Основная информация
Дата опубликования: | 30 сентября 2013г. |
Номер документа: | RU51000201300562 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Мурманская область |
Принявший орган: | Правительство Мурманской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.2013 № 544-ПП
Мурманск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
НА 2012 - 2016 ГОДЫ
Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
внести в долгосрочную целевую программу «Модернизация системы социального обслуживания населения» на 2012 – 2016 годы, утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2011 № 483-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 18.04.2013 № 200-ПП), изменения согласно приложению.
Губернатор
Мурманской области М. Ковтун
Приложение
к постановлению Правительства Мурманской области
от 30.09.2013 № 544-ПП
Изменения в долгосрочную целевую программу
«Модернизация системы социального обслуживания населения» на 2012 - 2016 годы
В паспорте программы:
1.1. Позицию «Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы» изложить в редакции:
«- доля учреждений социального обслуживания населения, осуществивших модернизацию материально-технической базы, от общего числа учреждений социального обслуживания, нуждающихся в модернизации МТБ;
- доля учреждений социального обслуживания, внедривших новые формы и технологии работы, от общего числа учреждений;
- обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей), на 10 тыс. населения;
- количество граждан, охваченных новыми формами социального обслуживания населения».
1.2. Позицию «Объемы и источники финансирования (всего, в том числе по подпрограммам, годам реализации, тыс. рублей)» изложить в редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета и средств государственного внебюджетного фонда (ПФ РФ). Общие затраты на реализацию Программы составят 957 515,1 тыс. рублей
Источник финансирования
Всего
на 2012
- 2016 годы
По годам реализации Программы
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
ИТОГО:
957 515,1
201 107,8
272 022,9
237 377,9
97 746,5
149 260,0
Областной бюджет
957 319,3
200 912,0
272 022,9
237 377,9
97 746,5
149 260,0
Средства государственных внебюджетных фондов
195,8
195,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов
социального обслуживания»
ИТОГО:
829 710,6
183 398,1
230 716,0
204 100,0
92 796,5
118 700,0
Областной бюджет
829 710,6
183 398,1
230 716,0
204 100,0
92 796,5
118 700,0
Подпрограмма «Развитие системы социального обслуживания населения Мурманской области»
ИТОГО:
127 804,5
17 709,7
41 306,9
33 277,9
4 950,0
30 560,0
Областной бюджет
127 608,7
17 513,9
41 306,9
33 277,9
4 950,0
30 560,0
Средства государст-венных внебюджет-ных фондов
195,8
195,8
0,0
0,0
0,0
0,0»
1.3. В позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности» число «31,4%» заменить числом «62,5%», число «29,5%» заменить числом «25,5%», слова «3226 человек» заменить словами «2392 человека».
Таблицу раздела 2 «Цель, задачи Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели» изложить в редакции:
«№ п/п
Цель,
задачи и
показатели
(индикаторы)
Ед. изм.
Значение показателя (индикатора)
Источник данных
Степень
влияния показателя (индикатор)
на
достижение
цели (%)
2010 год
2011 год
Годы реализации Программы
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Цель Программы: модернизация системы социального обслуживания населения
1
Доля учреждений социального обслуживания населения, осуществивших модернизацию материально-технической базы, от общего числа учреждений социального обслуживания, нуждающихся в модернизации МТБ
%
Х
9,0
60,0
65,2
77,4
14,3
94,3
Министер-ство труда и социального развития Мурманской области
2
Доля учреждений социального обслуживания, внедривших новые формы и технологии работы, от общего числа учреждений
%
Х
8,6
14,8
44,0
62,5
62,5
62,5
Министер-ство труда и социального развития Мурманской области
3
Обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей), на 10 тыс. населения
мест
21,8
21,8
21,9
22,7
23,3
23,5
25,5
Министер-ство труда и социального развития Мурманской области
4
Количество граждан, охваченных новыми формами социального обслуживания населения
чел.
Х
Х
744
1487
2132
2322
2392
Министер-ство труда и социального развития Мурманской области
Задача 1. Развитие инфраструктуры учреждений социального обслуживания
1.1.
Число введенных проектных мест в учреждениях социального обслуживания
ед.
Х
42
-
172
27
136
-
Министер-ство строитель-ства и территори-ального развития Мурманской области
35%
1.2.
Число разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструк-цию) учреждений социального обслуживания
ед.
-
-
-
1
3
-
-
Министер-ство строитель-ства и территори-ального развития Мурманской области
5%
1.3.
Количество строящихся (реконструиру-емых) объектов социального обслуживания
ед.
Х
Х
3
3
2
1
1
Министер-ство строитель-ства и территори-ального развития Мурманской области
10%
Задача 2. Повышение доступности и качества предоставляемых социальных услуг населению Мурманской области
2.1.
Количество отделений, служб, предоставляю-щих новые формы социального обслуживания граждан
ед.
Х
Х
26
35
49
54
55
Министер-ство труда и социального развития Мурманской области
15%
2.2.
Доля учреждений, осуществивших обновление оборудования, мебели и инвентаря, от общего числа учреждений
%
Х
9,0
57,1
88,6
88,2
88,2
97,1
Министерство труда и социального развития Мурманской области
25%
2.3.
Количество учреждений социального обслуживания населения, осуществивших приобретение автотранспорта
ед.
Х
Х
11
11
9
3
8
Министерство труда и социального развития Мурманской области»
10%
Таблицу раздела 5 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию Подпрограмм» изложить в редакции:
«Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию Подпрограмм
(тыс. рублей)
Источник финансирования
Всего на 2012 - 2016 годы
По годам реализации Программы
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:
957 515,1
201 107,8
272 022,9
237 377,9
97 746,5
149 260,0
Инвестиции в
основной капитал
829 710,6
183 398,1
230 716,0
204 100,0
92 796,5
118 700,0
в том числе:
Областной бюджет
957 319,3
200 912,0
272 022,9
237 377,9
97 746,5
149 260,0
Инвестиции в
основной капитал
829 710,6
183 398,1
230 716,0
204 100,0
92 796,5
118 700,0
В том числе по Подпрограммам
Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания»
Всего по
Подпрограмме
829 710,6
183 398,1
230 716,0
204 100,0
92 796,5
118 700,0
В том числе за счет средств:
Средств областного бюджета
829 710,6
183 398,1
230 716,0
204 100,0
92 796,5
118 700,0
Средств государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Инвестиции в
основной капитал
829 710,6
183 398,1
230 716,0
204 100,0
92 796,5
118 700,0
Государственный заказчик
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
829 710,6
183 398,1
230 716,0
204 100,0
92 796,5
118 700,0
Инвестиции в
основной капитал
829 710,6
183 398,1
230 716,0
204 100,0
92 796,5
118 700,0
Подпрограмма «Развитие системы социального обслуживания населения
Мурманской области»
Всего по
Подпрограмме
127 804,5
17 709,7
41 306,9
33 277,9
4 950,0
30 560,0
В том числе за счет средств:
Средств областного бюджета
127 608,7
17 513,9
41 306,9
33 277,9
4 950,0
30 560,0
Средств государственных внебюджетных фондов
195,8
195,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Инвестиции в
основной капитал
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Государственный заказчик
Министерство труда и социального развития Мурманской области
127 804,5
17 709,7
41 306,9
33 277,9
4 950,0
30 560,0
Инвестиции в
основной капитал
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0»
В разделе 7 «Оценка эффективности Программы» число «31,4%» заменить числом «62,5%», число «29,5» заменить числом «25,5», слова «3226 человек» заменить словами «2392 человека».
В подпрограмме «Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания»:
5.1. Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы (по годам реализации, в тыс. рублей)» паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
«Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общие затраты на реализацию Подпрограммы составят за счет средств областного бюджета 829 710, 6 тыс. рублей
(тыс. руб.)
Источник финансиро-вания
Всего
на 2012
- 2016 годы
По годам реализации Подпрограммы
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Областной бюджет
829 710,6
183 398,1
230 716,0
204 100,0
92 796,5
118 700,0»
5.2. Таблицу раздела 2 «Цель Подпрограммы, показатели (индикаторы) Подпрограммы» изложить в редакции:
«№ п/п
Цель,
задачи и
показатели
(индикаторы)
Ед. изм.
Значение показателя (индикатора)
Источник данных
2010 год
2011 год
Годы реализации Подпрограммы
2012 год
2013
год
2014 год
2015 год
2016 год
1.
Число введенных проектных мест в учреждениях социального обслуживания
ед.
Х
42
-
172
27
136
-
Министерство строительства и территорииаль-ного развития Мурманской области
2
Число разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) учреждений социального обслуживания
ед.
-
-
-
1
3
-
-
Министерство строительства и территорииаль-ного развития Мурманской области
3
Количество строящихся (реконструируемых) объектов социального обслуживания
ед.
Х
Х
3
3
2
1
1
Министерство строительства и территорииаль-ного развития Мурманской области»
5.3. Таблицу раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в редакции:
«(тыс. руб.)
Источник финансирования
Всего
на 2012 - 2014 годы
По годам реализации Подпрограммы
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Областной бюджет
829 710,6
183 398,1
230 716,0
204 100,0
92 796,5
118 700,0
В том числе по государственным заказчикам:
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
829 710,6
183 398,1
230 716,0
204 100,0
92 796,5
118 700,0
Инвестиции в основной капитал:
829 710,6
183 398,1
230 716,0
204 100,0
92 796,5
118 700,0»
5.4. Перечень программных мероприятий изложить в редакции:
5.5. Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств областного бюджета в рамках Подпрограммы, изложить в редакции:
«№
п/п
Наименование объектов, отраслей
Государственный заказчик
Заказчик-застройщик
Проектная мощность
Сроки
строитель-ства
Стоимость объекта, тыс. руб.
Объем финансирования по годам реализации Программы, тыс. рублей
источники финансиро-вания
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Объекты, финансируемые из областного бюджета
Отрасль – социальная защита населения
1.
Реконструкция психоневрологического интерната по адресу:
г. Апатиты,
ул. Лесная, д. 51
Министерство строительства и территориально-го развития Мурманской области
Заказчик - ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», застройщик – ГОАУСОН «Апатитский психоневрологи-ческий интернат № 1»
668 мест
2011-2020 гг.
1 700 000,0 (без медоборудова-ния и технологич. присоединения)
1.1
Реконструкция психоневрологического интерната по адресу:
г. Апатиты, ул. Лесная, д. 51
(1 очередь)
Министерство строительства и территориально-го развития Мурманской области
Заказчик - ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», застройщик – ГОАУСОН «Апатитский психоневрологи-ческий интернат № 1»
1 очередь – 136 мест
2011-2013 гг.
Всего: 311 484,6
ОБ – 311 484,6
142 224,6
169 260,0
1.2
Реконструкция психоневрологического интерната по адресу:
г. Апатиты, ул. Лесная, д. 51
(2 очередь)
Министерство строительства и территориально-го развития Мурманской области
Заказчик - ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», застройщик – ГОАУСОН «Апатитский психоневрологи-ческий интернат № 1»
2 очередь – 136 мест
2013-2015 гг.
Всего: 292 796,5
ОБ – 292 796,5
20 000,0
180 000,0
92 796,5
2.
Реконструкция здания в г. Североморске для открытия отделения реабилитации несовершеннолет-них
Министерство строительства и территориально-го развития Мурманской области
Заказчик - ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», застройщик – ГОАУСОН «Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО г. Североморск»
26 мест
2014-2015 гг.
64 300,0
Всего:
2 000,0
ОБ – 2 000,
2 000,0
в т.ч. разработка ПСД
2 000,0
3.
Строительство объекта «Центр социальной адаптации в г. Мурманске»
Министерство строительства и территориально-го развития Мурманской области
ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области»
120 мест.
2011-2015 гг.
261 200,0
Всего:
261 200,0
ОБ –
261 200,0
4 204,0
2 996,0
в т.ч. разработка ПСД
4 204,0
2 996,0
4.
Реконструкция объекта «Нежилое здание ГОУСОССЗН «Социально-реабилитационный центр для несовершенно-летних ЗАТО г. Снежногорск» (правопреемник - ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН»)
Министерство строительства и территориально-го развития Мурманской области
Заказчик - ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», застройщик - ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН»
27 мест
2012-2014 гг.
65 000,0
Всего: 51 003,2,
ОБ – 51 003,2,
4 933,2
30 570,0
15 500,0
в т.ч. разработка ПСД
4 933,2
5.
Реконструкция объекта «Отделение дневного пребывания молодых инвалидов по адресу: г. Мурманск, ул. Калинина, 23»
Министерство строительства и территориально-го развития Мурманской области
Заказчик - ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», застройщик – ГОАУСОН «Мурманский КЦСОН»
36 мест
2011-2013 гг.
89 830,0
Всего:
38 326,35
ОБ – 38 326,35
32 036,35
6 290,0
6.
Объект капитального строительства «Психоневрологи-ческий интернат на ул. Гладышева, 10 в г. Апатиты»
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
Заказчик - ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», застройщик – ГОАУСОН «Апатитский ПНИ № 1»
123 мест
2013-2017 гг.
360 300,0
Всего:
122 200,0
ОБ –
122 200,0
900,0
2 600,0
118700,0
в т.ч. разработка ПСД
900,0
2 600,0
7.
Реконструкция Ковдорского дома-интерната для престарелых и инвалидов
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
Заказчик - ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», застройщик – ГОАУСОН «Ковдорский ДИПИ»
50 мест
2013г.
74 300,0
Всего:
4 700,0
ОБ –
4 700,0
700,0
4 000,0
в т.ч. разработка ПСД
700,0
4 000,0»
6. В подпрограмме «Развитие системы социального обслуживания населения Мурманской области»:
6.1. В паспорте подпрограммы:
6.1.1. Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы (по годам реализации, в тыс. рублей)» изложить в редакции:
«Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общие затраты на реализацию Подпрограммы составят за счет средств областного бюджета 127 804,5 рублей
(тыс. руб.)
Источник финансирования
Всего
на 2012
- 2016 годы
По годам реализации Подпрограммы
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
ИТОГО
127 804,5
17 709,7
41 306,9
33 277,9
4 950,0
30 560,0
Областной бюджет
127 608,7
17 513,9
41 306,9
33 277,9
4 950,0
30 560,0
Средства государственных внебюджетных фондов
195,8
195,8
0,0
0,0
0,0
0,0»
6.1.2 В позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности» число «51» заменить числом «55».
6.2. Таблицу раздела 2 «Цель, целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» изложить в редакции:
«Целевые индикаторы и показатели
Ед. изм.
Значение показателя (индикатора)
Источник данных
Степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели (%)
Годы реализации Подпрограммы
2012
2013
2014
2015
2016
Цель Подпрограммы: повышение доступности и качества предоставляемых социальных услуг населению Мурманской области
100
Количество отделений, служб, предоставляющих новые формы социального обслуживания граждан
ед.
26
35
49
54
55
Министерство труда и социального развития Мурманской области
Доля учреждений социального обслуживания, осуществивших обновление оборудования, мебели и инвентаря, от общего числа учреждений
%
57,1
88,6
88,2
88,2
97,1
Министерство труда и социального развития Мурманской области
Количество учреждений социального обслуживания населения, осуществивших приобретение автотранспорта
ед.
11
11
9
3
8
Министерство труда и социального развития Мурманской области
Задача 1. Создание новых отделений и служб, укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения
Количество созданных (открытых) отделений, служб, осуществляющих социальное обслуживание граждан
ед.
5
9
14
5
1
Министерство труда и социального развития Мурманской области
40
Доля приобретенного автотранспорта, оборудования и инвентаря от числа запланированного
%
100
100
100
100
100
Министерство труда и социального развития Мурманской области
40
Задача 2. Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями
Доля граждан, не являющихся инвалидами, обеспеченных протезно-ортопедическими изделиями, от общего числа обратившихся
%
100
100
100
100
100
Министерство труда и социального развития Мурманской области
20»
6.3. Таблицу раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в редакции:
«(тыс. руб.)
Источник финансирования
Всего
на 2012
- 2016 годы
По годам реализации подпрограммы
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
ИТОГО
127 804,5
17 709,7
41 306,9
33 277,9
4 950,0
30 560,0
Областной бюджет
127 608,7
17 513,9
41 306,9
33 277,9
4 950,0
30 560,0
Средства государственных внебюджетных фондов
195,8
195,8
0,0
0,0
0,0
0,0
В том числе по государственным заказчикам:
Министерство труда и социального развития Мурманской области
127 804,5
17 709,7
41 306,9
33 277,9
4 950,0
30 560,0
Инвестиции в основной капитал
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0»
6.4. В разделе 7 «Оценка эффективности подпрограммы» число «51» заменить числом «55».
6.5. Перечень программных мероприятий изложить в редакции:
«№ п/п
Программные мероприятия
Срок выпол-нения (квартал, год)
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий
Организации, участвующие в реализации программных мероприятий
Источни-ки финанси-рования
2012-2016 годы
2012 год
2013 год
2014 год
2015
год
2016 год
Наименова-ние, ед. измерения
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1.1.
Открытие специализированных отделений социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
2012-2016
всего:
2 131,6 ОБ –
2 131,6
2 131,6
106,2
114,0
971,6
339,8
600,0
количество созданных отделений (ед.)
1
1
2
1
1
государст-венные областные учреждения социального обслужива-ния населения
1.2.
Организация службы «Мобильная социальная бригада» в учреждениях социального обслуживания населения
2012-2015
всего:
7 788,7
7 788,7
2 777,6
1 855,5
2 160,4
995,2
0,0
количество созданных служб (ед.)
3
3
2
1
0
государст-венные областные учреждения социального обслужива-ния населения
ОБ –
7 529,9,9
7 592,9
2 581,8
1 855,5
2 160,4
995,2
0,0
ПФ РФ - 195,8
195,8
195,8
1.3.
Создание службы «Надомные сиделки» в учреждениях социального обслуживания населения
2013-2015
всего:
4 230,9 ОБ –
4 230,9
4 230,9
0,0
365,9
3 750,0
115,0
0,0
количество созданных служб (ед.)
0
1
8
1
0
государст-венные областные учреждения социального обслужива-ния населения
1.4.
Развитие службы «Социальное такси» в учреждениях социального обслуживания населения
2012-2015
всего: 8 214,0, ОБ – 8 214,0,
8 214,0
1 164,8
1 449,2
2 800,0
2 800,0
0,0
количество созданных служб (ед.)
1
3
2
2
0
государст-венные областные учреждения социального обслужива-ния населения
1.5.
Открытие подразделений отделения срочного социального обслуживания в п. Ревда и с. Ловозеро (приобретение автотранспорта, мебели, оборудования)
2013-2014
всего: 400,0, ОБ – 400,0
400,0
0,0
200,0
200,0
0,0
0,0
количество созданных служб (ед.)
0
1
1
0
0
ГОБУСОН «Ловозерс-кий КЦСОН»
1.6.
Приобретение медтехники и медицинского оборудования, в том числе для проведения лечебной физкультуры и физиотерапии
2012-2014, 2016
всего:
6 319,6 ОБ –
6 319,6
6 319,6
778,5
1 505,9
2 495,2
0,0
1 540,0
количество учрежде-ний, укрепивших МТБ (ед.)
4
5
7
0
13
государст-венные областные учреждения социального обслужива-ния населения
1.7.
Приобретение реабилитационного оборудования, мебели, в т.ч. специализированной
2012-2014, 2016
всего: 22 812,5 ОБ – 22 812,5
22 812,5
2 041,9
7 616,1
2 634,5
0,0
10 520,0
количество учрежде-ний, укрепивших МТБ (ед.)
6
9
5
0
22
государст-венные областные учреждения социального обслуживания населения
1.8.
Приобретение технологического оборудования, в том числе для прачечной, гладильной, пищеблока
2012-2014, 2016
всего:
11 899,5, ОБ –
11 809,5
11 899,5
993,9
589,1
5 236,5
0,0
5 080,0
количество учрежде-ний, укрепивших МТБ (ед.)
6
4
11
0
19
государственные областные учреждения социального обслужива-ния населения
1.9.
Приобретение детских игровых площадок и спортивных комплексов
2012-2014, 2016
всего:
5 924,6, ОБ –
5 924,6
5 924,6
1 339,9
2 130,0
554,7
0,0
1 900,0
количество установлен-ных детских игровых и спортивных площадок (ед.)
4
2
1
0
7
государст-венные областные учреждения социального обслужива-ния населения
1.10.
Приобретение автотранспортных средств для учреждений социального обслуживания населения
2012-2014, 2016
всего: 33 719,4, ОБ – 33 719,4
33 719,4
6 629,3
6 740,1
11 550,0
0,0
8 800,0
количество приобретен-ных автомоби-лей (ед.)
7
5
6
0
8
государственные областные учреждения социального обслужива-ния населения
1.11.
Оборудование служебного автомобиля «Социальное такси» транспортным подъемным устройством
2012
всего: 238,0, ОБ – 238,0
238,0
238,0
0,0
0,0
0,0
0,0
количество автомоби-лей, оборудо-ванных подъемны-ми устройствами (ед.)
1
0
0
0
0
ГОБУСОН «Кольский КЦСОН»
1.12.
Приобретение оборудования для очистки воздуха в учреждениях социального обслуживания
2012-2013, 2016
всего:
2 047,9, ОБ –
2 047,9
2 047,9
639,6
428,3
0,0
0,0
980,0
количество учрежде-ний, укрепивших МТБ (ед.)
8
3
0
0
5
государст-венные областные стационар-ные учреждения социального обслужива-ния населения
1.13.
Приобретение снегоуборочной техники
2016
всего: 80,0, ОБ – 80,0
80,0
0,0
0,0
0,0
0,0
80,0
количество учрежде-ний, укрепивших МТБ (ед.)
0
0
0
0
1
государст-венные областные учреждения социального обслужива-ния населения
1.14.
Приобретение оборудования для проведения трудовой терапии
2014, 2016
всего: 585,0, ОБ – 585,0
585,0
0,0
0,0
225,0
0,0
360,0
количество учрежде-ний, укрепивших МТБ (ед.)
0
0
2
0
3
государст-венные областные учреждения социального обслужива-ния населения
1.15.
Открытие психоневрологического интерната в с.п. Алакуртти (приобретение автотранспорта, мебели, оборудования, обучение специалистов)
2013
всего:
13 198,5, ОБ –
13 198,5
13 198,5
0,0
13 198,5
0,0
0,0
0,0
количество открытых учрежде-ний, (ед.)
0
1
0
0
0
ГОАУСОН
«Алакурт-тинский ПНИ»
1.16
Открытие (оснащение) отделений дневного пребывания молодых инвалидов отделений и вновь вводимых корпусов государственных областных учреждений социального обслуживания (оформление документов для открытия отделений, оснащение оборудованием и инвентарем и пр.)
2013
всего:
4 864,3 ОБ –
4 864,3
4 864,3
0,00
4 864,32
0,00
0,00
0,00
количество открытых (оснащенных) отделений, корпусов (ед.)
0
4
0
0
0
государст-венные областные учреждения социального обслужива-ния населения
Итого по задаче 1
всего: в т.ч.
124454,5
16 709,7
41 056,9
32 577,9
4 250,0
29 860,0
ОБ
124258,7
16 513,9
41 056,9
32 577,9
4 250,0
29 860,0
ПФ РФ
195,8
195,8
2.1.
Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями граждан, не являющихся инвалидами
2012-2014
всего: 3 350,0, ОБ –
3 800,0
3 350,0
1 000,0
250,0
700,0
700,0
700,0
количество обеспеченных граждан (чел.)
650
162
455
455
455
Центры социальной поддержки населения
Итого по задаче 2
всего: 3 350,0 ОБ-3 350,0
3 350,0
1 000,0
250,0
700,0
700,0
700,0
Итого по подпрограмме, в том числе:
всего: 3350,0, ОБ- 3350,0
3 350,0
1 000,0
250,0
700,0
700,0
700,0
всего:
127804,5
17 709,7
41 306,9
33 277,9
4 950,0
30 560,0
ОБ
127608,7
17 513,9
41 306,9
33 277,9
4 950,0
30 560,0
в том числе:
государственные услуги
всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
публичные обязательства
всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
мероприятия по содержанию имущества
всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер
всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные мероприятия
всего:
127804,5
17 709,7
41 306,9
33 277,9
4 950,0
30 560,0
в том числе:
Бюджетные учреждения
27 497,4
13 355,6
12 139,3
2 002,5
0,0
0,0
Автономные учреждения
92 900,1
3 354,1
28 917,6
29 833,4
4 250,0
26 545,0
ИОГВ, казенные учреждения
7 407,0
1 000,0
250,0
1 442,0
700,0
4 015,0»
_____________
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.2013 № 544-ПП
Мурманск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
НА 2012 - 2016 ГОДЫ
Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
внести в долгосрочную целевую программу «Модернизация системы социального обслуживания населения» на 2012 – 2016 годы, утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2011 № 483-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 18.04.2013 № 200-ПП), изменения согласно приложению.
Губернатор
Мурманской области М. Ковтун
Приложение
к постановлению Правительства Мурманской области
от 30.09.2013 № 544-ПП
Изменения в долгосрочную целевую программу
«Модернизация системы социального обслуживания населения» на 2012 - 2016 годы
В паспорте программы:
1.1. Позицию «Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы» изложить в редакции:
«- доля учреждений социального обслуживания населения, осуществивших модернизацию материально-технической базы, от общего числа учреждений социального обслуживания, нуждающихся в модернизации МТБ;
- доля учреждений социального обслуживания, внедривших новые формы и технологии работы, от общего числа учреждений;
- обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей), на 10 тыс. населения;
- количество граждан, охваченных новыми формами социального обслуживания населения».
1.2. Позицию «Объемы и источники финансирования (всего, в том числе по подпрограммам, годам реализации, тыс. рублей)» изложить в редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета и средств государственного внебюджетного фонда (ПФ РФ). Общие затраты на реализацию Программы составят 957 515,1 тыс. рублей
Источник финансирования
Всего
на 2012
- 2016 годы
По годам реализации Программы
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
ИТОГО:
957 515,1
201 107,8
272 022,9
237 377,9
97 746,5
149 260,0
Областной бюджет
957 319,3
200 912,0
272 022,9
237 377,9
97 746,5
149 260,0
Средства государственных внебюджетных фондов
195,8
195,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов
социального обслуживания»
ИТОГО:
829 710,6
183 398,1
230 716,0
204 100,0
92 796,5
118 700,0
Областной бюджет
829 710,6
183 398,1
230 716,0
204 100,0
92 796,5
118 700,0
Подпрограмма «Развитие системы социального обслуживания населения Мурманской области»
ИТОГО:
127 804,5
17 709,7
41 306,9
33 277,9
4 950,0
30 560,0
Областной бюджет
127 608,7
17 513,9
41 306,9
33 277,9
4 950,0
30 560,0
Средства государст-венных внебюджет-ных фондов
195,8
195,8
0,0
0,0
0,0
0,0»
1.3. В позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности» число «31,4%» заменить числом «62,5%», число «29,5%» заменить числом «25,5%», слова «3226 человек» заменить словами «2392 человека».
Таблицу раздела 2 «Цель, задачи Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели» изложить в редакции:
«№ п/п
Цель,
задачи и
показатели
(индикаторы)
Ед. изм.
Значение показателя (индикатора)
Источник данных
Степень
влияния показателя (индикатор)
на
достижение
цели (%)
2010 год
2011 год
Годы реализации Программы
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Цель Программы: модернизация системы социального обслуживания населения
1
Доля учреждений социального обслуживания населения, осуществивших модернизацию материально-технической базы, от общего числа учреждений социального обслуживания, нуждающихся в модернизации МТБ
%
Х
9,0
60,0
65,2
77,4
14,3
94,3
Министер-ство труда и социального развития Мурманской области
2
Доля учреждений социального обслуживания, внедривших новые формы и технологии работы, от общего числа учреждений
%
Х
8,6
14,8
44,0
62,5
62,5
62,5
Министер-ство труда и социального развития Мурманской области
3
Обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей), на 10 тыс. населения
мест
21,8
21,8
21,9
22,7
23,3
23,5
25,5
Министер-ство труда и социального развития Мурманской области
4
Количество граждан, охваченных новыми формами социального обслуживания населения
чел.
Х
Х
744
1487
2132
2322
2392
Министер-ство труда и социального развития Мурманской области
Задача 1. Развитие инфраструктуры учреждений социального обслуживания
1.1.
Число введенных проектных мест в учреждениях социального обслуживания
ед.
Х
42
-
172
27
136
-
Министер-ство строитель-ства и территори-ального развития Мурманской области
35%
1.2.
Число разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструк-цию) учреждений социального обслуживания
ед.
-
-
-
1
3
-
-
Министер-ство строитель-ства и территори-ального развития Мурманской области
5%
1.3.
Количество строящихся (реконструиру-емых) объектов социального обслуживания
ед.
Х
Х
3
3
2
1
1
Министер-ство строитель-ства и территори-ального развития Мурманской области
10%
Задача 2. Повышение доступности и качества предоставляемых социальных услуг населению Мурманской области
2.1.
Количество отделений, служб, предоставляю-щих новые формы социального обслуживания граждан
ед.
Х
Х
26
35
49
54
55
Министер-ство труда и социального развития Мурманской области
15%
2.2.
Доля учреждений, осуществивших обновление оборудования, мебели и инвентаря, от общего числа учреждений
%
Х
9,0
57,1
88,6
88,2
88,2
97,1
Министерство труда и социального развития Мурманской области
25%
2.3.
Количество учреждений социального обслуживания населения, осуществивших приобретение автотранспорта
ед.
Х
Х
11
11
9
3
8
Министерство труда и социального развития Мурманской области»
10%
Таблицу раздела 5 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию Подпрограмм» изложить в редакции:
«Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию Подпрограмм
(тыс. рублей)
Источник финансирования
Всего на 2012 - 2016 годы
По годам реализации Программы
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:
957 515,1
201 107,8
272 022,9
237 377,9
97 746,5
149 260,0
Инвестиции в
основной капитал
829 710,6
183 398,1
230 716,0
204 100,0
92 796,5
118 700,0
в том числе:
Областной бюджет
957 319,3
200 912,0
272 022,9
237 377,9
97 746,5
149 260,0
Инвестиции в
основной капитал
829 710,6
183 398,1
230 716,0
204 100,0
92 796,5
118 700,0
В том числе по Подпрограммам
Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания»
Всего по
Подпрограмме
829 710,6
183 398,1
230 716,0
204 100,0
92 796,5
118 700,0
В том числе за счет средств:
Средств областного бюджета
829 710,6
183 398,1
230 716,0
204 100,0
92 796,5
118 700,0
Средств государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Инвестиции в
основной капитал
829 710,6
183 398,1
230 716,0
204 100,0
92 796,5
118 700,0
Государственный заказчик
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
829 710,6
183 398,1
230 716,0
204 100,0
92 796,5
118 700,0
Инвестиции в
основной капитал
829 710,6
183 398,1
230 716,0
204 100,0
92 796,5
118 700,0
Подпрограмма «Развитие системы социального обслуживания населения
Мурманской области»
Всего по
Подпрограмме
127 804,5
17 709,7
41 306,9
33 277,9
4 950,0
30 560,0
В том числе за счет средств:
Средств областного бюджета
127 608,7
17 513,9
41 306,9
33 277,9
4 950,0
30 560,0
Средств государственных внебюджетных фондов
195,8
195,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Инвестиции в
основной капитал
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Государственный заказчик
Министерство труда и социального развития Мурманской области
127 804,5
17 709,7
41 306,9
33 277,9
4 950,0
30 560,0
Инвестиции в
основной капитал
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0»
В разделе 7 «Оценка эффективности Программы» число «31,4%» заменить числом «62,5%», число «29,5» заменить числом «25,5», слова «3226 человек» заменить словами «2392 человека».
В подпрограмме «Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания»:
5.1. Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы (по годам реализации, в тыс. рублей)» паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
«Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общие затраты на реализацию Подпрограммы составят за счет средств областного бюджета 829 710, 6 тыс. рублей
(тыс. руб.)
Источник финансиро-вания
Всего
на 2012
- 2016 годы
По годам реализации Подпрограммы
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Областной бюджет
829 710,6
183 398,1
230 716,0
204 100,0
92 796,5
118 700,0»
5.2. Таблицу раздела 2 «Цель Подпрограммы, показатели (индикаторы) Подпрограммы» изложить в редакции:
«№ п/п
Цель,
задачи и
показатели
(индикаторы)
Ед. изм.
Значение показателя (индикатора)
Источник данных
2010 год
2011 год
Годы реализации Подпрограммы
2012 год
2013
год
2014 год
2015 год
2016 год
1.
Число введенных проектных мест в учреждениях социального обслуживания
ед.
Х
42
-
172
27
136
-
Министерство строительства и территорииаль-ного развития Мурманской области
2
Число разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) учреждений социального обслуживания
ед.
-
-
-
1
3
-
-
Министерство строительства и территорииаль-ного развития Мурманской области
3
Количество строящихся (реконструируемых) объектов социального обслуживания
ед.
Х
Х
3
3
2
1
1
Министерство строительства и территорииаль-ного развития Мурманской области»
5.3. Таблицу раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в редакции:
«(тыс. руб.)
Источник финансирования
Всего
на 2012 - 2014 годы
По годам реализации Подпрограммы
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Областной бюджет
829 710,6
183 398,1
230 716,0
204 100,0
92 796,5
118 700,0
В том числе по государственным заказчикам:
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
829 710,6
183 398,1
230 716,0
204 100,0
92 796,5
118 700,0
Инвестиции в основной капитал:
829 710,6
183 398,1
230 716,0
204 100,0
92 796,5
118 700,0»
5.4. Перечень программных мероприятий изложить в редакции:
5.5. Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств областного бюджета в рамках Подпрограммы, изложить в редакции:
«№
п/п
Наименование объектов, отраслей
Государственный заказчик
Заказчик-застройщик
Проектная мощность
Сроки
строитель-ства
Стоимость объекта, тыс. руб.
Объем финансирования по годам реализации Программы, тыс. рублей
источники финансиро-вания
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Объекты, финансируемые из областного бюджета
Отрасль – социальная защита населения
1.
Реконструкция психоневрологического интерната по адресу:
г. Апатиты,
ул. Лесная, д. 51
Министерство строительства и территориально-го развития Мурманской области
Заказчик - ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», застройщик – ГОАУСОН «Апатитский психоневрологи-ческий интернат № 1»
668 мест
2011-2020 гг.
1 700 000,0 (без медоборудова-ния и технологич. присоединения)
1.1
Реконструкция психоневрологического интерната по адресу:
г. Апатиты, ул. Лесная, д. 51
(1 очередь)
Министерство строительства и территориально-го развития Мурманской области
Заказчик - ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», застройщик – ГОАУСОН «Апатитский психоневрологи-ческий интернат № 1»
1 очередь – 136 мест
2011-2013 гг.
Всего: 311 484,6
ОБ – 311 484,6
142 224,6
169 260,0
1.2
Реконструкция психоневрологического интерната по адресу:
г. Апатиты, ул. Лесная, д. 51
(2 очередь)
Министерство строительства и территориально-го развития Мурманской области
Заказчик - ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», застройщик – ГОАУСОН «Апатитский психоневрологи-ческий интернат № 1»
2 очередь – 136 мест
2013-2015 гг.
Всего: 292 796,5
ОБ – 292 796,5
20 000,0
180 000,0
92 796,5
2.
Реконструкция здания в г. Североморске для открытия отделения реабилитации несовершеннолет-них
Министерство строительства и территориально-го развития Мурманской области
Заказчик - ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», застройщик – ГОАУСОН «Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО г. Североморск»
26 мест
2014-2015 гг.
64 300,0
Всего:
2 000,0
ОБ – 2 000,
2 000,0
в т.ч. разработка ПСД
2 000,0
3.
Строительство объекта «Центр социальной адаптации в г. Мурманске»
Министерство строительства и территориально-го развития Мурманской области
ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области»
120 мест.
2011-2015 гг.
261 200,0
Всего:
261 200,0
ОБ –
261 200,0
4 204,0
2 996,0
в т.ч. разработка ПСД
4 204,0
2 996,0
4.
Реконструкция объекта «Нежилое здание ГОУСОССЗН «Социально-реабилитационный центр для несовершенно-летних ЗАТО г. Снежногорск» (правопреемник - ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН»)
Министерство строительства и территориально-го развития Мурманской области
Заказчик - ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», застройщик - ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН»
27 мест
2012-2014 гг.
65 000,0
Всего: 51 003,2,
ОБ – 51 003,2,
4 933,2
30 570,0
15 500,0
в т.ч. разработка ПСД
4 933,2
5.
Реконструкция объекта «Отделение дневного пребывания молодых инвалидов по адресу: г. Мурманск, ул. Калинина, 23»
Министерство строительства и территориально-го развития Мурманской области
Заказчик - ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», застройщик – ГОАУСОН «Мурманский КЦСОН»
36 мест
2011-2013 гг.
89 830,0
Всего:
38 326,35
ОБ – 38 326,35
32 036,35
6 290,0
6.
Объект капитального строительства «Психоневрологи-ческий интернат на ул. Гладышева, 10 в г. Апатиты»
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
Заказчик - ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», застройщик – ГОАУСОН «Апатитский ПНИ № 1»
123 мест
2013-2017 гг.
360 300,0
Всего:
122 200,0
ОБ –
122 200,0
900,0
2 600,0
118700,0
в т.ч. разработка ПСД
900,0
2 600,0
7.
Реконструкция Ковдорского дома-интерната для престарелых и инвалидов
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
Заказчик - ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», застройщик – ГОАУСОН «Ковдорский ДИПИ»
50 мест
2013г.
74 300,0
Всего:
4 700,0
ОБ –
4 700,0
700,0
4 000,0
в т.ч. разработка ПСД
700,0
4 000,0»
6. В подпрограмме «Развитие системы социального обслуживания населения Мурманской области»:
6.1. В паспорте подпрограммы:
6.1.1. Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы (по годам реализации, в тыс. рублей)» изложить в редакции:
«Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общие затраты на реализацию Подпрограммы составят за счет средств областного бюджета 127 804,5 рублей
(тыс. руб.)
Источник финансирования
Всего
на 2012
- 2016 годы
По годам реализации Подпрограммы
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
ИТОГО
127 804,5
17 709,7
41 306,9
33 277,9
4 950,0
30 560,0
Областной бюджет
127 608,7
17 513,9
41 306,9
33 277,9
4 950,0
30 560,0
Средства государственных внебюджетных фондов
195,8
195,8
0,0
0,0
0,0
0,0»
6.1.2 В позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности» число «51» заменить числом «55».
6.2. Таблицу раздела 2 «Цель, целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» изложить в редакции:
«Целевые индикаторы и показатели
Ед. изм.
Значение показателя (индикатора)
Источник данных
Степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели (%)
Годы реализации Подпрограммы
2012
2013
2014
2015
2016
Цель Подпрограммы: повышение доступности и качества предоставляемых социальных услуг населению Мурманской области
100
Количество отделений, служб, предоставляющих новые формы социального обслуживания граждан
ед.
26
35
49
54
55
Министерство труда и социального развития Мурманской области
Доля учреждений социального обслуживания, осуществивших обновление оборудования, мебели и инвентаря, от общего числа учреждений
%
57,1
88,6
88,2
88,2
97,1
Министерство труда и социального развития Мурманской области
Количество учреждений социального обслуживания населения, осуществивших приобретение автотранспорта
ед.
11
11
9
3
8
Министерство труда и социального развития Мурманской области
Задача 1. Создание новых отделений и служб, укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения
Количество созданных (открытых) отделений, служб, осуществляющих социальное обслуживание граждан
ед.
5
9
14
5
1
Министерство труда и социального развития Мурманской области
40
Доля приобретенного автотранспорта, оборудования и инвентаря от числа запланированного
%
100
100
100
100
100
Министерство труда и социального развития Мурманской области
40
Задача 2. Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями
Доля граждан, не являющихся инвалидами, обеспеченных протезно-ортопедическими изделиями, от общего числа обратившихся
%
100
100
100
100
100
Министерство труда и социального развития Мурманской области
20»
6.3. Таблицу раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в редакции:
«(тыс. руб.)
Источник финансирования
Всего
на 2012
- 2016 годы
По годам реализации подпрограммы
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
ИТОГО
127 804,5
17 709,7
41 306,9
33 277,9
4 950,0
30 560,0
Областной бюджет
127 608,7
17 513,9
41 306,9
33 277,9
4 950,0
30 560,0
Средства государственных внебюджетных фондов
195,8
195,8
0,0
0,0
0,0
0,0
В том числе по государственным заказчикам:
Министерство труда и социального развития Мурманской области
127 804,5
17 709,7
41 306,9
33 277,9
4 950,0
30 560,0
Инвестиции в основной капитал
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0»
6.4. В разделе 7 «Оценка эффективности подпрограммы» число «51» заменить числом «55».
6.5. Перечень программных мероприятий изложить в редакции:
«№ п/п
Программные мероприятия
Срок выпол-нения (квартал, год)
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий
Организации, участвующие в реализации программных мероприятий
Источни-ки финанси-рования
2012-2016 годы
2012 год
2013 год
2014 год
2015
год
2016 год
Наименова-ние, ед. измерения
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1.1.
Открытие специализированных отделений социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
2012-2016
всего:
2 131,6 ОБ –
2 131,6
2 131,6
106,2
114,0
971,6
339,8
600,0
количество созданных отделений (ед.)
1
1
2
1
1
государст-венные областные учреждения социального обслужива-ния населения
1.2.
Организация службы «Мобильная социальная бригада» в учреждениях социального обслуживания населения
2012-2015
всего:
7 788,7
7 788,7
2 777,6
1 855,5
2 160,4
995,2
0,0
количество созданных служб (ед.)
3
3
2
1
0
государст-венные областные учреждения социального обслужива-ния населения
ОБ –
7 529,9,9
7 592,9
2 581,8
1 855,5
2 160,4
995,2
0,0
ПФ РФ - 195,8
195,8
195,8
1.3.
Создание службы «Надомные сиделки» в учреждениях социального обслуживания населения
2013-2015
всего:
4 230,9 ОБ –
4 230,9
4 230,9
0,0
365,9
3 750,0
115,0
0,0
количество созданных служб (ед.)
0
1
8
1
0
государст-венные областные учреждения социального обслужива-ния населения
1.4.
Развитие службы «Социальное такси» в учреждениях социального обслуживания населения
2012-2015
всего: 8 214,0, ОБ – 8 214,0,
8 214,0
1 164,8
1 449,2
2 800,0
2 800,0
0,0
количество созданных служб (ед.)
1
3
2
2
0
государст-венные областные учреждения социального обслужива-ния населения
1.5.
Открытие подразделений отделения срочного социального обслуживания в п. Ревда и с. Ловозеро (приобретение автотранспорта, мебели, оборудования)
2013-2014
всего: 400,0, ОБ – 400,0
400,0
0,0
200,0
200,0
0,0
0,0
количество созданных служб (ед.)
0
1
1
0
0
ГОБУСОН «Ловозерс-кий КЦСОН»
1.6.
Приобретение медтехники и медицинского оборудования, в том числе для проведения лечебной физкультуры и физиотерапии
2012-2014, 2016
всего:
6 319,6 ОБ –
6 319,6
6 319,6
778,5
1 505,9
2 495,2
0,0
1 540,0
количество учрежде-ний, укрепивших МТБ (ед.)
4
5
7
0
13
государст-венные областные учреждения социального обслужива-ния населения
1.7.
Приобретение реабилитационного оборудования, мебели, в т.ч. специализированной
2012-2014, 2016
всего: 22 812,5 ОБ – 22 812,5
22 812,5
2 041,9
7 616,1
2 634,5
0,0
10 520,0
количество учрежде-ний, укрепивших МТБ (ед.)
6
9
5
0
22
государст-венные областные учреждения социального обслуживания населения
1.8.
Приобретение технологического оборудования, в том числе для прачечной, гладильной, пищеблока
2012-2014, 2016
всего:
11 899,5, ОБ –
11 809,5
11 899,5
993,9
589,1
5 236,5
0,0
5 080,0
количество учрежде-ний, укрепивших МТБ (ед.)
6
4
11
0
19
государственные областные учреждения социального обслужива-ния населения
1.9.
Приобретение детских игровых площадок и спортивных комплексов
2012-2014, 2016
всего:
5 924,6, ОБ –
5 924,6
5 924,6
1 339,9
2 130,0
554,7
0,0
1 900,0
количество установлен-ных детских игровых и спортивных площадок (ед.)
4
2
1
0
7
государст-венные областные учреждения социального обслужива-ния населения
1.10.
Приобретение автотранспортных средств для учреждений социального обслуживания населения
2012-2014, 2016
всего: 33 719,4, ОБ – 33 719,4
33 719,4
6 629,3
6 740,1
11 550,0
0,0
8 800,0
количество приобретен-ных автомоби-лей (ед.)
7
5
6
0
8
государственные областные учреждения социального обслужива-ния населения
1.11.
Оборудование служебного автомобиля «Социальное такси» транспортным подъемным устройством
2012
всего: 238,0, ОБ – 238,0
238,0
238,0
0,0
0,0
0,0
0,0
количество автомоби-лей, оборудо-ванных подъемны-ми устройствами (ед.)
1
0
0
0
0
ГОБУСОН «Кольский КЦСОН»
1.12.
Приобретение оборудования для очистки воздуха в учреждениях социального обслуживания
2012-2013, 2016
всего:
2 047,9, ОБ –
2 047,9
2 047,9
639,6
428,3
0,0
0,0
980,0
количество учрежде-ний, укрепивших МТБ (ед.)
8
3
0
0
5
государст-венные областные стационар-ные учреждения социального обслужива-ния населения
1.13.
Приобретение снегоуборочной техники
2016
всего: 80,0, ОБ – 80,0
80,0
0,0
0,0
0,0
0,0
80,0
количество учрежде-ний, укрепивших МТБ (ед.)
0
0
0
0
1
государст-венные областные учреждения социального обслужива-ния населения
1.14.
Приобретение оборудования для проведения трудовой терапии
2014, 2016
всего: 585,0, ОБ – 585,0
585,0
0,0
0,0
225,0
0,0
360,0
количество учрежде-ний, укрепивших МТБ (ед.)
0
0
2
0
3
государст-венные областные учреждения социального обслужива-ния населения
1.15.
Открытие психоневрологического интерната в с.п. Алакуртти (приобретение автотранспорта, мебели, оборудования, обучение специалистов)
2013
всего:
13 198,5, ОБ –
13 198,5
13 198,5
0,0
13 198,5
0,0
0,0
0,0
количество открытых учрежде-ний, (ед.)
0
1
0
0
0
ГОАУСОН
«Алакурт-тинский ПНИ»
1.16
Открытие (оснащение) отделений дневного пребывания молодых инвалидов отделений и вновь вводимых корпусов государственных областных учреждений социального обслуживания (оформление документов для открытия отделений, оснащение оборудованием и инвентарем и пр.)
2013
всего:
4 864,3 ОБ –
4 864,3
4 864,3
0,00
4 864,32
0,00
0,00
0,00
количество открытых (оснащенных) отделений, корпусов (ед.)
0
4
0
0
0
государст-венные областные учреждения социального обслужива-ния населения
Итого по задаче 1
всего: в т.ч.
124454,5
16 709,7
41 056,9
32 577,9
4 250,0
29 860,0
ОБ
124258,7
16 513,9
41 056,9
32 577,9
4 250,0
29 860,0
ПФ РФ
195,8
195,8
2.1.
Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями граждан, не являющихся инвалидами
2012-2014
всего: 3 350,0, ОБ –
3 800,0
3 350,0
1 000,0
250,0
700,0
700,0
700,0
количество обеспеченных граждан (чел.)
650
162
455
455
455
Центры социальной поддержки населения
Итого по задаче 2
всего: 3 350,0 ОБ-3 350,0
3 350,0
1 000,0
250,0
700,0
700,0
700,0
Итого по подпрограмме, в том числе:
всего: 3350,0, ОБ- 3350,0
3 350,0
1 000,0
250,0
700,0
700,0
700,0
всего:
127804,5
17 709,7
41 306,9
33 277,9
4 950,0
30 560,0
ОБ
127608,7
17 513,9
41 306,9
33 277,9
4 950,0
30 560,0
в том числе:
государственные услуги
всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
публичные обязательства
всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
мероприятия по содержанию имущества
всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер
всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные мероприятия
всего:
127804,5
17 709,7
41 306,9
33 277,9
4 950,0
30 560,0
в том числе:
Бюджетные учреждения
27 497,4
13 355,6
12 139,3
2 002,5
0,0
0,0
Автономные учреждения
92 900,1
3 354,1
28 917,6
29 833,4
4 250,0
26 545,0
ИОГВ, казенные учреждения
7 407,0
1 000,0
250,0
1 442,0
700,0
4 015,0»
_____________
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Электронный бюллетень "Сборник нормативных правовых актов Губернатора Мурманской области, Правительства Мурманской области, иных исполнительных органов государственной власти Мурманской области" от 09.10.2013 |
Рубрики правового классификатора: | 070.000.000 Социальное обеспечение и социальное страхование, 070.080.000 Социальное обслуживание (см. также 200.160.030), 070.080.010 Общие положения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: