К
65
От 0,4
до 90 кВт
5373
Полная
Сетевые подогреватели
-
-
-
Показатели эффективности производства тепловой
энергии на котельной
┌──────────────────────────────────┬────────────┬───────────┬─────────────┐
│ Показатели │ Единица │ 2008 г. │ 2009 г. │
│ │ измерения │ (тыс.) │ (тыс.) │
├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│Выработка тепловой энергии (всего)│Гкал │68,53 │68,397 │
├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│Расход тепловой энергии │Гкал │1,680 │1,975 │
│на собственные нужды │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│Потери тепловой энергии │Гкал │6,110 │7,652 │
│в сетях ├────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │% │ │ │
├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│Полезный отпуск тепловой энергии │Гкал │60,74 │58,77 │
├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│Расход натурального топлива │тонн │37,278 │38,558 │
├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│Калорийный эквивалент │Уголь │0,431 │0,443 │
│ │Мазут │1,37 │1,37 │
├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│Удельный расход условного топлива,│кг у.т./Гкал│ │ │
│план/факт │ │ │ │
│ │мазут │201,1/201,1│192,4/201 │
│ │уголь │255,7/255,7│230,7/230,7 │
├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│Электроэнергия, расход │кВт ч │3132,4 │3000,5 │
├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│Удельный расход │кВт ч/Гкал │45,7 │43,8 │
├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│Водоснабжение - расход воды │куб. м │86,153 │98,12 │
├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│Удельный расход │куб. м/Гкал │1,257 │1,434 │
├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│Водоотведение │куб. м │21,82 │25,248 │
├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│Себестоимость тепловой энергии │руб./Гкал │1838,1 │2036,78 │
├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│Тариф на тепловую энергию │руб./Гкал │1838,1 │2036,91 │
├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│Продолжительность отопительного │час. │5376 │5376 │
│периода │ │ │ │
└──────────────────────────────────┴────────────┴───────────┴─────────────┘
МУП "Теплосеть-1"
Структура производства тепловой энергии в МУП "Теплосеть-1"
Показатель
Годы
2007
2008
2009
Производство, всего
268405,47
282780,80
283626,36
В том числе:
ТЭС
-
-
-
котельные
268405,47
282780,80
283626,36
электрокотельные
-
-
-
прочие
-
-
-
Количество и мощность котельных
Показатель
Число
отопительных
котельных
Суммарная
мощность,
Гкал/час
Годовой отпуск
тепловой
энергии, Гкал
До 3 Гкал/час
4
4,95
7910
От 3 до 20 Гкал/час
9
77,15
98820
От 20 до 100 Гкал/час
2
111,00
203750
Всего
15
193,10
310480
Показатели эффективности производства
тепловой энергии на котельной
┌──────────────────────────────────┬────────────┬───────────┬─────────────┐
│ Показатели │ Единица │ 2008 г. │ 2009 г. │
│ │ измерения │ │ │
├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│Выработка тепловой энергии (всего)│Гкал │350732 │333509 │
├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│Расход тепловой энергии │Гкал │17248 │12701 │
│на собственные нужды │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│Потери тепловой энергии в сетях │Гкал │50544 │37182 │
│ ├────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │% │11,83 │11,6 │
├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│Полезный отпуск тепловой энергии │Гкал │282940 │283626 │
├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│Расход натурального топлива │тонн │ │ │
│ │ │ │ │
│Уголь │ │109572,3 │136686 │
│Мазут │ │5892,9 │5181 │
├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│Калорийный эквивалент (уголь / │ │0,447/1,37 │0,443/1,37 │
│мазут) │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│Удельный расход условного топлива,│кг у.т./Гкал│ │ │
│план./факт. │ │ │ │
│ │ │ │ │
│Уголь │ │203,6/187,0│198,71/204,99│
│ │ │ │ │
│мазут │ │183,7/186,9│183,7/186,5 │
├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│Электроэнергия - расход │кВт ч │18449350 │17051270 │
├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│Удельный расход │кВт ч/Гкал │52,6 │51,13 │
├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│Водоснабжение. расход воды │куб. м │205000 │205100 │
├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│Удельный расход │куб. м/Гкал │0,584 │0,615 │
├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│Водоотведение │куб. м │43,4 │43,41 │
├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│Себестоимость тепловой энергии │руб./Гкал │1224,84 │1606,08 │
├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│Тариф на тепловую энергию │руб./Гкал │1176,12 │1358,12 │
├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│Продолжительность отопительного │час │5496 │5496 │
│периода │ │ │ │
└──────────────────────────────────┴────────────┴───────────┴─────────────┘
Структура и количественная характеристика потребителей тепла
NN
Потребители
Единица
измерения
Количество
Структура
1.
Бюджетные организации
Гкал
49411,0
16,5
2.
Население
Гкал
201000,0
67,2
3.
Прочие
Гкал
48497,0
16,3
Итого
Гкал
298908,0
100,0
Характеристика водозаборов
Наименование
Водозабор
Всего
Количество скважин
10
10
в том числе рабочие
10
10
Проектная мощность,
тыс. куб. м/сут.
5424
5424
Фактическая мощность,
тыс. куб. м/сут.
2250
2250
Количество насосных
станций
2
2
Насосы (марка
и количество)
ЭЦ-В 8-25-125 - 4 шт.,
ЭЦ-В 6-6,5-85 - 2 шт.,
ЭЦ-В 6-16-125 - 1 шт.,
ЭЦ-В 8-16-120 - 1 шт.,
ЭЦ-В 10-63-110 - 1 шт.,
ЭЦ-В 8-25-100 - 1 шт.
ЭЦ-В 8-25-125 - 4 шт.,
ЭЦ-В 6-6,5-85 - 2 шт.,
ЭЦ-В 6-16-125 - 1 шт.,
ЭЦ-В 8-16-120 - 1 шт.,
ЭЦ-В 10-63-110 - 1 шт.,
ЭЦ-В 8-25-100 - 1 шт.
Хлораторные установки
-
-
Резервуары РЧВ
2
2
Характеристика системы водоснабжения и водоотведения
Год
Протяженность
водопроводных
сетей, км
В том числе
нуждающихся
в замене
Удельный вес
протяженности
водопроводных
сетей,
нуждающихся
в замене,
в общем
протяжении
водопроводных
сетей, %
Протяженность
канализационных
сетей
В том числе
нуждающихся
в замене
Удельный вес
протяженности
канализационных
сетей,
нуждающихся
в замене,
в общем
протяжении
канализационных
сетей, %
2009
29,3
11,7
40
19,7
8
41
МУП "Водоканал"
Характеристика водозаборов
Наименование
Водозабор
Всего
Количество скважин
41
41
в том числе рабочие
37
37
Проектная мощность,
тыс. куб. м/сут.
13,3
13,3
Фактическая мощность,
тыс. куб. м/сут.
7,2
7,2
Количество насосных станций
6
6
Насосы (марка и количество)
VILO 65/250 - 4 шт.,
К-90/35 - 8 шт.
VILO 65/250 - 4 шт.,
К-90/35 - 8 шт.
Хлораторные установки
Нет
Резервуары РЧВ
14
14
Характеристика системы водоснабжения и водоотведения
Год
Протяженность
водопроводных
сетей, км
В том числе
нуждающихся
в замене
Удельный вес
протяженности
водопроводных
сетей,
нуждающихся
в замене,
в общем
протяжении
водопроводных
сетей, %
Протяженность
канализационных
сетей
В том числе
нуждающихся
в замене
Удельный вес
протяженности
канализационных
сетей,
нуждающихся
в замене,
в общем
протяжении
канализационных
сетей, %
2008
94,7
52,7
55,6
83,7
59,6
71,2
2009
70,0
60,7
86,7
64,3
46
71,5
ЗАТО Углегорск
Среднегодовая численность постоянного населения
Наименование
Единицы
измерения
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Городское население
тыс. чел.
5,213
5,274
5,273
5,273
5,323
5,375
Динамика муниципального продукта (МП)
Год
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
МП, млн. руб.
108,5
137,6
147,3
153,3
190,5
207,2
221,3
229,8
Объем потребления основных видов топливно-энергетических
ресурсов на территории муниципального образования
Виды энергоресурсов
Потребление по годам:
2007
2008
2009
Электроэнергия, млн. кВт ч
15,704
14,979
14,419
Тепловая энергия, тыс. Гкал
52,2
51,8
48,8
Водоснабжение, тыс. куб. м
397,9
387,6
373,8
Динамика энергоемкости МП
Год
2007
2008
2009
МП, млн. руб.
108,5
137,6
147,3
Потребление ТЭР, тыс. т у.т.
9,384
9,237
8,741
Энергоемкость, кг у.т./1000 руб.
86,5
67,1
59,3
Электроемкость, тыс. кВт ч/млн. руб.
144,7
108,9
97,9
Теплоемкость, тыс. Гкал/млн. руб.
0,481
0,376
0,331
Структура потребителей основных видов
топливно-энергетических ресурсов (ТЭР)
на территории ЗАТО Углегорск
Направления потребления
Доля в суммарном объеме
потребления, в процентах
Всего
в топливном
эквиваленте
электрической
энергии
и тепла
электрической
энергии
тепла
газа
Промышленность
-
-
-
-
Топливно-энергетический
комплекс
35,0
15,0
-
32
Сельское хозяйство
-
-
-
-
Население и жилищно -
коммунальная сфера
46,0
58,0
-
46
Социальная сфера
5,0
17,0
-
12
Строительство
-
-
-
-
Прочие
14,0
10,0
-
10
Всего
100
100
-
100
Теплоснабжение
Структура производства тепловой энергии
в ЗАТО Углегорск, Гкал
Показатель
Годы
2007
2008
2009
Производство, всего
52200
51800
48800
В том числе
Котельные
52200
51800
48800
Количество и мощность котельных
Показатель
Число
отопительных
котельных
Суммарная
мощность,
Гкал/час
Годовой отпуск
тепловой
энергии, Гкал
До 3 Гкал/час
-
-
-
От 3 до 20 Гкал/час
-
-
-
От 20 до 100 Гкал/час
1
27,72
48800
Показатели эффективности производства
тепловой энергии на котельной
Показатели
Единица
измерения
2008 г.
2009 г.
Выработка тепловой энергии (всего)
Гкал
51764
48800
Расход тепловой энергии на собственные
нужды
Гкал
3623
3740
Потери тепловой энергии в сетях
Гкал
7687
7750
%
16
17
Полезный отпуск тепловой энергии
Гкал
42554
37310
Расход натурального топлива
тонн
6620
6253
Калорийный эквивалент
1,37
1,37
Удельный расход условного топлива,
планируемый/фактический
кг у.т/Гкал
175,18 /
175,18
175,18 /
175,6
Электроэнергия - расход
кВт ч
1890000
2060000
Удельный расход
кВт ч/Гкал
36,5
42,2
Водоснабжение - расход воды
куб. м
91200
118400
Удельный расход
куб. м/Гкал
1762
2400
Водоотведение
куб. м
0
0
Себестоимость тепловой энергии
руб./Гкал
2441,45
2949,9
Тариф на тепловую энергию
руб./Гкал
1470,76
1760,26
Продолжительность отопительного
периода
час
5496
5496
Тепловые потери в тепловых сетях
2007 год
2008 год
2009 год
Нормативные тепловые потери, Гкал
7120,21
6914,48
4916,02
Фактические тепловые потери, Гкал
6193,7
7687
7750
Потери и затраты теплоносителя,
куб. м
111400
91200
118400
Расход электроэнергии при передаче
тепловой энергии, тыс. кВт ч
850
990
1099
Водоснабжение и водоотведение
Характеристика водозаборов
Наименование
Водозабор N 1
Количество скважин
17
в том числе рабочие
8
Проектная мощность, тыс. куб. м/сут.
3,8
Фактическая мощность, тыс. куб. м/сут.
2,67
Количество насосных станций
2
Насосы (марка и количество)
Глубинный ЭЦВ -
13 шт.
Хлораторные установки
-
Резервуары РЧВ
4
Характеристика системы водоснабжения и водоотведения
Год
Протяженность
водопроводных
сетей, км
В том числе
нуждающихся
в замене
Удельный вес
протяженности
водопроводных
сетей,
нуждающихся
в замене,
в общем
протяжении
водопроводных
сетей, %
Протяженность
канализационных
сетей
В том числе
нуждающихся
в замене
Удельный вес
протяженности
канализационных
сетей,
нуждающихся
в замене,
в общем
протяжении
канализационных
сетей, %
2008
29,0
15,0
51,7
22,0
19,2
87,2
2009
29,0
15,0
51,7
22,0
19,2
87,2
Электроснабжение
Балансы электроэнергии по годам
Виды энергоресурсов
Потребление по годам:
2007
2008
2009
Электроэнергия, млн. кВт ч
15,704
14,979
14,419
Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных
услуг в общих расходах организаций бюджетной сферы
Год
2007
(фактические)
2008
(фактические)
2009
(фактические)
2010
(прогноз)
2011
(прогноз)
Расходы на оплату
коммунальных услуг,
в тыс. рублей
11804
14309
17027,0
19000,0
21000,0
Доля расходов
на оплату коммунальных
услуг в общих
расходах, %
10,7
12
13
14,5
16,0
Показатели жилищного фонда МО
Жилищный фонд
Единица
измерения
Количество
Общая площадь с местами общего
пользования, всего
тыс. кв. м
84606
В том числе: - в капитальных зданиях
тыс. кв. м
84606
- во временных зданиях
тыс. кв. м
Количество квартир, всего
единиц
1953
В том числе в капитальных зданиях
единиц
1953
Количество капитальных жилых домов, всего
единиц
33
В том числе: - 16-этажных
единиц
-
- 10-этажных
единиц
-
- 9-этажных
единиц
-
- 7-этажных
единиц
-
- 5-этажных
единиц
3
- 4-этажных
единиц
30
- 3-этажных
единиц
-
- 2-этажных
единиц
-
- 1-этажных
единиц
-
Лифтовое хозяйство
Количество лифтов, всего по городу
единиц
-
В том числе: - пассажирские
единиц
-
- грузопассажирские
единиц
-
г. Зея
Среднегодовая численность постоянного населения города
Единицы измерения
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
тыс. чел.
27,5
27,2
26,995
26,805
26,706
26,568
Объем потребления основных видов топливно-энергетических
ресурсов на территории муниципального образования
Виды энергоресурсов
Потребление по годам:
2007
2008
2009
Электроэнергия, млн. кВт ч
64,540
64,750
64,850
Тепловая энергия, тыс. Гкал
247,6
285,9
282,9
Водоснабжение, тыс. куб. м
1766,0
1736,0
1627,0
Теплоснабжение
Характеристики системы теплоснабжения
Наименование
Котлоагрегат
Количество
Объем
отапливаемых
зданий,
куб. м
Протяженность
тепловых
сетей
от котельной,
км
Мощность
котельной,
Гкал/ч
Присоединенная
нагрузка,
Гкал/ч
Котельная N 12
КЕ 25/14с
1
434760,33
13837
86,00
17,89
КВТС-20
2
КВТС-30
1
Котельная N 11
КВТС-10
2
342810,90
15179
26,00
13,25
КЕ 10/14 (вод.)
1
Котельная N 10
КВТС-10
2
294235,70
16588
26,00
14,27
КЕ 10/14 (вод.)
1
Котельная N 8
"Универсал-6"
2
3978,00
615
0,40
0,34
Котельная N 7
КВ-1,1Р
2
ГВС
1875
2,40
0,70
Электрокотельная
п. Светлый
КЭВ 10000/6
9
1032752,6
32000
77,4
76,28
Электрокотельная
п. Временный
КЭВ 1500/6
3
258188
4,19
3,28
Характеристика электрооборудования угольных котельных
┌─────────┬────────────┬─────────────────┬────────────┬────────────┬──────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐
│Котельная│Максимальная│ Температурный │ Диаметр │ Диаметр │Количество, марка │Количество, марка│Количество, марка│Количество, марка│
│ │ тепловая │перепад котельной│ подающего │ обратного │ дутьевых │ дымососов, │сетевых насосов, │ подпиточных │
│ │ нагрузка │при максимальной │трубопровода│трубопровода│ вентиляторов, │ мощность │ мощность │насосов, мощность│
│ │ котельной, │часовой нагрузке.│ котельной, │ котельной, │ мощность │электродвигателей│электродвигателей│электродвигателей│
│ │ Гкал/час │ Разница │ мм │ мм │электродвигателей │ │ │ │
│ │ │ между подающим │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ и обратным │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ трубопроводами │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│N 10 │12,1 │30 (105 - 70) │1 - 325 │1 - 325 │2/ВДН-10/30 кВт, │2/ДН-15/75 кВт, │ЦН 630/105 - │К-80/100 - │
│ │ │ │ │ │1/ВДН-10/11 кВт │1/ДН-15/30 кВт │132 кВм - 2 шт., │30 кВт - 3 шт. │
│ │ │ │2 - 200 │2 - 200 │ │ │Д 320/55 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │75 кВт - 1 шт., │ │
│ │ │ │3 - 250 │3 - 250 │ │ │Д 570/90 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │200 кВт - 1 шт., │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Д 200/90 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │100 кВт - 1 шт. │ │
├─────────┼────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│N 11 │12,3 │30 (105 - 70) │400 │400 │2/ВДН-10/30 кВт, │3/ДН-15/75 кВт │Д 800/60 - │К-90/85 - │
│ │ │ │ │ │1/ВДН-10/11 кВт │ │250 кВт - 1 шт., │45 кВт - 2 шт. │
│ │ │ │ │ │ │ │Д 200/90 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │200 кВт - 2 шт. │ │
├─────────┼────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│N 12 │15,4 │30 (105 - 70) │500 │500 │3/ВДН-12,5/30 кВт,│1/ДН-15/75 кВт, │Д 320/50 - │К-90/50 - │
│ │ │ │ │ │1/ВДН-15/75 кВт │2/ДН-17-160 кВт, │55 кВт - 2 шт., │37 кВт - 2 шт. │
│ │ │ │ │ │ │1/ДН-19-200 кВт │Д 630/90 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │250 кВт - 2 шт., │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Д 630/125 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │250 кВт - 2 шт. │ │
└─────────┴────────────┴─────────────────┴────────────┴────────────┴──────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘
Водоснабжение и водоотведение
Основные технические показатели системы водоснабжения
Показатели
Единица
измерений
Количество
Год ввода
в эксплуатацию
I. Подъем
1.1. Установленная
производственная мощность,
в том числе:
тыс. куб. м/сут.
20,9
1982
Открытый источник
тыс. куб. м/сут.
20,0
1982
Подземный источник
тыс. куб. м/сут.
0,9
1973 - 1992
Смешанный источник
тыс. куб. м/сут.
-
-
1.2. Водовод сырой воды
км
19,8
1982 - 1991
1.3. Резервуары приема
и хранения воды
шт./тыс. куб. м
6/7
1982 - 1986
1.4. Установленная мощность
насосных станций первого подъема
тыс. куб. м
20
1982
1.5. Установленная мощность
насосных станций второго подъема
тыс. куб. м
20
1982
II. Водопроводные очистные сооружения
2.1. Установленная
производственная мощность очистных
сооружений
тыс. куб. м/сут.
12,0
1982
2.2. Количество лабораторий /
количество анализов
шт./шт.
2/57232
1982
3. Водопроводная сеть
3.1. Установленная
производственная мощность
водопровода
тыс. куб. м/сут.
12,0
1969 - 1991
3.2. Общая протяженность
водоводов, в том числе:
км
80,5
Уличной водопроводной сети
км
34,6
1969 - 1991
Внутриквартальной и внутридворовой
сети
км
45,9
1969 - 2007
Основные технические показатели системы водоотведения
┌──────────────────────────────┬────────────────┬──────────┬──────────────┐
│ Показатели │ Единица │Количество│ Год ввода │
│ │ измерения │ │в эксплуатацию│
├──────────────────────────────┴────────────────┴──────────┴──────────────┤
│Канализационные сети │
├──────────────────────────────┬────────────────┬──────────┬──────────────┤
│том числе: │км │73,3 │1962 - 1995 │
├──────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┤
│Главный коллектор │км │31,7 │1982 │
├──────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┤
│Уличная канализационная сеть │км │23 │1962 - 1986 │
├──────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┤
│Внутриквартальная сеть │км │18,6 │1962 - 1995 │
├──────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┤
│Канализационные насосные │тыс. куб. м/сут.│12,0 │1962 - 1995 │
│станции │ │ │ │
├──────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┤
│Установленная пропускная │тыс. куб. м/сут.│12,0 │1982 │
│способность очистных │ │ │ │
│сооружений │ │ │ │
├──────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┤
│Количество лабораторий │шт. │1 │1982 │
├──────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┤
│Количество анализов │шт. │57232 │ │
└──────────────────────────────┴────────────────┴──────────┴──────────────┘
Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных
услуг в общих расходах организаций бюджетной сферы
Год
2009
(факт)
2010
(прогноз)
2011
(прогноз)
Расходы на оплату коммунальных услуг,
в тыс. рублей
48251
54282
57404
Доля расходов на оплату коммунальных
услуг в общих расходах, %
10
9,8
9,2
г. Тында
Среднегодовая численность постоянного населения по годам
Наименование
Единицы
измерения
2005
2006
2007
2008
2009
Городское население
тыс. чел.
39067
38716
38334
37871
37592
Объем потребления основных видов топливно-энергетических
ресурсов на территории муниципального образования
Виды энергоресурсов
Потребление по годам:
2007
2008
2009
Электроэнергия, млн. кВт ч
93,2
94,4
97,1
Тепловая энергия, тыс. Гкал
709,2
702,6
697,4
Водоснабжение, тыс. куб. м
5240
4550
4082
Структура потребителей основных видов
топливно-энергетических ресурсов
Направления потребления
Доля в суммарном объеме
потребления, в процентах
Всего
в топливном
эквиваленте
электрической
энергии
и тепла
электрической
энергии
тепла
газа
Промышленность
0
0
0
0
Топливно-энергетический
комплекс
10
10
0
10
Сельское хозяйство
0
0
0
0
Население и жилищно -
коммунальная сфера
60
60
0
60
Социальная сфера
10
10
0
10
Строительство
0
0
0
0
Прочие
20
20
0
20
Всего
100
100
100
100
Структура производства тепловой энергии
в г. Тында, тыс. Гкал
Показатель
Годы
2007
2008
2009
Производство, всего
709,3
702,6
697,4
В том числе:
Центральная котельная
705,2
698,5
693,3
Котельные ГорЭТС
4,1
4,1
4,1
Количество и мощность котельных
Показатель
Число
отопительных
котельных
Суммарная
мощность,
Гкал/час
Годовой отпуск
тепловой
энергии, Гкал
От 3 до 20 Гкал/час
3
10,35
4,1
От 20 до 100 Гкал/час
1
413,824
256,912
Всего
4
424,174
261,012
Тепловые потери в тепловых сетях
Показатель
2008 год
2009 год
2010 год
Нормативные тепловые потери, Гкал
97312
Фактические тепловые потери, Гкал
96256
Потери и затраты теплоносителя,
куб. м
232939,8
Расход электроэнергии при передаче
тепловой энергии, тыс. кВт час
19381,1
Характеристика водозаборов
Наименование
Водозабор
"Нижний
Шахтаум"
Водозабор
"Средний
Шахтаум"
Водозабор
"Новый
Шахтаум"
Водозабор
"Пос. МК-147"
Всего
Количество скважин
3
7
11
2
23
В том числе рабочие
3
7
9
2
21
Проектная мощность,
тыс. куб. м/сут.
3,2
11,0
9,5
0,250
23,95
Фактическая мощность,
тыс. куб. м/сут.
2,9
7,1
6,1
0,120
16,22
Количество насосных
станций второго подъема
1
1
1
1
4
Насосы Д 200/90
1
4
5
Д 315/71
1
3
4
ЦНС 180/85
1
2
3
К20/30/К30/45
2
2
Хлораторные установки
АХВ 1000, до 12 кг
хлора
1
1
2
Резервуары РЧВ
2 x 250 куб. м
2 x 250 куб. м
2 x 250 куб. м
2 x 100 куб. м
Показатели эффективности производства тепловой энергии на ЦК
Показатели
Единица
измерения
2008 г.
2009 г.
Выработка тепловой энергии (всего)
Гкал
818543
813395
Расход тепловой энергии
на собственные нужды
Гкал
57298
58200
Потери тепловой энергии в сетях
Гкал
56013
55020
%
7,4
7,1
Полезный отпуск тепловой энергии
Гкал
705232
698584
Расход натурального топлива
тонн
166477
170058
Калорийный эквивалент
0,8
0,8
Удельный расход условного топлива,
план/факт
кг у.т./Гкал
166,3
167,2
Электроэнергия - расход
кВт ч
64539
79171,4
Удельный расход
кВт ч/Гкал
42,6
45,2
Водоснабжение - расход воды
куб. м
5053,5
5782
Удельный расход
куб. м/Гкал
0,5
0,44
Себестоимость тепловой энергии
руб./Гкал
774,93
1233,55
Тариф на тепловую энергию
руб./Гкал
918,82
1013,91
Продолжительность отопительного
периода
час
5856
6096
Характеристика системы водоснабжения и водоотведения
Год
Протяженность
водопроводных
сетей, км
В том числе
нуждающихся
в замене
Удельный вес
протяженности
водопроводных
сетей,
нуждающихся
в замене,
в общем
протяжении
водопроводных
сетей, %
Протяженность
канализационных
сетей
В том числе
нуждающихся
в замене
Удельный вес
протяженности
канализационных
сетей,
нуждающихся
в замене,
в общем
протяжении
канализационных
сетей, %
2008
111,4
44,5
40
51,8
21,7
42
2009
111,4
50,1
45
51,8
24,9
48
Сводный расчет расходов и потерь электроэнергии на 2010 год
Виды неучтенных
расходов и потерь
электроэнергии
Объем
на 2011 год,
тыс. куб. м
Объем
на 2012 год,
тыс. куб. м
Объем
на 2013 год,
тыс. куб. м
Объем
на 2014 год,
тыс. куб. м
Потери электроэнергии
в ТП, сетях
и электрооборудовании
18208
18151
18126
18000
Расход электроэнергии
на собственные нужды
145
145
145
145
Итого
18353
18296
18145
18145
Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях
N
п/п
Статья приход/расход
Предшествующие
годы
Отчетный
(базовый)
год
Прогноз на последующие годы
2007
2008
2009
2010
2011
1.
Приход
1.1.
Сторонний источник
120845
121162
121390
121452
120845
120845
Итого суммарный приход
120845
121162
121390
121452
120845
120845
2.
Расход
2.1.
Расход на собственные
нужды
145
145
136
185
145
2.2.
Субабоненты (сторонние
потребители)
20036
27818
26806
24193
20036
2.3.
Фактические (отчетные)
потери
20181
27963
26942
24378
20181
Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных
услуг в общих расходах организаций бюджетной сферы
Год
2007
(фактические)
2008
(фактические)
2009
(фактические)
2010
(прогноз)
2011
(прогноз)
Расходы на оплату
коммунальных услуг,
в тыс. рублей
60247
64021
67612
71668
Доля расходов на оплату
коммунальных услуг
в общих расходах, %
25
25
25
25
Жилой фонд города характеризуется следующими показателями
Жилищный фонд
Общая площадь с местами общего пользования,
всего
тыс. кв. м
892,2
в том числе: - в капитальных зданиях
тыс. кв. м
763,24
- во временных зданиях
тыс. кв. м
128,96
Количество квартир, всего
единиц
14957
в том числе в капитальных зданиях
единиц
12207
Количество капитальных жилых домов, всего
единиц
505
в том числе: - 16-этажных
единиц
4
- 10-этажных
единиц
1
- 9-этажных
единиц
89
- 7-этажных
единиц
1
- 5-этажных
единиц
38
- 4-этажных
единиц
13
- 3-этажных
единиц
10
- 2-этажных
единиц
71
- 1-этажных
единиц
278
Лифтовое хозяйство
Количество лифтов, всего по городу
единиц
230
в том числе: - пассажирские
единиц
195
- грузопассажирские
единиц
5
Доля расходов домохозяйств г. Тында на оплату
жилищно-коммунальных услуг
Год
2007
2008
2009
2010
Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных
услуг, в процентах
11,8
12
13
14,6
Город Шимановск
Неэффективное использование топлива и других энергоресурсов обусловлено несовершенством действующих правовых, управленческих, финансово-экономических и ценовых механизмов. Энергозатратность производства определяется постоянно возрастающей долей устаревших производственных фондов, изношенностью оборудования. Отсутствие финансовых средств тормозит внедрение энергосберегающих технологий.
Пгт Прогресс
Теплоснабжение в муниципальном образовании пгт Прогресс осуществляется ОАО "Дальневосточная генерирующая компания", ООО "Теплосервис", ФГУ - комбинат "Амурский Росрезерв". Энергоснабжение объектов жилищного хозяйства и социальной сферы осуществляет ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания", гарантирующий поставщик - ОАО "ДЭК" "Амурэнергосбыт". Основной объем выработки тепловой энергии осуществляется на привозном топливе - угле. В рабочем поселке имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов.
На январь 2010 года перечень муниципальных зданий включал 25 объектов с охватываемой отапливаемой площадью 33,1 тыс. м. Годовое энергопотребление муниципалитета составляет за 2009 г. - 1095367 кВт ч (1095,4 МВт ч электрической энергии) на сумму 3709,6 тыс. рублей. Годовое потребление тепловой энергии муниципалитетом за 2009 г. составило 9838,0 Гкал на сумму 7693,1 тыс. руб. Муниципальные здания находятся в оперативном управлении муниципальных учреждений.
Годовое потребление тепловой и электрической энергии на коммунальные нужды муниципальных зданий приведено ниже.
Годовое потребление тепловой энергии муниципальными
учреждениями рабочего поселка (пгт) Прогресс в Гкал
10600 ┤ 10519
│ ┌─────┐
10400 ┤ │ │
│ │ │
10200 ┤ │ │
│ │ │
10000 ┤ │ │
│ 9838 │ │
9800 ┤ 9627 ┌─────┐ │ │
│ ┌─────┐ │ │ │ │
9600 ┤ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
9400 ┤ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
9200 ┤ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
9000 ┼─┴─────┴┬┴─────┴┬┴─────┼──────┐
2008 2009 2010
Годовое потребление электрической энергии муниципальными
учреждениями рабочего поселка (пгт) Прогресс в тыс. кВт
1400 ┤ 1356
│ ┌─────┐
│ │ │
1200 ┤ 1187 │ │
│ ┌─────┐ 1095 │ │
│ │ │ ┌─────┐ │ │
1000 ┤ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
800 ┤ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
600 ┤ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
400 ┤ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
200 ┤ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
0 ┼─┴─────┴┬┴─────┴┬┴─────┴┬──────┐
2008 2009 2010
Затраты на оплату электрической и тепловой энергии муниципальных учреждений за 2009 г. составили 11402,7 тыс. рублей, что составляет 6% от расходов бюджета.
Город Райчихинск
Кризисное состояние жилищно-коммунальной инфраструктуры связано с высокими затратами на добычу подземных вод, высокой степенью износа основных фондов, большими потерями воды и тепла. Производство тепловой энергии осуществляется на 12 котельных города, где установлен 31 котел, из которых 9 являются паровозными. Все котельные работают на буром угле марки 2БР. Тепловые сети города Райчихинск строились поэтапно - с 1946 по 1998 год. Значительная часть (80%) была построена до 1980 года. Теплоизоляционное покрытие в основном состоит из минераловатного слоя, покрытого рубероидом. Техническое состояние теплоизоляции подземных участков неудовлетворительное, так как со временем изоляция разложилась. Состояние изоляции надземных участков удовлетворительное, так как ежегодно производится ее ремонт.
Водоснабжение города Райчихинск и прилегающих поселков осуществляется за счет подъема подземных вод из артезианских скважин. Вода из скважин подается в резервуары чистой воды, после чего насосами станции второго подъема перекачивается в общую водопроводную сеть. Также имеются обособленные водозаборы (пос. Угольный, пос. Зельвино, ЭМЗ, улица Загородная, пос. Север). Водоснабжение потребителей дополнительно осуществляется насосными станциями в пос. Широкий. Протяженность всех водоводов составляет более 88,4 км, степень износа - 66,4%. 16 км водопроводных сетей относится к категории ветхих. Станции водоподготовки отсутствуют. На обслуживании находится 25 насосных станций с 49 водозаборными артезианскими скважинами. Глубина скважин до 400 м. Все скважины оборудованы насосными агрегатами типа ЭЦВ. Станции 2-го подъема оборудованы насосами типа ЦНС-60/66 и ЦНС-38/44.
В городе Райчихинск 214 многоквартирных домов. При этом необходимо установить 104 прибора учета холодной воды, 104 прибора учета горячей воды, 210 приборов учета тепловой энергии и 26 приборов учета электрической энергии.
Город Благовещенск
Годовое потребление электроэнергии муниципальными учреждениями в 2009 году составило 18211 тыс. кВт ч, тепловой энергии - 122455 Гкал, воды - 493,4 тыс. куб. м. На обеспечение энергетическими ресурсами из городского бюджета направлено 209 млн. руб., что составляет 8,4% от общих расходов бюджета муниципального образования.
Оценка сложившейся ситуации по районам
Белогорский район
Среднегодовая численность постоянного населения
Наименование
Единицы
измерения
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Городское население
тыс. чел.
-
-
-
-
-
-
Сельское население
тыс. чел.
23,4
23,2
23,0
22,8
22,7
22,7
Динамика муниципального продукта (МП)
Год
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
МП, млн. руб.
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
Объем потребления основных видов топливно-энергетических
ресурсов на территории Белогорского района
Виды энергоресурсов
Потребление по годам:
2007
2008
2009
Электроэнергия, млн. кВт. ч
25,42
27,66
33,04
Тепловая энергия, тыс. Гкал
62,4
62,4
62,4
Природный газ, куб. м
-
-
-
Водоснабжение, куб. м
340,6
340,6
340,6
Динамика энергоемкости МП
Год
2007
2008
2009
МП, млн. руб.
300,0
300,0
300,0
Потребление ТЭР, тыс. т у.т.
25,7
25,7
25,7
Энергоемкость, кг у.т./1000 руб.
77
82
80
Теплоемкость, тыс. Гкал/млн. руб.
0,208
0,208
0,208
Структура потребителей основных видов
топливно-энергетических ресурсов (ТЭР)
Направления потребления
Доля в суммарном объеме
потребления, в процентах
Всего
в топливном
эквиваленте
электрической
энергии
и тепла
электрической
энергии
тепла
газа
Промышленность
5,0
3,5
0
4,1
Топливно-энергетический комплекс
29,7
0,5
0
11,6
Сельское хозяйство
0,02
0,01
0
0,01
Население и жилищно-коммунальная
сфера
48,0
53,1
0
51,1
Социальная сфера
9,0
35,0
0
25,1
Строительство
0,0
0,0
0
0,0
Прочие
8,3
7,9
0
8,0
Всего
100
100
0
100,0
Структура производства тепловой энергии, Гкал
Показатель
Годы
2007
2008
2009
Производство, всего
62,4
62,4
62,4
В том числе:
-
-
-
ТЭС
-
-
-
Котельные
62,4
62,4
62,4
Электрокотельные
-
-
-
Прочие
-
-
-
Количество и мощность котельных
Показатель
Число
отопительных
котельных
Суммарная
мощность,
Гкал/час
Годовой отпуск
тепловой энергии,
Гкал
До 3 Гкал/час
19
23,18
29039
От 3 до 20 Гкал/час
3
37,14
33361
От 20 до 100 Гкал/час
0
0
0
Всего
22
60,32
62400
Зейский район
Территория Зейского района занимает площадь 87,5 тыс. кв. км, на которой проживают 19997 человек. В районе 22 сельских образования со статусом сельского поселения, в состав которых входят 33 сельских поселения.
За последние три года численность населения в сельских поселениях остается на уровне 2000 - 2100 человек.
Выработку и передачу тепловой энергии, электрической энергии, водоснабжение и водоотведение для населения и учреждений бюджетной сферы обеспечивают 35 котельных (из них 17 работают на угле, 1 - на судовом топливе и 17 котельных - на дровах), 41 водозаборная скважина, 5 водоочистных комплексов, 2 стационарные и 8 передвижных дизельных электростанций. Учреждения бюджетной сферы, имеющие небольшие обогреваемые площади, отапливались от местного отопления.
Отапливаемая жилая площадь в сельских поселениях района составляет 194 тыс. кв. м, протяженность тепловых сетей - 74 км, сетей водоснабжения - 68 км, водоотведения - 30 км, электросетей - 76 км. В 9 населенных пунктах осуществляется подвоз воды, ее ежегодный объем составляет около 50 тыс. куб. м.
Ежегодный расход топлива на выработку тепловой энергии составляет 45 тыс. тонн угля, 3165 тонн судового топлива и 16,3 тыс. куб. м дров, 520 куб. м дизельного топлива и 8 куб. м дизельного масла завозится в п. Снежногорский для работы электростанции.
Мазановский район
Среднегодовая численность постоянного населения
Наименование
Единицы
измерения
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Сельское население
Тыс. чел.
15,1
15,0
14,9
14,9
Муниципальный продукт (МП) Мазановского района (%)
Обрабатывающие производства
15,9
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
9,1
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
54,5
Транспорт и связь
1,7
Оптовая и розничная торговля
6,8
Прочие (малые предприятия, строительство)
6,9
Итого
100
Объем потребления основных видов
топливно-энергетических ресурсов
Виды энергоресурсов
Потребление по годам:
2007
2008
2009
Электроэнергия, тыс. кВт ч
37841
3954
4681
Тепловая энергия, тыс. Гкал
4156
4258
4447
Структура потребителей основных видов
топливно-энергетических ресурсов
Направления потребления
Доля в суммарном объеме
потребления, в процентах, %
теплоэнергия
Население и жилищно-коммунальная
сфера
39
Социальная сфера
25
Прочие
36
Всего
100
Структура производства тепловой энергии
в Мазановском районе, Гкал
Показатель
Годы
2007
2008
2009
Котельные
32,8
32,9
35,2
Количество и мощность котельных
Показатель
Число отопительных
котельных
Суммарная мощность,
Гкал/час
Годовой отпуск
тепловой энергии,
Гкал
До 3 Гкал/час
33
44,39
33,1
Показатели эффективности производства
тепловой энергии на котельных
Показатели
Единица
измерения
2008 г.
2009 г.
Выработка тепловой энергии (всего)
Гкал
32940
32999
Расход тепловой энергии
на собственные нужды
Гкал
2367
2398
Потери тепловой энергии в сетях
Гкал
2813,3
3423,9
%
8,5
10,37
Полезный отпуск тепловой энергии
Гкал
28258
28594
Расход натурального топлива
тонн
20914
19864
Калорийный эквивалент
390
362
Фактический удельный расход
условного топлива
кг у.т./Гкал
953,2
964,6
Электроэнергия, расход
кВт ч
996520
1045125
Удельный расход
кВт ч/Гкал
59,4
61,4
Водоснабжение, расход воды
куб. м
45710
46951
Удельный расход
куб. м/Гкал
13,8
14,2
Продолжительность отопительного
периода
час
5496
5496
Ромненский район
Среднегодовая численность постоянного населения по годам
Наименование
Единицы
измерения
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Сельское население
чел.
11098
11654
10639
10454
10876
10509
Муниципальный продукт (МП) Ромненского района (%)
Обрабатывающие производства
5,0
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
6,0
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
63,5
Транспорт и связь
1,0
Оптовая и розничная торговля
7,8
Прочие (малые предприятия, строительство)
16,7
Итого
100
Динамика муниципального продукта (МП)
Год
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
МП, млн. руб.
496,14
869,85
746,86
869,31
920,59
984,12
1003,26
1093,28
Объем потребления основных видов
топливно-энергетических ресурсов
Виды энергоресурсов
Потребление по годам:
2007
2008
2009
Электроэнергия, тыс. кВт ч
1,9
1,8
1,8
Тепловая энергия, тыс. Гкал
32,6
33,1
35,5
Динамика энергоемкости МП приведена в следующей таблице:
Год
2007
2008
2009
МП, млн. руб.
496,14
869,85
746,86
Электроемкость, тыс. кВт ч/млн. руб.
0,004
0,002
0,002
Теплоемкость, тыс. Гкал/млн. руб.
0,07
0,04
0,04
Структура потребителей основных видов
топливно-энергетических ресурсов
Направления потребления
Доля в суммарном объеме
потребления, в процентах
Всего
в топливном
эквиваленте
электрической
энергии
и тепла
электрической
энергии
тепла
газа
Топливно-энергетический
комплекс
1
1
-
Население и жилищно -
коммунальная сфера
46
46
-
Социальная сфера
21
21
-
Прочие
32
32
-
Всего
100
100
100
100
Структура производства тепловой энергии
в Ромненском районе, Гкал
Показатель
Годы
2007
2008
2009
Котельные
32,6
33,1
35,5
Количество и мощность котельных
Показатель
Число
отопительных
котельных
Суммарная
мощность, Гкал/час
Годовой отпуск
тепловой
энергии, Гкал
До 3 Гкал/час
22
42,5
31,7
Показатели эффективности производства
тепловой энергии на котельных
Показатели
Единица измерения
2008 г.
2009 г.
Выработка тепловой энергии (всего)
Гкал
33189
35454
Расход тепловой энергии на собственные
нужды
Гкал
1362
1490
Потери тепловой энергии в сетях
Гкал
5360
5392
%
16,2
15,2
Полезный отпуск тепловой энергии
Гкал
26467
28594
Расход натурального топлива
тонн
20914
22925
Калорийный эквивалент
391
363
Удельный расход условного топлива,
плановый/фактический
кг у.т./Гкал
225/236
224/237
Электроэнергия - расход
кВт ч
1566700
1742700
Удельный расход
кВт ч/Гкал
47
49
Водоснабжение - расход воды
куб. м
102599
103605
Удельный расход
куб. м/Гкал
31
30
Водоотведение
куб. м
Себестоимость тепловой энергии
руб./Гкал
1628,65
1894,93
Тариф на тепловую энергию
руб./Гкал
1562,20
1727,02
Продолжительность отопительного периода
час
5496
5496
Тепловые потери в тепловых сетях
Показатель
2007 год
2008 год
2009 год
Нормативные тепловые потери, Гкал
5301
5301
4931
Фактические тепловые потери, Гкал
5478
5360
5392
Потери и затраты теплоносителя,
куб. м
2200
2200
2200
Расход электроэнергии при передаче
тепловой энергии, тыс. кВт ч
1943,7
1566,7
1742,7
Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных
услуг в общих расходах организаций бюджетной сферы
Год
2008
(фактические)
2009
(фактические)
2010
(прогноз)
2011
(прогноз)
Расходы на оплату
коммунальных услуг,
в тыс. рублей
21,5
29,6
34,9
36,9
Доля расходов на оплату
коммунальных услуг
в общих расходах, %
14
14
14
14
Тамбовский район
Муниципальными учреждениями в 2009 г. потреблено электрической энергии в размере 1,1 млн. кВт ч, что составляет 33,5 млн. руб. Израсходовано воды 62961 куб. м на сумму 7,8 млн. руб. Тепловой энергии потреблено 19895 Гкал на сумму 18,3 млн. руб. В целом бюджетные расходы на обеспечение жизнедеятельности муниципальных учреждений составляют до 60 млн. руб.
Бурейский район
Среднегодовая численность постоянного населения по годам
Наименование
Единицы
измерения
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Всего по району
тыс. чел.
28,4
28,4
28,6
28,64
28,51
28,7
Городское население
тыс. чел.
21,5
21,5
21,7
21,74
21,7
21,8
Сельское население
тыс. чел.
6,9
6,9
6,9
6,9
6,8
6,9
Структура объема производства товаров, работ услуг
по видам экономической деятельности
Показатели
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
Добыча полезных ископаемых
147,9
1,6
209,1
2,0
35,5
0,5
10,0
0,1
Обрабатывающие производства
1029,9
11,1
1234,1
11,8
766,9
7,9
598,0
6,5
Производство и передача
электроэнергии, тепла, воды
2170,1
23,4
2478,0
23,7
2608,2
37,5
4292,8
46,8
В том числе коммунальный
комплекс
193,1
2,1
287,0
2,75
290,1
3,0
292,8
3,2
Итого, промышленность
3347,9
36,1
3921,2
37,5
3410,6
45,9
4900,8
53,4
Вид деятельности
"строительство"
3696,0
39,8
3454
33,1
2262,5
23,5
1055,4
11,5
Сельское хозяйство
421,2
4,5
609,0
5,8
525,0
5,4
572,0
6,2
Малые предприятия
514,2
5,5
868,7
8,3
761,8
7,9
831,1
9,0
Платные услуги
255,0
2,75
312,2
3,0
165,2
1,7
179,4
1,9
Оборот розничной торговли
1034,7
11,1
1277,4
12,2
1491,8
15,5
1640,0
17,9
Итого по району
9269,0
100
10442,5
100
9616,9
100
9178,7
100
Объем потребления основных видов топливно-энергетических
ресурсов на территории муниципального образования
Виды энергоресурсов
Потребление по годам:
2007
2008
2009
2010
Электроэнергия, млн. кВт ч
73,100
71,758
Тепловая энергия, тыс. Гкал
270,7
262,7
238,2
246,3
Водоснабжение, тыс. куб. м
1245,9
1238,7
1232,6
1194,7
Структура потребителей основных видов
топливно-энергетических ресурсов
Направления потребления
Доля в суммарном объеме
потребления, в %
электрической энергии
тепла
Промышленность
27,0
22,1
Сельское хозяйство
7,0
0,9
Население и жилищно-коммунальная
сфера
34
54,4
Социальная сфера
14,9
10,5
Строительство
12,1
9,1
Прочие
5,0
3,0
Всего
100
100
Структура производства тепловой энергии, Гкал
Показатель
Годы
2007
2008
2009
Производство, всего
302100
299300
264800
В том числе:
Котельные (твердое топливо)
183051,2
175672,3
138216,12
УММП "Бурейский хлеб"
2415,8
2415,8
2585,28
Котельные (мазут)
36500
35558,9
37669,6
Электрокотельные
80133
85653
86329
Количество и мощность котельных
Показатель
Число
отопительных
котельных
Суммарная
мощность,
Гкал/час
Годовой отпуск
тепловой энергии,
Гкал
До 3 Гкал/час
20
27,2
66847,1
От 3 до 20 Гкал/час
8
59,8
85023,9
От 20 до 100 Гкал/час
1
32,6
86329
Всего
29
119,6
238200
Тепловые потери в тепловых сетях
Показатель
2007 год
2008 год
2009 год
Нормативные тепловые потери, Гкал
23533,8
21500,57
24880,47
Фактические тепловые потери, Гкал
31200
41248,85
41915,47
Потери и затраты теплоносителя,
куб. м
26655
26155
27935
Расход электроэнергии при передаче
тепловой энергии, тыс. кВт ч
4174,7
4339,84
4269,9
Характеристика водозаборов
Наименование
Водозабор
"Новобурейский"
Водозабор
"Талакан"
Всего
Количество скважин
10
-
10
в том числе рабочие
8
-
8
Проектная мощность,
тыс. куб. м/сут.
5
4,5
9,5
Фактическая мощность,
тыс. куб. м/сут.
3,2
4,0
7,2
Количество насосных станций
1
1
2
Насосы (марка и количество)
6
4
10
Хлораторные установки
1
-
1
Резервуары РЧВ
2
2
4
Характеристика системы водоснабжения и водоотведения
Год
Протяженность
водопроводных
сетей, км
В том числе
нуждающихся
в замене
Удельный вес
протяженности
водопроводных
сетей,
нуждающихся
в замене,
в общем
протяжении
водопроводных
сетей, %
Протяженность
канализационных
сетей
В том числе
нуждающихся
в замене
Удельный вес
протяженности
канализационных
сетей,
нуждающихся
в замене,
в общем
протяжении
канализационных
сетей, %
2008
94,6
8,6
9,1
35,4
2,9
8,2
2009
94,6
8,6
9,1
35,4
2,9
8,2
Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных
услуг в общих расходах организаций бюджетной сферы
Год
2007
(фактические)
2008
(фактические)
2009
(фактические)
2010
(прогноз)
2011
(прогноз)
Расходы на оплату
коммунальных услуг,
в тыс. рублей
56685,9
60099,5
60573
66048,8
79258,5
Доля расходов
на оплату коммунальных
услуг в общих
расходах, %
11,56
8,45
8,4
13,33
17,83
Показатели жилищного фонда Бурейского
муниципального района
Жилищный фонд
Ед.
измерения
Количество
Общая площадь с местами общего
пользования, всего
тыс. кв. м
415,3
в том числе: - в капитальных зданиях
тыс. кв. м
387,3
- во временных зданиях
тыс. кв. м
27,8
Количество квартир, всего
единиц
8105
в том числе в капитальных зданиях
единиц
7055
Количество капитальных жилых домов, всего
единиц
907
в том числе:
5-этажных
единиц
54
4-этажных
единиц
13
3-этажных
единиц
16
2-этажных
единиц
107
1-этажных
единиц
717
Магдагачинский район
Среднегодовая численность постоянного населения по годам
Наименование
Единицы
измерения
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Городское население
тыс. чел.
18,3
17,1
15,8
15,75
15,6
15,6
Сельское население
тыс. чел.
8,9
8,7
8,3
8,3
8,5
8,5
Динамика муниципального продукта
Год
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
МП, млн. руб.
22913,1
17439,3
15459,1
18181,9
19315,4
20003,3
22044,0
22967,7
Объем потребления основных видов топливно-энергетических
ресурсов на территории муниципального образования
Виды энергоресурсов
Потребление по годам:
2007
2008
2009
Электроэнергия, млн. кВт ч
32,4
30,2
31,9
Тепловая энергия, тыс. Гкал
117,0
117,3
117,3
Природный газ, куб. м
0
0
0
Водоснабжение, куб. м
121232,8
119003,3
123456,7
Динамика энергоемкости МП в Магдагачинском районе
Год
2007
2008
2009
МП, млн. руб.
334,3
337,1
340,7
Потребление ТЭР, тыс. т у.т.
63,9
59,9
60,4
Энергоемкость, кг у.т./1000 руб.
773,1
778,4
778,2
Электроемкость, тыс. кВт ч /
млн. руб.
31,6
33,5
33,2
Теплоемкость, тыс. Гкал/млн. руб.
21,3
22,2
22,3
Структура потребителей основных видов
топливно-энергетических ресурсов
Направления потребления
Доля в суммарном объеме
потребления, в процентах
Всего
в топливном
эквиваленте
электрической
энергии
и тепла
электрической
энергии
тепла
газа
Промышленность
10
5
0
10
Топливно-энергетический
комплекс
30
5
0
30
Сельское хозяйство
5
5
0
5
Население и жилищно -
коммунальная сфера
40
60
0
40
Социальная сфера
10
20
0
10
Строительство
0
0
0
0
Прочие
5
5
0
5
Всего
100
100
0
100
Структура производства тепловой энергии
в Магдагачинском районе, Гкал
Показатель
Годы
2007
2008
2009
Производство, всего
119,1
118,7
116,5
В том числе:
ТЭС
0
0
0
Котельные
119,1
118,7
116,5
Электрокотельные
0
0
0
Прочие
0
0
0
Количество и мощность котельных
Показатель
Число
отопительных
котельных
Суммарная
мощность,
Гкал/час
Годовой отпуск
тепловой
энергии, Гкал
До 3 Гкал/час
33
148,5
836797,5
От 3 до 20 Гкал/час
4
35,9
202296,5
От 20 до 100 Гкал/час
0
Всего
37
184,4
1039094
Показатели эффективности производства
тепловой энергии на котельной
Показатели
Единица
измерения
2008 г.
2009 г.
Выработка тепловой энергии (всего)
Гкал
118327
116544
Расход т/энергии на собственные
нужды
Гкал
23127
23127
Потери т/энергии в сетях
Гкал
38415
39234
%
32,4
33,6
Полезный отпуск т/энергии
Гкал
117,3
117,3
Расход натурального топлива
тонн
61527
60439
Калорийный эквивалент
1,1
1,1
Электроэнергия, расход
кВт ч
3415
3557
Водоснабжение, расход воды
куб. м
137
141
Удельный расход
куб. м/Гкал
Водоотведение
куб. м
96
96
Продолжительность отопительного
периода
час
5760
5760
Тепловые потери в тепловых сетях
Показатель
2007 год
2008 год
2009 год
Нормативные тепловые потери, Гкал
5315
5315
5315
Фактические тепловые потери, Гкал
38914
38415
39234
Потери и затраты теплоносителя,
куб. м
467395
533716
178315
Расход электроэнергии при передаче
тепловой энергии, тыс. кВт ч
34,1
34,7
34,5
Характеристика водозаборов
Наименование
Водозабор
Количество скважин
21
в том числе рабочие
7
Проектная мощность, тыс. куб. м/сут.
67200
Фактическая мощность, тыс. куб. м/сут.
4260,5
Количество насосных станций
3
Насосы (марка и количество)
ЦНСД-1500-200-120 - 4 шт.
Хлораторные установки
1
Резервуары РЧВ
8
Характеристика системы водоснабжения и водоотведения
Год
Протяженность
водопроводных
сетей, км
В том числе
нуждающихся
в замене
Удельный вес
протяженности
водопроводных
сетей,
нуждающихся
в замене,
в общем
протяжении
водопроводных
сетей, %
Протяженность
канализационных
сетей
В том числе
нуждающихся
в замене
Удельный вес
протяженности
канализационных
сетей,
нуждающихся
в замене,
в общем
протяжении
канализационных
сетей,%
2008
71
3,7
5,2
33,8
2,5
7,4
2009
71
3,7
5,2
33,8
2,5
7,4
Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных
услуг в общих расходах организаций бюджетной сферы
Год
2007
(факт)
2008
(факт)
2009
(факт)
2010
(прогноз)
2011
(прогноз)
Расходы на оплату
коммунальных услуг,
в тыс. рублей
36941,5
38766,6
40231,7
42413,1
43,879,9
Доля расходов
на оплату коммунальных услуг
в общих расходах, %
60
63
67
69
70
Показатели жилищного фонда МО
Жилищный фонд
Единица
измерения
Количество
Общая площадь с местами общего
пользования, всего
тыс. кв. м
287,315
в том числе: - в капитальных зданиях
тыс. кв. м
221,616
- во временных зданиях
тыс. кв. м
65,699
Количество квартир, всего
единиц
6549
в том числе в капитальных зданиях
единиц
6549
Количество капитальных жилых домов, всего
единиц
659
в том числе: - 5-этажных
единиц
72
- 4-этажных
единиц
7
- 3-этажных
единиц
23
- 2-этажных
единиц
215
- 1-этажных
единиц
342
Доля расходов домохозяйств Магдагачинского района
на оплату жилищно-коммунальных услуг
Год
2007
2008
2009
2010
Доля расходов на оплату жилищно -
коммунальных услуг, в процентах
66
70
68
73
Михайловский район
Объем потребления основных видов топливно-энергетических
ресурсов на территории Михайловского района
Виды энергоресурсов
Потребление по годам:
2007
2008
2009
Электроэнергия, млн. кВт ч
-
13,38
14,9
Тепловая энергия, тыс. Гкал
44
44
45
Водоснабжение, куб. м
197
198
207
Структура потребителей основных видов ТЭР
Объем годового потребления тепловой
энергии
2007
2008
2009
Бюджетные учреждения, тыс. Гкал
21,62
21,62
21,62
Население, тыс. Гкал
21,5
20,1
19,9
Прочие, тыс. Гкал
0,88
2,28
3,48
Структура производства ТЭР в Михайловском районе
Наименование
теплоснабжающего
предприятия
Наименование котельной
(мощность)
Отпущено
тепловой
энергии,
Гкал
в 2009 г.
Протяженность
тепловых
сетей, км
Износ
тепловых
сетей, %
1. МУП "Коммунальные
услуги"
1. Юбилейная (3,3)
2134
3,392
65
2. Строительная (3,3)
3345
1,349
3. Центральная (8,8)
6708
2,608
4. Интернат (3,3)
4430
1,802
5. Квартальная (8,0)
7584
3,419
6. Химия (1,12)
1268
0,4
7. Средняя школа (3,3)
3715
2,290
2. МУП "Зеленый Бор"
1. Зеленый Бор (3,3)
2138
1,7
3. Без владельца
2. Чесноково (3,0)
2007
1,54
3. Дим (1,6)
1579
2,492
4. Новочесноково (3,2)
1520
1,6
5. Коршуновка (2,2)
1599
2,492
6. Дубовое
933
1,54
7. Воскресеновка (1,6)
1111
0,956
8. Михайловка (1,6)
1117
0,617
9. Калинино (1,6)
828
1,03
10. Виниково (1,12)
1033
0,025
11. Нижняя Ильиновка (1,26)
1402
1,046
Показатели эффективности производства
тепловой энергии на котельной
Показатели
Единица
измерения
2008 г.
2009 г.
Выработка тепловой энергии (всего)
Гкал
49300
50400
Расход тепловой энергии
на собственные нужды
Гкал
-
-
Потери тепловой энергии в сетях
%
12
12
Полезный отпуск тепловой энергии
Гкал
44000
45000
Расход натурального топлива
тонн
26400
28300
Удельный расход условного топлива,
плановый/фактический
кг у.т./Гкал
249
323
Электроэнергия - расход
тыс. кВт ч
2218,5
2116,8
Удельный расход
кВт ч/Гкал
45
42
Водоснабжение - расход воды
куб. м
1890
1890
Удельный расход
куб. м/Гкал
0,042
0,040
Водоотведение
куб. м
1800
1800
Себестоимость тепловой энергии
руб./Гкал
1796
1977,7
Тариф на тепловую энергию
руб./Гкал
1497,2
1676,9
Продолжительность отопительного
периода
час.
5328
5328
Потери в тепловых сетях
Показатель
2007 год
2008 год
2009 год
Нормативные тепловые потери, Гкал
12
12
12
Фактические тепловые потери, Гкал
30
30
30
Расход электроэнергии при передаче
тепловой энергии, тыс. кВт ч
42
40
38
Структура потребления воды в Михайловском районе
Потребитель
2008 г.
2009 г.
Бюджетные учреждения, куб. м
14845,49
15006,18
Население, куб. м
145000
145000
Прочее, куб. м
27555
36654
Характеристика водозаборов
Наименование
Всего
Количество скважин
19
в том числе рабочие
18
Проектная мощность, тыс. куб. м/сут.
4,8
Фактическая мощность, тыс. куб. м/сут.
4,3
Количество насосных станций
17
Насосы (марка и количество)
ЭЦН-8 - 15 шт.,
ЭЦН-10 - 2 шт.
Характеристика системы водоснабжения и водоотведения
Год
Протяженность
водопроводных
сетей, км
В том числе
нуждающихся
в замене
Протяженность
канализационных
сетей
В том числе
нуждающихся
в замене
Удельный вес
протяженности
канализационных
сетей,
нуждающихся
в замене,
в общем
протяжении
канализационных
сетей, %
2008
45,2
11,8
22,1
11,3
51,1
2009
45,2
11,8
22,1
11,3
51,1
Количество приборов учета по состоянию на август 2010 г.
Счетчики тепловой энергии
Счетчики воды
требуется,
шт.
установлено,
шт.
принято
в эксплуатацию,
шт.
требуется,
шт.
установлено,
шт.
принято
в эксплуатацию,
шт.
1. Бюджетные учреждения
всего, в т.ч.
2
11
-
31
-
-
Образование
11
9
11
0
Здравоохранение
2
1
2
1
2. Жилые МКД
43
9
-
47
3
-
Жилищный фонд Михайловского района
Жилищный фонд
Единица
измерения
Количество
Количество капитальных жилых домов, всего
единиц
1630
5-этажных
единиц
1
4-этажных
единиц
3
3-этажных
единиц
15
2-этажных
единиц
37
1-этажных
единиц
1574
Лифтовое хозяйство
Количество лифтов, всего
единиц
0
Свободненский район
Среднегодовая численность постоянного населения
Наименование
Единицы
измерения
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Сельское население
тыс. чел.
15,274
15,005
15,624
15,372
15,298
15,175
Структура производства тепловой энергии
на территории Свободненского района
Показатель
Годы
2007
2008
2009
Котельные, Гкал
24384
30259
29141
Электрокотельные, тыс. кВт ч
1961,112
2095,302
2108,011
Количество и мощность котельных
Показатель
Число
отопительных
котельных
Суммарная
мощность,
Гкал/ч
Годовой отпуск
тепловой
энергии, Гкал
До 3 Гкал/час
38
52
38093,89
От 3 до 20 Гкал/час
1
3,4
7254,95
От 20 до 100 Гкал/час
Нет
Всего
32
55,398
45348,84
Показатели эффективности производства
тепловой энергии на котельных
Показатели
Единица
измерения
2008 г.
2009 г.
Выработка тепловой энергии (всего)
Гкал
30259,0
29140,8
Расход тепловой энергии
на собственные нужды
Гкал
697,0
671,2
Потери тепловой энергии в сетях
Гкал
5527,8
5323,6
%
23,0
23,0
Полезный отпуск тепловой энергии
Гкал
24034,2
23146,0
Расход натурального топлива
тонн
17288,8
14586,5
Калорийный эквивалент
0,443
0,429
Удельный расход условного топлива,
план/факт
кг у.т./Гкал
259,08
219,80
Электроэнергия - расход
кВт ч
1101,1
932,5
Удельный расход
кВт ч/Гкал
36,39
32,0
Водоснабжение - расход воды
куб. м
15129,5
14570,42
Удельный расход
куб. м/Гкал
0,5
0,5
Водоотведение
куб. м
-
-
Себестоимость тепловой энергии
руб./Гкал
1778,0
2017,6
Тариф на тепловую энергию
руб./Гкал
1504,38
1707,09
Продолжительность отопительного
периода
час
5496
5496
Тепловые потери в тепловых сетях
Показатель
2007 год
2008 год
2009 год
Нормативные тепловые потери, Гкал
-
5412,5
5200
Фактические тепловые потери, Гкал
4300
5527,8
5323,6
Потери и затраты теплоносителя,
куб. м
-
-
-
Расход электроэнергии при передаче
тепловой энергии, тыс. кВт ч
902,2
1101,1
932,5
Характеристика водозаборов Свободненского района
Наименование
Водозабор
Количество скважин
32
в том числе рабочие
32
Проектная мощность, тыс. м/сут.
4608
Фактическая мощность, тыс. куб./сут.
2315
Количество насосных станций
17
Резервуары РЧВ
9
Характеристика системы водоснабжения и водоотведения
Год
Протяженность
водопроводных
сетей, км
В том числе
нуждающихся
в замене, %
Удельный вес
протяженности
водопроводных
сетей,
нуждающихся
в замене,
в общем
протяжении
водопроводных
сетей, %
Протяженность
канализационных
сетей, км
В том числе
нуждающихся
в замене,
км
Удельный вес
протяженности
канализационных
сетей,
нуждающихся
в замене,
в общем
протяжении
канализационных
сетей, %
2008
64,9
21
32,4
11,6
4,5
38,8
2009
64,9
21
32,4
11,6
4,5
38,8
Технические показатели системы водоснабжения
Показатель
Единица
измерения
Основное
оборудование
Производительность
Мощность
Год
постройки
Подъем воды
Установленная производственная
мощность, в т.ч. по источникам
т куб. м/ч
123,8
110,2
1962 -
1980
Водопроводная сеть
т куб. м/ч
123,8
110,2
1962 -
1980
Протяженность
км
17,437
Технические показатели системы водоотведения
Показатель
Единица
измерения
Количество
Протяженность канализационной сети
км
9,494
Установленная пропускная способность
очистных сооружений
т куб. м/ч
116
Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных
услуг в общих расходах организаций бюджетной сферы
Год
2007
(факт)
2008
(факт)
2009
(факт)
2010
(прогноз)
2011
(прогноз)
Расходы на оплату
коммунальных услуг,
в тыс. рублей
21909
26004
37991
75000
83230
Доля расходов на оплату
коммунальных услуг
в общих расходах, %
7,1
9,1
11,2
20,8
20,8
Фактический объем потребления основных видов
топливно-энергетических ресурсов
┌───────────────────────────────┬───────────────┬─────────────────┬───────┐
│ Потребление по годам │Электроэнергия,│Тепловая энергия,│Уголь, │
│ │ тыс. кВт ч │ Гкал │ т │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────┤
│2007 год │ │ │ │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────┤
│Администрация района │51,172 │381,1 │ │
│ │ │ │ │
│Администрации сельсоветов │173,236 │2440 │167,7 │
│ │ │ │ │
│Образование │2661,361 │6208,5 │4367 │
│ │ │ │ │
│Здравоохранение │313,472 │951,3 │533,5 │
│ │ │ │ │
│Культура │4,725 │190,9 │91 │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────┤
│Итого │3203,966 │10171,8 │5159,2 │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────┤
│2008 год │ │ │ │
│ │ │ │ │
│Администрация района │59,791 │2488,3 │313,2 │
│ │ │ │ │
│Администрации сельсоветов │128,729 │435,8 │ │
│ │ │ │ │
│Образование │2495,802 │6386,1 │4161,11│
│ │ │ │ │
│Здравоохранение │259,473 │1044,1 │546,44 │
│ │ │ │ │
│Культура │5,049 │150,9 │ │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────┤
│Итого │2948,844 │10505,2 │5020,75│
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────┤
│Администрация района │68,35 │437,2 │ │
│ │ │ │ │
│Администрации сельсоветов │213,8 │2323,099 │127,1 │
│ │ │ │ │
│Образование │2729,029 │8418,08 │2883,85│
│ │ │ │ │
│Здравоохранение │258,3 │1079,8 │785 │
│ │ │ │ │
│Культура │4,971 │130,106 │ │
├───────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────┤
│Итого │3274,45 │12388,285 │3795,95│
└───────────────────────────────┴───────────────┴─────────────────┴───────┘
Объем потребления основных видов топливно-энергетических
ресурсов для бюджетных учреждений
Виды энергоресурсов
Потребление по годам:
2007
2008
2009
Электроэнергия, тыс. кВт ч
3203,966
2948,844
3274,450
Тепловая энергия, Гкал
10171,8
10505,2
12388,285
Уголь, т
5159,2
5020,75
3795,95
Структура потребителей на территории района
в социальной сфере
Направления
потребления
Доля в суммарном объеме потребления,
в процентах
электрической
энергии
тепла
угля
2009 г.,
тыс. руб.
%
2009 г.,
тыс. руб.
%
2009 г.,
тыс. руб.
%
Социальная сфера,
всего
10764,4
100
17263,1
100
3970
100
В том числе
образование
9605,3
89,2
16072,4
93,1
3737,3
Здравоохранение
878,2
10,6
2880,9
5,1
847,3
-
Культура
22,1
0,2
313,9
1,8
-
-
Прогноз развития сложившейся проблемной ситуации
Наименование показателя
Значение показателей по годам:
2009
2010
2011
Доля затрат на оплату
коммунальных услуг в общих
расходах на содержание
учреждений, финансируемых
из районного бюджета, %
11,2
20,8
20,8
В том числе
электропотребление учреждений
на территории района,
млн. кВт ч/тыс. руб.
3,3 млн. кВт ч
2,6 млн. кВт ч
2,5 млн кВт ч
10,3 млн. руб.
13,6 млн. руб.
17,4 млн. руб.
В том числе теплопотребление
учреждений на территории
района, тыс. Гкал/тыс. руб.
12,4 тыс. Гкал
18,3 тыс. Гкал
17,8 тыс. Гкал
27,7 млн. руб.
61,4 млн. руб.
65,8 тыс. руб.
Стоимость энергопотребления
в текущих ценах, млн. руб.
38,0 млн. руб.
75,0 млн. руб.
83,2 млн. руб.
Показатели жилищного фонда Свободненского района
Жилищный фонд
Единица
измерения
Количество
Количество капитальных жилых домов, всего
единиц
4120
4-этажных
единиц
1
3-этажных
единиц
6
2-этажных
единиц
14
1-этажных
единиц
4099
Количество лифтов по району отсутствует
единиц
-
Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг
Год
2007
2008
2009
2010
Доля расходов на оплату жилищно -
коммунальных услуг, в процентах
14,7
20,2
25,6
28
Шимановский район
Среднегодовая численность постоянного населения по годам
Наименование
Единицы
измерения
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Сельское население
тыс. чел.
6,9
7,0
7,017
7,043
7,065
7,125
Динамика муниципального продукта
Год
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
МП, млн. руб.
290
360
460
489
558
599
643
672
Объем потребления основных видов
топливно-энергетических ресурсов
Виды энергоресурсов
Потребление по годам:
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Электроэнергия,
млн. кВт ч
5,31
5,98
5,7
5,97
5,8
5,63
5,47
5,33
Тепловая энергия,
тыс. Гкал
22,1
22,6
22,1
17
17
17
16,94
16,94
Водоснабжение,
тыс. куб. м
15,1
15,5
15,5
15,5
15,4
15,1
15,0
14,9
Динамика энергоемкости МП Шимановского района
Год
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
МП, млн. руб.
0,29
0,36
0,46
0,489
0,558
0,599
0,643
0,672
Потребление ТЭР,
тыс. т у.т.
7,17
7,29
6,96
6
5,8
5,6
5,5
5,3
Энергоемкость,
кг у.т. /
1000 руб.
24,72
20,25
15,13
12,27
10,39
9,35
8,55
7,89
Электроемкость,
тыс. кВт ч /
млн. руб.
18295
16616
12979
12209
10389
9394
8508
7926
Теплоемкость,
тыс. Гкал /
млн. руб.
76,21
62,78
48,04
34,76
30,47
28,38
26,35
25,21
Структура потребителей основных видов
топливно-энергетических ресурсов
Направления потребления
Доля в суммарном
объеме потребления,
в процентах
Всего
в топливном
эквиваленте
электрической
энергии
и тепла
электрической
энергии
тепла
Сельское хозяйство
10
1
11
Промышленность
5
4
9
Население и жилищно -
коммунальная сфера
60
17
77
Социальная сфера
22
77
99
Строительство
1
1
Прочие
2
1
3
Всего
100
100
Структура производства тепловой энергии
в Шимановском районе, тыс. Гкал
Показатель
Годы
2007
2008
2009
Производство, всего
22,1
22,6
22,1
Количество и мощность котельных
Показатель
Число
отопительных
котельных
Суммарная мощность,
Гкал/час
Годовой отпуск
тепловой
энергии, Гкал
До 3 Гкал/час
21
18,28
22100
Показатели эффективности производства тепловой
энергии на котельной
Показатели
Единица
измерения
2008 г.
2009 г.
Выработка тепловой энергии (всего)
Гкал
26274
25246
Расход т/энергии на собственные
нужды
Гкал
506
506
Потери т/энергии в сетях
Гкал
3168
2640
%
12%
11%
Полезный отпуск т/энергии
Гкал
22600
22100
Расход натурального топлива
тонн
9620
8992
Калорийный эквивалент
0,487
0,496
Удельный расход условного топлива,
план/факт
кг у.т./Гкал
210
201
Электроэнергия - расход
кВт ч
1267528
1250315
Удельный расход
кВт ч/Гкал
56,09
56,58
Водоснабжение - расход воды
куб. м
6593
6650
Удельный расход
куб. м/Гкал
0,3
0,3
Себестоимость тепловой энергии
руб./Гкал
1601,27
1774,99
Тариф на тепловую энергию
руб./Гкал
1358,43
1441,1
Продолжительность отопительного
периода
час
5616
5592
Характеристика водозаборов
Наименование
Водозабор
Количество скважин
14
В том числе рабочие
14
Проектная мощность, куб. м/сут.
480
Фактическая мощность, куб. м/сут.
41
Насосы (марка и количество)
ЭЦВ-8, кол-во - 3;
ЭЦВ-6, кол-во - 11
Резервуары РЧВ
4
Характеристика системы водоснабжения и водоотведения
Год
Протяженность
водопроводных
сетей, км
В том числе
нуждающихся
в замене
Удельный вес
протяженности
водопроводных
сетей,
нуждающихся
в замене,
в общем
протяжении
водопроводных
сетей, %
Протяженность
канализационных
сетей
В том числе
нуждающихся
в замене
Удельный вес
протяженности
канализационных
сетей,
нуждающихся
в замене,
в общем
протяжении
канализационных
сетей, %
2008
7,1
1,3
18,3
2,5
0,52
20,8
2009
7,1
1,3
18,3
2,5
0,52
20,8
Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных
услуг в общих расходах организаций бюджетной сферы
Год
2007
(факт)
2008
(факт)
2009
(факт)
2010
(прогноз)
2011
(прогноз)
Расходы на оплату
коммунальных услуг,
в тыс. рублей
32252
37943
44639
49897
56883
Доля расходов на оплату
коммунальных услуг
в общих расходах, %
16
17
21
22
22
Показатели жилищного фонда МО
Жилищный фонд
Единица
измерения
Количество
Общая площадь с местами общего
пользования, всего
тыс. кв. м
3,1
в том числе в капитальных зданиях
тыс. кв. м
3,1
Количество квартир всего
единиц
54
в том числе в капитальных зданиях
единиц
54
Количество капитальных жилых домов всего
единиц
3
в т.ч. 2-этажных
единиц
3
Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг
Год
2007
2008
2009
2010
Доля расходов на оплату жилищно -
коммунальных услуг, в процентах
19
21
22
23
Архаринский район
Оплата коммунальных услуг бюджетными учреждениями за 2009 год составила 45613 тыс. рублей, или около 12,4% расходов консолидированного бюджета. Бюджетные расходы за 2009 год по сравнению с 2008 годом по коммунальным услугам уменьшились на 5,2%. В структуре оплаты коммунальных услуг бюджетных организаций доминируют затраты на теплоэнергию (80,9%), затраты на электроэнергию составляют 16,6%, водоснабжение - 2,5%.
Жилищный фонд района по состоянию на 1 января 2010 года составляет 390 тыс. кв. метров, в том числе оборудовано центральным отоплением 135,3 тыс. кв. м (34,7%), водопроводом - 132,5 тыс. кв. м (34%), горячим водоснабжением - 125,7 тыс. кв. м (32,2%), канализацией - 132,4 тыс. кв. м (33,9%), 181,2 тыс. кв. м (46,5%) - газом.
На территории Архаринского района обеспечение теплом производят 32 котельные, в том числе 27 муниципальных котельных. Мощность котельных составляет 59 Гкал/час. Общий отпуск тепловой энергии, включая ведомственные котельные, за 2009 год составил 73,1 тыс. Гкал, в том числе бюджетным учреждениям - 27,1 тыс. Гкал, населению - 38,3 тыс. Гкал. Потери теплоэнергии в 2009 году составили 9,8 тыс. Гкал, что составляет 13,4% от полезного отпуска тепловой энергии. Общая сумма расходов на оказание услуг по теплоснабжению составила 137,7 млн. рублей, в том числе расходы на топливо - 71,1 млн. рублей (51,6% от общего объема затрат), оплата электроэнергии - 10,1 млн. рублей (7,3%). Общая сумма доходов от реализации услуг по теплоснабжению составила за 2009 год 118,1 млн. рублей, в том числе от населения - 58,8 млн. рублей.
За 2009 год организациями, оказывающими услуги водоснабжения, отпущено воды 607,9 тыс. куб. м, потери при транспортировке составляют 41,2 тыс. куб. м (6,8%). Затраты на электроэнергию по предоставлению услуг по водоснабжению составили 2,9 млн. рублей, 25,8% от общей стоимости реализации услуг.
Благовещенский район
Кризисное состояние жилищно-коммунальной инфраструктуры связано с высокими затратами на добычу подземных вод, высокой степенью износа основных фондов, большими потерями воды и тепла. Производство тепловой энергии осуществляется на 11 котельных района, где установлены 38 котлов, из которых 8 - электрокотлы, 4 котла работают на топочном мазуте. Тепловые сети в селах района монтировались поэтапно с 1968 по 1982 год, т.е. значительная часть (80%) была построена до 1980 г.
Теплоизоляционное покрытие в основном состоит из минераловатного слоя, покрытого рубероидом. Техническое состояние теплоизоляции подземных участков неудовлетворительное, так как со временем изоляция разложилась. Состояние изоляции надземных участков удовлетворительное, так как ежегодно производится ее ремонт. Водоснабжение поселков района осуществляется за счет подъема подземных вод из артезианских скважин. Протяженность всех водоводов составляет более 21,6 км, степень износа - 66,4%. 3,5 км водопроводных сетей относится к категории ветхих.
В Благовещенском районе 1184 многоквартирных дома, из них двухквартирных - 1132, в том числе с благоустройством - 82, без благоустройства - 1050, т.е. 88,7% многоквартирных домов, расположенных на территории Благовещенского района. Необходимо установить 52 общедомовых прибора учета тепловой энергии, 49 общедомовых приборов учета электрической энергии, 46 приборов учета холодной воды.
Завитинский район
В структуре потребления тепловой энергии при общем объеме потребления большой удельный вес имеет сектор бюджетной сферы. Потребление тепловой энергии в бюджетной сфере составило 15015,2 Гкал за 2009 год.
Потребление ТЭР в 2009 году составило: электроэнергии - 1814,8 тыс. кВт; тепловой энергии - 15015,2 Гкал; воды - 32720 куб. м; угля - 991,5 тонны.
Ивановский район
Кризисные явления в экономике, развивающиеся в последние годы, привели к обострению негативных тенденций в развитии топливно-энергетического комплекса (ТЭК) района, что обусловлено тем, что около 40% всех потребляемых ТЭР расходуется без отдачи, неэффективно. Большая стоимость энергоресурсов определяется их большими потерями. Из-за большого износа сетей (70 - 80%) велики потери воды (15 - 20% от объема поданной воды). Потери тепла в теплотрассах составляют до 30%.
Основными потребителями энергетических ресурсов всех видов являются бюджетные учреждения, предприниматели и население.
Жилищный фонд района по состоянию на 1 января 2010 года составляет 554,9 тыс. кв. м и характеризуется низким уровнем благоустройства: 35,2% жилых помещений оборудовано водопроводом, 26,6% - горячим водоснабжением, 35,2% - канализацией, 43,0% - центральным отоплением, 54,4% - газом.
На территории Ивановского района услугами теплоснабжения обеспечено 238,7 тыс. кв. м жилья, водоснабжения - 195,4 тыс. кв. м жилья.
Снабжение потребителей района теплом осуществляется от 37 угольных котельных, из которых 33 - государственные и муниципальные. Мощность котельных составляет 53,8 Гк/час. Общий отпуск тепловой энергии, включая отпуск от ведомственных котельных, составил за 2009 год 96 тыс. Гкал, в том числе населению - 50,2 тыс. Гкал, бюджетным организациям - 23,3 тыс. Гкал. Потери теплоэнергии в 2009 году составили 16,7 тыс. Гкал, что составляет 14,8% от общего количества, поданного в сеть тепла.
Общая сумма расходов предприятий на оказание услуг по теплоснабжению составила 142,6 млн. руб., в том числе расходы на топливо - 56,1 млн. руб. (39% от общего объема затрат), на оплату электроэнергии приходится 9,0% (12,8 млн. руб.).
Общая сумма доходов от реализации услуг по теплоснабжению составила за 2009 год 146,5 млн. руб., в том числе от населения - 76,1 млн. руб.
За 2009 год организациями, оказывающими услуги по водоснабжению, отпущено воды 325,0 тыс. куб. м, потери при транспортировке составляют 4,8%. Расход электроэнергии на весь объем произведенных ресурсов 443 тыс. кВт час, что составляет 1,5 млн. руб., или 31,3% в общей сумме расходов по реализации услуги.
Общий объем затрат в производстве жилищно-коммунальных услуг составил в 2009 году 115,9 млн. руб., или затраты на топливо составили 34,4% (39,8 млн. руб.), на электроэнергию - 8,7% (10,1 млн. руб.).
Располагаемый потенциал энергосбережения в Ивановском районе как по тепловой, так и по электрической энергии составляет 20 - 25%.
Нерациональное использование и потери энергии и воды приводят к потере 30 - 40% тепловой энергии, до 15% электрической энергии и 15 - 20% воды.
Константиновский район
Кризисное состояние жилищно-коммунальной инфраструктуры связано с высокой степенью износа основных фондов, большими потерями воды и тепла. Производство тепловой энергии осуществляется на 25 котельных района, которые работают на буром угле марки 2БР. Значительная часть тепловых сетей (80%) была построена до 1980 года. Теплоизоляционное покрытие в основном состоит из минераловатного слоя, покрытого рубероидом. Техническое состояние теплоизоляции подземных участков неудовлетворительное, так как со временем изоляция разложилась. Состояние изоляции надземных участков удовлетворительное, так как ежегодно производится ее ремонт. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 26,3 км. 5,98 км сетей относится к категории ветхих. Водоснабжение поселений района осуществляется за счет подъема подземных вод из артезианских скважин. Протяженность всех водоводов составляет 19,8 км. 6,08 км водопроводных сетей относится к категории ветхих. Станции водоподготовки отсутствуют.
Сковородинский район
Кризисное состояние жилищно-коммунальной инфраструктуры связано с высокими затратами на добычу подземных вод, высокой степенью износа основных фондов, большими потерями воды и тепла. Производство тепловой энергии осуществляется на 23 котельных района, где установлено 66 котлов. Все котельные работают на буром угле марки 2 БР. Тепловые сети района строились поэтапно - с 1946 по 1998 год. Теплоизоляционное покрытие в основном состоит из минераловатного слоя, покрытого рубероидом. Техническое состояние теплоизоляции подземных участков неудовлетворительное, так как со временем изоляция разложилась. Состояние изоляции надземных участков удовлетворительное, так как ежегодно производится ее ремонт. Водоснабжение района осуществляется за счет подъема подземных вод из артезианских скважин. Вода из скважин подается в резервуары чистой воды, после чего насосами станции второго подъема перекачивается в общую водопроводную сеть. Также имеются обособленные водозаборы. Водоснабжение потребителей дополнительно осуществляется насосными станциями. Протяженность всех водоводов составляет более 68,95 км, степень износа 47%. 22,57 км водопроводных сетей относится к категории ветхих. На обслуживании находятся 3 насосных станции.
Октябрьский район
Высокая себестоимость энергоресурсов определяется низким качеством топлива (уголь), ветхим и аварийным состоянием тепловых и водопроводных сетей (износ до 70 - 80%), ветхим и аварийным состоянием тепловой изоляции тепловых и водопроводных сетей (износ 100%); потери тепловой энергии в тепловых трассах достигают 40,0% от произведенной тепловой энергии.
Ввиду постоянного роста цен на энергоносители затраты на них во всех сферах значительно увеличились. Основными статьями расходов на выработку коммунальных услуг в организациях коммунального комплекса являются расходы на топливо, электроэнергию и транспорт.
Основными потребителями энергетических ресурсов, вырабатываемых предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, являются бюджетные учреждения и население.
Жилищный фонд района, по состоянию на 1 января 2010 года составляющий 406,0 тыс. м общей площади, характеризуется низким уровнем благоустройства: 31,0% жилых помещений оборудованы коммунальными услугами, в том числе холодным водоснабжением - 31,0%; горячим водоснабжением - 11,8%; канализацией - 29,0,0%; центральным отоплением - 31,0%; сетевым газом - 0,0%; электроплитами - 6,8%.
Снабжение потребителей района тепловой энергией осуществляется от 34 муниципальных котельных, работающих на угле. Суммарная мощность котельных составляет 72,6 Гкал/час. Общий отпуск тепловой энергии в 2009 году составил 71444,6 Гкал. Потери тепловой энергии в 2009 году составили 14405,5 Гкал, или 20,0% от общего количества поданного тепла в сеть при нормативных потерях 8 - 10%.
Общая сумма расходов предприятий ЖКХ на оказание услуг по теплоснабжению составила 116,361 млн. рублей, в том числе:
расходы на топливо - 47,86 млн. рублей (41% от общего объема затрат);
расходы на электроэнергию - 14,83 млн. рублей (12,8% от общего объема затрат).
Общая сумма доходов от реализации услуг по теплоснабжению составила за 2009 год 100,4 млн. рублей, в том числе от населения - 35,15 млн. рублей.
За 2009 год организациями, оказывающими услуги по водоснабжению, отпущено 378,2 тыс. куб. м, потери в сетях при транспортировке до потребителя составляют 4,8%.
Расход электроэнергии на весь объем произведенных коммунальных ресурсов - 443,0 тыс. кВт/час, что составляет 1,5 млн. рублей.
Располагаемый потенциал энергосбережения в Октябрьском районе как тепловой, так и электрической энергии составляет 15 - 20%.
Анализ потребления топливно-энергетических ресурсов в Октябрьском районе за последние годы показывает, что произошло существенное изменение структуры тепловых и энергетических нагрузок. Значительная часть потребляемой тепловой энергии используется неэффективно по не зависящим от потребителя причинам. Большие потери энергоресурсов происходят при транспортировке энергорересурсов от производителя до потребителя из-за ветхого и аварийного состояния тепловых и водопроводных сетей, особенно из-за состояния тепловой изоляции. Наличие большого количества маломощных котельных, использующих низкоэффективное технологическое оборудование и оборудованных котлами, не приспособленными работать на низкокалорийном топливе (уголь). Оборудование химводоподготовки имеют 6 котельных и 34 (17,6% от общего числа котельных). Соответственно, все это приводит к росту затрат на производство единицы коммунальной услуги, что, в свою очередь, увеличивает затраты бюджета на содержание бюджетных учреждений, к неплатежам со стороны населения, ухудшению экологической обстановки в населенных пунктах.
Селемджинский район
Суммарное потребление электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования в топливном эквиваленте составило в 2007 году более 57,5 тыс. т у.т.
В 2007 году показатели энергоемкости оказания муниципальных услуг на территории муниципального образования в среднем находились на уровне 2000 года, энергоемкость экономики составила 1,25 кг у.т./тыс. рублей.
Средняя цена на электрическую энергию для потребителей области по сравнению с 2007 годом вырастет к 2012 году в 2,1 раза.
Цены на газ, электроэнергию и другие виды топлива, стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в период до 2012 года будет расти от 12 до 20 процентов в год. Близкие значения дает прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению.
В результате до 2012 года стоимость основных для Селемджинского района топливно-энергетических и коммунальных ресурсов будет стремительно расти темпами, в 2 - 3 раза превышающими инфляцию. Такое увеличение стоимости энергоносителей является беспрецедентным.
Затраты организаций муниципальной бюджетной сферы на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов к 2012 году вырастут по сравнению с 2007 годом в 1,6 раза.
В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию Селемджинского района становится снижение конкурентоспособности отраслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающим темпы экономического развития.
Мазановский район
Мазановский район занимает центральную часть Амурской области, в бассейне низовьев реки Селемджа. Общая площадь равна 28,3 тыс. кв. км, численность населения составляет 15 тыс. чел. по состоянию на 31 декабря 2009 года. По сравнению с 2007 годом численность населения уменьшилась на 130 чел., или 1,3%. Ниже приведены статистические данные сложившейся ситуации по энергопотреблению в Мазановском районе.
Среднегодовая численность постоянного
населения по годам
Наименование
Единицы
измерения
2007
2008
2009
2010
Сельское население
тыс. чел.
15,1
15,0
14,9
14,9
Структура муниципального продукта (МП)
Мазановского района, %
Обрабатывающие производства
15,9
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
9,1
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
54,5
Транспорт и связь
1,7
Оптовая и розничная торговля
6,8
Прочие (малые предприятия, строительство)
6,9
Итого
100
Объем потребления основных видов топливно-энергетических
ресурсов на территории муниципального образования
Виды энергоресурсов
Потребление по годам:
2007
2008
2009
Электроэнергия, тыс. кВт ч
37841
3954
4681
Тепловая энергия, тыс. Гкал
4156
4258
4447
Структура потребителей основных видов
топливно-энергетических ресурсов (ТЭР)
на территории Мазановского района
Направления потребления
Доля в суммарном объеме
потребления, в процентах %
теплоэнергия
Население и жилищно-коммунальная
сфера
39
Социальная сфера
25
Прочие
36
Всего
100
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах (из расчета на 1 кв. метр общей площади) равна: электроэнергии - 12%, теплоэнергии - 44%.
Теплоснабжение
В настоящее время теплоснабжение Мазановского района осуществляется организациями: МУМП "Топливное", ООО "Теплосервис", ООО "Мазановскагропромстрой", которые обеспечивают потребности жилищно-коммунального сектора в тепловой энергии.
Структура производства тепловой энергии
в Мазановском районе, Гкал
Показатель
Годы
2007
2008
2009
Котельные
32,8
32,9
35,2
В Мазановском районе эксплуатируется 33 котельные, все котельные - до 3 Гкал/час, работают на твердом топливе (уголь).
Количество и мощность котельных
Показатель
Число
отопительных
котельных
Суммарная
мощность,
Гкал/час
Годовой отпуск
тепловой
энергии, Гкал
До 3 Гкал/час
33
44,39
33,1
Всего на котельных единовременно эксплуатируются 45 котлов (на твердом топливе) суммарной мощностью 44,39 Гкал/час.
Потребность в топливе на весь отопительный сезон составляет 19184 т угля.
Показатели эффективности производства
тепловой энергии на котельных
Показатели
Единица
измерения
2008 г.
2009 г.
Выработка тепловой энергии (всего)
Гкал
32940
32999
Расход тепловой энергии
на собственные нужды
Гкал
2367
2398
Потери тепловой энергии в сетях
Гкал
2813,3
3423,9
%
8,5
10,37
Полезный отпуск тепловой энергии
Гкал
28258
28594
Расход натурального топлива
тонн
20914
19864
Калорийный эквивалент
390
362
Фактический удельный расход
условного топлива
кг у.т./Гкал
953,2
964,6
Электроэнергия - расход
кВт ч
996520
1045125
Удельный расход
кВт ч /Гкал
59,4
61,4
Водоснабжение - расход воды
куб. м
45710
46951
Удельный расход
куб. м/Гкал
13,8
14,2
Водоотведение
куб. м
Продолжительность отопительного
периода
час
5496
5496
Суммарное потребление тепловой энергии на территории муниципального образования в 2009 году составило 32999 Гкал, в топливном эквиваленте - 8,4 тыс. т у.т.; в 2008 году - 32940 Гкал.
Водоснабжение
Водоснабжение осуществляется 5 водонапорными башнями. Протяженность всех водоводов составляет 5 км, степень износа 60%, причем 0,66 км водопроводных сетей относится к категории ветхих.
Потребление в жилищном фонде
Жилищный фонд относится к наиболее капиталоемким отраслям экономики муниципального образования. Общая площадь жилищного фонда по состоянию на 1 января 2010 года составляет 317 тыс. кв. метров (из них 177,2 тыс. кв. м - многоквартирные дома).
Оценка сложившейся ситуации по исполнительным
органам государственной власти
АЭРОПОРТЫ МЕСТНЫХ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ
Динамика оказания государственной услуги
Год
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Взлет-посадка, млн. руб.
6,4
19,5
14,1
15,0
16,0
17,2
18,9
20,8
Объем потребления основных видов топливно-энергетических
ресурсов на территории муниципального образования
Виды энергоресурсов
Потребление по годам:
2007
2008
2009
Электроэнергия, млн. кВт ч
1,23
1,69
1,8
Тепловая энергия, тыс. Гкал
0,27
0,5
0,57
Динамика энергоемкости государственной услуги
Год
2007
2008
2009
Взлет-посадка, млн. руб.
6,4
19,5
14,1
Потребление ТЭР, тыс. т у.т.
0,19
0,28
0,305
Энергоемкость, кг у.т./1000 руб.
29,7
14,3
21,6
Электроемкость, тыс. кВт ч/млн. руб.
0,19
0,08
0,12
Теплоемкость, тыс. Гкал/млн. руб.
42,2
25,6
40,4
Удельная величина потребления энергетических ресурсов
(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ)
ГУ Амурской области "Аэропорты МВЛ" (из расчета
на 1 кв. метр общей площади, которая
составляет 7105,1 кв. м)
Год
2007
2008
2009
Потребление ТЭР, т у.т.
190
280
305
Площадь
4366
6265,1
7105,1
Удельная величина потребления
энергетических ресурсов, т у.т./кв. м
0,04
0,04
0,04
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ
Объем потребления основных видов топливно-энергетических
ресурсов на территории муниципального образования
Виды энергоресурсов
Потребление по годам:
2007
2008
2009
Электроэнергия, млн. кВт x ч
2,6
2,4
7,2
Тепловая энергия, тыс. Гкал
7,9
9,0
23,5
Водоснабжение, куб. м
45459
46907
62110
Структура производства тепловой энергии, Гкал
Показатель
Годы
2007
2008
2009
Производство, всего
В том числе:
Котельные
6,9
6,9
6,9
Электрокотельные
1
1
1
Количество и мощность котельных
Показатель
Число
отопительных
котельных
Суммарная
мощность,
Гкал/час
Годовой отпуск
тепловой
энергии, Гкал
До 3 Гкал/час
4
6,9
495,0
От 3 до 20 Гкал/час
1
Всего
5
6,9
495,0
Показатели эффективности производства
тепловой энергии на котельной
Показатели
Единица
измерения
2008 г.
2009 г.
Выработка тепловой энергии (всего)
Гкал
498,3
498,3
Расход т/энергии на собственные нужды
Гкал
498,3
498,3
Полезный отпуск т/энергии
Гкал
498,3
498,3
Расход натурального топлива
тонн
7980
7980
Калорийный эквивалент
уголь БР-0-300
2900/0119
2900/0119
Удельный расход условного топлива.
план/факт
кг у.т./Гкал
781
781
Электроэнергия - расход
кВт ч
9935
9935
Удельный расход
кВт ч/Гкал
9935/483
9935/483
Продолжительность отопительного
периода
час
8760
8760
Характеристика водозаборов
Наименование
Водозабор
Водозабор
Всего
Количество скважин
3
3
в том числе рабочие
3
3
Проектная мощность, тыс. куб. м /
сут.
112
112
Фактическая мощность,
тыс. куб. м/сут.
112
112
Количество насосных станций
3
3
Насосы (марка и количество)
ЭЦВ-6-10-90, 6
6-6, 6-80
Хлораторные установки
3
3
Резервуары РЧВ
3
3
Характеристика системы водоснабжения и водоотведения
Год
Протяженность
водопроводных
сетей, км
В том числе
нуждающихся
в замене
Удельный вес
протяженности
водопроводных
сетей,
нуждающихся
в замене,
в общем
протяжении
водопроводных
сетей, %
Протяженность
канализационных
сетей
В том числе
нуждающихся
в замене
Удельный вес
протяженности
канализационных
сетей,
нуждающихся
в замене,
в общем
протяжении
канализационных
сетей, %
2008
0,6
0,6
2009
0,6
0,6
Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных
услуг в общих расходах организаций бюджетной сферы
Год
2009
(факт)
2010
(прогноз)
2011
(прогноз)
Расходы на оплату коммунальных
услуг, в тыс. рублей
70822,3
68697,7
66572,9
Доля расходов на оплату коммунальных
услуг в общих расходах, %
13,1
4,7
14,1
4,4
13,2
4,4
Управление внутренних дел по Амурской области
Объем потребления основных видов топливно-энергетических
ресурсов на территории области
Виды энергоресурсов
Потребление по годам:
2007
2008
2009
Электроэнергия, млн. кВт ч
2156700
2101700
2263300
Тепловая энергия, тыс. Гкал
10500
11808,2
12392,2
Природный газ, куб. м
0
0
0
Водоотведение, куб. м
31000
33515,6
41732
Водоснабжение, куб. м
31000
33039
42893
Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных
услуг в общих расходах организаций бюджетной сферы
Год
2007
(факт)
2008
(факт)
2009
(факт)
2010
(прогноз)
2011
(прогноз)
Расходы на оплату
коммунальных услуг,
в тыс. рублей
19620
22860
25566,7
29795,9
28902
Доля расходов
на оплату коммунальных
услуг в общих
расходах, %
1,5
1,9
2,08
2,43
2,35
Приложение N 4.1
к программе
{приложение в ред. Постановления Правительства Амурской области от 24.08.2011 №540}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 01.12.2011 №843}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 22.03.2013 №117}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.10.2013 №511}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 13.11.2013 №557}
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И РАСЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
N
п/п
Общие сведения
Ед. изм.
Разбивка по годам:
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2020
1.
Валовой региональный продукт
млрд. руб.
111,7612
136,784
149,4688
167,41
189,351
209,459
231,858
248,80202
455,6997
2.
Потребление ТЭР
тыс. т у.т.
5491,897
5830,537
6049,631
6063,26
6075,28
6098,49
6101,95
6119,5685
6447,148
3.
Объем потребления ЭЭ
тыс. кВт ч
5827700
6444600
6292000
6554200
7212900
7659700
8125600
8394500
11264020
4.
Объем потребления ТЭ
тыс. Гкал
8031,2
8423,89
8257,113
8835,12
9434,86
9786,32
10033,4
10387,303
12510,71
5.
Объем потребления воды
тыс. куб. м
43287
43301
43422
43471,7
43539,2
43606,7
43674,2
43741,667
44146,7
6.
Объем потребления природного газа
(привозного)
тонны
7666,6
7903,7
6835,3
6630,24
6431,3
6302,7
6176,7
5991,4
4236,3
7.
Объем потребления ЭЭ, расчеты
за которую осуществляются
с использованием приборов учета
тыс. кВт ч
4953545
5606802
5662800
6119780
6852255
7659700
8125600
8394500
11264020
8.
Объем потребления ТЭ, расчеты
за которую осуществляются
с использованием приборов учета
тыс. Гкал
1205,86
1542,23
3265,85
4329,2
6604,4
9786,32
10033,4
10387,303
12510,7
9.
Объем потребления воды, расчеты
за которую осуществляются
с использованием приборов учета
тыс. куб. м
7465,9
8216,56
15951,6
21735,8
26123,5
43606,7
43674,2
43741,667
44146,7
10.
Объем потребления природного газа
(привозного), расчеты за который
осуществляются с использованием
приборов учета
тонны
371,2
423,8
580,3
1656,16
4501,88
6302,7
6176,7
5991,4
4236,3
11.
Тариф на ЭЭ
руб./кВт ч
1,4151
1,6003
2,0177
2,2822
2,6238
3,0233
3,4797
3,8625
5,9182
12.
Тариф на ТЭ
руб./ Гкал
583,4
583,4
646,4
661,98
718,18
746,71
828,85
920,3
1157,051
13.
Тариф на воду
руб./куб. м
12,86
14,24
15,22
16,4667
17,6467
18,8267
20,0067
21,186667
28,2667
14.
Тариф на природный газ
(привозной)
руб./т
4130
4310
6785
7730
9057,5
10385
11712,5
13040
21005
15.
Объем производства энергетических
ресурсов с использованием
возобновляемых источников энергии
и/или вторичных энергетических
ресурсов
тыс. т у.т.
1060,00
1170,30
1270,60
1386,23
1521,53
1669,83
1842,13
1981,12
2479,23
16.
Общий объем энергетических
ресурсов, производимых
на территории субъекта РФ
тыс. т у.т.
5570,5
5107,8
5479,3
6366,42
6320,82
6596,75
6872,67
7148,5977
8804,2
17
Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности
млрд. руб.
0.067
0.146
0.29
0.763674
2.757256
2.320041
1,903073
1.358909
1.129253
{п.17 в ред. Постановления Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 22.03.2013 №117}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.10.2013 №511}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 13.11.2013 №557}
18
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
млрд.руб.
0.018
0.025
0.043
0.45108
2.07217
1.183302
1.414001
0.781421
1.129253
{п. 17, 18 в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.09.2011 №618-а}
19.
Объем потребления ЭЭ БУ, расчеты
за которую осуществляются
с использованием приборов учета
тыс. кВт ч
348908
423686
523360
525263
547269
518466
501184
489662,05
478140,6
20.
Объем потребления ЭЭ БУ
тыс. кВт ч
387038
468071
576073
558791
547269
518466
501184
489662,05
478140,6
21.
Объем потребления ТЭ БУ, расчеты
за которую осуществляются
с использованием приборов учета
тыс. Гкал
395,15
406,8
428,1
532,008
1130,67
1079,1
1054,77
991,52286
699,611
22.
Объем потребления ТЭ БУ
тыс. Гкал
1344,04
1271,2
1240,9
1182,24
1130,67
1079,1
1054,77
991,52286
699,611
23.
Объем потребления воды БУ,
расчеты за которую осуществляются
с использованием приборов учета
тыс. куб. м
363,2
444,9
496,4
998,937
1596,24
1544,75
1493,26
1458,929
1210,557
24.
Объем потребления воды БУ
тыс. куб. м
1711,668
1739,085
1716,387
1664,9
1596,24
1544,75
1493,26
1458,929
1210,557
25.
Объем потребления природного газа
БУ, расчеты за которую
осуществляются с использованием
приборов учета
тыс. куб. м
Природный газ в БУ
не используется
26.
Объем потребления природного
газа БУ
тыс. куб. м
Природный газ в БУ
не используется
27.
Бюджет субъекта РФ
млрд. руб.
23,67827
29,84556
30,86241
35,3129
38,905
42,497
46,0891
49,68116
71,2336
28.
Расходы бюджета субъекта РФ
на обеспечение энергетическими
ресурсами БУ
млн. руб.
534,003
568,106
598,85
617,7
657,2
669,9
683,8
697,2
812,7
29.
Расходы бюджета субъекта РФ
на предоставление субсидий
организациям коммунального
комплекса на приобретение топлива
млн. руб.
774,761
920
1267,6
1452,52
1540,71
1627,14
1710,6
1780,7
2493,1
30.
Общее количество БУ
шт.
1263
1278
1285
1285
1285
1285
1285
1285
1285
31.
Количество БУ, финансируемых
за счет бюджета субъекта РФ,
в отношении которых проведено
обязательное энергетическое
обследование
шт.
4
5
8
25
573
1285
1285
1285
1285
32.
Число энергосервисных договоров
(контрактов), заключенных
государственными заказчиками
шт.
20
42
64
110
302
480
807
928
928
33.
Общее количество государственных
заказчиков
шт.
400
420
380
375
360
360
360
360
360
34.
Количество государственных
заказчиков, заключивших
энергосервисные договоры
(контракты)
шт.
12
21
38
60
108
162
288
360
360
35.
Объем товаров, работ, услуг,
закупаемых для государственных
нужд
млн. руб.
357,73
235,1049
256,9075
287,744
325,458
360,019
398,515
481,5024
803,614
36.
Объем товаров, работ, услуг,
закупаемых для государственных
нужд в соответствии
с требованиями энергетической
эффективности
млн. руб.
7,221481
11,07947
11,25575
17,8865
22,9036
27,9208
32,9379
37,955044
68,0579
37.
Расходы бюджета субъекта РФ
на предоставление социальной
поддержки гражданам по оплате
жилого помещения и коммунальных
услуг
млн. руб.
998,992
1451,654
1502,194
1994,83
2312,6
2608,61
2895,56
3214,074
5399,52
38.
Количество граждан, которым
предоставляется социальная
поддержка по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг
тыс. чел.
167,088
188,583
192,251
186,745
186,213
186,213
186,213
186,213
186,213
39.
Объем ЭЭ, потребляемой
(используемой) в жилых домах
(за исключением многоквартирных
домов) субъекта РФ
тыс. кВт ч
168314
210315
249733
290873
331583
372292
413002
453711
697968
40.
Объем ЭЭ, потребляемой
(используемой) в жилых домах
(за исключением многоквартирных
домов) субъекта РФ, расчеты
за которую осуществляются
с использованием приборов учета
тыс. кВт ч
150389
191287
229014
273421
315003
372292
413002
453711
697968
41.
Объем ЭЭ, потребляемой
(используемой) в многоквартирных
домах субъекта РФ
тыс. кВт ч
1699771
1211512
4345061
5064071
6386716
7709361
9032006
10354651
18290520
42.
Объем ЭЭ, потребляемой
(используемой) в многоквартирных
домах, расчеты за которую
осуществляются с использованием
коллективных (общедомовых)
приборов учета
тыс. кВт ч
672
1123
4199
276023
4067381
7709361
9032006
10354651
18290520
43.
Объем ЭЭ, потребляемой
(используемой) в многоквартирных
домах субъекта РФ, расчеты
за которую осуществляются
с использованием индивидуальных
и общих (для коммунальной
квартиры) приборов учета
тыс. кВт ч
1473171
1097056
4206971
4974614
6364011
7709361
9032006
10354651
18290520
44.
Объем ТЭ, потребляемой
(используемой) в жилых домах
субъекта РФ (за исключением МКД)
тыс. Гкал
1067,5
1107,2
1135,6
1171,53
1205,58
1239,63
1273,68
1307,7333
1512,033
45.
Объем ТЭ, потребляемой
используемой) в жилых домах
субъекта РФ, расчеты за которую
осуществляются с использованием
приборов учета
тыс. Гкал
53,62
58,17
61,94
305
843,908
1239,63
1273,68
1307,7333
1512,033
46.
Объем ТЭ, потребляемой
используемой) в многоквартирных
домах субъекта РФ
тыс. Гкал
4270,7
4280,3
4347,5
4376,3
4414,7
4453,1
4491,5
4529,9
4760,3
47.
Объем ТЭ, потребляемой
используемой) в многоквартирных
домах субъекта РФ, расчеты
за которую осуществляются
с использованием коллективных
(общедомовых) приборов учета
тыс. Гкал
455,2
471,8
506,4
1569,34
3090,29
4453,1
4491,5
4529,9
4760,3
48.
Объем воды, потребляемой
(используемой) в жилых домах
(за исключением многоквартирных
домов) субъекта РФ
тыс. куб. м
808,9
836,9
872,5
903,033
934,833
966,633
998,433
1030,2333
1221,033
49.
Объем воды, потребляемой
(используемой) в жилых домах
(за исключением многоквартирных
домов) субъекта РФ, расчеты
за которую осуществляются
с использованием приборов учета
тыс. куб. м
45,6
68,1
72,3
341,82
654,383
966,633
998,433
1030,2333
1221,033
50.
Объем воды, потребляемой
(используемой) в многоквартирных
домах на территории субъекта РФ
тыс. куб. м
30297
27896
29084
31212,7
33106,2
34999,7
36893,2
38786,667
50147,67
51.
Объем воды, потребляемой
(используемой) в многоквартирных
домах субъекта РФ, расчеты
за которую осуществляются
с использованием коллективных
(общедомовых) приборов учета
тыс. куб. м
105,1
142,3
156,04
8727,5
23174,3
34999,7
36893,2
38786,667
50147,67
52.
Объем воды, потребляемой
(используемой) в многоквартирных
домах субъекта РФ, расчеты
за которую осуществляются
с использованием индивидуальных
и общих (для коммунальной
квартиры) приборов учета
тыс. куб. м
1091,63
1061,64
1763,57
11236,6
23174,3
34999,7
36893,2
38786,667
50147,67
53.
Объем природного газа
(привозного), потребляемого
(используемого) в жилых домах
(за исключением многоквартирных
домов) субъекта РФ
т
4828,2
5197,7
3547,4
3440,98
3337,75
3237,6
3140,47
3046,26
2955
54.
Объем природного газа
(привозного), потребляемого
(используемого) в жилых домах
(за исключением многоквартирных
домов) субъекта РФ, расчеты
за который осуществляются
с использованием приборов учета
т
31
57
120
620
2336,4
3237,6
3140,47
3046,26
2955
55.
Объем природного газа
(привозного), потребляемого
(используемого) в многоквартирных
домах субъекта РФ
т
2838,4
2706
3287,9
3189,26
3093,55
3065,1
3036,23
2945,14
1281,3
56.
Объем природного газа
(привозного), потребляемого
(используемого) в многоквартирных
домах субъекта РФ, расчеты
за который осуществляются
с использованием индивидуальных
и общих (для коммунальной
квартиры) приборов учета
т
340,2
366,8
460,3
1036,16
2165,48
3065,1
3036,23
2945,14
1281,3
57.
Число жилых домов субъекта РФ
шт.
110000
111000
112020
112400
113410
114232
115054
115876
120808
58.
Число жилых домов, в отношении
которых проведено энергетическое
обследование
шт.
15
21
36
620
5630
6700
8200
10300
19562
59.
Количество высокоэкономичных
по использованию моторного
топлива (в том числе относящихся
к объектам с высоким классом
энергетической эффективности)
транспортных средств, относящихся
к общественному транспорту,
регулирование тарифов на услуги
по перевозке на котором
осуществляется субъектом РФ
шт.
35
43
57
112
170
242
325
456
724
60.
Количество общественного
транспорта, регулирование тарифов
на услуги по перевозке на котором
осуществляется субъектом РФ,
в отношении которых проведены
мероприятия по энергосбережению
и повышению энергетической
эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}
шт.
220
250
280
395
554
728
905
1125
1380
{приложение в ред. Постановления Правительства Амурской области от 24.08.2011 №540}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 01.12.2011 №843}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 13.11.2013 №557}
Приложение N 4.2
к программе
{приложение в ред. Постановления Правительства Амурской области от 24.08.2011 №540}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 01.12.2011 №843}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 22.03.2013 №117}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.10.2013 №511}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 13.11.2013 №557}
Группа A. Общие целевые показатели в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
N
Наименование показателей
Ед. изм.
Расчетная формула
Значения целевых показателей
(данные берутся
из приложения N 4.1)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2020
A.1.
Динамика энергоемкости валового
регионального продукта -
для региональных программ
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
кг у.т. /
тыс. руб.
П2(n) / П1(n)
49,1
47,6
49,6
48,2
46,2
44,2
42,2
41,41
29,13
A.2.
Доля объемов ЭЭ, расчеты
за которую осуществляются
с использованием приборов учета
(в части МКД - с использованием
коллективных приборов учета),
в общем объеме ЭЭ, потребляемой
на территории субъекта РФ
%
(П7(n) / П3(n)) x 100%
85
87,0
90
93,4
95
100
100
100
100
A.3.
Доля объемов ТЭ, расчеты
за которую осуществляются
с использованием приборов учета
(в части МКД - с использованием
коллективных приборов учета),
в общем объеме ТЭ, потребляемой
на территории субъекта РФ
%
(П8(n) / П4(n)) x 100%
15
18,3
39,6
49
70
100
100
100
100
A.4.
Доля объемов воды, расчеты
за которую осуществляются
с использованием приборов учета
(в части МКД - с использованием
коллективных приборов учета),
в общем потребляемой на территории
субъекта РФ
%
(П9(n) / П5(n)) x 100%
17,2
19,0
36,7
50
60
100
100
100
100
A.5.
Доля объемов природного газа
(привозного), расчеты за который
осуществляются с использованием
приборов учета (в части МКД -
с использованием индивидуальных
и общих приборов учета), в общем
объеме природного газа,
потребляемого на территории
субъекта РФ
%
(П10(n) / П6(n)) x 100%
4,84
5,4
8,49
25
70
100
100
100
100
A.6.
Изменение объема производства
энергетических ресурсов
с использованием возобновляемых
источников энергии
и (или) вторичных энергетических
ресурсов
т у.т.
П15(n+1) - П15(n)
110
100
116
135
148
172
139
140
161
A.7.
Доля энергетических ресурсов,
производимых с использованием
возобновляемых источников энергии
и (или) вторичных энергетических
ресурсов, в общем объеме
энергетических ресурсов,
производимых на территории
субъекта РФ
%
(П15(n) / П16(n)) x 100%
19
22,9
23,2
21,8
24,1
25,3
26,8
27,71
28,16
А.8.
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы
%
(П18(п)/П17(п))100%
26.9
17.1
14.8
59.07
75,15
51,01
74,3
57.50
100
{п. в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.09.2011 №618-а}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 01.12.2011 №843}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 22.03.2013 №117}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.10.2013 №511}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 13.11.2013 №557}
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности, отражающие
экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
N
Наименование показателей
Ед. изм.
Расчетная формула
Значения целевых показателей
(данные берутся
из приложения N 4.1)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2020
B.1.
Экономия электрической энергии
в натуральном выражении
тыс. кВт ч
[(A.1.(2007) - A.1.(n)) /
A.1.(2007)] x П.3.(2007)
0
186096,77
- 51210,107
111416,01
352084,78
586043,9
823455,44
916949,39
2372538,89
B.2.
Экономия электрической энергии
в стоимостном выражении
тыс. руб.
B.1.(n) x П.11.(2007)
0
263345,54
- 72467,42
157664,79
498235,17
829310,72
1165271,79
1297575,08
3357379,78
B.3.
Экономия тепловой энергии
в натуральном выражении
тыс. Гкал
[(A.1.(2007) - A.1.(n)) /
A.1.(2007)] x П.4.(2007)
0
256,46
- 70,57
153,54
485,21
807,63
1134,81
1263,66
3269,62
B.4.
Экономия тепловой энергии
в стоимостном выражении
тыс. руб.
B.3.(n) x П.12.(2007)
0
149619,61
- 41172,32
89577,15
283072,01
471172,38
662048,46
737216,49
1907493,29
B.5.
Экономия воды в натуральном
выражении
тыс. куб. м
[(A.1.(2007) - A.1.(n)) /
A.1.(2007)] x П.5.(2007)
0
1382,29
- 380,38
827,57
2615,21
4353,02
6116,46
6810,92
17622,75
B.6.
Экономия воды в стоимостном
выражении
тыс. руб.
B.5.(n) x П.13.(2007)
0
17776,24
- 4891,67
10642,62
33631,67
55979,81
78657,72
87588,41
226628,54
B.7.
Экономия природного газа
(привозного) в натуральном
выражении
т
[(A.1.(2007) - A.1.(n)) /
A.1.(2007)] x П.6.(2007)
0
244,82
- 67,36
146,57
463,18
770,96
1083,29
1206,28
3121,18
B.8.
Экономия природного газа
(привозного) в стоимостном
выражении
тыс. руб.
B.7.(n) x П.14.(2007)
0
1011100,93
- 278234,74
605345,448
1912946,95
3184093,57
4473997,88
4981969,18
12890477,62
Группа C. Целевые показатели в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
в бюджетном секторе
N
Наименование показателей
Ед. изм.
Расчетная формула
Значения целевых показателей
(данные берутся
из приложения N 4.1)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2020
C.1.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ,
расчеты за которую осуществляются
с использованием приборов учета,
в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ
на территории субъекта РФ
%
(П.19.(n) / П.20.(n) x
100%
90,15
90,52
90,85
94
100
100
100
100
100
C.2.
Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ,
расчеты за которую осуществляются
с использованием приборов учета,
в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ
на территории субъекта РФ
%
(П.21.(n) / П.22.(n)) x
100%
29,4
32
34,5
45
100
100
100
100
100
C.3.
Доля объемов воды, потребляемой
БУ, расчеты за которую
осуществляются с использованием
приборов учета, в общем объеме ЭЭ,
потребляемой БУ на территории
субъекта РФ
%
(П.23.(n) / П.24.(n)) x
100%
21,22
25,58
28,92
60
100
100
100
100
100
C.4.
Доля объемов природного газа
(привозного), потребляемого БУ,
расчеты за который осуществляются
с использованием приборов учета,
в общем объеме природного газа,
потребляемого БУ на территории
субъекта РФ
%
(П.25.(n) / П.26.(n)) x
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.5.
Доля расходов бюджета субъекта РФ
на обеспечение энергетическими
ресурсами БУ (для сопоставимых
условий)
%
(П.28.(n) /
П.27.(2007)) x 100%
1,83
1,77
1,96
1,92
1,87
1,81
1,76
1,7
1,7
C.6.
Доля расходов бюджета субъекта РФ
на обеспечение энергетическими
ресурсами БУ (для фактических
условий)
%
(П.28.(n) / П.27.(n)) x
100%
2,26
1,9
1,94
1,75
1,69
1,58
1,48
1,4
1,14
C.7.
Динамика расходов бюджета субъекта
РФ на обеспечение энергетическими
ресурсами БУ (для фактических
условий)
млн. руб.
П.28.(n+1) - П.28.(n)
34,1
30,74
18,85
39,5
12,7
13,9
13,4
13,1
12,8
C.8.
Динамика расходов бюджета субъекта
РФ на обеспечение энергетическими
ресурсами БУ (для сопоставимых
условий)
млн. руб.
П.28.(n+1) - П.28.(2007)
6,85
28,72
17,21
41,59
32,6
29,26
25,41
21,15
17,23
C.9.
Доля расходов бюджета субъекта РФ
на предоставление субсидий
организациям коммунального
комплекса на приобретение топлива
%
(П.29.(n) / П.27.(n)) x
100%
3,27
3,08
4,11
4,11
3,96
3,83
3,71
3,58
3,5
C.10.
Динамика расходов бюджета субъекта
РФ на предоставление субсидий
организациям коммунального
комплекса на приобретение топлива
млн. руб.
П.29.(n+1) - П.29.(n)
145,24
347,6
184,92
88,19
86,43
83,46
70,1
65,3
48,4
C.11.
Доля БУ, финансируемых за счет
бюджета субъекта РФ, в общем
объеме БУ, в отношении которых
проведено обязательное
энергетическое обследование
%
(П.31.(n) / П.30.(n)) x
100%
0,32
0,39
0,62
1,95
44.59
100
100
100
100
C.12.
Число энергосервисных договоров,
заключенных государственными
заказчиками
шт.
П.32.(n)
20
42
64
110
302
480
807
928
928
C.13.
Доля государственных заказчиков
в общем объеме государственных
заказчиков, которыми заключены
энергосервисные договоры
шт.
(П.34.(n) / П.33.(n)) x
100%
3
5
10
16
30
45
80
100
100
C.14.
Доля товаров, работ, услуг,
закупаемых для государственных
нужд в соответствии с требованиями
энергетической эффективности,
в общем объеме закупаемых товаров,
работ, услуг для государственных
нужд
%
(П.36.(n) / П.35.(n)) x
100%
2,02
4,71
4,38
6,22
7,04
7,76
8,27
7,88
8,47
C.15.
Удельные расходы бюджета субъекта
РФ на предоставление социальной
поддержки гражданам по оплате
жилого помещения и коммунальных
услуг на 1 чел.
тыс. руб. /
чел.
(П.37.(n) / П.38.(n))
5,98
7,7
7,81
10,68
12,42
14,01
15,55
17,26
29
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
в жилищном фонде
N
Наименование показателей
Ед. изм.
Расчетная формула
Значения целевых показателей
(данные берутся
из приложения N 4.1)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2020
D.1.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой
в жилых домах (за исключением
МКД), расчеты за которую
осуществляются с использованием
приборов учета, в общем объеме ЭЭ,
потребляемой в жилых домах
(за исключением МКД) на территории
субъекта РФ
%
(П.40.(n) / П.39.(n)) x
100%
89,35
90,95
91,7
94
95
100
100
100
100
D.2.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой
в МКД, расчеты за которую
осуществляются с использованием
коллективных (общедомовых)
приборов учета, в общем объеме ЭЭ,
потребляемой в МКД на территории
субъекта РФ
%
(П.42.(n) / П.41.(n)) x
100%
0,04
0,09
0,1
5,45
63,69
100
100
100
100
D.3.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой
в МКД, оплата которой
осуществляется с использованием
индивидуальных и общих
(для коммунальной квартиры)
приборов учета, в общем объеме ЭЭ,
потребляемой (используемой) в МКД
на территории субъекта РФ
%
(П.43.(n) / П.41.(n)) x
100%
86,67
90,55
96,82
98,23
99,64
100
100
100
100
D.4.
Доля объемов ТЭ, потребляемой
в жилых домах, расчеты за которую
осуществляются с использованием
приборов учета, в общем объеме ТЭ,
потребляемой (используемой)
в жилых домах на территории
субъекта РФ (за исключением МКД)
%
(П.45.(n) / П.44.(n)) x
100%
5,02
5,25
5,45
26,03
70
100
100
100
100
D.5.
Доля объемов ТЭ, потребляемой
в МКД, оплата которой
осуществляется с использованием
коллективных (общедомовых)
приборов учета, в общем объеме ТЭ,
потребляемой в МКД на территории
субъекта РФ
%
(П.47.(n) / П.46.(n)) x
100%
10,66
11,02
11,65
35,86
70
100
100
100
100
D.6.
Доля объемов воды, потребляемой
в жилых домах (за исключением
МКД), расчеты за которую
осуществляются с использованием
приборов учета, в общем объеме
воды, потребляемой (используемой)
в жилых домах (за исключением МКД)
на территории субъекта РФ
%
(П.49.(n) / П.48.(n)) x
100%
5,64
8,14
8,29
37,85
70
100
100
100
100
D.7.
Доля объемов воды, потребляемой
(используемой) в МКД, расчеты
за которую осуществляются
с использованием коллективных
(общедомовых) приборов учета,
в общем объеме воды, потребляемой
(используемой) в МКД на территории
субъекта РФ
%
(П.51.(n) / П.50.(n)) x
100%
0,35
0,51
0,54
27,96
70
100
100
100
100
D.8.
Доля объемов воды, потребляемой
в МКД, расчеты за которую
осуществляются с использованием
индивидуальных и общих
(для коммунальной квартиры)
приборов учета, в общем объеме
воды, потребляемой (используемой)
в МКД на территории субъекта РФ
%
(П.52.(n) / П.50.(n)) x
100%
3,6
3,81
6,06
36
70
100
100
100
100
D.9.
Доля объемов природного газа,
(привозного) потребляемого
(используемого) в жилых домах
(за исключением МКД), расчеты
за который осуществляются
с использованием приборов учета,
в общем объеме природного газа,
потребляемого (используемого)
в жилых домах (за исключением МКД)
на территории субъекта РФ
%
(П.54.(n) / П.53.(n)) x
100%
0,64
1,1
3,38
18,02
70
100
100
100
100
D.10.
Доля объемов природного газа
(привозного), потребляемого
(используемого) в МКД, расчеты
за который осуществляются
с использованием индивидуальных
и общих (для коммунальной
квартиры) приборов учета, в общем
объеме природного газа,
потребляемого (используемого)
в МКД на территории субъекта РФ
%
(П.56.(n) / П.55.(n)) x
100%
11,99
13,56
14
32,49
70
100
100
100
100
D.11.
Число жилых домов, в отношении
которых проведено ЭО
шт.
П.58.(n)
15
21
36
620
5630
6700
8200
10300
19562
D.12.
Доля жилых домов, в отношении
которых проведено ЭО, в общем
числе жилых домов
%
(П.58.(n)/П.57.(n)) x
100%
0,01
0,02
0,03
0,55
4,96
5,87
7,13
8,89
16,19
Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
в транспортном комплексе
N
Наименование показателей
Ед. изм.
Расчетная формула
Значения целевых показателей
(данные берутся
из приложения N 4.1)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
E.1.
Динамика количества
высокоэкономичных по использованию
моторного топлива (в том числе
относящихся к объектам с высоким
классом энергетической
эффективности) транспортных
средств, относящихся
к общественному транспорту,
регулирование тарифов на услуги
по перевозке на котором
осуществляется субъектом РФ
шт.
П.59.(n+1) - П.59.(n)
8
14
55
58
72
83
131
268
340
E.2.
Динамика количества общественного
транспорта, регулирование тарифов
на услуги по перевозке на котором
осуществляется субъектом РФ,
в отношении которых проведены
мероприятия по энергосбережению
и повышению энергетической
эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}
шт.
П.60.(n+1) - П.60.(n)
30
30
115
159
174
177
220
255
279
{приложение в ред. Постановления Правительства Амурской области от 24.08.2011 №540}
Приложение N 5
к программе
{Приложение №5 в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.09.2011 №618-а}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 01.12.2011 №843}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 22.03.2013 №117}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.10.2013 №511}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 13.11.2013 №557}
Программные мероприятия в Амурской области
Блок системных мероприятий в формате энергосбережения и повышения энергоэффективности
№
Наименование мероприятий
Еди
ница измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономико-энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего, 2010-2014 гг.
Источники финансирования
I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
I
Мероприятия по энергосбережению, имеющие системный характер
тыс. руб.
85
85
450
100
1100
1650
13500 1200 1100 15800
0
1150 1100 2250
12250 1150
1100 14500
450 25750 3685 4400
34285
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
Всего
1
Информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, контроля и распространения информации в данной сфере, в т.ч.
тыс.
руб.
В пределах текущих расходов
500
В пределах текущих расходов
500
ОБ
Формирование официальной информации об энергоэффективности экономики, в том числе: объемы потребления энергетических ресурсов по видам и отраслям потребления; потенциал энергосбережения по видам энергетических ресурсов, по отраслям и этапам жизненного цикла энергоресурса. Увеличение степени информированности о реализации государственной политики энергосбережения
Исполнительные органы государственной власти области, органы местного самоуправления (далее - ОМСУ)
1.1
Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
ОБ
Формирование информации по типовым мероприятиям энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Министерство экономического развития области, ОМСУ
1.2
Составление, оформление и анализ топливно-энергетических балансов, а также единых методологических основ формирования текущих, ретроспективных и перспективных топливно-энергетических балансов и основных индикаторов, демонстрирующих эффективность использования топливно-энергетических ресурсов
тыс. руб.
100
100
ОБ
Разработка макетов топ-пивно-энергетических балансов, выбор основных индикаторов, демонстрирующих эффективность использования топливно-энергетических ресурсов. Контроль индикаторов энергосбережения
Министерство экономического развития области
1.3
Разработка норм потребления энергетических ресурсов
тыс. руб.
200
200
ОБ
Формирование норм потребления энергоресурсов с перспективой до 2020 года
Министерство экономического развития области
1.4
Разработка типовых мероприятий по энергетической паспортизации, составление планов энергетических обследований объектов на территории Амурской области
тыс. руб.
200
200
ОБ
План энергетической паспортизации и энергоаудита объектов Амурской облас-га
Министерство экономического развития области
1.5
Организация работ по компьютеризации обработки данных и диспетчеризации энергопотребления, внедрению и модернизации автоматизированных систем учета энергии и GSM-технологий
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
ОБ
План внедрения автоматизированной системы учета энергоресурсов
Министерство жилищно-коммунального хозяйства области
2
Мероприятия по учету в инвестиционных, долгосрочных целевых и производственных программах мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
ОБ
Повышение энергоэффек-гивности отдельных отраслей и видов деятельности, экономия бюджетных расходов на топливно-энергетических ресурсов (ТЭР)
Заказчики инвестиционных, долгосрочных целевых и производственных программ
3
Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе по вопросам проведения энергетических обследований, подготовки и реализации Э1:ергосервисных договоров (контрактов)
тыс. руб.
85
85
450*
0
100
100
650
200
100
100
400
0
100
100
200
00
100
100
300
450*
300
485
400
1635
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
Всего
Подготовка специалистов в области энергоменеджмента.
Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ
* Распределение средств между исполнительными органами государственной власти утверждается Правительством области
4
информирование руководителей государственных и муниципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
ОБ
Активизация мер по повышению энергоэффективности
Исполнительные органы государственной власти области
5
Пропаганда энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в т.ч.
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
200
100
300
0
50
50
50
50
100
250
200
450
ОБ
МБ
Всего
Повышение уровня информированности населения в вопросах энергоэффективности и снижения потребления ТЭР
Исполнительные органы государственной власти области
5.1
Специализированная выставка по энергосбережению (энергоэффективные материалы, технологии, приборы учета и т.д.).
тыс. руб.
100
0
100
ОБ
5.2
Демонстрационные зоны - на примере жилого здания, административного здания, детского сада, школы и т.д.
тыс. руб.
100
100
200
0
50
50
50
50
100
150
200
350
ОБ
МБ
Всего
5.3
Распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
ОБ
6
Организационно-правовые мероприятия, включая формирование системы региональных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение, в т.ч.
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
ОБ
Усиление правовой обеспеченности государственной политики энергосбережения
Исполнительные органы государственной власти области
6.1
Реализация федеральных правовых актов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности, в том числе в регулируемых организациях
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
ОБ
6.2
Разработка и утверждение ряда нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение в бюджетной сфере, в том числе: порядок определения нормативной энергоёмкости;
порядок заполнения энергетических деклараций бюджетных учреждений; порядок сохранения экономии энергоресурсов на 1 год после реализации энергосберегающих проектов; порядок субсидирования муниципальных образований, выделения грантов на выполнение энергосберегающих проектов; положение о выпуске областного энергосертификата
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
ОБ
6.3
Принятие мер по совершенствованию тарифной политики в целях стимулирования повышения энергоэффективности, обеспечения экономической мотивации к повышению энергетической эффективности и энергосбережению у производителей и потребителей электрической и тепловой энергии, других энергоснабжающих организаций
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
ОБ
Управление государственного регулирования цен и тарифов области
6.4
Указание класса энергетической эффективности товаров, работ и услуг в технических характеристиках, энергосервисных контрактах и т.д.
тыс.
руб.
В пределах текущих расходов
ОБ
Повышение заинтересованности в энергосбережении
Исполнительные органы государственной власти области
7
Разработка и применение мер морального и материального стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, конкретизация мер ответственности,
в т.ч.
тыс. руб.
0
1500
0
7.1
1оддержка грантами организаций, внедряющих энергосберегающие инновационные технологии и оборудование
тыс. руб.
0
1500
0
1000
2500
ОБ
Стимулирование организаций к энергосбережению
Министерство экономического
развития области
8
Создание системы эффективного статистического учёта и отчётности, анализа темпов и тенденций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в т.ч.
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
2100
0
2100
4200
ОБ
контроль за ходом реализации программы для оценки ее эффективности
Министерство экономического
развития области
8.1
Создание единой базы данных по нормативам энергопотребления и энергетическим паспортам организаций в социальной и жилищно-коммунальной сферах, восстановление и упорядочение полной технической и нормативной документации (проектной документации, технических условий, технических паспортов, договоров поставки энергоресурсов), назначение ответственных за проведение энергосберегающей политики в органах местного самоуправления области
тыс.
руб.
В пределах текущих расходов
2100
0
2100
4200
ОБ
8.2
Организация централизованного мониторинга производимых и потребляемых топливно-энергетических ресурсов, энергоэффективности потребителей в пределах области
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
ОБ
9
Выполнение НИОКР, посвященных проблеме энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Амурской области, внедрение энергосберегающих проектов, технологий и мероприятий, в т.ч.
тыс. руб.
1000
1000
1000 1000 1000 3000
0
1000 1000 2000
1000
1000
1000
3000
2000 3000 4000 9000
ОБ
МБ
В Б
Всего
Расширение научной и прикладной инновационной деятельности в сфере энергоэффективных технологий
Министерство экономического
развития области
9.1
Оптимальная организация учета и регулирования потребления, снижение потерь энергоносителей в сетях, оптимизация потребления энергетических ресурсов-
тыс. руб.
500
500
300
300
400
1000
0
500
500
1000
500
500
500
1500
800
1300 1900 4000
ОБ
МБ
ВБ
Всего
Методические основы повышения точности учета энергоресурсов и оптимизации мероприятий по снижению их потерь
Министерство экономического развития области
9.2
Разработка методик и технологий проведения энергетических обследований объектов электро-, водо-, теплоснабжения и водоотведения, бюджетных учреждений, жилых домов и других потребителей энергоресурсов
тыс.
руб.
500
500
300
300
400
1000
300
300
900
1500
ОБ
МБ
ВБ
Всего
Методики и технологии проведения энергетических обследований на территории Амурской области
Министерство экономического развития области
9.3
Развитие государственно-частных партнёрств (ГЧП) в профессиональном управлении объектами недвижимости бюджетных организаций посредством энергосервисных контрактов: оказание услуг по проектированию, приобретению, финансированию, монтажу, пуско-наладке, эксплуатации, техобслуживанию и ремонту энерго- или водосберегающего оборудования на одном или нескольких объектах. Предоставление возможности использовать бюджетные средства, выделяемые бюджетным учреждениям на оплату коммунальных услуг, для финансирования расходов по контрактам на повышение энергоэффективности; переход к бюджетированию расходов на коммунальные услуги на основе прогнозов темпов роста энерготарифов и оценки потенциала энергосбережения в учреждениях; предоставление возможности заключения государственных контрактов по повышению энергоэффективности на срок свыше трех лет; разработка и утверждение типовых форм государственных контрактов на повышение энергоэффективности и методического обеспечения их заключения
тыс.
руб.
400
400
200
1000
0
500
500
000
500
500
500
1500
900
1400 1200 3500
ОБ
МБ
ВБ
Всего
Энергетический менеджмент, мониторинг и технический анализ объектов недвижимости бюджетных организаций посредством энергосервисных контрактов.
Типовые формы государственных контрактов на повышение энергоэффективности и методическое обеспечение их заключения
Заказчики энергосервисных контрактов
10
Информационное, аналитическое, организационное, координационное сопровождение программы -
тыс. руб.
В пределах текущих расходов -
8000
0
8000
16000
ОБ
Управление программой, обеспечение выполнения целевых показателей
Министерство экономического развития области -
Блок мероприятий по видам деятельности
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 22.03.2013 №117}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 13.11.2013 №557}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 17.12.2013 №645}
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономико-энергетический эффект
Ответственный
исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-2014
годы
Источники финансирования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
12
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 22.03.2013 №117}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 17.12.2013 №645}
тыс. руб.
0
62186,40**
0
0
0
62186,4**
ФБ
Экономический эффект -
437229,6 тыс. руб.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере
247626,0
97157,32
462184.53
30487,284
121846,58
959301,714
ОБ
32654,3
115494,53
106211,47
140651,30
101735,58
496747,18
МБ
34950,0
5152,40
53612,87
71014,28
129023,21
293752,76
ВБ
315230,3
279990,65
622008,87
242152,864
352605,37
1811988,054
Всего
1
Проведение энергоаудита и паспортизации существующих зданий и сооружений бюджетной сферы, в том числе ранжирование по удельному энергопотреблению
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 17.12.2013 №645}
тыс. руб.
2186
8217
10403
1507,3
6669
4454
12630,3
67477,7 11406
2814
81697,7
13323
4616
3102
21041
651
87
1097
1835
85145
30995
11467
127607
ФБ
ОБ
МБ
ВБ Всего
Выявление потенциалов энергосбережения в конкретных объектах
исполнительные органы государственной власти, государственные учреждения, ОМСУ
2
Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования
тыс. руб.
360 360
180 180
750 500 1250
0 500 500
750
1540
2290
ОБ
МБ
Всего
Привлечение
внебюджетных
источников для
оптимизации
финансирования
программы
Исполнительные органы государственной власти, государственные учреждения, ОМСУ
3
Содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
ОБ МБ
Повышение эффективности программы
Исполнительные органы
государственной власти. ОМСУ
4
Создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
ОБ
МБ
Повышение эффективности программы
Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ
5
Оснащение приборами учета, в том числе замена существующих приборов на приборы с улучшенными метрологическими характеристиками
тыс. руб.
39609,7 39609,7
62186,4** 6577,987 3943,013 72707,4
428,38
428,38
919,72 919,72
62186,4**
47535,787
3943,013
113665,2
ФБ
ОБ
МБ
Всего
Годовая экономия-12562 тыс. руб.
Исполнительные органы государственной власти, государственные учреждения, ОМСУ
**Распределение средств между исполнительными органами государственной власти утверждается Постановлением области. Бюджетам муниципальных образований средства предоставляются порядке, установленном Правительством области.
6
Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений
тыс. руб.
74826,6
7925,1
34410
117161,7
40888,2 50231,07
255,3 91374,57
35523 42419,98 46487,32 124430,3
2555,887
83834,2
64648,06
151038,147
26541,64
54948,15
123213,9
204703,69
180335,327 239358,5 269014,58 688708,407
ОБ МБ ВБ
Всего
Годовая экономия - 155637 тыс. руб.
Исполнительные органы государственной власти, государственные учреждения, ОМСУ
7
Улучшение
теплотехнических
характеристик зданий, включая наружные ограждающие конструкции и подвальные помещения
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 22.03.2013 №117}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 17.12.2013 №645}
тыс. руб
68936
68936
246663
11405
258068
7672,517
11406
19078,517
51432
11406,73
62838,73
374703,517
34217,73
408921,247
ОБ
МБ
Всего
Годовая
экономия -119687,5 тыс. руб.
Исполнительные
органы
государственной
власти,
государственные
учреждения,
ОМСУ
8
Автоматизация учета потребления тепловой и электрической энергии, воды зданиями, строениями, сооружениями
тыс. руб.
25633
1185
26818
1488,7
10500
11988,7
51343,3
10700
62043,3
0
11300 11300
3034
10745 13779
81499
44430
125929
МБ
Годовая экономия - 62901 тыс. руб.
Исполнительные органы государственной власти, государственные учреждения, ОМСУ
9
Современная тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях
тыс.
374
196
570
415,2
295,8
711
0
295,8
295,8
580,6
350,4
931
1369,8
1138
2507,8
Всего
Годовая эконоиия - 1527 тыс. руб.
исполнительные органы государственной власти, государственные учреждения, ОМСУ
10
Восстановление/внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений
тыс. руб.
484
484
586
586
0
3659,75 1085,85
4745,6
0
0
1086,3 1086,3
0
1503,7
1086,3
2590
0
5647,45 3844,45 9491,9
ФБ
ОБ
МБ
Всего
Годовая экономия - 2448,7 тыс. руб.
исполнительные органы государственной власти, государственные учреждения, ОМСУ
11
Замена циркуляционных отопительных насосов насосами с меньшим напором
тыс. руб.
231
0
231
ОБ
Годовая экономия - 62,8 тыс. руб.
Исполнительные органы государственной власти, государственные учреждения, ОМСУ
12
Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях, проведение промывки, гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях
тыс. руб.
153,4 1215,9
1369,3
161
1394,78
15,2 1570,98
167
1588,94
17
1772,94
752
551
21
1324
172
552
21
745
1405,4 5302,62
74,2
6782,22
ОБ
МБ
ВБ
Всего
Годовая экономия - 1471,3 тыс. руб.
Исполнительные органы государственной власти, государственные учреждения, ОМСУ
13
Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений
тыс.
руб.
15
15
70
100
318
516
123
957
270
270
760
1300
603
801
953
2357
ОБ
МБ
ВБ
Всего
Годовая экономия - 952,3 тыс. руб.
Исполнительные органы государственной власти, государственные учреждения, ОМСУ
14
Модернизация и капитальный ремонт котлов
тыс.
руб.
5087
5087
16142 16142
0
0
560
560
21789
21789
ОБ Всего
Годовая экономия - 6421,8 тыс. руб.
Исполнительные органы государственной власти, государственные учреждения, ОМСУ
15
Реконструкция теплового узла
тыс. руб.
1350
1350
МБ
Годовая экономия - 370 тыс. руб.
ОМСУ
16
Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей и оптимизация систем электродвигателей
тыс. руб.
532
400
932
3343,8 690,2
4034
0
94,35
94,35
1393,5 1393,5
5269,3
1184,55
6453,85
ОБ
ВБ Всего
Годовая экономия -3324,7 тыс. руб.
Исполнительные органы государственной власти, государственные учреждения, ОМСУ
17
Проведение ремонтно-наладочных работ в тепловых сетях и в системах отопления и горячего водоснабжения
тыс. руб.
72
34263,3
6257,2
1140,702
1076,2
42809,402
ОБ
Годовая экономия -
10044,5 тыс. руб.
Исполнительные органы государственной власти, государственные учреждения, ОМСУ
18
Проведение ремонтно-наладочных работ в сетях холодного водоснабжения, модернизация сетей
тыс. руб.
2606,7 5846,5
8453,2
2500 1900 4400
767,4
400
1167,4
2500
2000
4500
8374,1
10146,5
18520,6
ОБ
МБ Всего
Годовая экономия -3395 тыс. руб.
Исполнительные органы государственной власти, государственные учреждения, ОМСУ
19
Модернизация систем освещения, применение энергосберегающих ламп освещения
тыс.
руб.
20901,8 3428,3
24330,1
7469,63
12483,57
303,9
20257,1
11281,8
10469,5
1364,35
23115,65
1094,7
9714
908,87
11717,57
12793,9
953
2251,31 15998,21
53541,83
37048,37
4828,43
95418,63
ОБ МБ ВБ
Всего
Годовая экономия -24617,6 тыс. руб.
Исполнительные органы государственной власти, государственные учреждения, ОМСУ
Перекладка электрических сетей для снижения потерь электроэнергии, включая электромонтажные работы
тыс. руб.
15
15
70
100
1502,5
45
1,0
1548,5
2272
480
2240
4992
1751
480
2240
4471
360
360
1680
2400
5900,5 1380,0 6231,0
13511,5
ОБ
МБ
ВБ
Всего
Годовая экономия -4386,4 тыс. руб.
Исполнительные органы государственной власти, государственные учреждения, ОМСУ
21
Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности
тыс. руб.
8943,5
8943
17886,5
22903,6 22903,6
13960,4 13960,4 27920,8
510 16468 16978
18978,04
18977 37955,04
42391,94 81252,00 123643,94
ОБ
МБ
Всего
Годовая экономия -30420 тыс. руб.
Исполнительные органы государственной власти, государственные учреждения, ОМСУ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.10.2013 №511}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 17.12.2013 №645}
№
Наименование мероприятий
Еди-ница измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономико-энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего, 2010-2014 годы
Источники
финансирования
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 17.12.2013 №645}
тыс.
руб.
0,00
0,00
49682,75
0,00
0,00
49682,75
ФБ
354760,5 тыс. руб. - за счет сокращения потребления и потерь энергоресурсов (ЭР), воды
0,00
20324,1
88429,22
30228,853
32467,63
171449,803
ОБ
2806,66
66051,89
63267,03
67281,15
32203,21
231609,94
МБ
10276,50
575210,08
157951,72
159077,75
121149,93
1023665,98
ВБ
13083,16
661586,07
359330,72
256587,753
185820,77
1476408,473
Всего
1
Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
тыс. руб.
0
0
17631,25
0
0
17631,25
ФБ
143227 тыс. руб. - за счет сокращения потерь ЭР
0
20324,1
36038,06
30228,853
2448,75
89039,763
ОБ
1625
16721,16
23320,05
17687,23
2895,75
62249.19
МБ
жилищного фонда, в т.ч.
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 17.12.2013 №645}
8740,00
389267,91
36140,23
26609,24 | 11708,75
472466,13
ВБ
10365,00
426313,17
113129,59
74525,323
17053,25
641386,333
Всего
1.1
Мероприятия, направленные на установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, включая годовой расход тепловой и электрической энергии на один квадратный метр, в том числе мероприятия, направленные на сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых домов
тыс. руб.
157,5
167,5
325
192,5
202,5
395
10
10
10
10
1
0
10
350
400
750
МБ
ВБ Всего
Целевые показатели для жилищного фонда, анализ информации об энергопотреблении жилых домов
ОМСУ, УК
1.2
Ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности, выявление многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности, сопоставление уровней энергоэффективности с российскими и зарубежными аналогами и оценка на этой основе потенциала энергосбережения в квартале (районе, микрорайоне)
тыс. руб.
325
325
650
325
325
650
МБ
ВБ
Всего
Оценка потенциала энергосбережения, ранжирование мероприятий по энергосбережению
ОМСУ, УК
1.3
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах
тыс.
руб.
27
25
52
50
50
100
50
50
100
127
125
252
МБ
ВБ
Всего
63 тыс. руб. - за счет уменьшения потерь ЭР
ОМСУ, УК
1.4
Мероприятия, направленные на повышение уровня
оснащенности общедомовыми приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды
тыс.
руб.
0
0,00
15717,00
0,00
0,00
15717,00
ФБ
143164 тыс. руб. – за счет
сокращения
метрологической и методологической составляющей потерь ЭР
Министерство жилищно- коммунального хозяйства области, ОМСУ, УК
0
15324,10
21848,10
28000,00
2448,75
67620,95
ОБ
352.50
11529.70
19088,11
16060.27
2448,75
49479,33
МБ
7762.50
380865,5
34282,76
25239.27
11498,75
459648,78
ВБ
8115,00
407719,3
90935,97
69299,54
16396,25
592466,06
Всего
{П. 1.4. в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.10.2013 №511}
1.5
Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения, пропаганду реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением
тыс. руб.
65
60
125
517
205
722
477
200
677
467
200
667
447
200
647
1973
865
2838
МБ
ВБ
Всего
Повышение заинтересованности собственников жилья в энергосбережении ЭР
Министерство жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ, УК, собственники жилья
1.6
Мероприятия исполнительных органов государственной власти Амурской области по осуществлению государственного контроля за соответствием жилых домов в процессе их эксплуатации установленным законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов
В пределах текущих расходов
ОБ
Контроль функционирования программы в жилищном фонде
Исполнительные органы государственной власти области, ОМСУ
1.7
Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих
мероприятий
тыс.
руб-
750
750
1500
250
250
500
1000
1000
2000
МБ
ВБ
Всего
Привлечение внебюджетных средств
Администрация Белогорского района
1.8
Проведение энергетических об-
тыс.
1914,25
1914,25
ФБ (Выявление
Министерство
следований, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов
руб.
300
300
3684,96 7394,91 11079,87
4009,96 3684,94 1597,47 11206,62
0
1109,96 1109,97 2219,93
4009,96 8779,86 10102,35 24806,42
ОБ
МБ
ВБ
Всего
источников повышенного энергопотребления
жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ, УК
1.9
Содействие привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реализации энергосервисных договоров
тыс.
руб.
0
0
195
195
0
180
20
200
0
180
215
395
ФБ
ОБ
МБ
Всего
Привлечение внебюджетных средств
Министерство жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ, УК
1.10
Установка приборов учета для малоимущих граждан
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 17.12.2013 №645}
тыс. руб.
5000
5000
10000 10000
2228,853
2228,853
17228,853
17228,853
ОБ Всего
Сокращение объемов потребления ТЭР
Министерство социальной защиты населения области, государственные учреждения.
2
Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда
тыс. руб.
0,00
0,00
32051,50
0
0,00
32051,5
ФБ
211533,5 тыс.руб. - за счет уменьшения потерь электроэнергии, тепла и воды
0,00
0,00
52391,16
0
30018,88
82410,04
ОБ
1181,66
49330,73
39946,98
49593,92
29307,46
169360,75
МБ
1536,50
185942,17
121811,49
132468,51
109441,18
551199,85
ВБ
2718,16
235272,90
246201,13
182062,43
168767,52
835022,14
Всего
2.1
Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов
тыс. руб.
4902,91 4902,91 9805,82
2693,00 4813
2120
9626
0
5022,28 2247,2 7269,48
2672,25 5054,28
2382 10108,5
5365,25 19792,44 11652,11 36809,8
ОБ МБ ВБ
Всего
8797,3 тыс. руб. -за счет уменьшения потерь электроэнергии, тепла, воды
Министерство жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ, УК, собственники жилья
2.2
Утепление многоквартирных домов, квартир и площади мест общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту, а также внедрение систем регулирования потребления энергоресурсов
тыс. руб.
0,00
0,00
23000,00
0,00
0,00
23000,00
ФБ
73137 тыс. руб. - за счет уменьшения потерь ЭР
Министерство жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ, УК, собственники жилья
0,00
0,00
25808,21
0,00
7151,00
32959,21
ОБ
0,00
27057,82
16808,20
26449,38
8651,00
78966,40
МБ
650,00
70258,82
29895,21
40439,80
15744,25
156988,08
ВБ
650,00
98845,64
95511,62
66889,18
32301,00
291913,69
Всего
2.3
Мероприятия по модернизации и реконструкции многоквартирных
тыс.
руб.
25000
25000
25000
25000
100000
В Б
22738 тыс.
руб.-
Исполнительные органы государ-
домов с применением энергосберегающих технологий и снижение на этой основе затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг населению, повышение тепловой защиты многоквартирных домов при капитальном ремонте
25000
25000
25000
25000
100000
Всего
за счет уменьшения потерь электроэнергии, тепла и воды
ственной власти области, ОМСУ
2.4
Размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности
тыс. руб.
23
27
50
23
27
50
МБ
ВБ
Всего
Реклама энергосбережения
ОМС У. УК, собственники жилья
2.5
Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах
351,5
501,5
853
4493,77
12854,12
17347,89
1468,5 1998,86
4384,35
10684,36
18536,07
0,00
4360,2
10710,18 15070,38
1254,71 4076,96 13571,96 18903,63
1468,5
3253,57 17666,78 48322,12 70710,97
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
Всего
15033 тыс. руб. - за счет уменьшения потерь электроэнергии
Собственники помещений в МКД, ОМСУ, УК
2.6
Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности крупных электробытовых приборов (стимулирование замены холодильников, морозильников и стиральных машин со сроком службы свыше 15 лет на энергоэффективные модели)
тыс. руб.
20
10
30
20
10
30
20
10
30
60
30
90
МБ
ВБ
Всего
48 тыс. руб. -за счет уменьшения потерь электроэнергии
ОМСУ, управляющие компании
2.7
Замена отопительных котлов в многоквартирных домах с индивидуальными системами отопления на энергоэффективные котлы, внедрение когенерации на базе микротурбин
тыс. руб.
25000 25000
25000 25000
25000 25000
25000 25000
100000
100000
ВБ Всего
21470 тыс. руб. - за счет уменьшения потерь электроэнергии
Органы местного самоуправления, УК, собственники жилья
2.8
Повышение энергетической эффективности использования лифтового хозяйства
тыс. руб.
10000 10000
10000 10000
10000 10000
10000 10000
40000
4000
ВБ Всего
10301 тыс. руб. - за счет сокращения потерь электроэнергии -
ОМСУ, УК
2.9
Повышение эффективности использования и сокращение потерь воды
тыс.
руб.
485,16
50
535,16
2660,33 3360,33 6020,66
2000
2693
2693
750
8136,00
0
0
2975,08
1000 3975,08
0
4172,25 2972,25
1500 8644,50
2000
6865,25 11785,82 6660,33
27311,4
ФБ
ОБ
МБ
ВБ Всего
8337 тыс. руб. - за счет уменьшения потерь воды
Управляющие компании, администрация района
2.10 2.11
Автоматизация потребления тепловой энергии многоквартирными домами (автоматизация тепловых пунктов, пофасадное регулирование)
тыс. руб.
325
325
650
3337,41 5271,91 8609,32
3433
3887
3887
2394 13601,00
0
3346,58 2571,5 5918,08
3905,25 3905,25
3433 11243,50
3433
7792,25 14801,24 13995,41 40021,9
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
Всего
12099 тыс. руб. - за счет уменьшения
потерь тепла
Министерство жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ, УК, собственники жилья
Тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения
тыс. руб.
2044,06 6651,33 8695,39
2150 5936,47 2060,31 2535,3 8691,11
0 2077,2 2077,21 4154,41
2428,67 306,47 306,47 3041,61
2150 8365,14 6488,04 11570,31
28573,49
ФБ ОБ
МБ
ВБ
Всего
10477 тыс. руб. - за счет уменьшения потерь тепла
Министерство жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ, УК, собственники жилья
2.12
Восстановление/внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения, проведение гидравлической регулировки,автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков
тыс.
руб.
3895,72 4554,03 8449,75
3016,81 3685,81 1327,31 8029,93
0 3767,89 1327,31 5095,2
2672,25
3341,25
1003,5
7017
5689,06
14690,67 8212,15 28591,88
ОБ
МБ
ВБ
Всего
6538,2 тыс. руб. - за счет уменьшения потерь тепла
Управляющие компании, ООО «Энергетик»
2.13
Установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения
тыс.
руб.
10000 10000
10000 10000
10000 10000
10000 10000
40000 40000
ВБ Всего
15236 тыс. руб. - за счет уменьшения потерь электроэнергии, тепла и воды
Министерство жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ, УК
2.14
Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии
тыс. руб.
895,71
8051,72
8947,43
6357,81 1595,31 2095,31 10048,43
0 1595,31 2095,31 3690,62
5762,5 1000 1500
8262,5
12120,31 5086,33
13742,34 30948,98
ОБ
МБ
ВБ
Всего
7322 тыс. руб. - за счет уменьшения потерь электроэнергии
Министерство жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ, УК
Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования
и повышению энергетической эффективности этих организаций
№
Наименование мероприятий
Единица из-мере-ния
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый эконом ико-энергетический
эффект
Ответственный 1 исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего, 2010-
2014 годы
Источники финансирования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Организационные мероприятия
тыс. руб.
1380,96
29076,7
18870,29
1907,8
51235,75
МБ
1.1
Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании организациям с участием государства или муниципального образования (далее - здания, строения, сооружения), сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению
тыс. руб.
91,3 142,5
91,3 27838,24
91,3 18291,81
91,3
1596
365,2 47868,55
МБ
МБ
Выявление потенциала энергосбережения
г. Тында, г. Зея
1.2
Проведение энергетического аудита
тыс.
руб.
266,66
220,5
660
266,66 220,5
660
266,68
220,5
220,5
800
882
1320
МБ
МБ
МБ
Выявление потенциала энергосбережения
г. Райчихинск, Константин о в-ский район, Благовещенский район
2
Технические и технологические мероприятия
тыс. руб.
4753,9
144482,39
122304,76
119739,81
102575,44
4938563
МБ
2.1
Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов, внедрение автоматической системы контроля и учета электропотребления (АСКУЭ)
тыс. руб.
87
468
920
2075
1792,84
15000
228,99
162,33
41,33
2075
2312,49
15468
920
МБ
МБ
МБ
МБ
4517 тыс. руб. -за счет сокращения метрологической и методической составляющих потерь ЭР
г. Райчихинск, г. Свободный, Константинов-ский район, Михайловский район
2.2
Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий,строений, сооружений
тыс. руб.
444,33 650
4579,25 17900 1421 6491
14066
2275
17900
1940,33
6441
6030
17900
583,33
20656,83
3858
20000
20000
6854,25
73700
4388,99
54238,83
23954
МБ
МБ
МБ
МБ
МБ
3894,8 тыс. руб. -за счет уменьшения потерь ЭР
г. Зея,
г. Райчихинск,
г. Свободный, Белогорский район, Благовещенский район,
2.3
Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях
тыс.
руб.
462,44
1500
450
6595,98
490
7620
450
600
490
4
50
199,98
490
2000
490
9120
1350
9858,4
1960
МБ
МБ
МБ
МБ
7429 тыс. руб. - за счет уменьшения потерь ЭР
г. Зея
г. Райчихинск,
г. Свободный,
г. Тында
2.4.
Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях
тыс.
руб.
66,66
7024
66,66
8024
66,68
51648
20000
200 86696
МБ МБ
24724 тыс. руб. - за счет сокращения потерь тепловой энергии
г. Райчихинск, Благовещенский район
2.5
Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений
тыс.
руб.
68
836
500
700
2375
455
500
106
500
500
2375
1397 2000
768
МБ
МБ
МБ
МБ
1450 тыс. руб. -за счет сокращения потерь электроэнергии
г. Зея,
г. Райчихинск,
г. Тында,
Константинов-
ский район
2.6
Проведение капитального ремонта зданий в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной по проведению энергоаудита
тыс.
руб.
19873
19873
19873
37594,11
97213,11
МБ
19750 тыс. руб. - за счет экономии ЭР
п.г.т. Прогресс
2.7
Повышение тепловой защиты зданий, замена окон, дверей и т.д.
тыс. руб.
654,13
1000
12337 1000
29418
1200,06 1550
43219,05
445,66 2000
600 1350
15236,85 5850
7
3637,05
МБ
МБ
МБ
23538 тыс. руб. за счет сокращения тепловых потерь
г. Свободный Константинов-ский район, Ромненский
район
2.8
Перекладка электрических сетей и замена электрических установок для снижения потерь электрической энергии
тыс. руб.
366,66
1066,67
800
2233,33
МБ
558тыс. руб.- за счет сокращения потерь электроэнергии
г. Свободный
Всего по подпрограмме
тыс. руб.
4753,9
14586335
151381,46
138610,1
104483,24
545092,05
МБ
120914 тыс. руб.
Мероприятия по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических
ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономико-энергетический
эффект
Ответственный
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-2014 годы
Источники финансирования
исполнитель
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Технические мероприятия
тыс.
руб.
51733,3
56041,3
56821,3
54321,3
218917,2
ВБ
47956,9 тыс. руб.
1.1
Увеличение производства электрической энергии с применением установок по использованию энергии ветра и солнца и их комбинаций, содействие строительству малых гидроэлектростанций, а также геотермальных источников энергии в местах возможного их использования
тыс. руб.
МГЭС р. Бурея
тыс. руб.
48233,3
48233,3
48233,3
48233,3
192933,2
ВБ
Годовая экономия - 42942 тыс. руб.
Министерство экономического развития области
Солнечные батареи 10 кВт
тыс.
руб.
1000
860
1860
В Б
Годовая экономия - 7,9 тыс. руб.
Министерство экономического развития области
1.2
Установка тепловых насосов и обустройство теплонасосных станций для отопления и горячего водоснабжения жилых домов и производственных объектов тепловой энергией, накапливаемой приповерхностным грунтом и атмосферным воздухом или вторично используемым, а также для оптимизации установленной мощности тепловых электростанций и котельных
тыс. руб.
ЗАТО Углегорск
тыс.
руб.
2500
860
3360
ВБ
Годовая экономия - 833 тыс. руб.
Муниципальное унитарное жилищно-эксплуатационное предприятие
1.3
Расширение использования биомассы, отходов лесопромышленного и агропромышленного комплексов, бытовых отходов, шахтного метана, биогаза для производства электрической и тепловой энергии
тыс. руб.
Переработка биомассы
тыс. руб.
2500
2500
ВБ
Годовая экономия - 528 тыс.
руб-
Министерство экономического развития области
Отходы лесопереработки
тыс.
руб.
6088
6088
6088
18264
ВБ
Годовая экономия - 3646 тыс. руб.
Министерство экономического развития области
Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономико-энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-2014
годы
Источники
финансирования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Технические мероприятия
тыс. руб.
1107
821
295
425
974
3622
ВБ
Годовая экономия - 813,4 тыс.
руб.
г. Благовещенск
тыс.
руб.
187
221
204
612
ВБ
Годовая экономия - 132,4 тыс. руб.
МАУ «ДЭУ»
г. Свободный
тыс. руб.
75
75
150
ВБ
Годовая экономия - 33 тыс. руб.
МУП «Спецавто-хозяиство»
г. Свободный
тыс. руб.
170
170
340
ВБ
Годовая экономия - 77 тыс. руб.
МУП «Тепло-сбыт»
г. Свободный
тыс.
руб.
350
350
700
ВБ
Годовая экономия - 158 тыс. руб.
МУП «Дорожник»
г. Свободный
тыс. руб.
250
220
250
720
ВБ
Годовая экономия - 164 тыс. руб.
МУП «Теплосеть
№1»
г. Свободный
тыс. руб.
500
600
1100
ВБ
Годовая экономия - 250 тыс. руб.
МУП «Свобод-ненское автотранспортное
предприятие»
Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций,
осуществляющих передачу энергетических ресурсов
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономико-энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014
год
Всего,
2010-2014 годы
Источники финансирования
1
2
3
4
5
b
7
8
9
К)
11
12
1
Блок системных мероприятий в формате энергосбережения и повышения энергоэффективности
тыс. руб.
144656,06 11632,88 133023,18
634181,16 634181,16
200552,94 200552,94
252602,76 252602,76
660,11 660,11
1232653,03 11632,88
1221020,15
Всего
МБ ВБ
212318,298 тыс. эуб. в год
1.1
Проведение энергетического
обследования,
в т.ч.
тыс. руб.
1225
1225
2000 2000
3225 1225 2000
Всего МБ
ВБ
1.1.1
ОАО Амурской области «Коммунальные системы БАМа»
тыс. руб.
1225
1225
МБ
Получение объективных данных об объеме потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР)
Специализированные организации
1.1.2
Дирекция по тепло водоснабжению филиала Дальневосточная железная дорога ОАО «РЖД»
тыс. руб.
2000
2000
ВБ
Получение объективных данных об объеме потребления ТЭР
Специализированные организации
1.2
Режимные мероприятия, в т.ч.
тыс.
руб.
1200
1200
ВБ
1.2.1
Дирекция по тепло вод оснабже-
тыс.
1200
1200
ВБ
нию филиала Дальневосточная железная дорога ОАО «РЖД»
руб.
1.2.1.1
Проведение режимных испытаний котлов КВТК-100 - 3 ед., КВТС-30 - 2 ед., КВТС-20 , КЕ-
25-14с - 2ед. с выдачей режимных карт
тыс.
руб.
800
800
ВБ
Снижение потребления ТЭР
Специализированные организации
1.2.1.2
Проведение режимных испытаний котлов КЕ-4-14С - 2 ед, с выдачей режимных карт
тыс.
руб.
200
200
ВБ
Снижение потребления ТЭР
Специализированные организации
1.2.1.3
Режимная наладка тепловых сетей г.Тында
тыс. руб.
200
200
ВБ
Снижение потребления ТЭР
Специализированные организации
1.2.2
ОАО «ДРСК»
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
1.2.2.1
Отключение трансформаторов на подстанциях (далее - ПС) с двумя трансформаторами в режимах малых нагрузок
тыс.
руб.
Экономия электроэнергии - 2097,534 МВт/ч. За 4 года -12227,453 тыс.руб.
Филиал ОАО «ДРСК» -«Амурские ЭС»
.1.2.2.2
Отключение трансформаторов с сезонной нагрузкой
тыс.
руб.
Экономия электроэнергии - 445,585 МВт/ч. За 4 года -2409,11 тыс. руб.
Филиал ОАО «ДРСК» -«Амурские
ЭС»
1.2.2.3
Выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ
тыс.
руб.
Экономия электроэнергии -18,9 МВт/ч. За 4 года -119,722 тыс. руб.
Филиал ОАО «ДРСК»-. «Амурские ЭС»
1.2.2.4
Оптимизация мест размыкания линий 10 кВ с двухсторонним питанием
тыс. руб.
Экономия электроэнергии - 2162,012 МВт/ч. За 4 года -10289,641 тыс. руб.
Филиал ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС»
1.2.2.5
Приведение уровня напряжения на участке сети к номинальному
тыс. руб.
Экономия электроэнергии - 178,137 МВт/ч. За 3 года -862,898 тыс. руб.
Филиал ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС»
1.2.2.6
Перераспределение нагрузки основной сети путем производ-
тыс. руб.
Экономия электроэнергии - 1147,3
Филиал ОАО «ДРСК»-
гтва переключений
МВt/ч. За 3 года -5209.753 тыс. руб.
«Амурские ЭС»
1.2.3
OOO «РЭС»
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
1.2.3.1
Перевод питания с двух трансформаторов на один в летний период
тыс. руб.
Годовая экономия -72,11436 тыс. руб.
Начальники участков
1.2.3.2
Регулировка уровней напряжения на трансформаторах при переходах с летнего на зимний периоды и обратно
тыс. руб.
Годовая экономия -6,143139 тыс. руб.
Начальники участков
1.3
Внедрение частотно-регулируемого привода, в т.ч.:
тыс. руб.
80039,72
123689,98
121000
324729,71
ВБ
1.3.1
Дирекция по тепловодоснабжению филиала Дальневосточная железная дорога ОАО «РЖД», в т.ч.
тыс. руб.
14097,32
123689,98
121000
258787,31
ВБ
1.3.1.1
Внедрение частотно регулируемого привода
тыс. руб.
2297,323
11689,983
13987,31
ВБ
От 44 шт. 4404 тыс. руб. в год
Дистанция тепловых сетей
1.3.1.2
Автоматизация центральных тепловых пунктов с внедрением частотно-регулируемых приводов на насосах холодного водоснабжения и плавного пуска насосов системы отопления с элементами диспетчеризации и радиомодема
тыс. руб.
11800
112000
121000
.
244800
ВБ
Снижение расходов электроэнергии, топлива, высвобождение численности.
Годовая экономия -600 тыс. руб.
Специализированная организация
1.3.2
Филиал ОАО «ДГК» - «Амурская генерация», в т.ч.
тыс.
руб.
65942,4
65942,4
ВБ
1.3.2.1
Установка частотно-регулируемых приводов на питательные насосы
тыс.
руб.
65942,4
65942,4
ВБ
Годовая экономия -21660 тыс. руб.
Специализированная организация
1.4
Снижение удельного расхода топлива на выработку энергии, снижение потерь, в т.ч.
тыс. руб.
1.4.1
Филиал ОАО «ДГК» - «Амурская генерация-
тыс.
В пределах текущих расходов
1.4.1.1
Очистка поверхностей нагрева ПСГ-1,2
тыс. руб.
Годовая экономия -542,99 тыс. руб.
Филиал ОАО «ДГК» -«Амурская генерация»
1.4.1.2
Доведение присосов в конвективные шахты котлоагрегатов БКЗ-420-140 ст. №№1-4 до нормативных значений в процессе эксплуатации
тыс.
руб.
Годовая экономия -169,37 тыс. руб.
Филиал ОАО
«ДГК» -
«Амурская
генерация»
1.5
Модернизация котельных и тепловых сетей, в т.ч.
тыс. руб.
3860
197660,8
39055,97
28911
269487,77
ВБ
1.5.1
Дирекция по тепловодоснабже-нию филиала Дальневосточная железная дорога ОАО «РЖД», в т.ч.
тыс. руб.
195953
38120
28911
262984
ВБ
1.5.1.1
Внедрение паровой турбины мощностью 350 кВА на паровые
котлы КЕ-25-14с
тыс. руб.
12000
12000
В Б
Годовая экономия -3117 тыс. руб.
Специализированная организация
1.5.1.2
Реконструкция центральной котельной ст.Тында, в том числе модернизация системы КИ-ПиА котлов КВТК-100; реконструкция эстакады по разгрузке угля; строительство золошлако-отвала
тыс. руб.
160860
160860
:
ВБ
Снижение расходов электроэнергии -и топлива. Годовая экономия -33521,7 тыс. руб.
Специализированная организация
1.5.1.3
Внедрение новых технологий и изоляционных материалов для изоляции подогревателей и трубопроводов (ThermasheetAluStucco)
тыс.
руб.
12800
12800
12800
38400
В Б
Годовая экономия -8212 тыс. руб.
Специализированная организация
1.5.1.4
Замена участка магистральных тепловых сетей 1 контура Ф400мм в 2 нитки на Ф600 мм от Центральной котельной ст.Тында до тепловой камеры ТК-0 для увеличения пропускной способности к-
тыс.
руб.
24558
24558
ВБ
Годовая экономия -23586 тыс. руб.
Специализированная организация
1.5.1.5
Приобретение установки для
промывки пластинчатых подогревателей CIP-75
тыс. руб.
100
100
ВБ
Годовая экономия 50 тыс. руб.
-Дистанция тепловых сетей
1.5.1.6
Замена запорной арматуры (шаровые краны)
тыс. руб.
21393
662
4111
26166
ВБ
Годовая экономия – 3080,6 тыс. руб.
Дистанция тепловых сетей
1.5.1.7
Замена трубчатых паромазут-ных подогревателей ПМТ-40 кг/см2 , 15 т/час
тыс. руб.
400
400
ВБ
Годовая экономия -240 тыс. руб.
Дистанция тепловых сетей
1.5.1.8
Утепление оконных и дверных проемов, герметизация межпанельных стыков котельной КВТК и КЕ-КВТС
тыс. руб.
500
500
ВБ
Годовая экономия -500 тыс. руб.
Специализи-эованная организация
1.5.2
Филиал ОАО «ДГК» - «Амурская генерация», в т.ч.
тыс.
руб.
3520
1707,8
6163,77
ВБ
1.5.2.1
Ремонт тепловой изоляции с заменой матов минераловатных на скорлупы пенополиуретано-вые
тыс. руб.
3520
1707,8
6163,77
ВБ
Годовая экономия -1232,76 тыс. руб.
Филиал ОАО
«ДГК»-
«Амурская
генерация»
1.5.3
ОАО «ДРСК», в т.ч.
тыс. руб.
340
340
ВБ.
1.5.3.1
Перевод теплоснабжения базы ПСУ на централизованное
тыс. руб.
340
340
ВБ
Годовая экономия -279 тыс. кВтч, в денежном выражении - 329,3 тыс. руб.
Специализированная организация
1.6
Реконструкция и модернизация энергетических установок (электроэнергия), в т.ч.
тыс. руб.
2740,7
5411,98
7823,19
5239,87
21215,74
ВБ
1.6.1
ОАО «ДРСК», в т.ч.
тыс. руб.
67,9
172,11
2366,2
2606,21
ВБ
1.6.1.1
Замена трансформатора ТАМ-1800/35 на ТМН-1000/3 5 на ПС 35/10 кВ «Союзная»
тыс. руб.
25,8
25,8
ВБ
Годовая экономия составит 10,7 тыс. кВтч, в денежном выражении- 12,6 тыс. руб.
Филиал ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС»
1.6.1.2
Реконструкция ПС Октябрьская - уменьшение расхода электроэнергии на собственные нужды ПС, реконструкция освещения ОРУ ПС Дамбуки, ПС БАМ
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
За 2010 г.экономия составит 68,0 тыс. кВтч, в денежном выражении - 80,3 тыс. руб.
Филиал ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС»
1.6.1.3
Разделение цепей подогрева приводов и баков выключателей 35-110 кВ
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
В 2010 г. экономия составит 294,6 тыс. кВтч, в денежном выражении - 347,8 тыс. руб.
Филиал ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС»
1.6.1.4
Замена электрокотлов 2*ЭПЗ-100 на 2*ЭВТм - 24 с автоматикой управления в здании РПБ Бузулинского участка Центрального РЭС
тыс. руб.
42,1
42,1
ВБ
В 2010 г. экономия составит 23,8 тыс. кВтч, в денежном выражении-23,8 тыс. руб. .
Специализированная организация
1.6.1.5
Замена ПЭТ на «Ковчег» на ПС «Бурейск»
тыс. руб.
80
80
ВБ
За 2011 г. экономия составит 178,0 тыс. кВтч, в денежном выражении -239,532 тыс. руб
Филиал ОАО «ДРСК». «Амурские ЭС»
1.6.1.6
Замена ПЭТ на «Ковчег» на ПС «Панино»
тыс. руб.
35
35
В Б
За 201Г г. экономия составит 77,0 тыс. кВтч, в денежном выражении -103,618 тыс. руб.
Филиал ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС»
1.6.1.7
Разделение цепей подогрева приводов и баков выключателей 35-110 кВ
тыс.
руб.
В пределах текущих расходов
Годовая экономия -347,8 тыс. руб.
Филиал ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС»
1,6.1.8
Ремонт отопления ОПУ ПС «Мехзавод» с заменой ПЭТ 14 шт.
тыс. руб.
57,11
57,11
ВБ
Годовая экономия -56,1 тыс. руб.
Филиал ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС»
1.6.1.9
Ф№4 ПС Прогресс разгрузка фидера путем строительства дополнительной ВЛ-бкВ от ПС ЖБИ
тыс.
2310
2310
ВБ
Годовая экономия 376,79 тыс. руб -
Специализированная организация -
1.6.2
Филиал ОАО «ДГК» - «Амурская генерация», в т.ч.
тыс. руб.
56,2
56,2
ВБ
1.6.2.1
Установка инфракрасных обогревателей для обогрева защитного резинового покрытия
тыс. руб.
56.2
56,2
1.6.2.1
Годовая экономия -14,55 тыс. руб
Филиал ОАО
«ДГК»-
«Амурская
генерация»
1.6.3
ООО «РЭС», в т.ч.
тыс.
руб.
2672,8
5239,87
5456,99
5239,87
18609,53
ВБ
1.6.3.1
Замена силовых трансформаторов на трансформаторы меньшей мощности
тыс.
руб.
217,12
434,24
217.12
868,48
ВБ
Годовая экономия -114 тыс. руб.
Начальники
участков
1.6.3.2
Замена голого провода на вводах в здания и сооружения проводом СИП
тыс. руб.
296,99
593,98
593,98
593,98
2078,93
ВБ
Годовая экономия -650 тыс. руб.
Начальники участков
1.6.3.3
Замена кабеля на другое сечение в соответствии с установившимися нагрузками
тыс. руб.
322,85
322,85
322,85
322,85
1291,4
ВБ
Годовая экономия -494,54 тыс. руб.
Начальники участков
1.6.3.4
Замена голого провода на провод СИП необходимого сечения
тыс. руб.
2052,96
4105,92
4105,92
4105,92
14370,72
ВБ
Годовая экономия -545,1 тыс. руб.
Начальники участков
1.7
Реконструкция схемы подачи химочищенной воды в главный корпус для подпитки теплосети в летний период СП БТЭЦ ФАО АГ
тыс. руб.
500
500
ВБ
Годовая экономия -161,8 тыс. руб.
Филиал ОАО «ДГК»-«Амурская генерация»
1.8
Снижение подпитки тепловой сети п.г.т. Прогресс за счет окрашивания сетевой воды Ура-нином А
тыс. руб.
492,8
517,12
544,312
571,53
600,11
2725,872
В Б
Годовая экономия -580 тыс. руб.
Филиал ОАО «ДГК»-«Амурская генерация»
1.9
Установка энергосберегающих осветительных приборов и ламп, в т.ч.
тыс. руб.
1464
1110
1350
60
3984
ВБ
1.9.1
Филиал ОАО «ДГК» - «Амурская генерация» СП Райчихинская ГРЭС
тыс.
руб.
464
ПО
350
60
984
ВБ
Годовая экономия -400 тыс. руб.
Филиал ОАО «ДГК»-«Амурская генерация»
1.9.2
Дирекция по тепловодоснабже-нию филиала Дальневосточная железная дорога ОАО «РЖД»
тыс, руб.
1000
1000
1000
3000
ВБ
Годовая экономия -1638,3 тыс. руб.
Дистанция тепловых сетей
1.10
Оснащенность системами учета энергетических ресурсов, в т.ч.
тыс. руб.
10407,88 125929,68
17517,66 329069,88
25262,72 1866,767
95530,36
605584,95 53188,26 552396,69
Всего МБ ВБ
1.10.1
ООО «РЭС»
тыс. руб.
880,68
1926,98
1761,36
1761,36
6330,38
ВБ
1.10.1.1
Замена трансформаторов тока, не соответствующих действующим нагрузкам и классу точности
тыс. руб.
165,62
165,62
ВБ
Годовая экономия -147,45 тыс. руб.
Начальники участков
1.10.1.2
Установка АСКУЭ (автоматическая система контроля и учета электропотребления), замена приборов учета
тыс. руб.
880,68
1761,36
1761,36
1761,36
6164,76
ВБ
Годовая экономия -2921,79 тыс.
Начальники участков
1.10.2
Филиал ОАО «ДГК» - «Амурская генерация», в т.ч.
тыс. руб.
30476
209524
240000
ВБ
1.10.2.1
Оснащение приборами учета энергетических ресурсов
тыс.
руб.
30476
209524
240000
ВБ
Контроль за отпуском и потреблением энергетических ресурсов
Филиал ОАО
«ДГК» -
«Амурская
генерация»
1.10.3
ОАО Амурской области «Коммунальные системы БАМа», в т.ч.
тыс.
руб.
10407,88
17517,66
25262,72
10407,88 42780,38
МБ ВБ
1.10.3.1
Установка приборов учета отпуска тепловой энергии в сеть
тыс. руб.
2638,48
1978,86
659,62
2638,48
2638,48
МБ
ВБ
Контроль за отпуском тепловой энергии
Подрядная специализированная организация
1.10.3.2
Оснащение котлов контрольно-измерительными приборами и автоматикой (далее - КИПиА), выполнение пуско-режимно наладочных работ котлоагрегатов
тыс.
руб.
7769,4
15538,8
24603,1
7769,4 40141,9
МБ ВБ
Контроль за технологическими процессами
Подрядная специализированная организация
1.10.4
Дирекция по тепловодоснабже нию филиала Дальневосточная
железная дорога (ЗАО «РЖД», в т.ч.-
тыс.
руб.
12457,9
12457,9
ВБ
1.10.4.1
Приобретение оборудования и аттестация лаборатории по входному контролю топлива
тыс. руб.
500
500
ВБ
Годовая экономия 1346 тыс. руб.
Дистанция тепловых сетей
1.10.4.2
Внедрение ленточных
конвейерных весов «КУРС»
тыс.
руб.
800
800
ВБ
Годовая экономия 1393 тыс. руб.
Специализиро-
ванная
организация
1.10.4.3
Модернизация системы КИ-ПиА котлов КВТС-30 №1(2)
тыс.
руб.
1000
1000
ВБ
Годовая экономия -340 тыс. руб.
Специализи-эованная организация
1.10.4.4
Установка счетчиков для учета тепловой энергии, отпущенной с центральных тепловых пунктов типа Эльф с расходомерами Метран и ТСМ
тыс. руб.
9482
94S2
ВБ
Годовая экономия -2096 тыс. руб.
Дистанция
тепловых сетей
1.10.4.5
Установка счетчиков для учета тепловой энергии, отпущенной с центральной котельной ст.Тында
тыс. руб.
500
500
ВБ
Годовая экономия -408,8 тыс. руб.
Дистанция
тепловых сетей
1.10.4.6
Установка счетчиков типа КАРАТ М-110 с преобразователями расхода ДРГМ 0100 мм и 050 мм для учета пара, отпущенного с котельной Больничного комплекса, и возврата конденсата
тыс. руб.
175,9
175,9
ВБ
Годовая экономия -170 тыс. руб.
Дистанция
тепловых сетей
1.10.5
ОАО «ДРСК», в т.ч.
тыс. руб.
94 573,0
105161
105,407
93769
293608,41
ВБ
1.10.5.1
Оборудование отапливаемых помещений термометрами для оперативного регулирования работы электробойлеров и МКТЭН
тыс.
руб.
В пределах текущих расходов
В 2010 г. экономия составит 0,8 тыс. кВтч, в денежном выражении - 0,8 тыс. руб.
Филиал ОАО «ДРСК»
-«Амурские ЭС»
1.10.5.2
Внедрение автоматической системы контроля и учета электро-
тыс. руб.
94 573,0
105161
105,407
93769
293608,41 ВБ
Годовая экономия -около 5674,4 тыс.
Филиал ОАО
«ДРСК» -
потребления (АСКУЭ) для оптимизации потребления энергоресурсов
кВтч, в денежном выражении -6698,2 тыс. руб.
«Амурские ЭС»
1.11
Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности
тыс.
руб.
В пределах текущих расходов
Стимулирование потребителей на выполнение мероприятий по энергосбережению
Управление государственного регулирования цен и тарифов области
Мероприятия ОАО «Амурские коммунальные системы» включены в подпрограмму по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры.
Мероприятия по иным, определенным органом государственной власти субъекта Российской Федерации,
органом местного самоуправления, вопросам
Мероприятия по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» для Амурской области
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономико-энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-2014 годы
Источники финансирования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, в т.ч.
тыс. руб.
953,8 11052,1 12005,9
953,8
21732
22685,8
953,8
5403,9 6357,7
2861,4 38188,00 41049,40
МБ
ВБ
ВСЕГО
4615 кВтч. -за счет уменьшения потерь электроэнергии и повышения точности учета потребляемой электроэнергии
ОМСУ
1.1
Аудит, паспортизация объектов, выявление бесхозных сетей электроснабжения
тыс. руб.
409,8 7970,1 8379,9
409,8
18650
19059,8
409,8
2321,9
2731,7
1229,4 28942,58 30171,40
МБ
ВБ
ВСЕГО
1639кВтч-за
счет уменьшения потерь электроэнергии
1.2
Установка и ввод в эксплуатацию приборов учета электроэнергии
тыс. руб.
544
3082 3626
544
3082 3626
544
3082 3626
1632
9246 10878
МБ
ВБ
ВСЕГО
2976 кВтч -за счет повышения точности учета потребляемой электроэнергии
Программные мероприятия на объектах наружного освещения в Амурской области
№
Наименование
мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономико-энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего, 2010 -2014 годы
Источник финансирования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения
тыс. руб.
5000 3068 1163 9231
48333,842
30161,5 78495,342
10000 22476 25440 28498 86414
0 37692,7 36548,2 74240,9
21223,5 60410,5
7243 88877
10000 48699,5
174945,042
103613,7
337258,242
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
Всего
73618кВтч-за счет уменьшения потерь электроэнергии и экономии электроэнергии
Исполнительные органы государственной власти области, ОМСУ
1. Организационные мероприятия
1.1
Выполнение работ по проверке нормируемой освещенности при замене светильников на светодиодные на существующих конструктивных элементах системы наружного освещения (опорах, кронштейнах, тросовых растяжках и т.д.)
тыс.
руб.
741
741
771
1543
2314
771
2284
3055
ОБ
МБ
Всего
Выбор оптимального соотношения натриевых и светодиодных ламп
Министерство экономического развития области
1.2
Разработка проектов освещения кварталов, пространственно распределенного освещения исходя из требований энергосбережения
_
тыс. руб.
642
1906
2548
0
2604
2604
1468 4404 5872
2110
8914
11024
ОБ
МБ
Всего
Повышение энергоэффективности систем наружного освещения, экономия электроэнергии
Министерство жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ
2. Технические и технологические мероприятия
2.1
Замена светильников с лампами ДРЛ на светильники с лампами ДНаТ
тыс. руб.
125
1158
1283
1570,5
7633,5
9204
261
590
7499 8350
0
185,7
9593,2
9778,9
5600 1810
7410
261
8071,2
27693,7
36025,9
ОБ
МБ
ВБ
Всего
7253 кВтч - за счет уменьшения потерь электроэнергии
ОМСУ
2.2
Замена светильников наружного освещения на светодиодные
тыс. руб.
5000 943
5
5948
17573,342
14082 31655,342
7030 14871 4387
6700 32988
0
7918 17720 25638
19755,5
18138,5
3623
41517
7030
39626,5
48959,842
42130
137746,342
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
Всего
ЗП29кВтч-за счет уменьшения потерь электроэнергии и экономии электроэнергии
ОМСУ
2.3
Установка дополнительных приборов освещения
тыс. руб.
2000 2000
2160
2160
2400
2400
2650 2650
2900 2900
12110 12110
МБ
Всего
Социальный эффект
ОМСУ, ТСО
2.4
Перевод сетей наружного освещения на самонесущие изолированные провода
тыс. руб.
1
1650
8446 20096
2970
5931
1610
14299
24810
0
11295 9235 20530
16250
1810 18060
2970
5931
40805 33790 83496
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
Всего
21053 кВтч-за счет уменьшения потерь электроэнергии и экономии электроэнергии
ОМСУ, ТСО
2.5
Внедрение электронной пускорегулирую-щей аппаратуры
тыс. руб.
5539
5539
5500
5500
5500 5500
5500 5500
22039 22039
МБ
Всего
4408 кВтч
ОМСУ, ТСО
2.6
Внедрение автоматизированной системы управления наружным освещением
тыс. руб.
6250
6250
6250
6250
6250 6250
6250 6250
25000 25000
МБ
Всего
6007 кВтч
ОМСУ, ТСО
2.7
Замена ламповых светофорных секций на светодиодные
тыс. руб.
1514
1514
1254
1254
1290 1290
1368 1368
5426
5426
МБ
Всего
1086 кВтч
ОМСУ, ТСО
2.8
Замена контроллеров светофорных объектов на котроллеры нового поколения
тыс. руб.
1336
1336
1336
1336
МБ
Всего
260 кВтч
ОМСУ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
№
Наименование мероприятий
Еди- 1
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый 1
Ответственный
ница измерения
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего, 2010-2014 годы
Источники финансирования
экономико-энергетический эффект
исполнитель
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Мероприятия по энергосбережению л повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
тыс.
263522,10
880249,00
821859,70
879382
556667,10
3401679,3
Всего
570174,93 гыс. руб. в
"ОД
руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ФБ
0,00
60000.00
85310,00
0
45277,00
190587
ОБ
4697,70
68162,77
56701,80
42970,00
44441,00
216973,27
МБ
258824,40
752086,23
679847,3
836412,00
466949,10
2994119,73
ВБ
1
Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
тыс. руб.
32445,20
144798,00
57010,80
62889,00
3104,00
300247,00
Всего
61189,47 тыс. руб. в год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ФБ
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
150,00
ОБ
1331,70
14982,40
3212,80
1003,00
960,00
21489,90
МБ
31113,50
129815,60
53648,00
61886,00
2144,00
278607,10
ВБ
1.1
Проведение энергетического аудита
тыс. руб.
799,25
33946,40
20347,80
1003,00
370,00
56466,45
Всего
11593,29 тыс. руб. в год
Министерство экономического развития области, ОМСУ
0,00
ФБ
150,00
150,00
ОБ
799,25
8261,40
2762,80
1003,00
10,00
12836,45
МБ
25685,00
17435,00
360,00
43480,00
ВБ
1.2
Анализ предоставления качества услуг электро-, тепло- и водоснабжения
тыс. руб.
90,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90,00
Всего
18,00 тыс. руб. в год
ОМСУ.
0,00
ФБ
0,00
ОБ
90,00
90,00
МБ
1.3
Анализ договоров электро-, тепло- и водоснабжения жилых многоквартирных домов на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности
тыс. руб.
45,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45,00
Всего
9,00 тыс. руб. в год
ОМСУ
0,00
ФБ
0,00
ОБ
45,00
45,00
МБ
0,00
ВБ
1.4
Оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях
тыс. руб.
75,00
150,00
450,00
0
0,00
675,00
Всего
195,00 тыс. руб. в год
Министерство жилищно-коммунального хозяйства области
0.00
ФБ
0,00
0,00
0,00
ОБ
30,00
450,00
480,00
МБ
45,00
150,00
195,00
ВБ
1.5
Оптимизация режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установленной мощности с учетом корректировок схем энергоснабжения, местных условий и видов топлива
тыс. руб.
30535,95
109801,60
35313,00
61886,00
1784,00
239320,55
Всего
48294,18 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности
0,00
ФБ
0,00
0,00
ОБ
367,45
6721,00
7088,45
МБ
30168,50
103080,60
35313,00
61886,00
1784,00
232232,10
ВБ
1.6
Утверждение нормативов потерь, расходов и запасов, образующихся при выработке и передаче тепловой и электрической энергии
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
Министерство экономического развития области, ОМСУ
0,00
ФБ
0,00
ОБ
0,00
МБ
0,00
ВБ
1.7
Разработка и внедрение энергетических паспортов организаций коммунального комплекса
тыс.
руб.
900,00
900,00
900,00
0,00
950,00
3650,00
Всего
1080,00 тыс. руб. в год
Министерство жи-л ищно-комму наль-ного хозяйства области, специализированные организации
.
0,00
ФБ
0,00
ОБ
950,00
950,00
МБ
900,00
900,00
900,00
2700,00
ВБ
2
Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
тыс.
руб.
231076,90
735451,00
764849,00
816493,00
553563,10
3101433
Всего
808985,46 гас. руб. в
год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ФБ
0,00
60000,00
85160,00
0
45277,00
190437
ОБ
3366,00
53180,37
53489,00
41967,00
43481,00
195483,37
МБ
227710,90
622270,63
626200,00
774526,00
464805,10
2715512,63
ВБ
2.1
Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования
тыс. руб.
450,00
1365,00
735,00
0,00
0,00
2550,00
Всего
510,00 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности
0,00
ФБ
735,00
735,00
ОБ
400,00
1365,00
1765,00
МБ
50,00
50,00
ВБ
2.2
Вывод из эксплуатации муниципальных котельных, выработавших ресурс или имеющих избыточные мощности
тыс. руб.
1158,00
30868,00
36065,00
36521,42
29645,70
134258,12
Всего
1559,60 тыс.
руб. в год
Министерство жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ
0,00
ФБ
1342,87
0,00
1342,87
ОБ
1298,24
1239,87
278,88
22400,00
25216,99
МБ
1158,00
29569,76
33482,26
36242,54
7245,70
107698,26
ВБ
2.3
Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия
тыс. руб.
41082,00
19798,00
9865,70
29399
4786,70
104931,4
Всего
136154,64 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, специализированные организации-
0,00
ФБ
0,00
654,70
654,7
ОБ
393,00
2681,90
1650,00
1689,40
6414^30
МБ
4 40689,00
5 19798,00
6 7183,80
7 27749,00
2442,60
97862,40
ВБ
2 4
Строительство котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия
тыс.
руб.
41242,00
95210,51
98103,67
103106
33385,22
371047,4
Всего
36154,64 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, специализированные организации
0,00
ФБ
0,00
0,00
13540,00
0,00
4989,40
18529,40
ОБ
2108,00
21963,00
11644,00
10336,00
3871,70
49922,70
МБ
39134,00
73247,51
72919,67
92770,00
24524,12
302595,30
ВБ
2.5
Внедрение систем автоматизации заботы и загрузки котлов, общекотельного и вспомогательного оборудования, автоматизация отпуска тепловой энергии потребителям
тыс.
руб.
39000,00
102082,50
1690,00
869,00
955,90
144597,40
Всего
28919,48 тыс руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности
0,00
ФБ
ОБ
552,00
553,00
609,00
706,00
2420,00
МБ
39000,00
101530,50
1137,00
260,00
249,90
142177,40
ВБ
2.6
Снижение энергопотребления на собственные нужды котельных
тыс.
руб.
130,00
3470,00
3026,40
2333
280,00
9239,4
Всего
1935,88 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности
0,00
ФБ
0,00
0,00
ОБ
750,00
540,00
463,00
1753,00
МБ
130,00
2720,00
2486,40
1870,00
280,00
7486,40
ВБ
2.7
Строительство инженерных сетей для обеспечения объектов комплексной застройки с использованием энергоэффективных технологий
тыс. руб.
0,00
0,00
5200,00
0
5200,00
10400
Всего
4160,00 тыс. руб. в год
Министерство строительства и архитектуры области, ОМСУ
0,00
ФБ
5200,00
0
5200,00
10400
ОБ
0,00
МБ
0,00
ВБ
2.8
Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей при восстановлении разрушенной
тыс.
руб.
78218,30
178029,00
264087,15
350413,16
229154,69
1099902,3
Всего
256695,56 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, министерство жилищ-но-коммунального хозяйства области
0,00
ФБ
36160,00
0,00
29927,00
66087
ОБ
15814,70
22408,55
23722,56
10982,99
72928,80
МБ
78218,30
162214,30
205518,60
326690,60
188244,70
960886,50
ВБ
2.9
Использование телекоммуникационных систем централизованного технологического управления системами теплоснабжения
тыс.
руб.
0,00
15204,50
12878,00
29450,2
10416,99
67949,69
Всего
13775,70 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, министерство жилищ-но-коммунального хозяйства области
0,00
ФБ
704,50
0
1871,99
2576,49
ОБ
150,00
154,00
379,80
1545,00
2228,80
МБ
15054,50
12019,50
29070,40
7000,00
63144,40
ВБ
2.6
Снижение энергопотребления на собственные нужды котельных
тыс.
руб.
130,00
3470,00
3026,40
2333
280,00
9239,4
Всего
1935,88 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности
0,00
ФБ
0,00
0,00
ОБ
750,00
540,00
463,00
1753,00
МБ
130,00
2720,00
2486,40
1870,00
280,00
7486,40
ВБ
2.7
Строительство инженерных сетей для обеспечения объектов комплексной застройки с использованием энергоэффективных технологий
тыс. руб.
0,00
0,00
5200,00
0
5200,00
10400
Всего
4160,00 тыс. руб. в год
Министерство строительства и архитектуры области, ОМСУ
0,00
ФБ
5200,00
0
5200,00
10400
ОБ
0,00
МБ
0,00
ВБ
2.8
Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей при восстановлении разрушенной
тыс.
руб.
78218,30
178029,00
264087,15
350413,16
229154,69
1099902,3
Всего
256695,56 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, министерство жилищ-но-коммунального хозяйства области
0,00
ФБ
36160,00
0,00
29927,00
66087
ОБ
15814,70
22408,55
23722,56
10982,99
72928,80
МБ
78218,30
162214,30
205518,60
326690,60
188244,70
960886,50
ВБ
2.9
Использование телекоммуникационных систем централизованного технологического управления системами теплоснабжения
тыс.
руб.
0,00
15204,50
12878,00
29450,2
10416,99
67949,69
Всего
13775,70 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, министерство жилищ-но-коммунального хозяйства области
0,00
ФБ
704,50
0
1871,99
2576,49
ОБ
150,00
154,00
379,80
1545,00
2228,80
МБ
15054,50
12019,50
29070,40
7000,00
63144,40
ВБ
2.10
Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоот-ведения
тыс. руб.
0,00
3367,20
1037,20
376,77
93,00
4874,17
Всего
3509,08 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, министерство жилищно-коммунального хозяйства области
0,00
ФБ
90,00
0.00
90,00
ОБ
489,00
439,20
50,87
979,07
МБ
2878,20
508,00
325,90
93,00
3805,10
ВБ
2.11
Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей тяго-цутьевых машин и насосного оборудования, работающего с переменной нагрузкой
тыс. руб.
18054,00
60000,00
8893,25
2911,55
707,50
90566,3
Всего
12064,58 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, министерство жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ
0,00
ФБ
60000,00
1560,90
0,00
61560,9
ОБ
423,00
1208,95
388,95
2020,90
МБ
17631,00
6123,40
2522,60
707,50
26984,50
ВБ
2.12
Мероприятия по сокращению потерь воды, внедрение систем оборотного водоснабжения
тыс. руб.
0,00
7000,00
7000,00
5950
0,00
19950
Всего
4200,00 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, министерство жилищно-коммунального хозяйства области
0,00
ФБ
1050,00
0
1050
ОБ
1050,00
1050,00
1050,00
3150,00
МБ
5950,00
4900,00
4900,00
15750,00
ВБ
2.13
Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче(транспортировке) воды
тыс. руб.
885,00
12614,00
12979,00
13432
16722,00
56632
Всего
11329,40 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности
0,00
ФБ
33,00
0
691,80
724,8
ОБ
15,00
33,00
15,00
691,80
754,80
МБ
885,00
12599,00
12913,00
13417,00
15338.40
55152,40
ВБ
2.14
Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества
тыс. руб.
0,00
1390,00
450,00
420
0.00
2260,00
Всего
458,00 тыс. руб. в год
ОМСУ
30,00
0
30,00
ОБ
0,00
ФБ
72,50
42,50
42,50
157,50
МБ
1317,50
377,50
377,50
2072,50
ВБ
2.15
Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в т.ч. определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов включая тепловую и электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами
тыс. руб.
0,00
300,00
70000,00
80000,00
100000,00
250300,00
Всего
50060,00 тыс. руб. в год
ОМСУ
0,00
ФБ
0,00
ОБ
300,00
300,00
МБ
70000,00
80000,00
100000,00
250000,00
ВБ
2.16
Реконструкция и модернизация сетей водоснабжения с применением современных теплоизоляционных материалов
тыс.
руб.
0,00
796,20
750,00
0,00
0,00
1546,20
Всего
309,24 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, министерство жилищно-коммунального хозяйства области
0,00
ФБ
0,00
ОБ
39,80
37,50
77,30
МБ
756,40
712.50
1468,90
ВБ
2.17
Бурение новых и капитальный ремонт водозаборных скважин, промывка скважин
тыс.
руб-
0,00
3665,70
3750,00
3300
0,00
10715,7
Всего
2233,14 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, министерство жилищно-коммунального хозяйства области
0,00
ФБ
450,00
0
450
ОБ
660,00
487,50
487,50
1635,00
МБ
3005,70
2812,50
2812,50
8630,70
ВБ
2.18
Отключение трансформаторов с 2 трансформаторами в режимах малых нагрузок
тыс. руб.
0,00
12,00
13,00
11,39
0,00
36,39
Всего
7,68 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, министерство жилищно-коммунального хозяйства области
0,00
ФБ
1,95
0
1,95
ОБ
1,95
2,01
3,96
МБ
2.19
Выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,4 кВ
тыс. руб.
0,00
8,00
8,40
7,14
8,40
31,94
Всего
4,96 тыс. руб. Предприятия, осу-в год ществляющие регулируемые виды деятельности
0,00
ФБ
1,26
0
1,26
2,52
ОБ
1,26
1,26
1,26
3,78
МБ
8,00
5,88
5,88
5.88
25,64
ВБ
2.20
Перераспределение нагрузки основной сети путем производства переключений
тыс. руб.
0.00
23,00
26,00
22,1
0,00
71,1
Всего
15,00 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности
0.00
ФБ
3,90
0
3,90
ОБ
6,90
3,90
3,90
14,70
МБ
16,10
18,20
18,20
52,50
ВБ
2.21
Оптимизация мест размыкания линий 10 кВ с двухсторонним питанием
тыс. руб.
0,00
66,00
74,00
62,9
0,00
202,9
Всего
42,80 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности
0,00
ФБ
11,10
0
11,1
ОБ
19,80
11,10
11,10
42,00
МБ
46,20
51,80
51,80
149,80
ВБ
2.22
Замена электрических сетей (10 кВ, 0,4 кВ)
тыс. руб.
2890,00
33790,00
32420,00
39230,00
35900,00
144230,00
Всего
28846,00 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности
0,00
ФБ
0,00
ОБ
0,00
МБ
2890,00
33790,00
32420,00
39230,00
35900,00
144230,00
ВБ
2.23
Монтаж комплектных трансформа-торных подстанций наружной установки
тыс. руб.
1030,00
2690,00
2280,00
1550,00
1140,00
8690,00
Всего
1738,00 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности
0,00
ФБ
0,00
ОБ
0,00
МБ
1030,00
2690,00
2280,00
1550,00
1140,00
8690,00
ВБ
2.24
Реконструкция высоковольтных и кабельных линий электропередач
тыс. руб.
0,00
0,00
18393,00
0,00
850,00
19243,00
Всего
3848,60 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, специализированные организации
0,00
ФБ
2759,00
127,50
2886,50
ОБ
2759,00
127,50
2886,50
МБ
12875,00
595,00
13470,00
ВБ
2.25
Реконструкция центральных распределительных подстанций, линий электропередач, трансформаторных подстанций
тыс.
руб.
0,00
0,00
9916,00
3484,15
893,00
14293,15
Всего
2981,60 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, спе-
0,00
ФБ
1487,40
0
133,95
1621,35
ОБ
1487,40
614,85
133,95
2236,20
МБ
6941,20
2869,30
625,10
10435,60
ВБ
циализированные организации
2.26
Установка энергосберегающих ламп
тыс. руб.
1189,30
1424,79
1593,42
1670
2117,00
7994,51
Всего
1637,63 тыс. руб. в год
ОМСУ
0.00
ФБ
99,66
0
317.55
417,21
ОБ
222,49
99,66
48,00
317,55
687,70
МБ
1189,30
1202,30
1394,10
1622,00
1481,90
6889,60
ВБ
2.27
Лроведение мероприятий по внедрению энергосберегающих техно-погий
тыс.
руб-
323.10
1049,80
878,71
448.27
492.00
3191,88
Всего
654,28 тыс. руб. в год
ОМСУ
0,00
ФБ
131,81
0
73,80
205,61
ОБ
314,94
131,81
79,17
73,80
599,72
МБ
323,10
734,86
615,09
369,10
344,40
2386,55
ВБ
2.28
Проведение мероприятий по энергоаудиту системы, настройки и регулировки системы по данным энергоаудита
тыс. руб.
238,00
0,00
0,00
0,00
0,00
238,00
Всего
56,00 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, специализированные организации
0,00
ФБ
0,00
ОБ
42,00
42,00
МБ
196,00
196,00
ВБ
2.29
Проведение мероприятий по замене и ремонту запорной и регулирующей арматуры
тыс. руб.
0,00
3865,00
3864,00
1877
1600,00
11206
Всего
2540,80 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, специализированные организации
0,00
ФБ
1352,50
0
240,00
1592,5
ОБ
1916,00
562,50
452,00
240,00
3170,50
МБ
1949,00
1949,00
1425,00
1120,00
6443,00
ВБ
2.30
Проведение мероприятий по внедрению инновационных технологий
тыс. руб.
0,00
0.00
3363,00
0.00
2900,00
6263,00
Всего
1252,60 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды
деятельности
0,00
ФБ
504,45
435,00
939.45
ОБ
504,45
435,00
939,45
МБ
2354,10
2030,00
4384,10
ВБ
2.31
Внедрение современных технологий подготовки воды на источниках теплоснабжения
тыс. руб.
600,00
610,00
0.00
0,00
0,00
1210,00
Всего
242,00 тыс. руб. в год
Министерство экономического развития области
0,00
ФБ
0,00
ОБ
0,00
МБ
600,00
610,00
1210,00
ВБ
2.32
Проведение мероприятий по оптимизации режимов функционирова-
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1500,00
10000,00
11500,00
Всего
2300,00 тыс. руб. в год
ОМСУ, предприятия, осуществ-
0,00
ФБ
ния тепловых сетей с организацией системы диспетчеризации тепловых, водопроводных и канализационных сетей и контроля энергопотребления
0,00
ОБ
ляющие регулируемые виды деятельности
0,00
МБ
1500,00
10000,00
11500,00
ВБ
2.33
Оснащение предприятий современными техническими средствами учета и контроля на всех этапах выработки, передачи и потребления топливно-энергетических ресурсов
тыс. руб.
100,00
250,00
8893,00
425
1350,00
21018
Всего
4218,60 тыс. руб. в год
Министерство жилищно-коммунального хозяйства области, предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности
0,00
ФБ
2834,00
0
202,50
3036,5
ОБ
2834,00
75,00
202,50
3111,50
МБ
100,00
250,00
13225,00
350,00
945,00
14870,00
ВБ
2.34
Замена приборов учета на котельных на современные
тыс. руб.
2634,20
73549,00
10184,00
3564,55
417,00
90348,75
Всего
18130,18 тыс. руб. в год
Министерство жилищно-коммунального хозяйства области, предприятия, осуществ-гсяющие регулируемые виды деятельности
0.00
ФБ
470,70
0
62,55
533,25
ОБ
3160,00
1350,00
558.45
62,55
5131,00
МБ
2634,20
70389,00
8363,30
3006.10
291.90
84684,50
ВБ
2.35
Капитальный ремонт водопровода
тыс. руб.
0,00
4140,00
0,00
0,00
0,00
4140,00
Всего
828,00 тыс. руб. в год
Специализированные организации
0,00
ФБ
0,00
ОБ
1740,00
1740,00
МБ
2400,00
2400,00
ВБ
2.36
Вынос водопроводных сетей в целях приведения в соответствие строительным нормам и правилам эксплуатации
тыс. руб.
1853,00
1853,00
0.00
0,00
0,00
3706,00
Всего
741,20 тыс. руб. в год
Министерство жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ
0,00
ФБ
0,00
ОБ
0,00
МБ
1853,00
1853,00
3706,00
ВБ
2.37
Ремонт скважины, ремонт водоразборных колонок
тыс. руб.
0,00
500,00
4500,00
0,00
0,00
5000,00
Всего
1000,00 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности
0.00
ФБ
0,00
ОБ
0,00
МБ
500,00
4500,00
5000,00
ВБ
2.38
Установка аквавайзера
тыс. руб.
0,00
40,00
0,00
42,00
0,00
82,00
Всего
16,40 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности
0.00
ФБ
0,00
ОБ
0,00
МБ
40,00
42,00
82,00
ВБ
2.39
Ремонт канализационных коллекторов, промывка водопроводных коллекторов
тыс.
руб.
0,00
430.00
0,00
0,00
0,00
430,00
Всего
86,00 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности
0,00
ФБ
0,00
ОБ
0,00
МБ
430,00
430,00
ВБ
2.40
Установка энергосберегающих ламп, установка приборов учета тепловой энергии, установка стеклопакетов, установка приборов учета холодной воды
тыс. руб.
0,00
10000,00
10000,00
9769,20
0,00
29769,20
Всего
5953,84 тыс. руб. в год
ОМСУ, министерство экономического развития области, министерство жилищно-коммунального хозяйства области
0.00
ФБ
0,00
ОБ
0,00
МБ
10000,00
10000,00
9769,20
29769,20
ВБ
2.41
Замена оборудования с завышенной мощностью
тыс. руб.
0.00
4100,00
3049,10
0,00
0,00
7149,10
Всего
1429,82 тыс. руб. в год
Министерство жилищно-коммунального хозяйства области, предприятия, осуществляющие регули-. руемые виды деятельности
0,00
ФБ
0,00
ОБ
0,00
МБ
4100,00
3049,10
-
7149,10
ВБ
2.42
Производство котлов малой мощности (0,5-2,0 Гкал/час)
тыс. руб.
0,00
20000,00
20000,00
20000,00
0,00
. 60000,00
Всего
12000,00 тыс. руб. в год
Специал изирован-ные организации
0,00
ФБ
0,00
ОБ
0,00
МБ
20000,00
20000,00
20000,00
60000,00
ВБ
2.43
Мероприятия по водоподготовке в системах теплоснабжения
тыс.
руб.
0,00
8470,00
2644,00
0,00
0,00
11114,00
Всего
2222,79 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности
0,00
ФБ
0,00
ОБ
0,00
МБ
8470,00
2644,00
11114,00
ВБ
2.44
Мероприятия по водоподготовке в системах водоснабжения
тыс. руб.
0,00
4300,00
8200,00
2400,00
0,00
14900.00
Всего
2980,00 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности
0,00
ФБ
0,00
ОБ
0,00
МБ
4300,00
8200,00
2400,00
14900,00
ВБ
2.45
Мероприятия по водоподготовке на котельных
тыс. руб.
0,00
1100,00
1100,00
1100,00
0,00
3300,00
Всего
660,00 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности
0,00
ФБ
0,00
ОБ
0,00
МБ
1100,00
1100,00
1100,00
3300,00
ВБ
2.46
Разработка проекта предельно-допустимого выброса для котельных
тыс. руб.
0.00
5550,80
0,00
0,00
0,00
5550,80
Всего
1110,15 тыс. руб. в год
Проектные организации
0,00
ФБ
0,00
ОБ
0,00
МБ
5550,80
5550,80
ВБ
2.47
Мероприятия по энергосбережению в системе водоотведения
тыс. руб.
0,00
16469,00
70589,00
64847,2
64548,00
216453,2
Всего
43741,59 тыс. руб. в год
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, специализированные организации
0,00
ФБ
14256,00
0
348,00
14604
ОБ
1281,00
1222,00
647,20
3150,20
МБ
15188,00
55111,00
64200,00
64200,00
198699,00
ВБ
2.48
Режимная наладка тепловых сетей
тыс.
руб.
0,00
6000,00
6350,00
6000,00
0,00
18350,00
Всего
3670,00 тыс. руб. в год
Министерство жилищно-коммунального хозяйства области, предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности
0,00
ФБ
350,00
350,00
ОБ
0.00
МБ
6000,00
6000,00
6000,00
18000,00
ВБ
Примечание: ФБ - федеральный бюджет, ОБ - областной бюджет, МБ - местный бюджет, ВБ - внебюджетные источники.
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 01.12.2011 №843}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75
Приложение N 6
к программе
ПАСПОРТА ПОДПРОГРАММ
Паспорт
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в бюджетных учреждениях в период
с 2010 по 2014 год"
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 22.03.2013 №117}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 13.11.2013 №557}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 17.12.2013 №645}
┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│Наименование подпрограммы │Подпрограмма "Энергосбережение и повышение │
│ │энергетической эффективности в бюджетных │
│ │учреждениях в период с 2010 по 2014 год" │
│ │(далее - Подпрограмма) │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Основания для разработки │Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. │
│Подпрограммы │N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении │
│ │энергетической эффективности и о внесении │
│ │изменений в отдельные законодательные акты │
│ │Российской Федерации". │
│ │ │
│ │Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. │
│ │N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов │
│ │организаций коммунального комплекса". │
│ │ │
│ │Указ Президента Российской Федерации │
│ │от 4 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах │
│ │по повышению энергетической и экологической │
│ │эффективности российской экономики". │
│ │ │
│ │Указ Президента Российской Федерации │
│ │от 13 мая 2010 г. N 579 "Об оценке │
│ │эффективности деятельности органов │
│ │исполнительной власти субъектов Российской │
│ │Федерации и органов местного самоуправления │
│ │городских округов и муниципальных районов │
│ │в области энергосбережения и повышения │
│ │энергетической эффективности". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 │
│ │"О требованиях к региональным и муниципальным│
│ │программам в области энергосбережения │
│ │и повышения энергетической эффективности". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1220 │
│ │"Об определении применяемых при установлении │
│ │долгосрочных тарифов показателей надежности │
│ │и качества поставляемых товаров и оказываемых│
│ │услуг". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109 │
│ │"О ценообразовании в отношении электрической │
│ │и тепловой энергии в Российской Федерации". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 20 февраля 2010 г. N 67 │
│ │"О внесении изменений в некоторые акты │
│ │Правительства РФ по вопросам определения │
│ │полномочий федеральных органов исполнительной│
│ │власти в области энергосбережения и повышения│
│ │энергетической эффективности". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 15 мая 2010 г. N 340 "О порядке │
│ │установления требований к программам │
│ │в области энергосбережения и повышения │
│ │энергетической эффективности организаций, │
│ │осуществляющих регулируемые виды │
│ │деятельности". │
│ │ │
│ │Распоряжение Правительства Российской │
│ │Федерации от 8 января 2009 г. N 1-р │
│ │"Об утверждении основных направлений │
│ │государственной политики в сфере повышения │
│ │энергетической эффективности │
│ │электроэнергетики на основе использования │
│ │возобновляемых источников энергии на период │
│ │до 2020 года". │
│ │ │
│ │Распоряжение Правительства Российской │
│ │Федерации от 1 декабря 2009 г. N 1830-р "План│
│ │мероприятий по энергосбережению и повышению │
│ │энергетической эффективности в Российской │
│ │Федерации, направленных на реализацию │
│ │Федерального закона "Об энергосбережении │
│ │и о повышении энергетической эффективности │
│ │и о внесении изменений в отдельные │
│ │законодательные акты Российской Федерации". │
│ │ │
│ │Перечень поручений Президента Российской │
│ │Федерации по итогам расширенного заседания │
│ │Президиума Государственного Совета Российской│
│ │Федерации от 2 июля 2009 г. N Пр-1802ГС. │
│ │ │
│ │Приказ Минэкономразвития России от 17 февраля│
│ │2010 г. N 61 "Об утверждении примерного │
│ │перечня мероприятий в области │
│ │энергосбережения и повышения энергетической │
│ │эффективности, который может быть использован│
│ │в целях разработки региональных, │
│ │муниципальных программ в области │
│ │энергосбережения и энергетической │
│ │эффективности". │
│ │ │
│ │Приказ управления государственного │
│ │регулирования цен и тарифов Амурской области │
│ │от 29 марта 2010 г. N 31-пр "Об утверждении │
│ │требований к программам в области │
│ │энергосбережения и повышения энергетической │
│ │эффективности" │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Государственный заказчик │Министерство экономического развития │
│Подпрограммы │ Амурской области │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Основные разработчики │Амурский государственный университет, │
│Подпрограммы │энергетический факультет, центр повышения │
│ │квалификации и энергосбережения │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Исполнители основных │Исполнительные органы государственной власти,│
│мероприятий Подпрограммы │муниципальные образования Амурской области, │
│ │организации, осуществляющие регулируемые виды│
│ │деятельности, потребители энергетических │
│ │ресурсов, предприятия, учреждения │
│ │и организации, расположенные на территории │
│ │Амурской области, независимо от форм │
│ │собственности и ведомственной принадлежности,│
│ │специализированные организации на конкурсной │
│ │основе │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Цели Подпрограммы │Повышение эффективности использования │
│ │топливно-энергетических ресурсов │
│ │организациями и учреждениями, находящимися │
│ │в ведении органов исполнительной власти │
│ │Амурской области и органов местного │
│ │самоуправления городских округов │
│ │и муниципальных районов Амурской области; │
│ │ │
│ │оптимизация затрат на энергообеспечение │
│ │в структуре бюджетных расходов; │
│ │ │
│ │снижение затрат на потребление электрической │
│ │и тепловой энергии, воды в бюджетной сфере │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Задачи Подпрограммы │Рациональное потребление топливно - │
│ │энергетических ресурсов. │
│ │ │
│ │Достижение планируемых целевых показателей │
│ │в области энергосбережения и │
│ │энергоэффективности. │
│ │ │
│ │Обеспечение учета использования │
│ │энергетических ресурсов. │
│ │ │
│ │Снижение объемов потребления всех видов │
│ │топливно-энергетических ресурсов и сокращения│
│ │расходов на оплату энергоресурсов путем │
│ │внедрения современных технологий │
│ │по энергосбережению. │
│ │ │
│ │Снижение потерь тепловой и электрической │
│ │энергии, воды. │
│ │ │
│ │Снижение удельных показателей потребления │
│ │электрической и тепловой энергии, воды. │
│ │ │
│ │Сокращение расходов бюджетных средств │
│ │на возмещение выпадающих доходов │
│ │теплоснабжающих организаций │
│ │при государственном регулировании тарифов │
│ │на тепловую энергию для населения │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Важнейшие целевые │1) снижение энергоемкости ВРП; │
│индикаторы и показатели │ │
│ │2) снижение потерь энергоресурсов │
│ │при транспортировке и потреблении на 15%; │
│ │ │
│ │3) 100% уровень инструментального учета │
│ │потребления энергетических ресурсов │
│ │бюджетными организациями; │
│ │ │
│ │4) сокращение доли расходов на коммунальные │
│ │услуги в общих расходах областного бюджета │
│ │к 2015 году в 1,3 раза │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Основные мероприятия │Рациональное энергопотребление; │
│Подпрограммы │ │
│ │отказ от неэффективного энергооборудования; │
│ │ │
│ │использование энергоэффективного оборудования│
│ │и оснащение приборами учета при строительстве│
│ │бюджетных объектов; │
│ │ │
│ │разработка заданий по снижению энергоемкости │
│ │для каждого бюджетного учреждения на основе │
│ │анализа его энергетического паспорта; │
│ │ │
│ │использование экономических стимулов экономии│
│ │энергоресурсов, предполагающих │
│ │как направление экономии на увеличение фонда │
│ │оплаты труда, так и негативных экономических │
│ │стимулов, предусматривающих санкции │
│ │за невыполнение заданий по сокращению │
│ │энергопотребления; │
│ │ │
│ │оснащение приборами учета и контроля │
│ │топливно-энергетических ресурсов организаций │
│ │бюджетной сферы; │
│ │ │
│ │перевод котельных на экономичные виды │
│ │топлива; │
│ │ │
│ │модернизация и капитальный ремонт котлов; │
│ │ │
│ │внедрение автономных источников │
│ │теплоснабжения; │
│ │ │
│ │замена трубопроводов тепловых сетей │
│ │на энергоэффективные; │
│ │ │
│ │выполнение мероприятий по водоподготовке │
│ │в системах теплоснабжения; │
│ │ │
│ │проведение ремонтно-наладочных работ │
│ │на тепловых сетях и в системах отопления │
│ │и горячего водоснабжения; │
│ │ │
│ │улучшение теплотехнических характеристик │
│ │зданий, включая наружные ограждающие │
│ │конструкции и подвальные помещения; │
│ │ │
│ │снижение установленной мощности │
│ │электрооборудования, применение частотно - │
│ │регулируемых приводов насосов; │
│ │ │
│ │модернизация систем освещения, применение │
│ │энергосберегающих ламп освещения │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Сроки реализации │2010 - 2014 гг. │
│Подпрограммы │ │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Объемы и источники │Общий объем финансирования Подпрограммы │
│финансирования Подпрограммы│составляет 1811,99 млн.. руб., в том числе: │
│{в ред. Постановления
Правительства Амурской области
от 17.12.2013 №645
│ │
│ │федеральные средства – 62,19 тыс. руб.; │
│ │ │
│ │бюджет Амурской области – 959,3 млн. руб.; │
│ │ │
│ │бюджеты муниципальных образований Амурской │
│ │области (местные бюджеты) - │
│ │375600,8 тыс. руб.; │
│ │ │
│ │внебюджетные средства (при условии участия │
│ │в мероприятиях Подпрограммы) - │
│ │488471,3 тыс. руб. │
│ │ │
│ │Объемы финансирования мероприятий │
│ │Подпрограммы из различных источников ежегодно│
│ │уточняются при формировании соответствующих │
│ │бюджетов на очередной финансовый год
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 22.03.2013 №117} │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Ожидаемые конечные │Внедрение энергосберегающих технологий, │
│результаты реализации │оборудования и материалов в бюджетных │
│Подпрограммы │учреждениях; │
│ │ │
│ │экономия по всем видам энергоресурсов на 15%;│
│ │ │
│ │развитие рынка энергосервисных услуг; │
│ │ │
│ │снижение затрат бюджета Амурской области │
│ │на приобретение энергоресурсов; │
│ │ │
│ │экономия бюджетных расходов на оплату │
│ │энергоресурсов в бюджетной сфере и жилищно - │
│ │коммунальном комплексе не менее 3% в год; │
│ │ │
│ │повышение обеспеченности энергоресурсами │
│ │Амурской области за счет сокращения │
│ │нерационального потребления энергоресурсов │
│ │во всех сферах деятельности; │
│ │ │
│ │увеличение уровня инструментального учета │
│ │потребления энергетических ресурсов │
│ │бюджетными организациями до 100% │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Контроль исполнения │Контроль исполнения Подпрограммы │
│Подпрограммы │осуществляется министерством экономического │
│ │развития, промышленности и транспорта │
│ │Амурской области │
└───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 13.11.2013 №557}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 17.12.2013 №645
Паспорт
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в жилищном фонде" на 2010 - 2014 годы
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.10.2013 №511}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 17.12.2013 №645
┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│Наименование подпрограммы │Подпрограмма "Энергосбережение и повышение │
│ │энергетической эффективности в жилищном │
│ │фонде" на 2010 - 2014 годы (далее - │
│ │Подпрограмма) │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Основания разработки │Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. │
│Подпрограммы │N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении │
│ │энергетической эффективности и о внесении │
│ │изменений в отдельные законодательные акты │
│ │Российской Федерации". │
│ │ │
│ │Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. │
│ │N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов │
│ │организаций коммунального комплекса". │
│ │ │
│ │Указ Президента Российской Федерации │
│ │от 4 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах │
│ │по повышению энергетической и экологической │
│ │эффективности российской экономики". │
│ │ │
│ │Указ Президента Российской Федерации │
│ │от 13 мая 2010 г. N 579 "Об оценке │
│ │эффективности деятельности органов │
│ │исполнительной власти субъектов Российской │
│ │Федерации и органов местного самоуправления │
│ │городских округов и муниципальных районов │
│ │в области энергосбережения и повышения │
│ │энергетической эффективности". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 │
│ │"О требованиях к региональным и муниципальным│
│ │программам в области энергосбережения │
│ │и повышения энергетической эффективности". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1220 │
│ │"Об определении применяемых при установлении │
│ │долгосрочных тарифов показателей надежности │
│ │и качества поставляемых товаров и оказываемых│
│ │услуг". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109 │
│ │"О ценообразовании в отношении электрической │
│ │и тепловой энергии в Российской Федерации". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 20 февраля 2010 г. N 67 │
│ │"О внесении изменений в некоторые акты │
│ │Правительства РФ по вопросам определения │
│ │полномочий федеральных органов исполнительной│
│ │власти в области энергосбережения и повышения│
│ │энергетической эффективности". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 15 мая 2010 г. N 340 "О порядке │
│ │установления требований к программам │
│ │в области энергосбережения и повышения │
│ │энергетической эффективности организаций, │
│ │осуществляющих регулируемые виды │
│ │деятельности". │
│ │ │
│ │Распоряжение Правительства Российской │
│ │Федерации от 8 января 2009 г. N 1-р │
│ │"Об утверждении основных направлений │
│ │государственной политики в сфере повышения │
│ │энергетической эффективности │
│ │электроэнергетики на основе использования │
│ │возобновляемых источников энергии на период │
│ │до 2020 года". │
│ │ │
│ │Распоряжение Правительства Российской │
│ │Федерации от 1 декабря 2009 г. N 1830-р "План│
│ │мероприятий по энергосбережению и повышению │
│ │энергетической эффективности в Российской │
│ │Федерации, направленных на реализацию │
│ │Федерального закона "Об энергосбережении │
│ │и о повышении энергетической эффективности │
│ │и о внесении изменений в отдельные │
│ │законодательные акты Российской Федерации". │
│ │ │
│ │Перечень поручений Президента Российской │
│ │Федерации по итогам расширенного заседания │
│ │Президиума Государственного Совета Российской│
│ │Федерации от 2 июля 2009 г. N Пр-1802ГС. │
│ │ │
│ │Приказ Минэкономразвития России от 17 февраля│
│ │2010 г. N 61 "Об утверждении примерного │
│ │перечня мероприятий в области │
│ │энергосбережения и повышения энергетической │
│ │эффективности, который может быть использован│
│ │в целях разработки региональных, │
│ │муниципальных программ в области │
│ │энергосбережения и энергетической │
│ │эффективности". │
│ │ │
│ │Приказ управления государственного │
│ │регулирования цен и тарифов Амурской области │
│ │от 29 марта 2010 г. N 31-пр "Об утверждении │
│ │требований к программам в области │
│ │энергосбережения и повышения энергетической │
│ │эффективности" │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Государственный заказчик │Министерство экономического развития │
│ │ Амурской области │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Исполнители Подпрограммы │Исполнительные органы государственной власти,│
│ │муниципальные образования Амурской области, │
│ │организации, осуществляющие регулируемые виды│
│ │деятельности, потребители энергетических │
│ │ресурсов, предприятия, учреждения │
│ │и организации, расположенные на территории │
│ │Амурской области, независимо от форм │
│ │собственности и ведомственной принадлежности,│
│ │специализированные организации на конкурсной │
│ │основе │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Разработчики Подпрограммы │Амурский государственный университет, │
│ │энергетический факультет, центр повышения │
│ │квалификации и энергосбережения │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Цели и задачи Подпрограммы │Цели: │
│ │ │
│ │повышение эффективности использования │
│ │энергетических ресурсов в жилищном фонде, │
│ │снижение затрат на потребление электрической │
│ │и тепловой энергии, воды в жилищном фонде. │
│ │ │
│ │Активное вовлечение населения │
│ │в энергосбережение, в рынок энергосервисных │
│ │услуг. │
│ │ │
│ │Сокращение потерь тепловой и электрической │
│ │энергии, воды. │
│ │ │
│ │Стимулирование роста числа сервисных │
│ │компаний, предоставляющих услуги в сфере ЖКХ,│
│ │на основе субъектов малого бизнеса │
│ │для развития конкурентной среды. │
│ │ │
│ │Задачи: │
│ │ │
│ │Применение энергоэффективного оборудования │
│ │и технологий. │
│ │ │
│ │Модернизация систем освещения и отопления. │
│ │ │
│ │Автоматизация потребления тепловой энергии. │
│ │ │
│ │Организация энергетического обследования │
│ │жилого фонда. │
│ │ │
│ │Обеспечение учета используемых энергетических│
│ │ресурсов и применение приборов учета │
│ │при осуществлении расчетов за энергетические │
│ │ресурсы. │
│ │ │
│ │Снижение нерационального потребления │
│ │электрической и тепловой энергии, воды │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Важнейшие целевые │Изменение удельного расхода тепловой энергии │
│индикаторы и показатели │на отопление жилых зданий; │
│ │ │
│ │изменение удельного расхода горячей воды │
│ │в жилых зданиях; │
│ │ │
│ │изменение удельного расхода электрической │
│ │энергии в жилых зданиях │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Основные мероприятия │Проведение энергетического аудита │
│Подпрограммы │и мониторинга. │
│ │ │
│ │Реконструкция и ремонт систем теплоснабжения │
│ │и электроснабжения, водоснабжения │
│ │и водоотведения. │
│ │ │
│ │Модернизация и обновление жилищного фонда. │
│ │ │
│ │Установка узлов и приборов учета │
│ │и регулирования потребления топливно - │
│ │энергетических ресурсов. │
│ │ │
│ │Модернизация и установка индивидуальных │
│ │тепловых пунктов с применением современных │
│ │энергосберегающих технологий. │
│ │ │
│ │Улучшение теплотехнических характеристик │
│ │зданий. │
│ │ │
│ │Внедрение систем автоматического управления │
│ │внутриподъездного освещения и применение │
│ │энергосберегающих ламп. │
│ │ │
│ │Установка устройств компенсации реактивной │
│ │мощности. │
│ │ │
│ │Разработка и применение мер морального │
│ │и материального стимулирования │
│ │энергосбережения и повышения энергетической │
│ │эффективности, конкретизация мер │
│ │ответственности │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Сроки и этапы реализации │2010 - 2014 годы │
│Подпрограммы │ │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Объемы и источники │Общий объем финансирования Подпрограммы - │
│финансирования
{в ред. Постановления
Правительства Амурской области
от 17.12.2013 №645} │1476,41 млн. рублей, в том числе: │
│ │ │
│ │средства областного бюджета - │
│ │184,713 млн. руб.; │
│ │ │
│ │средства местного бюджета - │
│ │171,45 млн. рублей; │
│ │ │
│ │внебюджетные средства – 231,61 млн. рублей │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Ожидаемые конечные │Экономия по всем видам энергоресурсов │
│результаты реализации │не менее чем на 15%. │
│Подпрограммы │ │
│ │Развитие рынка энергосервисных услуг. │
│ │ │
│ │100% оснащение приборами учета потребления │
│ │энергоресурсов │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Контроль исполнения │Контроль исполнения Подпрограммы │
│Подпрограммы │осуществляется министерством экономического │
│ │развития │
│ │Амурской области │
└───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.09.2011 №618-а}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.10.2013 №511}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 17.12.2013 №645}
Паспорт
подпрограмм "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности при производстве и передаче в системах
коммунальной инфраструктуры" и "Эффективность
использования энергетических ресурсов
при производстве и передаче в системах
коммунальной инфраструктуры"
на 2010 - 2014 годы
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75
┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│Наименование подпрограмм │Подпрограмма "Энергосбережение и повышение │
│ │энергетической эффективности при производстве│
│ │и передаче в системах коммунальной │
│ │инфраструктуры"; │
│ │ │
│ │подпрограмма "Эффективность использования │
│ │энергетических ресурсов при производстве │
│ │и передаче в системах коммунальной │
│ │инфраструктуры" на 2010 - 2014 годы (далее - │
│ │Подпрограммы) │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Основания для разработки │Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. │
│Подпрограмм │N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении │
│ │энергетической эффективности и о внесении │
│ │изменений в отдельные законодательные акты │
│ │Российской Федерации". │
│ │ │
│ │Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. │
│ │N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов │
│ │организаций коммунального комплекса". │
│ │ │
│ │Указ Президента Российской Федерации │
│ │от 4 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах │
│ │по повышению энергетической и экологической │
│ │эффективности российской экономики". │
│ │ │
│ │Указ Президента Российской Федерации │
│ │от 13 мая 2010 г. N 579 "Об оценке │
│ │эффективности деятельности органов │
│ │исполнительной власти субъектов Российской │
│ │Федерации и органов местного самоуправления │
│ │городских округов и муниципальных районов │
│ │в области энергосбережения и повышения │
│ │энергетической эффективности". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 │
│ │"О требованиях к региональным и муниципальным│
│ │программам в области энергосбережения │
│ │и повышения энергетической эффективности". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1220 │
│ │"Об определении применяемых при установлении │
│ │долгосрочных тарифов показателей надежности │
│ │и качества поставляемых товаров и оказываемых│
│ │услуг". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109 │
│ │"О ценообразовании в отношении электрической │
│ │и тепловой энергии в Российской Федерации". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 20 февраля 2010 г. N 67 │
│ │"О внесении изменений в некоторые акты │
│ │Правительства РФ по вопросам определения │
│ │полномочий федеральных органов исполнительной│
│ │власти в области энергосбережения и повышения│
│ │энергетической эффективности". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 15 мая 2010 г. N 340 "О порядке │
│ │установления требований к программам │
│ │в области энергосбережения и повышения │
│ │энергетической эффективности организаций, │
│ │осуществляющих регулируемые виды │
│ │деятельности". │
│ │ │
│ │Распоряжение Правительства Российской │
│ │Федерации от 8 января 2009 г. N 1-р │
│ │"Об утверждении основных направлений │
│ │государственной политики в сфере повышения │
│ │энергетической эффективности │
│ │электроэнергетики на основе использования │
│ │возобновляемых источников энергии на период │
│ │до 2020 года". │
│ │ │
│ │Распоряжение Правительства Российской │
│ │Федерации от 1 декабря 2009 г. N 1830-р "План│
│ │мероприятий по энергосбережению и повышению │
│ │энергетической эффективности в Российской │
│ │Федерации, направленных на реализацию │
│ │Федерального закона "Об энергосбережении │
│ │и о повышении энергетической эффективности │
│ │и о внесении изменений в отдельные │
│ │законодательные акты Российской Федерации". │
│ │ │
│ │Перечень поручений Президента Российской │
│ │Федерации по итогам расширенного заседания │
│ │Президиума Государственного Совета Российской│
│ │Федерации от 2 июля 2009 г. N Пр-1802ГС. │
│ │ │
│ │Приказ Минэкономразвития России от 17 февраля│
│ │2010 г. N 61 "Об утверждении примерного │
│ │перечня мероприятий в области │
│ │энергосбережения и повышения энергетической │
│ │эффективности, который может быть использован│
│ │в целях разработки региональных, │
│ │муниципальных программ в области │
│ │энергосбережения и энергетической │
│ │эффективности". │
│ │ │
│ │Приказ управления государственного │
│ │регулирования цен и тарифов Амурской области │
│ │от 29 марта 2010 г. N 31-пр "Об утверждении │
│ │требований к программам в области │
│ │энергосбережения и повышения энергетической │
│ │эффективности" │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Государственный заказчик │Министерство экономического развития │
│ Амурской области │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Исполнители Подпрограмм │Исполнительные органы государственной власти,│
│ │муниципальные образования Амурской области, │
│ │организации, осуществляющие регулируемые виды│
│ │деятельности, потребители энергетических │
│ │ресурсов, предприятия, учреждения │
│ │и организации, расположенные на территории │
│ │Амурской области, независимо от форм │
│ │собственности и ведомственной принадлежности,│
│ │специализированные организации на конкурсной │
│ │основе │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Разработчики Подпрограмм │Амурский государственный университет, │
│ │энергетический факультет, центр повышения │
│ │квалификации и энергосбережения │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Цели и задачи Подпрограмм │Цели: │
│ │ │
│ │снижение затрат на производство, передачу │
│ │и потребление топливно-энергетических │
│ │ресурсов; │
│ │ │
│ │стабилизация и перспективное снижение тарифа │
│ │на тепловую энергию при одновременном │
│ │повышении надежности и качества услуг │
│ │по теплоснабжению за счет снижения затратной │
│ │части топливной составляющей себестоимости │
│ │тепловой энергии путем замещения жидкого │
│ │топлива (мазута) твердым (углем) и замены │
│ │физически изношенного оборудования; │
│ │ │
│ │расширение имеющихся мощностей котельных │
│ │с возможностью подключения дополнительных │
│ │потребителей. │
│ │ │
│ │Задачи: │
│ │ │
│ │обеспечение устойчивого снижения │
│ │энергоемкости и теплоемкости ВРП; │
│ │ │
│ │обеспечение 100% учета энергетических │
│ │ресурсов; │
│ │ │
│ │внедрение современных технологий │
│ │по энергосбережению; │
│ │ │
│ │снижение потерь тепловой и электрической │
│ │энергии, воды; │
│ │ │
│ │снижение затратной части на оплату топливно -│
│ │энергетических ресурсов; │
│ │ │
│ │сокращение выбросов продуктов сгорания │
│ │при выработке тепловой и электрической │
│ │энергии; │
│ │ │
│ │замена изношенного, морально и физически │
│ │устаревшего оборудования, инженерных │
│ │коммуникаций │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Важнейшие целевые │Изменение удельного расхода топлива │
│индикаторы и показатели │на выработку электрической энергии на ТЭЦ; │
│ │ │
│ │изменение удельного расхода топлива │
│ │на выработку тепловой энергии; │
│ │ │
│ │изменение удельного расхода топлива │
│ │на производство горячей воды; │
│ │ │
│ │динамика сокращения объема потерь │
│ │электрической энергии при ее передаче │
│ │по распределительным сетям; │
│ │ │
│ │динамика сокращения объема потерь тепловой │
│ │энергии при ее передаче; │
│ │ │
│ │динамика сокращения объема потерь воды при ее│
│ │передаче; │
│ │ │
│ │динамика количества используемых объектов │
│ │(в том числе доли в общем количестве │
│ │объектов) с высокой энергетической │
│ │эффективностью (в том числе относящихся │
│ │к высоким классам энергетической │
│ │эффективности); │
│ │ │
│ │динамика использования в системах │
│ │коммунальной инфраструктуры (в том числе │
│ │доли) объектов, использующих в качестве │
│ │источников энергии вторичные энергетические │
│ │ресурсы и (или) возобновляемые источники │
│ │энергии │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Основные мероприятия │Аудит на объектах коммунальной │
│Подпрограмм │инфраструктуры; │
│ │ │
│ │перевод котельных на экономичные виды │
│ │топлива; │
│ │ │
│ │внедрение экономичных автономных источников │
│ │теплоснабжения; │
│ │ │
│ │строительство и реконструкция центральных │
│ │и индивидуальных тепловых пунктов │
│ │с применением современных энергосберегающих │
│ │технологий; │
│ │ │
│ │установка систем учета и регулирования │
│ │потребления тепловой энергии, систем учета │
│ │электрической энергии, воды; │
│ │ │
│ │выполнение мероприятий по водоподготовке │
│ │в системах теплоснабжения; │
│ │ │
│ │проведение ремонтно-наладочных работ │
│ │на тепловых сетях и в системах отопления │
│ │и горячего водоснабжения; │
│ │ │
│ │модернизация котельных, водозаборных │
│ │сооружений и насосных станций с применением │
│ │современных энергосберегающих технологий; │
│ │ │
│ │оптимизация работы оборудования котельных │
│ │и насосных станций с применением │
│ │автоматизированных систем контроля │
│ │и управления, частотно-регулируемых │
│ │электроприводов; │
│ │ │
│ │обновление тепловых и водопроводных сетей │
│ │с применением современных материалов │
│ │(пластиковые трубы, трубы │
│ │с пенополиуретановой или пенополимерной │
│ │изоляцией и т.д.); │
│ │ │
│ │сокращение издержек за счет применения │
│ │местных, дешевых, экологически чистых видов │
│ │топлива, повышение КПД генерирующих │
│ │источников и системы в целом, исключение │
│ │непроизводительных потерь ресурсов │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Сроки и этапы реализации │2010 - 2014 годы │
│Подпрограмм │ │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Объемы и источники │Общий объем финансирования Подпрограмм │
│финансирования │составляет 3641467,91 тыс. руб., в том числе:│
│ │ │
│ │областной бюджет - 299496,7 тыс. руб.; │
│ │местный бюджет - 211643,71 тыс. руб.; │
│ │внебюджетные средства - 3130327,5 тыс. руб. │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Ожидаемые конечные │Снижение потребления топлива (угля); │
│результаты реализации │ │
│Подпрограмм │снижение потребления жидкого топлива (мазут);│
│ │ │
│ │снижение потребления воды; │
│ │ │
│ │снижение потерь энергетических ресурсов │
│ │не менее чем на 15%; │
│ │ │
│ │снижение энергоемкости топливно - │
│ │энергетических ресурсов на 40% в 2020 году │
│ │по отношению к 2007 году │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Контроль исполнения │Контроль исполнения Подпрограмм │
│Подпрограмм │осуществляется министерством экономического │
│ │развития │
│ │Амурской области │
└───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}
Паспорт
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в зданиях (строениях) и сооружениях"
на 2010 - 2014 годы
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}
Под определение "здания (строения), сооружения" в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 17 февраля 2010 г. N 61 (раздел III) подпадают объекты, принадлежащие на праве собственности или ином законном основании организациям с участием государства или муниципального образования.
┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│Наименование подпрограммы │Подпрограмма "Энергосбережение и повышение │
│ │энергетической эффективности в зданиях │
│ │(строениях) и сооружениях" на 2010 - │
│ │2014 годы (далее - Подпрограмма) │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Основания для разработки │Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. │
│Подпрограммы │N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении │
│ │энергетической эффективности и о внесении │
│ │изменений в отдельные законодательные акты │
│ │Российской Федерации". │
│ │ │
│ │Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. │
│ │N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов │
│ │организаций коммунального комплекса". │
│ │ │
│ │Указ Президента Российской Федерации │
│ │от 4 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах │
│ │по повышению энергетической и экологической │
│ │эффективности российской экономики". │
│ │ │
│ │Указ Президента Российской Федерации │
│ │от 13 мая 2010 г. N 579 "Об оценке │
│ │эффективности деятельности органов │
│ │исполнительной власти субъектов Российской │
│ │Федерации и органов местного самоуправления │
│ │городских округов и муниципальных районов │
│ │в области энергосбережения и повышения │
│ │энергетической эффективности". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 │
│ │"О требованиях к региональным и муниципальным│
│ │программам в области энергосбережения │
│ │и повышения энергетической эффективности". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1220 │
│ │"Об определении применяемых при установлении │
│ │долгосрочных тарифов показателей надежности │
│ │и качества поставляемых товаров и оказываемых│
│ │услуг". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109 │
│ │"О ценообразовании в отношении электрической │
│ │и тепловой энергии в Российской Федерации". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 20 февраля 2010 г. N 67 │
│ │"О внесении изменений в некоторые акты │
│ │Правительства РФ по вопросам определения │
│ │полномочий федеральных органов исполнительной│
│ │власти в области энергосбережения и повышения│
│ │энергетической эффективности". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 15 мая 2010 г. N 340 "О порядке │
│ │установления требований к программам │
│ │в области энергосбережения и повышения │
│ │энергетической эффективности организаций, │
│ │осуществляющих регулируемые виды │
│ │деятельности". │
│ │ │
│ │Распоряжение Правительства Российской │
│ │Федерации от 8 января 2009 г. N 1-р │
│ │"Об утверждении основных направлений │
│ │государственной политики в сфере повышения │
│ │энергетической эффективности │
│ │электроэнергетики на основе использования │
│ │возобновляемых источников энергии на период │
│ │до 2020 года". │
│ │ │
│ │Распоряжение Правительства Российской │
│ │Федерации от 1 декабря 2009 г. N 1830-р "План│
│ │мероприятий по энергосбережению и повышению │
│ │энергетической эффективности в Российской │
│ │Федерации, направленных на реализацию │
│ │Федерального закона "Об энергосбережении │
│ │и о повышении энергетической эффективности │
│ │и о внесении изменений в отдельные │
│ │законодательные акты Российской Федерации". │
│ │ │
│ │Перечень поручений Президента Российской │
│ │Федерации по итогам расширенного заседания │
│ │Президиума Государственного Совета Российской│
│ │Федерации от 2 июля 2009 г. N Пр-1802ГС. │
│ │ │
│ │Приказ Минэкономразвития России от 17 февраля│
│ │2010 г. N 61 "Об утверждении примерного │
│ │перечня мероприятий в области │
│ │энергосбережения и повышения энергетической │
│ │эффективности, который может быть использован│
│ │в целях разработки региональных, │
│ │муниципальных программ в области │
│ │энергосбережения и энергетической │
│ │эффективности". │
│ │ │
│ │Приказ управления государственного │
│ │регулирования цен и тарифов Амурской области │
│ │от 29 марта 2010 г. N 31-пр "Об утверждении │
│ │требований к программам в области │
│ │энергосбережения и повышения энергетической │
│ │эффективности" │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Государственный заказчик │Министерство экономического развития │
│ │ Амурской области │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Исполнители Подпрограммы │Исполнительные органы государственной власти,│
│ │муниципальные образования Амурской области, │
│ │организации, осуществляющие регулируемые виды│
│ │деятельности, потребители энергетических │
│ │ресурсов, предприятия, учреждения │
│ │и организации, расположенные на территории │
│ │Амурской области, независимо от форм │
│ │собственности и ведомственной принадлежности,│
│ │специализированные организации на конкурсной │
│ │основе │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Разработчики Подпрограммы │Амурский государственный университет, │
│ │энергетический факультет, центр повышения │
│ │квалификации и энергосбережения │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Цели и задачи Подпрограммы │Основные цели Подпрограммы: │
│ │ │
│ │снижение эксплуатационных затрат │
│ │на обслуживание зданий (строений), │
│ │сооружений; │
│ │ │
│ │экономия электрической и тепловой энергии; │
│ │ │
│ │снижение расхода воды; │
│ │ │
│ │создание комфортных условий для работы │
│ │либо проживания; │
│ │ │
│ │контроль качества проектирования здания │
│ │и последующего его строительства │
│ │и эксплуатации на основании энергетических │
│ │паспортов; │
│ │ │
│ │энергетическая классификация объектов │
│ │в соответствии с федеральными │
│ │и территориальными нормами по тепловой │
│ │защите; │
│ │ │
│ │систематическая популяризация новых принципов│
│ │проектирования, строительства и эксплуатации │
│ │объектов. │
│ │ │
│ │Задачи Подпрограммы: │
│ │ │
│ │классификация зданий по энергетической │
│ │эффективности; │
│ │ │
│ │внедрение системного энергетического принципа│
│ │нормирования теплозащиты по удельному │
│ │показателю энергопотребления на отопление │
│ │и вентиляцию; │
│ │ │
│ │составление либо корректировка энергетических│
│ │паспортов существующих объектов; │
│ │ │
│ │разработка энергетических паспортов │
│ │проектируемых и строящихся зданий (строений) │
│ │и сооружений; │
│ │ │
│ │использование энергетических паспортов как │
│ │средства контроля качества проектирования │
│ │и эксплуатации зданий; │
│ │ │
│ │стимулирование применения энергоэффективных │
│ │строительных технологий │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Важнейшие целевые │Динамика сокращения объема потерь │
│индикаторы и показатели │электрической энергии при ее передаче │
│ │по распределительным сетям; │
│ │ │
│ │динамика сокращения объема потерь тепловой │
│ │энергии при ее передаче; │
│ │ │
│ │динамика сокращения объема потерь воды при ее│
│ │передаче │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Основные мероприятия │Проведение энергетических обследований │
│Подпрограммы │зданий, строений, сооружений, принадлежащих │
│ │на праве собственности или ином законном │
│ │основании организациям с участием государства│
│ │или муниципального образования, сбор и анализ│
│ │информации об энергопотреблении зданий │
│ │строений), сооружений, в том числе их │
│ │ранжирование по удельному энергопотреблению │
│ │и очередности проведения мероприятий │
│ │по энергосбережению. │
│ │ │
│ │Разработка технико-экономических обоснований │
│ │в целях внедрения энергосберегающих │
│ │технологий для привлечения внебюджетного │
│ │финансирования. │
│ │ │
│ │Содействие заключению энергосервисных │
│ │договоров и привлечению частных инвестиций │
│ │в целях их реализации. │
│ │ │
│ │Создание системы контроля и мониторинга │
│ │за реализацией энергосервисных контрактов. │
│ │ │
│ │Оснащение зданий, строений, сооружений │
│ │приборами учета используемых энергетических │
│ │ресурсов. │
│ │ │
│ │Повышение тепловой защиты зданий (строений), │
│ │сооружений при капитальном ремонте, утепление│
│ │зданий, строений, сооружений. │
│ │ │
│ │Перекладка электрических сетей для снижения │
│ │потерь электрической энергии в зданиях │
│ │(строениях), сооружениях. │
│ │ │
│ │Автоматизация потребления тепловой энергии │
│ │зданиями (строениями), сооружениями. │
│ │ │
│ │Тепловая изоляция трубопроводов и │
│ │оборудования, разводящих трубопроводов │
│ │отопления и горячего водоснабжения в зданиях,│
│ │строениях, сооружениях. │
│ │ │
│ │Восстановление/внедрение циркуляционных │
│ │систем в системах горячего водоснабжения │
│ │зданий, строений, сооружений. │
│ │ │
│ │Проведение гидравлической регулировки, │
│ │автоматической/ручной балансировки │
│ │распределительных систем отопления и стояков │
│ │в зданиях, строениях, сооружениях. │
│ │ │
│ │Установка частотного регулирования приводов │
│ │насосов в системах горячего водоснабжения │
│ │зданий, строений, сооружений. │
│ │ │
│ │Замена неэффективных отопительных котлов │
│ │в индивидуальных системах отопления зданий, │
│ │строений, сооружений. │
│ │ │
│ │Повышение энергетической эффективности систем│
│ │освещения зданий, строений, сооружений. │
│ │ │
│ │Внедрение частотно-регулируемого привода │
│ │электродвигателей и оптимизация систем │
│ │электродвигателей │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Срок реализации │2010 - 2014 годы │
│Подпрограммы │ │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Объемы и источники │Общий объем финансирования Подпрограммы - │
│финансирования │571,311 млн. руб., в том числе: │
│ │ │
│ │средства областного бюджета - │
│ │85,704 млн. рублей; │
│ │ │
│ │средства местного бюджета - │
│ │85,704 млн. рублей; │
│ │ │
│ │внебюджетные средства - 399,903 млн. рублей │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Контроль исполнения │Контроль исполнения Подпрограммы │
│Подпрограммы │осуществляется министерством экономического │
│ │развития │
│ │Амурской области │
└───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}
Паспорт
подпрограммы "Оснащение и осуществление расчетов
за потребленные, переданные, производимые
энергетические ресурсы с использованием
приборов учета" на 2010 - 2014 годы
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}
┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│Наименование подпрограммы │Подпрограмма "Оснащение и осуществление │
│ │расчетов за потребленные, переданные, │
│ │производимые энергетические ресурсы │
│ │с использованием приборов учета" на 2010 - │
│ │2014 годы (далее - Подпрограмма) │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Основания для разработки │Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. │
│Подпрограммы │N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении │
│ │энергетической эффективности и о внесении │
│ │изменений в отдельные законодательные акты │
│ │Российской Федерации". │
│ │ │
│ │Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. │
│ │N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов │
│ │организаций коммунального комплекса". │
│ │ │
│ │Указ Президента Российской Федерации │
│ │от 4 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах │
│ │по повышению энергетической и экологической │
│ │эффективности российской экономики". │
│ │ │
│ │Указ Президента Российской Федерации │
│ │от 13 мая 2010 г. N 579 "Об оценке │
│ │эффективности деятельности органов │
│ │исполнительной власти субъектов Российской │
│ │Федерации и органов местного самоуправления │
│ │городских округов и муниципальных районов │
│ │в области энергосбережения и повышения │
│ │энергетической эффективности". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 │
│ │"О требованиях к региональным и муниципальным│
│ │программам в области энергосбережения │
│ │и повышения энергетической эффективности". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1220 │
│ │"Об определении применяемых при установлении │
│ │долгосрочных тарифов показателей надежности │
│ │и качества поставляемых товаров и оказываемых│
│ │услуг". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109 │
│ │"О ценообразовании в отношении электрической │
│ │и тепловой энергии в Российской Федерации". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 20 февраля 2010 г. N 67 │
│ │"О внесении изменений в некоторые акты │
│ │Правительства РФ по вопросам определения │
│ │полномочий федеральных органов исполнительной│
│ │власти в области энергосбережения и повышения│
│ │энергетической эффективности". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 15 мая 2010 г. N 340 "О порядке │
│ │установления требований к программам │
│ │в области энергосбережения и повышения │
│ │энергетической эффективности организаций, │
│ │осуществляющих регулируемые виды │
│ │деятельности". │
│ │ │
│ │Распоряжение Правительства Российской │
│ │Федерации от 8 января 2009 г. N 1-р │
│ │"Об утверждении основных направлений │
│ │государственной политики в сфере повышения │
│ │энергетической эффективности │
│ │электроэнергетики на основе использования │
│ │возобновляемых источников энергии на период │
│ │до 2020 года". │
│ │ │
│ │Распоряжение Правительства Российской │
│ │Федерации от 1 декабря 2009 г. N 1830-р "План│
│ │мероприятий по энергосбережению и повышению │
│ │энергетической эффективности в Российской │
│ │Федерации, направленных на реализацию │
│ │Федерального закона "Об энергосбережении │
│ │и о повышении энергетической эффективности │
│ │и о внесении изменений в отдельные │
│ │законодательные акты Российской Федерации". │
│ │ │
│ │Перечень поручений Президента Российской │
│ │Федерации по итогам расширенного заседания │
│ │Президиума Государственного Совета Российской│
│ │Федерации от 2 июля 2009 г. N Пр-1802ГС. │
│ │ │
│ │Приказ Минэкономразвития России от 17 февраля│
│ │2010 г. N 61 "Об утверждении примерного │
│ │перечня мероприятий в области │
│ │энергосбережения и повышения энергетической │
│ │эффективности, который может быть использован│
│ │в целях разработки региональных, │
│ │муниципальных программ в области │
│ │энергосбережения и энергетической │
│ │эффективности". │
│ │ │
│ │Приказ управления государственного │
│ │регулирования цен и тарифов Амурской области │
│ │от 29 марта 2010 г. N 31-пр "Об утверждении │
│ │требований к программам в области │
│ │энергосбережения и повышения энергетической │
│ │эффективности". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Амурской области │
│ │N 276 от 26 мая 2010 года "Об утверждении │
│ │адресной программы "Поэтапный переход │
│ │на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей│
│ │и холодной воды, электрической энергии, газа)│
│ │потребителям в соответствии с показаниями │
│ │коллективных (общедомовых) приборов учета │
│ │потребления таких ресурсов на территории │
│ │Амурской области в 2010 году" │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Государственный заказчик │Министерство экономического развития │
│ │ Амурской области │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Исполнители Подпрограммы │Исполнительные органы государственной власти,│
│ │муниципальные образования Амурской области, │
│ │организации, осуществляющие регулируемые виды│
│ │деятельности, потребители энергетических │
│ │ресурсов, предприятия, учреждения │
│ │и организации, расположенные на территории │
│ │Амурской области, независимо от форм │
│ │собственности и ведомственной принадлежности,│
│ │специализированные организации на конкурсной │
│ │основе │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Разработчики Подпрограммы │Амурский государственный университет, │
│ │энергетический факультет, центр повышения │
│ │квалификации и энергосбережения │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Цели и задачи Подпрограммы │Сокращение расходов областного бюджета │
│ │на оплату за потребляемые ТЭР. │
│ │ │
│ │Организация приборного учета потребляемых │
│ │ТЭР. │
│ │ │
│ │Установка приборов учета ТЭР │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Сроки и этапы реализации │2010 - 2012 годы, в один этап │
│Подпрограммы │ │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Объемы и источники │Общий планируемый объем финансирования │
│финансирования │Подпрограммы на весь срок реализации - │
│ │609,180 млн. руб. (из них 39,4097 млн. руб. │
│ │финансируется по адресной программе). │
│ │ │
│ │Детализация финансирования будет │
│ │производиться на каждый планируемый год │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Организация управления │Контроль исполнения Подпрограммы │
│и система контроля │осуществляется министерством экономического │
│за исполнением Подпрограммы│развития │
│ │Амурской области │
└───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}
Паспорт
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на транспорте" на 2010 - 2014 годы
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}
┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│Наименование подпрограммы │Подпрограмма "Энергосбережение и повышение │
│ │энергетической эффективности на транспорте" │
│ │на 2010 - 2014 годы (далее - Подпрограмма) │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Основания для разработки │Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. │
│Подпрограммы │N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении │
│ │энергетической эффективности и о внесении │
│ │изменений в отдельные законодательные акты │
│ │Российской Федерации". │
│ │ │
│ │Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. │
│ │N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов │
│ │организаций коммунального комплекса". │
│ │ │
│ │Указ Президента Российской Федерации │
│ │от 4 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах │
│ │по повышению энергетической и экологической │
│ │эффективности российской экономики". │
│ │ │
│ │Указ Президента Российской Федерации │
│ │от 13 мая 2010 г. N 579 "Об оценке │
│ │эффективности деятельности органов │
│ │исполнительной власти субъектов Российской │
│ │Федерации и органов местного самоуправления │
│ │городских округов и муниципальных районов │
│ │в области энергосбережения и повышения │
│ │энергетической эффективности". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 │
│ │"О требованиях к региональным и муниципальным│
│ │программам в области энергосбережения │
│ │и повышения энергетической эффективности". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1220 │
│ │"Об определении применяемых при установлении │
│ │долгосрочных тарифов показателей надежности │
│ │и качества поставляемых товаров и оказываемых│
│ │услуг". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109 │
│ │"О ценообразовании в отношении электрической │
│ │и тепловой энергии в Российской Федерации". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 20 февраля 2010 г. N 67 │
│ │"О внесении изменений в некоторые акты │
│ │Правительства РФ по вопросам определения │
│ │полномочий федеральных органов исполнительной│
│ │власти в области энергосбережения и повышения│
│ │энергетической эффективности". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 15 мая 2010 г. N 340 "О порядке │
│ │установления требований к программам │
│ │в области энергосбережения и повышения │
│ │энергетической эффективности организаций, │
│ │осуществляющих регулируемые виды │
│ │деятельности". │
│ │ │
│ │Распоряжение Правительства Российской │
│ │Федерации от 8 января 2009 г. N 1-р │
│ │"Об утверждении основных направлений │
│ │государственной политики в сфере повышения │
│ │энергетической эффективности │
│ │электроэнергетики на основе использования │
│ │возобновляемых источников энергии на период │
│ │до 2020 года". │
│ │ │
│ │Распоряжение Правительства Российской │
│ │Федерации от 1 декабря 2009 г. N 1830-р "План│
│ │мероприятий по энергосбережению и повышению │
│ │энергетической эффективности в Российской │
│ │Федерации, направленных на реализацию │
│ │Федерального закона "Об энергосбережении │
│ │и о повышении энергетической эффективности │
│ │и о внесении изменений в отдельные │
│ │законодательные акты Российской Федерации". │
│ │ │
│ │Перечень поручений Президента Российской │
│ │Федерации по итогам расширенного заседания │
│ │Президиума Государственного Совета Российской│
│ │Федерации от 2 июля 2009 г. N Пр-1802ГС. │
│ │ │
│ │Приказ Минэкономразвития России от 17 февраля│
│ │2010 г. N 61 "Об утверждении примерного │
│ │перечня мероприятий в области │
│ │энергосбережения и повышения энергетической │
│ │эффективности, который может быть использован│
│ │в целях разработки региональных, │
│ │муниципальных программ в области │
│ │энергосбережения и энергетической │
│ │эффективности". │
│ │ │
│ │Приказ управления государственного │
│ │регулирования цен и тарифов Амурской области │
│ │от 29 марта 2010 г. N 31-пр "Об утверждении │
│ │требований к программам в области │
│ │энергосбережения и повышения энергетической │
│ │эффективности" │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Государственный заказчик │Министерство экономического развития │
│ │ Амурской области │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Исполнители Подпрограммы │Исполнительные органы государственной власти,│
│ │муниципальные образования Амурской области, │
│ │организации, осуществляющие регулируемые виды│
│ │деятельности, потребители энергетических │
│ │ресурсов, предприятия, учреждения │
│ │и организации, расположенные на территории │
│ │Амурской области, независимо от форм │
│ │собственности и ведомственной принадлежности,│
│ │специализированные организации на конкурсной │
│ │основе │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Разработчики Подпрограммы │Амурский государственный университет, │
│ │энергетический факультет, центр повышения │
│ │квалификации и энергосбережения │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Цель и задача Подпрограммы │Цель: │
│ │сокращение энергопотребления на транспорте. │
│ │ │
│ │Задача: │
│ │ │
│ │перевод транспортных средств на более │
│ │экономичные виды топлива установка систем │
│ │учета и контроля расхода ГСМ │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Сроки и этапы реализации │2010 - 2014 годы │
│Подпрограммы │ │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Основные мероприятия │Совершенствование информационной базы │
│ │и качества сбора данных. │
│ │ │
│ │Применение интегрированного подхода │
│ │к планированию работы транспорта. │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │абз. 3 утратил силу │
│ │ │
│ │Повышение качества обслуживания │
│ │на общественном транспорте и возможность │
│ │смены видов транспорта в ходе одной поездки │
│ │(например, личного и общественного). │
│ │ │
│ │Ужесточение стандартов эффективности │
│ │использования топлива и стандартов эмиссии. │
│ │ │
│ │Внедрение маркировки топливной эффективности │
│ │для новых автомобилей. │
│ │ │
│ │Внедрение схем утилизации старых │
│ │автомобилей - ускорение обновления автопарка │
│ │через предоставление фискальных стимулов │
│ │для утилизации старых автомобилей │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Объем и источник │Общий объем - 3622 тыс. рублей, │
│финансирования │в том числе: │
│ │ │
│ │внебюджетные средства - 3622 тыс. рублей │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Контроль исполнения │Контроль за ходом реализации Подпрограммы │
│Подпрограммы │осуществляет министерство экономического │
│ │развития │
│ │Амурской области │
└───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}
Паспорт
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности организаций, осуществляющих регулируемые
виды деятельности" на 2010 - 2014 годы
Под регулируемой понимается деятельность, в рамках которой расчеты за поставляемую продукцию (услуги) осуществляются по тарифам (ценам), регулируемым государством. Настоящее понятие применяется исключительно для целей идентификации расходов, относящихся к регулируемой деятельности, и не означает применения в отношении этой деятельности какого-либо иного регулирования, кроме установления тарифов (цен).
Расчетный период регулирования, на который устанавливаются тарифы (цены), берется равным календарному году.
Тарифы - система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность).
Под регулируемыми видами деятельности в настоящей Подпрограмме понимаются:
- производство электрической энергии (поставка электрической энергии на регулируемый сектор оптового рынка и с регулируемого сектора оптового рынка);
- передача электрической энергии по территориальным сетям;
- производство тепловой энергии;
- передача тепловой энергии;
- передача электрической энергии по ЕНЭС;
- оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75
┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│Наименование подпрограммы │Подпрограмма "Энергосбережение и повышение │
│ │энергетической эффективности организаций, │
│ │осуществляющих регулируемые виды │
│ │деятельности" на 2010 - 2014 годы │
│ │(далее - Подпрограмма) │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Основания разработки │Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. │
│Подпрограммы │N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении │
│ │энергетической эффективности и о внесении │
│ │изменений в отдельные законодательные акты │
│ │Российской Федерации". │
│ │ │
│ │Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. │
│ │N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов │
│ │организаций коммунального комплекса". │
│ │ │
│ │Указ Президента Российской Федерации │
│ │от 4 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах │
│ │по повышению энергетической и экологической │
│ │эффективности российской экономики". │
│ │ │
│ │Указ Президента Российской Федерации │
│ │от 13 мая 2010 г. N 579 "Об оценке │
│ │эффективности деятельности органов │
│ │исполнительной власти субъектов Российской │
│ │Федерации и органов местного самоуправления │
│ │городских округов и муниципальных районов │
│ │в области энергосбережения и повышения │
│ │энергетической эффективности". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 │
│ │"О требованиях к региональным и муниципальным│
│ │программам в области энергосбережения │
│ │и повышения энергетической эффективности". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1220 │
│ │"Об определении применяемых при установлении │
│ │долгосрочных тарифов показателей надежности │
│ │и качества поставляемых товаров и оказываемых│
│ │услуг". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109 │
│ │"О ценообразовании в отношении электрической │
│ │и тепловой энергии в Российской Федерации". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 20 февраля 2010 г. N 67 │
│ │"О внесении изменений в некоторые акты │
│ │Правительства РФ по вопросам определения │
│ │полномочий федеральных органов исполнительной│
│ │власти в области энергосбережения и повышения│
│ │энергетической эффективности". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 15 мая 2010 г. N 340 "О порядке │
│ │установления требований к программам │
│ │в области энергосбережения и повышения │
│ │энергетической эффективности организаций, │
│ │осуществляющих регулируемые виды │
│ │деятельности". │
│ │ │
│ │Распоряжение Правительства Российской │
│ │Федерации от 8 января 2009 г. N 1-р │
│ │"Об утверждении основных направлений │
│ │государственной политики в сфере повышения │
│ │энергетической эффективности │
│ │электроэнергетики на основе использования │
│ │возобновляемых источников энергии на период │
│ │до 2020 года". │
│ │ │
│ │Распоряжение Правительства Российской │
│ │Федерации от 1 декабря 2009 г. N 1830-р "План│
│ │мероприятий по энергосбережению и повышению │
│ │энергетической эффективности в Российской │
│ │Федерации, направленных на реализацию │
│ │Федерального закона "Об энергосбережении │
│ │и о повышении энергетической эффективности │
│ │и о внесении изменений в отдельные │
│ │законодательные акты Российской Федерации". │
│ │ │
│ │Перечень поручений Президента Российской │
│ │Федерации по итогам расширенного заседания │
│ │Президиума Государственного Совета Российской│
│ │Федерации от 2 июля 2009 г. N Пр-1802ГС. │
│ │ │
│ │Приказ Минэкономразвития России от 17 февраля│
│ │2010 г. N 61 "Об утверждении примерного │
│ │перечня мероприятий в области │
│ │энергосбережения и повышения энергетической │
│ │эффективности, который может быть использован│
│ │в целях разработки региональных, │
│ │муниципальных программ в области │
│ │энергосбережения и энергетической │
│ │эффективности". │
│ │ │
│ │Приказ управления государственного │
│ │регулирования цен и тарифов Амурской области │
│ │от 29 марта 2010 г. N 31-пр "Об утверждении │
│ │требований к программам в области │
│ │энергосбережения и повышения энергетической │
│ │эффективности" │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Государственный заказчик │Министерство экономического развития, │
│ │промышленности и транспорта Амурской области │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Исполнители Подпрограммы │Исполнительные органы государственной власти,│
│ │муниципальные образования Амурской области, │
│ │организации, осуществляющие регулируемые виды│
│ │деятельности, потребители энергетических │
│ │ресурсов, предприятия, учреждения │
│ │и организации, расположенные на территории │
│ │Амурской области, независимо от форм │
│ │собственности и ведомственной принадлежности,│
│ │специализированные организации на конкурсной │
│ │основе │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Разработчики Подпрограммы │Амурский государственный университет, │
│ │энергетический факультет, центр повышения │
│ │квалификации и энергосбережения │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Цели и задачи Подпрограммы │Основные цели подпрограммы: │
│ │ │
│ │анализ качества предоставляемых услуг │
│ │электро-, тепло- и водоснабжения; │
│ │ │
│ │внедрение энергосберегающих технологий │
│ │и оборудования; │
│ │ │
│ │оценка аварийности и потерь в тепловых, │
│ │электрических и водопроводных сетях; │
│ │ │
│ │оптимизация режимов работы энергоисточников. │
│ │ │
│ │Задачи Подпрограммы: │
│ │ │
│ │модернизация оборудования, используемого │
│ │для выработки тепловой энергии; │
│ │ │
│ │модернизация оборудования, используемого │
│ │для передачи тепловой энергии; │
│ │ │
│ │модернизация оборудования, используемого │
│ │для выработки и передачи электрической │
│ │энергии; │
│ │ │
│ │внедрение автоматизированной системы │
│ │управления сетями электро-, тепло- │
│ │и водоснабжения │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Важнейшие целевые │1) изменение удельного расхода топлива │
│индикаторы и показатели │на выработку тепловой энергии; │
│ │ │
│ │2) динамика изменения фактического объема │
│ │потерь электрической энергии при ее передаче │
│ │по распределительным сетям; │
│ │ │
│ │3) динамика изменения фактического объема │
│ │потерь тепловой энергии при ее передаче; │
│ │ │
│ │4) динамика изменения фактического объема │
│ │потерь воды при ее передаче; │
│ │ │
│ │5) динамика изменения объемов электрической │
│ │энергии, используемой при подъеме воды; │
│ │ │
│ │6) динамика изменения объемов электрической │
│ │энергии, используемой при передаче │
│ │(транспортировке) воды │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Основные мероприятия │Модернизация оборудования, используемого │
│Подпрограммы │для выработки тепловой энергии, в том числе │
│ │замена оборудования на оборудование с более │
│ │высоким коэффициентом полезного действия, │
│ │внедрение инновационных решений и технологий;│
│ │ │
│ │модернизация оборудования, используемого │
│ │для выработки и передачи электрической │
│ │энергии, в том числе замена на оборудование │
│ │с более высоким коэффициентом полезного │
│ │действия, внедрение инновационных решений │
│ │и технологий; │
│ │ │
│ │модернизация оборудования, используемого │
│ │для передачи тепловой энергии, в том числе │
│ │замена оборудования на оборудование с более │
│ │высоким коэффициентом полезного действия, │
│ │внедрение инновационных решений и технологий;│
│ │ │
│ │внедрение энергосберегающих технологий; │
│ │ │
│ │сокращение потерь электрической и тепловой │
│ │энергии при передаче и распределении; │
│ │ │
│ │сокращение потерь воды при ее передаче │
│ │(транспортировке); │
│ │ │
│ │сокращение объемов электрической энергии, │
│ │используемой при передаче (транспортировке) │
│ │воды; │
│ │ │
│ │снижение потребления энергетических ресурсов │
│ │на собственные нужды при производстве │
│ │тепловой энергии, распределении электрической│
│ │энергии │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Срок реализации │2010 - 2014 годы │
│Подпрограммы │ │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Объемы и источники │Общий объем финансирования Подпрограммы │
│финансирования Подпрограммы│составляет 1232,653 млн. рублей, │
│ │в том числе: │
│ │ │
│ │местный бюджет – 11,63 млн. рублей; │
│ │ │
│ │внебюджетные средства – 1221,02 млн. рублей │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Ожидаемые конечные │Экономия по всем видам энергоресурсов │
│результаты реализации │на 15%; │
│Подпрограммы │ │
│ │суммарное сокращение вредных выбросов │
│ │в атмосферу; │
│ │ │
│ │развитие рынка энергосервисных услуг; │
│ │ │
│ │обеспечение ежегодного снижения энергоемкости│
│ │валового регионального продукта на 3% (на 40%│
│ │к 2020 году); │
│ │ │
│ │снижение затрат бюджета Амурской области │
│ │на приобретение энергоресурсов │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Контроль исполнения │Контроль исполнения Подпрограммы │
│Подпрограммы │осуществляется министерством экономического │
│ │развития, промышленности и транспорта │
│ │Амурской области │
└───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75
Паспорт
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в жилищном фонде, в садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих
объединениях граждан" на 2010 - 2014 годы
┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│Наименование подпрограммы │Подпрограмма "Энергосбережение и повышение │
│ │энергетической эффективности в жилищном │
│ │фонде, в садоводческих, огороднических │
│ │и дачных некоммерческих объединениях граждан"│
│ │на 2010 - 2014 годы (далее - Подпрограмма) │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Основания разработки │Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. │
│Подпрограммы │N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении │
│ │энергетической эффективности и о внесении │
│ │изменений в отдельные законодательные акты │
│ │Российской Федерации". │
│ │ │
│ │Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. │
│ │N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов │
│ │организаций коммунального комплекса". │
│ │ │
│ │Указ Президента Российской Федерации │
│ │от 4 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах │
│ │по повышению энергетической и экологической │
│ │российской экономики". │
│ │ │
│ │Указ Президента Российской Федерации │
│ │от 13 мая 2010 г. N 579 "Об оценке │
│ │эффективности деятельности органов │
│ │исполнительной власти субъектов Российской │
│ │Федерации и органов местного самоуправления │
│ │городских округов и муниципальных районов │
│ │в области энергосбережения и повышения │
│ │энергетической эффективности". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 │
│ │"О требованиях к региональным и муниципальным│
│ │программам в области энергосбережения │
│ │и повышения энергетической эффективности". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1220 │
│ │"Об определении применяемых при установлении │
│ │долгосрочных тарифов показателей надежности │
│ │и качества поставляемых товаров и оказываемых│
│ │услуг". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109 │
│ │"О ценообразовании в отношении электрической │
│ │и тепловой энергии в Российской Федерации". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 20 февраля 2010 г. N 67 │
│ │"О внесении изменений в некоторые акты │
│ │Правительства РФ по вопросам определения │
│ │полномочий федеральных органов исполнительной│
│ │власти в области энергосбережения и повышения│
│ │энергетической эффективности". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 15 мая 2010 г. N 340 "О порядке │
│ │установления требований к программам │
│ │в области энергосбережения и повышения │
│ │энергетической эффективности организаций, │
│ │осуществляющих регулируемые виды │
│ │деятельности". │
│ │ │
│ │Распоряжение Правительства Российской │
│ │Федерации от 8 января 2009 г. N 1-р │
│ │"Об утверждении основных направлений │
│ │государственной политики в сфере повышения │
│ │энергетической эффективности │
│ │электроэнергетики на основе использования │
│ │возобновляемых источников энергии на период │
│ │до 2020 года". │
│ │ │
│ │Распоряжение Правительства Российской │
│ │Федерации от 1 декабря 2009 г. N 1830-р "План│
│ │мероприятий по энергосбережению и повышению │
│ │энергетической эффективности в Российской │
│ │Федерации, направленных на реализацию │
│ │Федерального закона "Об энергосбережении │
│ │и о повышении энергетической эффективности │
│ │и о внесении изменений в отдельные │
│ │законодательные акты Российской Федерации". │
│ │ │
│ │Перечень поручений Президента Российской │
│ │Федерации по итогам расширенного заседания │
│ │Президиума Государственного Совета Российской│
│ │Федерации от 2 июля 2009 г. N Пр-1802ГС. │
│ │ │
│ │Приказ Минэкономразвития России от 17 февраля│
│ │2010 г. N 61 "Об утверждении примерного │
│ │перечня мероприятий в области │
│ │энергосбережения и повышения энергетической │
│ │эффективности, который может быть использован│
│ │в целях разработки региональных, │
│ │муниципальных программ в области │
│ │энергосбережения и энергетической │
│ │эффективности". │
│ │ │
│ │Приказ управления государственного │
│ │регулирования цен и тарифов Амурской области │
│ │от 29 марта 2010 г. N 31-пр "Об утверждении │
│ │требований к программам в области │
│ │энергосбережения и повышения энергетической │
│ │эффективности" │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Государственный заказчик │Министерство экономического развития, │
│ │промышленности и транспорта Амурской области │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Исполнители Подпрограммы │Исполнительные органы государственной власти,│
│ │муниципальные образования Амурской области, │
│ │организации, осуществляющие регулируемые виды│
│ │деятельности, потребители энергетических │
│ │ресурсов, предприятия, учреждения │
│ │и организации, расположенные на территории │
│ │Амурской области, независимо от форм │
│ │собственности и ведомственной принадлежности,│
│ │специализированные организации на конкурсной │
│ │основе │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Разработчики Подпрограммы │Амурский государственный университет, │
│ │энергетический факультет, центр повышения │
│ │квалификации и энергосбережения │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Цели и задачи Подпрограммы │Основные цели Подпрограммы: │
│ │ │
│ │снижение коммерческих потерь электроэнергии │
│ │в сетях электроснабжающих организаций (ЭСО), │
│ │к которым подключены сети электроснабжения │
│ │садоводческих некоммерческих объединений │
│ │граждан; │
│ │ │
│ │выдача технических условий и договоров │
│ │на присоединение объектов. │
│ │ │
│ │Задачи Подпрограммы: │
│ │ │
│ │оценка износа сетей электроснабжения │
│ │садоводческих некоммерческих объединений │
│ │граждан; │
│ │ │
│ │выявление бесхозных сетей электроснабжения; │
│ │ │
│ │электрификация садоводческих и огороднических│
│ │дачных объединений; │
│ │ │
│ │установка приборов учета на границе │
│ │балансовой принадлежности электрических сетей│
│ │сетевой организации и электрической сети │
│ │садоводческих и огороднических дачных │
│ │объединений │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Основные мероприятия │Аудит, паспортизация объектов, выявление │
│Подпрограммы │бесхозных сетей электроснабжения. Установка │
│ │и ввод в эксплуатацию приборов учета │
│ │электроэнергии │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Срок реализации │2010 - 2014 годы │
│Подпрограммы │ │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Объемы и источники │Общий объем финансирования Подпрограммы - │
│финансирования Подпрограммы│19,073 млн. рублей, в том числе: │
│ │ │
│ │средства областного бюджета - │
│ │2,861 млн. рублей; │
│ │ │
│ │средства местного бюджета - │
│ │2,861 млн. рублей; │
│ │ │
│ │внебюджетные средства - 13,351 млн. рублей │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Ожидаемые конечные │Снижение потерь электроэнергии. │
│результаты │ │
│ │Повышение точности учета потребляемой │
│ │электроэнергии │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Контроль выполнения │Контроль за ходом реализации Подпрограммы │
│подпрограммы │осуществляется министерством экономического │
│ │развития, промышленности и транспорта │
│ │Амурской области │
└───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘
Паспорт
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности объектов наружного освещения"
на 2010 - 2014 годы
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75
┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│Наименование подпрограммы │Подпрограмма "Энергосбережение и повышение │
│ │энергетической эффективности объектов │
│ │наружного освещения" на 2010 - 2014 годы │
│ │(далее - Подпрограмма) │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Основания разработки │Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. │
│Подпрограммы │N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении │
│ │энергетической эффективности и о внесении │
│ │изменений в отдельные законодательные акты │
│ │Российской Федерации". │
│ │ │
│ │Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. │
│ │N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов │
│ │организаций коммунального комплекса". │
│ │ │
│ │Указ Президента Российской Федерации │
│ │от 4 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах │
│ │по повышению энергетической и экологической │
│ │эффективности российской экономики". │
│ │ │
│ │Указ Президента Российской Федерации │
│ │от 13 мая 2010 г. N 579 "Об оценке │
│ │эффективности деятельности органов │
│ │исполнительной власти субъектов Российской │
│ │Федерации и органов местного самоуправления │
│ │городских округов и муниципальных районов │
│ │в области энергосбережения и повышения │
│ │энергетической эффективности". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 │
│ │"О требованиях к региональным и муниципальным│
│ │программам в области энергосбережения │
│ │и повышения энергетической эффективности". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1220 │
│ │"Об определении применяемых при установлении │
│ │долгосрочных тарифов показателей надежности │
│ │и качества поставляемых товаров и оказываемых│
│ │услуг". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109 │
│ │"О ценообразовании в отношении электрической │
│ │и тепловой энергии в Российской Федерации". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 20 февраля 2010 г. N 67 │
│ │"О внесении изменений в некоторые │
│ │государственные акты Правительства РФ │
│ │по вопросам определения полномочий │
│ │федеральных органов исполнительной власти │
│ │в области энергосбережения и повышения │
│ │энергетической эффективности". │
│ │ │
│ │Постановление Правительства Российской │
│ │Федерации от 15 мая 2010 г. N 340 "О порядке │
│ │установления требований к программам │
│ │в области энергосбережения и повышения │
│ │энергетической эффективности организаций, │
│ │осуществляющих регулируемые виды │
│ │деятельности". │
│ │ │
│ │Распоряжение Правительства Российской │
│ │Федерации от 8 января 2009 г. N 1-р │
│ │"Об утверждении основных направлений │
│ │государственной политики в сфере повышения │
│ │энергетической эффективности │
│ │электроэнергетики на основе использования │
│ │возобновляемых источников энергии на период │
│ │до 2020 года". │
│ │ │
│ │Распоряжение Правительства Российской │
│ │Федерации от 1 декабря 2009 г. N 1830-р "План│
│ │мероприятий по энергосбережению и повышению │
│ │энергетической эффективности в Российской │
│ │Федерации, направленных на реализацию │
│ │Федерального закона "Об энергосбережении │
│ │и о повышении энергетической эффективности │
│ │и о внесении изменений в отдельные │
│ │законодательные акты Российской Федерации". │
│ │ │
│ │Перечень поручений Президента Российской │
│ │Федерации по итогам расширенного заседания │
│ │Президиума Государственного Совета Российской│
│ │Федерации от 2 июля 2009 г. N Пр-1802ГС. │
│ │ │
│ │Приказ Минэкономразвития России от 17 февраля│
│ │2010 г. N 61 "Об утверждении примерного │
│ │перечня мероприятий в области │
│ │энергосбережения и повышения энергетической │
│ │эффективности, который может быть использован│
│ │в целях разработки региональных, │
│ │муниципальных программ в области │
│ │энергосбережения и энергетической │
│ │эффективности". │
│ │ │
│ │Приказ управления государственного │
│ │регулирования цен и тарифов Амурской области │
│ │от 29 марта 2010 г. N 31-пр "Об утверждении │
│ │требований к программам в области │
│ │энергосбережения и повышения энергетической │
│ │эффективности" │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Государственный заказчик │Министерство экономического развития, │
│ │промышленности и транспорта Амурской области │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Исполнители Подпрограммы │Исполнительные органы государственной власти,│
│ │муниципальные образования Амурской области, │
│ │организации, осуществляющие регулируемые виды│
│ │деятельности, потребители энергетических │
│ │ресурсов, предприятия, учреждения │
│ │и организации, расположенные на территории │
│ │Амурской области, независимо от форм │
│ │собственности и ведомственной принадлежности,│
│ │специализированные организации на конкурсной │
│ │основе │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Разработчики Подпрограммы │Амурский государственный университет, │
│ │энергетический факультет, центр повышения │
│ │квалификации и энергосбережения │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Цели и задачи Подпрограммы │Основные цели Подпрограммы: │
│ │ │
│ │снижение эксплуатационных затрат │
│ │на обслуживание осветительных установок │
│ │при одновременном повышении уровня │
│ │освещенности улиц; │
│ │ │
│ │обеспечение надежной и бесперебойной работы │
│ │системы электроснабжения установок наружного │
│ │освещения; │
│ │ │
│ │экономия электроэнергии на наружное │
│ │освещение; │
│ │ │
│ │создание комфортных условий проживания; │
│ │ │
│ │обеспечение безопасных условий движения │
│ │автотранспорта и пешеходов в ночное │
│ │и вечернее время суток; │
│ │ │
│ │улучшение эстетического облика улиц, │
│ │магистралей, площадей, парков, скверов, │
│ │внутриквартальных проездов, дворовых │
│ │территорий, территорий школьных и дошкольных │
│ │учреждений, объектов здравоохранения │
│ │и образования. │
│ │ │
│ │Задачи Подпрограммы: │
│ │ │
│ │обновление парка световых приборов │
│ │с применением высокоэкономичных источников │
│ │света; │
│ │ │
│ │внедрение нового поколения светотехнического │
│ │оборудования с улучшенными светотехническими │
│ │параметрами, отвечающего современным │
│ │требованиям по дизайну, экономичности │
│ │и антивандальности; │
│ │ │
│ │применение энергоэкономичных светильников │
│ │в новом строительстве и при реконструкции │
│ │действующих объектов; │
│ │ │
│ │сокращение потерь электроэнергии; │
│ │ │
│ │автоматизация системы управления сетями │
│ │наружного освещения и технического учета │
│ │потребления электроэнергии; │
│ │ │
│ │развитие сетей наружного освещения │
│ │минимальном росте энергопотребления; │
│ │ │
│ │улучшение экологической обстановки │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Важнейшие целевые │Снижение потерь электроэнергии; │
│индикаторы и показатели │ │
│ │снижение удельного расхода электроэнергии │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Основные мероприятия │Внедрение энергосберегающих осветительных │
│Подпрограммы │приборов, энергоэффективного оборудования │
│ │и технологий, энергосберегающих материалов: │
│ │ │
│ │замена ламповых транспортных светофорных │
│ │секций на светодиодные; │
│ │ │
│ │замена контроллеров светофорных объектов │
│ │на контроллеры нового поколения; │
│ │ │
│ │замена светильников с лампами ДРЛ │
│ │на светильники с лампами ДНаТ; │
│ │ │
│ │замена светильников наружного освещения │
│ │на светодиодные; │
│ │ │
│ │установка дополнительных приборов освещения; │
│ │ │
│ │перевод сетей наружного освещения на СИП; │
│ │ │
│ │внедрение электронной пускорегулирующей │
│ │аппаратуры (ЭПРА); │
│ │ │
│ │внедрение автоматизированной системы │
│ │управления наружным освещением (АСУНО); │
│ │ │
│ │замена ламповых светофорных секций │
│ │на светодиодные; замена контроллеров │
│ │светофорных объектов на котроллеры нового │
│ │поколения │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Срок реализации │2010 - 2014 годы │
│Подпрограммы │ │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Объемы и источники │Общий объем финансирования Подпрограммы - │
│финансирования Подпрограммы│223,422 млн. руб., в том числе: │
│ │ │
│ │средства федерального бюджета - │
│ │6,658 млн. рублей; │
│ │ │
│ │средства областного бюджета - │
│ │76,787 млн. рублей; │
│ │ │
│ │средства местного бюджета - │
│ │131,766 млн. рублей; │
│ │ │
│ │внебюджетные средства - 8,211 млн. рублей │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Ожидаемые конечные │Суммарная экономия электрической энергии │
│результаты реализации │на 15% от объема потребления; │
│Подпрограммы │ │
│ │улучшение экологической обстановки │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Контроль исполнения │Контроль исполнения Подпрограммы │
│Подпрограммы │осуществляется министерством экономического │
│ │развития, промышленности и транспорта │
│ │Амурской области │
└───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘
Приложение №7
к Программе
{приложение в ред. Постановления Правительства Амурской области от 24.08.2011 №540}
{Приложение №7 в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.09.2011 №618-а}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 01.12.2011 №843}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 22.03.2013 №117}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.10.2013 №511}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 13.11.2013 №557}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 17.12.2013 №645
Объемы и источники финансирования мероприятий
Наименование мероприятий
Един
ица
измер
ения
Объемы и источники финансирования мероприятий
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего, 2010-2014
Источники финансирования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Блок системных мероприятий в формате энергосбережения и повышения энергоэффективности
Мероприятия по
энергосбережению, имеющие
системный характер
тыс. руб.
0
450,00
0
0
0
450,00
Федеральный бюджет
0
0
13 500,00
0
12 250,00
25 750,00
Областной бюджет
85,00
100,00
1 200,00
1 150,00
1 150,00
3 685,00
Местный бюджет
0
1 100,00
1 100,00
1 100,00
1 100,00
4 400,00
Внебюджетные средства
Итого
85,00
1 650,00
15 800,00
2 250,00
14 500,00
34 285,00
II. Блок мероприятий по видам деятельности
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 22.03.2013 №117}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 17.12.2013 №645
Мероприятия по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности в
бюджетной сфере
ИТОГО
тыс. руб.
0
62 186,40
0
. 0
0
62 186,40
Федеральный бюджет
247 626,00
97 157,32
462 184,53
30487,284
121 846,58
959301,714
Областной бюджет
32 654,30
115 494,53
106 211,47
140 651,30
101 735,58
496 747,18
Местный бюджет
34 950,00
5.152,40
53 612,87
71 014,28
129 023,21
293 752,76
Внебюджетные средства
315 230,30
279 990,65
622 008,87
242152,864
352 605,37
1811988,054
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда
Организационные
мероприятия по
энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности жилищного
фонда
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 17.12.2013 №645
тыс. руб.
0
0
17 631,25
0
0
17 631,25
Федеральный бюджет
0
20 324,10
36 038,06
30228,853
2 448,75
89039,763
Областной бюджет
1 625,00
16 721,16
23 320,05
17 687,23
2 895,75
62 249,19
Местный бюджет
8 740,00
389 267,91
36 140,23
26 609,24
11 708,75
472 466,13
Внебюджетные средства
Итого
10 365,00
426 313,17
113 129,59
74525,323
17 053,25
641386,333
Технические и
технологические
мероприятия по
энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности жилищного
фонда
0
0
32 051,50
0
0,00
32 051,50
Федеральный бюджет
0
0
52 391,16
0
30 018,88
82 410,04
Областной бюджет
1 181,66
49 330,73
39 946,98
49 593,92
29 307,46
169 360,75
Местный бюджет
1 536,50
185 942,17
121811,49
132 468,51
109 441,18
551 199,85
Внебюджетные средства
Итого
2718,16
235 272,90
246 201,13
182 062,43
168 767,52
835 022,14
Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической
эффективности этих организаций
Организационные мероприятия
тыс. руб.
0
1 380,96
29 076,70
18 870,29
1 907,80
51 235,75
Местный бюджет
Технические и
технологические
мероприятия
тыс.
руб.
4753,90
144482,39
122304,76
119739,81
102 575,44
493 856,30
Местный бюджет
Итого
тыс. руб.
4753,90
145 863,35
151381,46
138610,10
1044833
545 092,05
Мероприятия по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых
источников энергии
Технические мероприятия
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
0
51 733,30
56 041,30
56 821,30
54 321,30
218 917,20
Внебюджетные
средства
Итого
0
51 733,30
56 041,30
56 821,30
54 321,30
218 917,20
Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе по замещению
бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями,
сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам
природного газа, газовых смесей, электрической энергии
Технические мероприятия
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
1 107,00
821,00
295,00
425,00
974,00
3 622,00
Внебюджетные средства
Итого
1 107,00
821,00
295,00
425,00
974,00
3 622,00
Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу
энергетических ресурсов
Блок системных мероприятий
в формате энергосбережения
и повышения
энергоэффективности
тыс.
руб.
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
11632,88
0
0
0
0
11 632,88
Местный бюджет
133 023,18
634 181,16
200 552,94
252 602,76
660,11
1221020,15
Внебюджетные средства
Итого
144 656,06
634 181,16
200 552,94
252 602,76
660,11
1 232 653,03
Мероприятия по иным определенным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления
вопросам
Мероприятия по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, в садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» для Амурской области
Мероприятия по
энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности жилищного
фонда садоводческих,
огороднических и дачных
некоммерческих
объединений граждан
тыс.
руб.
953,80
953,80
953,80
2 861,40
Местный бюджет
11 052,10
21 732,00
5 403,90
38 188,00
Внебюджетные средства
12 005,90
22 685,80
6 357,70
41 049,40
Всего
Программные мероприятия на объектах наружного освещения в Амурской области
Мероприятия по
энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности объектов
наружного освещения
тыс. руб.
0
0
10 000,00
0
0
10 000,00
Федеральный бюджет
5 000,00
0
22 476,00
0
21 223,50
48 699,50
Областной бюджет
3 068,00
48 333,84
25 440,00
37 692,70
60 410,50
174 945,04
Местный бюджет
1 163,00
30 161,50
28 498,00
36 548,20
7 243,00
103 613,70
Внебюджетные источники
Итого
9 231,00
78 495,34
86 414,00
74 240,90
88 877,00
337 258.24
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
Организационные
мероприятия по
энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности систем
коммунальной
инфраструктуры
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
150,00
0
0
150,00
Областной бюджет
1 331,70
14 982,40
3 212,80
1 003,00
960,00
21 489,90
Местный бюджет
31 113,50
129 815,60
53 648,00
61 886,00
2 144,00
278 607,10
Внебюджетные средства
Итого
32 445,20
144 798,00
57 010,80
62 889,00
3 104,00
300 247,00
Технические и
технологические
мероприятия по
энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности
коммунальной
инфраструктуры
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
60 000,00
85 160,00
0
45 277,00
190 437,00
Областной бюджет
3 366,00
53 180,37
53 489,00
41 967,00
43 481,00
195 483,37
Местный бюджет
227 710,90
622 270,63
626 200,00
774 526,00
464 805,10
2 715 512,63
Внебюджетные средства
Итого
231076,90
735 451,00 | 764 849,00
816 493,00
553 563,10
3 101 433,00
Итого по подпрограммам и блокам
0
62 636,40
59 682,75
0
0
122 319,15
Федеральный бюджет
252 626,00
177 481,42
671 899,75
60716,137
233 064,71
1395788,017
Областной бюджет
59 972,49
444 960,19
405 155,56
428 355,25
344 423,53
1 682 867,02
Местный бюджет
451 075,94
2 072 177,67
1 183 302,73
1 413 621,29
781 420,65
5 901 598,28
Внебюджетные источники
{приложение в ред. Постановления Правительства Амурской области от 24.08.2011 №540}
{Приложение №7 в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.09.2011 №618-а}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 22.03.2013 №117}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.10.2013 №511}
{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 13.11.2013 №557}
1
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Амурская правда № 207 от 11.11.2010 стр. 26 |
Рубрики правового классификатора: | 050.040.020 Электроснабжение, 090.010.070 Энергетика |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: