Основная информация

Дата опубликования: 30 сентября 2013г.
Номер документа: RU51000201300569
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Мурманская область
Принявший орган: Правительство Мурманской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



О внесении изменений и дополнений в региональную целевую

1

ПРАВИТЕЛЬСТВО

МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2013                                                                                   № 549-ПП

Мурманск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ

«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»

НА 2013-2017 ГОДЫ

С целью эффективного расходования бюджетных средств  и в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 № 309-ПП «О Порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации» Правительство Мурманской области постановляет:

              внести в долгосрочную целевую программу «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 01.10.2012 № 498-ПП (в редакции от 26.04.2013), изменения согласно приложению.

Губернатор

Мурманской области                                                                                                             М. Ковтун

                            Приложение

к постановлению Правительства Мурманской области

от 30.09.2013    № 549-ПП

Изменения в долгосрочную целевую программу «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2013-2017 годы

В паспорте программы:

1.1. Позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в редакции:

«Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования Программы составляет 1 548 948,1 тыс. рублей, в том числе:                                 
федеральный бюджет:  96 491,7 тыс. рублей, из них:       
2013 год – 96 491,7 тыс. рублей;                               
2014 год - 0 тыс. рублей;                               
2015 год - 0 тыс. рублей;                               
2016 год - 0 тыс. рублей;                               
2017 год - 0 тыс. рублей;
областной бюджет 1 452 456,4 тыс. рублей, из них:   
2013 год – 358 456,5 тыс. рублей;                          
2014 год – 358 782,1 тыс. рублей;                          
2015 год – 323 424,1 тыс. рублей;                          
2016 год –229 444,2 тыс. рублей;                          
2017 год –182 349,5 тыс. рублей,                           
в том числе за 2013 - 2017 годы                         
по Министерству здравоохранения Мурманской области      
1 126 565,1  тыс. рублей,                                   
по Министерству строительства и территориального развития
Мурманской области 422 383,0 тыс. рублей,                  
в том числе по подпрограммам:                           
- подпрограмма «Сахарный диабет»:                       
общий объем финансирования подпрограммы составляет      
107 110,0  тыс. руб., в том числе                         
областной бюджет:  107 110,0 тыс. рублей, из них:     
2013 год – 11 010,0 тыс. рублей;                            
2014 год – 57 980,0 тыс. рублей;                            
2015 год – 31 910,0 тыс. рублей;                            
2016 год – 4 460,0 тыс. рублей;                            
2017 год – 1750,0 тыс. рублей;                            
- подпрограмма «Туберкулез»:                            
общий объем финансирования подпрограммы составляет      
429 956,7 тыс. руб., в том числе:                        
областной бюджет: 429 956,7 тыс. рублей, из них:    
2013 год – 156 469,0 тыс. рублей;                                  
2014 год – 118 873,0 тыс. рублей;                                                                      
2015 год – 77 025,2 тыс. рублей;                                                                     
2016 год – 42 694,2 тыс. рублей;                                                                      
2017 год – 34 895,3 тыс. рублей;                                  
- подпрограмма «ВИЧ-инфекция»:                          
общий объем финансирования подпрограммы составляет      
153 623,3 тыс. рублей, в том числе:                       
федеральный бюджет:  64 493,3 тыс. рублей, из них:       
2013 год - 64 493,3 тыс. рублей;                               
2014 год - 0 тыс. рублей;                               
2015 год - 0 тыс. рублей;                               
2016 год - 0 тыс. рублей;                               
2017 год - 0 тыс. рублей;
областной бюджет: 89 130 тыс. рублей, из них:     
2013 год –22 365 тыс. рублей;                         
2014 год –14 745,0 тыс. рублей;                         
2015 год –16 490,0  тыс. рублей;                         
2016 год –17 490,0 тыс. рублей;                         
2017 год –18 040,0  тыс. рублей;
- подпрограмма «Онкология»:                             
общий объем финансирования подпрограммы составляет      
160 788,6 тыс. рублей, в том числе
областной бюджет: 160 788,6 тыс. рублей, из них:    
2013 год – 47 043,2  тыс. рублей;                         
2014 год – 27 833,7 тыс. рублей;                         
2015 год – 35 911,7 тыс. рублей;                         
2016 год – 26 900,0 тыс. рублей;                         
2017 год – 23 100,0 тыс. рублей;
- подпрограмма «Инфекции, передаваемые половым путем»:  
общий объем финансирования подпрограммы составляет      
29 865,0 тыс. рублей, в том числе
областной бюджет: 29 865,0 тыс. рублей, из них:     
2013 год –6 427,0 тыс. рублей;                                  
2014 год –5 859,5 тыс. рублей;                                  
2015 год – 5 859,5 тыс. рублей;                                  
2016 год – 5 859,5 тыс. рублей;                                  
2017 год – 5 859,5 тыс. рублей;                                  
- подпрограмма «Вирусные гепатиты»:                     
общий объем финансирования подпрограммы составляет      
166 851,2 тыс. рублей, в том числе

областной бюджет: 166 851,2 тыс. рублей, из них:     
2013 год – 13 826,2 тыс. рублей;                         
2014 год – 44 725,0 тыс. рублей;                           
2015 год – 59 300,0 тыс. рублей;                           
2016 год – 22 000,0 тыс. рублей;                           
2017 год – 27 000,0 тыс. рублей;
- подпрограмма «Психические расстройства»:              
общий объем финансирования подпрограммы составляет      
207 903,8 тыс. рублей, в том числе               
областной бюджет: 207 903,8 тыс. рублей, из них:    
2013 год – 15 723,5 тыс. рублей;                         
2014 год – 27 071,9 тыс. рублей;                         
2015 год – 44 980,2 тыс. рублей;                         
2016 год – 76 643,5 тыс. рублей;                         
2017 год – 43 484,7 тыс. рублей;

- подпрограмма «Совершенствование медицинской помощи    
больным с сосудистыми заболеваниями, включая артериальную
гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт)»:         
общий объем финансирования подпрограммы составляет      
184 215,3 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет  184 215,3 тыс. рублей, из них:              
2013 год –76 437,3 тыс. рублей;                         
2014 год -  55 574,0 тыс. рублей;                           
2015 год – 3 227,0 тыс. рублей;
2016 год –25 477,0  тыс. рублей;                           
2017 год – 23 500,0 тыс. рублей;                           
- подпрограмма «Наркология»:                            
общий объем финансирования подпрограммы составляет      
108 634,2 тыс. рублей, в том числе:                       
федеральный бюджет: 31 998,4 тыс. рублей, из них:       
2013 год - 31 998,4 тыс. рублей;                               
2014 год - 0 тыс. рублей;                               
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;                               
2017 год - 0 тыс. рублей;                               
областной бюджет: 76 635,8 тыс. рублей, в том числе:    
2013 год – 9 155,3 тыс. рублей;                          
2014 год – 6 120,0 тыс. рублей;                          
2015 год – 48 720,5 тыс. рублей;                         
2016 год – 7 920,0 тыс. рублей;                          
2017 год – 4 720,0 тыс. рублей»

1.2. Позицию  «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности» изложить в редакции:    

«Ожидаемые     
конечные      
результаты    
реализации    
Программы и   
показатели    
социально-    
экономической 
эффективности 

- увеличение ожидаемой продолжительности жизни больных с сахарным диабетом 2 типа: мужчин - до 66,9, женщин - до 71,8 лет;                                              
- снижение смертности от туберкулеза до 5,1 на 100 тыс. 
населения;

- снижение смертности  от болезней системы кровообращения до 663,0 на 100 тыс. населения;

- снижение смертности от цереброваскулярных болезней до 219,7 на 100 тыс. населения;

- снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 172,2 на 100 тыс. населения;

- отсутствие смертности от септических форм             
сифилитической инфекции;

- снижение заболеваемости туберкулезом до 34,6,2 на 100 тыс. населения;  

- уменьшение показателя заболеваемости впервые        
установленными хроническими вирусными гепатитами до 57,4 случая на 100 тыс. населения;

- увеличение  до 98,5 процента доли ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных на ранних стадиях заболевания, от числа вновь зарегистрированных в течение года пациентов;

- уменьшение доли пациентов, нуждающихся в стационарной 
психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых       
пациентов до 20,5 процента;

- увеличение доли больных алкоголизмом с ремиссией      
более 1 года от среднегодового числа больных            
алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете, до 20,6  
процента;

- увеличение процента наркозависимых лиц, находящихся в 
ремиссии более 6 месяцев, по отношению к общему         
количеству наркозависимых лиц, состоящих на диспансерном
учете, до 35,9 процентов»

Раздел 3.1 «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств областного бюджета в рамках Программы» изложить в редакции:

1

«3.1. Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств областного бюджета

в рамках Программы



Наименование объектов

Государственный
    заказчик

Заказчик

Застройщик

Проектная
мощность
(общая 
площадь,
  кв. м)

Сроки   
строи-тельства

Стоимость
объекта,
тыс. руб.

Объем финансирования по годам      
     реализации программы, тыс. рублей

Источники  
финанси-рования

2013

2014

2015

2016

2017

I. Объекты, финансируемые из областного бюджета

1

Комплекс работ по 
реконструкции   
стационара областного
противотуберкулезного
диспансера по адресу:
г. Мурманск,ул.Лобова, 12

Министерство 
строительства и
территориального
    развития   
   Мурманской  
    области

ГОКУ    
"Управление
капитального
строительства
Мурманской 
  области"

ГОБУЗ "Мурманский 
     областной     
противотуберкулез-ный  диспансер"

9514,26

2013-2015

248300,0

Всего, в т.ч.

136400

71800

40100

0

0

областной    
бюджет

136400

71800

40100

0

0

2

Реконструкция здания городской поликлиники Мончегорской ЦРБ в г.Мончегорске (1 очередь-пристройка), (корректура ПСД)

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области"

ГОБУЗ "Мончегорская ЦРБ"

1167,2

2013

1250,0

Всего, в т.ч.

1250

0

0

0

0

областной бюджет

1250

0

0

0

0

3

Реконструкция основной части здания главного корпуса городской больницы  в осях 11-22 в г. Кировске (ГОБУЗ "Апатитско-Кировская ЦГБ",  г. Кировск, пр.Ленина,26б)

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области"

ГОБУЗ "Апатитско-Кировская ЦГБ"

2676,4

2013-2015

96 700,0

Всего, в т.ч.

10000

56700

30000

0

0

областной бюджет

10000

56700

30000

0

0

4

Реконструкция здания стационара Мурманского областного психоневрологического диспансера, г.Мурманск, ул.Лобова,14,

(разработка ПСД)

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области"

ГОБУЗ «Мурманский областной психоневрологичес-кий диспансер»

72,8

2013-2014

1000

Всего, в т.ч.

390

610

0

0

0

областной бюджет

390

610

0

0

0

5

Реконструкция пищеблока Мончегорской центральной районной больницы (ГОБУЗ «Мончегорская ЦРБ» г. Мончегорск, ул. Кирова,6)

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области"

ГОБУЗ "Мончегорская ЦРБ"

1830,0

2014-2015

68300

Всего, в т.ч.

0

28000

40300

0

0

Областной бюджет

0

28000

40300

0

0

6.

Реконструкция радиологического корпуса Мурманского областного онкологического диспансера (корректура ПСД)

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области"

ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер»

708,73

2013-2014

3 600

Всего, в т.ч.

100,0

3500

0

0

0

Областной бюджет

100,0

3500

0

0

0

Итого:

148 140

160610

110400

0



1

Абзац первый раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения программы» изложить в редакции:

«Общие затраты на реализацию мероприятий Программы составляют          1 548 948,1 тыс. рублей.».

Раздел 7 «Оценка социально-экономической эффективности программы» изложить в редакции:

«Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе сравнения с данными за 2012 год и с учетом необходимости достижения к окончанию реализации Программы следующих показателей:

-  увеличение ожидаемой продолжительности жизни больных с сахарным диабетом  2 типа: мужчин - до 66,9, женщин - до 71,8 лет;

- снижение смертности от туберкулеза до 5,1 на 100 тыс. населения;

- снижение смертности  от болезней системы кровообращения до 663,0 на 100 тыс. населения;

- снижение смертности от цереброваскулярных болезней до 219,7 на 100 тыс. населения;

- снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 172,2 на 100 тыс. населения;

- отсутствие смертности от септических форм  сифилитической инфекции;

- снижение заболеваемости туберкулезом до 34,6 на 100 тыс. населения;  

- уменьшение показателя заболеваемости впервые установленными хроническими вирусными гепатитами до 57,4  случая на 100 тыс. населения;

- увеличение  до 98,5 процента доли ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных на ранних стадиях заболевания, от числа вновь зарегистрированных в течение года пациентов;

- уменьшение доли пациентов, нуждающихся в стационарной  психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 20,5 процента;

- увеличение доли больных алкоголизмом с ремиссией более 1 года от среднегодового числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете, до 20,6 процента;

              - увеличение процента наркозависимых лиц, находящихся в ремиссии более 6 месяцев, по отношению к общему количеству наркозависимых лиц, состоящих на диспансерном учете, до 35,9 процента.

Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий Программы будет достигнут за счет снижения заболеваемости и смертности населения при социально значимых заболеваниях.

Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в улучшении качества жизни больных, сохранении трудового потенциала, формировании основ здорового образа жизни, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения социально значимых заболеваний.

Методика оценки эффективности реализации Программы представлена в приложении № 3 к Программе.».

Приложение № 1 к Программе изложить в редакции:

1

«Приложение № 1

к  Программе

Динамика целевых индикаторов и показателей долгосрочной целевой программы

«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2013-2017 годы 


п/п

Цель, задачи
и показатели (индикаторы)

Ед. изм.

     Значение показателя (индикатора)     

Источник данных 

  Степень  
  влияния  
показателя
(индикатора)
на достижение
цели(%) 

2011
год

2012
год

Годы реализации программы

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

Цель: Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями

1.

Ожидаемая продолжительность жизни больных с сахарным диабетом  2 типа (мужчины)

лет

66,4

66,4

66,5

66,6

66,7

66,8

66,9

регистр пациентов с сахарным диабетом

2

Ожидаемая продолжительность жизни больных с сахарным диабетом 2 типа (женщины)

лет

71,3

71,3

71,4

71,5

71,6

71,7

71,8

регистр пациентов с сахарным диабетом

3.

Смертность от    
туберкулеза

человек 
на 100 тыс.    
населения

6,3

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,1

формы статистического   наблюдения

4.

Заболеваемость туберкулезом

человек 
на 100 тыс.    
населения

44,8

35,5

35,5

35,5

35,3

35,0

34,6

формы статистического   наблюдения

5.

Смертность от болезней системы кровообращения

человек 
на 100 тыс.    
населения

668,7

665,1

664,6

664,5

664,0

663,5

663,0

формы статистического   наблюдения

6.

Смертность от
цереброваскулярных
болезней

человек 
на 100 тыс.    
населения

220,15

220,1

220

219,9

219,8

219,7

формы статистического   наблюдения

7.

Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)

человек 
на 100 тыс.    
населения

173,4

168,0

172,6

172,5

172,4

172,2

172,2

формы статистического   наблюдения

8.

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных на ранних стадиях заболевания, от числа вновь зарегистрированных в течение года пациентов

процент

98,3

98,4

98,4

98,4

98,4

98,5

98,5

ведомственный мониторинг

9.

Смертность от 
септических форм
сифилитической инфекции

случай

0

0

0

0

0

0

0

ведомственный мониторинг

10.

Заболеваемость впервые
установленными хроническими вирусными
гепатитами

человек 
на 100 тыс.    
населения

70,8

58,2

58,2

58,0

57,8

57,6

57,4

формы статистического   наблюдения

11.

Доля пациентов, нуждающихся в стационарной
психиатрической
помощи, в общем
числе наблюдаемых
пациентов

процент

22,5

21,1

20,9

20,8

20,7

20,6

20,5

ведомственный мониторинг

12.

Доля наркозависимых
лиц, находящихся в
ремиссии более 6
месяцев, по отношению к общему количеству
наркозависимых
лиц, состоящих на
диспансерном учете

процент

38,4

35,6

35,7

35,7

35,8

35,8

35,9

ведомственный мониторинг

13.

Доля больных
алкоголизмом с 
ремиссией более 1 года от среднегодового числа больных  алкоголизмом,    
состоящих на диспансерном учете

процент

20,7

20,0

20,2

20,2

20,4

20,4

20,6

ведомственный мониторинг

Задача 1. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета

Охват диспансерным
наблюдением больных с сахарным диабетом

процент

95,6

95,7

95,9

96,0

96,2

96,4

96,6

формы            
статистического  
наблюдения

12

Задача 2. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения туберкулеза

Доля больных туберкулезом, у которых наблюдается прекращение бактериовыделения

процент

37,0

38,4

39,0

39,2

39,4

39,6

39,8

ведомственный мониторинг

10

Задача 3. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции

3.1.

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учёте, от числа выявленных

процент

93,5

94,9

95,0

95,1

95,2

95,6

95,7

ведомственный мониторинг

3

3.2

Доля медицинских 
работников, получивших курс экстренной       
противовирусной терапии с целью профилактики     
профессионального заражения ВИЧ-инфекцией (при своевременном    
обращении)

процент

100

100

100

100

100

100

100

ведомственный мониторинг

2

3.3

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учёте

процент

13,9

15,9

18,3

18,9

19,4

19,9

20,3

ведомственный мониторинг

3

3.4.

Охват пар «мать – дитя»  химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами

процент

80,1

80,6

80,6

80,7

80,8

80,9

81,0

ведомственный мониторинг

2

Задача 4. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

4.1

Доля больных с   
выявленными злокачественными заболеваниями на I - 
II стадии

процент

56,2

57,3

57,3

57,4

57,5

57,6

57,7

ведомственный мониторинг

4

4.2

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями

процент

28,3

28,0

27,7

27,0

26,5

26,0

25,0

ведомственный мониторинг

4

4.3.

Удельный вес больных злокачественными заболеваниями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более

процент

53,6

53,2

53,0

53,0

53,1

53,2

53,3

ведомственный мониторинг

4

Задача 5. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения инфекций, передаваемых  
половым путем

5.1

Охват  серологическим   
обследованием на сифилис          
беременных, состоящих на учете у врача акушера -
гинеколога

процент

96,6

96,7

96,7

96,8

96,8

96,9

97,0

ведомственный мониторинг

3

5.2

Коэффициент интенсивности    
обследования     
больных сифилисом

ед.

0,9

0,91

0,92

0,93

0,93

0,94

0,95

ведомственный мониторинг

4

5.3

Коэффициент      
адекватности     
терапии сифилиса

ед.

0,9

0,91

0,92

0,93

0,93

0,94

0,95

ведомственный мониторинг

3

Задача 6. Создание условий для эффективной диагностики и лечения вирусных гепатитов

6.1

Доля больных  вирусными        
гепатитами, получающих       
противовирусную  
терапию, от числа
нуждающихся согласно листу ожидания

процент

4,6

4,6

4,6

4,6

4,7

5,4

6,2

ведомственный мониторинг

5

6.2

Обеспеченность диагностическими, средствами и расходными       
материалами

%

100

100

100

100

100

100

100

ведомственный мониторинг

5

Задача 7. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний

7.1

Доля пациентов,   охваченных бригадными формами оказания         
психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов

%

20,5

22,0

26,2

26,3

26,4

26,5

26,6

ведомственный мониторинг

5

7.2

Средняя продолжительность
лечения больного в
психиатрическом стационаре

дни

83,7

77,8

76,8

76,6

76,5

76,4

76,3

ведомственный мониторинг

5

Задача 8. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения сердечно-сосудистых
заболеваний, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт)

8.1

Число  лиц, перенесших острый и повторный инфаркт миокарда в текущем году

человек на 100 тыс. населения

145,8

120,0

120,0

119,0

118,0

117,0

116,0

формы статистического   наблюдения

7

8.2

Число лиц, перенесших острые нарушения мозгового кровообращения в текущем году

человек на 100 тыс. населения

263,8

242,0

242,0

241,0

240,0

239,0

238,0

формы статистического   наблюдения

8

Задача 9. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний,
связанных с употреблением психоактивных веществ

9.1

Соответствие отремонтированных
помещений санитарным нормам

1 - да; 
0 - нет

0

0

0

0

1

1

1

ведомственный мониторинг

2

9.2

Обеспечение потребности в  оборудовании для оказания медицинской помощи пациентам с психическими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ

%

75

75

75

85

100

100

100

ведомственный мониторинг

3

9.3

Удовлетворение   потребности в  лекарственных средствах для лечения больных с психическими расстройствами, связанными с употреблением    
психоактивных веществ

процент

100

100

100

100

100

100

100

ведомственный мониторинг

3

9.4

Удовлетворение    потребности в  расходных материалах для лабораторной диагностики за счет средств     
областного бюджета

процент

100

100

100

100

100

100

100

ведомственный мониторинг



Приложение №2 к Программе изложить в редакции:

1

«Приложение № 2 к Программе

Обоснование ресурсного обеспечения

Наименование                                           

Всего

в том числе по годам реализации

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Всего по Программе:                                    

1548948,1

454948,2

358782,1

323424,1

229444,2

182349,5

инвестиции в основной капитал                        

655668,9

235 399,6

201 367,0

153 989,6

39 192,2

25 720,5

в том числе:                                          

федерального бюджета                                 

96 491,7

96 491,7

0

0

0

0

инвестиции в основной капитал                       

31 998,4

31 998,4

0,0

0,0

0,0

0,0

средств областного бюджета                           

1452456,4

358456,5

358782,1

323424,1

229444,2

182349,5

инвестиции в основной капитал                       

623 670,5

203 401,2

201 367,0

153 989,6

39 192,2

25 720,5

средств местных бюджетов                             

инвестиции в основной капитал                       

иных внебюджетных средств                            

инвестиции в основной капитал                       

В том числе по государственным заказчикам:             

Министерство здравоохранения Мурманской области       

1 126 565,1

303 575,2

198 172,1

213 024,1

229 444,2

182 349,5

Инвестиции в основной капитал                        

236 518,9

87 259,6

40 757,0

43 589,6

39 192,2

25 720,5

Министерство строительства Мурманской области        

422383,0

151373,0

160610,0

110400,0

0,0

0,0

Инвестиции в основной капитал                        

419 150,0

148 140,0

160 610,0

110 400,0

0,0

0,0

В том числе по подпрограммам:                          

Подпрограмма "Сахарный диабет":                       

107 110,0

11 010,0

57 980,0

31 910,0

4 460,0

1 750,0

Инвестиции в основной капитал:                      

100 980,0

10 000,0

56 700,0

30 630,0

3 180,0

470,0

Министерство здравоохранения Мурманской области      

10 410,0

1 010,0

1 280,0

1910,0

4 460,0

1 750,0

Инвестиции в основной капитал                       

4 280,0

0,0

0,0

630,0

3 180,0

470,0

Министерство строительства Мурманской области        

96 700,0

10 000,0

56 700,0

30 000,0

0,0

0,0

Инвестиции в основной капитал                       

96 700,0

10 000,0

56 700,0

30 000,0

0,0

0,0

Подпрограмма "Туберкулез": 

429 956,7

156 469,0

118 873,0

77 025,2

42 694,2

34 895,3

Инвестиции в основной капитал:                      

429 956,7

156 469,0

118 873,0

77 025,2

42 694,2

34 895,3

Министерство здравоохранения Мурманской области      

181 656,7

20 069,0

47 073,0

36 925,2

42 694,2

34 895,3

Инвестиции в основной капитал                       

35740,9

619,6

22 117,6

3 088,2

88 57,2

1 058,3

Министерство строительства Мурманской области        

248 300,0

136 400,0

71 800,0

40 100,0

0,0

0,0

Инвестиции в основной капитал                       

248 300,0

136 400,0

71 800,0

40 100,0

0,0

0,0

Подпрограмма "ВИЧ-инфекция":                 

153623,3

86 858,3

14 745,0

16 490,0

17 490,0

18 040,0

Инвестиции в основной капитал:                      

10 000,0

10 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство здравоохранения Мурманской области      

153 623,3

86 858,3

14 745,0

16 490,0

17 490,0

18 040,0

Инвестиции в основной капитал       

10 000,0

10 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство строительства Мурманской области    

0

0

0

0

0

0

Инвестиции в основной капитал                     

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма "Онкология":  

160 788,6

47 043,2

27 833,7

35 911,7

26 900,0

23 100,0

Инвестиции в основной капитал:                      

123 050,0

32 850,0

16 900,0

26 200,0

25 500,0

21 600,0

Министерство здравоохранения Мурманской области      

157 188,6

46 943,2

24 333,7

35 911,7

26 900,0

23 100,0

Инвестиции в основной капитал                       

119 450,0

32 750,0

13 400,0

26 200,0

25 500,0

21 600,0

Министерство строительства Мурманской области        

3 600,0

100,0

3 500,0

0,0

0,0

0,0

Инвестиции в основной капитал                       

3 600,0

100,0

3 500,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем":  

29 865,0

6 427,0

5 859,5

5 859,5

5 859,5

5 859,5

Инвестиции в основной капитал:                      

567,5

567,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство здравоохранения Мурманской области      

2 9865,0

6 427,0

5 859,5

5 859,5

5 859,5

5 859,5

Инвестиции в основной капитал                       

567,5

567,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство строительства Мурманской области        

0

0

0

0

0

0

Инвестиции в основной капитал                       

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма "Вирусные гепатиты":            

166 851,2

13 826,2

44 725,0

59 300,0

22 000,0

27 000,0

Инвестиции в основной капитал:                      

68 300,0

0,0

28 000,0

40 300,0

0,0

0,0

Министерство здравоохранения Мурманской области      

98 551,2

13 826,2

16 725,0

19 000,0

22 000,0

27 000,0

Инвестиции в основной капитал

0

0

0

0

0

0

Министерство строительства Мурманской области        

68 300,0

0,0

28 000,0

40 300,0

0,0

0,0

Инвестиции в основной капитал                       

68 300,0

0,0

28 000,0

40 300,0

0,0

0,0

Подпрограмма "Психические расстройства":        

207 903,8

15 723,5

27 071,9

44 980,2

76 643,5

43 484,7

Инвестиции в основной капитал:                       

10 510,0

390,0

1 201,9

5 670,9

1 655,0

1 592,2

Министерство здравоохранения Мурманской области       

206 903,8

15 333,5

26 461,9

44 980,2

76 643,5

43 484,7

Инвестиции в основной капитал                       

9 510,0

0,0

591,9

5 670,9

1 655,0

1 592,2

Министерство строительства Мурманской области        

1 000,0

390,0

610,0

0,0

0,0

0,0

Инвестиции в основной капитал                       

1 000,0

390,0

610,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма "Совершенствование медицинской помощи    
больным с сосудистыми заболеваниями, включая          
артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт,     
инфаркт)":                                          

184 215,3

76 437,3

55 574,0

3 227,0

25 477,0

23 500,0

Инвестиции в основной капитал                       

14 999,3

10 751,8

3 247,5

0,0

0,0

1 000,0

Министерство здравоохранения Мурманской области      

182 965,3

75 187,3

55 574,0

3 227,0

25 477,0

23 500,0

Инвестиции в основной капитал                       

13 749,3

9 501,8

3 247,5

0,0

0,0

1 000,0

Министерство строительства Мурманской области        

1 250,0

1 250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Инвестиции в основной капитал                       

1 250,0

1 250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма "Наркология":                            

108634,2

41153,7

6120,0

48720,5

7920,0

4720,0

Инвестиции в основной капитал                     

43 221,2

33 820,7

1 400,0

8 000,5

0,0

0,0

Министерство здравоохранения Мурманской области      

105 401,2

37 920,7

6 120,0

48 720,5

7 920,0

4 720,0

Инвестиции в основной капитал   

43 221,2

33 820,7

1 400,0

8 000,5

0,0

0,0

Министерство строительства Мурманской области        

3233,0

3233,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Инвестиции в основной капитал

0

0

0

0

0



В подпрограмме «Сахарный диабет»:

  7.1. В паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в редакции:

«Объемы и источники    
финансирования        

Общий объем финансирования Подпрограммы         
составляет  107 110,0  тыс. рублей, в том числе: областной бюджет -  107 110,0  тыс. рублей,  из них:               
2013 год  - 11 010,0 тыс. рублей;                       
2014 год – 57 980,0 тыс. рублей;                       
2015 год – 31 910,0 тыс. рублей;                       
2016 год - 4 460,0 тыс. рублей;                       
2017 год - 1 750,0 тыс. рублей»

7.2. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий Подпрограммы» изложить в редакции:

«3. Перечень программных мероприятий



Цель, задачи, 
  программные  
  мероприятия  

Сроки  
выпол-нения

Источни-ки финан-сирования

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)

Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий

Перечень    
  организаций,  
   участвующих  
  в реализации  
   программных  
   мероприятий

всего

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Наименование, ед. измерения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Цель: 1 Создание условий для эффективной профилактики, внедрения современных методов диагностики и лечения сахарного диабета и его осложнений

1.

Приобретение   
современных    
средств введения
инсулина       
(инсулиновые   
помпы) для     
государственных
учреждений     
здравоохранения

2015

Всего, в том числе

180,0

0,0

0,0

180,0

0,0

0,0

Количество     
приобретаемых  
помп, шт.      

0

0

2

0

0

ГОБУЗ "Мурманская
областная       
клиническая     
больница имени  
П.А. Баяндина"  

областной бюджет

180,0

0,0

0,0

180,0

0,0

0,0

2.

Приобретение  расходного материала  и изделий  медицинского назначения для функционирова-ния инсулиновых помп

2013-2017

Всего, в том числе

6130,0

1010,0

1280,0

1280,0

1280,0

1280,0

Количество     
государственных
учреждений     
здравоохранения,
обеспеченных   
расходным      
материалом  для
помп, ед.      

1

2

2

2

2

ГОБУЗ "Мурманская
областная       
клиническая     
больница имени  
П.А. Баяндина", 
ГОАУЗ "Мурманский
областной       
консультативно- 
диагностический 
центр"

областной бюджет

6130,0

1010,0

1280,0

1280,0

1280,0

1280,0

3.

Оснащение       государственных учреждений      здравоохранения медицинским     оборудованием   для диагностики, лечения СД и его осложнений     

2015-2017

Всего, в том числе

4100,0

0,0

0,0

450,0

3180,0

470,0

Количество      приобретаемых   единиц         

0

0

1

6

2

ГОБУЗ "Мурманская областная        клиническая      больница имени   П.А.Баяндина",

  ГОАУЗ "Мурманский областной центр  восстановительной медицины и       реабилитации",  

ГОБУЗ             "Кандалакшская   ЦРБ"        

областной бюджет

4100,0

0,0

0,0

450,0

3180,0

470,0

4.

Реконструкция основной части здания главного корпуса городской больницы  в осях 11-22 в г. Кировске (ГОБУЗ "Апатитско-Кировская ЦГБ",  г. Кировск, пр.Ленина,26б)

2013-2015

Всего, в том числе

96700,0

10000,0

56700,0

30000

0,0

0,0

Количество     
объектов реконструкции  

1

1

1

0

0

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области"

областной бюджет

96700,0

10000,0

56700,0

30000

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме, в том числе:

Всего, в том числе

107110

11010,0

57980,0

31910

4460,0

1750,0

областной бюджет

107110

11010,0

57980,0

31910

4460,0

1750,0

Государственныеуслуги (работы), из них:

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджетные    
учреждения   

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Автономные   
учреждения   

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Публичные     обязательства

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятия по
содержанию    
имущества, из них     

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджетные    
учреждения   

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Автономные    учреждения   

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятия по предоставлению
межбюджетных  
трансфертов, имеющих целевой
характер      

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Иные          
мероприятия,  из них

Всего, в том числе

107110

11010,0

57980,0

31910

4460,0

1750,0

областной бюджет

107110

11010,0

57980,0

31910

4460,0

1750,0

Бюджетные учреждения   

Всего, в том числе

4520,0

0,0

80,0

710,0

3180,0

550,0

областной бюджет

4520,0

0,0

80,0

710,0

3180,0

550,0

Автономные учреждения   

Всего, в том числе

45836,9

1010,1

1200,0

1200,0

1280,0

1200,0

областной бюджет

45836,9

1010,1

1200,0

1200,0

1280,0

1200,0

ИОГВ, казенные
учреждения 

Всего, в том числе

96700,0

10000,0

56700,0

30000

0,0

0,0

областной бюджет

96700,0

10000,0

56700,0

30000

0,0

0,0»

7.3. Раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения» изложить в редакции:

1

«5. Обоснование ресурсного обеспечения

Наименование

Всего

в том числе по годам реализации

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

Всего по Подпрограмме, в том числе за счет: 

107110

11010,0

57980,0

31910

4460,0

1750,0

средств областного бюджета 

107110

11010,0

57980,0

31910

4460,0

1750,0

средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

В том числе по государственным
заказчикам:     

Министерство здравоохранения Мурманской области

10410,0

1010,0

1280,0

1910,0

4460,0

1750,0

Инвестиции в основной      
капитал

4280,0

0,0

0,0

630,0

3180,0

470,0

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

96700,0

10000,0

56700,0

30000,0

0,0

0,0

Инвестиции в основной      
капитал

96700,0

10000,0

56700,0

30000,0

0,0

0,0»

8.В  Подпрограмме «Туберкулез»:

8.1.В паспорте Подпрограммы:

8.1.1.Позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в редакции:

«Объемы и источники  
финансирования      

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет
429 956,7 тыс. рублей, в том числе:                
областной бюджет: 429 956,7 тыс. руб., из них:
2013 год - 156 469,0 тыс. рублей;                   
2014 год – 118 873,0 тыс. рублей;                   
2015 год – 77 025,2 тыс. рублей;                   
2016 год – 42 694,2 тыс. рублей;                   
2017 год – 34 895,3 тыс. рублей»                  

8.1.2. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально- экономической эффективности» изложить в редакции:

«Ожидаемые       
конечные        
результаты      
реализации      
Подпрограммы    
и показатели    
ее социально-   
экономической   
эффективности   

увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения до 39,8 процентов»                                          

8.2. Позицию «Доля больных туберкулезом, у которых наблюдается прекращение бактериовыделения» раздела 2 «Цель, задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели» изложить в редакции:

«Доля больных    
туберкулезом, у 
которых         
наблюдается     
прекращение     
бактериовыде-ления

процент

37,0

38,4

39,0

39,2

39,4

39,6

39,8

формы         
статистического
наблюдения»

1

8.3.  Раздел 3 «Перечень программных мероприятий» изложить в редакции:

«3. Перечень программных мероприятий

№ п/п

Цель, задачи, 
  программные  
  мероприятия  

Сро-ки  
вы-пол-не-ния

Источники финанси-рования

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)

Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий

Перечень  организаций,  
   участвующих  
  в реализации  
   программных  
   мероприятий

всего

2013

год

2014

год

2015

год

2016 год

2017 год

Наименова-ние, ед. измерения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Цель: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения туберкулеза                                                                          

Задача 1: Совершенствование технологий диагностики и лечения больных туберкулезом                                                                              

1.1.

Оснащение современным
медицинским         
оборудованием для  диагностики и лечения больных туберкулезом

2014-2017

Всего, в том числе

35740,9

619,6

22117,6

3088,2

8857,2

1058,3

Количество
оснащаемых      
учреждений (ед.)    

2

11

8

8

7

Медицинские организации области

областной бюджет

35740,9

619,6

22117,6

3088,2

8857,2

1058,3

федераль-ный бюджет

0

0

0

0

0

0

1.2.

Приобретение расходного материала для проведения лабораторных исследований

2013-2017

Всего, в том числе

11800,1

2236,1

2391,0

2391,0

2391,0

2391,0

Количество проведенных исследований

2000

2000

2000

2000

2000

ГОБУЗ "Мурманский областной противотуберкулез-ный диспансер"

областной бюджет

11800,1

2236,1

2391,0

2391,0

2391,0

2391,0

1.3.

Приобретение лекарственных средств для лечения больных туберкулезом

2013-2017

Всего, в том числе

123220,0

16460

16460,0

30100,0

30100,0

30100,0

Количество пролеченных больных туберкулезом (чел.)

446

446

446

446

446

ГОБУЗ "Мурманский областной противотуберкулез-ный диспансер"

областной бюджет

123220,0

16460,0

16460,0

30100,0

30100,0

30100,0

Итого по задаче 1

Всего, в том числе

170761,0

19315,7

40968,6

35579,2

41348,2

33549,3

областной бюджет

170761,0

19315,7

40968,6

35579,2

41348,2

33549,3

федераль-ный бюджет

0

0

0

0

0

0

Задача 2: Совершенствование работы по предупреждению внутрибольничного распространения туберкулеза в лечебно-профилактических учреждениях  

2.1.

Обеспечение средствами индивидуальной защиты органов дыхания работников медицинских учреждений

2013-2017

Всего, в том числе

6137,3

753,3

1346,0

1346,0

1346,0

1346,0

Количество      
защищенных      
мед. работников 
(чел.)          

280

280

280

280

280

Медицинские организации области

областной бюджет

6137,3

753,3

1346,0

1346,0

1346,0

1346,0

Итого

по задаче 2

Всего, в том числе

6137,3

753,3

1346,0

1346,0

1346,0

1346,0

областной бюджет

6137,3

753,3

1346,0

1346,0

1346,0

1346,0

Задача 3. Приведение технического состояния ГОБУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер" в соответствие с требованиями санитарных правил и норм

3.1.

Комплекс работ по реконструкции       
стационара областного
противотуберку-лезного диспансера по адресу: г. Мурманск, ул. Лобова, 12

2013-2015

Всего, в том числе

248300,0

136400,0

71800,0

40100,0

0,0

0,0

Количество объектов реконструк-ции  (шт.)  

1

1

1

0

0

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области"

областной бюджет

248300,0

136400,0

71800,0

40100,0

0,0

0,0

3.2.

Капитальный ремонт вентиляционных систем и помещений пищеблока
стационара  областного противотуберку-лезного диспансера     

2014

Всего, в том числе

4208,4

0

4208,4

0

0

0

Количество      
отремонти-рованных
объектов (шт.)  

0

1

0

0

0

ГОБУЗ "Мурманский областной противотуберку-лезный диспансер"

областной бюджет

4208,4

0

4208,4

0

0

0

3.3.

Капитальный ремонт   приточной системы вентиляции с         механическим         побуждением корпуса 1 терапевтического отделения 2 (пост 1)  областного противотуберку-лезного диспансера

2014

Всего, в том числе

550,0

0,0

550,0

0

0

0

Количество       отремонти-рованных объектов (шт.)  

0

1

0

0

0

ГОБУЗ "Мурманский областной противотуберку-лезный диспансер"

областной бюджет

550,0

0

550,0

0

0

0

Итого по задаче 3

Всего, в том числе

253058,4

136400,0

76558,4

40100,0

0,0

0,0

областной бюджет

253058,4

136400,0

76558,4

40100,0

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме, в том числе

Всего, в том числе

429956,7

156469,0

118873

77025,2

42694,2

34895,3

областной бюджет

429956,7

156469,0

118873

77025,2

42694,2

34895,3

федераль-ный бюджет

0

0

0

0

0

0

Государственные услуги  (работы),  из них:

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджетные    
учреждения   

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Автономные   
учреждения   

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Публичные    
обязательства

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятия по
содержанию    
имущества, из них     

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджетные    
учреждения   

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Автономные   
учреждения   

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятия по
предоставлению
межбюджетных  
трансфертов,  
имеющих целевой
характер      

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Иные мероприятия, из них

Всего, в том числе

429956,7

156469,0

118873

77025,2

42694,2

34895,3

областной бюджет

429956,7

156469,0

118873

77025,2

42694,2

34895,3

федераль-ный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджетные учреждения

Всего, в том числе

181656,7

20069,0

47073,0

36925,2

42694,2

34895,3

областной бюджет

181656,7

20069,0

47073,0

36925,2

42694,2

34895,3

федераль-ный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Автономные учреждения

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИОГВ, казенные учреждения

Всего, в том числе

248300,0

136400,0

71800,0

40100,0

0,0

0,0

областной бюджет

248300,0

136400,0

71800,0

40100,0

0,0

0,0»

1

8.4. Раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения» изложить в редакции:

«5. Обоснование ресурсного обеспечения

Наименование

Всего

в том числе по годам реализации

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

Всего по Подпрограмме, в том числе за счет: 

429956,7

156469,0

118873,0

77025,2

42694,2

34895,3

средств областного бюджета 

429956,7

156469,0

118873,0

77025,2

42694,2

34895,3

средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

В том числе по государственным
заказчикам:     

Министерство здравоохранения Мурманской области

181656,7

20069,0

47073,0

36925,2

42694,2

34895,3

Инвестиции в основной      
капитал

35740,9

619,6

22117,6

3088,2

8857,2

1058,3

Министерство строительства и территориального
развития Мурманской
области

248300,0

136400,0

71800,0

40100,0

0,0

0,0

Инвестиции в основной      
капитал

248300,0

136400,0

71800,0

40100,0

0,0

0,0»

8.5. Абзац второй раздела 7 «Оценка социально-экономической эффективности реализации Подпрограммы» изложить в редакции:

«- увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения до 39,8 процентов.».

9. В Подпрограмме «Онкология»:

9.1. В паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в редакции:

«Объемы и источники  
финансирования      

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет
160 788,6  тыс. рублей, в том числе:                
областной бюджет: 160 788,6 тыс. руб., из них:
2013 год -  47 043,2 тыс. рублей;                   
2014 год – 27 833,7 тыс. рублей;                   
2015 год – 35 911,7 тыс. рублей;                   
2016 год – 26 900,0 тыс. рублей;                   
2017 год – 23 100,0 тыс. рублей»                  

9.2. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий» изложить в редакции:

1

«3. Перечень программных мероприятий

№ п/п

Цель, задачи, 
  программные  
  мероприятия  

Сроки  
вы-пол-нения

Источники финанси-рования

Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)

Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий

Перечень    
  организаций,  
   участвующих  
  в реализации  
   программных  
   мероприятий

всего

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Наименование, ед. измерения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Цель: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения злокачественных новообразований   

Задача 1. Совершенствование технологий диагностики и лечения злокачественных новообразований      

1.

Приобретение
оборудования для
диагностики и   
лечения
онкологических  
больных

2013-2017

Всего, в том числе

119100

31400

13400

26200

24500

21600

Количество оборудования, ед.

3

3

32

27

39

Медицинские организации области

областной бюджет

119100

31400

13400

26200

24500

21600

2.

Замена запасных частей для гамма-терапевтической установки «Гаммамед 12i»

2013,      2016

Всего, в том числе

2000,0

1000,0

0

0

1000,0

0

Количество оборудования, ед.

1

0

0

1

0

ГОБУЗ "Мурманский
областной       
онкологический  
диспансер"

областной бюджет

2000,0

1000,0

0

0

1000,0

0

1

0

0

1

0

3.

Ремонт «Системы гипертермической THERMOTRON – PF8»

2013

Всего, в том числе

4100,0

4100,0

0

0

0

0

Количество систем, ед.

1

0

0

0

0

ГОБУЗ "Мурманский
областной       
онкологический  
диспансер"

областной бюджет

4100,0

4100,0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

4.

Техническое обслуживание медицинского оборудования, в том числе радиологическое

2013-2017

Всего, в том числе

6700,0

1200,0

3200,0

1400,0

1400,0

1500

Количество учреждений, ед.

1

1

1

1

1

Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманский областной        онкологический   диспансер"

областной бюджет

6700,0

1200,0

3200,0

1400,0

1400,0

1500

5.

Проведение      
ремонтных работ 
под кабинет     
компьютерной    
томографии      
(включая        
корректуру ПСД) 

2013

Всего, в том числе

2659,5

2659,5

0

0

0

0

Количество   
объектов, ед.

1

0

0

0

0

ГОБУЗ "Мурманский
областной       
онкологический  
диспансер"

областной бюджет

2659,5

2659,5

0,0

0,0

0,0

0,0

6.

Реконструкция радиологического корпуса Мурманского областного онкологического диспансера (корректура ПСД) 

2013-2014

Всего, в том числе

3600,0

100,0

3500,0

0,0

0,0

0,0

Количество разработан-ных проектов, ед.

0

1

0

0

0

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области"

областной бюджет

3600,0

100,0

3500,0

0,0

0,0

0,0

7.

Выполнение работ по технологическому присоединению  к сетям электроснабжения

2013-2015

Всего, в том числе

20779,1

6233,7

6233,7

8311,7

0,0

0,0

Количество выполненных работ

0

0

1

0

0

ГОБУЗ "Мурманский
областной       
онкологический  
диспансер"

областной бюджет

20779,1

6233,7

6233,7

8311,7

0,0

0,0

Итого по задаче 1

Всего, в том числе

158938,6

46693,2

26333,7

35911,7

26900

23100

областной бюджет

158938,6

46693,2

26333,7

35911,7

26900

23100

Задача 2. Подготовка кадров по вопросам диагностики, профилактики и лечения больных с онкологическими заболеваниями                                      

Обучение специалистов учреждений здравоохранения 
по вопросам     
профилактики,   
диагностики и   
лечения ЗНО     
(сертификацион-ный  цикл)           

2014

Всего, в том числе

1500,0

0

1500,0

0

0

0

Число        
сотрудников, 
прошедших    
обучение, чел.

0

45

0

0

0

ГОБУЗ "Мурманский
областной       
онкологический  
диспансер"

областной бюджет

1500,0

0

1500,0

0

0

0

Итого по задаче 2

Всего, в том числе

1500,0

0

1500,0

0

0

0

областной бюджет

1500,0

0

1500,0

0

0

0

Задача 3. Реабилитация пациентов с онкологическими заболеваниями после оперативных вмешательств

Приобретение оборудования для реабилитации пациентов после радикальных вмешательств на лимфатической системе конечностей

2013

Всего, в том числе

350,0

350,0

0

0

0

0

Количество оборудования, ед.

1

0

0

0

0

ГОАУЗ "Мурманский
областной центр 
восстановительной
медицины и      
реабилитации"

областной бюджет

350,0

350,0

0

0

0

0

Итого по задаче 3

Всего, в том числе

350,0

350,0

0

0

0

0

областной бюджет

350,0

350,0

0

0

0

0

Всего по Подпрограмме, в том числе

Всего, в том числе

160788,6

47043,2

27833,7

35911,7

26900

23100

областной бюджет

160788,6

47043,2

27833,7

35911,7

26900

23100

Государственные
услуги (работы), из них:

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Бюджетные     учреждения   

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Автономные   
учреждения   

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Публичные    
обязательства

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Мероприятия по
содержанию    
имущества, из них     

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Бюджетные    
учреждения   

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Автономные   
учреждения   

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Мероприятия по
предоставлению
межбюджетных  
трансфертов,  
имеющих целевой
характер 

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Иные          
мероприятия,  из них

Всего, в том числе

160788,6

47043,2

27833,7

35911,7

26900

23100

областной бюджет

160788,6

47043,2

27833,7

35911,7

26900

23100

Бюджетные    
учреждения   

Всего, в том числе

156838,6

46593,2

24333,7

35911,7

26900

23100

областной бюджет

156838,6

46593,2

24333,7

35911,7

26900

23100

Автономные    учреждения   

Всего, в том числе

350,0

350,0

0

0

0

0

областной бюджет

350,0

350,0

0

0

0

0

ИОГВ, казенные
учреждения 

Всего, в том числе

3600,0

100,0

3500,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

3600,0

100,0

3500,0

0,0

0,0

0,0»

1

9.3. Раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения» изложить в редакции:

«5. Обоснование ресурсного обеспечения

Наименование

Всего

В том числе по годам реализации

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

Всего по Подпрограмме, в том числе за счет: 

160788,6

47043,2

27833,7

35911,7

26900,0

23100,0

средств областного бюджета 

160788,6

47043,2

27833,7

35911,7

26900,0

23100,0

средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

В том числе по государственным
заказчикам:     

Министерство здравоохранения Мурманской области

157188,6

46943,2

24333,7

35911,7

26900,0

23100,0

Инвестиции в основной      
капитал

119450,0

32750,0

13400,0

26200,0

25500,0

21600,0

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

3600,0

100,0

3500,0

0,0

0,0

0,0

Инвестиции в основной      
капитал

3600,0

100,0

3500,0

0,0

0,0

0,0»

10. В подпрограмме «Вирусные гепатиты»:

    10.1. В паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить  в редакции:

«Объемы и источники    
финансирования        
Подпрограммы          

Общий объем финансирования Подпрограммы         
составляет  166 851,2 тыс. рублей, в том числе: 

областной бюджет – 166 851,2 тыс. рублей, из них:                                    
2013 год – 13 826,2 тыс. рублей;                 
2014 год – 44 725,0 тыс. рублей;                   
2015 год – 59 300,0 тыс. рублей;                   
2016 год – 22 000,0 тыс. рублей;                   
2017 год – 27 000,0  тыс. рублей»

10.2. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий» изложить  в редакции:

1

«3. Перечень программных мероприятий

№ п/п

Цель, задачи, 
  программные  
  мероприятия  

Сроки  
выполнения

Источ-ники финан-сиро-вания

Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)

Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий

Перечень    
  организаций,  
   участвующих  
  в реализации  
   программных  
   мероприятий

всего

2013

год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Наимено-вание, ед. измерения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Цель: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения вирусных гепатитов     

1.

Приобретение диагностических тест-систем и расходного материала (медицинских изделий) для проведения лабораторных исследований ВИЧ-инфицированных на наличие вирусных гепатитов в ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина»

2013-2017

Всего, в том числе

9225,0

1500

1725,0

2000,0

2000,0

2000,0

Количество учреждений здравоохра-нения, обеспечен-ных расходным материалом, ед.

1

1

1

1

1

ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина»

областной бюджет

9225,0

1500,0

1725,0

2000,0

2000,0

2000,0

2.

Приобретение    лекарственных   средств для лечения вирусных гепатитов   

2013-2017

Всего, в том числе

89326,2

12326,2

1500

17000

20000

25000

Количество учреждений здраво-охранения, обеспечен-ных лекарствен-ными средствами, ед.

1

1

1

1

1

ГОБУЗ «Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 

областной бюджет

89326,2

12326,2

15000

17000

20000

25000

3.

Реконструкция пищеблока Мончегорской центральной районной больницы (ГОБУЗ «Мончегорская ЦРБ» г. Мончегорск, ул. Кирова,6)

2014-2015

Всего, в том числе

68300,0

0,0

28000,0

40300

0

0

Количество объектов реконструк-ции

0

1

1

0

0

Министерство строительства и территориаль-ного развития Мурманской области, ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области»

областной бюджет

68300,0

0,0

28000,0

40300

0

0

Всего по Подпрограмме, в том числе

Всего, в том числе

166851,2

13826,2

44725,0

59300,0

22000,0

27000,0

областной бюджет

166851,2

13826,2

44725,0

59300,0

22000,0

27000,0

феде-ральный бюджет

0

0

0,0

0

0

0

Государственные
услуги (работы), из них:

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Бюджетные    
учреждения   

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Автономные   
учреждения   

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Публичные    
обязательства

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Мероприятия по
содержанию    
имущества, из них     

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Бюджетные    
учреждения   

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Автономные    учреждения   

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Мероприятия по
предоставлению
межбюджетных  
трансфертов,  
имеющих целевой
характер      

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Иные          
мероприятия,  из них

Всего, в том числе

166851,2

13826,2

44725,0

59300,0

22000,0

27000,0

областной бюджет

166851,2

13826,2

44725,0

59300,0

22000,0

27000,0

феде-ральный бюджет

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджетные    
учреждения   

Всего, в том числе

98551,2

41826,2

29025,0

21300,0

22000,0

27000,0

областной бюджет

98551,2

41826,2

29025,0

21300,0

22000,0

27000,0

феде-ральный бюджет

0

0

0

0

0

0

Автономные   
учреждения   

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

ИОГВ, казенные
учреждения 

Всего, в том числе

68300,0

0

28000

40300

0

0

областной бюджет

68300,0

0

28000

40300

0



10.3. Раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения» изложить  в редакции:

1

«5. Обоснование ресурсного обеспечения

Наименование

Всего

в том числе по годам реализации

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

Всего по Подпрограмме, в том числе за счет: 

166851,2

13826,2

44725,0

59300,0

22000,0

27000,0

средств областного бюджета 

166851,2

13826,2

44725,0

59300,0

22000,0

27000,0

средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

В том числе по государственным
заказчикам:     

Министерство здравоохранения Мурманской области

98551,2

13826,2

16725,0

19000,0

22000,0

27000,0

Инвестиции в основной      
капитал

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

68300,0

0,0

28000,0

40300,0

0,0

0,0

Инвестиции в основной      
капитал

68300,0

0,0

28000,0

40300,0

0,0

0,0»

В подпрограмме «Психические расстройства»:

11.1. В паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить  в редакции:

«Объемы и источники    
финансирования        
Подпрограммы          

Общий объем финансирования Подпрограммы         
составляет 207 903,8 тыс. рублей, в том числе: 

областной бюджет – 207 903,8 тыс. рублей, из них:                                    
2013 год – 15 723,5 тыс. рублей;                 
2014 год – 27 071,9 тыс. рублей;                   
2015 год – 44 980,2 тыс. рублей;                   
2016 год – 76 643,5 тыс. рублей;                   
2017 год – 43 484,7  тыс. рублей»

11.2. Раздел 2 «Цели, задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели» изложить  в редакции:

1

«2. Цель, задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы),

степень влияния показателя на достижение цели


п/п

Цель, задачи    
    и показатели    
    (индикаторы)

Ед. 
изм.

Значение показателя (индикатора)

Источник   
    данных

Степень  
  влияния  
показателя
(индикатора)
     на    
достижение
  цели (%)

2011
год

2012
год

Годы реализации    
       программы

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

Цель: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний

Доля пациентов,  охваченных бригадными формами оказания    
психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов

%

20,5

22,0

26,2

26,3

26,4

26,5

26,6

ведомственный мониторинг

Средняя продолжительность   
лечения больного в психиатрическом стационаре

дни

83,7

77,8

76,8

76,6

76,5

76,4

76,3

ведомственный мониторинг

1

Задача 1. Приведение технического состояния государственных учреждений здравоохранения,       
оказывающих медицинскую помощь больным с психическими расстройствами, в соответствие с        
требованиями санитарных правил и норм

Соответствие 
отремонтированных   
помещений санитарным
нормам

1 - да;
0 - нет

0

0

0

0

1

1

1

ведомственный мониторинг

25

2

Задача 2. Совершенствование технологий диагностики и лечения психических заболеваний

2.1

Доля учреждений     
здравоохранения     
психоневрологического
профиля, обеспеченных
оборудованием для   
диагностики и лечения психических         
расстройств и оборудованием, необходимым для обеспечения         
круглосуточного пребывания больных в стационаре

%

100

100

100

100

100

100

100

ведомственный мониторинг

20

2.2

Удовлетворение потребности в лекарственных средствах  для      
лечения больных с психическими        
заболеваниями за счет средств областного бюджета

%

100

100

100

100

100

100

100

ведомственный мониторинг

40

3

Привлечение и закрепление кадров в психиатрические учреждения области

3.1

Доля приобретенных квартир для молодых специалистов-врачей 
для работы в государственных     
учреждениях здравоохранения     
психоневрологического профиля от
запланированных

%

-

-

-

-

100

100

100

Министерство  
здравоохранения
Мурманской    
области

15»

11.3. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий» изложить  в редакции:

«3. Перечень программных мероприятий

№ п/п

Цель, задачи, 
  программные  
  мероприятия  

Сро-ки  
вы-пол-не-ния

Источ-ники финан-сиро-вания

Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)

Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий

Перечень    
организаций,  
участвующих  
  в реализации  
программных  
мероприятий

всего

2013 год

2014 год

2015

год

2016

год

2017

год

Наименование, ед. измерения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Цель: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний

Задача 1. Улучшение материально-технической базы государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь больным с психическими расстройствами

1.1

Проведение      
капитальных     
ремонтов в      
государственных 
учреждениях,    
оказывающих     
медицинскую     
помощь больным с
психическими    
расстройствами, 
включая         
проведение работ
по подготовке   
проектно-сметной
документации и  
экспертизы      

2015-2017

Всего, в том числе

78580,3

0

0

13439,3

49118,5

16022,5

Площадь объектов, на
которых проведены   
ремонты,

кв. м

0

0

545

4447

3813

ГОБУЗ "Мурманский  
областной          
психоневроло-гический
диспансер",        
ГОБУЗ "Мурманская  
областная          
психиатри-ческая    
больница"  

областной бюджет

78580,3

0

0

13439,3

49118,5

16022,5

1.2.

Приобретение     оборудования для диагностики и    лечения          психических      расстройств и    оборудования,    необходимого для обеспечения      круглосуточного  пребывания       больных в        стационаре    

2013-2017

Всего, в том числе

5610,0

0

591,9

1770,9

1655,0

1592,2

Количество           приобретенного       оборудования, ед.

0

81

319

238

280

ГОБУЗ "Мурманский   областной           психоневроло-гический диспансер",         ГОБУЗ "Мурманская   областная           психиатри--ческая     больница"  

областной бюджет

5610,0

0

591,9

1770,9

1655,0

1592,2

федераль-ный бюджет

0

0

0

0

0

0

1.3.

Реконструкция здания стационара Мурманского областного психоневрологического диспансера, г.Мурманск, ул.Лобова,14, (разработка ПСД)

2013-2014

Всего, в том числе

1000,0

390,0

610

0

0

0

Количество разработанных проектов

0

1

0

0

0

Министерство строительства и территориаль-ного развития Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области"

областной бюджет

1000,0

390,0

610

0

0

0

Итого по задаче 1

Всего, в том числе

85190,3

390,0

1201,9

15210,2

50773,5

17614,7

областной бюджет

85190,3

390,0

1201,9

15210,2

50773,5

17614,7

федераль-ный бюджет

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 2. Обеспечение своевременного эффективного лечения и реабилитации больных с психическими расстройствами

Обеспечение государственных учреждений здравоохранения лекарственными          
средствами для лечения больных с   психическими расстройствами

2013-2017

Всего, в том числе

118813,5

15333,5

25870,0

25870,0

25870,0

25870,0

Количество медицинских организаций психоневроло-гического профиля, обеспеченных лекарственными средствами для лечения больных с   психическими расстройствами (ед.)

2

2

2

2

2

ГОБУЗ "Мурманский  
областной          
психоневрологический
диспансер",        
ГОБУЗ "Мурманская  
областная          
психиатри-ческая    
больница"  

областной бюджет

118813,5

15333,5

25870,0

25870,0

25870,0

25870,0

Итого по задаче 2

Всего, в том числе

118813,5

15333,5

25870,0

25870,0

25870,0

25870,0

областной бюджет

118813,5

15333,5

25870,0

25870,0

25870,0

25870,0

Задача 3. Привлечение и закрепление кадров в психиатрические учреждения области

Приобретение     квартир в        областную        собственность для молодых специалистов -   врачебного       персонала       

2015

Всего, в том числе

3900,0

0

0

3900,0

0

0

Количество           приобретенных        квартир, ед.

0

0

2

0

0

ГОБУЗ "Мурманский   областной           психоневроло-гический диспансер",         ГОБУЗ "Мурманская   областная           психиатри-ческая     больница"  

областной бюджет

3900,0

0

0

3900,0

0

0

Итого по задаче 3

Всего, в том числе

3900,0

0

0

3900,0

0

0

областной бюджет

3900,0

0

0

3900,0

0

0

Всего по Подпрограмме, в том числе

Всего, в том числе

207903,8

15723,5

27071,9

44980,2

76643,5

43484,7

областной бюджет

207903,8

15723,5

27071,9

44980,2

76643,5

43484,7

федераль-ный бюджет

0

0

0

0

0

0

Государственныеуслуги         (работы), из них:

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Бюджетные    
учреждения   

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Автономные   
учреждения   

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Публичные    
обязательства

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Мероприятия по
содержанию    
имущества, из них     

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Бюджетные    
учреждения   

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Автономные   
учреждения   

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Мероприятия по предоставлению межбюджетных   трансфертов,   имеющих целевойхарактер      

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Иные мероприятия, из них

Всего, в том числе

207903,8

15723,5

27071,9

44980,2

76643,5

43484,7

областной бюджет

207903,8

15723,5

27071,9

44980,2

76643,5

43484,7

федераль-ный бюджет

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджетные учреждения

Всего, в том числе

206903,8

15333,5

26461,9

44980,2

76643,5

43484,7

областной бюджет

206903,8

15333,5

26461,9

44980,2

76643,5

43484,7

федераль-ный бюджет

0

0

0

0

0

0

Автономные   
учреждения   

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

ИОГВ, казенные
учреждения 

Всего, в том числе

1000,0

390,0

610

0

0

0

областной бюджет

1000,0

390,0

610,0

0

0



11.4. Раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения» изложить в редакции:

1

«5. Обоснование ресурсного обеспечения

Наименование

Всего

в том числе по годам реализации

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

Всего по Подпрограмме, в том числе за счет: 

207903,8

15723,5

27071,9

44980,2

76643,5

43484,7

средств областного бюджета 

207903,8

15723,5

27071,9

44980,2

76643,5

43484,7

средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

В том числе по государственным
заказчикам:     

Министерство здравоохранения Мурманской области

206903,8

15333,5

26461,9

44980,2

76643,5

43484,7

Инвестиции в основной      
капитал

9510,0

0,0

591,9

5670,9

1655,0

1592,2

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

1000,0

390,0

610,0

0,0

0,0

0,0

Инвестиции в основной      
капитал

1000,0

390,0

610,0

0,0

0,0

0,0»

11.5. Раздел 7 «Оценка эффективности Подпрограммы» изложить в редакции:

«7. Оценка эффективности Подпрограммы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится по сравнению с 2012 годом с учетом достижения к 2017 году следующих показателей:

- увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 26,6 процентов;

- уменьшение средней продолжительности лечения больного в психиатрическом стационаре до 76,3 дня.».

12. В подпрограмме «Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт)»:

12.1. В паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить  в редакции:

«Объемы и источники    
финансирования        
Подпрограммы          

Общий объем финансирования Подпрограммы         
составляет  184 215,3 тыс. рублей, в том числе: 

областной бюджет – 184 215,3 тыс. рублей, из них:                                    
2013 год – 76 437,3 тыс. рублей;                 
2014 год – 55 574,0 тыс. рублей;                   
2015 год – 3 227,0 тыс. рублей;                   
2016 год – 25 477,0 тыс. рублей;                   
2017 год – 23 500,0  тыс. рублей»

12.2. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий» изложить в редакции:

1

«3. Перечень программных мероприятий

№ п/п

Цель, задачи, 
  программные  
  мероприятия  

Сро-ки  
вы-пол-не-ния

Источни-ки финанси-рования

Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)

Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий

Перечень    
  организаций,  
   участвующих  
  в реализации  
   программных  
   мероприятий

всего

2013

год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Наименова-ние, ед. измерения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Цель: Создание условий для эффективной профилактики, внедрения современных методов диагностики и лечения сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертонию
и ее осложнения (инсульт, инфаркт)                                                                                                                              

Задача 1. Совершенствование технологий диагностики и лечения сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт)

1.1

Приобретение  медицинского оборудования для диагностики, лечения и реабилитации 
артериальной гипертонии  и  ее осложнений
(инсульта, инфаркта)

2013-2014,2017

Всего, в том числе

4597,5

350,0

3247,5

0,0

0,0

1000

Количество приобретен-ного оборудова-ния, ед.

1

5

0

0

6

ГОБУЗ "Мурманская
областная клиническая     
больница имени П.А. Баяндина";      
ГОАУЗ "Мурманский
областной       
консультативно - 
диагностический 
центр";  ГОАУЗ "Мурманский
областной центр 
восстановитель-ной медицины и      
реабилитации"

областной бюджет

4597,5

350,0

3247,5

0,0

0,0

1000

1.2

Реконструкция здания городской поликлиники Мончегорской ЦРБ в г.Мончегорске (1 очередь-пристройка), (корректура ПСД)

2013

Всего, в том числе

1250,0

1250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество ПСД, прошедших корректуру

1

0

0

0

0

Министерство строительства и территориально-го развития Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области"

областной бюджет

1250,0

1250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по задаче 1

Всего, в том числе

5847,5

1600,0

3247,5

0,0

0,0

1000,0

областной бюджет

5847,5

1600,0

3247,5

0,0

0,0

1000,0

Задача 2.  Проведение работ по организации деятельности регионального и первичных сосудистых центров                                                             

2.1

Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтов, включая монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей

2013-2016

Всего, в том числе

87788,0

36624

23260

2827,0

25077

0,0

Площадь отремонти-рованных помещений, кв.м

1516,2

981,9

0

964,8

0

ГОБУЗ "Мурманская
областная       
клиническая     
больница имени П.А. Баяндина"

областной бюджет

87788,0

36624

23260

2827,0

25077

0,0

федераль-ный  бюджет

0

0

0

0

0

0

2.2

Субвенция на осуществление  переданных государственных полномочий по   оказанию медицинской  помощи в муниципальных учреждениях здравоохранения за счет целевых средств  –  на проведение ремонтов помещений  в МБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи»

2013-2014

Всего, в том числе

56725,0

28360

28365,0

0,0

0,0

0,0

Площадь отремонти-рованных помещений, кв.м

979,7

981,8

0

0

0

Министерство здравоохранения Мурманской области, муниципальное образование г.Мурманск, МБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи»

областной бюджет

56725,0

28360

28365,0

0,0

0,0

0,0

2.3

Приобретение   
медицинского   
оборудования для
функционирования
сосудистых     
центров в      
соответствии   
порядками      
оказания       
медицинской    
помощи 

2013, 2017

Всего, в том числе

22100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22100

Количество      
приобретен-ного  
оборудова-ния, ед.

0

0

0

0

4

Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманская
областная       
клиническая     
больница имени П.А. Баяндина"

областной бюджет

22100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22100

федераль-ный  бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.4

Погашение задолженности по заключенным контрактам 2012 года на приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения

2013

Всего, в том числе

9151,8

9151,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Процент использова-ния финансовых средств

100

0

0

0

0

Министерство здравоохранения Мурманской области

областной бюджет

9151,8

9151,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по задаче 2

Всего, в том числе

175764,8

74135,8

51625,0

2827,0

25077

22100

областной бюджет

175764,8

74135,8

51625,0

2827,0

25077

22100

федераль-ный  бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 3. Подготовка и переподготовка кадров для работы в первичных и региональном сосудистых центрах                                                           

3.1

Подготовка  и переподготовка кадров  ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина» для работы в первичном и региональном сосудистых центрах

2013-2017

Всего, в том числе

1200,0

150,0

150,0

300,0

300,0

300,0

Число сотрудников прошедших обучение, чел.

3

3

6

6

6

ГОБУЗ "Мурманская
областная       
клиническая     
больница имени П.А. Баяндина"

областной бюджет

1200,0

150,0

150,0

300,0

300,0

300,0

3.2

Субвенция на
осуществление  переданных государственных
полномочий по   оказанию медицинской  помощи в муниципальных
учреждениях здравоохранения за счет целевых средств - на подготовку  и переподготовку кадров МБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» для работы в первичных  сосудистых центрах

2013

Всего, в том числе

200,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

Число сотрудников прошедших обучение, чел.

2

2

0

0

0

Министерство здравоохранения Мурманской области, муниципальное образование г.Мурманск, МБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи»

областной бюджет

200,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

3.3

Подготовка  и переподготовка кадров  ГОБУЗ «Мончегорская центральная районная больница» для работы в первичных сосудистых центрах

2013-2017

Всего, в том числе

500,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Число сотрудников прошедших обучение, чел.

2

2

2

2

2

ГОБУЗ «Мончегорская центральная районная больница»

областной бюджет

500,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3.4

Обучение специалистов бригад скорой медицинской помощи, оказывающих медицинскую помощь
пациентам с сосудистыми заболеваниями на
догоспитальном этапе

2013-2014

Всего, в том числе

703,0

351,5

351,5

0,0

0,0

0,0

Число сотрудников прошедших обучение, чел.

44

0

0

0

44

ГООАУДПО "Мурманский областной центр повышения квалификации специалистов здравоохранения"

областной бюджет

703,0

351,5

351,5

0,0

0,0

0,0

Итого по задаче 3

Всего, в том числе

2603,0

701,5

701,5

400,0

400,0

400,0

областной бюджет

2603,0

701,5

701,5

400,0

400,0

400,0

Всего по Подпрограмме, в том числе

Всего, в том числе

184215,3

76437,3

55574,0

3227,0

25477

23500

областной бюджет

184215,3

76437,3

55574,0

3227,0

25477

23500

федераль-ный  бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Государственные
услуги        
(работы),     
из них:

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджетные    
учреждения   

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Автономные   
учреждения   

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Публичные    
обязательства

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятия по
содержанию    
имущества, из них     

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджетные     учреждения   

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Автономные   
учреждения   

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятия по
предоставлению
межбюджетных  
трансфертов,  
имеющих целевой
характер      

Всего, в том числе

56925,0

28460,0

28465,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

56925,0

28460,0

28465,0

0,0

0,0

0,0

Иные          
мероприятия,  из них

Всего, в том числе

127290,3

47977,3

27109,0

3227,0

25477

23500

областной бюджет

127290,3

47977,3

27109,0

3227,0

25477

23500

федераль-ный  бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджетные    
учреждения   

Всего, в том числе

111588,0

36874,0

23510,0

3227,0

25477

22500

областной бюджет

111588,0

36874,0

23510,0

3227,0

25477

22500

Автономные   
учреждения   

Всего, в том числе

5300,5

701,5

3599,0

0,0

0,0

1000,0

областной бюджет

5300,5

701,5

3599,0

0,0

0,0

1000,0

ИОГВ, казенные
учреждения 

Всего, в том числе

10401,8

10401,8

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

10401,8

10401,8

0,0

0,0

0,0

0,0

федераль-ный  бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0»

12.3. Раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения» изложить в редакции:

1

«5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Наименование

Всего

в том числе по годам реализации

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

Всего по Подпрограмме, в том числе за счет: 

184215,3

76437,3

55574,0

3227,0

25477,0

23500,0

средств областного бюджета 

184215,3

76437,3

55574,0

3227,0

25477,0

23500,0

средств федерального бюджета

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

В том числе по государственным
заказчикам:     

Министерство здравоохранения Мурманской области

182965,3

75187,3

55574,0

3227,0

25477,0

23500,0

Инвестиции в основной      
капитал

13749,3

9501,8

3247,5

0,0

0,0

1000,0

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

1250,0

1250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Инвестиции в основной      
капитал

1250,0

1250,0

0,0

0,0

0,0

0,0»

13. В подпрограмме «Наркология»:

13.1. В паспорте Подпрограммы  позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в редакции:

«Объемы и источники    
финансирования        

Общий объем финансирования Подпрограммы         
составляет  108 634,2 тыс. рублей, в том числе:    
федеральный бюджет: 31 998,4 тыс. рублей,            
в том числе:                                    
2013 год – 31 998,4 тыс. рублей;                       
2014 год - 0 тыс. рублей;                       
2015 год - 0 тыс. рублей;                       
2016 год - 0 тыс. рублей;                       
2017 год - 0 тыс. рублей;                       
областной бюджет: 76 635,8 тыс. рублей, из них:                                    
2013 год -  9 155,3 тыс. рублей;
2014 год – 6 120,0 тыс. рублей;                  
2015 год – 48 720,5 тыс. рублей;                 
2016 год – 7 920,0 тыс. рублей;                  
2017 год – 4 720,0 тыс. рублей»                   

              13.2.Раздел 3 «Перечень программных мероприятий Подпрограммы» изложить  в редакции:

1

«3. Перечень программных мероприятий

№ п/п

Цель, задачи, 
  программные  
  мероприятия  

Сроки  
выполнения

Источники финанси-рования

Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)

Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий

Перечень    
  организаций,  
   участвующих  
  в реализации  
   программных  
   мероприятий

всего

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Наименова-ние, ед. измерения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Цель: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ  

1.

Капитальный ремонт объекта "Медицинский центр для подростков -наркоманов в г.Мурманске"

2013

Всего, в том числе

3233,0

3233,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество   
объектов, на которых проведен капитальный ремонт (шт.)  

1

0

0

0

0

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области"

областной бюджет

3233,0

3233,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

Проведение      
ремонтов
в ГОБУЗ         
"Мурманский     
областной       
наркологический 
диспансер", включая ПСД      

2015-2016

Всего, в том числе

39200,0

0,0

0,0

36000,0

3200,0

0,0

Площадь объектов, на которых      
проведены       
ремонты,

кв. м  

0

0

1300

830

0

ГОБУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер"

областной бюджет

39200,0

0,0

0,0

36000,0

3200,0

0,0

3.

Приобретение медицинского оборудования и медицинской мебели

2013-2015

Всего, в том числе

43221,2

33820,7

1400,0

8000,5

0,0

0,0

Количество медицинских организаций, для которых приобретено медицинское оборудование, ед.

6

1

1

0

0

Медицинские организации Мурманской области

областной бюджет

11222,8

1822,3

1400,0

8000,5

0,0

0,0

федераль-ный бюджет

31998,4

31998,4

0,0

0,0

0,0

0,0

4.

Обеспечение лекарственными           препаратами для лечения больных с   психическими расстройствами,  связанными с употреблением            психоактивных веществ               

2013-2017

Всего, в том числе

16260,0

2900,0

3340,0

3340,0

3340,0

3340,0

Количество государственных учреждений здравоохранения наркологическо-го профиля обеспеченных лекарственными средствами для лечения больных с   психическими расстройствами,  связанными с употреблением            психоактивных веществ               

1

1

1

1

1

ГОБУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер"

областной бюджет

16260,0

2900,0

3340,0

3340,0

3340,0

3340,0

5.

Приобретение расходного материала для химико-токсикологичес-кой лаборатории

2013-2017

Всего, в том числе

6720,0

1200,0

1380,0

1380,0

1380,0

1380,0

Количество токсикологических лабораторий обеспеченных  расходным материалом,ед.

1

1

1

1

1

ГОБУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер"

областной бюджет

6720,0

1200,0

1380,0

1380,0

1380,0

1380,0

Всего по Подпрограмме, в том числе

Всего, в том числе

108634,2

41153,7

6120,0

48720,5

7920,0

4720,0

областной бюджет

76635,8

9155,3

6120,0

48720,5

7920,0

4720,0

федераль-ный бюджет

31998,4

31998,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Государственные
услуги        
(работы),     
из них:

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджетные    
учреждения   

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Автономные   
учреждения   

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Публичные    
обязательства

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятия по
содержанию    
имущества, из них     

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджетные     учреждения   

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Автономные   
учреждения   

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятия по
предоставлению
межбюджетных  
трансфертов,  
имеющих целевой
характер      

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Иные          
мероприятия,  из них

Всего, в том числе

108634,2

41153,7

6120,0

48720,5

7920,0

4720,0

областной бюджет

76635,8

9155,3

6120,0

48720,5

7920,0

4720,0

федераль-ный бюджет

31998,4

31998,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджетные    
учреждения   

Всего, в том числе

105001,2

37520,7

6120,0

48720,5

7920,0

4720,0

областной бюджет

73402,8

5922,3

6120,0

48720,5

7920,0

4720,0

федераль-ный бюджет

31598,4

31598,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Автономные    учреждения   

Всего, в том числе

400,0

400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федераль-ный бюджет

400,0

400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИОГВ, казенные
учреждения 

Всего, в том числе

3233,0

3233,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

3233,0

3233,0

0,0

0,0

0,0

0,0»

13.3 Раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения» изложить в редакции:

1

«5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Наименование

Всего

в том числе по годам реализации

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

Всего по Подпрограмме, в том числе за счет: 

108634,2

41153,7

6120,0

48720,5

7920,0

4720,0

средств областного бюджета 

76635,8

9155,3

6120,0

48720,5

7920,0

4720,0

средств федерального бюджета

31998,4

31998,4

0,0

0,0

0,0

0,0

В том числе по государственным
заказчикам:     

Министерство здравоохранения Мурманской области

105401,2

37920,7

6120,0

48720,5

7920,0

4720,0

Инвестиции в основной      
капитал

43221,2

33820,7

1400,0

8000,5

0,0

0,0

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

3233,0

3233,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Инвестиции в основной      
капитал

0

0

0

0

0



___________________________

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Электронный бюллетень "Сборник нормативных правовых актов Губернатора Мурманской области, Правительства Мурманской области, иных исполнительных органов государственной власти Мурманской области" от 09.10.2013
Рубрики правового классификатора: 140.000.000 Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040), 140.010.010 Общие положения, 140.010.110 Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения (см. также 160.040.080)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать