Основная информация
Дата опубликования: | 30 ноября 2020г. |
Номер документа: | RU86046805202000492 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Администрация г.Нижневартовск |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2020 № 1017
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 27.08.2018 № 1167 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019-2030 годы» (с изменениями от 26.11.2018 № 1383, 27.03.2019 № 218, 29.05.2019 № 410, 31.10.2019 № 893, 28.02.2020 № 165, 30.06.2020 № 568)
В целях приведения муниципальной программы «Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019-2030 годы» в соответствие с бюджетом города Нижневартовска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города от 27.08.2018 № 1167 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019-2030 годы» (с изменениями от 26.11.2018 № 1383, 27.03.2019 № 218, 29.05.2019 № 410, 31.10.2019 № 893, 28.02.2020 № 165, 30.06.2020 № 568):
1.1. Строки «Соисполнители муниципальной программы», «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Соисполнители муниципальной программы
Департамент образования администрации города;
муниципальные учреждения, подведомственные департаменту по социальной политике администрации города;
муниципальные учреждения, подведомственные департаменту образования администрации города;
департамент общественных коммуникаций администрации города;
муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска «Молодежный центр»;
муниципальное казенное учреждение «Нижневартовский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы
Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет 23 433 862,67 тыс. рублей, в том числе:
- 2019 год - 2 313 781,30 тыс. рублей;
- 2020 год - 2 308 989,93 тыс. рублей;
- 2021 год - 2 245 350,20 тыс. рублей;
- 2022 год - 2 178 988,44 тыс. рублей;
- 2023 год - 1 798 344,10 тыс. рублей;
- 2024 год - 1 798 344,10 тыс. рублей;
- 2025-2030 годы - 10 790 064,60 тыс. рублей
«.
1.2. Раздел 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Таблицу 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту общественных коммуникаций администрации города (С.В. Селиванова) обеспечить официальное опубликование постановления.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
главы города Д.А. Кощенко
Приложение 1 к постановлению
администрации города
от 30.11.2020 № 1017
Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы
Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент по социальной политике администрации города.
Ответственный исполнитель муниципальной программы:
- готовит проекты постановлений администрации города о внесении изменений в муниципальную программу в установленном порядке;
- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы;
- обеспечивает привлечение средств из бюджетов других уровней и иных источников финансирования на реализацию муниципальной программы;
- организует освещение в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» хода реализации муниципальной программы для информирования населения, бизнес-сообщества, общественных организаций;
- осуществляет мониторинг и контроль реализации муниципальной программы;
- готовит отчет о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности реализации муниципальной программы, представляет его в департамент экономического развития администрации города в установленном порядке;
- проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы в установленном порядке;
- координирует деятельность соисполнителей муниципальной программы по реализации основных мероприятий муниципальной программы;
- вносит информацию в государственную автоматизированную систему «Управление» (ГАСУ).
Соисполнителями муниципальной программы являются департамент образования администрации города, муниципальные учреждения, подведомственные департаменту по социальной политике администрации города, муниципальные учреждения, подведомственные департаменту образования администрации города, департамент общественных коммуникаций администрации города, муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска «Молодежный центр», муниципальное казенное учреждение «Нижневартовский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
Соисполнители муниципальной программы:
- формируют предложения в муниципальную программу;
- согласовывают проекты постановлений администрации города о внесении изменений в муниципальную программу в отношении реализуемых мероприятий;
- представляют ответственному исполнителю муниципальной программы сведения о реализации основных мероприятий муниципальной программы для мониторинга и формирования сводной информации о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности реализации муниципальной программы;
- уточняют в установленном порядке целевые показатели и затраты по основным мероприятиям муниципальной программы с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы бюджетных средств и средств иных источников финансирования.
Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета автономного округа, бюджета города и иных источников финансирования. Средства федерального и окружного бюджетов поступают в рамках государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:
- «Культурное пространство», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 341-п;
- «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 342-п;
- «Поддержка занятости населения», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 343-п.
Муниципальной программой предусмотрены субсидии некоммерческим организациям на реализацию проектов в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма, порядок предоставления которых регулируется соответствующими постановлениями администрации города.
Реализация мероприятий, направленных на развитие и продвижение изделий народных художественных промыслов на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, осуществляется в соответствии с требованиями по классификации стилевых особенностей, характеризующих совокупность средств художественной выразительности, приемов мастерства и традиционной технологии изготовления изделий народных художественных промыслов, изготавливаемых в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, утвержденными совместным приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13.11.2018 № 09-ОД-238/38-П-277.
При реализации муниципальной программы применяются технологии бережливого производства, которые способствуют уменьшению временных потерь, ликвидации дублирующих функций, повышению качества предоставления услуг, применению энергосберегающих технологий.
Применение механизма проектного управления обеспечивает своевременное достижение запланированных результатов, повышает эффективность использования ресурсов, обеспечивает прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых решений.
Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия с применением инициативного бюджетирования.
Целевые показатели муниципальной программы приведены в таблице 1.
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы приведено в таблице 2.
Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации, приведены в таблице 3.
Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению приведен в таблице 4.
План мероприятий, направленных на достижение значений (уровней) отдельных показателей оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в городе Нижневартовске на 2019-2024 годы, приведен в таблице 5.
Приложение 2 к постановлению
администрации города
от 30.11.2020 № 1017
Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
№
п/п
Основные мероприятия
муниципальной программы
(их связь
с целевыми показателями
муниципальной программы)
Ответственный
исполнитель/
соисполнители
муниципальной программы
Источники
финансирования
Финансовые затраты на реализацию
(тыс. рублей)
всего
в том числе
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
2025-2030
годы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: реализация социальной политики, обеспечивающей доступность культурных благ и качественных услуг
в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, туризма;
создание условий и возможностей для эффективной самореализации и раскрытия потенциала жителей города
Задача 1. Создание условий для обеспечения деятельности муниципальных учреждений,
подведомственных департаменту по социальной политике администрации города
1.1.
Реализация управленческих функций в сфере социальной политики (показатели 1-35)
департамент
по социальной политике
администрации города
всего
1 179 102,84
125 010,46
111 207,22
102 536,98
102 536,98
92 226,40
92 226,40
553 358,40
федеральный
бюджет
84,99
84,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет
автономного
округа
5 258,24
626,24
0,00
0,00
0,00
579,00
579,00
3 474,00
бюджет города
1 173 759,61
124 299,23
111 207,22
102 536,98
102 536,98
91 647,40
91 647,40
549 884,40
Итого по задаче 1
всего
1 179 102,84
125 010,46
111 207,22
102 536,98
102 536,98
92 226,40
92 226,40
553 358,40
федеральный
бюджет
84,99
84,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет
автономного
округа
5 258,24
626,24
0,00
0,00
0,00
579,00
579,00
3 474,00
бюджет города
1 173 759,61
124 299,23
111 207,22
102 536,98
102 536,98
91 647,40
91 647,40
549 884,40
Задача 2. Создание условий для развития культуры и искусства, обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни города,
реализации творческого потенциала жителей города, организации содержательного культурного досуга
2.1.
Реализация мероприятий, направленных на развитие культуры и искусства (показатели 1, 5, 6, 31)
департамент
по социальной политике
администрации города
всего
3 695 571,40
374 884,85
404 188,59
368 863,50
368 863,50
272 346,37
272 346,37
1 634 078,22
бюджет
автономного
округа
1 728,00
1 050,00
678,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет города
3 693 843,40
373 834,85
403 510,59
368 863,50
368 863,50
272 346,37
272 346,37
1 634 078,22
2.2.
Обеспечение жителей города услугами учреждений культуры (показатели 5, 6)
муниципальные
учреждения культуры
всего
122 276,90
13 498,66
14 368,24
9 441,00
9 441,00
9 441,00
9 441,00
56 646,00
федеральный
бюджет
1 478,57
428,57
1 050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет
автономного
округа
3 850,05
1 400,03
2 450,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет города
116 948,28
11 670,06
10 868,22
9 441,00
9 441,00
9 441,00
9 441,00
56 646,00
Итого по задаче 2
всего
3 817 848,30
388 383,51
418 556,83
378 304,50
378 304,50
281 787,37
281 787,37
1 690 724,22
федеральный
бюджет
1 478,57
428,57
1 050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет
автономного
округа
5 578,05
2 450,03
3 128,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет города
3 810 791,68
385 504,91
414 378,81
378 304,50
378 304,50
281 787,37
281 787,37
1 690 724,22
Задача 3. Создание условий для сохранения и популяризации культурных ценностей
3.1.
Реализация мероприятий, направленных на развитие музейного дела (показатели 1, 2, 6, 31)
департамент
по социальной политике
администрации города
бюджет города
542 013,65
53 716,32
55 822,09
51 781,98
51 781,98
41 113,91
41 113,91
246 683,46
3.2.
Обеспечение сохранения и сохранности музейного фонда города (показатель 2)
муниципальное
бюджетное учреждение
«Нижневартовский
краеведческий музей имени
Тимофея Дмитриевича
Шуваева»
всего
27 916,24
1 333,00
1 233,00
1 233,00
1 233,00
2 860,53
2 860,53
17 163,18
бюджет
автономного
округа
11 067,20
0,00
0,00
0,00
0,00
1 383,40
1 383,40
8 300,40
бюджет города
16 849,04
1 333,00
1 233,00
1 233,00
1 233,00
1 477,13
1 477,13
8 862,78
Итого по задаче 3
всего
569 929,89
55 049,32
57 055,09
53 014,98
53 014,98
43 974,44
43 974,44
263 846,64
бюджет
автономного
округа
11 067,20
0,00
0,00
0,00
0,00
1 383,40
1 383,40
8 300,40
бюджет города
558 862,69
55 049,32
57 055,09
53 014,98
53 014,98
42 591,04
42 591,04
255 546,24
Задача 4. Создание условий для развития библиотечного обслуживания населения,
модернизационного развития общедоступных библиотек и обеспечения доступа населения к информации
4.1.
Организация библиотечного обслуживания населения (показатели 1, 3, 6, 31)
департамент
по социальной политике
администрации города
всего
2 143 404,31
225 451,74
226 310,93
216 259,62
216 259,62
157 390,30
157 390,30
944 341,80
бюджет
автономного
округа
700,00
400,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет города
2 142 704,31
225 051,74
226 010,93
216 259,62
216 259,62
157 390,30
157 390,30
944 341,80
4.2.
Модернизационное развитие общедоступных библиотек и обеспечение доступа населения к информации (показатель 3)
муниципальное
бюджетное учреждение
«Библиотечно-информационная
система»
всего
41 142,84
4 536,58
4 335,42
4 335,42
4 335,42
2 950,00
2 950,00
17 700,00
федеральный
бюджет
73,10
73,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет
автономного
округа
4 808,29
1 275,49
1 177,60
1 177,60
1 177,60
0,00
0,00
0,00
бюджет города
36 261,45
3 187,99
3 157,82
3 157,82
3 157,82
2 950,00
2 950,00
17 700,00
4.3.
Региональный проект «Культурная среда» (показатель 34)
муниципальное
бюджетное учреждение
«Библиотечно-информационная
система»
всего
20 866,32
0,00
5 000,00
0,00
0,00
1 983,29
1 983,29
11 899,74
федеральный
бюджет
5 679,20
0,00
5 000,00
0,00
0,00
84,90
84,90
509,40
бюджет
автономного
округа
12 807,20
0,00
0,00
0,00
0,00
1 600,90
1 600,90
9 605,40
бюджет города
2 379,92
0,00
0,00
0,00
0,00
297,49
297,49
1 784,94
Итого по задаче 4
всего
2 205 413,47
229 988,32
235 646,35
220 595,04
220 595,04
162 323,59
162 323,59
973 941,54
федеральный
бюджет
5 752,30
73,10
5 000,00
0,00
0,00
84,90
84,90
509,40
бюджет
автономного
округа
18 315,49
1 675,49
1 477,60
1 177,60
1 177,60
1 600,90
1 600,90
9 605,40
бюджет города
2 181 345,68
228 239,73
229 168,75
219 417,44
219 417,44
160 637,79
160 637,79
963 826,74
Задача 5. Создание условий для развития дополнительного образования детей в детских школах искусств
и в музыкальной школе, сопровождение и поддержка одаренных детей и молодежи
5.1.
Развитие дополнительного образования детей в детских школах искусств и в музыкальной школе (показатели 4, 6, 35)
департамент
по социальной политике
администрации города
бюджет города
3 605 817,32
340 294,16
348 815,42
331 028,75
331 028,75
281 831,28
281 831,28
1 690 987,68
5.2.
Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей и молодежи (показатель 4)
муниципальные учреждения
дополнительного образования:
детская музыкальная школа
и школы искусств
бюджет города
45 862,68
3 732,68
3 830,00
3 830,00
3 830,00
3 830,00
3 830,00
22 980,00
5.3.
Обновление материально-технической базы учреждений дополнительного образования (показатель 4)
муниципальные учреждения
дополнительного образования:
детская музыкальная школа
и школы искусств
всего
16 808,24
2 123,24
1 335,00
1 335,00
1 335,00
1 335,00
1 335,00
8 010,00
бюджет
автономного
округа
292,00
292,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет города
16 516,24
1 831,24
1 335,00
1 335,00
1 335,00
1 335,00
1 335,00
8 010,00
5.4.
Региональный проект «Культурная среда» (показатели 4, 32)
муниципальные учреждения
дополнительного образования:
детская музыкальная школа
и школы искусств
всего
112 745,81
45 995,71
0,00
66 750,10
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный
бюджет
43 091,46
17 579,56
0,00
25 511,90
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет
автономного
округа
67 399,43
27 496,23
0,00
39 903,20
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет города
2 254,92
919,92
0,00
1 335,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по задаче 5
всего
3 781 234,05
392 145,79
353 980,42
402 943,85
336 193,75
286 996,28
286 996,28
1 721 977,68
федеральный
бюджет
43 091,46
17 579,56
0,00
25 511,90
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет
автономного
округа
67 691,43
27 788,23
0,00
39 903,20
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет города
3 670 451,16
346 778,00
353 980,42
337 528,75
336 193,75
286 996,28
286 996,28
1 721 977,68
Задача 6. Развитие физической культуры и массового спорта, пропаганда здорового образа жизни и подготовка спортивного резерва
6.1.
Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города (показатели 16, 17)
департамент
по социальной политике
администрации города/
муниципальное
автономное учреждение
города Нижневартовска
«Дирекция
спортивных сооружений»
всего
67 703,00
7 689,00
4 474,00
4 474,00
4 474,00
5 824,00
5 824,00
34 944,00
бюджет города
63 438,00
7 274,00
4 124,00
4 124,00
4 124,00
5 474,00
5 474,00
32 844,00
иные источники
финансирования
4 265,00
415,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
2 100,00
6.2.
Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города по видам спорта (показатели 13, 14, 19, 20, 22)
департамент
по социальной политике
администрации города/
муниципальные учреждения
спортивной подготовки
всего
283 575,13
49 096,66
37 588,90
32 441,15
32 440,42
16 501,00
16 501,00
99 006,00
бюджет города
213 242,84
31 428,47
34 088,90
21 858,75
21 858,72
13 001,00
13 001,00
78 006,00
бюджет
автономного
округа
17 719,10
3 555,00
0,00
7 082,40
7 081,70
0,00
0,00
0,00
иные источники
финансирования
52 613,19
14 113,19
3 500,00
3 500,00
3 500,00
3 500,00
3 500,00
21 000,00
6.3.
Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (показатель 18)
департамент
по социальной политике
администрации города/
муниципальные учреждения
спортивной подготовки
бюджет города
9 200,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
650,00
650,00
3 900,00
6.4.
Региональный проект «Спорт - норма жизни» (показатели 13, 14, 19, 20, 22)
департамент
по социальной политике
администрации города/
муниципальные учреждения
спортивной подготовки
всего
19 781,18
9 055,91
3 577,58
3 577,58
3 570,11
0,00
0,00
0,00
федеральный
бюджет
6 146,62
2 581,21
1 019,61
1 019,60
1 526,20
0,00
0,00
0,00
бюджет
автономного
округа
12 645,49
6 021,90
2 379,09
2 379,10
1 865,40
0,00
0,00
0,00
бюджет города
989,07
452,80
178,88
178,88
178,51
0,00
0,00
0,00
Итого по задаче 6
всего
380 259,31
66 841,57
46 640,48
41 492,73
41 484,53
22 975,00
22 975,00
137 850,00
федеральный
бюджет
6 146,62
2 581,21
1 019,61
1 019,60
1 526,20
0,00
0,00
0,00
бюджет
автономного
округа
30 364,59
9 576,90
2 379,09
9 461,50
8 947,10
0,00
0,00
0,00
бюджет города
286 869,91
40 155,27
39 391,78
27 161,63
27 161,23
19 125,00
19 125,00
114 750,00
иные источники
финансирования
56 878,19
14 528,19
3 850,00
3 850,00
3 850,00
3 850,00
3 850,00
23 100,00
Задача 7. Обеспечение деятельности в сфере физической культуры и спорта
7.1.
Увеличение уровня обеспеченности плоскостными сооружениями (показатели 12, 23)
департамент
по социальной политике
администрации города/
муниципальные учреждения
спортивной подготовки
бюджет города
28 885,78
2 078,68
5 617,10
2 119,00
2 119,00
2 119,00
2 119,00
12 714,00
7.2.
Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом (показатели 7-12, 15-18)
департамент
по социальной политике
администрации города/
муниципальные учреждения
спортивной подготовки
всего
9 743 973,48
869 012,39
925 875,05
859 951,02
860 343,66
778 598,92
778 598,92
4 671 593,52
бюджет
автономного
округа
68 469,30
4 043,90
11 160,40
3 178,00
3 551,00
5 817,00
5 817,00
34 902,00
бюджет города
8 765 079,65
801 543,96
837 714,65
779 773,02
779 792,66
695 781,92
695 781,92
4 174 691,52
иные источники
финансирования
910 424,53
63 424,53
77 000,00
77 000,00
77 000,00
77 000,00
77 000,00
462 000,00
7.3.
Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивным судьям (показатель 21)
департамент
по социальной политике
администрации города/
муниципальные учреждения
спортивной подготовки
бюджет города
1 258,44
104,87
104,87
104,87
104,87
104,87
104,87
629,22
7.4.
Создание, реконструкция объектов спорта в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве (показатель 12)
департамент
по социальной политике
администрации города/
муниципальные учреждения
спортивной подготовки
иные источники
финансирования
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по задаче 7
всего
9 774 117,70
871 195,94
931 597,02
862 174,89
862 567,53
780 822,79
780 822,79
4 684 936,74
бюджет
автономного
округа
68 469,30
4 043,90
11 160,40
3 178,00
3 551,00
5 817,00
5 817,00
34 902,00
бюджет города
8 795 223,87
803 727,51
843 436,62
781 996,89
782 016,53
698 005,79
698 005,79
4 188 034,74
иные источники
финансирования
910 424,53
63 424,53
77 000,00
77 000,00
77 000,00
77 000,00
77 000,00
462 000,00
Задача 8. Создание условий для реализации молодежной политики
8.1.
Гражданское образование и патриотическое воспитание детей и молодежи, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи (показатель 25)
департамент образования
администрации города;
муниципальное
автономное учреждение
дополнительного образования
города Нижневартовска
«Центр детского и юношеского
технического творчества
«Патриот»
бюджет города
6 168,00
520,00
448,00
520,00
520,00
520,00
520,00
3 120,00
департамент
по социальной политике
администрации города/
муниципальные учреждения культуры;
муниципальное
автономное учреждение
города Нижневартовска
«Молодежный центр»
бюджет города
7 097,50
1 970,00
87,50
240,00
240,00
570,00
570,00
3 420,00
департамент
общественных коммуникаций
администрации города;
муниципальное
автономное учреждение
города Нижневартовска
«Молодежный центр»
бюджет города
450,00
0,00
150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
0,00
8.2.
Вовлечение детей и молодежи в социально активную деятельность, стимулирование социально значимых инициатив молодежи, поддержка молодежи, обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи (показатели 24-26)
департамент
по социальной политике
администрации города/
муниципальное
автономное учреждение
города Нижневартовска
«Молодежный центр»;
муниципальные
учреждения культуры
всего
27 661,90
3 566,00
3 035,90
3 066,00
3 066,00
1 866,00
1 866,00
11 196,00
бюджет города
19 308,90
3 166,00
384,90
415,00
415,00
1 866,00
1 866,00
11 196,00
бюджет
автономного
округа
400,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
департамент
общественных коммуникаций
администрации города;
муниципальное
автономное учреждение
города Нижневартовска
«Молодежный центр»
бюджет города
7 953,00
0,00
2 651,00
2 651,00
2 651,00
0,00
0,00
0,00
8.3.
Формирование семейных ценностей среди молодежи (показатель 25)
департамент
по социальной политике
администрации города/
муниципальные
учреждения культуры
бюджет города
3 480,60
250,00
70,60
180,00
180,00
350,00
350,00
2 100,00
8.4.
Информационная поддержка реализации молодежной политики (показатель 25)
департамент
по социальной политике
администрации города/
муниципальное
автономное учреждение
города Нижневартовска
«Молодежный центр»
бюджет города
4 050,00
450,00
0,00
0,00
0,00
450,00
450,00
2 700,00
департамент
общественных коммуникаций
администрации города;
муниципальное
автономное учреждение
города Нижневартовска
«Молодежный центр»
бюджет города
1 350,00
0,00
450,00
450,00
450,00
0,00
0,00
0,00
8.5.
Обеспечение деятельности учреждения в сфере молодежной политики, в том числе модернизация материально-технической базы и формирование механизмов непрерывного образования специалистов по работе с молодежью (показатель 29)
департамент
по социальной политике
администрации города/
муниципальное
автономное учреждение
города Нижневартовска
«Молодежный центр»
бюджет города
293 630,45
70 646,45
0,00
0,00
0,00
27 873,00
27 873,00
167 238,00
департамент
общественных коммуникаций
администрации города;
муниципальное
автономное учреждение
города Нижневартовска
«Молодежный центр»
бюджет города
251 228,85
0,00
98 203,21
76 512,82
76 512,82
0,00
0,00
0,00
Итого по задаче 8
всего
595 117,30
77 402,45
102 445,21
81 118,82
81 118,82
31 629,00
31 629,00
189 774,00
бюджет
автономного
округа
400,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет города
594 717,30
77 002,45
102 445,21
81 118,82
81 118,82
31 629,00
31 629,00
189 774,00
Задача 9. Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей
9.1.
Организация отдыха и оздоровления детей (приобретение путевок, организация сопровождения групп детей до места отдыха и обратно, проведение семинаров и конкурса вариативных программ) (показатель 28)
департамент
по социальной политике
администрации города;
муниципальное
автономное учреждение
города Нижневартовска
«Молодежный центр»
всего
637 972,86
76 859,26
3 000,00
3 000,00
3 000,00
69 014,20
69 014,20
414 085,20
бюджет
автономного
округа
553 606,86
66 133,26
0,00
0,00
0,00
60 934,20
60 934,20
365 605,20
бюджет города
84 366,00
10 726,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
8 080,00
8 080,00
48 480,00
департамент образования
администрации города;
муниципальное
автономное учреждение
города Нижневартовска
«Центр развития образования»
всего
154 602,15
0,00
11 069,85
71 766,15
71 766,15
0,00
0,00
0,00
бюджет
автономного
округа
139 602,15
0,00
6 069,85
66 766,15
66 766,15
0,00
0,00
0,00
бюджет города
15 000,00
0,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
9.2.
Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время (показатель 28)
департамент
по социальной политике
администрации города/
муниципальные учреждения
спортивной подготовки
всего
146 829,64
11 418,90
10 229,42
12 359,10
12 359,10
12 557,89
12 557,89
75 347,34
бюджет
автономного
округа
36 981,44
2 216,66
193,42
3 361,72
3 361,72
3 480,99
3 480,99
20 885,94
бюджет города
94 180,79
7 936,36
8 726,77
7 688,15
7 688,15
7 767,67
7 767,67
46 606,02
иные источники
финансирования
15 667,41
1 265,88
1 309,23
1 309,23
1 309,23
1 309,23
1 309,23
7 855,38
департамент
по социальной политике
администрации города/
муниципальные
учреждения культуры
всего
46 227,50
3 388,49
2 978,97
3 925,86
3 925,86
4 001,04
4 001,04
24 006,24
бюджет
автономного
округа
14 695,20
745,24
67,08
1 352,20
1 352,20
1 397,31
1 397,31
8 383,86
бюджет города
31 532,30
2 643,25
2 911,89
2 573,66
2 573,66
2 603,73
2 603,73
15 622,38
Итого по задаче 9
всего
985 632,15
91 666,65
27 278,24
91 051,11
91 051,11
85 573,13
85 573,13
513 438,78
бюджет
автономного
округа
744 885,65
69 095,16
6 330,35
71 480,07
71 480,07
65 812,50
65 812,50
394 875,00
бюджет города
225 079,09
21 305,61
19 638,66
18 261,81
18 261,81
18 451,40
18 451,40
110 708,40
иные источники
финансирования
15 667,41
1 265,88
1 309,23
1 309,23
1 309,23
1 309,23
1 309,23
7 855,38
Задача 10. Создание условий в сфере занятости молодежи
10.1.
Содействие в трудоустройстве граждан (показатель 27)
департамент
по социальной политике
администрации города/
муниципальное
автономное учреждение
города Нижневартовска
«Молодежный центр»
всего
73 517,81
5 589,01
0,00
0,00
0,00
8 491,10
8 491,10
50 946,60
бюджет
автономного
округа
28 517,81
589,01
0,00
0,00
0,00
3 491,10
3 491,10
20 946,60
бюджет города
45 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
5 000,00
30 000,00
департамент
по социальной политике
администрации города/
муниципальные учреждения
спортивной подготовки
всего
349,45
301,30
48,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет
автономного
округа
349,45
301,30
48,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет города
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
департамент
по социальной политике
администрации города/
муниципальные учреждения культуры
всего
333,58
289,98
43,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет
автономного
округа
333,58
289,98
43,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет города
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
департамент образования
администрации города;
муниципальные учреждения образования
всего
43 725,73
2 872,74
20 754,49
10 047,30
10 051,20
0,00
0,00
0,00
бюджет
автономного
округа
30 425,73
2 872,74
17 454,49
5 047,30
5 051,20
0,00
0,00
0,00
бюджет города
13 300,00
0,00
3 300,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
муниципальное
казенное учреждение
«Нижневартовский
многофункциональный центр
предоставления
государственных
и муниципальных услуг»
всего
113,26
113,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет
автономного
округа
113,26
113,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет города
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
департамент
общественных коммуникаций
администрации города;
муниципальное
автономное учреждение
города Нижневартовска
«Молодежный центр»
всего
1 926,83
0,00
1 926,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет
автономного
округа
226,83
0,00
226,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет города
1 700,00
0,00
1 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.2.
Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (показатель 33)
департамент
по социальной политике
администрации города/
департамент образования
администрации города
всего
400,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет
автономного
округа
400,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет города
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по задаче 10
всего
120 366,66
9 566,29
22 773,07
10 047,30
10 051,20
8 491,10
8 491,10
50 946,60
федеральный
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет
автономного
округа
60 366,66
4 566,29
17 773,07
5 047,30
5 051,20
3 491,10
3 491,10
20 946,60
бюджет города
60 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
30 000,00
Задача 11. Создание условий для реализации проектов в сфере культуры, туризма, физической культуры и спорта некоммерческими организациями
(за исключением государственных, муниципальных учреждений)
11.1.
Реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) творческих проектов в сфере культуры (показатель 30)
департамент
по социальной политике
администрации города
бюджет города
11 811,00
5 531,00
0,00
260,00
260,00
720,00
720,00
4 320,00
11.2.
Реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) мероприятий в сфере физической культуры и спорта (показатели 16, 17)
департамент
по социальной политике
администрации города
бюджет города
10 600,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
825,00
825,00
4 950,00
11.3.
Реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) мероприятий в сфере молодежной политики и туризма (показатель 30)
департамент
по социальной политике
администрации города
бюджет города
1 730,00
0,00
810,00
460,00
460,00
0,00
0,00
0,00
департамент
общественных коммуникаций
администрации города
бюджет города
700,00
0,00
0,00
350,00
350,00
0,00
0,00
0,00
Итого по задаче 11
всего
24 841,00
6 531,00
1 810,00
2 070,00
2 070,00
1 545,00
1 545,00
9 270,00
бюджет города
24 841,00
6 531,00
1 810,00
2 070,00
2 070,00
1 545,00
1 545,00
9 270,00
Всего по муниципальной программе
всего
23 433 862,67
2 313 781,30
2 308 989,93
2 245 350,20
2 178 988,44
1 798 344,10
1 798 344,10
10 790 064,60
федеральный
бюджет
56 553,94
20 747,43
7 069,61
26 531,50
1 526,20
84,90
84,90
509,40
бюджет
автономного
округа
1 012 396,61
120 222,24
42 248,53
130 247,67
90 206,97
78 683,90
78 683,90
472 103,40
бюджет города
21 381 941,99
2 093 593,03
2 177 512,56
2 006 411,80
2 005 096,04
1 637 416,07
1 637 416,07
9 824 496,42
иные источники
финансирования
982 970,13
79 218,60
82 159,23
82 159,23
82 159,23
82 159,23
82 159,23
492 955,38
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2020 № 1017
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 27.08.2018 № 1167 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019-2030 годы» (с изменениями от 26.11.2018 № 1383, 27.03.2019 № 218, 29.05.2019 № 410, 31.10.2019 № 893, 28.02.2020 № 165, 30.06.2020 № 568)
В целях приведения муниципальной программы «Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019-2030 годы» в соответствие с бюджетом города Нижневартовска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города от 27.08.2018 № 1167 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019-2030 годы» (с изменениями от 26.11.2018 № 1383, 27.03.2019 № 218, 29.05.2019 № 410, 31.10.2019 № 893, 28.02.2020 № 165, 30.06.2020 № 568):
1.1. Строки «Соисполнители муниципальной программы», «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Соисполнители муниципальной программы
Департамент образования администрации города;
муниципальные учреждения, подведомственные департаменту по социальной политике администрации города;
муниципальные учреждения, подведомственные департаменту образования администрации города;
департамент общественных коммуникаций администрации города;
муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска «Молодежный центр»;
муниципальное казенное учреждение «Нижневартовский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы
Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет 23 433 862,67 тыс. рублей, в том числе:
- 2019 год - 2 313 781,30 тыс. рублей;
- 2020 год - 2 308 989,93 тыс. рублей;
- 2021 год - 2 245 350,20 тыс. рублей;
- 2022 год - 2 178 988,44 тыс. рублей;
- 2023 год - 1 798 344,10 тыс. рублей;
- 2024 год - 1 798 344,10 тыс. рублей;
- 2025-2030 годы - 10 790 064,60 тыс. рублей
«.
1.2. Раздел 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Таблицу 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту общественных коммуникаций администрации города (С.В. Селиванова) обеспечить официальное опубликование постановления.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
главы города Д.А. Кощенко
Приложение 1 к постановлению
администрации города
от 30.11.2020 № 1017
Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы
Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент по социальной политике администрации города.
Ответственный исполнитель муниципальной программы:
- готовит проекты постановлений администрации города о внесении изменений в муниципальную программу в установленном порядке;
- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы;
- обеспечивает привлечение средств из бюджетов других уровней и иных источников финансирования на реализацию муниципальной программы;
- организует освещение в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» хода реализации муниципальной программы для информирования населения, бизнес-сообщества, общественных организаций;
- осуществляет мониторинг и контроль реализации муниципальной программы;
- готовит отчет о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности реализации муниципальной программы, представляет его в департамент экономического развития администрации города в установленном порядке;
- проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы в установленном порядке;
- координирует деятельность соисполнителей муниципальной программы по реализации основных мероприятий муниципальной программы;
- вносит информацию в государственную автоматизированную систему «Управление» (ГАСУ).
Соисполнителями муниципальной программы являются департамент образования администрации города, муниципальные учреждения, подведомственные департаменту по социальной политике администрации города, муниципальные учреждения, подведомственные департаменту образования администрации города, департамент общественных коммуникаций администрации города, муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска «Молодежный центр», муниципальное казенное учреждение «Нижневартовский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
Соисполнители муниципальной программы:
- формируют предложения в муниципальную программу;
- согласовывают проекты постановлений администрации города о внесении изменений в муниципальную программу в отношении реализуемых мероприятий;
- представляют ответственному исполнителю муниципальной программы сведения о реализации основных мероприятий муниципальной программы для мониторинга и формирования сводной информации о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности реализации муниципальной программы;
- уточняют в установленном порядке целевые показатели и затраты по основным мероприятиям муниципальной программы с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы бюджетных средств и средств иных источников финансирования.
Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета автономного округа, бюджета города и иных источников финансирования. Средства федерального и окружного бюджетов поступают в рамках государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:
- «Культурное пространство», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 341-п;
- «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 342-п;
- «Поддержка занятости населения», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 343-п.
Муниципальной программой предусмотрены субсидии некоммерческим организациям на реализацию проектов в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма, порядок предоставления которых регулируется соответствующими постановлениями администрации города.
Реализация мероприятий, направленных на развитие и продвижение изделий народных художественных промыслов на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, осуществляется в соответствии с требованиями по классификации стилевых особенностей, характеризующих совокупность средств художественной выразительности, приемов мастерства и традиционной технологии изготовления изделий народных художественных промыслов, изготавливаемых в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, утвержденными совместным приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13.11.2018 № 09-ОД-238/38-П-277.
При реализации муниципальной программы применяются технологии бережливого производства, которые способствуют уменьшению временных потерь, ликвидации дублирующих функций, повышению качества предоставления услуг, применению энергосберегающих технологий.
Применение механизма проектного управления обеспечивает своевременное достижение запланированных результатов, повышает эффективность использования ресурсов, обеспечивает прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых решений.
Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия с применением инициативного бюджетирования.
Целевые показатели муниципальной программы приведены в таблице 1.
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы приведено в таблице 2.
Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации, приведены в таблице 3.
Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению приведен в таблице 4.
План мероприятий, направленных на достижение значений (уровней) отдельных показателей оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в городе Нижневартовске на 2019-2024 годы, приведен в таблице 5.
Приложение 2 к постановлению
администрации города
от 30.11.2020 № 1017
Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
№
п/п
Основные мероприятия
муниципальной программы
(их связь
с целевыми показателями
муниципальной программы)
Ответственный
исполнитель/
соисполнители
муниципальной программы
Источники
финансирования
Финансовые затраты на реализацию
(тыс. рублей)
всего
в том числе
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
2025-2030
годы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: реализация социальной политики, обеспечивающей доступность культурных благ и качественных услуг
в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, туризма;
создание условий и возможностей для эффективной самореализации и раскрытия потенциала жителей города
Задача 1. Создание условий для обеспечения деятельности муниципальных учреждений,
подведомственных департаменту по социальной политике администрации города
1.1.
Реализация управленческих функций в сфере социальной политики (показатели 1-35)
департамент
по социальной политике
администрации города
всего
1 179 102,84
125 010,46
111 207,22
102 536,98
102 536,98
92 226,40
92 226,40
553 358,40
федеральный
бюджет
84,99
84,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет
автономного
округа
5 258,24
626,24
0,00
0,00
0,00
579,00
579,00
3 474,00
бюджет города
1 173 759,61
124 299,23
111 207,22
102 536,98
102 536,98
91 647,40
91 647,40
549 884,40
Итого по задаче 1
всего
1 179 102,84
125 010,46
111 207,22
102 536,98
102 536,98
92 226,40
92 226,40
553 358,40
федеральный
бюджет
84,99
84,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет
автономного
округа
5 258,24
626,24
0,00
0,00
0,00
579,00
579,00
3 474,00
бюджет города
1 173 759,61
124 299,23
111 207,22
102 536,98
102 536,98
91 647,40
91 647,40
549 884,40
Задача 2. Создание условий для развития культуры и искусства, обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни города,
реализации творческого потенциала жителей города, организации содержательного культурного досуга
2.1.
Реализация мероприятий, направленных на развитие культуры и искусства (показатели 1, 5, 6, 31)
департамент
по социальной политике
администрации города
всего
3 695 571,40
374 884,85
404 188,59
368 863,50
368 863,50
272 346,37
272 346,37
1 634 078,22
бюджет
автономного
округа
1 728,00
1 050,00
678,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет города
3 693 843,40
373 834,85
403 510,59
368 863,50
368 863,50
272 346,37
272 346,37
1 634 078,22
2.2.
Обеспечение жителей города услугами учреждений культуры (показатели 5, 6)
муниципальные
учреждения культуры
всего
122 276,90
13 498,66
14 368,24
9 441,00
9 441,00
9 441,00
9 441,00
56 646,00
федеральный
бюджет
1 478,57
428,57
1 050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет
автономного
округа
3 850,05
1 400,03
2 450,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет города
116 948,28
11 670,06
10 868,22
9 441,00
9 441,00
9 441,00
9 441,00
56 646,00
Итого по задаче 2
всего
3 817 848,30
388 383,51
418 556,83
378 304,50
378 304,50
281 787,37
281 787,37
1 690 724,22
федеральный
бюджет
1 478,57
428,57
1 050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет
автономного
округа
5 578,05
2 450,03
3 128,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет города
3 810 791,68
385 504,91
414 378,81
378 304,50
378 304,50
281 787,37
281 787,37
1 690 724,22
Задача 3. Создание условий для сохранения и популяризации культурных ценностей
3.1.
Реализация мероприятий, направленных на развитие музейного дела (показатели 1, 2, 6, 31)
департамент
по социальной политике
администрации города
бюджет города
542 013,65
53 716,32
55 822,09
51 781,98
51 781,98
41 113,91
41 113,91
246 683,46
3.2.
Обеспечение сохранения и сохранности музейного фонда города (показатель 2)
муниципальное
бюджетное учреждение
«Нижневартовский
краеведческий музей имени
Тимофея Дмитриевича
Шуваева»
всего
27 916,24
1 333,00
1 233,00
1 233,00
1 233,00
2 860,53
2 860,53
17 163,18
бюджет
автономного
округа
11 067,20
0,00
0,00
0,00
0,00
1 383,40
1 383,40
8 300,40
бюджет города
16 849,04
1 333,00
1 233,00
1 233,00
1 233,00
1 477,13
1 477,13
8 862,78
Итого по задаче 3
всего
569 929,89
55 049,32
57 055,09
53 014,98
53 014,98
43 974,44
43 974,44
263 846,64
бюджет
автономного
округа
11 067,20
0,00
0,00
0,00
0,00
1 383,40
1 383,40
8 300,40
бюджет города
558 862,69
55 049,32
57 055,09
53 014,98
53 014,98
42 591,04
42 591,04
255 546,24
Задача 4. Создание условий для развития библиотечного обслуживания населения,
модернизационного развития общедоступных библиотек и обеспечения доступа населения к информации
4.1.
Организация библиотечного обслуживания населения (показатели 1, 3, 6, 31)
департамент
по социальной политике
администрации города
всего
2 143 404,31
225 451,74
226 310,93
216 259,62
216 259,62
157 390,30
157 390,30
944 341,80
бюджет
автономного
округа
700,00
400,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет города
2 142 704,31
225 051,74
226 010,93
216 259,62
216 259,62
157 390,30
157 390,30
944 341,80
4.2.
Модернизационное развитие общедоступных библиотек и обеспечение доступа населения к информации (показатель 3)
муниципальное
бюджетное учреждение
«Библиотечно-информационная
система»
всего
41 142,84
4 536,58
4 335,42
4 335,42
4 335,42
2 950,00
2 950,00
17 700,00
федеральный
бюджет
73,10
73,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет
автономного
округа
4 808,29
1 275,49
1 177,60
1 177,60
1 177,60
0,00
0,00
0,00
бюджет города
36 261,45
3 187,99
3 157,82
3 157,82
3 157,82
2 950,00
2 950,00
17 700,00
4.3.
Региональный проект «Культурная среда» (показатель 34)
муниципальное
бюджетное учреждение
«Библиотечно-информационная
система»
всего
20 866,32
0,00
5 000,00
0,00
0,00
1 983,29
1 983,29
11 899,74
федеральный
бюджет
5 679,20
0,00
5 000,00
0,00
0,00
84,90
84,90
509,40
бюджет
автономного
округа
12 807,20
0,00
0,00
0,00
0,00
1 600,90
1 600,90
9 605,40
бюджет города
2 379,92
0,00
0,00
0,00
0,00
297,49
297,49
1 784,94
Итого по задаче 4
всего
2 205 413,47
229 988,32
235 646,35
220 595,04
220 595,04
162 323,59
162 323,59
973 941,54
федеральный
бюджет
5 752,30
73,10
5 000,00
0,00
0,00
84,90
84,90
509,40
бюджет
автономного
округа
18 315,49
1 675,49
1 477,60
1 177,60
1 177,60
1 600,90
1 600,90
9 605,40
бюджет города
2 181 345,68
228 239,73
229 168,75
219 417,44
219 417,44
160 637,79
160 637,79
963 826,74
Задача 5. Создание условий для развития дополнительного образования детей в детских школах искусств
и в музыкальной школе, сопровождение и поддержка одаренных детей и молодежи
5.1.
Развитие дополнительного образования детей в детских школах искусств и в музыкальной школе (показатели 4, 6, 35)
департамент
по социальной политике
администрации города
бюджет города
3 605 817,32
340 294,16
348 815,42
331 028,75
331 028,75
281 831,28
281 831,28
1 690 987,68
5.2.
Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей и молодежи (показатель 4)
муниципальные учреждения
дополнительного образования:
детская музыкальная школа
и школы искусств
бюджет города
45 862,68
3 732,68
3 830,00
3 830,00
3 830,00
3 830,00
3 830,00
22 980,00
5.3.
Обновление материально-технической базы учреждений дополнительного образования (показатель 4)
муниципальные учреждения
дополнительного образования:
детская музыкальная школа
и школы искусств
всего
16 808,24
2 123,24
1 335,00
1 335,00
1 335,00
1 335,00
1 335,00
8 010,00
бюджет
автономного
округа
292,00
292,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет города
16 516,24
1 831,24
1 335,00
1 335,00
1 335,00
1 335,00
1 335,00
8 010,00
5.4.
Региональный проект «Культурная среда» (показатели 4, 32)
муниципальные учреждения
дополнительного образования:
детская музыкальная школа
и школы искусств
всего
112 745,81
45 995,71
0,00
66 750,10
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный
бюджет
43 091,46
17 579,56
0,00
25 511,90
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет
автономного
округа
67 399,43
27 496,23
0,00
39 903,20
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет города
2 254,92
919,92
0,00
1 335,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по задаче 5
всего
3 781 234,05
392 145,79
353 980,42
402 943,85
336 193,75
286 996,28
286 996,28
1 721 977,68
федеральный
бюджет
43 091,46
17 579,56
0,00
25 511,90
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет
автономного
округа
67 691,43
27 788,23
0,00
39 903,20
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет города
3 670 451,16
346 778,00
353 980,42
337 528,75
336 193,75
286 996,28
286 996,28
1 721 977,68
Задача 6. Развитие физической культуры и массового спорта, пропаганда здорового образа жизни и подготовка спортивного резерва
6.1.
Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города (показатели 16, 17)
департамент
по социальной политике
администрации города/
муниципальное
автономное учреждение
города Нижневартовска
«Дирекция
спортивных сооружений»
всего
67 703,00
7 689,00
4 474,00
4 474,00
4 474,00
5 824,00
5 824,00
34 944,00
бюджет города
63 438,00
7 274,00
4 124,00
4 124,00
4 124,00
5 474,00
5 474,00
32 844,00
иные источники
финансирования
4 265,00
415,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
2 100,00
6.2.
Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города по видам спорта (показатели 13, 14, 19, 20, 22)
департамент
по социальной политике
администрации города/
муниципальные учреждения
спортивной подготовки
всего
283 575,13
49 096,66
37 588,90
32 441,15
32 440,42
16 501,00
16 501,00
99 006,00
бюджет города
213 242,84
31 428,47
34 088,90
21 858,75
21 858,72
13 001,00
13 001,00
78 006,00
бюджет
автономного
округа
17 719,10
3 555,00
0,00
7 082,40
7 081,70
0,00
0,00
0,00
иные источники
финансирования
52 613,19
14 113,19
3 500,00
3 500,00
3 500,00
3 500,00
3 500,00
21 000,00
6.3.
Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (показатель 18)
департамент
по социальной политике
администрации города/
муниципальные учреждения
спортивной подготовки
бюджет города
9 200,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
650,00
650,00
3 900,00
6.4.
Региональный проект «Спорт - норма жизни» (показатели 13, 14, 19, 20, 22)
департамент
по социальной политике
администрации города/
муниципальные учреждения
спортивной подготовки
всего
19 781,18
9 055,91
3 577,58
3 577,58
3 570,11
0,00
0,00
0,00
федеральный
бюджет
6 146,62
2 581,21
1 019,61
1 019,60
1 526,20
0,00
0,00
0,00
бюджет
автономного
округа
12 645,49
6 021,90
2 379,09
2 379,10
1 865,40
0,00
0,00
0,00
бюджет города
989,07
452,80
178,88
178,88
178,51
0,00
0,00
0,00
Итого по задаче 6
всего
380 259,31
66 841,57
46 640,48
41 492,73
41 484,53
22 975,00
22 975,00
137 850,00
федеральный
бюджет
6 146,62
2 581,21
1 019,61
1 019,60
1 526,20
0,00
0,00
0,00
бюджет
автономного
округа
30 364,59
9 576,90
2 379,09
9 461,50
8 947,10
0,00
0,00
0,00
бюджет города
286 869,91
40 155,27
39 391,78
27 161,63
27 161,23
19 125,00
19 125,00
114 750,00
иные источники
финансирования
56 878,19
14 528,19
3 850,00
3 850,00
3 850,00
3 850,00
3 850,00
23 100,00
Задача 7. Обеспечение деятельности в сфере физической культуры и спорта
7.1.
Увеличение уровня обеспеченности плоскостными сооружениями (показатели 12, 23)
департамент
по социальной политике
администрации города/
муниципальные учреждения
спортивной подготовки
бюджет города
28 885,78
2 078,68
5 617,10
2 119,00
2 119,00
2 119,00
2 119,00
12 714,00
7.2.
Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом (показатели 7-12, 15-18)
департамент
по социальной политике
администрации города/
муниципальные учреждения
спортивной подготовки
всего
9 743 973,48
869 012,39
925 875,05
859 951,02
860 343,66
778 598,92
778 598,92
4 671 593,52
бюджет
автономного
округа
68 469,30
4 043,90
11 160,40
3 178,00
3 551,00
5 817,00
5 817,00
34 902,00
бюджет города
8 765 079,65
801 543,96
837 714,65
779 773,02
779 792,66
695 781,92
695 781,92
4 174 691,52
иные источники
финансирования
910 424,53
63 424,53
77 000,00
77 000,00
77 000,00
77 000,00
77 000,00
462 000,00
7.3.
Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивным судьям (показатель 21)
департамент
по социальной политике
администрации города/
муниципальные учреждения
спортивной подготовки
бюджет города
1 258,44
104,87
104,87
104,87
104,87
104,87
104,87
629,22
7.4.
Создание, реконструкция объектов спорта в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве (показатель 12)
департамент
по социальной политике
администрации города/
муниципальные учреждения
спортивной подготовки
иные источники
финансирования
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по задаче 7
всего
9 774 117,70
871 195,94
931 597,02
862 174,89
862 567,53
780 822,79
780 822,79
4 684 936,74
бюджет
автономного
округа
68 469,30
4 043,90
11 160,40
3 178,00
3 551,00
5 817,00
5 817,00
34 902,00
бюджет города
8 795 223,87
803 727,51
843 436,62
781 996,89
782 016,53
698 005,79
698 005,79
4 188 034,74
иные источники
финансирования
910 424,53
63 424,53
77 000,00
77 000,00
77 000,00
77 000,00
77 000,00
462 000,00
Задача 8. Создание условий для реализации молодежной политики
8.1.
Гражданское образование и патриотическое воспитание детей и молодежи, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи (показатель 25)
департамент образования
администрации города;
муниципальное
автономное учреждение
дополнительного образования
города Нижневартовска
«Центр детского и юношеского
технического творчества
«Патриот»
бюджет города
6 168,00
520,00
448,00
520,00
520,00
520,00
520,00
3 120,00
департамент
по социальной политике
администрации города/
муниципальные учреждения культуры;
муниципальное
автономное учреждение
города Нижневартовска
«Молодежный центр»
бюджет города
7 097,50
1 970,00
87,50
240,00
240,00
570,00
570,00
3 420,00
департамент
общественных коммуникаций
администрации города;
муниципальное
автономное учреждение
города Нижневартовска
«Молодежный центр»
бюджет города
450,00
0,00
150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
0,00
8.2.
Вовлечение детей и молодежи в социально активную деятельность, стимулирование социально значимых инициатив молодежи, поддержка молодежи, обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи (показатели 24-26)
департамент
по социальной политике
администрации города/
муниципальное
автономное учреждение
города Нижневартовска
«Молодежный центр»;
муниципальные
учреждения культуры
всего
27 661,90
3 566,00
3 035,90
3 066,00
3 066,00
1 866,00
1 866,00
11 196,00
бюджет города
19 308,90
3 166,00
384,90
415,00
415,00
1 866,00
1 866,00
11 196,00
бюджет
автономного
округа
400,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
департамент
общественных коммуникаций
администрации города;
муниципальное
автономное учреждение
города Нижневартовска
«Молодежный центр»
бюджет города
7 953,00
0,00
2 651,00
2 651,00
2 651,00
0,00
0,00
0,00
8.3.
Формирование семейных ценностей среди молодежи (показатель 25)
департамент
по социальной политике
администрации города/
муниципальные
учреждения культуры
бюджет города
3 480,60
250,00
70,60
180,00
180,00
350,00
350,00
2 100,00
8.4.
Информационная поддержка реализации молодежной политики (показатель 25)
департамент
по социальной политике
администрации города/
муниципальное
автономное учреждение
города Нижневартовска
«Молодежный центр»
бюджет города
4 050,00
450,00
0,00
0,00
0,00
450,00
450,00
2 700,00
департамент
общественных коммуникаций
администрации города;
муниципальное
автономное учреждение
города Нижневартовска
«Молодежный центр»
бюджет города
1 350,00
0,00
450,00
450,00
450,00
0,00
0,00
0,00
8.5.
Обеспечение деятельности учреждения в сфере молодежной политики, в том числе модернизация материально-технической базы и формирование механизмов непрерывного образования специалистов по работе с молодежью (показатель 29)
департамент
по социальной политике
администрации города/
муниципальное
автономное учреждение
города Нижневартовска
«Молодежный центр»
бюджет города
293 630,45
70 646,45
0,00
0,00
0,00
27 873,00
27 873,00
167 238,00
департамент
общественных коммуникаций
администрации города;
муниципальное
автономное учреждение
города Нижневартовска
«Молодежный центр»
бюджет города
251 228,85
0,00
98 203,21
76 512,82
76 512,82
0,00
0,00
0,00
Итого по задаче 8
всего
595 117,30
77 402,45
102 445,21
81 118,82
81 118,82
31 629,00
31 629,00
189 774,00
бюджет
автономного
округа
400,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет города
594 717,30
77 002,45
102 445,21
81 118,82
81 118,82
31 629,00
31 629,00
189 774,00
Задача 9. Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей
9.1.
Организация отдыха и оздоровления детей (приобретение путевок, организация сопровождения групп детей до места отдыха и обратно, проведение семинаров и конкурса вариативных программ) (показатель 28)
департамент
по социальной политике
администрации города;
муниципальное
автономное учреждение
города Нижневартовска
«Молодежный центр»
всего
637 972,86
76 859,26
3 000,00
3 000,00
3 000,00
69 014,20
69 014,20
414 085,20
бюджет
автономного
округа
553 606,86
66 133,26
0,00
0,00
0,00
60 934,20
60 934,20
365 605,20
бюджет города
84 366,00
10 726,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
8 080,00
8 080,00
48 480,00
департамент образования
администрации города;
муниципальное
автономное учреждение
города Нижневартовска
«Центр развития образования»
всего
154 602,15
0,00
11 069,85
71 766,15
71 766,15
0,00
0,00
0,00
бюджет
автономного
округа
139 602,15
0,00
6 069,85
66 766,15
66 766,15
0,00
0,00
0,00
бюджет города
15 000,00
0,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
9.2.
Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время (показатель 28)
департамент
по социальной политике
администрации города/
муниципальные учреждения
спортивной подготовки
всего
146 829,64
11 418,90
10 229,42
12 359,10
12 359,10
12 557,89
12 557,89
75 347,34
бюджет
автономного
округа
36 981,44
2 216,66
193,42
3 361,72
3 361,72
3 480,99
3 480,99
20 885,94
бюджет города
94 180,79
7 936,36
8 726,77
7 688,15
7 688,15
7 767,67
7 767,67
46 606,02
иные источники
финансирования
15 667,41
1 265,88
1 309,23
1 309,23
1 309,23
1 309,23
1 309,23
7 855,38
департамент
по социальной политике
администрации города/
муниципальные
учреждения культуры
всего
46 227,50
3 388,49
2 978,97
3 925,86
3 925,86
4 001,04
4 001,04
24 006,24
бюджет
автономного
округа
14 695,20
745,24
67,08
1 352,20
1 352,20
1 397,31
1 397,31
8 383,86
бюджет города
31 532,30
2 643,25
2 911,89
2 573,66
2 573,66
2 603,73
2 603,73
15 622,38
Итого по задаче 9
всего
985 632,15
91 666,65
27 278,24
91 051,11
91 051,11
85 573,13
85 573,13
513 438,78
бюджет
автономного
округа
744 885,65
69 095,16
6 330,35
71 480,07
71 480,07
65 812,50
65 812,50
394 875,00
бюджет города
225 079,09
21 305,61
19 638,66
18 261,81
18 261,81
18 451,40
18 451,40
110 708,40
иные источники
финансирования
15 667,41
1 265,88
1 309,23
1 309,23
1 309,23
1 309,23
1 309,23
7 855,38
Задача 10. Создание условий в сфере занятости молодежи
10.1.
Содействие в трудоустройстве граждан (показатель 27)
департамент
по социальной политике
администрации города/
муниципальное
автономное учреждение
города Нижневартовска
«Молодежный центр»
всего
73 517,81
5 589,01
0,00
0,00
0,00
8 491,10
8 491,10
50 946,60
бюджет
автономного
округа
28 517,81
589,01
0,00
0,00
0,00
3 491,10
3 491,10
20 946,60
бюджет города
45 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
5 000,00
30 000,00
департамент
по социальной политике
администрации города/
муниципальные учреждения
спортивной подготовки
всего
349,45
301,30
48,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет
автономного
округа
349,45
301,30
48,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет города
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
департамент
по социальной политике
администрации города/
муниципальные учреждения культуры
всего
333,58
289,98
43,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет
автономного
округа
333,58
289,98
43,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет города
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
департамент образования
администрации города;
муниципальные учреждения образования
всего
43 725,73
2 872,74
20 754,49
10 047,30
10 051,20
0,00
0,00
0,00
бюджет
автономного
округа
30 425,73
2 872,74
17 454,49
5 047,30
5 051,20
0,00
0,00
0,00
бюджет города
13 300,00
0,00
3 300,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
муниципальное
казенное учреждение
«Нижневартовский
многофункциональный центр
предоставления
государственных
и муниципальных услуг»
всего
113,26
113,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет
автономного
округа
113,26
113,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет города
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
департамент
общественных коммуникаций
администрации города;
муниципальное
автономное учреждение
города Нижневартовска
«Молодежный центр»
всего
1 926,83
0,00
1 926,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет
автономного
округа
226,83
0,00
226,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет города
1 700,00
0,00
1 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.2.
Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (показатель 33)
департамент
по социальной политике
администрации города/
департамент образования
администрации города
всего
400,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет
автономного
округа
400,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет города
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по задаче 10
всего
120 366,66
9 566,29
22 773,07
10 047,30
10 051,20
8 491,10
8 491,10
50 946,60
федеральный
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет
автономного
округа
60 366,66
4 566,29
17 773,07
5 047,30
5 051,20
3 491,10
3 491,10
20 946,60
бюджет города
60 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
30 000,00
Задача 11. Создание условий для реализации проектов в сфере культуры, туризма, физической культуры и спорта некоммерческими организациями
(за исключением государственных, муниципальных учреждений)
11.1.
Реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) творческих проектов в сфере культуры (показатель 30)
департамент
по социальной политике
администрации города
бюджет города
11 811,00
5 531,00
0,00
260,00
260,00
720,00
720,00
4 320,00
11.2.
Реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) мероприятий в сфере физической культуры и спорта (показатели 16, 17)
департамент
по социальной политике
администрации города
бюджет города
10 600,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
825,00
825,00
4 950,00
11.3.
Реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) мероприятий в сфере молодежной политики и туризма (показатель 30)
департамент
по социальной политике
администрации города
бюджет города
1 730,00
0,00
810,00
460,00
460,00
0,00
0,00
0,00
департамент
общественных коммуникаций
администрации города
бюджет города
700,00
0,00
0,00
350,00
350,00
0,00
0,00
0,00
Итого по задаче 11
всего
24 841,00
6 531,00
1 810,00
2 070,00
2 070,00
1 545,00
1 545,00
9 270,00
бюджет города
24 841,00
6 531,00
1 810,00
2 070,00
2 070,00
1 545,00
1 545,00
9 270,00
Всего по муниципальной программе
всего
23 433 862,67
2 313 781,30
2 308 989,93
2 245 350,20
2 178 988,44
1 798 344,10
1 798 344,10
10 790 064,60
федеральный
бюджет
56 553,94
20 747,43
7 069,61
26 531,50
1 526,20
84,90
84,90
509,40
бюджет
автономного
округа
1 012 396,61
120 222,24
42 248,53
130 247,67
90 206,97
78 683,90
78 683,90
472 103,40
бюджет города
21 381 941,99
2 093 593,03
2 177 512,56
2 006 411,80
2 005 096,04
1 637 416,07
1 637 416,07
9 824 496,42
иные источники
финансирования
982 970,13
79 218,60
82 159,23
82 159,23
82 159,23
82 159,23
82 159,23
492 955,38
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | газета "Варта" № 183(7711) стр.7,9,10,11,12 от 04.12.2020, газета "Варта" № 182 (7710) стр.11,12 от 03.12.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 010.150.010 Общие положения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: