Основная информация
Дата опубликования: | 30 декабря 2009г. |
Номер документа: | RU42000200901040 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Кемеровская область |
Принявший орган: | Коллегия Администрации Кемеровской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
КОЛЛЕГИЯ
1
КОЛЛЕГИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2009 №552
О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.07.2007 № 217 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Здоровье кузбассовцев» на 2008-2012 годы»
(признано утратившим силу Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 №663)
Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:
1. Внести в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.07.2007 № 217 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Здоровье кузбассовцев» на 2008-2012 годы» (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.08.2007 № 242, от 10.09.2008 № 377, от 10.11.2008 № 473, от 25.12.2008 № 585, от 30.12.2008 № 606, от 31.03.2009 № 134, от 11.06.2009 № 263, от 10.07.2009 № 309, от 02.12.2009 № 472) следующие изменения:
В пункте 3 слова «К.В. Шипачева» заменить словами «А.С. Сергеева».
Внести в долгосрочную целевую программу «Здоровье кузбассовцев» на 2008-2012 годы (далее - Программа), утвержденную постановлением, следующие изменения:
В паспорте Программы:
1.2.1.1. Позицию «Директор Программы» изложить в следующей редакции:
«
Директор Программы
Заместитель Губернатора Кемеровской области по вопросам социальной политики
Сергеев Алексей Станиславович
».
1.2.1.2. Позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования Программы
Всего на реализацию Программы потребуется на 2008-2012 годы 6373,819 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 1921,883 млн. рублей;
2009 год – 1892,353 млн. рублей;
2010 год – 1578,883 млн. рублей;
2011 год – 490,35 млн. рублей;
2012 год – 490,35 млн. рублей;
из них:
средства областного бюджета на 2008-2012 годы – 1909,336 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 697,813 млн. рублей;
2009 год – 489,023 млн. рублей;
2010 год – 310,0 млн. рублей;
2011 год – 206,25 млн. рублей;
2012 год – 206,25 млн. рублей.
Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства федерального бюджета на 2008-2012 годы – 3068,58 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 672,02 млн. рублей;
2009 год – 1136,04 млн. рублей;
2010 год – 1034,52 млн. рублей;
2011 год – 113,0 млн. рублей;
2012 год – 113,0 млн. рублей;
средства местных бюджетов на 2008-2012 годы – 1168,503 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 474,35 млн. рублей;
2009 год – 217,39 млн. рублей;
2010 год – 170,363 млн. рублей;
2011 год – 153,2 млн. рублей;
2012 год – 153,2 млн. рублей;
внебюджетные источники на 2008-2012 годы – 227,4 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 77,7 млн. рублей;
2009 год – 49,9 млн. рублей;
2010 год – 64,0 млн. рублей;
2011 год – 17,9 млн. рублей;
2012 год – 17,9 млн. рублей
».
1.2.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«4. Ресурсное обеспечение Программы
Всего на реализацию Программы потребуется на 2008-2012 годы 6373,819 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 1921,883 млн. рублей;
2009 год – 1892,353 млн. рублей;
2010 год – 1578,883 млн. рублей;
2011 год – 490,35 млн. рублей;
2012 год – 490,35 млн. рублей;
из них:
средства областного бюджета на 2008-2012 годы – 1909,336 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 697,813 млн. рублей;
2009 год – 489,023 млн. рублей;
2010 год – 310,0 млн. рублей;
2011 год – 206,25 млн. рублей;
2012 год – 206,25 млн. рублей.
Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства федерального бюджета на 2008-2012 годы – 3068,58 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 672,02 млн. рублей;
2009 год – 1136,04 млн. рублей;
2010 год – 1034,52 млн. рублей;
2011 год – 113,0 млн. рублей;
2012 год – 113,0 млн. рублей;
средства местных бюджетов на 2008-2012 годы – 1168,503 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 474,35 млн. рублей;
2009 год – 217,39 млн. рублей;
2010 год – 170,363 млн. рублей;
2011 год – 153,2 млн. рублей;
2012 год – 153,2 млн. рублей;
внебюджетные источники на 2008-2012 годы – 227,4 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 77,7 млн. рублей;
2009 год – 49,9 млн. рублей;
2010 год – 64,0 млн. рублей;
2011 год – 17,9 млн. рублей;
2012 год – 17,9 млн. рублей.
Объемы ассигнований из федерального, областного и местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей этих бюджетов на очередной финансовый год».
1.2.3. Раздел 7 Программы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2.4. В приложении к Программе «Целевые индикаторы Программы» строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:
«
Всего по Программе:
2008 –
2012
годы
Привлечено средств на 1 рубль областного бюджета
рублей
0,93
1,75
2,87
4,09
1,38
1,38
».
2. Департаменту документационного обеспечения Администрации Кемеровской области (Т.Н.Вовченко), управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И.Черемнов) и управлению компьютерных технологий Администрации Кемеровской области (С.Л.Мурашкин) обеспечить размещение настоящего постановления на сайте «Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области А.С. Сергеева.
Губернатор
Кемеровской области
А.М. Тулеев
Приложение
к постановлению Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 30 декабря 2009 г. № 552
7. Программные мероприятия
№ п/п
Наименование подпрограмм, программных мероприятий
Плановый период
Объем финансирования
(млн. рублей, в ценах соответствующих годов)
Исполнитель программного мероприятия
Ожидаемый результат
всего
в том числе
област-ной бюджет, всего
из него
иные не запрещенные законодательством источники
на безвозвратной основе
бюджетные кредиты
субсидии местным бюджетам
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Всего по Программе
2008-2012 годы
6373,819
1909,336
1909,336
-
-
3068,58
1168,503
227,4
2008 год
1921,883
697,813
697,813
-
-
672,02
474,35
77,7
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2009 год
1892,353
489,023
489,023
-
-
1136,04
217,39
49,9
2010 год
1578,883
310,0
310,0
-
-
1034,52
170,363
64,0
2011 год
490,35
206,25
206,25
-
-
113,0
153,2
17,9
2012 год
490,35
206,25
206,25
-
-
113,0
153,2
17,9
1.
Подпрограмма «Предупреждение и борьба с заболе-ваниями социаль-ного характера»
2008-2012 годы
807,93
247,47
247,47
-
-
370,48
176,67
13,31
2008 год
174, 98
111,58
111,58
-
-
27,0
33,2
3,2
2009 год
174,8
23,14
23,14
-
-
125,48
25,87
0,31
2010 год
143,15
32,15
32,15
-
-
70,0
37,8
3,2
2011 год
157,5
40,3
40,3
-
-
74,0
39,9
3,3
2012 год
157,5
40,3
40,3
-
-
74,0
39,9
3,3
1.1.
Сахарный диабет. Приобретение саха-роснижающих препаратов
2008-2012 годы
178,0
55,83
55,83
-
-
44,7
74,82
2,65
Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области (далее – ДОЗН)
Снижение уровня осложнений при сахарном диабете к базовому уров-ню:
2008 год
29,53
15,33
15,33
-
-
0,0
13,7
0,5
на 1,9%
2009 год
17,77
4,5
4,5
-
-
0,7
12,52
0,05
на 2%
2010 год
40,3
10,0
10,0
-
-
14
15,6
0,7
на 2,1%
2011 год
45,2
13
13
-
-
15
16,5
0,7
на 2,2%
2012 год
45,2
13
13
-
-
15
16,5
0,7
на 2,2%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.2.
Профилактика артериальной гипертонии
2008-2012 годы
14,95
2,1
2,1
-
-
2,1
10,2
0,55
Органы местного самоуправления
(далее - ОМС)*
Увеличение впер-вые выявленных лиц с повышен-ным артериаль-ным давлением по отношению к базовому зна-чению от общего числа впервые выявленных лиц:
2008 год
1,6
0,0
0,0
-
-
0,0
1,1
0,5
на 1,2%
2009 год
5,55
0,0
0,0
-
-
0,0
5,5
0,05
на 1,3%
2010 год
2,0
0,1
0,1
-
-
0,7
1,2
0,0
на 1,4%
2011 год
2,9
1,0
1,0
-
-
0,7
1,2
0,0
на 1,5%
2012 год
2,9
1,0
1,0
-
-
0,7
1,2
0,0
на 1,5%
1.2.1.
Проведение профи-лактических меро-приятий
2008-2012 годы
1,45
0,55
0,55
-
-
0,0
0,85
0,05
ОМС*
Увеличение чис-ла школ здоровья для лиц с артери-альной гиперто-нией:
2008 год
0,1
0,0
0,0
-
-
0,0
0,1
0,0
до 47
2009 год
0,2
0,0
0,0
-
-
0,0
0,15
0,05
до 48
2010 год
0,25
0,05
0,05
-
-
0,0
0,2
0,0
до 50
2011 год
0,45
0,25
0,25
-
-
0,0
0,2
0,0
до 51
2012 год
0,45
0,25
0,25
-
-
0,0
0,2
0,0
до 51
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.2.2.
Обеспечение лекар-ственными средст-вами для лечения сердечно-сосудис-тых заболеваний (артериальная ги-пертония)
2008-2012 годы
13,5
1,55
1,55
-
-
2,1
9,35
0,5
ДОЗН
Снижение смерт-ности от болез-ней системы кро-вообращения на 100 тыс. населе-ния:
2008 год
1,5
0,0
0,0
-
-
0,0
1,0
0,5
до 220,0
2009 год
5,35
0,0
0,0
-
-
0,0
5,35
0,0
до 210,0
2010 год
1,75
0,05
0,05
-
-
0,7
1,0
0,0
до 205,0
2011 год
2,45
0,75
0,75
-
-
0,7
1,0
0,0
до 200,0
2012 год
2,45
0,75
0,75
-
-
0,7
1,0
0,0
до 200,0
1.3.
Неотложные меры борьбы с туберкуле-зом.
Обеспечение лечеб-но-профилактичес-ких учреждений сов-ременными проти-вотуберкулезными препаратами
2008-2012 огды
296,26
114,06
114,06
-
-
163,0
16,5
2,7
ДОЗН
Снижение уровня заболеваемости туберкулезом на 100 тыс. населе-ния:
2008 год
87,16
83,56
83,56
-
-
0,0
3,1
0,5
до 160,0
2009 год
54,1
3,5
3,5
-
-
48,0
2,5
0,1
до 150,0
2010 год
46,2
5,0
5,0
-
-
37,0
3,5
0,7
до 145,0
2011 год
54,4
11,0
11,0
-
-
39,0
3,7
0,7
до 140,0
2012 год
54,4
11,0
11,0
-
-
39,0
3,7
0,7
до 140,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.4
АнтиВИЧ/СПИД
2008-2012 годы
156,01
8,25
8,25
-
-
115,9
24,7
7,16
ОМС*
Доля охвата ВИЧ-инфициро-ванных, получа-ющих антирет-ровирусные пре-параты:
2008 год
35,61
2,41
2,41
-
-
27,0
4,7
1,5
30%
2009 год
64,8
1,24
1,24
-
-
60,0
3,5
0,06
40%
2010 год
18,0
1,6
1,6
-
-
9,3
5,3
1,8
45%
2011 год
18,8
1,5
1,5
-
-
9,8
5,6
1,9
50%
2012 год
18,8
1,5
1,5
-
-
9,8
5,6
1,9
50%
1.4.1.
Приобретение тест-систем экспресс-диагностики ВИЧ-инфекции в учреж-дениях родовспо-можения
2008-2012 годы
58,295
2,66
2,66
-
-
42,1
10,9
2,635
ОМС*
Охват 98% ро-жениц экспресс-диагностикой в учреждениях ро-довспоможения
2008 год
2,84
0,14
0,14
-
-
0,2
2,0
0,5
2009 год
30,185
0,65
0,65
-
-
28,0
1,5
0,035
2010 год
8,27
0,67
0,67
-
-
4,5
2,4
0,7
2011 год
8,5
0,6
0,6
-
-
4,7
2,5
0,7
2012 год
8,5
0,6
0,6
-
-
4,7
2,5
0,7
1.4.2.
Обеспечение учре-ждений здравоохра-нения лекарствен-ными средствами для химиопрофи-лактики вертикаль-ной ВИЧ-инфекции
2008-2012 годы
97,715
5,59
5,59
-
-
73,8
13,8
4,525
ОМС*
Проведение трехэтапной хи-миопрофилакти-ки вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции у 81% беременных и двухэтапной у 98 % рожениц
2008 год
32,77
2,27
2,27
-
-
26,8
2,7
1,0
2009 год
34,615
0,59
0,59
-
-
32,0
2,0
0,025
2010 год
9,73
0,93
0,93
-
-
4,8
2,9
1,1
2011 год
10,3
0,9
0,9
-
-
5,1
3,1
1,2
2012 год
10,3
0,9
0,9
-
-
5,1
3,1
1,2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.5.
Вирусные гепатиты
2008-2012 годы
94,208
40,22
40,22
-
-
36,738
17,0
0,25
ДОЗН
Снижение уровня заболеваемости острыми вирусны-ми гепатитами В и С на 100 тыс. на-селения:
2008 год
12,42
8,62
8,62
-
-
0,0
3,6
0,2
до 12,0
2009 год
17,188
8,0
8,0
-
-
8,738
0,4
0,05
до11,0
2010 год
23,2
10,0
10,0
-
-
9,0
4,2
0,0
до 10,0
2011 год
20,7
6,8
6,8
-
-
9,5
4,4
0,0
до 7,0
2012 год
20,7
6,8
6,8
-
-
9,5
4,4
0,0
до 7,0
1.6.
Инфекции, пере-дающиеся половым путем
2008-2012 годы
3,622
0,25
0,25
-
-
1,407
1,965
0,0
ДОЗН,
ОМС*
Снижение уров-ня заболеваемос-ти сифилисом на 100 тыс. населе-ния:
2008 год
0,4
0,0
0,0
-
-
0,0
0,4
0,0
до 110,9
2009 год
1,472
0,0
0,0
-
-
1,407
0,065
0,0
до 110,1
2010 год
0,55
0,05
0,05
-
-
0,0
0,5
0,0
до 109,1
2011 год
0,6
0,1
0,1
-
-
0,0
0,5
0,0
до 108,0
2012 год
0,6
0,1
0,1
-
-
0,0
0,5
0,0
до 108,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.7.
Развитие психиатри-ческой помощи
2008-2012 годы
4,12
1,6
1,6
-
-
2,285
0,235
0,0
ОМС*
Повторные гос-питализации в психиатрический стационар от об-щего числа гос-питализаций в те-чение года:
2008 год
0,1
0,0
0,0
-
-
0,0
0,1
0,0
до 21,0
2009 год
2,82
0,4
0,4
-
-
2,285
0,135
0,0
до 19,0
2010 год
0,2
0,2
0,2
-
-
0,0
0,0
0,0
до 17,0
2011 год
0,5
0,5
0,5
-
-
0,0
0,0
0,0
до 15,0
2012 год
0,5
0,5
0,5
-
-
0,0
0,0
0,0
до 15,0
1.8.
Приобретение доро-гостоящих лекарст-венных средств для лечения онкологи-ческих и гематоло-гических больных
2008-2012 годы
60,76
25,16
25,16
-
-
4,35
31,25
0,0
ОМС*
Увеличение доли диагностики ран-них стадий опу-холевых заболе-ваний визуаль-ной локализации от общего числа случаев диагнос-тики при данной патологии:
2008 год
8,16
1,66
1,66
-
-
0,0
6,5
0,0
до 14%
2009 год
11,1
5,5
5,5
-
-
4,35
1,25
0,0
до 16,%
2010 год
12,7
5,2
5,2
-
-
0,0
7,5
0,0
до 18%
2011 год
14,4
6,4
6,4
-
-
0,0
8,0
0,0
до 20 %
2012 год
14,4
6,4
6,4
-
-
0,0
8,0
0,0
до 20%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.
Подпрограмма «Вакцинопрофи-лактика»
Приобретение вак-цин: против клеще-вого энцефалита, антирабической, ту-беркулина, иммуно-глобулина противо-клещевого для всех территорий области
2008-2012 годы
432,83
54,43
54,43
-
-
324,0
33,8
20,6
ОМС*
Уровень охвата профилактичес-кими прививка-ми детей не менее 95%
2008 год
135,23
26,33
26,33
-
-
100,0
4,9
4,0
2009 год
127,9
4,9
4,9
-
-
109,0
11,5
2,5
2010 год
54,3
7,2
7,2
-
-
37,0
5,6
4,5
2011 год
57,7
8,0
8,0
-
-
39,0
5,9
4,8
2012 год
57,7
8,0
8,0
-
-
39,0
5,9
4,8
3.
Подпрограмма «Развитие высоко-технологичных ви-дов медицинской помощи»
Обеспечение насе-ления высокотех-нологичными вида-ми медицинской помощи
2008-2012 годы
315,004
225,404
225,404
-
-
0,0
59,1
30,5
ДОЗН,
ОМС*
Доля лиц, полу-чивших высоко-технологичную медицинскую по-мощь, от числа обратившихся 100%
2008 год
65,59
46,59
46,59
-
-
0,0
12,0
7,0
2009 год
64,814
59,814
59,814
-
-
0,0
5,0
0,0
2010 год
76,0
55,0
55,0
-
-
0,0
13,5
7,5
2011 год
54,3
32,0
32,0
-
-
0,0
14,3
8,0
2012 год
54,3
32,0
32,0
-
-
0,0
14,3
8,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4.
Подпрограмма «Развитие первич-ной медицинской помощи»
Мониторинг выпол-нения мероприятий по диспансеризации, реабилитации, про-филактике заболева-ний
2008-2012 годы
8,65
4,5
4,5
-
-
0,0
2,65
1,5
ОМС*
Охват профи-лактическими ос-мотрами кон-тингентов, под-лежащих пери-одическим ос-мотрам:
2008 год
4,0
0,0
0,0
-
-
0,0
2,5
1,5
98,1%
2009 год
0,15
0,0
0,0
-
-
0,0
0,15
0,0
98,6%
2010 год
0,1
0,1
0,1
-
-
0,0
0,0
0,0
98,8%
2011 год
2,2
2,2
2,2
-
-
0,0
0,0
0,0
99,1%
2012 год
2,2
2,2
2,2
-
-
0,0
0,0
0,0
99,1%
5.
Подпрограмма «Лекарственное обеспечение»
2008-2012 годы
417,155
201,255
201,255
-
-
0,0
207,7
8,2
ДОЗН
2008 год
118,72
50,72
50,72
-
-
0,0
60,0
8,0
2009 год
138,0
71,3
71,3
-
-
0,0
65,5
0,2
2010 год
93,435
67,435
67,435
-
-
0,0
26,0
0,0
2011 год
33,5
5,9
5,9
-
-
0,0
27,6
0,0
2012 год
33,5
5,9
5,9
-
-
0,0
27,6
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
5.1.
Льготное обеспече-ние дорогостоящи-ми медикаментами по категориям за-болеваний по поста-новлению Прави-тельства Российской Федерации от 30.07.94 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской про-мышленности и улучшении обеспе-чения населения и учреждений здраво-охранения лекарст-венными средства-ми и изделиями ме-дицинского назна-чения»
2008-2012 годы
124,93
15,33
15,33
-
-
0,0
105,6
4,0
Доля лиц, по-лучивших бес-платную лекар-ственную по-мощь, от числа обратившихся 100 %
2008 год
39,43
5,43
5,43
-
-
0,0
30,0
4,0
2009 год
35,6
0,6
0,6
-
-
0,0
35,0
0,0
2010 год
16,3
3,3
3,3
-
-
0,0
13,0
0,0
2011 год
16,8
3,0
3,0
-
-
0,0
13,8
0,0
2012 год
16,8
3,0
3,0
-
-
0,0
13,8
0,0
5.2.
Обеспечение ле-карственными сред-ствами и изделиями медицинского наз-начения социально незащищенных слоев населения
2008-2012 годы
115,552
10,752
10,752
-
-
0,0
100,6
4,2
Доля лиц, по-лучивших бес-платную лекарст-венную помощь, от числа обратив-шихся 100 %
2008 год
34,29
0,29
0,29
-
-
0,0
30,0
4,0
2009 год
34,162
3,962
3,962
-
-
0,0
30,0
0,2
2010 год
13,7
0,7
0,7
-
-
0,0
13,0
0,0
2011 год
16,7
2,9
2,9
-
-
0,0
13,8
0,0
2012 год
16,7
2,9
2,9
-
-
0,0
13,8
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
5.3
Приобретение ле-карственных средств для созда-ния резерва, в том числе услуги по хранению, транс-портировке и дос-тавке лекарствен-ных средств
2008-2012 годы
176,673
175,173
175,173
-
-
0,0
1,5
0,0
Процент осво-ения выделен-ных финансовых средств 100%
2008 год
45,0
45,0
45,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
68,238
66,738
66,738
-
-
0,0
1,5
0,0
2010 год
63,435
63,435
63,435
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
6.
Подпрограмма «Техническое пере-вооружение здра-воохранения»
Оснащение учреж-дений здравоохра-нения оборудова-нием
2008-2012 годы
829,822
288,322
288,322
-
-
0,0
529,0
12,5
ДОЗН
Процент освое-ния выделенных финансовых средств 100%
2008 год
521,05
211,05
211,05
-
-
0,0
300,0
10,0
2009 год
110,772
23,272
23,272
-
-
0,0
85,0
2,5
2010 год
51,0
5,0
5,0
-
-
0,0
46,0
0,0
2011 год
73,5
24,5
24,5
-
-
0,0
49,0
0,0
2012 год
73,5
24,5
24,5
-
-
0,0
49,0
0,0
7.
Подпрограмма «Здоровое поколение»
2008-2012 годы
150,773
64,043
64,043
-
-
1,56
63,82
21,35
ДОЗН
2008 год
31,393
7,893
7,893
-
-
0,0
13,5
10,0
2009 год
17,73
4,0
4,0
-
-
1,56
2,92
9,25
2010 год
19,75
3,85
3,85
-
-
0,0
15,2
0,7
2011 год
40,95
24,15
24,15
-
-
0,0
16,1
0,7
2012 год
40,95
24,15
24,15
-
-
0,0
16,1
0,7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7.1.
Обеспечение пери-натальной диагнос-тики врожденных, наследственных за-болеваний и внутри-утробной инфекции
2008-2012 годы
5,579
5,479
5,479
-
-
0,0
0,1
0,0
Снижение мла-денческой смерт-ности:
2008 год
0,679
0,679
0,679
-
-
0,0
0,0
0,0
на 3%
2009 год
0,1
0,0
0,0
-
-
0,0
0,1
0,0
на 3,5 %
2010 год
1,0
1,0
1,0
-
-
0,0
0,0
0,0
на 4 %
2011 год
1,9
1,9
1,9
-
-
0,0
0,0
0,0
на 5 %
2012 год
1,9
1,9
1,9
-
-
0,0
0,0
0,0
на 5%
7.2.
Оснащение обору-дованием родовспо-могательных учреж-дений и учрежде-ний здравоохране-ния для детей
2008-2010 годы
79,216
25,676
25,676
-
-
1,56
41,4
10,58
Снижение ма-теринской смерт-ности, снижение младенческой смертности соот-ветственно:
2008 год
19,176
0,176
0,176
-
-
0,0
9,5
9,5
на 6% и 3%
2009 год
1,84
0,0
0,0
-
-
1,56
0,1
0,18
на 7 % и 3,5%
2010 год
11,0
0,5
0,5
-
-
0,0
10,2
0,3
на 8 % и 4 %
2011 год
23,6
12,5
12,5
-
-
0,0
10,8
0,3
на 10 % и 5 %
2012 год
23,6
12,5
12,5
-
-
0,0
10,8
0,3
на 10 % и 5 %
7.3.
Закупка препаратов для питания детей, страдающих фенил-кетонурией
2008-2012 годы
3,74
3,19
3,19
-
-
0,0
0,55
0,0
Обеспечение 100% детей, стра-дающих фенилке-тонурией, специ-ализированным питанием, сниже-ние детской инва-лидности на 1,2%
2008 год
2,53
2,53
2,53
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,65
0,1
0,1
-
-
0,0
0,55
0,0
2010 год
0,1
0,1
0,1
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,23
0,23
0,23
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,23
0,23
0,23
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7.4.
Обеспечение меди-цинским оборудова-нием специализи-рованных детских санаториев Кеме-ровской области, домов ребенка
2008-2012 годы
11,54
8,04
8,04
-
-
0,0
0,0
3,5
Снижение дет-ской инвалид-ности на 2,5%
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
3,5
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
3,5
2010 год
1,0
1,0
1,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
3,52
3,52
3,52
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
3,52
3,52
3,52
-
-
0,0
0,0
0,0
7.5.
Применение высо-котехнологичных методов лечения бесплодия (экстра-корпоральное опло-дотворение)
2008-2012 годы
0,6
0,6
0,6
-
-
0,0
0,0
0,0
Увеличение рождаемости на 0,1 %
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,6
0,6
0,6
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
7.6.
Обеспечение лекар-ственными средст-вами (гормон роста) больных с синдро-мом Шершевского-Тернера
2008-2012 годы
13,791
7,591
7,591
-
-
0,0
1,1
5,1
Улучшение ка-чества жизни детей, достиже-ние социально приемлемого роста
2008 год
1,941
1,941
1,941
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
7,75
1,55
1,55
-
-
0,0
1,1
5,1
2010 год
0,1
0,1
0,1
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
2,0
2,0
2,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
2,0
2,0
2,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7.7.
Обеспечение тест-полосками больных сахарным диабетом
2008-2012 годы
5,667
5,417
5,417
-
-
0,0
0,03
0,22
Профилактика осложнений и снижение детс-кой смертности, возможность со-циальной и про-фессиональной адаптации, про-филактика смерт-ности от поздних сосудистых ос-ложнений
2008 год
0,317
0,317
0,317
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,25
0,0
0,0
-
-
0,0
0,03
0,22
2010 год
0,1
0,1
0,1
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
2,5
2,5
2,5
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
2,5
2,5
2,5
-
-
0,0
0,0
0,0
7.8.
Профилактика не-желательной бере-менности у женщин с тяжелой сомати-ческой патологией
2008-2012 годы
23,94
2,55
2,55
-
-
0,0
19,64
1,75
Снижение мате-ринской смерт-ности:
2008 год
5,5
1,0
1,0
-
-
0,0
4,0
0,5
на 4%
2009 год
0,59
0,5
0,5
-
-
0,0
0,04
0,05
на 6%
2010 год
5,45
0,05
0,05
-
-
0,0
5,0
0,4
на 8%
2011 год
6,2
0,5
0,5
-
-
0,0
5,3
0,4
на 10%
2012 год
6,2
0,5
0,5
-
-
0,0
5,3
0,4
на 10%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7.9.
Обеспечение лекар-ственными средст-вами родовспомога-тельных учрежде-ний, структурных подразделений (отделений)
2008-2012 годы
6,7
5,5
5,5
-
-
0,0
1,0
0,2
Снижение мате-ринской смерт-ности, снижение младенческой смертности соответственно:
2008 год
1,25
1,25
1,25
-
-
0,0
0,0
0,0
на 6% и 3%
2009 год
2,45
1,25
1,25
-
-
0,0
1,0
0,2
на 7% и 3,5%
2010 год
1,0
1,0
1,0
-
-
0,0
0,0
0,0
на 8% и 4%
2011 год
1,0
1,0
1,0
-
-
0,0
0,0
0,0
на 10% и 5%
2012 год
1,0
1,0
1,0
-
-
0,0
0,0
0,0
на 10% и 5%
8.
Подпрограмма «Развитие социаль-но ориентирован-ной медицинской помощи гражда-нам, относящимся к контингентам особого внимания, и гражданам стар-шего поколения»
2008-2012 годы
17,375
11,4
11,4
-
-
0,0
1,65
4,325
ГУЗ «Областной клинический госпиталь для ветеранов войн»*
Уровень диспан-серизации граж-дан, относящихся к контингентам особого внима-ния, 93%
2008 год
11,3
10,0
10,0
-
-
0,0
0,3
1,0
2009 год
0,475
0,3
0,3
-
-
0,0
0,15
0,025
2010 год
2,0
0,5
0,5
-
-
0,0
0,4
1,1
2011 год
1,8
0,3
0,3
-
-
0,0
0,4
1,1
2012 год
1,8
0,3
0,3
-
-
0,0
0,4
1,1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
110
11
12
13
8.1.
Приобретение меди-цинского оборудо-вания для ГУЗ «Об-ластной клиничес-кий госпиталь для ветеранов войн»
2008-2012 годы
10,0
10,0
10,0
-
-
0,0
0,0
0,0
ДОЗН
Процент освое-ния выделенных финансовых средств 100%
2008 год
10,0
10,0
10,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
8.2.
Приобретение средств реабилита-ции в госпитальные отделения и боль-ницы сестринского ухода для лечения ветеранов войн
2008-2012 годы
7,375
1,4
1,4
-
-
0,0
1,65
4,325
ДОЗН
Процент освое-ния выделенных финансовых средств 100%
2008 год
1,3
0,0
0,0
-
-
0,0
0,3
1,0
2009 год
0,475
0,3
0,3
-
-
0,0
0,15
0,025
2010 год
2,0
0,5
0,5
-
-
0,0
0,4
1,1
2011 год
1,8
0,3
0,3
-
-
0,0
0,4
1,1
2012 год
1,8
0,3
0,3
-
-
0,0
0,4
1,1
9.
Подпрограмма «Государственная поддержка органи-зации оздоровле-ния и отдыха на-селения Кемеров-ской области»
2008-2012 годы
607,423
580,823
580,823
-
-
0,0
25,6
1,0
ОМС*
Процент освое-ния выделенных финансовых средств
100%
2008 год
206,8
193,8
193,8
-
-
0,0
12,0
1,0
2009 год
202,623
189,023
189,023
-
-
0,0
13,6
0,0
2010 год
110,0
110,0
110,0
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
44,0
44,0
44,0
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
44,0
44,0
44,0
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
10.
Подпрограмма «Оказание мер со-циальной поддерж-ки выпускникам высших и средних профессионально-образовательных медицинских учре-ждений»
2008-2012 годы
7,582
7,582
7,582
-
-
0,0
0,0
0,0
ДОЗН
ОМС*
Оказание мер со-циальной под-держки 100% вы-пускников про-фессионально-об-разовательных медицинских уч-реждений при поступлении на работу в ЛПУ сельской мест-ности
2008 год
2,36
2,36
2,36
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
2,322
2,322
2,322
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,1
0,1
0,1
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
1,4
1,4
1,4
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
1,4
1,4
1,4
-
-
0,0
0,0
0,0
11.
Подпрограмма «Развитие Кеме-ровской областной клинической боль-ницы»
2008-2012 годы
93,362
93,362
93,362
-
-
0,0
0,0
0,0
ГУЗ «Кемеровская областная клиническая больница»*, ДОЗН
Процент осво-ения выделен-ных финансовых средств
100%
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
73,362
73,362
73,362
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
20,0
20,0
20,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
11.1.
Ремонтно-строи-тельные работы, ин-женерное обеспече-ние
2008-2012 годы
23,46
23,46
23,46
-
-
0,0
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
13,46
13,46
13,46
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
10,0
10,0
10,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
11.1.1.
Капитальное строительство и капитальный ремонт зданий и сооружений
2008-2012 годы
22,46
22,46
22,46
-
-
0,0
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2009 год
13,46
13,46,
13,46
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
9,0
9,0
9,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
11.1.2.
Благоустройство и озеленение террито-рии
2008-2012 годы
1,0
1,0
1,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
1,0
1,0
1,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
11.2.
Развитие матери-альной базы, осна-щение медицинским оборудованием
2008-2012 годы
69,902
69,902
69,902
-
-
0,0
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
59,902
59,902
59,902
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
10,0
10,0
10,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.
Подпрограмма «Повышение эф-фективности сис-темы медицинс-кой помощи при сердечно-сосудис-тых заболевани-ях»
2008-2012 годы
2563,673
10,833
10,833
-
-
2372,54
66,3
114,0
МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер»*, ДОЗН
Снижение смерт-ности от ишеми-ческой болезни сердца, снижение смертности от цереброваску-лярных болез-ней, случаев на 100 тыс. населе-ния:
2008 год
612,47
0,0
0,0
-
-
545,02
35,45
32,0
до 101,0 и 49,0
2009 год
951,333
10,833
10,833
-
-
900,0
5,5
35,0
до 100,0 и 48,0
2010 год
999,87
0,0
0,0
-
-
927,52
25,35
47,0
до 98,0 и 47,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 97,0 и 46,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 97,0 и 46,0
12.1.
Формирование и совершенствование системы оказания специализирован-ной помощи при заболеваниях сосу-дов
2008-2012 годы
277,095
0,0
0,0
-
-
251,0
5,495
20,6
2008 год
16,0
0,0
0,0
-
-
11,0
5,0
0,0
2009 год
6,095
0,0
0,0
-
-
0,0
0,495
5,6
2010 год
255,0
0,0
0,0
-
-
240,0
0,0
15,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.1.1.
Создание региона-льных сосудистых центров для оказа-ния высокотехноло-гичной помощи бо-льным с сердечно-сосудистой патоло-гией (гг. Кемерово, Новокузнецк)
2008-2012 годы
100,0
0,0
0,0
-
-
100,0
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
100,0
0,0
0,0
-
-
100,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.1.2.
Открытие межрай-онных первичных центров (в гг. Ан-жеро-Судженске, Белово, Мариинске, Междуреченске, Прокопьевске, Юрге) для оказания помощи больным с сердечно-сосудис-той патологией
2008-2012 годы
140,0
0,0
0,0
-
-
140,0
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
140,0
0,0
0,0
-
-
140,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.1.3.
Создание в г. Ке-мерово нейрохирур-гического отделения для больных с пато-логией экстра- и ин-тракраниальных со-судов на 20 коек на базе МУЗ «Кемеро-вский кардиологи-ческий диспансер»
2008-2012 годы
36,6
0,0
0,0
-
-
11,0
5,0
20,6
2008 год
16,0
0,0
0,0
-
-
11,0
5,0
0,0
2009 год
5,6
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
5,6
2010 год
15,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
15,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.1.4.
Лекарственное обес-печение реабилита-ционного этапа после высокотехно-логичных методов лечения
2008-2012 годы
0,495
0,0
0,0
-
-
0,0
0,495
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,495
0,0
0,0
-
-
0,0
0,495
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.2.
Совершенствование организационной структуры кардио-логической службы области
2008-2012 годы
75,76
0,0
0,0
-
-
15,96
5,8
54,0
2008 год
36,77
0,0
0,0
-
-
4,32
5,45
27,0
2009 год
5,82
0,0
0,0
-
-
5,82
0,0
0,0
2010 год
33,17
0,0
0,0
-
-
5,82
0,35
27,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.2.1.
Штатно-кадровое обеспечение карди-ологической полик-линики в г. Ново-кузнецке с учетом реструктуризации районных поликли-ник
2008-2012 годы
24,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
24,0
2008 год
12,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
12,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
12,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
12,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.2.2.
Повышение квалификации кардиологов
г. Новокузнецка
2008-2012 годы
0,3
0,0
0,0
-
-
0,0
0,3
0,0
2008 год
0,15
0,0
0,0
-
-
0,0
0,15
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,15
0,0
0,0
-
-
0,0
0,15
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.2.3.
Организация в г.Новокузнецке центра неотложной сердечно-сосудис-той патологии с от-крытием дополни-тельно 60 коек кар-диологического от-деления МЛПУ «Городская клини-ческая больница №29 – медсанчасть ОАО «ЗСМК»
2008-2012 годы
30,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
30,0
2008 год
15,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
15,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
15,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
15,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.2.4.
Организация в г.Новокузнецке фи-лиала Учреждения Российской ака-демии медицинских наук «НИИ комп-лексных проблем сердечно-сосудис-тых заболеваний СО РАМН»
2008-2012 годы
20,96
0,0
0,0
-
-
15,96
5,0
0,0
2008 год
9,32
0,0
0,0
-
-
4,32
5,0
0,0
2009 год
5,82
0,0
0,0
-
-
5,82
0,0
0,0
2010 год
5,82
0,0
0,0
-
-
5,82
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.2.5.
Обучение и стажи-ровка на рабочих местах МУЗ «Кеме-ровский кардиоло-гический диспан-сер» специалистов г. Новокузнецка
2008-2012 годы
0,2
0,0
0,0
-
-
0,0
0,2
0,0
2008 год
0,1
0,0
0,0
-
-
0,0
0,1
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,1
0,0
0,0
-
-
0,0
0,1
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.2.6.
Информационное обеспечение
2008-2012 годы
0,3
0,0
0,0
-
-
0,0
0,3
0,0
2008 год
0,2
0,0
0,0
-
-
0,0
0,2
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,1
0,0
0,0
-
-
0,0
0,1
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.3.
Обеспечение высо-котехнологичной медицинской помо-щи (дорогостоящие технологии)
2008-2012 годы
1469,48
0,0
0,0
-
-
1392,98
38,7
37,8
2008 год
436,5
0,0
0,0
-
-
414,5
17,0
5,0
2009 год
619,88
0,0
0,0
-
-
587,38
4,7
27,8
2010 год
413,1
0,0
0,0
-
-
391,1
17,0
5,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.4.
Укрепление матери-ально-технологичес-кой базы кардиоло-гической службы области
2008-2012 годы
399,605
0,0
0,0
-
-
394,7
3,305
1,6
2008 год
97,9
0,0
0,0
-
-
97,9
0,0
0,0
2009 год
193,705
0,0
0,0
-
-
191,8
0,305
1,6
2010 год
108,0
0,0
0,0
-
-
105,0
3,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.4.1.
Приобретение ком-пьютерного томог-рафа, оснащение нейрооперационной для сосудистого центра г. Кемерово
2008-2012 годы
93,0
0,0
0,0
-
-
93,0
0,0
0,0
2008 год
93,0
0,0
0,0
-
-
93,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.4.2.
Приобретение диаг-ностического обору-дования для кардио-логической полик-линики г. Ново-кузнецка
2008-2012 годы
3,0
0,0
0,0
-
-
0,0
3,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
3,0
0,0
0,0
-
-
0,0
3,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.4.3.
Приобретение ан-гиографической ус-тановки для сосу-дистого центра
г. Кемерово
2008-2012 годы
70,0
0,0
0,0
-
-
70,0
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
70,0
0,0
0,0
-
-
70,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12.4.4.
Оснащение меди-цинским оборудова-нием МУЗ «Кеме-ровский кардиоло-гический диспан-сер» в рамках цен-трализованных по-ставок
2008-2012 годы
233,605
0,0
0,0
-
-
231,7
0,305
1,6
2008 год
4,9
0,0
0,0
-
-
4,9
0,0
0,0
2009 год
193,705
0,0
0,0
-
-
191,8
0,305
1,6
2010 год
35,0
0,0
0,0
-
-
35,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12.5.
Ремонтно-строите-льные работы, ин-женерное обеспе-чение, капитальное строительство
2008-2012 годы
219,833
8,833
8,833
-
-
198,0
13,0
0,0
2008 год
23,0
0,0
0,0
-
-
15,0
8,0
0,0
2009 год
8,833
8,833
8,833
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
188,0
0,0
0,0
-
-
183,0
5,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.5.1.
Реконструкция по-мещения МУЗ «Кемеровский кар-диологический дис-пансер» для уста-новки компьютер-ного томографа
2008-2012 годы
8,0
0,0
0,0
-
-
0,0
8,0
0,0
2008 год
8,0
0,0
0,0
-
-
0,0
8,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.5.2.
Завершение строи-тельства экспери-ментального и хо-зяйственного кор-пусов
2008-2012 годы
15,0
0,0
0,0
-
-
15,0
0,0
0,0
2008 год
15,0
0,0
0,0
-
-
15,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.5.3.
Завершение строи-тельства лечебно-оздоровительного корпуса центра са-наторно-восстано-вительного лечения «Меркурий» МУЗ «Кемеровский кар-диологический дис-пансер»
2008-2012 годы
13,833
8,833
8,833
-
-
0,0
5,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
8,833
8,833
8,833
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
5,0
0,0
0,0
-
-
0,0
5,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.5.4.
Строительство сана-торного корпуса центра санаторно-восстановительного лечения «Мерку-рий» МУЗ «Кеме-ровский кардиоло-гический диспан-сер» на 200 коек
2008-2012 годы
150,0
0,0
0,0
-
-
150,0
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
150,0
0,0
0,0
-
-
150,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12.5.5.
Строительство
конференц-зала на 315 мест
2008-2012 годы
33,0
0,0
0,0
-
-
33,0
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
33,0
0,0
0,0
-
-
33,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12.6.
Организация и осна-щение лаборатории для фундаменталь-ных и прикладных исследований по разделам клеточных и нанотехнологий
2008-2012 годы
121,9
2,0
2,0
-
-
119,9
0,0
0,0
2008 год
2,3
0,0
0,0
-
-
2,3
0,0
0,0
2009 год
117,0
2,0
2,0
-
-
115,0
0,0
0,0
2010 год
2,6
0,0
0,0
-
-
2,6
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13.
Подпрограмма «Развитие транс-фузионной помощи гематологическим больным»
2008-2012 годы
9,8
9,8
9,8
-
-
0,0
0,0
0,0
ДОЗН,
ОМС*
Сокращение сроков пребы-вания на койке: до 17 дней
2008 год
9,8
9,8
9,8
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 14 дней
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 13 дней
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 12 дней
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 12 дней
13.1.
Приобретение обо-рудования
2008-2012 годы
7,6
7,6
7,6
-
-
0,0
0,0
0,0
2008 год
7,6
7,6
7,6
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
13.2.
Приобретение рас-ходных материалов
2008-2012 годы
2,2
2,2
2,2
-
-
0,0
0,0
0,0
2008 год
2,2
2,2
2,2
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14.
Подпрограмма «Совершенствова-ние службы меди-цины катастроф Кемеровской обла-сти»
2008-2012 годы
0,1
0,1
0,1
-
-
0,0
0,0
0,0
ГУЗ «Кемеровский област--ной центр медицины
катастроф»*
Снижение уровня смертности от всех видов транс-портных несчаст-ных случаев на 100 тыс. населе-ния
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,1
0,1
0,1
-
-
0,0
0,0
0,0
до 30,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 29,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 29,0
Изучение действи-тельных (непосред-ственных) причин смерти погибших в ДТП в Кемеровской области для разра-ботки новых техно-логий оказания эк-стренной медицин-ской помощи лицам, пострадавшим в ДТП
2008-2012 годы
0,1
0,1
0,1
-
-
0,0
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,1
0,1
0,1
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15.
Подпрограмма «Подготовка спе-циалистов здраво-охранения»
2008-2012 годы
22,207
22,207
22,207
-
-
0,0
0,0
0,0
ГОУВПО «Кемеровская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»*
Подготовка спе-циалистов здра-воохранения по отдельным узким специальностям и кадрового резер-ва организаторов здравоохранения
2008 год
4,4
4,4
4,4
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
12,957
12,957
12,957
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
4,85
4,85
4,85
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
16.
Подпрограмма «Телемедицина»
Техническое осна-щение телекомму-никационного цент-ра с телемедицинс-ким порталом на базе ГУЗ «Кемеров-ский областной ин-формационно-ана-литический центр»
2008-2012 годы
15,2
15,2
15,2
-
-
0,0
0,0
0,0
ГУЗ «Кемеровский областной медицинский информационно-аналитический центр»*, ДОЗН
Сокращение вре-мени и затрат на проведение диаг-ностики заболе-вания, повыше-ние уровня точ-ности определе-ния диагноза
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
Ядро системы, портал, 3 центра
2010 год
0,2
0,2
0,2
-
-
0,0
0,0
0,0
8 центров, пунк-ты и терминалы
2011 год
7,5
7,5
7,5
-
-
0,0
0,0
0,0
3 центра, тира-жирование сис-темы
2012 год
7,5
7,5
7,5
-
-
0,0
0,0
0,0
3 центра, тира-жирование сис-темы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
17.
Подпрограмма «Утилизация меди-цинских отходов»
Оснащение учреж-дений здравоохра-нения современным технологическим оборудованием по утилизации и дес-трукции отходов
2008-2012 годы
70,305
69,59
69,59
-
-
0,0
0,7
0,015
ДОЗН
Количество уч-реждений, полу-чивших уста-новку для тер-мохимического обеззараживания отходов классов «Б» и «В», штук
2008 год
23,79
23,29
23,29
-
-
0,0
0,5
0,0
4
2009 год
14,015
13,8
13,8
-
-
0,0
0,2
0,015
4
2010 год
0,5
0,5
0,5
-
-
0,0
0,0
0,0
3
2011 год
16,0
16,0
16,0
-
-
0,0
0,0
0,0
3
2012 год
16,0
16,0
16,0
-
-
0,0
0,0
0,0
3
18.
Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни у населения Кемеровской обла-сти, включая сок-ращение потребле-ния алкоголя и табака»
2008-2012 годы
4,628
3,015
3,015
-
-
0,0
1,513
0,1
ГУЗ «Кемеровский клинический центр лечебной физкультуры и спортивной медицины»*
Обучение специ-алистов для цент-ров здоровья
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
1,1
0,0
0,0
-
-
0,0
1,0
0,1
2010 год
3,528
3,015
3,015
-
-
0,0
0,513
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
*Исполнители Программы по согласованию.
КОЛЛЕГИЯ
1
КОЛЛЕГИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2009 №552
О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.07.2007 № 217 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Здоровье кузбассовцев» на 2008-2012 годы»
(признано утратившим силу Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 №663)
Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:
1. Внести в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.07.2007 № 217 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Здоровье кузбассовцев» на 2008-2012 годы» (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.08.2007 № 242, от 10.09.2008 № 377, от 10.11.2008 № 473, от 25.12.2008 № 585, от 30.12.2008 № 606, от 31.03.2009 № 134, от 11.06.2009 № 263, от 10.07.2009 № 309, от 02.12.2009 № 472) следующие изменения:
В пункте 3 слова «К.В. Шипачева» заменить словами «А.С. Сергеева».
Внести в долгосрочную целевую программу «Здоровье кузбассовцев» на 2008-2012 годы (далее - Программа), утвержденную постановлением, следующие изменения:
В паспорте Программы:
1.2.1.1. Позицию «Директор Программы» изложить в следующей редакции:
«
Директор Программы
Заместитель Губернатора Кемеровской области по вопросам социальной политики
Сергеев Алексей Станиславович
».
1.2.1.2. Позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования Программы
Всего на реализацию Программы потребуется на 2008-2012 годы 6373,819 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 1921,883 млн. рублей;
2009 год – 1892,353 млн. рублей;
2010 год – 1578,883 млн. рублей;
2011 год – 490,35 млн. рублей;
2012 год – 490,35 млн. рублей;
из них:
средства областного бюджета на 2008-2012 годы – 1909,336 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 697,813 млн. рублей;
2009 год – 489,023 млн. рублей;
2010 год – 310,0 млн. рублей;
2011 год – 206,25 млн. рублей;
2012 год – 206,25 млн. рублей.
Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства федерального бюджета на 2008-2012 годы – 3068,58 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 672,02 млн. рублей;
2009 год – 1136,04 млн. рублей;
2010 год – 1034,52 млн. рублей;
2011 год – 113,0 млн. рублей;
2012 год – 113,0 млн. рублей;
средства местных бюджетов на 2008-2012 годы – 1168,503 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 474,35 млн. рублей;
2009 год – 217,39 млн. рублей;
2010 год – 170,363 млн. рублей;
2011 год – 153,2 млн. рублей;
2012 год – 153,2 млн. рублей;
внебюджетные источники на 2008-2012 годы – 227,4 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 77,7 млн. рублей;
2009 год – 49,9 млн. рублей;
2010 год – 64,0 млн. рублей;
2011 год – 17,9 млн. рублей;
2012 год – 17,9 млн. рублей
».
1.2.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«4. Ресурсное обеспечение Программы
Всего на реализацию Программы потребуется на 2008-2012 годы 6373,819 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 1921,883 млн. рублей;
2009 год – 1892,353 млн. рублей;
2010 год – 1578,883 млн. рублей;
2011 год – 490,35 млн. рублей;
2012 год – 490,35 млн. рублей;
из них:
средства областного бюджета на 2008-2012 годы – 1909,336 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 697,813 млн. рублей;
2009 год – 489,023 млн. рублей;
2010 год – 310,0 млн. рублей;
2011 год – 206,25 млн. рублей;
2012 год – 206,25 млн. рублей.
Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства федерального бюджета на 2008-2012 годы – 3068,58 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 672,02 млн. рублей;
2009 год – 1136,04 млн. рублей;
2010 год – 1034,52 млн. рублей;
2011 год – 113,0 млн. рублей;
2012 год – 113,0 млн. рублей;
средства местных бюджетов на 2008-2012 годы – 1168,503 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 474,35 млн. рублей;
2009 год – 217,39 млн. рублей;
2010 год – 170,363 млн. рублей;
2011 год – 153,2 млн. рублей;
2012 год – 153,2 млн. рублей;
внебюджетные источники на 2008-2012 годы – 227,4 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 77,7 млн. рублей;
2009 год – 49,9 млн. рублей;
2010 год – 64,0 млн. рублей;
2011 год – 17,9 млн. рублей;
2012 год – 17,9 млн. рублей.
Объемы ассигнований из федерального, областного и местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей этих бюджетов на очередной финансовый год».
1.2.3. Раздел 7 Программы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2.4. В приложении к Программе «Целевые индикаторы Программы» строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:
«
Всего по Программе:
2008 –
2012
годы
Привлечено средств на 1 рубль областного бюджета
рублей
0,93
1,75
2,87
4,09
1,38
1,38
».
2. Департаменту документационного обеспечения Администрации Кемеровской области (Т.Н.Вовченко), управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И.Черемнов) и управлению компьютерных технологий Администрации Кемеровской области (С.Л.Мурашкин) обеспечить размещение настоящего постановления на сайте «Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области А.С. Сергеева.
Губернатор
Кемеровской области
А.М. Тулеев
Приложение
к постановлению Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 30 декабря 2009 г. № 552
7. Программные мероприятия
№ п/п
Наименование подпрограмм, программных мероприятий
Плановый период
Объем финансирования
(млн. рублей, в ценах соответствующих годов)
Исполнитель программного мероприятия
Ожидаемый результат
всего
в том числе
област-ной бюджет, всего
из него
иные не запрещенные законодательством источники
на безвозвратной основе
бюджетные кредиты
субсидии местным бюджетам
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Всего по Программе
2008-2012 годы
6373,819
1909,336
1909,336
-
-
3068,58
1168,503
227,4
2008 год
1921,883
697,813
697,813
-
-
672,02
474,35
77,7
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2009 год
1892,353
489,023
489,023
-
-
1136,04
217,39
49,9
2010 год
1578,883
310,0
310,0
-
-
1034,52
170,363
64,0
2011 год
490,35
206,25
206,25
-
-
113,0
153,2
17,9
2012 год
490,35
206,25
206,25
-
-
113,0
153,2
17,9
1.
Подпрограмма «Предупреждение и борьба с заболе-ваниями социаль-ного характера»
2008-2012 годы
807,93
247,47
247,47
-
-
370,48
176,67
13,31
2008 год
174, 98
111,58
111,58
-
-
27,0
33,2
3,2
2009 год
174,8
23,14
23,14
-
-
125,48
25,87
0,31
2010 год
143,15
32,15
32,15
-
-
70,0
37,8
3,2
2011 год
157,5
40,3
40,3
-
-
74,0
39,9
3,3
2012 год
157,5
40,3
40,3
-
-
74,0
39,9
3,3
1.1.
Сахарный диабет. Приобретение саха-роснижающих препаратов
2008-2012 годы
178,0
55,83
55,83
-
-
44,7
74,82
2,65
Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области (далее – ДОЗН)
Снижение уровня осложнений при сахарном диабете к базовому уров-ню:
2008 год
29,53
15,33
15,33
-
-
0,0
13,7
0,5
на 1,9%
2009 год
17,77
4,5
4,5
-
-
0,7
12,52
0,05
на 2%
2010 год
40,3
10,0
10,0
-
-
14
15,6
0,7
на 2,1%
2011 год
45,2
13
13
-
-
15
16,5
0,7
на 2,2%
2012 год
45,2
13
13
-
-
15
16,5
0,7
на 2,2%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.2.
Профилактика артериальной гипертонии
2008-2012 годы
14,95
2,1
2,1
-
-
2,1
10,2
0,55
Органы местного самоуправления
(далее - ОМС)*
Увеличение впер-вые выявленных лиц с повышен-ным артериаль-ным давлением по отношению к базовому зна-чению от общего числа впервые выявленных лиц:
2008 год
1,6
0,0
0,0
-
-
0,0
1,1
0,5
на 1,2%
2009 год
5,55
0,0
0,0
-
-
0,0
5,5
0,05
на 1,3%
2010 год
2,0
0,1
0,1
-
-
0,7
1,2
0,0
на 1,4%
2011 год
2,9
1,0
1,0
-
-
0,7
1,2
0,0
на 1,5%
2012 год
2,9
1,0
1,0
-
-
0,7
1,2
0,0
на 1,5%
1.2.1.
Проведение профи-лактических меро-приятий
2008-2012 годы
1,45
0,55
0,55
-
-
0,0
0,85
0,05
ОМС*
Увеличение чис-ла школ здоровья для лиц с артери-альной гиперто-нией:
2008 год
0,1
0,0
0,0
-
-
0,0
0,1
0,0
до 47
2009 год
0,2
0,0
0,0
-
-
0,0
0,15
0,05
до 48
2010 год
0,25
0,05
0,05
-
-
0,0
0,2
0,0
до 50
2011 год
0,45
0,25
0,25
-
-
0,0
0,2
0,0
до 51
2012 год
0,45
0,25
0,25
-
-
0,0
0,2
0,0
до 51
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.2.2.
Обеспечение лекар-ственными средст-вами для лечения сердечно-сосудис-тых заболеваний (артериальная ги-пертония)
2008-2012 годы
13,5
1,55
1,55
-
-
2,1
9,35
0,5
ДОЗН
Снижение смерт-ности от болез-ней системы кро-вообращения на 100 тыс. населе-ния:
2008 год
1,5
0,0
0,0
-
-
0,0
1,0
0,5
до 220,0
2009 год
5,35
0,0
0,0
-
-
0,0
5,35
0,0
до 210,0
2010 год
1,75
0,05
0,05
-
-
0,7
1,0
0,0
до 205,0
2011 год
2,45
0,75
0,75
-
-
0,7
1,0
0,0
до 200,0
2012 год
2,45
0,75
0,75
-
-
0,7
1,0
0,0
до 200,0
1.3.
Неотложные меры борьбы с туберкуле-зом.
Обеспечение лечеб-но-профилактичес-ких учреждений сов-ременными проти-вотуберкулезными препаратами
2008-2012 огды
296,26
114,06
114,06
-
-
163,0
16,5
2,7
ДОЗН
Снижение уровня заболеваемости туберкулезом на 100 тыс. населе-ния:
2008 год
87,16
83,56
83,56
-
-
0,0
3,1
0,5
до 160,0
2009 год
54,1
3,5
3,5
-
-
48,0
2,5
0,1
до 150,0
2010 год
46,2
5,0
5,0
-
-
37,0
3,5
0,7
до 145,0
2011 год
54,4
11,0
11,0
-
-
39,0
3,7
0,7
до 140,0
2012 год
54,4
11,0
11,0
-
-
39,0
3,7
0,7
до 140,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.4
АнтиВИЧ/СПИД
2008-2012 годы
156,01
8,25
8,25
-
-
115,9
24,7
7,16
ОМС*
Доля охвата ВИЧ-инфициро-ванных, получа-ющих антирет-ровирусные пре-параты:
2008 год
35,61
2,41
2,41
-
-
27,0
4,7
1,5
30%
2009 год
64,8
1,24
1,24
-
-
60,0
3,5
0,06
40%
2010 год
18,0
1,6
1,6
-
-
9,3
5,3
1,8
45%
2011 год
18,8
1,5
1,5
-
-
9,8
5,6
1,9
50%
2012 год
18,8
1,5
1,5
-
-
9,8
5,6
1,9
50%
1.4.1.
Приобретение тест-систем экспресс-диагностики ВИЧ-инфекции в учреж-дениях родовспо-можения
2008-2012 годы
58,295
2,66
2,66
-
-
42,1
10,9
2,635
ОМС*
Охват 98% ро-жениц экспресс-диагностикой в учреждениях ро-довспоможения
2008 год
2,84
0,14
0,14
-
-
0,2
2,0
0,5
2009 год
30,185
0,65
0,65
-
-
28,0
1,5
0,035
2010 год
8,27
0,67
0,67
-
-
4,5
2,4
0,7
2011 год
8,5
0,6
0,6
-
-
4,7
2,5
0,7
2012 год
8,5
0,6
0,6
-
-
4,7
2,5
0,7
1.4.2.
Обеспечение учре-ждений здравоохра-нения лекарствен-ными средствами для химиопрофи-лактики вертикаль-ной ВИЧ-инфекции
2008-2012 годы
97,715
5,59
5,59
-
-
73,8
13,8
4,525
ОМС*
Проведение трехэтапной хи-миопрофилакти-ки вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции у 81% беременных и двухэтапной у 98 % рожениц
2008 год
32,77
2,27
2,27
-
-
26,8
2,7
1,0
2009 год
34,615
0,59
0,59
-
-
32,0
2,0
0,025
2010 год
9,73
0,93
0,93
-
-
4,8
2,9
1,1
2011 год
10,3
0,9
0,9
-
-
5,1
3,1
1,2
2012 год
10,3
0,9
0,9
-
-
5,1
3,1
1,2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.5.
Вирусные гепатиты
2008-2012 годы
94,208
40,22
40,22
-
-
36,738
17,0
0,25
ДОЗН
Снижение уровня заболеваемости острыми вирусны-ми гепатитами В и С на 100 тыс. на-селения:
2008 год
12,42
8,62
8,62
-
-
0,0
3,6
0,2
до 12,0
2009 год
17,188
8,0
8,0
-
-
8,738
0,4
0,05
до11,0
2010 год
23,2
10,0
10,0
-
-
9,0
4,2
0,0
до 10,0
2011 год
20,7
6,8
6,8
-
-
9,5
4,4
0,0
до 7,0
2012 год
20,7
6,8
6,8
-
-
9,5
4,4
0,0
до 7,0
1.6.
Инфекции, пере-дающиеся половым путем
2008-2012 годы
3,622
0,25
0,25
-
-
1,407
1,965
0,0
ДОЗН,
ОМС*
Снижение уров-ня заболеваемос-ти сифилисом на 100 тыс. населе-ния:
2008 год
0,4
0,0
0,0
-
-
0,0
0,4
0,0
до 110,9
2009 год
1,472
0,0
0,0
-
-
1,407
0,065
0,0
до 110,1
2010 год
0,55
0,05
0,05
-
-
0,0
0,5
0,0
до 109,1
2011 год
0,6
0,1
0,1
-
-
0,0
0,5
0,0
до 108,0
2012 год
0,6
0,1
0,1
-
-
0,0
0,5
0,0
до 108,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.7.
Развитие психиатри-ческой помощи
2008-2012 годы
4,12
1,6
1,6
-
-
2,285
0,235
0,0
ОМС*
Повторные гос-питализации в психиатрический стационар от об-щего числа гос-питализаций в те-чение года:
2008 год
0,1
0,0
0,0
-
-
0,0
0,1
0,0
до 21,0
2009 год
2,82
0,4
0,4
-
-
2,285
0,135
0,0
до 19,0
2010 год
0,2
0,2
0,2
-
-
0,0
0,0
0,0
до 17,0
2011 год
0,5
0,5
0,5
-
-
0,0
0,0
0,0
до 15,0
2012 год
0,5
0,5
0,5
-
-
0,0
0,0
0,0
до 15,0
1.8.
Приобретение доро-гостоящих лекарст-венных средств для лечения онкологи-ческих и гематоло-гических больных
2008-2012 годы
60,76
25,16
25,16
-
-
4,35
31,25
0,0
ОМС*
Увеличение доли диагностики ран-них стадий опу-холевых заболе-ваний визуаль-ной локализации от общего числа случаев диагнос-тики при данной патологии:
2008 год
8,16
1,66
1,66
-
-
0,0
6,5
0,0
до 14%
2009 год
11,1
5,5
5,5
-
-
4,35
1,25
0,0
до 16,%
2010 год
12,7
5,2
5,2
-
-
0,0
7,5
0,0
до 18%
2011 год
14,4
6,4
6,4
-
-
0,0
8,0
0,0
до 20 %
2012 год
14,4
6,4
6,4
-
-
0,0
8,0
0,0
до 20%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.
Подпрограмма «Вакцинопрофи-лактика»
Приобретение вак-цин: против клеще-вого энцефалита, антирабической, ту-беркулина, иммуно-глобулина противо-клещевого для всех территорий области
2008-2012 годы
432,83
54,43
54,43
-
-
324,0
33,8
20,6
ОМС*
Уровень охвата профилактичес-кими прививка-ми детей не менее 95%
2008 год
135,23
26,33
26,33
-
-
100,0
4,9
4,0
2009 год
127,9
4,9
4,9
-
-
109,0
11,5
2,5
2010 год
54,3
7,2
7,2
-
-
37,0
5,6
4,5
2011 год
57,7
8,0
8,0
-
-
39,0
5,9
4,8
2012 год
57,7
8,0
8,0
-
-
39,0
5,9
4,8
3.
Подпрограмма «Развитие высоко-технологичных ви-дов медицинской помощи»
Обеспечение насе-ления высокотех-нологичными вида-ми медицинской помощи
2008-2012 годы
315,004
225,404
225,404
-
-
0,0
59,1
30,5
ДОЗН,
ОМС*
Доля лиц, полу-чивших высоко-технологичную медицинскую по-мощь, от числа обратившихся 100%
2008 год
65,59
46,59
46,59
-
-
0,0
12,0
7,0
2009 год
64,814
59,814
59,814
-
-
0,0
5,0
0,0
2010 год
76,0
55,0
55,0
-
-
0,0
13,5
7,5
2011 год
54,3
32,0
32,0
-
-
0,0
14,3
8,0
2012 год
54,3
32,0
32,0
-
-
0,0
14,3
8,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4.
Подпрограмма «Развитие первич-ной медицинской помощи»
Мониторинг выпол-нения мероприятий по диспансеризации, реабилитации, про-филактике заболева-ний
2008-2012 годы
8,65
4,5
4,5
-
-
0,0
2,65
1,5
ОМС*
Охват профи-лактическими ос-мотрами кон-тингентов, под-лежащих пери-одическим ос-мотрам:
2008 год
4,0
0,0
0,0
-
-
0,0
2,5
1,5
98,1%
2009 год
0,15
0,0
0,0
-
-
0,0
0,15
0,0
98,6%
2010 год
0,1
0,1
0,1
-
-
0,0
0,0
0,0
98,8%
2011 год
2,2
2,2
2,2
-
-
0,0
0,0
0,0
99,1%
2012 год
2,2
2,2
2,2
-
-
0,0
0,0
0,0
99,1%
5.
Подпрограмма «Лекарственное обеспечение»
2008-2012 годы
417,155
201,255
201,255
-
-
0,0
207,7
8,2
ДОЗН
2008 год
118,72
50,72
50,72
-
-
0,0
60,0
8,0
2009 год
138,0
71,3
71,3
-
-
0,0
65,5
0,2
2010 год
93,435
67,435
67,435
-
-
0,0
26,0
0,0
2011 год
33,5
5,9
5,9
-
-
0,0
27,6
0,0
2012 год
33,5
5,9
5,9
-
-
0,0
27,6
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
5.1.
Льготное обеспече-ние дорогостоящи-ми медикаментами по категориям за-болеваний по поста-новлению Прави-тельства Российской Федерации от 30.07.94 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской про-мышленности и улучшении обеспе-чения населения и учреждений здраво-охранения лекарст-венными средства-ми и изделиями ме-дицинского назна-чения»
2008-2012 годы
124,93
15,33
15,33
-
-
0,0
105,6
4,0
Доля лиц, по-лучивших бес-платную лекар-ственную по-мощь, от числа обратившихся 100 %
2008 год
39,43
5,43
5,43
-
-
0,0
30,0
4,0
2009 год
35,6
0,6
0,6
-
-
0,0
35,0
0,0
2010 год
16,3
3,3
3,3
-
-
0,0
13,0
0,0
2011 год
16,8
3,0
3,0
-
-
0,0
13,8
0,0
2012 год
16,8
3,0
3,0
-
-
0,0
13,8
0,0
5.2.
Обеспечение ле-карственными сред-ствами и изделиями медицинского наз-начения социально незащищенных слоев населения
2008-2012 годы
115,552
10,752
10,752
-
-
0,0
100,6
4,2
Доля лиц, по-лучивших бес-платную лекарст-венную помощь, от числа обратив-шихся 100 %
2008 год
34,29
0,29
0,29
-
-
0,0
30,0
4,0
2009 год
34,162
3,962
3,962
-
-
0,0
30,0
0,2
2010 год
13,7
0,7
0,7
-
-
0,0
13,0
0,0
2011 год
16,7
2,9
2,9
-
-
0,0
13,8
0,0
2012 год
16,7
2,9
2,9
-
-
0,0
13,8
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
5.3
Приобретение ле-карственных средств для созда-ния резерва, в том числе услуги по хранению, транс-портировке и дос-тавке лекарствен-ных средств
2008-2012 годы
176,673
175,173
175,173
-
-
0,0
1,5
0,0
Процент осво-ения выделен-ных финансовых средств 100%
2008 год
45,0
45,0
45,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
68,238
66,738
66,738
-
-
0,0
1,5
0,0
2010 год
63,435
63,435
63,435
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
6.
Подпрограмма «Техническое пере-вооружение здра-воохранения»
Оснащение учреж-дений здравоохра-нения оборудова-нием
2008-2012 годы
829,822
288,322
288,322
-
-
0,0
529,0
12,5
ДОЗН
Процент освое-ния выделенных финансовых средств 100%
2008 год
521,05
211,05
211,05
-
-
0,0
300,0
10,0
2009 год
110,772
23,272
23,272
-
-
0,0
85,0
2,5
2010 год
51,0
5,0
5,0
-
-
0,0
46,0
0,0
2011 год
73,5
24,5
24,5
-
-
0,0
49,0
0,0
2012 год
73,5
24,5
24,5
-
-
0,0
49,0
0,0
7.
Подпрограмма «Здоровое поколение»
2008-2012 годы
150,773
64,043
64,043
-
-
1,56
63,82
21,35
ДОЗН
2008 год
31,393
7,893
7,893
-
-
0,0
13,5
10,0
2009 год
17,73
4,0
4,0
-
-
1,56
2,92
9,25
2010 год
19,75
3,85
3,85
-
-
0,0
15,2
0,7
2011 год
40,95
24,15
24,15
-
-
0,0
16,1
0,7
2012 год
40,95
24,15
24,15
-
-
0,0
16,1
0,7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7.1.
Обеспечение пери-натальной диагнос-тики врожденных, наследственных за-болеваний и внутри-утробной инфекции
2008-2012 годы
5,579
5,479
5,479
-
-
0,0
0,1
0,0
Снижение мла-денческой смерт-ности:
2008 год
0,679
0,679
0,679
-
-
0,0
0,0
0,0
на 3%
2009 год
0,1
0,0
0,0
-
-
0,0
0,1
0,0
на 3,5 %
2010 год
1,0
1,0
1,0
-
-
0,0
0,0
0,0
на 4 %
2011 год
1,9
1,9
1,9
-
-
0,0
0,0
0,0
на 5 %
2012 год
1,9
1,9
1,9
-
-
0,0
0,0
0,0
на 5%
7.2.
Оснащение обору-дованием родовспо-могательных учреж-дений и учрежде-ний здравоохране-ния для детей
2008-2010 годы
79,216
25,676
25,676
-
-
1,56
41,4
10,58
Снижение ма-теринской смерт-ности, снижение младенческой смертности соот-ветственно:
2008 год
19,176
0,176
0,176
-
-
0,0
9,5
9,5
на 6% и 3%
2009 год
1,84
0,0
0,0
-
-
1,56
0,1
0,18
на 7 % и 3,5%
2010 год
11,0
0,5
0,5
-
-
0,0
10,2
0,3
на 8 % и 4 %
2011 год
23,6
12,5
12,5
-
-
0,0
10,8
0,3
на 10 % и 5 %
2012 год
23,6
12,5
12,5
-
-
0,0
10,8
0,3
на 10 % и 5 %
7.3.
Закупка препаратов для питания детей, страдающих фенил-кетонурией
2008-2012 годы
3,74
3,19
3,19
-
-
0,0
0,55
0,0
Обеспечение 100% детей, стра-дающих фенилке-тонурией, специ-ализированным питанием, сниже-ние детской инва-лидности на 1,2%
2008 год
2,53
2,53
2,53
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,65
0,1
0,1
-
-
0,0
0,55
0,0
2010 год
0,1
0,1
0,1
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,23
0,23
0,23
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,23
0,23
0,23
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7.4.
Обеспечение меди-цинским оборудова-нием специализи-рованных детских санаториев Кеме-ровской области, домов ребенка
2008-2012 годы
11,54
8,04
8,04
-
-
0,0
0,0
3,5
Снижение дет-ской инвалид-ности на 2,5%
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
3,5
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
3,5
2010 год
1,0
1,0
1,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
3,52
3,52
3,52
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
3,52
3,52
3,52
-
-
0,0
0,0
0,0
7.5.
Применение высо-котехнологичных методов лечения бесплодия (экстра-корпоральное опло-дотворение)
2008-2012 годы
0,6
0,6
0,6
-
-
0,0
0,0
0,0
Увеличение рождаемости на 0,1 %
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,6
0,6
0,6
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
7.6.
Обеспечение лекар-ственными средст-вами (гормон роста) больных с синдро-мом Шершевского-Тернера
2008-2012 годы
13,791
7,591
7,591
-
-
0,0
1,1
5,1
Улучшение ка-чества жизни детей, достиже-ние социально приемлемого роста
2008 год
1,941
1,941
1,941
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
7,75
1,55
1,55
-
-
0,0
1,1
5,1
2010 год
0,1
0,1
0,1
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
2,0
2,0
2,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
2,0
2,0
2,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7.7.
Обеспечение тест-полосками больных сахарным диабетом
2008-2012 годы
5,667
5,417
5,417
-
-
0,0
0,03
0,22
Профилактика осложнений и снижение детс-кой смертности, возможность со-циальной и про-фессиональной адаптации, про-филактика смерт-ности от поздних сосудистых ос-ложнений
2008 год
0,317
0,317
0,317
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,25
0,0
0,0
-
-
0,0
0,03
0,22
2010 год
0,1
0,1
0,1
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
2,5
2,5
2,5
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
2,5
2,5
2,5
-
-
0,0
0,0
0,0
7.8.
Профилактика не-желательной бере-менности у женщин с тяжелой сомати-ческой патологией
2008-2012 годы
23,94
2,55
2,55
-
-
0,0
19,64
1,75
Снижение мате-ринской смерт-ности:
2008 год
5,5
1,0
1,0
-
-
0,0
4,0
0,5
на 4%
2009 год
0,59
0,5
0,5
-
-
0,0
0,04
0,05
на 6%
2010 год
5,45
0,05
0,05
-
-
0,0
5,0
0,4
на 8%
2011 год
6,2
0,5
0,5
-
-
0,0
5,3
0,4
на 10%
2012 год
6,2
0,5
0,5
-
-
0,0
5,3
0,4
на 10%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7.9.
Обеспечение лекар-ственными средст-вами родовспомога-тельных учрежде-ний, структурных подразделений (отделений)
2008-2012 годы
6,7
5,5
5,5
-
-
0,0
1,0
0,2
Снижение мате-ринской смерт-ности, снижение младенческой смертности соответственно:
2008 год
1,25
1,25
1,25
-
-
0,0
0,0
0,0
на 6% и 3%
2009 год
2,45
1,25
1,25
-
-
0,0
1,0
0,2
на 7% и 3,5%
2010 год
1,0
1,0
1,0
-
-
0,0
0,0
0,0
на 8% и 4%
2011 год
1,0
1,0
1,0
-
-
0,0
0,0
0,0
на 10% и 5%
2012 год
1,0
1,0
1,0
-
-
0,0
0,0
0,0
на 10% и 5%
8.
Подпрограмма «Развитие социаль-но ориентирован-ной медицинской помощи гражда-нам, относящимся к контингентам особого внимания, и гражданам стар-шего поколения»
2008-2012 годы
17,375
11,4
11,4
-
-
0,0
1,65
4,325
ГУЗ «Областной клинический госпиталь для ветеранов войн»*
Уровень диспан-серизации граж-дан, относящихся к контингентам особого внима-ния, 93%
2008 год
11,3
10,0
10,0
-
-
0,0
0,3
1,0
2009 год
0,475
0,3
0,3
-
-
0,0
0,15
0,025
2010 год
2,0
0,5
0,5
-
-
0,0
0,4
1,1
2011 год
1,8
0,3
0,3
-
-
0,0
0,4
1,1
2012 год
1,8
0,3
0,3
-
-
0,0
0,4
1,1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
110
11
12
13
8.1.
Приобретение меди-цинского оборудо-вания для ГУЗ «Об-ластной клиничес-кий госпиталь для ветеранов войн»
2008-2012 годы
10,0
10,0
10,0
-
-
0,0
0,0
0,0
ДОЗН
Процент освое-ния выделенных финансовых средств 100%
2008 год
10,0
10,0
10,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
8.2.
Приобретение средств реабилита-ции в госпитальные отделения и боль-ницы сестринского ухода для лечения ветеранов войн
2008-2012 годы
7,375
1,4
1,4
-
-
0,0
1,65
4,325
ДОЗН
Процент освое-ния выделенных финансовых средств 100%
2008 год
1,3
0,0
0,0
-
-
0,0
0,3
1,0
2009 год
0,475
0,3
0,3
-
-
0,0
0,15
0,025
2010 год
2,0
0,5
0,5
-
-
0,0
0,4
1,1
2011 год
1,8
0,3
0,3
-
-
0,0
0,4
1,1
2012 год
1,8
0,3
0,3
-
-
0,0
0,4
1,1
9.
Подпрограмма «Государственная поддержка органи-зации оздоровле-ния и отдыха на-селения Кемеров-ской области»
2008-2012 годы
607,423
580,823
580,823
-
-
0,0
25,6
1,0
ОМС*
Процент освое-ния выделенных финансовых средств
100%
2008 год
206,8
193,8
193,8
-
-
0,0
12,0
1,0
2009 год
202,623
189,023
189,023
-
-
0,0
13,6
0,0
2010 год
110,0
110,0
110,0
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
44,0
44,0
44,0
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
44,0
44,0
44,0
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
10.
Подпрограмма «Оказание мер со-циальной поддерж-ки выпускникам высших и средних профессионально-образовательных медицинских учре-ждений»
2008-2012 годы
7,582
7,582
7,582
-
-
0,0
0,0
0,0
ДОЗН
ОМС*
Оказание мер со-циальной под-держки 100% вы-пускников про-фессионально-об-разовательных медицинских уч-реждений при поступлении на работу в ЛПУ сельской мест-ности
2008 год
2,36
2,36
2,36
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
2,322
2,322
2,322
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,1
0,1
0,1
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
1,4
1,4
1,4
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
1,4
1,4
1,4
-
-
0,0
0,0
0,0
11.
Подпрограмма «Развитие Кеме-ровской областной клинической боль-ницы»
2008-2012 годы
93,362
93,362
93,362
-
-
0,0
0,0
0,0
ГУЗ «Кемеровская областная клиническая больница»*, ДОЗН
Процент осво-ения выделен-ных финансовых средств
100%
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
73,362
73,362
73,362
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
20,0
20,0
20,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
11.1.
Ремонтно-строи-тельные работы, ин-женерное обеспече-ние
2008-2012 годы
23,46
23,46
23,46
-
-
0,0
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
13,46
13,46
13,46
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
10,0
10,0
10,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
11.1.1.
Капитальное строительство и капитальный ремонт зданий и сооружений
2008-2012 годы
22,46
22,46
22,46
-
-
0,0
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2009 год
13,46
13,46,
13,46
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
9,0
9,0
9,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
11.1.2.
Благоустройство и озеленение террито-рии
2008-2012 годы
1,0
1,0
1,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
1,0
1,0
1,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
11.2.
Развитие матери-альной базы, осна-щение медицинским оборудованием
2008-2012 годы
69,902
69,902
69,902
-
-
0,0
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
59,902
59,902
59,902
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
10,0
10,0
10,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.
Подпрограмма «Повышение эф-фективности сис-темы медицинс-кой помощи при сердечно-сосудис-тых заболевани-ях»
2008-2012 годы
2563,673
10,833
10,833
-
-
2372,54
66,3
114,0
МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер»*, ДОЗН
Снижение смерт-ности от ишеми-ческой болезни сердца, снижение смертности от цереброваску-лярных болез-ней, случаев на 100 тыс. населе-ния:
2008 год
612,47
0,0
0,0
-
-
545,02
35,45
32,0
до 101,0 и 49,0
2009 год
951,333
10,833
10,833
-
-
900,0
5,5
35,0
до 100,0 и 48,0
2010 год
999,87
0,0
0,0
-
-
927,52
25,35
47,0
до 98,0 и 47,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 97,0 и 46,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 97,0 и 46,0
12.1.
Формирование и совершенствование системы оказания специализирован-ной помощи при заболеваниях сосу-дов
2008-2012 годы
277,095
0,0
0,0
-
-
251,0
5,495
20,6
2008 год
16,0
0,0
0,0
-
-
11,0
5,0
0,0
2009 год
6,095
0,0
0,0
-
-
0,0
0,495
5,6
2010 год
255,0
0,0
0,0
-
-
240,0
0,0
15,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.1.1.
Создание региона-льных сосудистых центров для оказа-ния высокотехноло-гичной помощи бо-льным с сердечно-сосудистой патоло-гией (гг. Кемерово, Новокузнецк)
2008-2012 годы
100,0
0,0
0,0
-
-
100,0
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
100,0
0,0
0,0
-
-
100,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.1.2.
Открытие межрай-онных первичных центров (в гг. Ан-жеро-Судженске, Белово, Мариинске, Междуреченске, Прокопьевске, Юрге) для оказания помощи больным с сердечно-сосудис-той патологией
2008-2012 годы
140,0
0,0
0,0
-
-
140,0
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
140,0
0,0
0,0
-
-
140,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.1.3.
Создание в г. Ке-мерово нейрохирур-гического отделения для больных с пато-логией экстра- и ин-тракраниальных со-судов на 20 коек на базе МУЗ «Кемеро-вский кардиологи-ческий диспансер»
2008-2012 годы
36,6
0,0
0,0
-
-
11,0
5,0
20,6
2008 год
16,0
0,0
0,0
-
-
11,0
5,0
0,0
2009 год
5,6
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
5,6
2010 год
15,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
15,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.1.4.
Лекарственное обес-печение реабилита-ционного этапа после высокотехно-логичных методов лечения
2008-2012 годы
0,495
0,0
0,0
-
-
0,0
0,495
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,495
0,0
0,0
-
-
0,0
0,495
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.2.
Совершенствование организационной структуры кардио-логической службы области
2008-2012 годы
75,76
0,0
0,0
-
-
15,96
5,8
54,0
2008 год
36,77
0,0
0,0
-
-
4,32
5,45
27,0
2009 год
5,82
0,0
0,0
-
-
5,82
0,0
0,0
2010 год
33,17
0,0
0,0
-
-
5,82
0,35
27,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.2.1.
Штатно-кадровое обеспечение карди-ологической полик-линики в г. Ново-кузнецке с учетом реструктуризации районных поликли-ник
2008-2012 годы
24,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
24,0
2008 год
12,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
12,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
12,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
12,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.2.2.
Повышение квалификации кардиологов
г. Новокузнецка
2008-2012 годы
0,3
0,0
0,0
-
-
0,0
0,3
0,0
2008 год
0,15
0,0
0,0
-
-
0,0
0,15
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,15
0,0
0,0
-
-
0,0
0,15
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.2.3.
Организация в г.Новокузнецке центра неотложной сердечно-сосудис-той патологии с от-крытием дополни-тельно 60 коек кар-диологического от-деления МЛПУ «Городская клини-ческая больница №29 – медсанчасть ОАО «ЗСМК»
2008-2012 годы
30,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
30,0
2008 год
15,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
15,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
15,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
15,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.2.4.
Организация в г.Новокузнецке фи-лиала Учреждения Российской ака-демии медицинских наук «НИИ комп-лексных проблем сердечно-сосудис-тых заболеваний СО РАМН»
2008-2012 годы
20,96
0,0
0,0
-
-
15,96
5,0
0,0
2008 год
9,32
0,0
0,0
-
-
4,32
5,0
0,0
2009 год
5,82
0,0
0,0
-
-
5,82
0,0
0,0
2010 год
5,82
0,0
0,0
-
-
5,82
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.2.5.
Обучение и стажи-ровка на рабочих местах МУЗ «Кеме-ровский кардиоло-гический диспан-сер» специалистов г. Новокузнецка
2008-2012 годы
0,2
0,0
0,0
-
-
0,0
0,2
0,0
2008 год
0,1
0,0
0,0
-
-
0,0
0,1
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,1
0,0
0,0
-
-
0,0
0,1
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.2.6.
Информационное обеспечение
2008-2012 годы
0,3
0,0
0,0
-
-
0,0
0,3
0,0
2008 год
0,2
0,0
0,0
-
-
0,0
0,2
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,1
0,0
0,0
-
-
0,0
0,1
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.3.
Обеспечение высо-котехнологичной медицинской помо-щи (дорогостоящие технологии)
2008-2012 годы
1469,48
0,0
0,0
-
-
1392,98
38,7
37,8
2008 год
436,5
0,0
0,0
-
-
414,5
17,0
5,0
2009 год
619,88
0,0
0,0
-
-
587,38
4,7
27,8
2010 год
413,1
0,0
0,0
-
-
391,1
17,0
5,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.4.
Укрепление матери-ально-технологичес-кой базы кардиоло-гической службы области
2008-2012 годы
399,605
0,0
0,0
-
-
394,7
3,305
1,6
2008 год
97,9
0,0
0,0
-
-
97,9
0,0
0,0
2009 год
193,705
0,0
0,0
-
-
191,8
0,305
1,6
2010 год
108,0
0,0
0,0
-
-
105,0
3,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.4.1.
Приобретение ком-пьютерного томог-рафа, оснащение нейрооперационной для сосудистого центра г. Кемерово
2008-2012 годы
93,0
0,0
0,0
-
-
93,0
0,0
0,0
2008 год
93,0
0,0
0,0
-
-
93,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.4.2.
Приобретение диаг-ностического обору-дования для кардио-логической полик-линики г. Ново-кузнецка
2008-2012 годы
3,0
0,0
0,0
-
-
0,0
3,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
3,0
0,0
0,0
-
-
0,0
3,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.4.3.
Приобретение ан-гиографической ус-тановки для сосу-дистого центра
г. Кемерово
2008-2012 годы
70,0
0,0
0,0
-
-
70,0
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
70,0
0,0
0,0
-
-
70,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12.4.4.
Оснащение меди-цинским оборудова-нием МУЗ «Кеме-ровский кардиоло-гический диспан-сер» в рамках цен-трализованных по-ставок
2008-2012 годы
233,605
0,0
0,0
-
-
231,7
0,305
1,6
2008 год
4,9
0,0
0,0
-
-
4,9
0,0
0,0
2009 год
193,705
0,0
0,0
-
-
191,8
0,305
1,6
2010 год
35,0
0,0
0,0
-
-
35,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12.5.
Ремонтно-строите-льные работы, ин-женерное обеспе-чение, капитальное строительство
2008-2012 годы
219,833
8,833
8,833
-
-
198,0
13,0
0,0
2008 год
23,0
0,0
0,0
-
-
15,0
8,0
0,0
2009 год
8,833
8,833
8,833
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
188,0
0,0
0,0
-
-
183,0
5,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.5.1.
Реконструкция по-мещения МУЗ «Кемеровский кар-диологический дис-пансер» для уста-новки компьютер-ного томографа
2008-2012 годы
8,0
0,0
0,0
-
-
0,0
8,0
0,0
2008 год
8,0
0,0
0,0
-
-
0,0
8,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.5.2.
Завершение строи-тельства экспери-ментального и хо-зяйственного кор-пусов
2008-2012 годы
15,0
0,0
0,0
-
-
15,0
0,0
0,0
2008 год
15,0
0,0
0,0
-
-
15,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
12.5.3.
Завершение строи-тельства лечебно-оздоровительного корпуса центра са-наторно-восстано-вительного лечения «Меркурий» МУЗ «Кемеровский кар-диологический дис-пансер»
2008-2012 годы
13,833
8,833
8,833
-
-
0,0
5,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
8,833
8,833
8,833
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
5,0
0,0
0,0
-
-
0,0
5,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.5.4.
Строительство сана-торного корпуса центра санаторно-восстановительного лечения «Мерку-рий» МУЗ «Кеме-ровский кардиоло-гический диспан-сер» на 200 коек
2008-2012 годы
150,0
0,0
0,0
-
-
150,0
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
150,0
0,0
0,0
-
-
150,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12.5.5.
Строительство
конференц-зала на 315 мест
2008-2012 годы
33,0
0,0
0,0
-
-
33,0
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
33,0
0,0
0,0
-
-
33,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12.6.
Организация и осна-щение лаборатории для фундаменталь-ных и прикладных исследований по разделам клеточных и нанотехнологий
2008-2012 годы
121,9
2,0
2,0
-
-
119,9
0,0
0,0
2008 год
2,3
0,0
0,0
-
-
2,3
0,0
0,0
2009 год
117,0
2,0
2,0
-
-
115,0
0,0
0,0
2010 год
2,6
0,0
0,0
-
-
2,6
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13.
Подпрограмма «Развитие транс-фузионной помощи гематологическим больным»
2008-2012 годы
9,8
9,8
9,8
-
-
0,0
0,0
0,0
ДОЗН,
ОМС*
Сокращение сроков пребы-вания на койке: до 17 дней
2008 год
9,8
9,8
9,8
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 14 дней
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 13 дней
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 12 дней
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 12 дней
13.1.
Приобретение обо-рудования
2008-2012 годы
7,6
7,6
7,6
-
-
0,0
0,0
0,0
2008 год
7,6
7,6
7,6
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
13.2.
Приобретение рас-ходных материалов
2008-2012 годы
2,2
2,2
2,2
-
-
0,0
0,0
0,0
2008 год
2,2
2,2
2,2
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14.
Подпрограмма «Совершенствова-ние службы меди-цины катастроф Кемеровской обла-сти»
2008-2012 годы
0,1
0,1
0,1
-
-
0,0
0,0
0,0
ГУЗ «Кемеровский област--ной центр медицины
катастроф»*
Снижение уровня смертности от всех видов транс-портных несчаст-ных случаев на 100 тыс. населе-ния
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,1
0,1
0,1
-
-
0,0
0,0
0,0
до 30,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 29,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
до 29,0
Изучение действи-тельных (непосред-ственных) причин смерти погибших в ДТП в Кемеровской области для разра-ботки новых техно-логий оказания эк-стренной медицин-ской помощи лицам, пострадавшим в ДТП
2008-2012 годы
0,1
0,1
0,1
-
-
0,0
0,0
0,0
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
0,1
0,1
0,1
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15.
Подпрограмма «Подготовка спе-циалистов здраво-охранения»
2008-2012 годы
22,207
22,207
22,207
-
-
0,0
0,0
0,0
ГОУВПО «Кемеровская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»*
Подготовка спе-циалистов здра-воохранения по отдельным узким специальностям и кадрового резер-ва организаторов здравоохранения
2008 год
4,4
4,4
4,4
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
12,957
12,957
12,957
-
0,0
0,0
0,0
2010 год
4,85
4,85
4,85
-
-
0,0
0,0
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
16.
Подпрограмма «Телемедицина»
Техническое осна-щение телекомму-никационного цент-ра с телемедицинс-ким порталом на базе ГУЗ «Кемеров-ский областной ин-формационно-ана-литический центр»
2008-2012 годы
15,2
15,2
15,2
-
-
0,0
0,0
0,0
ГУЗ «Кемеровский областной медицинский информационно-аналитический центр»*, ДОЗН
Сокращение вре-мени и затрат на проведение диаг-ностики заболе-вания, повыше-ние уровня точ-ности определе-ния диагноза
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
Ядро системы, портал, 3 центра
2010 год
0,2
0,2
0,2
-
-
0,0
0,0
0,0
8 центров, пунк-ты и терминалы
2011 год
7,5
7,5
7,5
-
-
0,0
0,0
0,0
3 центра, тира-жирование сис-темы
2012 год
7,5
7,5
7,5
-
-
0,0
0,0
0,0
3 центра, тира-жирование сис-темы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
17.
Подпрограмма «Утилизация меди-цинских отходов»
Оснащение учреж-дений здравоохра-нения современным технологическим оборудованием по утилизации и дес-трукции отходов
2008-2012 годы
70,305
69,59
69,59
-
-
0,0
0,7
0,015
ДОЗН
Количество уч-реждений, полу-чивших уста-новку для тер-мохимического обеззараживания отходов классов «Б» и «В», штук
2008 год
23,79
23,29
23,29
-
-
0,0
0,5
0,0
4
2009 год
14,015
13,8
13,8
-
-
0,0
0,2
0,015
4
2010 год
0,5
0,5
0,5
-
-
0,0
0,0
0,0
3
2011 год
16,0
16,0
16,0
-
-
0,0
0,0
0,0
3
2012 год
16,0
16,0
16,0
-
-
0,0
0,0
0,0
3
18.
Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни у населения Кемеровской обла-сти, включая сок-ращение потребле-ния алкоголя и табака»
2008-2012 годы
4,628
3,015
3,015
-
-
0,0
1,513
0,1
ГУЗ «Кемеровский клинический центр лечебной физкультуры и спортивной медицины»*
Обучение специ-алистов для цент-ров здоровья
2008 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2009 год
1,1
0,0
0,0
-
-
0,0
1,0
0,1
2010 год
3,528
3,015
3,015
-
-
0,0
0,513
0,0
2011 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
*Исполнители Программы по согласованию.
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области" www.zakon.kemobl.ru от 25.02.2010 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: