Основная информация
Дата опубликования: | 30 сентября 2011г. |
Номер документа: | RU51000201100461 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Мурманская область |
Принявший орган: | Правительство Мурманской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2009-2011 годы
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.2011 № 496-ПП
Мурманск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.11.2008 № 563-ПП/23
{утратило силу - постановление Правительства Мурманской области от 01.10.2012 № 495-ПП}
В целях эффективного использования бюджетных средств Правительство Мурманской области постановляет:
внести в постановление Правительства Мурманской области от 28.11.2008 № 563-ПП/23 «О долгосрочной целевой программе «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2009-2011 годы» (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 30.05.2011 № 261-ПП) следующие изменения:
1. В наименовании и по всему тексту постановления слова «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2009-2011 годы» заменить словами «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2009-2014 годы».
2. Внести в долгосрочную целевую программу «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2009-2014 годы, утвержденную вышеназванным постановлением, изменения согласно приложению.
Губернатор
Мурманской области Д. Дмитриенко
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 30.09.2011 № 496-ПП
Изменения
в долгосрочную целевую программу
«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2009-2014 годы
1. В паспорте Программы:
1.1. Позицию «Государственные заказчики Программы» изложить в редакции:
«Государственные
заказчики Программы
-
-
Министерство здравоохранения Мурманской области;
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области»
1.2. Позицию «Перечень подпрограмм» дополнить словами
« - Подпрограмма «Наркология»
1.3. Абзац третий позиции «Целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в редакции:
« - охват пациентов обучением в школах здоровья;»
1.4. Позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы» дополнить словами
« - доля больных алкоголизмом с ремиссией более 1 года от среднегодового числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете;
- доля наркозависимых лиц, находящихся в ремиссии, по отношению к общему количеству наркозависимых лиц, состоящих на диспансерном учёте»
1.5. Позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в редакции:
«Объемы и источники финансирования Программы
-
общий объем финансирования Программы из областного бюджета составляет 1868017,7 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет),
в том числе:
2009 год – 249 374,4 тыс. рублей;
2010 год – 177 506,7 тыс. рублей;
2011 год – 462 507,1 тыс. рублей;
2012 год – 402 962,1 тыс. рублей;
2013 год – 357383,5 тыс. рублей;
2014 год – 218283,9 тыс. рублей;
в том числе за 2009-2011 годы:
Министерство здравоохранения Мурманской области – 770622,7 тыс. рублей;
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области – 1097395,0 тыс. рублей»
1.6. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально – экономической эффективности» изложить в редакции:
«Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы и показатели
ее социально-
экономической
эффективности
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
рост первичной заболеваемости СД до 210,5 случая на 100 тыс. населения;
увеличение охвата диспансерным наблюдением больных СД до 96 процентов;
увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения среди населения при туберкулезе (оценка эффективности проводимой терапии) до 39,2 процента;
снижение уровня смертности от туберкулеза до 6,5 случая на 100 тыс. населения;
увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных на ранних стадиях, от числа вновь зарегистрированных в течение года пациентов, до 95 процентов;
увеличение числа больных ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию, до 372 человек;
увеличение доли ВИЧ-инфицированных беременных женщин, получивших противовирусное лечение для предупреждения ВИЧ-инфицирования новорожденных, до 93 процентов;
сохранение 100-процентного охвата медицинских работников, получивших курс экстренной противовирусной терапии с целью профилактики профессионального заражения ВИЧ-инфекцией (при своевременном обращении);
увеличение доли больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных на ранних (I-II) стадиях заболевания, в общем числе больных с визуальными локализациями опухоли, впервые взятых на учет, до 72,5 процента;
снижение смертности от злокачественных новообразований у мужчин до 165 случаев на 100 тыс. населения, у женщин – до 155 случаев на 100 тыс. населения;
увеличение пятилетней выживаемости больных со злокачественными заболеваниями до 52,8 процента;
увеличение доли больных сифилисом, пролеченных с использованием стационарзамещающих технологий, от числа пролеченных больных в режиме круглосуточного и дневного стационаров: в области до 36,6 процента, в ГУЗ «Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи» - до 46,6 процента;
увеличение охвата серологическим обследованием на сифилис беременных, состоящих на учете у врача акушера-гинеколога, до 97 процентов;
сохранение охвата новорожденных профилактикой гонобленореи в родильных домах на уровне 100 процентов;
отсутствие случаев смерти от септических форм сифилитической инфекции;
увеличение коэффициента интенсивности обследования больных сифилисом до 0,95;
увеличение коэффициента своевременности обследования на сифилис до 0,86;
увеличение коэффициента адекватности терапии сифилиса до 0,92;
увеличение числа больных хроническими вирусными гепатитами В и С, которым в отчетном году начата противовирусная терапия, до 64 человек;
увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 22,5 процента;
уменьшение доли пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 20,8 процента;
уменьшение средней продолжительности лечения больного в психиатрическом стационаре до 77,6 дня;
увеличение числа лиц с впервые выявленной АГ, которым проведены диагностические, лечебные и профилактические мероприятия в текущем году, до 2994 человек;
сохранение охвата детей профилактическими прививками против инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, в декретированные сроки на уровне более 95 процентов;
отсутствие групповых очагов коклюша в организованных коллективах;
снижение показателя заболеваемости вирусным гепатитом А до 12,0 случаев на 100 тыс. населения;
отсутствие групповых очагов ветряной оспы в домах ребенка;
увеличение охвата пациентов обучением в школах здоровья до 18 процентов;
увеличение доли больных алкоголизмом с ремиссией более 1 года от среднегодового числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете, до 21 процента;
увеличение доли наркозависимых лиц, находящихся в ремиссии, по отношению к общему количеству наркозависимых лиц, состоящих на диспансерном учёте, до 13,5 процента»
1.7. Абзац первый раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в редакции:
«Общие затраты на реализацию мероприятий Программы составляют 1 868 017,7 тыс. рублей.».
1.8. Абзац первый раздела 5 «Механизм реализации Программы» изложить в редакции:
«Государственным заказчиком - координатором Программы является Министерство здравоохранения Мурманской области, государственными заказчиками Программы - Министерство здравоохранения Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области.».
1.9. Раздел 6 «Оценка социально-экономической эффективности Программы» изложить в редакции:
«6. Оценка социально-экономической эффективности Программы
Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе сравнения с данными за 2007 год и с учетом необходимости достижения к окончанию реализации Программы следующих показателей:
- увеличение первичной заболеваемости сахарным диабетом до 210,5 человек на 100 тыс. населения;
- увеличение охвата диспансерным наблюдением больных с сахарным диабетом до 96 процентов;
- увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения среди населения при туберкулезе (оценка эффективности проводимой терапии), до 39,2 процента;
- снижение уровня смертности от туберкулеза до 6,5 случая на 100 тыс. населения;
- увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных на ранних стадиях, от числа вновь зарегистрированных в течение года пациентов до 95 процентов;
- увеличение числа больных ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию, до 372 человек;
- увеличение доли ВИЧ-инфицированных беременных женщин, получивших противовирусное лечение для предупреждения ВИЧ-инфицирования новорожденных, до 93 процентов;
- сохранение 100-процентного охвата медицинских работников, получивших курс экстренной противовирусной терапии с целью профилактики профессионального заражения ВИЧ-инфекцией (при своевременном обращении);
- увеличение доли больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных на ранних (I-II) стадиях заболевания, в общем числе больных с визуальными локализациями опухоли, впервые взятых на учет, до 72,5 процента;
- снижение смертности от злокачественных новообразований у мужчин до 165 случаев на 100 тыс. населения, у женщин – до 155 случаев на 100 тыс. населения;
- увеличение пятилетней выживаемости больных со злокачественными новообразованиями до 52,8 процента;
- увеличение доли больных сифилисом, пролеченных с использованием стационарзамещающих технологий, от числа пролеченных больных в режиме круглосуточного и дневного стационаров: в области до 36,6 процента, в ГУЗ «Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи» - до 46,6 процента;
- увеличение охвата серологическим обследованием на сифилис беременных, состоящих на учете у врача акушера-гинеколога, до 97 процентов;
- сохранение охвата новорожденных профилактикой гонобленореи в родильных домах на уровне 100 процентов;
- отсутствие случаев смерти от септических форм сифилитической инфекции;
- увеличение коэффициента интенсивности обследования больных сифилисом до 0,95;
- увеличение коэффициента своевременности обследования на сифилис до 0,86;
- увеличение коэффициента адекватности терапии сифилиса до 0,92;
- увеличение числа больных хроническими вирусными гепатитами В и С, которым в отчетном году начата противовирусная терапия, до 64 человек;
- увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 22,5 процента;
- уменьшение доли пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 20,8 процента;
- уменьшение средней продолжительности лечения больного в психиатрическом стационаре до 77,6 дня;
- увеличение числа лиц с впервые выявленной АГ, которым проведены диагностические, лечебные и профилактические мероприятия, до 2944 человек;
- сохранение охвата детей профилактическими прививками против инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, в декретированные сроки на уровне более 95 процентов;
- отсутствие групповых очагов коклюша в организованных коллективах;
- снижение показателя заболеваемости вирусным гепатитом А до 12,0 случая на 100 тыс. населения;
- отсутствие групповых очагов ветряной оспы в домах ребенка;
- увеличение доли больных алкоголизмом с ремиссией более 1 года от среднегодового числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете, до 21 процента;
- увеличение доли наркозависимых лиц, находящихся в ремиссии, по отношению к общему количеству наркозависимых лиц, состоящих на диспансерном учёте, до 13,5 процента.
Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий Программы будет достигнут за счет снижения заболеваемости и смертности населения при социально значимых заболеваниях.
Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в улучшении качества жизни больных, сохранении трудового потенциала, формировании основ здорового образа жизни, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения социально значимых заболеваний.
Методика оценки планирования эффективности Программы представлена в приложении № 3 к Программе.».
2. Приложение № 1 к Программе «Динамика целевых индикаторов и показателей долгосрочной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2009-2011 годы изложить в редакции:
« Приложение № 1 к Программе
Динамика целевых индикаторов и показателей долгосрочной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2009- 2014 годы
Целевые индикаторы и показатели
Единица измерения
Базовое значение 2007 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
1. Подпрограмма "Сахарный диабет"
Первичная заболеваемость сахарным диабетом
человек на 100 тыс насел.
202,0
207,8
208,5
209,0
209,5
210,0
210,5
Охват диспансерным наблюдением больных с сахарным диабетом
процент
95,0
95,2
95,4
95,6
95,7
95,8
96,0
2. Подпрограмма "Туберкулез"
Доля случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения среди населения при туберкулезе (оценка эффективности проводимой терапии)
процент
33,2
33,0
34,0
35,0
37,0
37,5
39,2
Смертность от туберкулеза
случаи на 100 тыс. населения
12,3
12,1
12,0
11,8
6,9
6,7
6,5
3. Подпрограмма "ВИЧ-инфекция"
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных на ранних стадиях, от числа вновь зарегистрированных пациентов в течение года
процент
80,0
80,0
80,0
95,0
95,0
95,0
95,0
Число больных ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию
человек
170,0
210,0
262,0
312,0
342,0
342,0
372,0
Доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, получивших противовирусное лечение для предупреждения ВИЧ-инфицирования новорожденных
процент
91,2
92,0
92,0
93,0
93,0
93,0
93,0
Доля медицинских работников, получивших курс экстренной противовирусной терапии с целью профилактики профессионального заражения ВИЧ-инфекцией (при своевременном обращении)
процент
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4. Подпрограмма "Онкология"
Доля больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленныхна ранних (I - II) стадиях, в общем числе больных с визуальными локализациями, впервые взятых на учет
процент
71,9
71,9
72,1
72,2
72,3
72,4
72,5
Пятилетняя выживаемость больных со злокачественными заболеваниями
процент
51,6
52,0
52,2
52,4
52,5
52,6
52,8
Смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения:
случаи на 100 тыс. населения
мужчины
163,1
168,0
168,0
168,0
168,0
167,0
165,0
женщины
156,0
160,0
160,0
160,0
160,0
157,0
155,0
5. Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем"
Доля больных сифилисом, пролеченных с использованием стационарзамещающих технологий, от числа пролеченных больных в режиме круглосуточного и дневного стационаров:
процент
в области
34,5
35,5
35,8
36,0
36,2
36,4
36,6
в ГУЗ МОЦСМП
45,0
45,5
45,8
46,0
46,2
46,4
46,6
Охват серологическим обследованием на сифилис беременных, состоящих на учете у врача акушера-гинеколога
процент
96,0
96,2
96,4
96,6
96,7
96,9
97,0
Охват новорожденных профилактикой гонобленореи в родильных домах
процент
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Число случаев смерти от септических форм сифилитической инфекции
случаи
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Коэффициент интенсивности обследования больных сифилисом
0,6
0,8
0,8
0,90
0,92
0,94
0,95
Коэффициент своевременности обследования больных сифилисом
0,8
0,8
0,8
0,83
0,84
0,85
0,86
Коэффициент адекватности терапии сифилиса
0,8
0,9
0,9
0,90
0,90
0,91
0,92
6. Подпрограмма "Вирусные гепатиты"
Число больных хроническими вирусными гепатитами В и С, которым в отчетном году начата противовирусная терапия
человек
37,0
12,0
20,0
25,0
49,0
57,0
64,0
7. Подпрограмма "Психические расстройства"
Доля пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов
процент
19,6
20,0
20,3
20,5
22,0
22,2
22,5
Доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов
процент
23,2
23,0
22,8
22,5
21,1
21,0
20,8
Средняя продолжительность лечения больного в психиатрическом стационаре
дни
84,7
84,0
83,7
83,5
77,8
77,7
77,6
8. Подпрограмма "Артериальная гипертония и ее осложнения (инсульт, инфаркт)"
Число лиц с впервые выявленной артериальной гипертонией (АГ) и ее осложнениями (инсультом, инфарктом), которым проведены диагностические, лечебные и профилактические мероприятия
человек
2856,0
2900,0
2922,0
2944,0
2954,0
2972,0
2994,0
9. Подпрограмма "Вакцинопрофилактика"
Охват детей профилактическими прививками против инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, в декретированные сроки
процент
95,0
более 95,0
более 95,0
более 95,0
Заболеваемость вирусным гепатитом А
случаи на 100 тыс. населения
14,3
14,0
13,0
12,0
Число групповых очагов коклюша в организованных коллективах
случаи
0,0
0,0
0,0
0,0
Число групповых очагов ветряной оспы в домах ребенка
случаи
5,0
0,0
0,0
0,0
10. Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни"
Охват пациентов обучением в школах здоровья
процент
15,8
16,0
более 18
11. Подпрограмма "Наркология"
Доля больных алкоголизмом с ремиссией более 1 года, от среднегодового числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете
процент
19,0
19,5
20,0
20,5
21,0
Доля наркозависимых лиц, находящихся в ремиссии, по отношению к общему количеству наркозависимых лиц, состоящих на диспансерном учёте
процент
11,0
11,5
12,5
13,0
13,5»
3. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции:
«Приложение №2 к Программе
Объёмы и источники финансирования долгосрочной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2009-2014 годы
Источники финансирования и направления расходов
Объем финансирования, тыс. руб. , в том числе
всего
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика"
Увеличение стоимости основных средств
-
-
-
-
Прочие расходы по подпрограмме
20283,2
6850,0
5683,2
7750,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
20283,2
6850,0
5683,2
7750,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма "Сахарный диабет"
Увеличение стоимости основных средств
6711,0
299,0
0,0
55,0
6357,0
0,0
0,0
Прочие расходы по подпрограмме
9536,8
2406,5
2590,0
1320,3
1010,0
1010,0
1200,0
ВСЕГО
16247,8
2705,5
2590,0
1375,3
7367,0
1010,0
1200,0
Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем"
Увеличение стоимости основных средств
1420,0
0,0
0,0
0,0
1420,0
0,0
0,0
Прочие расходы по подпрограмме
36538,3
6178,0
6606,0
5112,1
5916,1
5916,1
6810,0
ВСЕГО
37958,3
6178,0
6606,0
5112,1
7336,1
5916,1
6810,0
Подпрограмма "Туберкулез"
Увеличение стоимости основных средств
5071,5
1500,0
0,0
70,0
2877,0
0,0
624,5
Прочие расходы по подпрограмме
113011,6
17241,0
20603,4
17481,2
18313,0
18313,0
21060,0
ВСЕГО
118083,1
18741,0
20603,4
17551,2
21190,0
18313,0
21684,5
Подпрограмма "ВИЧ-инфекция"
Увеличение стоимости основных средств
6604,0
1604,0
0,0
0,0
5000,0
0,0
0,0
Прочие расходы по подпрограмме
57689,5
6868,2
6350,0
8566,3
11175,0
11175,0
13555,0
ВСЕГО
64293,5
8472,2
6350,0
8566,3
16175,0
11175,0
13555,0
Подпрограмма "Онкология"
Увеличение стоимости основных средств
63437,0
25750,0
2608,0
8699,0
8480,0
1000,0
16900,0
Прочие расходы по подпрограмме
117753,1
52208,0
21773,0
43772,1
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов)
12155,0
0,0
0,0
12155,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
218197,3
97808,0
32061,2
46098,1
13740,0
6010,0
22480,0
Подпрограмма "Психические расстройства"
Увеличение стоимости основных средств
7690,9
1271,0
52,0
2191,0
3585,0
0,0
591,9
Прочие расходы по подпрограмме
163251,5
41230,7
29226,8
21948,0
22488,0
22488,0
25870,0
ВСЕГО
170942,4
42501,7
29278,8
24139,0
26073,0
22488,0
26461,9
Подпрограмма "Артериальная гипертония"
Увеличение стоимости основных средств
11520,5
425,0
3053,0
885,0
3560,0
350,0
3247,5
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов)
6672,0
0,0
0,0
6672,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы по подпрограмме
1047,1
496,0
551,1
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
19239,6
921,0
3604,1
7557,0
3560,0
350,0
3247,5
Подпрограмма "Вирусные гепатиты"
Увеличение стоимости основных средств
2500,0
2450,0
0,0
0,0
50,0
0,0
0,0
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов)
450,0
0,0
0,0
450,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы по подпрограмме
84229,3
12747,0
15230,0
10940,0
13500,0
15087,3
16725,0
ВСЕГО
87179,3
15197,0
15230,0
11390,0
13550,0
15087,3
16725,0
Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни"
Увеличение стоимости основных средств
1185,0
0,0
0,0
1185,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы по подпрограмме
1813,2
0,0
0,0
1813,2
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
2998,2
0,0
0,0
2998,2
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма "Наркология"
Увеличение стоимости основных средств
1400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1400,0
Прочие расходы по подпрограмме
13800,0
0,0
0,0
0,0
4980,0
4100,0
4720,0
ВСЕГО
15200,0
0,0
0,0
0,0
4980,0
4100,0
6120,0
Итого по долгосрочной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями"
770622,7
199374,4
122006,7
132537,2
113971,1
84449,4
118283,9
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
Подпрограмма "Туберкулез"
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
385500,0
50000,0
55500,0
130000,0
150000,0
0,0
0,0
ВСЕГО
385500,0
50000,0
55500,0
130000,0
150000,0
0,0
0,0
Подпрограмма "Онкология"
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
270000,0
0,0
0,0
180000,0
90000,0
0,0
0,0
ВСЕГО
270000,0
0,0
0,0
180000,0
90000,0
0,0
0,0
Подпрограмма "Психические расстройства"
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
17962,0
0,0
0,0
9962,0
8000,0
0,0
0,0
ВСЕГО
17962,0
0,0
0,0
9962,0
8000,0
0,0
0,0
Подпрограмма "Артериальная гипертония"
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
423933,0
0,0
0,0
10007,9
40991,0
272934,1
100000,0
ВСЕГО
423933,0
0,0
0,0
10007,9
40991,0
272934,1
100000,0
Итого бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства по долгосрочной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2009 - 2014 годы
1097395,0
50000,0
55500,0
329969,9
288991,0
272934,1
100000,0
Всего объемы финансирования по долгосрочной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2009 - 2014 годы
1868017,7
249374,4
177506,7
462507,1
402962,1
357383,5
218283,9»
4. В подпрограмме «Сахарный диабет»:
4.1. В паспорте Подпрограммы:
4.1.1. Позицию «Государственные заказчики Подпрограммы» изложить в редакции:
«Государственный заказчик Подпрограммы
-
Министерство здравоохранения Мурманской области»
4.1.2. Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» изложить в редакции:
«Сроки реализации Подпрограммы
-
2009-2014 годы»
4.1.3.Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в редакции
«Объёмы и источники финансирования Подпрограммы
-
общий объем финансирования Подпрограммы составляет 16247,8 тыс. рублей,
в том числе:
2009 год – 2705,5 тыс. рублей;
2010 год –2590,0 тыс. рублей;
2011 год – 1375,3 тыс. рублей;
2012 год – 7367,0 тыс. рублей;
2013 год – 1010,0 тыс. рублей;
2014 год – 1200,0 тыс. рублей»
4.1.4. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности» изложить в редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности
-
-
увеличение первичной заболеваемости сахарным диабетом до 210,5 человек на 100 тыс. населения;
увеличение охвата диспансерным наблюдением больных с сахарным диабетом до 96 процентов»
4.1.5. Абзац восьмой раздела 2 «Основные цели и задачи Подпрограммы, сроки ее реализации, целевые индикаторы и показатели» изложить в редакции:
«Подпрограмма реализуется в 2009-2014 годах.».
4.1.6. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 16247,8 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета по следующим направлениям:
- увеличение стоимости основных средств – 6711,0 тыс. рублей;
- прочие расходы – 9536,8 тыс. рублей.
Финансовые средства на реализацию Подпрограммы ежегодно уточняются в установленном порядке с учетом имеющихся финансовых возможностей.».
4.1.7. Раздел 6 «Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы» изложить в редакции:
«6. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится по сравнению с 2007 годом с учетом достижения к 2014 году следующих показателей:
- увеличение первичной заболеваемости сахарным диабетом до 210,5 человек на 100 тыс. населения;
- увеличение охвата диспансерным наблюдением больных с сахарным диабетом до 96 процентов.
Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий Подпрограммы будет выражена в формировании приверженности больных СД к лечению, повышении доступности специализированной медицинской помощи, сохранении трудового потенциала больных СД, формировании здорового образа жизни населения.».
4.2. Приложение к Подпрограмме «Перечень программных мероприятий подпрограммы «Сахарный диабет» изложить в редакции:
«Приложение к Подпрограмме
Перечень программных мероприятий подпрограммы "Сахарный диабет"
N п/п
Наименование мероприятий
Сроки
Заказчики
Исполнители
Всего
Объем финансирования Подпрограммы (тыс.руб.)
Источники финансирования
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
1.
Совершенствование технологий диагностики, лечения СД и его осложнений
1.1.
Приобретение расходного материала для инсулиновых помп
2009 -2014 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной консультативно-диагностический центр"
6905,7
1073,3
1421,7
1190,7
1010,0
1010,0
1200,0
областной бюджет
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина"
248,1
132,0
82,5
33,6
0
0
0
областной бюджет
1.2.
Приобретение расходного материала для систем постоянного мониторирования уровня гликемии
2009 -2011 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной консультативно-диагностический центр"
218,4
83,2
87,2
48,0
0
0
0
областной бюджет
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина"
202,0
99,0
55,0
48,0
0
0
0
областной бюджет
1.3.
Приобретение расходных материалов и изделий медицинского назначения для использования медицинского оборудования, обозначенного в п. 3.1
2009 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина"
275,0
275,0
0
0
0
0
0
областной бюджет
Приобретение расходных материалов и изделий медицинского назначения для использования медицинского оборудования, перечисленного в п. 3.2
2009 -2010 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина"
408,3
194,0
214,3
0
0
0
0
областной бюджет
Итого по п.1.
8257,5
1856,5
1860,7
1320,3
1010,0
1010,0
1200,0
2.
Оснащение ГУЗ "Мурманский областной консультативно-диагностический центр", ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина" медицинским оборудованием для диагностики, лечения СД и его осложнений
2.1
Приобретение медицинского оборудования для оказания помощи больным с синдромом диабетической стопы
2009 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина"
248,0
248,0
0
0
0
0
0
областной бюджет
2.2.
Приобретение анализаторов для лабораторной диагностики (показатель гликированного гемоглобина, микроальбумина, определение липидного профиля и др.)
2009 -2011 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной консультативно-диагностический центр"
55,0
0
0
55,0
0
0
0
областной бюджет
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина"
44,0
44,0
0
0
0
0
0
областной бюджет
2.3.
Приобретение камертонов в ГУЗ "Мурманский областной консультативно-диагностический центр" для определения вибрационной чувствительности у больных СД
2009 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной консультативно-диагностический центр"
7,0
7,0
0
0
0
0
0
областной бюджет
2.4.
Приобретение медицинского оборудования для диагностики и лечения сахарного диабета и его осложнений (диабетической ретинопатии)
2012 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина"
6357,0
0
0
0
6357,0
0
0
областной бюджет
Итого по п.2
6711,0
299,0
0
55,0
6357,0
0
0
3.
Обучение широких слоев населения основам профилактики и лечения СД
3.1.
Подготовка и проведение циклов передач на областном радио и телевидении по обучению населения основам профилактики и лечения СД
2009 -2011 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной центр медицинской профилактики"
232,3
110,0
122,3
0
0
0
0
областной бюджет
3.2.
Приобретение видеороликов, видеоклипов по профилактике и лечению СД, прокат их по областному телевидению
2009 -2011 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной центр медицинской профилактики"
464,0
220,0
244,0
0
0
0
0
областной бюджет
3.3.
Подготовка макетов, изготовление печатной продукции по профилактике и лечению СД (плакаты, листовки, памятки, буклеты, брошюры)
2009 -2011 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной центр медицинской профилактики"
583,0
220,0
363,0
0
0
0
0
областной бюджет
Итого по п.3.
1279,3
550,0
729,3
0
0
0
0
Всего по Подпрограмме, в т.ч.:
16247,8
2705,5
2590,0
1375,3
7367,0
1010,0
1200,0
областной бюджет, из них
16247,8
2705,5
2590,0
1375,3
7367,0
1010,0
1200,0
увеличение стоимости основных средств
6711,0
299,0
0
55,0
0
0
0
прочие расходы по Подпрограмме
9536,8
2406,5
2590,0
1320,3
0
0
0
Государственные услуги (работы)
0
0
0
публичные обязательства
0
0
0
мероприятия по содержанию имущества
0
0
0
мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер
0
0
0
иные мероприятия
7367,0
1010,0
1200,0
5. В подпрограмме «Туберкулез»:
5.1. В паспорте Подпрограммы:
5.1.1. Позицию «Государственные заказчики Подпрограммы» изложить в редакции:
«Государственные заказчики Подпрограммы
-
-
Министерство здравоохранения Мурманской области;
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области»
5.1.2. Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» изложить в редакции:
«Сроки реализации Подпрограммы
-
2009-2014 годы»
5.1.3.Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в редакции
«Объёмы и источники финансирования Подпрограммы
-
общий объем финансирования Подпрограммы составляет
503583,1 тыс. рублей,
в том числе:
2009 год – 68741,0 тыс. рублей;
2010 год – 76103,4 тыс. рублей;
2011 год – 147551,2 тыс. рублей;
2012 год – 171190,0 тыс. рублей;
2013 год – 18313,0 тыс. рублей;
2014 год – 21684,5 тыс. рублей»
5.1.4. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности» изложить в редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности
-
-
увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения среди населения при туберкулезе (оценка эффективности проводимой терапии) до 39,2 процента;
снижение уровня смертности от туберкулеза до 6,5 случая на 100 тыс. населения»
5.1.5. Абзац десятый раздела 2 «Основные цели и задачи Подпрограммы, сроки ее реализации, целевые индикаторы и показатели» изложить в редакции:
«Подпрограмма реализуется в 2009-2014 годах.».
5.1.6. Абзац второй раздела 3 «Мероприятия Подпрограммы» изложить в редакции:
« - оснащение ГУЗ МОПТД современным медицинским оборудованием;».
5.1.7. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 503583,1 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета по следующим направлениям:
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства - 385500,0 тыс. рублей;
- увеличение стоимости основных средств – 5071,5 тыс. рублей;
- прочие расходы – 113011,6 тыс. рублей.
Финансовые средства на реализацию Подпрограммы ежегодно уточняются в установленном порядке с учетом имеющихся финансовых возможностей.».
5.1.8. Раздел 6 «Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы» изложить в редакции:
«6. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится по сравнению с 2007 годом с учетом достижения к 2014 году следующих показателей:
- увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения среди населения при туберкулезе (оценка эффективности проводимой терапии) до 39,2 процента;
- снижение уровня смертности от туберкулеза до 6,5 случая на 100 тыс. населения;
Социально-экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы будет выражена в улучшении качества жизни, сохранении трудового потенциала больных туберкулезом, улучшении эпидемиологической ситуации по туберкулезу в Мурманской области, снижении социальной и психологической напряженности в обществе, связанной с угрозой распространения туберкулеза.».
5.2. Приложение к Подпрограмме «Перечень программных мероприятий подпрограммы «Туберкулез» изложить в редакции:
«Приложение к Подпрограмме
Перечень программных мероприятий подпрограммы "Туберкулез"
N п/п
Наименование мероприятия
Сроки
Заказчики
Исполнители
Объем финансирования Подпрограммы (тыс.руб.)
Источники финансирования
Всего
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
1.
Приведение технического состояния ГУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер" в соответствие с требованиями санитарных правил и норм
1.1.
Комплекс работ по реконструкции стационара областного противотуберкулезного диспансера по адресу: г. Мурманск, ул.Лобова, 12
2009 - 2012 годы
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
385500
50000
55500
130000
150000
0
0
областной бюджет
1.2.
Текущий ремонт помещений ГУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер" по адресу: г. Мурманск, ул. Павлова, 6
2011 год
ГУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер"
ГУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер"
160,0
0
0
160,0
0
0
0
областной бюджет
Итого по п.1
385660
50000
55500
130160
150000
0
0
2.
Оснащение ГУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер" современным медицинским оборудованием
2.1.
Приобретение хирургического инструментария
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер"
70,0
0
0
70,0
0
0
0
областной бюджет
2.2.
Оснащение медицинским оборудованием для диагностики и лечения туберкулеза
2012-2014 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер"
3301,5
0
0
0
2677,0
0
624,5
областной бюджет
2012 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина"
200,0
0
0
0
200,0
0
0
областной бюджет
Итого по п.2
3571,5
0
0
70,0
2877,0
0
624,5
3. Совершенствование технологий диагностики и лечения туберкулеза
3.1.
Приобретение расходного материала для проведения лабораторных исследований, включая проведение исследований по ускоренному обнаружению возбудителя туберкулеза и определению его лекарственной чувствительности на автоматизированной системе БАКТЕК и с использованием молекулярных технологий
2009 - 2014 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер"
12436
1407
1693
2210
2263
2263
2600
областной бюджет
3.2.
Приобретение лекарственных препаратов, расходного материала, изделий медицинского назначения для лечения больных туберкулезом
2009 - 2014 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер"
90429,4
15149
18225,4
11975
14310,0
14310
16460
областной бюджет
Итого по п.3
102865,4
16556,0
19918,4
14185,0
16573,0
16573,0
19060
4.
Внедрение мер инфекционного контроля за распространением туберкулеза в ГУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер"
Обеспечение средствами индивидуальной защиты органов дыхания сотрудников ГУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер"
2009 - 2014 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер"
7374,4
685,0
685,0
524,4
1740,0
1740,0
2000,0
областной бюджет
Итого по п.4
7374,4
685,0
685,0
524,4
1740,0
1740,0
2000,0
5.
Работа по привлечению кадров
Приобретение одной двухкомнатной квартиры в областную собственность для врачей-специалистов ГУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер"
2009 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
Министерство здравоохранения Мурманской области
1500,0
1500,0
0
0
0
0
0
областной бюджет
Итого по п.5
1500,0
1500,0
0
0
0
0
0
6.
Оказание социальной поддержки больным туберкулезом
6.1.
Возмещение стоимости проезда больным (туда/обратно) к месту лечения на городском транспорте (г. Мурманск)
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер"
501,7
0
0
501,7
0
0
0
областной бюджет
6.2.
Обеспечение продуктовыми наборами больных, находящихся на амбулаторном лечении (г.Мурманск)
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер"
2110,1
0
0
2110,1
0
0
0
областной бюджет
Итого по п.6
2611,8
0
0
2611,8
0
0
0
Всего, в т.ч.:
503583,1
68741,0
76103,4
147551,2
171190,0
18313,0
21684,5
областной бюджет, из них:
503583,1
68741,0
76103,4
147551,2
171190,0
18313,0
21684,5
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
385500,0
50000,0
55500,0
130000,0
150000,0
0
0
Министерство здравоохранения Мурманской области, в том числе
118083,1
18741,0
20603,4
17551,2
21190,0
18313,0
21684,5
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
385500,0
50000,0
55500,0
130000,0
0
0
0
увеличение стоимости основных средств
5071,5
1500,0
0
70,0
0
0
0
прочие расходы по Подпрограмме
113011,6
17241,0
20603,4
17481,2
0
0
0
Государственные услуги (работы)
0
0
0
публичные обязательства
0
0
0
мероприятия по содержанию имущества
0
0
0
мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер
0
0
0
иные мероприятия
171190,0
18313,0
21684,5
6. В подпрограмме «ВИЧ-инфекция»:
6.1. В паспорте Подпрограммы:
6.1.1. Позицию «Государственные заказчики Подпрограммы» изложить в редакции:
«Государственный заказчик Подпрограммы
-
Министерство здравоохранения Мурманской области»
6.1.2. Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» изложить в редакции:
«Сроки реализации Подпрограммы
-
2009-2014 годы»
6.1.3.Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в редакции:
«Объёмы и источники финансирования Подпрограммы
-
общий объем финансирования Подпрограммы составляет 64294 тыс. рублей,
в том числе:
2009 год – 8472,2 тыс. рублей;
2010 год – 6350 тыс. рублей;
2011 год – 8566,3 тыс. рублей;
2012 год – 16175 тыс. рублей;
2013 год – 11175 тыс. рублей;
2014 год – 13555 тыс. рублей»
6.1.4. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности» изложить в редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности
-
-
-
-
увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных на ранних стадиях, от числа вновь зарегистрированных в течение года пациентов, до 95 процентов;
увеличение числа больных ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию, до 372 человек;
увеличение доли ВИЧ-инфицированных беременных женщин, получивших противовирусное лечение для предупреждения ВИЧ-инфицирования новорожденных, до 93 процентов;
сохранение 100-процентного охвата медицинских работников, получивших курс экстренной противовирусной терапии с целью профилактики профессионального заражения ВИЧ-инфекцией (при своевременном обращении)»
6.1.5. Абзац десятый раздела 2 «Основные цели и задачи Подпрограммы, сроки ее реализации, целевые индикаторы и показатели» изложить в редакции:
«Подпрограмма реализуется в 2009-2014 годах.».
6.1.6. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 64294 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета по следующим направлениям:
- увеличение стоимости основных средств – 6604 тыс. рублей;
- прочие расходы – 57690 тыс. рублей.
Финансовые средства на реализацию Подпрограммы ежегодно уточняются в установленном порядке с учетом имеющихся финансовых возможностей.».
6.1.7. Раздел 6 «Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы» изложить в редакции:
«6. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится по сравнению с 2007 годом с учетом достижения к 2014 году следующих показателей:
- увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных на ранних стадиях, от числа вновь зарегистрированных в течение года пациентов, до 95 процентов;
- увеличение числа больных ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию, до 372 человек;
- увеличение доли ВИЧ-инфицированных беременных женщин, получивших противовирусное лечение для предупреждения ВИЧ-инфицирования новорожденных, до 93 процентов;
- сохранение 100-процентного охвата медицинских работников, получивших курс экстренной противовирусной терапии с целью профилактики профессионального заражения ВИЧ-инфекцией (при своевременном обращении).
Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий Подпрограммы будет выражена в уменьшении удельного веса перинатального инфицирования детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, обеспечении доступности населению и медицинским работникам информации по вопросам ВИЧ-инфекции, формировании снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения ВИЧ-инфекции.».
6.2. Приложение к Подпрограмме «Перечень программных мероприятий подпрограммы «ВИЧ-инфекция» изложить в редакции:
«Приложение к Подпрограмме
Перечень программных мероприятий Подпрограммы "ВИЧ-инфекция"
N п/п
Наименование мероприятий
Сроки исполнения
Заказчики
Исполнители
Объем финансирования Подпрограммы (тыс.руб.)
Источник финансирования
всего
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
1.
Информационная поддержка мероприятий по пропаганде мер предупреждения заражения ВИЧ/СПИД
1.1.
Разработка и распространение информационного бюллетеня по проблемам ВИЧ-инфекции в Мурманской области для работников здравоохранения
2009, 2011 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"
10
10
0
0
0
0
0
областной бюджет
1.2.
Издание и распространение информационных материалов по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции
2009 - 2011 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"
839,9
239,9
600
0
0
0
0
областной бюджет
1.3.
Издание журнала "Территория жизни"
2009 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"
200
200
0
0
0
0
0
областной бюджет
1.4.
Обслуживание локальной компьютерной сети, написание и обслуживание программного пакета "Центр СПИД"
2009 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"
25
25
0
0
0
0
0
областной бюджет
Итого по п.1.
1074,9
474,9
600
0
0
0
0
2. Целевые профилактические мероприятия в группах населения, уязвимых к ВИЧ-инфекции
2.1.
Проведение дозорного эпиднадзора
2009 - 2011 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"
200
150
50
0
0
0
0
областной бюджет
2.2.
Работа мобильного пункта профилактики ВИЧ-инфекции
2009 - 2011 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"
805
300
205
300
0
0
0
областной бюджет
Итого по п.2.
1005
450
255
300
0
0
0
3. Приобретение медицинского оборудования для диагностики и мониторинга эффективности лечения ВИЧ-инфекции
3.1.
Приобретение оборудования для проведения исследований методом ПЦР
2009 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина"
1604
1604
0
0
0
0
0
областной бюджет
3.2.
Приобретение автоматического иммунохимичес-кого анализатора для хемилюминесцентного иммуноанализа
2012 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина"
5000
0
0
0
5000
0
0
областной бюджет
Итого по п.3.
6604
1604
0
0
5000
0
0
4. Обеспечение лекарственными препаратами, диагностическими средствами и расходным материалом для диагностики и лечения ВИЧ-инфекции и оппортунистических инфекций
4.1.
Приобретение изделий медицинского назначения для обеспечения исследований методом ПЦР, методом ИФА и для обеспечения забора крови
2009 год, 2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина"
6748,3
3748,3
0
3000
0
0
0
областной бюджет
4.2.
Приобретение расходного материала (изделий медицинского назначения) для обеспечения забора крови
2012-2014 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"
2130
0
0
0
675
675
780
областной бюджет
4.3.
Приобретение диагностических средств, в том числе для диагностики оппортунистических инфекций, расходного материала (изделий медицинского назначений) для проведения лабораторных исследований для медицинских организаций области
2009 - 2011 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"
26158
942,6
2965
1750
6500
6500
7500
областной бюджет
4.4.
Приобретение лекарственных препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных
2009 - 2011
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"
20574
1252,4
2530
3516,3
4000
4000
5275
областной бюджет
Итого по п.4
55610
5943,3
5495
8266,3
11175
11175
13555
Всего, в т.ч.:
64294
8472,2
6350
8566,3
16175
11175
13555
областной бюджет, из них:
64294
8472,2
6350
8566,3
16175
11175
13555
увеличение стоимости основных средств
6604
1604
0
0
0
0
0
прочие расходы по Подпрограмме
57690
6868,2
6350
8566,3
0
0
0
Государственные услуги (работы)
0
0
0
публичные обязательства
0
0
0
мероприятия по содержанию имущества
0
0
0
мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер
0
0
0
иные мероприятия
16175
11175
13555
7. В подпрограмме «Онкология»:
7.1. В паспорте Подпрограммы:
7.1.1. Позицию «Государственные заказчики Подпрограммы» изложить в редакции:
«Государственные заказчики Подпрограммы
-
-
Министерство здравоохранения Мурманской области;
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области»
7.1.2. Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» изложить в редакции:
«Сроки реализации Подпрограммы
-
2009-2014 годы»
7.1.3.Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в редакции
«Объёмы и источники финансирования Подпрограммы
-
общий объем финансирования Подпрограммы составляет 501197,3 тыс. рублей,
в том числе:
2009 год – 97808,0 тыс. рублей;
2010 год – 32061,2 тыс. рублей;
2011 год – 239098,1 тыс. рублей;
2012 год – 103740,0 тыс. рублей;
2013 год – 6010,0 тыс. рублей;
2014 год – 22480,0 тыс. рублей»
7.1.4. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности» изложить в редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности
-
-
-
увеличение доли больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных на ранних (I-II) стадиях заболевания, в общем числе больных с визуальными локализациями опухоли, впервые взятых на учет, до 72,5 процента;
снижение смертности от злокачественных новообразований у мужчин до 165 случаев на 100 тыс. населения, у женщин – до 155 случаев на 100 тыс. населения;
увеличение пятилетней выживаемости больных со злокачественными новообразованиями до 52,8 процента»
7.1.5. Абзац шестой раздела 2 «Основные цели и задачи Подпрограммы, сроки ее реализации, целевые индикаторы и показатели» изложить в редакции:
«Подпрограмма реализуется в 2009-2014 годах.».
7.1.6. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 501197,3 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета по следующим направлениям:
- увеличение стоимости основных средств – 63437,0 тыс. рублей;
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства - 270000,0 тыс. рублей;
- предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) - 12155,0 тыс. рублей;
- прочие расходы – 80060,1 тыс. рублей.
Финансовые средства на реализацию Подпрограммы ежегодно уточняются в установленном порядке с учетом имеющихся финансовых возможностей.».
7.1.7. Раздел 6 «Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы» изложить в редакции:
«6. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится по сравнению с 2007 годом с учетом достижения к 2014 году следующих показателей:
- увеличение доли больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных на ранних (I-II) стадиях заболевания, в общем числе больных с визуальными локализациями опухоли, впервые взятых на учет, до 72,5 процента;
- снижение смертности от злокачественных новообразований у мужчин до 165 случаев на 100 тыс. населения, у женщин – до 155 случаев на 100 тыс. населения;
- увеличение пятилетней выживаемости больных со злокачественными новообразованиями до 52,8 процента.
Социально-экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы будет выражена в улучшении качества жизни онкологических больных, сохранении их трудового потенциала.».
7.2. Приложение к Подпрограмме «Перечень программных мероприятий подпрограммы «Онкология» изложить в редакции:
« Приложение к Подпрограмме
Перечень программных мероприятий подпрограммы "Онкология"
N п/п
Наименование мероприятий
Сроки
Заказчики
Исполнители
Всего
Объем финансирования Подпрограммы (тыс.руб.)
Источники финансиро-вания
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
1. Оснащение ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер" оборудованием для диагностики и лечения онкологических заболеваний
1.1.
Приобретение наркозно - дыхательных аппаратов (1 ед.)
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
1100,0
0
0
1100,0
0
0
0
областной бюджет
1.2.
Приобретение набора аппликаторов для гамма - терапевтической установки "Гаммамед 12i"
2009 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
2400,0
1200,0
1200,0
0
0
0
0
областной бюджет
1.3.
Приобретение оборудования для иммуноцитохимической лаборатории (центрифуга, шкаф, микроскоп)
2009 год, 2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
1116,0
408,0
408,0
300,0
0
0
0
областной бюджет
1.4.
Приобретение ультразвукового скальпеля (1 ед.)
2009 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
1800,0
1800,0
0
0
0
0
0
областной бюджет
1.5.
Приобретение мониторов прикроватных (2 ед.)
2009 год, 2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
540,0
240,0
0
300,0
0
0
0
областной бюджет
1.6.
Приобретение рентгенодиагностического комплекса на три рабочих места
2009 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
16000,0
16000,0
0
0
0
0
0
областной бюджет
1.7.
Приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких в комплекте (1 ед.)
2009 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
1050,0
1050,0
0
0
0
0
0
областной бюджет
1.8.
Приобретение электрохирургического аппарата в комплекте (3 ед.)
2009 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
1400,0
1400,0
0
0
0
0
0
областной бюджет
1.9.
Приобретение операционного монитора в комплекте (2 ед.)
2009 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
700,0
700,0
0
0
0
0
0
областной бюджет
1.10.
Приобретение операционных столов различных в комплекте (2 ед.)
2009 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
1452,0
1452,0
0
0
0
0
0
областной бюджет
1.11.
Приобретение аппарата для проведения фотодинамической терапии злокачественных новообразований и определения распространенности опухолевого процесса
2009 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
1500,0
1500,0
0
0
0
0
0
областной бюджет
1.12.
Приобретение комплекта запасных частей для гамма-терапевтической установки "Гаммамед 12i"
2010 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
2000,0
0
1000,0
0
0
1000,0
0
областной бюджет
1.13.
Приобретение портативных пульсоксиметров (8 ед.)
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
128,0
0
0
128,0
0
0
0
областной бюджет
1.14.
Приобретение обогревателей инфузионных сред проточных (5 ед.)
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
127,5
0
0
127,5
0
0
0
областной бюджет
1.15.
Приобретение отсасывателей медицинских вакуумных (2 ед.)
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
160,5
0
0
160,5
0
0
0
областной бюджет
1.16.
Приобретение аппаратов для быстрого размораживания плазмы (2 ед.)
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
210,0
0
0
210,0
0
0
0
областной бюджет
1.17.
Приобретение систем планирования для радиологического оборудования лучевой терапии
2012, 2014 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
16400,0
0
0
0
1400,0
0
15000,0
областной бюджет
1.18.
Приобретение медицинского оборудования для выполнения операционных пособий и ведения послеоперационного периода
2012 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
5000,0
0
0
0
5000,0
0
0
областной бюджет
1.19.
Приобретение оборудования для обеспечения деятельности службы радиационного контроля
2014 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
1200,0
0
0
0
0
0
1200,0
областной бюджет
1.20.
Приобретение холодильного оборудования для хранения лекарственных препаратов
2012 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
180,0
0
0
0
180,0
0
0
областной бюджет
1.21.
Приобретение оборудования, необходимого для выполнения санитарно-эпидемиологических правил и норм
2012 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
1900,0
0
0
0
1900,0
0
0
областной бюджет
1.22.
Приобретение оборудования для рентгенрадиологического отдела
2014 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
700,0
0
0
0
0
0
700,0
областной бюджет
1.23.
Приобретение эндоскопической операционной стойки (гинекологическая, хирургическая, урологическая)
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
муниципальное образование г. Кировск с подведомственной территорией
6373,0
0
0
6373,0
0
0
0
областной бюджет
Итого по п.1.
63437,0
25750,0
2608,0
8699,0
8480,0
1000,0
16900,0
2. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на приобретение медицинского оборудования
2.1.
Приобретение электрохирургического аппарата
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
муниципальное образование г. Кировск с подведомственной территорией
640,0
0
0
640,0
0
0
0
областной бюджет
2.2.
Приобретение мобильного видеоэндоскопического комплекса
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
муниципальное образование г. Кировск с подведомственной территорией
1515,0
0
0
1515,0
0
0
0
областной бюджет
2.3.
Приобретение цифрового маммографа
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
муниципальное образование Ловозерский район
7000,0
0
0
7000,0
0
0
0
областной бюджет
2.4.
Приобретение переносного цифрового флюорографа
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
муниципальное образование Ловозерский район
3000,0
0
0
3000,0
0
0
0
областной бюджет
Итого по п.2.
12155,0
0
0
12155,0
0
0
0
3. Совершенствование технологий диагностики, профилактики и лечения больных с онкологическими заболеваниями
3.1.
Приобретение противоопухолевых препаратов и средств сопровождения химиотерапии
2009 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
40000,0
40000
0
0
0
0
0
областной бюджет
ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина"
11000,0
11000
0
0
0
0
0
областной бюджет
3.2.
Приобретение расходного материала для определения онкомаркеров и моноклональных антител при иммунофенотипировании гемобластозов
2009 -2010 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина"
2416,0
1208,0
1208,0
0
0
0
0
областной бюджет
3.3.
Приобретение расходного материала для определения простатического специфического антигена для государственных и муниципальных учреждений здравоохранения области
2009 -2011 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
12937,6
0
0
3487,6
3000,0
3000,0
3450,0
областной бюджет
3.4.
Приобретение иммунобиологических препаратов для вакцинации против онкогенных штаммов вируса папилломы человека для государственных и муниципальных учреждений здравоохранения области
2009 -2011 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
5092,5
0
0
2542,5
810,0
810,0
930,0
областной бюджет
3.5.
Оплата договоров на техническое обслуживание медицинского оборудования
2012-2014 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
6000,0
0
1200,0
1200,0
1200,0
1200,0
1200,0
областной бюджет
3.6.
Обучение специалистов учреждений здравоохранения по вопросам профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
2614,0
0
0
2614,0
0
0
0
областной бюджет
Итого по п.3.
80060,1
52208
2408,0
9844,1
5010,0
5010,0
5580,0
4. Приведение технического состояния ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер" в соответствие с требованиями санитарных правил и норм
4.1.
Капитальный и текущий ремонт ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер", включая проведение работ по подготовке проектно- сметной документации и экспертизы
2009 -2011 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
47145,2
19850
27045,2
0
250,0
0
0
областной бюджет
4.2.
Реконструкция здания ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
2011 -2012 годы
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
283000,0
0
0
193000
90000
0
0
областной бюджет
4.3.
Проведение работ по подготовке проектно- сметной документации и экспертизы по реконструкции ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
2011 год
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
15400,0
0
0
15400,0
0
0
0
областной бюджет
Итого по п. 4.
345545,2
19850
27045,2
208400,0
90250
0
0
Всего, в т.ч.:
501197,3
97808
32061,2
239098,1
103740
6010,0
22480
областной бюджет, из них:
501197,3
97808
32061,2
239098,1
103740
6010,0
22480,0
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
283000,0
0
0
193000,0
90000
0
0
Министерство здравоохранения Мурманской области, в т.ч.:
218197,3
97808
32061,2
46098,1
13740
6010,0
22480,0
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
270000,0
0
0
180000,0
0
0
0
увеличение стоимости основных средств
63437,0
25750
2608,0
8699,0
0
0
0
предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов)
12155,0
0
0
12155,0
0
0
0
прочие расходы по Подпрограмме
80060,1
52208
2408,0
9844,1
0
0
0
публичные обязательства
0
0
0
мероприятия по содержанию имущества
0
0
0
мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер
0
0
0
государственные работы (услуги)
0
0
0
иные мероприятия
103740
6010,0
22480,0
8. В подпрограмме «Инфекции, передаваемые половым путем»:
8.1. В паспорте Подпрограммы:
8.1.1. Позицию «Государственные заказчики Подпрограммы» изложить в редакции:
«Государственный заказчик Подпрограммы
-
Министерство здравоохранения Мурманской области»
8.1.2. Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» изложить в редакции:
«Сроки реализации Подпрограммы
-
2009-2014 годы»
8.1.3.Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в редакции
«Объёмы и источники финансирования Подпрограммы
-
общий объем финансирования Подпрограммы составляет 37958,3 тыс.рублей,
в том числе:
2009 год – 6178,0 тыс. рублей;
2010 год – 6606,0 тыс. рублей;
2011 год – 5112,1 тыс. рублей;
2012 год – 7336,1 тыс. рублей;
2013 год – 5916,1 тыс. рублей;
2014 год – 6810,0 тыс. рублей»
8.1.4. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности» изложить в редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности
-
-
-
-
-
-
-
увеличение доли больных сифилисом, пролеченных с использованием стационарзамещающих технологий, от числа пролеченных больных в режиме круглосуточного и дневного стационаров: в области до 36,6 процента, в ГУЗ «Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи» - до 46,6 процента;
увеличение охвата серологическим обследованием на сифилис беременных, состоящих на учете у врача акушера-гинеколога, до 97 процентов;
сохранение охвата новорожденных профилактикой гонобленореи в родильных домах на уровне 100 процентов;
отсутствие случаев смерти от септических форм сифилитической инфекции;
увеличение коэффициента интенсивности обследования больных сифилисом до 0,95;
увеличение коэффициента своевременности обследования на сифилис до 0,86;
увеличение коэффициента адекватности терапии сифилиса до 0,92»
8.1.5. Абзац одиннадцатый раздела 2 «Основные цели и задачи Подпрограммы, сроки ее реализации, целевые индикаторы и показатели» изложить в редакции:
«Подпрограмма реализуется в 2009-2014 годах.».
8.1.6. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 37958,3 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета по следующим направлениям:
- увеличение стоимости основных средств – 1420,0 тыс. рублей;
- прочие расходы – 36538,3 тыс. рублей.
Финансовые средства на реализацию Подпрограммы ежегодно уточняются в установленном порядке с учетом имеющихся финансовых возможностей.».
8.1.7. Раздел 6 «Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы» изложить в редакции:
«6. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится по сравнению с 2007 годом с учетом достижения к 2014 году следующих показателей:
- увеличение доли больных сифилисом, пролеченных с использованием стационарзамещающих технологий, от числа пролеченных больных в режиме круглосуточного и дневного стационаров: в области до 36,6 процента, в ГУЗ «Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи» - до 46,6 процента;
- увеличение охвата серологическим обследованием на сифилис беременных, состоящих на учете у врача акушера-гинеколога, до 97 процентов;
- сохранение охвата новорожденных профилактикой гонобленореи в родильных домах на уровне 100 процентов;
- отсутствие случаев смерти от септических форм сифилитической инфекции;
- увеличение коэффициента интенсивности обследования больных сифилисом до 0,95;
- увеличение коэффициента своевременности обследования на сифилис до 0,86;
- увеличение коэффициента адекватности терапии сифилиса до 0,92.
Социально–экономическая эффективность Программы заключается:
- в формировании здорового образа жизни населения на основе заинтересованности и личной ответственности граждан за состояние собственного здоровья и здоровья своих детей;
- в повышении эффективности оказания медицинской помощи;
- в стабилизации заболеваемости и улучшении эпидемиологической ситуации по распространенности инфекций, передаваемых половым путем.».
8.2. Приложение к Подпрограмме «Перечень программных мероприятий подпрограммы «Инфекции, передаваемые половым путем» изложить в редакции:
«Приложение к Подпрограмме
Перечень программных мероприятий подпрограммы "Инфекции, передаваемые половым путем"
N п/п
Наименование мероприятий
Сроки
Заказчики
Исполнители
Всего
Объем финансирования Подпрограммы (тыс.руб.)
Источники финансиро -вания
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
1. Развитие информационно-пропагандистской системы профилактики инфекций, передаваемых половым путем
1.1.
Внедрение комплекса мероприятий, направленных на первичную профилактику инфекций, передаваемых половым путем
2009 - 2010 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи"
850,0
370,0
480,0
0
0
0
0
областной бюджет
1.2.
Организация методической помощи по профилактике, диагностике и лечению ИППП в учреждениях уголовно - исполнительной системы (изготовление тематических буклетов по профилактике ИППП)
2009 – 2011 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи"
2,0
2,0
0
0
0
0
0
областной бюджет
1.3.
Проведение эпидемиологических исследований по распространению инфекций, передаваемых половым путем (проведение анкетирования среди подростков (учащихся школ, ПТУ) для создания модели более эффективного воздействия в плане профилактики ИППП)
2009 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи"
6,0
2,0
4,0
0
0
0
0
областной бюджет
Итого по п.1.
858,0
374,0
484,0
0
0
0
0
2. Совершенствование технологий диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем
2.1.
Обеспечение проведения в полном объеме противоэпидемических мероприятий в очагах заболеваний, передаваемых половым путем, и среди групп повышенного риска
2009 - 2010 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи"
510,0
254,0
256,0
0
0
0
0
областной бюджет
2.2.
Приобретение современных высокоточных тест-систем, химических реактивов, расходных медицинских материалов, эффективных лекарственных препаратов для диагностики и лечения ИППП у несовершеннолетних в амбулаторно-поликлинических условиях на базе центров «Доверие»
2009 - 2011 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи"
13096,2
4250,0
4666,0
4180,2
0
0
0
областной бюджет
2.3.
Приобретение тест-систем, химических реактивов, расходного материала, изделий медицинского назначения для проведения лабораторных исследований инфекций, передаваемых половым путем, у несовершеннолетних лиц на базе центров «Доверие» учреждений здравоохранения области и у отдельных категорий граждан (несовершеннолетние, беременные, доноры, потребители наркотиков, БОМЖ и др.), находившихся в тесном бытовом контакте с больным сифилисом, на базе центра по контролю и наблюдению сифилиса ГУЗ «Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи»
2012-2014
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи"
7799,2
0
0
0
2474,6
2474,6
2850,0
областной бюджет
2.4.
Приобретение современных препаратов для лечения больных сифилисом; современных тест- систем, расходных медицинских материалов, эффективных препаратов для диагностики и профилактического, превентивного лечения лиц, находившихся в тесном бытовом контакте с больным сифилисом (несовершеннолетние, беременные, доноры, потребители наркотиков, лица без определенного места жительства и др.)
2009 - 2011 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи"
3431,9
1300,0
1200,0
931,9
0
0
0
областной бюджет
2.5.
Приобретение лекарственных препаратов для лечения инфекций, передаваемых половым путем, у несовершеннолетних лиц на базе центров «Доверие» учреждений здравоохранения области и у отдельных категорий граждан (несовершеннолетние, беременные, доноры, потребители наркотиков, БОМЖ и др. ), находившихся в тесном бытовом контакте с больным сифилисом, на базе центра по контролю и наблюдению сифилиса ГУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи"
2009 - 2011 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи"
10843,0
0
0
0
3441,5
3441,5
3960,0
областной бюджет
Итого по п.2
35680,3
5804,0
6122,0
5112,1
5916,1
5916,1
6810,0
3. Приобретение медицинского оборудования для диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем
Приобретение медицинского оборудования для диагностики и лечения инфекций передаваемых половым путем
2012 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи"
1420,0
0
0
0
1420,0
0
0
областной бюджет
Итого по п.3
1420,0
0
0
0
1420,0
0
0
Всего, в т.ч.:
37958,3
6178,0
6606,0
5112,1
7336,1
5916,1
6810,0
областной бюджет, из них:
37958,3
6178,0
6606,0
5112,1
7336,1
5916,1
6810,0
увеличение стоимости основных средств
1420,0
0
0
0
0
0
0
прочие расходы по Подпрограмме
36538,3
6178,0
6606,0
5112,1
0
0
0
публичные обязательства
0
0
0
мероприятия по содержанию имущества
0
0
0
мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер
0
0
0
государственные услуги (работы)
0
0
0
иные мероприятия
7336,1
5916,1
6810,0
9. В подпрограмме «Вирусные гепатиты»:
9.1. В паспорте Подпрограммы:
9.1.1. Позицию «Государственные заказчики Подпрограммы» изложить в редакции:
«Государственный заказчик Подпрограммы
-
Министерство здравоохранения Мурманской области»
9.1.2. Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» изложить в редакции:
«Сроки реализации Подпрограммы
-
2009-2014 годы»
9.1.3.Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в редакции:
«Объёмы и источники финансирования Подпрограммы
-
общий объем финансирования Подпрограммы составляет 87179,3 тыс.рублей,
в том числе:
2009 год – 15197,0 тыс. рублей;
2010 год – 15230,0 тыс. рублей;
2011 год – 11390,0 тыс. рублей;
2012 год – 13550,0 тыс. рублей;
2013 год – 15087,3 тыс. рублей;
2014 год – 16725,0 тыс. рублей»
9.1.4. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности» изложить в редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности
-
увеличение числа больных хроническими вирусными гепатитами В и С, которым в отчетном году начата противовирусная терапия, до 64 человек»
9.1.5. Абзац седьмой раздела 2 «Основные цели и задачи Подпрограммы, сроки ее реализации, целевые индикаторы и показатели» изложить в редакции:
«Подпрограмма реализуется в 2009-2014 годах.».
9.1.6. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 87179,3 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета по следующим направлениям:
- увеличение стоимости основных средств – 2500,0 тыс. рублей;
- прочие расходы – 84229,3 тыс. рублей;
- предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) - 450,0 тыс. рублей.
Финансовые средства на реализацию Подпрограммы ежегодно уточняются в установленном порядке с учетом имеющихся финансовых возможностей.».
9.1.7. Раздел 6 «Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы» изложить в редакции:
«6. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится по сравнению с 2007 годом с учетом достижения к 2014 году следующих показателей:
увеличение числа больных хроническими вирусными гепатитами В и С, которым в отчетном году начата противовирусная терапия, до 64 человек.
Социально-экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы заключается в повышении доступности и качества медицинской помощи, оказываемой больным ВГ, в том числе противовирусной терапии, ранней диагностике ВГ и их осложнений.
Социально-экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы заключается:
- в повышении доступности и качества медицинской помощи, оказываемой больным ВГ, в том числе противовирусной терапии;
-в ранней диагностике вирусных гепатитов и их осложнений.».
9.2. Приложение к Подпрограмме «Перечень программных мероприятий подпрограммы «Вирусные гепатиты» изложить в редакции:
«Приложение к Подпрограмме
Перечень программных мероприятий подпрограммы "Вирусные гепатиты"
N п/п
Наименование мероприятий
Сроки
Заказчики
Исполнители
Всего
Объем финансирования Подпрограммы (тыс.руб.)
Источники финансиро -вания
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
1. Совершенствование технологий диагностики и лечения вирусных гепатитов
1.1.
Приобретение лекарственных средств для лечения вирусных гепатитов
2009 - 2014 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"
67089,3
7190,0
9319,0
9993,0
12000,0
13587,3
15000,0
областной бюджет
1.2.
Приобретение диагностических тест-систем и расходного материала (изделий медицинского назначения) для проведения лабораторных исследований ВИЧ-инфицированных в ГУЗ МОКБ
2009 - 2014 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина"
16193,0
5557,0
5911,0
0
1500,0
1500,0
1725,0
областной бюджет
ГУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"
947,0
0
0
947,0
0
0
0
областной бюджет
Итого по п.1.
84229,3
12747
15230
10940
13500
15087
16725
2. Укрепление материально-технической базы иммунологической лаборатории ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина" с целью улучшения качества диагностики ВГ
2.1.
Приобретение медицинского оборудования для лабораторной диагностики вирусных гепатитов, в том числе:
2009 -2012 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина"
2500,0
2450,0
0
0
50,0
0
0
областной бюджет
2.1.1.
Автоматической станции для выделения и очистки нуклеиновых кислот
2009 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина"
2450,0
2450,0
0
0
0
0
0
областной бюджет
Итого по п.2.
2500,0
2450,0
0
0
50,0
0
0
3. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на приобретение медицинского оборудования
3.1.
Приобретение стерилизационного оборудования (автоклав)
2011
Министерство здравоохранения Мурманской области
муниципальное образование Терский район
450,0
0
0
450,0
0
0
0
областной бюджет
Итого по п.3
450,0
0
0
450,0
0
0
0
Всего, в т.ч.:
87179,3
15197,0
15230,0
11390,0
13550,0
15087,3
16725,0
областной бюджет, из них:
87179,3
15197,0
15230,0
11390,0
13550,0
15087,3
16725,0
увеличение стоимости основных средств
2500,0
2450,0
0
0
0
0
0
предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов)
450,0
0
0
450,0
0
0
0
прочие расходы по Подпрограмме
84229,3
12747,0
15230,0
10940,0
0
0
0
государственные услуги (работы)
0
0
0
публичные обязательства
0
0
0
мероприятия по содержанию имущества
0
0
0
мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер
0
0
0
иные мероприятия
13550,0
15087,3
16725,0
10. В подпрограмме «Психические расстройства»:
10.1. В паспорте Подпрограммы:
10.1.1. Позицию «Государственные заказчики Подпрограммы» изложить в редакции:
«Государственные заказчики Подпрограммы
-
-
Министерство здравоохранения Мурманской области;
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области»
10.1.2. Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» изложить в редакции:
«Сроки реализации Подпрограммы
-
2009-2014 годы»
10.1.3.Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в редакции
«Объёмы и источники финансирования Подпрограммы
-
общий объем финансирования Подпрограммы составляет 206386,1 тыс.рублей,
в том числе:
2009 год – 42501,7 тыс. рублей;
2010 год – 29278,8 тыс. рублей;
2011 год – 51582,7 тыс. рублей;
2012 год – 34073,0 тыс. рублей;
2013 год – 22488,0 тыс. рублей;
2014 год – 26461,9 тыс. рублей»
10.1.4. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности» изложить в редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности
-
-
-
увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 22,5 процента;
уменьшение доли пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 20,8 процента;»
уменьшение средней продолжительности лечения больного в психиатрическом стационаре до 77,6 дня»
10.1.5. Абзац седьмой раздела 2 «Основные цели и задачи Подпрограммы, сроки ее реализации, целевые индикаторы и показатели» изложить в редакции:
«Подпрограмма реализуется в 2009-2014 годах.».
10.1.6. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 206386,1 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета по следующим направлениям:
- увеличение стоимости основных средств – 7690,9 тыс. рублей;
- прочие расходы – 163251,5 тыс. рублей;
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства - 17962,0 тыс. рублей.
Финансовые средства на реализацию Подпрограммы ежегодно уточняются в установленном порядке с учетом имеющихся финансовых возможностей.».
10.1.7. Раздел 6 «Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы» изложить в редакции:
«6. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится по сравнению с 2007 годом с учетом достижения к 2014 году следующих показателей:
- увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 22,5 процента;
- уменьшение доли пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 20,8 процента;
- уменьшение средней продолжительности лечения больного в психиатрическом стационаре до 77,6 дня.
Социально-экономическая эффективность Подпрограммы заключается в улучшении качества жизни больных с психическими расстройствами.».
10.2. Приложение к Подпрограмме «Перечень программных мероприятий подпрограммы «Психические расстройства» изложить в редакции:
«Приложение к Подпрограмме
Перечень программных мероприятий подпрограммы "Психические расстройства"
N п/п
Наименование мероприятий
Сроки
Заказчики
Исполнители
Всего
Объем финансирования Подпрограммы (тыс.руб.)
Источники финансиро -вания
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
1. Приведение технического состояния государственных учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным с психическими расстройствами, в соответствие с требованиями санитарных правил и норм
1.1.
Капитальный ремонт стационара ГУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер", включая проведение работ по подготовке проектно- сметной документации и экспертизы
2009 - 2010 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер"
15347,0
9265,0
6082,0
0
0
0
0
областной бюджет
1.2.
Строительство второго эвакуационного пути в здании стационара ГУЗ «Мурманский областной психоневрологический диспансер» г.Мурманск, ул.Лобова, 14
2011-2012 годы
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
ГОУ "Управление капитального строительства Мурманской области"
17962,0
0
0
9962,0
8000,0
0
0
областной бюджет
1.3
Капитальный ремонт стационара ГУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница"
2009 - 2011 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница"
18700,5
14548,0
4152,5
0
0
0
0
областной бюджет
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
ГОУ "Управление капитального строительства Мурманской области"
17481,7
0
0
17481,7
0
0
0
областной бюджет
Итого по п.1.
69491,2
23813,0
10234,5
27443,7
8000,0
0,0
0,0
2. Оснащение медицинским оборудованием ГУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер" и ГУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница"
2.1
Оснащение медицинских организаций оборудованием для диагностики, лечения, реабилитации пациентов с психическими расстройствами
2009-2012 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер"
974,0
0
0
191,0
783,0
0
0
областной бюджет
ГУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница"
268,0
71,0
0
0
197,0
0
0
областной бюджет
2.2.
Приобретение холодильного оборудования
2010
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной психоневрологи-ческий диспансер"
52,0
0
52,0
0
0
0
0
областной бюджет
2.3.
Приобретение оборудования, необходимого для обеспечения круглосуточного пребывания больных в стационаре
2012, 2014 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной психоневрологи-ческий диспансер"
197,9
0
0
0
0
0
197,9
областной бюджет
ГУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница"
2999,0
0
0
0
2605,0
0
394,0
областной бюджет
Итого по п.2.
4490,9
71,0
52,0
191,0
3585,0
0,0
591,9
3. Обеспечение лекарственными препаратами для лечения больных с психическими расстройствами
3.1.
Обеспечение лекарственными препаратами для лечения больных с психическими расстройствами
2009-2014 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница"
86199,0
11320,0
11469,0
14200,0
15620,0
15620,0
17970,0
областной бюджет
ГУЗ "Мурманский областной психоневрологи-ческий диспансер"
39765,9
5142,6
6446,3
6541,0
6868,0
6868,0
7900,0
областной бюджет
ГУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер"
3239,1
955,1
1077,0
1207,0
0
0
0
областной бюджет
Итого по п.3.
129204,0
17417,7
18992,3
21948,0
22488,0
22488,0
25870,0
4. Работа по привлечению кадров
4.1.
Приобретение квартир в областную собственность для молодых специалистов - врачебного персонала ГУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер" (в 2011 году 1 двухкомнатная квартира)
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
Министерство здравоохранения Мурманской области
2000,0
0
0
2000,0
0
0
0
областной бюджет
4.2.
Приобретение квартир в областную собственность для молодых специалистов - врачебного персонала ГУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница"(в 2009 году 1 двухкомнатная квартира)
2009 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
Министерство здравоохранения Мурманской области
1200,0
1200,0
0
0
0
0
0
областной бюджет
Итого по п.4
3200,0
1200,0
0
2000,0
0
0
0
Всего, в т.ч.:
206386,1
42501,7
29278,8
51582,7
34073,0
22488,0
26461,9
областной бюджет, из них:
206386,1
42501,7
29278,8
51582,7
34073,0
22488,0
26461,9
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
35443,7
0
0
27443,7
8000,0
0
0
Министерство здравоохранения Мурманской области, в т.ч.:
170942,4
42501,7
29278,8
24139,0
26073,0
22488,0
26461,9
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
17962,0
0
0
9962,0
0
0
0
увеличение стоимости основных средств
7690,9
1271,0
52,0
2191,0
0
0
0
прочие расходы по Подпрограмме
163251,5
41230,7
29226,8
21948,0
0
0
0
государственные услуги (работы)
0
0
0
публичные обязательства
0
0
0
мероприятия по содержанию имущества
0
0
0
мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер
0
0
0
иные мероприятия
34073,0
22488,0
26461,9
11. В подпрограмме «Артериальная гипертония и ее осложнения (инсульт, инфаркт):
11.1. В паспорте Подпрограммы:
11.1.1. Позицию «Государственные заказчики Подпрограммы» изложить в редакции:
«Государственные заказчики Подпрограммы
-
-
Министерство здравоохранения Мурманской области;
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области»
11.1.2. Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» изложить в редакции:
«Сроки реализации Подпрограммы
-
2009-2014 годы»
11.1.3.Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в редакции
«Объёмы и источники финансирования Подпрограммы
-
общий объем финансирования Подпрограммы составляет 443172,6 тыс. рублей,
в том числе:
2009 год – 921,0 тыс. рублей;
2010 год – 3604,1 тыс. рублей;
2011 год – 17564,9 тыс. рублей;
2012 год – 44551,0 тыс. рублей;
2013 год – 273284,1 тыс. рублей;
2014 год – 103247,5 тыс. рублей»
11.1.4. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности» изложить в редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности
-
увеличение числа лиц с впервые выявленной АГ, которым проведены диагностические, лечебные и профилактические мероприятия в текущем году, до 2994 человек»
11.1.5. Абзац седьмой раздела 2 «Основные цели и задачи Подпрограммы, сроки ее реализации, целевые индикаторы и показатели» изложить в редакции:
«Подпрограмма реализуется в 2009-2014 годах.».
11.1.6. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 443172,6 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета по следующим направлениям:
- увеличение стоимости основных средств – 11520,5 тыс. рублей;
- прочие расходы – 1047,1 тыс. рублей;
- предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) - 6672,0 тыс. рублей;
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства - 423933,0 тыс. рублей.
Финансовые средства на реализацию Подпрограммы ежегодно уточняются в установленном порядке с учетом имеющихся финансовых возможностей.».
11.1.7. Раздел 6 «Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы» изложить в редакции:
«6. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится по сравнению с 2007 годом с учетом достижения к 2014 году следующих показателей:
- увеличение числа лиц с впервые выявленной АГ, которым проведены диагностические, лечебные и профилактические мероприятия в текущем году, до 2994 человек.
Социальная эффективность реализации мероприятий Подпрограммы будет выражена в улучшении качества жизни больных АГ, сохранении их трудового потенциала, формировании у населения здорового образа жизни.».
11.2. Приложение к Подпрограмме «Перечень программных мероприятий подпрограммы «Артериальная гипертония и ее осложнения (инсульт, инфаркт)» изложить в редакции:
«Приложение к Подпрограмме
Перечень программных мероприятий подпрограммы "Артериальная гипертония и ее осложнения (инсульт, инфаркт)"
N п/п
Наименование мероприятий
Сроки
Заказчики
Исполнители
Всего
Объем финансирования Подпрограммы (тыс.руб.)
Источники финансиро -вания
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
1. Совершенствование технологий диагностики и лечения артериальной гипертонии и ее осложнений (инсульта, инфаркта)
1.1.
Приобретение расходных материалов к анализаторам для лабораторной экспресс-диагностики МНО
2009 -2010 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина"
286,0
166,0
120,0
0
0
0
0
областной бюджет
Итого по п.1.
286,0
166,0
120,0
0
0
0
0
2. Приобретение медицинского оборудования для диагностики и лечения артериальной гипертонии и ее осложнений (инсульта, инфаркта)
2.1.
Приобретение медицинского оборудования для функциональной диагностики
2009, 2011 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина"
1026,0
326,0
0
700,0
0
0
0
областной бюджет
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной консультативно - диагностический центр"
100,0
0
0
100,0
0
0
0
областной бюджет
2.2.
Приобретение медицинского оборудования для ультразвуковой диагностики
2010 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной консультативно - диагностический центр"
3053,0
0
3053,0
0
0
0
0
областной бюджет
2.3.
Приобретение медицинского оборудования для оказания экстренной помощи при осложнениях АГ
2009 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина"
99,0
99,0
0
0
0
0
0
областной бюджет
2.4.
Приобретение анализатора для экспресс - диагностики МНО
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина"
85,0
0
0
85,0
0
0
0
областной бюджет
2.5.
Приобретение медицинского оборудования диагностики, лечения и реабилитации артериальной гипертонии и ее осложнений (инсульта, инфаркта)
2012-2014 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной консультативно - диагностический центр"
1607,5
0
0
0
1160,0
0
447,5
областной бюджет
ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина"
1150,0
0
0
0
1150,0
0
0
областной бюджет
ГУЗ "Мурманский областной центр восстановительной медицины и реабилитации"
4400,0
0
0
0
1250,0
350,0
2800,0
областной бюджет
Итого по п.2.
11520,5
425,0
3053,0
885,0
3560,0
350,0
3247,5
3. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на приобретение медицинского оборудования
3.1.
Приобретение электрокардиографов
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
муниципальное образование Терский район
200,0
0
0
200,0
0
0
0
областной бюджет
3.2.
Приобретение ультразвуковой системы высокой четкости для исследования сердца и сосудов
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
муниципальное образование г. Кировск с подведомственной территорией
6472,0
0
0
6472,0
0
0
0
областной бюджет
Итого по п.3.
6672,0
0
0
6672,0
0
0
0
4. Обучение широких слоев населения основам профилактики и лечения АГ и ее осложнений (инсульта, инфаркта)
4.1.
Подготовка и проведение циклов передач на областном радио и телевидении по обучению населения основам профилактики и лечения АГ и ее осложнений (инсульта, инфаркта)
2009 -2011 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной центр медицинской профилактики"
186,1
88,0
98,1
0
0
0
0
областной бюджет
4.2.
Приобретение видеороликов, видеоклипов по профилактике и лечению АГ и ее осложнений (инсульта, инфаркта), прокат их по областному телевидению
2009 -2011 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной центр медицинской профилактики"
255,0
121,0
134,0
0
0
0
0
областной бюджет
4.3.
Подготовка макетов, изготовление печатной продукции по профилактике и лечению АГ и ее осложнений (инсульта, инфаркта): плакаты, листовки, памятки, буклеты, брошюры
2009 -2011 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной центр медицинской профилактики"
320,0
121,0
199,0
0
0
0
0
областной бюджет
Итого по п.4.
761,1
330,0
431,1
0
0
0
0
5. Проведение работ по организации деятельности регионального сосудистого центра
5.1.
Реконструкция здания приемного отделения для создания регионального сосудистого центра на базе ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина"
2011-2014 годы
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
ГОУ "Управление капитального строительства Мурманской области"
423933,0
0
0
10007,9
40991
272934,1
100000,0
областной бюджет
Итого по п.5.
423933,0
0
0
10007,9
40991
272934,1
100000,0
Всего, в т.ч.:
443172,6
921
3604,1
17564,9
44551
273284,1
103247,5
областной бюджет, из них:
443172,6
921
3604,1
17564,9
44551
273284,1
103247,5
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
423933,0
0
0
10007,9
40991
272934,1
100000,0
Министерство здравоохранения Мурманской области, в т.ч.:
19239,6
921
3604,1
7557,0
3560,0
350,0
3247,5
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
423933,0
0
0
10007,9
0
0
0
увеличение стоимости основных средств
11520,5
425
3053,0
885,0
0
0
0
предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов)
6672,0
0
0
6672,0
0
0
0
прочие расходы по Подпрограмме
1047,1
496
551,1
0
0
0
0»
государственные услуги (работы)
0
0
0
публичные обязательства
0
0
0
мероприятия по содержанию имущества
0
0
0
мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер
0
0
0
иные мероприятия
44551
273284,1
103247,5
12. В подпрограмме «Формирование здорового образа жизни»:
12.1. В паспорте Подпрограммы:
12.1.1. Позицию «Государственные заказчики Подпрограммы» изложить в редакции:
«Государственный заказчик Подпрограммы
-
Министерство здравоохранения Мурманской области»
12.1.2. Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в редакции:
«Объёмы и источники финансирования Подпрограммы
-
общий объем финансирования Подпрограммы составляет 2998,2 тыс. рублей,
в том числе:
2009 год – 0 тыс. рублей;
2010 год – 0 тыс. рублей;
2011 год – 2898,2 тыс. рублей».
12.1.3. Раздел 3 «Мероприятия Подпрограммы» изложить в редакции:
«3. Мероприятия Подпрограммы
Мероприятия Подпрограммы предусматривают:
- обучение широких слоев населения основам профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе информационную поддержку мероприятий, направленных на предупреждение заражения ВИЧ/СПИД, инфекциями, передаваемыми половым путем;
- обучение специалистов, работающих в учреждениях различных систем и ведомств, по вопросам профилактики наркологических расстройств;
- приобретение оборудования для оснащения центров здоровья в медицинских организациях области и обучение сотрудников центров здоровья.
Перечень мероприятий представлен в приложении к Подпрограмме.».
12.1.4. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 2898,2 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета по следующим направлениям:
- увеличение стоимости основных средств – 1185,0 тыс. рублей;
- прочие расходы – 1813,2 тыс. рублей.
Финансовые средства на реализацию Подпрограммы ежегодно уточняются в установленном порядке с учетом имеющихся финансовых возможностей.».
12.1.5. Раздел 5 «Механизм реализации Подпрограммы»» изложить в редакции:
«5. Механизм реализации Подпрограммы
Государственным заказчиком-координатором Подпрограммы является Министерство здравоохранения Мурманской области.
Реализация Подпрограммы осуществляется путём совместной деятельности Министерства здравоохранения Мурманской области, государственных учреждений здравоохранения (ГУЗ «Мурманский областной центр медицинской профилактики», ГУЗ «Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», ГУЗ «Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи», ГУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер», ГУЗ «Мурманский областной центр восстановительной медицины и реабилитации» на основе государственных закупок в пределах выделенных средств.
Министерство здравоохранения Мурманской области в ходе реализации Программы обеспечивает координацию деятельности исполнителей. Государственные заказчики и исполнители Программы несут ответственность за полное, своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное использование выделяемых средств, предоставление отчетности в установленном Министерством здравоохранения Мурманской области порядке.
Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно утверждает перечень и объемы закупаемого в рамках Подпрограммы оборудования в разрезе медицинских организаций-получателей, при необходимости вносит изменения в перечень и объемы в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на соответствующий текущий финансовый год, с учетом изменения цен, появления нового, более совершенного оборудования, а также с учетом складывающейся в Мурманской области динамики показателей медицинской статистики и изменений нормативно-правовых документов.
Передача приобретенного в рамках Подпрограммы оборудования в муниципальную собственность будет осуществляться в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 28 мая 2004 № 184-ПП.
Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно согласовывает с Министерством экономического развития Мурманской области, Министерством финансов Мурманской области уточнённые объемы финансирования и показатели эффективности Программы на соответствующий год.».
12.2. Приложение к Подпрограмме «Перечень программных мероприятий подпрограммы «Формирование здорового образа жизни» изложить в редакции:
«Приложение к Подпрограмме
Перечень программных мероприятий подпрограммы «Формирование здорового образа жизни»
№
п\п
Наименование мероприятий
Сроки
Заказчики
Исполнители
Стоимость ( тыс.руб.)
Источники финансирования
2009 год
2010 год
2011 год
1. Обучение широких слоев населения основам профилактики заболеваний и формированию здорового образа жизни
1.1.
Подготовка и проведение циклов передач на областном радио и телевидении по обучению населения основам профилактики заболеваний и формированию здорового образа жизни
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ «Мурманский областной центр медицинской профилактики»
0
0
120,0
областной бюджет
1.2.
Приобретение видеороликов, видеоклипов по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ «Мурманский областной центр медицинской профилактики»
0
0
220,8
областной бюджет
1.3.
Подготовка макетов, изготовление печатной продукции по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни (плакаты, листовки, памятки, буклеты, брошюры)
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ «Мурманский областной центр медицинской профилактики»
0
0
200,5
областной бюджет
Итого по п.1
0
0
541,3
2 . Информационная поддержка мероприятий по пропаганде мер предупреждения заражения ВИЧ/СПИД
2.1.
Разработка и распространение информационного бюллетеня по проблемам ВИЧ-инфекции в Мурманской области для работников здравоохранения
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ «Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
0
0
10,0
областной бюджет
2.2.
Издание и распространение информационных материалов по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции (приложение № 1 к Перечню)
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ «Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
0
0
200,0
областной бюджет
2.3.
Издание журнала «Территория жизни»
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ «Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
0
0
200,0
областной бюджет
2.4.
Изготовление и размещение билбордов размерами 3х6 метров
2011
год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ «Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
0
0
452,9
областной бюджет
Итого по п.2
0
0
862,9
3. Обучение специалистов, работающих в учреждениях различных систем и ведомств, по вопросам профилактики наркологических расстройств
3.1.
Организация и проведение обучающих семинаров для медицинских работников по вопросам раннего выявления лиц, страдающих наркологической патологией, и правовым основам оказания наркологической помощи
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер»
0
0
0
3.2.
Организация и проведение обучающих семинаров для специалистов системы образования, отделов по делам несовершеннолетних по вопросам раннего выявления несовершеннолетних, употребляющих психоактивные вещества
2011
год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер»
0
0
0
Итого по п.3
0
0
0
4. Развитие информационно-пропагандистской системы профилактики инфекций, передаваемых половым путем
4.1.
Внедрение комплекса
мероприятий, направленных на первичную профилактику инфекций, передаваемых половым путем
(приложение № 1 к
Перечню)
2011
год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский
областной Центр
специализированных
видов медицинской помощи"
0
0
390,0
областной
бюджет
4.2.
Организация методической
помощи по профилактике,
диагностике и лечению
ИППП в учреждениях
уголовно-исполнительной
системы (изготовление
тематических буклетов по
профилактике ИППП)
2011
год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский
областной Центр
специализированных
видов медицинской помощи"
0
0
0
дополнительного финансирования не требуется
4.3.
Проведение
эпидемиологических
исследований по
распространению инфекций, передаваемых половым путем (проведение
анкетирования среди
подростков (учащихся
школ, ПТУ) для создания
модели более эффективного воздействия в плане
профилактики ИППП)
2011
год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский
областной Центр
специализированных
видов медицинской
помощи"
0
0
4,0
областной
бюджет
Итого по п. 4
0
0
394,0
5. Создание условий для деятельности центров здоровья
5.1.
Обучение сотрудников центров здоровья медицинских организаций области
2011
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ «Мурманский областной центр восстановительной медицины и реабилитации»
0
0
15,0
областной
бюджет
5.2.
Приобретение оборудования для функционирования центров здоровья в медицинских организациях области
2011
Министерство здравоохранения Мурманской области
Министерство здравоохранения Мурманской области
0
0
1185,0
областной
бюджет
Итого по п. 5.
0
0
1200,0
Всего по Подпрограмме, в т.ч.
0
0
2998,2
областной бюджет, из них
0
0
2998,2
увеличение стоимости основных средств
0
0
1185,0
прочие расходы по подпрограмме
0
0
1813,2
13. Приложение № 14 к Программе изложить в редакции:
1
«Приложение № 14 к Программе
Подпрограмма «Наркология»
ПАСПОРТ
Наименование подпрограммы
-
«Наркология» (далее – Подпрограмма)
Государственный заказчик Подпрограммы
-
Министерство здравоохранения Мурманской области;
Государственный заказчик-координатор Подпрограммы
-
Министерство здравоохранения Мурманской области
Основные разработчики Подпрограммы
-
-
Министерство здравоохранения Мурманской области;
ГУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер"
Цели Подпрограммы
-
обеспечение доступности качественной медицинской помощи для пациентов, страдающих психическими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ
Задачи Подпрограммы
-
-
укрепление материально-технической базы ГУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер»;
совершенствование технологий диагностики и лечения психических расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ
Целевые
индикаторы и
показатели Подпрограммы
-
-
увеличение процента наркозависимых лиц, находящихся в ремиссии, по отношению к общему количеству наркозависимых лиц, состоящих на диспансерном учёте;
увеличение процента больных алкоголизмом с ремиссией более 1 года от среднегодового числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете.
Срок
реализации Подпрограммы
-
2012-2014 годы
Объемы и источники финансирования
-
общий объем финансирования Подпрограммы составляет 15 200,0 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета),
в том числе:
2012 год – 4 980,0 тыс.рублей;
2013 год – 4 100,0 тыс.рублей;
2014 год – 6 120,0 тыс.рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально- экономической
эффективности
-
-
увеличение процента наркозависимых лиц, находящихся в ремиссии, по отношению к общему количеству наркозависимых лиц, состоящих на диспансерном учёте, до 13,5%;
увеличение процента больных алкоголизмом с ремиссией более 1 года от среднегодового числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете, до 21%.
1. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена Подпрограмма
По мнению экспертов ВОЗ, одной из причин демографического кризиса в Российской Федерации является чрезмерное потребление алкоголя: на протяжении последних нескольких лет Россия становится мировым лидером по уровню потребления алкоголя на душу населения – 18 литров на человека в год при среднеевропейском показателе – 9,8 литра.
По масштабам ущерба, к которым приводит потребление алкоголя, на первое место следует поставить хронический алкоголизм (зависимость от алкоголя). Распространенность алкоголизма по данным разных источников составляет 2-20 % от численности населения. Помимо прямого вреда, причиняемого алкоголем непосредственным потребителям, его негативное влияние проявляется в виде вторичной проблемы близких больному человеку людей, у которых развиваются невротические состояния, депрессии, патология личности, психосоматические страдания. Это отрицательно сказывается на качестве жизни всего населения, создает дополнительные нагрузки медицинского и социального характера.
По данным медицинской статистики, суммарное число потребителей алкоголя, зарегистрированных наркологической службой Мурманской области в 2010 году, составило 12196 человек, или 1,5 % от общей численности населения области. Несмотря на устойчивую тенденцию к снижению, показатели распространенности алкогольных психозов и употребления алкоголя с вредными последствиями в Мурманской области стабильно превышают среднероссийские показатели. Так, в 2010 году показатель распространенности алкогольных психозов в Мурманской области составил 101,9 на 100 тыс. населения (РФ 2009г.– 74,0), показатель распространенности употребления алкоголя с вредными последствиями–363,0 (РФ 2009г.–345,0). По-прежнему показатель первичной заболеваемости алкогольными психозами в области превышает среднероссийский показатель – 47,8 на 100 тыс. населения (РФ 2009г.–35,7).
Нарастает во всем мире распространенность наркомании, принимающая во многих обществах характер эпидемий и поражающая преимущественно людей трудоспособного возраста, молодежь и подростков, что ведет к значительным социальным и экономическим потерям, нарастанию криминогенных событий, разрушению национального генофонда.
Продолжается рост распространенности наркомании в Мурманской области, в 2010 году показатель составил 245,5 на 100 тыс. населения (РФ 2009г.– 252,1). Показатель первичной заболеваемости наркоманиями в Мурманской области традиционно превышает средний российский показатель, в 2010 он составил 34,9 на 100 тыс. населения (РФ 2009г.-17,8). На 01.01.2011г. в Мурманской области на диспансерном учете и профилактическом наблюдении состояло 2635 потребителей наркотиков, из них больных наркоманиями – 1816 (в т.ч. 1718 – больные опийной наркоманией), употребляющих наркотики с вредными последствиями – 819. В структуре пациентов, употребляющих наркотики с вредными последствиями, потребители опиатов составили 40,2%, каннабиноидов–38,7%, психостимуляторов–9,4%, других наркотиков или сочетания наркотиков–11,7%.
Реализация мероприятий Подпрограммы в полном объеме позволит обеспечить своевременное эффективное лечение и реабилитацию больных с наркологическими расстройствами; будет способствовать развитию и совершенствованию форм оказания наркологической помощи населению Мурманской области.
2. Основные цели и задачи Подпрограммы,
сроки ее реализации, целевые индикаторы и показатели
Основной целью Подпрограммы является обеспечение доступности качественной медицинской помощи для пациентов, страдающих наркологическими расстройствами.
Задачи Подпрограммы:
- укрепление материально-технической базы ГУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер»;
- совершенствование технологий диагностики и лечения психических расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ.
Подпрограмма реализуется в 2012-2014 годах.
3. Мероприятия Подпрограммы
В рамках мероприятий Подпрограммы предусматриваются:
- текущий ремонт кровли здания ГУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер»;
- оснащение оборудованием и расходными материалами лаборатории ГУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер»;
- обеспечение лекарственными препаратами для лечения больных с наркологическими расстройствами ГУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер».
Перечень мероприятий представлен в приложении к Подпрограмме.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 15 200,0 тыс. рублей.
Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств областного бюджета по следующим направлениям:
- увеличение стоимости основных средств – 1 400 тыс. рублей;
- прочие расходы – 13 800 тыс. рублей.
Финансовые средства на реализацию Подпрограммы ежегодно уточняются в установленном порядке с учетом имеющихся финансовых возможностей с внесением соответствующих изменений в Подпрограмму.
5. Механизм реализации Подпрограммы
Государственным заказчиком-координатором Подпрограммы является Министерство здравоохранения Мурманской области.
Реализация Подпрограммы осуществляется путем совместной деятельности Министерства здравоохранения Мурманской области, ГУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер» на основе государственных закупок в пределах выделенных средств.
Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно утверждает перечень и объёмы централизованно закупаемых в рамках Подпрограммы лекарственных препаратов для лечения больных с наркологическими расстройствами, реактивов и расходных материалов для химико-токсикологической лаборатории ГУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер» и при необходимости вносит изменения в указанные перечень и объемы в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на соответствующий текущий финансовый год, с учетом изменения цен, появления новых, более эффективных лекарственных средств, а также с учётом складывающейся в Мурманской области динамики показателей медицинской статистики по психическим расстройствам, связанным с употреблением психоактивных веществ, изменений стандартов по оказанию медицинской помощи с внесением соответствующих изменений в Подпрограмму.
В ходе реализации Подпрограммы Министерство здравоохранения Мурманской области осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств.
Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно согласовывает с Министерством экономического развития Мурманской области и Министерством финансов Мурманской области уточненные показатели эффективности Подпрограммы на соответствующий год.
ГУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер»:
- несет ответственность за полное, своевременное и качественное выполнение мероприятий Подпрограммы, целевое и эффективное использование выделяемых средств;
- ежеквартально в установленном порядке предоставляет отчет о выполнении мероприятий Подпрограммы с размещением данных в информационно - аналитической системе «БИС – ГМЗ/РРО».
6. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится по сравнению с 2010 годом с учетом достижения к 2014 году следующих показателей:
- увеличение процента наркозависимых лиц, находящихся в ремиссии, по отношению к общему количеству наркозависимых лиц, состоящих на диспансерном учёте, до 13,5%;
- увеличение процента больных алкоголизмом с ремиссией более 1 года от среднегодового числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете, до 21%.
1
Приложение к Подпрограмме
Перечень программных мероприятий подпрограммы "Наркология"
N п/п
Наименование мероприятий
Сроки
Заказчики
Исполнители
Всего
Объем финансирования Подпрограммы (тыс.руб.)
Источники финансиро -вания
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
1. Приведение технического состояния ГУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер» в соответствие с требованиями санитарных правил и норм
1.1.
Текущий ремонт кровли здания ГУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер"
2012 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер"
880,0
0
0
0
880,0
0
0
областной бюджет
Итого по п.1.
880,0
0
0
0
880,0
0
0
2. Оснащение медицинским оборудованием ГУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер"
2.1
Приобретение медицинского оборудования для диагностики и лечения психических расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ
2014 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ Мурманский областной наркологический диспансер"
1400,0
0
0
0
0
0
1400,0
областной бюджет
Итого по п.2.
1400,0
0
0
0
0
0
1400,0
3. Совершенствование технологий диагностики и лечения психических расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ
3.1.
Обеспечение лекарственными препаратами для лечения больных с психическими расстройствами, связанных с употреблением психоактивных веществ
2012-2014 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ Мурманский областной наркологический диспансер"
9140,0
0
0
0
2900,0
2900,0
3340,0
областной бюджет
3.2.
Приобретение расходного материала для химико-токсикологической лаборатории
2012-2014 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ Мурманский областной наркологический диспансер"
3780,0
0
0
0
1200,0
1200,0
1380,0
областной бюджет
Итого по п.3.
12920,0
0,0
0,0
0,0
4100,0
4100,0
4720,0
Всего, в т.ч.:
15200,0
0,0
0,0
0,0
4980,0
4100,0
6120,0
областной бюджет, из них:
15200,0
0,0
0,0
0,0
4980,0
4100,0
6120,0
увеличение стоимости основных средств
1400,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0
прочие расходы по Подпрограмме
13800,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0
государственные услуги (работы)
0
0
0
публичные обязательства
0
0
0
мероприятия по содержанию имущества
0
0
0
мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер
0
0
0
иные мероприятия
4980,0
4100,0
6120,0»
__________________________
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2009-2011 годы
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.2011 № 496-ПП
Мурманск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.11.2008 № 563-ПП/23
{утратило силу - постановление Правительства Мурманской области от 01.10.2012 № 495-ПП}
В целях эффективного использования бюджетных средств Правительство Мурманской области постановляет:
внести в постановление Правительства Мурманской области от 28.11.2008 № 563-ПП/23 «О долгосрочной целевой программе «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2009-2011 годы» (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 30.05.2011 № 261-ПП) следующие изменения:
1. В наименовании и по всему тексту постановления слова «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2009-2011 годы» заменить словами «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2009-2014 годы».
2. Внести в долгосрочную целевую программу «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2009-2014 годы, утвержденную вышеназванным постановлением, изменения согласно приложению.
Губернатор
Мурманской области Д. Дмитриенко
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 30.09.2011 № 496-ПП
Изменения
в долгосрочную целевую программу
«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2009-2014 годы
1. В паспорте Программы:
1.1. Позицию «Государственные заказчики Программы» изложить в редакции:
«Государственные
заказчики Программы
-
-
Министерство здравоохранения Мурманской области;
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области»
1.2. Позицию «Перечень подпрограмм» дополнить словами
« - Подпрограмма «Наркология»
1.3. Абзац третий позиции «Целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в редакции:
« - охват пациентов обучением в школах здоровья;»
1.4. Позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы» дополнить словами
« - доля больных алкоголизмом с ремиссией более 1 года от среднегодового числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете;
- доля наркозависимых лиц, находящихся в ремиссии, по отношению к общему количеству наркозависимых лиц, состоящих на диспансерном учёте»
1.5. Позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в редакции:
«Объемы и источники финансирования Программы
-
общий объем финансирования Программы из областного бюджета составляет 1868017,7 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет),
в том числе:
2009 год – 249 374,4 тыс. рублей;
2010 год – 177 506,7 тыс. рублей;
2011 год – 462 507,1 тыс. рублей;
2012 год – 402 962,1 тыс. рублей;
2013 год – 357383,5 тыс. рублей;
2014 год – 218283,9 тыс. рублей;
в том числе за 2009-2011 годы:
Министерство здравоохранения Мурманской области – 770622,7 тыс. рублей;
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области – 1097395,0 тыс. рублей»
1.6. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально – экономической эффективности» изложить в редакции:
«Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы и показатели
ее социально-
экономической
эффективности
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
рост первичной заболеваемости СД до 210,5 случая на 100 тыс. населения;
увеличение охвата диспансерным наблюдением больных СД до 96 процентов;
увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения среди населения при туберкулезе (оценка эффективности проводимой терапии) до 39,2 процента;
снижение уровня смертности от туберкулеза до 6,5 случая на 100 тыс. населения;
увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных на ранних стадиях, от числа вновь зарегистрированных в течение года пациентов, до 95 процентов;
увеличение числа больных ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию, до 372 человек;
увеличение доли ВИЧ-инфицированных беременных женщин, получивших противовирусное лечение для предупреждения ВИЧ-инфицирования новорожденных, до 93 процентов;
сохранение 100-процентного охвата медицинских работников, получивших курс экстренной противовирусной терапии с целью профилактики профессионального заражения ВИЧ-инфекцией (при своевременном обращении);
увеличение доли больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных на ранних (I-II) стадиях заболевания, в общем числе больных с визуальными локализациями опухоли, впервые взятых на учет, до 72,5 процента;
снижение смертности от злокачественных новообразований у мужчин до 165 случаев на 100 тыс. населения, у женщин – до 155 случаев на 100 тыс. населения;
увеличение пятилетней выживаемости больных со злокачественными заболеваниями до 52,8 процента;
увеличение доли больных сифилисом, пролеченных с использованием стационарзамещающих технологий, от числа пролеченных больных в режиме круглосуточного и дневного стационаров: в области до 36,6 процента, в ГУЗ «Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи» - до 46,6 процента;
увеличение охвата серологическим обследованием на сифилис беременных, состоящих на учете у врача акушера-гинеколога, до 97 процентов;
сохранение охвата новорожденных профилактикой гонобленореи в родильных домах на уровне 100 процентов;
отсутствие случаев смерти от септических форм сифилитической инфекции;
увеличение коэффициента интенсивности обследования больных сифилисом до 0,95;
увеличение коэффициента своевременности обследования на сифилис до 0,86;
увеличение коэффициента адекватности терапии сифилиса до 0,92;
увеличение числа больных хроническими вирусными гепатитами В и С, которым в отчетном году начата противовирусная терапия, до 64 человек;
увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 22,5 процента;
уменьшение доли пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 20,8 процента;
уменьшение средней продолжительности лечения больного в психиатрическом стационаре до 77,6 дня;
увеличение числа лиц с впервые выявленной АГ, которым проведены диагностические, лечебные и профилактические мероприятия в текущем году, до 2994 человек;
сохранение охвата детей профилактическими прививками против инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, в декретированные сроки на уровне более 95 процентов;
отсутствие групповых очагов коклюша в организованных коллективах;
снижение показателя заболеваемости вирусным гепатитом А до 12,0 случаев на 100 тыс. населения;
отсутствие групповых очагов ветряной оспы в домах ребенка;
увеличение охвата пациентов обучением в школах здоровья до 18 процентов;
увеличение доли больных алкоголизмом с ремиссией более 1 года от среднегодового числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете, до 21 процента;
увеличение доли наркозависимых лиц, находящихся в ремиссии, по отношению к общему количеству наркозависимых лиц, состоящих на диспансерном учёте, до 13,5 процента»
1.7. Абзац первый раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в редакции:
«Общие затраты на реализацию мероприятий Программы составляют 1 868 017,7 тыс. рублей.».
1.8. Абзац первый раздела 5 «Механизм реализации Программы» изложить в редакции:
«Государственным заказчиком - координатором Программы является Министерство здравоохранения Мурманской области, государственными заказчиками Программы - Министерство здравоохранения Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области.».
1.9. Раздел 6 «Оценка социально-экономической эффективности Программы» изложить в редакции:
«6. Оценка социально-экономической эффективности Программы
Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе сравнения с данными за 2007 год и с учетом необходимости достижения к окончанию реализации Программы следующих показателей:
- увеличение первичной заболеваемости сахарным диабетом до 210,5 человек на 100 тыс. населения;
- увеличение охвата диспансерным наблюдением больных с сахарным диабетом до 96 процентов;
- увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения среди населения при туберкулезе (оценка эффективности проводимой терапии), до 39,2 процента;
- снижение уровня смертности от туберкулеза до 6,5 случая на 100 тыс. населения;
- увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных на ранних стадиях, от числа вновь зарегистрированных в течение года пациентов до 95 процентов;
- увеличение числа больных ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию, до 372 человек;
- увеличение доли ВИЧ-инфицированных беременных женщин, получивших противовирусное лечение для предупреждения ВИЧ-инфицирования новорожденных, до 93 процентов;
- сохранение 100-процентного охвата медицинских работников, получивших курс экстренной противовирусной терапии с целью профилактики профессионального заражения ВИЧ-инфекцией (при своевременном обращении);
- увеличение доли больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных на ранних (I-II) стадиях заболевания, в общем числе больных с визуальными локализациями опухоли, впервые взятых на учет, до 72,5 процента;
- снижение смертности от злокачественных новообразований у мужчин до 165 случаев на 100 тыс. населения, у женщин – до 155 случаев на 100 тыс. населения;
- увеличение пятилетней выживаемости больных со злокачественными новообразованиями до 52,8 процента;
- увеличение доли больных сифилисом, пролеченных с использованием стационарзамещающих технологий, от числа пролеченных больных в режиме круглосуточного и дневного стационаров: в области до 36,6 процента, в ГУЗ «Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи» - до 46,6 процента;
- увеличение охвата серологическим обследованием на сифилис беременных, состоящих на учете у врача акушера-гинеколога, до 97 процентов;
- сохранение охвата новорожденных профилактикой гонобленореи в родильных домах на уровне 100 процентов;
- отсутствие случаев смерти от септических форм сифилитической инфекции;
- увеличение коэффициента интенсивности обследования больных сифилисом до 0,95;
- увеличение коэффициента своевременности обследования на сифилис до 0,86;
- увеличение коэффициента адекватности терапии сифилиса до 0,92;
- увеличение числа больных хроническими вирусными гепатитами В и С, которым в отчетном году начата противовирусная терапия, до 64 человек;
- увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 22,5 процента;
- уменьшение доли пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 20,8 процента;
- уменьшение средней продолжительности лечения больного в психиатрическом стационаре до 77,6 дня;
- увеличение числа лиц с впервые выявленной АГ, которым проведены диагностические, лечебные и профилактические мероприятия, до 2944 человек;
- сохранение охвата детей профилактическими прививками против инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, в декретированные сроки на уровне более 95 процентов;
- отсутствие групповых очагов коклюша в организованных коллективах;
- снижение показателя заболеваемости вирусным гепатитом А до 12,0 случая на 100 тыс. населения;
- отсутствие групповых очагов ветряной оспы в домах ребенка;
- увеличение доли больных алкоголизмом с ремиссией более 1 года от среднегодового числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете, до 21 процента;
- увеличение доли наркозависимых лиц, находящихся в ремиссии, по отношению к общему количеству наркозависимых лиц, состоящих на диспансерном учёте, до 13,5 процента.
Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий Программы будет достигнут за счет снижения заболеваемости и смертности населения при социально значимых заболеваниях.
Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в улучшении качества жизни больных, сохранении трудового потенциала, формировании основ здорового образа жизни, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения социально значимых заболеваний.
Методика оценки планирования эффективности Программы представлена в приложении № 3 к Программе.».
2. Приложение № 1 к Программе «Динамика целевых индикаторов и показателей долгосрочной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2009-2011 годы изложить в редакции:
« Приложение № 1 к Программе
Динамика целевых индикаторов и показателей долгосрочной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2009- 2014 годы
Целевые индикаторы и показатели
Единица измерения
Базовое значение 2007 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
1. Подпрограмма "Сахарный диабет"
Первичная заболеваемость сахарным диабетом
человек на 100 тыс насел.
202,0
207,8
208,5
209,0
209,5
210,0
210,5
Охват диспансерным наблюдением больных с сахарным диабетом
процент
95,0
95,2
95,4
95,6
95,7
95,8
96,0
2. Подпрограмма "Туберкулез"
Доля случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения среди населения при туберкулезе (оценка эффективности проводимой терапии)
процент
33,2
33,0
34,0
35,0
37,0
37,5
39,2
Смертность от туберкулеза
случаи на 100 тыс. населения
12,3
12,1
12,0
11,8
6,9
6,7
6,5
3. Подпрограмма "ВИЧ-инфекция"
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных на ранних стадиях, от числа вновь зарегистрированных пациентов в течение года
процент
80,0
80,0
80,0
95,0
95,0
95,0
95,0
Число больных ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию
человек
170,0
210,0
262,0
312,0
342,0
342,0
372,0
Доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, получивших противовирусное лечение для предупреждения ВИЧ-инфицирования новорожденных
процент
91,2
92,0
92,0
93,0
93,0
93,0
93,0
Доля медицинских работников, получивших курс экстренной противовирусной терапии с целью профилактики профессионального заражения ВИЧ-инфекцией (при своевременном обращении)
процент
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4. Подпрограмма "Онкология"
Доля больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленныхна ранних (I - II) стадиях, в общем числе больных с визуальными локализациями, впервые взятых на учет
процент
71,9
71,9
72,1
72,2
72,3
72,4
72,5
Пятилетняя выживаемость больных со злокачественными заболеваниями
процент
51,6
52,0
52,2
52,4
52,5
52,6
52,8
Смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения:
случаи на 100 тыс. населения
мужчины
163,1
168,0
168,0
168,0
168,0
167,0
165,0
женщины
156,0
160,0
160,0
160,0
160,0
157,0
155,0
5. Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем"
Доля больных сифилисом, пролеченных с использованием стационарзамещающих технологий, от числа пролеченных больных в режиме круглосуточного и дневного стационаров:
процент
в области
34,5
35,5
35,8
36,0
36,2
36,4
36,6
в ГУЗ МОЦСМП
45,0
45,5
45,8
46,0
46,2
46,4
46,6
Охват серологическим обследованием на сифилис беременных, состоящих на учете у врача акушера-гинеколога
процент
96,0
96,2
96,4
96,6
96,7
96,9
97,0
Охват новорожденных профилактикой гонобленореи в родильных домах
процент
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Число случаев смерти от септических форм сифилитической инфекции
случаи
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Коэффициент интенсивности обследования больных сифилисом
0,6
0,8
0,8
0,90
0,92
0,94
0,95
Коэффициент своевременности обследования больных сифилисом
0,8
0,8
0,8
0,83
0,84
0,85
0,86
Коэффициент адекватности терапии сифилиса
0,8
0,9
0,9
0,90
0,90
0,91
0,92
6. Подпрограмма "Вирусные гепатиты"
Число больных хроническими вирусными гепатитами В и С, которым в отчетном году начата противовирусная терапия
человек
37,0
12,0
20,0
25,0
49,0
57,0
64,0
7. Подпрограмма "Психические расстройства"
Доля пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов
процент
19,6
20,0
20,3
20,5
22,0
22,2
22,5
Доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов
процент
23,2
23,0
22,8
22,5
21,1
21,0
20,8
Средняя продолжительность лечения больного в психиатрическом стационаре
дни
84,7
84,0
83,7
83,5
77,8
77,7
77,6
8. Подпрограмма "Артериальная гипертония и ее осложнения (инсульт, инфаркт)"
Число лиц с впервые выявленной артериальной гипертонией (АГ) и ее осложнениями (инсультом, инфарктом), которым проведены диагностические, лечебные и профилактические мероприятия
человек
2856,0
2900,0
2922,0
2944,0
2954,0
2972,0
2994,0
9. Подпрограмма "Вакцинопрофилактика"
Охват детей профилактическими прививками против инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, в декретированные сроки
процент
95,0
более 95,0
более 95,0
более 95,0
Заболеваемость вирусным гепатитом А
случаи на 100 тыс. населения
14,3
14,0
13,0
12,0
Число групповых очагов коклюша в организованных коллективах
случаи
0,0
0,0
0,0
0,0
Число групповых очагов ветряной оспы в домах ребенка
случаи
5,0
0,0
0,0
0,0
10. Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни"
Охват пациентов обучением в школах здоровья
процент
15,8
16,0
более 18
11. Подпрограмма "Наркология"
Доля больных алкоголизмом с ремиссией более 1 года, от среднегодового числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете
процент
19,0
19,5
20,0
20,5
21,0
Доля наркозависимых лиц, находящихся в ремиссии, по отношению к общему количеству наркозависимых лиц, состоящих на диспансерном учёте
процент
11,0
11,5
12,5
13,0
13,5»
3. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции:
«Приложение №2 к Программе
Объёмы и источники финансирования долгосрочной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2009-2014 годы
Источники финансирования и направления расходов
Объем финансирования, тыс. руб. , в том числе
всего
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика"
Увеличение стоимости основных средств
-
-
-
-
Прочие расходы по подпрограмме
20283,2
6850,0
5683,2
7750,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
20283,2
6850,0
5683,2
7750,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма "Сахарный диабет"
Увеличение стоимости основных средств
6711,0
299,0
0,0
55,0
6357,0
0,0
0,0
Прочие расходы по подпрограмме
9536,8
2406,5
2590,0
1320,3
1010,0
1010,0
1200,0
ВСЕГО
16247,8
2705,5
2590,0
1375,3
7367,0
1010,0
1200,0
Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем"
Увеличение стоимости основных средств
1420,0
0,0
0,0
0,0
1420,0
0,0
0,0
Прочие расходы по подпрограмме
36538,3
6178,0
6606,0
5112,1
5916,1
5916,1
6810,0
ВСЕГО
37958,3
6178,0
6606,0
5112,1
7336,1
5916,1
6810,0
Подпрограмма "Туберкулез"
Увеличение стоимости основных средств
5071,5
1500,0
0,0
70,0
2877,0
0,0
624,5
Прочие расходы по подпрограмме
113011,6
17241,0
20603,4
17481,2
18313,0
18313,0
21060,0
ВСЕГО
118083,1
18741,0
20603,4
17551,2
21190,0
18313,0
21684,5
Подпрограмма "ВИЧ-инфекция"
Увеличение стоимости основных средств
6604,0
1604,0
0,0
0,0
5000,0
0,0
0,0
Прочие расходы по подпрограмме
57689,5
6868,2
6350,0
8566,3
11175,0
11175,0
13555,0
ВСЕГО
64293,5
8472,2
6350,0
8566,3
16175,0
11175,0
13555,0
Подпрограмма "Онкология"
Увеличение стоимости основных средств
63437,0
25750,0
2608,0
8699,0
8480,0
1000,0
16900,0
Прочие расходы по подпрограмме
117753,1
52208,0
21773,0
43772,1
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов)
12155,0
0,0
0,0
12155,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
218197,3
97808,0
32061,2
46098,1
13740,0
6010,0
22480,0
Подпрограмма "Психические расстройства"
Увеличение стоимости основных средств
7690,9
1271,0
52,0
2191,0
3585,0
0,0
591,9
Прочие расходы по подпрограмме
163251,5
41230,7
29226,8
21948,0
22488,0
22488,0
25870,0
ВСЕГО
170942,4
42501,7
29278,8
24139,0
26073,0
22488,0
26461,9
Подпрограмма "Артериальная гипертония"
Увеличение стоимости основных средств
11520,5
425,0
3053,0
885,0
3560,0
350,0
3247,5
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов)
6672,0
0,0
0,0
6672,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы по подпрограмме
1047,1
496,0
551,1
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
19239,6
921,0
3604,1
7557,0
3560,0
350,0
3247,5
Подпрограмма "Вирусные гепатиты"
Увеличение стоимости основных средств
2500,0
2450,0
0,0
0,0
50,0
0,0
0,0
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов)
450,0
0,0
0,0
450,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы по подпрограмме
84229,3
12747,0
15230,0
10940,0
13500,0
15087,3
16725,0
ВСЕГО
87179,3
15197,0
15230,0
11390,0
13550,0
15087,3
16725,0
Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни"
Увеличение стоимости основных средств
1185,0
0,0
0,0
1185,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы по подпрограмме
1813,2
0,0
0,0
1813,2
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
2998,2
0,0
0,0
2998,2
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма "Наркология"
Увеличение стоимости основных средств
1400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1400,0
Прочие расходы по подпрограмме
13800,0
0,0
0,0
0,0
4980,0
4100,0
4720,0
ВСЕГО
15200,0
0,0
0,0
0,0
4980,0
4100,0
6120,0
Итого по долгосрочной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями"
770622,7
199374,4
122006,7
132537,2
113971,1
84449,4
118283,9
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
Подпрограмма "Туберкулез"
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
385500,0
50000,0
55500,0
130000,0
150000,0
0,0
0,0
ВСЕГО
385500,0
50000,0
55500,0
130000,0
150000,0
0,0
0,0
Подпрограмма "Онкология"
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
270000,0
0,0
0,0
180000,0
90000,0
0,0
0,0
ВСЕГО
270000,0
0,0
0,0
180000,0
90000,0
0,0
0,0
Подпрограмма "Психические расстройства"
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
17962,0
0,0
0,0
9962,0
8000,0
0,0
0,0
ВСЕГО
17962,0
0,0
0,0
9962,0
8000,0
0,0
0,0
Подпрограмма "Артериальная гипертония"
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
423933,0
0,0
0,0
10007,9
40991,0
272934,1
100000,0
ВСЕГО
423933,0
0,0
0,0
10007,9
40991,0
272934,1
100000,0
Итого бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства по долгосрочной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2009 - 2014 годы
1097395,0
50000,0
55500,0
329969,9
288991,0
272934,1
100000,0
Всего объемы финансирования по долгосрочной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2009 - 2014 годы
1868017,7
249374,4
177506,7
462507,1
402962,1
357383,5
218283,9»
4. В подпрограмме «Сахарный диабет»:
4.1. В паспорте Подпрограммы:
4.1.1. Позицию «Государственные заказчики Подпрограммы» изложить в редакции:
«Государственный заказчик Подпрограммы
-
Министерство здравоохранения Мурманской области»
4.1.2. Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» изложить в редакции:
«Сроки реализации Подпрограммы
-
2009-2014 годы»
4.1.3.Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в редакции
«Объёмы и источники финансирования Подпрограммы
-
общий объем финансирования Подпрограммы составляет 16247,8 тыс. рублей,
в том числе:
2009 год – 2705,5 тыс. рублей;
2010 год –2590,0 тыс. рублей;
2011 год – 1375,3 тыс. рублей;
2012 год – 7367,0 тыс. рублей;
2013 год – 1010,0 тыс. рублей;
2014 год – 1200,0 тыс. рублей»
4.1.4. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности» изложить в редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности
-
-
увеличение первичной заболеваемости сахарным диабетом до 210,5 человек на 100 тыс. населения;
увеличение охвата диспансерным наблюдением больных с сахарным диабетом до 96 процентов»
4.1.5. Абзац восьмой раздела 2 «Основные цели и задачи Подпрограммы, сроки ее реализации, целевые индикаторы и показатели» изложить в редакции:
«Подпрограмма реализуется в 2009-2014 годах.».
4.1.6. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 16247,8 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета по следующим направлениям:
- увеличение стоимости основных средств – 6711,0 тыс. рублей;
- прочие расходы – 9536,8 тыс. рублей.
Финансовые средства на реализацию Подпрограммы ежегодно уточняются в установленном порядке с учетом имеющихся финансовых возможностей.».
4.1.7. Раздел 6 «Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы» изложить в редакции:
«6. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится по сравнению с 2007 годом с учетом достижения к 2014 году следующих показателей:
- увеличение первичной заболеваемости сахарным диабетом до 210,5 человек на 100 тыс. населения;
- увеличение охвата диспансерным наблюдением больных с сахарным диабетом до 96 процентов.
Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий Подпрограммы будет выражена в формировании приверженности больных СД к лечению, повышении доступности специализированной медицинской помощи, сохранении трудового потенциала больных СД, формировании здорового образа жизни населения.».
4.2. Приложение к Подпрограмме «Перечень программных мероприятий подпрограммы «Сахарный диабет» изложить в редакции:
«Приложение к Подпрограмме
Перечень программных мероприятий подпрограммы "Сахарный диабет"
N п/п
Наименование мероприятий
Сроки
Заказчики
Исполнители
Всего
Объем финансирования Подпрограммы (тыс.руб.)
Источники финансирования
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
1.
Совершенствование технологий диагностики, лечения СД и его осложнений
1.1.
Приобретение расходного материала для инсулиновых помп
2009 -2014 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной консультативно-диагностический центр"
6905,7
1073,3
1421,7
1190,7
1010,0
1010,0
1200,0
областной бюджет
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина"
248,1
132,0
82,5
33,6
0
0
0
областной бюджет
1.2.
Приобретение расходного материала для систем постоянного мониторирования уровня гликемии
2009 -2011 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной консультативно-диагностический центр"
218,4
83,2
87,2
48,0
0
0
0
областной бюджет
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина"
202,0
99,0
55,0
48,0
0
0
0
областной бюджет
1.3.
Приобретение расходных материалов и изделий медицинского назначения для использования медицинского оборудования, обозначенного в п. 3.1
2009 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина"
275,0
275,0
0
0
0
0
0
областной бюджет
Приобретение расходных материалов и изделий медицинского назначения для использования медицинского оборудования, перечисленного в п. 3.2
2009 -2010 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина"
408,3
194,0
214,3
0
0
0
0
областной бюджет
Итого по п.1.
8257,5
1856,5
1860,7
1320,3
1010,0
1010,0
1200,0
2.
Оснащение ГУЗ "Мурманский областной консультативно-диагностический центр", ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина" медицинским оборудованием для диагностики, лечения СД и его осложнений
2.1
Приобретение медицинского оборудования для оказания помощи больным с синдромом диабетической стопы
2009 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина"
248,0
248,0
0
0
0
0
0
областной бюджет
2.2.
Приобретение анализаторов для лабораторной диагностики (показатель гликированного гемоглобина, микроальбумина, определение липидного профиля и др.)
2009 -2011 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной консультативно-диагностический центр"
55,0
0
0
55,0
0
0
0
областной бюджет
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина"
44,0
44,0
0
0
0
0
0
областной бюджет
2.3.
Приобретение камертонов в ГУЗ "Мурманский областной консультативно-диагностический центр" для определения вибрационной чувствительности у больных СД
2009 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной консультативно-диагностический центр"
7,0
7,0
0
0
0
0
0
областной бюджет
2.4.
Приобретение медицинского оборудования для диагностики и лечения сахарного диабета и его осложнений (диабетической ретинопатии)
2012 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина"
6357,0
0
0
0
6357,0
0
0
областной бюджет
Итого по п.2
6711,0
299,0
0
55,0
6357,0
0
0
3.
Обучение широких слоев населения основам профилактики и лечения СД
3.1.
Подготовка и проведение циклов передач на областном радио и телевидении по обучению населения основам профилактики и лечения СД
2009 -2011 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной центр медицинской профилактики"
232,3
110,0
122,3
0
0
0
0
областной бюджет
3.2.
Приобретение видеороликов, видеоклипов по профилактике и лечению СД, прокат их по областному телевидению
2009 -2011 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной центр медицинской профилактики"
464,0
220,0
244,0
0
0
0
0
областной бюджет
3.3.
Подготовка макетов, изготовление печатной продукции по профилактике и лечению СД (плакаты, листовки, памятки, буклеты, брошюры)
2009 -2011 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной центр медицинской профилактики"
583,0
220,0
363,0
0
0
0
0
областной бюджет
Итого по п.3.
1279,3
550,0
729,3
0
0
0
0
Всего по Подпрограмме, в т.ч.:
16247,8
2705,5
2590,0
1375,3
7367,0
1010,0
1200,0
областной бюджет, из них
16247,8
2705,5
2590,0
1375,3
7367,0
1010,0
1200,0
увеличение стоимости основных средств
6711,0
299,0
0
55,0
0
0
0
прочие расходы по Подпрограмме
9536,8
2406,5
2590,0
1320,3
0
0
0
Государственные услуги (работы)
0
0
0
публичные обязательства
0
0
0
мероприятия по содержанию имущества
0
0
0
мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер
0
0
0
иные мероприятия
7367,0
1010,0
1200,0
5. В подпрограмме «Туберкулез»:
5.1. В паспорте Подпрограммы:
5.1.1. Позицию «Государственные заказчики Подпрограммы» изложить в редакции:
«Государственные заказчики Подпрограммы
-
-
Министерство здравоохранения Мурманской области;
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области»
5.1.2. Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» изложить в редакции:
«Сроки реализации Подпрограммы
-
2009-2014 годы»
5.1.3.Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в редакции
«Объёмы и источники финансирования Подпрограммы
-
общий объем финансирования Подпрограммы составляет
503583,1 тыс. рублей,
в том числе:
2009 год – 68741,0 тыс. рублей;
2010 год – 76103,4 тыс. рублей;
2011 год – 147551,2 тыс. рублей;
2012 год – 171190,0 тыс. рублей;
2013 год – 18313,0 тыс. рублей;
2014 год – 21684,5 тыс. рублей»
5.1.4. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности» изложить в редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности
-
-
увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения среди населения при туберкулезе (оценка эффективности проводимой терапии) до 39,2 процента;
снижение уровня смертности от туберкулеза до 6,5 случая на 100 тыс. населения»
5.1.5. Абзац десятый раздела 2 «Основные цели и задачи Подпрограммы, сроки ее реализации, целевые индикаторы и показатели» изложить в редакции:
«Подпрограмма реализуется в 2009-2014 годах.».
5.1.6. Абзац второй раздела 3 «Мероприятия Подпрограммы» изложить в редакции:
« - оснащение ГУЗ МОПТД современным медицинским оборудованием;».
5.1.7. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 503583,1 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета по следующим направлениям:
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства - 385500,0 тыс. рублей;
- увеличение стоимости основных средств – 5071,5 тыс. рублей;
- прочие расходы – 113011,6 тыс. рублей.
Финансовые средства на реализацию Подпрограммы ежегодно уточняются в установленном порядке с учетом имеющихся финансовых возможностей.».
5.1.8. Раздел 6 «Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы» изложить в редакции:
«6. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится по сравнению с 2007 годом с учетом достижения к 2014 году следующих показателей:
- увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения среди населения при туберкулезе (оценка эффективности проводимой терапии) до 39,2 процента;
- снижение уровня смертности от туберкулеза до 6,5 случая на 100 тыс. населения;
Социально-экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы будет выражена в улучшении качества жизни, сохранении трудового потенциала больных туберкулезом, улучшении эпидемиологической ситуации по туберкулезу в Мурманской области, снижении социальной и психологической напряженности в обществе, связанной с угрозой распространения туберкулеза.».
5.2. Приложение к Подпрограмме «Перечень программных мероприятий подпрограммы «Туберкулез» изложить в редакции:
«Приложение к Подпрограмме
Перечень программных мероприятий подпрограммы "Туберкулез"
N п/п
Наименование мероприятия
Сроки
Заказчики
Исполнители
Объем финансирования Подпрограммы (тыс.руб.)
Источники финансирования
Всего
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
1.
Приведение технического состояния ГУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер" в соответствие с требованиями санитарных правил и норм
1.1.
Комплекс работ по реконструкции стационара областного противотуберкулезного диспансера по адресу: г. Мурманск, ул.Лобова, 12
2009 - 2012 годы
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
385500
50000
55500
130000
150000
0
0
областной бюджет
1.2.
Текущий ремонт помещений ГУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер" по адресу: г. Мурманск, ул. Павлова, 6
2011 год
ГУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер"
ГУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер"
160,0
0
0
160,0
0
0
0
областной бюджет
Итого по п.1
385660
50000
55500
130160
150000
0
0
2.
Оснащение ГУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер" современным медицинским оборудованием
2.1.
Приобретение хирургического инструментария
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер"
70,0
0
0
70,0
0
0
0
областной бюджет
2.2.
Оснащение медицинским оборудованием для диагностики и лечения туберкулеза
2012-2014 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер"
3301,5
0
0
0
2677,0
0
624,5
областной бюджет
2012 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина"
200,0
0
0
0
200,0
0
0
областной бюджет
Итого по п.2
3571,5
0
0
70,0
2877,0
0
624,5
3. Совершенствование технологий диагностики и лечения туберкулеза
3.1.
Приобретение расходного материала для проведения лабораторных исследований, включая проведение исследований по ускоренному обнаружению возбудителя туберкулеза и определению его лекарственной чувствительности на автоматизированной системе БАКТЕК и с использованием молекулярных технологий
2009 - 2014 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер"
12436
1407
1693
2210
2263
2263
2600
областной бюджет
3.2.
Приобретение лекарственных препаратов, расходного материала, изделий медицинского назначения для лечения больных туберкулезом
2009 - 2014 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер"
90429,4
15149
18225,4
11975
14310,0
14310
16460
областной бюджет
Итого по п.3
102865,4
16556,0
19918,4
14185,0
16573,0
16573,0
19060
4.
Внедрение мер инфекционного контроля за распространением туберкулеза в ГУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер"
Обеспечение средствами индивидуальной защиты органов дыхания сотрудников ГУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер"
2009 - 2014 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер"
7374,4
685,0
685,0
524,4
1740,0
1740,0
2000,0
областной бюджет
Итого по п.4
7374,4
685,0
685,0
524,4
1740,0
1740,0
2000,0
5.
Работа по привлечению кадров
Приобретение одной двухкомнатной квартиры в областную собственность для врачей-специалистов ГУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер"
2009 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
Министерство здравоохранения Мурманской области
1500,0
1500,0
0
0
0
0
0
областной бюджет
Итого по п.5
1500,0
1500,0
0
0
0
0
0
6.
Оказание социальной поддержки больным туберкулезом
6.1.
Возмещение стоимости проезда больным (туда/обратно) к месту лечения на городском транспорте (г. Мурманск)
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер"
501,7
0
0
501,7
0
0
0
областной бюджет
6.2.
Обеспечение продуктовыми наборами больных, находящихся на амбулаторном лечении (г.Мурманск)
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер"
2110,1
0
0
2110,1
0
0
0
областной бюджет
Итого по п.6
2611,8
0
0
2611,8
0
0
0
Всего, в т.ч.:
503583,1
68741,0
76103,4
147551,2
171190,0
18313,0
21684,5
областной бюджет, из них:
503583,1
68741,0
76103,4
147551,2
171190,0
18313,0
21684,5
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
385500,0
50000,0
55500,0
130000,0
150000,0
0
0
Министерство здравоохранения Мурманской области, в том числе
118083,1
18741,0
20603,4
17551,2
21190,0
18313,0
21684,5
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
385500,0
50000,0
55500,0
130000,0
0
0
0
увеличение стоимости основных средств
5071,5
1500,0
0
70,0
0
0
0
прочие расходы по Подпрограмме
113011,6
17241,0
20603,4
17481,2
0
0
0
Государственные услуги (работы)
0
0
0
публичные обязательства
0
0
0
мероприятия по содержанию имущества
0
0
0
мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер
0
0
0
иные мероприятия
171190,0
18313,0
21684,5
6. В подпрограмме «ВИЧ-инфекция»:
6.1. В паспорте Подпрограммы:
6.1.1. Позицию «Государственные заказчики Подпрограммы» изложить в редакции:
«Государственный заказчик Подпрограммы
-
Министерство здравоохранения Мурманской области»
6.1.2. Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» изложить в редакции:
«Сроки реализации Подпрограммы
-
2009-2014 годы»
6.1.3.Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в редакции:
«Объёмы и источники финансирования Подпрограммы
-
общий объем финансирования Подпрограммы составляет 64294 тыс. рублей,
в том числе:
2009 год – 8472,2 тыс. рублей;
2010 год – 6350 тыс. рублей;
2011 год – 8566,3 тыс. рублей;
2012 год – 16175 тыс. рублей;
2013 год – 11175 тыс. рублей;
2014 год – 13555 тыс. рублей»
6.1.4. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности» изложить в редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности
-
-
-
-
увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных на ранних стадиях, от числа вновь зарегистрированных в течение года пациентов, до 95 процентов;
увеличение числа больных ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию, до 372 человек;
увеличение доли ВИЧ-инфицированных беременных женщин, получивших противовирусное лечение для предупреждения ВИЧ-инфицирования новорожденных, до 93 процентов;
сохранение 100-процентного охвата медицинских работников, получивших курс экстренной противовирусной терапии с целью профилактики профессионального заражения ВИЧ-инфекцией (при своевременном обращении)»
6.1.5. Абзац десятый раздела 2 «Основные цели и задачи Подпрограммы, сроки ее реализации, целевые индикаторы и показатели» изложить в редакции:
«Подпрограмма реализуется в 2009-2014 годах.».
6.1.6. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 64294 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета по следующим направлениям:
- увеличение стоимости основных средств – 6604 тыс. рублей;
- прочие расходы – 57690 тыс. рублей.
Финансовые средства на реализацию Подпрограммы ежегодно уточняются в установленном порядке с учетом имеющихся финансовых возможностей.».
6.1.7. Раздел 6 «Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы» изложить в редакции:
«6. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится по сравнению с 2007 годом с учетом достижения к 2014 году следующих показателей:
- увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных на ранних стадиях, от числа вновь зарегистрированных в течение года пациентов, до 95 процентов;
- увеличение числа больных ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию, до 372 человек;
- увеличение доли ВИЧ-инфицированных беременных женщин, получивших противовирусное лечение для предупреждения ВИЧ-инфицирования новорожденных, до 93 процентов;
- сохранение 100-процентного охвата медицинских работников, получивших курс экстренной противовирусной терапии с целью профилактики профессионального заражения ВИЧ-инфекцией (при своевременном обращении).
Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий Подпрограммы будет выражена в уменьшении удельного веса перинатального инфицирования детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, обеспечении доступности населению и медицинским работникам информации по вопросам ВИЧ-инфекции, формировании снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения ВИЧ-инфекции.».
6.2. Приложение к Подпрограмме «Перечень программных мероприятий подпрограммы «ВИЧ-инфекция» изложить в редакции:
«Приложение к Подпрограмме
Перечень программных мероприятий Подпрограммы "ВИЧ-инфекция"
N п/п
Наименование мероприятий
Сроки исполнения
Заказчики
Исполнители
Объем финансирования Подпрограммы (тыс.руб.)
Источник финансирования
всего
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
1.
Информационная поддержка мероприятий по пропаганде мер предупреждения заражения ВИЧ/СПИД
1.1.
Разработка и распространение информационного бюллетеня по проблемам ВИЧ-инфекции в Мурманской области для работников здравоохранения
2009, 2011 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"
10
10
0
0
0
0
0
областной бюджет
1.2.
Издание и распространение информационных материалов по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции
2009 - 2011 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"
839,9
239,9
600
0
0
0
0
областной бюджет
1.3.
Издание журнала "Территория жизни"
2009 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"
200
200
0
0
0
0
0
областной бюджет
1.4.
Обслуживание локальной компьютерной сети, написание и обслуживание программного пакета "Центр СПИД"
2009 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"
25
25
0
0
0
0
0
областной бюджет
Итого по п.1.
1074,9
474,9
600
0
0
0
0
2. Целевые профилактические мероприятия в группах населения, уязвимых к ВИЧ-инфекции
2.1.
Проведение дозорного эпиднадзора
2009 - 2011 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"
200
150
50
0
0
0
0
областной бюджет
2.2.
Работа мобильного пункта профилактики ВИЧ-инфекции
2009 - 2011 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"
805
300
205
300
0
0
0
областной бюджет
Итого по п.2.
1005
450
255
300
0
0
0
3. Приобретение медицинского оборудования для диагностики и мониторинга эффективности лечения ВИЧ-инфекции
3.1.
Приобретение оборудования для проведения исследований методом ПЦР
2009 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина"
1604
1604
0
0
0
0
0
областной бюджет
3.2.
Приобретение автоматического иммунохимичес-кого анализатора для хемилюминесцентного иммуноанализа
2012 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина"
5000
0
0
0
5000
0
0
областной бюджет
Итого по п.3.
6604
1604
0
0
5000
0
0
4. Обеспечение лекарственными препаратами, диагностическими средствами и расходным материалом для диагностики и лечения ВИЧ-инфекции и оппортунистических инфекций
4.1.
Приобретение изделий медицинского назначения для обеспечения исследований методом ПЦР, методом ИФА и для обеспечения забора крови
2009 год, 2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина"
6748,3
3748,3
0
3000
0
0
0
областной бюджет
4.2.
Приобретение расходного материала (изделий медицинского назначения) для обеспечения забора крови
2012-2014 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"
2130
0
0
0
675
675
780
областной бюджет
4.3.
Приобретение диагностических средств, в том числе для диагностики оппортунистических инфекций, расходного материала (изделий медицинского назначений) для проведения лабораторных исследований для медицинских организаций области
2009 - 2011 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"
26158
942,6
2965
1750
6500
6500
7500
областной бюджет
4.4.
Приобретение лекарственных препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных
2009 - 2011
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"
20574
1252,4
2530
3516,3
4000
4000
5275
областной бюджет
Итого по п.4
55610
5943,3
5495
8266,3
11175
11175
13555
Всего, в т.ч.:
64294
8472,2
6350
8566,3
16175
11175
13555
областной бюджет, из них:
64294
8472,2
6350
8566,3
16175
11175
13555
увеличение стоимости основных средств
6604
1604
0
0
0
0
0
прочие расходы по Подпрограмме
57690
6868,2
6350
8566,3
0
0
0
Государственные услуги (работы)
0
0
0
публичные обязательства
0
0
0
мероприятия по содержанию имущества
0
0
0
мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер
0
0
0
иные мероприятия
16175
11175
13555
7. В подпрограмме «Онкология»:
7.1. В паспорте Подпрограммы:
7.1.1. Позицию «Государственные заказчики Подпрограммы» изложить в редакции:
«Государственные заказчики Подпрограммы
-
-
Министерство здравоохранения Мурманской области;
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области»
7.1.2. Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» изложить в редакции:
«Сроки реализации Подпрограммы
-
2009-2014 годы»
7.1.3.Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в редакции
«Объёмы и источники финансирования Подпрограммы
-
общий объем финансирования Подпрограммы составляет 501197,3 тыс. рублей,
в том числе:
2009 год – 97808,0 тыс. рублей;
2010 год – 32061,2 тыс. рублей;
2011 год – 239098,1 тыс. рублей;
2012 год – 103740,0 тыс. рублей;
2013 год – 6010,0 тыс. рублей;
2014 год – 22480,0 тыс. рублей»
7.1.4. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности» изложить в редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности
-
-
-
увеличение доли больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных на ранних (I-II) стадиях заболевания, в общем числе больных с визуальными локализациями опухоли, впервые взятых на учет, до 72,5 процента;
снижение смертности от злокачественных новообразований у мужчин до 165 случаев на 100 тыс. населения, у женщин – до 155 случаев на 100 тыс. населения;
увеличение пятилетней выживаемости больных со злокачественными новообразованиями до 52,8 процента»
7.1.5. Абзац шестой раздела 2 «Основные цели и задачи Подпрограммы, сроки ее реализации, целевые индикаторы и показатели» изложить в редакции:
«Подпрограмма реализуется в 2009-2014 годах.».
7.1.6. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 501197,3 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета по следующим направлениям:
- увеличение стоимости основных средств – 63437,0 тыс. рублей;
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства - 270000,0 тыс. рублей;
- предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) - 12155,0 тыс. рублей;
- прочие расходы – 80060,1 тыс. рублей.
Финансовые средства на реализацию Подпрограммы ежегодно уточняются в установленном порядке с учетом имеющихся финансовых возможностей.».
7.1.7. Раздел 6 «Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы» изложить в редакции:
«6. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится по сравнению с 2007 годом с учетом достижения к 2014 году следующих показателей:
- увеличение доли больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных на ранних (I-II) стадиях заболевания, в общем числе больных с визуальными локализациями опухоли, впервые взятых на учет, до 72,5 процента;
- снижение смертности от злокачественных новообразований у мужчин до 165 случаев на 100 тыс. населения, у женщин – до 155 случаев на 100 тыс. населения;
- увеличение пятилетней выживаемости больных со злокачественными новообразованиями до 52,8 процента.
Социально-экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы будет выражена в улучшении качества жизни онкологических больных, сохранении их трудового потенциала.».
7.2. Приложение к Подпрограмме «Перечень программных мероприятий подпрограммы «Онкология» изложить в редакции:
« Приложение к Подпрограмме
Перечень программных мероприятий подпрограммы "Онкология"
N п/п
Наименование мероприятий
Сроки
Заказчики
Исполнители
Всего
Объем финансирования Подпрограммы (тыс.руб.)
Источники финансиро-вания
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
1. Оснащение ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер" оборудованием для диагностики и лечения онкологических заболеваний
1.1.
Приобретение наркозно - дыхательных аппаратов (1 ед.)
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
1100,0
0
0
1100,0
0
0
0
областной бюджет
1.2.
Приобретение набора аппликаторов для гамма - терапевтической установки "Гаммамед 12i"
2009 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
2400,0
1200,0
1200,0
0
0
0
0
областной бюджет
1.3.
Приобретение оборудования для иммуноцитохимической лаборатории (центрифуга, шкаф, микроскоп)
2009 год, 2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
1116,0
408,0
408,0
300,0
0
0
0
областной бюджет
1.4.
Приобретение ультразвукового скальпеля (1 ед.)
2009 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
1800,0
1800,0
0
0
0
0
0
областной бюджет
1.5.
Приобретение мониторов прикроватных (2 ед.)
2009 год, 2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
540,0
240,0
0
300,0
0
0
0
областной бюджет
1.6.
Приобретение рентгенодиагностического комплекса на три рабочих места
2009 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
16000,0
16000,0
0
0
0
0
0
областной бюджет
1.7.
Приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких в комплекте (1 ед.)
2009 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
1050,0
1050,0
0
0
0
0
0
областной бюджет
1.8.
Приобретение электрохирургического аппарата в комплекте (3 ед.)
2009 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
1400,0
1400,0
0
0
0
0
0
областной бюджет
1.9.
Приобретение операционного монитора в комплекте (2 ед.)
2009 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
700,0
700,0
0
0
0
0
0
областной бюджет
1.10.
Приобретение операционных столов различных в комплекте (2 ед.)
2009 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
1452,0
1452,0
0
0
0
0
0
областной бюджет
1.11.
Приобретение аппарата для проведения фотодинамической терапии злокачественных новообразований и определения распространенности опухолевого процесса
2009 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
1500,0
1500,0
0
0
0
0
0
областной бюджет
1.12.
Приобретение комплекта запасных частей для гамма-терапевтической установки "Гаммамед 12i"
2010 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
2000,0
0
1000,0
0
0
1000,0
0
областной бюджет
1.13.
Приобретение портативных пульсоксиметров (8 ед.)
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
128,0
0
0
128,0
0
0
0
областной бюджет
1.14.
Приобретение обогревателей инфузионных сред проточных (5 ед.)
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
127,5
0
0
127,5
0
0
0
областной бюджет
1.15.
Приобретение отсасывателей медицинских вакуумных (2 ед.)
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
160,5
0
0
160,5
0
0
0
областной бюджет
1.16.
Приобретение аппаратов для быстрого размораживания плазмы (2 ед.)
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
210,0
0
0
210,0
0
0
0
областной бюджет
1.17.
Приобретение систем планирования для радиологического оборудования лучевой терапии
2012, 2014 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
16400,0
0
0
0
1400,0
0
15000,0
областной бюджет
1.18.
Приобретение медицинского оборудования для выполнения операционных пособий и ведения послеоперационного периода
2012 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
5000,0
0
0
0
5000,0
0
0
областной бюджет
1.19.
Приобретение оборудования для обеспечения деятельности службы радиационного контроля
2014 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
1200,0
0
0
0
0
0
1200,0
областной бюджет
1.20.
Приобретение холодильного оборудования для хранения лекарственных препаратов
2012 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
180,0
0
0
0
180,0
0
0
областной бюджет
1.21.
Приобретение оборудования, необходимого для выполнения санитарно-эпидемиологических правил и норм
2012 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
1900,0
0
0
0
1900,0
0
0
областной бюджет
1.22.
Приобретение оборудования для рентгенрадиологического отдела
2014 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
700,0
0
0
0
0
0
700,0
областной бюджет
1.23.
Приобретение эндоскопической операционной стойки (гинекологическая, хирургическая, урологическая)
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
муниципальное образование г. Кировск с подведомственной территорией
6373,0
0
0
6373,0
0
0
0
областной бюджет
Итого по п.1.
63437,0
25750,0
2608,0
8699,0
8480,0
1000,0
16900,0
2. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на приобретение медицинского оборудования
2.1.
Приобретение электрохирургического аппарата
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
муниципальное образование г. Кировск с подведомственной территорией
640,0
0
0
640,0
0
0
0
областной бюджет
2.2.
Приобретение мобильного видеоэндоскопического комплекса
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
муниципальное образование г. Кировск с подведомственной территорией
1515,0
0
0
1515,0
0
0
0
областной бюджет
2.3.
Приобретение цифрового маммографа
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
муниципальное образование Ловозерский район
7000,0
0
0
7000,0
0
0
0
областной бюджет
2.4.
Приобретение переносного цифрового флюорографа
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
муниципальное образование Ловозерский район
3000,0
0
0
3000,0
0
0
0
областной бюджет
Итого по п.2.
12155,0
0
0
12155,0
0
0
0
3. Совершенствование технологий диагностики, профилактики и лечения больных с онкологическими заболеваниями
3.1.
Приобретение противоопухолевых препаратов и средств сопровождения химиотерапии
2009 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
40000,0
40000
0
0
0
0
0
областной бюджет
ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина"
11000,0
11000
0
0
0
0
0
областной бюджет
3.2.
Приобретение расходного материала для определения онкомаркеров и моноклональных антител при иммунофенотипировании гемобластозов
2009 -2010 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина"
2416,0
1208,0
1208,0
0
0
0
0
областной бюджет
3.3.
Приобретение расходного материала для определения простатического специфического антигена для государственных и муниципальных учреждений здравоохранения области
2009 -2011 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
12937,6
0
0
3487,6
3000,0
3000,0
3450,0
областной бюджет
3.4.
Приобретение иммунобиологических препаратов для вакцинации против онкогенных штаммов вируса папилломы человека для государственных и муниципальных учреждений здравоохранения области
2009 -2011 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
5092,5
0
0
2542,5
810,0
810,0
930,0
областной бюджет
3.5.
Оплата договоров на техническое обслуживание медицинского оборудования
2012-2014 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
6000,0
0
1200,0
1200,0
1200,0
1200,0
1200,0
областной бюджет
3.6.
Обучение специалистов учреждений здравоохранения по вопросам профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
2614,0
0
0
2614,0
0
0
0
областной бюджет
Итого по п.3.
80060,1
52208
2408,0
9844,1
5010,0
5010,0
5580,0
4. Приведение технического состояния ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер" в соответствие с требованиями санитарных правил и норм
4.1.
Капитальный и текущий ремонт ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер", включая проведение работ по подготовке проектно- сметной документации и экспертизы
2009 -2011 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
47145,2
19850
27045,2
0
250,0
0
0
областной бюджет
4.2.
Реконструкция здания ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
2011 -2012 годы
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
283000,0
0
0
193000
90000
0
0
областной бюджет
4.3.
Проведение работ по подготовке проектно- сметной документации и экспертизы по реконструкции ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
2011 год
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
15400,0
0
0
15400,0
0
0
0
областной бюджет
Итого по п. 4.
345545,2
19850
27045,2
208400,0
90250
0
0
Всего, в т.ч.:
501197,3
97808
32061,2
239098,1
103740
6010,0
22480
областной бюджет, из них:
501197,3
97808
32061,2
239098,1
103740
6010,0
22480,0
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
283000,0
0
0
193000,0
90000
0
0
Министерство здравоохранения Мурманской области, в т.ч.:
218197,3
97808
32061,2
46098,1
13740
6010,0
22480,0
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
270000,0
0
0
180000,0
0
0
0
увеличение стоимости основных средств
63437,0
25750
2608,0
8699,0
0
0
0
предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов)
12155,0
0
0
12155,0
0
0
0
прочие расходы по Подпрограмме
80060,1
52208
2408,0
9844,1
0
0
0
публичные обязательства
0
0
0
мероприятия по содержанию имущества
0
0
0
мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер
0
0
0
государственные работы (услуги)
0
0
0
иные мероприятия
103740
6010,0
22480,0
8. В подпрограмме «Инфекции, передаваемые половым путем»:
8.1. В паспорте Подпрограммы:
8.1.1. Позицию «Государственные заказчики Подпрограммы» изложить в редакции:
«Государственный заказчик Подпрограммы
-
Министерство здравоохранения Мурманской области»
8.1.2. Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» изложить в редакции:
«Сроки реализации Подпрограммы
-
2009-2014 годы»
8.1.3.Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в редакции
«Объёмы и источники финансирования Подпрограммы
-
общий объем финансирования Подпрограммы составляет 37958,3 тыс.рублей,
в том числе:
2009 год – 6178,0 тыс. рублей;
2010 год – 6606,0 тыс. рублей;
2011 год – 5112,1 тыс. рублей;
2012 год – 7336,1 тыс. рублей;
2013 год – 5916,1 тыс. рублей;
2014 год – 6810,0 тыс. рублей»
8.1.4. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности» изложить в редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности
-
-
-
-
-
-
-
увеличение доли больных сифилисом, пролеченных с использованием стационарзамещающих технологий, от числа пролеченных больных в режиме круглосуточного и дневного стационаров: в области до 36,6 процента, в ГУЗ «Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи» - до 46,6 процента;
увеличение охвата серологическим обследованием на сифилис беременных, состоящих на учете у врача акушера-гинеколога, до 97 процентов;
сохранение охвата новорожденных профилактикой гонобленореи в родильных домах на уровне 100 процентов;
отсутствие случаев смерти от септических форм сифилитической инфекции;
увеличение коэффициента интенсивности обследования больных сифилисом до 0,95;
увеличение коэффициента своевременности обследования на сифилис до 0,86;
увеличение коэффициента адекватности терапии сифилиса до 0,92»
8.1.5. Абзац одиннадцатый раздела 2 «Основные цели и задачи Подпрограммы, сроки ее реализации, целевые индикаторы и показатели» изложить в редакции:
«Подпрограмма реализуется в 2009-2014 годах.».
8.1.6. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 37958,3 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета по следующим направлениям:
- увеличение стоимости основных средств – 1420,0 тыс. рублей;
- прочие расходы – 36538,3 тыс. рублей.
Финансовые средства на реализацию Подпрограммы ежегодно уточняются в установленном порядке с учетом имеющихся финансовых возможностей.».
8.1.7. Раздел 6 «Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы» изложить в редакции:
«6. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится по сравнению с 2007 годом с учетом достижения к 2014 году следующих показателей:
- увеличение доли больных сифилисом, пролеченных с использованием стационарзамещающих технологий, от числа пролеченных больных в режиме круглосуточного и дневного стационаров: в области до 36,6 процента, в ГУЗ «Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи» - до 46,6 процента;
- увеличение охвата серологическим обследованием на сифилис беременных, состоящих на учете у врача акушера-гинеколога, до 97 процентов;
- сохранение охвата новорожденных профилактикой гонобленореи в родильных домах на уровне 100 процентов;
- отсутствие случаев смерти от септических форм сифилитической инфекции;
- увеличение коэффициента интенсивности обследования больных сифилисом до 0,95;
- увеличение коэффициента своевременности обследования на сифилис до 0,86;
- увеличение коэффициента адекватности терапии сифилиса до 0,92.
Социально–экономическая эффективность Программы заключается:
- в формировании здорового образа жизни населения на основе заинтересованности и личной ответственности граждан за состояние собственного здоровья и здоровья своих детей;
- в повышении эффективности оказания медицинской помощи;
- в стабилизации заболеваемости и улучшении эпидемиологической ситуации по распространенности инфекций, передаваемых половым путем.».
8.2. Приложение к Подпрограмме «Перечень программных мероприятий подпрограммы «Инфекции, передаваемые половым путем» изложить в редакции:
«Приложение к Подпрограмме
Перечень программных мероприятий подпрограммы "Инфекции, передаваемые половым путем"
N п/п
Наименование мероприятий
Сроки
Заказчики
Исполнители
Всего
Объем финансирования Подпрограммы (тыс.руб.)
Источники финансиро -вания
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
1. Развитие информационно-пропагандистской системы профилактики инфекций, передаваемых половым путем
1.1.
Внедрение комплекса мероприятий, направленных на первичную профилактику инфекций, передаваемых половым путем
2009 - 2010 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи"
850,0
370,0
480,0
0
0
0
0
областной бюджет
1.2.
Организация методической помощи по профилактике, диагностике и лечению ИППП в учреждениях уголовно - исполнительной системы (изготовление тематических буклетов по профилактике ИППП)
2009 – 2011 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи"
2,0
2,0
0
0
0
0
0
областной бюджет
1.3.
Проведение эпидемиологических исследований по распространению инфекций, передаваемых половым путем (проведение анкетирования среди подростков (учащихся школ, ПТУ) для создания модели более эффективного воздействия в плане профилактики ИППП)
2009 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи"
6,0
2,0
4,0
0
0
0
0
областной бюджет
Итого по п.1.
858,0
374,0
484,0
0
0
0
0
2. Совершенствование технологий диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем
2.1.
Обеспечение проведения в полном объеме противоэпидемических мероприятий в очагах заболеваний, передаваемых половым путем, и среди групп повышенного риска
2009 - 2010 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи"
510,0
254,0
256,0
0
0
0
0
областной бюджет
2.2.
Приобретение современных высокоточных тест-систем, химических реактивов, расходных медицинских материалов, эффективных лекарственных препаратов для диагностики и лечения ИППП у несовершеннолетних в амбулаторно-поликлинических условиях на базе центров «Доверие»
2009 - 2011 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи"
13096,2
4250,0
4666,0
4180,2
0
0
0
областной бюджет
2.3.
Приобретение тест-систем, химических реактивов, расходного материала, изделий медицинского назначения для проведения лабораторных исследований инфекций, передаваемых половым путем, у несовершеннолетних лиц на базе центров «Доверие» учреждений здравоохранения области и у отдельных категорий граждан (несовершеннолетние, беременные, доноры, потребители наркотиков, БОМЖ и др.), находившихся в тесном бытовом контакте с больным сифилисом, на базе центра по контролю и наблюдению сифилиса ГУЗ «Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи»
2012-2014
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи"
7799,2
0
0
0
2474,6
2474,6
2850,0
областной бюджет
2.4.
Приобретение современных препаратов для лечения больных сифилисом; современных тест- систем, расходных медицинских материалов, эффективных препаратов для диагностики и профилактического, превентивного лечения лиц, находившихся в тесном бытовом контакте с больным сифилисом (несовершеннолетние, беременные, доноры, потребители наркотиков, лица без определенного места жительства и др.)
2009 - 2011 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи"
3431,9
1300,0
1200,0
931,9
0
0
0
областной бюджет
2.5.
Приобретение лекарственных препаратов для лечения инфекций, передаваемых половым путем, у несовершеннолетних лиц на базе центров «Доверие» учреждений здравоохранения области и у отдельных категорий граждан (несовершеннолетние, беременные, доноры, потребители наркотиков, БОМЖ и др. ), находившихся в тесном бытовом контакте с больным сифилисом, на базе центра по контролю и наблюдению сифилиса ГУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи"
2009 - 2011 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи"
10843,0
0
0
0
3441,5
3441,5
3960,0
областной бюджет
Итого по п.2
35680,3
5804,0
6122,0
5112,1
5916,1
5916,1
6810,0
3. Приобретение медицинского оборудования для диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем
Приобретение медицинского оборудования для диагностики и лечения инфекций передаваемых половым путем
2012 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи"
1420,0
0
0
0
1420,0
0
0
областной бюджет
Итого по п.3
1420,0
0
0
0
1420,0
0
0
Всего, в т.ч.:
37958,3
6178,0
6606,0
5112,1
7336,1
5916,1
6810,0
областной бюджет, из них:
37958,3
6178,0
6606,0
5112,1
7336,1
5916,1
6810,0
увеличение стоимости основных средств
1420,0
0
0
0
0
0
0
прочие расходы по Подпрограмме
36538,3
6178,0
6606,0
5112,1
0
0
0
публичные обязательства
0
0
0
мероприятия по содержанию имущества
0
0
0
мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер
0
0
0
государственные услуги (работы)
0
0
0
иные мероприятия
7336,1
5916,1
6810,0
9. В подпрограмме «Вирусные гепатиты»:
9.1. В паспорте Подпрограммы:
9.1.1. Позицию «Государственные заказчики Подпрограммы» изложить в редакции:
«Государственный заказчик Подпрограммы
-
Министерство здравоохранения Мурманской области»
9.1.2. Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» изложить в редакции:
«Сроки реализации Подпрограммы
-
2009-2014 годы»
9.1.3.Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в редакции:
«Объёмы и источники финансирования Подпрограммы
-
общий объем финансирования Подпрограммы составляет 87179,3 тыс.рублей,
в том числе:
2009 год – 15197,0 тыс. рублей;
2010 год – 15230,0 тыс. рублей;
2011 год – 11390,0 тыс. рублей;
2012 год – 13550,0 тыс. рублей;
2013 год – 15087,3 тыс. рублей;
2014 год – 16725,0 тыс. рублей»
9.1.4. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности» изложить в редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности
-
увеличение числа больных хроническими вирусными гепатитами В и С, которым в отчетном году начата противовирусная терапия, до 64 человек»
9.1.5. Абзац седьмой раздела 2 «Основные цели и задачи Подпрограммы, сроки ее реализации, целевые индикаторы и показатели» изложить в редакции:
«Подпрограмма реализуется в 2009-2014 годах.».
9.1.6. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 87179,3 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета по следующим направлениям:
- увеличение стоимости основных средств – 2500,0 тыс. рублей;
- прочие расходы – 84229,3 тыс. рублей;
- предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) - 450,0 тыс. рублей.
Финансовые средства на реализацию Подпрограммы ежегодно уточняются в установленном порядке с учетом имеющихся финансовых возможностей.».
9.1.7. Раздел 6 «Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы» изложить в редакции:
«6. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится по сравнению с 2007 годом с учетом достижения к 2014 году следующих показателей:
увеличение числа больных хроническими вирусными гепатитами В и С, которым в отчетном году начата противовирусная терапия, до 64 человек.
Социально-экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы заключается в повышении доступности и качества медицинской помощи, оказываемой больным ВГ, в том числе противовирусной терапии, ранней диагностике ВГ и их осложнений.
Социально-экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы заключается:
- в повышении доступности и качества медицинской помощи, оказываемой больным ВГ, в том числе противовирусной терапии;
-в ранней диагностике вирусных гепатитов и их осложнений.».
9.2. Приложение к Подпрограмме «Перечень программных мероприятий подпрограммы «Вирусные гепатиты» изложить в редакции:
«Приложение к Подпрограмме
Перечень программных мероприятий подпрограммы "Вирусные гепатиты"
N п/п
Наименование мероприятий
Сроки
Заказчики
Исполнители
Всего
Объем финансирования Подпрограммы (тыс.руб.)
Источники финансиро -вания
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
1. Совершенствование технологий диагностики и лечения вирусных гепатитов
1.1.
Приобретение лекарственных средств для лечения вирусных гепатитов
2009 - 2014 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"
67089,3
7190,0
9319,0
9993,0
12000,0
13587,3
15000,0
областной бюджет
1.2.
Приобретение диагностических тест-систем и расходного материала (изделий медицинского назначения) для проведения лабораторных исследований ВИЧ-инфицированных в ГУЗ МОКБ
2009 - 2014 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина"
16193,0
5557,0
5911,0
0
1500,0
1500,0
1725,0
областной бюджет
ГУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"
947,0
0
0
947,0
0
0
0
областной бюджет
Итого по п.1.
84229,3
12747
15230
10940
13500
15087
16725
2. Укрепление материально-технической базы иммунологической лаборатории ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина" с целью улучшения качества диагностики ВГ
2.1.
Приобретение медицинского оборудования для лабораторной диагностики вирусных гепатитов, в том числе:
2009 -2012 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина"
2500,0
2450,0
0
0
50,0
0
0
областной бюджет
2.1.1.
Автоматической станции для выделения и очистки нуклеиновых кислот
2009 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина"
2450,0
2450,0
0
0
0
0
0
областной бюджет
Итого по п.2.
2500,0
2450,0
0
0
50,0
0
0
3. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на приобретение медицинского оборудования
3.1.
Приобретение стерилизационного оборудования (автоклав)
2011
Министерство здравоохранения Мурманской области
муниципальное образование Терский район
450,0
0
0
450,0
0
0
0
областной бюджет
Итого по п.3
450,0
0
0
450,0
0
0
0
Всего, в т.ч.:
87179,3
15197,0
15230,0
11390,0
13550,0
15087,3
16725,0
областной бюджет, из них:
87179,3
15197,0
15230,0
11390,0
13550,0
15087,3
16725,0
увеличение стоимости основных средств
2500,0
2450,0
0
0
0
0
0
предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов)
450,0
0
0
450,0
0
0
0
прочие расходы по Подпрограмме
84229,3
12747,0
15230,0
10940,0
0
0
0
государственные услуги (работы)
0
0
0
публичные обязательства
0
0
0
мероприятия по содержанию имущества
0
0
0
мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер
0
0
0
иные мероприятия
13550,0
15087,3
16725,0
10. В подпрограмме «Психические расстройства»:
10.1. В паспорте Подпрограммы:
10.1.1. Позицию «Государственные заказчики Подпрограммы» изложить в редакции:
«Государственные заказчики Подпрограммы
-
-
Министерство здравоохранения Мурманской области;
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области»
10.1.2. Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» изложить в редакции:
«Сроки реализации Подпрограммы
-
2009-2014 годы»
10.1.3.Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в редакции
«Объёмы и источники финансирования Подпрограммы
-
общий объем финансирования Подпрограммы составляет 206386,1 тыс.рублей,
в том числе:
2009 год – 42501,7 тыс. рублей;
2010 год – 29278,8 тыс. рублей;
2011 год – 51582,7 тыс. рублей;
2012 год – 34073,0 тыс. рублей;
2013 год – 22488,0 тыс. рублей;
2014 год – 26461,9 тыс. рублей»
10.1.4. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности» изложить в редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности
-
-
-
увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 22,5 процента;
уменьшение доли пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 20,8 процента;»
уменьшение средней продолжительности лечения больного в психиатрическом стационаре до 77,6 дня»
10.1.5. Абзац седьмой раздела 2 «Основные цели и задачи Подпрограммы, сроки ее реализации, целевые индикаторы и показатели» изложить в редакции:
«Подпрограмма реализуется в 2009-2014 годах.».
10.1.6. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 206386,1 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета по следующим направлениям:
- увеличение стоимости основных средств – 7690,9 тыс. рублей;
- прочие расходы – 163251,5 тыс. рублей;
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства - 17962,0 тыс. рублей.
Финансовые средства на реализацию Подпрограммы ежегодно уточняются в установленном порядке с учетом имеющихся финансовых возможностей.».
10.1.7. Раздел 6 «Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы» изложить в редакции:
«6. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится по сравнению с 2007 годом с учетом достижения к 2014 году следующих показателей:
- увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 22,5 процента;
- уменьшение доли пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 20,8 процента;
- уменьшение средней продолжительности лечения больного в психиатрическом стационаре до 77,6 дня.
Социально-экономическая эффективность Подпрограммы заключается в улучшении качества жизни больных с психическими расстройствами.».
10.2. Приложение к Подпрограмме «Перечень программных мероприятий подпрограммы «Психические расстройства» изложить в редакции:
«Приложение к Подпрограмме
Перечень программных мероприятий подпрограммы "Психические расстройства"
N п/п
Наименование мероприятий
Сроки
Заказчики
Исполнители
Всего
Объем финансирования Подпрограммы (тыс.руб.)
Источники финансиро -вания
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
1. Приведение технического состояния государственных учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным с психическими расстройствами, в соответствие с требованиями санитарных правил и норм
1.1.
Капитальный ремонт стационара ГУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер", включая проведение работ по подготовке проектно- сметной документации и экспертизы
2009 - 2010 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер"
15347,0
9265,0
6082,0
0
0
0
0
областной бюджет
1.2.
Строительство второго эвакуационного пути в здании стационара ГУЗ «Мурманский областной психоневрологический диспансер» г.Мурманск, ул.Лобова, 14
2011-2012 годы
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
ГОУ "Управление капитального строительства Мурманской области"
17962,0
0
0
9962,0
8000,0
0
0
областной бюджет
1.3
Капитальный ремонт стационара ГУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница"
2009 - 2011 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница"
18700,5
14548,0
4152,5
0
0
0
0
областной бюджет
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
ГОУ "Управление капитального строительства Мурманской области"
17481,7
0
0
17481,7
0
0
0
областной бюджет
Итого по п.1.
69491,2
23813,0
10234,5
27443,7
8000,0
0,0
0,0
2. Оснащение медицинским оборудованием ГУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер" и ГУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница"
2.1
Оснащение медицинских организаций оборудованием для диагностики, лечения, реабилитации пациентов с психическими расстройствами
2009-2012 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер"
974,0
0
0
191,0
783,0
0
0
областной бюджет
ГУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница"
268,0
71,0
0
0
197,0
0
0
областной бюджет
2.2.
Приобретение холодильного оборудования
2010
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной психоневрологи-ческий диспансер"
52,0
0
52,0
0
0
0
0
областной бюджет
2.3.
Приобретение оборудования, необходимого для обеспечения круглосуточного пребывания больных в стационаре
2012, 2014 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной психоневрологи-ческий диспансер"
197,9
0
0
0
0
0
197,9
областной бюджет
ГУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница"
2999,0
0
0
0
2605,0
0
394,0
областной бюджет
Итого по п.2.
4490,9
71,0
52,0
191,0
3585,0
0,0
591,9
3. Обеспечение лекарственными препаратами для лечения больных с психическими расстройствами
3.1.
Обеспечение лекарственными препаратами для лечения больных с психическими расстройствами
2009-2014 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница"
86199,0
11320,0
11469,0
14200,0
15620,0
15620,0
17970,0
областной бюджет
ГУЗ "Мурманский областной психоневрологи-ческий диспансер"
39765,9
5142,6
6446,3
6541,0
6868,0
6868,0
7900,0
областной бюджет
ГУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер"
3239,1
955,1
1077,0
1207,0
0
0
0
областной бюджет
Итого по п.3.
129204,0
17417,7
18992,3
21948,0
22488,0
22488,0
25870,0
4. Работа по привлечению кадров
4.1.
Приобретение квартир в областную собственность для молодых специалистов - врачебного персонала ГУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер" (в 2011 году 1 двухкомнатная квартира)
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
Министерство здравоохранения Мурманской области
2000,0
0
0
2000,0
0
0
0
областной бюджет
4.2.
Приобретение квартир в областную собственность для молодых специалистов - врачебного персонала ГУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница"(в 2009 году 1 двухкомнатная квартира)
2009 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
Министерство здравоохранения Мурманской области
1200,0
1200,0
0
0
0
0
0
областной бюджет
Итого по п.4
3200,0
1200,0
0
2000,0
0
0
0
Всего, в т.ч.:
206386,1
42501,7
29278,8
51582,7
34073,0
22488,0
26461,9
областной бюджет, из них:
206386,1
42501,7
29278,8
51582,7
34073,0
22488,0
26461,9
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
35443,7
0
0
27443,7
8000,0
0
0
Министерство здравоохранения Мурманской области, в т.ч.:
170942,4
42501,7
29278,8
24139,0
26073,0
22488,0
26461,9
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
17962,0
0
0
9962,0
0
0
0
увеличение стоимости основных средств
7690,9
1271,0
52,0
2191,0
0
0
0
прочие расходы по Подпрограмме
163251,5
41230,7
29226,8
21948,0
0
0
0
государственные услуги (работы)
0
0
0
публичные обязательства
0
0
0
мероприятия по содержанию имущества
0
0
0
мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер
0
0
0
иные мероприятия
34073,0
22488,0
26461,9
11. В подпрограмме «Артериальная гипертония и ее осложнения (инсульт, инфаркт):
11.1. В паспорте Подпрограммы:
11.1.1. Позицию «Государственные заказчики Подпрограммы» изложить в редакции:
«Государственные заказчики Подпрограммы
-
-
Министерство здравоохранения Мурманской области;
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области»
11.1.2. Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» изложить в редакции:
«Сроки реализации Подпрограммы
-
2009-2014 годы»
11.1.3.Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в редакции
«Объёмы и источники финансирования Подпрограммы
-
общий объем финансирования Подпрограммы составляет 443172,6 тыс. рублей,
в том числе:
2009 год – 921,0 тыс. рублей;
2010 год – 3604,1 тыс. рублей;
2011 год – 17564,9 тыс. рублей;
2012 год – 44551,0 тыс. рублей;
2013 год – 273284,1 тыс. рублей;
2014 год – 103247,5 тыс. рублей»
11.1.4. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности» изложить в редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности
-
увеличение числа лиц с впервые выявленной АГ, которым проведены диагностические, лечебные и профилактические мероприятия в текущем году, до 2994 человек»
11.1.5. Абзац седьмой раздела 2 «Основные цели и задачи Подпрограммы, сроки ее реализации, целевые индикаторы и показатели» изложить в редакции:
«Подпрограмма реализуется в 2009-2014 годах.».
11.1.6. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 443172,6 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета по следующим направлениям:
- увеличение стоимости основных средств – 11520,5 тыс. рублей;
- прочие расходы – 1047,1 тыс. рублей;
- предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) - 6672,0 тыс. рублей;
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства - 423933,0 тыс. рублей.
Финансовые средства на реализацию Подпрограммы ежегодно уточняются в установленном порядке с учетом имеющихся финансовых возможностей.».
11.1.7. Раздел 6 «Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы» изложить в редакции:
«6. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится по сравнению с 2007 годом с учетом достижения к 2014 году следующих показателей:
- увеличение числа лиц с впервые выявленной АГ, которым проведены диагностические, лечебные и профилактические мероприятия в текущем году, до 2994 человек.
Социальная эффективность реализации мероприятий Подпрограммы будет выражена в улучшении качества жизни больных АГ, сохранении их трудового потенциала, формировании у населения здорового образа жизни.».
11.2. Приложение к Подпрограмме «Перечень программных мероприятий подпрограммы «Артериальная гипертония и ее осложнения (инсульт, инфаркт)» изложить в редакции:
«Приложение к Подпрограмме
Перечень программных мероприятий подпрограммы "Артериальная гипертония и ее осложнения (инсульт, инфаркт)"
N п/п
Наименование мероприятий
Сроки
Заказчики
Исполнители
Всего
Объем финансирования Подпрограммы (тыс.руб.)
Источники финансиро -вания
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
1. Совершенствование технологий диагностики и лечения артериальной гипертонии и ее осложнений (инсульта, инфаркта)
1.1.
Приобретение расходных материалов к анализаторам для лабораторной экспресс-диагностики МНО
2009 -2010 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина"
286,0
166,0
120,0
0
0
0
0
областной бюджет
Итого по п.1.
286,0
166,0
120,0
0
0
0
0
2. Приобретение медицинского оборудования для диагностики и лечения артериальной гипертонии и ее осложнений (инсульта, инфаркта)
2.1.
Приобретение медицинского оборудования для функциональной диагностики
2009, 2011 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина"
1026,0
326,0
0
700,0
0
0
0
областной бюджет
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной консультативно - диагностический центр"
100,0
0
0
100,0
0
0
0
областной бюджет
2.2.
Приобретение медицинского оборудования для ультразвуковой диагностики
2010 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной консультативно - диагностический центр"
3053,0
0
3053,0
0
0
0
0
областной бюджет
2.3.
Приобретение медицинского оборудования для оказания экстренной помощи при осложнениях АГ
2009 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина"
99,0
99,0
0
0
0
0
0
областной бюджет
2.4.
Приобретение анализатора для экспресс - диагностики МНО
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина"
85,0
0
0
85,0
0
0
0
областной бюджет
2.5.
Приобретение медицинского оборудования диагностики, лечения и реабилитации артериальной гипертонии и ее осложнений (инсульта, инфаркта)
2012-2014 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной консультативно - диагностический центр"
1607,5
0
0
0
1160,0
0
447,5
областной бюджет
ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина"
1150,0
0
0
0
1150,0
0
0
областной бюджет
ГУЗ "Мурманский областной центр восстановительной медицины и реабилитации"
4400,0
0
0
0
1250,0
350,0
2800,0
областной бюджет
Итого по п.2.
11520,5
425,0
3053,0
885,0
3560,0
350,0
3247,5
3. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на приобретение медицинского оборудования
3.1.
Приобретение электрокардиографов
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
муниципальное образование Терский район
200,0
0
0
200,0
0
0
0
областной бюджет
3.2.
Приобретение ультразвуковой системы высокой четкости для исследования сердца и сосудов
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
муниципальное образование г. Кировск с подведомственной территорией
6472,0
0
0
6472,0
0
0
0
областной бюджет
Итого по п.3.
6672,0
0
0
6672,0
0
0
0
4. Обучение широких слоев населения основам профилактики и лечения АГ и ее осложнений (инсульта, инфаркта)
4.1.
Подготовка и проведение циклов передач на областном радио и телевидении по обучению населения основам профилактики и лечения АГ и ее осложнений (инсульта, инфаркта)
2009 -2011 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной центр медицинской профилактики"
186,1
88,0
98,1
0
0
0
0
областной бюджет
4.2.
Приобретение видеороликов, видеоклипов по профилактике и лечению АГ и ее осложнений (инсульта, инфаркта), прокат их по областному телевидению
2009 -2011 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной центр медицинской профилактики"
255,0
121,0
134,0
0
0
0
0
областной бюджет
4.3.
Подготовка макетов, изготовление печатной продукции по профилактике и лечению АГ и ее осложнений (инсульта, инфаркта): плакаты, листовки, памятки, буклеты, брошюры
2009 -2011 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной центр медицинской профилактики"
320,0
121,0
199,0
0
0
0
0
областной бюджет
Итого по п.4.
761,1
330,0
431,1
0
0
0
0
5. Проведение работ по организации деятельности регионального сосудистого центра
5.1.
Реконструкция здания приемного отделения для создания регионального сосудистого центра на базе ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина"
2011-2014 годы
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
ГОУ "Управление капитального строительства Мурманской области"
423933,0
0
0
10007,9
40991
272934,1
100000,0
областной бюджет
Итого по п.5.
423933,0
0
0
10007,9
40991
272934,1
100000,0
Всего, в т.ч.:
443172,6
921
3604,1
17564,9
44551
273284,1
103247,5
областной бюджет, из них:
443172,6
921
3604,1
17564,9
44551
273284,1
103247,5
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
423933,0
0
0
10007,9
40991
272934,1
100000,0
Министерство здравоохранения Мурманской области, в т.ч.:
19239,6
921
3604,1
7557,0
3560,0
350,0
3247,5
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
423933,0
0
0
10007,9
0
0
0
увеличение стоимости основных средств
11520,5
425
3053,0
885,0
0
0
0
предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов)
6672,0
0
0
6672,0
0
0
0
прочие расходы по Подпрограмме
1047,1
496
551,1
0
0
0
0»
государственные услуги (работы)
0
0
0
публичные обязательства
0
0
0
мероприятия по содержанию имущества
0
0
0
мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер
0
0
0
иные мероприятия
44551
273284,1
103247,5
12. В подпрограмме «Формирование здорового образа жизни»:
12.1. В паспорте Подпрограммы:
12.1.1. Позицию «Государственные заказчики Подпрограммы» изложить в редакции:
«Государственный заказчик Подпрограммы
-
Министерство здравоохранения Мурманской области»
12.1.2. Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в редакции:
«Объёмы и источники финансирования Подпрограммы
-
общий объем финансирования Подпрограммы составляет 2998,2 тыс. рублей,
в том числе:
2009 год – 0 тыс. рублей;
2010 год – 0 тыс. рублей;
2011 год – 2898,2 тыс. рублей».
12.1.3. Раздел 3 «Мероприятия Подпрограммы» изложить в редакции:
«3. Мероприятия Подпрограммы
Мероприятия Подпрограммы предусматривают:
- обучение широких слоев населения основам профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе информационную поддержку мероприятий, направленных на предупреждение заражения ВИЧ/СПИД, инфекциями, передаваемыми половым путем;
- обучение специалистов, работающих в учреждениях различных систем и ведомств, по вопросам профилактики наркологических расстройств;
- приобретение оборудования для оснащения центров здоровья в медицинских организациях области и обучение сотрудников центров здоровья.
Перечень мероприятий представлен в приложении к Подпрограмме.».
12.1.4. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 2898,2 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета по следующим направлениям:
- увеличение стоимости основных средств – 1185,0 тыс. рублей;
- прочие расходы – 1813,2 тыс. рублей.
Финансовые средства на реализацию Подпрограммы ежегодно уточняются в установленном порядке с учетом имеющихся финансовых возможностей.».
12.1.5. Раздел 5 «Механизм реализации Подпрограммы»» изложить в редакции:
«5. Механизм реализации Подпрограммы
Государственным заказчиком-координатором Подпрограммы является Министерство здравоохранения Мурманской области.
Реализация Подпрограммы осуществляется путём совместной деятельности Министерства здравоохранения Мурманской области, государственных учреждений здравоохранения (ГУЗ «Мурманский областной центр медицинской профилактики», ГУЗ «Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», ГУЗ «Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи», ГУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер», ГУЗ «Мурманский областной центр восстановительной медицины и реабилитации» на основе государственных закупок в пределах выделенных средств.
Министерство здравоохранения Мурманской области в ходе реализации Программы обеспечивает координацию деятельности исполнителей. Государственные заказчики и исполнители Программы несут ответственность за полное, своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное использование выделяемых средств, предоставление отчетности в установленном Министерством здравоохранения Мурманской области порядке.
Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно утверждает перечень и объемы закупаемого в рамках Подпрограммы оборудования в разрезе медицинских организаций-получателей, при необходимости вносит изменения в перечень и объемы в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на соответствующий текущий финансовый год, с учетом изменения цен, появления нового, более совершенного оборудования, а также с учетом складывающейся в Мурманской области динамики показателей медицинской статистики и изменений нормативно-правовых документов.
Передача приобретенного в рамках Подпрограммы оборудования в муниципальную собственность будет осуществляться в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 28 мая 2004 № 184-ПП.
Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно согласовывает с Министерством экономического развития Мурманской области, Министерством финансов Мурманской области уточнённые объемы финансирования и показатели эффективности Программы на соответствующий год.».
12.2. Приложение к Подпрограмме «Перечень программных мероприятий подпрограммы «Формирование здорового образа жизни» изложить в редакции:
«Приложение к Подпрограмме
Перечень программных мероприятий подпрограммы «Формирование здорового образа жизни»
№
п\п
Наименование мероприятий
Сроки
Заказчики
Исполнители
Стоимость ( тыс.руб.)
Источники финансирования
2009 год
2010 год
2011 год
1. Обучение широких слоев населения основам профилактики заболеваний и формированию здорового образа жизни
1.1.
Подготовка и проведение циклов передач на областном радио и телевидении по обучению населения основам профилактики заболеваний и формированию здорового образа жизни
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ «Мурманский областной центр медицинской профилактики»
0
0
120,0
областной бюджет
1.2.
Приобретение видеороликов, видеоклипов по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ «Мурманский областной центр медицинской профилактики»
0
0
220,8
областной бюджет
1.3.
Подготовка макетов, изготовление печатной продукции по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни (плакаты, листовки, памятки, буклеты, брошюры)
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ «Мурманский областной центр медицинской профилактики»
0
0
200,5
областной бюджет
Итого по п.1
0
0
541,3
2 . Информационная поддержка мероприятий по пропаганде мер предупреждения заражения ВИЧ/СПИД
2.1.
Разработка и распространение информационного бюллетеня по проблемам ВИЧ-инфекции в Мурманской области для работников здравоохранения
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ «Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
0
0
10,0
областной бюджет
2.2.
Издание и распространение информационных материалов по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции (приложение № 1 к Перечню)
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ «Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
0
0
200,0
областной бюджет
2.3.
Издание журнала «Территория жизни»
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ «Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
0
0
200,0
областной бюджет
2.4.
Изготовление и размещение билбордов размерами 3х6 метров
2011
год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ «Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
0
0
452,9
областной бюджет
Итого по п.2
0
0
862,9
3. Обучение специалистов, работающих в учреждениях различных систем и ведомств, по вопросам профилактики наркологических расстройств
3.1.
Организация и проведение обучающих семинаров для медицинских работников по вопросам раннего выявления лиц, страдающих наркологической патологией, и правовым основам оказания наркологической помощи
2011 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер»
0
0
0
3.2.
Организация и проведение обучающих семинаров для специалистов системы образования, отделов по делам несовершеннолетних по вопросам раннего выявления несовершеннолетних, употребляющих психоактивные вещества
2011
год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер»
0
0
0
Итого по п.3
0
0
0
4. Развитие информационно-пропагандистской системы профилактики инфекций, передаваемых половым путем
4.1.
Внедрение комплекса
мероприятий, направленных на первичную профилактику инфекций, передаваемых половым путем
(приложение № 1 к
Перечню)
2011
год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский
областной Центр
специализированных
видов медицинской помощи"
0
0
390,0
областной
бюджет
4.2.
Организация методической
помощи по профилактике,
диагностике и лечению
ИППП в учреждениях
уголовно-исполнительной
системы (изготовление
тематических буклетов по
профилактике ИППП)
2011
год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский
областной Центр
специализированных
видов медицинской помощи"
0
0
0
дополнительного финансирования не требуется
4.3.
Проведение
эпидемиологических
исследований по
распространению инфекций, передаваемых половым путем (проведение
анкетирования среди
подростков (учащихся
школ, ПТУ) для создания
модели более эффективного воздействия в плане
профилактики ИППП)
2011
год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский
областной Центр
специализированных
видов медицинской
помощи"
0
0
4,0
областной
бюджет
Итого по п. 4
0
0
394,0
5. Создание условий для деятельности центров здоровья
5.1.
Обучение сотрудников центров здоровья медицинских организаций области
2011
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ «Мурманский областной центр восстановительной медицины и реабилитации»
0
0
15,0
областной
бюджет
5.2.
Приобретение оборудования для функционирования центров здоровья в медицинских организациях области
2011
Министерство здравоохранения Мурманской области
Министерство здравоохранения Мурманской области
0
0
1185,0
областной
бюджет
Итого по п. 5.
0
0
1200,0
Всего по Подпрограмме, в т.ч.
0
0
2998,2
областной бюджет, из них
0
0
2998,2
увеличение стоимости основных средств
0
0
1185,0
прочие расходы по подпрограмме
0
0
1813,2
13. Приложение № 14 к Программе изложить в редакции:
1
«Приложение № 14 к Программе
Подпрограмма «Наркология»
ПАСПОРТ
Наименование подпрограммы
-
«Наркология» (далее – Подпрограмма)
Государственный заказчик Подпрограммы
-
Министерство здравоохранения Мурманской области;
Государственный заказчик-координатор Подпрограммы
-
Министерство здравоохранения Мурманской области
Основные разработчики Подпрограммы
-
-
Министерство здравоохранения Мурманской области;
ГУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер"
Цели Подпрограммы
-
обеспечение доступности качественной медицинской помощи для пациентов, страдающих психическими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ
Задачи Подпрограммы
-
-
укрепление материально-технической базы ГУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер»;
совершенствование технологий диагностики и лечения психических расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ
Целевые
индикаторы и
показатели Подпрограммы
-
-
увеличение процента наркозависимых лиц, находящихся в ремиссии, по отношению к общему количеству наркозависимых лиц, состоящих на диспансерном учёте;
увеличение процента больных алкоголизмом с ремиссией более 1 года от среднегодового числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете.
Срок
реализации Подпрограммы
-
2012-2014 годы
Объемы и источники финансирования
-
общий объем финансирования Подпрограммы составляет 15 200,0 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета),
в том числе:
2012 год – 4 980,0 тыс.рублей;
2013 год – 4 100,0 тыс.рублей;
2014 год – 6 120,0 тыс.рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально- экономической
эффективности
-
-
увеличение процента наркозависимых лиц, находящихся в ремиссии, по отношению к общему количеству наркозависимых лиц, состоящих на диспансерном учёте, до 13,5%;
увеличение процента больных алкоголизмом с ремиссией более 1 года от среднегодового числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете, до 21%.
1. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена Подпрограмма
По мнению экспертов ВОЗ, одной из причин демографического кризиса в Российской Федерации является чрезмерное потребление алкоголя: на протяжении последних нескольких лет Россия становится мировым лидером по уровню потребления алкоголя на душу населения – 18 литров на человека в год при среднеевропейском показателе – 9,8 литра.
По масштабам ущерба, к которым приводит потребление алкоголя, на первое место следует поставить хронический алкоголизм (зависимость от алкоголя). Распространенность алкоголизма по данным разных источников составляет 2-20 % от численности населения. Помимо прямого вреда, причиняемого алкоголем непосредственным потребителям, его негативное влияние проявляется в виде вторичной проблемы близких больному человеку людей, у которых развиваются невротические состояния, депрессии, патология личности, психосоматические страдания. Это отрицательно сказывается на качестве жизни всего населения, создает дополнительные нагрузки медицинского и социального характера.
По данным медицинской статистики, суммарное число потребителей алкоголя, зарегистрированных наркологической службой Мурманской области в 2010 году, составило 12196 человек, или 1,5 % от общей численности населения области. Несмотря на устойчивую тенденцию к снижению, показатели распространенности алкогольных психозов и употребления алкоголя с вредными последствиями в Мурманской области стабильно превышают среднероссийские показатели. Так, в 2010 году показатель распространенности алкогольных психозов в Мурманской области составил 101,9 на 100 тыс. населения (РФ 2009г.– 74,0), показатель распространенности употребления алкоголя с вредными последствиями–363,0 (РФ 2009г.–345,0). По-прежнему показатель первичной заболеваемости алкогольными психозами в области превышает среднероссийский показатель – 47,8 на 100 тыс. населения (РФ 2009г.–35,7).
Нарастает во всем мире распространенность наркомании, принимающая во многих обществах характер эпидемий и поражающая преимущественно людей трудоспособного возраста, молодежь и подростков, что ведет к значительным социальным и экономическим потерям, нарастанию криминогенных событий, разрушению национального генофонда.
Продолжается рост распространенности наркомании в Мурманской области, в 2010 году показатель составил 245,5 на 100 тыс. населения (РФ 2009г.– 252,1). Показатель первичной заболеваемости наркоманиями в Мурманской области традиционно превышает средний российский показатель, в 2010 он составил 34,9 на 100 тыс. населения (РФ 2009г.-17,8). На 01.01.2011г. в Мурманской области на диспансерном учете и профилактическом наблюдении состояло 2635 потребителей наркотиков, из них больных наркоманиями – 1816 (в т.ч. 1718 – больные опийной наркоманией), употребляющих наркотики с вредными последствиями – 819. В структуре пациентов, употребляющих наркотики с вредными последствиями, потребители опиатов составили 40,2%, каннабиноидов–38,7%, психостимуляторов–9,4%, других наркотиков или сочетания наркотиков–11,7%.
Реализация мероприятий Подпрограммы в полном объеме позволит обеспечить своевременное эффективное лечение и реабилитацию больных с наркологическими расстройствами; будет способствовать развитию и совершенствованию форм оказания наркологической помощи населению Мурманской области.
2. Основные цели и задачи Подпрограммы,
сроки ее реализации, целевые индикаторы и показатели
Основной целью Подпрограммы является обеспечение доступности качественной медицинской помощи для пациентов, страдающих наркологическими расстройствами.
Задачи Подпрограммы:
- укрепление материально-технической базы ГУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер»;
- совершенствование технологий диагностики и лечения психических расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ.
Подпрограмма реализуется в 2012-2014 годах.
3. Мероприятия Подпрограммы
В рамках мероприятий Подпрограммы предусматриваются:
- текущий ремонт кровли здания ГУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер»;
- оснащение оборудованием и расходными материалами лаборатории ГУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер»;
- обеспечение лекарственными препаратами для лечения больных с наркологическими расстройствами ГУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер».
Перечень мероприятий представлен в приложении к Подпрограмме.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 15 200,0 тыс. рублей.
Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств областного бюджета по следующим направлениям:
- увеличение стоимости основных средств – 1 400 тыс. рублей;
- прочие расходы – 13 800 тыс. рублей.
Финансовые средства на реализацию Подпрограммы ежегодно уточняются в установленном порядке с учетом имеющихся финансовых возможностей с внесением соответствующих изменений в Подпрограмму.
5. Механизм реализации Подпрограммы
Государственным заказчиком-координатором Подпрограммы является Министерство здравоохранения Мурманской области.
Реализация Подпрограммы осуществляется путем совместной деятельности Министерства здравоохранения Мурманской области, ГУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер» на основе государственных закупок в пределах выделенных средств.
Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно утверждает перечень и объёмы централизованно закупаемых в рамках Подпрограммы лекарственных препаратов для лечения больных с наркологическими расстройствами, реактивов и расходных материалов для химико-токсикологической лаборатории ГУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер» и при необходимости вносит изменения в указанные перечень и объемы в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на соответствующий текущий финансовый год, с учетом изменения цен, появления новых, более эффективных лекарственных средств, а также с учётом складывающейся в Мурманской области динамики показателей медицинской статистики по психическим расстройствам, связанным с употреблением психоактивных веществ, изменений стандартов по оказанию медицинской помощи с внесением соответствующих изменений в Подпрограмму.
В ходе реализации Подпрограммы Министерство здравоохранения Мурманской области осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств.
Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно согласовывает с Министерством экономического развития Мурманской области и Министерством финансов Мурманской области уточненные показатели эффективности Подпрограммы на соответствующий год.
ГУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер»:
- несет ответственность за полное, своевременное и качественное выполнение мероприятий Подпрограммы, целевое и эффективное использование выделяемых средств;
- ежеквартально в установленном порядке предоставляет отчет о выполнении мероприятий Подпрограммы с размещением данных в информационно - аналитической системе «БИС – ГМЗ/РРО».
6. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится по сравнению с 2010 годом с учетом достижения к 2014 году следующих показателей:
- увеличение процента наркозависимых лиц, находящихся в ремиссии, по отношению к общему количеству наркозависимых лиц, состоящих на диспансерном учёте, до 13,5%;
- увеличение процента больных алкоголизмом с ремиссией более 1 года от среднегодового числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете, до 21%.
1
Приложение к Подпрограмме
Перечень программных мероприятий подпрограммы "Наркология"
N п/п
Наименование мероприятий
Сроки
Заказчики
Исполнители
Всего
Объем финансирования Подпрограммы (тыс.руб.)
Источники финансиро -вания
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
1. Приведение технического состояния ГУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер» в соответствие с требованиями санитарных правил и норм
1.1.
Текущий ремонт кровли здания ГУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер"
2012 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер"
880,0
0
0
0
880,0
0
0
областной бюджет
Итого по п.1.
880,0
0
0
0
880,0
0
0
2. Оснащение медицинским оборудованием ГУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер"
2.1
Приобретение медицинского оборудования для диагностики и лечения психических расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ
2014 год
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ Мурманский областной наркологический диспансер"
1400,0
0
0
0
0
0
1400,0
областной бюджет
Итого по п.2.
1400,0
0
0
0
0
0
1400,0
3. Совершенствование технологий диагностики и лечения психических расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ
3.1.
Обеспечение лекарственными препаратами для лечения больных с психическими расстройствами, связанных с употреблением психоактивных веществ
2012-2014 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ Мурманский областной наркологический диспансер"
9140,0
0
0
0
2900,0
2900,0
3340,0
областной бюджет
3.2.
Приобретение расходного материала для химико-токсикологической лаборатории
2012-2014 годы
Министерство здравоохранения Мурманской области
ГУЗ Мурманский областной наркологический диспансер"
3780,0
0
0
0
1200,0
1200,0
1380,0
областной бюджет
Итого по п.3.
12920,0
0,0
0,0
0,0
4100,0
4100,0
4720,0
Всего, в т.ч.:
15200,0
0,0
0,0
0,0
4980,0
4100,0
6120,0
областной бюджет, из них:
15200,0
0,0
0,0
0,0
4980,0
4100,0
6120,0
увеличение стоимости основных средств
1400,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0
прочие расходы по Подпрограмме
13800,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0
государственные услуги (работы)
0
0
0
публичные обязательства
0
0
0
мероприятия по содержанию имущества
0
0
0
мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер
0
0
0
иные мероприятия
4980,0
4100,0
6120,0»
__________________________
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Мурманский вестник № 197-198 от 18.10.2011 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 Основы государственного управления, 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.000.000 Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040), 140.010.010 Общие положения, 140.010.050 Лечебно-профилактическая помощь населению, 140.010.110 Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения (см. также 160.040.080), 140.010.140 Иные вопросы |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: