Основная информация
Дата опубликования: | 30 сентября 2020г. |
Номер документа: | RU24062405202000165 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Красноярский край |
Принявший орган: | Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
1
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.09.2020 г. № 1138
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 14.11.2018 № 1319 «Об утверждении муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района «Развитие инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации муниципального района от 14.11.2018 № 1319 «Об утверждении муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района «Развитие инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» (в редакциях от 28.06.2019 № 711, 27.12.2019 № 1425, 30.06.2020 № 780) следующие изменения:
1.1. В муниципальной программе Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района «Развитие инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» (далее - муниципальная программа) в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования, по годам реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования, по годам реализации муниципальной программы
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования, по годам реализации муниципальной программы Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет всего 9 091 318,93 тыс. руб.,
в том числе:
2019 год – 2 460 027,98 тыс. руб.;
2020 год – 2 307 714,20 тыс. руб.;
2021 год – 2 210 598,80 тыс. руб.;
2022 год – 2 112 977,95 тыс. руб.
в том числе:
средства федерального бюджета – 139 129,11 тыс. руб.:
2019 год – 41 658,11 тыс. руб.;
2020 год – 36 793,40 тыс. руб.;
2021 год – 50 679,90 тыс. руб.;
2022 год – 9 997,70 тыс. руб.
средства краевого бюджета – 7 464 281,00 тыс. руб.:
2019 год – 1 982 695,81 тыс. руб.;
2020 год – 1 843 891,40 тыс. руб.;
2021 год – 1 819 917,49 тыс. руб.;
2022 год – 1 817 776,30 тыс. руб.
средства районного бюджета – 1 255 269,60 тыс. руб.:
2019 год – 333 237,14 тыс. руб.;
2020 год – 340 624,55 тыс. руб.;
2021 год – 296 203,96 тыс. руб.;
2022 год – 285 203,95 тыс. руб.
средства бюджетов поселений – 116 749,13 тыс. руб.:
2019 год – 58 436,02 тыс. руб.;
2020 год – 57 768,95 тыс. руб.;
2021 год – 544,16 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.
внебюджетные источники – 44 000,90 тыс. руб.:
2019 год – 44 000,90 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.
».
1.2. Приложения 1, 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
1.3. В приложении 3 к муниципальной программе:
а) строку «Целевой показатель 8» изложить в следующей редакции:
«
Целевой показатель 8
Уровень обеспеченности твердым топливом учреждений социальной сферы и населения муниципального района
%
Показатель определяется по формуле:
B / A x 100%, где:
B - объем поставленного твердого топлива для учреждений социальной сферы, находящихся на печном отоплении и населения, проживающего на территории муниципального района (еженедельный мониторинг Управления муниципального заказа и потребительского рынка Администрации муниципального района в период навигации, ведомость безвозмездного предоставления угля, включая его доставку, гражданам, проживающим на территории муниципального района в домах с печным отоплением, ведомость предоставления угля лицам из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущим традиционный образ жизни и осуществляющим традиционную хозяйственную деятельность (оленеводство), проживающим на территории населенных пунктов сельского поселения Хатанга, для отопления кочевого жилья, согласно Порядку, утвержденному постановлением Правительства Красноярского края от 03.02.2009 № 50-п «Об утверждении Порядка и условий безвозмездного предоставления угля, включая его доставку, в пределах норм отпуска твердого топлива гражданам, проживающим на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района»);
A - общая потребность в твердом топливе для учреждений социальной сферы, находящихся на печном отоплении и населения, проживающего на территории муниципального района (перечень грузополучателей и объемов угля, завозимых на территорию муниципального района, ежегодно утверждаемый постановлением Администрации муниципального района)
».
2. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района «Таймыр».
Временно исполняющая полномочия
Главы муниципального района Г.В. Гаврилова
1
Приложение 1 к постановлению Администрации муниципального района от 30.09.2020 № 1138
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной программы Таймырского Долгано - Ненецкого муниципального района, подпрограммам программы
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы, мероприятия
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2019
2020
2021
2022
Итого на период
Муниципальная программа
«Развитие инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района»
всего расходы
х
х
х
х
2 460 027,98
2 307 714,20
2 210 598,80
2 112 977,95
9 091 318,93
в том числе по ГРБС:
Управление развития инфраструктуры муниципального района
233
х
х
х
1 614 575,04
1 447 500,43
1 437 292,60
1 339 671,75
5 839 039,82
Управление муниципального заказа и потребительского рынка Администрации муниципального района
240
х
х
х
845 452,94
860 213,77
773 306,20
773 306,20
3 252 279,11
Отдельное мероприятие 1
Организация строительства (реконструкции или модернизации) объектов социальной сферы
всего расходы
255 081,89
53 589,74
30 000,00
22 000,00
360 671,63
в том числе по ГРБС:
Управление развития инфраструктуры
233
255 081,89
53 589,74
30 000,00
22 000,00
360 671,63
муниципального района
233
04.12
08.0.00.09840
410
21 274,75
561,22
0,00
0,00
21 835,97
233
05.05
08.0.00.S5720
410
15 000,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
233
05.05
08.0.00.S572S
410
200,00
0,00
0,00
0,00
200,00
233
07.02
08.0.00.02020
240
0,00
10 000,00
0,00
0,00
10 000,00
233
07.02
08.0.00.S5630
410
141 357,05
0,00
0,00
0,00
141 357,05
233
07.03
08.0.00.02040
410
77 250,09
43 028,52
30 000,00
22 000,00
172 278,61
0,00
0,00
0,00
Отдельное мероприятие 2
Организация выполнения ремонтных работ текущего и капитального характера административных объектов муниципальной собственности (здания, строения, сооружения, инженерные коммуникации)
всего расходы
17 604,07
12 096,61
2 634,00
6 000,00
38 334,68
в том числе по ГРБС:
0,00
Управление развития инфраструктуры
233
17 604,07
12 096,61
2 634,00
6 000,00
38 334,68
муниципального района
233
01.13
08.0.00.01060
240
8 895,51
8 102,91
2 634,00
6 000,00
25 632,42
233
03.09
08.0.00.01060
240
8 708,56
3 557,46
0,00
0,00
12 266,02
233
04.12
08.0.00.09840
240
0,00
436,24
0,00
0,00
0,00
Отдельное мероприятие 3
Организация мероприятий по обеспечению исходно-разрешительной документацией объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и объектов проведения ремонтных работ текущего и капитального характера
всего расходы
12 566,19
17 555,88
6 000,00
1 000,00
37 122,07
в том числе по ГРБС:
Управление развития инфраструктуры
233
12 566,19
17 555,88
6 000,00
1 000,00
37 122,07
муниципального района
233
01.13
08.0.00.01060
240
12,00
0,00
0,00
0,00
12,00
233
01.13
08.0.00.06320
240
2 500,00
0,00
0,00
0,00
2 500,00
233
03.09
08.0.00.01060
240
12,00
0,00
0,00
0,00
12,00
233
04.12
08.0.00.09840
410
402,04
2,54
0,00
0,00
404,58
233
07.01
08.0.00.02010
240
0,00
951,07
0,00
0,00
951,07
233
07.01
08.0.00.02010
410
1 125,18
1 242,52
0,00
0,00
2 367,70
233
07.02
08.0.00.02020
240
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
233
07.02
08.0.00.02020
410
1 899,03
10 642,53
6 000,00
1 000,00
19 541,56
233
07.02
08.0.00.02030
410
0,00
1 589,40
0,00
0,00
1 589,40
233
07.03
08.0.00.02040
240
312,24
0,00
0,00
0,00
312,24
233
07.03
08.0.00.02040
410
997,96
3 127,82
0,00
0,00
4 125,78
233
11.01
08.0.00.08010
410
5 305,74
0,00
0,00
0,00
5 305,74
Отдельное мероприятие 4
Организация мероприятий по подготовке документов территориального планирования (внесение в них изменений): генеральных планов сельских поселений и схемы территориального планирования муниципального района
всего расходы
1 049,40
0,00
1 280,00
0,00
2 329,40
в том числе по ГРБС:
Управление развития инфраструктуры
1 049,40
0,00
1 280,00
0,00
2 329,40
муниципального района
233
04.12
08.0.00.09840
240
0,00
0,00
1 280,00
0,00
1 280,00
233
04.12
08.0.00.S4660
240
1 049,40
0,00
0,00
0,00
1 049,40
Отдельное мероприятие 5
Организация мероприятий по подготовке документов градостроительного зонирования (внесение в них изменений) сельских поселений на территории муниципального района
всего расходы
295,00
0,00
0,00
0,00
295,00
в том числе по ГРБС:
Управление развития инфраструктуры
0,00
муниципального района
233
04.12
08.0.00.09840
240
295,00
0,00
0,00
0,00
295,00
Отдельное мероприятие 6
Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения для
всего расходы
1 237 746,10
1 261 954,90
1 267 250,10
1 267 250,10
5 034 201,20
в том числе по ГРБС:
обеспечения доступности платы граждан за коммунальные услуги и услуги электроснабжения
Управление развития инфраструктуры
233
1 237 746,10
1 261 954,90
1 267 250,10
1 267 250,10
5 034 201,20
муниципального района
233
05.02
08.0.00.75700
810
605 220,00
629 428,80
629 428,80
629 428,80
2 493 506,40
233
05.02
08.0.00.75770
810
632 526,10
632 526,10
637 821,30
637 821,30
2 540 694,80
0,00
Отдельное мероприятие 7
Организация мероприятий по обеспечению твердым топливом учреждений социальной сферы
всего расходы
267 609,24
280 213,77
223 306,20
223 306,20
994 435,41
в том числе по ГРБС:
Управления муниципального заказа и
240
267 609,24
280 213,77
223 306,20
223 306,20
994 435,41
потребительского рынка Администрации
240
01.13
08.0.00.06110
240
11 084,04
11 675,03
0,00
0,00
22 759,07
муниципального района
240
01.13
08.0.00.06120
240
41 250,95
41 997,31
0,00
0,00
83 248,26
240
01.13
08.0.00.06130
240
3 098,37
3 235,23
0,00
0,00
6 333,60
240
01.13
08.0.00.08950
240
212 175,88
223 306,20
223 306,20
223 306,20
882 094,48
Отдельное мероприятие 8
Организация мероприятий по обеспечению твердым топливом населения муниципального района
всего расходы
577 843,70
580 000,00
550 000,00
550 000,00
2 257 843,70
в том числе по ГРБС:
Управления муниципального заказа и
240
577 843,70
580 000,00
550 000,00
550 000,00
2 257 843,70
потребительского рынка Администрации муниципального района
240
1003
08.0.00.05250
320
577 843,70
580 000,00
550 000,00
550 000,00
2 257 843,70
Отдельное мероприятие 9
Организация мероприятий по сбору, накоплению, размещению и обезвреживанию твердых коммунальных отходов на территории муниципального района
всего расходы
1 422,08
0,00
0,00
0,00
1 422,08
в том числе по ГРБС:
233
0,00
0,00
0,00
Управление развития инфраструктуры муниципального района
233
05.03
08.0.00.09840
240
1 422,08
0,00
0,00
0,00
1 422,08
Отдельное мероприятие 10
Организация мероприятий по обеспечению капитального ремонта, реконструкции и строительства гидротехнических сооружений на территории муниципального района
всего расходы
21 894,56
0,00
0,00
0,00
21 894,56
в том числе по ГРБС:
Управление развития инфраструктуры
233
21 894,56
0,00
0,00
0,00
21 894,56
233
04.06
08.0.00.16320
240
237,86
0,00
0,00
0,00
237,86
муниципального района
233
04.06
08.0.00.L016Б
240
21 656,70
0,00
0,00
0,00
21 656,70
Отдельное мероприятие 11
Предоставление иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение в части софинансирования государственных программ Красноярского края
всего расходы
233
32 010,31
39 491,89
54 255,45
11 019,79
136 777,44
в том числе по ГРБС:
Управление развития инфраструктуры
233
32 010,31
39 491,89
54 255,45
11 019,79
136 777,44
муниципального района
233
233
04.06
08.0.00.L016Б
540
21 656,70
0,00
0,00
0,00
21 656,70
233
05.03
08.0.F2.55550
540
10 353,61
10 569,63
10 569,63
11 019,79
42 512,66
233
05.05
08.0.G5.52430
540
0,00
28 922,26
43 685,82
0,00
72 608,08
Отдельное мероприятие 12
Организация строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения
всего расходы
233
0,00
29 497,28
43 797,45
0,00
73 294,73
в том числе по ГРБС:
0,00
Управление развития инфраструктуры
233
0,00
29 497,28
43 797,45
0,00
73 294,73
муниципального района
233
0505
08.0.G5.52430
410
0,00
29 497,28
43 797,45
0,00
73 294,73
Отдельное мероприятие 13
Обеспечение реализации муниципальной программы
всего расходы
34 905,44
33 314,13
32 075,60
32 401,86
132 697,03
в том числе по ГРБС:
Управление развития инфраструктуры
34 905,44
33 314,13
32 075,60
32 401,86
132 697,03
муниципального района
233
0,00
233
01.13
08.0.00.10380
120
142,64
0,00
0,00
0,00
142,64
233
01.13
08.0.00.01060
120
25 276,58
25 742,93
25 742,93
25 842,93
102 605,37
233
01.13
08.0.00.01060
240
6 896,98
3 961,38
4 082,97
4 309,23
19 250,56
233
01.13
08.0.00.01060
320
3,87
0,00
0,00
0,00
3,87
233
01.13
08.0.00.01060
850
365,00
96,50
90,00
90,00
641,50
233
01.13
08.0.00.01070
120
2 066,82
1 971,70
1 971,70
1 971,70
7 981,92
233
01.13
08.0.00.10360
120
0,00
1 353,62
0,00
0,00
1 353,62
233
07.05
08.0.00.01060
240
153,55
188,00
188,00
188,00
717,55
Приложение 2 к постановлению Администрации муниципального района от 30.09.2020 № 1138
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы
Таймырского Долгано- Ненецкого муниципального района по источникам финансирования
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Источники финансирования
Оценка расхода (тыс.руб.), годы
2019
2020
2021
2022
Итого на период
Муниципальная программа
«Развитие инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района»
Всего
2 460 027,98
2 307 714,20
2 210 598,80
2 112 977,95
9 091 318,93
в том числе:
федеральный бюджет
41 658,11
36 793,40
50 679,90
9 997,70
139 129,11
краевой бюджет
1 982 695,81
1 843 891,40
1 819 917,49
1 817 776,30
7 464 281,00
районный бюджет
333 237,14
340 624,55
296 203,96
285 203,95
1 255 269,60
бюджеты городских и сельских поселений
58 436,02
57 768,95
544,16
0,00
116 749,13
внебюджетные источники
44 000,90
0,00
0,00
0,00
44 000,90
Отдельное мероприятие 1
Организация строительства (реконструкции или модернизации) объектов социальной сферы
Всего
255 081,89
53 589,74
30 000,00
22 000,00
360 671,63
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
154 944,98
0,00
0,00
0,00
154 944,98
районный бюджет
55 936,01
53 589,74
30 000,00
22 000,00
161 525,75
бюджеты городских и сельских поселений
200,00
0,00
0,00
0,00
200,00
внебюджетные источники
44 000,90
0,00
0,00
0,00
44 000,90
Отдельное мероприятие 2
Организация выполнения ремонтных работ текущего и капитального характера административных объектов муниципальной собственности (здания, строения, сооружения, инженерные коммуникации)
Всего
17 604,07
12 096,61
2 634,00
6 000,00
38 334,68
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
районный бюджет
17 604,07
12 096,61
2 634,00
6 000,00
38 334,68
бюджеты городских и сельских поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Отдельное мероприятие 3
Организация мероприятий по обеспечению исходно-разрешительной документацией объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и объектов проведения ремонтных работ текущего и капитального характера
Всего
12 566,19
17 555,88
6 000,00
1 000,00
37 122,07
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
районный бюджет
10 066,19
17 555,88
6 000,00
1 000,00
34 622,07
бюджеты городских и сельских поселений
2 500,00
0,00
0,00
0,00
2 500,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Отдельное мероприятие 4
Организация мероприятий по подготовке документов территориального планирования (внесение в них изменений): генеральных планов сельских поселений и схемы территориального планирования муниципального района
Всего
1 049,40
0,00
1 280,00
0,00
2 329,40
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
734,40
0,00
0,00
0,00
734,40
районный бюджет
315,00
0,00
1 280,00
0,00
1 595,00
бюджеты городских и сельских поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Отдельное мероприятие 5
Организация мероприятий по подготовке документов градостроительного зонирования (внесение в них изменений) сельских поселений на территории муниципального района
Всего
295,00
0,00
0,00
0,00
295,00
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
районный бюджет
295,00
0,00
0,00
0,00
295,00
бюджеты городских и сельских поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Отдельное мероприятие 6
Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения для обеспечения доступности платы граждан за коммунальные услуги и услуги электроснабжения
Всего
1 237 746,10
1 261 954,90
1 267 250,10
1 267 250,10
5 034 201,20
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
1 237 746,10
1 261 954,90
1 267 250,10
1 267 250,10
5 034 201,20
районный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджеты городских и сельских поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Отдельное мероприятие 7
Организация мероприятий по обеспечению твердым топливом учреждений социальной сферы
Всего
267 609,24
280 213,77
223 306,20
223 306,20
994 435,41
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
районный бюджет
212 175,88
223 306,20
223 306,20
223 306,20
882 094,48
бюджеты городских и сельских поселений
55 433,36
56 907,57
0,00
0,00
112 340,93
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Отдельное мероприятие 8
Организация мероприятий по обеспечению твердым топливом населения муниципального района
Всего
577 843,70
580 000,00
550 000,00
550 000,00
2 257 843,70
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
577 843,70
580 000,00
550 000,00
550 000,00
2 257 843,70
районный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджеты городских и сельских поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Отдельное мероприятие 9
Организация мероприятий по сбору, накоплению, размещению и обезвреживанию твердых коммунальных отходов на территории муниципального района
Всего
1 422,08
0,00
0,00
0,00
1 422,08
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
районный бюджет
1 422,08
0,00
0,00
0,00
1 422,08
бюджеты городских и сельских поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Отдельное мероприятие 10
Организация мероприятий по обеспечению капитального ремонта, реконструкции и строительства гидротехнических сооружений на территории муниципального района
Всего
21 894,56
0,00
0,00
0,00
21 894,56
в том числе:
федеральный бюджет
16 193,86
0,00
0,00
0,00
16 193,86
краевой бюджет
5 398,04
0,00
0,00
0,00
5 398,04
районный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджеты городских и сельских поселений
302,66
0,00
0,00
0,00
302,66
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Отдельное мероприятие 11
Предоставление иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение в части софинансирования государственных программ Красноярского края
Всего
32 010,31
39 491,89
54 255,45
11 019,79
136 777,44
в том числе:
федеральный бюджет
25 464,25
36 793,40
50 679,90
9 997,70
122 935,25
краевой бюджет
5 885,95
1 936,50
2 667,39
526,20
11 016,04
районный бюджет
660,11
761,99
908,16
495,89
2 826,15
бюджеты городских и сельских поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Отдельное мероприятие 12
Организация строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения
Всего
0,00
29 497,28
43 797,45
0,00
73 294,73
в том числе:
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
27 204,10
41 090,60
0,00
68 294,70
краевой бюджет
0,00
1 431,80
2 162,69
0,00
3 594,49
районный бюджет
0,00
0,00
0,00
бюджеты городских и сельских поселений
0,00
861,38
544,16
0,00
1 405,54
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
Отдельное мероприятие 13
Обеспечение реализации муниципальной программы
Всего
34 905,44
33 314,13
32 075,60
32 401,86
132 697,03
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
142,64
0,00
0,00
0,00
142,64
районный бюджет
34 762,80
33 314,13
32 075,60
32 401,86
132 554,39
бюджеты городских и сельских поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.09.2020 г. № 1138
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 14.11.2018 № 1319 «Об утверждении муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района «Развитие инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации муниципального района от 14.11.2018 № 1319 «Об утверждении муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района «Развитие инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» (в редакциях от 28.06.2019 № 711, 27.12.2019 № 1425, 30.06.2020 № 780) следующие изменения:
1.1. В муниципальной программе Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района «Развитие инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» (далее - муниципальная программа) в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования, по годам реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования, по годам реализации муниципальной программы
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования, по годам реализации муниципальной программы Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет всего 9 091 318,93 тыс. руб.,
в том числе:
2019 год – 2 460 027,98 тыс. руб.;
2020 год – 2 307 714,20 тыс. руб.;
2021 год – 2 210 598,80 тыс. руб.;
2022 год – 2 112 977,95 тыс. руб.
в том числе:
средства федерального бюджета – 139 129,11 тыс. руб.:
2019 год – 41 658,11 тыс. руб.;
2020 год – 36 793,40 тыс. руб.;
2021 год – 50 679,90 тыс. руб.;
2022 год – 9 997,70 тыс. руб.
средства краевого бюджета – 7 464 281,00 тыс. руб.:
2019 год – 1 982 695,81 тыс. руб.;
2020 год – 1 843 891,40 тыс. руб.;
2021 год – 1 819 917,49 тыс. руб.;
2022 год – 1 817 776,30 тыс. руб.
средства районного бюджета – 1 255 269,60 тыс. руб.:
2019 год – 333 237,14 тыс. руб.;
2020 год – 340 624,55 тыс. руб.;
2021 год – 296 203,96 тыс. руб.;
2022 год – 285 203,95 тыс. руб.
средства бюджетов поселений – 116 749,13 тыс. руб.:
2019 год – 58 436,02 тыс. руб.;
2020 год – 57 768,95 тыс. руб.;
2021 год – 544,16 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.
внебюджетные источники – 44 000,90 тыс. руб.:
2019 год – 44 000,90 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.
».
1.2. Приложения 1, 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
1.3. В приложении 3 к муниципальной программе:
а) строку «Целевой показатель 8» изложить в следующей редакции:
«
Целевой показатель 8
Уровень обеспеченности твердым топливом учреждений социальной сферы и населения муниципального района
%
Показатель определяется по формуле:
B / A x 100%, где:
B - объем поставленного твердого топлива для учреждений социальной сферы, находящихся на печном отоплении и населения, проживающего на территории муниципального района (еженедельный мониторинг Управления муниципального заказа и потребительского рынка Администрации муниципального района в период навигации, ведомость безвозмездного предоставления угля, включая его доставку, гражданам, проживающим на территории муниципального района в домах с печным отоплением, ведомость предоставления угля лицам из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущим традиционный образ жизни и осуществляющим традиционную хозяйственную деятельность (оленеводство), проживающим на территории населенных пунктов сельского поселения Хатанга, для отопления кочевого жилья, согласно Порядку, утвержденному постановлением Правительства Красноярского края от 03.02.2009 № 50-п «Об утверждении Порядка и условий безвозмездного предоставления угля, включая его доставку, в пределах норм отпуска твердого топлива гражданам, проживающим на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района»);
A - общая потребность в твердом топливе для учреждений социальной сферы, находящихся на печном отоплении и населения, проживающего на территории муниципального района (перечень грузополучателей и объемов угля, завозимых на территорию муниципального района, ежегодно утверждаемый постановлением Администрации муниципального района)
».
2. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района «Таймыр».
Временно исполняющая полномочия
Главы муниципального района Г.В. Гаврилова
1
Приложение 1 к постановлению Администрации муниципального района от 30.09.2020 № 1138
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной программы Таймырского Долгано - Ненецкого муниципального района, подпрограммам программы
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы, мероприятия
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2019
2020
2021
2022
Итого на период
Муниципальная программа
«Развитие инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района»
всего расходы
х
х
х
х
2 460 027,98
2 307 714,20
2 210 598,80
2 112 977,95
9 091 318,93
в том числе по ГРБС:
Управление развития инфраструктуры муниципального района
233
х
х
х
1 614 575,04
1 447 500,43
1 437 292,60
1 339 671,75
5 839 039,82
Управление муниципального заказа и потребительского рынка Администрации муниципального района
240
х
х
х
845 452,94
860 213,77
773 306,20
773 306,20
3 252 279,11
Отдельное мероприятие 1
Организация строительства (реконструкции или модернизации) объектов социальной сферы
всего расходы
255 081,89
53 589,74
30 000,00
22 000,00
360 671,63
в том числе по ГРБС:
Управление развития инфраструктуры
233
255 081,89
53 589,74
30 000,00
22 000,00
360 671,63
муниципального района
233
04.12
08.0.00.09840
410
21 274,75
561,22
0,00
0,00
21 835,97
233
05.05
08.0.00.S5720
410
15 000,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
233
05.05
08.0.00.S572S
410
200,00
0,00
0,00
0,00
200,00
233
07.02
08.0.00.02020
240
0,00
10 000,00
0,00
0,00
10 000,00
233
07.02
08.0.00.S5630
410
141 357,05
0,00
0,00
0,00
141 357,05
233
07.03
08.0.00.02040
410
77 250,09
43 028,52
30 000,00
22 000,00
172 278,61
0,00
0,00
0,00
Отдельное мероприятие 2
Организация выполнения ремонтных работ текущего и капитального характера административных объектов муниципальной собственности (здания, строения, сооружения, инженерные коммуникации)
всего расходы
17 604,07
12 096,61
2 634,00
6 000,00
38 334,68
в том числе по ГРБС:
0,00
Управление развития инфраструктуры
233
17 604,07
12 096,61
2 634,00
6 000,00
38 334,68
муниципального района
233
01.13
08.0.00.01060
240
8 895,51
8 102,91
2 634,00
6 000,00
25 632,42
233
03.09
08.0.00.01060
240
8 708,56
3 557,46
0,00
0,00
12 266,02
233
04.12
08.0.00.09840
240
0,00
436,24
0,00
0,00
0,00
Отдельное мероприятие 3
Организация мероприятий по обеспечению исходно-разрешительной документацией объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и объектов проведения ремонтных работ текущего и капитального характера
всего расходы
12 566,19
17 555,88
6 000,00
1 000,00
37 122,07
в том числе по ГРБС:
Управление развития инфраструктуры
233
12 566,19
17 555,88
6 000,00
1 000,00
37 122,07
муниципального района
233
01.13
08.0.00.01060
240
12,00
0,00
0,00
0,00
12,00
233
01.13
08.0.00.06320
240
2 500,00
0,00
0,00
0,00
2 500,00
233
03.09
08.0.00.01060
240
12,00
0,00
0,00
0,00
12,00
233
04.12
08.0.00.09840
410
402,04
2,54
0,00
0,00
404,58
233
07.01
08.0.00.02010
240
0,00
951,07
0,00
0,00
951,07
233
07.01
08.0.00.02010
410
1 125,18
1 242,52
0,00
0,00
2 367,70
233
07.02
08.0.00.02020
240
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
233
07.02
08.0.00.02020
410
1 899,03
10 642,53
6 000,00
1 000,00
19 541,56
233
07.02
08.0.00.02030
410
0,00
1 589,40
0,00
0,00
1 589,40
233
07.03
08.0.00.02040
240
312,24
0,00
0,00
0,00
312,24
233
07.03
08.0.00.02040
410
997,96
3 127,82
0,00
0,00
4 125,78
233
11.01
08.0.00.08010
410
5 305,74
0,00
0,00
0,00
5 305,74
Отдельное мероприятие 4
Организация мероприятий по подготовке документов территориального планирования (внесение в них изменений): генеральных планов сельских поселений и схемы территориального планирования муниципального района
всего расходы
1 049,40
0,00
1 280,00
0,00
2 329,40
в том числе по ГРБС:
Управление развития инфраструктуры
1 049,40
0,00
1 280,00
0,00
2 329,40
муниципального района
233
04.12
08.0.00.09840
240
0,00
0,00
1 280,00
0,00
1 280,00
233
04.12
08.0.00.S4660
240
1 049,40
0,00
0,00
0,00
1 049,40
Отдельное мероприятие 5
Организация мероприятий по подготовке документов градостроительного зонирования (внесение в них изменений) сельских поселений на территории муниципального района
всего расходы
295,00
0,00
0,00
0,00
295,00
в том числе по ГРБС:
Управление развития инфраструктуры
0,00
муниципального района
233
04.12
08.0.00.09840
240
295,00
0,00
0,00
0,00
295,00
Отдельное мероприятие 6
Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения для
всего расходы
1 237 746,10
1 261 954,90
1 267 250,10
1 267 250,10
5 034 201,20
в том числе по ГРБС:
обеспечения доступности платы граждан за коммунальные услуги и услуги электроснабжения
Управление развития инфраструктуры
233
1 237 746,10
1 261 954,90
1 267 250,10
1 267 250,10
5 034 201,20
муниципального района
233
05.02
08.0.00.75700
810
605 220,00
629 428,80
629 428,80
629 428,80
2 493 506,40
233
05.02
08.0.00.75770
810
632 526,10
632 526,10
637 821,30
637 821,30
2 540 694,80
0,00
Отдельное мероприятие 7
Организация мероприятий по обеспечению твердым топливом учреждений социальной сферы
всего расходы
267 609,24
280 213,77
223 306,20
223 306,20
994 435,41
в том числе по ГРБС:
Управления муниципального заказа и
240
267 609,24
280 213,77
223 306,20
223 306,20
994 435,41
потребительского рынка Администрации
240
01.13
08.0.00.06110
240
11 084,04
11 675,03
0,00
0,00
22 759,07
муниципального района
240
01.13
08.0.00.06120
240
41 250,95
41 997,31
0,00
0,00
83 248,26
240
01.13
08.0.00.06130
240
3 098,37
3 235,23
0,00
0,00
6 333,60
240
01.13
08.0.00.08950
240
212 175,88
223 306,20
223 306,20
223 306,20
882 094,48
Отдельное мероприятие 8
Организация мероприятий по обеспечению твердым топливом населения муниципального района
всего расходы
577 843,70
580 000,00
550 000,00
550 000,00
2 257 843,70
в том числе по ГРБС:
Управления муниципального заказа и
240
577 843,70
580 000,00
550 000,00
550 000,00
2 257 843,70
потребительского рынка Администрации муниципального района
240
1003
08.0.00.05250
320
577 843,70
580 000,00
550 000,00
550 000,00
2 257 843,70
Отдельное мероприятие 9
Организация мероприятий по сбору, накоплению, размещению и обезвреживанию твердых коммунальных отходов на территории муниципального района
всего расходы
1 422,08
0,00
0,00
0,00
1 422,08
в том числе по ГРБС:
233
0,00
0,00
0,00
Управление развития инфраструктуры муниципального района
233
05.03
08.0.00.09840
240
1 422,08
0,00
0,00
0,00
1 422,08
Отдельное мероприятие 10
Организация мероприятий по обеспечению капитального ремонта, реконструкции и строительства гидротехнических сооружений на территории муниципального района
всего расходы
21 894,56
0,00
0,00
0,00
21 894,56
в том числе по ГРБС:
Управление развития инфраструктуры
233
21 894,56
0,00
0,00
0,00
21 894,56
233
04.06
08.0.00.16320
240
237,86
0,00
0,00
0,00
237,86
муниципального района
233
04.06
08.0.00.L016Б
240
21 656,70
0,00
0,00
0,00
21 656,70
Отдельное мероприятие 11
Предоставление иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение в части софинансирования государственных программ Красноярского края
всего расходы
233
32 010,31
39 491,89
54 255,45
11 019,79
136 777,44
в том числе по ГРБС:
Управление развития инфраструктуры
233
32 010,31
39 491,89
54 255,45
11 019,79
136 777,44
муниципального района
233
233
04.06
08.0.00.L016Б
540
21 656,70
0,00
0,00
0,00
21 656,70
233
05.03
08.0.F2.55550
540
10 353,61
10 569,63
10 569,63
11 019,79
42 512,66
233
05.05
08.0.G5.52430
540
0,00
28 922,26
43 685,82
0,00
72 608,08
Отдельное мероприятие 12
Организация строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения
всего расходы
233
0,00
29 497,28
43 797,45
0,00
73 294,73
в том числе по ГРБС:
0,00
Управление развития инфраструктуры
233
0,00
29 497,28
43 797,45
0,00
73 294,73
муниципального района
233
0505
08.0.G5.52430
410
0,00
29 497,28
43 797,45
0,00
73 294,73
Отдельное мероприятие 13
Обеспечение реализации муниципальной программы
всего расходы
34 905,44
33 314,13
32 075,60
32 401,86
132 697,03
в том числе по ГРБС:
Управление развития инфраструктуры
34 905,44
33 314,13
32 075,60
32 401,86
132 697,03
муниципального района
233
0,00
233
01.13
08.0.00.10380
120
142,64
0,00
0,00
0,00
142,64
233
01.13
08.0.00.01060
120
25 276,58
25 742,93
25 742,93
25 842,93
102 605,37
233
01.13
08.0.00.01060
240
6 896,98
3 961,38
4 082,97
4 309,23
19 250,56
233
01.13
08.0.00.01060
320
3,87
0,00
0,00
0,00
3,87
233
01.13
08.0.00.01060
850
365,00
96,50
90,00
90,00
641,50
233
01.13
08.0.00.01070
120
2 066,82
1 971,70
1 971,70
1 971,70
7 981,92
233
01.13
08.0.00.10360
120
0,00
1 353,62
0,00
0,00
1 353,62
233
07.05
08.0.00.01060
240
153,55
188,00
188,00
188,00
717,55
Приложение 2 к постановлению Администрации муниципального района от 30.09.2020 № 1138
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы
Таймырского Долгано- Ненецкого муниципального района по источникам финансирования
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Источники финансирования
Оценка расхода (тыс.руб.), годы
2019
2020
2021
2022
Итого на период
Муниципальная программа
«Развитие инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района»
Всего
2 460 027,98
2 307 714,20
2 210 598,80
2 112 977,95
9 091 318,93
в том числе:
федеральный бюджет
41 658,11
36 793,40
50 679,90
9 997,70
139 129,11
краевой бюджет
1 982 695,81
1 843 891,40
1 819 917,49
1 817 776,30
7 464 281,00
районный бюджет
333 237,14
340 624,55
296 203,96
285 203,95
1 255 269,60
бюджеты городских и сельских поселений
58 436,02
57 768,95
544,16
0,00
116 749,13
внебюджетные источники
44 000,90
0,00
0,00
0,00
44 000,90
Отдельное мероприятие 1
Организация строительства (реконструкции или модернизации) объектов социальной сферы
Всего
255 081,89
53 589,74
30 000,00
22 000,00
360 671,63
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
154 944,98
0,00
0,00
0,00
154 944,98
районный бюджет
55 936,01
53 589,74
30 000,00
22 000,00
161 525,75
бюджеты городских и сельских поселений
200,00
0,00
0,00
0,00
200,00
внебюджетные источники
44 000,90
0,00
0,00
0,00
44 000,90
Отдельное мероприятие 2
Организация выполнения ремонтных работ текущего и капитального характера административных объектов муниципальной собственности (здания, строения, сооружения, инженерные коммуникации)
Всего
17 604,07
12 096,61
2 634,00
6 000,00
38 334,68
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
районный бюджет
17 604,07
12 096,61
2 634,00
6 000,00
38 334,68
бюджеты городских и сельских поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Отдельное мероприятие 3
Организация мероприятий по обеспечению исходно-разрешительной документацией объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и объектов проведения ремонтных работ текущего и капитального характера
Всего
12 566,19
17 555,88
6 000,00
1 000,00
37 122,07
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
районный бюджет
10 066,19
17 555,88
6 000,00
1 000,00
34 622,07
бюджеты городских и сельских поселений
2 500,00
0,00
0,00
0,00
2 500,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Отдельное мероприятие 4
Организация мероприятий по подготовке документов территориального планирования (внесение в них изменений): генеральных планов сельских поселений и схемы территориального планирования муниципального района
Всего
1 049,40
0,00
1 280,00
0,00
2 329,40
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
734,40
0,00
0,00
0,00
734,40
районный бюджет
315,00
0,00
1 280,00
0,00
1 595,00
бюджеты городских и сельских поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Отдельное мероприятие 5
Организация мероприятий по подготовке документов градостроительного зонирования (внесение в них изменений) сельских поселений на территории муниципального района
Всего
295,00
0,00
0,00
0,00
295,00
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
районный бюджет
295,00
0,00
0,00
0,00
295,00
бюджеты городских и сельских поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Отдельное мероприятие 6
Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения для обеспечения доступности платы граждан за коммунальные услуги и услуги электроснабжения
Всего
1 237 746,10
1 261 954,90
1 267 250,10
1 267 250,10
5 034 201,20
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
1 237 746,10
1 261 954,90
1 267 250,10
1 267 250,10
5 034 201,20
районный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджеты городских и сельских поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Отдельное мероприятие 7
Организация мероприятий по обеспечению твердым топливом учреждений социальной сферы
Всего
267 609,24
280 213,77
223 306,20
223 306,20
994 435,41
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
районный бюджет
212 175,88
223 306,20
223 306,20
223 306,20
882 094,48
бюджеты городских и сельских поселений
55 433,36
56 907,57
0,00
0,00
112 340,93
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Отдельное мероприятие 8
Организация мероприятий по обеспечению твердым топливом населения муниципального района
Всего
577 843,70
580 000,00
550 000,00
550 000,00
2 257 843,70
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
577 843,70
580 000,00
550 000,00
550 000,00
2 257 843,70
районный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджеты городских и сельских поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Отдельное мероприятие 9
Организация мероприятий по сбору, накоплению, размещению и обезвреживанию твердых коммунальных отходов на территории муниципального района
Всего
1 422,08
0,00
0,00
0,00
1 422,08
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
районный бюджет
1 422,08
0,00
0,00
0,00
1 422,08
бюджеты городских и сельских поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Отдельное мероприятие 10
Организация мероприятий по обеспечению капитального ремонта, реконструкции и строительства гидротехнических сооружений на территории муниципального района
Всего
21 894,56
0,00
0,00
0,00
21 894,56
в том числе:
федеральный бюджет
16 193,86
0,00
0,00
0,00
16 193,86
краевой бюджет
5 398,04
0,00
0,00
0,00
5 398,04
районный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджеты городских и сельских поселений
302,66
0,00
0,00
0,00
302,66
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Отдельное мероприятие 11
Предоставление иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение в части софинансирования государственных программ Красноярского края
Всего
32 010,31
39 491,89
54 255,45
11 019,79
136 777,44
в том числе:
федеральный бюджет
25 464,25
36 793,40
50 679,90
9 997,70
122 935,25
краевой бюджет
5 885,95
1 936,50
2 667,39
526,20
11 016,04
районный бюджет
660,11
761,99
908,16
495,89
2 826,15
бюджеты городских и сельских поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Отдельное мероприятие 12
Организация строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения
Всего
0,00
29 497,28
43 797,45
0,00
73 294,73
в том числе:
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
27 204,10
41 090,60
0,00
68 294,70
краевой бюджет
0,00
1 431,80
2 162,69
0,00
3 594,49
районный бюджет
0,00
0,00
0,00
бюджеты городских и сельских поселений
0,00
861,38
544,16
0,00
1 405,54
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
Отдельное мероприятие 13
Обеспечение реализации муниципальной программы
Всего
34 905,44
33 314,13
32 075,60
32 401,86
132 697,03
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
142,64
0,00
0,00
0,00
142,64
районный бюджет
34 762,80
33 314,13
32 075,60
32 401,86
132 554,39
бюджеты городских и сельских поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Таймыр № 42 от 15.10.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.020.000 Расходы местных бюджетов, 210.000.000 ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: