Основная информация

Дата опубликования: 30 августа 2010г.
Номер документа: RU28000201000784
Текущая редакция: 11
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Амурская область
Принявший орган: Правительство Амурской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



(фактически утратило силу в связи с истечением срока действия)

ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 августа 2010 года №471

Об утверждении программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Амурской области с 2010 по 2014 год и на период до 2020 года

{наименование в ред. Постановления Правительства Амурской области от 17.12.2013 №645}

{Изменения:

Постановление Правительства Амурской области от 26.11.2010 №671;

Постановление Правительства Амурской области от 24.08.2011 №540;

Постановление Правительства Амурской области от 23.09.2011 №618-а;

Постановление Правительства Амурской области от 01.12.2011 №843;

Постановление Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500;

Постановление Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75;

Постановление Правительства Амурской области от 22.03.2013 №117;

Постановление Правительства Амурской области от 23.10.2013 №511;

Постановление Правительства Амурской области от 13.11.2013 №557;

Постановление Правительства Амурской области от 17.12.2013 №645}

В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №1830-р Правительство Амурской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Амурской области с 2010 по 2014 год и на период до 2020 года.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства области Т.А.Чусову.

{п.2 в ред. Постановления Правительства Амурской области от 24.08.2011 №540}

Губернатор

Амурской области

О.Н. Кожемяко

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Амурской области

от 30.08.2010 №471

{Программа в ред. Постановления Правительства Амурской области от 26.11.2010 №671}

{Паспорт в ред. Постановления Правительства Амурской области от 24.08.2011 №540}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 22.03.2013 №117}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.10.2013 №511}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 13.11.2013 №557}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 17.12.2013 №645}

ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

С 2010 ПО 2014 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

Паспорт программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Амурской области с 2010 по 2014 год и на период до 2020 года

{наименование в ред. Постановления Правительства Амурской области от 17.12.2013 №645}

Наименование Программы

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 17.12.2013 №645}

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Амурской области с 2010 по 2014 год и на период до 2020 года

Основание для разработки

Программы

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

Указ Президента РФ от 13.05.2010 № 579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг».

Постановление Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».

Постановление Правительства РФ от 20.02.2010 №67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 N340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 № 1-р «Об утверждении основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года».

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р «План мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности в РФ, направленных на реализацию ФЗ-261 «Об энергосбережении….».

Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 02.07.2009 N Пр-1802ГС.

Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Приказ управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 29.03.2010 № 31-пр «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Государственный заказчик

Программы

Министерство экономического развития Амурской области

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}

Основные разработчики

Программы

Амурский государственный университет,

Энергетический факультет, Центр повышения квалификации и энергосбережения.

Исполнители основных мероприятий Программы

Исполнительные органы государственной власти, муниципальные образования Амурской области, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, потребители энергетических ресурсов, предприятия, учреждения и организации, расположенные на территории Амурской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, специализированные организации на конкурсной основе.

Получатели бюджетных средств

Исполнительные органы государственной власти

Цели Программы

Проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Амурской области.

Реализация стратегии комплексного эффективного использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) при устойчивом экономическом росте и неуклонном повышении качества жизни, конкурентоспособности выпускаемой продукции и улучшении экологической обстановки в регионе.

Снижение затрат при производстве и передаче топливно-энергетических ресурсов.

Снижение затрат на потребление электрической и тепловой энергии, воды в социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве, включая население Амурской области.

Активное вовлечение всех групп потребителей в энерго- ресурсосбережение.

Задачи Программы

Обеспечение устойчивого снижения энергоемкости валового регионального продукта Амурской области.

Создание правовых, финансовых механизмов, экономических условий и принципов реализации программы.

Координация действий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности между субъектами и участниками программы.

Рациональное потребление топливно-энергетических ресурсов.

Достижение планируемых целевых показателей в области энергосбережения и энергоэффективности.

Обеспечение учета использования энергетических ресурсов.

Повышение эффективности производства тепловой и электрической энергии.

Снижение объёмов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и сокращения расходов на оплату энергоресурсов, путем внедрения современных технологий по энергосбережению.

Снижение потерь тепловой и электрической энергии, воды при производстве, транспортировке и потреблении.

Снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды.

Замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования, инженерных коммуникаций.

Использование возобновляемых и нетрадиционных (альтернативных) источников энергии.

Снижение затратной части на оплату потребленных энергоресурсов.

Сокращение расходов бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов теплоснабжающих организаций при государственном регулировании тарифов на тепловую энергию для населения.

Сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в т.ч. выбросов вредных веществ.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели

1) снижение энергоемкости ВРП

2) снижение затрат областного бюджета на оплату коммунальных услуг

3) снижение удельной энергоемкости жилищного фонда 4) снижение потерь энергоресурсов при производстве, транспортировке и потреблении на 15 %;

5) 100% уровень инструментального учета потребления энергетических ресурсов бюджетными организациями и жилищным фондом.

6) увеличение доли энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии, в общем объеме энергетических ресурсов Амурской области.

Основные мероприятия Программы

Проведение энергетического аудита и мониторинга.

Реконструкция и ремонт систем теплоснабжения и электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Установка частотно-регулируемых приводов и систем автоматического регулирования на котельных, насосных, в системах теплоснабжения и водоснабжения.

Оснащение приборами учёта при производстве, передаче и потреблении топливно-энергетических ресурсов.

Модернизации мощностей тепловой и электрической энергии.

Модернизация и обновление основных фондов в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном секторе.

Развитие использования возобновляемых, вторичных и нетрадиционных энергоресурсов.

Внедрение энергосберегающих осветительных приборов, энергоэффективного оборудования и технологий, энергосберегающих материалов.

Установка устройств компенсации реактивной мощности на распределительных подстанциях и у потребителей.

Разработка и внедрение инновационных энергосберегающих технологий, проектов и оборудования, прогрессивной техники и материалов, обеспечивающих качественное улучшение эффективности энергопотребления в экономике и непроизводственной сфере и современный уровень энергопотребления.

Разработка и применение мер морального и материального стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, конкретизация мер ответственности.

Совершенствование системы нормирования потребления энергетических ресурсов, формирование заданий на их основе по энергосбережению и энергетической эффективности;

Создание системы эффективного статистического учёта и отчётности, анализа темпов и тенденций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Создание нормативно-правовой базы энергосбережения в Амурской области, обеспечение управления и мониторинг Программы, информационное обеспечение реализации Программы.

Развитие системы непрерывного многоуровневого образования в области энергосбережения, информационного и научного сопровождения мероприятий, инвестиционных и инновационных проектов в области энергоэффективности.

Программные мероприятия II этапа (2015 - 2020 годы)

будут разработаны в 2014 году по результатам выполнения первого этапа.

Перечень подпрограмм

подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях»;

подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»;

подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры»;

подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в зданиях (строениях) и сооружениях»;

подпрограмма «Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета»;

подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте»;

подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;

подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»;

подпрограмма «Эффективность использования энергетических ресурсов при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры»;

подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов наружного освещения»;

Сроки реализации Программы

2010 - 2014 гг. – I этап;

2015 - 2020 гг. – II этап.

Объемы и источники

финансирования программы

Общий объем финансирования Программы составляет 9102,95 млн. руб., в том числе:

Федеральные средства – 122,3 млн. руб.

бюджет Амурской области – 1395,79 млн. руб.;

бюджет муниципальных образований Амурской области (местные бюджеты) – 1682,87 млн. руб.;

внебюджетные средства (при условии участия в мероприятиях Программы) – 5902 млн. руб.

Объемы финансирования мероприятий Программы из различных источников ежегодно уточняются при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год.

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.09.2011 №618-а}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 01.12.2011 №843}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 22.03.2013 №117}

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в различных сферах экономической деятельности;

экономия по всем видам энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии, в том числе:

суммарная экономия электрической энергии – 2372,539

млн. кВтч или 3357,379 млн. руб.;

суммарная экономия тепловой энергии – 3269,615 тыс. Гкал или 1907,493 млн. руб.;

суммарная экономия воды – 17622,75 тыс. м3 или

226,629 млн. руб.;

суммарное сокращение вредных выбросов в атмосферу – 17,34 тыс. т;

развитие рынка энергосервисных услуг;

обеспечение ежегодного снижения энергоёмкости валового регионального продукта на 3% (на 40% к 2020 году);

снижение затрат бюджета Амурской области на приобретение энергоресурсов;

экономия бюджетных расходов на оплату энергоресурсов в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе не менее 3% в год.

вовлечение в процесс энергосбережения инфраструктуры Амурской области за счет активизации пропаганды и формирования механизма стимулирования энергосбережения;

повышение обеспеченности энергоресурсами Амурской области за счет сокращения нерационального потребления энергоресурсов во всех сферах деятельности;

увеличение уровня инструментального учета потребления энергетических ресурсов бюджетными организациями, жилищным фондом до 100 %.

Контроль исполнения Программы

Контроль исполнения Программы осуществляется министерством экономического развития Амурской области.

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}

{Программа в ред. Постановления Правительства Амурской области от 26.11.2010 №671}

{Паспорт в ред. Постановления Правительства Амурской области от 24.08.2011 №540}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 22.03.2013 №117}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.10.2013 №511}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 13.11.2013 №557}

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

В настоящее время энергосбережение является одной из приоритетных задач, что связано с дефицитом основных энергоресурсов, возрастающей стоимостью их добычи, а также с глобальными экологическими проблемами. Проблема энергосбережения и вопросы энергетической эффективности в настоящее время, становятся особенно актуальными и все чаще озвучиваются на государственном уровне.

На данный момент топливно-энергетический комплекс (ТЭК) России является одним из наиболее устойчиво работающих производственных комплексов экономики. Он активно влияет на состояние и перспективы развития экономики: на его долю приходится 26% валового внутреннего продукта (ВВП), около 30 % объема промышленного производства, 25% налоговых доходов консолидированного бюджета и 60% валютных поступлений в страну. В то же время экономика России носит энергорасточительный характер. Только прямые потери топливно-энергетических ресурсов достигают 25-30%, потребление энергоресурсов превышает аналогичные показатели индустриально развитых стран в промышленности в 3 раза, в жилищно-коммунальном хозяйстве – в 3,5 раза.

В Амурской области около 35-40 % всех потребляемых топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) расходуется без отдачи, неэффективно. Вследствие этого возрастает себестоимость производимой промышленной и сельскохозяйственной продукции, снижается ее конкурентоспособность, увеличиваются ежегодные затраты на поддержание в работоспособном состоянии и развитие ТЭК, возрастают издержки населения и производственного сектора на потребляемые топливно-энергетические ресурсы, что негативно сказывается на уровне жизни жителей области. Ситуация усугубляется общеэкономическими проблемами, в частности, сокращением спроса на продукцию Амурских предприятий на внутреннем и внешних рынках товаров и услуг, что привело к росту энергоемкости большинства видов промышленной продукции, в жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетном секторе и снижению энергоэффективности экономики в целом.

Энергоемкость валового внутреннего продукта РФ в 2,5 раза выше среднемирового уровня и в 2,5 - 3,5 раза выше, чем в развитых странах. В свою очередь энергоемкость валового регионального продукта (ВРП) Амурской области превышает энергоемкость ВВП РФ в 1,26 раза, а электроемкость, соответственно в 1,51 раза (по состоянию на 2007 год). По уровню производства ВРП на душу населения Амурская область значительно отстает от среднего показателя по России, ДФО, Республики Саха (Якутия), Сахалинской области, Хабаровского края и др.

В табл. 1.1 приведены показатели энергоемкости, электроемкости и теплоемкости ВРП Амурской области в динамике.

Таблица 1.1 - Показатели энергоемкости Амурской области

Наименование показателя

Количественное значение

2007 г.

2008 г.

2009 г.

ВРП Амурской области, млн. руб.

111761,2

136784

149468,75

Потребление ТЭР, тыс. т.у.т.

5491,8973

6830,5374

6049,6312

Энергоемкость ВРП, кг у.т./ тыс. руб.

49,14

49,937

40,474

Потребление электрической энергии, млн. кВт∙ч

5827,7

6444,6

6292,0

Электроемкость ВРП, кВт.ч/ тыс. руб.

52,14

47,16

42,10

Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал

8031,20

8423,89

8257,113

Теплоемкость ВРП, Гкал/ млн. руб.

71,86

61,59

55,24

Как видно из табл. 1.1 энергоемкость, электроемкость и теплоемкость валового регионального продукта Амурской области снижаются. Снижение энергоемкости ВРП, в общем, является положительной тенденцией, которая в случае роста производства во всех отраслях экономики, характеризует применение современных энергосберегающих мероприятий и технологий, однако в Амурской области такое положение является, в основном, следствием снижения промышленного производства, сокращением численности населения и соответственно сокращения энергопотребления.

В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности энергосбережения топливно-энергетических ресурсов. В связи с ежегодным удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости продукции и оказании услуг.

Анализ функционирования хозяйства области показывает, что основные потери ТЭР наблюдаются при транспортировке, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии, воды, при оказании жилищно-коммунальных услуг, ведении регионального хозяйства, в промышленности. Суммарные фактические потери электроэнергии составили в 2007г. 16,48 %, в 2008г. – 22,23 %, в 2009г. – 16,5%. Потери тепловой энергии составили в 2007г. 27,61 %, в 2008 г. – 27,3 %, в 2009 г. – 26,46%. Потери воды составили в 2007 г. 26,79%, в 2008 г. – 27,9% , в 2009 г. – 27,92%.

Отсутствие приборов учета в полном объеме не стимулирует применение рациональных методов расходования топливно-энергетических ресурсов.

Усугубляет ситуацию рост цен на топливо, рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, опережающие уровень инфляции, что приводит к снижению конкурентоспособности областных товаропроизводителей, повышению расходов бюджетов всех уровней на энергообеспечение жилых домов, организаций социальной сферы, увеличению коммунальных платежей населения.

Недостаточное финансирование комплекса работ по энергосбережению в течение ряда лет негативно влияет на сложившуюся ситуацию.

Существующие тарифы на энергоресурсы, а так же нормативные объемы потребления, учитываемые при заключении договоров с энергосберегающими организациями, не всегда являются экономически обоснованными из-за отсутствия независимого энергоаудита, в результате чего наблюдается завышение платежей энергосберегающими организациями практически по всем видам энергоресурсов. Результаты выборочных обследований и опыт практического применения современных приборов учета подтверждают это.

К проблемам также относится ежегодный рост тарифов на ЖКУ для населения, предприятий и организаций области, который варьируется в пределах от 11 до 26 %.

Тарифное регулирование, которое применяется в Амурской области, не учитывает все проблемные аспекты энергоснабжения, так как в тариф на электрическую энергию невозможно включить все необходимые затраты. Во-первых, имеется серьезный сдерживающий фактор – предельные значения тарифов, устанавливаемые на федеральном уровне, во-вторых, доступность услуг, таких как платежеспособность потребителей, при значительном росте тарифов снизится ниже возможного уровня.

В структуре оплаты коммунальных услуг бюджетных организаций доминируют затраты на тепловую энергию - 69,25%, затраты на электроэнергию составляют 28,27 %, на водоснабжение – 2,48 % (по состоянию на 2009 год). В случае безучетного потребления тепловой энергии, малоэффективная работа устаревших систем отопления и неполное выполнение мероприятий по подготовке объектов к работе в зимний период вынуждают учреждения производить оплату за потребленную тепловую энергию по установленным нормативам потребления, что в действительности превышает реальный уровень потребления на 11-16 %. Примерно 25 % затрат на оплату коммунальных услуг бюджетных учреждений являются следствием неэффективного использования энергетических ресурсов и неэффективного управления потреблением энергии.

Одной из причин нерационального потребления энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях является использование электрообогревателей из-за неэффективной работы отопительных систем учреждений и недостаточных мер по утеплению зданий. Кроме того, в них недостаточно широко применяются энергосберегающие осветительные и другие приборы, что способствует завышению потребления электроэнергии на 5-10 %.

В настоящее время потребители несут значительные затраты на оплату коммунальных ресурсов. Договоры на поставку тепла, холодной и горячей воды, электроэнергии в местах общего пользования отражают объемы реализации, которые зачастую значительно отличаются от фактического потребления.

Все эти негативные последствия обусловливают объективную необходимость экономии энергоресурсов и актуальность проведения целенаправленной политики энергосбережения.

В условиях роста цен на электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в период до 2014 года будет расти с темпами от 10 до 15 % в год. Близкие значения дает и прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению, по электроэнергии.

Основной проблемой, решению которой способствует региональная программа Амурской области, является преодоление энергетических барьеров экономического роста за счет оптимального соотношения усилий по наращиванию энергетического потенциала и снижения потребности в дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения. Мероприятия региональной программы в той или иной мере охватывают все отрасли экономики Амурской области и должны стать не только инструментом повышения эффективности экономики и снижения бюджетных расходов на коммунальные услуги, но и одним из базовых элементов технического и технологического перевооружения предприятий и жилищного фонда. Это в полной мере соответствует целям и задачам, сформулированным в основных стратегических документах, определяющих приоритеты социально-экономического развития Амурской области на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Необходимыми условиями укрепления энергетической безопасности является устойчивое и надежное обеспечение всех потребителей топливом и энергией, создание резервов для подключения новых объектов к инженерным сетям, удержание расходов на энергоресурсы в пределах экономической доступности для всех групп потребителей. При этом надо иметь в виду, что наращивание мощностей в топливно-энергетическом комплексе для поддержания необходимых темпов экономического роста при сохранении высокой энергоемкости чревато отвлечением огромных дополнительных капитальных вложений от развития других секторов экономики.

Кроме того, мобилизация средств на повышение мощностей только за счет повышения внутренних цен на энергию приведет к выходу за пределы порогов платежеспособности потребителей и, как следствие, торможению экономического роста. С другой стороны, высокие затраты на топливо при ограничениях на рост тарифов не позволят адекватно обеспечивать топливом объекты электроэнергетики и жилищно-коммунального комплекса, а также формировать средства на обновление и модернизацию инфраструктуры. В результате будет снижаться надежность, безопасность и доступность энергетических услуг всем потребителям. Единственной разумной альтернативой остается повышение энергетической эффективности.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы области предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории области, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- снижению эффективности отраслей экономики района, вызванному ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на региональное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Отсюда повышение энергетической и экологической эффективности и энергосбережение являются важнейшими исходными условиями развития Амурской области на период до 2015 года. Повышение энергоэффективности имеет, кроме того, и важное социальное значение. При низкой энергоэффективности снижаются шансы на успешную реализацию национальных проектов. Без повышения эффективности использования энергии и высвобождения неэффективно используемых мощностей трудности с осуществлением национальных проектов будут только усугубляться.

Присоединенные и присоединяемые нагрузки могут быть значительно снижены за счет мер по капитальному ремонту существующих зданий и строительству новых зданий с повышенными требованиями к энергоэффективности, что существенно снижает риск торможения развития экономики и обеспечивает инвестиционную привлекательность.

Таким образом, основные проблемы, предопределяющие низкую энергетическую эффективность в экономике и бытовом секторе на данном этапе социально-экономического развития Амурской области, на устранение которых направлена региональная программа, заключаются в следующем:

1) высокая энергоемкость экономики Амурской области, отставание производственного и инфраструктурного потенциала от мирового научно-технического уровня;

2) высокие удельные затраты энергоресурсов на единицу продукции, приводящие к снижению рентабельности деятельности предприятий;

3) расточительное расходование энергоресурсов (ЭР) при их высокой стоимости;

4) низкое качество угля местных угольных разрезов;

5) низкая инвестиционная активность в энергетическом секторе Амурской области, в том числе обусловленная отсутствием организационно - правовой базы для притока инвестиций в энергосберегающие проекты;

6) высокий уровень износа основных фондов экономики, особенно в энергетике и коммунальной инфраструктуре;

7) значительная протяженность сетей, разбросанность поселений и социально значимых объектов;

8) высокий уровень потерь энергоресурсов при производстве, транспортировке и потреблении энергии, высокий расход первичных топливных ресурсов, в том числе и при оказании жилищно-коммунальных услуг и ведении коммунального хозяйства, что создает повышенную финансовую нагрузку на потребителей ресурсов жилищно-коммунального и бюджетного сектора хозяйства и на бюджет области;

9) несоответствие оснащенности объектов топливно-энергетического комплекса современному научно-техническому уровню, низкий КПД;

10) недостаточность или отсутствие приборов учета ТЭР, что не стимулирует применение рациональных методов расходования ТЭР;

11) недостаточность или отсутствие энергоаудита в субъектах области;

12) низкие теплотехнические характеристики зданий;

13) низкий уровень благоустройства жилищного фонда;

14) низкий уровень оснащения процессов производства и потребления топлива и энергии средствами учета и автоматического регулирования энергоносителей;

15) незначительное использование нетрадиционной энергетики;

16) недостаточный статистический учет и государственный мониторинг потребления топливно-энергетических ресурсов;

17) недостаточное законодательное и нормативно-правовое сопровождение государственной энергетической политики и отсутствие эффективных систем стимулирования повышения энергоэффективности и экономии топливно-энергетических ресурсов на производстве и в быту;

18) недостаток финансовых средств на внедрение энергосберегающих технологий, на повсеместную установку приборов учета энергии, воды;

19) отсутствие материальных стимулов у бюджетных учреждений и энергоснабжающих организаций для внедрения энергосберегающих технологий, повсеместной установки приборов учета энергии.

Отдельной проблемой является снижение издержек на получение информации, сравнение эффективности различных энергосберегающих мероприятий и выбор из них оптимальных для применения.

В Амурской области в последнее время разработан и утвержден ряд инвестиционных и областных целевых программ по развитию и модернизации электроэнергетики, коммунальной инфраструктуры, газификации. В частности, согласно Стратегическому плану развития электроэнергетического комплекса Амурской области на 2010 - 2015 годы предусматривается ввод новых генерирующих мощностей в объеме 321 МВт, в том числе в 2014 году – 160 МВт, на строительство которых требуется порядка 14,62 млрд. руб. инвестиций. Настоятельно требуется модернизация и развитие электросетевого хозяйства области, что обусловлено большими потерями электроэнергии и большой электроемкостью. Следовательно, решение вопросов повышения энергоэффективности экономики в регионе имеет приоритетное значение.

Очевидно, что значительную часть требуемых Амурской области в среднесрочном и долгосрочном периодах энергоресурсов можно получить с меньшими затратами за счет энергосбережения непосредственно на предприятиях и в поселениях Амурской области. Снижение энергопотребления позволяет обеспечить подключение новых потребителей при минимальных затратах на развитие инфраструктуры. Кроме того, единица энергии, полученная за счет наращивания ее производства, требует в среднем в 2 - 6 раз больше капиталовложений, чем ее получение за счет мероприятий по энергосбережению.

Амурская область располагает достаточным потенциалом повышения энергоэффективности, мобилизация которого возможна в период до 2015 года. Он составляет от 20 до 30 % от уровня потребления энергии, в том числе по топливу 25-34%, по тепловой энергии 20-30%, по электроэнергии 12-15%. Общий потенциал энергосбережения в Амурской области оценивается в 1,3 – 1,5 млн. т у.т. Интервальная оценка потенциала экономии тепловой энергии в ЖКХ составляет 16 – 30% от годового производства тепла в области. Характеристика потенциала энергосбережения приведена в приложении 1.

Комплексное решение вопросов, связанных с эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов на территории Амурской области, является одной из приоритетных задач экономического развития социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры и требует взаимодействия между органами исполнительной власти Амурской области, органами местного самоуправления и организациями жилищно-коммунального комплекса, направленного на осуществление энергосберегающих мероприятий. Учитывая социальную и экономическую значимость энергосберегающих мероприятий, программа позволит решить задачи энергосбережения в социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве, а также снизить нагрузку на население и бюджет Амурской области по оплате за потребленные ресурсы.

Региональная программа направлена на активизацию практических действий и расширение набора инструментов государственной политики энергосбережения в Амурской области, способных обеспечить к 2020 году снижение энергоемкости валового регионального продукта не менее чем на 40% по отношению к уровню 2007 года.

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение областных, муниципальных целевых программ энергосбережения, а также иных целевых программ. Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами.

1. Невозможность комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма.

2. Комплексный характер проблемы и необходимость координации действий по ее решению. Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а зачастую прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов государственной власти, имеющих полномочия в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг. В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органов государственной власти баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.

3. Необходимость обеспечения выполнения задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровнях. Принятая на федеральном уровне Энергетическая стратегия является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью региональных программ социально-экономического развития регионов. Стратегия социально-экономического развития Амурской области до 2020 года определила внедрение энергосберегающих технологий среди главных ориентиров в реализации стратегического выбора области.

4. Необходимость повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития области. При сохранении существующих тенденций объем расходов на оплату коммунальных ресурсов возрастет к 2014 году в 1,75 раза по сравнению с показателями за 2009 год (с учетом роста тарифов на энергоресурсы - в год не более 15%), однако в результате реализации Программы темпы роста доли затрат на приобретение энергии замедлятся и составят к 2014 году 155 % по отношению к уровню 2009 года.

В предстоящий период на территории Амурской области должны быть выполнены установленные Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе: применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства; проведение энергетических обследований; учет энергетических ресурсов; ведение энергетических паспортов; ведение топливно-энергетических балансов; нормирование потребления энергетических ресурсов.

Решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

2.1. Цели программы

Проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Амурской области.

Реализация стратегии комплексного эффективного использования энергетических ресурсов при устойчивом экономическом росте и неуклонном повышении качества жизни, конкурентоспособности выпускаемой продукции и улучшении экологической обстановки в регионе.

Снижение затрат при производстве и передаче топливно-энергетических ресурсов. Обеспечение устойчивого развития топливно-энергетического комплекса.

Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Амурской области и снижение энергоемкости валового регионального продукта Амурской области.

Снижение затрат на потребление электрической и тепловой энергии в социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве, включая население Амурской области.

Активное вовлечение всех групп потребителей в энерго- ресурсосбережение.

2.2. Основные задачи программы

Для достижения поставленных целей в программе поставлены и решены следующие задачи:

обеспечение устойчивого снижения энергоемкости валового регионального продукта Амурской области;

создание правовых, финансовых механизмов, экономических условий и принципов реализации программы;

координация действий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности между субъектами и участниками программы;

рациональное потребление топливно-энергетических ресурсов;

достижение планируемых целевых показателей в области энергосбережения и энергоэффективности;

обеспечение учета использования энергетических ресурсов;

повышение эффективности производства тепловой и электрической энергии;

снижение объёмов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и сокращения расходов на оплату энергоресурсов, путем внедрения современных технологий по энергосбережению;

снижение потерь тепловой и электрической энергии, воды при производстве, транспортировке и потреблении;

снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды;

замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования, инженерных коммуникаций;

использование возобновляемых, вторичных и нетрадиционных (альтернативных) источников энергии;

снижение затратной части на оплату потребленных энергоресурсов;

сокращение расходов бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов теплоснабжающих организаций при государственном регулировании тарифов на тепловую энергию для населения;

сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в т.ч. выбросов вредных веществ.

Разработка программы осуществлялась в соответствии со следующими основными принципами:

все решения и мероприятия, разработанные в рамках Программы, должны приводить к достижению планируемых целевых показателей в области энергосбережения и решить поставленные задачи;

мероприятия Программы увязаны в комплексные решения, реализация которых позволит достичь заявленных показателей в области энергоэффективности;

система потребления топливно-энергетических ресурсов должна рассматриваться как единое целое во всем комплексе взаимосвязей производителей, поставщиков и потребителей энергетических ресурсов.

2.3. Сроки реализации программы

Региональная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Амурской области реализуется в два этапа и рассчитана на период 2010 – 2014 годов – I этап и до 2020 года включительно – II этап.

НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Разработка программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области» осуществлялась в соответствии со следующими нормативными правовыми актами и методическими рекомендациями Федерального и регионального уровня.

Указ Президента РФ от 28.04.2008 N607 (ред. от 13.05.2010) "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов".

Указ Президента РФ от 04.06.2008 N889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики".

Указ Президента РФ от 13.05.2010 N579 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 02.07.2009 N Пр-1802ГС.

Федеральный закон от 30.12.2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

Федеральный закон от 27.07.2010 N190-ФЗ "О теплоснабжении".

Федеральный закон от 27.07.2010 N191-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона «О теплоснабжении».

Постановление Правительства РФ от 26.02.2004 №109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».

Постановление правительства РФ от 3 июня 2008 г. №426 "О квалификации генерирующего объекта, функционирующего на основе использования возобновляемых источников энергии".

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 № 843 «О мерах по реализации статьи 6 Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата».

{п.11 в ред. Постановления Правительства Амурской области от 24.08.2011 №540}

12. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N1220 "Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг" (вместе с "Положением об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг").

13. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N1221 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд".

14. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N1222 "О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара".

15. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

16. Постановление Правительства РФ от 20.02.2010 N 67 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

17. Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 N 340 "О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности" (вместе с "Правилами установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности").

18. Постановление Правительства РФ от 01.06.2010 N 391 "О порядке создания государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий для ее функционирования" (вместе с "Правилами создания государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий для ее функционирования").

19. Постановление Правительства РФ от 18.08.2010 N 636 "О требованиях к условиям контракта на энергосервис и об особенностях определения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) на энергосервис".

20. Постановление Правительства РФ от 23 августа 2010 г. №646 "О принципах формирования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме".

21. Распоряжение Правительства РФ от 11.09.2008 N1313-р <О реализации Указа Президента РФ от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов"> (вместе с "Методикой мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", "Методическими рекомендациями о порядке выделения за счет бюджетных ассигнований из бюджета субъекта Российской Федерации грантов муниципальным образованиям в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов").

22. Распоряжение Правительства от 8 января 2009 г. №1-р "Основные направления государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года".

23. Распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009 N 1715-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года».

24. Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 N 1830-р (ред. от 22.04.2010) «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации».

25. Приказ Росстата от 26.05.2008 N 120 "Об организации работ по обеспечению представления официальной статистической информации по Перечню показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 607".

26. Приказ Росстата от 23.06.2009 N 117 "Об утверждении статистического инструментария для организации единовременного федерального статистического наблюдения по обеспечению потребителей приборами учета коммунальных ресурсов".

27. Приказ Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

28. Приказ Минэнерго России №148 от 07.04.2010 "Об организации работы по образовательной подготовке и повышению квалификации энергоаудиторов для проведения энергетических обследований в целях эффективного и рационального использования энергетических ресурсов".

29. Приказ Минэнерго РФ от 07.04.2010 N 149 "Об утверждении порядка заключения и существенных условий договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов".

30. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 16 апреля 2010 г. N 178 г. "Об утверждении примерной формы предложения об оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов".

31. Приказ Минэнерго РФ от 19.04.2010 N 182 "Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования" (вместе с "Правилами направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования, в Министерство энергетики Российской Федерации") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.06.2010 N 17498).

32. Приказ Министерства Промышленности и Торговли Российской Федерации от 29 апреля 2010 г. N 357 "Об утверждении Правил определения производителями и импортерами класса энергетической эффективности товара и иной информации о его энергетической эффективности".

33. Приказ Минэкономразвития РФ от 11.05.2010 N 174 "Об утверждении примерных условий энергосервисного договора (контракта), которые могут быть включены в договор купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов (за исключением природного газа)".

34. Приказ №262 Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 года «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».

35. Приказ Минрегиона РФ от 07.06.2010 N 273 "Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.07.2010 N 17927).

36. Приказ Министерство энергетики Российской Федерации от 22 июня 2010 г. №283 "Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством энергетики Российской Федерации государственной функции по ведению государственного реестра саморегулируемых организаций в области энергетического обследования".

37. Распоряжение правительства Амурской области от 15 июля 2010 г. №73-р "О стимулировании мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности".

38. Приказ управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 29.03.2010 №31-пр «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

ОЦЕНКА СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Амурская область располагается на юго-востоке РФ, в азиатской ее части, ее площадь составляет 361,9 тыс. км2, население – 861,0 тыс. человек (на 01.01.2010). По прогнозным оценкам в 2015 году численность населения составит 856 тыс. чел. Среднегодовая численность постоянного населения приведена на рис. 4.1.

Рис. 4.1. Среднегодовая численность постоянного населения (тыс. чел.)

В административно-территориальную структуру области входят 20 муниципальных районов, 9 городских округов, 19 поселков городского типа и 269 сельских поселений.

В табл. 4.1 приведен прогноз ВРП Амурской области на период действия программы.

Таблица 4.1 - Прогноз ВРП Амурской области

Показатель

Единица измерения

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

ВРП

млн. руб.

167409,54

189351,0

209459,0

231858,0

248802,0

Структура валового регионального продукта Амурской области в 2009 г. приведена на рис. 4.2.

Минерально-сырьевая база области включает золото (3 место в России по объемам добычи), уголь, железо, титан, ванадий, известняк (сырье для производства цемента и известковой муки), кварцевые пески (сырье для стекольной промышленности), апатит, медь, никель, вольфрам, молибден, цинк, свинец, олово, платину, цеолиты, сурьму, графит, сырье для стройиндустрии: песок, кирпичные глины, базальт, строительный камень, минеральные воды, древесину.

Ресурсный потенциал углей Амурской области составляет около 70 млрд. тонн. Балансовые запасы сосредоточены в 7 крупных месторождениях, 3 из них находятся в эксплуатации.

Рис. 4.2. Структура ВРП Амурской области

Промышленность Амурской области включает предприятия машиностроительной промышленности, цветной металлургии, черной металлургии, лесопромышленного комплекса, агропромышленного комплекса, энергетические предприятия, предприятия угольной промышленности, предприятия и организации строительного комплекса, предприятия железнодорожного транспорта. В промышленный комплекс входит 1484 предприятия, из них: в добыче полезных ископаемых – 229, в обрабатывающих производствах – 903, в производстве электроэнергии, газа и воды - 352. Структура промышленного производства в динамике приведена на рис. 4.3.

В целом область специализируется на выработке электроэнергии, добыче бурого угля, золота, заготовке деловой древесины, производстве машиностроительной продукции. Наиболее высокими тепами в последние годы развивается добыча топливно-энергетических полезных ископаемых.

В общем объеме производства ВРП Амурской области, важное место занимает топливно-энергетический комплекс, который имеет в своем составе угледобывающие предприятия, предприятия электро- и теплоэнергетики.

К наиболее крупным энергетическим предприятиям относятся:

1. Филиал ОАО «РусГидро»-«Зейская ГЭС»;

2. Филиал ОАО «РусГидро»-«Бурейская ГЭС»;

3. Филиал ОАО «ДГК» «Амурская генерация» СП «Благовещенская ТЭЦ»;

4. Филиал ОАО «ДГК» «Амурская генерация» СП «Райчихинская ГРЭС»;

5. ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».

Количество предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности, составляет 261, в том числе по направлениям:

электроэнергетика – 34 регулируемых организаций;

теплоэнергетика – 213 регулируемых организаций;

водоснабжение и водоотведение – 14 регулируемых организаций.

Рис. 4.3. Структура промышленного производства Амурской области в динамике

В агропромышленный комплекс входит около 1,8 тыс. сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств.

В таблице 4.2 приведена динамика отпуска в сеть, полезного отпуска потребителям электроэнергии, теплоэнергии и воды.

Таблица 4.2 – Динамика отпуска, полезного отпуска потребителям электроэнергии, теплоэнергии и воды

Наименование

показателя

Ед. изм.

Годы

2007

2008

2009

Отпуск электроэнергии в сеть Амурской энергосистемы (без учета собственных нужд)

млн. кВт∙ч

5170,3

5772,5

5615,5

Потребление на собственные нужды

млн. кВт∙ч

657,4

672,1

676,5

Полезный отпуск электроэнергии потребителям

млн. кВт∙ч

4318,1

4489,0

4689,0

Отпуск тепловой энергии в сеть (производство тепловой энергии)

тыс. Гкал

11093,6

11587,3

11228,1

Полезный отпуск тепловой энергии

тыс. Гкал

8031,20

8423,89

8257,113

Подача воды в сеть

тыс. м3

59129

55899

58783

Полезный отпуск воды

тыс. м3

43287

40301

43422

Пропущено сточных вод

тыс. м3

43420

40143

42374

Как показал анализ, потребление топливно-энергетических ресурсов в Амурской области в последние годы растет при демографическом спаде населения.

Структура использования тепловой энергии и топлива на производство продукции (выполнение работ) в 2009 году показана в табл. 4.3. Как видно из таблицы наибольшая доля в теплопотреблении приходится на сельское и лесное хозяйство – 48,1 %, а в использовании топлива – на производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 65,8%.

Таблица 4.3 - Использование теплоэнергии и топлива на производство продукции (выполнение работ) в 2009 г.

Вид экономической деятельности

тепло-энергия, Гкал

топливо, т. у.т.

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

172012

72460

добыча полезных ископаемых

3724

33331

добыча каменного угля, бурого угля и торфа

9277

добыча металлических руд

3724

24054

обрабатывающие производства

10922

111497

производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака

111

26756

производство прочих неметаллических минеральных продуктов

10811

16951

производство машин и оборудования

168174

18283

производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования

162186

63

производство транспортных средств и оборудования

-

49444

производство и распределение электроэнергии, газа и воды

-

1325640

производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды

1361

1324376

строительство

1361

76232

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

45

3645

гостиницы и рестораны

-

758

транспорт и связь

1207

230366

деятельность железнодорожного транспорта

220452

деятельность прочего сухопутного транспорта

775

деятельность водного транспорта

649

вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность

7423

связь

1067

образование

1547

здравоохранение и предоставление социальных услуг

4954

предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

5561

прочие виды деятельности

147886

Всего

357445

2013877

Структура электропотребления в динамике приведена на рис. 4.4, а в натуральных единицах показана в табл. 4.4.

Рис. 4.4. Структура электропотребления Амурской области в динамике

Таблица 4.4 – Структура электропотребления Амурской области, млн. кВт·ч

Вид экономической деятельности

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

I.Промышленность

465,7

504,5

573,1

648,4

789,4

959,7

1301,2

1318,8

I.1.Электроэнергетика

28,2

28,9

28,1

30,6

31,5

32,4

33,4

34,4

I.2.Топливная промышленность

100,6

90,7

90,8

96,2

147,1

150,1

348,2

356,4

I.3.Черная металлургия

0

0

0

0

0

0

0

0

I.4.Цветная металлургия

1,2

0,7

0

0

0

0

0

0

I.5.Хим. и нефтехимическая промышленность

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

I.6.Машиностроение и металлобработка

48

37,8

30

40,1

41,3

42,5

43,8

45,1

I.7.Деревообработка и целлюлозно-бумажная промышленность

18,2

16,8

13,5

19

20,5

26,4

30,4

31,4

I.8.Пром. строй. материалов

19,5

21,6

20,7

21

22

147

270

276

I.9. Легкая промышленность

2,4

2,3

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2

I.10.Пищевая промышленность

47,3

48,7

47,3

47,5

48,9

56,1

68,1

68,1

I.11. Другие

200,3

256,8

341

392,3

476,3

503,3

505,3

505,3

II.Сельское хозяйство

64,8

69,8

72

72,3

72,4

72,4

72,4

72,5

III.Лесное хозяйство

2,8

2,8

2,3

3

3

3,2

3,3

3,4

IV.Рыбоводство

0

0

0

0

0

0

0

0

V.Транспорт и связь

1860,7

1919,7

2008,3

2123,1

2134

2144,9

2532,8

2542,7

VI.Строительство

107,8

101,8

88,7

94,7

99,7

109,3

111,4

113,7

VII.Прочие потребители

1006,4

1020,8

1019,8

1140

1277,4

1302,8

1386,2

1505,6

VIII.Население

810

869,7

924,8

836

849

862

875

888

Динамика средневзвешенных тарифов на энергетические ресурсы дана на рис 4.5.

а) б)

в)

Рис. 4.5. Динамика средневзвешенных тарифов:

а) электроэнергия; б) тепловая (комбинированная) энергия; в) вода

Как показал анализ, за три года тарифы на электроэнергию выросли на 29,87%, на теплоэнергию - на 9,75%, на воду - на 15,51%.

Производимая в области электроэнергия полностью обеспечивает собственную потребность, при этом существуют взаимные перетоки с оптовым рынком электроэнергии с положительным сальдо. Анализ состояния электрических сетей, принадлежащих ОАО «ФСК», ОАО «ДРСК» и смежным территориальным сетевым организациям (ТСО), показал, что наибольшая степень износа сетей, не оптимальные режимы, низкая наблюдаемость, явная недостаточность средств учета электроэнергии наблюдаются в сетях ТСО. Износ электрических сетей в области в 2009 г. достиг 40%, а по районам еще больше. В этой ситуации растут потери электроэнергии, причем как технические, так и коммерческие. Так, в 2009 г. потери электроэнергии в сетях территориальных сетевых организаций составили 25,5% при уровне сверхнормативных потерь равном 11,2%. При этом величина метрологических потерь варьируется от 10% до 70%, а уровень сверхнормативных потерь по некоторым присоединениям напряжением 10 кВ в сельских районах достигает 87%, что должно быть учтено при разработке мероприятий по энергосбережению.

Динамика потерь электроэнергии в сетях Амурской энергосистемы приведена на рис. 4.6, а в разрезе муниципальных образований – в приложении 2. Там же показаны балансы электроэнергии в 2008 и 2009 г. На рис 4.7 приведены потери электроэнергии в электрических сетях районов Амурской области, включая городские округа.

По сравнению с 2007 г. уровень потерь в 2008 г. в электрических сетях Амурской области возрос на 431,3 млн. кВт∙ч или на 33,6%, а в 2009 году потери снизились на 357 млн. кВт∙ч или на 38,5%. Такой скачок говорит о том, что в сетях высок уровень метрологических потерь, и настоятельно требуется повысить эффективность учета электроэнергии при 100%-ном охвате всех точек поставки электроэнергии на розничном рынке и в жилищно-коммунальном комплексе.

Рис 4.6. Динамика потерь электроэнергии в сетях Амурской области

В 2009 г. наибольшие потери наблюдались в сетях Михайловского (57,16%), Ромненского (46,43%), Ивановского (45,18%), Мазановского (44,5%) и Тамбовского районов (44,34%).

Рис. 4.7. Потери электроэнергии в сетях районов Амурской области, включая потери в сетях городских округов

За последние три года структура отпуска электроэнергии населению и бюджетно-финансируемым организациям изменилась незначительно, с увеличением электропотребления по годам, что показано на рис. 4.8.

Рис. 4.8. Динамика структуры отпуска электрической энергии населению и бюджетно-финансируемым организациям

Теплоснабжение региона осуществляется от Благовещенской ТЭЦ, Райчихинской ГРЭС и 876 муниципальных и ведомственных котельных.

Установленная электрическая мощность Благовещенской ТЭЦ составляет 280 МВт, тепловая – 817 Гкал/час. Благовещенская ТЭЦ обеспечивает потребности предприятий промышленности и жилищно-коммунального хозяйства г. Благовещенска в тепле и электроэнергии. Установленная электрическая мощность Райчихинской ГРЭС составляет 102 МВт, тепловая – 228 Гкал/час. Присоединенная нагрузка жилищно-коммунального сектора к Благовещенской ТЭЦ составляет 44,7% от общей нагрузки. На Райчихинской ГРЭС эта величина составляет 90%. Вместе с тем, доля нагрузки Благовещенской ТЭЦ существенно выше.

В структуре производства тепловой энергии основная доля приходится на котельные (79 %). Из них 76,9% (673) котельных малой мощности (до 3 Гкал/час), 19,8% (174) котельных мощностью от 3 до 20 Гкал/час и 3,2% (28)- от 20 до 100 Гкал/час. Преобладающее количество источников теплоснабжения с малой мощностью приходится на сельскую местность. Так в Шимановском районе котельных малой мощности – 96,3%, Белогорском – 96,0%, Серышевском – 95,4%, Ромненском – 92,3%, Октябрьском – 89,7%, Ивановском и Магдагачинском – 88,9%, Константиновском – 84,2%. Коэффициент полезного действия таких котельных фактически составляет 30-58%, вместо 70-80% по паспорту, что снижает их располагаемую мощность и приводит к существенному перерасходу топлива (на 30-40%). Это обстоятельство отрицательно сказывается на экологической обстановке области. В крупных городах области доля низкоэкономичных котельных составляет более 50%.

Из общего количества котельных области более 70% являются муниципальными и 93% работают на твердом топливе. При этом в крупных городах области доля муниципальных котельных, обеспечивающих тепловую нагрузку потребителей, достигает 78%, в районах эта величина не превышает 65%. В городах Благовещенск, Зея и Шимановск тепловую нагрузку потребителей полностью обеспечивают муниципальные котельные. Такая же ситуация сложилась в Благовещенском, Михайловском, Ромненском, Сковородинском и Шимановском районах области, где отсутствуют ведомственные котельные. Износ котельного оборудования в целом по области составил более 50% и варьируется в пределах от 20% до 70%.

В жилищно-коммунальном хозяйстве области до 54% оборудования котельных является низкоэффективным и изношенным. Перерасход угля в отопительный период в этих котельных составляет более 300 тыс. т, что соответствует 15% от суммарного его расхода в области и негативно сказывается на себестоимости вырабатываемой тепловой энергии в связи с ростом ежегодных издержек. В таблице 4.5 представлены данные по существующему состоянию котельных области.

Основным топливом на теплоисточниках области является уголь – 90,4%, причем на котельных области доля угля составляет 88%. В основном, это бурый уголь местных месторождений (Райчихинского, Ерковецкого).

Таблица 4.5 – Данные по котельным Амурской области

Показатель

Размерность

Величина

Число котельных, всего

шт.

876

в том числе: ЖКХ муниципальных образований

шт.

685

Мощность котельных, всего

Гкал

3243,4

в том числе: ЖКХ муниципальных образований

Гкал

1328,5

Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), всего

км

1742,0

в том числе: ЖКХ муниципальных образований

км

1139,0

Ветхие тепловые сети (в двухтрубном исчислении), всего

км

490,0

в том числе: ЖКХ муниципальных образований

км

392,2

Протяженность тепловых сетей, принадлежащих муниципальным образованиям области, составляет 1,742 тыс. км, из которых число нуждающихся в замене составляет более 500 км (около 30%). В тепловом хозяйстве каждый пятый километр теплотрассы требует реконструкции. Около 70% тепловых сетей отработали нормативный срок эксплуатации 25 лет.

Во всех районах и городах области отмечается высокий уровень изношенности тепловых сетей, который не позволяет обеспечить нормальное функционирование систем теплоснабжения потребителей. Недопустимым считается 45%-ный износ, а таких тепловых сетей в области насчитывается более 58%. На уровне 2020 г. практически все сети перейдут в разряд изношенных. Наиболее изношенные сети в Мазановском – 77%, Архаринском – 70%, Свободненском – 54,5%, Селемджинском районах – 42%, а также в городах Шимановске – 46,5%, Райчихинске – 46%.

На рисунке 4.8 уровень износа тепловых сетей представлен в сравнении с их общей протяженностью по районам и городам области, что наглядно отражает их старение.

Рис. 4.8. Износ тепловых сетей по районам и городам Амурской области

В целом износ тепловых сетей по области составил более 65%.

Значительная степень износа основных фондов приводит к высокой аварийности, низкому коэффициенту полезного действия мощностей. Изношенность сетей, аварийность на источниках теплоснабжения и в тепловых сетях, нерачительное использование тепла потребителями приводят к потерям тепловой энергии, которые растут из года в год. Потери тепла в теплотрассах достигают 30 - 40% от отпуска в сеть по муниципальным образованиям.

Наблюдается явная недостаточность приборов учета тепловой энергии.

Динамика структуры отпуска тепловой энергии населению и бюджетно-финансируемым организациям приведена на рис. 4.9.

Рис. 4.9. Динамика структуры отпуска тепловой энергии населению и бюджетно-финансируемым организациям Амурской области

Проведенный анализ показал, что в настоящее время деятельность теплового и электрического хозяйства Амурской области характеризуется неэффективным использованием электрической и тепловой энергии, топлива, значительным загрязнением окружающей среды.

Аналогичная ситуация наблюдается и в системах водоснабжения и водоотведения области, характеристика и структура которых приведены в табл. 4.6.

Так, из-за большого износа сетей по водоснабжению (максимальный износ по ряду муниципальных образований составил 70-75%) и водоотведению (до 87% по ряду муниципальных образований) велики потери воды (до 37% от объема поданной воды по ряду МО). В целом износ системы водоснабжения и водоотведения достиг 70%. В учреждениях нет приборов учета холодной воды, что позволило бы снизить в значительной степени затраты на оплату услуг водоснабжения и водоотведения.

Таблица 4.6 - Характеристика системы водоснабжения и водоотведения в Амурской области

Амурская область,

муниципальное образование

Протяжен-ность водопро-водных сетей, км

в том числе нуждаю-щихся в замене

Удельный вес водопро-водных сетей, нуждаю-щихcя в замене, %

Протя- женность канализа- ционных сетей

в том числе: нуждаю- щихся в замене

Удельный вес канализа- ционных сетей, нуж- дающихся в замене, %

Амурская область

2069,2

567,0

27,4

1205,8

428,5

35,5

Архаринский район

24,8

8,9

35,9

34

13,2

38,8

Белогорский район

48,8

15,0

30,7

37,6

10,3

27,4

Благовещенский район

57,2

7,8

13,6

41,7

6,3

15,1

Бурейский район

94,6

8,6

9,1

35,4

2,9

8,2

Завитинский район

58,1

6,7

11,5

29,1

Зейский район

36,9

1,1

3,0

27,4

0,6

2,2

Ивановский район

45,9

6,7

14,6

8,3

0,7

8,4

Константиновский район

43,8

17,7

40,4

32,9

12,3

37,4

Магдагачинский район

71,0

3,7

5,2

33,8

2,5

7,4

Мазановский район

16,4

3,8

23,2

7,3

1,8

24,7

Михайловский район

45,2

0,3

0,7

22,1

11,3

51,1

Октябрьский район

38,1

16,2

42,5

43,8

3,7

8,4

Ромненский район

26,2

8,3

31,7

32,6

9,8

30,1

Свободненский район

64,9

21,0

32,4

11,6

4,5

38,8

Селемджинский район

41,8

11,6

27,8

9,1

2,3

25,3

Серышевский район

42,7

10,0

23,4

31,5

11

34,9

Сковородинский район

103,9

3,6

3,5

48,1

2,8

5,8

Тамбовский район

75,6

20,0

26,5

12,4

0,1

0,8

Тындинский район

163,8

5,7

3,5

66,9

0,2

0,3

Шимановский район

7,1

1,3

18,3

2,5

0,52

20,8

Благовещенск

361,5

152,5

42,2

273,5

170,6

62,4

Белогорск

107,0

24,2

22,6

101,1

43,7

43,2

Зея

80,7

41,6

51,5

73,3

28,5

38,9

Райчихинск

89,3

25,1

28,1

77

17,3

22,5

Свободный

100,9

75,6

74,9

85,1

60

70,5

Тында

111,4

20,7

8,6

47,4

8,3

17,5

Шимановск

55,7

22,8

40,9

37,1

14,1

38

п.г.т. Прогресс

33,9

24,8

73,2

35,7

22,1

61,9

Жилищно-коммунальный комплекс характеризуется неэффективной системой управления, дотационностью сферы и неудовлетворительным финансовым положением, высокими затратами, отсутствием экономических стимулов снижения издержек, связанных с оказанием жилищных и коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов, неэффективной работой предприятий, большими потерями энергии, воды и других ресурсов.

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры большинства муниципальных образований области морально и физически устарело. Существующие сети, оборудование, сооружения значительно изношены, неэффективны и в основном не соответствуют требованиям гарантированного, устойчивого и экономически эффективного предоставления коммунальных услуг. Работы по ремонту инженерных сетей и оборудования планируются исходя из наличия финансовых средств, а не из расчетной годовой потребности в указанных работах, планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2-3 раза выше. Поэтому остается не решенной проблема улучшения технического состояния тепловых и водопроводных сетей, и, как следствие, аварии и нарушения в режиме работы коммунального хозяйства. Остается обостренной проблема снабжения населения области питьевой водой, наблюдается дефицит мощностей водоотведения и очистки сточных вод, повсеместный перерасход топливно-энергетических ресурсов.

Анализ экологической обстановки в области показал, что более половины общего количества выбросов загрязняющих веществ приходится на предприятия, занимающихся производством и распределением электроэнергии, теплоэнергии и воды.

В целях обновления основных фондов в области ведется работа по модернизации жилищно-коммунального комплекса, осуществляются мероприятия по реконструкции, капитальному ремонту и строительству объектов с применением энергоэффективных материалов и оборудования.

Более детальный анализ состояния энергопотребления Амурской области для разработки мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по муниципальным образованиям приведен в приложении 3.

Недостаточное финансирование комплекса работ по энергосбережению в течение ряда лет значительно усугубляет ситуацию, что явно видно из сложившейся ситуации в области.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности региональной программы включают следующие группы:

Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов:

экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении;

экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении;

экономия воды в натуральном и стоимостном выражении;

экономия природного газа в натуральном и стоимостном выражении;

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе;

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры:

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе.

Исходные данные, необходимые для определения общих показателей энергетической эффективности и общих показателей, отражающих экономию энергетических ресурсов, приведены в приложении 4, там же приведены целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации программы.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятия в региональной программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Амурской области на период с 2010 по 2014 годы приведены в соответствие с форматом федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Постановления Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Специфика проблемы повышения энергоэффективности заключается в том, что она носит всеобъемлющий характер и охватывает интересы власти и бизнеса, государства в целом и отдельных его граждан, крупных корпораций и малых предприятий. Достижение цели и решение основных задач региональной программы требует реализации долгосрочного комплекса ее взаимоувязанных направлений, реализации не только отраслевого, но и комплексного межотраслевого подхода. Для принятия участия в региональной программе муниципальные образования разработали и утвердили аналогичные муниципальные программы, реализуемые за счет средств местного бюджета с привлечением средств областного бюджета и внебюджетных источников. С этой целью в данном разделе программы предусмотрено предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Амурской области на выполнение муниципальных программ по энергоресурсосбережению и повышению энергетической эффективности.

В региональной программе реализуются мероприятия по следующим направлениям:

- проведение энергетических обследований (энергоаудит) объектов электро-, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, бюджетных учреждений, жилых домов и других потребителей энергоресурсов в регионе;

- оснащение приборами и средствами учета всего объема производимых и потребляемых топливно-энергетических ресурсов с возможностью открытия сервисной базы для приборов учета на территории Амурской области;

- организация централизованного мониторинга производимых и потребляемых топливно-энергетических ресурсов, энергоэффективности потребителей в пределах области;

- модернизация и обновление основных фондов в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, связи, жилищно-коммунальном секторе и бюджетной сфере;

- проведение капитальных ремонтов и реконструкций жилого фонда с целью повышения его энергоэффективности;

- замена изношенных участков инженерных сетей на современные трубопроводы в организациях социальной и жилищно-коммунальной сферах, обновление тепловых и водопроводных сетей с применением современных материалов, обеспечивающих максимальное снижение потерь тепловой энергии и воды;

- модернизация котельных, водозаборных сооружений и насосных станций с применением современных энергосберегающих технологий и перевод котельных на более дешевое топливо;

- создание экономичных автономных источников теплоснабжения;

- оптимизация работы оборудования котельных и насосных станций с применением автоматизированных систем контроля и управления, частотно-регулируемых электроприводов;

- строительство и реконструкция центральных и индивидуальных тепловых пунктов с применением современных энергосберегающих технологий;

- внедрение энергосберегающего оборудования и технологий в муниципальных образованиях, организациях и промышленных предприятиях, включая предприятия и организации энергетики Амурской области;

- повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы путем: модернизации систем освещения; установки узлов учета и регулирования потребления топливно-энергетических ресурсов; улучшения теплотехнических характеристик зданий и сооружений; оптимизации работы вспомогательного оборудования с применением автоматизированных систем контроля и управления, частотно-регулируемых электроприводов;

- повышение энергетической эффективности жилищного фонда в муниципальных образованиях путем: установки узлов учета и регулирования потребления топливно-энергетических ресурсов; модернизации индивидуальных тепловых пунктов с применением современных энергосберегающих технологий; утепления чердачных перекрытий, подвалов и ограждающих конструкций зданий; внедрения систем автоматического управления внутриподъездного освещения и применения энергосберегающих ламп;

- использование возобновляемых и вторичных, нетрадиционных, источников энергии;

- внедрение энергоэффективного оборудования и технологий, энергосберегающих материалов во всех инфраструктурах Амурской области;

- модернизация объектов электросетевого хозяйства;

- установка устройств компенсации реактивной мощности на распределительных подстанциях и у потребителей;

- разработка и внедрение инновационных технологий и оборудования, прогрессивной техники и материалов, обеспечивающих качественное улучшение эффективности энергопотребления в экономике и непроизводственной сфере и современный уровень энергопотребления.

Региональная программа сформирована по следующим функциональным блокам:

 блок системных мероприятий в формате энергосбережения и повышения энергоэффективности;

 блок мероприятий по видам деятельности.

Блок системных мероприятий в формате энергосбережения и повышения энергоэффективности

Цель данного блока мероприятий – обеспечение компетентностного подхода к выполнению программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Амурской области на основе принципа синергетики, координация действий, направленных на получение наибольшего системного эффекта при реализации программы.

При реализации этого блока мероприятий предусматривается подготовка законодательных и нормативных актов, регулирующих вопросы стимулирования и повышения ответственности в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности, ужесточение требований по энергоэффективности к товарам и услугам, закупаемым для региональных государственных и муниципальных нужд, а также внедрение механизмов стимулирования энергосбережения.

Другая группа мероприятий направлена на совершенствование методов и инструментария мониторинга, прогнозирования и управления энергосбережением и повышением энергоэффективности. Сюда относится создание единой базы данных по нормативам энергопотребления и энергетическим паспортам организаций в социальной и жилищно-коммунальной сферах, которая будет предусматривать в первую очередь восстановление и упорядочение полной технической и нормативной документации (проектной документации, технических условий, технических паспортов, договоров поставки энергоресурсов) и назначение ответственных за проведение энергосберегающей политики в органах местного самоуправления Амурской области.

Для информирования специалистов организаций в Амурской области будут проведены выставки и семинары по вопросам энергосбережения. Также организации, осуществляющие деятельность в сфере энергосбережения, будут проводить широкомасштабную работу по информированию потребителей в части энергосбережения и энергосберегающих технологий, особенно в отношении населения. Предусмотрены мероприятия, обеспечивающие популяризацию энергосбережения среди населения. В рамках этого планируется: создание постоянно действующей рубрики в местных периодических изданиях; рубрики на телевидении и радио, а также организация выпуска листовок, памяток, использование наглядной агитации.

Немаловажной особенностью мероприятий данного блока региональной программы является их малозатратный характер. Их реализация в основном будет осуществляться в пределах текущих бюджетных ресурсов государственными органами управления.

Первый блок включает следующую группу мероприятий.

Информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, контроля и распространения информации в данной сфере, включая:

информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

составление, оформление и анализ топливно-энергетических балансов, а также единых методологических основ формирования текущих, ретроспективных и перспективных топливно-энергетических балансов и основных индикаторов, демонстрирующих эффективность использования топливно-энергетических ресурсов.

Мероприятия по учету в инвестиционных и производственных программах организаций коммунального комплекса мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе по вопросам проведения энергетических обследований, подготовки и реализации энергосервисных договоров (контрактов).

Информирование руководителей государственных и муниципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения.

Пропаганда энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Организационно-правовые мероприятия, включая формирование системы региональных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение.

Разработка и применение мер морального и материального стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, конкретизация мер ответственности.

Создание системы эффективного статистического учёта и отчётности, анализа темпов и тенденций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Выполнение НИОКР, посвященных проблеме энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Амурской области, внедрение энергосберегающих проектов, технологий и мероприятий;

Перечень мероприятий по этому блоку приведен в приложении 5.

II. Блок мероприятий по видам деятельности

Цель данного блока – организационная, техническая и технологическая реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в Амурской области по видам деятельности.

Система мероприятий второго блока по реализации Программы состоит из нижеприведенных подпрограмм и групп мероприятий, отражающих актуальные направления энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Амурской области и соответствующих требованиям Закона N 261-ФЗ.

Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры» и «Эффективность использования энергетических ресурсов при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры»

Данные подпрограммы целесообразно рассматривать в комплексе, т. к. только в этом случае возможно реализовать системный подход, который обеспечит наибольший эффект от их реализации.

С позиции энергоэффективности наиболее проблемной и энергорасточительной является коммунальная сфера. Именно здесь потенциал энергосбережения оценивается максимальными, доходящими до половины объемов потребления энергоресурсов, величинами, широк и

многообразен спектр возможных для программного решения мероприятий, как малозатратных, не требующих больших финансовых расходов, так и ресурсоемких проектов, связанных с комплексной модернизацией и автоматизацией систем коммунальной инфраструктуры.

Целью этих подпрограмм является снижение затрат на производство, передачу и потребление топливно-энергетических ресурсов.

Предусмотренные подпрограммами мероприятия направлены на комплексное решение экономических и социальных проблем: на стабилизацию и перспективное снижение тарифа на тепловую энергию и на снижение затрат на производство и передачу тепловой энергии за счет снижения стоимости топливных ресурсов, повышения эффективности работы тепловых источников, снижения потерь. Аналогично по воде и электроэнергии.

Реализация мероприятий подпрограмм позволит обновить парк котельного оборудования, который на сегодняшний день технически устарел и имеет высокую степень износа, а также заменить ветхие инженерные сети. Тем самым решаются технические проблемы повышения надежности систем и объектов теплоснабжения, улучшаются их эксплуатационные характеристики.

Значительное сокращение потребления мазута как вида рабочего энергоносителя (топлива) на котельных повлияет на снижение риска загрязнения окружающей среды, связанного с возможными аварийными разливами нефтепродуктов.

Особая роль в повышении энергоэффективности коммунального хозяйства отводится мероприятиям по внедрению систем автоматического управления энергетическими ресурсами. Упорядочение гидравлических режимов тепловых сетей и автоматического их поддержания в оптимальном режиме, ликвидации избыточных мощностей позволит сократить потери тепловой энергии на 15 - 20 процентов.

Подпрограммы включают технические мероприятия по восстановлению основных фондов и по реализации новых инженерно-технических решений, направленных на сокращение затрат при производстве и транспортировке энергоресурсов.

Приоритетными направлениями мероприятий подпрограмм являются:

- аудит на объектах коммунальной инфраструктуры;

- перевод котельных на экономичные виды топлива;

- внедрение экономичных автономных источников теплоснабжения;

- строительство и реконструкция центральных и индивидуальных тепловых пунктов с применением современных энергосберегающих технологий;

- установка систем учета и регулирования потребления тепловой энергии, систем учета электрической энергии, воды;

- выполнение мероприятий по водоподготовке в системах теплоснабжения;

- проведение ремонтно-наладочных работ на тепловых сетях и в системах отопления и горячего водоснабжения;

- модернизация котельных, водозаборных сооружений и насосных станций с применением современных энергосберегающих технологий;

- оптимизация работы оборудования котельных и насосных станций с применением автоматизированных систем контроля и управления, частотно-регулируемых электроприводов;

- обновление тепловых и водопроводных сетей с применением современных материалов (пластиковые трубы, трубы с пенополиуретановой или пенополимерной изоляцией и т.д.).

Ниже показаны цели реализации наиболее значимых мероприятий.

Проведение аудита на объектах коммунальной инфраструктуры

Цель реализации мероприятия - определение технического состояния объекта и необходимости проведения работ по реконструкции и внедрению энергосберегающих технологий с целью снижения затрат.

Модернизация котельных, в том числе с переводом их на более экономичный вид топлива и современные способы его сжигания

Цель реализации мероприятия - сокращение издержек за счет применения местных, дешевых, экологически чистых видов топлива, повышение КПД генерирующих источников и системы в целом, исключения непроизводительных потерь ресурсов.

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП)

Цель реализации мероприятия - снижение издержек за счет введения на объекте почасового температурного графика и глубокой разгрузки при односменном режиме работы в ночные часы и в выходные дни. Экономия тепловой энергии при этом достигает 20%.

Современные типы теплоизоляции трубопроводов

Цель реализации мероприятия - повышение эффективности транспортировки и распределения энергоресурсов от производителя до потребителя с обязательным применением эффективной тепловой изоляции.

При этом увеличивается срок эксплуатации изоляции трубопроводов в 5 раз по сравнению с обычными теплоизоляционными материалами, и значительно снижаются тепловые потери. Традиционные методы прокладки теплосетей с минераловатной изоляцией уже не обеспечивают сохранности тепла. Новая технология бесканальной прокладки тепловых сетей с пенополиуретановой изоляцией дает возможность значительно улучшить эксплуатационные показатели. При использовании данной технологии тепловые потери в трубопроводах снижаются в 2-3 раза по сравнению с традиционной изоляцией минераловатой, удельная повреждаемость трубопроводов ниже в 10 раз, долговечность выше в 1,5-2 раза. Капитальные затраты при бесканальной прокладке таких трубопроводов в 1,5 раза ниже, годовые эксплуатационные затраты за счет простоты обслуживания ниже в 9-10 раз. Долговечность и надежность таких трубопроводов не менее 30 лет, практически исключается язвенная электрокоррозия.

Энергосберегающие технологии в системах транспорта ресурсов

Цель реализации мероприятия - снижение себестоимости поставляемого ресурса за счет внедрения энергосберегающих технологий, материалов и оборудования (замена изношенных кожухотрубных теплообменников на пластинчатые и т.д.).

Установка частотно-регулируемых электроприводов

Цель реализации мероприятия - экономия электроэнергии путем оснащения частотно-регулируемыми электроприводами насосов водопроводных станций, ЦТП и т.д.

Данный способ регулирования позволяет сэкономить до 40-50 % электроэнергии.

Энергоресурсосбережение на объектах водопроводно-канализационного хозяйства

Цель реализации мероприятия - применение новых технологий и оборудования при подготовке и транспортировке питьевой воды, транспортировке и очистке сточных вод. В результате выполнения работ по мероприятию повышается качество предоставляемых услуг, снижаются эксплуатационные расходы, сокращаются непроизводительные потери воды питьевого качества.

Мероприятия сформированы в следующие группы.

1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры:

1.1. Проведение энергетического аудита.

1.2. Анализ предоставления качества услуг электро-, тепло-, и водоснабжения;

1.3. Анализ договоров электро-, тепло-, и водоснабжения жилых многоквартирных домов на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности.

1.4. Оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях.

1.5. Переход на когенерацию электрической и тепловой энергии.

1.6. Оптимизация режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установленной мощности с учетом корректировок схем энергоснабжения, местных условий и видов топлива.

2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры:

2.1. Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования.

2.2. Применение типовых технических решений по использованию возобновляемых источников низкопотенциального тепла в системах теплоснабжения, а также для холодоснабжения.

2.3. Вывод из эксплуатации муниципальных котельных, выработавших ресурс, или имеющих избыточные мощности.

2.4. Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия.

2.5. Строительство котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия.

2.6. Внедрение систем автоматизации работы и загрузки котлов, общекотельного и вспомогательного оборудования, автоматизация отпуска тепловой энергии потребителям.

2.7. Снижение энергопотребления на собственные нужды котельных.

2.8. Строительство тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий.

2.9. Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей при восстановлении разрушенной тепловой изоляции.

2.10. Использование телекоммуникационных систем централизованного технологического управления системами теплоснабжения.

2.11. Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения.

2.12. Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей тягодутьевых машин и насосного оборудования, работающего с переменной нагрузкой.

2.13. Мероприятия по сокращению потерь воды, внедрение систем оборотного водоснабжения.

2.14. Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды.

2.15. Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

2.16. Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами.

Перечень мероприятий данной подпрограммы приведен в приложении 5.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях»

Объекты бюджетной сферы являются весьма энергоемкими и ежегодно потребляют около 4 % суммарного потребления энергии в России. Потенциал энергосбережения в бюджетной сфере составляет 38 % от уровня потребления. В медицинских учреждениях наиболее энергоемкую группу составляют электротермические установки для дезинфекции и стерилизации -10 - 40 %, холодильное оборудование - 5 - 10 %, освещение - 30 - 60 %, вентиляция и кондиционирование - 10 - 20 % от суммарного электропотребления. В дошкольных учреждениях наиболее мощными электроприемниками являются электротермические установки пищеблоков. На освещение в них расходуется от 10 до 15 % общего объема электропотребления. Учреждения образования имеют четыре основные группы потребителей электрической энергии, доля электропотребления которых составляет: освещение – 50-70 %; системы тепло- и водоснабжения с электродвигателями – 10-30 %; нагревательные установки - 10-20 %; компьютеры и различные лабораторные стенды - до 10 %. В административных учреждениях также имеется 4 основных группы потребителей электрической энергии: освещение (40 - 60 %), потребители с электродвигателями (10 - 30 %), нагревательные установки, (20 - 40 %), компьютеры и другая офисная техника - от 10 до 20 % от общего объема электропотребления.

Предусматривается проведение программных мероприятий, направленных на повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов организациями и учреждениями, находящимися в введении органов исполнительной власти Амурской области и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Амурской области, на оптимизацию затрат на энергообеспечение в структуре бюджетных расходов, с целевой установкой сокращения доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах областного бюджета к 2015 году в 1,3 раза.

Весьма важным является реализация энергоэффективных пилотных проектов в бюджетной сфере, которые носят демонстрационный характер и будут служить полигоном для продвижения передовых энергоэффективных технологий, проектов и оборудования. Другим важнейшим направлением программной реализации в бюджетной сфере является привлечение частных инвестиций в решение вопросов энергосбережения. В региональной программе предусмотрены мероприятия по созданию условий формирования энергосервисной инфраструктуры и возможности заключения бюджетными учреждениями энергосервисных контрактов, по которым расчет за выполнение работы будет осуществляться из полученной экономии по оплате коммунальных услуг.

В региональной программе также содержатся меры по упорядочению и стимулированию приобретения энергоэффективной продукции и технологий в рамках государственных и муниципальных закупок. В частности, это касается осветительных приборов, с тем, чтобы в бюджетных учреждениях к 2015 году полностью перейти на энергоэффективные источники освещения.

К организационным мероприятиям относится энергоаудит объектов бюджетной сферы.

Сокращение затрат на энергоресурсы потребителями бюджетной сферы целесообразно осуществлять по следующим направлениям:

рациональное энергопотребление;

отказ от неэффективного энергооборудования;

оснащение современными средствами учета потребления энергоресурсов;

предусмотрение при строительстве бюджетных объектов требований по использованию энергоэффективного оборудования и оснащению приборами учёта;

разработка заданий по снижению энергоёмкости для каждого бюджетного учреждения на основе анализа его энергетического паспорта;

использование экономических стимулов экономии энергоресурсов, предполагающих как направление экономии на увеличение фонда оплаты труда, так и негативных экономических стимулов, предусматривающих санкции за невыполнение заданий по сокращению энергопотребления.

Приоритетными мероприятиями энергосбережения в бюджетных учреждениях являются:

- оснащение приборами учета и контроля топливно-энергетических ресурсов организаций бюджетной сферы;

- перевод котельных на экономичные виды топлива;

- модернизация и капитальный ремонт котлов;

- внедрение автономных источников теплоснабжения;

- замена трубопроводов тепловых сетей на энергоэффективные;

- выполнение мероприятий по водоподготовке в системах теплоснабжения;

- проведение ремонтно-наладочных работ на тепловых сетях и в системах отопления и горячего водоснабжения;

- улучшение теплотехнических характеристик зданий, включая наружные ограждающие конструкции и подвальные помещения;

- снижение установленной мощности электрооборудования, применение частотно-регулируемых приводов насосов;

- модернизация систем освещения, применение энергосберегающих ламп освещения.

Мероприятия сформированы в следующие группы.

1. Организационные мероприятия по энергосбережению в бюджетных учреждениях

1.1. Проведение энергетических обследований бюджетных учреждений, сбор и анализ информации об их энергопотреблении, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению.

1.2. Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

1.3. Содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации.

1.4. Создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов.

2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций.

2.1. Оснащение бюджетных учреждений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

2.2. Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений.

2.3. Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях.

2.4. Автоматизация потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями.

2.5. Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях.

2.6. Восстановление/внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений.

2.7. Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях.

2.8. Установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений.

2.9.Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений.

2.10 Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений.

2.11. Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности.

2.12 Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей и оптимизация систем электродвигателей.

Перечень мероприятий по группам данной подпрограммы приведен в приложении 5.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в зданиях (строениях) и сооружениях»

В связи с тем, что в данных подпрограммах реализуются сходные группы мероприятий, характеристика этих мероприятий приведена общая для обеих подпрограмм.

Целью реализации данных подпрограмм является:

снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды;

сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды;

вовлечение населения в рынок энергосервисных услуг;

стимулирование роста числа сервисных компаний, предоставляющих услуги в сфере ЖКХ на основе субъектов малого бизнеса для развития конкурентной среды.

Для повышения энергоэффективности жилищного фонда Амурской области, зданий строений и сооружений критически необходимой целевой установкой является доведение объемов комплексных капитальных ремонтов общественных и жилых зданий до уровня 3 - 4 % в год и участие областного и местных бюджетов в финансировании их проведения. При капитальном ремонте жилищного фонда целевой установкой является снижение удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий после капитального ремонта не менее чем на 30 %.

Существенный энергосберегающий эффект должен быть получен за счет повышения качества эксплуатации зданий и энергетических систем жилищного фонда (паспортизация, соблюдение температурных режимов, учет и автоматизация потребления энергии, рекуперация тепла, утепление фасадов, подвальных и чердачных помещений, подъездов и др.). Для объектов, имеющих нагрузку на отопление более 0,5 Гкал/час, окупаемым в срок до трех лет мероприятием может быть применение технологии утилизации сбросного тепла стоков и вентиляции. За рубежом такая технология получает все более широкое распространение. Поэтому в перспективе в Амурской области целесообразно разработать программу "Тепловой насос", имея в виду, что подобные установки позволяют снизить потребление тепла до 50 %. Все большую значимость приобретает необходимость вовлечения в процесс энергосбережения жителей. В подпрограмме предусматривается поэтапно реализовать в массовом порядке следующие проекты социальной рекламы и агитации:

2011 год - проект "Водосчетчик";

2012 год - проект "Двухтарифный электросчетчик";

2013 год - проект "Энергоэффективное освещение";

2014 год - проект "Теплый дом".

При этом по каждому такому массовому типовому проекту будут проработаны и доведены до населения меры стимулирования участников данного проекта.

Существенную положительную роль в вопросе повышения энергоэффективности жилищного фонда должна сыграть энергетическая паспортизация. В подпрограмме предусмотрена разработка алгоритма энергетической паспортизации зданий бюджетных организаций и жилищного фонда с целевой установкой достижения к 2015 году 20-процентного охвата энергопаспортизацией эксплуатируемых жилищных зданий. Кроме того, начиная с 2012 года, все жилые дома по завершении капитального ремонта должны иметь энергетические паспорта.

Приоритетными мероприятиями энергосбережения в жилищном фонде являются:

установка узлов учета и регулирования потребления топливно-энергетических ресурсов;

модернизация индивидуальных тепловых пунктов с применением современных энергосберегающих технологий;

улучшение теплотехнических характеристик зданий;

внедрение систем автоматического управления внутриподъездного освещения и применение энергосберегающих ламп.

Улучшение теплотехнических характеристик зданий

Цель реализации мероприятия - экономия расходования ресурсов и снижение тепловых потерь в жилых домах путем проведения работ, направленных на повышение теплозащиты ограждающих конструкций, окон и балконных дверей, установка отражателей за радиаторами отопления и др.

Снижение тепловых потерь при этом достигает 20-30%.

Децентрализация системы теплоснабжения, перевод с центрального на индивидуальное (поквартирное) отопление

Цель реализации мероприятия - сокращение эксплуатационных затрат в системах транспортировки теплоносителя, улучшение качества предоставляемых услуг, сокращение бюджетных расходов.

Мероприятия сформированы в следующие группы.

1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда:

1.1. Мероприятия, направленные на установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, включая годовой расход тепловой и электрической энергии на один квадратный метр, в том числе мероприятия, направленные на сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых домов.

1.2. Ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности, выявление многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности, сопоставление уровней энергоэффективности с российскими и зарубежными аналогами и оценка на этой основе потенциала энергосбережения в квартале (районе, микрорайоне).

1.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах.

1.4. Мероприятия, направленные на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды, в том числе информирование потребителей о требованиях по оснащению приборами учета, автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов.

1.5. Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.), пропаганду реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением.

1.6. Мероприятия исполнительных органов государственной власти Амурской области по осуществлению государственного контроля за соответствием жилых домов в процессе их эксплуатации установленным законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов.

1.7. Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий.

1.8. Проведение энергетических обследований, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов.

1.9. Содействие привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реализации энергосервисных договоров.

2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда:

2.1. Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов.

2.2. Утепление многоквартирных домов, квартир и площади мест общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту, а также внедрение систем регулирования потребления энергетических ресурсов.

2.3. Мероприятия по модернизации и реконструкции многоквартирных домов с применением энергосберегающих технологий и снижение на этой основе затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг населению, повышение тепловой защиты многоквартирных домов при капитальном ремонте.

2.5 Размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности.

2.6. Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах.

2.7. Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности крупных электробытовых приборов (стимулирование замены холодильников, морозильников и стиральных машин со сроком службы выше 15 лет на энергоэффективные модели).

2.8. Замена отопительных котлов в многоквартирных домах с индивидуальными системами отопления на энергоэффективные котлы, внедрение когенерации.

2.9. Повышение энергетической эффективности использования лифтового хозяйства.

2.10. Повышение эффективности использования и сокращение потерь воды.

2.11. Автоматизация потребления тепловой энергии многоквартирными домами (автоматизация тепловых пунктов, пофасадное регулирование).

2.12. Тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения.

2.13. Восстановление/внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения, проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков.

2.14. Установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения.

2.15. Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии.

Перечень мероприятий по данной подпрограмме приведен в приложении 5.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»

Решающее значение для повышения энергетической эффективности производства имеет внедрение стандартов и показателей энергетической эффективности. Введение обязательных требований к энергопотребляющим устройствам и объектам: технологическим линиям и отдельному оборудованию, зданиям и сооружениям, освещению, котельным или ТЭЦ, электроотоплению, компенсации реактивной мощности, обязательной утилизации тепловых отходов, регулированию графика нагрузки. Возможно также введение прямого запрета на отдельные неэнергоэффективные технологии.

Программы энергосбережения предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности, должны иметь мероприятия по экономии энергоресурсов, что количественно выражается в:

суммарной экономии электрической энергии и тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении;

суммарной экономии воды в натуральном и стоимостном выражении;

суммарной экономии топлива в натуральном и стоимостном выражении;

изменении удельных расходов топлива, тепловой и электрической энергии, горячей воды.

К методам стимулирования энергосбережения относятся:

контроль и надзор за предлагаемыми нормами энергоэффективности;

учет в планах реконструкции и модернизации требований обеспечения комплексной энергоэффективности реорганизуемых территорий.

Важное место среди энергосберегающих мероприятий занимают мероприятия по повышению эффективности использования тепловой энергии.

Основными подходами к повышению эффективности производства и использования тепловой энергии являются: организация приборного учета, внедрение автоматизированных систем учета энергетических ресурсов, автоматизация и модернизация теплотехнических объектов, программирование потребления тепла по стадиям технологических циклов, регулирование потребления тепла в зависимости от условий потребления, изоляция теплотехнического оборудования.

Повышение энергетической эффективности тепловых сетей определяют следующие мероприятия: улучшение водоподготовки, применение приводов с регулируемой скоростью в насосных станциях, применение пластинчатых теплообменников, замена сальниковых и линзовых компенсаторов на компенсаторы новых конструкций.

Одним из общих направлений является рекуперация отработанного тепла и утилизация отходов производств.

Перспективным направлением рационального использования электрической энергии является применение:

современных энергетически эффективных двигателей;

частотно-регулируемого привода в разнообразных технологических установках: насосах, компрессорах и т.д.;

статических источников реактивной мощности для электросетевого хозяйства;

нового поколения энергосберегающих энергетических трансформаторов с плавным векторным регулированием направления реактивной мощности;

использование самонесущих изолированных проводов;

регулирование тарифов, с целью мотивации потребителей на обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия сформированы по следующим группам.

1. Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, введение социальной нормы потребления энергетических ресурсов и дифференцированных цен (тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы потребления, введение цен (тарифов), дифференцированных по времени суток, выходным и рабочим дням.

2. Мероприятия, направленные на содействие заключению и реализации энергосервисных договоров (контрактов) государственными и муниципальными бюджетными учреждениями.

3. Предоставление поддержки организациям, осуществляющим деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

4. Содействие разработке и установке автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии.

5. Стимулирование потребителей и теплоснабжающих организаций к снижению температуры возвращаемого теплоносителя.

6. Строительство дополнительных энергоэффективных объектов генерации тепловой и электрической энергии в случае невозможности покрытия нагрузок за счет реализации потенциала энергосбережения.

Перечень мероприятий по подпрограмме приведен в приложении 5.

Подпрограмма «Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета»

В настоящее время в Амурской области реализуется адресная программа «Поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на территории Амурской области в 2010 году», основной целью которой является комплексное решение проблем перехода на оплату потребителями энергоресурсов, исходя из фактического их потребления.

В приложении 5 приведены мероприятия данной подпрограммы, разнесенные по видам деятельности (остальным подпрограммам) с целью обеспечения целостного подхода к энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Реализация данной подпрограммы позволит сократить долю нетехнических потерь электрической, тепловой энергии и обеспечить более точный учет энергоресурсов, что в итоге позволит увеличить эффективность мероприятий по энергосбережению.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»

В процессе реализации подпрограммы будут решены следующие основные задачи:

Выявление бесхозяйных сетей электроснабжения, оценка их состояния, проведение инвентаризации и подготовка документации для передачи всех сетей в муниципальную собственность;

Подготовка проектно-сметной документации на проведение ремонтов, реконструкции, а в некоторых случаях – и нового строительства и последующая передача отремонтированных сетей в эксплуатацию сетевым организациям.

Установка и ввод в эксплуатацию приборов учета электроэнергии.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте»

В подпрограмме представлен спектр энергоэффективных мероприятий по снижению энергоемкости транспортных услуг.

В результате реализации программных мероприятий предполагается снизить эксплуатационные расходы на приобретение топлива, тепловой и электрической энергии и уменьшить долю затрат на топливно-энергетические ресурсы в общих эксплуатационных расходах на транспорте за счет снижения непроизводительных расходов и потерь энергоносителей при повсеместном введении учета и регулирования их расхода.

В целях мониторинга транспорта и контроля расхода топлива целесообразно разрабатывать и внедрять новейшие системы диспетчеризации, мониторинга транспорта и контроля расхода топлива с применением спутниковой навигации на базе Глобальной Навигационной Спутниковой Системы (ГЛОНАСС)/GPS.

Наиболее перспективными мероприятиями являются следующие.

Совершенствование информационной базы и качества сбора данных

Успех любой политики зависит от надежности информации, на базе которой она разрабатывается, т. е. от совершенствования систем сбора и анализа данных в транспортном секторе. На федеральном, региональном и местном уровнях необходимо применять систему индикаторов устойчивого развития транспортного сектора для оценки прогресса в городском планировании, организации дорожного движения и работы транспорта.

Применение интегрированного подхода к планированию работы транспорта

Данный подход включает компоненту городского планирования, оптимальную интеграцию жилых, деловых, коммерческих и культурных зон, адекватность развития общественного транспорта. Многим европейским странам удалось достичь следующих показателей: более 30 % всех поездок на автомобилях имеют протяженность менее 3 км, а 50 % поездок – менее 5 км.

Повышение качества обслуживания на общественном транспорте и возможность смены видов транспорта в ходе одной поездки (например, личного и общественного)

Международный опыт показывает, что чем больше дорог, тем сильнее движение и тем со временем больше (а не меньше) пробок на дорогах. Необходимо использовать возможности улучшения стыковок между основными маршрутами общественного транспорта и использования различных видов транспорта в одной поездке.

Внедрение маркировки топливной эффективности для новых автомобилей

Целесообразно ввести маркировку топливной эффективности для новых автомобилей. Она должна включать обязательные данные о потреблении топлива и выбросах СО2. Опыт европейских стран показывает, что маркировка и повышение осведомленности потребителей может способствовать снижению расхода топлива на 4–5 %.

Внедрение схем утилизации старых автомобилей: ускорение обновления автопарка через предоставление фискальных стимулов для утилизации старых автомобилей

Опыт других стран показывает, что в большинстве случаев положительное воздействие на окружающую среду от вывода из эксплуатации старого автотранспорта превышает объем дополнительного потребления энергии на производство и утилизацию автомобилей. Автовладельцы могут получать поощрение за фактическую утилизацию машины независимо от последующего решения о ее замене или бонусы за замену (в зависимости от вида замены).

В результате реализации программных мероприятий предполагается снизить эксплуатационные расходы на приобретение топлива, тепловой и электрической энергии и уменьшить долю затрат на топливно-энергетические ресурсы в общих эксплуатационных расходах на транспорте за счет снижения непроизводительных расходов и потерь энергоносителей при повсеместном введении учета и регулирования их расхода.

Мероприятия сформированы по следующим группам:

1. Планирование работы транспорта и транспортных процессов (развитие системы логистики) в городских поселениях.

2. Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используе­мых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, используемыми в качестве моторного топлива (далее - газовые смеси), сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом дос­тупности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии.

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}

Перечень мероприятий по данной подпрограмме приведен в приложении 5.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов наружного освещения»

В подпрограмме в основном запланированы замена светильников с лампами большой мощности на современные, с лампами ДНаТ, и перспективные - со светодиодными источниками света, а также перевод сетей наружного освещения на самонесущие изолированные провода (СИП), внедрение электронной пускорегулирующей аппаратуры и автоматизированной системы управления наружным освещением.

Кроме этого предлагается:

- замена ламповых транспортных светофорных секций на светодиодные. Светодиодные светофоры имеют ряд существенных преимуществ по сравнению со светофорами на основе ламп накаливания. Ресурс светодиодных модулей составляет более чем 100000 часов и намного превышает ресурс ламп накаливания, что заметно снижает расходы на обслуживание и эксплуатацию. При этом потребление электроэнергии составляет 10-20% от электропотребления лампового светофора;

- замена контроллеров светофорных объектов на контроллеры нового поколения. Большинство светофоров морально и физически устарело. Требуют замены не только они, но и контроллеры движения — устройства, управляющие светофорами.

Перечень мероприятий по подпрограмме приведен в приложении 5.

Мероприятия по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии

Мероприятия сформированы в следующие группы.

1. Увеличение производства электрической энергии с применением установок по использованию энергии ветра и солнца и их комбинаций, содействие строительству малых гидроэлектростанций.

2. Установка тепловых насосов и обустройство теплонасосных станций для отопления и горячего водоснабжения жилых домов и производственных объектов тепловой энергией, накапливаемой приповерхностным грунтом и атмосферным воздухом или вторично используемым, а также для оптимизации установленной мощности тепловых электростанций и котельных.

3.Использование биомассы, отходов лесопромышленного и агропромышленного комплексов, бытовых отходов, шахтного метана, биогаза для производства электрической и тепловой энергии.

В рамках Программы планируется организация пилотных проектов – демонстрационных зон высокой энергоэффективности, которые могут включать в себя как муниципальное образование в целом, так и его часть. На опыте этих проектов будут отрабатываться технологии энергоресурсосбережения для демонстрации возможностей повышения энергетической эффективности объектов и разработки типовых схем для дальнейшего распространения на территории Амурской области.

В приложении 6 приведены следующие паспорта подпрограмм.

подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях»;

подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»;

подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры»;

подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в зданиях (строениях) и сооружениях»;

подпрограмма «Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета»;

подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте»;

подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;

подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»;

подпрограмма «Эффективность использования энергетических ресурсов при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры»;

подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов наружного освещения».

На втором этапе (2015 - 2020 годы) основными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть:

- проведение последующих обязательных и добровольных энергетических обследований и паспортизация объектов, разработка и реализация пообъектных программ (планов мероприятий) энергосбережения и повышения энергетической эффективности с учетом предшествующего опыта реализации энергосберегающих мероприятий на первом этапе;

- комплексное внедрение энергосберегающих технологий в экономике и социальной сфере области, предполагающее реализацию высокозатратных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на достижение значительного улучшения показателей энергетической эффективности в долгосрочной перспективе;

- организация и освоение производства энергосберегающего оборудования и материалов на территории Амурской области;

- создание новых генерирующих мощностей на основе использования возобновляемых источников энергии.

Детализация мероприятий, объемов и источников их финансирования будет осуществляться на основе реализации мероприятий первого этапа. При этом основными источниками финансирования будут аккумулирующие доходы от реализации программы, собственные средства организаций, участвующих в реализации программы; внешние инвестиции; использование тарифной составляющей для организаций и предприятий, деятельность которых подлежит тарифному регулированию; средства, полученные от реализации мощности, высвобожденной в результате проведения энергосберегающих мероприятий на первом этапе, реинвестирование средств сверхнормативной (свыше 3% годовой) экономии.

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Финансовое обеспечение мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств областного бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников. На реализацию мероприятий могут привлекаться средства федерального бюджета в рамках финансирования областных и федеральных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Под внебюджетными источниками в настоящей программе понимаются: средства граждан, средства энергоснабжающих организаций, участвующих в реализации программы, доходы бюджетных учреждений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, собственные средства муниципальных унитарных предприятий, аккумулирующие доходы от реализации программы, собственные средства организаций, участвующих в реализации программы; внешние инвестиции; использование тарифной составляющей для организаций и предприятий, деятельность которых подлежит тарифному регулированию; средства, полученные от реализации мощности, высвобожденной в результате проведения энергосберегающих мероприятий, реинвестирование средств сверхнормативной (свыше 3% годовой) экономии.

Кроме того, на финансирование мероприятий программы может быть направлена экономия средств, достигнутая за счет дополнительного по сравнению с учтенным при планировании бюджетных ассигнований снижением потребления бюджетными учреждениями энергоресурсов.

Энергосберегающие мероприятия для предприятий и организаций внебюджетной сферы осуществляются за счет собственных либо заемных средств.

Структура и объем финансирования программы приводятся в табл. 7.1, а их детализация по мероприятиям - в приложении 7.

Объемы финансирования Программы за счет средств областного бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта областного бюджета на очередной финансовый год. В 2010 году финансирование мероприятий Программы за счет средств областного бюджета будет осуществляться в пределах лимитов бюджетных ассигнований на 2010 год, доведенных до главных распорядителей бюджетных средств.

В энергосбережении должны быть реализованы следующие меры:

введение отдельной статьи расходов по финансированию энергосберегающих мероприятий в бюджеты всех уровней;

введение обязанности органов, осуществляющих государственное регулирование тарифов, при установлении тарифов отдельно учитывать и в обязательном порядке принимать инвестиционные затраты на осуществление энергосберегающих мероприятий;

введение ускоренной амортизации эффективного и энергосберегающего энергетического оборудования.

Стимулировать проведение энергосберегающих мероприятий можно, предоставляя бюджетным учреждениям всех уровней возможность распоряжаться сэкономленными средствами.

В качестве инструментов планируется использовать:

финансовую поддержку схем реализации энергосберегающих мероприятий (лизинг), страхование рисков;

введение действенной системы материального стимулирования персонала всех уровней за экономию топлива и энергии;

обеспечение возможности снижения тарифов для потребителей, участвующих в реализации энергосберегающих проектов.

Создание системы стимулов позволит сделать энергосбережение привлекательной сферой для инвестиций, в том числе иностранных.

Одновременно со стимулированием энергосбережения должны быть реализованы следующие меры:

введение отдельной статьи расходов по финансированию энергосберегающих мероприятий в бюджеты всех уровней;

ведение обязанности органов, осуществляющих государственное регулирование тарифов, при установлении тарифов отдельно учитывать и в обязательном порядке принимать инвестиционные затраты на осуществление энергосберегающих мероприятий.

{Таблица в ред. Постановления Правительства Амурской области от 26.11.2010 №671}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 24.08.2011 №540}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 01.12.2011 №843}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 22.03.2013 №117}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.10.2013 №511}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 13.11.2013 №557}

Таблица 7.1

Структура и объем финансирования программы, тыс. руб.

Источники финансирования

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Итого

Федеральные средства

0

62 636,40

59 682,75

0

0

122 319,150

Областной бюджет

252 626,000

177 481,42

671 899,75

60716,137

233 064,71

1395788,017

Местный бюджет

59 972,487

444 960,19

405 155,56

428 355,25

344 423,53

1 682 867,017

Внебюджетные источники

451 075,940

2 072 177,67

1 183 302,73

1414 001,29

781 420,65

5 901978,280

Всего

763 674,427

2 757 255,68

2320 040,79

1903072,677

1 358 90839

9102952,464

{Таблица в ред. Постановления Правительства Амурской области от 26.11.2010 №671}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 24.08.2011 №540}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.09.2011 №618-а}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 01.12.2011 №843}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 22.03.2013 №117}

{Раздел 8 в ред. Постановления Правительства Амурской области от 26.11.2010 №671}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 22.03.2013 №117}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.10.2013 №511}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 13.11.2013 №557}

8. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ,

ВКЛЮЧАЯ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Государственным заказчиком - координатором Программы является министерство экономического развития области с привлечением исполнителей.

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}

Мониторинг реализации Программы осуществляется государственным заказчиком с использованием целевых показателей в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработанных в Программе для Амурской области.

Министерство экономического развития области осуществляет:

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}

подготовку ежегодной информации о расходовании бюджетных средств;

подготовку ежегодных отчетов о ходе реализации Программы (в срок до 01 февраля);

подготовку предложений о внесении изменений в Программу;

подготовку ежегодной заявки на финансирование мероприятий Программы из областного и федерального бюджетов на текущий год и на плановый период;

контроль за эффективным использованием бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы;

взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации по предоставлению области субсидий из средств федерального бюджета на реализацию энергосберегающих проектов на территории области в рамках выполнения федеральных целевых программ.

Министерство строительства и архитектуры области и министерство жилищно-коммунального хозяйства области осуществляет предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование муниципальных программ по реализации энергосберегающих проектов на территории области.

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}

Распределение, методика и порядок предоставления субсидий между бюджетами муниципальных образований утверждается нормативным правовым актом Правительства области.

Государственные заказчики разделов Программы обеспечивают принятие программ согласно своей ведомственной принадлежности, утверждают механизм управления, контролируют их выполнение и отчитываются не реже одного раза в год перед министерством экономического развития, промышленности и транспорта области о ходе реализации программ и достижении намеченных целевых показателей в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Отбор исполнителей проектов при реализации программных мероприятий, финансируемых из средств бюджета области и бюджетов муниципальных образований, будет осуществляться на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.

При этом критериями выбора исполнителей программных мероприятий являются:

функциональные и качественные характеристики реализуемых энергосберегающих мероприятий (включая: приобретаемое оборудование, комплектующие к нему, продукцию (товары), проводимые работы, включая строительно-монтажные и пуско-наладочные, оказываемые услуги и др.);

эксплуатационные расходы;

расходы на техническое обслуживание;

сроки (периоды) реализации энергосберегающих мероприятий;

условия и объем предоставления гарантии качества проводимых работ и оказываемых услуг;

стоимость реализации энергосберегающих мероприятий (цена контрактов);

обеспечение заданных параметров энергосбережения и повышения энергоэффективности;

другие критерии в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов и действующими на момент заключения контракта условиями реализации программных мероприятий.

Выполнение отдельных мероприятий Программы осуществляется посредством заключения в установленном порядке исполнителями программных мероприятий государственных контрактов (договоров, соглашений) с организациями (по необходимости) согласно действующему законодательству.

Государственным заказчиком определяется основное содержание направлений Программы, их соответствие программным целям и задачам, создаются условия для реализации программных мероприятий. В ходе реализации Программы государственный заказчик обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы, исключая дублирование программных мероприятий, осуществляет в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий, несет ответственность за своевременное выполнение мероприятий Программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств. Реализация мероприятия по установке приборов учета для малоимущих граждан осуществляется министерством социальной защиты населения области в порядке, установленном Правительством области.

{абзац 24 в ред. Постановления Правительства Амурской области от 24.08.2011 №540}

Неотъемлемым элементом механизма реализации Программы является ее мониторинг, осуществляемый с помощью ежегодного анализа результатов реализации программных мероприятий.

Структура управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности в области представлена на рис. 8.1.

Правительство области формирует политику и осуществляет итоговый контроль реализации мероприятий в сфере энергетической эффективности и энергосбережения, взаимодействует с Законодательным Собранием области в целях выработки решений, разработки и принятия законодательных актов, необходимых для проведения государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории области.

Структура управления

энергосбережением и повышением энергетической эффективности

в Амурской области

Рис. 8.1 Структура управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности в Амурской области

Для проведения единой государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности Правительство области взаимодействует с федеральными и окружными органами исполнительной власти и их представительствами в области.

Для коллегиального межведомственного управления и координации работ по реализации мероприятий в сфере энергетической эффективности и энергосбережения создана рабочая группа по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в области.

К основным задачам рабочей группы должны относиться:

1. Выработка единой политики при реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в области с целью:

обеспечения эффективного и рационального использования энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных условий;

обеспечения поддержки и стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

обеспечения системности и комплексности проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

обеспечения координации планирования государственными заказчиками мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2. Определение критериев и приоритетов, необходимых при принятии решений по отдельным проектам, связанным с энергосбережением и повышением энергоэффективности.

3. Выработка стратегии увязки интересов различных ведомств при реализации мероприятий Программы.

4. Координация деятельности органов исполнительной власти области при реализации Программы.

5. Заслушивание руководителей различных ведомств и организаций о выполнении порученных им мероприятий в рамках Программы.

6. Внесение предложений по совершенствованию областного законодательства в целях решения задач энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Рабочая группа по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в области:

рассматривает вопросы реализации Программы;

вносит предложения по подготовке и внесению изменений в законодательные и иные правовые акты области, необходимые для реализации Программы;

изучает предложения по проведению научных, исследовательских, проектных и иных работ при реализации Программы и дает соответствующие заключения;

запрашивает в органах исполнительной власти области и в установленном порядке получает информацию, необходимую для выполнения своих задач.

Рабочая группа осуществляет следующие функции:

подготавливает рекомендации по эффективному выполнению мероприятий Программы с учетом научно-технического и социально-экономического развития области и Российской Федерации в целом;

выявляет научные, технические и организационные проблемы при планировании и в ходе реализации Программы;

организует проверки выполнения мероприятий Программы, целевого и эффективного использования средств, выделяемых на реализацию Программы;

проводит научно-техническую оценку разработанных программ энергосбережения государственных заказчиков Программы;

рассматривает результаты экспертизы проектов и мероприятий, предлагаемых для реализации в очередном финансовом году, в части их содержания и стоимости.

Для участия в заседаниях рабочей группы могут приглашаться руководители и специалисты органов исполнительной власти области и ее муниципальных образований, организаций коммунальной инфраструктуры и иных организаций, эксперты. Указанные лица участвуют в заседаниях рабочей группы с правом совещательного голоса.

Для подготовки к рассмотрению отдельных вопросов на заседаниях рабочей группы могут создаваться постоянно действующие и временные комиссии. Решение о создании временной комиссии и ее составе принимается председателем рабочей группы или его заместителем.

В состав комиссий могут включаться специалисты, не являющиеся членами рабочей группы.

Государственным заказчиком - координатором Программы является министерство экономического развития, промышленности и транспорта области, на которое возлагается координация, управление и контроль за ходом реализации мероприятий Программы. Министр экономического развития области несет персональную ответственность за реализацию Программы, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, а также определяет формы и методы управления реализацией Программы.

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}

Министерство экономического развития Амурской области в ходе реализации Программы:

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}

выполняет функции главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных в бюджете области на реализацию Программы;

разрабатывает проекты правовых актов области, необходимых для выполнения Программы, включая проекты правовых актов Правительства области по финансированию проектов и мероприятий Программы;

издает необходимые распорядительные документы в рамках министерства экономического развития области в целях реализации Программы;

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}

осуществляет координацию исполнения государственными заказчиками конкретных мероприятий Программы;

подготавливает, с учетом хода реализации Программы в текущем году, и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году;

организует работу рабочей группы и экспертного совета, имеющих полномочия на рассмотрение вопросов, относящихся к реализации Программы;

несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы, обеспечивает контроль за целевым использованием средств, выделяемых на ее реализацию, а также контроль за достижением значений целевых индикаторов Программы;

ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации Программы и расходы на реализацию мероприятий Программы;

представляет статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации Программы в целом;

вносит предложения о корректировке мероприятий по реализации Программы либо о прекращении их выполнения.

Программой предусмотрен механизм формирования и использования системы экспертизы на всех стадиях реализации программных мероприятий, позволяющей отбирать наиболее перспективные проекты и мероприятия для государственного финансирования, проводить независимую экспертизу конкурсных заявок с целью выявления исполнителей, предложивших лучшие условия исполнения контрактов, и осуществлять эффективную экспертную проверку качества полученных результатов. Экспертиза и отбор основывается на принципах объективности, компетентности и независимости.

Для ее осуществления при государственном заказчике - координаторе Программы создается Экспертный совет.

Функции организационно-технического управления реализацией Программы осуществляет региональный оператор, выбираемый на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями).

Региональный оператор осуществляет следующие основные функции:

сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации мероприятий Программы;

сопровождение и техническую приемку мероприятий Программы;

формирование проектов тематических годовых планов реализации мероприятий Программы;

подготовку технической части конкурсной документации на работы, предусмотренные Программой;

взаимодействие с государственными заказчиками Программы и их организационно-техническая и научно-методическая поддержка;

внедрение информационных технологий в целях ' осуществления мониторинга и управления реализацией Программы, контроля за ходом выполнения мероприятий Программы, информационное обеспечение специализированного сайта в Интернете;

организует и обеспечивает ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы, а также мониторинг программных мероприятий;

организует экспертизу проектов на всех этапах реализации Программы, а также независимую оценку показателей результативности и эффективности мероприятий Программы, их соответствия целевым индикаторам и показателям;

представляет государственному заказчику - координатору статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий Программы;

представляет государственному заказчику - координатору ежегодно до 15 января доклад о ходе выполнения работ по реализации Программы за отчетный год и до 01 ноября — отчет за 9 месяцев текущего года и об ожидаемом выполнении за год;

организует применение информационных технологий в целях управления и контроля за ходом реализации Программы;

организует формирование проектов годовых тематических планов реализации мероприятий Программы.

Для организации выполнения проектов и мероприятий Программы государственные заказчики, к которым относятся министерство строительства и архитектуры области, министерство жилищно-коммунального хозяйства области, управление по регулированию цен и тарифов области, исполнительные органы государственной власти области, органы местного самоуправления области, в целях обеспечения целевого финансирования и эффективности внедряемых мероприятий:

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}

согласовывают с государственным заказчиком - координатором Программы конкурсную документацию по размещению заказов на поставку продукции, оказанию услуг и выполнению работ;

осуществляют приемку выполненных работ с участием представителей Исполнителя организационно-технического сопровождения Программы;

представляют государственному заказчику - координатору Программы предложения по корректировке мероприятий Программы.

Исполнительные органы государственной власти области, органы местного самоуправления муниципальных образований области:

готовят заявки на включение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Программу за счет средств областного бюджета на соответствующий финансовый год и направляют их в министерство экономического развития области не позднее, чем за три месяца до начала нового финансового года;

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}

определяют объем средств из местного бюджета, выделяемых на реализацию Программы на соответствующий финансовый год.

Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять через выполнение конкретных мероприятий следующими основными исполнителями:

исполнительными органами государственной власти области;

органами местного самоуправления муниципальных образований области (по согласованию);

организациями с участием государства и муниципальных образований Амурской области (по согласованию);

организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности;

энергосервисными компаниями и иными исполнителями мероприятий Программы, выбираемыми в порядке, установленном законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд;

организациями, реализующими мероприятия Программы и неполучающими денежных средств из областного бюджета (по согласованию);

населением.

До начала реализации Программы министерство экономического развития области утверждает положение об управлении реализацией Программы, в котором определяются:

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}

порядок формирования организационно-финансового плана мероприятий по реализации Программы;

механизмы корректировки мероприятий Программы и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы;

процедуры обеспечения публичности (открытости) информации о целевых индикаторах и показателях, результатах мониторинга реализации Программы, ее мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей.

{Раздел 8 в ред. Постановления Правительства Амурской области от 26.11.2010 №671}

9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

С целью координации работ по реализации энергосберегающих политики в отраслевых исполнительных органах государственной власти Амурской области будет создана единая база данных по нормативам энергопотребления и энергетическим паспортам организаций в социальной и жилищно-коммунальной сферах, которая будет предусматривать в первую очередь восстановление и упорядочение полной технической и нормативной документации (проектной документации, технических условий, технических паспортов, договоров поставки энергоресурсов), и ответственных за проведение энергосберегающей политики в органах местного самоуправления Амурской области. В организациях в составе технических служб планируется предусмотреть возможность назначения ответственных за энергосбережение, осуществлять их обучение.

Разработка специализированных информационных систем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Применение информационных технологий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности позволяет автоматизировать технологические процессы, обеспечить оперативный мониторинг и контроль изменения показателей энергетической эффективности, а также создать условия для эффективного распространения знаний в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основные мероприятия по реализации данного механизма обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

- создание систем прогноза, оперативного мониторинга и контроля в топливно-энергетическом комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве, позволяющих предсказывать, выявлять и устранять отклонения от оптимальных технологических режимов производства и поставок электрической и тепловой энергии, а также разрабатывать адресные рекомендации по мерам, направленным на повышение энергетической эффективности и энергетической безопасности;

- создание координирующих информационных систем, обеспечивающих взаимодействие между энергосбытовыми организациями и потребителями энергетических ресурсов;

- создание специализированных информационных систем общего пользования, направленных на распространение знаний в области энергетической эффективности и энергосбережения.

Пропаганда и обучение в области энергетической эффективности и энергосбережения

Основными мероприятиями по пропаганде и обучению в области энергетической эффективности и энергосбережения являются:

- разработка, издание и распространение учебно-методических пособий, брошюр, агитационных и иных информационных ресурсов о способах энергосбережения в быту, преимуществах энергосберегающих технологий и оборудования, особенностях их выбора и эксплуатации;

- создание специализированных радио- и телепрограмм, освещающих проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- проведение занятий по основам энергосбережения среди учащихся образовательных учреждений;

- проведение социологических опросов и исследований по отношению хозяйствующих субъектов и населения к проблемам энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- разработка и распространение социальной рекламы, пропагандирующей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в различных формах;

- организация и проведение специальных конкурсов в области энергетической эффективности и энергосбережения, призванных повысить престиж эффективного использования энергетических ресурсов;

- создание специальных обучающих курсов и проведение обучения руководителей бюджетных учреждений в области энергетической эффективности и энергосбережения;

- организация и проведение форумов, симпозиумов, конференций, круглых столов, семинаров и иных мероприятий, направленных на поддержание устойчивого интереса к проблемам энергосбережения и повышения энергетической эффективности, обмен опытом в данной сфере.

10. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Реализация программных мероприятий позволит добиться следующих результатов:

увеличение объемов инвестиций в развитие топливно-энергетического комплекса Амурской области, в том числе в развитие подсистем энергоснабжения и топливообеспечения;

обеспечение тепловой энергией объектов социально-экономической сферы, жилищно-коммунального хозяйства, промышленности и жилищного строительства муниципальных образований Амурской области;

повышение надежности и качества энерго- и топливообеспечения потребителей в Амурской области;

повышение эффективности использования ТЭР, расширение использования энергосберегающих технологий в промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве;

создание условий доступности ТЭР и энергетических услуг для хозяйствующих субъектов и населения;

формирование в Амурской области необходимых экономических условий для привлечения инвестиций в развитие энергетики;

снижение энергоемкости ВРП;

достижение оптимальных пропорций между централизованным и децентрализованным энергоснабжением потребителей.

При реализации Программы в 2010-2014 годах будет обеспечено:

- внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в различных сферах экономической деятельности;

- экономия по всем видам энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии;

- развитие рынка энергосервисных услуг;

- снижение затрат бюджета Амурской области на приобретение энергоресурсов;

- вовлечение в процесс энергосбережения инфраструктуры Амурской области за счет активизации пропаганды и формирования механизма стимулирования энергосбережения,

- повышение обеспеченности энергоресурсами Амурской области за счет сокращения нерационального потребления энергоресурсов во всех сферах деятельности.

Выполнение мероприятий, включенных в Программу, позволит получить положительные результаты в производственной, экономической, социальной, политической и частично в экологической сферах.

Реализация Программы позволит решить следующие задачи:

1) осуществить постепенный переход производителей и потребителей топливно-энергетических ресурсов и других объектов коммунального хозяйства, жилищного фонда, предприятий государственной и муниципальной собственности на энергосберегающий путь функционирования и развития;

2) снизить уровень энергетической составляющей в себестоимости продукции, выпускаемой товаропроизводителями, повысив ее конкурентоспособность, что в конечном итоге обеспечит подъем уровня жизни населения;

3) снизить тарифы на услуги ЖКХ для населения и учреждений;

4) создать новые рабочие места;

5) сократить вредные выбросы в окружающую среду и улучшить экологическую обстановку в Амурской области;

6) осуществить техническое перевооружение ряда объектов топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства.

Таким образом, реализация Программы окажет положительное влияние на развитие экономики Амурской области.

Оценка эффекта от внедрения каждого энергосберегающего мероприятия производится для конкретного объекта и выражается в снижении себестоимости выработки энергии, снижении общего уровня затрат на оплату потребленной энергии (электрической и тепловой), снижении потребления конкретного вида энергии, снижении потерь энергии, снижении удельной энергоемкости производимой продукции.

Срок окупаемости по большинству объектов и мероприятий составляет от одного до десяти лет и в среднем не превышает срока реализации программы. Годовой экономический эффект по мероприятиям составляет от десятков тысяч до десятков миллионов рублей.

Ожидаемый экономический эффект в результате осуществления Программы до 2015 года составит 2122,4 млн. рублей при общей величине затрат 9289,94 млн. рублей, при этом срок окупаемости Программы составит 4,4 года.

В результате реализации Программы за 5 лет с 2010 по 2014 ожидается:

суммарная экономия электрической энергии – 2372,539 млн. кВтч или 3357,379 млн. руб.;

суммарная экономия тепловой энергии – 3269,612 тыс. Гкал или 1907,493 млн. руб.;

суммарная экономия воды – 17622,74 тыс. м3 или 226,629 млн. руб.;

суммарное сокращение вредных выбросов в атмосферу – 17,34 тыс. т;

Кроме того, к 2015 году жилищно-коммунальное хозяйство, муниципальные предприятия Амурской области будут оснащены современным энерго- и ресурсосберегающим оборудованием, а их работники владеть соответствующими технологиями. Это обеспечит дальнейшее устойчивое развитие Амурской области. Также будет обеспечено прекращение безучетного потребления тепловой энергии и воды учреждениями и организациями, финансируемыми из бюджета области.

Целевые установки на 2020 год и макроэкономические показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности приведены в табл. 10.1.

Таблица 10.1 - Макроэкономические показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Наименование показателя энергоэффективности

Количественное значение

2007 г.

2014 г.

2020 г.

Энергоемкость ВРП, кг у.т./ тыс. руб.

(для сопоставимых условий)

49,14

41,41

29,13

Индексы энергоемкости ВРП к 2007 году

100

84,27

59,33

Электроемкость ВРП, кВт.ч/ тыс. руб.

52,14

44,48

31,8

Индексы электроемкости ВРП к 2007 г.

100

85,3

61,07

Теплоемкость ВРП, Гкал/ млн. руб.

71,86

61,0

47,19

Индексы теплоемкости ВРП к 2007 году

100

84,9

65,67

Приложение N 1

к программе

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕНЦИАЛА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Таблица П 1.1. Потенциал топлива в наиболее топливопотребляющих сбережения отраслях

Наименование       

Удельный показатель использования условного топлива
на единицу продукции               

Объем продукции  

Экономия,
тыс. т у.т.

РФ     

Амурская область

Возможное    
уменьшение   

Электростанции, работающие 
на КПТ                     

322,6 г у.т. /
кВт ч        

406,7 г у.т. /  
кВт ч           

84,1 г у.т./кВт ч

812,9 млн. кВт ч    

68,4      

Котельные                  

178 кг у.т. /
Гкал         

342 <*> кг у.т. /
Гкал            

137 <**> кг у.т. /
Гкал             

6195,5 тыс. Гкал    

850       

Работа тепловозов          
и дизельпоездов            

42,7 кг у.т. /
10 тыс. т км 
брутто       

66,5 кг у.т. /  
10 тыс. т км    
брутто          

23,8 кг у.т. /   
10 тыс. т км     
брутто           

2738,7 10 млн. т км 
брутто              

65,2      

Работа тракторов           

9,9 кг у.т./га

14 кг у.т./га   

4,1 кг у.т./га   

1719,0 тыс. га      

7,1       

Работа подъемно-транспортных
и строительно-дорожных машин
и механизмов               

16,6 кг у.т. /
маш. час     

22,9 кг у.т. /  
маш. час        

6,3 кг у.т. /    
маш. час         

2589,2 тыс. маш. час.

16,3      

Итого, экономия топлива                                       

1007      

--------------------------------

<*> Без расхода топлива на производство электроэнергии.

<**> Потребление топлива источниками тепловой энергии рассчитано в соответствии с удельными расходами топлива, приведенными в формах статистической отчетности 6-ТП и 11-ТЭР.

Таблица П 1.2. Потенциал сбережения электроэнергии в наиболее электроемких отраслях области

Наименование       

Удельный показатель использования электроэнергии,
кВт ч на единицу продукции            

Объем продукции  

Экономия,
млн.  
кВт ч 

РФ     

Амурская область

Возможное    
уменьшение   

Добыча угля открытым       
способом                   

14,1 на т    

25,4 на т       

11,3 на т        

3590,8 тыс. т       

40,6    

Заготовка и первичная      
переработка древесины      

3035,2 на тыс.
куб. м       

7119,9 на тыс.  
куб. м          

4084,1 на тыс.   
куб. м           

830 тыс. куб. м     

3,4     

Мясо (включая субпродукты  
1 категории)               

796,6 на т   

1525,7 на т     

729,1 на т       

10,9 тыс. т         

7,9     

Хлеб и хлебобулочные изделия

201,7 на т   

677,7 на т      

476 на т         

16,5 тыс. т         

7,9     

Электротяга поездов железных
дорог МПС                  

94,3         
на 10 тыс.   
т км брутто  

114,3           
на 10 тыс.      
т км брутто     

20 на 10 тыс.    
т км брутто      

10476,210 млн.      
т км брутто         

209,5   

Электротяга троллейбусов   

59,7 на тыс. 
т км брутто  

213,5 на тыс.   
т км брутто     

153,8 на 10 тыс. 
т км брутто      

20,8 млн. т км брутто

3,2     

Подъем и подача воды       
(исключая коммунально -    
бытовые нужды)             

584,5 на тыс.
куб. м       

855,4 на тыс.   
куб. м          

270,9 на тыс.    
куб. м           

37,9 млн. куб. м    

10,3    

Очистка сточных вод        

427,1 на тыс.
куб. м       

683,3 на тыс.   
куб. м          

256,2 на тыс.    
куб. м           

31,5 млн. куб. м    

8,1     

Коммунально-бытовое        
потребление                

146 на чел.  

328 на чел.     

182 на чел.      

867 тыс. чел.       

0,2     

Потери электроэнергии      

12,7%        

18,4%           

5,7%             

7923,5 млн. кВт ч   

451,6   

Итого, экономия электроэнергии                                   

743     

Таблица П 1.3. Потенциал сбережения тепловой энергии в наиболее теплоемких отраслях области

Наименование       

Удельный показатель использования теплоэнергии, 
Гкал на т продукции               

Объем продукции,  
тыс. т       

Экономия,
тыс. Гкал

РФ     

Амурская область

Возможное    
уменьшение   

Производство мясопродуктов 

1997         

9133            

7136             

10,8                

77,6    

Производство хлебобулочных 
изделий                    

372          

536             

164              

16,5                

2,7     

Итого, экономия тепловой энергии                                  

80,3    

Таблица П 1.4. Потенциал энергосбережения в ЖКХ Амурской области

Объект        

Тепло       

Топливо     

тыс. Гкал

%   

тыс. т у.т.

%  

Здания, всего         

561 - 1033

15 - 30

80 - 150  

10 - 18

Тепловые сети         

856 - 1027

23 - 28

120 - 150 

8 - 10

Котельные             

1520      

25     

850       

61    

ВСЕГО                 

2937 - 3580

34 - 40

1050 - 1150

65 - 74

Приложение N 2

к программе

СТРУКТУРА ПОТЕРЬ И БАЛАНСА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица П 2.1. Структура потерь и баланса электрической энергии

Наименование района,
города       

Показатели  

Единица    
измерения   

2008 г.

2009 г.

Ромненский район     

Отпуск в сеть 

млн. кВт ч     

25,902 

32,481 

Полезный отпуск

млн. кВт ч     

16,632 

17,368 

Хоз. нужды    
ОАО "ДЭК"     

млн. кВт ч     

0,047  

0,033  

Потери        

млн. кВт ч     

9,223  

15,080 

% от собств.   
отпуска        

35,61  

46,43  

г. Белогорск,        
Белогорский район    

Отпуск в сеть 

млн. кВт ч     

409,588

431,360

Полезный отпуск

млн. кВт ч     

303,280

323,939

Хоз. нужды    
ОАО "ДЭК"     

млн. кВт ч     

0,153  

0,170  

Потери        

млн. кВт ч     

106,155

107,252

% от собств.   
отпуска        

25,92  

24,86  

Октябрьский район    

Отпуск в сеть 

млн. кВт ч     

211,481

217,783

Полезный отпуск

млн. кВт ч     

174,983

179,812

Хоз. нужды    
ОАО "ДЭК"     

млн. кВт ч     

0,000  

0,008  

Потери        

млн. кВт ч     

36,498 

37,963 

% от собств.   
отпуска        

17,26  

17,43  

г. Благовещенск,     
Благовещенский район 

Отпуск в сеть 

млн. кВт ч     

971,041

984,813

Полезный отпуск

млн. кВт ч     

837,647

877,715

Хоз. нужды    
ОАО "ДЭК"     

млн. кВт ч     

0,000  

0,000  

Потери        

млн. кВт ч     

133,393

107,099

% от собств.   
отпуска        

13,74  

10,88  

Ивановский район     

Отпуск в сеть 

млн. кВт ч     

113,088

127,409

Полезный отпуск

млн. кВт ч     

62,801 

69,843 

Хоз. нужды    
ОАО "ДЭК"     

млн. кВт ч     

0,000  

0,001  

Потери        

млн. кВт ч     

50,287 

57,565 

% от собств.   
отпуска        

44,47  

45,18  

Константиновский район

Отпуск в сеть 

млн. кВт ч     

57,349 

61,911 

Полезный отпуск

млн. кВт ч     

34,809 

38,297 

Хоз. нужды    
ОАО "ДЭК"     

млн. кВт ч     

0,039  

0,042  

Потери        

млн. кВт ч     

22,502 

23,572 

% от собств.   
отпуска        

39,24  

38,07  

Тамбовский район     

Отпуск в сеть 

млн. кВт ч     

109,627

125,999

Полезный отпуск

млн. кВт ч     

67,708 

70,131 

Хоз. нужды    
ОАО "ДЭК"     

млн. кВт ч     

0,000  

0,000  

Потери        

млн. кВт ч     

41,919 

55,868 

% от собств.   
отпуска        

38,24  

44,34  

Архаринский район    

Отпуск в сеть 

млн. кВт ч     

316,999

331,211

Полезный отпуск

млн. кВт ч     

295,759

310,592

Хоз. нужды    
ОАО "ДЭК"     

млн. кВт ч     

0,000  

0,000  

Потери        

млн. кВт ч     

21,241 

20,619 

% от собств.   
отпуска        

6,70   

6,23   

Бурейский район      

Отпуск в сеть 

млн. кВт ч     

249,600

239,122

Полезный отпуск

млн. кВт ч     

175,912

166,486

Хоз. нужды    
ОАО "ДЭК"     

млн. кВт ч     

0,000  

0,013  

Потери        

млн. кВт ч     

73,688 

72,623 

% от собств.   
отпуска        

29,52  

30,37  

Завитинский район    

Отпуск в сеть 

млн. кВт ч     

132,877

144,220

Полезный отпуск

млн. кВт ч     

105,122

115,956

Хоз. нужды    
ОАО "ДЭК"     

млн. кВт ч     

0,131  

0,120  

Потери        

млн. кВт ч     

27,624 

28,144 

% от собств.   
отпуска        

20,79  

19,51  

Михайловский район   

Отпуск в сеть 

млн. кВт ч     

62,555 

68,165 

Полезный отпуск

млн. кВт ч     

26,885 

29,187 

Хоз. нужды    
ОАО "ДЭК"     

млн. кВт ч     

0,000  

0,016  

Потери        

млн. кВт ч     

35,670 

38,963 

% от собств.   
отпуска        

57,02  

57,16  

г. Райчихинск,       
западная часть       
Бурейского района    

Отпуск в сеть 

млн. кВт ч     

143,781

148,683

Полезный отпуск

млн. кВт ч     

98,648 

95,818 

Хоз. нужды    
ОАО "ДЭК"     

млн. кВт ч     

0,008  

0,030  

Потери        

млн. кВт ч     

45,126 

52,835 

% от собств.   
отпуска        

31,38  

35,54  

Мазановский район    

Отпуск в сеть 

млн. кВт ч     

45,791 

48,483 

Полезный отпуск

млн. кВт ч     

22,374 

26,906 

Хоз. нужды    
ОАО "ДЭК"     

млн. кВт ч     

0,000  

0,000  

Потери        

млн. кВт ч     

23,417 

21,576 

% от собств.   
отпуска        

51,14  

44,50  

Селемджинский район  

Отпуск в сеть 

млн. кВт ч     

75,256 

78,584 

Полезный отпуск

млн. кВт ч     

62,752 

65,984 

Хоз. нужды    
ОАО "ДЭК"     

млн. кВт ч     

0,000  

0,000  

Потери        

млн. кВт ч     

12,504 

12,600 

% от собств.   
отпуска        

16,61  

16,03  

Серышевский район    

Отпуск в сеть 

млн. кВт ч     

101,831

105,433

Полезный отпуск

млн. кВт ч     

58,049 

61,823 

Хоз. нужды    
ОАО "ДЭК"     

млн. кВт ч     

0,000  

0,000  

Потери        

млн. кВт ч     

43,782 

43,610 

% от собств.   
отпуска        

42,99  

41,36  

г. Свободный,        
Свободненский район  

Отпуск в сеть 

млн. кВт ч     

384,774

384,507

Полезный отпуск

млн. кВт ч     

345,914

299,138

Хоз. нужды    
ОАО "ДЭК"     

млн. кВт ч     

0,000  

0,066  

Потери        

млн. кВт ч     

38,860 

85,303 

% от собств.   
отпуска        

10,10  

22,19  

г. Шимановск,        
Шимановский район    

Отпуск в сеть 

млн. кВт ч     

190,093

194,801

Полезный отпуск

млн. кВт ч     

169,626

174,708

Хоз. нужды    
ОАО "ДЭК"     

млн. кВт ч     

0,088  

0,099  

Потери        

млн. кВт ч     

20,379 

19,995 

% от собств.   
отпуска        

10,72  

10,26  

г. Зея, Зейский и    
Магдагачинский районы

Отпуск в сеть 

млн. кВт ч     

681,997

754,136

Полезный отпуск

млн. кВт ч     

610,971

674,365

Хоз. нужды    
ОАО "ДЭК"     

млн. кВт ч     

0,035  

0,029  

Потери        

млн. кВт ч     

70,991 

79,742 

% от собств.   
отпуска        

10,41  

10,57  

г. Тында, Тындинский 
район                

Отпуск в сеть 

млн. кВт ч     

259,063

259,083

Полезный отпуск

млн. кВт ч     

243,825

248,501

Хоз. нужды    
ОАО "ДЭК"     

млн. кВт ч     

0,000  

0,000  

Потери        

млн. кВт ч     

15,238 

10,582 

% от собств.   
отпуска        

5,88   

4,08   

Сковородинский район 

Отпуск в сеть 

млн. кВт ч     

807,127

877,987

Полезный отпуск

млн. кВт ч     

775,292

842,433

Хоз. нужды    
ОАО "ДЭК"     

млн. кВт ч     

0,000  

0,000  

Потери        

млн. кВт ч     

31,836 

35,555 

% от собств.   
отпуска        

3,94   

4,05   

Итого по Амурской    
области              

Отпуск в сеть 

млн. кВт ч     

5349,821

5616,173

Полезный отпуск

млн. кВт ч     

4488,988

4689,002

Собственные   
нужды         

млн. кВт ч     

0,672  

0,6765 

Потери        

млн. кВт ч     

1283,5 

926,546

%              

22,23  

16,50  

Приложение N 3

к программе

ОЦЕНКА СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ

И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Оценка сложившейся ситуации по городским округам

г. Белогорск

Таблица 1. Численность населения

Наименование      

Единица
измерения

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Среднегодовая численность
постоянного населения   

тыс. чел.

68,067

68,133

68,144

68,196

67,992

Численность городского  
постоянного населения   
(на конец года)         

тыс. чел.

67,748

67,582

67,767

67,680

67,361

Численность сельского   
постоянного населения   
(на конец года)         

тыс. чел.

0,475 

0,461 

0,478 

0,467 

0,477 

Таблица 2. Динамика и структура муниципального продукта

Год            

2007

2008 

2009

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

Муниципальный продукт,     
млн. руб.                  

8541,9

10597,9

9718,9

10853,2

12520,1

14356,6

16546,9

19090,4

%                          

100  

100   

100  

100   

100   

100   

100   

100   

Обрабатывающие производства,
млн. руб.                  

258,3

383,7 

350,7

450,2 

578,1 

711,6 

863,9 

1048,8

%                          

3,02 

3,62  

3,61 

4,15  

4,62  

4,96  

5,22  

5,49  

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды,
млн. руб.                  

470,3

664,3 

675,3

780,0 

900,0 

1100,0

1300,0

1536,6

%                          

5,51 

6,27  

6,95 

7,19  

7,19  

7,66  

7,86  

8,05  

Сельское хозяйство,        
млн. руб.                  

159,1

176,2 

161,4

173,0 

192,0 

205,0 

223,0 

242,6 

%                          

1,86 

1,66  

1,66 

1,59  

1,53  

1,43  

1,35  

1,27  

Связь, млн. руб.           

889,23

1154,9

1041,8

1120,0

1280,0

1400,0

1650,0

1945,4

%                          

10,41

10,90 

10,72

10,32 

10,22 

9,75  

9,97  

10,19 

Строительство, млн. руб.   

1888,4

2271,9

816,7

930,0 

1100,0

1300,0

1600,0

1969,6

%                          

22,11

21,44 

8,40 

8,57  

8,79  

9,06  

9,67  

10,32 

Оборот розничной торговли, 
млн. руб.                  

3041,0

3927,7

4467,9

5000,0

5750,0

6600,0

7500,0

8520,0

%                          

35,60

37,06 

45,97

46,07 

45,93 

45,97 

45,33 

44,63 

Оборот общественного       
питания, млн. руб.         

100,2

135,4 

177,5

200,0 

240,0 

280,0 

330,0 

389,1 

%                          

1,17 

1,28  

1,83 

1,84  

1,92  

1,95  

1,99  

2,04  

Объем платных услуг,       
млн. руб.                  

882,8

741,1 

838,3

940,0 

1100,0

1200,0

1380,0

1587,0

%                          

10,33

7,00  

8,63 

8,66  

8,79  

8,36  

8,34  

8,31  

Оборот малых предприятий,  
млн. руб.                  

852,6

1142,7

1189,3

1260,0

1380,0

1560,0

1700,0

1851,3

%                          

9,98 

10,78 

12,24

11,61 

11,02 

10,87 

10,27 

9,70  

Объем потребления основных видов

топливно-энергетических ресурсов

Виды энергоресурсов          

Потребление по годам 

2007 

2008 

2009

Электроэнергия, тыс. кВт ч             

32002,34

31755,3

30645

Тепловая энергия, тыс. Гкал            

477,08 

473,4 

446,12

Природный газ, куб. м                  

0      

0     

0    

Водоснабжение, тыс. куб. м             

4870   

4832,4

4665,6

Таблица 3. Динамика энергоемкости муниципального продукта

Год                  

2007

2008 

2009 

Муниципальный продукт, млн. руб.        

8541,9

10597,9

9718,9

Потребление ТЭР, тыс. т у.т.            

4026,9

3995,82

3853,96

Энергоемкость, кг у.т./1000 руб.        

471,42

377,04

396,54

Структура потребления топлива для нужд МО

N
п/п

Показатели     

Количество
потребления
топлива 
(Гкал)  
за 2007 год

Удельный
вес (%)

Количество
потребления
топлива 
(Гкал)  
за 2008 год

Удельный
вес (%)

Количество
потребления
топлива 
(Гкал)  
за 2009 год

Удельный
вес (%)

1.

Бюджетные организации

59100     

16,6   

67096     

16,3   

63612     

15,9   

2.

Жилищные организации

264800    

74,5   

308666    

75,1   

301416    

75,4   

3.

Прочие потребители  

31500     

8,9    

35516     

8,6    

34660     

8,7    

Итого               

355400    

100    

411278    

100    

399688    

100    

Структура производства тепловой энергии, Гкал

Показатель             

Годы          

2007 

2008 

2009 

Производство, всего                 

355400 

411278 

399688 

В том числе:                        

- ТЭС                               

нет    

нет    

нет    

- котельные                         

355400 

411278 

399688 

- электрокотельные                  

нет    

нет    

нет    

Экономия энергии при использовании частотного

преобразователя на электродвигателях

для различных механизмов составит:

Насосы                                         

25 - 60%      

Компрессоры                                    

30 - 40%      

Вентиляторы                                    

20 - 30%      

Центрифуги                                     

25 - 50%      

Дымососы                                       

30 - 50%      

Конвейеры                                      

10 - 40%      

Другие                                         

10 - 25%      

Показатели эффективности производства

тепловой энергии на котельной

Показатели            

Единица измерения

2008 г.

2009 г.

Выработка тепловой энергии (всего)

Гкал              

493748 

497658 

Расход т/энергии на собственные   
нужды                             

Гкал              

29840  

30340  

Потери т/энергии в сетях          

Гкал              

52630  

67630  

% к отпуску       
в сеть            

11,34  

14,47  

Полезный отпуск т/энергии         

Гкал              

411278 

399688 

Расход натурального топлива       

тонн (уголь)      

108634,6

122040 

тонн (мазут)      

26478,9

28927,78

Калорийный эквивалент             

уголь             

0,443  

0,443  

мазут             

1,37   

1,37   

Удельный расход условного топлива,
план/факт                         

уголь, кг у.т./Гкал

161,6  

192,2  

мазут, кг у.т./Гкал

185,1  

213,1  

Электроэнергия, расход            

кВт ч             

18548780

17545300

Удельный расход                   

кВт ч/Гкал        

37,57  

35,26  

Водоснабжение, расход воды        

куб. м            

332540 

346882 

Удельный расход                   

куб. м/Гкал       

0,670  

0,697  

Водоотведение                     

куб. м            

12500  

22500  

Себестоимость тепловой энергии    

руб./Гкал         

1286,62

1479,55

Тариф на тепловую энергию         

руб./Гкал         

1500,0 

1471,03

Продолжительность отопительного   
периода                           

час.              

Установка энергосберегающих ламп на котельных

N

Наименование                 

Ед. изм.

Показатели

1.

Стоимость энергосберегающих ламп               

руб.    

170      

2.

Необходимое количество                         

шт.     

1500     

3.

Стоимость частотно-регулируемых приводов       
на сетевой насос                               

тыс. руб.

255      

4.

Годовой расход электроэнергии ламп накаливания 
на котельных, в т.ч. по уровням напряжения     

кВт ч   

115852   

НН                                             

кВт ч   

кВт ч   

кВт ч   

15636    

16930    

83286    

СН1                                            

СН2                                            

5.

Экономия электроэнергии по замене ламп         
накаливания на энергосберегающие лампы         

%       

50       

6.

Экономия электроэнергии всего, в т.ч. по уровням
напряжения                                     

кВт ч   

57926    

НН                                             

кВт ч   

кВт ч   

кВт ч   

7818     

8465     

41643    

СН1                                            

СН2                                            

7.

Стоимость 1 кВт ч                              

кВт ч   

кВт ч   

3,77     

2,37     

НН                                             

СН1                                            

СН2                                            

кВт ч   

3,44     

8.

Условная экономия электроэнергии, в т.ч.       
по уровням напряжения                          

НН                                             

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

29,5     

20,1     

143,3    

СН1                                            

СН2                                            

9.

Условный срок окупаемости                      

год     

1,3      

Сведения о составе и работе котельных

┌───┬─────────────────┬───────┬──────────────┬──────┬──────────────┬─────┬──────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────────┐

│ N │  Наименование   │  Вид  │ Марка котлов │Кол-во│     Ввод     │ КПД │Т/сети│Среднесуточный│Расход топлива│Установленная │    Примечание     │

│п/п│    котельной    │топлива│              │      │в эксплуатацию│котла│      │    расход    │в отопительный│   мощность   │                   │

│   │                 │       │              │      │              │     │      │              │   период,    │              │                   │

│   │                 │       │              │      │              │     │      │              │т н.т./т у.т. │              │                   │

├───┼─────────────────┼───────┼──────────────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤

│1. │"Берег"          │Уголь  │КЕ 10/14 с    │4     │1990 г.       │55%  │9,7   │182 т         │29910/13250,1 │22,4 Гкал/час │                   │

├───┼─────────────────┼───────┼──────────────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤

│2. │"Районная"       │Уголь  │КЕ-25 14 с    │3     │1983 г.       │53%  │14,42 │241 т         │39950/17698   │44,1 Гкал/час │                   │

├───┼─────────────────┼───────┼──────────────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤

│3. │"Южная"          │Уголь  │КЕ 10/14 с    │4     │1989 г.       │54%  │11,4  │140 т         │22800/10100,4 │22,4 Гкал/час │                   │

├───┼─────────────────┼───────┼──────────────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤

│4. │мкр. Томский     │Мазут  │ТВГ - 1,5,    │6     │1979 г.       │51%  │4,2   │17,4 т        │3462/4742,9   │12,2 Гкал/час │                   │

│   │                 │       │ТВГ - 2,5,    │      │              │     │      │              │              │              │                   │

│   │                 │       │Ква - 1,86    │      │              │     │      │              │              │              │                   │

├───┼─────────────────┼───────┼──────────────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤

│5. │"Амурсельмаш"    │Мазут  │ДКВР 10-13    │3     │2005 г.       │57%  │10,8  │36,5 т        │6929/9492,7   │46,2 Гкал/час │                   │

│   │                 │       │              │      │              │     │      │              │              │              │                   │

│   │                 │       │ДЭВ 25-14     │2     │              │     │      │              │              │              │                   │

├───┼─────────────────┼───────┼──────────────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤

│6. │"Транспортная"   │Мазут  │ДЕ 25-14 ГМО  │5     │1979 г.       │52%  │15,3  │75,8 т        │13292/18210   │73,5 Гкал/час │                   │

├───┼─────────────────┼───────┼──────────────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤

│7. │"СПТУ-13"        │Уголь  │КВМ - 0,63    │4     │1987 г.       │54%  │2,84  │15 т          │3271/1449     │3,24 Гкал/час │Дизельгенераторный │

│   │                 │       │              │      │              │     │      │              │              │              │агрегат,           │

│   │                 │       │Братск        │1     │              │     │      │              │              │              │100 кВт/час        │

│   │                 │       │              │      │              │     │      │              │              │              │(2009 г.),         │

│   │                 │       │              │      │              │     │      │              │              │              │с расходом топлива │

│   │                 │       │              │      │              │     │      │              │              │              │280 г/кВт/час      │

├───┼─────────────────┼───────┼──────────────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤

│8. │"Мелькомбинат"   │Уголь  │Еа            │5     │1969 г.       │54%  │4,75  │60,7 т        │12250/5426,8  │12 Гкал/час   │Дизельгенераторный │

│   │                 │       │              │      │              │     │      │              │              │              │агрегат,           │

│   │                 │       │              │      │              │     │      │              │              │              │100 кВт/час        │

│   │                 │       │              │      │              │     │      │              │              │              │(2009 г.),         │

│   │                 │       │              │      │              │     │      │              │              │              │с расходом топлива │

│   │                 │       │              │      │              │     │      │              │              │              │310 г/кВт/час      │

├───┼─────────────────┼───────┼──────────────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤

│9. │"Низина"         │Уголь  │Универсал-6   │3     │1988 г.       │55%  │0,25  │1,74 т        │310/137,3     │0,702 Гкал/час│Необходима ДЭС     │

│   │                 │       │              │      │              │     │      │              │              │              │30 кВт             │

├───┼─────────────────┼───────┼──────────────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤

│10.│"Школа N 9"      │Уголь  │У-6           │2     │1954 г.       │51%  │      │              │180/79,74     │0,42 Гкал/час │                   │

├───┼─────────────────┼───────┼──────────────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤

│11.│"Озерная"        │Уголь  │Е 1/9         │3     │1987 г.       │53%  │1,64  │6,2 т         │1181/523,2    │1,98 Гкал/час │Необходима ДЭС     │

│   │                 │       │              │      │              │     │      │              │              │              │60 кВт             │

├───┼─────────────────┼───────┼──────────────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤

│12.│"Дом престарелых"│Уголь /│ТВГ-1,5       │5     │1993 г.       │55%  │2,05  │8 т           │1494/2046,8   │9,1 Гкал/час  │Дизельгенераторный │

│   │                 │мазут  │              │      │              │     │      │              │              │              │агрегат, 60 кВт/час│

│   │                 │       │Универсал-6   │4     │              │     │      │              │300/132,9     │              │(2009 г.),         │

│   │                 │       │              │      │              │     │      │              │              │              │с расходом топлива │

│   │                 │       │              │      │              │     │      │              │              │              │185 г/э.л.с.ч.     │

├───┼─────────────────┼───────┼──────────────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤

│13.│"Комсомольская"  │Уголь  │Е 1/9         │3     │1988 г.       │54%  │0,17  │5,8 т         │1211/536,5    │1,98 Гкал/час │Необходима ДЭС     │

│   │                 │       │              │      │              │     │      │              │              │              │50 кВт             │

│   │                 │       │КВм-1,28      │1     │              │     │      │              │              │              │                   │

├───┼─────────────────┼───────┼──────────────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤

│14.│"125 квартал"    │Уголь  │КВр-1,1695    │1     │2005 г.       │55%  │1,63  │14,8 т        │2988/1323,7   │4,84 Гкал/час │Необходима ДЭС     │

│   │                 │       │              │      │              │     │      │              │              │              │100 кВт            │

│   │                 │       │СУ-6          │4     │              │     │      │              │              │              │                   │

├───┼─────────────────┼───────┼──────────────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤

│15.│Котельная МАУ    │Уголь  │              │      │              │     │      │              │              │              │                   │

├───┼─────────────────┼───────┼──────────────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤

│16.│Вагонное депо    │Уголь  │КЕ-6,5        │3     │1992 г.       │     │1,262 │20 т          │9943,6/4405   │1,891 Гкал/час│                   │

├───┼─────────────────┼───────┼──────────────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤

│17.│"Агротехсервис"  │Уголь  │ДКВР 4/13,    │4     │1972 г.       │     │      │              │9205,1/4077,84│10 Гкал/час   │                   │

│   │                 │       │КЕВ 6,5/14,   │      │              │     │      │              │              │              │                   │

│   │                 │       │КЕВ 4/14      │      │              │     │      │              │              │              │                   │

├───┼─────────────────┼───────┼──────────────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤

│18.│Свободный РЦТВС  │Уголь  │              │      │              │     │      │              │              │Общ. (6 к.),  │                   │

│   │                 │       │              │      │              │     │      │              │              │23,29 Гкал/час│                   │

├───┼─────────────────┼───────┼──────────────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤

│19.│"Восточный плюс" │Уголь  │КЕ-6,5        │4     │1985 г.       │     │5,2   │23,5 т        │4071,76/1803,8│14 Гкал/час   │                   │

├───┼─────────────────┼───────┼──────────────┼──────┼──────────────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤

│20.│КЭЧ              │Уголь  │КВ-0,42       │15    │2001 г.       │     │      │              │              │25 Гкал/час   │                   │

│   │                 │       │              │      │              │     │      │              │              │              │                   │

│   │                 │       │ИЖ-0,5        │      │2008 г.       │     │      │              │              │              │                   │

│   │                 │       │              │      │              │     │      │              │              │              │                   │

│   │                 │       │У-6           │      │2007 г.       │     │      │              │              │              │                   │

│   │                 │       │              │      │              │     │      │              │              │              │                   │

│   │                 │       │КВ-0,42       │      │1997 г.       │     │      │              │              │              │                   │

└───┴─────────────────┴───────┴──────────────┴──────┴──────────────┴─────┴──────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────────┘

Расчет экономической эффективности по внедрению частотных регулируемых преобразователей на котельных

города Белогорск с НДС

N
п/п

Наименование       

Ед. изм.

Всего 

В том числе по котельным:                                

"Районная"

"Транспортная"

"Берег"

"пос. Южный"

"Амурсельмаш"

"пер. Томский"

"125 квартал"

1.

Стоимость частотно -       
регулируемых приводов      
на оборудование            

тыс. руб.

50408,1

8877     

13094,6      

9194,6

7427,7     

7931,7       

2304,7       

1577,8      

2.

Годовой расход             
электроэнергии, оборудования

кВт ч    

17051973

4196200  

3170454      

2763467

2099368    

1975220      

1479560      

1367704     

3.

Экономия электроэнергии    
при установке частотно -   
регулируемого привода      

%        

30     

30       

30           

30    

30         

30           

30           

30          

4.

Экономия электроэнергии    

кВт ч    

5115591

1258860  

951136       

829040

629810     

592566       

443868       

410311      

5.

Стоимость 1 кВт ч          

руб./кВт ч

x      

4,06     

4,06         

4,06  

4,06       

2,8          

4,45         

4,45        

6.

Условная экономия          
электроэнергии             

тыс. руб.

20355,8

5111     

3861,6       

3365,9

2557       

1659,2       

1975,2       

1825,9      

7.

Условный срок окупаемости  

год      

2,5    

1,7      

3,4          

2,7   

2,9        

4,8          

1,2          

0,9         

Структура себестоимости производства 1 Гкал тепловой энергии

за 2009 год в МУП "Тепловые сети г. Белогорск"

                                                                    без НДС

Статья затрат       

Тариф,    
утвержденный 
управлением  
государственного
регулирования 
цен и тарифов,
тыс. руб.   

Удельный
вес, %

Фактически
сложившиеся
расходы  
предприятия,
тыс. руб. 

Удельный
вес, %

Расходы 
предприятия
после  
установки
ЧРП   

Удельный
вес, %

Материалы                  

4421,61        

0,76   

3513,00    

0,59   

3513,00   

0,61   

Топливо                    

363323,95      

62,45  

367406,80  

62,13  

367406,8  

63,75  

Электроэнергия             

37565,38       

6,46   

51647,10   

8,73   

36586,80  

6,35   

Водоснабжение              

2415,73        

0,42   

3861,50    

0,65   

3861,50   

0,67   

Водоотведение              

307,06         

0,05   

314,6      

0,05   

314,6     

0,05   

Амортизация                

137,43         

0,02   

249        

0,04   

249       

0,04   

Аренда                     

4421,06        

0,76   

2496       

0,42   

2496      

0,43   

Затраты на оплату труда    

94368,33       

16,22  

84553,00   

14,3   

84553,00  

14,67  

ЕСН                        

24800,00       

4,26   

20670,00   

3,5    

20670,00  

3,59   

Ремонт и техническое       
обслуживание               

8893,03        

1,53   

10567,00   

1,79   

10567,00  

1,83   

Цеховые расходы            

17412,43       

2,99   

22370,00   

3,78   

22370,00  

3,88   

Общеэксплуатационные расходы

23762,59       

4,08   

23709,00   

4,02   

23709,00  

4,13   

Себестоимость              

581828,60      

100    

591357,00  

100    

576296,7  

100    

Себестоимость 1 Гкал, руб. 

1398,83        

X      

1479,55    

X      

1441,90   

X      

Протяженность тепловых и паровых сетей

в двухтрубном исчислении

Год                   

2007

2008

2009 

Протяженность тепловых и паровых сетей   
в двухтрубном исчислении, км             

84,4 

91,3 

98,2  

в том числе нуждающихся в замене, км     

5,7  

4,3  

6,6   

Удельный вес сетей, нуждающихся в ремонте
и замене, %                              

6,8  

4,7  

6,7   

Таблица 4. Тепловые потери в тепловых сетях

Год                  

2007

2008 

2009 

Нормативные тепловые потери, Гкал      

49878

49878  

61630 

Фактические тепловые потери, Гкал      

51400

52630  

67630 

Потери и затраты теплоносителя, куб. м 

Расход электроэнергии при передаче     
тепловой энергии, тыс. кВт ч           

15058

18548,78

17545,3

Таблица 5. Характеристика водозаборов

Наименование        

Водозабор   

Всего     

Количество скважин           

52             

52             

в том числе рабочие          

52             

52             

Проектная мощность,          
тыс. куб. м/сут.             

18,9           

18,9           

Количество насосных станций  

9              

9              

Насосы (марка и количество)  

ЭЦВ            

ЭЦВ            

Резервуары РЧВ               

29 (7400 куб. м)

29 (7400 куб. м)

Таблица 6. Характеристика системы водоснабжения и водоотведения

Год

Протяженность
водопроводных
сетей, км 

В том числе
нуждающихся
в замене,
км    

Удельный вес
протяженности
водопроводных
сетей,   
нуждающихся
в замене, 
в общем  
протяжении 
водопроводных
сетей, %  

Протяженность
канализационных
сетей, км  

В том числе
нуждающихся
в замене,
км    

Удельный вес 
протяженности
канализационных
сетей,    
нуждающихся 
в замене,  
в общем   
протяжении  
канализационных
сетей, %   

2008

107         

24,2      

22,6        

101,1         

43,7      

43,2          

2009

107         

24,2      

22,6        

101,1         

43,7      

43,2          

Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных

услуг в общих расходах организаций бюджетной сферы

Год       

2007    
(фактические)

2008    
(фактические)

2009    
(фактические)

2010   
(прогнозные)

2011   
(прогнозные)

Расходы на оплату 
коммунальных услуг,
тыс. рублей       

35379       

68352       

64144,16    

62219,83   

60353,24   

г. Свободный

Рис. П. 3.1. Динамика численности населения города

Рисунок не приводится.

Динамика муниципального продукта (МП)

Год          

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

МП, млн. руб.          

1190

1230

1520

1687

1890

2080

2390

2650

Объем потребления основных видов

топливно-энергетических ресурсов

Виды энергоресурсов       

Потребление по годам:   

2007  

2008  

2009  

Электроэнергия, млн. кВт ч       

129,87  

130,23  

144,89  

Тепловая энергия, тыс. Гкал      

349,2   

453,87  

462,6   

Водоснабжение, тыс. куб. м       

2126,37 

2764,28 

3095,99 

Производство тепловой энергии

Год                

2007 

2008 

2008/2007

Город Свободный                    

506,4 

506,4 

100       

Анализ состояния теплосетевого хозяйства

МУП "Теплосбыт" г. Свободный

N
п/п

Наименование          

Всего    
по организации

Ветхие 
(подлежат
замене) 

км     

км 



МУП "Теплосбыт" г. Свободный     

14,862       

8,4 

56,5

Анализ состояния теплосетевого хозяйства

МУП "Теплосеть-1"

N
п/п

Наименование          

Всего    
по организации

Ветхие 
(подлежат
замене) 

км     

км 



1.

Тепловые сети                    

55,45        

31,1

56 

Структура потребителей муниципальных

теплоснабжающих организаций

Год

Общее количество потребителей                                                     

Человек,   
проживающих 
в обслуживаемом
жилом фонде, 
которым   
оказываются 
ЖКУ - отопление

Человек,   
проживающих 
в обслуживаемом
жилом фонде, 
которым   
оказываются 
ЖКУ - горячее
водоснабжение

Бюджетные 
организации,
которым  
оказываются
услуги  
отопления 

Бюджетных
объектов,
которым 
оказываются
услуги  
отопления

Бюджетные 
организации,
которым  
оказываются
услуги   
горячего  
водоснабжения

Бюджетных 
объектов, 
которым  
оказываются
услуги   
горячего  
водоснабжения

Прочих  
предприятий,
которым  
оказываются
услуги  
отопления 

Прочих  
объектов,
которым 
оказываются
услуги  
отопления

Прочих   
предприятий,
которым  
оказываются
услуги   
горячего  
водоснабжения

Прочих   
объектов, 
которым  
оказываются
услуги   
горячего  
водоснабжения



2     

3      

4     

5    

6     

7     

8     

9    

10     

11     

МУП "Теплосбыт"                                                        

2007

5225          

3129          

20         

20        

10          

10          

44         

44        

-           

-           

2008

5230          

3132          

20         

20        

10          

10          

43         

43        

-           

-           

2009

4859          

2901          

20         

20        

10          

10          

43         

43        

-           

-           

МУП "Теплосеть-1"                                                              

2007

23340         

15902         

49         

190       

40          

71          

298        

489       

115         

140         

2008

22740         

15222         

75         

193       

46          

75          

294        

498       

115         

140         

2009

22011         

14541         

80         

193       

46          

75          

340        

513       

128         

149         

Количественная характеристика насосных,

водозаборов МУП "Теплосбыт"

Наименование    

Всего  
насосов 
в котельных

Насосы    
с низким КПД 
(неэффективные)

Современные
насосы  
с высоким
КПД (в т.ч.
импортные)

Установленная 
мощность    
электродвигателей
неэффективных 
насосов    

Расход   
электроэнергии
без замены 

Установленная 
мощность    
электродвигателей
после замены  

Расход   
электроэнергии
с учетом  
замены   

Экономия  
электроэнергии
в год после 
замены   

Потенциальная 
экономия затрат
на электроэнергию

шт.   

шт.     

шт.   

кВт      

тыс. кВт ч 

кВт      

тыс. кВт ч 

тыс. кВт ч 

тыс. руб.   

Д 320 - 50          

2         

2             

112             

3000,5       

Д 200-36            

3         

3             

155             

Д 500-63            

2         

2             

160             

ВД 320-50           

1         

1             

75              

Д 315-50            

1         

1             

55              

Д 200-50            

2         

2             

110             

Д 200-90            

2         

2             

60              

К 20/30             

9         

9             

38,5            

К 45/30             

19        

19            

142,5           

К 80-50-200         

5         

5             

97              

К 8/18              

3         

3             

6,7             

К 100-65-200        

1         

1             

40              

2846,7       

153,8        

567,8           

ВКС 5/24А           

2         

2             

8               

1В 6/16-5 (мазутный)

1         

1             

4               

1в 6/10-5           

2         

2             

8               

НШ-50               

3         

3             

17              

К20/30 (РН-400Е)    

2         

-             

2         

11              

1,6             

К20/3 (PKSm)        

1         

-             

1         

5,5             

0,125           

К45/30 (РН-401Е)    

2         

2         

15              

1,8             

6К-8                

1         

1             

22              

3К-6                

2         

2             

15              

К 100/50            

1         

1             

37              

К 90-35             

2         

2             

26              

МУП "Теплосеть-1"                                                                       

МУП "Теплосеть-1"   

159       

4             

2         

315             

1,008        

315             

0,504        

2769,984     

9520,436        

Протяженность сетей водоотведения ООО "ХозАльянс"

Диаметр  
трубопровода,
мм     

Длина   
трубопровода,
м     

Материал 
труб   

Год   
прокладки

% износа 

150 мм      

2200        

Чугун      

С 1941    

80        

200 мм      

4100        

Чугун      

С 1941    

80        

250 мм      

5000        

Чугун      

С 1941    

80        

300 мм      

3700        

Чугун      

С 1941    

80        

350 мм      

3200        

Чугун      

С 1941    

80        

400 мм      

1500        

Асбестобетон

С 1941    

100%      

Итого       

19700       

Протяженность сетей водоснабжения ООО "ХозАльянс"

Диаметр  
трубопровода,
мм     

Длина   
трубопровода,
м     

Материал 
труб   

Год   
прокладки

% износа 

100 мм      

3600        

Сталь      

С 1941    

90        

100 мм      

4200        

Чугун      

С 1941    

100       

125 мм      

1400        

Чугун      

С 1941    

100       

150 мм      

6900        

Сталь      

С 1941    

90        

200 мм      

6100        

Чугун      

С 1941    

100       

250 мм      

2300        

Чугун      

С 1941    

100       

160 мм      

3100        

ПЭ         

2009      

0         

100 мм      

1700        

ПЭ         

2009      

0         

Итого       

29300       

Протяженность сетей водоснабжения МУП "Водоканал"

Диаметр  
трубопровода,
мм     

Длина   
трубопровода,
м     

Материал 
труб   

Год   
прокладки

% износа 

100         

9580        

Сталь      

1964 - 1998

На балансе
отсутствуют

150         

15720       

Сталь      

1968 - 1998

160         

2838        

Полиэтилен 

2004 - 2006

180         

4359        

Полиэтилен 

2006      

200         

18930       

Сталь -    
чугун      

1972 - 1998

250         

12900       

Сталь -    
чугун      

1978 - 1998

300         

5750        

Чугун      

1978 - 1998

Итого       

70077       

Протяженность сетей водоотведения МУП "Водоканал"

Диаметр  
трубопровода,
мм     

Длина   
трубопровода,
м     

Материал 
труб   

Год   
прокладки

% износа 

150         

9700        

Керамика   

1953 - 1993

200         

11400       

Керамика   

1964 - 1997

250         

17000       

Чугун -    
керамика   

1970 - 1997

300         

20300       

Ж.-б. -    
керамика   

1970 - 1997

600         

5700        

Ж.б.       

1978      

Итого       

64100       

Инвестиции

Вид экономической деятельности        

Сумма, 
тыс. руб.

Доля

Строительство                                 

198807  

38,78%

Производство и распределение электроэнергии,  
газа и воды                                   

93225   

18,18%

Транспорт и связь                             

78638   

15,34%

Добыча полезных ископаемых                    

51840   

10,11%

Образование                                   

30430   

5,94%

Обрабатывающие производства                   

21094   

4,11%

Государственное управление, обеспечение военной
безопасности и социальное страхование         

12165   

2,37%

Оптовая и розничная торговля; ремонт          
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования       

11245   

2,19%

Операции с недвижимым имуществом, аренда      
и предоставление услуг                        

5317    

1,04%

Предоставление прочих коммунальных, социальных
и персональных услуг                          

4534    

0,88%

Здравоохранение и предоставление социальных   
услуг                                         

3300    

0,64%

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство  

1869    

0,36%

Услуги гостиниц и ресторанов                  

203     

0,04%

Динамика энергоемкости МП города Свободный

Год                 

2007 

2008 

2009 

МП, млн. руб.                        

1190   

1230   

1520  

Энергоемкость, кг у.т./1000 руб.     

37641  

36530  

32883 

Электроемкость, тыс. кВт ч/млн. руб. 

109,14 

105,88 

95,32 

Теплоемкость, тыс. Гкал/млн. руб.    

0,29   

0,37   

0,30  

Структура производства тепловой энергии, Гкал,

МУП "Теплосбыт"

Показатель               

Годы        

2007

2008 

2009 

Производство, всего, Гкал               

61,4 

60,74 

58,77 

В том числе:                            

- ТЭС                                   

61,4 

60,74 

58,77 

- котельные                             

-    

-     

-     

- электрокотельные                      

-    

-     

-     

- прочие                                

-    

-     

-     

Количество и мощность котельных

Показатель      

Число   
отопительных
котельных 

Суммарная
мощность,
Гкал/час

Годовой отпуск 
тепловой энергии,
Гкал, 2009   

До 3 Гкал/час         

20         

13,64   

27,756          

От 3 до 20 Гкал/час   

2          

11,48   

31,014          

Всего                 

22         

25,12   

58,77           

Сведения о составе и работе котельной МУП "Теплосбыт"

N котельной 

Топливо
основное

Топливо 
резервное

Подготовка
топлива 
(дробление,
сортировка)

Способ  
подачи  
топлива  

Водоснабжение 

Водоподготовка
(тип     
и количество 
фильтров)  

Очистка дымовых
газов (тип  
и количество 
золоулавливающих
установок)  

Температурный
график работы

Учет   
отпуска 
тепловой 
энергии 

Тип системы 
теплоснабжения

Котельная N 2

Уголь  

Отсутствует

Отсутствует

Ручная     
подача     

Централизованное

Отсутствует   

Циклон НЦ-15 - 
1 шт.          

95/70       

Отсутствует

Закрытая     

Котельная N 3

Уголь  

Отсутствует

Отсутствует

Ручная     
подача     

Централизованное

Отсутствует   

Отсутствует    

95/70       

Отсутствует

Закрытая     

Котельная N 4

Уголь  

Отсутствует

Отсутствует

Ручная     
подача     

Централизованное

Отсутствует   

Отсутствует    

95/70       

Отсутствует

Закрытая     

Котельная N 5

Уголь  

Отсутствует

Отсутствует

Ручная     
подача     

Централизованное

Отсутствует   

Отсутствует    

95/70       

Отсутствует

Закрытая     

Котельная N 6

Уголь  

Отсутствует

Отсутствует

Ручная     
подача     

Централизованное

Отсутствует   

Отсутствует    

95/70       

Отсутствует

Закрытая     

Котельная N 7

Мазут /
уголь  

Отсутствует

Отсутствует

Мазут -    
насосом,   
уголь -    
ручная     
подача     

Централизованное

ФИПа-1,0-6 -  
2 шт.         

Отсутствует    

95/70       

Отсутствует

Закрытая     

Котельная N 8

Уголь  

Отсутствует

Отсутствует

Ручная     
подача     

Централизованное

Отсутствует   

Отсутствует    

95/70       

Отсутствует

Закрытая     

Котельная N 9

Уголь  

Отсутствует

Отсутствует

Ручная     
подача     

Централизованное

Отсутствует   

Отсутствует    

95/70       

Отсутствует

Закрытая     

Котельная N 12

Уголь  

Отсутствует

Отсутствует

Ручная     
подача     

Централизованное

Отсутствует   

Отсутствует    

95/70       

Отсутствует

Закрытая     

Котельная N 13

Уголь  

Отсутствует

Отсутствует

Ручная     
подача     

Привозная вода 

Отсутствует   

Отсутствует    

95/70       

Отсутствует

Закрытая     

Котельная N 14

Уголь  

Отсутствует

Отсутствует

Ручная     
подача     

Привозная вода 

Отсутствует   

Отсутствует    

95/70       

Отсутствует

Закрытая     

Котельная N 15

Уголь  

Отсутствует

Отсутствует

Ручная     
подача     

Централизованное

Отсутствует   

Отсутствует    

95/70       

Отсутствует

Закрытая     

Котельная N 16

Уголь  

Отсутствует

Отсутствует

Ручная     
подача     

Централизованное

Отсутствует   

Отсутствует    

95/70       

Отсутствует

Закрытая     

Котельная N 18

Уголь  

Отсутствует

Отсутствует

Ручная     
подача     

Централизованное

Отсутствует   

Отсутствует    

95/70       

Отсутствует

Закрытая     

Котельная N 19

Уголь  

Отсутствует

Отсутствует

Ручная     
подача     

Централизованное

Отсутствует   

Отсутствует    

95/70       

Отсутствует

Закрытая     

Котельная N 23

Уголь  

Отсутствует

Отсутствует

Ручная     
подача     

Централизованное

Отсутствует   

Отсутствует    

95/70       

Отсутствует

Закрытая     

Котельная N 24

Уголь  

Отсутствует

Отсутствует

Ручная     
подача     

Централизованное

Отсутствует   

Отсутствует    

95/70       

Отсутствует

Закрытая     

Котельная N 25

Уголь  

Отсутствует

Отсутствует

Ручная     
подача     

Привозная вода 

Отсутствует   

Отсутствует    

95/70       

Отсутствует

Закрытая     

Котельная N 26

Уголь  

Отсутствует

Дробилка -
1 шт.     

Механическая
подача     

Централизованное

ВХР системы   
автоматического
дозирования   
комплексона   
"Садко"       

Циклон НЦ-15 - 
3 шт.          

95/70       

Отсутствует

Закрытая     

Котельная N 27

Уголь  

Отсутствует

Отсутствует

Механическая
подача     

Централизованное

ВХР системы   
автоматического
дозирования   
комплексона   
"Садко"       

Циклон НЦ-15 - 
4 шт.          

95/70       

Отсутствует

Закрытая     

Котельная N 28

Уголь  

Отсутствует

Отсутствует

Ручная     
подача     

Централизованное

Отсутствует   

Отсутствует    

95/70       

Отсутствует

Закрытая     

Котельная N 29

Уголь  

Отсутствует

Отсутствует

Ручная     
подача     

Централизованное

Отсутствует   

Отсутствует    

95/70       

Отсутствует

Закрытая     

Характеристика котлов

┌─────┬───────────┬──────────────┬──────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┬────────────┬───────────┬─────────┬─────────────┬──────┬─────────────┬───────┬──────────────┬───────────┐

│  N  │ Тип котла │  Год ввода   │Количество│   Производительность,   │      КПД котла      │  Удельный  │  Годовой  │ Годовая │ Коэффициент │Общее │ Число часов │Степень│ Контрольно - │Коэффициент│

│котла│           │в эксплуатацию│          │         Гкал/ч          │                     │   расход   │  расход   │выработка│использования│число │   работы    │износа │измерительные │  избытка  │

│     │           │              │          │                         │                     │  топлива   │ топлива,  │ тепла,  │установленной│работы│в номинальном│       │   приборы    │  воздуха  │

│     │           │              │          │                         │                     │на выработку│тыс. т у.т.│  Гкал   │  мощности   │в году│   режиме    │       │              │ уходящих  │

│     │           │              │          │                         │                     │   тепла,   │           │         │             │      │             │       │              │  газов,   │

│     │           │              │          │                         │                     │кг у.т./Гкал│           │         │             │      │             │       │              │ ном./факт │

│     │           │              │          ├─────────────┬───────────┼─────────┬───────────┼─────┬──────┤           │         │             │      │             │       │              │           │

│     │           │              │          │  проектная  │фактическая│проектный│фактический│норма│ факт │           │         │             │      │             │       │              │           │

├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┼──────────────┼───────────┤

│КУ2  │Е1/9       │1991          │1         │0,4          │1,54       │65       │65         │230,7│230,7 │2673       │2,000    │0,77         │5376  │5376         │60     │Укомплектованы│1,5/1,5    │

│     ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤           ├─────────┼───────────┤     │      │           │         │             ├──────┼─────────────┤       │              │           │

│     │Е1/9       │1991          │1         │0,4          │           │65       │65         │     │      │           │         │             │5376  │5376         │       │              │           │

│     ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤           ├─────────┼───────────┤     │      │           │         │             ├──────┼─────────────┤       │              │           │

│     │Е1/9       │1991          │1         │0,4          │           │65       │65         │     │      │           │         │             │5376  │5376         │       │              │           │

│     ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤           ├─────────┼───────────┤     │      │           │         │             ├──────┼─────────────┤       │              │           │

│     │Е1/9       │1991          │1         │0,4          │           │65       │65         │     │      │           │         │             │5376  │5376         │       │              │           │

│     ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤           ├─────────┼───────────┤     │      │           │         │             ├──────┼─────────────┤       │              │           │

│     │Е1/9       │1991          │1         │0,4          │           │65       │65         │     │      │           │         │             │8256  │8256         │       │              │           │

├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤              ├───────────┤

│КУ3  │Е1/9       │1995          │1         │0,4          │0,85       │65       │65         │230,7│230,7 │1300       │1,200    │0,71         │5304  │5304         │60     │              │1,5/1,5    │

│     ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤           ├─────────┼───────────┤     │      │           │         │             ├──────┼─────────────┤       │              │           │

│     │Е1/9       │1995          │1         │0,4          │           │65       │65         │     │      │           │         │             │4632  │4632         │       │              │           │

│     ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤           ├─────────┼───────────┤     │      │           │         │             ├──────┼─────────────┤       │              │           │

│     │Е1/9       │1995          │1         │0,4          │           │65       │65         │     │      │           │         │             │456   │456          │       │              │           │

├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤              ├───────────┤

│КУ4  │Ун-6       │1986          │1         │0,234        │0,2        │61       │61         │230,7│230,7 │313        │0,468    │0,43         │Резерв│Резерв       │70     │              │1,5/1,5    │

│     ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤           ├─────────┼───────────┤     │      │           │         │             ├──────┼─────────────┤       │              │           │

│     │Ун-6       │1986          │1         │0,234        │           │61       │61         │     │      │           │         │             │5376  │5376         │       │              │           │

├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤              ├───────────┤

│КУ5  │Ун-6       │1986          │1         │0,26         │0,41       │61       │61         │230,7│230,7 │925        │0,920    │0,45         │5352  │5352         │70     │              │1,5/1,5    │

│     ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤           ├─────────┼───────────┤     │      │           │         │             ├──────┼─────────────┼───────┤              │           │

│     │Ун-6       │1986          │1         │0,26         │           │61       │61         │     │      │           │         │             │5352  │5352         │70     │              │           │

│     ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤           ├─────────┼───────────┤     │      │           │         │             ├──────┼─────────────┼───────┤              │           │

│     │Е1/9       │1995          │1         │0,4          │           │65       │65         │     │      │           │         │             │Резерв│Резерв       │60     │              │           │

├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤              ├───────────┤

│КУ6  │Е1/9       │1995          │1         │0,4          │0,98       │65       │65         │230,7│230,7 │1435       │1,200    │0,82         │5304  │5304         │60     │              │1,5/1,5    │

│     ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤           ├─────────┼───────────┤     │      │           │         │             ├──────┼─────────────┤       │              │           │

│     │Е1/9       │1995          │1         │0,4          │           │65       │65         │     │      │           │         │             │3120  │3120         │       │              │           │

│     ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤           ├─────────┼───────────┤     │      │           │         │             ├──────┼─────────────┤       │              │           │

│     │Е1/9       │1995          │1         │0,4          │           │65       │65         │     │      │           │         │             │2184  │2184         │       │              │           │

├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤              ├───────────┤

│КУ7  │Е1/9(пар)  │1987          │1         │0,6          │2,18       │65       │65         │192,4│192,4 │1655       │8,900    │0,24         │Резерв│Резерв       │70     │              │1,5/1,5    │

│     │           │              │          │             │           │         │           │     │      │           │         │             │      │             │       │              │           │

│     │Е1/14(пар) │              │          │             │           │         │           │     │      │           │         │             │      │             │60     │              │           │

│     │           │              │          │             │           │         │           │     │      │           │         │             │      │             │       │              │           │

│     │КЕ4/14     │              │          │             │           │         │           │     │      │           │         │             │      │             │70     │              │           │

│     ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤           ├─────────┼───────────┤     │      │           │         │             ├──────┼─────────────┼───────┤              │           │

│     │КЕ4/14     │1995          │1         │0,6          │           │65       │65         │     │      │           │         │             │5500  │5500         │70     │              │           │

│     ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤           ├─────────┼───────────┤     │      │           │         │             ├──────┼─────────────┼───────┤              │           │

│     │ДКВР2,5/13 │1985          │1         │2,6          │           │70       │70         │     │      │           │         │             │2160  │2160         │70     │              │           │

│     ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤           ├─────────┼───────────┤     │      │           │         │             ├──────┼─────────────┼───────┤              │           │

│     │           │1985          │1         │2,6          │           │70       │70         │     │      │           │         │             │1800  │1800         │       │              │           │

│     ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤           ├─────────┼───────────┤     │      │           │         │             ├──────┼─────────────┼───────┤              │           │

│     │           │1985          │1         │2,5          │           │70       │70         │     │      │           │         │             │1512  │1512         │       │              │           │

├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤              ├───────────┤

│КУ8  │Ун-6       │1980          │1         │0,172        │0,14       │61       │61         │230,7│230,7 │242        │0,344    │0,41         │5616  │5616         │80     │              │1,5/1,5    │

│     ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤           ├─────────┼───────────┤     │      │           │         │             ├──────┼─────────────┼───────┤              │           │

│     │Ун-6       │1980          │1         │0,172        │           │61       │61         │     │      │           │         │             │5616  │5616         │80     │              │           │

├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤              ├───────────┤

│КУ9  │Ун-6       │1989          │1         │0,265        │0,24       │61       │61         │230,7│230,7 │406        │0,530    │0,45         │2400  │2400         │70     │              │1,5/1,5    │

│     ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤           ├─────────┼───────────┤     │      │           │         │             ├──────┼─────────────┤       │              │           │

│     │Ун-6       │1989          │1         │0,265        │           │61       │61         │     │      │           │         │             │5616  │5616         │70     │              │           │

├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤              ├───────────┤

│КУ12 │Ун-6       │1987          │1         │0,265        │0,29       │61       │61         │230,7│230,7 │464        │0,530    │0,55         │4968  │4968         │70     │              │1,5/1,5    │

│     ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤           ├─────────┼───────────┤     │      │           │         │             ├──────┼─────────────┤       │              │           │

│     │Ун-6       │1987          │1         │0,265        │           │61       │61         │     │      │           │         │             │Резерв│Резерв       │70     │              │           │

├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤              ├───────────┤

│КУ13 │Ун-6       │1988          │1         │0,054        │0,04       │61       │61         │     │      │136        │0,054    │0,74         │5352  │5352         │70     │              │1,5/1,5    │

├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤              ├───────────┤

│КУ14 │Жарок      │2008          │1         │0,025        │0,02       │79       │79         │230,7│230,7 │144        │0,050    │0,40         │5424  │5424         │20     │              │1,5/1,5    │

│     ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤           ├─────────┼───────────┤     │      │           │         │             ├──────┼─────────────┤       │              │           │

│     │Жарок      │2008          │1         │0,025        │           │79       │79         │     │      │           │         │             │5424  │5424         │20     │              │           │

├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤              ├───────────┤

│КУ15 │Ун-6       │1994          │1         │0,219        │0,28       │61       │61         │230,7│230,7 │526        │0,438    │0,64         │5472  │5472         │60     │              │1,5/1,5    │

│     ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤           ├─────────┼───────────┤     │      │           │         │             ├──────┼─────────────┤       │              │           │

│     │Ун-6       │1994          │1         │0,219        │           │61       │61         │     │      │           │         │             │2160  │2160         │60     │              │           │

├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤              ├───────────┤

│КУ16 │КВр-1,74   │2008          │1         │1,6          │5,31       │75       │75         │230,7│230,7 │8190       │5,400    │0,98         │5592  │5592         │20     │              │1,5/1,5    │

│     ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤           ├─────────┼───────────┤     │      │           │         │             ├──────┼─────────────┤       │              │           │

│     │КВр-1,74   │2008          │1         │1,6          │           │75       │75         │     │      │           │         │             │5592  │5592         │20     │              │           │

│     ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤           ├─────────┼───────────┤     │      │           │         │             ├──────┼─────────────┤       │              │           │

│     │Еа         │1965          │1         │1,1          │           │58       │58         │     │      │           │         │             │8016  │8016         │85     │              │           │

│     ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤           ├─────────┼───────────┤     │      │           │         │             ├──────┼─────────────┤       │              │           │

│     │Еа         │1965          │1         │1,1          │           │58       │58         │     │      │           │         │             │5592  │5592         │85     │              │           │

├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤              ├───────────┤

│КУ18 │Ун-6       │1970          │1         │0,25         │0,2        │61       │61         │230,7│230,7 │568        │0,500    │0,40         │5520  │5520         │80     │              │1,5/1,5    │

│     ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤           ├─────────┼───────────┤     │      │           │         │             ├──────┼─────────────┤       │              │           │

│     │Ун-6       │1971          │1         │0,25         │           │61       │61         │     │      │           │         │             │5520  │5520         │80     │              │           │

├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤              ├───────────┤

│КУ19 │Ун-6       │1989          │1         │0,296        │0,25       │61       │61         │230,7│230,7 │428        │0,592    │0,42         │5472  │5472         │70     │              │1,5/1,5    │

│     ├───────────┤              ├──────────┼─────────────┤           ├─────────┼───────────┤     │      │           │         │             ├──────┼─────────────┤       │              │           │

│     │Ун-6       │              │1         │0,296        │           │61       │61         │     │      │           │         │             │2160  │2160         │       │              │           │

├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤              ├───────────┤

│КУ23 │Ун-6       │1986          │1         │0,172        │0,11       │61       │61         │230,7│230,7 │303        │0,516    │0,21         │Резерв│Резерв       │70     │              │1,5/1,5    │

│     ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤           ├─────────┼───────────┤     │      │           │         │             ├──────┼─────────────┤       │              │           │

│     │Ун-6       │1986          │1         │0,172        │           │61       │61         │     │      │           │         │             │5376  │5376         │70     │              │           │

│     ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤           ├─────────┼───────────┤     │      │           │         │             ├──────┼─────────────┤       │              │           │

│     │Ун-6       │1986          │1         │0,172        │           │61       │61         │     │      │           │         │             │8256  │8256         │70     │              │           │

├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤              ├───────────┤

│КУ24 │Ун-6       │1989          │1         │0,296        │0,38       │61       │61         │230,7│230,7 │720        │0,592    │0,64         │5376  │5376         │70     │              │1,5/1,5    │

│     ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤           ├─────────┼───────────┤     │      │           │         │             ├──────┼─────────────┤       │              │           │

│     │Ун-6       │1989          │1         │0,296        │           │61       │61         │     │      │           │         │             │4344  │4344         │70     │              │           │

├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤              ├───────────┤

│КУ25 │КЧМ        │1988          │1         │0,025        │0,04       │61       │61         │230,7│230,7 │141        │0,050    │0,80         │5424  │5424         │70     │              │1,5/1,5    │

│     ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤           ├─────────┼───────────┤     │      │           │         │             ├──────┼─────────────┤       │              │           │

│     │КЧМ        │1988          │1         │0,025        │           │61       │61         │     │      │           │         │             │5424  │5424         │70     │              │           │

├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤              ├───────────┤

│КУ26 │КВС-1,8М   │2009          │1         │1,55         │1,78       │75       │75         │230,7│230,7 │3208       │5,360    │0,33         │5520  │5520         │20     │              │1,5/1,5    │

│     ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤           ├─────────┼───────────┤     │      │           │         │             ├──────┼─────────────┼───────┤              │           │

│     │КВС-1,8М   │2009          │1         │1,55         │           │75       │75         │     │      │           │         │             │3624  │3624         │20     │              │           │

│     ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤           ├─────────┼───────────┤     │      │           │         │             ├──────┼─────────────┼───────┤              │           │

│     │Братск-1   │1988          │1         │1,13         │           │61       │61         │     │      │           │         │             │2880  │2880         │70     │              │           │

│     ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤           ├─────────┼───────────┤     │      │           │         │             ├──────┼─────────────┼───────┤              │           │

│     │Братск-1   │1988          │1         │1,13         │           │61       │61         │     │      │           │         │             │744   │744          │70     │              │           │

├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤              ├───────────┤

│КУ77 │КВМ-2,5    │2009          │1         │2,155        │6,13       │75       │75         │230,7│230,7 │9478       │8,620    │0,71         │2904  │2904         │20     │              │1,5/1,5    │

│     ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤           ├─────────┼───────────┤     │      │           │         │             ├──────┼─────────────┼───────┤              │           │

│     │КВМ-2,5    │2009          │1         │2,155        │           │75       │75         │     │      │           │         │             │2904  │2904         │20     │              │           │

│     ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤           ├─────────┼───────────┤     │      │           │         │             ├──────┼─────────────┼───────┤              │           │

│     │КВМ-2,5    │2009          │1         │2,155        │           │75       │75         │     │      │           │         │             │4344  │4344         │20     │              │           │

│     ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤           ├─────────┼───────────┤     │      │           │         │             ├──────┼─────────────┼───────┤              │           │

│     │КВМ-2,5    │2009          │1         │2,155        │           │75       │75         │     │      │           │         │             │5424  │5424         │20     │              │           │

├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤              ├───────────┤

│КУ28 │Еа         │1992          │1         │1,6          │1,5        │58       │58         │230,7│230,7 │3457       │3,200    │0,47         │5352  │5352         │60     │              │1,5/1,5    │

│     ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤           ├─────────┼───────────┤     │      │           │         │             ├──────┼─────────────┼───────┤              │           │

│     │Еа         │1992          │1         │1,6          │           │58       │58         │     │      │           │         │             │4296  │4296         │60     │              │           │

├─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────┤              ├───────────┤

│КУ29 │Ун-6       │1976          │1         │0,204        │0,92       │61       │61         │230,7│230,7 │1736       │1,020    │0,90         │2904  │2904         │80     │              │1,5/1,5    │

│     ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤           ├─────────┼───────────┤     │      │           │         │             ├──────┼─────────────┼───────┤              │           │

│     │Ун-6       │1976          │1         │0,204        │           │61       │61         │     │      │           │         │             │2904  │2904         │80     │              │           │

│     ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤           ├─────────┼───────────┤     │      │           │         │             ├──────┼─────────────┼───────┤              │           │

│     │Ун-6       │1976          │1         │0,204        │           │61       │61         │     │      │           │         │             │5352  │5352         │80     │              │           │

│     ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤           ├─────────┼───────────┤     │      │           │         │             ├──────┼─────────────┼───────┤              │           │

│     │Ун-6       │1976          │1         │0,204        │           │61       │61         │     │      │           │         │             │5352  │5352         │80     │              │           │

│     ├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤           ├─────────┼───────────┤     │      │           │         │             ├──────┼─────────────┼───────┤              │           │

│     │Ун-6       │1976          │1         │0,204        │           │61       │61         │     │      │           │         │             │Резерв│Резерв       │80     │              │           │

└─────┴───────────┴──────────────┴──────────┴─────────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────┴──────┴───────────┴─────────┴─────────────┴──────┴─────────────┴───────┴──────────────┴───────────┘

Вспомогательное оборудование

Наименование    
оборудования    

Марка
и тип

Кол-во

Электрическая
мощность  
привода  

Число часов
работы  
в году  

Загрузка 
оборудования

Дымососы            

ДН  

29   

От 4,5      
до 22 кВт   

5376      

Полная     

Насосы              

К   

65   

От 0,4      
до 90 кВт   

5373      

Полная     

Сетевые подогреватели

-           

-         

-          

Показатели эффективности производства тепловой

энергии на котельной

┌──────────────────────────────────┬────────────┬───────────┬─────────────┐

│            Показатели            │  Единица   │  2008 г.  │   2009 г.   │

│                                  │ измерения  │  (тыс.)   │   (тыс.)    │

├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Выработка тепловой энергии (всего)│Гкал        │68,53      │68,397       │

├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Расход тепловой энергии           │Гкал        │1,680      │1,975        │

│на собственные нужды              │            │           │             │

├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Потери тепловой энергии           │Гкал        │6,110      │7,652        │

│в сетях                           ├────────────┼───────────┼─────────────┤

│                                  │%           │           │             │

├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Полезный отпуск тепловой энергии  │Гкал        │60,74      │58,77        │

├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Расход натурального топлива       │тонн        │37,278     │38,558       │

├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Калорийный эквивалент             │Уголь       │0,431      │0,443        │

│                                  │Мазут       │1,37       │1,37         │

├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Удельный расход условного топлива,│кг у.т./Гкал│           │             │

│план/факт                         │            │           │             │

│                                  │мазут       │201,1/201,1│192,4/201    │

│                                  │уголь       │255,7/255,7│230,7/230,7  │

├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Электроэнергия, расход            │кВт ч       │3132,4     │3000,5       │

├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Удельный расход                   │кВт ч/Гкал  │45,7       │43,8         │

├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Водоснабжение - расход воды       │куб. м      │86,153     │98,12        │

├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Удельный расход                   │куб. м/Гкал │1,257      │1,434        │

├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Водоотведение                     │куб. м      │21,82      │25,248       │

├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Себестоимость тепловой энергии    │руб./Гкал   │1838,1     │2036,78      │

├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Тариф на тепловую энергию         │руб./Гкал   │1838,1     │2036,91      │

├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Продолжительность отопительного   │час.        │5376       │5376         │

│периода                           │            │           │             │

└──────────────────────────────────┴────────────┴───────────┴─────────────┘

МУП "Теплосеть-1"

Структура производства тепловой энергии в МУП "Теплосеть-1"

Показатель        

Годы              

2007   

2008   

2009   

Производство, всего        

268405,47 

282780,80 

283626,36 

В том числе:               

ТЭС                        

-         

-         

-         

котельные                  

268405,47 

282780,80 

283626,36 

электрокотельные           

-         

-         

-         

прочие                     

-         

-         

-         

Количество и мощность котельных

Показатель       

Число   
отопительных
котельных 

Суммарная
мощность,
Гкал/час

Годовой отпуск
тепловой  
энергии, Гкал

До 3 Гкал/час            

4          

4,95    

7910         

От 3 до 20 Гкал/час      

9          

77,15   

98820        

От 20 до 100 Гкал/час    

2          

111,00  

203750       

Всего                    

15         

193,10  

310480       

Показатели эффективности производства

тепловой энергии на котельной

┌──────────────────────────────────┬────────────┬───────────┬─────────────┐

│            Показатели            │  Единица   │  2008 г.  │   2009 г.   │

│                                  │ измерения  │           │             │

├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Выработка тепловой энергии (всего)│Гкал        │350732     │333509       │

├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Расход тепловой энергии           │Гкал        │17248      │12701        │

│на собственные нужды              │            │           │             │

├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Потери тепловой энергии в сетях   │Гкал        │50544      │37182        │

│                                  ├────────────┼───────────┼─────────────┤

│                                  │%           │11,83      │11,6         │

├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Полезный отпуск тепловой энергии  │Гкал        │282940     │283626       │

├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Расход натурального топлива       │тонн        │           │             │

│                                  │            │           │             │

│Уголь                             │            │109572,3   │136686       │

│Мазут                             │            │5892,9     │5181         │

├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Калорийный эквивалент (уголь /    │            │0,447/1,37 │0,443/1,37   │

│мазут)                            │            │           │             │

├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Удельный расход условного топлива,│кг у.т./Гкал│           │             │

│план./факт.                       │            │           │             │

│                                  │            │           │             │

│Уголь                             │            │203,6/187,0│198,71/204,99│

│                                  │            │           │             │

│мазут                             │            │183,7/186,9│183,7/186,5  │

├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Электроэнергия - расход           │кВт ч       │18449350   │17051270     │

├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Удельный расход                   │кВт ч/Гкал  │52,6       │51,13        │

├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Водоснабжение. расход воды        │куб. м      │205000     │205100       │

├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Удельный расход                   │куб. м/Гкал │0,584      │0,615        │

├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Водоотведение                     │куб. м      │43,4       │43,41        │

├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Себестоимость тепловой энергии    │руб./Гкал   │1224,84    │1606,08      │

├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Тариф на тепловую энергию         │руб./Гкал   │1176,12    │1358,12      │

├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤

│Продолжительность отопительного   │час         │5496       │5496         │

│периода                           │            │           │             │

└──────────────────────────────────┴────────────┴───────────┴─────────────┘

Структура и количественная характеристика потребителей тепла

NN

Потребители         

Единица
измерения

Количество

Структура

1.

Бюджетные организации        

Гкал    

49411,0  

16,5    

2.

Население                    

Гкал    

201000,0 

67,2    

3.

Прочие                       

Гкал    

48497,0  

16,3    

Итого                        

Гкал    

298908,0 

100,0   

Характеристика водозаборов

Наименование     

Водозабор      

Всего         

Количество скважин    

10                    

10                      

в том числе рабочие   

10                    

10                      

Проектная мощность,   
тыс. куб. м/сут.      

5424                  

5424                    

Фактическая мощность, 
тыс. куб. м/сут.      

2250                  

2250                    

Количество насосных   
станций               

2                     

2                       

Насосы (марка         
и количество)         

ЭЦ-В 8-25-125 - 4 шт.,
ЭЦ-В 6-6,5-85 - 2 шт.,
ЭЦ-В 6-16-125 - 1 шт.,
ЭЦ-В 8-16-120 - 1 шт.,
ЭЦ-В 10-63-110 - 1 шт.,
ЭЦ-В 8-25-100 - 1 шт. 

ЭЦ-В 8-25-125 - 4 шт.,  
ЭЦ-В 6-6,5-85 - 2 шт.,  
ЭЦ-В 6-16-125 - 1 шт.,  
ЭЦ-В 8-16-120 - 1 шт.,  
ЭЦ-В 10-63-110 - 1 шт., 
ЭЦ-В 8-25-100 - 1 шт.   

Хлораторные установки 

-                     

-                       

Резервуары РЧВ        

2                     

2                       

Характеристика системы водоснабжения и водоотведения

Год

Протяженность
водопроводных
сетей, км 

В том числе
нуждающихся
в замене 

Удельный вес
протяженности
водопроводных
сетей,   
нуждающихся
в замене, 
в общем  
протяжении 
водопроводных
сетей, %  

Протяженность
канализационных
сетей    

В том числе
нуждающихся
в замене 

Удельный вес 
протяженности
канализационных
сетей,    
нуждающихся 
в замене,  
в общем   
протяжении  
канализационных
сетей, %   

2009

29,3        

11,7      

40          

19,7          

8         

41            

МУП "Водоканал"

Характеристика водозаборов

Наименование         

Водозабор     

Всего       

Количество скважин            

41                 

41                 

в том числе рабочие           

37                 

37                 

Проектная мощность,           
тыс. куб. м/сут.              

13,3               

13,3               

Фактическая мощность,         
тыс. куб. м/сут.              

7,2                

7,2                

Количество насосных станций   

6                  

6                  

Насосы (марка и количество)   

VILO 65/250 - 4 шт.,
К-90/35 - 8 шт.    

VILO 65/250 - 4 шт.,
К-90/35 - 8 шт.    

Хлораторные установки         

Нет                

Резервуары РЧВ                

14                 

14                 

Характеристика системы водоснабжения и водоотведения

Год

Протяженность
водопроводных
сетей, км 

В том числе
нуждающихся
в замене 

Удельный вес
протяженности
водопроводных
сетей,   
нуждающихся
в замене, 
в общем  
протяжении 
водопроводных
сетей, %  

Протяженность
канализационных
сетей    

В том числе
нуждающихся
в замене 

Удельный вес 
протяженности
канализационных
сетей,    
нуждающихся 
в замене,  
в общем   
протяжении  
канализационных
сетей, %   

2008

94,7        

52,7      

55,6        

83,7          

59,6      

71,2          

2009

70,0        

60,7      

86,7        

64,3          

46        

71,5          

ЗАТО Углегорск

Среднегодовая численность постоянного населения

Наименование   

Единицы
измерения

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Городское население

тыс. чел.

5,213

5,274

5,273

5,273

5,323

5,375

Динамика муниципального продукта (МП)

Год      

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

МП, млн. руб.  

108,5

137,6

147,3

153,3

190,5

207,2

221,3

229,8

Объем потребления основных видов топливно-энергетических

ресурсов на территории муниципального образования

Виды энергоресурсов        

Потребление по годам:  

2007 

2008 

2009 

Электроэнергия, млн. кВт ч          

15,704 

14,979 

14,419 

Тепловая энергия, тыс. Гкал         

52,2   

51,8   

48,8   

Водоснабжение, тыс. куб. м          

397,9  

387,6  

373,8  

Динамика энергоемкости МП

Год                  

2007 

2008 

2009 

МП, млн. руб.                          

108,5 

137,6 

147,3 

Потребление ТЭР, тыс. т у.т.           

9,384 

9,237 

8,741 

Энергоемкость, кг у.т./1000 руб.       

86,5  

67,1  

59,3  

Электроемкость, тыс. кВт ч/млн. руб.   

144,7 

108,9 

97,9  

Теплоемкость, тыс. Гкал/млн. руб.      

0,481 

0,376 

0,331 

Структура потребителей основных видов

топливно-энергетических ресурсов (ТЭР)

на территории ЗАТО Углегорск

Направления потребления

Доля в суммарном объеме 
потребления, в процентах

Всего   
в топливном
эквиваленте
электрической
энергии  
и тепла  

электрической
энергии  

тепла

газа

Промышленность        

-           

-   

-    

-           

Топливно-энергетический
комплекс              

35,0        

15,0

-    

32          

Сельское хозяйство    

-           

-   

-    

-           

Население и жилищно - 
коммунальная сфера    

46,0        

58,0

-    

46          

Социальная сфера      

5,0         

17,0

-    

12          

Строительство         

-           

-   

-    

-           

Прочие                

14,0        

10,0

-    

10          

Всего                 

100         

100 

-    

100         

Теплоснабжение

Структура производства тепловой энергии

в ЗАТО Углегорск, Гкал

Показатель              

Годы         

2007 

2008 

2009 

Производство, всего                    

52200 

51800 

48800 

В том числе                            

Котельные                              

52200 

51800 

48800 

Количество и мощность котельных

Показатель       

Число   
отопительных
котельных 

Суммарная
мощность,
Гкал/час

Годовой отпуск
тепловой  
энергии, Гкал

До 3 Гкал/час            

-          

-       

-            

От 3 до 20 Гкал/час      

-          

-       

-            

От 20 до 100 Гкал/час    

1          

27,72   

48800        

Показатели эффективности производства

тепловой энергии на котельной

Показатели             

Единица    
измерения   

2008 г.

2009 г.

Выработка тепловой энергии (всего)   

Гкал           

51764  

48800  

Расход тепловой энергии на собственные
нужды                                

Гкал           

3623   

3740   

Потери тепловой энергии в сетях      

Гкал           

7687   

7750   

%              

16     

17     

Полезный отпуск тепловой энергии     

Гкал           

42554  

37310  

Расход натурального топлива          

тонн           

6620   

6253   

Калорийный эквивалент                

1,37   

1,37   

Удельный расход условного топлива,   
планируемый/фактический              

кг у.т/Гкал    

175,18 /
175,18 

175,18 /
175,6  

Электроэнергия - расход              

кВт ч          

1890000

2060000

Удельный расход                      

кВт ч/Гкал     

36,5   

42,2   

Водоснабжение - расход воды          

куб. м         

91200  

118400 

Удельный расход                      

куб. м/Гкал    

1762   

2400   

Водоотведение                        

куб. м         

0      

0      

Себестоимость тепловой энергии       

руб./Гкал      

2441,45

2949,9 

Тариф на тепловую энергию            

руб./Гкал      

1470,76

1760,26

Продолжительность отопительного      
периода                              

час            

5496   

5496   

Тепловые потери в тепловых сетях  

2007 год

2008 год

2009 год

Нормативные тепловые потери, Гкал   

7120,21

6914,48

4916,02

Фактические тепловые потери, Гкал   

6193,7 

7687   

7750   

Потери и затраты теплоносителя,     
куб. м                              

111400 

91200  

118400 

Расход электроэнергии при передаче  
тепловой энергии, тыс. кВт ч        

850    

990    

1099   

Водоснабжение и водоотведение

Характеристика водозаборов

Наименование                 

Водозабор N 1

Количество скважин                             

17            

в том числе рабочие                            

8             

Проектная мощность, тыс. куб. м/сут.           

3,8           

Фактическая мощность, тыс. куб. м/сут.         

2,67          

Количество насосных станций                    

2             

Насосы (марка и количество)                    

Глубинный ЭЦВ -
13 шт.        

Хлораторные установки                          

-             

Резервуары РЧВ                                 

4             

Характеристика системы водоснабжения и водоотведения

Год

Протяженность
водопроводных
сетей, км 

В том числе
нуждающихся
в замене 

Удельный вес
протяженности
водопроводных
сетей,   
нуждающихся
в замене, 
в общем  
протяжении 
водопроводных
сетей, %  

Протяженность
канализационных
сетей    

В том числе
нуждающихся
в замене 

Удельный вес 
протяженности
канализационных
сетей,    
нуждающихся 
в замене,  
в общем   
протяжении  
канализационных
сетей, %   

2008

29,0        

15,0      

51,7        

22,0          

19,2      

87,2          

2009

29,0        

15,0      

51,7        

22,0          

19,2      

87,2          

Электроснабжение

Балансы электроэнергии по годам

Виды энергоресурсов        

Потребление по годам:  

2007 

2008 

2009 

Электроэнергия, млн. кВт ч          

15,704 

14,979 

14,419 

Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных

услуг в общих расходах организаций бюджетной сферы

Год         

2007    
(фактические)

2008    
(фактические)

2009    
(фактические)

2010  
(прогноз)

2011  
(прогноз)

Расходы на оплату    
коммунальных услуг,  
в тыс. рублей        

11804       

14309       

17027,0     

19000,0 

21000,0 

Доля расходов        
на оплату коммунальных
услуг в общих        
расходах, %          

10,7        

12          

13          

14,5    

16,0    

Показатели жилищного фонда МО

Жилищный фонд             

Единица 
измерения

Количество

Общая площадь с местами общего          
пользования, всего                      

тыс. кв. м

84606    

В том числе: - в капитальных зданиях    

тыс. кв. м

84606    

- во временных зданиях                  

тыс. кв. м

Количество квартир, всего               

единиц    

1953     

В том числе в капитальных зданиях       

единиц    

1953     

Количество капитальных жилых домов, всего

единиц    

33       

В том числе: - 16-этажных               

единиц    

-        

- 10-этажных                            

единиц    

-        

- 9-этажных                             

единиц    

-        

- 7-этажных                             

единиц    

-        

- 5-этажных                             

единиц    

3        

- 4-этажных                             

единиц    

30       

- 3-этажных                             

единиц    

-        

- 2-этажных                             

единиц    

-        

- 1-этажных                             

единиц    

-        

Лифтовое хозяйство                      

Количество лифтов, всего по городу      

единиц    

-        

В том числе: - пассажирские             

единиц    

-        

- грузопассажирские                     

единиц    

-        

г. Зея

Среднегодовая численность постоянного населения города

Единицы измерения

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

тыс. чел.       

27,5  

27,2  

26,995

26,805

26,706

26,568

Объем потребления основных видов топливно-энергетических

ресурсов на территории муниципального образования

Виды энергоресурсов        

Потребление по годам:  

2007 

2008 

2009 

Электроэнергия, млн. кВт ч          

64,540 

64,750 

64,850 

Тепловая энергия, тыс. Гкал         

247,6  

285,9  

282,9  

Водоснабжение, тыс. куб. м          

1766,0 

1736,0 

1627,0 

Теплоснабжение

Характеристики системы теплоснабжения

Наименование 

Котлоагрегат 

Количество

Объем   
отапливаемых
зданий,  
куб. м  

Протяженность
тепловых  
сетей   
от котельной,
км     

Мощность
котельной,
Гкал/ч 

Присоединенная
нагрузка,  
Гкал/ч   

Котельная N 12 

КЕ 25/14с     

1        

434760,33  

13837       

86,00    

17,89        

КВТС-20       

2        

КВТС-30       

1        

Котельная N 11 

КВТС-10       

2        

342810,90  

15179       

26,00    

13,25        

КЕ 10/14 (вод.)

1        

Котельная N 10 

КВТС-10       

2        

294235,70  

16588       

26,00    

14,27        

КЕ 10/14 (вод.)

1        

Котельная N 8  

"Универсал-6" 

2        

3978,00    

615         

0,40     

0,34         

Котельная N 7  

КВ-1,1Р       

2        

ГВС        

1875        

2,40     

0,70         

Электрокотельная
п. Светлый     

КЭВ 10000/6   

9        

1032752,6  

32000       

77,4     

76,28        

Электрокотельная
п. Временный   

КЭВ 1500/6    

3        

258188     

4,19     

3,28         

Характеристика электрооборудования угольных котельных

┌─────────┬────────────┬─────────────────┬────────────┬────────────┬──────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐

│Котельная│Максимальная│  Температурный  │  Диаметр   │  Диаметр   │Количество, марка │Количество, марка│Количество, марка│Количество, марка│

│         │  тепловая  │перепад котельной│ подающего  │ обратного  │     дутьевых     │   дымососов,    │сетевых насосов, │   подпиточных   │

│         │  нагрузка  │при максимальной │трубопровода│трубопровода│  вентиляторов,   │    мощность     │    мощность     │насосов, мощность│

│         │ котельной, │часовой нагрузке.│ котельной, │ котельной, │     мощность     │электродвигателей│электродвигателей│электродвигателей│

│         │  Гкал/час  │     Разница     │     мм     │     мм     │электродвигателей │                 │                 │                 │

│         │            │ между подающим  │            │            │                  │                 │                 │                 │

│         │            │   и обратным    │            │            │                  │                 │                 │                 │

│         │            │ трубопроводами  │            │            │                  │                 │                 │                 │

├─────────┼────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤

│N 10     │12,1        │30 (105 - 70)    │1 - 325     │1 - 325     │2/ВДН-10/30 кВт,  │2/ДН-15/75 кВт,  │ЦН 630/105 -     │К-80/100 -       │

│         │            │                 │            │            │1/ВДН-10/11 кВт   │1/ДН-15/30 кВт   │132 кВм - 2 шт., │30 кВт - 3 шт.   │

│         │            │                 │2 - 200     │2 - 200     │                  │                 │Д 320/55 -       │                 │

│         │            │                 │            │            │                  │                 │75 кВт - 1 шт.,  │                 │

│         │            │                 │3 - 250     │3 - 250     │                  │                 │Д 570/90 -       │                 │

│         │            │                 │            │            │                  │                 │200 кВт - 1 шт., │                 │

│         │            │                 │            │            │                  │                 │Д 200/90 -       │                 │

│         │            │                 │            │            │                  │                 │100 кВт - 1 шт.  │                 │

├─────────┼────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤

│N 11     │12,3        │30 (105 - 70)    │400         │400         │2/ВДН-10/30 кВт,  │3/ДН-15/75 кВт   │Д 800/60 -       │К-90/85 -        │

│         │            │                 │            │            │1/ВДН-10/11 кВт   │                 │250 кВт - 1 шт., │45 кВт - 2 шт.   │

│         │            │                 │            │            │                  │                 │Д 200/90 -       │                 │

│         │            │                 │            │            │                  │                 │200 кВт - 2 шт.  │                 │

├─────────┼────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤

│N 12     │15,4        │30 (105 - 70)    │500         │500         │3/ВДН-12,5/30 кВт,│1/ДН-15/75 кВт,  │Д 320/50 -       │К-90/50 -        │

│         │            │                 │            │            │1/ВДН-15/75 кВт   │2/ДН-17-160 кВт, │55 кВт - 2 шт.,  │37 кВт - 2 шт.   │

│         │            │                 │            │            │                  │1/ДН-19-200 кВт  │Д 630/90 -       │                 │

│         │            │                 │            │            │                  │                 │250 кВт - 2 шт., │                 │

│         │            │                 │            │            │                  │                 │Д 630/125 -      │                 │

│         │            │                 │            │            │                  │                 │250 кВт - 2 шт.  │                 │

└─────────┴────────────┴─────────────────┴────────────┴────────────┴──────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘

Водоснабжение и водоотведение

Основные технические показатели системы водоснабжения

Показатели            

Единица    
измерений   

Количество

Год ввода  
в эксплуатацию

I. Подъем                                                                   

1.1. Установленная               
производственная мощность,       
в том числе:                     

тыс. куб. м/сут.

20,9     

1982         

Открытый источник                

тыс. куб. м/сут.

20,0     

1982         

Подземный источник               

тыс. куб. м/сут.

0,9      

1973 - 1992  

Смешанный источник               

тыс. куб. м/сут.

-        

-            

1.2. Водовод сырой воды          

км             

19,8     

1982 - 1991  

1.3. Резервуары приема           
и хранения воды                  

шт./тыс. куб. м

6/7      

1982 - 1986  

1.4. Установленная мощность      
насосных станций первого подъема 

тыс. куб. м    

20       

1982         

1.5. Установленная мощность      
насосных станций второго подъема 

тыс. куб. м    

20       

1982         

II. Водопроводные очистные сооружения                                       

2.1. Установленная               
производственная мощность очистных
сооружений                       

тыс. куб. м/сут.

12,0     

1982         

2.2. Количество лабораторий /    
количество анализов              

шт./шт.        

2/57232  

1982         

3. Водопроводная сеть            

3.1. Установленная               
производственная мощность        
водопровода                      

тыс. куб. м/сут.

12,0     

1969 - 1991  

3.2. Общая протяженность         
водоводов, в том числе:          

км             

80,5     

Уличной водопроводной сети       

км             

34,6     

1969 - 1991  

Внутриквартальной и внутридворовой
сети                             

км             

45,9     

1969 - 2007  

Основные технические показатели системы водоотведения

┌──────────────────────────────┬────────────────┬──────────┬──────────────┐

│          Показатели          │    Единица     │Количество│  Год ввода   │

│                              │   измерения    │          │в эксплуатацию│

├──────────────────────────────┴────────────────┴──────────┴──────────────┤

│Канализационные сети                                                     │

├──────────────────────────────┬────────────────┬──────────┬──────────────┤

│том числе:                    │км              │73,3      │1962 - 1995   │

├──────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┤

│Главный коллектор             │км              │31,7      │1982          │

├──────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┤

│Уличная канализационная сеть  │км              │23        │1962 - 1986   │

├──────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┤

│Внутриквартальная сеть        │км              │18,6      │1962 - 1995   │

├──────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┤

│Канализационные насосные      │тыс. куб. м/сут.│12,0      │1962 - 1995   │

│станции                       │                │          │              │

├──────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┤

│Установленная пропускная      │тыс. куб. м/сут.│12,0      │1982          │

│способность очистных          │                │          │              │

│сооружений                    │                │          │              │

├──────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┤

│Количество лабораторий        │шт.             │1         │1982          │

├──────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┤

│Количество анализов           │шт.             │57232     │              │

└──────────────────────────────┴────────────────┴──────────┴──────────────┘

Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных

услуг в общих расходах организаций бюджетной сферы

Год                

2009
(факт)

2010  
(прогноз)

2011  
(прогноз)

Расходы на оплату коммунальных услуг,
в тыс. рублей                       

48251

54282   

57404   

Доля расходов на оплату коммунальных
услуг в общих расходах, %           

10   

9,8     

9,2     

г. Тында

Среднегодовая численность постоянного населения по годам

Наименование     

Единицы
измерения

2005

2006

2007

2008

2009

Городское население    

тыс. чел.

39067

38716

38334

37871

37592

Объем потребления основных видов топливно-энергетических

ресурсов на территории муниципального образования

Виды энергоресурсов          

Потребление по годам:

2007 

2008 

2009 

Электроэнергия, млн. кВт ч             

93,2  

94,4  

97,1  

Тепловая энергия, тыс. Гкал            

709,2 

702,6 

697,4 

Водоснабжение, тыс. куб. м             

5240  

4550  

4082  

Структура потребителей основных видов

топливно-энергетических ресурсов

Направления потребления

Доля в суммарном объеме
потребления, в процентах

Всего   
в топливном
эквиваленте
электрической
энергии  
и тепла  

электрической
энергии  

тепла

газа

Промышленность          

0           

0   

0  

0           

Топливно-энергетический 
комплекс                

10          

10  

0  

10          

Сельское хозяйство      

0           

0   

0  

0           

Население и жилищно -   
коммунальная сфера      

60          

60  

0  

60          

Социальная сфера        

10          

10  

0  

10          

Строительство           

0           

0   

0  

0           

Прочие                  

20          

20  

0  

20          

Всего                   

100         

100 

100

100         

Структура производства тепловой энергии

в г. Тында, тыс. Гкал

Показатель              

Годы        

2007 

2008 

2009 

Производство, всего                    

709,3 

702,6 

697,4 

В том числе:                           

Центральная котельная                  

705,2 

698,5 

693,3 

Котельные ГорЭТС                       

4,1   

4,1   

4,1   

Количество и мощность котельных

Показатель     

Число   
отопительных
котельных 

Суммарная  
мощность,  
Гкал/час  

Годовой отпуск
тепловой  
энергии, Гкал

От 3 до 20 Гкал/час 

3          

10,35        

4,1          

От 20 до 100 Гкал/час

1          

413,824      

256,912      

Всего               

4          

424,174      

261,012      

Тепловые потери в тепловых сетях

Показатель             

2008 год

2009 год

2010 год

Нормативные тепловые потери, Гкал   

97312  

Фактические тепловые потери, Гкал   

96256  

Потери и затраты теплоносителя,     
куб. м                              

232939,8

Расход электроэнергии при передаче  
тепловой энергии, тыс. кВт час      

19381,1

Характеристика водозаборов

Наименование     

Водозабор  
"Нижний   
Шахтаум"  

Водозабор  
"Средний  
Шахтаум"  

Водозабор  
"Новый   
Шахтаум"  

Водозабор  
"Пос. МК-147"

Всего

Количество скважин    

3            

7            

11           

2            

23  

В том числе рабочие   

3            

7            

9            

2            

21  

Проектная мощность,   
тыс. куб. м/сут.      

3,2          

11,0         

9,5          

0,250        

23,95

Фактическая мощность, 
тыс. куб. м/сут.      

2,9          

7,1          

6,1          

0,120        

16,22

Количество насосных   
станций второго подъема

1            

1            

1            

1            

4   

Насосы Д 200/90       

1            

4            

5   

Д 315/71              

1            

3            

4   

ЦНС 180/85            

1            

2            

3   

К20/30/К30/45         

2            

2   

Хлораторные установки 
АХВ 1000, до 12 кг    
хлора                 

1            

1            

2   

Резервуары РЧВ        

2 x 250 куб. м

2 x 250 куб. м

2 x 250 куб. м

2 x 100 куб. м

Показатели эффективности производства тепловой энергии на ЦК

Показатели            

Единица  
измерения 

2008 г.

2009 г.

Выработка тепловой энергии (всего)

Гкал       

818543

813395

Расход тепловой энергии           
на собственные нужды              

Гкал       

57298 

58200 

Потери тепловой энергии в сетях   

Гкал       

56013 

55020 

%          

7,4   

7,1   

Полезный отпуск тепловой энергии  

Гкал       

705232

698584

Расход натурального топлива       

тонн       

166477

170058

Калорийный эквивалент             

0,8   

0,8   

Удельный расход условного топлива,
план/факт                         

кг у.т./Гкал

166,3 

167,2 

Электроэнергия - расход           

кВт ч      

64539 

79171,4

Удельный расход                   

кВт ч/Гкал 

42,6  

45,2  

Водоснабжение - расход воды       

куб. м     

5053,5

5782  

Удельный расход                   

куб. м/Гкал

0,5   

0,44  

Себестоимость тепловой энергии    

руб./Гкал  

774,93

1233,55

Тариф на тепловую энергию         

руб./Гкал  

918,82

1013,91

Продолжительность отопительного   
периода                           

час        

5856  

6096  

Характеристика системы водоснабжения и водоотведения

Год

Протяженность
водопроводных
сетей, км 

В том числе
нуждающихся
в замене 

Удельный вес
протяженности
водопроводных
сетей,   
нуждающихся
в замене, 
в общем  
протяжении 
водопроводных
сетей, %  

Протяженность
канализационных
сетей    

В том числе
нуждающихся
в замене 

Удельный вес 
протяженности
канализационных
сетей,    
нуждающихся 
в замене,  
в общем   
протяжении  
канализационных
сетей, %   

2008

111,4       

44,5      

40          

51,8          

21,7      

42            

2009

111,4       

50,1      

45          

51,8          

24,9      

48            

Сводный расчет расходов и потерь электроэнергии на 2010 год

Виды неучтенных  
расходов и потерь 
электроэнергии   

Объем   
на 2011 год,
тыс. куб. м

Объем   
на 2012 год,
тыс. куб. м

Объем   
на 2013 год,
тыс. куб. м

Объем   
на 2014 год,
тыс. куб. м

Потери электроэнергии
в ТП, сетях         
и электрооборудовании

18208      

18151      

18126      

18000      

Расход электроэнергии
на собственные нужды

145        

145        

145        

145        

Итого               

18353      

18296      

18145      

18145      

Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях


п/п

Статья приход/расход

Предшествующие
годы    

Отчетный
(базовый)
год  

Прогноз на последующие годы   

2007

2008

2009

2010

2011

1. 

Приход                                                                           

1.1.

Сторонний источник   

120845  

121162

121390

121452

120845

120845

Итого суммарный приход

120845  

121162

121390

121452

120845

120845

2. 

Расход               

2.1.

Расход на собственные
нужды                

145     

145  

136  

185  

145  

2.2.

Субабоненты (сторонние
потребители)         

20036   

27818

26806

24193

20036

2.3.

Фактические (отчетные)
потери               

20181   

27963

26942

24378

20181

Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных

услуг в общих расходах организаций бюджетной сферы

Год         

2007    
(фактические)

2008    
(фактические)

2009    
(фактические)

2010  
(прогноз)

2011  
(прогноз)

Расходы на оплату     
коммунальных услуг,   
в тыс. рублей         

60247       

64021       

67612       

71668   

Доля расходов на оплату
коммунальных услуг    
в общих расходах, %   

25          

25          

25          

25      

Жилой фонд города характеризуется следующими показателями

Жилищный фонд                

Общая площадь с местами общего пользования,  
всего                                        

тыс. кв. м

892,2

в том числе: - в капитальных зданиях         

тыс. кв. м

763,24

- во временных зданиях                       

тыс. кв. м

128,96

Количество квартир, всего                    

единиц   

14957

в том числе в капитальных зданиях            

единиц   

12207

Количество капитальных жилых домов, всего    

единиц   

505  

в том числе: - 16-этажных                    

единиц   

4    

- 10-этажных                                 

единиц   

1    

- 9-этажных                                  

единиц   

89   

- 7-этажных                                  

единиц   

1    

- 5-этажных                                  

единиц   

38   

- 4-этажных                                  

единиц   

13   

- 3-этажных                                  

единиц   

10   

- 2-этажных                                  

единиц   

71   

- 1-этажных                                  

единиц   

278  

Лифтовое хозяйство             

Количество лифтов, всего по городу           

единиц   

230  

в том числе: - пассажирские                  

единиц   

195  

- грузопассажирские                          

единиц   

5    

Доля расходов домохозяйств г. Тында на оплату

жилищно-коммунальных услуг

Год                    

2007

2008

2009

2010

Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных
услуг, в процентах                         

11,8

12 

13 

14,6

Город Шимановск

Неэффективное использование топлива и других энергоресурсов обусловлено несовершенством действующих правовых, управленческих, финансово-экономических и ценовых механизмов. Энергозатратность производства определяется постоянно возрастающей долей устаревших производственных фондов, изношенностью оборудования. Отсутствие финансовых средств тормозит внедрение энергосберегающих технологий.

Пгт Прогресс

Теплоснабжение в муниципальном образовании пгт Прогресс осуществляется ОАО "Дальневосточная генерирующая компания", ООО "Теплосервис", ФГУ - комбинат "Амурский Росрезерв". Энергоснабжение объектов жилищного хозяйства и социальной сферы осуществляет ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания", гарантирующий поставщик - ОАО "ДЭК" "Амурэнергосбыт". Основной объем выработки тепловой энергии осуществляется на привозном топливе - угле. В рабочем поселке имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов.

На январь 2010 года перечень муниципальных зданий включал 25 объектов с охватываемой отапливаемой площадью 33,1 тыс. м. Годовое энергопотребление муниципалитета составляет за 2009 г. - 1095367 кВт ч (1095,4 МВт ч электрической энергии) на сумму 3709,6 тыс. рублей. Годовое потребление тепловой энергии муниципалитетом за 2009 г. составило 9838,0 Гкал на сумму 7693,1 тыс. руб. Муниципальные здания находятся в оперативном управлении муниципальных учреждений.

Годовое потребление тепловой и электрической энергии на коммунальные нужды муниципальных зданий приведено ниже.

Годовое потребление тепловой энергии муниципальными

учреждениями рабочего поселка (пгт) Прогресс в Гкал

10600 ┤                  10519

      │                 ┌─────┐

10400 ┤                 │     │

      │                 │     │

10200 ┤                 │     │

      │                 │     │

10000 ┤                 │     │

      │           9838  │     │

9800 ┤   9627  ┌─────┐ │     │

      │ ┌─────┐ │     │ │     │

9600 ┤ │     │ │     │ │     │

      │ │     │ │     │ │     │

9400 ┤ │     │ │     │ │     │

      │ │     │ │     │ │     │

9200 ┤ │     │ │     │ │     │

      │ │     │ │     │ │     │

9000 ┼─┴─────┴┬┴─────┴┬┴─────┼──────┐

         2008    2009    2010

Годовое потребление электрической энергии муниципальными

учреждениями рабочего поселка (пгт) Прогресс в тыс. кВт

1400 ┤                  1356

      │                 ┌─────┐

      │                 │     │

1200 ┤  1187           │     │

      │ ┌─────┐  1095   │     │

      │ │     │ ┌─────┐ │     │

1000 ┤ │     │ │     │ │     │

      │ │     │ │     │ │     │

      │ │     │ │     │ │     │

  800 ┤ │     │ │     │ │     │

      │ │     │ │     │ │     │

      │ │     │ │     │ │     │

  600 ┤ │     │ │     │ │     │

      │ │     │ │     │ │     │

      │ │     │ │     │ │     │

  400 ┤ │     │ │     │ │     │

      │ │     │ │     │ │     │

      │ │     │ │     │ │     │

  200 ┤ │     │ │     │ │     │

      │ │     │ │     │ │     │

      │ │     │ │     │ │     │

    0 ┼─┴─────┴┬┴─────┴┬┴─────┴┬──────┐

         2008    2009    2010

Затраты на оплату электрической и тепловой энергии муниципальных учреждений за 2009 г. составили 11402,7 тыс. рублей, что составляет 6% от расходов бюджета.

Город Райчихинск

Кризисное состояние жилищно-коммунальной инфраструктуры связано с высокими затратами на добычу подземных вод, высокой степенью износа основных фондов, большими потерями воды и тепла. Производство тепловой энергии осуществляется на 12 котельных города, где установлен 31 котел, из которых 9 являются паровозными. Все котельные работают на буром угле марки 2БР. Тепловые сети города Райчихинск строились поэтапно - с 1946 по 1998 год. Значительная часть (80%) была построена до 1980 года. Теплоизоляционное покрытие в основном состоит из минераловатного слоя, покрытого рубероидом. Техническое состояние теплоизоляции подземных участков неудовлетворительное, так как со временем изоляция разложилась. Состояние изоляции надземных участков удовлетворительное, так как ежегодно производится ее ремонт.

Водоснабжение города Райчихинск и прилегающих поселков осуществляется за счет подъема подземных вод из артезианских скважин. Вода из скважин подается в резервуары чистой воды, после чего насосами станции второго подъема перекачивается в общую водопроводную сеть. Также имеются обособленные водозаборы (пос. Угольный, пос. Зельвино, ЭМЗ, улица Загородная, пос. Север). Водоснабжение потребителей дополнительно осуществляется насосными станциями в пос. Широкий. Протяженность всех водоводов составляет более 88,4 км, степень износа - 66,4%. 16 км водопроводных сетей относится к категории ветхих. Станции водоподготовки отсутствуют. На обслуживании находится 25 насосных станций с 49 водозаборными артезианскими скважинами. Глубина скважин до 400 м. Все скважины оборудованы насосными агрегатами типа ЭЦВ. Станции 2-го подъема оборудованы насосами типа ЦНС-60/66 и ЦНС-38/44.

В городе Райчихинск 214 многоквартирных домов. При этом необходимо установить 104 прибора учета холодной воды, 104 прибора учета горячей воды, 210 приборов учета тепловой энергии и 26 приборов учета электрической энергии.

Город Благовещенск

Годовое потребление электроэнергии муниципальными учреждениями в 2009 году составило 18211 тыс. кВт ч, тепловой энергии - 122455 Гкал, воды - 493,4 тыс. куб. м. На обеспечение энергетическими ресурсами из городского бюджета направлено 209 млн. руб., что составляет 8,4% от общих расходов бюджета муниципального образования.

Оценка сложившейся ситуации по районам

Белогорский район

Среднегодовая численность постоянного населения

Наименование     

Единицы
измерения

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Городское население    

тыс. чел.

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Сельское население     

тыс. чел.

23,4

23,2

23,0

22,8

22,7

22,7

Динамика муниципального продукта (МП)

Год      

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

МП, млн. руб.  

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

Объем потребления основных видов топливно-энергетических

ресурсов на территории Белогорского района

Виды энергоресурсов          

Потребление по годам:

2007 

2008 

2009 

Электроэнергия, млн. кВт. ч            

25,42 

27,66 

33,04 

Тепловая энергия, тыс. Гкал            

62,4  

62,4  

62,4  

Природный газ, куб. м                  

-     

-     

-     

Водоснабжение, куб. м                  

340,6 

340,6 

340,6 

Динамика энергоемкости МП

Год                  

2007 

2008 

2009 

МП, млн. руб.                          

300,0 

300,0 

300,0 

Потребление ТЭР, тыс. т у.т.           

25,7  

25,7  

25,7  

Энергоемкость, кг у.т./1000 руб.       

77    

82    

80    

Теплоемкость, тыс. Гкал/млн. руб.      

0,208 

0,208 

0,208 

Структура потребителей основных видов

топливно-энергетических ресурсов (ТЭР)

Направления потребления     

Доля в суммарном объеме
потребления, в процентах

Всего   
в топливном
эквиваленте
электрической
энергии  
и тепла  

электрической
энергии  

тепла

газа

Промышленность                   

5,0         

3,5 

0  

4,1         

Топливно-энергетический комплекс 

29,7        

0,5 

0  

11,6        

Сельское хозяйство               

0,02        

0,01

0  

0,01        

Население и жилищно-коммунальная 
сфера                            

48,0        

53,1

0  

51,1        

Социальная сфера                 

9,0         

35,0

0  

25,1        

Строительство                    

0,0         

0,0 

0  

0,0         

Прочие                           

8,3         

7,9 

0  

8,0         

Всего                            

100         

100 

0  

100,0       

Структура производства тепловой энергии, Гкал

Показатель                

Годы       

2007

2008

2009

Производство, всего                       

62,4 

62,4 

62,4 

В том числе:                              

-    

-    

-    

ТЭС                                       

-    

-    

-    

Котельные                                 

62,4 

62,4 

62,4 

Электрокотельные                          

-    

-    

-    

Прочие                                    

-    

-    

-    

Количество и мощность котельных

Показатель      

Число   
отопительных
котельных 

Суммарная
мощность,
Гкал/час

Годовой отпуск 
тепловой энергии,
Гкал      

До 3 Гкал/час         

19         

23,18   

29039           

От 3 до 20 Гкал/час   

3          

37,14   

33361           

От 20 до 100 Гкал/час 

0          

0       

0               

Всего                 

22         

60,32   

62400           

Зейский район

Территория Зейского района занимает площадь 87,5 тыс. кв. км, на которой проживают 19997 человек. В районе 22 сельских образования со статусом сельского поселения, в состав которых входят 33 сельских поселения.

За последние три года численность населения в сельских поселениях остается на уровне 2000 - 2100 человек.

Выработку и передачу тепловой энергии, электрической энергии, водоснабжение и водоотведение для населения и учреждений бюджетной сферы обеспечивают 35 котельных (из них 17 работают на угле, 1 - на судовом топливе и 17 котельных - на дровах), 41 водозаборная скважина, 5 водоочистных комплексов, 2 стационарные и 8 передвижных дизельных электростанций. Учреждения бюджетной сферы, имеющие небольшие обогреваемые площади, отапливались от местного отопления.

Отапливаемая жилая площадь в сельских поселениях района составляет 194 тыс. кв. м, протяженность тепловых сетей - 74 км, сетей водоснабжения - 68 км, водоотведения - 30 км, электросетей - 76 км. В 9 населенных пунктах осуществляется подвоз воды, ее ежегодный объем составляет около 50 тыс. куб. м.

Ежегодный расход топлива на выработку тепловой энергии составляет 45 тыс. тонн угля, 3165 тонн судового топлива и 16,3 тыс. куб. м дров, 520 куб. м дизельного топлива и 8 куб. м дизельного масла завозится в п. Снежногорский для работы электростанции.

Мазановский район

Среднегодовая численность постоянного населения

Наименование    

Единицы
измерения

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Сельское население   

Тыс. чел.

15,1  

15,0  

14,9  

14,9  

Муниципальный продукт (МП) Мазановского района (%)

Обрабатывающие производства                               

15,9

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды  

9,1

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство              

54,5

Транспорт и связь                                         

1,7

Оптовая и розничная торговля                              

6,8

Прочие (малые предприятия, строительство)                 

6,9

Итого                                                     

100

Объем потребления основных видов

топливно-энергетических ресурсов

Виды энергоресурсов          

Потребление по годам:

2007 

2008 

2009

Электроэнергия, тыс. кВт ч             

37841 

3954  

4681 

Тепловая энергия, тыс. Гкал            

4156  

4258  

4447 

Структура потребителей основных видов

топливно-энергетических ресурсов

Направления потребления      

Доля в суммарном объеме 
потребления, в процентах, %

теплоэнергия       

Население и жилищно-коммунальная   
сфера                              

39                        

Социальная сфера                   

25                        

Прочие                             

36                        

Всего                              

100                       

Структура производства тепловой энергии

в Мазановском районе, Гкал

Показатель                

Годы       

2007

2008

2009

Котельные                                 

32,8 

32,9 

35,2 

Количество и мощность котельных

Показатель  

Число отопительных
котельных    

Суммарная мощность,
Гкал/час     

Годовой отпуск 
тепловой энергии,
Гкал      

До 3 Гкал/час  

33               

44,39             

33,1            

Показатели эффективности производства

тепловой энергии на котельных

Показатели            

Единица  
измерения 

2008 г.

2009 г.

Выработка тепловой энергии (всего)

Гкал       

32940 

32999 

Расход тепловой энергии           
на собственные нужды              

Гкал       

2367  

2398  

Потери тепловой энергии в сетях   

Гкал       

2813,3

3423,9

%          

8,5   

10,37 

Полезный отпуск тепловой энергии  

Гкал       

28258 

28594 

Расход натурального топлива       

тонн       

20914 

19864 

Калорийный эквивалент             

390   

362   

Фактический удельный расход       
условного топлива                 

кг у.т./Гкал

953,2 

964,6 

Электроэнергия, расход            

кВт ч      

996520

1045125

Удельный расход                   

кВт ч/Гкал 

59,4  

61,4  

Водоснабжение, расход воды        

куб. м     

45710 

46951 

Удельный расход                   

куб. м/Гкал

13,8  

14,2  

Продолжительность отопительного   
периода                           

час        

5496  

5496  

Ромненский район

Среднегодовая численность постоянного населения по годам

Наименование   

Единицы   
измерения  

2005   

2006   

2007   

2008 

2009   

2010  

Сельское население

чел.          

11098  

11654  

10639  

10454  

10876  

10509 

Муниципальный продукт (МП) Ромненского района (%)

Обрабатывающие производства                             

5,0  

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

6,0  

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство            

63,5 

Транспорт и связь                                       

1,0  

Оптовая и розничная торговля                            

7,8  

Прочие (малые предприятия, строительство)               

16,7 

Итого                                                   

100  

Динамика муниципального продукта (МП)

Год     

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013 

2014 

МП, млн. руб. 

496,14

869,85

746,86

869,31

920,59

984,12

1003,26

1093,28

Объем потребления основных видов

топливно-энергетических ресурсов

Виды энергоресурсов         

Потребление по годам:

2007

2008

2009 

Электроэнергия, тыс. кВт ч            

1,9  

1,8  

1,8   

Тепловая энергия, тыс. Гкал           

32,6 

33,1 

35,5  

Динамика энергоемкости МП приведена в следующей таблице:

Год                

2007 

2008 

2009 

МП, млн. руб.                       

496,14 

869,85 

746,86 

Электроемкость, тыс. кВт ч/млн. руб.

0,004  

0,002  

0,002  

Теплоемкость, тыс. Гкал/млн. руб.   

0,07   

0,04   

0,04   

Структура потребителей основных видов

топливно-энергетических ресурсов

Направления потребления

Доля в суммарном объеме
потребления, в процентах

Всего   
в топливном
эквиваленте
электрической
энергии  
и тепла  

электрической
энергии  

тепла

газа

Топливно-энергетический 
комплекс                

1           

1   

-  

Население и жилищно -   
коммунальная сфера      

46          

46  

-  

Социальная сфера        

21          

21  

-  

Прочие                  

32          

32  

-  

Всего                   

100         

100 

100

100         

Структура производства тепловой энергии

в Ромненском районе, Гкал

Показатель                

Годы       

2007

2008

2009

Котельные                                 

32,6 

33,1 

35,5 

Количество и мощность котельных

Показатель 

Число     
отопительных 
котельных   

Суммарная    
мощность, Гкал/час

Годовой отпуск
тепловой  
энергии, Гкал

До 3 Гкал/час

22             

42,5             

31,7         

Показатели эффективности производства

тепловой энергии на котельных

Показатели              

Единица измерения

2008 г.

2009 г.

Выработка тепловой энергии (всего)    

Гкал            

33189 

35454 

Расход тепловой энергии на собственные
нужды                                 

Гкал            

1362  

1490  

Потери тепловой энергии в сетях       

Гкал            

5360  

5392  

%               

16,2  

15,2  

Полезный отпуск тепловой энергии      

Гкал            

26467 

28594 

Расход натурального топлива           

тонн            

20914 

22925 

Калорийный эквивалент                 

391   

363   

Удельный расход условного топлива,    
плановый/фактический                  

кг у.т./Гкал    

225/236

224/237

Электроэнергия - расход               

кВт ч           

1566700

1742700

Удельный расход                       

кВт ч/Гкал      

47    

49    

Водоснабжение - расход воды           

куб. м          

102599

103605

Удельный расход                       

куб. м/Гкал     

31    

30    

Водоотведение                         

куб. м          

Себестоимость тепловой энергии        

руб./Гкал       

1628,65

1894,93

Тариф на тепловую энергию             

руб./Гкал       

1562,20

1727,02

Продолжительность отопительного периода

час             

5496  

5496  

Тепловые потери в тепловых сетях

Показатель             

2007 год

2008 год

2009 год

Нормативные тепловые потери, Гкал   

5301   

5301   

4931   

Фактические тепловые потери, Гкал   

5478   

5360   

5392   

Потери и затраты теплоносителя,     
куб. м                              

2200   

2200   

2200   

Расход электроэнергии при передаче  
тепловой энергии, тыс. кВт ч        

1943,7 

1566,7 

1742,7 

Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных

услуг в общих расходах организаций бюджетной сферы

Год          

2008    
(фактические)

2009    
(фактические)

2010  
(прогноз)

2011  
(прогноз)

Расходы на оплату       
коммунальных услуг,     
в тыс. рублей           

21,5        

29,6        

34,9    

36,9    

Доля расходов на оплату 
коммунальных услуг      
в общих расходах, %     

14          

14          

14      

14      

Тамбовский район

Муниципальными учреждениями в 2009 г. потреблено электрической энергии в размере 1,1 млн. кВт ч, что составляет 33,5 млн. руб. Израсходовано воды 62961 куб. м на сумму 7,8 млн. руб. Тепловой энергии потреблено 19895 Гкал на сумму 18,3 млн. руб. В целом бюджетные расходы на обеспечение жизнедеятельности муниципальных учреждений составляют до 60 млн. руб.

Бурейский район

Среднегодовая численность постоянного населения по годам

Наименование    

Единицы
измерения

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Всего по району      

тыс. чел.

28,4

28,4

28,6

28,64

28,51

28,7

Городское население  

тыс. чел.

21,5

21,5

21,7

21,74

21,7

21,8

Сельское население   

тыс. чел.

6,9

6,9

6,9

6,9 

6,8 

6,9

Структура объема производства товаров, работ услуг

по видам экономической деятельности

Показатели        

2007 г.   

2008 г.   

2009 г.   

2010 г.   

тыс. руб.



тыс. руб.



тыс. руб.



тыс. руб.



Добыча полезных ископаемых

147,9   

1,6

209,1   

2,0

35,5    

0,5

10,0    

0,1

Обрабатывающие производства

1029,9  

11,1

1234,1  

11,8

766,9   

7,9

598,0   

6,5

Производство и передача   
электроэнергии, тепла, воды

2170,1  

23,4

2478,0  

23,7

2608,2  

37,5

4292,8  

46,8

В том числе коммунальный  
комплекс                  

193,1   

2,1

287,0   

2,75

290,1   

3,0

292,8   

3,2

Итого, промышленность     

3347,9  

36,1

3921,2  

37,5

3410,6  

45,9

4900,8  

53,4

Вид деятельности          
"строительство"           

3696,0  

39,8

3454    

33,1

2262,5  

23,5

1055,4  

11,5

Сельское хозяйство        

421,2   

4,5

609,0   

5,8

525,0   

5,4

572,0   

6,2

Малые предприятия         

514,2   

5,5

868,7   

8,3

761,8   

7,9

831,1   

9,0

Платные услуги            

255,0   

2,75

312,2   

3,0

165,2   

1,7

179,4   

1,9

Оборот розничной торговли 

1034,7  

11,1

1277,4  

12,2

1491,8  

15,5

1640,0  

17,9

Итого по району           

9269,0  

100

10442,5 

100

9616,9  

100

9178,7  

100

Объем потребления основных видов топливно-энергетических

ресурсов на территории муниципального образования

Виды энергоресурсов        

Потребление по годам:  

2007

2008

2009

2010

Электроэнергия, млн. кВт ч         

73,100

71,758

Тепловая энергия, тыс. Гкал        

270,7

262,7

238,2

246,3

Водоснабжение, тыс. куб. м         

1245,9

1238,7

1232,6

1194,7

Структура потребителей основных видов

топливно-энергетических ресурсов

Направления потребления      

Доля в суммарном объеме 
потребления, в %     

электрической энергии

тепла

Промышленность                     

27,0                

22,1

Сельское хозяйство                 

7,0                 

0,9 

Население и жилищно-коммунальная   
сфера                              

34                  

54,4

Социальная сфера                   

14,9                

10,5

Строительство                      

12,1                

9,1 

Прочие                             

5,0                 

3,0 

Всего                              

100                 

100 

Структура производства тепловой энергии, Гкал

Показатель         

Годы             

2007  

2008  

2009   

Производство, всего          

302100   

299300   

264800    

В том числе:                 

Котельные (твердое топливо)  

183051,2 

175672,3 

138216,12 

УММП "Бурейский хлеб"        

2415,8   

2415,8   

2585,28   

Котельные (мазут)            

36500    

35558,9  

37669,6   

Электрокотельные             

80133    

85653    

86329     

Количество и мощность котельных

Показатель     

Число   
отопительных
котельных 

Суммарная
мощность,
Гкал/час

Годовой отпуск 
тепловой энергии,
Гкал      

До 3 Гкал/час        

20          

27,2    

66847,1         

От 3 до 20 Гкал/час  

8           

59,8    

85023,9         

От 20 до 100 Гкал/час

1           

32,6    

86329           

Всего                

29          

119,6   

238200          

Тепловые потери в тепловых сетях

Показатель             

2007 год

2008 год

2009 год

Нормативные тепловые потери, Гкал   

23533,8

21500,57

24880,47

Фактические тепловые потери, Гкал   

31200  

41248,85

41915,47

Потери и затраты теплоносителя,     
куб. м                              

26655  

26155  

27935  

Расход электроэнергии при передаче  
тепловой энергии, тыс. кВт ч        

4174,7 

4339,84

4269,9 

Характеристика водозаборов

Наименование         

Водозабор  
"Новобурейский"

Водозабор
"Талакан"

Всего

Количество скважин             

10            

-       

10  

в том числе рабочие            

8             

-       

8   

Проектная мощность,            
тыс. куб. м/сут.               

5             

4,5     

9,5 

Фактическая мощность,          
тыс. куб. м/сут.               

3,2           

4,0     

7,2 

Количество насосных станций    

1             

1       

2   

Насосы (марка и количество)    

6             

4       

10  

Хлораторные установки          

1             

-       

1   

Резервуары РЧВ                 

2             

2       

4   

Характеристика системы водоснабжения и водоотведения

Год

Протяженность
водопроводных
сетей, км 

В том числе
нуждающихся
в замене 

Удельный вес
протяженности
водопроводных
сетей,   
нуждающихся
в замене, 
в общем  
протяжении 
водопроводных
сетей, %  

Протяженность
канализационных
сетей    

В том числе
нуждающихся
в замене 

Удельный вес 
протяженности
канализационных
сетей,    
нуждающихся 
в замене,  
в общем   
протяжении  
канализационных
сетей, %   

2008

94,6        

8,6       

9,1         

35,4          

2,9       

8,2           

2009

94,6        

8,6       

9,1         

35,4          

2,9       

8,2           

Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных

услуг в общих расходах организаций бюджетной сферы

Год         

2007    
(фактические)

2008    
(фактические)

2009    
(фактические)

2010  
(прогноз)

2011  
(прогноз)

Расходы на оплату    
коммунальных услуг,  
в тыс. рублей        

56685,9     

60099,5     

60573       

66048,8 

79258,5 

Доля расходов        
на оплату коммунальных
услуг в общих        
расходах, %          

11,56       

8,45        

8,4         

13,33   

17,83   

Показатели жилищного фонда Бурейского

муниципального района

Жилищный фонд              

Ед.   
измерения

Количество

Общая площадь с местами общего           
пользования, всего                       

тыс. кв. м

415,3    

в том числе: - в капитальных зданиях     

тыс. кв. м

387,3    

- во временных зданиях                   

тыс. кв. м

27,8     

Количество квартир, всего                

единиц   

8105     

в том числе в капитальных зданиях        

единиц   

7055     

Количество капитальных жилых домов, всего

единиц   

907      

в том числе:                             

5-этажных                                

единиц   

54       

4-этажных                                

единиц   

13       

3-этажных                                

единиц   

16       

2-этажных                                

единиц   

107      

1-этажных                                

единиц   

717      

Магдагачинский район

Среднегодовая численность постоянного населения по годам

Наименование    

Единицы
измерения

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Городское население  

тыс. чел.

18,3

17,1

15,8

15,75

15,6

15,6

Сельское население   

тыс. чел.

8,9 

8,7

8,3

8,3 

8,5

8,5

Динамика муниципального продукта

Год    

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

МП, млн. руб.

22913,1

17439,3

15459,1

18181,9

19315,4

20003,3

22044,0

22967,7

Объем потребления основных видов топливно-энергетических

ресурсов на территории муниципального образования

Виды энергоресурсов        

Потребление по годам:  

2007 

2008 

2009 

Электроэнергия, млн. кВт ч          

32,4   

30,2   

31,9   

Тепловая энергия, тыс. Гкал         

117,0  

117,3  

117,3  

Природный газ, куб. м               

0      

0      

0      

Водоснабжение, куб. м               

121232,8

119003,3

123456,7

Динамика энергоемкости МП в Магдагачинском районе

Год                

2007 

2008 

2009 

МП, млн. руб.                      

334,3 

337,1 

340,7 

Потребление ТЭР, тыс. т у.т.       

63,9  

59,9  

60,4  

Энергоемкость, кг у.т./1000 руб.   

773,1 

778,4 

778,2 

Электроемкость, тыс. кВт ч /       
млн. руб.                          

31,6  

33,5  

33,2  

Теплоемкость, тыс. Гкал/млн. руб.  

21,3  

22,2  

22,3  

Структура потребителей основных видов

топливно-энергетических ресурсов

Направления потребления

Доля в суммарном объеме
потребления, в процентах

Всего   
в топливном
эквиваленте
электрической
энергии  
и тепла  

электрической
энергии  

тепла

газа

Промышленность          

10          

5   

0  

10          

Топливно-энергетический 
комплекс                

30          

5   

0  

30          

Сельское хозяйство      

5           

5   

0  

5           

Население и жилищно -   
коммунальная сфера      

40          

60  

0  

40          

Социальная сфера        

10          

20  

0  

10          

Строительство           

0           

0   

0  

0           

Прочие                  

5           

5   

0  

5           

Всего                   

100         

100 

0  

100         

Структура производства тепловой энергии

в Магдагачинском районе, Гкал

Показатель              

Годы        

2007 

2008 

2009 

Производство, всего                    

119,1 

118,7 

116,5 

В том числе:                           

ТЭС                                    

0     

0     

0     

Котельные                              

119,1 

118,7 

116,5 

Электрокотельные                       

0     

0     

0     

Прочие                                 

0     

0     

0     

Количество и мощность котельных

Показатель       

Число   
отопительных
котельных 

Суммарная
мощность,
Гкал/час

Годовой отпуск
тепловой  
энергии, Гкал

До 3 Гкал/час            

33         

148,5   

836797,5     

От 3 до 20 Гкал/час      

4          

35,9    

202296,5     

От 20 до 100 Гкал/час    

0          

Всего                    

37         

184,4   

1039094      

Показатели эффективности производства

тепловой энергии на котельной

Показатели            

Единица 
измерения

2008 г.

2009 г.

Выработка тепловой энергии (всего) 

Гкал      

118327

116544

Расход т/энергии на собственные    
нужды                              

Гкал      

23127 

23127 

Потери т/энергии в сетях           

Гкал      

38415 

39234 

%         

32,4  

33,6  

Полезный отпуск т/энергии          

Гкал      

117,3 

117,3 

Расход натурального топлива        

тонн      

61527 

60439 

Калорийный эквивалент              

1,1   

1,1   

Электроэнергия, расход             

кВт ч     

3415  

3557  

Водоснабжение, расход воды         

куб. м    

137   

141   

Удельный расход                    

куб. м/Гкал

Водоотведение                      

куб. м    

96    

96    

Продолжительность отопительного    
периода                            

час       

5760  

5760  

Тепловые потери в тепловых сетях

Показатель             

2007 год

2008 год

2009 год

Нормативные тепловые потери, Гкал   

5315   

5315   

5315   

Фактические тепловые потери, Гкал   

38914  

38415  

39234  

Потери и затраты теплоносителя,     
куб. м                              

467395 

533716 

178315 

Расход электроэнергии при передаче  
тепловой энергии, тыс. кВт ч        

34,1   

34,7   

34,5   

Характеристика водозаборов

Наименование            

Водозабор       

Количество скважин                   

21                      

в том числе рабочие                  

7                       

Проектная мощность, тыс. куб. м/сут. 

67200                   

Фактическая мощность, тыс. куб. м/сут.

4260,5                  

Количество насосных станций          

3                       

Насосы (марка и количество)          

ЦНСД-1500-200-120 - 4 шт.

Хлораторные установки                

1                       

Резервуары РЧВ                       

8                       

Характеристика системы водоснабжения и водоотведения

Год

Протяженность
водопроводных
сетей, км 

В том числе
нуждающихся
в замене 

Удельный вес
протяженности
водопроводных
сетей,   
нуждающихся
в замене, 
в общем  
протяжении 
водопроводных
сетей, %  

Протяженность
канализационных
сетей    

В том числе
нуждающихся
в замене 

Удельный вес 
протяженности
канализационных
сетей,    
нуждающихся 
в замене,  
в общем   
протяжении  
канализационных
сетей,%   

2008

71          

3,7       

5,2         

33,8          

2,5       

7,4           

2009

71          

3,7       

5,2         

33,8          

2,5       

7,4           

Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных

услуг в общих расходах организаций бюджетной сферы

Год            

2007 
(факт)

2008 
(факт)

2009 
(факт)

2010  
(прогноз)

2011  
(прогноз)

Расходы на оплату           
коммунальных услуг,         
в тыс. рублей               

36941,5

38766,6

40231,7

42413,1 

43,879,9

Доля расходов               
на оплату коммунальных услуг
в общих расходах, %         

60    

63    

67    

69      

70      

Показатели жилищного фонда МО

Жилищный фонд              

Единица 
измерения

Количество

Общая площадь с местами общего           
пользования, всего                       

тыс. кв. м

287,315  

в том числе: - в капитальных зданиях     

тыс. кв. м

221,616  

- во временных зданиях                   

тыс. кв. м

65,699   

Количество квартир, всего                

единиц   

6549     

в том числе в капитальных зданиях        

единиц   

6549     

Количество капитальных жилых домов, всего

единиц   

659      

в том числе: - 5-этажных                 

единиц   

72       

- 4-этажных                              

единиц   

7        

- 3-этажных                              

единиц   

23       

- 2-этажных                              

единиц   

215      

- 1-этажных                              

единиц   

342      

Доля расходов домохозяйств Магдагачинского района

на оплату жилищно-коммунальных услуг

Год                

2007

2008

2009

2010

Доля расходов на оплату жилищно -  
коммунальных услуг, в процентах    

66   

70   

68   

73   

Михайловский район

Объем потребления основных видов топливно-энергетических

ресурсов на территории Михайловского района

Виды энергоресурсов           

Потребление по годам:

2007

2008 

2009

Электроэнергия, млн. кВт ч               

-    

13,38 

14,9 

Тепловая энергия, тыс. Гкал              

44   

44    

45   

Водоснабжение, куб. м                    

197  

198   

207  

Структура потребителей основных видов ТЭР

Объем годового потребления тепловой  
энергии                

2007 

2008 

2009 

Бюджетные учреждения, тыс. Гкал        

21,62 

21,62 

21,62 

Население, тыс. Гкал                   

21,5  

20,1  

19,9  

Прочие, тыс. Гкал                      

0,88  

2,28  

3,48  

Структура производства ТЭР в Михайловском районе

Наименование   
теплоснабжающего 
предприятия    

Наименование котельной  
(мощность)        

Отпущено
тепловой
энергии,
Гкал  
в 2009 г.

Протяженность
тепловых  
сетей, км 

Износ 
тепловых
сетей, %

1. МУП "Коммунальные
услуги"            

1. Юбилейная (3,3)        

2134    

3,392       

65     

2. Строительная (3,3)     

3345    

1,349       

3. Центральная (8,8)      

6708    

2,608       

4. Интернат (3,3)         

4430    

1,802       

5. Квартальная (8,0)      

7584    

3,419       

6. Химия (1,12)           

1268    

0,4         

7. Средняя школа (3,3)    

3715    

2,290       

2. МУП "Зеленый Бор"

1. Зеленый Бор (3,3)      

2138    

1,7         

3. Без владельца   

2. Чесноково (3,0)        

2007    

1,54        

3. Дим (1,6)              

1579    

2,492       

4. Новочесноково (3,2)    

1520    

1,6         

5. Коршуновка (2,2)       

1599    

2,492       

6. Дубовое                

933     

1,54        

7. Воскресеновка (1,6)    

1111    

0,956       

8. Михайловка (1,6)       

1117    

0,617       

9. Калинино (1,6)         

828     

1,03        

10. Виниково (1,12)       

1033    

0,025       

11. Нижняя Ильиновка (1,26)

1402    

1,046       

Показатели эффективности производства

тепловой энергии на котельной

Показатели            

Единица  
измерения 

2008 г.

2009 г.

Выработка тепловой энергии (всего)

Гкал       

49300 

50400 

Расход тепловой энергии           
на собственные нужды              

Гкал       

-     

-     

Потери тепловой энергии в сетях   

%          

12    

12    

Полезный отпуск тепловой энергии  

Гкал       

44000 

45000 

Расход натурального топлива       

тонн       

26400 

28300 

Удельный расход условного топлива,
плановый/фактический              

кг у.т./Гкал

249   

323   

Электроэнергия - расход           

тыс. кВт ч 

2218,5

2116,8

Удельный расход                   

кВт ч/Гкал 

45    

42    

Водоснабжение - расход воды       

куб. м     

1890  

1890  

Удельный расход                   

куб. м/Гкал

0,042 

0,040 

Водоотведение                     

куб. м     

1800  

1800  

Себестоимость тепловой энергии    

руб./Гкал  

1796  

1977,7

Тариф на тепловую энергию         

руб./Гкал  

1497,2

1676,9

Продолжительность отопительного   
периода                           

час.       

5328  

5328  

Потери в тепловых сетях

Показатель             

2007 год

2008 год

2009 год

Нормативные тепловые потери, Гкал   

12     

12     

12     

Фактические тепловые потери, Гкал   

30     

30     

30     

Расход электроэнергии при передаче  
тепловой энергии, тыс. кВт ч        

42     

40     

38     

Структура потребления воды в Михайловском районе

Потребитель                 

2008 г.

2009 г.

Бюджетные учреждения, куб. м               

14845,49

15006,18

Население, куб. м                          

145000  

145000  

Прочее, куб. м                             

27555   

36654   

Характеристика водозаборов

Наименование                 

Всего    

Количество скважин                             

19            

в том числе рабочие                            

18            

Проектная мощность, тыс. куб. м/сут.           

4,8           

Фактическая мощность, тыс. куб. м/сут.         

4,3           

Количество насосных станций                    

17            

Насосы (марка и количество)                    

ЭЦН-8 - 15 шт.,
ЭЦН-10 - 2 шт.

Характеристика системы водоснабжения и водоотведения

Год

Протяженность
водопроводных
сетей, км 

В том числе
нуждающихся
в замене 

Протяженность
канализационных
сетей    

В том числе
нуждающихся
в замене 

Удельный вес 
протяженности
канализационных
сетей,    
нуждающихся 
в замене,  
в общем   
протяжении  
канализационных
сетей, %   

2008

45,2        

11,8      

22,1          

11,3      

51,1          

2009

45,2        

11,8      

22,1          

11,3      

51,1          

Количество приборов учета по состоянию на август 2010 г.

Счетчики тепловой энергии      

Счетчики воды            

требуется,
шт.   

установлено,
шт.    

принято   
в эксплуатацию,
шт.     

требуется,
шт.   

установлено,
шт.    

принято   
в эксплуатацию,
шт.     

1. Бюджетные учреждения
всего, в т.ч.         

2        

11         

-             

31       

-          

-             

Образование           

11       

9          

11       

0          

Здравоохранение       

2        

1          

2        

1          

2. Жилые МКД          

43       

9          

-             

47       

3          

-             

Жилищный фонд Михайловского района

Жилищный фонд              

Единица
измерения

Количество

Количество капитальных жилых домов, всего 

единиц  

1630     

5-этажных                                 

единиц  

1        

4-этажных                                 

единиц  

3        

3-этажных                                 

единиц  

15       

2-этажных                                 

единиц  

37       

1-этажных                                 

единиц  

1574     

Лифтовое хозяйство                        

Количество лифтов, всего                  

единиц  

0        

Свободненский район

Среднегодовая численность постоянного населения

Наименование  

Единицы
измерения

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Сельское население

тыс. чел.

15,274

15,005

15,624

15,372

15,298

15,175

Структура производства тепловой энергии

на территории Свободненского района

Показатель          

Годы            

2007  

2008  

2009  

Котельные, Гкал                

24384    

30259   

29141    

Электрокотельные, тыс. кВт ч   

1961,112 

2095,302

2108,011 

Количество и мощность котельных

Показатель       

Число   
отопительных
котельных 

Суммарная
мощность,
Гкал/ч 

Годовой отпуск
тепловой  
энергии, Гкал

До 3 Гкал/час            

38         

52      

38093,89     

От 3 до 20 Гкал/час      

1          

3,4     

7254,95      

От 20 до 100 Гкал/час    

Нет        

Всего                    

32         

55,398  

45348,84     

Показатели эффективности производства

тепловой энергии на котельных

Показатели           

Единица  
измерения 

2008 г.

2009 г.

Выработка тепловой энергии (всего)

Гкал       

30259,0

29140,8

Расход тепловой энергии          
на собственные нужды             

Гкал       

697,0 

671,2  

Потери тепловой энергии в сетях  

Гкал       

5527,8

5323,6 

%          

23,0  

23,0   

Полезный отпуск тепловой энергии 

Гкал       

24034,2

23146,0

Расход натурального топлива      

тонн       

17288,8

14586,5

Калорийный эквивалент            

0,443 

0,429  

Удельный расход условного топлива,
план/факт                        

кг у.т./Гкал

259,08

219,80 

Электроэнергия - расход          

кВт ч      

1101,1

932,5  

Удельный расход                  

кВт ч/Гкал 

36,39 

32,0   

Водоснабжение - расход воды      

куб. м     

15129,5

14570,42

Удельный расход                  

куб. м/Гкал

0,5   

0,5    

Водоотведение                    

куб. м     

-     

-      

Себестоимость тепловой энергии   

руб./Гкал  

1778,0

2017,6 

Тариф на тепловую энергию        

руб./Гкал  

1504,38

1707,09

Продолжительность отопительного  
периода                          

час        

5496  

5496   

Тепловые потери в тепловых сетях

Показатель             

2007 год

2008 год

2009 год

Нормативные тепловые потери, Гкал   

-      

5412,5 

5200   

Фактические тепловые потери, Гкал   

4300   

5527,8 

5323,6 

Потери и затраты теплоносителя,     
куб. м                              

-      

-      

-      

Расход электроэнергии при передаче  
тепловой энергии, тыс. кВт ч        

902,2  

1101,1 

932,5  

Характеристика водозаборов Свободненского района

Наименование                    

Водозабор

Количество скважин                                   

32      

в том числе рабочие                                  

32      

Проектная мощность, тыс. м/сут.                      

4608    

Фактическая мощность, тыс. куб./сут.                 

2315    

Количество насосных станций                          

17      

Резервуары РЧВ                                       

9       

Характеристика системы водоснабжения и водоотведения

Год

Протяженность
водопроводных
сетей, км 

В том числе
нуждающихся
в замене, %

Удельный вес
протяженности
водопроводных
сетей,   
нуждающихся
в замене, 
в общем  
протяжении 
водопроводных
сетей, %  

Протяженность
канализационных
сетей, км  

В том числе
нуждающихся
в замене,
км    

Удельный вес 
протяженности
канализационных
сетей,    
нуждающихся 
в замене,  
в общем   
протяжении  
канализационных
сетей, %   

2008

64,9        

21        

32,4        

11,6          

4,5       

38,8          

2009

64,9        

21        

32,4        

11,6          

4,5       

38,8          

Технические показатели системы водоснабжения

Показатель         

Единица 
измерения

Основное 
оборудование

Производительность

Мощность

Год  
постройки

Подъем воды                                        

Установленная производственная
мощность, в т.ч. по источникам

т куб. м/ч

123,8            

110,2  

1962 -  
1980    

Водопроводная сеть                                     

т куб. м/ч

123,8            

110,2  

1962 -  
1980    

Протяженность                

км        

17,437           

Технические показатели системы водоотведения

Показатель               

Единица 
измерения

Количество

Протяженность канализационной сети      

км        

9,494    

Установленная пропускная способность    
очистных сооружений                     

т куб. м/ч

116      

Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных

услуг в общих расходах организаций бюджетной сферы

Год         

2007
(факт)

2008
(факт)

2009
(факт)

2010  
(прогноз)

2011  
(прогноз)

Расходы на оплату     
коммунальных услуг,   
в тыс. рублей         

21909

26004

37991

75000   

83230   

Доля расходов на оплату
коммунальных услуг    
в общих расходах, %   

7,1  

9,1  

11,2 

20,8    

20,8    

Фактический объем потребления основных видов

топливно-энергетических ресурсов

┌───────────────────────────────┬───────────────┬─────────────────┬───────┐

│     Потребление по годам      │Электроэнергия,│Тепловая энергия,│Уголь, │

│                               │  тыс. кВт ч   │      Гкал       │   т   │

├───────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────┤

│2007 год                       │               │                 │       │

├───────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────┤

│Администрация района           │51,172         │381,1            │       │

│                               │               │                 │       │

│Администрации сельсоветов      │173,236        │2440             │167,7  │

│                               │               │                 │       │

│Образование                    │2661,361       │6208,5           │4367   │

│                               │               │                 │       │

│Здравоохранение                │313,472        │951,3            │533,5  │

│                               │               │                 │       │

│Культура                       │4,725          │190,9            │91     │

├───────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────┤

│Итого                          │3203,966       │10171,8          │5159,2 │

├───────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────┤

│2008 год                       │               │                 │       │

│                               │               │                 │       │

│Администрация района           │59,791         │2488,3           │313,2  │

│                               │               │                 │       │

│Администрации сельсоветов      │128,729        │435,8            │       │

│                               │               │                 │       │

│Образование                    │2495,802       │6386,1           │4161,11│

│                               │               │                 │       │

│Здравоохранение                │259,473        │1044,1           │546,44 │

│                               │               │                 │       │

│Культура                       │5,049          │150,9            │       │

├───────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────┤

│Итого                          │2948,844       │10505,2          │5020,75│

├───────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────┤

│Администрация района           │68,35          │437,2            │       │

│                               │               │                 │       │

│Администрации сельсоветов      │213,8          │2323,099         │127,1  │

│                               │               │                 │       │

│Образование                    │2729,029       │8418,08          │2883,85│

│                               │               │                 │       │

│Здравоохранение                │258,3          │1079,8           │785    │

│                               │               │                 │       │

│Культура                       │4,971          │130,106          │       │

├───────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────┤

│Итого                          │3274,45        │12388,285        │3795,95│

└───────────────────────────────┴───────────────┴─────────────────┴───────┘

Объем потребления основных видов топливно-энергетических

ресурсов для бюджетных учреждений

Виды энергоресурсов     

Потребление по годам:     

2007  

2008  

2009   

Электроэнергия, тыс. кВт ч   

3203,966 

2948,844 

3274,450  

Тепловая энергия, Гкал       

10171,8  

10505,2  

12388,285 

Уголь, т                     

5159,2   

5020,75  

3795,95   

Структура потребителей на территории района

в социальной сфере

Направления    
потребления    

Доля в суммарном объеме потребления,   
в процентах               

электрической
энергии   

тепла    

угля    

2009 г.,
тыс. руб.



2009 г.,
тыс. руб.



2009 г.,
тыс. руб.

%

Социальная сфера,  
всего              

10764,4 

100

17263,1 

100

3970    

100

В том числе        
образование        

9605,3  

89,2

16072,4 

93,1

3737,3  

Здравоохранение    

878,2   

10,6

2880,9  

5,1

847,3   



Культура           

22,1    

0,2

313,9   

1,8

-       



Прогноз развития сложившейся проблемной ситуации

Наименование показателя  

Значение показателей по годам:      

2009    

2010    

2011    

Доля затрат на оплату       
коммунальных услуг в общих  
расходах на содержание      
учреждений, финансируемых   
из районного бюджета, %     

11,2         

20,8         

20,8         

В том числе                 
электропотребление учреждений
на территории района,       
млн. кВт ч/тыс. руб.        

3,3 млн. кВт ч

2,6 млн. кВт ч

2,5 млн кВт ч

10,3 млн. руб.

13,6 млн. руб.

17,4 млн. руб.

В том числе теплопотребление
учреждений на территории    
района, тыс. Гкал/тыс. руб. 

12,4 тыс. Гкал

18,3 тыс. Гкал

17,8 тыс. Гкал

27,7 млн. руб.

61,4 млн. руб.

65,8 тыс. руб.

Стоимость энергопотребления 
в текущих ценах, млн. руб.  

38,0 млн. руб.

75,0 млн. руб.

83,2 млн. руб.

Показатели жилищного фонда Свободненского района

Жилищный фонд              

Единица
измерения

Количество

Количество капитальных жилых домов, всего 

единиц  

4120     

4-этажных                                 

единиц  

1        

3-этажных                                 

единиц  

6        

2-этажных                                 

единиц  

14       

1-этажных                                 

единиц  

4099     

Количество лифтов по району отсутствует   

единиц  

-        

Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг

Год                

2007

2008

2009

2010

Доля расходов на оплату жилищно -  
коммунальных услуг, в процентах    

14,7 

20,2 

25,6 

28   

Шимановский район

Среднегодовая численность постоянного населения по годам

Наименование   

Единицы
измерения

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Сельское население 

тыс. чел.

6,9

7,0

7,017

7,043

7,065

7,125

Динамика муниципального продукта

Год          

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

МП, млн. руб.          

290

360

460

489

558

599

643

672

Объем потребления основных видов

топливно-энергетических ресурсов

Виды энергоресурсов 

Потребление по годам:         

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Электроэнергия,      
млн. кВт ч           

5,31

5,98

5,7

5,97

5,8

5,63

5,47

5,33

Тепловая энергия,    
тыс. Гкал            

22,1

22,6

22,1

17 

17 

17 

16,94

16,94

Водоснабжение,       
тыс. куб. м          

15,1

15,5

15,5

15,5

15,4

15,1

15,0

14,9

Динамика энергоемкости МП Шимановского района

Год      

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

МП, млн. руб.  

0,29

0,36

0,46

0,489

0,558

0,599

0,643

0,672

Потребление ТЭР,
тыс. т у.т.    

7,17

7,29

6,96

6   

5,8 

5,6 

5,5 

5,3 

Энергоемкость, 
кг у.т. /      
1000 руб.      

24,72

20,25

15,13

12,27

10,39

9,35

8,55

7,89

Электроемкость,
тыс. кВт ч /   
млн. руб.      

18295

16616

12979

12209

10389

9394

8508

7926

Теплоемкость,  
тыс. Гкал /    
млн. руб.      

76,21

62,78

48,04

34,76

30,47

28,38

26,35

25,21

Структура потребителей основных видов

топливно-энергетических ресурсов

Направления потребления   

Доля в суммарном 
объеме потребления,
в процентах   

Всего   
в топливном
эквиваленте
электрической
энергии  
и тепла  

электрической
энергии  

тепла

Сельское хозяйство           

10          

1   

11          

Промышленность               

5           

4   

9           

Население и жилищно -        
коммунальная сфера           

60          

17  

77          

Социальная сфера             

22          

77  

99          

Строительство                

1           

1           

Прочие                       

2           

1   

3           

Всего                        

100         

100 

Структура производства тепловой энергии

в Шимановском районе, тыс. Гкал

Показатель                

Годы       

2007

2008

2009

Производство, всего                       

22,1 

22,6 

22,1 

Количество и мощность котельных

Показатель  

Число   
отопительных
котельных 

Суммарная мощность,
Гкал/час     

Годовой отпуск
тепловой  
энергии, Гкал

До 3 Гкал/час  

21         

18,28             

22100        

Показатели эффективности производства тепловой

энергии на котельной

Показатели            

Единица  
измерения 

2008 г.

2009 г.

Выработка тепловой энергии (всего)

Гкал       

26274 

25246 

Расход т/энергии на собственные   
нужды                             

Гкал       

506   

506   

Потери т/энергии в сетях          

Гкал       

3168  

2640  

%          

12%   

11%   

Полезный отпуск т/энергии         

Гкал       

22600 

22100 

Расход натурального топлива       

тонн       

9620  

8992  

Калорийный эквивалент             

0,487 

0,496 

Удельный расход условного топлива,
план/факт                         

кг у.т./Гкал

210   

201   

Электроэнергия - расход           

кВт ч      

1267528

1250315

Удельный расход                   

кВт ч/Гкал 

56,09 

56,58 

Водоснабжение - расход воды       

куб. м     

6593  

6650  

Удельный расход                   

куб. м/Гкал

0,3   

0,3   

Себестоимость тепловой энергии    

руб./Гкал  

1601,27

1774,99

Тариф на тепловую энергию         

руб./Гкал  

1358,43

1441,1

Продолжительность отопительного   
периода                           

час        

5616  

5592  

Характеристика водозаборов

Наименование                

Водозабор    

Количество скважин                          

14               

В том числе рабочие                         

14               

Проектная мощность, куб. м/сут.             

480              

Фактическая мощность, куб. м/сут.           

41               

Насосы (марка и количество)                 

ЭЦВ-8, кол-во - 3;
ЭЦВ-6, кол-во - 11

Резервуары РЧВ                              

4                

Характеристика системы водоснабжения и водоотведения

Год

Протяженность
водопроводных
сетей, км 

В том числе
нуждающихся
в замене 

Удельный вес
протяженности
водопроводных
сетей,   
нуждающихся
в замене, 
в общем  
протяжении 
водопроводных
сетей, %  

Протяженность
канализационных
сетей    

В том числе
нуждающихся
в замене 

Удельный вес 
протяженности
канализационных
сетей,    
нуждающихся 
в замене,  
в общем   
протяжении  
канализационных
сетей, %   

2008

7,1         

1,3       

18,3        

2,5           

0,52      

20,8          

2009

7,1         

1,3       

18,3        

2,5           

0,52      

20,8          

Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных

услуг в общих расходах организаций бюджетной сферы

Год         

2007
(факт)

2008
(факт)

2009
(факт)

2010  
(прогноз)

2011  
(прогноз)

Расходы на оплату     
коммунальных услуг,   
в тыс. рублей         

32252

37943

44639

49897   

56883   

Доля расходов на оплату
коммунальных услуг    
в общих расходах, %   

16   

17   

21   

22      

22      

Показатели жилищного фонда МО

Жилищный фонд              

Единица 
измерения

Количество

Общая площадь с местами общего           
пользования, всего                       

тыс. кв. м

3,1      

в том числе в капитальных зданиях        

тыс. кв. м

3,1      

Количество квартир всего                 

единиц   

54       

в том числе в капитальных зданиях        

единиц   

54       

Количество капитальных жилых домов всего 

единиц   

3        

в т.ч. 2-этажных                         

единиц   

3        

Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг

Год                

2007

2008

2009

2010

Доля расходов на оплату жилищно -  
коммунальных услуг, в процентах    

19   

21   

22   

23   

Архаринский район

Оплата коммунальных услуг бюджетными учреждениями за 2009 год составила 45613 тыс. рублей, или около 12,4% расходов консолидированного бюджета. Бюджетные расходы за 2009 год по сравнению с 2008 годом по коммунальным услугам уменьшились на 5,2%. В структуре оплаты коммунальных услуг бюджетных организаций доминируют затраты на теплоэнергию (80,9%), затраты на электроэнергию составляют 16,6%, водоснабжение - 2,5%.

Жилищный фонд района по состоянию на 1 января 2010 года составляет 390 тыс. кв. метров, в том числе оборудовано центральным отоплением 135,3 тыс. кв. м (34,7%), водопроводом - 132,5 тыс. кв. м (34%), горячим водоснабжением - 125,7 тыс. кв. м (32,2%), канализацией - 132,4 тыс. кв. м (33,9%), 181,2 тыс. кв. м (46,5%) - газом.

На территории Архаринского района обеспечение теплом производят 32 котельные, в том числе 27 муниципальных котельных. Мощность котельных составляет 59 Гкал/час. Общий отпуск тепловой энергии, включая ведомственные котельные, за 2009 год составил 73,1 тыс. Гкал, в том числе бюджетным учреждениям - 27,1 тыс. Гкал, населению - 38,3 тыс. Гкал. Потери теплоэнергии в 2009 году составили 9,8 тыс. Гкал, что составляет 13,4% от полезного отпуска тепловой энергии. Общая сумма расходов на оказание услуг по теплоснабжению составила 137,7 млн. рублей, в том числе расходы на топливо - 71,1 млн. рублей (51,6% от общего объема затрат), оплата электроэнергии - 10,1 млн. рублей (7,3%). Общая сумма доходов от реализации услуг по теплоснабжению составила за 2009 год 118,1 млн. рублей, в том числе от населения - 58,8 млн. рублей.

За 2009 год организациями, оказывающими услуги водоснабжения, отпущено воды 607,9 тыс. куб. м, потери при транспортировке составляют 41,2 тыс. куб. м (6,8%). Затраты на электроэнергию по предоставлению услуг по водоснабжению составили 2,9 млн. рублей, 25,8% от общей стоимости реализации услуг.

Благовещенский район

Кризисное состояние жилищно-коммунальной инфраструктуры связано с высокими затратами на добычу подземных вод, высокой степенью износа основных фондов, большими потерями воды и тепла. Производство тепловой энергии осуществляется на 11 котельных района, где установлены 38 котлов, из которых 8 - электрокотлы, 4 котла работают на топочном мазуте. Тепловые сети в селах района монтировались поэтапно с 1968 по 1982 год, т.е. значительная часть (80%) была построена до 1980 г.

Теплоизоляционное покрытие в основном состоит из минераловатного слоя, покрытого рубероидом. Техническое состояние теплоизоляции подземных участков неудовлетворительное, так как со временем изоляция разложилась. Состояние изоляции надземных участков удовлетворительное, так как ежегодно производится ее ремонт. Водоснабжение поселков района осуществляется за счет подъема подземных вод из артезианских скважин. Протяженность всех водоводов составляет более 21,6 км, степень износа - 66,4%. 3,5 км водопроводных сетей относится к категории ветхих.

В Благовещенском районе 1184 многоквартирных дома, из них двухквартирных - 1132, в том числе с благоустройством - 82, без благоустройства - 1050, т.е. 88,7% многоквартирных домов, расположенных на территории Благовещенского района. Необходимо установить 52 общедомовых прибора учета тепловой энергии, 49 общедомовых приборов учета электрической энергии, 46 приборов учета холодной воды.

Завитинский район

В структуре потребления тепловой энергии при общем объеме потребления большой удельный вес имеет сектор бюджетной сферы. Потребление тепловой энергии в бюджетной сфере составило 15015,2 Гкал за 2009 год.

Потребление ТЭР в 2009 году составило: электроэнергии - 1814,8 тыс. кВт; тепловой энергии - 15015,2 Гкал; воды - 32720 куб. м; угля - 991,5 тонны.

Ивановский район

Кризисные явления в экономике, развивающиеся в последние годы, привели к обострению негативных тенденций в развитии топливно-энергетического комплекса (ТЭК) района, что обусловлено тем, что около 40% всех потребляемых ТЭР расходуется без отдачи, неэффективно. Большая стоимость энергоресурсов определяется их большими потерями. Из-за большого износа сетей (70 - 80%) велики потери воды (15 - 20% от объема поданной воды). Потери тепла в теплотрассах составляют до 30%.

Основными потребителями энергетических ресурсов всех видов являются бюджетные учреждения, предприниматели и население.

Жилищный фонд района по состоянию на 1 января 2010 года составляет 554,9 тыс. кв. м и характеризуется низким уровнем благоустройства: 35,2% жилых помещений оборудовано водопроводом, 26,6% - горячим водоснабжением, 35,2% - канализацией, 43,0% - центральным отоплением, 54,4% - газом.

На территории Ивановского района услугами теплоснабжения обеспечено 238,7 тыс. кв. м жилья, водоснабжения - 195,4 тыс. кв. м жилья.

Снабжение потребителей района теплом осуществляется от 37 угольных котельных, из которых 33 - государственные и муниципальные. Мощность котельных составляет 53,8 Гк/час. Общий отпуск тепловой энергии, включая отпуск от ведомственных котельных, составил за 2009 год 96 тыс. Гкал, в том числе населению - 50,2 тыс. Гкал, бюджетным организациям - 23,3 тыс. Гкал. Потери теплоэнергии в 2009 году составили 16,7 тыс. Гкал, что составляет 14,8% от общего количества, поданного в сеть тепла.

Общая сумма расходов предприятий на оказание услуг по теплоснабжению составила 142,6 млн. руб., в том числе расходы на топливо - 56,1 млн. руб. (39% от общего объема затрат), на оплату электроэнергии приходится 9,0% (12,8 млн. руб.).

Общая сумма доходов от реализации услуг по теплоснабжению составила за 2009 год 146,5 млн. руб., в том числе от населения - 76,1 млн. руб.

За 2009 год организациями, оказывающими услуги по водоснабжению, отпущено воды 325,0 тыс. куб. м, потери при транспортировке составляют 4,8%. Расход электроэнергии на весь объем произведенных ресурсов 443 тыс. кВт час, что составляет 1,5 млн. руб., или 31,3% в общей сумме расходов по реализации услуги.

Общий объем затрат в производстве жилищно-коммунальных услуг составил в 2009 году 115,9 млн. руб., или затраты на топливо составили 34,4% (39,8 млн. руб.), на электроэнергию - 8,7% (10,1 млн. руб.).

Располагаемый потенциал энергосбережения в Ивановском районе как по тепловой, так и по электрической энергии составляет 20 - 25%.

Нерациональное использование и потери энергии и воды приводят к потере 30 - 40% тепловой энергии, до 15% электрической энергии и 15 - 20% воды.

Константиновский район

Кризисное состояние жилищно-коммунальной инфраструктуры связано с высокой степенью износа основных фондов, большими потерями воды и тепла. Производство тепловой энергии осуществляется на 25 котельных района, которые работают на буром угле марки 2БР. Значительная часть тепловых сетей (80%) была построена до 1980 года. Теплоизоляционное покрытие в основном состоит из минераловатного слоя, покрытого рубероидом. Техническое состояние теплоизоляции подземных участков неудовлетворительное, так как со временем изоляция разложилась. Состояние изоляции надземных участков удовлетворительное, так как ежегодно производится ее ремонт. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 26,3 км. 5,98 км сетей относится к категории ветхих. Водоснабжение поселений района осуществляется за счет подъема подземных вод из артезианских скважин. Протяженность всех водоводов составляет 19,8 км. 6,08 км водопроводных сетей относится к категории ветхих. Станции водоподготовки отсутствуют.

Сковородинский район

Кризисное состояние жилищно-коммунальной инфраструктуры связано с высокими затратами на добычу подземных вод, высокой степенью износа основных фондов, большими потерями воды и тепла. Производство тепловой энергии осуществляется на 23 котельных района, где установлено 66 котлов. Все котельные работают на буром угле марки 2 БР. Тепловые сети района строились поэтапно - с 1946 по 1998 год. Теплоизоляционное покрытие в основном состоит из минераловатного слоя, покрытого рубероидом. Техническое состояние теплоизоляции подземных участков неудовлетворительное, так как со временем изоляция разложилась. Состояние изоляции надземных участков удовлетворительное, так как ежегодно производится ее ремонт. Водоснабжение района осуществляется за счет подъема подземных вод из артезианских скважин. Вода из скважин подается в резервуары чистой воды, после чего насосами станции второго подъема перекачивается в общую водопроводную сеть. Также имеются обособленные водозаборы. Водоснабжение потребителей дополнительно осуществляется насосными станциями. Протяженность всех водоводов составляет более 68,95 км, степень износа 47%. 22,57 км водопроводных сетей относится к категории ветхих. На обслуживании находятся 3 насосных станции.

Октябрьский район

Высокая себестоимость энергоресурсов определяется низким качеством топлива (уголь), ветхим и аварийным состоянием тепловых и водопроводных сетей (износ до 70 - 80%), ветхим и аварийным состоянием тепловой изоляции тепловых и водопроводных сетей (износ 100%); потери тепловой энергии в тепловых трассах достигают 40,0% от произведенной тепловой энергии.

Ввиду постоянного роста цен на энергоносители затраты на них во всех сферах значительно увеличились. Основными статьями расходов на выработку коммунальных услуг в организациях коммунального комплекса являются расходы на топливо, электроэнергию и транспорт.

Основными потребителями энергетических ресурсов, вырабатываемых предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, являются бюджетные учреждения и население.

Жилищный фонд района, по состоянию на 1 января 2010 года составляющий 406,0 тыс. м общей площади, характеризуется низким уровнем благоустройства: 31,0% жилых помещений оборудованы коммунальными услугами, в том числе холодным водоснабжением - 31,0%; горячим водоснабжением - 11,8%; канализацией - 29,0,0%; центральным отоплением - 31,0%; сетевым газом - 0,0%; электроплитами - 6,8%.

Снабжение потребителей района тепловой энергией осуществляется от 34 муниципальных котельных, работающих на угле. Суммарная мощность котельных составляет 72,6 Гкал/час. Общий отпуск тепловой энергии в 2009 году составил 71444,6 Гкал. Потери тепловой энергии в 2009 году составили 14405,5 Гкал, или 20,0% от общего количества поданного тепла в сеть при нормативных потерях 8 - 10%.

Общая сумма расходов предприятий ЖКХ на оказание услуг по теплоснабжению составила 116,361 млн. рублей, в том числе:

расходы на топливо - 47,86 млн. рублей (41% от общего объема затрат);

расходы на электроэнергию - 14,83 млн. рублей (12,8% от общего объема затрат).

Общая сумма доходов от реализации услуг по теплоснабжению составила за 2009 год 100,4 млн. рублей, в том числе от населения - 35,15 млн. рублей.

За 2009 год организациями, оказывающими услуги по водоснабжению, отпущено 378,2 тыс. куб. м, потери в сетях при транспортировке до потребителя составляют 4,8%.

Расход электроэнергии на весь объем произведенных коммунальных ресурсов - 443,0 тыс. кВт/час, что составляет 1,5 млн. рублей.

Располагаемый потенциал энергосбережения в Октябрьском районе как тепловой, так и электрической энергии составляет 15 - 20%.

Анализ потребления топливно-энергетических ресурсов в Октябрьском районе за последние годы показывает, что произошло существенное изменение структуры тепловых и энергетических нагрузок. Значительная часть потребляемой тепловой энергии используется неэффективно по не зависящим от потребителя причинам. Большие потери энергоресурсов происходят при транспортировке энергорересурсов от производителя до потребителя из-за ветхого и аварийного состояния тепловых и водопроводных сетей, особенно из-за состояния тепловой изоляции. Наличие большого количества маломощных котельных, использующих низкоэффективное технологическое оборудование и оборудованных котлами, не приспособленными работать на низкокалорийном топливе (уголь). Оборудование химводоподготовки имеют 6 котельных и 34 (17,6% от общего числа котельных). Соответственно, все это приводит к росту затрат на производство единицы коммунальной услуги, что, в свою очередь, увеличивает затраты бюджета на содержание бюджетных учреждений, к неплатежам со стороны населения, ухудшению экологической обстановки в населенных пунктах.

Селемджинский район

Суммарное потребление электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования в топливном эквиваленте составило в 2007 году более 57,5 тыс. т у.т.

В 2007 году показатели энергоемкости оказания муниципальных услуг на территории муниципального образования в среднем находились на уровне 2000 года, энергоемкость экономики составила 1,25 кг у.т./тыс. рублей.

Средняя цена на электрическую энергию для потребителей области по сравнению с 2007 годом вырастет к 2012 году в 2,1 раза.

Цены на газ, электроэнергию и другие виды топлива, стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в период до 2012 года будет расти от 12 до 20 процентов в год. Близкие значения дает прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению.

В результате до 2012 года стоимость основных для Селемджинского района топливно-энергетических и коммунальных ресурсов будет стремительно расти темпами, в 2 - 3 раза превышающими инфляцию. Такое увеличение стоимости энергоносителей является беспрецедентным.

Затраты организаций муниципальной бюджетной сферы на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов к 2012 году вырастут по сравнению с 2007 годом в 1,6 раза.

В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию Селемджинского района становится снижение конкурентоспособности отраслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающим темпы экономического развития.

Мазановский район

Мазановский район занимает центральную часть Амурской области, в бассейне низовьев реки Селемджа. Общая площадь равна 28,3 тыс. кв. км, численность населения составляет 15 тыс. чел. по состоянию на 31 декабря 2009 года. По сравнению с 2007 годом численность населения уменьшилась на 130 чел., или 1,3%. Ниже приведены статистические данные сложившейся ситуации по энергопотреблению в Мазановском районе.

Среднегодовая численность постоянного

населения по годам

Наименование      

Единицы
измерения

2007

2008

2009

2010

Сельское население       

тыс. чел.

15,1 

15,0 

14,9 

14,9 

Структура муниципального продукта (МП)

Мазановского района, %

Обрабатывающие производства                             

15,9 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

9,1  

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство            

54,5 

Транспорт и связь                                       

1,7  

Оптовая и розничная торговля                            

6,8  

Прочие (малые предприятия, строительство)               

6,9  

Итого                                                   

100  

Объем потребления основных видов топливно-энергетических

ресурсов на территории муниципального образования

Виды энергоресурсов           

Потребление по годам:

2007 

2008

2009

Электроэнергия, тыс. кВт ч               

37841 

3954 

4681 

Тепловая энергия, тыс. Гкал              

4156  

4258 

4447 

Структура потребителей основных видов

топливно-энергетических ресурсов (ТЭР)

на территории Мазановского района

Направления потребления      

Доля в суммарном объеме 
потребления, в процентах %

теплоэнергия      

Население и жилищно-коммунальная    
сфера                               

39                       

Социальная сфера                    

25                       

Прочие                              

36                       

Всего                               

100                      

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах (из расчета на 1 кв. метр общей площади) равна: электроэнергии - 12%, теплоэнергии - 44%.

Теплоснабжение

В настоящее время теплоснабжение Мазановского района осуществляется организациями: МУМП "Топливное", ООО "Теплосервис", ООО "Мазановскагропромстрой", которые обеспечивают потребности жилищно-коммунального сектора в тепловой энергии.

Структура производства тепловой энергии

в Мазановском районе, Гкал

Показатель                

Годы       

2007

2008

2009

Котельные                                 

32,8 

32,9 

35,2 

В Мазановском районе эксплуатируется 33 котельные, все котельные - до 3 Гкал/час, работают на твердом топливе (уголь).

Количество и мощность котельных

Показатель       

Число   
отопительных
котельных 

Суммарная
мощность,
Гкал/час

Годовой отпуск
тепловой  
энергии, Гкал

До 3 Гкал/час            

33         

44,39   

33,1         

Всего на котельных единовременно эксплуатируются 45 котлов (на твердом топливе) суммарной мощностью 44,39 Гкал/час.

Потребность в топливе на весь отопительный сезон составляет 19184 т угля.

Показатели эффективности производства

тепловой энергии на котельных

Показатели            

Единица  
измерения 

2008 г.

2009 г.

Выработка тепловой энергии (всего)

Гкал       

32940 

32999 

Расход тепловой энергии           
на собственные нужды              

Гкал       

2367  

2398  

Потери тепловой энергии в сетях   

Гкал       

2813,3

3423,9

%          

8,5   

10,37 

Полезный отпуск тепловой энергии  

Гкал       

28258 

28594 

Расход натурального топлива       

тонн       

20914 

19864 

Калорийный эквивалент             

390   

362   

Фактический удельный расход       
условного топлива                 

кг у.т./Гкал

953,2 

964,6 

Электроэнергия - расход           

кВт ч      

996520

1045125

Удельный расход                   

кВт ч /Гкал

59,4  

61,4  

Водоснабжение - расход воды       

куб. м     

45710 

46951 

Удельный расход                   

куб. м/Гкал

13,8  

14,2  

Водоотведение                     

куб. м     

Продолжительность отопительного   
периода                           

час        

5496  

5496  

Суммарное потребление тепловой энергии на территории муниципального образования в 2009 году составило 32999 Гкал, в топливном эквиваленте - 8,4 тыс. т у.т.; в 2008 году - 32940 Гкал.

Водоснабжение

Водоснабжение осуществляется 5 водонапорными башнями. Протяженность всех водоводов составляет 5 км, степень износа 60%, причем 0,66 км водопроводных сетей относится к категории ветхих.

Потребление в жилищном фонде

Жилищный фонд относится к наиболее капиталоемким отраслям экономики муниципального образования. Общая площадь жилищного фонда по состоянию на 1 января 2010 года составляет 317 тыс. кв. метров (из них 177,2 тыс. кв. м - многоквартирные дома).

Оценка сложившейся ситуации по исполнительным

органам государственной власти

АЭРОПОРТЫ МЕСТНЫХ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ

Динамика оказания государственной услуги

Год          

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Взлет-посадка, млн. руб.

6,4

19,5

14,1

15,0

16,0

17,2

18,9

20,8

Объем потребления основных видов топливно-энергетических

ресурсов на территории муниципального образования

Виды энергоресурсов           

Потребление по годам:

2007

2008

2009 

Электроэнергия, млн. кВт ч               

1,23 

1,69 

1,8   

Тепловая энергия, тыс. Гкал              

0,27 

0,5  

0,57  

Динамика энергоемкости государственной услуги

Год                   

2007

2008

2009 

Взлет-посадка, млн. руб.                 

6,4  

19,5 

14,1  

Потребление ТЭР, тыс. т у.т.             

0,19 

0,28 

0,305 

Энергоемкость, кг у.т./1000 руб.         

29,7 

14,3 

21,6  

Электроемкость, тыс. кВт ч/млн. руб.     

0,19 

0,08 

0,12  

Теплоемкость, тыс. Гкал/млн. руб.        

42,2 

25,6 

40,4  

Удельная величина потребления энергетических ресурсов

(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ)

ГУ Амурской области "Аэропорты МВЛ" (из расчета

на 1 кв. метр общей площади, которая

составляет 7105,1 кв. м)

Год                 

2007

2008 

2009 

Потребление ТЭР, т у.т.               

190  

280    

305    

Площадь                               

4366 

6265,1 

7105,1 

Удельная величина потребления         
энергетических ресурсов, т у.т./кв. м 

0,04 

0,04   

0,04   

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ

Объем потребления основных видов топливно-энергетических

ресурсов на территории муниципального образования

Виды энергоресурсов          

Потребление по годам:

2007 

2008 

2009 

Электроэнергия, млн. кВт x ч           

2,6   

2,4   

7,2   

Тепловая энергия, тыс. Гкал            

7,9   

9,0   

23,5  

Водоснабжение, куб. м                  

45459 

46907 

62110 

Структура производства тепловой энергии, Гкал

Показатель                

Годы       

2007

2008

2009

Производство, всего                       

В том числе:                              

Котельные                                 

6,9  

6,9  

6,9  

Электрокотельные                          

1    

1    

1    

Количество и мощность котельных

Показатель     

Число   
отопительных
котельных 

Суммарная 
мощность, 
Гкал/час  

Годовой отпуск
тепловой  
энергии, Гкал

До 3 Гкал/час       

4           

6,9         

495,0        

От 3 до 20 Гкал/час 

1           

Всего               

5           

6,9         

495,0        

Показатели эффективности производства

тепловой энергии на котельной

Показатели             

Единица   
измерения  

2008 г.

2009 г.

Выработка тепловой энергии (всего)   

Гкал         

498,3   

498,3   

Расход т/энергии на собственные нужды

Гкал         

498,3   

498,3   

Полезный отпуск т/энергии            

Гкал         

498,3   

498,3   

Расход натурального топлива          

тонн         

7980    

7980    

Калорийный эквивалент                

уголь БР-0-300

2900/0119

2900/0119

Удельный расход условного топлива.   
план/факт                            

кг у.т./Гкал 

781     

781     

Электроэнергия - расход              

кВт ч        

9935    

9935    

Удельный расход                      

кВт ч/Гкал   

9935/483

9935/483

Продолжительность отопительного      
периода                              

час          

8760    

8760    

Характеристика водозаборов

Наименование          

Водозабор  

Водозабор

Всего

Количество скважин              

3            

3   

в том числе рабочие             

3            

3   

Проектная мощность, тыс. куб. м /
сут.                            

112          

112 

Фактическая мощность,           
тыс. куб. м/сут.                

112          

112 

Количество насосных станций     

3            

3   

Насосы (марка и количество)     

ЭЦВ-6-10-90, 6

6-6, 6-80

Хлораторные установки           

3            

3   

Резервуары РЧВ                  

3            

3   

Характеристика системы водоснабжения и водоотведения

Год

Протяженность
водопроводных
сетей, км 

В том числе
нуждающихся
в замене 

Удельный вес
протяженности
водопроводных
сетей,   
нуждающихся
в замене, 
в общем  
протяжении 
водопроводных
сетей, %  

Протяженность
канализационных
сетей    

В том числе
нуждающихся
в замене 

Удельный вес 
протяженности
канализационных
сетей,    
нуждающихся 
в замене,  
в общем   
протяжении  
канализационных
сетей, %   

2008

0,6         

0,6           

2009

0,6         

0,6           

Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных

услуг в общих расходах организаций бюджетной сферы

Год                

2009 
(факт)

2010  
(прогноз)

2011  
(прогноз)

Расходы на оплату коммунальных     
услуг, в тыс. рублей               

70822,3

68697,7 

66572,9 

Доля расходов на оплату коммунальных
услуг в общих расходах, %          

13,1  
4,7   

14,1    
4,4     

13,2    
4,4     

Управление внутренних дел по Амурской области

Объем потребления основных видов топливно-энергетических

ресурсов на территории области

Виды энергоресурсов          

Потребление по годам:   

2007  

2008  

2009  

Электроэнергия, млн. кВт ч             

2156700 

2101700 

2263300 

Тепловая энергия, тыс. Гкал            

10500   

11808,2 

12392,2 

Природный газ, куб. м                  

0       

0       

0       

Водоотведение, куб. м                  

31000   

33515,6 

41732   

Водоснабжение, куб. м                  

31000   

33039   

42893   

Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных

услуг в общих расходах организаций бюджетной сферы

Год         

2007
(факт)

2008
(факт)

2009 
(факт)

2010  
(прогноз)

2011  
(прогноз)

Расходы на оплату    
коммунальных услуг,  
в тыс. рублей        

19620

22860

25566,7

29795,9 

28902   

Доля расходов        
на оплату коммунальных
услуг в общих        
расходах, %          

1,5  

1,9  

2,08  

2,43    

2,35    

Приложение N 4.1

к программе

{приложение в ред. Постановления Правительства Амурской области от 24.08.2011 №540}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 01.12.2011 №843}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 22.03.2013 №117}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.10.2013 №511}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 13.11.2013 №557}

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И РАСЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

N
п/п

Общие сведения         

Ед. изм.

Разбивка по годам:                             

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014  

2020 

1.

Валовой региональный продукт    

млрд. руб.

111,7612

136,784

149,4688

167,41

189,351

209,459

231,858

248,80202

455,6997

2.

Потребление ТЭР                 

тыс. т у.т.

5491,897

5830,537

6049,631

6063,26

6075,28

6098,49

6101,95

6119,5685

6447,148

3.

Объем потребления ЭЭ            

тыс. кВт ч

5827700

6444600

6292000

6554200

7212900

7659700

8125600

8394500 

11264020

4.

Объем потребления ТЭ            

тыс. Гкал 

8031,2 

8423,89

8257,113

8835,12

9434,86

9786,32

10033,4

10387,303

12510,71

5.

Объем потребления воды          

тыс. куб. м

43287  

43301  

43422  

43471,7

43539,2

43606,7

43674,2

43741,667

44146,7

6.

Объем потребления природного газа
(привозного)                    

тонны     

7666,6 

7903,7 

6835,3 

6630,24

6431,3

6302,7

6176,7

5991,4  

4236,3 

7.

Объем потребления ЭЭ, расчеты   
за которую осуществляются       
с использованием приборов учета 

тыс. кВт ч

4953545

5606802

5662800

6119780

6852255

7659700

8125600

8394500 

11264020

8.

Объем потребления ТЭ, расчеты   
за которую осуществляются       
с использованием приборов учета 

тыс. Гкал 

1205,86

1542,23

3265,85

4329,2

6604,4

9786,32

10033,4

10387,303

12510,7

9.

Объем потребления воды, расчеты 
за которую осуществляются       
с использованием приборов учета 

тыс. куб. м

7465,9 

8216,56

15951,6

21735,8

26123,5

43606,7

43674,2

43741,667

44146,7

10.

Объем потребления природного газа
(привозного), расчеты за который
осуществляются с использованием 
приборов учета                  

тонны     

371,2  

423,8  

580,3  

1656,16

4501,88

6302,7

6176,7

5991,4  

4236,3 

11.

Тариф на ЭЭ                     

руб./кВт ч

1,4151 

1,6003 

2,0177 

2,2822

2,6238

3,0233

3,4797

3,8625  

5,9182 

12.

Тариф на ТЭ                     

руб./ Гкал

583,4  

583,4  

646,4  

661,98

718,18

746,71

828,85

920,3   

1157,051

13.

Тариф на воду                   

руб./куб. м

12,86  

14,24  

15,22  

16,4667

17,6467

18,8267

20,0067

21,186667

28,2667

14.

Тариф на природный газ          
(привозной)                     

руб./т    

4130   

4310   

6785   

7730  

9057,5

10385 

11712,5

13040   

21005  

15.

Объем производства энергетических
ресурсов с использованием       
возобновляемых источников энергии
и/или вторичных энергетических  
ресурсов                        

тыс. т у.т.

1060,00

1170,30

1270,60

1386,23

1521,53

1669,83

1842,13

1981,12 

2479,23

16.

Общий объем энергетических      
ресурсов, производимых          
на территории субъекта РФ       

тыс. т у.т.

5570,5 

5107,8 

5479,3 

6366,42

6320,82

6596,75

6872,67

7148,5977

8804,2 

17

Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности

млрд. руб.

0.067

0.146

0.29

0.763674

2.757256

2.320041

1,903073

1.358909

1.129253

{п.17 в ред. Постановления Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 22.03.2013 №117}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.10.2013 №511}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 13.11.2013 №557}

18

Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

млрд.руб.

0.018

0.025

0.043

0.45108

2.07217

1.183302

1.414001

0.781421

1.129253

{п. 17, 18 в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.09.2011 №618-а}

19.

Объем потребления ЭЭ БУ, расчеты
за которую осуществляются       
с использованием приборов учета 

тыс. кВт ч

348908 

423686 

523360 

525263

547269

518466

501184

489662,05

478140,6

20.

Объем потребления ЭЭ БУ         

тыс. кВт ч

387038 

468071 

576073 

558791

547269

518466

501184

489662,05

478140,6

21.

Объем потребления ТЭ БУ, расчеты
за которую осуществляются       
с использованием приборов учета 

тыс. Гкал 

395,15 

406,8  

428,1  

532,008

1130,67

1079,1

1054,77

991,52286

699,611

22.

Объем потребления ТЭ БУ         

тыс. Гкал 

1344,04

1271,2 

1240,9 

1182,24

1130,67

1079,1

1054,77

991,52286

699,611

23.

Объем потребления воды БУ,      
расчеты за которую осуществляются
с использованием приборов учета 

тыс. куб. м

363,2  

444,9  

496,4  

998,937

1596,24

1544,75

1493,26

1458,929

1210,557

24.

Объем потребления воды БУ       

тыс. куб. м

1711,668

1739,085

1716,387

1664,9

1596,24

1544,75

1493,26

1458,929

1210,557

25.

Объем потребления природного газа
БУ, расчеты за которую          
осуществляются с использованием 
приборов учета                  

тыс. куб. м

Природный газ в БУ              
не используется                 

26.

Объем потребления природного    
газа БУ                         

тыс. куб. м

Природный газ в БУ              
не используется                 

27.

Бюджет субъекта РФ              

млрд. руб.

23,67827

29,84556

30,86241

35,3129

38,905

42,497

46,0891

49,68116

71,2336

28.

Расходы бюджета субъекта РФ     
на обеспечение энергетическими  
ресурсами БУ                    

млн. руб. 

534,003

568,106

598,85 

617,7 

657,2 

669,9 

683,8 

697,2   

812,7  

29.

Расходы бюджета субъекта РФ     
на предоставление субсидий      
организациям коммунального      
комплекса на приобретение топлива

млн. руб. 

774,761

920    

1267,6 

1452,52

1540,71

1627,14

1710,6

1780,7  

2493,1 

30.

Общее количество БУ             

шт.       

1263   

1278   

1285   

1285  

1285  

1285  

1285  

1285    

1285   

31.

Количество БУ, финансируемых    
за счет бюджета субъекта РФ,    
в отношении которых проведено   
обязательное энергетическое     
обследование                    

шт.       

4      

5      

8      

25    

573   

1285  

1285  

1285    

1285   

32.

Число энергосервисных договоров 
(контрактов), заключенных       
государственными заказчиками    

шт.       

20     

42     

64     

110   

302   

480   

807   

928     

928    

33.

Общее количество государственных
заказчиков                      

шт.       

400    

420    

380    

375   

360   

360   

360   

360     

360    

34.

Количество государственных      
заказчиков, заключивших         
энергосервисные договоры        
(контракты)                     

шт.       

12     

21     

38     

60    

108   

162   

288   

360     

360    

35.

Объем товаров, работ, услуг,    
закупаемых для государственных  
нужд                            

млн. руб. 

357,73 

235,1049

256,9075

287,744

325,458

360,019

398,515

481,5024

803,614

36.

Объем товаров, работ, услуг,    
закупаемых для государственных  
нужд в соответствии             
с требованиями энергетической   
эффективности                   

млн. руб. 

7,221481

11,07947

11,25575

17,8865

22,9036

27,9208

32,9379

37,955044

68,0579

37.

Расходы бюджета субъекта РФ     
на предоставление социальной    
поддержки гражданам по оплате   
жилого помещения и коммунальных 
услуг                           

млн. руб. 

998,992

1451,654

1502,194

1994,83

2312,6

2608,61

2895,56

3214,074

5399,52

38.

Количество граждан, которым     
предоставляется социальная      
поддержка по оплате жилого      
помещения и коммунальных услуг  

тыс. чел. 

167,088

188,583

192,251

186,745

186,213

186,213

186,213

186,213 

186,213

39.

Объем ЭЭ, потребляемой          
(используемой) в жилых домах    
(за исключением многоквартирных 
домов) субъекта РФ              

тыс. кВт ч

168314 

210315 

249733 

290873

331583

372292

413002

453711  

697968 

40.

Объем ЭЭ, потребляемой          
(используемой) в жилых домах    
(за исключением многоквартирных 
домов) субъекта РФ, расчеты     
за которую осуществляются       
с использованием приборов учета 

тыс. кВт ч

150389 

191287 

229014 

273421

315003

372292

413002

453711  

697968 

41.

Объем ЭЭ, потребляемой          
(используемой) в многоквартирных
домах субъекта РФ               

тыс. кВт ч

1699771

1211512

4345061

5064071

6386716

7709361

9032006

10354651

18290520

42.

Объем ЭЭ, потребляемой          
(используемой) в многоквартирных
домах, расчеты за которую       
осуществляются с использованием 
коллективных (общедомовых)      
приборов учета                  

тыс. кВт ч

672    

1123   

4199   

276023

4067381

7709361

9032006

10354651

18290520

43.

Объем ЭЭ, потребляемой          
(используемой) в многоквартирных
домах субъекта РФ, расчеты      
за которую осуществляются       
с использованием индивидуальных 
и общих (для коммунальной       
квартиры) приборов учета        

тыс. кВт ч

1473171

1097056

4206971

4974614

6364011

7709361

9032006

10354651

18290520

44.

Объем ТЭ, потребляемой          
(используемой) в жилых домах    
субъекта РФ (за исключением МКД)

тыс. Гкал 

1067,5 

1107,2 

1135,6 

1171,53

1205,58

1239,63

1273,68

1307,7333

1512,033

45.

Объем ТЭ, потребляемой          
используемой) в жилых домах     
субъекта РФ, расчеты за которую 
осуществляются с использованием 
приборов учета                  

тыс. Гкал 

53,62  

58,17  

61,94  

305   

843,908

1239,63

1273,68

1307,7333

1512,033

46.

Объем ТЭ, потребляемой          
используемой) в многоквартирных 
домах субъекта РФ               

тыс. Гкал 

4270,7 

4280,3 

4347,5 

4376,3

4414,7

4453,1

4491,5

4529,9  

4760,3 

47.

Объем ТЭ, потребляемой          
используемой) в многоквартирных 
домах субъекта РФ, расчеты      
за которую осуществляются       
с использованием коллективных   
(общедомовых) приборов учета    

тыс. Гкал 

455,2  

471,8  

506,4  

1569,34

3090,29

4453,1

4491,5

4529,9  

4760,3 

48.

Объем воды, потребляемой        
(используемой) в жилых домах    
(за исключением многоквартирных 
домов) субъекта РФ              

тыс. куб. м

808,9  

836,9  

872,5  

903,033

934,833

966,633

998,433

1030,2333

1221,033

49.

Объем воды, потребляемой        
(используемой) в жилых домах    
(за исключением многоквартирных 
домов) субъекта РФ, расчеты     
за которую осуществляются       
с использованием приборов учета 

тыс. куб. м

45,6   

68,1   

72,3   

341,82

654,383

966,633

998,433

1030,2333

1221,033

50.

Объем воды, потребляемой        
(используемой) в многоквартирных
домах на территории субъекта РФ 

тыс. куб. м

30297  

27896  

29084  

31212,7

33106,2

34999,7

36893,2

38786,667

50147,67

51.

Объем воды, потребляемой        
(используемой) в многоквартирных
домах субъекта РФ, расчеты      
за которую осуществляются       
с использованием коллективных   
(общедомовых) приборов учета    

тыс. куб. м

105,1  

142,3  

156,04 

8727,5

23174,3

34999,7

36893,2

38786,667

50147,67

52.

Объем воды, потребляемой        
(используемой) в многоквартирных
домах субъекта РФ, расчеты      
за которую осуществляются       
с использованием индивидуальных 
и общих (для коммунальной       
квартиры) приборов учета        

тыс. куб. м

1091,63

1061,64

1763,57

11236,6

23174,3

34999,7

36893,2

38786,667

50147,67

53.

Объем природного газа           
(привозного), потребляемого     
(используемого) в жилых домах   
(за исключением многоквартирных 
домов) субъекта РФ              

т         

4828,2 

5197,7 

3547,4 

3440,98

3337,75

3237,6

3140,47

3046,26 

2955   

54.

Объем природного газа           
(привозного), потребляемого     
(используемого) в жилых домах   
(за исключением многоквартирных 
домов) субъекта РФ, расчеты     
за который осуществляются       
с использованием приборов учета 

т         

31     

57     

120    

620   

2336,4

3237,6

3140,47

3046,26 

2955   

55.

Объем природного газа           
(привозного), потребляемого     
(используемого) в многоквартирных
домах субъекта РФ               

т         

2838,4 

2706   

3287,9 

3189,26

3093,55

3065,1

3036,23

2945,14 

1281,3 

56.

Объем природного газа           
(привозного), потребляемого     
(используемого) в многоквартирных
домах субъекта РФ, расчеты      
за который осуществляются       
с использованием индивидуальных 
и общих (для коммунальной       
квартиры) приборов учета        

т         

340,2  

366,8  

460,3  

1036,16

2165,48

3065,1

3036,23

2945,14 

1281,3 

57.

Число жилых домов субъекта РФ   

шт.       

110000 

111000 

112020 

112400

113410

114232

115054

115876  

120808 

58.

Число жилых домов, в отношении  
которых проведено энергетическое
обследование                    

шт.       

15     

21     

36     

620   

5630  

6700  

8200  

10300   

19562  

59.

Количество высокоэкономичных    
по использованию моторного      
топлива (в том числе относящихся
к объектам с высоким классом    
энергетической эффективности)   
транспортных средств, относящихся
к общественному транспорту,     
регулирование тарифов на услуги 
по перевозке на котором         
осуществляется субъектом РФ     

шт.       

35     

43     

57     

112   

170   

242   

325   

456     

724    

60.

Количество общественного        
транспорта, регулирование тарифов
на услуги по перевозке на котором
осуществляется субъектом РФ,    
в отношении которых проведены   
мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической      
эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве мотор­ного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энер­гии

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}

шт.       

220    

250    

280    

395   

554   

728   

905   

1125    

1380   

{приложение в ред. Постановления Правительства Амурской области от 24.08.2011 №540}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 01.12.2011 №843}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 13.11.2013 №557}

Приложение N 4.2

к программе

{приложение в ред. Постановления Правительства Амурской области от 24.08.2011 №540}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 01.12.2011 №843}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 22.03.2013 №117}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.10.2013 №511}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 13.11.2013 №557}

Группа A. Общие целевые показатели в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности

N  

Наименование показателей    

Ед. изм. 

Расчетная формула   

Значения целевых показателей                                 

(данные берутся    
из приложения N 4.1)  

2007

2008  

2009   

2010  

2011  

2012  

2013  

2014  

2020   

A.1. 

Динамика энергоемкости валового  
регионального продукта -         
для региональных программ        
энергосбережения и повышения     
энергетической эффективности     

кг у.т. / 
тыс. руб. 

П2(n) / П1(n)           

49,1 

47,6     

49,6      

48,2     

46,2     

44,2     

42,2     

41,41    

29,13     

A.2. 

Доля объемов ЭЭ, расчеты         
за которую осуществляются        
с использованием приборов учета  
(в части МКД - с использованием  
коллективных приборов учета),    
в общем объеме ЭЭ, потребляемой  
на территории субъекта РФ        

%         

(П7(n) / П3(n)) x 100%  

85   

87,0     

90        

93,4     

95       

100      

100      

100      

100       

A.3. 

Доля объемов ТЭ, расчеты         
за которую осуществляются        
с использованием приборов учета  
(в части МКД - с использованием  
коллективных приборов учета),    
в общем объеме ТЭ, потребляемой  
на территории субъекта РФ        

%         

(П8(n) / П4(n)) x 100%  

15   

18,3     

39,6      

49       

70       

100      

100      

100      

100       

A.4. 

Доля объемов воды, расчеты       
за которую осуществляются        
с использованием приборов учета  
(в части МКД - с использованием  
коллективных приборов учета),    
в общем потребляемой на территории
субъекта РФ                      

%         

(П9(n) / П5(n)) x 100%  

17,2 

19,0     

36,7      

50       

60       

100      

100      

100      

100       

A.5. 

Доля объемов природного газа     
(привозного), расчеты за который 
осуществляются с использованием  
приборов учета (в части МКД -    
с использованием индивидуальных  
и общих приборов учета), в общем 
объеме природного газа,          
потребляемого на территории      
субъекта РФ                      

%         

(П10(n) / П6(n)) x 100% 

4,84 

5,4      

8,49      

25       

70       

100      

100      

100      

100       

A.6. 

Изменение объема производства    
энергетических ресурсов          
с использованием возобновляемых  
источников энергии               
и (или) вторичных энергетических 
ресурсов                         

т у.т.    

П15(n+1) - П15(n)       

110  

100      

116       

135      

148      

172      

139      

140      

161       

A.7. 

Доля энергетических ресурсов,    
производимых с использованием    
возобновляемых источников энергии
и (или) вторичных энергетических 
ресурсов, в общем объеме         
энергетических ресурсов,         
производимых на территории       
субъекта РФ                      

%         

(П15(n) / П16(n)) x 100%

19   

22,9     

23,2      

21,8     

24,1     

25,3     

26,8     

27,71    

28,16     

А.8.

Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы

%

(П18(п)/П17(п))100%

26.9

17.1

14.8

59.07

75,15

51,01

74,3

57.50

100

{п. в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.09.2011 №618-а}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 01.12.2011 №843}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 22.03.2013 №117}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.10.2013 №511}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 13.11.2013 №557}

Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности, отражающие

экономию по отдельным видам энергетических ресурсов

N  

Наименование показателей    

Ед. изм. 

Расчетная формула   

Значения целевых показателей                                 

(данные берутся     
из приложения N 4.1)  

2007 

2008  

2009   

2010  

2011  

2012  

2013  

2014  

2020   

B.1. 

Экономия электрической энергии   
в натуральном выражении          

тыс. кВт ч

[(A.1.(2007) - A.1.(n)) /
A.1.(2007)] x П.3.(2007)

0    

186096,77

- 51210,107

111416,01

352084,78

586043,9 

823455,44

916949,39

2372538,89

B.2. 

Экономия электрической энергии   
в стоимостном выражении          

тыс. руб. 

B.1.(n) x П.11.(2007)   

0    

263345,54

- 72467,42

157664,79

498235,17

829310,72

1165271,79

1297575,08

3357379,78

B.3. 

Экономия тепловой энергии        
в натуральном выражении          

тыс. Гкал 

[(A.1.(2007) - A.1.(n)) /
A.1.(2007)] x П.4.(2007)

0    

256,46   

- 70,57   

153,54   

485,21   

807,63   

1134,81  

1263,66  

3269,62   

B.4. 

Экономия тепловой энергии        
в стоимостном выражении          

тыс. руб. 

B.3.(n) x П.12.(2007)   

0    

149619,61

- 41172,32

89577,15 

283072,01

471172,38

662048,46

737216,49

1907493,29

B.5. 

Экономия воды в натуральном      
выражении                        

тыс. куб. м

[(A.1.(2007) - A.1.(n)) /
A.1.(2007)] x П.5.(2007)

0    

1382,29  

- 380,38  

827,57   

2615,21  

4353,02  

6116,46  

6810,92  

17622,75  

B.6. 

Экономия воды в стоимостном      
выражении                        

тыс. руб. 

B.5.(n) x П.13.(2007)   

0    

17776,24 

- 4891,67 

10642,62 

33631,67 

55979,81 

78657,72 

87588,41 

226628,54 

B.7. 

Экономия природного газа         
(привозного) в натуральном       
выражении                        

т         

[(A.1.(2007) - A.1.(n)) /
A.1.(2007)] x П.6.(2007)

0    

244,82   

- 67,36   

146,57   

463,18   

770,96   

1083,29  

1206,28  

3121,18   

B.8. 

Экономия природного газа         
(привозного) в стоимостном       
выражении                        

тыс. руб. 

B.7.(n) x П.14.(2007)   

0    

1011100,93

- 278234,74

605345,448

1912946,95

3184093,57

4473997,88

4981969,18

12890477,62

Группа C. Целевые показатели в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности

в бюджетном секторе

N  

Наименование показателей    

Ед. изм. 

Расчетная формула   

Значения целевых показателей                                 

(данные берутся     
из приложения N 4.1)  

2007

2008  

2009   

2010  

2011  

2012  

2013  

2014  

2020   

C.1. 

Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ,
расчеты за которую осуществляются
с использованием приборов учета, 
в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ
на территории субъекта РФ        

%         

(П.19.(n) / П.20.(n) x  
100%                    

90,15

90,52    

90,85     

94       

100      

100      

100      

100      

100       

C.2. 

Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ,
расчеты за которую осуществляются
с использованием приборов учета, 
в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ
на территории субъекта РФ        

%         

(П.21.(n) / П.22.(n)) x 
100%                    

29,4 

32       

34,5      

45       

100      

100      

100      

100      

100       

C.3. 

Доля объемов воды, потребляемой  
БУ, расчеты за которую           
осуществляются с использованием  
приборов учета, в общем объеме ЭЭ,
потребляемой БУ на территории    
субъекта РФ                      

%         

(П.23.(n) / П.24.(n)) x 
100%                    

21,22

25,58    

28,92     

60       

100      

100      

100      

100      

100       

C.4. 

Доля объемов природного газа     
(привозного), потребляемого БУ,  
расчеты за который осуществляются
с использованием приборов учета, 
в общем объеме природного газа,  
потребляемого БУ на территории   
субъекта РФ                      

%         

(П.25.(n) / П.26.(n)) x 
100%                    

0    

0        

0         

0        

0        

0        

0        

0        

0         

C.5. 

Доля расходов бюджета субъекта РФ
на обеспечение энергетическими   
ресурсами БУ (для сопоставимых   
условий)                         

%         

(П.28.(n) /             
П.27.(2007)) x 100%     

1,83 

1,77     

1,96      

1,92     

1,87     

1,81     

1,76     

1,7      

1,7       

C.6. 

Доля расходов бюджета субъекта РФ
на обеспечение энергетическими   
ресурсами БУ (для фактических    
условий)                         

%         

(П.28.(n) / П.27.(n)) x 
100%                    

2,26 

1,9      

1,94      

1,75     

1,69     

1,58     

1,48     

1,4      

1,14      

C.7. 

Динамика расходов бюджета субъекта
РФ на обеспечение энергетическими
ресурсами БУ (для фактических    
условий)                         

млн. руб. 

П.28.(n+1) - П.28.(n)   

34,1 

30,74    

18,85     

39,5     

12,7     

13,9     

13,4     

13,1     

12,8      

C.8. 

Динамика расходов бюджета субъекта
РФ на обеспечение энергетическими
ресурсами БУ (для сопоставимых   
условий)                         

млн. руб. 

П.28.(n+1) - П.28.(2007)

6,85 

28,72    

17,21     

41,59    

32,6     

29,26    

25,41    

21,15    

17,23     

C.9. 

Доля расходов бюджета субъекта РФ
на предоставление субсидий       
организациям коммунального       
комплекса на приобретение топлива

%         

(П.29.(n) / П.27.(n)) x 
100%                    

3,27 

3,08     

4,11      

4,11     

3,96     

3,83     

3,71     

3,58     

3,5       

C.10.

Динамика расходов бюджета субъекта
РФ на предоставление субсидий    
организациям коммунального       
комплекса на приобретение топлива

млн. руб. 

П.29.(n+1) - П.29.(n)   

145,24

347,6    

184,92    

88,19    

86,43    

83,46    

70,1     

65,3     

48,4      

C.11.

Доля БУ, финансируемых за счет   
бюджета субъекта РФ, в общем     
объеме БУ, в отношении которых   
проведено обязательное           
энергетическое обследование      

%         

(П.31.(n) / П.30.(n)) x 
100%                    

0,32 

0,39     

0,62      

1,95     

44.59    

100      

100      

100      

100       

C.12.

Число энергосервисных договоров, 
заключенных государственными     
заказчиками                      

шт.       

П.32.(n)                

20   

42       

64        

110      

302      

480      

807      

928      

928       

C.13.

Доля государственных заказчиков  
в общем объеме государственных   
заказчиков, которыми заключены   
энергосервисные договоры         

шт.       

(П.34.(n) / П.33.(n)) x 
100%                    

3    

5        

10        

16       

30       

45       

80       

100      

100       

C.14.

Доля товаров, работ, услуг,      
закупаемых для государственных   
нужд в соответствии с требованиями
энергетической эффективности,    
в общем объеме закупаемых товаров,
работ, услуг для государственных 
нужд                             

%         

(П.36.(n) / П.35.(n)) x 
100%                    

2,02 

4,71     

4,38      

6,22     

7,04     

7,76     

8,27     

7,88     

8,47      

C.15.

Удельные расходы бюджета субъекта
РФ на предоставление социальной  
поддержки гражданам по оплате    
жилого помещения и коммунальных  
услуг на 1 чел.                  

тыс. руб. /
чел.      

(П.37.(n) / П.38.(n))   

5,98 

7,7      

7,81      

10,68    

12,42    

14,01    

15,55    

17,26    

29        

Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности

в жилищном фонде

N  

Наименование показателей    

Ед. изм. 

Расчетная формула   

Значения целевых показателей                                 

(данные берутся    
из приложения N 4.1)  

2007

2008  

2009   

2010  

2011  

2012  

2013  

2014  

2020   

D.1. 

Доля объемов ЭЭ, потребляемой    
в жилых домах (за исключением    
МКД), расчеты за которую         
осуществляются с использованием  
приборов учета, в общем объеме ЭЭ,
потребляемой в жилых домах       
(за исключением МКД) на территории
субъекта РФ                      

%         

(П.40.(n) / П.39.(n)) x 
100%                    

89,35

90,95    

91,7      

94       

95       

100      

100      

100      

100       

D.2. 

Доля объемов ЭЭ, потребляемой    
в МКД, расчеты за которую        
осуществляются с использованием  
коллективных (общедомовых)       
приборов учета, в общем объеме ЭЭ,
потребляемой в МКД на территории 
субъекта РФ                      

%         

(П.42.(n) / П.41.(n)) x 
100%                    

0,04 

0,09     

0,1       

5,45     

63,69    

100      

100      

100      

100       

D.3. 

Доля объемов ЭЭ, потребляемой    
в МКД, оплата которой            
осуществляется с использованием  
индивидуальных и общих           
(для коммунальной квартиры)      
приборов учета, в общем объеме ЭЭ,
потребляемой (используемой) в МКД
на территории субъекта РФ        

%         

(П.43.(n) / П.41.(n)) x 
100%                    

86,67

90,55    

96,82     

98,23    

99,64    

100      

100      

100      

100       

D.4. 

Доля объемов ТЭ, потребляемой    
в жилых домах, расчеты за которую
осуществляются с использованием  
приборов учета, в общем объеме ТЭ,
потребляемой (используемой)      
в жилых домах на территории      
субъекта РФ (за исключением МКД) 

%         

(П.45.(n) / П.44.(n)) x 
100%                    

5,02 

5,25     

5,45      

26,03    

70       

100      

100      

100      

100       

D.5. 

Доля объемов ТЭ, потребляемой    
в МКД, оплата которой            
осуществляется с использованием  
коллективных (общедомовых)       
приборов учета, в общем объеме ТЭ,
потребляемой в МКД на территории 
субъекта РФ                      

%         

(П.47.(n) / П.46.(n)) x 
100%                    

10,66

11,02    

11,65     

35,86    

70       

100      

100      

100      

100       

D.6. 

Доля объемов воды, потребляемой  
в жилых домах (за исключением    
МКД), расчеты за которую         
осуществляются с использованием  
приборов учета, в общем объеме   
воды, потребляемой (используемой)
в жилых домах (за исключением МКД)
на территории субъекта РФ        

%         

(П.49.(n) / П.48.(n)) x 
100%                    

5,64 

8,14     

8,29      

37,85    

70       

100      

100      

100      

100       

D.7. 

Доля объемов воды, потребляемой  
(используемой) в МКД, расчеты    
за которую осуществляются        
с использованием коллективных    
(общедомовых) приборов учета,    
в общем объеме воды, потребляемой
(используемой) в МКД на территории
субъекта РФ                      

%         

(П.51.(n) / П.50.(n)) x 
100%                    

0,35 

0,51     

0,54      

27,96    

70       

100      

100      

100      

100       

D.8. 

Доля объемов воды, потребляемой  
в МКД, расчеты за которую        
осуществляются с использованием  
индивидуальных и общих           
(для коммунальной квартиры)      
приборов учета, в общем объеме   
воды, потребляемой (используемой)
в МКД на территории субъекта РФ  

%         

(П.52.(n) / П.50.(n)) x 
100%                    

3,6  

3,81     

6,06      

36       

70       

100      

100      

100      

100       

D.9. 

Доля объемов природного газа,    
(привозного) потребляемого       
(используемого) в жилых домах    
(за исключением МКД), расчеты    
за который осуществляются        
с использованием приборов учета, 
в общем объеме природного газа,  
потребляемого (используемого)    
в жилых домах (за исключением МКД)
на территории субъекта РФ        

%         

(П.54.(n) / П.53.(n)) x 
100%                    

0,64 

1,1      

3,38      

18,02    

70       

100      

100      

100      

100       

D.10.

Доля объемов природного газа     
(привозного), потребляемого      
(используемого) в МКД, расчеты   
за который осуществляются        
с использованием индивидуальных  
и общих (для коммунальной        
квартиры) приборов учета, в общем
объеме природного газа,          
потребляемого (используемого)    
в МКД на территории субъекта РФ  

%         

(П.56.(n) / П.55.(n)) x 
100%                    

11,99

13,56    

14        

32,49    

70       

100      

100      

100      

100       

D.11.

Число жилых домов, в отношении   
которых проведено ЭО             

шт.       

П.58.(n)                

15   

21       

36        

620      

5630     

6700     

8200     

10300    

19562     

D.12.

Доля жилых домов, в отношении    
которых проведено ЭО, в общем    
числе жилых домов                

%         

(П.58.(n)/П.57.(n)) x   
100%                    

0,01 

0,02     

0,03      

0,55     

4,96     

5,87     

7,13     

8,89     

16,19     

Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности

в транспортном комплексе

N  

Наименование показателей    

Ед. изм. 

Расчетная формула   

Значения целевых показателей                                 

(данные берутся     
из приложения N 4.1)  

2007

2008  

2009   

2010  

2011  

2012  

2013  

2014  

2020   

1  

2                

3    

4           

5  

6    

7    

8    

9    

10   

11   

12   

13    

E.1. 

Динамика количества              
высокоэкономичных по использованию
моторного топлива (в том числе   
относящихся к объектам с высоким 
классом энергетической           
эффективности) транспортных      
средств, относящихся             
к общественному транспорту,      
регулирование тарифов на услуги  
по перевозке на котором          
осуществляется субъектом РФ      

шт.       

П.59.(n+1) - П.59.(n)   

8    

14       

55        

58       

72       

83       

131      

268      

340       

E.2. 

Динамика количества общественного
транспорта, регулирование тарифов
на услуги по перевозке на котором
осуществляется субъектом РФ,     
в отношении которых проведены    
мероприятия по энергосбережению  
и повышению энергетической       
эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в каче­стве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным угле­водородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электри­ческой энергии

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}

шт.       

П.60.(n+1) - П.60.(n)   

30   

30       

115       

159      

174      

177      

220      

255      

279       

{приложение в ред. Постановления Правительства Амурской области от 24.08.2011 №540}

Приложение N 5

к программе

{Приложение №5 в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.09.2011 №618-а}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 01.12.2011 №843}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 22.03.2013 №117}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.10.2013 №511}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 13.11.2013 №557}

Программные мероприятия в Амурской области

Блок системных мероприятий в формате энергосбережения и повышения энергоэффективности



Наименование мероприятий

Еди

ница изме­рения

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый экономико-энергетический эффект

Ответственный исполнитель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего, 2010-2014 гг.

Источни­ки финан­сирования

I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I

Мероприятия по энергосбережению, имеющие системный характер

тыс. руб.

85

85

450

100

1100

1650

13500 1200 1100 15800

0

1150 1100 2250

12250 1150

1100 14500

450 25750 3685 4400

34285

ФБ

ОБ

МБ

ВБ

Всего

1

Информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области повышения энерге­тической эффективности и энерго­сбережения с целью сбора, класси­фикации, учета, контроля и распро­странения информации в данной сфере, в т.ч.

тыс.

руб.

В преде­лах теку­щих рас­ходов

500

В преде­лах теку­щих рас­ходов

500

ОБ

Формирование официаль­ной информации об энергоэффективности экономи­ки, в том числе: объемы потребления энер­гетических ресурсов по ви­дам и отраслям потребле­ния; потенциал энергосбе­режения по видам энерге­тических ресурсов, по от­раслям и этапам жизненно­го цикла энергоресурса. Увеличение степени ин­формированности о реали­зации государственной по­литики энергосбережения

Исполнительные органы государ­ственной власти области, органы местного самоуправления (далее - ОМСУ)

1.1

Информационное обеспечение меро­приятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

тыс. руб.

В пределах текущих расходов

ОБ

Формирование информации по типовым мероприятиям энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Министерство экономического развития области, ОМСУ

1.2

Составление, оформление и анализ топ­ливно-энергетических балансов, а также единых методологических основ фор­мирования текущих, ретроспективных и перспективных топливно-энергетических балансов и основных индикаторов, демонстрирующих эффек­тивность использования топливно-энергетических ресурсов

тыс. руб.

100

100

ОБ

Разработка макетов топ-пивно-энергетических ба­лансов, выбор основных индикаторов, демонстри­рующих эффективность использования топливно-энергетических ресурсов. Контроль индикаторов энергосбережения

Министерство экономического развития области

1.3

Разработка норм потребления энергети­ческих ресурсов

тыс. руб.

200

200

ОБ

Формирование норм потребления энергоресурсов с  перспективой до 2020 года

Министерство экономического развития области

1.4

Разработка типовых мероприятий по энергетической паспортизации, состав­ление планов энергетических обследо­ваний объектов на территории Амур­ской области

тыс. руб.

200

200

ОБ

План энергетической пас­портизации и энергоаудита объектов Амурской облас-га

Министерство экономического развития области

1.5

Организация работ по компьютеризации обработки данных и диспетчеризации энергопотребления, внедрению и мо­дернизации автоматизированных систем учета энергии и GSM-технологий

тыс. руб.

В пределах текущих расходов

ОБ

План внедрения автомати­зированной системы учета энергоресурсов

Министерство жилищно-ком­мунального хо­зяйства области

2

Мероприятия по учету в инвестицион­ных, долгосрочных целевых и произ­водственных программах мер по энер­госбережению и повышению энергети­ческой эффективности

тыс. руб.

В пределах текущих расходов

ОБ

Повышение энергоэффек-гивности отдельных отрас­лей и видов деятельности, экономия бюджетных рас­ходов на топливно-энерге­тических ресурсов (ТЭР)

Заказчики инве­стиционных, долгосрочных целевых и про­изводственных программ

3

Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергети­ческой эффективности, в том числе по вопросам проведения энергетических обследований, подготовки и реализации Э1:ергосервисных договоров (контрактов)

тыс. руб.

85

85

450*

0

100

100

650

200

100

100

400

0

100

100

200

00

100

100

300

450*

300

485

400

1635

ФБ

ОБ

МБ

ВБ

Всего

Подготовка специалистов в области энергоменеджмента.

Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ

* Распределение средств между исполнительными органами государственной власти утверждается Правительством области

4

информирование руководителей госу­дарственных и муниципальных бюд­жетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективно­сти, в том числе о возможности заклю­чения энергосервисных договоров (кон­трактов) и об особенностях их заключе­ния

тыс. руб.

В пределах текущих расходов

ОБ

Активизация мер по повы­шению энергоэффективно­сти

Исполнительные органы государ­ственной власти области

5

Пропаганда энергосбережения через средства массовой информации, рас­пространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в т.ч.

тыс. руб.

В преде­лах теку­щих рас­ходов

200

100

300

0

50

50

50

50

100

250

200

450

ОБ

МБ

Всего

Повышение уровня инфор­мированности населения в вопросах энергоэффектив­ности и снижения потреб­ления ТЭР

Исполнительные органы государ­ственной власти области

5.1

Специализированная выставка по энер­госбережению (энергоэффективные ма­териалы, технологии, приборы учета и т.д.).

тыс. руб.

100

0

100

ОБ

5.2

Демонстрационные зоны - на примере жилого здания, административного зда­ния, детского сада, школы и т.д.

тыс. руб.

100

100

200

0

50

50

50

50

100

150

200

350

ОБ

МБ

Всего

5.3

Распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

тыс. руб.

В пределах текущих расходов

ОБ

6

Организационно-правовые мероприя­тия, включая формирование системы региональных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбереже­ние, в т.ч.

тыс. руб.

В пределах текущих расходов

ОБ

Усиление правовой обес­печенности государствен­ной политики энергосбе­режения

Исполнительные органы государ­ственной власти области

6.1

Реализация федеральных правовых ак­тов в сфере энергосбережения и повы­шения энергоэффективности, в том чис­ле в регулируемых организациях

тыс. руб.

В пределах текущих расходов

ОБ

6.2

Разработка и утверждение ряда норма­тивных правовых актов, стимулирующих энергосбережение в бюджетной сфере, в том числе: порядок определения нормативной энергоёмкости;

порядок заполнения энергетических деклараций бюджетных учреждений; порядок сохранения экономии энерго­ресурсов на 1 год после реализации энергосберегающих проектов; порядок субсидирования муниципаль­ных образований, выделения грантов на выполнение энергосберегающих проек­тов; положение о выпуске областного энергосертификата

тыс. руб.

В пределах текущих расходов

ОБ

6.3

Принятие мер по совершенствованию тарифной политики в целях стимулиро­вания повышения энергоэффективно­сти, обеспечения экономической моти­вации к повышению энергетической эффективности и энергосбережению у производителей и потребителей элек­трической и тепловой энергии, других энергоснабжающих организаций

тыс. руб.

В пределах текущих расходов

ОБ

Управление го­сударственного регулирования цен и тарифов области

6.4

Указание класса энергетической эффек­тивности товаров, работ и услуг в тех­нических характеристиках, энергосер­висных контрактах и т.д.

тыс.

руб.

В пределах текущих расходов

ОБ

Повышение заинтересо­ванности в энергосбереже­нии

Исполнительные органы государ­ственной власти области

7

Разработка и применение мер мораль­ного и материального стимулирования энергосбережения и повышения энерге­тической эффективности, конкретиза­ция мер ответственности,

в т.ч.

тыс. руб.

0

1500

0

7.1

1оддержка грантами организаций, вне­дряющих энергосберегающие иннова­ционные технологии и оборудование

тыс. руб.

0

1500

0

1000

2500

ОБ

Стимулирование организаций к энергосбережению

Министерство экономического

развития области

8

Создание системы эффективного стати­стического учёта и отчётности, анализа темпов и тенденций по энергосбереже­нию и повышению энергетической эф­фективности, в т.ч.

тыс. руб.

В преде­лах теку­щих рас­ходов

2100

0

2100

4200

ОБ

контроль за ходом реали­зации программы для оценки ее эффективности

Министерство экономического

развития области

8.1

Создание единой базы данных по нор­мативам энергопотребления и энергети­ческим паспортам организаций в соци­альной и жилищно-коммунальной сфе­рах, восстановление и упорядочение полной технической и нормативной до­кументации (проектной документации, технических условий, технических пас­портов, договоров поставки энергоре­сурсов), назначение ответственных за проведение энергосберегающей поли­тики в органах местного самоуправле­ния области

тыс.

руб.

В преде­лах теку­щих рас­ходов

2100

0

2100

4200

ОБ

8.2

Организация централизованного мони­торинга производимых и потребляемых топливно-энергетических ресурсов, энергоэффективности потребителей в пределах области

тыс. руб.

В пределах текущих расходов

ОБ

9

Выполнение НИОКР, посвященных проблеме энергосбережения и повыше­ния энергетической эффективности в Амурской области, внедрение энерго­сберегающих проектов, технологий и мероприятий, в т.ч.

тыс. руб.

1000

1000

1000 1000 1000 3000

0

1000 1000 2000

1000

1000

1000

3000

2000 3000 4000 9000

ОБ

МБ

В Б

Всего

Расширение научной и прикладной инновационной деятельности в сфере энергоэффективных техно­логий

Министерство экономического

развития области

9.1

Оптимальная организация учета и регу­лирования потребления, снижение по­терь энергоносителей в сетях, оптими­зация потребления энергетических ресурсов-

тыс. руб.

500

500

300

300

400

1000

0

500

500

1000

500

500

500

1500

800

1300 1900 4000

ОБ

МБ

ВБ

Всего

Методические основы по­вышения точности учета энергоресурсов и оптими­зации мероприятий по снижению их потерь

Министерство экономического развития области

9.2

Разработка методик и технологий про­ведения энергетических обследований объектов электро-, водо-, теплоснабже­ния и водоотведения, бюджетных учре­ждений, жилых домов и других потре­бителей энергоресурсов

тыс.

руб.

500

500

300

300

400

1000

300

300

900

1500

ОБ

МБ

ВБ

Всего

Методики и технологии проведения энергетических обследований на территории Амурской области

Министерство экономического развития области

9.3

Развитие государственно-частных партнёрств (ГЧП) в профессиональном управлении объектами недвижимости бюджетных организаций посредством энергосервисных контрактов: оказание услуг по проектированию, приобрете­нию, финансированию, монтажу, пуско-наладке, эксплуатации, техобслужива­нию и ремонту энерго- или водосберегающего оборудования на одном или нескольких объектах. Предоставление возможности использовать бюджетные средства, выделяемые бюджетным учреждениям на оплату коммунальных услуг, для финансирования расходов по контрактам на повышение энергоэффек­тивности; переход к бюджетированию расходов на коммунальные услуги на основе прогнозов темпов роста энерготарифов и оценки потенциала энергосбе­режения в учреждениях; предоставление возможности заключения государствен­ных контрактов по повышению энерго­эффективности на срок свыше трех лет; разработка и утверждение типовых форм государственных контрактов на повыше­ние энергоэффективности и методичес­кого обеспечения их заключения

тыс.

руб.

400

400

200

1000

0

500

500

000

500

500

500

1500

900

1400 1200 3500

ОБ

МБ

ВБ

Всего

Энергетический менедж­мент, мониторинг и техни­ческий анализ объектов недвижимости бюджетных организаций посредством энергосервисных контрак­тов.

Типовые формы государст­венных контрактов на по­вышение энергоэффектив­ности и методическое обес­печение их заключения

Заказчики энер­госервисных контрактов

10

Информационное, аналитическое, орга­низационное, координационное сопровождение программы -

тыс. руб.

В преде­лах текущих рас­ходов -

8000

0

8000

16000

ОБ

Управление программой, обеспечение выполнения целевых показателей

Министерство экономического развития области -

Блок мероприятий по видам деятельности

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 22.03.2013 №117}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 13.11.2013 №557}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 17.12.2013 №645}



Наименование мероприятий

Еди­ница изме­рения

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый эко­номико-энергетический эффект

Ответственный

исполнитель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего,

2010-2014

годы

Источни­ки фи­нансиро­вания

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

И

12

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 22.03.2013 №117}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 17.12.2013 №645}

тыс. руб.

0

62186,40**

0

0

0

62186,4**

ФБ

Экономический эффект -

437229,6 тыс. руб.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере

247626,0

97157,32

462184.53

30487,284

121846,58

959301,714

ОБ

32654,3

115494,53

106211,47

140651,30

101735,58

496747,18

МБ

34950,0

5152,40

53612,87

71014,28

129023,21

293752,76

ВБ

315230,3

279990,65

622008,87

242152,864

352605,37

1811988,054

Всего

1

Проведение энергоаудита и паспор­тизации существующих зданий и со­оружений бюджетной сферы, в том числе ранжирование по удельному энергопотреблению

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 17.12.2013 №645}

тыс. руб.

2186

8217

10403

1507,3

6669

4454

12630,3

67477,7 11406

2814

81697,7

13323

4616

3102

21041

651

87

1097

1835

85145

30995

11467

127607

ФБ

ОБ

МБ

ВБ Всего

Выявление по­тенциалов энер­госбережения в конкретных объ­ектах

исполнитель­ные органы государствен­ной власти, государствен­ные учрежде­ния, ОМСУ

2

Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энер­госберегающих технологий для при­влечения внебюджетного финанси­рования

тыс. руб.

360 360

180 180

750 500 1250

0 500 500

750

1540

2290

ОБ

МБ

Всего

Привлечение

внебюджетных

источников для

оптимизации

финансирования

программы

Исполнитель­ные органы государствен­ной власти, государствен­ные учрежде­ния, ОМСУ

3

Содействие заключению энергосер­висных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реа­лизации

тыс. руб.

В пределах текущих расходов

ОБ МБ

Повышение эф­фективности программы

Исполнитель­ные органы

государствен­ной власти. ОМСУ

4

Создание системы контроля и мони­торинга за реализацией энергосер­висных контрактов

тыс. руб.

В пределах текущих расходов

ОБ

МБ

Повышение эф­фективности программы

Исполнитель­ные органы государствен­ной власти, ОМСУ

5

Оснащение приборами учета, в том числе замена существующих прибо­ров на приборы с улучшенными мет­рологическими характеристиками

тыс. руб.

39609,7 39609,7

62186,4** 6577,987 3943,013 72707,4

428,38

428,38

919,72 919,72

62186,4**

47535,787

3943,013

113665,2

ФБ

ОБ

МБ

Всего

Годовая эконо­мия-12562 тыс. руб.

Исполнитель­ные органы государствен­ной власти, государствен­ные учрежде­ния, ОМСУ

**Распределение средств между исполнительными органами государственной власти утверждается Постановлением области. Бюджетам муниципальных образований средства предоставляются порядке, установленном Правительством области.

6

Повышение тепловой защиты зда­ний, строений, сооружений при ка­питальном ремонте, утепление зда­ний, строений, сооружений

тыс. руб.

74826,6

7925,1

34410

117161,7

40888,2 50231,07

255,3 91374,57

35523 42419,98 46487,32 124430,3

2555,887

83834,2

64648,06

151038,147

26541,64

54948,15

123213,9

204703,69

180335,327 239358,5 269014,58 688708,407

ОБ МБ ВБ

Всего

Годовая эконо­мия - 155637 тыс. руб.

Исполнитель­ные органы государствен­ной власти, государствен­ные учрежде­ния, ОМСУ

7

Улучшение

теплотехнических

характеристик зданий, включая наружные ограждающие конструкции и подвальные помещения

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 22.03.2013 №117}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 17.12.2013 №645}

тыс. руб

68936

68936

246663

11405

258068

7672,517

11406

19078,517

51432

11406,73

62838,73

374703,517

34217,73

408921,247

ОБ

МБ

Всего

Годовая

экономия -119687,5 тыс. руб.

Исполнительные

органы

государственной

власти,

государственные

учреждения,

ОМСУ

8

Автоматизация учета потребления тепловой и электрической энергии, воды зданиями, строениями, соору­жениями

тыс. руб.

25633

1185

26818

1488,7

10500

11988,7

51343,3

10700

62043,3

0

11300 11300

3034

10745 13779

81499

44430

125929

МБ

Годовая эконо­мия - 62901 тыс. руб.

Исполнитель­ные органы государствен­ной власти, государствен­ные учрежде­ния, ОМСУ

9

Современная тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разво­дящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях

тыс.

374

196

570

415,2

295,8

711

0

295,8

295,8

580,6

350,4

931

1369,8

1138

2507,8

Всего

Годовая эконоиия - 1527 тыс. руб.

исполнитель­ные органы государствен­ной власти, государствен­ные учрежде­ния, ОМСУ

10

Восстановление/внедрение циркуля­ционных систем в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений

тыс. руб.

484

484

586

586

0

3659,75 1085,85

4745,6

0

0

1086,3 1086,3

0

1503,7

1086,3

2590

0

5647,45 3844,45 9491,9

ФБ

ОБ

МБ

Всего

Годовая эконо­мия - 2448,7 тыс. руб.

исполнитель­ные органы государствен­ной власти, государствен­ные учрежде­ния, ОМСУ

11

Замена циркуляционных отопитель­ных насосов насосами с меньшим напором

тыс. руб.

231

0

231

ОБ

Годовая эконо­мия - 62,8 тыс. руб.

Исполнитель­ные органы государствен­ной власти, государствен­ные учрежде­ния, ОМСУ

12

Проведение гидравлической регули­ровки, автоматической/ручной ба­лансировки распределительных сис­тем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях, проведение промывки, гидравлической регули­ровки, автоматической/ручной ба­лансировки распределительных сис­тем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях

тыс. руб.

153,4 1215,9

1369,3

161

1394,78

15,2 1570,98

167

1588,94

17

1772,94

752

551

21

1324

172

552

21

745

1405,4 5302,62

74,2

6782,22

ОБ

МБ

ВБ

Всего

Годовая эконо­мия - 1471,3 тыс. руб.

Исполнитель­ные органы государствен­ной власти, государствен­ные учрежде­ния, ОМСУ

13

Замена неэффективных отопитель­ных котлов в индивидуальных сис­темах отопления зданий, строений, сооружений

тыс.

руб.

15

15

70

100

318

516

123

957

270

270

760

1300

603

801

953

2357

ОБ

МБ

ВБ

Всего

Годовая эконо­мия - 952,3 тыс. руб.

Исполнитель­ные органы государствен­ной власти, государствен­ные учрежде­ния, ОМСУ

14

Модернизация и капитальный ремонт котлов

тыс.

руб.

5087

5087

16142 16142

0

0

560

560

21789

21789

ОБ Всего

Годовая эконо­мия - 6421,8 тыс. руб.

Исполнитель­ные органы государствен­ной власти, государствен­ные учрежде­ния, ОМСУ

15

Реконструкция теплового узла

тыс. руб.

1350

1350

МБ

Годовая эконо­мия - 370 тыс. руб.

ОМСУ

16

Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей и опти­мизация систем электродвигателей

тыс. руб.

532

400

932

3343,8 690,2

4034

0

94,35

94,35

1393,5 1393,5

5269,3

1184,55

6453,85

ОБ

ВБ Всего

Годовая эконо­мия -3324,7 тыс. руб.

Исполнитель­ные органы государствен­ной власти, государствен­ные учрежде­ния, ОМСУ

17

Проведение ремонтно-наладочных работ в тепловых сетях и в системах отопления и горячего водоснабжения

тыс. руб.

72

34263,3

6257,2

1140,702

1076,2

42809,402

ОБ

Годовая эконо­мия -

10044,5 тыс. руб.

Исполнитель­ные органы государствен­ной власти, государствен­ные учрежде­ния, ОМСУ

18

Проведение ремонтно-наладочных работ в сетях холодного водоснабже­ния, модернизация сетей

тыс. руб.

2606,7 5846,5

8453,2

2500 1900 4400

767,4

400

1167,4

2500

2000

4500

8374,1

10146,5

18520,6

ОБ

МБ Всего

Годовая эконо­мия -3395 тыс. руб.

Исполнитель­ные органы государствен­ной власти, государствен­ные учрежде­ния, ОМСУ

19

Модернизация систем освещения, применение энергосберегающих ламп освещения

тыс.

руб.

20901,8 3428,3

24330,1

7469,63

12483,57

303,9

20257,1

11281,8

10469,5

1364,35

23115,65

1094,7

9714

908,87

11717,57

12793,9

953

2251,31 15998,21

53541,83

37048,37

4828,43

95418,63

ОБ МБ ВБ

Всего

Годовая эконо­мия -24617,6 тыс. руб.

Исполнитель­ные органы государствен­ной власти, государствен­ные учреждения, ОМСУ

Перекладка электрических сетей для снижения потерь электроэнергии, включая электромонтажные работы

тыс. руб.

15

15

70

100

1502,5

45

1,0

1548,5

2272

480

2240

4992

1751

480

2240

4471

360

360

1680

2400

5900,5 1380,0 6231,0

13511,5

ОБ

МБ

ВБ

Всего

Годовая эконо­мия -4386,4 тыс. руб.

Исполнитель­ные органы государствен­ной власти, государствен­ные учрежде­ния, ОМСУ

21

Закупка энергопотребляющего обо­рудования высоких классов энерге­тической эффективности

тыс. руб.

8943,5

8943

17886,5

22903,6 22903,6

13960,4 13960,4 27920,8

510 16468 16978

18978,04

18977 37955,04

42391,94 81252,00 123643,94

ОБ

МБ

Всего

Годовая эконо­мия -30420 тыс. руб.

Исполнитель­ные органы государствен­ной власти, государствен­ные учрежде­ния, ОМСУ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.10.2013 №511}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 17.12.2013 №645}



Наименование мероприятий

Еди-ница из­мере­ния

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый экономико-энергетический эффект

Ответственный ис­полнитель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего, 2010-2014 годы

Источ­ники

финан­сирова­ния

Мероприятия по энергосбереже­нию и повышению энергетической эффективности жилищного фонда

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 17.12.2013 №645}

тыс.

руб.

0,00

0,00

49682,75

0,00

0,00

49682,75

ФБ

354760,5 тыс. руб. - за счет сокращения потребления и потерь энер­горесурсов (ЭР), воды

0,00

20324,1

88429,22

30228,853

32467,63

171449,803

ОБ

2806,66

66051,89

63267,03

67281,15

32203,21

231609,94

МБ

10276,50

575210,08

157951,72

159077,75

121149,93

1023665,98

ВБ

13083,16

661586,07

359330,72

256587,753

185820,77

1476408,473

Всего

1

Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

тыс. руб.

0

0

17631,25

0

0

17631,25

ФБ

143227 тыс. руб. - за счет сокращения потерь ЭР

0

20324,1

36038,06

30228,853

2448,75

89039,763

ОБ

1625

16721,16

23320,05

17687,23

2895,75

62249.19

МБ

жилищного фонда, в т.ч.

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 17.12.2013 №645}

8740,00

389267,91

36140,23

26609,24 | 11708,75

472466,13

ВБ

10365,00

426313,17

113129,59

74525,323

17053,25

641386,333

Всего

1.1

Мероприятия, направленные на установление целевых показателей повышения эффективности ис­пользования энергетических ре­сурсов в жилищном фонде, вклю­чая годовой расход тепловой и электрической энергии на один квадратный метр, в том числе ме­роприятия, направленные на сбор и анализ информации об энерго­потреблении жилых домов

тыс. руб.

157,5

167,5

325

192,5

202,5

395

10

10

10

10

1

0

10

350

400

750

МБ

ВБ Всего

Целевые по­казатели для жилищного фонда, анализ информации об энергопо­треблении жилых домов

ОМСУ, УК

1.2

Ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффек­тивности, выявление многоквар­тирных домов, требующих реали­зации первоочередных мер по по­вышению энергоэффективности, сопоставление уровней энергоэф­фективности с российскими и за­рубежными аналогами и оценка на этой основе потенциала энерго­сбережения в квартале (районе, микрорайоне)

тыс. руб.

325

325

650

325

325

650

МБ

ВБ

Всего

Оценка по­тенциала энергосбере­жения, ран­жирование мероприятий по энергосбе­режению

ОМСУ, УК

1.3

Мероприятия по энергосбереже­нию и повышению энергоэффек­тивности в отношении общего имущества собственников поме­щений в многоквартирных домах

тыс.

руб.

27

25

52

50

50

100

50

50

100

127

125

252

МБ

ВБ

Всего

63 тыс. руб. - за счет уменьшения потерь ЭР

ОМСУ, УК

1.4

Мероприятия, направленные на повышение уровня

оснащенности общедомовыми приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды

тыс.

руб.

0

0,00

15717,00

0,00

0,00

15717,00

ФБ

143164 тыс. руб. – за счет

сокращения

метрологической и методологической составляющей потерь ЭР

Министерство жилищно- коммуналь­ного хозяйства области, ОМСУ, УК

0

15324,10

21848,10

28000,00

2448,75

67620,95

ОБ

352.50

11529.70

19088,11

16060.27

2448,75

49479,33

МБ

7762.50

380865,5

34282,76

25239.27

11498,75

459648,78

ВБ

8115,00

407719,3

90935,97

69299,54

16396,25

592466,06

Всего

{П. 1.4. в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.10.2013 №511}

1.5

Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повыше­нии энергетической эффективно­сти требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, соб­ственникам помещений в много­квартирных домах, лицам, ответ­ственным за содержание много­квартирных домов, информирова­ние жителей о возможных типо­вых решениях повышения энерге­тической эффективности и энерго­сбережения, пропаганду реализа­ции мер, направленных на сниже­ние пикового потребления элек­трической энергии населением

тыс. руб.

65

60

125

517

205

722

477

200

677

467

200

667

447

200

647

1973

865

2838

МБ

ВБ

Всего

Повышение заинтересо­ванности соб­ственников жилья в энер­госбережении ЭР

Министерство жилищно-коммунального хозяйства облас­ти, ОМСУ, УК, собственники жи­лья

1.6

Мероприятия исполнительных ор­ганов государственной власти Амурской области по осуществле­нию государственного контроля за соответствием жилых домов в процессе их эксплуатации уста­новленным законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиям энергетической эф­фективности и требованиям осна­щенности приборами учета ис­пользуемых энергетических ре­сурсов

В пределах текущих расходов

ОБ

Контроль функциониро­вания про­граммы в жи­лищном фон­де

Исполнительные органы государ­ственной власти области, ОМСУ

1.7

Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих

мероприятий

тыс.

руб-

750

750

1500

250

250

500

1000

1000

2000

МБ

ВБ

Всего

Привлечение внебюджет­ных средств

Администрация Белогорского района

1.8

Проведение энергетических об-

тыс.

1914,25

1914,25

ФБ (Выявление

Министерство

следований, включая диагностику оптимальности структуры потреб­ления энергетических ресурсов

руб.

300

300

3684,96 7394,91 11079,87

4009,96 3684,94 1597,47 11206,62

0

1109,96 1109,97 2219,93

4009,96 8779,86 10102,35 24806,42

ОБ

МБ

ВБ

Всего

источников повышенного энергопотреб­ления

жилищно-комму­нального хозяйс­тва области, ОМСУ, УК

1.9

Содействие привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реализации энергосервисных до­говоров

тыс.

руб.

0

0

195

195

0

180

20

200

0

180

215

395

ФБ

ОБ

МБ

Всего

Привлечение внебюджет­ных средств

Министерство жилищно-комму­нального хозяйст­ва области, ОМСУ, УК

1.10

Установка приборов учета для ма­лоимущих граждан

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 17.12.2013 №645}

тыс. руб.

5000

5000

10000 10000

2228,853

2228,853

17228,853

17228,853

ОБ Всего

Сокращение объемов по­требления ТЭР

Министерство социальной защи­ты населения об­ласти, государст­венные учрежде­ния.

2

Технические и технологические мероприятия по энергосбереже­нию и повышению энергетической эффективности жилищного фонда

тыс. руб.

0,00

0,00

32051,50

0

0,00

32051,5

ФБ

211533,5 тыс.руб. - за счет умень­шения потерь электроэнер­гии, тепла и воды

0,00

0,00

52391,16

0

30018,88

82410,04

ОБ

1181,66

49330,73

39946,98

49593,92

29307,46

169360,75

МБ

1536,50

185942,17

121811,49

132468,51

109441,18

551199,85

ВБ

2718,16

235272,90

246201,13

182062,43

168767,52

835022,14

Всего

2.1

Реализация мероприятий по по­вышению энергетической эффек­тивности при проведении капи­тального ремонта многоквартир­ных домов

тыс. руб.

4902,91 4902,91 9805,82

2693,00 4813

2120

9626

0

5022,28 2247,2 7269,48

2672,25 5054,28

2382 10108,5

5365,25 19792,44 11652,11 36809,8

ОБ МБ ВБ

Всего

8797,3 тыс. руб. -за счет уменьшения потерь элек­троэнергии, тепла, воды

Министерство жилищно-ком­мунального хо­зяйства области, ОМСУ, УК, соб­ственники жилья

2.2

Утепление многоквартирных до­мов, квартир и площади мест об­щего пользования в многоквартир­ных домах, не подлежащих капи­тальному ремонту, а также внедре­ние систем регулирования потреб­ления энергоресурсов

тыс. руб.

0,00

0,00

23000,00

0,00

0,00

23000,00

ФБ

73137 тыс. руб. - за счет уменьшения потерь ЭР

Министерство жилищно-ком­мунального хо­зяйства области, ОМСУ, УК, соб­ственники жилья

0,00

0,00

25808,21

0,00

7151,00

32959,21

ОБ

0,00

27057,82

16808,20

26449,38

8651,00

78966,40

МБ

650,00

70258,82

29895,21

40439,80

15744,25

156988,08

ВБ

650,00

98845,64

95511,62

66889,18

32301,00

291913,69

Всего

2.3

Мероприятия по модернизации и реконструкции многоквартирных

тыс.

руб.

25000

25000

25000

25000

100000

В Б

22738 тыс.

руб.-

Исполнительные органы государ-

домов с применением энергосбе­регающих технологий и снижение на этой основе затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг населению, повышение тепловой защиты многоквартирных домов при капитальном ремонте

25000

25000

25000

25000

100000

Всего

за счет уменьшения потерь элек­троэнергии, тепла и воды

ственной власти области, ОМСУ

2.4

Размещение на фасадах много­квартирных домов указателей классов их энергетической эффек­тивности

тыс. руб.

23

27

50

23

27

50

МБ

ВБ

Всего

Реклама энер­госбережения

ОМС У. УК, соб­ственники жилья

2.5

Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая меро­приятия по установке датчиков движения и замене ламп накали­вания на энергоэффективные осве­тительные устройства в много­квартирных домах

351,5

501,5

853

4493,77

12854,12

17347,89

1468,5 1998,86

4384,35

10684,36

18536,07

0,00

4360,2

10710,18 15070,38

1254,71 4076,96 13571,96 18903,63

1468,5

3253,57 17666,78 48322,12 70710,97

ФБ

ОБ

МБ

ВБ

Всего

15033 тыс. руб. - за счет уменьшения потерь элек­троэнергии

Собственники помещений в МКД, ОМСУ, УК

2.6

Мероприятия, направленные на повышение энергетической эф­фективности крупных электробы­товых приборов (стимулирование замены холодильников, морозиль­ников и стиральных машин со сроком службы свыше 15 лет на энергоэффективные модели)

тыс. руб.

20

10

30

20

10

30

20

10

30

60

30

90

МБ

ВБ

Всего

48 тыс. руб. -за счет уменьшения потерь элек­троэнергии

ОМСУ, управ­ляющие компа­нии

2.7

Замена отопительных котлов в многоквартирных домах с инди­видуальными системами отопле­ния на энергоэффективные котлы, внедрение когенерации на базе микротурбин

тыс. руб.

25000 25000

25000 25000

25000 25000

25000 25000

100000

100000

ВБ Всего

21470 тыс. руб. - за счет уменьшения потерь элек­троэнергии

Органы местного самоуправления, УК, собственники жилья

2.8

Повышение энергетической эф­фективности использования лиф­тового хозяйства

тыс. руб.

10000 10000

10000 10000

10000 10000

10000 10000

40000

4000

ВБ Всего

10301 тыс. руб. - за счет сокращения потерь электроэнергии -

ОМСУ, УК

2.9

Повышение эффективности ис­пользования и сокращение потерь воды

тыс.

руб.

485,16

50

535,16

2660,33 3360,33 6020,66

2000

2693

2693

750

8136,00

0

0

2975,08

1000 3975,08

0

4172,25 2972,25

1500 8644,50

2000

6865,25 11785,82 6660,33

27311,4

ФБ

ОБ

МБ

ВБ Всего

8337 тыс. руб. - за счет уменьшения потерь воды

Управляющие компании, адми­нистрация района

2.10 2.11

Автоматизация потребления теп­ловой энергии многоквартирными домами (автоматизация тепловых пунктов, пофасадное регулирова­ние)

тыс. руб.

325

325

650

3337,41 5271,91 8609,32

3433

3887

3887

2394 13601,00

0

3346,58 2571,5 5918,08

3905,25 3905,25

3433 11243,50

3433

7792,25 14801,24 13995,41 40021,9

ФБ

ОБ

МБ

ВБ

Всего

12099 тыс. руб. - за счет уменьшения

потерь тепла

Министерство жилищно-ком­мунального хо­зяйства области, ОМСУ, УК, соб­ственники жилья

Тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эф­фективности оборудования тепло­вых пунктов, разводящих трубо­проводов отопления и горячего водоснабжения

тыс. руб.

2044,06 6651,33 8695,39

2150 5936,47 2060,31 2535,3 8691,11

0 2077,2 2077,21 4154,41

2428,67 306,47 306,47 3041,61

2150 8365,14 6488,04 11570,31

28573,49

ФБ ОБ

МБ

ВБ

Всего

10477 тыс. руб. - за счет уменьшения потерь тепла

Министерство жилищно-ком­мунального хо­зяйства области, ОМСУ, УК, соб­ственники жилья

2.12

Восстановление/внедрение цирку­ляционных систем горячего водо­снабжения, проведение гидравли­ческой регулировки,автоматиче­ской/ручной балансировки рас­пределительных систем отопления и стояков

тыс.

руб.

3895,72 4554,03 8449,75

3016,81 3685,81 1327,31 8029,93

0 3767,89 1327,31 5095,2

2672,25

3341,25

1003,5

7017

5689,06

14690,67 8212,15 28591,88

ОБ

МБ

ВБ

Всего

6538,2 тыс. руб. - за счет уменьшения потерь тепла

Управляющие компании, ООО «Энергетик»

2.13

Установка частотного регулирова­ния приводов насосов в системах горячего водоснабжения

тыс.

руб.

10000 10000

10000 10000

10000 10000

10000 10000

40000 40000

ВБ Всего

15236 тыс. руб. - за счет уменьшения потерь элек­троэнергии, тепла и воды

Министерство жилищно-коммунального хозяйства облас­ти, ОМСУ, УК

2.14

Перекладка электрических сетей для снижения потерь электриче­ской энергии

тыс. руб.

895,71

8051,72

8947,43

6357,81 1595,31 2095,31 10048,43

0 1595,31 2095,31 3690,62

5762,5 1000 1500

8262,5

12120,31 5086,33

13742,34 30948,98

ОБ

МБ

ВБ

Всего

7322 тыс. руб. - за счет уменьшения потерь элек­троэнергии

Министерство жилищно-коммунального хозяйства облас­ти, ОМСУ, УК

Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования

и повышению энергетической эффективности этих организаций



Наименование мероприятий

Едини­ца из-мере-ния

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый эконом ико-энергетический

эффект

Ответственный 1 исполнитель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего, 2010-

2014 годы

Источ­ники финан­сирова­ния

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Организационные мероприятия

тыс. руб.

1380,96

29076,7

18870,29

1907,8

51235,75

МБ

1.1

Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадле­жащих на праве собственности или ином законном основании организациям с уча­стием государства или муниципального об­разования (далее - здания, строения, соору­жения), сбор и анализ информации об энер­гопотреблении зданий, строений, сооруже­ний, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередно­сти проведения мероприятий по энергосбе­режению

тыс. руб.

91,3 142,5

91,3 27838,24

91,3 18291,81

91,3

1596

365,2 47868,55

МБ

МБ

Выявление потен­циала энергосбере­жения

г. Тында, г. Зея

1.2

Проведение энергетического аудита

тыс.

руб.

266,66

220,5

660

266,66 220,5

660

266,68

220,5

220,5

800

882

1320

МБ

МБ

МБ

Выявление потен­циала энергосбере­жения

г. Райчихинск, Константин о в-ский район, Благовещен­ский район

2

Технические и технологические мероприя­тия

тыс. руб.

4753,9

144482,39

122304,76

119739,81

102575,44

4938563

МБ

2.1

Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетиче­ских ресурсов, внедрение автоматической системы контроля и учета электропотребле­ния (АСКУЭ)

тыс. руб.

87

468

920

2075

1792,84

15000

228,99

162,33

41,33

2075

2312,49

15468

920

МБ

МБ

МБ

МБ

4517 тыс. руб. -за счет сокращения метрологической и методической со­ставляющих потерь ЭР

г. Райчихинск, г. Свободный, Константинов-ский район, Михайловский район

2.2

Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ре­монте, утепление зданий,строений, соору­жений

тыс. руб.

444,33 650

4579,25 17900 1421 6491

14066

2275

17900

1940,33

6441

6030

17900

583,33

20656,83

3858

20000

20000

6854,25

73700

4388,99

54238,83

23954

МБ

МБ

МБ

МБ

МБ

3894,8 тыс. руб. -за счет уменьшения потерь ЭР

г. Зея,

г. Райчихинск,

г. Свободный, Белогорский район, Благовещен­ский район,

2.3

Тепловая изоляция трубопроводов и обору­дования, разводящих трубопроводов ото­пления и горячего водоснабжения в здани­ях, строениях, сооружениях

тыс.

руб.

462,44

1500

450

6595,98

490

7620

450

600

490

4

50

199,98

490

2000

490

9120

1350

9858,4

1960

МБ

МБ

МБ

МБ

7429 тыс. руб. - за счет уменьшения потерь ЭР

г. Зея

г. Райчихинск,

г. Свободный,

г. Тында

2.4.

Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки рас­пределительных систем отопления и стоя­ков в зданиях, строениях, сооружениях

тыс.

руб.

66,66

7024

66,66

8024

66,68

51648

20000

200 86696

МБ МБ

24724 тыс. руб. - за счет сокращения потерь тепловой энергии

г. Райчихинск, Благовещен­ский район

2.5

Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, соору­жений

тыс.

руб.

68

836

500

700

2375

455

500

106

500

500

2375

1397 2000

768

МБ

МБ

МБ

МБ

1450 тыс. руб. -за счет сокращения потерь электро­энергии

г. Зея,

г. Райчихинск,

г. Тында,

Константинов-

ский район

2.6

Проведение капитального ремонта зданий в соответствии с проектно-сметной докумен­тацией, разработанной по проведению энергоаудита

тыс.

руб.

19873

19873

19873

37594,11

97213,11

МБ

19750 тыс. руб. - за счет экономии ЭР

п.г.т. Прогресс

2.7

Повышение тепловой защиты зданий, заме­на окон, дверей и т.д.

тыс. руб.

654,13

1000

12337 1000

29418

1200,06 1550

43219,05

445,66 2000

600 1350

15236,85 5850

7

3637,05

МБ

МБ

МБ

23538 тыс. руб. за счет сокращения тепловых потерь

г. Свободный Константинов-ский район, Ромненский

район

2.8

Перекладка электрических сетей и замена электрических установок для снижения по­терь электрической энергии

тыс. руб.

366,66

1066,67

800

2233,33

МБ

558тыс. руб.- за счет сокращения потерь электро­энергии

г. Свободный

Всего по подпрограмме

тыс. руб.

4753,9

14586335

151381,46

138610,1

104483,24

545092,05

МБ

120914 тыс. руб.

Мероприятия по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических

ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии



Наименование мероприятий

Еди­ница изме­рения

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый экономико-энергетический

эффект

Ответственный

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего,

2010-2014 годы

Источ­ники финан­сирова­ния

исполнитель

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Технические мероприятия

тыс.

руб.

51733,3

56041,3

56821,3

54321,3

218917,2

ВБ

47956,9 тыс. руб.

1.1

Увеличение производства электрической энергии с применением установок по ис­пользованию энергии ветра и солнца и их комбинаций, содействие строительству ма­лых гидроэлектростанций, а также геотер­мальных источников энергии в местах воз­можного их использования

тыс. руб.

МГЭС р. Бурея

тыс. руб.

48233,3

48233,3

48233,3

48233,3

192933,2

ВБ

Годовая эконо­мия - 42942 тыс. руб.

Министерство экономического развития области

Солнечные батареи 10 кВт

тыс.

руб.

1000

860

1860

В Б

Годовая эконо­мия - 7,9 тыс. руб.

Министерство экономического развития области

1.2

Установка тепловых насосов и обустройство теплонасосных станций для отопления и го­рячего водоснабжения жилых домов и про­изводственных объектов тепловой энергией, накапливаемой приповерхностным грунтом и атмосферным воздухом или вторично ис­пользуемым, а также для оптимизации уста­новленной мощности тепловых электростан­ций и котельных

тыс. руб.

ЗАТО Углегорск

тыс.

руб.

2500

860

3360

ВБ

Годовая эконо­мия - 833 тыс. руб.

Муниципальное унитарное жилищно-эксплуатационное предприятие

1.3

Расширение использования биомассы, от­ходов лесопромышленного и агропромыш­ленного комплексов, бытовых отходов, шахтного метана, биогаза для производства электрической и тепловой энергии

тыс. руб.

Переработка биомассы

тыс. руб.

2500

2500

ВБ

Годовая эконо­мия - 528 тыс.

руб-

Министерство экономического развития области

Отходы лесопереработки

тыс.

руб.

6088

6088

6088

18264

ВБ

Годовая эконо­мия - 3646 тыс. руб.

Министерство экономического развития области

Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе по за­мещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости рас­положения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии



Наименование мероприятий

Единица измере­ния

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый эко­номико-энергетический эффект

Ответственный исполнитель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего,

2010-2014

годы

Источники

финансиро­вания

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Технические мероприятия

тыс. руб.

1107

821

295

425

974

3622

ВБ

Годовая эконо­мия - 813,4 тыс.

руб.

г. Благовещенск

тыс.

руб.

187

221

204

612

ВБ

Годовая эконо­мия - 132,4 тыс. руб.

МАУ «ДЭУ»

г. Свободный

тыс. руб.

75

75

150

ВБ

Годовая эконо­мия - 33 тыс. руб.

МУП «Спецавто-хозяиство»

г. Свободный

тыс. руб.

170

170

340

ВБ

Годовая эконо­мия - 77 тыс. руб.

МУП «Тепло-сбыт»

г. Свободный

тыс.

руб.

350

350

700

ВБ

Годовая эконо­мия - 158 тыс. руб.

МУП «Дорож­ник»

г. Свободный

тыс. руб.

250

220

250

720

ВБ

Годовая эконо­мия - 164 тыс. руб.

МУП «Теплосеть

№1»

г. Свободный

тыс. руб.

500

600

1100

ВБ

Годовая эконо­мия - 250 тыс. руб.

МУП «Свобод-ненское авто­транспортное

предприятие»

Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций,

осуществляющих передачу энергетических ресурсов



Наименование мероприятий

Единица измере­ния

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый эко­номико-энергетический эффект

Ответствен­ный испол­нитель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014

год

Всего,

2010-2014 годы

Источники финансиро­вания

1

2

3

4

5

b

7

8

9

К)

11

12

1

Блок системных мероприятий в формате энергосбережения и повышения энергоэффективно­сти

тыс. руб.

144656,06 11632,88 133023,18

634181,16 634181,16

200552,94 200552,94

252602,76 252602,76

660,11 660,11

1232653,03 11632,88

1221020,15

Всего

МБ ВБ

212318,298 тыс. эуб. в год

1.1

Проведение энергетического

обследования,

в т.ч.

тыс. руб.

1225

1225

2000 2000

3225 1225 2000

Всего МБ

ВБ

1.1.1

ОАО Амурской области «Ком­мунальные системы БАМа»

тыс. руб.

1225

1225

МБ

Получение объек­тивных данных об объеме потребле­ния топливно-энергетических ресурсов (ТЭР)

Специализи­рованные ор­ганизации

1.1.2

Дирекция по тепло водоснабже­нию филиала Дальневосточная железная дорога ОАО «РЖД»

тыс. руб.

2000

2000

ВБ

Получение объек­тивных данных об объеме потребле­ния ТЭР

Специализи­рованные ор­ганизации

1.2

Режимные мероприятия, в т.ч.

тыс.

руб.

1200

1200

ВБ

1.2.1

Дирекция по тепло вод оснабже-

тыс.

1200

1200

ВБ

нию филиала Дальневосточная железная дорога ОАО «РЖД»

руб.

1.2.1.1

Проведение режимных испыта­ний котлов КВТК-100 - 3 ед., КВТС-30 - 2 ед., КВТС-20 , КЕ-

25-14с - 2ед. с выдачей режим­ных карт

тыс.

руб.

800

800

ВБ

Снижение потреб­ления ТЭР

Специализи­рованные ор­ганизации

1.2.1.2

Проведение режимных испыта­ний котлов КЕ-4-14С - 2 ед, с выдачей режимных карт

тыс.

руб.

200

200

ВБ

Снижение потреб­ления ТЭР

Специализи­рованные ор­ганизации

1.2.1.3

Режимная наладка тепловых сетей г.Тында

тыс. руб.

200

200

ВБ

Снижение потреб­ления ТЭР

Специализи­рованные ор­ганизации

1.2.2

ОАО «ДРСК»

тыс. руб.

В пределах текущих расходов

1.2.2.1

Отключение трансформаторов на подстанциях (далее - ПС) с двумя трансформаторами в ре­жимах малых нагрузок

тыс.

руб.

Экономия электро­энергии - 2097,534 МВт/ч. За 4 года -12227,453 тыс.руб.

Филиал ОАО «ДРСК» -«Амурские ЭС»

.1.2.2.2

Отключение трансформаторов с сезонной нагрузкой

тыс.

руб.

Экономия электро­энергии - 445,585 МВт/ч. За 4 года -2409,11 тыс. руб.

Филиал ОАО «ДРСК» -«Амурские

ЭС»

1.2.2.3

Выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ

тыс.

руб.

Экономия электро­энергии -18,9 МВт/ч. За 4 года -119,722 тыс. руб.

Филиал ОАО «ДРСК»-. «Амурские ЭС»

1.2.2.4

Оптимизация мест размыкания линий 10 кВ с двухсторонним питанием

тыс. руб.

Экономия электро­энергии - 2162,012 МВт/ч. За 4 года -10289,641 тыс. руб.

Филиал ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС»

1.2.2.5

Приведение уровня напряжения на участке сети к номинальному

тыс. руб.

Экономия электро­энергии - 178,137 МВт/ч. За 3 года -862,898 тыс. руб.

Филиал ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС»

1.2.2.6

Перераспределение нагрузки основной сети путем производ-

тыс. руб.

Экономия электро­энергии - 1147,3

Филиал ОАО «ДРСК»-

гтва переключений

МВt/ч. За 3 года -5209.753 тыс. руб.

«Амурские ЭС»

1.2.3

OOO «РЭС»

тыс. руб.

В пределах текущих расходов

1.2.3.1

Перевод питания с двух транс­форматоров на один в летний период

тыс. руб.

Годовая экономия -72,11436 тыс. руб.

Начальники участков

1.2.3.2

Регулировка уровней напряже­ния на трансформаторах при переходах с летнего на зимний периоды и обратно

тыс. руб.

Годовая экономия -6,143139 тыс. руб.

Начальники участков

1.3

Внедрение частотно-регулируемого привода, в т.ч.:

тыс. руб.

80039,72

123689,98

121000

324729,71

ВБ

1.3.1

Дирекция по тепловодоснабжению филиала Дальневосточная железная дорога ОАО «РЖД», в т.ч.

тыс. руб.

14097,32

123689,98

121000

258787,31

ВБ

1.3.1.1

Внедрение частотно регулируе­мого привода

тыс. руб.

2297,323

11689,983

13987,31

ВБ

От 44 шт. 4404 тыс. руб. в год

Дистанция тепловых се­тей

1.3.1.2

Автоматизация центральных тепловых пунктов с внедрением частотно-регулируемых приво­дов на насосах холодного водо­снабжения и плавного пуска насосов системы отопления с элементами диспетчеризации и радиомодема

тыс. руб.

11800

112000

121000

.

244800

ВБ

Снижение расходов электроэнер­гии, топлива, вы­свобождение чис­ленности.

Годовая экономия -600 тыс. руб.

Специализи­рованная ор­ганизация

1.3.2

Филиал ОАО «ДГК» - «Амур­ская генерация», в т.ч.

тыс.

руб.

65942,4

65942,4

ВБ

1.3.2.1

Установка частотно-регулируемых приводов на пи­тательные насосы

тыс.

руб.

65942,4

65942,4

ВБ

Годовая экономия -21660 тыс. руб.

Специализи­рованная ор­ганизация

1.4

Снижение удельного расхода топлива на выработку энергии, снижение потерь, в т.ч.

тыс. руб.

1.4.1

Филиал ОАО «ДГК» - «Амурская генерация-

тыс.

В пределах текущих расходов

1.4.1.1

Очистка поверхностей нагрева ПСГ-1,2

тыс. руб.

Годовая экономия -542,99 тыс. руб.

Филиал ОАО «ДГК» -«Амурская генерация»

1.4.1.2

Доведение присосов в конвек­тивные шахты котлоагрегатов БКЗ-420-140 ст. №№1-4 до нормативных значений в про­цессе эксплуатации

тыс.

руб.

Годовая экономия -169,37 тыс. руб.

Филиал ОАО

«ДГК» -

«Амурская

генерация»

1.5

Модернизация котельных и те­пловых сетей, в т.ч.

тыс. руб.

3860

197660,8

39055,97

28911

269487,77

ВБ

1.5.1

Дирекция по тепловодоснабже-нию филиала Дальневосточная железная дорога ОАО «РЖД», в т.ч.

тыс. руб.

195953

38120

28911

262984

ВБ

1.5.1.1

Внедрение паровой турбины мощностью 350 кВА на паровые

котлы КЕ-25-14с

тыс. руб.

12000

12000

В Б

Годовая экономия -3117 тыс. руб.

Специализи­рованная ор­ганизация

1.5.1.2

Реконструкция центральной котельной ст.Тында, в том чис­ле модернизация системы КИ-ПиА котлов КВТК-100; рекон­струкция эстакады по разгрузке угля; строительство золошлако-отвала

тыс. руб.

160860

160860

:

ВБ

Снижение расходов электроэнергии -и топлива. Годовая экономия -33521,7 тыс. руб.

Специализи­рованная ор­ганизация

1.5.1.3

Внедрение новых технологий и изоляционных материалов для изоляции подогревателей и тру­бопроводов (ThermasheetAluStucco)

тыс.

руб.

12800

12800

12800

38400

В Б

Годовая экономия -8212 тыс. руб.

Специализи­рованная ор­ганизация

1.5.1.4

Замена участка магистральных тепловых сетей 1 контура Ф400мм в 2 нитки на Ф600 мм от Центральной котельной ст.Тында до тепловой камеры ТК-0 для увеличения пропускной способности к-

тыс.

руб.

24558

24558

ВБ

Годовая экономия -23586 тыс. руб.

Специализи­рованная ор­ганизация

1.5.1.5

Приобретение установки для

промывки пластинчатых подог­ревателей CIP-75

тыс. руб.

100

100

ВБ

Годовая экономия 50 тыс. руб.

-Дистанция тепловых се­тей

1.5.1.6

Замена запорной арматуры (ша­ровые краны)

тыс. руб.

21393

662

4111

26166

ВБ

Годовая экономия – 3080,6 тыс. руб.

Дистанция тепловых се­тей

1.5.1.7

Замена трубчатых паромазут-ных подогревателей ПМТ-40 кг/см2 , 15 т/час

тыс. руб.

400

400

ВБ

Годовая экономия -240 тыс. руб.

Дистанция тепловых се­тей

1.5.1.8

Утепление оконных и дверных проемов, герметизация межпа­нельных стыков котельной КВТК и КЕ-КВТС

тыс. руб.

500

500

ВБ

Годовая экономия -500 тыс. руб.

Специализи-эованная ор­ганизация

1.5.2

Филиал ОАО «ДГК» - «Амур­ская генерация», в т.ч.

тыс.

руб.

3520

1707,8

6163,77

ВБ

1.5.2.1

Ремонт тепловой изоляции с заменой матов минераловатных на скорлупы пенополиуретано-вые

тыс. руб.

3520

1707,8

6163,77

ВБ

Годовая экономия -1232,76 тыс. руб.

Филиал ОАО

«ДГК»-

«Амурская

генерация»

1.5.3

ОАО «ДРСК», в т.ч.

тыс. руб.

340

340

ВБ.

1.5.3.1

Перевод теплоснабжения базы ПСУ на централизованное

тыс. руб.

340

340

ВБ

Годовая экономия -279 тыс. кВтч, в денежном выраже­нии - 329,3 тыс. руб.

Специализи­рованная ор­ганизация

1.6

Реконструкция и модернизация энергетических установок (электроэнергия), в т.ч.

тыс. руб.

2740,7

5411,98

7823,19

5239,87

21215,74

ВБ

1.6.1

ОАО «ДРСК», в т.ч.

тыс. руб.

67,9

172,11

2366,2

2606,21

ВБ

1.6.1.1

Замена трансформатора ТАМ-1800/35 на ТМН-1000/3 5 на ПС 35/10 кВ «Союзная»

тыс. руб.

25,8

25,8

ВБ

Годовая экономия составит 10,7 тыс. кВтч, в денежном выражении- 12,6 тыс. руб.

Филиал ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС»

1.6.1.2

Реконструкция ПС Октябрьская - уменьшение расхода электро­энергии на собственные нужды ПС, реконструкция освещения ОРУ ПС Дамбуки, ПС БАМ

тыс. руб.

В пределах текущих расходов

За 2010 г.экономия составит 68,0 тыс. кВтч, в денежном выражении - 80,3 тыс. руб.

Филиал ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС»

1.6.1.3

Разделение цепей подогрева приводов и баков выключателей 35-110 кВ

тыс. руб.

В пределах текущих расходов

В 2010 г. экономия составит 294,6 тыс. кВтч, в денежном выражении - 347,8 тыс. руб.

Филиал ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС»

1.6.1.4

Замена электрокотлов 2*ЭПЗ-100 на 2*ЭВТм - 24 с автомати­кой управления в здании РПБ Бузулинского участка Цен­трального РЭС

тыс. руб.

42,1

42,1

ВБ

В 2010 г. экономия составит 23,8 тыс. кВтч, в денежном выражении-23,8 тыс. руб. .

Специализи­рованная ор­ганизация

1.6.1.5

Замена ПЭТ на «Ковчег» на ПС «Бурейск»

тыс. руб.

80

80

ВБ

За 2011 г. экономия составит 178,0 тыс. кВтч, в денежном выражении -239,532 тыс. руб

Филиал ОАО «ДРСК». «Амурские ЭС»

1.6.1.6

Замена ПЭТ на «Ковчег» на ПС «Панино»

тыс. руб.

35

35

В Б

За 201Г г. экономия составит 77,0 тыс. кВтч, в денежном выражении -103,618 тыс. руб.

Филиал ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС»

1.6.1.7

Разделение цепей подогрева приводов и баков выключателей 35-110 кВ

тыс.

руб.

В пределах текущих расходов

Годовая экономия -347,8 тыс. руб.

Филиал ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС»

1,6.1.8

Ремонт отопления ОПУ ПС «Мехзавод» с заменой ПЭТ 14 шт.

тыс. руб.

57,11

57,11

ВБ

Годовая экономия -56,1 тыс. руб.

Филиал ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС»

1.6.1.9

Ф№4 ПС Прогресс разгрузка фидера путем строительства дополнительной ВЛ-бкВ от ПС ЖБИ

тыс.

2310

2310

ВБ

Годовая экономия 376,79 тыс. руб -

Специализированная организация -

1.6.2

Филиал ОАО «ДГК» - «Амурская генерация», в т.ч.

тыс. руб.

56,2

56,2

ВБ

1.6.2.1

Установка инфракрасных обог­ревателей для обогрева защит­ного резинового покрытия

тыс. руб.

56.2

56,2

1.6.2.1

Годовая экономия -14,55 тыс. руб

Филиал ОАО

«ДГК»-

«Амурская

генерация»

1.6.3

ООО «РЭС», в т.ч.

тыс.

руб.

2672,8

5239,87

5456,99

5239,87

18609,53

ВБ

1.6.3.1

Замена силовых трансформато­ров на трансформаторы мень­шей мощности

тыс.

руб.

217,12

434,24

217.12

868,48

ВБ

Годовая экономия -114 тыс. руб.

Начальники

участков

1.6.3.2

Замена голого провода на вво­дах в здания и сооружения про­водом СИП

тыс. руб.

296,99

593,98

593,98

593,98

2078,93

ВБ

Годовая экономия -650 тыс. руб.

Начальники участков

1.6.3.3

Замена кабеля на другое сече­ние в соответствии с устано­вившимися нагрузками

тыс. руб.

322,85

322,85

322,85

322,85

1291,4

ВБ

Годовая экономия -494,54 тыс. руб.

Начальники участков

1.6.3.4

Замена голого провода на про­вод СИП необходимого сечения

тыс. руб.

2052,96

4105,92

4105,92

4105,92

14370,72

ВБ

Годовая экономия -545,1 тыс. руб.

Начальники участков

1.7

Реконструкция схемы подачи химочищенной воды в главный корпус для подпитки теплосети в летний период СП БТЭЦ ФАО АГ

тыс. руб.

500

500

ВБ

Годовая экономия -161,8 тыс. руб.

Филиал ОАО «ДГК»-«Амурская генерация»

1.8

Снижение подпитки тепловой сети п.г.т. Прогресс за счет ок­рашивания сетевой воды Ура-нином А

тыс. руб.

492,8

517,12

544,312

571,53

600,11

2725,872

В Б

Годовая экономия -580 тыс. руб.

Филиал ОАО «ДГК»-«Амурская генерация»

1.9

Установка энергосберегающих осветительных приборов и ламп, в т.ч.

тыс. руб.

1464

1110

1350

60

3984

ВБ

1.9.1

Филиал ОАО «ДГК» - «Амур­ская генерация» СП Райчихинская ГРЭС

тыс.

руб.

464

ПО

350

60

984

ВБ

Годовая экономия -400 тыс. руб.

Филиал ОАО «ДГК»-«Амурская генерация»

1.9.2

Дирекция по тепловодоснабже-нию филиала Дальневосточная железная дорога ОАО «РЖД»

тыс, руб.

1000

1000

1000

3000

ВБ

Годовая экономия -1638,3 тыс. руб.

Дистанция тепловых сетей

1.10

Оснащенность системами учета энергетических ресурсов, в т.ч.

тыс. руб.

10407,88 125929,68

17517,66 329069,88

25262,72 1866,767

95530,36

605584,95 53188,26 552396,69

Всего МБ ВБ

1.10.1

ООО «РЭС»

тыс. руб.

880,68

1926,98

1761,36

1761,36

6330,38

ВБ

1.10.1.1

Замена трансформаторов тока, не соответствующих дейст­вующим нагрузкам и классу точности

тыс. руб.

165,62

165,62

ВБ

Годовая экономия -147,45 тыс. руб.

Начальники участков

1.10.1.2

Установка АСКУЭ (автомати­ческая система контроля и учета электропотребления), замена приборов учета

тыс. руб.

880,68

1761,36

1761,36

1761,36

6164,76

ВБ

Годовая экономия -2921,79 тыс.

Начальники участков

1.10.2

Филиал ОАО «ДГК» - «Амур­ская генерация», в т.ч.

тыс. руб.

30476

209524

240000

ВБ

1.10.2.1

Оснащение приборами учета энергетических ресурсов

тыс.

руб.

30476

209524

240000

ВБ

Контроль за отпус­ком и потреблени­ем энергетических ресурсов

Филиал ОАО

«ДГК» -

«Амурская

генерация»

1.10.3

ОАО Амурской области «Ком­мунальные системы БАМа», в т.ч.

тыс.

руб.

10407,88

17517,66

25262,72

10407,88 42780,38

МБ ВБ

1.10.3.1

Установка приборов учета от­пуска тепловой энергии в сеть

тыс. руб.

2638,48

1978,86

659,62

2638,48

2638,48

МБ

ВБ

Контроль за отпус­ком тепловой энер­гии

Подрядная специализи­рованная ор­ганизация

1.10.3.2

Оснащение котлов контрольно-измерительными приборами и автоматикой (далее - КИПиА), выполнение пуско-режимно на­ладочных работ котлоагрегатов

тыс.

руб.

7769,4

15538,8

24603,1

7769,4 40141,9

МБ ВБ

Контроль за техно­логическими про­цессами

Подрядная специализи­рованная ор­ганизация

1.10.4

Дирекция по тепловодоснабже нию филиала Дальневосточная

железная дорога (ЗАО «РЖД», в т.ч.-

тыс.

руб.

12457,9

12457,9

ВБ

1.10.4.1

Приобретение оборудования и аттестация лаборатории по входному контролю топлива

тыс. руб.

500

500

ВБ

Годовая экономия 1346 тыс. руб.

Дистанция тепловых се­тей

1.10.4.2

Внедрение ленточных

конвей­ерных весов «КУРС»

тыс.

руб.

800

800

ВБ

Годовая экономия 1393 тыс. руб.

Специализиро-

ванная

организация

1.10.4.3

Модернизация системы КИ-ПиА котлов КВТС-30 №1(2)

тыс.

руб.

1000

1000

ВБ

Годовая экономия -340 тыс. руб.

Специализи-эованная ор­ганизация

1.10.4.4

Установка счетчиков для учета тепловой энергии, отпущенной с центральных тепловых пунк­тов типа Эльф с расходомерами Метран и ТСМ

тыс. руб.

9482

94S2

ВБ

Годовая экономия -2096 тыс. руб.

Дистанция

тепловых се­тей

1.10.4.5

Установка счетчиков для учета тепловой энергии, отпущенной с центральной котельной ст.Тында

тыс. руб.

500

500

ВБ

Годовая экономия -408,8 тыс. руб.

Дистанция

тепловых се­тей

1.10.4.6

Установка счетчиков типа КА­РАТ М-110 с преобразователя­ми расхода ДРГМ 0100 мм и 050 мм для учета пара, отпу­щенного с котельной Больнич­ного комплекса, и возврата кон­денсата

тыс. руб.

175,9

175,9

ВБ

Годовая экономия -170 тыс. руб.

Дистанция

тепловых се­тей

1.10.5

ОАО «ДРСК», в т.ч.

тыс. руб.

94 573,0

105161

105,407

93769

293608,41

ВБ

1.10.5.1

Оборудование отапливаемых помещений термометрами для оперативного регулирования работы электробойлеров и МКТЭН

тыс.

руб.

В пределах текущих расходов

В 2010 г. экономия составит 0,8 тыс. кВтч, в денежном выражении - 0,8 тыс. руб.

Филиал ОАО «ДРСК»

-«Амурские ЭС»

1.10.5.2

Внедрение автоматической сис­темы контроля и учета электро-

тыс. руб.

94 573,0

105161

105,407

93769

293608,41 ВБ

Годовая экономия -около 5674,4 тыс.

Филиал ОАО

«ДРСК» -

потребления (АСКУЭ) для оп­тимизации потребления энерго­ресурсов

кВтч, в денежном выражении -6698,2 тыс. руб.

«Амурские ЭС»

1.11

Мероприятия в области регули­рования цен (тарифов), направ­ленные на стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности

тыс.

руб.

В пределах текущих расходов

Стимулирование потребителей на выполнение меро­приятий по энерго­сбережению

Управление государст­венного ре­гулирования цен и тари­фов области

Мероприятия ОАО «Амурские коммунальные системы» включены в подпрограмму по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия по иным, определенным органом государственной власти субъекта Российской Федерации,

органом местного самоуправления, вопросам

Мероприятия по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» для Амурской области



Наименование мероприятий

Единица измере­ния

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый экономико-энергетический эффект

Ответственный исполнитель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего,

2010-2014 годы

Источники финансирова­ния

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Мероприятия по энергосбе­режению и повышению энергетической эффективно­сти жилищного фонда садо­водческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, в т.ч.

тыс. руб.

953,8 11052,1 12005,9

953,8

21732

22685,8

953,8

5403,9 6357,7

2861,4 38188,00 41049,40

МБ

ВБ

ВСЕГО

4615 кВтч. -за счет уменьше­ния потерь элек­троэнергии и повышения точ­ности учета по­требляемой электроэнергии

ОМСУ

1.1

Аудит, паспортизация объ­ектов, выявление бесхозных сетей электроснабжения

тыс. руб.

409,8 7970,1 8379,9

409,8

18650

19059,8

409,8

2321,9

2731,7

1229,4 28942,58 30171,40

МБ

ВБ

ВСЕГО

1639кВтч-за

счет уменьше­ния потерь элек­троэнергии

1.2

Установка и ввод в эксплуа­тацию приборов учета элек­троэнергии

тыс. руб.

544

3082 3626

544

3082 3626

544

3082 3626

1632

9246 10878

МБ

ВБ

ВСЕГО

2976 кВтч -за счет повышения точности учета потребляемой электроэнергии

Программные мероприятия на объектах наружного освещения в Амурской области



Наименование

мероприятий

Еди­ница изме­рения

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый эко­номико-энергетический эффект

Ответствен­ный исполни­тель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего, 2010 -2014 годы

Источник финансиро­вания

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Мероприятия по энергосбережению и по­вышению энергетической эффективности объектов наружного освещения

тыс. руб.

5000 3068 1163 9231

48333,842

30161,5 78495,342

10000 22476 25440 28498 86414

0 37692,7 36548,2 74240,9

21223,5 60410,5

7243 88877

10000 48699,5

174945,042

103613,7

337258,242

ФБ

ОБ

МБ

ВБ

Всего

73618кВтч-за счет уменьшения потерь электро­энергии и эконо­мии электро­энергии

Исполнитель­ные органы государствен­ной власти области, ОМСУ

1. Организационные мероприятия

1.1

Выполнение работ по проверке нормируе­мой освещенности при замене светильни­ков на светодиодные на существующих конструктивных элементах системы наруж­ного освещения (опорах, кронштейнах, тро­совых растяжках и т.д.)

тыс.

руб.

741

741

771

1543

2314

771

2284

3055

ОБ

МБ

Всего

Выбор опти­мального соот­ношения натрие­вых и светоди­одных ламп

Министерство экономиче­ского разви­тия области

1.2

Разработка проектов освещения кварталов, пространственно распределенного освеще­ния исходя из требований энергосбереже­ния

_

тыс. руб.

642

1906

2548

0

2604

2604

1468 4404 5872

2110

8914

11024

ОБ

МБ

Всего

Повышение энергоэффектив­ности систем на­ружного освеще­ния, экономия электроэнергии

Министерство жилищно-коммунально­го хозяйства области, ОМСУ

2. Технические и технологические мероприятия

2.1

Замена светильников с лампами ДРЛ на светильники с лампами ДНаТ

тыс. руб.

125

1158

1283

1570,5

7633,5

9204

261

590

7499 8350

0

185,7

9593,2

9778,9

5600 1810

7410

261

8071,2

27693,7

36025,9

ОБ

МБ

ВБ

Всего

7253 кВтч - за счет уменьшения потерь электро­энергии

ОМСУ

2.2

Замена светильников наружного освещения на светодиодные

тыс. руб.

5000 943

5

5948

17573,342

14082 31655,342

7030 14871 4387

6700 32988

0

7918 17720 25638

19755,5

18138,5

3623

41517

7030

39626,5

48959,842

42130

137746,342

ФБ

ОБ

МБ

ВБ

Всего

ЗП29кВтч-за счет уменьшения потерь электро­энергии и эконо­мии электро­энергии

ОМСУ

2.3

Установка дополнительных приборов ос­вещения

тыс. руб.

2000 2000

2160

2160

2400

2400

2650 2650

2900 2900

12110 12110

МБ

Всего

Социальный эф­фект

ОМСУ, ТСО

2.4

Перевод сетей наружного освещения на са­монесущие изолированные провода

тыс. руб.

1

1650

8446 20096

2970

5931

1610

14299

24810

0

11295 9235 20530

16250

1810 18060

2970

5931

40805 33790 83496

ФБ

ОБ

МБ

ВБ

Всего

21053 кВтч-за счет уменьшения потерь электро­энергии и эконо­мии электро­энергии

ОМСУ, ТСО

2.5

Внедрение электронной пускорегулирую-щей аппаратуры

тыс. руб.

5539

5539

5500

5500

5500 5500

5500 5500

22039 22039

МБ

Всего

4408 кВтч

ОМСУ, ТСО

2.6

Внедрение автоматизированной системы управления наружным освещением

тыс. руб.

6250

6250

6250

6250

6250 6250

6250 6250

25000 25000

МБ

Всего

6007 кВтч

ОМСУ, ТСО

2.7

Замена ламповых светофорных секций на светодиодные

тыс. руб.

1514

1514

1254

1254

1290 1290

1368 1368

5426

5426

МБ

Всего

1086 кВтч

ОМСУ, ТСО

2.8

Замена контроллеров светофорных объек­тов на котроллеры нового поколения

тыс. руб.

1336

1336

1336

1336

МБ

Всего

260 кВтч

ОМСУ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры



Наименование мероприятий

Еди- 1

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый 1

Ответственный

ница изме­рения

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего, 2010-2014 годы

Источники финансиро­вания

экономико-энергетиче­ский эффект

исполнитель

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Мероприятия по энергосбережению л повышению энергетической эф­фективности систем коммунальной инфраструктуры

тыс.

263522,10

880249,00

821859,70

879382

556667,10

3401679,3

Всего

570174,93 гыс. руб. в

"ОД

руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

60000.00

85310,00

0

45277,00

190587

ОБ

4697,70

68162,77

56701,80

42970,00

44441,00

216973,27

МБ

258824,40

752086,23

679847,3

836412,00

466949,10

2994119,73

ВБ

1

Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности сис­тем коммунальной инфраструктуры

тыс. руб.

32445,20

144798,00

57010,80

62889,00

3104,00

300247,00

Всего

61189,47 тыс. руб. в год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

150,00

ОБ

1331,70

14982,40

3212,80

1003,00

960,00

21489,90

МБ

31113,50

129815,60

53648,00

61886,00

2144,00

278607,10

ВБ

1.1

Проведение энергетического аудита

тыс. руб.

799,25

33946,40

20347,80

1003,00

370,00

56466,45

Всего

11593,29 тыс. руб. в год

Министерство эко­номического раз­вития области, ОМСУ

0,00

ФБ

150,00

150,00

ОБ

799,25

8261,40

2762,80

1003,00

10,00

12836,45

МБ

25685,00

17435,00

360,00

43480,00

ВБ

1.2

Анализ предоставления качества ус­луг электро-, тепло- и водоснабже­ния

тыс. руб.

90,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90,00

Всего

18,00 тыс. руб. в год

ОМСУ.

0,00

ФБ

0,00

ОБ

90,00

90,00

МБ

1.3

Анализ договоров электро-, тепло- и водоснабжения жилых многоквар­тирных домов на предмет выявления положений договоров, препятству­ющих реализации мер по повыше­нию энергетической эффективности

тыс. руб.

45,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45,00

Всего

9,00 тыс. руб. в год

ОМСУ

0,00

ФБ

0,00

ОБ

45,00

45,00

МБ

0,00

ВБ

1.4

Оценка аварийности и потерь в теп­ловых, электрических и водопро­водных сетях

тыс. руб.

75,00

150,00

450,00

0

0,00

675,00

Всего

195,00 тыс. руб. в год

Министерство жи­лищно-коммуналь­ного хозяйства об­ласти

0.00

ФБ

0,00

0,00

0,00

ОБ

30,00

450,00

480,00

МБ

45,00

150,00

195,00

ВБ

1.5

Оптимизация режимов работы энер­гоисточников, количества котельных и их установленной мощности с уче­том корректировок схем энерго­снабжения, местных условий и ви­дов топлива

тыс. руб.

30535,95

109801,60

35313,00

61886,00

1784,00

239320,55

Всего

48294,18 тыс. руб. в год

Предприятия, осу­ществляющие ре­гулируемые виды деятельности

0,00

ФБ

0,00

0,00

ОБ

367,45

6721,00

7088,45

МБ

30168,50

103080,60

35313,00

61886,00

1784,00

232232,10

ВБ

1.6

Утверждение нормативов потерь, расходов и запасов, образующихся при выработке и передаче тепловой и электрической энергии

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

Министерство эко­номического раз­вития области, ОМСУ

0,00

ФБ

0,00

ОБ

0,00

МБ

0,00

ВБ

1.7

Разработка и внедрение энергетиче­ских паспортов организаций комму­нального комплекса

тыс.

руб.

900,00

900,00

900,00

0,00

950,00

3650,00

Всего

1080,00 тыс. руб. в год

Министерство жи-л ищно-комму наль-ного хозяйства об­ласти, специализи­рованные органи­зации

.

0,00

ФБ

0,00

ОБ

950,00

950,00

МБ

900,00

900,00

900,00

2700,00

ВБ

2

Технические и технологические ме­роприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффек­тивности систем коммунальной ин­фраструктуры

тыс.

руб.

231076,90

735451,00

764849,00

816493,00

553563,10

3101433

Всего

808985,46 гас. руб. в

год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

60000,00

85160,00

0

45277,00

190437

ОБ

3366,00

53180,37

53489,00

41967,00

43481,00

195483,37

МБ

227710,90

622270,63

626200,00

774526,00

464805,10

2715512,63

ВБ

2.1

Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энерго­сберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финан­сирования

тыс. руб.

450,00

1365,00

735,00

0,00

0,00

2550,00

Всего

510,00 тыс. руб. в год

Предприятия, осу­ществляющие ре­гулируемые виды деятельности

0,00

ФБ

735,00

735,00

ОБ

400,00

1365,00

1765,00

МБ

50,00

50,00

ВБ

2.2

Вывод из эксплуатации муници­пальных котельных, выработавших ресурс или имеющих избыточные мощности

тыс. руб.

1158,00

30868,00

36065,00

36521,42

29645,70

134258,12

Всего

1559,60 тыс.

руб. в год

Министерство жи­лищно-коммуналь­ного хозяйства об­ласти, ОМСУ

0,00

ФБ

1342,87

0,00

1342,87

ОБ

1298,24

1239,87

278,88

22400,00

25216,99

МБ

1158,00

29569,76

33482,26

36242,54

7245,70

107698,26

ВБ

2.3

Модернизация котельных с исполь­зованием энергоэффективного обо­рудования с высоким коэффициен­том полезного действия

тыс. руб.

41082,00

19798,00

9865,70

29399

4786,70

104931,4

Всего

136154,64 тыс. руб. в год

Предприятия, осу­ществляющие ре­гулируемые виды деятельности, специализированные организации-

0,00

ФБ

0,00

654,70

654,7

ОБ

393,00

2681,90

1650,00

1689,40

6414^30

МБ

4 40689,00

5 19798,00

6 7183,80

7 27749,00

2442,60

97862,40

ВБ

2 4

Строительство котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия

тыс.

руб.

41242,00

95210,51

98103,67

103106

33385,22

371047,4

Всего

36154,64 тыс. руб. в год

Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, спе­циализированные организации

0,00

ФБ

0,00

0,00

13540,00

0,00

4989,40

18529,40

ОБ

2108,00

21963,00

11644,00

10336,00

3871,70

49922,70

МБ

39134,00

73247,51

72919,67

92770,00

24524,12

302595,30

ВБ

2.5

Внедрение систем автоматизации заботы и загрузки котлов, общекотельного и вспомогательного обору­дования, автоматизация отпуска те­пловой энергии потребителям

тыс.

руб.

39000,00

102082,50

1690,00

869,00

955,90

144597,40

Всего

28919,48 тыс руб. в год

Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности

0,00

ФБ

ОБ

552,00

553,00

609,00

706,00

2420,00

МБ

39000,00

101530,50

1137,00

260,00

249,90

142177,40

ВБ

2.6

Снижение энергопотребления на собственные нужды котельных

тыс.

руб.

130,00

3470,00

3026,40

2333

280,00

9239,4

Всего

1935,88 тыс. руб. в год

Предприятия, осу­ществляющие ре­гулируемые виды деятельности

0,00

ФБ

0,00

0,00

ОБ

750,00

540,00

463,00

1753,00

МБ

130,00

2720,00

2486,40

1870,00

280,00

7486,40

ВБ

2.7

Строительство инженерных сетей для обеспечения объектов ком­плексной застройки с использовани­ем энергоэффективных технологий

тыс. руб.

0,00

0,00

5200,00

0

5200,00

10400

Всего

4160,00 тыс. руб. в год

Министерство строительства и архитектуры об­ласти, ОМСУ

0,00

ФБ

5200,00

0

5200,00

10400

ОБ

0,00

МБ

0,00

ВБ

2.8

Замена тепловых сетей с использо­ванием энергоэффективного обору­дования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей при восстановлении разрушенной

тыс.

руб.

78218,30

178029,00

264087,15

350413,16

229154,69

1099902,3

Всего

256695,56 тыс. руб. в год

Предприятия, осу­ществляющие ре­гулируемые виды деятельности, ми­нистерство жилищ-но-коммунального хозяйства области

0,00

ФБ

36160,00

0,00

29927,00

66087

ОБ

15814,70

22408,55

23722,56

10982,99

72928,80

МБ

78218,30

162214,30

205518,60

326690,60

188244,70

960886,50

ВБ

2.9

Использование телекоммуникаци­онных систем централизованного технологического управления сис­темами теплоснабжения

тыс.

руб.

0,00

15204,50

12878,00

29450,2

10416,99

67949,69

Всего

13775,70 тыс. руб. в год

Предприятия, осу­ществляющие ре­гулируемые виды деятельности, ми­нистерство жилищ-но-коммунального хозяйства области

0,00

ФБ

704,50

0

1871,99

2576,49

ОБ

150,00

154,00

379,80

1545,00

2228,80

МБ

15054,50

12019,50

29070,40

7000,00

63144,40

ВБ

2.6

Снижение энергопотребления на собственные нужды котельных

тыс.

руб.

130,00

3470,00

3026,40

2333

280,00

9239,4

Всего

1935,88 тыс. руб. в год

Предприятия, осу­ществляющие ре­гулируемые виды деятельности

0,00

ФБ

0,00

0,00

ОБ

750,00

540,00

463,00

1753,00

МБ

130,00

2720,00

2486,40

1870,00

280,00

7486,40

ВБ

2.7

Строительство инженерных сетей для обеспечения объектов ком­плексной застройки с использовани­ем энергоэффективных технологий

тыс. руб.

0,00

0,00

5200,00

0

5200,00

10400

Всего

4160,00 тыс. руб. в год

Министерство строительства и архитектуры об­ласти, ОМСУ

0,00

ФБ

5200,00

0

5200,00

10400

ОБ

0,00

МБ

0,00

ВБ

2.8

Замена тепловых сетей с использо­ванием энергоэффективного обору­дования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей при восстановлении разрушенной

тыс.

руб.

78218,30

178029,00

264087,15

350413,16

229154,69

1099902,3

Всего

256695,56 тыс. руб. в год

Предприятия, осу­ществляющие ре­гулируемые виды деятельности, ми­нистерство жилищ-но-коммунального хозяйства области

0,00

ФБ

36160,00

0,00

29927,00

66087

ОБ

15814,70

22408,55

23722,56

10982,99

72928,80

МБ

78218,30

162214,30

205518,60

326690,60

188244,70

960886,50

ВБ

2.9

Использование телекоммуникаци­онных систем централизованного технологического управления сис­темами теплоснабжения

тыс.

руб.

0,00

15204,50

12878,00

29450,2

10416,99

67949,69

Всего

13775,70 тыс. руб. в год

Предприятия, осу­ществляющие ре­гулируемые виды деятельности, ми­нистерство жилищ-но-коммунального хозяйства области

0,00

ФБ

704,50

0

1871,99

2576,49

ОБ

150,00

154,00

379,80

1545,00

2228,80

МБ

15054,50

12019,50

29070,40

7000,00

63144,40

ВБ

2.10

Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоот-ведения

тыс. руб.

0,00

3367,20

1037,20

376,77

93,00

4874,17

Всего

3509,08 тыс. руб. в год

Предприятия, осу­ществляющие ре­гулируемые виды деятельности, ми­нистерство жилищ­но-коммунального хозяйства области

0,00

ФБ

90,00

0.00

90,00

ОБ

489,00

439,20

50,87

979,07

МБ

2878,20

508,00

325,90

93,00

3805,10

ВБ

2.11

Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей тяго-цутьевых машин и насосного обору­дования, работающего с переменной нагрузкой

тыс. руб.

18054,00

60000,00

8893,25

2911,55

707,50

90566,3

Всего

12064,58 тыс. руб. в год

Предприятия, осу­ществляющие ре­гулируемые виды деятельности, ми­нистерство жилищ­но-коммунального хозяйства области, ОМСУ

0,00

ФБ

60000,00

1560,90

0,00

61560,9

ОБ

423,00

1208,95

388,95

2020,90

МБ

17631,00

6123,40

2522,60

707,50

26984,50

ВБ

2.12

Мероприятия по сокращению потерь воды, внедрение систем оборотного водоснабжения

тыс. руб.

0,00

7000,00

7000,00

5950

0,00

19950

Всего

4200,00 тыс. руб. в год

Предприятия, осу­ществляющие ре­гулируемые виды деятельности, ми­нистерство жилищ­но-коммунального хозяйства области

0,00

ФБ

1050,00

0

1050

ОБ

1050,00

1050,00

1050,00

3150,00

МБ

5950,00

4900,00

4900,00

15750,00

ВБ

2.13

Мероприятия по сокращению объе­мов электрической энергии, исполь­зуемой при передаче(транспорти­ровке) воды

тыс. руб.

885,00

12614,00

12979,00

13432

16722,00

56632

Всего

11329,40 тыс. руб. в год

Предприятия, осу­ществляющие ре­гулируемые виды деятельности

0,00

ФБ

33,00

0

691,80

724,8

ОБ

15,00

33,00

15,00

691,80

754,80

МБ

885,00

12599,00

12913,00

13417,00

15338.40

55152,40

ВБ

2.14

Мероприятия по выявлению бесхо­зяйных объектов недвижимого иму­щества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая тепло- и электроснабжение), органи­зации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов не­движимого имущества и затем признанию права муниципальной собст­венности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества

тыс. руб.

0,00

1390,00

450,00

420

0.00

2260,00

Всего

458,00 тыс. руб. в год

ОМСУ

30,00

0

30,00

ОБ

0,00

ФБ

72,50

42,50

42,50

157,50

МБ

1317,50

377,50

377,50

2072,50

ВБ

2.15

Мероприятия по организации управ­ления бесхозяйными объектами не­движимого имущества, используе­мыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления та­ких объектов, в т.ч. определению источника компенсации возникаю­щих при их эксплуатации норматив­ных потерь энергетических ресурсов включая тепловую и электрическую энергию), в частности за счет вклю­чения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами

тыс. руб.

0,00

300,00

70000,00

80000,00

100000,00

250300,00

Всего

50060,00 тыс. руб. в год

ОМСУ

0,00

ФБ

0,00

ОБ

300,00

300,00

МБ

70000,00

80000,00

100000,00

250000,00

ВБ

2.16

Реконструкция и модернизация се­тей водоснабжения с применением современных теплоизоляционных материалов

тыс.

руб.

0,00

796,20

750,00

0,00

0,00

1546,20

Всего

309,24 тыс. руб. в год

Предприятия, осу­ществляющие ре­гулируемые виды деятельности, ми­нистерство жилищ­но-коммунального хозяйства области

0,00

ФБ

0,00

ОБ

39,80

37,50

77,30

МБ

756,40

712.50

1468,90

ВБ

2.17

Бурение новых и капитальный ре­монт водозаборных скважин, про­мывка скважин

тыс.

руб-

0,00

3665,70

3750,00

3300

0,00

10715,7

Всего

2233,14 тыс. руб. в год

Предприятия, осу­ществляющие ре­гулируемые виды деятельности, ми­нистерство жилищ­но-коммунального хозяйства области

0,00

ФБ

450,00

0

450

ОБ

660,00

487,50

487,50

1635,00

МБ

3005,70

2812,50

2812,50

8630,70

ВБ

2.18

Отключение трансформаторов с 2 трансформаторами в режимах ма­лых нагрузок

тыс. руб.

0,00

12,00

13,00

11,39

0,00

36,39

Всего

7,68 тыс. руб. в год

Предприятия, осу­ществляющие ре­гулируемые виды деятельности, ми­нистерство жилищ­но-коммунального хозяйства области

0,00

ФБ

1,95

0

1,95

ОБ

1,95

2,01

3,96

МБ

2.19

Выравнивание нагрузок фаз в рас­пределительных сетях 0,4 кВ

тыс. руб.

0,00

8,00

8,40

7,14

8,40

31,94

Всего

4,96 тыс. руб. Предприятия, осу-в год ществляющие ре­гулируемые виды деятельности

0,00

ФБ

1,26

0

1,26

2,52

ОБ

1,26

1,26

1,26

3,78

МБ

8,00

5,88

5,88

5.88

25,64

ВБ

2.20

Перераспределение нагрузки основ­ной сети путем производства пере­ключений

тыс. руб.

0.00

23,00

26,00

22,1

0,00

71,1

Всего

15,00 тыс. руб. в год

Предприятия, осу­ществляющие ре­гулируемые виды деятельности

0.00

ФБ

3,90

0

3,90

ОБ

6,90

3,90

3,90

14,70

МБ

16,10

18,20

18,20

52,50

ВБ

2.21

Оптимизация мест размыкания ли­ний 10 кВ с двухсторонним питани­ем

тыс. руб.

0,00

66,00

74,00

62,9

0,00

202,9

Всего

42,80 тыс. руб. в год

Предприятия, осу­ществляющие ре­гулируемые виды деятельности

0,00

ФБ

11,10

0

11,1

ОБ

19,80

11,10

11,10

42,00

МБ

46,20

51,80

51,80

149,80

ВБ

2.22

Замена электрических сетей (10 кВ, 0,4 кВ)

тыс. руб.

2890,00

33790,00

32420,00

39230,00

35900,00

144230,00

Всего

28846,00 тыс. руб. в год

Предприятия, осу­ществляющие ре­гулируемые виды деятельности

0,00

ФБ

0,00

ОБ

0,00

МБ

2890,00

33790,00

32420,00

39230,00

35900,00

144230,00

ВБ

2.23

Монтаж комплектных трансформа-торных подстанций наружной уста­новки

тыс. руб.

1030,00

2690,00

2280,00

1550,00

1140,00

8690,00

Всего

1738,00 тыс. руб. в год

Предприятия, осу­ществляющие ре­гулируемые виды деятельности

0,00

ФБ

0,00

ОБ

0,00

МБ

1030,00

2690,00

2280,00

1550,00

1140,00

8690,00

ВБ

2.24

Реконструкция высоковольтных и кабельных линий электропередач

тыс. руб.

0,00

0,00

18393,00

0,00

850,00

19243,00

Всего

3848,60 тыс. руб. в год

Предприятия, осу­ществляющие ре­гулируемые виды деятельности, спе­циализированные организации

0,00

ФБ

2759,00

127,50

2886,50

ОБ

2759,00

127,50

2886,50

МБ

12875,00

595,00

13470,00

ВБ

2.25

Реконструкция центральных распре­делительных подстанций, линий электропередач, трансформаторных подстанций

тыс.

руб.

0,00

0,00

9916,00

3484,15

893,00

14293,15

Всего

2981,60 тыс. руб. в год

Предприятия, осу­ществляющие ре­гулируемые виды деятельности, спе-

0,00

ФБ

1487,40

0

133,95

1621,35

ОБ

1487,40

614,85

133,95

2236,20

МБ

6941,20

2869,30

625,10

10435,60

ВБ

циализированные организации

2.26

Установка энергосберегающих ламп

тыс. руб.

1189,30

1424,79

1593,42

1670

2117,00

7994,51

Всего

1637,63 тыс. руб. в год

ОМСУ

0.00

ФБ

99,66

0

317.55

417,21

ОБ

222,49

99,66

48,00

317,55

687,70

МБ

1189,30

1202,30

1394,10

1622,00

1481,90

6889,60

ВБ

2.27

Лроведение мероприятий по вне­дрению энергосберегающих техно-погий

тыс.

руб-

323.10

1049,80

878,71

448.27

492.00

3191,88

Всего

654,28 тыс. руб. в год

ОМСУ

0,00

ФБ

131,81

0

73,80

205,61

ОБ

314,94

131,81

79,17

73,80

599,72

МБ

323,10

734,86

615,09

369,10

344,40

2386,55

ВБ

2.28

Проведение мероприятий по энерго­аудиту системы, настройки и регу­лировки системы по данным энерго­аудита

тыс. руб.

238,00

0,00

0,00

0,00

0,00

238,00

Всего

56,00 тыс. руб. в год

Предприятия, осу­ществляющие ре­гулируемые виды деятельности, спе­циализированные организации

0,00

ФБ

0,00

ОБ

42,00

42,00

МБ

196,00

196,00

ВБ

2.29

Проведение мероприятий по замене и ремонту запорной и регулирую­щей арматуры

тыс. руб.

0,00

3865,00

3864,00

1877

1600,00

11206

Всего

2540,80 тыс. руб. в год

Предприятия, осу­ществляющие ре­гулируемые виды деятельности, спе­циализированные организации

0,00

ФБ

1352,50

0

240,00

1592,5

ОБ

1916,00

562,50

452,00

240,00

3170,50

МБ

1949,00

1949,00

1425,00

1120,00

6443,00

ВБ

2.30

Проведение мероприятий по вне­дрению инновационных технологий

тыс. руб.

0,00

0.00

3363,00

0.00

2900,00

6263,00

Всего

1252,60 тыс. руб. в год

Предприятия, осу­ществляющие ре­гулируемые виды

деятельности

0,00

ФБ

504,45

435,00

939.45

ОБ

504,45

435,00

939,45

МБ

2354,10

2030,00

4384,10

ВБ

2.31

Внедрение современных технологий подготовки воды на источниках теп­лоснабжения

тыс. руб.

600,00

610,00

0.00

0,00

0,00

1210,00

Всего

242,00 тыс. руб. в год

Министерство эко­номического раз­вития области

0,00

ФБ

0,00

ОБ

0,00

МБ

600,00

610,00

1210,00

ВБ

2.32

Проведение мероприятий по опти­мизации режимов функционирова-

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

1500,00

10000,00

11500,00

Всего

2300,00 тыс. руб. в год

ОМСУ, предпри­ятия, осуществ-

0,00

ФБ

ния тепловых сетей с организацией системы диспетчеризации тепловых, водопроводных и канализационных сетей и контроля энергопотребления

0,00

ОБ

ляющие регули­руемые виды дея­тельности

0,00

МБ

1500,00

10000,00

11500,00

ВБ

2.33

Оснащение предприятий современ­ными техническими средствами уче­та и контроля на всех этапах выра­ботки, передачи и потребления топ­ливно-энергетических ресурсов

тыс. руб.

100,00

250,00

8893,00

425

1350,00

21018

Всего

4218,60 тыс. руб. в год

Министерство жи­лищно-коммуналь­ного хозяйства об­ласти, предприя­тия, осуществляю­щие регулируемые виды деятельности

0,00

ФБ

2834,00

0

202,50

3036,5

ОБ

2834,00

75,00

202,50

3111,50

МБ

100,00

250,00

13225,00

350,00

945,00

14870,00

ВБ

2.34

Замена приборов учета на котельных на современные

тыс. руб.

2634,20

73549,00

10184,00

3564,55

417,00

90348,75

Всего

18130,18 тыс. руб. в год

Министерство жи­лищно-коммуналь­ного хозяйства об­ласти, предпри­ятия, осуществ-гсяющие регули­руемые виды дея­тельности

0.00

ФБ

470,70

0

62,55

533,25

ОБ

3160,00

1350,00

558.45

62,55

5131,00

МБ

2634,20

70389,00

8363,30

3006.10

291.90

84684,50

ВБ

2.35

Капитальный ремонт водопровода

тыс. руб.

0,00

4140,00

0,00

0,00

0,00

4140,00

Всего

828,00 тыс. руб. в год

Специализирован­ные организации

0,00

ФБ

0,00

ОБ

1740,00

1740,00

МБ

2400,00

2400,00

ВБ

2.36

Вынос водопроводных сетей в целях приведения в соответствие строи­тельным нормам и правилам экс­плуатации

тыс. руб.

1853,00

1853,00

0.00

0,00

0,00

3706,00

Всего

741,20 тыс. руб. в год

Министерство жи­лищно-коммуналь­ного хозяйства об­ласти, ОМСУ

0,00

ФБ

0,00

ОБ

0,00

МБ

1853,00

1853,00

3706,00

ВБ

2.37

Ремонт скважины, ремонт водораз­борных колонок

тыс. руб.

0,00

500,00

4500,00

0,00

0,00

5000,00

Всего

1000,00 тыс. руб. в год

Предприятия, осу­ществляющие ре­гулируемые виды деятельности

0.00

ФБ

0,00

ОБ

0,00

МБ

500,00

4500,00

5000,00

ВБ

2.38

Установка аквавайзера

тыс. руб.

0,00

40,00

0,00

42,00

0,00

82,00

Всего

16,40 тыс. руб. в год

Предприятия, осу­ществляющие регулируемые виды деятельности

0.00

ФБ

0,00

ОБ

0,00

МБ

40,00

42,00

82,00

ВБ

2.39

Ремонт канализационных коллекто­ров, промывка водопроводных кол­лекторов

тыс.

руб.

0,00

430.00

0,00

0,00

0,00

430,00

Всего

86,00 тыс. руб. в год

Предприятия, осу­ществляющие ре­гулируемые виды деятельности

0,00

ФБ

0,00

ОБ

0,00

МБ

430,00

430,00

ВБ

2.40

Установка энергосберегающих ламп, установка приборов учета тепловой энергии, установка стеклопакетов, установка приборов учета холодной воды

тыс. руб.

0,00

10000,00

10000,00

9769,20

0,00

29769,20

Всего

5953,84 тыс. руб. в год

ОМСУ, министер­ство экономиче­ского развития об­ласти, министерст­во жилищно-ком­мунального хозяй­ства области

0.00

ФБ

0,00

ОБ

0,00

МБ

10000,00

10000,00

9769,20

29769,20

ВБ

2.41

Замена оборудования с завышенной мощностью

тыс. руб.

0.00

4100,00

3049,10

0,00

0,00

7149,10

Всего

1429,82 тыс. руб. в год

Министерство жи­лищно-коммуналь­ного хозяйства об­ласти, предпри­ятия, осуществ­ляющие регули-. руемые виды дея­тельности

0,00

ФБ

0,00

ОБ

0,00

МБ

4100,00

3049,10

-

7149,10

ВБ

2.42

Производство котлов малой мощно­сти (0,5-2,0 Гкал/час)

тыс. руб.

0,00

20000,00

20000,00

20000,00

0,00

. 60000,00

Всего

12000,00 тыс. руб. в год

Специал изирован-ные организации

0,00

ФБ

0,00

ОБ

0,00

МБ

20000,00

20000,00

20000,00

60000,00

ВБ

2.43

Мероприятия по водоподготовке в системах теплоснабжения

тыс.

руб.

0,00

8470,00

2644,00

0,00

0,00

11114,00

Всего

2222,79 тыс. руб. в год

Предприятия, осу­ществляющие ре­гулируемые виды деятельности

0,00

ФБ

0,00

ОБ

0,00

МБ

8470,00

2644,00

11114,00

ВБ

2.44

Мероприятия по водоподготовке в системах водоснабжения

тыс. руб.

0,00

4300,00

8200,00

2400,00

0,00

14900.00

Всего

2980,00 тыс. руб. в год

Предприятия, осу­ществляющие ре­гулируемые виды деятельности

0,00

ФБ

0,00

ОБ

0,00

МБ

4300,00

8200,00

2400,00

14900,00

ВБ

2.45

Мероприятия по водоподготовке на котельных

тыс. руб.

0,00

1100,00

1100,00

1100,00

0,00

3300,00

Всего

660,00 тыс. руб. в год

Предприятия, осу­ществляющие ре­гулируемые виды деятельности

0,00

ФБ

0,00

ОБ

0,00

МБ

1100,00

1100,00

1100,00

3300,00

ВБ

2.46

Разработка проекта предельно-допустимого выброса для котельных

тыс. руб.

0.00

5550,80

0,00

0,00

0,00

5550,80

Всего

1110,15 тыс. руб. в год

Проектные органи­зации

0,00

ФБ

0,00

ОБ

0,00

МБ

5550,80

5550,80

ВБ

2.47

Мероприятия по энергосбережению в системе водоотведения

тыс. руб.

0,00

16469,00

70589,00

64847,2

64548,00

216453,2

Всего

43741,59 тыс. руб. в год

Предприятия, осу­ществляющие ре­гулируемые виды деятельности, спе­циализированные организации

0,00

ФБ

14256,00

0

348,00

14604

ОБ

1281,00

1222,00

647,20

3150,20

МБ

15188,00

55111,00

64200,00

64200,00

198699,00

ВБ

2.48

Режимная наладка тепловых сетей

тыс.

руб.

0,00

6000,00

6350,00

6000,00

0,00

18350,00

Всего

3670,00 тыс. руб. в год

Министерство жи­лищно-коммуналь­ного хозяйства об­ласти, предпри­ятия, осуществ­ляющие регули­руемые виды дея­тельности

0,00

ФБ

350,00

350,00

ОБ

0.00

МБ

6000,00

6000,00

6000,00

18000,00

ВБ

Примечание: ФБ - федеральный бюджет, ОБ - областной бюджет, МБ - местный бюджет, ВБ - внебюджетные источники.

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 01.12.2011 №843}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75

Приложение N 6

к программе

ПАСПОРТА ПОДПРОГРАММ

Паспорт

подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в бюджетных учреждениях в период

с 2010 по 2014 год"

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 22.03.2013 №117}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 13.11.2013 №557}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 17.12.2013 №645}

┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐

│Наименование подпрограммы  │Подпрограмма "Энергосбережение и повышение   │

│                           │энергетической эффективности в бюджетных     │

│                           │учреждениях в период с 2010 по 2014 год"     │

│                           │(далее - Подпрограмма)                       │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Основания для разработки   │Федеральный закон от 23 ноября 2009 г.       │

│Подпрограммы               │N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении  │

│                           │энергетической эффективности и о внесении    │

│                           │изменений в отдельные законодательные акты   │

│                           │Российской Федерации".                       │

│                           │                                             │

│                           │Федеральный закон от 30 декабря 2004 г.      │

│                           │N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов   │

│                           │организаций коммунального комплекса".        │

│                           │                                             │

│                           │Указ Президента Российской Федерации         │

│                           │от 4 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах   │

│                           │по повышению энергетической и экологической  │

│                           │эффективности российской экономики".         │

│                           │                                             │

│                           │Указ Президента Российской Федерации         │

│                           │от 13 мая 2010 г. N 579 "Об оценке           │

│                           │эффективности деятельности органов           │

│                           │исполнительной власти субъектов Российской   │

│                           │Федерации и органов местного самоуправления  │

│                           │городских округов и муниципальных районов    │

│                           │в области энергосбережения и повышения       │

│                           │энергетической эффективности".               │

│                           │                                             │

│                           │Постановление Правительства Российской       │

│                           │Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225       │

│                           │"О требованиях к региональным и муниципальным│

│                           │программам в области энергосбережения        │

│                           │и повышения энергетической эффективности".   │

│                           │                                             │

│                           │Постановление Правительства Российской       │

│                           │Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1220       │

│                           │"Об определении применяемых при установлении │

│                           │долгосрочных тарифов показателей надежности  │

│                           │и качества поставляемых товаров и оказываемых│

│                           │услуг".                                      │

│                           │                                             │

│                           │Постановление Правительства Российской       │

│                           │Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109        │

│                           │"О ценообразовании в отношении электрической │

│                           │и тепловой энергии в Российской Федерации".  │

│                           │                                             │

│                           │Постановление Правительства Российской       │

│                           │Федерации от 20 февраля 2010 г. N 67         │

│                           │"О внесении изменений в некоторые акты       │

│                           │Правительства РФ по вопросам определения     │

│                           │полномочий федеральных органов исполнительной│

│                           │власти в области энергосбережения и повышения│

│                           │энергетической эффективности".               │

│                           │                                             │

│                           │Постановление Правительства Российской       │

│                           │Федерации от 15 мая 2010 г. N 340 "О порядке │

│                           │установления требований к программам         │

│                           │в области энергосбережения и повышения       │

│                           │энергетической эффективности организаций,    │

│                           │осуществляющих регулируемые виды             │

│                           │деятельности".                               │

│                           │                                             │

│                           │Распоряжение Правительства Российской        │

│                           │Федерации от 8 января 2009 г. N 1-р          │

│                           │"Об утверждении основных направлений         │

│                           │государственной политики в сфере повышения   │

│                           │энергетической эффективности                 │

│                           │электроэнергетики на основе использования    │

│                           │возобновляемых источников энергии на период  │

│                           │до 2020 года".                               │

│                           │                                             │

│                           │Распоряжение Правительства Российской        │

│                           │Федерации от 1 декабря 2009 г. N 1830-р "План│

│                           │мероприятий по энергосбережению и повышению  │

│                           │энергетической эффективности в Российской    │

│                           │Федерации, направленных на реализацию        │

│                           │Федерального закона "Об энергосбережении     │

│                           │и о повышении энергетической эффективности   │

│                           │и о внесении изменений в отдельные           │

│                           │законодательные акты Российской Федерации".  │

│                           │                                             │

│                           │Перечень поручений Президента Российской     │

│                           │Федерации по итогам расширенного заседания   │

│                           │Президиума Государственного Совета Российской│

│                           │Федерации от 2 июля 2009 г. N Пр-1802ГС.     │

│                           │                                             │

│                           │Приказ Минэкономразвития России от 17 февраля│

│                           │2010 г. N 61 "Об утверждении примерного      │

│                           │перечня мероприятий в области                │

│                           │энергосбережения и повышения энергетической  │

│                           │эффективности, который может быть использован│

│                           │в целях разработки региональных,             │

│                           │муниципальных программ в области             │

│                           │энергосбережения и энергетической            │

│                           │эффективности".                              │

│                           │                                             │

│                           │Приказ управления государственного           │

│                           │регулирования цен и тарифов Амурской области │

│                           │от 29 марта 2010 г. N 31-пр "Об утверждении  │

│                           │требований к программам в области            │

│                           │энергосбережения и повышения энергетической  │

│                           │эффективности"                               │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Государственный заказчик   │Министерство экономического развития        │

│Подпрограммы               │ Амурской области                            │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Основные разработчики      │Амурский государственный университет,        │

│Подпрограммы               │энергетический факультет, центр повышения    │

│                           │квалификации и энергосбережения              │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Исполнители основных       │Исполнительные органы государственной власти,│

│мероприятий Подпрограммы   │муниципальные образования Амурской области,  │

│                           │организации, осуществляющие регулируемые виды│

│                           │деятельности, потребители энергетических     │

│                           │ресурсов, предприятия, учреждения            │

│                           │и организации, расположенные на территории   │

│                           │Амурской области, независимо от форм         │

│                           │собственности и ведомственной принадлежности,│

│                           │специализированные организации на конкурсной │

│                           │основе                                       │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Цели Подпрограммы          │Повышение эффективности использования        │

│                           │топливно-энергетических ресурсов             │

│                           │организациями и учреждениями, находящимися   │

│                           │в ведении органов исполнительной власти      │

│                           │Амурской области и органов местного          │

│                           │самоуправления городских округов             │

│                           │и муниципальных районов Амурской области;    │

│                           │                                             │

│                           │оптимизация затрат на энергообеспечение      │

│                           │в структуре бюджетных расходов;              │

│                           │                                             │

│                           │снижение затрат на потребление электрической │

│                           │и тепловой энергии, воды в бюджетной сфере   │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Задачи Подпрограммы        │Рациональное потребление топливно -          │

│                           │энергетических ресурсов.                     │

│                           │                                             │

│                           │Достижение планируемых целевых показателей   │

│                           │в области энергосбережения и                 │

│                           │энергоэффективности.                         │

│                           │                                             │

│                           │Обеспечение учета использования              │

│                           │энергетических ресурсов.                     │

│                           │                                             │

│                           │Снижение объемов потребления всех видов      │

│                           │топливно-энергетических ресурсов и сокращения│

│                           │расходов на оплату энергоресурсов путем      │

│                           │внедрения современных технологий             │

│                           │по энергосбережению.                         │

│                           │                                             │

│                           │Снижение потерь тепловой и электрической     │

│                           │энергии, воды.                               │

│                           │                                             │

│                           │Снижение удельных показателей потребления    │

│                           │электрической и тепловой энергии, воды.      │

│                           │                                             │

│                           │Сокращение расходов бюджетных средств        │

│                           │на возмещение выпадающих доходов             │

│                           │теплоснабжающих организаций                  │

│                           │при государственном регулировании тарифов    │

│                           │на тепловую энергию для населения            │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Важнейшие целевые          │1) снижение энергоемкости ВРП;               │

│индикаторы и показатели    │                                             │

│                           │2) снижение потерь энергоресурсов            │

│                           │при транспортировке и потреблении на 15%;    │

│                           │                                             │

│                           │3) 100% уровень инструментального учета      │

│                           │потребления энергетических ресурсов          │

│                           │бюджетными организациями;                    │

│                           │                                             │

│                           │4) сокращение доли расходов на коммунальные  │

│                           │услуги в общих расходах областного бюджета   │

│                           │к 2015 году в 1,3 раза                       │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Основные мероприятия       │Рациональное энергопотребление;              │

│Подпрограммы               │                                             │

│                           │отказ от неэффективного энергооборудования;  │

│                           │                                             │

│                           │использование энергоэффективного оборудования│

│                           │и оснащение приборами учета при строительстве│

│                           │бюджетных объектов;                          │

│                           │                                             │

│                           │разработка заданий по снижению энергоемкости │

│                           │для каждого бюджетного учреждения на основе  │

│                           │анализа его энергетического паспорта;        │

│                           │                                             │

│                           │использование экономических стимулов экономии│

│                           │энергоресурсов, предполагающих               │

│                           │как направление экономии на увеличение фонда │

│                           │оплаты труда, так и негативных экономических │

│                           │стимулов, предусматривающих санкции          │

│                           │за невыполнение заданий по сокращению        │

│                           │энергопотребления;                           │

│                           │                                             │

│                           │оснащение приборами учета и контроля         │

│                           │топливно-энергетических ресурсов организаций │

│                           │бюджетной сферы;                             │

│                           │                                             │

│                           │перевод котельных на экономичные виды        │

│                           │топлива;                                     │

│                           │                                             │

│                           │модернизация и капитальный ремонт котлов;    │

│                           │                                             │

│                           │внедрение автономных источников              │

│                           │теплоснабжения;                              │

│                           │                                             │

│                           │замена трубопроводов тепловых сетей          │

│                           │на энергоэффективные;                        │

│                           │                                             │

│                           │выполнение мероприятий по водоподготовке     │

│                           │в системах теплоснабжения;                   │

│                           │                                             │

│                           │проведение ремонтно-наладочных работ         │

│                           │на тепловых сетях и в системах отопления     │

│                           │и горячего водоснабжения;                    │

│                           │                                             │

│                           │улучшение теплотехнических характеристик     │

│                           │зданий, включая наружные ограждающие         │

│                           │конструкции и подвальные помещения;          │

│                           │                                             │

│                           │снижение установленной мощности              │

│                           │электрооборудования, применение частотно -   │

│                           │регулируемых приводов насосов;               │

│                           │                                             │

│                           │модернизация систем освещения, применение    │

│                           │энергосберегающих ламп освещения             │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Сроки реализации           │2010 - 2014 гг.                              │

│Подпрограммы               │                                             │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Объемы и источники         │Общий объем финансирования Подпрограммы      │

│финансирования Подпрограммы│составляет 1811,99 млн.. руб., в том числе: │

│{в ред. Постановления

  Правительства Амурской области

  от 17.12.2013 №645

                           │                                             │

│                           │федеральные средства – 62,19 тыс. руб.;    │

│                           │                                             │

│                           │бюджет Амурской области – 959,3 млн. руб.; │

│                           │                                             │

│                           │бюджеты муниципальных образований Амурской   │

│                           │области (местные бюджеты) -                  │

│                           │375600,8 тыс. руб.;                          │

│                           │                                             │

│                           │внебюджетные средства (при условии участия   │

│                           │в мероприятиях Подпрограммы) -               │

│                           │488471,3 тыс. руб.                           │

│                           │                                             │

│                           │Объемы финансирования мероприятий            │

│                           │Подпрограммы из различных источников ежегодно│

│                           │уточняются при формировании соответствующих  │

│                           │бюджетов на очередной финансовый год   

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 22.03.2013 №117}     │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Ожидаемые конечные         │Внедрение энергосберегающих технологий,      │

│результаты реализации      │оборудования и материалов в бюджетных        │

│Подпрограммы               │учреждениях;                                 │

│                           │                                             │

│                           │экономия по всем видам энергоресурсов на 15%;│

│                           │                                             │

│                           │развитие рынка энергосервисных услуг;        │

│                           │                                             │

│                           │снижение затрат бюджета Амурской области     │

│                           │на приобретение энергоресурсов;              │

│                           │                                             │

│                           │экономия бюджетных расходов на оплату        │

│                           │энергоресурсов в бюджетной сфере и жилищно - │

│                           │коммунальном комплексе не менее 3% в год;    │

│                           │                                             │

│                           │повышение обеспеченности энергоресурсами     │

│                           │Амурской области за счет сокращения          │

│                           │нерационального потребления энергоресурсов   │

│                           │во всех сферах деятельности;                 │

│                           │                                             │

│                           │увеличение уровня инструментального учета    │

│                           │потребления энергетических ресурсов          │

│                           │бюджетными организациями до 100%             │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Контроль исполнения        │Контроль исполнения Подпрограммы             │

│Подпрограммы               │осуществляется министерством экономического  │

│                           │развития, промышленности и транспорта        │

│                           │Амурской области                             │

└───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 13.11.2013 №557}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 17.12.2013 №645

Паспорт

подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в жилищном фонде" на 2010 - 2014 годы

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.10.2013 №511}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 17.12.2013 №645

┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐

│Наименование подпрограммы  │Подпрограмма "Энергосбережение и повышение   │

│                           │энергетической эффективности в жилищном      │

│                           │фонде" на 2010 - 2014 годы (далее -          │

│                           │Подпрограмма)                                │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Основания разработки       │Федеральный закон от 23 ноября 2009 г.       │

│Подпрограммы               │N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении  │

│                           │энергетической эффективности и о внесении    │

│                           │изменений в отдельные законодательные акты   │

│                           │Российской Федерации".                       │

│                           │                                             │

│                           │Федеральный закон от 30 декабря 2004 г.      │

│                           │N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов   │

│                           │организаций коммунального комплекса".        │

│                           │                                             │

│                           │Указ Президента Российской Федерации         │

│                           │от 4 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах   │

│                           │по повышению энергетической и экологической  │

│                           │эффективности российской экономики".         │

│                           │                                             │

│                           │Указ Президента Российской Федерации         │

│                           │от 13 мая 2010 г. N 579 "Об оценке           │

│                           │эффективности деятельности органов           │

│                           │исполнительной власти субъектов Российской   │

│                           │Федерации и органов местного самоуправления  │

│                           │городских округов и муниципальных районов    │

│                           │в области энергосбережения и повышения       │

│                           │энергетической эффективности".               │

│                           │                                             │

│                           │Постановление Правительства Российской       │

│                           │Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225       │

│                           │"О требованиях к региональным и муниципальным│

│                           │программам в области энергосбережения        │

│                           │и повышения энергетической эффективности".   │

│                           │                                             │

│                           │Постановление Правительства Российской       │

│                           │Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1220       │

│                           │"Об определении применяемых при установлении │

│                           │долгосрочных тарифов показателей надежности  │

│                           │и качества поставляемых товаров и оказываемых│

│                           │услуг".                                      │

│                           │                                             │

│                           │Постановление Правительства Российской       │

│                           │Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109        │

│                           │"О ценообразовании в отношении электрической │

│                           │и тепловой энергии в Российской Федерации".  │

│                           │                                             │

│                           │Постановление Правительства Российской       │

│                           │Федерации от 20 февраля 2010 г. N 67         │

│                           │"О внесении изменений в некоторые акты       │

│                           │Правительства РФ по вопросам определения     │

│                           │полномочий федеральных органов исполнительной│

│                           │власти в области энергосбережения и повышения│

│                           │энергетической эффективности".               │

│                           │                                             │

│                           │Постановление Правительства Российской       │

│                           │Федерации от 15 мая 2010 г. N 340 "О порядке │

│                           │установления требований к программам         │

│                           │в области энергосбережения и повышения       │

│                           │энергетической эффективности организаций,    │

│                           │осуществляющих регулируемые виды             │

│                           │деятельности".                               │

│                           │                                             │

│                           │Распоряжение Правительства Российской        │

│                           │Федерации от 8 января 2009 г. N 1-р          │

│                           │"Об утверждении основных направлений         │

│                           │государственной политики в сфере повышения   │

│                           │энергетической эффективности                 │

│                           │электроэнергетики на основе использования    │

│                           │возобновляемых источников энергии на период  │

│                           │до 2020 года".                               │

│                           │                                             │

│                           │Распоряжение Правительства Российской        │

│                           │Федерации от 1 декабря 2009 г. N 1830-р "План│

│                           │мероприятий по энергосбережению и повышению  │

│                           │энергетической эффективности в Российской    │

│                           │Федерации, направленных на реализацию        │

│                           │Федерального закона "Об энергосбережении     │

│                           │и о повышении энергетической эффективности   │

│                           │и о внесении изменений в отдельные           │

│                           │законодательные акты Российской Федерации".  │

│                           │                                             │

│                           │Перечень поручений Президента Российской     │

│                           │Федерации по итогам расширенного заседания   │

│                           │Президиума Государственного Совета Российской│

│                           │Федерации от 2 июля 2009 г. N Пр-1802ГС.     │

│                           │                                             │

│                           │Приказ Минэкономразвития России от 17 февраля│

│                           │2010 г. N 61 "Об утверждении примерного      │

│                           │перечня мероприятий в области                │

│                           │энергосбережения и повышения энергетической  │

│                           │эффективности, который может быть использован│

│                           │в целях разработки региональных,             │

│                           │муниципальных программ в области             │

│                           │энергосбережения и энергетической            │

│                           │эффективности".                              │

│                           │                                             │

│                           │Приказ управления государственного           │

│                           │регулирования цен и тарифов Амурской области │

│                           │от 29 марта 2010 г. N 31-пр "Об утверждении  │

│                           │требований к программам в области            │

│                           │энергосбережения и повышения энергетической  │

│                           │эффективности"                               │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Государственный заказчик   │Министерство экономического развития        │

│                           │ Амурской области │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Исполнители Подпрограммы   │Исполнительные органы государственной власти,│

│                           │муниципальные образования Амурской области,  │

│                           │организации, осуществляющие регулируемые виды│

│                           │деятельности, потребители энергетических     │

│                           │ресурсов, предприятия, учреждения            │

│                           │и организации, расположенные на территории   │

│                           │Амурской области, независимо от форм         │

│                           │собственности и ведомственной принадлежности,│

│                           │специализированные организации на конкурсной │

│                           │основе                                       │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Разработчики Подпрограммы  │Амурский государственный университет,        │

│                           │энергетический факультет, центр повышения    │

│                           │квалификации и энергосбережения              │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Цели и задачи Подпрограммы │Цели:                                        │

│                           │                                             │

│                           │повышение эффективности использования        │

│                           │энергетических ресурсов в жилищном фонде,    │

│                           │снижение затрат на потребление электрической │

│                           │и тепловой энергии, воды в жилищном фонде.   │

│                           │                                             │

│                           │Активное вовлечение населения                │

│                           │в энергосбережение, в рынок энергосервисных  │

│                           │услуг.                                       │

│                           │                                             │

│                           │Сокращение потерь тепловой и электрической   │

│                           │энергии, воды.                               │

│                           │                                             │

│                           │Стимулирование роста числа сервисных         │

│                           │компаний, предоставляющих услуги в сфере ЖКХ,│

│                           │на основе субъектов малого бизнеса           │

│                           │для развития конкурентной среды.             │

│                           │                                             │

│                           │Задачи:                                      │

│                           │                                             │

│                           │Применение энергоэффективного оборудования   │

│                           │и технологий.                                │

│                           │                                             │

│                           │Модернизация систем освещения и отопления.   │

│                           │                                             │

│                           │Автоматизация потребления тепловой энергии.  │

│                           │                                             │

│                           │Организация энергетического обследования     │

│                           │жилого фонда.                                │

│                           │                                             │

│                           │Обеспечение учета используемых энергетических│

│                           │ресурсов и применение приборов учета         │

│                           │при осуществлении расчетов за энергетические │

│                           │ресурсы.                                     │

│                           │                                             │

│                           │Снижение нерационального потребления         │

│                           │электрической и тепловой энергии, воды       │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Важнейшие целевые          │Изменение удельного расхода тепловой энергии │

│индикаторы и показатели    │на отопление жилых зданий;                   │

│                           │                                             │

│                           │изменение удельного расхода горячей воды     │

│                           │в жилых зданиях;                             │

│                           │                                             │

│                           │изменение удельного расхода электрической    │

│                           │энергии в жилых зданиях                      │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Основные мероприятия       │Проведение энергетического аудита            │

│Подпрограммы               │и мониторинга.                               │

│                           │                                             │

│                           │Реконструкция и ремонт систем теплоснабжения │

│                           │и электроснабжения, водоснабжения            │

│                           │и водоотведения.                             │

│                           │                                             │

│                           │Модернизация и обновление жилищного фонда.   │

│                           │                                             │

│                           │Установка узлов и приборов учета             │

│                           │и регулирования потребления топливно -       │

│                           │энергетических ресурсов.                     │

│                           │                                             │

│                           │Модернизация и установка индивидуальных      │

│                           │тепловых пунктов с применением современных   │

│                           │энергосберегающих технологий.                │

│                           │                                             │

│                           │Улучшение теплотехнических характеристик     │

│                           │зданий.                                      │

│                           │                                             │

│                           │Внедрение систем автоматического управления  │

│                           │внутриподъездного освещения и применение     │

│                           │энергосберегающих ламп.                      │

│                           │                                             │

│                           │Установка устройств компенсации реактивной   │

│                           │мощности.                                    │

│                           │                                             │

│                           │Разработка и применение мер морального       │

│                           │и материального стимулирования               │

│                           │энергосбережения и повышения энергетической  │

│                           │эффективности, конкретизация мер             │

│                           │ответственности                              │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Сроки и этапы реализации   │2010 - 2014 годы                             │

│Подпрограммы               │                                             │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Объемы и источники         │Общий объем финансирования Подпрограммы -    │

│финансирования

{в ред. Постановления

Правительства Амурской области

от 17.12.2013 №645}         │1476,41 млн. рублей, в том числе:            │

│                           │                                             │

│                           │средства областного бюджета -                │

│                           │184,713 млн. руб.;                           │

│                           │                                             │

│                           │средства местного бюджета -                  │

│                           │171,45 млн. рублей;                          │

│                           │                                             │

│                           │внебюджетные средства – 231,61 млн. рублей   │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Ожидаемые конечные         │Экономия по всем видам энергоресурсов        │

│результаты реализации      │не менее чем на 15%.                         │

│Подпрограммы               │                                             │

│                           │Развитие рынка энергосервисных услуг.        │

│                           │                                             │

│                           │100% оснащение приборами учета потребления   │

│                           │энергоресурсов                               │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Контроль исполнения        │Контроль исполнения Подпрограммы             │

│Подпрограммы               │осуществляется министерством экономического  │

│                           │развития        │

│                           │Амурской области                             │

└───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.09.2011 №618-а}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.10.2013 №511}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 17.12.2013 №645}

Паспорт

подпрограмм "Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности при производстве и передаче в системах

коммунальной инфраструктуры" и "Эффективность

использования энергетических ресурсов

при производстве и передаче в системах

коммунальной инфраструктуры"

на 2010 - 2014 годы

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75

┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐

│Наименование подпрограмм   │Подпрограмма "Энергосбережение и повышение   │

│                           │энергетической эффективности при производстве│

│                           │и передаче в системах коммунальной           │

│                           │инфраструктуры";                             │

│                           │                                             │

│                           │подпрограмма "Эффективность использования    │

│                           │энергетических ресурсов при производстве     │

│                           │и передаче в системах коммунальной           │

│                           │инфраструктуры" на 2010 - 2014 годы (далее - │

│                           │Подпрограммы)                                │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Основания для разработки   │Федеральный закон от 23 ноября 2009 г.       │

│Подпрограмм                │N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении  │

│                           │энергетической эффективности и о внесении    │

│                           │изменений в отдельные законодательные акты   │

│                           │Российской Федерации".                       │

│                           │                                             │

│                           │Федеральный закон от 30 декабря 2004 г.      │

│                           │N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов   │

│                           │организаций коммунального комплекса".        │

│                           │                                             │

│                           │Указ Президента Российской Федерации         │

│                           │от 4 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах   │

│                           │по повышению энергетической и экологической  │

│                           │эффективности российской экономики".         │

│                           │                                             │

│                           │Указ Президента Российской Федерации         │

│                           │от 13 мая 2010 г. N 579 "Об оценке           │

│                           │эффективности деятельности органов           │

│                           │исполнительной власти субъектов Российской   │

│                           │Федерации и органов местного самоуправления  │

│                           │городских округов и муниципальных районов    │

│                           │в области энергосбережения и повышения       │

│                           │энергетической эффективности".               │

│                           │                                             │

│                           │Постановление Правительства Российской       │

│                           │Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225       │

│                           │"О требованиях к региональным и муниципальным│

│                           │программам в области энергосбережения        │

│                           │и повышения энергетической эффективности".   │

│                           │                                             │

│                           │Постановление Правительства Российской       │

│                           │Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1220       │

│                           │"Об определении применяемых при установлении │

│                           │долгосрочных тарифов показателей надежности  │

│                           │и качества поставляемых товаров и оказываемых│

│                           │услуг".                                      │

│                           │                                             │

│                           │Постановление Правительства Российской       │

│                           │Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109        │

│                           │"О ценообразовании в отношении электрической │

│                           │и тепловой энергии в Российской Федерации".  │

│                           │                                             │

│                           │Постановление Правительства Российской       │

│                           │Федерации от 20 февраля 2010 г. N 67         │

│                           │"О внесении изменений в некоторые акты       │

│                           │Правительства РФ по вопросам определения     │

│                           │полномочий федеральных органов исполнительной│

│                           │власти в области энергосбережения и повышения│

│                           │энергетической эффективности".               │

│                           │                                             │

│                           │Постановление Правительства Российской       │

│                           │Федерации от 15 мая 2010 г. N 340 "О порядке │

│                           │установления требований к программам         │

│                           │в области энергосбережения и повышения       │

│                           │энергетической эффективности организаций,    │

│                           │осуществляющих регулируемые виды             │

│                           │деятельности".                               │

│                           │                                             │

│                           │Распоряжение Правительства Российской        │

│                           │Федерации от 8 января 2009 г. N 1-р          │

│                           │"Об утверждении основных направлений         │

│                           │государственной политики в сфере повышения   │

│                           │энергетической эффективности                 │

│                           │электроэнергетики на основе использования    │

│                           │возобновляемых источников энергии на период  │

│                           │до 2020 года".                               │

│                           │                                             │

│                           │Распоряжение Правительства Российской        │

│                           │Федерации от 1 декабря 2009 г. N 1830-р "План│

│                           │мероприятий по энергосбережению и повышению  │

│                           │энергетической эффективности в Российской    │

│                           │Федерации, направленных на реализацию        │

│                           │Федерального закона "Об энергосбережении     │

│                           │и о повышении энергетической эффективности   │

│                           │и о внесении изменений в отдельные           │

│                           │законодательные акты Российской Федерации".  │

│                           │                                             │

│                           │Перечень поручений Президента Российской     │

│                           │Федерации по итогам расширенного заседания   │

│                           │Президиума Государственного Совета Российской│

│                           │Федерации от 2 июля 2009 г. N Пр-1802ГС.     │

│                           │                                             │

│                           │Приказ Минэкономразвития России от 17 февраля│

│                           │2010 г. N 61 "Об утверждении примерного      │

│                           │перечня мероприятий в области                │

│                           │энергосбережения и повышения энергетической  │

│                           │эффективности, который может быть использован│

│                           │в целях разработки региональных,             │

│                           │муниципальных программ в области             │

│                           │энергосбережения и энергетической            │

│                           │эффективности".                              │

│                           │                                             │

│                           │Приказ управления государственного           │

│                           │регулирования цен и тарифов Амурской области │

│                           │от 29 марта 2010 г. N 31-пр "Об утверждении  │

│                           │требований к программам в области            │

│                           │энергосбережения и повышения энергетической  │

│                           │эффективности"                               │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Государственный заказчик   │Министерство экономического развития        │

│                           Амурской области │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Исполнители Подпрограмм    │Исполнительные органы государственной власти,│

│                           │муниципальные образования Амурской области,  │

│                           │организации, осуществляющие регулируемые виды│

│                           │деятельности, потребители энергетических     │

│                           │ресурсов, предприятия, учреждения            │

│                           │и организации, расположенные на территории   │

│                           │Амурской области, независимо от форм         │

│                           │собственности и ведомственной принадлежности,│

│                           │специализированные организации на конкурсной │

│                           │основе                                       │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Разработчики Подпрограмм   │Амурский государственный университет,        │

│                           │энергетический факультет, центр повышения    │

│                           │квалификации и энергосбережения              │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Цели и задачи Подпрограмм  │Цели:                                        │

│                           │                                             │

│                           │снижение затрат на производство, передачу    │

│                           │и потребление топливно-энергетических        │

│                           │ресурсов;                                    │

│                           │                                             │

│                           │стабилизация и перспективное снижение тарифа │

│                           │на тепловую энергию при одновременном        │

│                           │повышении надежности и качества услуг        │

│                           │по теплоснабжению за счет снижения затратной │

│                           │части топливной составляющей себестоимости   │

│                           │тепловой энергии путем замещения жидкого     │

│                           │топлива (мазута) твердым (углем) и замены    │

│                           │физически изношенного оборудования;          │

│                           │                                             │

│                           │расширение имеющихся мощностей котельных     │

│                           │с возможностью подключения дополнительных    │

│                           │потребителей.                                │

│                           │                                             │

│                           │Задачи:                                      │

│                           │                                             │

│                           │обеспечение устойчивого снижения             │

│                           │энергоемкости и теплоемкости ВРП;            │

│                           │                                             │

│                           │обеспечение 100% учета энергетических        │

│                           │ресурсов;                                    │

│                           │                                             │

│                           │внедрение современных технологий             │

│                           │по энергосбережению;                         │

│                           │                                             │

│                           │снижение потерь тепловой и электрической     │

│                           │энергии, воды;                               │

│                           │                                             │

│                           │снижение затратной части на оплату топливно -│

│                           │энергетических ресурсов;                     │

│                           │                                             │

│                           │сокращение выбросов продуктов сгорания       │

│                           │при выработке тепловой и электрической       │

│                           │энергии;                                     │

│                           │                                             │

│                           │замена изношенного, морально и физически     │

│                           │устаревшего оборудования, инженерных         │

│                           │коммуникаций                                 │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Важнейшие целевые          │Изменение удельного расхода топлива          │

│индикаторы и показатели    │на выработку электрической энергии на ТЭЦ;   │

│                           │                                             │

│                           │изменение удельного расхода топлива          │

│                           │на выработку тепловой энергии;               │

│                           │                                             │

│                           │изменение удельного расхода топлива          │

│                           │на производство горячей воды;                │

│                           │                                             │

│                           │динамика сокращения объема потерь            │

│                           │электрической энергии при ее передаче        │

│                           │по распределительным сетям;                  │

│                           │                                             │

│                           │динамика сокращения объема потерь тепловой   │

│                           │энергии при ее передаче;                     │

│                           │                                             │

│                           │динамика сокращения объема потерь воды при ее│

│                           │передаче;                                    │

│                           │                                             │

│                           │динамика количества используемых объектов    │

│                           │(в том числе доли в общем количестве         │

│                           │объектов) с высокой энергетической           │

│                           │эффективностью (в том числе относящихся      │

│                           │к высоким классам энергетической             │

│                           │эффективности);                              │

│                           │                                             │

│                           │динамика использования в системах            │

│                           │коммунальной инфраструктуры (в том числе     │

│                           │доли) объектов, использующих в качестве      │

│                           │источников энергии вторичные энергетические  │

│                           │ресурсы и (или) возобновляемые источники     │

│                           │энергии                                      │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Основные мероприятия       │Аудит на объектах коммунальной               │

│Подпрограмм                │инфраструктуры;                              │

│                           │                                             │

│                           │перевод котельных на экономичные виды        │

│                           │топлива;                                     │

│                           │                                             │

│                           │внедрение экономичных автономных источников  │

│                           │теплоснабжения;                              │

│                           │                                             │

│                           │строительство и реконструкция центральных    │

│                           │и индивидуальных тепловых пунктов            │

│                           │с применением современных энергосберегающих  │

│                           │технологий;                                  │

│                           │                                             │

│                           │установка систем учета и регулирования       │

│                           │потребления тепловой энергии, систем учета   │

│                           │электрической энергии, воды;                 │

│                           │                                             │

│                           │выполнение мероприятий по водоподготовке     │

│                           │в системах теплоснабжения;                   │

│                           │                                             │

│                           │проведение ремонтно-наладочных работ         │

│                           │на тепловых сетях и в системах отопления     │

│                           │и горячего водоснабжения;                    │

│                           │                                             │

│                           │модернизация котельных, водозаборных         │

│                           │сооружений и насосных станций с применением  │

│                           │современных энергосберегающих технологий;    │

│                           │                                             │

│                           │оптимизация работы оборудования котельных    │

│                           │и насосных станций с применением             │

│                           │автоматизированных систем контроля           │

│                           │и управления, частотно-регулируемых          │

│                           │электроприводов;                             │

│                           │                                             │

│                           │обновление тепловых и водопроводных сетей    │

│                           │с применением современных материалов         │

│                           │(пластиковые трубы, трубы                    │

│                           │с пенополиуретановой или пенополимерной      │

│                           │изоляцией и т.д.);                           │

│                           │                                             │

│                           │сокращение издержек за счет применения       │

│                           │местных, дешевых, экологически чистых видов  │

│                           │топлива, повышение КПД генерирующих          │

│                           │источников и системы в целом, исключение     │

│                           │непроизводительных потерь ресурсов           │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Сроки и этапы реализации   │2010 - 2014 годы                             │

│Подпрограмм                │                                             │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Объемы и источники         │Общий объем финансирования Подпрограмм       │

│финансирования             │составляет 3641467,91 тыс. руб., в том числе:│

│                           │                                             │

│                           │областной бюджет - 299496,7 тыс. руб.;       │

│                           │местный бюджет - 211643,71 тыс. руб.;        │

│                           │внебюджетные средства - 3130327,5 тыс. руб.  │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Ожидаемые конечные         │Снижение потребления топлива (угля);         │

│результаты реализации      │                                             │

│Подпрограмм                │снижение потребления жидкого топлива (мазут);│

│                           │                                             │

│                           │снижение потребления воды;                   │

│                           │                                             │

│                           │снижение потерь энергетических ресурсов      │

│                           │не менее чем на 15%;                         │

│                           │                                             │

│                           │снижение энергоемкости топливно -            │

│                           │энергетических ресурсов на 40% в 2020 году   │

│                           │по отношению к 2007 году                     │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Контроль исполнения        │Контроль исполнения Подпрограмм              │

│Подпрограмм                │осуществляется министерством экономического  │

│                           │развития        │

│                           │Амурской области                             │

└───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}

Паспорт

подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в зданиях (строениях) и сооружениях"

на 2010 - 2014 годы

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}

Под определение "здания (строения), сооружения" в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 17 февраля 2010 г. N 61 (раздел III) подпадают объекты, принадлежащие на праве собственности или ином законном основании организациям с участием государства или муниципального образования.

┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐

│Наименование подпрограммы  │Подпрограмма "Энергосбережение и повышение   │

│                           │энергетической эффективности в зданиях       │

│                           │(строениях) и сооружениях" на 2010 -         │

│                           │2014 годы (далее - Подпрограмма)             │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Основания для разработки   │Федеральный закон от 23 ноября 2009 г.       │

│Подпрограммы               │N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении  │

│                           │энергетической эффективности и о внесении    │

│                           │изменений в отдельные законодательные акты   │

│                           │Российской Федерации".                       │

│                           │                                             │

│                           │Федеральный закон от 30 декабря 2004 г.      │

│                           │N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов   │

│                           │организаций коммунального комплекса".        │

│                           │                                             │

│                           │Указ Президента Российской Федерации         │

│                           │от 4 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах   │

│                           │по повышению энергетической и экологической  │

│                           │эффективности российской экономики".         │

│                           │                                             │

│                           │Указ Президента Российской Федерации         │

│                           │от 13 мая 2010 г. N 579 "Об оценке           │

│                           │эффективности деятельности органов           │

│                           │исполнительной власти субъектов Российской   │

│                           │Федерации и органов местного самоуправления  │

│                           │городских округов и муниципальных районов    │

│                           │в области энергосбережения и повышения       │

│                           │энергетической эффективности".               │

│                           │                                             │

│                           │Постановление Правительства Российской       │

│                           │Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225       │

│                           │"О требованиях к региональным и муниципальным│

│                           │программам в области энергосбережения        │

│                           │и повышения энергетической эффективности".   │

│                           │                                             │

│                           │Постановление Правительства Российской       │

│                           │Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1220       │

│                           │"Об определении применяемых при установлении │

│                           │долгосрочных тарифов показателей надежности  │

│                           │и качества поставляемых товаров и оказываемых│

│                           │услуг".                                      │

│                           │                                             │

│                           │Постановление Правительства Российской       │

│                           │Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109        │

│                           │"О ценообразовании в отношении электрической │

│                           │и тепловой энергии в Российской Федерации".  │

│                           │                                             │

│                           │Постановление Правительства Российской       │

│                           │Федерации от 20 февраля 2010 г. N 67         │

│                           │"О внесении изменений в некоторые акты       │

│                           │Правительства РФ по вопросам определения     │

│                           │полномочий федеральных органов исполнительной│

│                           │власти в области энергосбережения и повышения│

│                           │энергетической эффективности".               │

│                           │                                             │

│                           │Постановление Правительства Российской       │

│                           │Федерации от 15 мая 2010 г. N 340 "О порядке │

│                           │установления требований к программам         │

│                           │в области энергосбережения и повышения       │

│                           │энергетической эффективности организаций,    │

│                           │осуществляющих регулируемые виды             │

│                           │деятельности".                               │

│                           │                                             │

│                           │Распоряжение Правительства Российской        │

│                           │Федерации от 8 января 2009 г. N 1-р          │

│                           │"Об утверждении основных направлений         │

│                           │государственной политики в сфере повышения   │

│                           │энергетической эффективности                 │

│                           │электроэнергетики на основе использования    │

│                           │возобновляемых источников энергии на период  │

│                           │до 2020 года".                               │

│                           │                                             │

│                           │Распоряжение Правительства Российской        │

│                           │Федерации от 1 декабря 2009 г. N 1830-р "План│

│                           │мероприятий по энергосбережению и повышению  │

│                           │энергетической эффективности в Российской    │

│                           │Федерации, направленных на реализацию        │

│                           │Федерального закона "Об энергосбережении     │

│                           │и о повышении энергетической эффективности   │

│                           │и о внесении изменений в отдельные           │

│                           │законодательные акты Российской Федерации".  │

│                           │                                             │

│                           │Перечень поручений Президента Российской     │

│                           │Федерации по итогам расширенного заседания   │

│                           │Президиума Государственного Совета Российской│

│                           │Федерации от 2 июля 2009 г. N Пр-1802ГС.     │

│                           │                                             │

│                           │Приказ Минэкономразвития России от 17 февраля│

│                           │2010 г. N 61 "Об утверждении примерного      │

│                           │перечня мероприятий в области                │

│                           │энергосбережения и повышения энергетической  │

│                           │эффективности, который может быть использован│

│                           │в целях разработки региональных,             │

│                           │муниципальных программ в области             │

│                           │энергосбережения и энергетической            │

│                           │эффективности".                              │

│                           │                                             │

│                           │Приказ управления государственного           │

│                           │регулирования цен и тарифов Амурской области │

│                           │от 29 марта 2010 г. N 31-пр "Об утверждении  │

│                           │требований к программам в области            │

│                           │энергосбережения и повышения энергетической  │

│                           │эффективности"                               │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Государственный заказчик   │Министерство экономического развития        │

│                           │ Амурской области │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Исполнители Подпрограммы   │Исполнительные органы государственной власти,│

│                           │муниципальные образования Амурской области,  │

│                           │организации, осуществляющие регулируемые виды│

│                           │деятельности, потребители энергетических     │

│                           │ресурсов, предприятия, учреждения            │

│                           │и организации, расположенные на территории   │

│                           │Амурской области, независимо от форм         │

│                           │собственности и ведомственной принадлежности,│

│                           │специализированные организации на конкурсной │

│                           │основе                                       │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Разработчики Подпрограммы  │Амурский государственный университет,        │

│                           │энергетический факультет, центр повышения    │

│                           │квалификации и энергосбережения              │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Цели и задачи Подпрограммы │Основные цели Подпрограммы:                  │

│                           │                                             │

│                           │снижение эксплуатационных затрат             │

│                           │на обслуживание зданий (строений),           │

│                           │сооружений;                                  │

│                           │                                             │

│                           │экономия электрической и тепловой энергии;   │

│                           │                                             │

│                           │снижение расхода воды;                       │

│                           │                                             │

│                           │создание комфортных условий для работы       │

│                           │либо проживания;                             │

│                           │                                             │

│                           │контроль качества проектирования здания      │

│                           │и последующего его строительства             │

│                           │и эксплуатации на основании энергетических   │

│                           │паспортов;                                   │

│                           │                                             │

│                           │энергетическая классификация объектов        │

│                           │в соответствии с федеральными                │

│                           │и территориальными нормами по тепловой       │

│                           │защите;                                      │

│                           │                                             │

│                           │систематическая популяризация новых принципов│

│                           │проектирования, строительства и эксплуатации │

│                           │объектов.                                    │

│                           │                                             │

│                           │Задачи Подпрограммы:                         │

│                           │                                             │

│                           │классификация зданий по энергетической       │

│                           │эффективности;                               │

│                           │                                             │

│                           │внедрение системного энергетического принципа│

│                           │нормирования теплозащиты по удельному        │

│                           │показателю энергопотребления на отопление    │

│                           │и вентиляцию;                                │

│                           │                                             │

│                           │составление либо корректировка энергетических│

│                           │паспортов существующих объектов;             │

│                           │                                             │

│                           │разработка энергетических паспортов          │

│                           │проектируемых и строящихся зданий (строений) │

│                           │и сооружений;                                │

│                           │                                             │

│                           │использование энергетических паспортов как   │

│                           │средства контроля качества проектирования    │

│                           │и эксплуатации зданий;                       │

│                           │                                             │

│                           │стимулирование применения энергоэффективных  │

│                           │строительных технологий                      │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Важнейшие целевые          │Динамика сокращения объема потерь            │

│индикаторы и показатели    │электрической энергии при ее передаче        │

│                           │по распределительным сетям;                  │

│                           │                                             │

│                           │динамика сокращения объема потерь тепловой   │

│                           │энергии при ее передаче;                     │

│                           │                                             │

│                           │динамика сокращения объема потерь воды при ее│

│                           │передаче                                     │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Основные мероприятия       │Проведение энергетических обследований       │

│Подпрограммы               │зданий, строений, сооружений, принадлежащих  │

│                           │на праве собственности или ином законном     │

│                           │основании организациям с участием государства│

│                           │или муниципального образования, сбор и анализ│

│                           │информации об энергопотреблении зданий       │

│                           │строений), сооружений, в том числе их        │

│                           │ранжирование по удельному энергопотреблению  │

│                           │и очередности проведения мероприятий         │

│                           │по энергосбережению.                         │

│                           │                                             │

│                           │Разработка технико-экономических обоснований │

│                           │в целях внедрения энергосберегающих          │

│                           │технологий для привлечения внебюджетного     │

│                           │финансирования.                              │

│                           │                                             │

│                           │Содействие заключению энергосервисных        │

│                           │договоров и привлечению частных инвестиций   │

│                           │в целях их реализации.                       │

│                           │                                             │

│                           │Создание системы контроля и мониторинга      │

│                           │за реализацией энергосервисных контрактов.   │

│                           │                                             │

│                           │Оснащение зданий, строений, сооружений       │

│                           │приборами учета используемых энергетических  │

│                           │ресурсов.                                    │

│                           │                                             │

│                           │Повышение тепловой защиты зданий (строений), │

│                           │сооружений при капитальном ремонте, утепление│

│                           │зданий, строений, сооружений.                │

│                           │                                             │

│                           │Перекладка электрических сетей для снижения  │

│                           │потерь электрической энергии в зданиях       │

│                           │(строениях), сооружениях.                    │

│                           │                                             │

│                           │Автоматизация потребления тепловой энергии   │

│                           │зданиями (строениями), сооружениями.         │

│                           │                                             │

│                           │Тепловая изоляция трубопроводов и            │

│                           │оборудования, разводящих трубопроводов       │

│                           │отопления и горячего водоснабжения в зданиях,│

│                           │строениях, сооружениях.                      │

│                           │                                             │

│                           │Восстановление/внедрение циркуляционных      │

│                           │систем в системах горячего водоснабжения     │

│                           │зданий, строений, сооружений.                │

│                           │                                             │

│                           │Проведение гидравлической регулировки,       │

│                           │автоматической/ручной балансировки           │

│                           │распределительных систем отопления и стояков │

│                           │в зданиях, строениях, сооружениях.           │

│                           │                                             │

│                           │Установка частотного регулирования приводов  │

│                           │насосов в системах горячего водоснабжения    │

│                           │зданий, строений, сооружений.                │

│                           │                                             │

│                           │Замена неэффективных отопительных котлов     │

│                           │в индивидуальных системах отопления зданий,  │

│                           │строений, сооружений.                        │

│                           │                                             │

│                           │Повышение энергетической эффективности систем│

│                           │освещения зданий, строений, сооружений.      │

│                           │                                             │

│                           │Внедрение частотно-регулируемого привода     │

│                           │электродвигателей и оптимизация систем       │

│                           │электродвигателей                            │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Срок реализации            │2010 - 2014 годы                             │

│Подпрограммы               │                                             │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Объемы и источники         │Общий объем финансирования Подпрограммы -    │

│финансирования             │571,311 млн. руб., в том числе:              │

│                           │                                             │

│                           │средства областного бюджета -                │

│                           │85,704 млн. рублей;                          │

│                           │                                             │

│                           │средства местного бюджета -                  │

│                           │85,704 млн. рублей;                          │

│                           │                                             │

│                           │внебюджетные средства - 399,903 млн. рублей  │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Контроль исполнения        │Контроль исполнения Подпрограммы             │

│Подпрограммы               │осуществляется министерством экономического  │

│                           │развития        │

│                           │Амурской области                             │

└───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}

Паспорт

подпрограммы "Оснащение и осуществление расчетов

за потребленные, переданные, производимые

энергетические ресурсы с использованием

приборов учета" на 2010 - 2014 годы

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}

┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐

│Наименование подпрограммы  │Подпрограмма "Оснащение и осуществление      │

│                           │расчетов за потребленные, переданные,        │

│                           │производимые энергетические ресурсы          │

│                           │с использованием приборов учета" на 2010 -   │

│                           │2014 годы (далее - Подпрограмма)             │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Основания для разработки   │Федеральный закон от 23 ноября 2009 г.       │

│Подпрограммы               │N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении  │

│                           │энергетической эффективности и о внесении    │

│                           │изменений в отдельные законодательные акты   │

│                           │Российской Федерации".                       │

│                           │                                             │

│                           │Федеральный закон от 30 декабря 2004 г.      │

│                           │N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов   │

│                           │организаций коммунального комплекса".        │

│                           │                                             │

│                           │Указ Президента Российской Федерации         │

│                           │от 4 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах   │

│                           │по повышению энергетической и экологической  │

│                           │эффективности российской экономики".         │

│                           │                                             │

│                           │Указ Президента Российской Федерации         │

│                           │от 13 мая 2010 г. N 579 "Об оценке           │

│                           │эффективности деятельности органов           │

│                           │исполнительной власти субъектов Российской   │

│                           │Федерации и органов местного самоуправления  │

│                           │городских округов и муниципальных районов    │

│                           │в области энергосбережения и повышения       │

│                           │энергетической эффективности".               │

│                           │                                             │

│                           │Постановление Правительства Российской       │

│                           │Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225       │

│                           │"О требованиях к региональным и муниципальным│

│                           │программам в области энергосбережения        │

│                           │и повышения энергетической эффективности".   │

│                           │                                             │

│                           │Постановление Правительства Российской       │

│                           │Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1220       │

│                           │"Об определении применяемых при установлении │

│                           │долгосрочных тарифов показателей надежности  │

│                           │и качества поставляемых товаров и оказываемых│

│                           │услуг".                                      │

│                           │                                             │

│                           │Постановление Правительства Российской       │

│                           │Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109        │

│                           │"О ценообразовании в отношении электрической │

│                           │и тепловой энергии в Российской Федерации".  │

│                           │                                             │

│                           │Постановление Правительства Российской       │

│                           │Федерации от 20 февраля 2010 г. N 67         │

│                           │"О внесении изменений в некоторые акты       │

│                           │Правительства РФ по вопросам определения     │

│                           │полномочий федеральных органов исполнительной│

│                           │власти в области энергосбережения и повышения│

│                           │энергетической эффективности".               │

│                           │                                             │

│                           │Постановление Правительства Российской       │

│                           │Федерации от 15 мая 2010 г. N 340 "О порядке │

│                           │установления требований к программам         │

│                           │в области энергосбережения и повышения       │

│                           │энергетической эффективности организаций,    │

│                           │осуществляющих регулируемые виды             │

│                           │деятельности".                               │

│                           │                                             │

│                           │Распоряжение Правительства Российской        │

│                           │Федерации от 8 января 2009 г. N 1-р          │

│                           │"Об утверждении основных направлений         │

│                           │государственной политики в сфере повышения   │

│                           │энергетической эффективности                 │

│                           │электроэнергетики на основе использования    │

│                           │возобновляемых источников энергии на период  │

│                           │до 2020 года".                               │

│                           │                                             │

│                           │Распоряжение Правительства Российской        │

│                           │Федерации от 1 декабря 2009 г. N 1830-р "План│

│                           │мероприятий по энергосбережению и повышению  │

│                           │энергетической эффективности в Российской    │

│                           │Федерации, направленных на реализацию        │

│                           │Федерального закона "Об энергосбережении     │

│                           │и о повышении энергетической эффективности   │

│                           │и о внесении изменений в отдельные           │

│                           │законодательные акты Российской Федерации".  │

│                           │                                             │

│                           │Перечень поручений Президента Российской     │

│                           │Федерации по итогам расширенного заседания   │

│                           │Президиума Государственного Совета Российской│

│                           │Федерации от 2 июля 2009 г. N Пр-1802ГС.     │

│                           │                                             │

│                           │Приказ Минэкономразвития России от 17 февраля│

│                           │2010 г. N 61 "Об утверждении примерного      │

│                           │перечня мероприятий в области                │

│                           │энергосбережения и повышения энергетической  │

│                           │эффективности, который может быть использован│

│                           │в целях разработки региональных,             │

│                           │муниципальных программ в области             │

│                           │энергосбережения и энергетической            │

│                           │эффективности".                              │

│                           │                                             │

│                           │Приказ управления государственного           │

│                           │регулирования цен и тарифов Амурской области │

│                           │от 29 марта 2010 г. N 31-пр "Об утверждении  │

│                           │требований к программам в области            │

│                           │энергосбережения и повышения энергетической  │

│                           │эффективности".                              │

│                           │                                             │

│                           │Постановление Правительства Амурской области │

│                           │N 276 от 26 мая 2010 года "Об утверждении    │

│                           │адресной программы "Поэтапный переход        │

│                           │на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей│

│                           │и холодной воды, электрической энергии, газа)│

│                           │потребителям в соответствии с показаниями    │

│                           │коллективных (общедомовых) приборов учета    │

│                           │потребления таких ресурсов на территории     │

│                           │Амурской области в 2010 году"                │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Государственный заказчик   │Министерство экономического развития        │

│                           │ Амурской области │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Исполнители Подпрограммы   │Исполнительные органы государственной власти,│

│                           │муниципальные образования Амурской области,  │

│                           │организации, осуществляющие регулируемые виды│

│                           │деятельности, потребители энергетических     │

│                           │ресурсов, предприятия, учреждения            │

│                           │и организации, расположенные на территории   │

│                           │Амурской области, независимо от форм         │

│                           │собственности и ведомственной принадлежности,│

│                           │специализированные организации на конкурсной │

│                           │основе                                       │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Разработчики Подпрограммы  │Амурский государственный университет,        │

│                           │энергетический факультет, центр повышения    │

│                           │квалификации и энергосбережения              │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Цели и задачи Подпрограммы │Сокращение расходов областного бюджета       │

│                           │на оплату за потребляемые ТЭР.               │

│                           │                                             │

│                           │Организация приборного учета потребляемых    │

│                           │ТЭР.                                         │

│                           │                                             │

│                           │Установка приборов учета ТЭР                 │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Сроки и этапы реализации   │2010 - 2012 годы, в один этап                │

│Подпрограммы               │                                             │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Объемы и источники         │Общий планируемый объем финансирования       │

│финансирования             │Подпрограммы на весь срок реализации -       │

│                           │609,180 млн. руб. (из них 39,4097 млн. руб.  │

│                           │финансируется по адресной программе).        │

│                           │                                             │

│                           │Детализация финансирования будет             │

│                           │производиться на каждый планируемый год      │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Организация управления     │Контроль исполнения Подпрограммы             │

│и система контроля         │осуществляется министерством экономического  │

│за исполнением Подпрограммы│развития        │

│                           │Амурской области                             │

└───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}

Паспорт

подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на транспорте" на 2010 - 2014 годы

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}

┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐

│Наименование подпрограммы  │Подпрограмма "Энергосбережение и повышение   │

│                           │энергетической эффективности на транспорте"  │

│                           │на 2010 - 2014 годы (далее - Подпрограмма)   │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Основания для разработки   │Федеральный закон от 23 ноября 2009 г.       │

│Подпрограммы               │N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении  │

│                           │энергетической эффективности и о внесении    │

│                           │изменений в отдельные законодательные акты   │

│                           │Российской Федерации".                       │

│                           │                                             │

│                           │Федеральный закон от 30 декабря 2004 г.      │

│                           │N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов   │

│                           │организаций коммунального комплекса".        │

│                           │                                             │

│                           │Указ Президента Российской Федерации         │

│                           │от 4 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах   │

│                           │по повышению энергетической и экологической  │

│                           │эффективности российской экономики".         │

│                           │                                             │

│                           │Указ Президента Российской Федерации         │

│                           │от 13 мая 2010 г. N 579 "Об оценке           │

│                           │эффективности деятельности органов           │

│                           │исполнительной власти субъектов Российской   │

│                           │Федерации и органов местного самоуправления  │

│                           │городских округов и муниципальных районов    │

│                           │в области энергосбережения и повышения       │

│                           │энергетической эффективности".               │

│                           │                                             │

│                           │Постановление Правительства Российской       │

│                           │Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225       │

│                           │"О требованиях к региональным и муниципальным│

│                           │программам в области энергосбережения        │

│                           │и повышения энергетической эффективности".   │

│                           │                                             │

│                           │Постановление Правительства Российской       │

│                           │Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1220       │

│                           │"Об определении применяемых при установлении │

│                           │долгосрочных тарифов показателей надежности  │

│                           │и качества поставляемых товаров и оказываемых│

│                           │услуг".                                      │

│                           │                                             │

│                           │Постановление Правительства Российской       │

│                           │Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109        │

│                           │"О ценообразовании в отношении электрической │

│                           │и тепловой энергии в Российской Федерации".  │

│                           │                                             │

│                           │Постановление Правительства Российской       │

│                           │Федерации от 20 февраля 2010 г. N 67         │

│                           │"О внесении изменений в некоторые акты       │

│                           │Правительства РФ по вопросам определения     │

│                           │полномочий федеральных органов исполнительной│

│                           │власти в области энергосбережения и повышения│

│                           │энергетической эффективности".               │

│                           │                                             │

│                           │Постановление Правительства Российской       │

│                           │Федерации от 15 мая 2010 г. N 340 "О порядке │

│                           │установления требований к программам         │

│                           │в области энергосбережения и повышения       │

│                           │энергетической эффективности организаций,    │

│                           │осуществляющих регулируемые виды             │

│                           │деятельности".                               │

│                           │                                             │

│                           │Распоряжение Правительства Российской        │

│                           │Федерации от 8 января 2009 г. N 1-р          │

│                           │"Об утверждении основных направлений         │

│                           │государственной политики в сфере повышения   │

│                           │энергетической эффективности                 │

│                           │электроэнергетики на основе использования    │

│                           │возобновляемых источников энергии на период  │

│                           │до 2020 года".                               │

│                           │                                             │

│                           │Распоряжение Правительства Российской        │

│                           │Федерации от 1 декабря 2009 г. N 1830-р "План│

│                           │мероприятий по энергосбережению и повышению  │

│                           │энергетической эффективности в Российской    │

│                           │Федерации, направленных на реализацию        │

│                           │Федерального закона "Об энергосбережении     │

│                           │и о повышении энергетической эффективности   │

│                           │и о внесении изменений в отдельные           │

│                           │законодательные акты Российской Федерации".  │

│                           │                                             │

│                           │Перечень поручений Президента Российской     │

│                           │Федерации по итогам расширенного заседания   │

│                           │Президиума Государственного Совета Российской│

│                           │Федерации от 2 июля 2009 г. N Пр-1802ГС.     │

│                           │                                             │

│                           │Приказ Минэкономразвития России от 17 февраля│

│                           │2010 г. N 61 "Об утверждении примерного      │

│                           │перечня мероприятий в области                │

│                           │энергосбережения и повышения энергетической  │

│                           │эффективности, который может быть использован│

│                           │в целях разработки региональных,             │

│                           │муниципальных программ в области             │

│                           │энергосбережения и энергетической            │

│                           │эффективности".                              │

│                           │                                             │

│                           │Приказ управления государственного           │

│                           │регулирования цен и тарифов Амурской области │

│                           │от 29 марта 2010 г. N 31-пр "Об утверждении  │

│                           │требований к программам в области            │

│                           │энергосбережения и повышения энергетической  │

│                           │эффективности"                               │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Государственный заказчик   │Министерство экономического развития        │

│                           │ Амурской области │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Исполнители Подпрограммы   │Исполнительные органы государственной власти,│

│                           │муниципальные образования Амурской области,  │

│                           │организации, осуществляющие регулируемые виды│

│                           │деятельности, потребители энергетических     │

│                           │ресурсов, предприятия, учреждения            │

│                           │и организации, расположенные на территории   │

│                           │Амурской области, независимо от форм         │

│                           │собственности и ведомственной принадлежности,│

│                           │специализированные организации на конкурсной │

│                           │основе                                       │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Разработчики Подпрограммы  │Амурский государственный университет,        │

│                           │энергетический факультет, центр повышения    │

│                           │квалификации и энергосбережения              │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Цель и задача Подпрограммы │Цель:                                        │

│                           │сокращение энергопотребления на транспорте.  │

│                           │                                             │

│                           │Задача:                                      │

│                           │                                             │

│                           │перевод транспортных средств на более        │

│                           │экономичные виды топлива установка систем    │

│                           │учета и контроля расхода ГСМ                 │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Сроки и этапы реализации   │2010 - 2014 годы                             │

│Подпрограммы               │                                             │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Основные мероприятия       │Совершенствование информационной базы        │

│                           │и качества сбора данных.                     │

│                           │                                             │

│                           │Применение интегрированного подхода          │

│                           │к планированию работы транспорта.            │

│                           │                                             │

│                           │              │

│                           │     │

│                           │  │

│                           │абз. 3 утратил силу         │

│                           │                                             │

│                           │Повышение качества обслуживания              │

│                           │на общественном транспорте и возможность     │

│                           │смены видов транспорта в ходе одной поездки  │

│                           │(например, личного и общественного).         │

│                           │                                             │

│                           │Ужесточение стандартов эффективности         │

│                           │использования топлива и стандартов эмиссии.  │

│                           │                                             │

│                           │Внедрение маркировки топливной эффективности │

│                           │для новых автомобилей.                       │

│                           │                                             │

│                           │Внедрение схем утилизации старых             │

│                           │автомобилей - ускорение обновления автопарка │

│                           │через предоставление фискальных стимулов     │

│                           │для утилизации старых автомобилей            │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Объем и источник           │Общий объем - 3622 тыс. рублей,              │

│финансирования             │в том числе:                                 │

│                           │                                             │

│                           │внебюджетные средства - 3622 тыс. рублей     │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Контроль исполнения        │Контроль за ходом реализации Подпрограммы    │

│Подпрограммы               │осуществляет министерство экономического     │

│                           │развития        │

│                           │Амурской области                             │

└───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}

Паспорт

подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности организаций, осуществляющих регулируемые

виды деятельности" на 2010 - 2014 годы

Под регулируемой понимается деятельность, в рамках которой расчеты за поставляемую продукцию (услуги) осуществляются по тарифам (ценам), регулируемым государством. Настоящее понятие применяется исключительно для целей идентификации расходов, относящихся к регулируемой деятельности, и не означает применения в отношении этой деятельности какого-либо иного регулирования, кроме установления тарифов (цен).

Расчетный период регулирования, на который устанавливаются тарифы (цены), берется равным календарному году.

Тарифы - система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность).

Под регулируемыми видами деятельности в настоящей Подпрограмме понимаются:

- производство электрической энергии (поставка электрической энергии на регулируемый сектор оптового рынка и с регулируемого сектора оптового рынка);

- передача электрической энергии по территориальным сетям;

- производство тепловой энергии;

- передача тепловой энергии;

- передача электрической энергии по ЕНЭС;

- оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75

┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐

│Наименование подпрограммы  │Подпрограмма "Энергосбережение и повышение   │

│                           │энергетической эффективности организаций,    │

│                           │осуществляющих регулируемые виды             │

│                           │деятельности" на 2010 - 2014 годы            │

│                           │(далее - Подпрограмма)                       │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Основания разработки       │Федеральный закон от 23 ноября 2009 г.       │

│Подпрограммы               │N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении  │

│                           │энергетической эффективности и о внесении    │

│                           │изменений в отдельные законодательные акты   │

│                           │Российской Федерации".                       │

│                           │                                             │

│                           │Федеральный закон от 30 декабря 2004 г.      │

│                           │N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов   │

│                           │организаций коммунального комплекса".        │

│                           │                                             │

│                           │Указ Президента Российской Федерации         │

│                           │от 4 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах   │

│                           │по повышению энергетической и экологической  │

│                           │эффективности российской экономики".         │

│                           │                                             │

│                           │Указ Президента Российской Федерации         │

│                           │от 13 мая 2010 г. N 579 "Об оценке           │

│                           │эффективности деятельности органов           │

│                           │исполнительной власти субъектов Российской   │

│                           │Федерации и органов местного самоуправления  │

│                           │городских округов и муниципальных районов    │

│                           │в области энергосбережения и повышения       │

│                           │энергетической эффективности".               │

│                           │                                             │

│                           │Постановление Правительства Российской       │

│                           │Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225       │

│                           │"О требованиях к региональным и муниципальным│

│                           │программам в области энергосбережения        │

│                           │и повышения энергетической эффективности".   │

│                           │                                             │

│                           │Постановление Правительства Российской       │

│                           │Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1220       │

│                           │"Об определении применяемых при установлении │

│                           │долгосрочных тарифов показателей надежности  │

│                           │и качества поставляемых товаров и оказываемых│

│                           │услуг".                                      │

│                           │                                             │

│                           │Постановление Правительства Российской       │

│                           │Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109        │

│                           │"О ценообразовании в отношении электрической │

│                           │и тепловой энергии в Российской Федерации".  │

│                           │                                             │

│                           │Постановление Правительства Российской       │

│                           │Федерации от 20 февраля 2010 г. N 67         │

│                           │"О внесении изменений в некоторые акты       │

│                           │Правительства РФ по вопросам определения     │

│                           │полномочий федеральных органов исполнительной│

│                           │власти в области энергосбережения и повышения│

│                           │энергетической эффективности".               │

│                           │                                             │

│                           │Постановление Правительства Российской       │

│                           │Федерации от 15 мая 2010 г. N 340 "О порядке │

│                           │установления требований к программам         │

│                           │в области энергосбережения и повышения       │

│                           │энергетической эффективности организаций,    │

│                           │осуществляющих регулируемые виды             │

│                           │деятельности".                               │

│                           │                                             │

│                           │Распоряжение Правительства Российской        │

│                           │Федерации от 8 января 2009 г. N 1-р          │

│                           │"Об утверждении основных направлений         │

│                           │государственной политики в сфере повышения   │

│                           │энергетической эффективности                 │

│                           │электроэнергетики на основе использования    │

│                           │возобновляемых источников энергии на период  │

│                           │до 2020 года".                               │

│                           │                                             │

│                           │Распоряжение Правительства Российской        │

│                           │Федерации от 1 декабря 2009 г. N 1830-р "План│

│                           │мероприятий по энергосбережению и повышению  │

│                           │энергетической эффективности в Российской    │

│                           │Федерации, направленных на реализацию        │

│                           │Федерального закона "Об энергосбережении     │

│                           │и о повышении энергетической эффективности   │

│                           │и о внесении изменений в отдельные           │

│                           │законодательные акты Российской Федерации".  │

│                           │                                             │

│                           │Перечень поручений Президента Российской     │

│                           │Федерации по итогам расширенного заседания   │

│                           │Президиума Государственного Совета Российской│

│                           │Федерации от 2 июля 2009 г. N Пр-1802ГС.     │

│                           │                                             │

│                           │Приказ Минэкономразвития России от 17 февраля│

│                           │2010 г. N 61 "Об утверждении примерного      │

│                           │перечня мероприятий в области                │

│                           │энергосбережения и повышения энергетической  │

│                           │эффективности, который может быть использован│

│                           │в целях разработки региональных,             │

│                           │муниципальных программ в области             │

│                           │энергосбережения и энергетической            │

│                           │эффективности".                              │

│                           │                                             │

│                           │Приказ управления государственного           │

│                           │регулирования цен и тарифов Амурской области │

│                           │от 29 марта 2010 г. N 31-пр "Об утверждении  │

│                           │требований к программам в области            │

│                           │энергосбережения и повышения энергетической  │

│                           │эффективности"                               │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Государственный заказчик   │Министерство экономического развития,        │

│                           │промышленности и транспорта Амурской области │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Исполнители Подпрограммы   │Исполнительные органы государственной власти,│

│                           │муниципальные образования Амурской области,  │

│                           │организации, осуществляющие регулируемые виды│

│                           │деятельности, потребители энергетических     │

│                           │ресурсов, предприятия, учреждения            │

│                           │и организации, расположенные на территории   │

│                           │Амурской области, независимо от форм         │

│                           │собственности и ведомственной принадлежности,│

│                           │специализированные организации на конкурсной │

│                           │основе                                       │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Разработчики Подпрограммы  │Амурский государственный университет,        │

│                           │энергетический факультет, центр повышения    │

│                           │квалификации и энергосбережения              │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Цели и задачи Подпрограммы │Основные цели подпрограммы:                  │

│                           │                                             │

│                           │анализ качества предоставляемых услуг        │

│                           │электро-, тепло- и водоснабжения;            │

│                           │                                             │

│                           │внедрение энергосберегающих технологий       │

│                           │и оборудования;                              │

│                           │                                             │

│                           │оценка аварийности и потерь в тепловых,      │

│                           │электрических и водопроводных сетях;         │

│                           │                                             │

│                           │оптимизация режимов работы энергоисточников. │

│                           │                                             │

│                           │Задачи Подпрограммы:                         │

│                           │                                             │

│                           │модернизация оборудования, используемого     │

│                           │для выработки тепловой энергии;              │

│                           │                                             │

│                           │модернизация оборудования, используемого     │

│                           │для передачи тепловой энергии;               │

│                           │                                             │

│                           │модернизация оборудования, используемого     │

│                           │для выработки и передачи электрической       │

│                           │энергии;                                     │

│                           │                                             │

│                           │внедрение автоматизированной системы         │

│                           │управления сетями электро-, тепло-           │

│                           │и водоснабжения                              │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Важнейшие целевые          │1) изменение удельного расхода топлива       │

│индикаторы и показатели    │на выработку тепловой энергии;               │

│                           │                                             │

│                           │2) динамика изменения фактического объема    │

│                           │потерь электрической энергии при ее передаче │

│                           │по распределительным сетям;                  │

│                           │                                             │

│                           │3) динамика изменения фактического объема    │

│                           │потерь тепловой энергии при ее передаче;     │

│                           │                                             │

│                           │4) динамика изменения фактического объема    │

│                           │потерь воды при ее передаче;                 │

│                           │                                             │

│                           │5) динамика изменения объемов электрической  │

│                           │энергии, используемой при подъеме воды;      │

│                           │                                             │

│                           │6) динамика изменения объемов электрической  │

│                           │энергии, используемой при передаче           │

│                           │(транспортировке) воды                       │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Основные мероприятия       │Модернизация оборудования, используемого     │

│Подпрограммы               │для выработки тепловой энергии, в том числе  │

│                           │замена оборудования на оборудование с более  │

│                           │высоким коэффициентом полезного действия,    │

│                           │внедрение инновационных решений и технологий;│

│                           │                                             │

│                           │модернизация оборудования, используемого     │

│                           │для выработки и передачи электрической       │

│                           │энергии, в том числе замена на оборудование  │

│                           │с более высоким коэффициентом полезного      │

│                           │действия, внедрение инновационных решений    │

│                           │и технологий;                                │

│                           │                                             │

│                           │модернизация оборудования, используемого     │

│                           │для передачи тепловой энергии, в том числе   │

│                           │замена оборудования на оборудование с более  │

│                           │высоким коэффициентом полезного действия,    │

│                           │внедрение инновационных решений и технологий;│

│                           │                                             │

│                           │внедрение энергосберегающих технологий;      │

│                           │                                             │

│                           │сокращение потерь электрической и тепловой   │

│                           │энергии при передаче и распределении;        │

│                           │                                             │

│                           │сокращение потерь воды при ее передаче       │

│                           │(транспортировке);                           │

│                           │                                             │

│                           │сокращение объемов электрической энергии,    │

│                           │используемой при передаче (транспортировке)  │

│                           │воды;                                        │

│                           │                                             │

│                           │снижение потребления энергетических ресурсов │

│                           │на собственные нужды при производстве        │

│                           │тепловой энергии, распределении электрической│

│                           │энергии                                      │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Срок реализации            │2010 - 2014 годы                             │

│Подпрограммы               │                                             │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Объемы и источники         │Общий объем финансирования Подпрограммы      │

│финансирования Подпрограммы│составляет 1232,653 млн. рублей,             │

│                           │в том числе:                                 │

│                           │                                             │

│                           │местный бюджет – 11,63 млн. рублей;         │

│                           │                                             │

│                           │внебюджетные средства – 1221,02 млн. рублей │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Ожидаемые конечные         │Экономия по всем видам энергоресурсов        │

│результаты реализации      │на 15%;                                      │

│Подпрограммы               │                                             │

│                           │суммарное сокращение вредных выбросов        │

│                           │в атмосферу;                                 │

│                           │                                             │

│                           │развитие рынка энергосервисных услуг;        │

│                           │                                             │

│                           │обеспечение ежегодного снижения энергоемкости│

│                           │валового регионального продукта на 3% (на 40%│

│                           │к 2020 году);                                │

│                           │                                             │

│                           │снижение затрат бюджета Амурской области     │

│                           │на приобретение энергоресурсов               │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Контроль исполнения        │Контроль исполнения Подпрограммы             │

│Подпрограммы               │осуществляется министерством экономического  │

│                           │развития, промышленности и транспорта        │

│                           │Амурской области                             │

└───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75

Паспорт

подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в жилищном фонде, в садоводческих,

огороднических и дачных некоммерческих

объединениях граждан" на 2010 - 2014 годы

┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐

│Наименование подпрограммы  │Подпрограмма "Энергосбережение и повышение   │

│                           │энергетической эффективности в жилищном      │

│                           │фонде, в садоводческих, огороднических       │

│                           │и дачных некоммерческих объединениях граждан"│

│                           │на 2010 - 2014 годы (далее - Подпрограмма)   │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Основания разработки       │Федеральный закон от 23 ноября 2009 г.       │

│Подпрограммы               │N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении  │

│                           │энергетической эффективности и о внесении    │

│                           │изменений в отдельные законодательные акты   │

│                           │Российской Федерации".                       │

│                           │                                             │

│                           │Федеральный закон от 30 декабря 2004 г.      │

│                           │N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов   │

│                           │организаций коммунального комплекса".        │

│                           │                                             │

│                           │Указ Президента Российской Федерации         │

│                           │от 4 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах   │

│                           │по повышению энергетической и экологической  │

│                           │российской экономики".                       │

│                           │                                             │

│                           │Указ Президента Российской Федерации         │

│                           │от 13 мая 2010 г. N 579 "Об оценке           │

│                           │эффективности деятельности органов           │

│                           │исполнительной власти субъектов Российской   │

│                           │Федерации и органов местного самоуправления  │

│                           │городских округов и муниципальных районов    │

│                           │в области энергосбережения и повышения       │

│                           │энергетической эффективности".               │

│                           │                                             │

│                           │Постановление Правительства Российской       │

│                           │Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225       │

│                           │"О требованиях к региональным и муниципальным│

│                           │программам в области энергосбережения        │

│                           │и повышения энергетической эффективности".   │

│                           │                                             │

│                           │Постановление Правительства Российской       │

│                           │Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1220       │

│                           │"Об определении применяемых при установлении │

│                           │долгосрочных тарифов показателей надежности  │

│                           │и качества поставляемых товаров и оказываемых│

│                           │услуг".                                      │

│                           │                                             │

│                           │Постановление Правительства Российской       │

│                           │Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109        │

│                           │"О ценообразовании в отношении электрической │

│                           │и тепловой энергии в Российской Федерации".  │

│                           │                                             │

│                           │Постановление Правительства Российской       │

│                           │Федерации от 20 февраля 2010 г. N 67         │

│                           │"О внесении изменений в некоторые акты       │

│                           │Правительства РФ по вопросам определения     │

│                           │полномочий федеральных органов исполнительной│

│                           │власти в области энергосбережения и повышения│

│                           │энергетической эффективности".               │

│                           │                                             │

│                           │Постановление Правительства Российской       │

│                           │Федерации от 15 мая 2010 г. N 340 "О порядке │

│                           │установления требований к программам         │

│                           │в области энергосбережения и повышения       │

│                           │энергетической эффективности организаций,    │

│                           │осуществляющих регулируемые виды             │

│                           │деятельности".                               │

│                           │                                             │

│                           │Распоряжение Правительства Российской        │

│                           │Федерации от 8 января 2009 г. N 1-р          │

│                           │"Об утверждении основных направлений         │

│                           │государственной политики в сфере повышения   │

│                           │энергетической эффективности                 │

│                           │электроэнергетики на основе использования    │

│                           │возобновляемых источников энергии на период  │

│                           │до 2020 года".                               │

│                           │                                             │

│                           │Распоряжение Правительства Российской        │

│                           │Федерации от 1 декабря 2009 г. N 1830-р "План│

│                           │мероприятий по энергосбережению и повышению  │

│                           │энергетической эффективности в Российской    │

│                           │Федерации, направленных на реализацию        │

│                           │Федерального закона "Об энергосбережении     │

│                           │и о повышении энергетической эффективности   │

│                           │и о внесении изменений в отдельные           │

│                           │законодательные акты Российской Федерации".  │

│                           │                                             │

│                           │Перечень поручений Президента Российской     │

│                           │Федерации по итогам расширенного заседания   │

│                           │Президиума Государственного Совета Российской│

│                           │Федерации от 2 июля 2009 г. N Пр-1802ГС.     │

│                           │                                             │

│                           │Приказ Минэкономразвития России от 17 февраля│

│                           │2010 г. N 61 "Об утверждении примерного      │

│                           │перечня мероприятий в области                │

│                           │энергосбережения и повышения энергетической  │

│                           │эффективности, который может быть использован│

│                           │в целях разработки региональных,             │

│                           │муниципальных программ в области             │

│                           │энергосбережения и энергетической            │

│                           │эффективности".                              │

│                           │                                             │

│                           │Приказ управления государственного           │

│                           │регулирования цен и тарифов Амурской области │

│                           │от 29 марта 2010 г. N 31-пр "Об утверждении  │

│                           │требований к программам в области            │

│                           │энергосбережения и повышения энергетической  │

│                           │эффективности"                               │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Государственный заказчик   │Министерство экономического развития,        │

│                           │промышленности и транспорта Амурской области │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Исполнители Подпрограммы   │Исполнительные органы государственной власти,│

│                           │муниципальные образования Амурской области,  │

│                           │организации, осуществляющие регулируемые виды│

│                           │деятельности, потребители энергетических     │

│                           │ресурсов, предприятия, учреждения            │

│                           │и организации, расположенные на территории   │

│                           │Амурской области, независимо от форм         │

│                           │собственности и ведомственной принадлежности,│

│                           │специализированные организации на конкурсной │

│                           │основе                                       │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Разработчики Подпрограммы  │Амурский государственный университет,        │

│                           │энергетический факультет, центр повышения    │

│                           │квалификации и энергосбережения              │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Цели и задачи Подпрограммы │Основные цели Подпрограммы:                  │

│                           │                                             │

│                           │снижение коммерческих потерь электроэнергии  │

│                           │в сетях электроснабжающих организаций (ЭСО), │

│                           │к которым подключены сети электроснабжения   │

│                           │садоводческих некоммерческих объединений     │

│                           │граждан;                                     │

│                           │                                             │

│                           │выдача технических условий и договоров       │

│                           │на присоединение объектов.                   │

│                           │                                             │

│                           │Задачи Подпрограммы:                         │

│                           │                                             │

│                           │оценка износа сетей электроснабжения         │

│                           │садоводческих некоммерческих объединений     │

│                           │граждан;                                     │

│                           │                                             │

│                           │выявление бесхозных сетей электроснабжения;  │

│                           │                                             │

│                           │электрификация садоводческих и огороднических│

│                           │дачных объединений;                          │

│                           │                                             │

│                           │установка приборов учета на границе          │

│                           │балансовой принадлежности электрических сетей│

│                           │сетевой организации и электрической сети     │

│                           │садоводческих и огороднических дачных        │

│                           │объединений                                  │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Основные мероприятия       │Аудит, паспортизация объектов, выявление     │

│Подпрограммы               │бесхозных сетей электроснабжения. Установка  │

│                           │и ввод в эксплуатацию приборов учета         │

│                           │электроэнергии                               │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Срок реализации            │2010 - 2014 годы                             │

│Подпрограммы               │                                             │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Объемы и источники         │Общий объем финансирования Подпрограммы -    │

│финансирования Подпрограммы│19,073 млн. рублей, в том числе:             │

│                           │                                             │

│                           │средства областного бюджета -                │

│                           │2,861 млн. рублей;                           │

│                           │                                             │

│                           │средства местного бюджета -                  │

│                           │2,861 млн. рублей;                           │

│                           │                                             │

│                           │внебюджетные средства - 13,351 млн. рублей   │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Ожидаемые конечные         │Снижение потерь электроэнергии.              │

│результаты                 │                                             │

│                           │Повышение точности учета потребляемой        │

│                           │электроэнергии                               │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Контроль выполнения        │Контроль за ходом реализации Подпрограммы    │

│подпрограммы               │осуществляется министерством экономического  │

│                           │развития, промышленности и транспорта        │

│                           │Амурской области                             │

└───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

Паспорт

подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности объектов наружного освещения"

на 2010 - 2014 годы

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75

┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐

│Наименование подпрограммы  │Подпрограмма "Энергосбережение и повышение   │

│                           │энергетической эффективности объектов        │

│                           │наружного освещения" на 2010 - 2014 годы     │

│                           │(далее - Подпрограмма)                       │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Основания разработки       │Федеральный закон от 23 ноября 2009 г.       │

│Подпрограммы               │N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении  │

│                           │энергетической эффективности и о внесении    │

│                           │изменений в отдельные законодательные акты   │

│                           │Российской Федерации".                       │

│                           │                                             │

│                           │Федеральный закон от 30 декабря 2004 г.      │

│                           │N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов   │

│                           │организаций коммунального комплекса".        │

│                           │                                             │

│                           │Указ Президента Российской Федерации         │

│                           │от 4 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах   │

│                           │по повышению энергетической и экологической  │

│                           │эффективности российской экономики".         │

│                           │                                             │

│                           │Указ Президента Российской Федерации         │

│                           │от 13 мая 2010 г. N 579 "Об оценке           │

│                           │эффективности деятельности органов           │

│                           │исполнительной власти субъектов Российской   │

│                           │Федерации и органов местного самоуправления  │

│                           │городских округов и муниципальных районов    │

│                           │в области энергосбережения и повышения       │

│                           │энергетической эффективности".               │

│                           │                                             │

│                           │Постановление Правительства Российской       │

│                           │Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225       │

│                           │"О требованиях к региональным и муниципальным│

│                           │программам в области энергосбережения        │

│                           │и повышения энергетической эффективности".   │

│                           │                                             │

│                           │Постановление Правительства Российской       │

│                           │Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1220       │

│                           │"Об определении применяемых при установлении │

│                           │долгосрочных тарифов показателей надежности  │

│                           │и качества поставляемых товаров и оказываемых│

│                           │услуг".                                      │

│                           │                                             │

│                           │Постановление Правительства Российской       │

│                           │Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109        │

│                           │"О ценообразовании в отношении электрической │

│                           │и тепловой энергии в Российской Федерации".  │

│                           │                                             │

│                           │Постановление Правительства Российской       │

│                           │Федерации от 20 февраля 2010 г. N 67         │

│                           │"О внесении изменений в некоторые            │

│                           │государственные акты Правительства РФ        │

│                           │по вопросам определения полномочий           │

│                           │федеральных органов исполнительной власти    │

│                           │в области энергосбережения и повышения       │

│                           │энергетической эффективности".               │

│                           │                                             │

│                           │Постановление Правительства Российской       │

│                           │Федерации от 15 мая 2010 г. N 340 "О порядке │

│                           │установления требований к программам         │

│                           │в области энергосбережения и повышения       │

│                           │энергетической эффективности организаций,    │

│                           │осуществляющих регулируемые виды             │

│                           │деятельности".                               │

│                           │                                             │

│                           │Распоряжение Правительства Российской        │

│                           │Федерации от 8 января 2009 г. N 1-р          │

│                           │"Об утверждении основных направлений         │

│                           │государственной политики в сфере повышения   │

│                           │энергетической эффективности                 │

│                           │электроэнергетики на основе использования    │

│                           │возобновляемых источников энергии на период  │

│                           │до 2020 года".                               │

│                           │                                             │

│                           │Распоряжение Правительства Российской        │

│                           │Федерации от 1 декабря 2009 г. N 1830-р "План│

│                           │мероприятий по энергосбережению и повышению  │

│                           │энергетической эффективности в Российской    │

│                           │Федерации, направленных на реализацию        │

│                           │Федерального закона "Об энергосбережении     │

│                           │и о повышении энергетической эффективности   │

│                           │и о внесении изменений в отдельные           │

│                           │законодательные акты Российской Федерации".  │

│                           │                                             │

│                           │Перечень поручений Президента Российской     │

│                           │Федерации по итогам расширенного заседания   │

│                           │Президиума Государственного Совета Российской│

│                           │Федерации от 2 июля 2009 г. N Пр-1802ГС.     │

│                           │                                             │

│                           │Приказ Минэкономразвития России от 17 февраля│

│                           │2010 г. N 61 "Об утверждении примерного      │

│                           │перечня мероприятий в области                │

│                           │энергосбережения и повышения энергетической  │

│                           │эффективности, который может быть использован│

│                           │в целях разработки региональных,             │

│                           │муниципальных программ в области             │

│                           │энергосбережения и энергетической            │

│                           │эффективности".                              │

│                           │                                             │

│                           │Приказ управления государственного           │

│                           │регулирования цен и тарифов Амурской области │

│                           │от 29 марта 2010 г. N 31-пр "Об утверждении  │

│                           │требований к программам в области            │

│                           │энергосбережения и повышения энергетической  │

│                           │эффективности"                               │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Государственный заказчик   │Министерство экономического развития,        │

│                           │промышленности и транспорта Амурской области │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Исполнители Подпрограммы   │Исполнительные органы государственной власти,│

│                           │муниципальные образования Амурской области,  │

│                           │организации, осуществляющие регулируемые виды│

│                           │деятельности, потребители энергетических     │

│                           │ресурсов, предприятия, учреждения            │

│                           │и организации, расположенные на территории   │

│                           │Амурской области, независимо от форм         │

│                           │собственности и ведомственной принадлежности,│

│                           │специализированные организации на конкурсной │

│                           │основе                                       │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Разработчики Подпрограммы  │Амурский государственный университет,        │

│                           │энергетический факультет, центр повышения    │

│                           │квалификации и энергосбережения              │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Цели и задачи Подпрограммы │Основные цели Подпрограммы:                  │

│                           │                                             │

│                           │снижение эксплуатационных затрат             │

│                           │на обслуживание осветительных установок      │

│                           │при одновременном повышении уровня           │

│                           │освещенности улиц;                           │

│                           │                                             │

│                           │обеспечение надежной и бесперебойной работы  │

│                           │системы электроснабжения установок наружного │

│                           │освещения;                                   │

│                           │                                             │

│                           │экономия электроэнергии на наружное          │

│                           │освещение;                                   │

│                           │                                             │

│                           │создание комфортных условий проживания;      │

│                           │                                             │

│                           │обеспечение безопасных условий движения      │

│                           │автотранспорта и пешеходов в ночное          │

│                           │и вечернее время суток;                      │

│                           │                                             │

│                           │улучшение эстетического облика улиц,         │

│                           │магистралей, площадей, парков, скверов,      │

│                           │внутриквартальных проездов, дворовых         │

│                           │территорий, территорий школьных и дошкольных │

│                           │учреждений, объектов здравоохранения         │

│                           │и образования.                               │

│                           │                                             │

│                           │Задачи Подпрограммы:                         │

│                           │                                             │

│                           │обновление парка световых приборов           │

│                           │с применением высокоэкономичных источников   │

│                           │света;                                       │

│                           │                                             │

│                           │внедрение нового поколения светотехнического │

│                           │оборудования с улучшенными светотехническими │

│                           │параметрами, отвечающего современным         │

│                           │требованиям по дизайну, экономичности        │

│                           │и антивандальности;                          │

│                           │                                             │

│                           │применение энергоэкономичных светильников    │

│                           │в новом строительстве и при реконструкции    │

│                           │действующих объектов;                        │

│                           │                                             │

│                           │сокращение потерь электроэнергии;            │

│                           │                                             │

│                           │автоматизация системы управления сетями      │

│                           │наружного освещения и технического учета     │

│                           │потребления электроэнергии;                  │

│                           │                                             │

│                           │развитие сетей наружного освещения           │

│                           │минимальном росте энергопотребления;         │

│                           │                                             │

│                           │улучшение экологической обстановки           │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Важнейшие целевые          │Снижение потерь электроэнергии;              │

│индикаторы и показатели    │                                             │

│                           │снижение удельного расхода электроэнергии    │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Основные мероприятия       │Внедрение энергосберегающих осветительных    │

│Подпрограммы               │приборов, энергоэффективного оборудования    │

│                           │и технологий, энергосберегающих материалов:  │

│                           │                                             │

│                           │замена ламповых транспортных светофорных     │

│                           │секций на светодиодные;                      │

│                           │                                             │

│                           │замена контроллеров светофорных объектов     │

│                           │на контроллеры нового поколения;             │

│                           │                                             │

│                           │замена светильников с лампами ДРЛ            │

│                           │на светильники с лампами ДНаТ;               │

│                           │                                             │

│                           │замена светильников наружного освещения      │

│                           │на светодиодные;                             │

│                           │                                             │

│                           │установка дополнительных приборов освещения; │

│                           │                                             │

│                           │перевод сетей наружного освещения на СИП;    │

│                           │                                             │

│                           │внедрение электронной пускорегулирующей      │

│                           │аппаратуры (ЭПРА);                           │

│                           │                                             │

│                           │внедрение автоматизированной системы         │

│                           │управления наружным освещением (АСУНО);      │

│                           │                                             │

│                           │замена ламповых светофорных секций           │

│                           │на светодиодные; замена контроллеров         │

│                           │светофорных объектов на котроллеры нового    │

│                           │поколения                                    │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Срок реализации            │2010 - 2014 годы                             │

│Подпрограммы               │                                             │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Объемы и источники         │Общий объем финансирования Подпрограммы -    │

│финансирования Подпрограммы│223,422 млн. руб., в том числе:              │

│                           │                                             │

│                           │средства федерального бюджета -              │

│                           │6,658 млн. рублей;                           │

│                           │                                             │

│                           │средства областного бюджета -                │

│                           │76,787 млн. рублей;                          │

│                           │                                             │

│                           │средства местного бюджета -                  │

│                           │131,766 млн. рублей;                         │

│                           │                                             │

│                           │внебюджетные средства - 8,211 млн. рублей    │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Ожидаемые конечные         │Суммарная экономия электрической энергии     │

│результаты реализации      │на 15% от объема потребления;                │

│Подпрограммы               │                                             │

│                           │улучшение экологической обстановки           │

├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Контроль исполнения        │Контроль исполнения Подпрограммы             │

│Подпрограммы               │осуществляется министерством экономического  │

│                           │развития, промышленности и транспорта        │

│                           │Амурской области                             │

└───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

Приложение №7

к Программе

{приложение в ред. Постановления Правительства Амурской области от 24.08.2011 №540}

{Приложение №7 в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.09.2011 №618-а}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 01.12.2011 №843}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 22.03.2013 №117}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.10.2013 №511}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 13.11.2013 №557}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 17.12.2013 №645

Объемы и источники финансирования мероприятий

Наименование мероприятий

Един

ица

измер

ения

Объемы и источники финансирования мероприятий

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего, 2010-2014

Источники финансирования

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Блок системных мероприятий в формате энергосбережения и повышения энергоэффективности

Мероприятия по

энергосбережению, имеющие

системный характер

тыс. руб.

0

450,00

0

0

0

450,00

Федеральный бюджет

0

0

13 500,00

0

12 250,00

25 750,00

Областной бюджет

85,00

100,00

1 200,00

1 150,00

1 150,00

3 685,00

Местный бюджет

0

1 100,00

1 100,00

1 100,00

1 100,00

4 400,00

Внебюджетные средства

Итого

85,00

1 650,00

15 800,00

2 250,00

14 500,00

34 285,00

II. Блок мероприятий по видам деятельности

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 22.03.2013 №117}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 17.12.2013 №645

Мероприятия по

энергосбережению

и повышению

энергетической

эффективности в

бюджетной сфере

ИТОГО

тыс. руб.

0

62 186,40

0

. 0

0

62 186,40

Федеральный бюджет

247 626,00

97 157,32

462 184,53

30487,284

121 846,58

959301,714

Областной бюджет

32 654,30

115 494,53

106 211,47

140 651,30

101 735,58

496 747,18

Местный бюджет

34 950,00

5.152,40

53 612,87

71 014,28

129 023,21

293 752,76

Внебюджетные средства

315 230,30

279 990,65

622 008,87

242152,864

352 605,37

1811988,054

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда

Организационные

мероприятия по

энергосбережению и

повышению энергетической

эффективности жилищного

фонда

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 17.12.2013 №645

тыс. руб.

0

0

17 631,25

0

0

17 631,25

Федеральный бюджет

0

20 324,10

36 038,06

30228,853

2 448,75

89039,763

Областной бюджет

1 625,00

16 721,16

23 320,05

17 687,23

2 895,75

62 249,19

Местный бюджет

8 740,00

389 267,91

36 140,23

26 609,24

11 708,75

472 466,13

Внебюджетные средства

Итого

10 365,00

426 313,17

113 129,59

74525,323

17 053,25

641386,333

Технические и

технологические

мероприятия по

энергосбережению и

повышению энергетической

эффективности жилищного

фонда

0

0

32 051,50

0

0,00

32 051,50

Федеральный бюджет

0

0

52 391,16

0

30 018,88

82 410,04

Областной бюджет

1 181,66

49 330,73

39 946,98

49 593,92

29 307,46

169 360,75

Местный бюджет

1 536,50

185 942,17

121811,49

132 468,51

109 441,18

551 199,85

Внебюджетные средства

Итого

2718,16

235 272,90

246 201,13

182 062,43

168 767,52

835 022,14

Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической

эффективности этих организаций

Организационные мероприятия

тыс. руб.

0

1 380,96

29 076,70

18 870,29

1 907,80

51 235,75

Местный бюджет

Технические и

технологические

мероприятия

тыс.

руб.

4753,90

144482,39

122304,76

119739,81

102 575,44

493 856,30

Местный бюджет

Итого

тыс. руб.

4753,90

145 863,35

151381,46

138610,10

1044833

545 092,05

Мероприятия по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых

источников энергии

Технические мероприятия

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

51 733,30

56 041,30

56 821,30

54 321,30

218 917,20

Внебюджетные

средства

Итого

0

51 733,30

56 041,30

56 821,30

54 321,30

218 917,20

Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе по замещению

бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями,

сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам

природного газа, газовых смесей, электрической энергии

Технические мероприятия

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

1 107,00

821,00

295,00

425,00

974,00

3 622,00

Внебюджетные средства

Итого

1 107,00

821,00

295,00

425,00

974,00

3 622,00

Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу

энергетических ресурсов

Блок системных мероприятий

в формате энергосбережения

и повышения

энергоэффективности

тыс.

руб.

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

11632,88

0

0

0

0

11 632,88

Местный бюджет

133 023,18

634 181,16

200 552,94

252 602,76

660,11

1221020,15

Внебюджетные средства

Итого

144 656,06

634 181,16

200 552,94

252 602,76

660,11

1 232 653,03

Мероприятия по иным определенным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления

вопросам

Мероприятия по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, в садоводческих,

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» для Амурской области

Мероприятия по

энергосбережению и

повышению энергетической

эффективности жилищного

фонда садоводческих,

огороднических и дачных

некоммерческих

объединений граждан

тыс.

руб.

953,80

953,80

953,80

2 861,40

Местный бюджет

11 052,10

21 732,00

5 403,90

38 188,00

Внебюджетные средства

12 005,90

22 685,80

6 357,70

41 049,40

Всего

Программные мероприятия на объектах наружного освещения в Амурской области

Мероприятия по

энергосбережению и

повышению энергетической

эффективности объектов

наружного освещения

тыс. руб.

0

0

10 000,00

0

0

10 000,00

Федеральный бюджет

5 000,00

0

22 476,00

0

21 223,50

48 699,50

Областной бюджет

3 068,00

48 333,84

25 440,00

37 692,70

60 410,50

174 945,04

Местный бюджет

1 163,00

30 161,50

28 498,00

36 548,20

7 243,00

103 613,70

Внебюджетные источники

Итого

9 231,00

78 495,34

86 414,00

74 240,90

88 877,00

337 258.24

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

Организационные

мероприятия по

энергосбережению и

повышению энергетической

эффективности систем

коммунальной

инфраструктуры

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

150,00

0

0

150,00

Областной бюджет

1 331,70

14 982,40

3 212,80

1 003,00

960,00

21 489,90

Местный бюджет

31 113,50

129 815,60

53 648,00

61 886,00

2 144,00

278 607,10

Внебюджетные средства

Итого

32 445,20

144 798,00

57 010,80

62 889,00

3 104,00

300 247,00

Технические и

технологические

мероприятия по

энергосбережению и

повышению энергетической

эффективности

коммунальной

инфраструктуры

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

60 000,00

85 160,00

0

45 277,00

190 437,00

Областной бюджет

3 366,00

53 180,37

53 489,00

41 967,00

43 481,00

195 483,37

Местный бюджет

227 710,90

622 270,63

626 200,00

774 526,00

464 805,10

2 715 512,63

Внебюджетные средства

Итого

231076,90

735 451,00 | 764 849,00

816 493,00

553 563,10

3 101 433,00

Итого по подпрограммам и блокам

0

62 636,40

59 682,75

0

0

122 319,15

Федеральный бюджет

252 626,00

177 481,42

671 899,75

60716,137

233 064,71

1395788,017

Областной бюджет

59 972,49

444 960,19

405 155,56

428 355,25

344 423,53

1 682 867,02

Местный бюджет

451 075,94

2 072 177,67

1 183 302,73

1 413 621,29

781 420,65

5 901 598,28

Внебюджетные источники

{приложение в ред. Постановления Правительства Амурской области от 24.08.2011 №540}

{Приложение №7 в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.09.2011 №618-а}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 20.09.2012 №500}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 27.02.2013 №75}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 22.03.2013 №117}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 23.10.2013 №511}

{в ред. Постановления Правительства Амурской области от 13.11.2013 №557}

1

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Амурская правда № 207 от 11.11.2010 стр. 26
Рубрики правового классификатора: 050.040.020 Электроснабжение, 090.010.070 Энергетика

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать