Основная информация
Дата опубликования: | 30 декабря 2013г. |
Номер документа: | RU43000201302100 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Кировская область |
Принявший орган: | Правительство Кировской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
УТВЕРЖДЕНЫ
ДОКУМЕНТ УТРАТИЛ СИЛУ:
Постановление Правительства области от 30.12.2013 № 242/973
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2013 № 242/939
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.07.2011 № 112/319
Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Кировской области от 19.07.2011 № 112/319 «Об утверждении областной целевой программы «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2012 – 2014 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2013 № 239/805), утвердив изменения в областной целевой программе «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2012 – 2014 годы (далее – Программа) согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор –
Председатель Правительства
Кировской области Н.Ю. БЕЛЫХ
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кировской области
от 30.12.2013 № 242/939
ИЗМЕНЕНИЯ
в областной целевой программе «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2012 – 2014 годы
1. В паспорте Программы:
1.1. Раздел «Важнейшие показатели эффективности Программы» изложить в следующей редакции:
Важнейшие показатели эффективности Программы
заболеваемость сахарным диабетом на 100 тыс. населения;
доля осложнений при сахарном диабете в процентах;
заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения;
смертность населения от туберкулеза на 100 тыс. населения;
заболеваемость населения болезнями системы кровообращения на 100 тыс. населения;
смертность населения от ишемической болезни сердца на 100 тыс. населения;
смертность населения от цереброваскулярных болезней на 100 тыс. населения;
смертность населения в результате ДТП на 100 тыс. населения;
выявляемость первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями на 100 тыс. населения;
смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения;
заболеваемость сифилисом на 100 тыс. населения;
заболеваемость гонореей на 100 тыс. населения;
объем крови, заготовленной на 1 жителя области в миллилитрах;
количество объектов построенных, реконструированных зданий областных учреждений здравоохранения, включая разработку проектно-сметной документации;
размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь, в процентах;
количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, тыс. человек;
младенческая смертность на 1 тыс. человек, родившихся живыми».
1.2. Разделы «Объемы и источники финансирования Программы» и «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Программы
общий объем планируемого финансирования Программы в 2012 – 2014 годах составит 617,0005 млн. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 302,7891 млн. рублей;
средства областного бюджета – 314,2114 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
заболеваемость сахарным диабетом составит 314,7 случая на 100 тыс. населения;
снижение доли осложнений при сахарном диабете до 34%;
снижение заболеваемости туберкулезом до 51 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности населения от туберкулеза до 8,5 случая на 100 тыс. населения;
заболеваемость населения болезнями системы кровообращения составит 25713,4 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности населения от ишемической болезни сердца до 445,9 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности населения от цереброваскулярных болезней до 430,4 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности населения в результате ДТП до 17 случаев на 100 тыс. населения;
увеличение выявляемости первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями до 394 случаев на 100 тыс. населения;
снижение смертности от злокачественных новообразований до 208,8 случая на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости сифилисом до 32,1 случая на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости гонореей до 47,3 случая на 100 тыс. населения;
увеличение объема крови, заготовленной на 1 жителя области, до 8,5 миллилитра;
количество объектов построенных, реконструированных зданий областных учреждений здравоохранения, включая разработку проектно-сметной документации составит 2 единицы;
уменьшение размера дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь, до 23,5%;
увеличение количества пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, до 1000 тыс. человек;
снижение младенческой смертности до 7,1 случая на 1 тыс. человек, родившихся живыми».
2. Абзац тридцать пятый раздела 2 «Основная цель и задачи Программы, срок ее реализации и показатели эффективности» изложить в следующей редакции:
«количество объектов построенных, реконструированных зданий областных учреждений здравоохранения, включая разработку проектно-сметной документации;»
3. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объем планируемого финансирования Программы в 2012 – 2014 годах составит 617,0005 млн. рублей (1228,7433 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год), в том числе:
средства федерального бюджета – 302,7891 млн. рублей;
средства областного бюджета – 314,2114 млн. рублей (925,9542 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год).
Объемы финансирования по годам и источники финансирования представлены в таблице 1.
Таблица 1
Объемы и источники финансирования Программы
(млн. рублей)
Наименование подпрограммы,
направления
Источник финансирования
Всего
2012 год
2013 год
2014 год
Подпрограмма «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями»
итого
198,1109
152,4083
45,7026
0
338,349*
185,9407*
федеральный бюджет
54,5331
19,508
35,0251
0
областной бюджет
143,5778
132,9003
10,6775
0
283,8159*
150,9156*
Направление
«Сахарный диабет»
итого
37,3423
37,0683
0,274
0
39,0683*
2,0*
федеральный бюджет
1,4323
1,4323
0
0
областной бюджет
35,91
35,636
0,274
0
37,636*
2,0*
Направление
«Туберкулез»
итого
12,4545
11,2634
1,1911
0
45,1634*
33,9*
федеральный бюджет
5,0733
5,0733
0
0
областной бюджет
7,3812
6,1901
1,1911
0
40,0901*
33,9*
Направление «ВИЧ-инфекция»
итого
46,385
6,4182
39,9668
0
53,9433*
47,5251*
федеральный бюджет
35,5123
0,4872
35,0251
0
областной бюджет
10,8727
5,931
4,9417
0
18,431*
12,5*
Направление
«Онкология»
итого
50,0
50,0
0
0
110,0*
60,0*
областной бюджет
50,0
50,0
0
0
110,0*
60,0*
Направление «Инфекции, передаваемые половым путем»
итого
3,0587
2,6387
0,42
0
8,6387*
6,0*
федеральный бюджет
2,1373
2,1373
0
0
Наименование подпрограммы,
направления
Источник финансирования
Всего
2012 год
2013 год
2014 год
областной бюджет
0,9214
0,5014
0,42
0
6,5014*
6,0*
Направление «Вирусные
гепатиты»
итого
35,4795
31,6639
3,8156
0
федеральный бюджет
7,6639
7,6639
0
0
областной бюджет
27,8156
24,0
3,8156
0
Направление «Психические расстройства»
итого
2,4347
2,4046
0,0301
0
24,4046*
22,0*
федеральный бюджет
1,9477
1,9477
0
0
областной бюджет
0,487
0,4569
0,0301
0
22,4569*
22,0*
Направление «Артериальная гипертония»
итого
0,9511
0,9461
0,005
0
11,1461*
10,2*
федеральный бюджет
0,7663
0,7663
0
0
областной бюджет
0,1848
0,1798
0,005
0
10,3798*
10,2*
Направление «Вакцинопрофилактика»
итого
10,0051
10,0051
0
0
10,5051*
0,5*
областной бюджет
10,0051
10,0051
0
0
10,5051*
0,5*
Подпрограмма «Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях»
итого
247,7308
21,496
226,2348
0
315,519*
294,023*
федеральный бюджет
214,923
0
214,923
0
областной бюджет
32,8078
21,496
11,3118
0
100,596*
79,1*
Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
итого
35,6495
35,6495
0
0
242,3495*
206,7*
областной бюджет
35,6495
35,6495
0
0
242,3495*
206,7*
Наименование подпрограммы,
направления
Источник финансирования
Всего
2012 год
2013 год
2014 год
Подпрограмма «Заготовка и хранение донорской крови»
итого
10,0*
0
10,0*
0
областной бюджет
10,0*
0
10,0*
0
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения»
итого
22,2347
3,5207
18,714
0
129,4917*
125,971*
областной бюджет
22,2347
3,5207
18,714
0
129,4917*
125,971*
Подпрограмма «Закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения»
итого
71,3761
31,0261
40,35
0
75,8261*
44,8*
областной бюджет
71,3761
31,0261
40,35
0
75,8261*
44,8*
Подпрограмма «Развитие единой информационной системы здравоохранения Кировской области»
итого
75,0*
0
75,0*
0
областной бюджет
75,0*
0
75,0*
0
Подпрограмма «Здоровое поколение»
итого
41,8985
25,866
16,0325
0
42,208*
16,342*
федеральный бюджет
33,333
22,366
10,967
0
областной бюджет
8,5655
3,5
5,0655
0
8,875*
5,375*
Итого по Программе
итого
617,0005
269,9666
347,0339
0
1228,7433*
958,7767*
федеральный бюджет
302,7891
41,874
260,9151
0
областной бюджет
314,2114
228,0926
86,1188
0
925,9542*
697,8616*
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Средства федерального бюджета планируется привлечь в рамках национального проекта «Здоровье», одобренного Советом при Президенте Российской Федерации по реализации национальных проектов на 2011 год и плановый период с 2012 по 2013 годы, федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 – 2012 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2007 № 280 «О федеральной целевой программе «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 – 2012 годы)».
Объемы финансирования Программы по основным направлениям представлены в таблице 2.
Таблица 2
Объемы финансирования Программы по основным направлениям
№ п/п
Основные направления финансирования
Программы
Объем финансирования на 2012 – 2014 годы (млн. рублей)
всего
в том числе по годам
2012 год
2013 год
2014 год
1
Капитальные вложения –
всего
в том числе:
306,9876
52,8628
254,1248
0
615,6274*
562,7646*
федеральный бюджет
236,0514
20,3284
215,723
0
областной бюджет
70,9362
32,5344
38,4018
0
379,576*
347,0416*
2
Прочие расходы –
всего
в том числе:
310,0129
217,1038
92,9091
0
613,1159*
396,0121*
федеральный бюджет
66,7377
21,5456
45,1921
0
областной бюджет
243,2752
195,5582
47,717
0
546,3782*
350,82*
Всего
в том числе:
617,0005
269,9666
347,0339
0
1228,7433*
958,7767*
№ п/п
Основные направления финансирования
Программы
Объем финансирования на 2012 – 2014 годы (млн. рублей)
всего
в том числе по годам
2012 год
2013 год
2014 год
федеральный бюджет
302,7891
41,874
260,9151
0
областной бюджет
314,2114
228,0926
86,1188
0
925,9542*
697,8616*
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
Для расчета затрат мероприятий Программы применялся расчетный метод оценки затрат».
4. Раздел 6 «Оценка социально-экономической эффективности Программы» изложить в следующей редакции:
«6. Оценка социально-экономической эффективности Программы
Эффективность реализации мероприятий Программы к 2013 году будет выражена в выявлении заболеваемости сахарным диабетом в размере 314,7 случая на 100 тыс. населения; снижение доли осложнений при сахарном диабете до 34%; снижение заболеваемости туберкулезом до 51 случая на 100 тыс. населения; снижение смертности населения от туберкулеза до 8,5 случая на 100 тыс. населения; заболеваемости населения болезнями системы кровообращения до 25713,4 случая на 100 тыс. населения; снижение смертности населения от ишемической болезни сердца до 445,9 случая на 100 тыс. населения; снижение смертности населения от цереброваскулярных болезней до 430,4 случая на 100 тыс. населения; снижение смертности населения в результате ДТП до 17 случаев на 100 тыс. населения; увеличение выявляемости первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями до 394 случаев на 100 тыс. населения; снижение смертности от злокачественных новообразований до 208,8 случая на 100 тыс. населения; снижение заболеваемости сифилисом до 32,1 случая на 100 тыс. населения; снижение заболеваемости гонореей до 47,3 случая на 100 тыс. населения; увеличение объема крови, заготовленной на 1 жителя области, до 8,5 миллилитра; количество объектов построенных, реконструированных зданий областных учреждений здравоохранения, включая разработку проектно-сметной документации составит 2 единицы; уменьшение размера дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь, до 23,5%; увеличение количества пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, до 1000 тыс. человек; снижение младенческой смертности до 7,1 случая на 1 тыс. человек, родившихся живыми.
Данные о количественном значении показателей эффективности Программы:
№ п/п
Наименование
показателя
Единица измерения
Базовое значение 2010 года
2012 год
2013 год
2014 год
Источник
получения
значений
показателей
6.1
Заболеваемость сахарным диабетом
число случаев на 100 тыс. населения
301,4
304,7
314,7
Х
данные ведомственного мониторинга
6.2
Доля осложнений при сахарном диабете
процентов
37,0
35,0
34,0
Х
данные ведомственного мониторинга
6.3
Заболеваемость туберкулезом
число случаев на 100 тыс. населения
62,3
52,0
51
Х
данные ведомственного мониторинга
50,0*
6.4
Смертность населения
число случаев на 100 тыс. населения
8,9
8,5
8,5
Х
данные Территориального органа
№ п/п
Наименование
показателя
Единица измерения
Базовое значение 2010 года
2012 год
2013 год
2014 год
Источник
получения
значений
показателей
от туберкулеза
7,2*
Федеральной службы государственной статистики по Кировской области
6.5
Заболеваемость населения болезнями системы кровообращения
число случаев на 100 тыс. человек
25937,1
25662,1
25713,4
Х
данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области
25561,5*
6.6
Смертность населения от ишемической болезни сердца
число случаев на 100 тыс. населения
458,8
432,9
445,9
Х
данные ведомственного мониторинга
404,5*
6.7
Смертность населения от цереброваскулярных болезней
число случаев на 100 тыс. населения
460,0
423,1
430,4
Х
данные ведомственного мониторинга
400,0*
№ п/п
Наименование
показателя
Единица измерения
Базовое значение 2010 года
2012 год
2013 год
2014 год
Источник
получения
значений
показателей
6.8
Смертность населения в результате ДТП
число случаев на 100 тыс. населения
16,2
18,9
17,0
Х
данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области
15,0*
6.9
Выявляемость первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями
число случаев на 100 тыс. населения
373,8
388,0
394
Х
данные ведомственного мониторинга
400,0*
6.10
Смертность от злокачественных новообразований
число случаев на 100 тыс. населения
200,6
206,0
208,8
Х
данные ведомственного мониторинга
200,2*
6.11
Заболеваемость сифилисом
число случаев на 100 тыс. населения
43,7
34,3
32,1
Х
данные ведомственного мониторинга
30,1*
№ п/п
Наименование
показателя
Единица измерения
Базовое значение 2010 года
2012 год
2013 год
2014 год
Источник
получения
значений
показателей
6.12
Заболеваемость гонореей
число случаев на 100 тыс. населения
53,1
52,5
47,3
Х
данные ведомственного мониторинга
42,3*
6.13
Объем крови, заготовленной на 1 жителя области
мл
8,3
8,5
8,5
Х
данные ведомственного мониторинга
9,0*
6.14
Количество объектов построенных, реконструированных зданий областных учреждений здравоохранения, включая разработку проектно-сметной документации
единиц
5
2
2
Х
данные ведомственного мониторинга
6.15
Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь
процентов
34,9
30,5
23,5
Х
данные ведомственного мониторинга
6.16
Количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты
тыс. человек
20
200
1000
Х
данные ведомственного мониторинга
6.17
Младенческая смертность
число умерших в возрасте до 1 года на 1 тыс. родившихся живыми
7,6
7,13
7,1
Х
данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской
области
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год».
5. Внести изменения в подпрограмму «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» (приложение № 1 к Программе) согласно приложению № 1.
6. Внести изменения в подпрограмму «Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» (приложение № 2 к Программе) согласно приложению № 2.
7. Внести изменения в подпрограмму «Совершенствование оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» (приложение № 3 к Программе) согласно приложению № 3.
8. Внести изменения в подпрограмму «Заготовка и хранения донорской крови» (приложение № 4 к Программе) согласно приложению № 4.
9. Внести изменения в подпрограмму «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения» (приложение № 5 к Программе) согласно приложению № 5.
10. Внести изменения в подпрограмму «Закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения» (приложение № 6 к Программе) согласно приложению № 6.
11. Внести изменения в подпрограмму «Развитие единой информационной системы здравоохранения Кировской области» (приложение № 7 к Программе) согласно приложению № 7.
12. Внести изменения в подпрограмму «Здоровое поколение» (приложение № 8 к Программе) согласно приложению № 8.
Приложение № 1
Приложение № 1
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» (далее – Подпрограмма)
1. В паспорте Подпрограммы разделы «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» и «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы
общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 – 2014 годах составит 198,1109 млн. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 54,5331 млн. рублей;
средства областного бюджета – 143,5778 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
заболеваемость сахарным диабетом составит 314,7 случая на 100 тыс. населения;
снижение доли осложнений при сахарном диабете до 34%;
снижение заболеваемости туберкулезом до 51 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности населения от туберкулеза до 8,5 случая на 100 тыс. населения;
заболеваемость населения болезнями системы кровообращения составит 25713,4 случая на 100 тыс. населения;
увеличение выявляемости первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями до 394 случаев на 100 тыс. населения;
снижение смертности от злокачественных новообразований до 208,8 случая на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости сифилисом до 32,1 случая на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости гонореей до 47,3 случая на 100 тыс. населения».
2. Раздел 3 «Перечень мероприятий Подпрограммы» и раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Перечень мероприятий Подпрограммы
№
п/п
Наименование
задачи,
мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования на
2012-2014 годы (млн. рублей)
Ответственный
исполнитель
всего
в том числе
2012 год
2013 год
2014 год
Проведение мероприятий по профилактике сахарного диабета
3.1
Меро-приятия направления «Сахарный диабет»
3.1.1
Обеспечение современными сахароснижающими препаратами
об- ласт- ной бюд- жет
35,3
35,3
0
0
депар- тамент здраво-охра- нения Ки-ровс-кой об-ласти
3.1.2
Оснащение совре-менным медицинским оборудова-нием областных госу-дарственных уч-реждений
федеральный бюджет
1,4323
1,4323
0
0
депар- тамент здраво-охра- нения Ки-ровс-кой об-ласти
об- ласт- ной бюд- жет
0,61
0,336
0,274
0
2,336*
2,0*
здравоохранения, оказывающих эндокринологи-ческую помощь
Всего по направлению
итого
37,3423
37,0683
0,274
0
39,0683*
2,0*
федеральный бюджет
1,4323
1,4323
0
0
област- ной бюд- жет
35,91
35,636
0,274
0
37,636*
2,0*
Обеспечение современного уровня диагностики и лечения
туберкулеза
3.2
Мероприятия нап-равления «Туберкулез»
3.2.1
Оснащение совре-менным меди-цинским оборудованием
федеральный бюджет
5,0733
5,0733
0
0
депар- тамент здраво-охра- нения Киров- ской
областных государственных уч-реждений здравоохранения, оказывающих противотуберкулезную помощь
област- ной бюд- жет
2,3812
1,1901
1,1911
0
обла- сти
11,1901*
10,0*
3.2.2
Обеспечение медикаментами областных госу-дарственных уч-реждений здравоохранения, оказывающих противотуберкулезную помощь
област- ной бюд- жет
5,0
5,0
0
0
депар- тамент здраво-охра- нения Ки-ровс-кой об-ласти
12,0*
7,0*
3.2.3
Приведение областных государственных учреждений здравоохранения,
област- ной бюд- жет
16,9*
0
16,9*
0
депар- тамент здраво-охра- нения Ки-ровс-кой об-ласти
оказывающих противотуберкулезную помощь, в соответствие с санитарными нормами и правилами
Всего по направлению
итого
12,4545
11,2634
1,1911
0
45,1634*
33,9*
федеральный бюджет
5,0733
5,0733
0
0
област- ной бюд- жет
7,3812
6,1901
1,1911
0
40,0901*
33,9*
Совершенствование методов диаг-ностики, лечения и реабилитации при ВИЧ-ин-фекции
3.3
Меро-приятия направления «ВИЧ-ин-фекция»
3.3.1
Оснащение совре-менным меди-цинским и технологи-ческим оборудо- ванием Кировского областного госу-дарственного бюд-жетного учреждения здравоохранения «Кировский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфек-ционными заболеваниями»
федеральный бюджет
0,4872
0,4872
0
0
депар- тамент здраво-охра- нения Ки-ровс-кой об-ласти
област- ной бюд- жет
1,9852
1,0
0,9852
0
4,5*
3,5*
3.3.2
Внедрение в кли-ническую практику современных лекарст-
федеральный бюджет
35,0251
0
35,0251
0
депар- тамент здраво-охра- нения Киров-
венных средств и диаг-ности-ческих расходных материалов в Кировс-ком областном госу-дарственном бюджетном учреждении здравоохранения «Кировский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфек-ционными заболеваниями»
област- ной бюд- жет
7,3875
4,931
2,4565
0
ской обла- сти
13,931*
9,0*
Всего по направлению
итого
46,385
6,4182
39,9668
0
53,9433*
47,5251*
феде- раль-ный бюд- жет
35,5123
0,4872
35,0251
0
област- ной бюд- жет
10,8727
5,931
4,9417
0
18,431*
12,5*
Совершенствование методов профилактики, диагностики, лечения и меди-цинской, социальной и пси-хологи-ческой реабилитации больных со злокачественными новообразованиями
3.4
Меро-приятия направления «Онкология»
3.4.1
Внедрение в клини-ческую практику современных противоопухолевых ле-
област- ной бюд- жет
10,0*
0
10,0*
0
депар- тамент здраво-охра- нения Ки-ровс-кой об-ласти
карственных средств в Кировском областном госу-дарственном бюджетном учреждении здравоохранения «Кировский областной клини-ческий онкологический диспансер»
3.4.2
Оснащение совре-менным меди-цинским и технологичес-ким оборудованием
област- ной бюд- жет
50,0*
0
50,0*
0
депар- тамент здраво-охра- нения Ки-ровс-кой об-ласти
3.4.3
Обеспечение пациентов с онкологическими заболеваниями противоопухолевыми
област- ной бюд- жет
50,0
50,0
0
0
депар- тамент здраво-охра- нения Ки-ровс-кой об-ласти
лекарст-венными средствами в рамках оказания амбулаторно-поли-клинической помощи
Всего по направлению
итого
50,0
50,0
0
0
110,0*
60,0*
област- ной бюд- жет
50,0
50,0
0
0
110,0*
60,0*
Обеспечение качества диагностики, профилактики, лечения и реабилитации больных инфек-циями, переда-ваемыми половым путем
3.5
Направление «Инфекции, передаваемые половым путем»
3.5.1
Оснащение сов-ременным меди-цинским оборудованием Кировс-кого областного госу-дарственного бюд-жетного учреждения здравоохранения «Кировский областной кожно-венерологический диспансер»
феде- раль- ный бюд- жет
2,1373
2,1373
0
0
депар- тамент здраво-охра- нения Ки-ровс-кой об-ласти
област- ной бюд- жет
0,9214
0,5014
0,42
0
4,5014*
4,0*
3.5.2
Приобретение рас-ходных материалов для лабораторной диагнос-тики возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, и лекарст-
област- ной бюд- жет
2,0*
0
2,0*
0
депар- тамент здраво-охра- нения Ки-ровс-кой об-ласти
венных препаратов
Всего по направлению
итого
3,0587
2,6387
0,42
0
8,6387*
6,0*
феде- раль- ный бюд- жет
2,1373
2,1373
0
0
област- ной бюд- жет
0,9214
0,5014
0,42
0
6,5014*
6,0*
Обеспечение качества диагностики, профилактики, лечения и реабилитации больных с острыми и хроническими вирусными гепатитами
3.6
Меро-приятия направления «Вирусные гепатиты»
3.6.1
Оснащение медицинским оборудованием
феде- раль- ный бюд- жет
7,6639
7,6639
0
0
депар- тамент здраво-охра- нения
Кировс-кого областного госу-дарственного бюд-жетного учреждения здравоохранения «Кировская инфек-ционная клиническая боль-ница»
област- ной бюд- жет
7,8156
4,0
3,8156
0
Ки-ров- ской обла-сти
3.6.2
Внедрение в клиническую практику современных лекарст-венных средств в Кировс-ком областном госу-дарственном бюджетном учреждении здравоохранения «Кировская инфек-ционная
област- ной бюд- жет
20,0
20,0
0,0
0,0
депар- тамент здраво-охра- нения Ки-ровс-кой об-ласти
клиническая боль-ница»
Всего по направлению
итого
35,4795
31,6639
3,8156
0
феде- раль- ный бюд- жет
7,6639
7,6639
0
0
област- ной бюд- жет
27,8156
24,0
3,8156
0
Совершенствование методов диагнос-тики и лечения психи-ческих расст-ройств
3.7
Меро-приятия направления «Пси-хические расст-ройства»
3.7.1
Внедрение новых лекарст-венных препаратов (атипичных нейролептиков и
област- ной бюд- жет
5,0*
0
5,0*
0
депар- тамент здраво-охра- нения Ки-ров- с-кой об-ласти
антидепрессантов) и проведение реабилитации при психи-ческих расст-ройствах
3.7.2
Приведение поме-щений Кировского областного казенного учреждения здравоохранения «Кировская областная клини-ческая психиатрическая больница им. В.М. Бехтерева» в соответст-вие с санитарно-эпидемио-логичес-кими требованиями
област- ной бюд- жет
10,0*
0
10,0*
0
депар- тамент здраво-охра- нения Ки-ровс-кой об-ласти
3.7.3
Оснащение медицинским и технологичес-ким оборудованием Ки-ровского областного государственного казе-нного уч-реждения здравоохранения «Кировс-кая областная клини-ческая психиатрическая больница им. В.М. Бехтерева»
феде- раль- ный бюд- жет
1,9477
1,9477
0
0
депар- тамент здраво-охра- нения Ки-ровс-кой об-ласти
област- ной бюд- жет
0,487
0,4569
0,0301
0
7,4569*
7,0*
Всего по направлению
итого
2,4347
2,4046
0,0301
0
24,4046*
22,0*
феде- раль- ный бюд- жет
1,9477
1,9477
0
0
област- ной бюд- жет
0,487
0,4569
0,0301
0
22,4569*
22,0*
Совершенствование методов диагнос-тики, лечения и реабилитации больных арте-риальной гипертонией
3.8
Меро-приятия направления «Артериальная гипер-тония»
3.8.1
Оснащение совре-менным меди-цинским оборудованием меди-цинских учреждений области
феде- раль- ный бюд- жет
0,7663
0,7663
0
0
депар- тамент здраво-охра- нения Ки-ровс-кой об-ласти
област- ной бюд- жет
0,1848
0,1798
0,005
0
10,1798*
10,0*
3.8.2
Приобретение современных лекарственных средств для купирования
област- ной бюд- жет
0,2*
0
0,2*
0
депар- тамент здраво-охра- нения Ки-ровс-кой об-ласти
гипертонических кризов
Всего по направлению
итого
0,9511
0,9461
0,005
0
11,1461*
10,2*
феде- раль- ный бюд- жет
0,7663
0,7663
0
0
област- ной бюд- жет
0,1848
0,1798
0,005
0
10,3798*
10,2*
Обеспечение лечебно-профилактичес-ких уч-реждений вакцинами, соз-дание эффективной сис-темы их транспортировки и хранения
3.9
Меро-приятия направления «Вакцинопрофилактика»
3.9.1
Обеспечение функционирования «хо-
област- ной бюд- жет
0,5*
0
0,5*
0
депар- тамент здраво-охра- нения
лодовой цепи» при транспортировке и хранении вакцин
Кировс-кой области
3.9.2
Обеспечение областных госу-дарственных уч-реждений здравоохранения иммунобиологическими препаратами
област- ной бюд- жет
2,9971
2,9971
0,0
0,0
депар- тамент здраво-охра- нения Ки-ровс-кой об-ласти
3.9.3
Проведение профилактических и противоэпидемио-логичес-ких мероприятий против клещевого энцефалита
област- ной бюд- жет
7,008
7,008
0,0
0,0
депар- тамент здраво-охра- нения Ки-ровс-кой об-ласти
Всего по направлению
итого
10,0051
10,0051
0
0
10,5051*
0,5*
област- ной бюд- жет
10,0051
10,0051
0
0
10,5051*
0,5*
Всего по Подпрограмме
итого
198,1109
152,4083
45,7026
0
338,349*
185,9407*
феде- раль- ный бюд- жет
54,5331
19,508
35,0251
0
област- ной бюд- жет
143,5778
132,9003
10,6775
0
283,8159*
150,9156*
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 – 2014 годах составит 198,1109 млн. рублей (338,349 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год), в том числе:
средства федерального бюджета – 54,5331 млн. рублей;
средства областного бюджета – 143,5778 млн. рублей (283,8159 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год).
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Средства федерального бюджета планируется привлечь в рамках национального проекта «Здоровье», одобренного Советом при Президенте Российской Федерации по реализации национальных проектов на 2011 год и плановый период с 2012 по 2013 годы, федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 – 2012 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2007 № 280 «О федеральной целевой программе «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 – 2012 годы)».
Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
№ п/п
Основные направления финансирования
Подпрограммы
Объем финансирования на 2012 – 2014 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2012 год
2013 год
2014 год
4.1
Капитальные вложения – всего
в том числе:
33,8932
27,1722
6,721
0
117,9878*
90,8156*
федеральный бюджет
19,508
19,508
0
0
областной бюджет
14,3852
7,6642
6,721
0
98,4798*
90,8156*
4.2
Прочие расходы – всего
в том числе:
164,2177
125,2361
38,9816
0
220,3612*
95,1251*
федеральный бюджет
35,0251
0
35,0251
0
областной бюджет
129,1926
125,2361
3,9565
0
185,3361*
60,1*
Всего
в том числе:
198,1109
152,4083
45,7026
0
338,349*
185,9407*
федеральный бюджет
54,5331
19,508
35,0251
0
областной бюджет
143,5778
132,9003
10,6775
0
283,8159*
150,9156*
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год».
3. Разделе 6 «Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«6. Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы
Эффективность реализации мероприятий Подпрограммы будет выражена в снижении заболеваемости, предупреждении массового распространения ВИЧ-инфекции в области, улучшении показателей, характеризующих раннее выявление злокачественных новообразований, улучшении ситуации по снижению заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем, развитии системы комплексной профилактики, диагностики, лечения и реабилитации психических расстройств, создании эффективной системы профилактики артериальной гипертонии и ее осложнений, снижении смертности и инвалидизации населения.
Данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы:
№ п/п
Наименование
показателя
Единица измерения
Базовое значение 2010 года
2012 год
2013 год
2014 год
Источник
получения
значений
показателей
6.1
Заболеваемость сахарным диабетом
число случаев на 100 тыс. населения
301,4
304,7
314,7
Х
данные ведомственного мониторинга
6.2
Доля осложнений при сахарном диабете
процентов
37,0
35,0
34,0
Х
данные ведомственного мониторинга
6.3
Заболеваемость туберкулезом
число случаев на 100 тыс. населения
62,3
52,0
51
Х
данные ведомственного мониторинга
50,0*
№ п/п
Наименование
показателя
Единица измерения
Базовое значение 2010 года
2012 год
2013 год
2014 год
Источник
получения
значений
показателей
6.4
Смертность населения от туберкулеза
число случаев на 100 тыс. населения
8,9
8,5
8,5
Х
данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области
7,2*
6.5
Заболеваемость населения болезнями системы кровообращения
число случаев на 100 тыс. человек
25937,1
25662,1
25713,4
Х
данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области
25561,5*
404,5*
400,0*
15,0*
6.6
Выявляемость первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями
число случаев на 100 тыс. населения
373,8
388,0
394
Х
данные ведомственного мониторинга
400,0*
№ п/п
Наименование
показателя
Единица измерения
Базовое значение 2010 года
2012 год
2013 год
2014 год
Источник
получения
значений
показателей
6.7
Смертность от злокачественных новообразований
число случаев на 100 тыс. населения
200,6
206,0
208,8
Х
данные ведомственного мониторинга
200,2*
6.8
Заболеваемость сифилисом
число случаев на 100 тыс. населения
43,7
34,3
32,1
Х
данные ведомственного мониторинга
30,1*
6.9
Заболеваемость гонореей
число случаев на 100 тыс. населения
53,1
52,5
47,3
Х
данные ведомственного мониторинга
42,3*
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год».
Приложение № 2
Приложение № 2
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме «Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» (далее – Подпрограмма)
1. В паспорте Подпрограммы разделы «Объемы и источники финансирования Программы» и «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы
общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 – 2014 годах составит 247,7308 млн. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 214,923 млн. рублей;
средства областного бюджета – 32,8078 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
снижение смертности населения в результате ДТП до 17 случаев на 100 тыс. населения».
2. Раздел 3 «Перечень мероприятий Подпрограммы» и раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Перечень мероприятий Подпрограммы
№
п/п
Наименование
задачи,
мероприятия
Источник финансиро-вания
Объем финансирования на
2012-2014 годы (млн. рублей)
Ответ-ственный исполнитель
всего
в том числе
2012 год
2013 год
2014 год
Задачи: укрепление материально-техни-ческой базы учреждений здравоохранения, оказывающих экст-ренную медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате ДТП; совершенствование методов лечения и реабилитации больных, пострадавших от ДТП
Мероприятия подпрограммы «Обеспечение оказания своевременной и высококачест-венной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшест-виях»
3.1
Оснащение в составе Кировского областного государственного казенного уч-реждения здравоохранения «Территориальный центр медицины катастроф Кировской области» учебно-методического центра по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП, приемам оказания первой помощи пострадавшим в ДТП
област- ной бюд- жет
0,3*
0
0,3*
0
депар- тамент здраво-охра- нения Ки-ровс-кой об-ласти
3.2
Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи
област- ной бюд- жет
20,5
20,5
0
0
депар- тамент здраво-охра- нения Ки-ровс-кой об-ласти
80,0*
59,5*
3.3
Создание единой информационно-управ-ляющей навигационной системы служ-бы скорой медицинской по-мощи и медицины катаст-роф Кировс-кой области
област- ной бюд- жет
4,0*
0
4,0*
0
депар- тамент здраво-охра- нения Ки-ровс-кой об-ласти
3.4
Развитие сис-темы телеком-муникационных связей в системе экст-ренной медицинской помощи
област- ной бюд- жет
0,5*
0
0,5*
0
депар- тамент здраво-охра- нения Ки-ровс-кой об-ласти
3.5
Оснащение в составе Кировского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова» учебного класса по обучению специалистов, принимающих участие в оказании помощи пострадавшим в ДТП
област- ной бюд- жет
0,5*
0
0,5*
0
депар- тамент здраво-охра- нения Ки-ровс-кой об-ласти
3.6
Проведение капитального ремонта помещений Кировского областного государственного казенного
област- ной бюд- жет
0,996
0,996
0
0
депар- тамент здраво-охра- нения Ки-ровс-кой
1,996*
1,0*
учреждения здравоохранения «Территориальный центр медицины катастроф Кировской области»
облас-ти
3.7
Реализация мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской по-мощи пострадавшим в дорожно-транс-портных происшествиях
феде-раль- ный бюд-жет
214,923
0
214,923
0
депар- тамент здраво-охра- нения Ки-ровс-кой об-ласти
област- ной бюд- жет
11,3118
0
11,3118
0
Всего по Подпрограмме
итого
247,7308
21,496
226,2348
0
315,519*
294,023*
феде-раль- ный бюд-жет
214,923
0
214,923
0
област- ной бюд- жет
32,8078
21,496
11,3118
0
100,596*
79,1*
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 – 2014 годах составит 247,7308 млн. рублей (315,519 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год), в том числе:
средства федерального бюджета – 214,923 млн. рублей;
средства областного бюджета – 32,8078 млн. рублей (100,596 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год).
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
№ п/п
Основные направления финансирования Подпрограммы
Объем финансирования на 2012 – 2014 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2012 год
2013 год
2014 год
4.1
Капитальные вложения – всего
в том числе:
246,7348
20,5
226,2348
0
309,023*
288,523*
федеральный бюджет
214,923
0
214,923
0
областной бюджет
31,8118
20,5
11,3118
0
94,1*
73,6*
4.2
Прочие расходы – всего
в том числе
0,996
0,996
0
0
6,496*
5,5*
областной бюджет
0,996
0,996
0
0
6,496*
5,5*
Всего
в том числе:
247,7308
21,496
226,2348
0
315,519*
294,023*
федеральный бюджет
214,923
0
214,923
0
областной бюджет
32,8078
21,496
11,3118
0
100,596*
79,1*
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год».
3. Внести в данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы раздела 6 «Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы» следующие изменения:
«Наименование показателя
Единица измерения
Базовое значение 2010
года
2012
год
2013
год
2014
год
Источник получения значений показателей
Смертность населения в результате ДТП
число случаев на 100 тыс. населения
16,2
18,9
17,0
Х
данные ведомственного мониторинга
15,0*
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год».
Приложение № 3
Приложение № 3
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме «Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – Подпрограмма)
1. В паспорте Подпрограммы раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
снижение смертности населения от ишемической болезни сердца до 445,9 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности населения от цереброваскулярных болезней до 430,4 случая на 100 тыс. населения».
2. Раздел 3 «Перечень мероприятий Подпрограммы» и раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Перечень мероприятий Подпрограммы
№
п/п
Наименование задачи, мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования на 2012 – 2014 годы
(млн. рублей)
Ответственный исполнитель
всего
в том числе
2012
год
2013 год
2014 год
Задачи:
совершенст-вование методов диагнос-тики, лечения и реабилитации больных с сердечно-сосудистой
№
п/п
Наименование задачи, мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования на 2012 – 2014 годы
(млн. рублей)
Ответственный исполнитель
всего
в том числе
2012
год
2013 год
2014 год
патологией, создание эффективной системы профилактики больных с сердечно-со-судистой патологией и ее осложнений, внедрение высокотехнологичных методов лечения
Мероприятия подпрограммы «Совершенствование оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями»
3.1
Оснащение медицинским оборудованием сосудистых центров
областной бюджет
0,6495
0,6495
0
0
департамент здравоохранения Кировской области
50,06495
50,0*
№
п/п
Наименование задачи, мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования на 2012 – 2014 годы
(млн. рублей)
Ответственный исполнитель
всего
в том числе
2012
год
2013 год
2014 год
3.2
Приобретение расходных материалов и лекарственных препаратов
областной бюджет
31,821
31,821
0
0
департамент здравоохранения Кировской области
188,521
156,7*
3.3
Приведение в соответствие с санитарными нормами и правилами помещений сосудистого центра Ки-ровского областного го-сударственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кировс-кая областная клиническая больница»
областной бюджет
3,179
3,179
0
0
департамент здравоохранения Кировской области
Всего по Подпрограмме
Итого
35,6495
35,6495
0
0
242,3495*
206,7*
областной бюджет
35,6495
35,6495
0
0
242,3495*
206,7*
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 – 2014 годах составит 35,6495 млн. рублей (242,3495 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год) за счет средств областного бюджета.
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
№ п/п
Основные направления финансирования
Подпрограммы
Объем финансирования на 2012 – 2014 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2012 год
2013 год
2014 год
4.1
Капитальные вложения – всего
в том числе:
0,6495
0,6495
0
0
50,6495*
50,0*
областной бюджет
0,6495
0,6495
0
0
50,6495*
50,0*
4.2
Прочие расходы – всего
в том числе:
35,0
35,0
0
0
191,7*
156,7*
областной бюджет
35,0
35,0
0
0
191,7*
156,7*
Всего
в том числе:
35,6495
35,6495
0
0
242,3495*
206,7*
областной бюджет
35,6495
35,6495
0
0
242,3495*
206,7*
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год».
3. В разделе 6 «Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы» данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы:
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Базовое значение 2010
года
2012
год
2013
год
2014
год
Источник получения значений показателей
6.1
Смертность населения от ишемической болезни сердца
число случаев на 100 тыс. населения
458,8
432,9
445,9
Х
данные ведомст-венного мониторинга
404,5*
6.2
Смертность населения от цереброваскулярных болезней
число случаев на 100 тыс. населения
460,0
423,1
430,4
Х
данные ведомст-венного мониторинга
400,0*
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год».
Приложение № 4
Приложение № 4
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме «Заготовка и хранение донорской крови» (далее – Подпрограмма)
1. Раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
увеличение объема крови, заготовленной на 1 жителя области, до 8,5 миллилитра».
2. Раздел 3 «Перечень мероприятий Подпрограммы» и раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Перечень мероприятий Подпрограммы
№ п/п
Наименование задачи, мероприятия
Источник
финансирования
Объем финансирования на 2012 - 2014 годы (млн. рублей)
Ответственный исполнитель
всего
в том числе
2012
год
2013
год
2014
год
Укрепление материально-технической базы службы крови Кировской области
Мероприятия подпрограммы «Заготовка и хранение донорской крови»
3.1
Оснащение Ки-ровского областного государственного казенного учреждения здравоох-ранения «Кировс-кий центр крови» современным технологическим оборудованием для заготовки, переработки, хранения и транспортировки донорской крови
областной бюджет
5,0*
0
5,0*
0
департамент здравоохранения Кировской области
3.2
Обеспечение расходными материалами Кировского областного государственного казенного учреждения здравоохранения «Кировский центр крови»
областной бюджет
5,0*
0
5,0*
0
департамент здравоохранения Кировской области
Всего по Подпрограмме
итого
10,0*
0
10,0*
0
областной бюджет
10,0*
0
10,0*
0
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 – 2014 годах составит 10,0 млн. рублей за счет средств областного бюджета при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
№ п/п
Основные направления финансирования Подпрограммы
Объем финансирования на 2012 – 2014 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2012 год
2013 год
2014 год
4.1
Капитальные вложения – всего
в том числе:
5,0*
0
5,0*
0
областной бюджет
5,0*
0
5,0*
0
4.2
Прочие расходы – всего
в том числе:
5,0*
0
5,0*
0
областной бюджет
5,0*
0
5,0*
0
Всего
в том числе:
10,0*
0
10,0*
0
областной бюджет
10,0*
0
10,0*
0
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год».
3. В разделе 6 «Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы» данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы:
Наименование показателя
Единица измерения
Базовое значение 2010
года
2012
год
2013
год
2014
год
Источник получения значений показателей
Объем заготовленной крови на 1 жителя области
миллилитров
8,3
8,5
8,5
Х
данные ведомственного мониторинга
9,0*
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год».
Приложение № 5
Приложение № 5
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения» (далее – Подпрограмма)
1. В паспорте Подпрограммы:
1.1. Раздел «Важнейшие показатели эффективности Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Важнейшие показатели эффективности Подпрограммы
количество отремонтированных (реконструированных) зданий областных учреждений здравоохранения, включая разработку проектно-сметной документации».
1.2. Разделы «Объемы и источники финансирования Программы» и «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы
общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 – 2014 годах составит 22,2347 млн. рублей за счет средств областного бюджета
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
количество объектов построенных, реконструированных зданий областных учреждений здравоохранения, включая разработку проектно-сметной документации, составит 2 единицы».
2. Раздел 3 «Перечень мероприятий Подпрограммы» и раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Перечень мероприятий Подпрограммы
№
п/п
Наименование
задачи,
мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования на 2012 – 2014 годы (млн. рублей)
Ответственный
исполнитель
всего
в том числе
2012
год
2013
год
2014
год
Укрепление материально-техни-ческой базы областных государст-венных уч-реждений здравоохранения
Мероприятия подпрограммы «Укрепление материально-тех-нической базы учреждений здравоохранения»
3.1
Строительство и реконструкция зданий областных учреждений здравоохранения, включая разработку проектно-сметной документации
област- ной бюд- жет
107,257*
0,0
107,257*
0
департамент здравоохране- ния Ки- ровской области, департа- мент строи- тельства и архитектуры Кировской области
3.2
Реконструкция приемного покоя Кировского
областного государст-венного бюджетного учреждения здравоохранения «Кировская областная кли-ническая больница № 3»
област- ной
бюджет
1,3972
1,3972
0,0
0,0
депар- тамент здраво-охране- ния Ки- ровской области, департа- мент строи- тельства и архитектуры Кировской области
3.3
Строительство туберкулезного отделения на 60 коек Кировского областного государст-венного казенного уч-реждения здравоохранения «Кировская областная клиничес-кая пси-хиатрическая больница им. В.М. Бехтерева», включая разработку проектно-сметной документации
област- ной бюд- жет
2,6146
1,6716
0,943
0,0
депар- тамент здраво-охране- ния Ки- ровской области, департа- мент строи- тельства и архитектуры Кировской области
3.4
Строи-тельство пристроя к поликлинике Кировского областного государст-венного бюджетного учреждения здравоохранения «Кировс-кий област-ной клинический кожно-ве-нерологический диспансер», включая разработку проектно-сметной документации
област- ной бюд- жет
0,4519
0,4519
0,0
0,0
депар- тамент здраво-охране- ния Ки- ровской области, департа- мент строи- тельства и архитектуры Кировской области
3.5
Завершение строительства здания поликлиники в пгт Лебяжье
област- ной бюд- жет
17,0
0,0
17,0
0,0
депар- тамент здраво-охране- ния Ки- ровской области, департа- мент строи- тельства и архитектуры Кировской области
3.6
Выполнение проект-ных работ по объекту «Резервная вентиляция помещений различного назначения в КОГБУЗ «Кировс-кий област-ной клинический перинатальный центр»
област- ной бюд- жет
0,771
0,0
0,771
0,0
депар- тамент здраво-охране- ния Ки- ровской области, департа- мент строи- тельства и архитек-туры Ки-ровской области
Всего по Подпрограмме
итого
22,2347
3,5207
18,714
0
129,4917*
125,971*
област- ной бюд- жет
22,2347
3,5207
18,714
0
129,4917*
125,971*
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 – 2014 годах составит 22,2347 млн. рублей (129,4917 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год) за счет средств областного бюджета.
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
№ п/п
Основные направления финансирования
Подпрограммы
Объем финансирования на 2012 – 2014 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2012 год
2013 год
2014 год
4.1
Капитальные вложения – всего
в том числе
22,2347
3,5207
18,714
0
129,4917*
125,971*
областной бюджет
22,2347
3,5207
18,714
0
129,4917*
125,971*
4.2
Прочие расходы – всего
в том числе
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
Всего
в том числе
22,2347
3,5207
18,714
0
129,4917*
125,971*
областной бюджет
22,2347
3,5207
18,714
0
129,4917*
125,971*
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год».
3. В разделе 6 «Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы» данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы:
Наименование показателя
Единица измерения
Базовое значение 2010
года
2012
год
2013
год
2014
год
Источник получения значений показателей
Количество объектов построенных, реконструированных зданий областных учреждений здравоохранения, включая разработку проектно-сметной документации
миллилитров
5
2
2
Х
данные ведомственного мониторинга
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год».
Приложение № 6
Приложение № 6
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме «Закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения» (далее – Подпрограмма)
1. Разделы «Объемы и источники финансирования Программы» и «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы
общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 – 2014 годах составит 71,3761 млн. рублей за счет средств областного бюджета
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
снижение дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь, до 23,5%».
2. Раздел 3 «Перечень мероприятий Подпрограммы» и раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Перечень мероприятий Подпрограммы
№
п/п
Наименование задачи, мероприятия
Источник финанси-рования
Объем финансирования на 2012 – 2014 годы
(млн. рублей)
Ответственный исполнитель
всего
в том числе
2012 год
2013 год
2014 год
Внедрение механизмов закрепления медицинских кадров в здравоохранении Кировской области
Мероприятия подпрограммы «Закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения»
3.1
Предоставление социальной поддержки врачам-специалистам при поступлении на постоянную работу в учреждения здравоохранения
областной бюджет
33,8
10,65
23,15
0
департамент здравоохранения Кировской области
34,65*
24,0*
3.2
Предоставление социальной поддержки врачам общей врачебной (семейной) практики, работающим в учреждениях здравоохранения
областной бюджет
36,8
20,0
16,8
0
департамент здравоохранения Кировской области
40,0*
20,0*
3.3
Проведение второго этапа Всероссийского конкурса врачей
областной бюджет
0,7761
0,3761
0,4
0
департамент здравоохранения Кировской области
1,1461*
0,77*
3.4
Проведение областного конкурса «Спасибо, доктор»
областной бюджет
0,03*
0
0,03*
0
департамент здравоохранения Кировской области
Всего по Подпрограмме
итого
71,3761
31,0261
40,35
0
75,8261*
44,8*
областной бюджет
71,3761
31,0261
40,35
0
75,8261*
44,8*
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 – 2014 годах составит 71,3761 млн. рублей (75,8261 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год) за счет средств областного бюджета.
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
№ п/п
Основные направления финансирования Подпрограммы
Объем финансирования на 2012 – 2014 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2012 год
2013 год
2014 год
4.1
Капитальные вложения – всего
в том числе:
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
4.2
Прочие расходы – всего
в том числе:
71,3761
31,0261
40,35
0
75,8261*
44,8*
областной бюджет
71,3761
31,0261
40,35
0
75,8261*
44,8*
Всего
в том числе:
71,3761
31,0261
40,35
0
75,8261*
44,8*
областной бюджет
71,3761
31,0261
40,35
0
75,8261*
44,8*
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год».
3. В разделе 6 «Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы» данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы:
Наименование показателя
Единица измерения
Базовое значение 2010
года
2012
год
2013
год
2014
год
Источник получения значений показателей
Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь
процентов
34,9
30,5
23,5
Х
данные ведомственного мониторинга».
Приложение № 7
Приложение № 7
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме «Развитие единой информационной системы здравоохранения Кировской области» (далее – Подпрограмма)
1. Раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
увеличение количества пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, до 1000 тысяч человек».
2. Раздел 3 «Перечень мероприятий Подпрограммы» и раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3.Перечень мероприятий Подпрограммы
№
п/п
Наименование
задачи,
мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования на 2012-2014 годы (млн. рублей)
Ответственный исполнитель
всего
в том числе
2012 год
2013 год
2014 год
Задачи: развитие регионального информационного ресурса, ведение электронных медицинских карт больных социально значимыми заболеваниями; реализация мониторинга по организации вакцинации населения; автоматическое планирование иммунизации, обеспечение выездных бригад скорой медицинской помощи мобильными программно-техническими комплексами и средствами связи для обеспечения оперативного взаимодействия с телемедицинскими центрами; обеспечение информированности населения в сфере здравоохранения
Мероприятия подпрограммы «Развитие единой информационной системы здравоохранения Кировской области»
3.1
Развитие регионального информационного ресурса
областной бюджет
55,0*
0
55,0*
0
департамент здравоохранения Ки-ровской области
3.2
Ведение элект-ронных медицинских карт больных со-циально значимыми заболеваниями
областной бюджет
7,0*
0
7,0*
0
департамент здравоохранения Ки-ровской области
3.3
Мониторинг организации вакцинации населения, автоматическое планирование иммунизации
областной бюджет
6,0*
0
6,0*
0
департамент здравоохранения Ки-ровской области
3.4
Обеспечение выездных бригад скорой медицинской помощи мобильными программно-техничес-кими комплексами и средст-вами связи для обеспечения оперативного взаимодействия с телемедицинс-кими центрами
областной бюджет
3,0*
0
3,0*
0
департамент здравоохранения Ки-ровской области
3.5
Обеспечение информированности населения в сфере здравоохранения
областной бюджет
4,0*
4,0*
0
департамент здравоохранения Ки-ровской области
Всего по Подпрограмме
итого
75,0*
0
75,0*
0
областной бюджет
75,0*
0
75,0*
0
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 – 2014 годах составит 75,0 млн. рублей за счет средств областного бюджета при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
№ п/п
Основные направления финансирования Подпрограммы
Объем финансирования на 2012 – 2014 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2012 год
2013 год
2014 год
4.1
Капитальные вложения – всего
в том числе:
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
4.2
Прочие расходы – всего
в том числе:
75,0*
0
75,0*
0
областной бюджет
75,0*
0
75,0*
0
Всего
в том числе:
75,0*
0
75,0*
0
областной бюджет
75,0*
0
75,0*
0
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год».
3. В разделе 6 «Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы» данные о количественном значении показателей эффективности подпрограммы «Здоровое поколение» изложить в следующей редакции:
«Данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы:
Наименование показателя
Единица измерения
Базовое значение 2010
года
2012
год
2013
год
2014
год
Источник получения значений показателей
Количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты
тыс. человек
20
200
1000
Х
данные ведомственного мониторинга».
Приложение № 8
Приложение № 8
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме «Здоровое поколение» (далее – Подпрограмма)
1. Разделы «Объемы и источники финансирования Программы» и «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы
общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 – 2014 годах составит 41,8985 млн. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 33,333 млн. рублей;
средства областного бюджета – 8,5655 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
снижение младенческой смертности до 7,1 умерших в возрасте до 1 года на 1 тыс. родившихся живыми».
2. Раздел 3 «Перечень мероприятий Подпрограммы» и раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Перечень мероприятий Подпрограммы
№ п/п
Наименование задачи, мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования на 2012 – 2014 годы
(млн. рублей)
Ответственный исполнитель
всего
в том числе
2012 год
2013 год
2014 год
Совершенст-вование лечебно-диаг-ностических и профилактических мероприятий в родовспомогательных и детских уч-реждениях здравоохранения; совершенствование пренатальной
диагностики врожденной и наследст-венной патологии плода и скринингового обследования новорожденных; внедрение современных технологий питания детей
Мероприятия подпрограммы «Здоровое поколение»
3.1
Оснащение лечебно-диагностическим оборудованием областных
детских и родовспомогательных уч-реждений здравоохранения
федеральный бюджет
1,6204
0,8204
0,8
0
департамент здравоохранения Кировской области
областной бюджет
1,855
0,2
1,655
3.2
Проведение мероприятий по пренатальной диагностике врожденной и наследственной патологии плода и скрининга новорожденных
феде-ральный бюджет
31,7126
21,5456
10,167
0
депар- тамент здраво-охране- ния Ки- ровской области
област- ной бюджет
6,5201
3,3
3,2201
0
6,7351*
3,4351*
3.3
Приобретение специализированных продуктов питания детям, находящимся в областных государственных учреждениях здравоохранения
област- ной бюджет
0,1904
0
0,1904
0
депар- тамент здраво-охране- ния Ки- ровской области
0,5*
0,5*
Всего по Подпрограмме
итого
41,8985
25,866
16,0325
0
42,208*
16,342*
феде-ральный бюджет
33,333
22,366
10,967
0
област- ной бюджет
8,5655
3,5
5,0655
0
8,875*
5,375*
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 – 2014 годах составит 41,8985 млн. рублей (42,208 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год), в том числе:
средства федерального бюджета – 33,333 млн. рублей;
средства областного бюджета – 8,5655 млн. рублей (8,875 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год).
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Средства федерального бюджета планируется привлечь в рамках национального проекта «Здоровье», одобренного Советом при Президенте Российской Федерации по реализации национальных проектов на 2011 год и плановый период с 2012 по 2013 годы.
Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
№ п/п
Основные направления финансирования Подпрограммы
Объем финансирования на 2012 – 2014 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2012 год
2013 год
2014 год
4.1
Капитальные вложения – всего
в том числе:
3,4754
1,0204
2,455
0
федеральный бюджет
1,6204
0,8204
0,8
0
областной бюджет
1,855
0,2
1,655
0
4.2
Прочие расходы – всего
в том числе:
38,4231
24,8456
13,5775
0
38,7326*
13,887*
федеральный бюджет
31,7126
21,5456
10,167
0
областной бюджет
6,7105
3,3
3,4105
0
7,02*
3,72*
Всего
в том числе:
41,8985
25,866
16,0325
0
42,208*
16,342*
федеральный бюджет
33,333
22,366
10,967
0
областной бюджет
8,5655
3,5
5,0655
0
8,875*
5,375*
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год».
3. В разделе 6 «Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы» данные о количественном значении показателей эффективности подпрограммы «Здоровое поколение» изложить в следующей редакции:
«Данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы:
Наименование показателя
Единица измерения
Базовое значение 2010
года
2012
год
2013
год
2014
год
Источник получения значений показателей
Младенческая смертность
число умерших в возрасте до 1 года на 1 тыс. родившихся живыми
7,6
7,13
7,1
Х
данные ведомственного мониторинга».
УТВЕРЖДЕНЫ
ДОКУМЕНТ УТРАТИЛ СИЛУ:
Постановление Правительства области от 30.12.2013 № 242/973
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2013 № 242/939
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.07.2011 № 112/319
Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Кировской области от 19.07.2011 № 112/319 «Об утверждении областной целевой программы «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2012 – 2014 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2013 № 239/805), утвердив изменения в областной целевой программе «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2012 – 2014 годы (далее – Программа) согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор –
Председатель Правительства
Кировской области Н.Ю. БЕЛЫХ
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кировской области
от 30.12.2013 № 242/939
ИЗМЕНЕНИЯ
в областной целевой программе «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2012 – 2014 годы
1. В паспорте Программы:
1.1. Раздел «Важнейшие показатели эффективности Программы» изложить в следующей редакции:
Важнейшие показатели эффективности Программы
заболеваемость сахарным диабетом на 100 тыс. населения;
доля осложнений при сахарном диабете в процентах;
заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения;
смертность населения от туберкулеза на 100 тыс. населения;
заболеваемость населения болезнями системы кровообращения на 100 тыс. населения;
смертность населения от ишемической болезни сердца на 100 тыс. населения;
смертность населения от цереброваскулярных болезней на 100 тыс. населения;
смертность населения в результате ДТП на 100 тыс. населения;
выявляемость первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями на 100 тыс. населения;
смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения;
заболеваемость сифилисом на 100 тыс. населения;
заболеваемость гонореей на 100 тыс. населения;
объем крови, заготовленной на 1 жителя области в миллилитрах;
количество объектов построенных, реконструированных зданий областных учреждений здравоохранения, включая разработку проектно-сметной документации;
размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь, в процентах;
количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, тыс. человек;
младенческая смертность на 1 тыс. человек, родившихся живыми».
1.2. Разделы «Объемы и источники финансирования Программы» и «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Программы
общий объем планируемого финансирования Программы в 2012 – 2014 годах составит 617,0005 млн. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 302,7891 млн. рублей;
средства областного бюджета – 314,2114 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
заболеваемость сахарным диабетом составит 314,7 случая на 100 тыс. населения;
снижение доли осложнений при сахарном диабете до 34%;
снижение заболеваемости туберкулезом до 51 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности населения от туберкулеза до 8,5 случая на 100 тыс. населения;
заболеваемость населения болезнями системы кровообращения составит 25713,4 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности населения от ишемической болезни сердца до 445,9 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности населения от цереброваскулярных болезней до 430,4 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности населения в результате ДТП до 17 случаев на 100 тыс. населения;
увеличение выявляемости первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями до 394 случаев на 100 тыс. населения;
снижение смертности от злокачественных новообразований до 208,8 случая на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости сифилисом до 32,1 случая на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости гонореей до 47,3 случая на 100 тыс. населения;
увеличение объема крови, заготовленной на 1 жителя области, до 8,5 миллилитра;
количество объектов построенных, реконструированных зданий областных учреждений здравоохранения, включая разработку проектно-сметной документации составит 2 единицы;
уменьшение размера дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь, до 23,5%;
увеличение количества пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, до 1000 тыс. человек;
снижение младенческой смертности до 7,1 случая на 1 тыс. человек, родившихся живыми».
2. Абзац тридцать пятый раздела 2 «Основная цель и задачи Программы, срок ее реализации и показатели эффективности» изложить в следующей редакции:
«количество объектов построенных, реконструированных зданий областных учреждений здравоохранения, включая разработку проектно-сметной документации;»
3. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объем планируемого финансирования Программы в 2012 – 2014 годах составит 617,0005 млн. рублей (1228,7433 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год), в том числе:
средства федерального бюджета – 302,7891 млн. рублей;
средства областного бюджета – 314,2114 млн. рублей (925,9542 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год).
Объемы финансирования по годам и источники финансирования представлены в таблице 1.
Таблица 1
Объемы и источники финансирования Программы
(млн. рублей)
Наименование подпрограммы,
направления
Источник финансирования
Всего
2012 год
2013 год
2014 год
Подпрограмма «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями»
итого
198,1109
152,4083
45,7026
0
338,349*
185,9407*
федеральный бюджет
54,5331
19,508
35,0251
0
областной бюджет
143,5778
132,9003
10,6775
0
283,8159*
150,9156*
Направление
«Сахарный диабет»
итого
37,3423
37,0683
0,274
0
39,0683*
2,0*
федеральный бюджет
1,4323
1,4323
0
0
областной бюджет
35,91
35,636
0,274
0
37,636*
2,0*
Направление
«Туберкулез»
итого
12,4545
11,2634
1,1911
0
45,1634*
33,9*
федеральный бюджет
5,0733
5,0733
0
0
областной бюджет
7,3812
6,1901
1,1911
0
40,0901*
33,9*
Направление «ВИЧ-инфекция»
итого
46,385
6,4182
39,9668
0
53,9433*
47,5251*
федеральный бюджет
35,5123
0,4872
35,0251
0
областной бюджет
10,8727
5,931
4,9417
0
18,431*
12,5*
Направление
«Онкология»
итого
50,0
50,0
0
0
110,0*
60,0*
областной бюджет
50,0
50,0
0
0
110,0*
60,0*
Направление «Инфекции, передаваемые половым путем»
итого
3,0587
2,6387
0,42
0
8,6387*
6,0*
федеральный бюджет
2,1373
2,1373
0
0
Наименование подпрограммы,
направления
Источник финансирования
Всего
2012 год
2013 год
2014 год
областной бюджет
0,9214
0,5014
0,42
0
6,5014*
6,0*
Направление «Вирусные
гепатиты»
итого
35,4795
31,6639
3,8156
0
федеральный бюджет
7,6639
7,6639
0
0
областной бюджет
27,8156
24,0
3,8156
0
Направление «Психические расстройства»
итого
2,4347
2,4046
0,0301
0
24,4046*
22,0*
федеральный бюджет
1,9477
1,9477
0
0
областной бюджет
0,487
0,4569
0,0301
0
22,4569*
22,0*
Направление «Артериальная гипертония»
итого
0,9511
0,9461
0,005
0
11,1461*
10,2*
федеральный бюджет
0,7663
0,7663
0
0
областной бюджет
0,1848
0,1798
0,005
0
10,3798*
10,2*
Направление «Вакцинопрофилактика»
итого
10,0051
10,0051
0
0
10,5051*
0,5*
областной бюджет
10,0051
10,0051
0
0
10,5051*
0,5*
Подпрограмма «Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях»
итого
247,7308
21,496
226,2348
0
315,519*
294,023*
федеральный бюджет
214,923
0
214,923
0
областной бюджет
32,8078
21,496
11,3118
0
100,596*
79,1*
Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
итого
35,6495
35,6495
0
0
242,3495*
206,7*
областной бюджет
35,6495
35,6495
0
0
242,3495*
206,7*
Наименование подпрограммы,
направления
Источник финансирования
Всего
2012 год
2013 год
2014 год
Подпрограмма «Заготовка и хранение донорской крови»
итого
10,0*
0
10,0*
0
областной бюджет
10,0*
0
10,0*
0
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения»
итого
22,2347
3,5207
18,714
0
129,4917*
125,971*
областной бюджет
22,2347
3,5207
18,714
0
129,4917*
125,971*
Подпрограмма «Закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения»
итого
71,3761
31,0261
40,35
0
75,8261*
44,8*
областной бюджет
71,3761
31,0261
40,35
0
75,8261*
44,8*
Подпрограмма «Развитие единой информационной системы здравоохранения Кировской области»
итого
75,0*
0
75,0*
0
областной бюджет
75,0*
0
75,0*
0
Подпрограмма «Здоровое поколение»
итого
41,8985
25,866
16,0325
0
42,208*
16,342*
федеральный бюджет
33,333
22,366
10,967
0
областной бюджет
8,5655
3,5
5,0655
0
8,875*
5,375*
Итого по Программе
итого
617,0005
269,9666
347,0339
0
1228,7433*
958,7767*
федеральный бюджет
302,7891
41,874
260,9151
0
областной бюджет
314,2114
228,0926
86,1188
0
925,9542*
697,8616*
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Средства федерального бюджета планируется привлечь в рамках национального проекта «Здоровье», одобренного Советом при Президенте Российской Федерации по реализации национальных проектов на 2011 год и плановый период с 2012 по 2013 годы, федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 – 2012 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2007 № 280 «О федеральной целевой программе «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 – 2012 годы)».
Объемы финансирования Программы по основным направлениям представлены в таблице 2.
Таблица 2
Объемы финансирования Программы по основным направлениям
№ п/п
Основные направления финансирования
Программы
Объем финансирования на 2012 – 2014 годы (млн. рублей)
всего
в том числе по годам
2012 год
2013 год
2014 год
1
Капитальные вложения –
всего
в том числе:
306,9876
52,8628
254,1248
0
615,6274*
562,7646*
федеральный бюджет
236,0514
20,3284
215,723
0
областной бюджет
70,9362
32,5344
38,4018
0
379,576*
347,0416*
2
Прочие расходы –
всего
в том числе:
310,0129
217,1038
92,9091
0
613,1159*
396,0121*
федеральный бюджет
66,7377
21,5456
45,1921
0
областной бюджет
243,2752
195,5582
47,717
0
546,3782*
350,82*
Всего
в том числе:
617,0005
269,9666
347,0339
0
1228,7433*
958,7767*
№ п/п
Основные направления финансирования
Программы
Объем финансирования на 2012 – 2014 годы (млн. рублей)
всего
в том числе по годам
2012 год
2013 год
2014 год
федеральный бюджет
302,7891
41,874
260,9151
0
областной бюджет
314,2114
228,0926
86,1188
0
925,9542*
697,8616*
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
Для расчета затрат мероприятий Программы применялся расчетный метод оценки затрат».
4. Раздел 6 «Оценка социально-экономической эффективности Программы» изложить в следующей редакции:
«6. Оценка социально-экономической эффективности Программы
Эффективность реализации мероприятий Программы к 2013 году будет выражена в выявлении заболеваемости сахарным диабетом в размере 314,7 случая на 100 тыс. населения; снижение доли осложнений при сахарном диабете до 34%; снижение заболеваемости туберкулезом до 51 случая на 100 тыс. населения; снижение смертности населения от туберкулеза до 8,5 случая на 100 тыс. населения; заболеваемости населения болезнями системы кровообращения до 25713,4 случая на 100 тыс. населения; снижение смертности населения от ишемической болезни сердца до 445,9 случая на 100 тыс. населения; снижение смертности населения от цереброваскулярных болезней до 430,4 случая на 100 тыс. населения; снижение смертности населения в результате ДТП до 17 случаев на 100 тыс. населения; увеличение выявляемости первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями до 394 случаев на 100 тыс. населения; снижение смертности от злокачественных новообразований до 208,8 случая на 100 тыс. населения; снижение заболеваемости сифилисом до 32,1 случая на 100 тыс. населения; снижение заболеваемости гонореей до 47,3 случая на 100 тыс. населения; увеличение объема крови, заготовленной на 1 жителя области, до 8,5 миллилитра; количество объектов построенных, реконструированных зданий областных учреждений здравоохранения, включая разработку проектно-сметной документации составит 2 единицы; уменьшение размера дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь, до 23,5%; увеличение количества пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, до 1000 тыс. человек; снижение младенческой смертности до 7,1 случая на 1 тыс. человек, родившихся живыми.
Данные о количественном значении показателей эффективности Программы:
№ п/п
Наименование
показателя
Единица измерения
Базовое значение 2010 года
2012 год
2013 год
2014 год
Источник
получения
значений
показателей
6.1
Заболеваемость сахарным диабетом
число случаев на 100 тыс. населения
301,4
304,7
314,7
Х
данные ведомственного мониторинга
6.2
Доля осложнений при сахарном диабете
процентов
37,0
35,0
34,0
Х
данные ведомственного мониторинга
6.3
Заболеваемость туберкулезом
число случаев на 100 тыс. населения
62,3
52,0
51
Х
данные ведомственного мониторинга
50,0*
6.4
Смертность населения
число случаев на 100 тыс. населения
8,9
8,5
8,5
Х
данные Территориального органа
№ п/п
Наименование
показателя
Единица измерения
Базовое значение 2010 года
2012 год
2013 год
2014 год
Источник
получения
значений
показателей
от туберкулеза
7,2*
Федеральной службы государственной статистики по Кировской области
6.5
Заболеваемость населения болезнями системы кровообращения
число случаев на 100 тыс. человек
25937,1
25662,1
25713,4
Х
данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области
25561,5*
6.6
Смертность населения от ишемической болезни сердца
число случаев на 100 тыс. населения
458,8
432,9
445,9
Х
данные ведомственного мониторинга
404,5*
6.7
Смертность населения от цереброваскулярных болезней
число случаев на 100 тыс. населения
460,0
423,1
430,4
Х
данные ведомственного мониторинга
400,0*
№ п/п
Наименование
показателя
Единица измерения
Базовое значение 2010 года
2012 год
2013 год
2014 год
Источник
получения
значений
показателей
6.8
Смертность населения в результате ДТП
число случаев на 100 тыс. населения
16,2
18,9
17,0
Х
данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области
15,0*
6.9
Выявляемость первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями
число случаев на 100 тыс. населения
373,8
388,0
394
Х
данные ведомственного мониторинга
400,0*
6.10
Смертность от злокачественных новообразований
число случаев на 100 тыс. населения
200,6
206,0
208,8
Х
данные ведомственного мониторинга
200,2*
6.11
Заболеваемость сифилисом
число случаев на 100 тыс. населения
43,7
34,3
32,1
Х
данные ведомственного мониторинга
30,1*
№ п/п
Наименование
показателя
Единица измерения
Базовое значение 2010 года
2012 год
2013 год
2014 год
Источник
получения
значений
показателей
6.12
Заболеваемость гонореей
число случаев на 100 тыс. населения
53,1
52,5
47,3
Х
данные ведомственного мониторинга
42,3*
6.13
Объем крови, заготовленной на 1 жителя области
мл
8,3
8,5
8,5
Х
данные ведомственного мониторинга
9,0*
6.14
Количество объектов построенных, реконструированных зданий областных учреждений здравоохранения, включая разработку проектно-сметной документации
единиц
5
2
2
Х
данные ведомственного мониторинга
6.15
Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь
процентов
34,9
30,5
23,5
Х
данные ведомственного мониторинга
6.16
Количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты
тыс. человек
20
200
1000
Х
данные ведомственного мониторинга
6.17
Младенческая смертность
число умерших в возрасте до 1 года на 1 тыс. родившихся живыми
7,6
7,13
7,1
Х
данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской
области
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год».
5. Внести изменения в подпрограмму «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» (приложение № 1 к Программе) согласно приложению № 1.
6. Внести изменения в подпрограмму «Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» (приложение № 2 к Программе) согласно приложению № 2.
7. Внести изменения в подпрограмму «Совершенствование оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» (приложение № 3 к Программе) согласно приложению № 3.
8. Внести изменения в подпрограмму «Заготовка и хранения донорской крови» (приложение № 4 к Программе) согласно приложению № 4.
9. Внести изменения в подпрограмму «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения» (приложение № 5 к Программе) согласно приложению № 5.
10. Внести изменения в подпрограмму «Закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения» (приложение № 6 к Программе) согласно приложению № 6.
11. Внести изменения в подпрограмму «Развитие единой информационной системы здравоохранения Кировской области» (приложение № 7 к Программе) согласно приложению № 7.
12. Внести изменения в подпрограмму «Здоровое поколение» (приложение № 8 к Программе) согласно приложению № 8.
Приложение № 1
Приложение № 1
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» (далее – Подпрограмма)
1. В паспорте Подпрограммы разделы «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» и «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы
общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 – 2014 годах составит 198,1109 млн. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 54,5331 млн. рублей;
средства областного бюджета – 143,5778 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
заболеваемость сахарным диабетом составит 314,7 случая на 100 тыс. населения;
снижение доли осложнений при сахарном диабете до 34%;
снижение заболеваемости туберкулезом до 51 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности населения от туберкулеза до 8,5 случая на 100 тыс. населения;
заболеваемость населения болезнями системы кровообращения составит 25713,4 случая на 100 тыс. населения;
увеличение выявляемости первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями до 394 случаев на 100 тыс. населения;
снижение смертности от злокачественных новообразований до 208,8 случая на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости сифилисом до 32,1 случая на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости гонореей до 47,3 случая на 100 тыс. населения».
2. Раздел 3 «Перечень мероприятий Подпрограммы» и раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Перечень мероприятий Подпрограммы
№
п/п
Наименование
задачи,
мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования на
2012-2014 годы (млн. рублей)
Ответственный
исполнитель
всего
в том числе
2012 год
2013 год
2014 год
Проведение мероприятий по профилактике сахарного диабета
3.1
Меро-приятия направления «Сахарный диабет»
3.1.1
Обеспечение современными сахароснижающими препаратами
об- ласт- ной бюд- жет
35,3
35,3
0
0
депар- тамент здраво-охра- нения Ки-ровс-кой об-ласти
3.1.2
Оснащение совре-менным медицинским оборудова-нием областных госу-дарственных уч-реждений
федеральный бюджет
1,4323
1,4323
0
0
депар- тамент здраво-охра- нения Ки-ровс-кой об-ласти
об- ласт- ной бюд- жет
0,61
0,336
0,274
0
2,336*
2,0*
здравоохранения, оказывающих эндокринологи-ческую помощь
Всего по направлению
итого
37,3423
37,0683
0,274
0
39,0683*
2,0*
федеральный бюджет
1,4323
1,4323
0
0
област- ной бюд- жет
35,91
35,636
0,274
0
37,636*
2,0*
Обеспечение современного уровня диагностики и лечения
туберкулеза
3.2
Мероприятия нап-равления «Туберкулез»
3.2.1
Оснащение совре-менным меди-цинским оборудованием
федеральный бюджет
5,0733
5,0733
0
0
депар- тамент здраво-охра- нения Киров- ской
областных государственных уч-реждений здравоохранения, оказывающих противотуберкулезную помощь
област- ной бюд- жет
2,3812
1,1901
1,1911
0
обла- сти
11,1901*
10,0*
3.2.2
Обеспечение медикаментами областных госу-дарственных уч-реждений здравоохранения, оказывающих противотуберкулезную помощь
област- ной бюд- жет
5,0
5,0
0
0
депар- тамент здраво-охра- нения Ки-ровс-кой об-ласти
12,0*
7,0*
3.2.3
Приведение областных государственных учреждений здравоохранения,
област- ной бюд- жет
16,9*
0
16,9*
0
депар- тамент здраво-охра- нения Ки-ровс-кой об-ласти
оказывающих противотуберкулезную помощь, в соответствие с санитарными нормами и правилами
Всего по направлению
итого
12,4545
11,2634
1,1911
0
45,1634*
33,9*
федеральный бюджет
5,0733
5,0733
0
0
област- ной бюд- жет
7,3812
6,1901
1,1911
0
40,0901*
33,9*
Совершенствование методов диаг-ностики, лечения и реабилитации при ВИЧ-ин-фекции
3.3
Меро-приятия направления «ВИЧ-ин-фекция»
3.3.1
Оснащение совре-менным меди-цинским и технологи-ческим оборудо- ванием Кировского областного госу-дарственного бюд-жетного учреждения здравоохранения «Кировский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфек-ционными заболеваниями»
федеральный бюджет
0,4872
0,4872
0
0
депар- тамент здраво-охра- нения Ки-ровс-кой об-ласти
област- ной бюд- жет
1,9852
1,0
0,9852
0
4,5*
3,5*
3.3.2
Внедрение в кли-ническую практику современных лекарст-
федеральный бюджет
35,0251
0
35,0251
0
депар- тамент здраво-охра- нения Киров-
венных средств и диаг-ности-ческих расходных материалов в Кировс-ком областном госу-дарственном бюджетном учреждении здравоохранения «Кировский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфек-ционными заболеваниями»
област- ной бюд- жет
7,3875
4,931
2,4565
0
ской обла- сти
13,931*
9,0*
Всего по направлению
итого
46,385
6,4182
39,9668
0
53,9433*
47,5251*
феде- раль-ный бюд- жет
35,5123
0,4872
35,0251
0
област- ной бюд- жет
10,8727
5,931
4,9417
0
18,431*
12,5*
Совершенствование методов профилактики, диагностики, лечения и меди-цинской, социальной и пси-хологи-ческой реабилитации больных со злокачественными новообразованиями
3.4
Меро-приятия направления «Онкология»
3.4.1
Внедрение в клини-ческую практику современных противоопухолевых ле-
област- ной бюд- жет
10,0*
0
10,0*
0
депар- тамент здраво-охра- нения Ки-ровс-кой об-ласти
карственных средств в Кировском областном госу-дарственном бюджетном учреждении здравоохранения «Кировский областной клини-ческий онкологический диспансер»
3.4.2
Оснащение совре-менным меди-цинским и технологичес-ким оборудованием
област- ной бюд- жет
50,0*
0
50,0*
0
депар- тамент здраво-охра- нения Ки-ровс-кой об-ласти
3.4.3
Обеспечение пациентов с онкологическими заболеваниями противоопухолевыми
област- ной бюд- жет
50,0
50,0
0
0
депар- тамент здраво-охра- нения Ки-ровс-кой об-ласти
лекарст-венными средствами в рамках оказания амбулаторно-поли-клинической помощи
Всего по направлению
итого
50,0
50,0
0
0
110,0*
60,0*
област- ной бюд- жет
50,0
50,0
0
0
110,0*
60,0*
Обеспечение качества диагностики, профилактики, лечения и реабилитации больных инфек-циями, переда-ваемыми половым путем
3.5
Направление «Инфекции, передаваемые половым путем»
3.5.1
Оснащение сов-ременным меди-цинским оборудованием Кировс-кого областного госу-дарственного бюд-жетного учреждения здравоохранения «Кировский областной кожно-венерологический диспансер»
феде- раль- ный бюд- жет
2,1373
2,1373
0
0
депар- тамент здраво-охра- нения Ки-ровс-кой об-ласти
област- ной бюд- жет
0,9214
0,5014
0,42
0
4,5014*
4,0*
3.5.2
Приобретение рас-ходных материалов для лабораторной диагнос-тики возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, и лекарст-
област- ной бюд- жет
2,0*
0
2,0*
0
депар- тамент здраво-охра- нения Ки-ровс-кой об-ласти
венных препаратов
Всего по направлению
итого
3,0587
2,6387
0,42
0
8,6387*
6,0*
феде- раль- ный бюд- жет
2,1373
2,1373
0
0
област- ной бюд- жет
0,9214
0,5014
0,42
0
6,5014*
6,0*
Обеспечение качества диагностики, профилактики, лечения и реабилитации больных с острыми и хроническими вирусными гепатитами
3.6
Меро-приятия направления «Вирусные гепатиты»
3.6.1
Оснащение медицинским оборудованием
феде- раль- ный бюд- жет
7,6639
7,6639
0
0
депар- тамент здраво-охра- нения
Кировс-кого областного госу-дарственного бюд-жетного учреждения здравоохранения «Кировская инфек-ционная клиническая боль-ница»
област- ной бюд- жет
7,8156
4,0
3,8156
0
Ки-ров- ской обла-сти
3.6.2
Внедрение в клиническую практику современных лекарст-венных средств в Кировс-ком областном госу-дарственном бюджетном учреждении здравоохранения «Кировская инфек-ционная
област- ной бюд- жет
20,0
20,0
0,0
0,0
депар- тамент здраво-охра- нения Ки-ровс-кой об-ласти
клиническая боль-ница»
Всего по направлению
итого
35,4795
31,6639
3,8156
0
феде- раль- ный бюд- жет
7,6639
7,6639
0
0
област- ной бюд- жет
27,8156
24,0
3,8156
0
Совершенствование методов диагнос-тики и лечения психи-ческих расст-ройств
3.7
Меро-приятия направления «Пси-хические расст-ройства»
3.7.1
Внедрение новых лекарст-венных препаратов (атипичных нейролептиков и
област- ной бюд- жет
5,0*
0
5,0*
0
депар- тамент здраво-охра- нения Ки-ров- с-кой об-ласти
антидепрессантов) и проведение реабилитации при психи-ческих расст-ройствах
3.7.2
Приведение поме-щений Кировского областного казенного учреждения здравоохранения «Кировская областная клини-ческая психиатрическая больница им. В.М. Бехтерева» в соответст-вие с санитарно-эпидемио-логичес-кими требованиями
област- ной бюд- жет
10,0*
0
10,0*
0
депар- тамент здраво-охра- нения Ки-ровс-кой об-ласти
3.7.3
Оснащение медицинским и технологичес-ким оборудованием Ки-ровского областного государственного казе-нного уч-реждения здравоохранения «Кировс-кая областная клини-ческая психиатрическая больница им. В.М. Бехтерева»
феде- раль- ный бюд- жет
1,9477
1,9477
0
0
депар- тамент здраво-охра- нения Ки-ровс-кой об-ласти
област- ной бюд- жет
0,487
0,4569
0,0301
0
7,4569*
7,0*
Всего по направлению
итого
2,4347
2,4046
0,0301
0
24,4046*
22,0*
феде- раль- ный бюд- жет
1,9477
1,9477
0
0
област- ной бюд- жет
0,487
0,4569
0,0301
0
22,4569*
22,0*
Совершенствование методов диагнос-тики, лечения и реабилитации больных арте-риальной гипертонией
3.8
Меро-приятия направления «Артериальная гипер-тония»
3.8.1
Оснащение совре-менным меди-цинским оборудованием меди-цинских учреждений области
феде- раль- ный бюд- жет
0,7663
0,7663
0
0
депар- тамент здраво-охра- нения Ки-ровс-кой об-ласти
област- ной бюд- жет
0,1848
0,1798
0,005
0
10,1798*
10,0*
3.8.2
Приобретение современных лекарственных средств для купирования
област- ной бюд- жет
0,2*
0
0,2*
0
депар- тамент здраво-охра- нения Ки-ровс-кой об-ласти
гипертонических кризов
Всего по направлению
итого
0,9511
0,9461
0,005
0
11,1461*
10,2*
феде- раль- ный бюд- жет
0,7663
0,7663
0
0
област- ной бюд- жет
0,1848
0,1798
0,005
0
10,3798*
10,2*
Обеспечение лечебно-профилактичес-ких уч-реждений вакцинами, соз-дание эффективной сис-темы их транспортировки и хранения
3.9
Меро-приятия направления «Вакцинопрофилактика»
3.9.1
Обеспечение функционирования «хо-
област- ной бюд- жет
0,5*
0
0,5*
0
депар- тамент здраво-охра- нения
лодовой цепи» при транспортировке и хранении вакцин
Кировс-кой области
3.9.2
Обеспечение областных госу-дарственных уч-реждений здравоохранения иммунобиологическими препаратами
област- ной бюд- жет
2,9971
2,9971
0,0
0,0
депар- тамент здраво-охра- нения Ки-ровс-кой об-ласти
3.9.3
Проведение профилактических и противоэпидемио-логичес-ких мероприятий против клещевого энцефалита
област- ной бюд- жет
7,008
7,008
0,0
0,0
депар- тамент здраво-охра- нения Ки-ровс-кой об-ласти
Всего по направлению
итого
10,0051
10,0051
0
0
10,5051*
0,5*
област- ной бюд- жет
10,0051
10,0051
0
0
10,5051*
0,5*
Всего по Подпрограмме
итого
198,1109
152,4083
45,7026
0
338,349*
185,9407*
феде- раль- ный бюд- жет
54,5331
19,508
35,0251
0
област- ной бюд- жет
143,5778
132,9003
10,6775
0
283,8159*
150,9156*
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 – 2014 годах составит 198,1109 млн. рублей (338,349 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год), в том числе:
средства федерального бюджета – 54,5331 млн. рублей;
средства областного бюджета – 143,5778 млн. рублей (283,8159 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год).
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Средства федерального бюджета планируется привлечь в рамках национального проекта «Здоровье», одобренного Советом при Президенте Российской Федерации по реализации национальных проектов на 2011 год и плановый период с 2012 по 2013 годы, федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 – 2012 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2007 № 280 «О федеральной целевой программе «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 – 2012 годы)».
Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
№ п/п
Основные направления финансирования
Подпрограммы
Объем финансирования на 2012 – 2014 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2012 год
2013 год
2014 год
4.1
Капитальные вложения – всего
в том числе:
33,8932
27,1722
6,721
0
117,9878*
90,8156*
федеральный бюджет
19,508
19,508
0
0
областной бюджет
14,3852
7,6642
6,721
0
98,4798*
90,8156*
4.2
Прочие расходы – всего
в том числе:
164,2177
125,2361
38,9816
0
220,3612*
95,1251*
федеральный бюджет
35,0251
0
35,0251
0
областной бюджет
129,1926
125,2361
3,9565
0
185,3361*
60,1*
Всего
в том числе:
198,1109
152,4083
45,7026
0
338,349*
185,9407*
федеральный бюджет
54,5331
19,508
35,0251
0
областной бюджет
143,5778
132,9003
10,6775
0
283,8159*
150,9156*
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год».
3. Разделе 6 «Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«6. Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы
Эффективность реализации мероприятий Подпрограммы будет выражена в снижении заболеваемости, предупреждении массового распространения ВИЧ-инфекции в области, улучшении показателей, характеризующих раннее выявление злокачественных новообразований, улучшении ситуации по снижению заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем, развитии системы комплексной профилактики, диагностики, лечения и реабилитации психических расстройств, создании эффективной системы профилактики артериальной гипертонии и ее осложнений, снижении смертности и инвалидизации населения.
Данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы:
№ п/п
Наименование
показателя
Единица измерения
Базовое значение 2010 года
2012 год
2013 год
2014 год
Источник
получения
значений
показателей
6.1
Заболеваемость сахарным диабетом
число случаев на 100 тыс. населения
301,4
304,7
314,7
Х
данные ведомственного мониторинга
6.2
Доля осложнений при сахарном диабете
процентов
37,0
35,0
34,0
Х
данные ведомственного мониторинга
6.3
Заболеваемость туберкулезом
число случаев на 100 тыс. населения
62,3
52,0
51
Х
данные ведомственного мониторинга
50,0*
№ п/п
Наименование
показателя
Единица измерения
Базовое значение 2010 года
2012 год
2013 год
2014 год
Источник
получения
значений
показателей
6.4
Смертность населения от туберкулеза
число случаев на 100 тыс. населения
8,9
8,5
8,5
Х
данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области
7,2*
6.5
Заболеваемость населения болезнями системы кровообращения
число случаев на 100 тыс. человек
25937,1
25662,1
25713,4
Х
данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области
25561,5*
404,5*
400,0*
15,0*
6.6
Выявляемость первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями
число случаев на 100 тыс. населения
373,8
388,0
394
Х
данные ведомственного мониторинга
400,0*
№ п/п
Наименование
показателя
Единица измерения
Базовое значение 2010 года
2012 год
2013 год
2014 год
Источник
получения
значений
показателей
6.7
Смертность от злокачественных новообразований
число случаев на 100 тыс. населения
200,6
206,0
208,8
Х
данные ведомственного мониторинга
200,2*
6.8
Заболеваемость сифилисом
число случаев на 100 тыс. населения
43,7
34,3
32,1
Х
данные ведомственного мониторинга
30,1*
6.9
Заболеваемость гонореей
число случаев на 100 тыс. населения
53,1
52,5
47,3
Х
данные ведомственного мониторинга
42,3*
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год».
Приложение № 2
Приложение № 2
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме «Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» (далее – Подпрограмма)
1. В паспорте Подпрограммы разделы «Объемы и источники финансирования Программы» и «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы
общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 – 2014 годах составит 247,7308 млн. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 214,923 млн. рублей;
средства областного бюджета – 32,8078 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
снижение смертности населения в результате ДТП до 17 случаев на 100 тыс. населения».
2. Раздел 3 «Перечень мероприятий Подпрограммы» и раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Перечень мероприятий Подпрограммы
№
п/п
Наименование
задачи,
мероприятия
Источник финансиро-вания
Объем финансирования на
2012-2014 годы (млн. рублей)
Ответ-ственный исполнитель
всего
в том числе
2012 год
2013 год
2014 год
Задачи: укрепление материально-техни-ческой базы учреждений здравоохранения, оказывающих экст-ренную медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате ДТП; совершенствование методов лечения и реабилитации больных, пострадавших от ДТП
Мероприятия подпрограммы «Обеспечение оказания своевременной и высококачест-венной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшест-виях»
3.1
Оснащение в составе Кировского областного государственного казенного уч-реждения здравоохранения «Территориальный центр медицины катастроф Кировской области» учебно-методического центра по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП, приемам оказания первой помощи пострадавшим в ДТП
област- ной бюд- жет
0,3*
0
0,3*
0
депар- тамент здраво-охра- нения Ки-ровс-кой об-ласти
3.2
Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи
област- ной бюд- жет
20,5
20,5
0
0
депар- тамент здраво-охра- нения Ки-ровс-кой об-ласти
80,0*
59,5*
3.3
Создание единой информационно-управ-ляющей навигационной системы служ-бы скорой медицинской по-мощи и медицины катаст-роф Кировс-кой области
област- ной бюд- жет
4,0*
0
4,0*
0
депар- тамент здраво-охра- нения Ки-ровс-кой об-ласти
3.4
Развитие сис-темы телеком-муникационных связей в системе экст-ренной медицинской помощи
област- ной бюд- жет
0,5*
0
0,5*
0
депар- тамент здраво-охра- нения Ки-ровс-кой об-ласти
3.5
Оснащение в составе Кировского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова» учебного класса по обучению специалистов, принимающих участие в оказании помощи пострадавшим в ДТП
област- ной бюд- жет
0,5*
0
0,5*
0
депар- тамент здраво-охра- нения Ки-ровс-кой об-ласти
3.6
Проведение капитального ремонта помещений Кировского областного государственного казенного
област- ной бюд- жет
0,996
0,996
0
0
депар- тамент здраво-охра- нения Ки-ровс-кой
1,996*
1,0*
учреждения здравоохранения «Территориальный центр медицины катастроф Кировской области»
облас-ти
3.7
Реализация мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской по-мощи пострадавшим в дорожно-транс-портных происшествиях
феде-раль- ный бюд-жет
214,923
0
214,923
0
депар- тамент здраво-охра- нения Ки-ровс-кой об-ласти
област- ной бюд- жет
11,3118
0
11,3118
0
Всего по Подпрограмме
итого
247,7308
21,496
226,2348
0
315,519*
294,023*
феде-раль- ный бюд-жет
214,923
0
214,923
0
област- ной бюд- жет
32,8078
21,496
11,3118
0
100,596*
79,1*
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 – 2014 годах составит 247,7308 млн. рублей (315,519 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год), в том числе:
средства федерального бюджета – 214,923 млн. рублей;
средства областного бюджета – 32,8078 млн. рублей (100,596 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год).
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
№ п/п
Основные направления финансирования Подпрограммы
Объем финансирования на 2012 – 2014 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2012 год
2013 год
2014 год
4.1
Капитальные вложения – всего
в том числе:
246,7348
20,5
226,2348
0
309,023*
288,523*
федеральный бюджет
214,923
0
214,923
0
областной бюджет
31,8118
20,5
11,3118
0
94,1*
73,6*
4.2
Прочие расходы – всего
в том числе
0,996
0,996
0
0
6,496*
5,5*
областной бюджет
0,996
0,996
0
0
6,496*
5,5*
Всего
в том числе:
247,7308
21,496
226,2348
0
315,519*
294,023*
федеральный бюджет
214,923
0
214,923
0
областной бюджет
32,8078
21,496
11,3118
0
100,596*
79,1*
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год».
3. Внести в данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы раздела 6 «Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы» следующие изменения:
«Наименование показателя
Единица измерения
Базовое значение 2010
года
2012
год
2013
год
2014
год
Источник получения значений показателей
Смертность населения в результате ДТП
число случаев на 100 тыс. населения
16,2
18,9
17,0
Х
данные ведомственного мониторинга
15,0*
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год».
Приложение № 3
Приложение № 3
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме «Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – Подпрограмма)
1. В паспорте Подпрограммы раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
снижение смертности населения от ишемической болезни сердца до 445,9 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности населения от цереброваскулярных болезней до 430,4 случая на 100 тыс. населения».
2. Раздел 3 «Перечень мероприятий Подпрограммы» и раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Перечень мероприятий Подпрограммы
№
п/п
Наименование задачи, мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования на 2012 – 2014 годы
(млн. рублей)
Ответственный исполнитель
всего
в том числе
2012
год
2013 год
2014 год
Задачи:
совершенст-вование методов диагнос-тики, лечения и реабилитации больных с сердечно-сосудистой
№
п/п
Наименование задачи, мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования на 2012 – 2014 годы
(млн. рублей)
Ответственный исполнитель
всего
в том числе
2012
год
2013 год
2014 год
патологией, создание эффективной системы профилактики больных с сердечно-со-судистой патологией и ее осложнений, внедрение высокотехнологичных методов лечения
Мероприятия подпрограммы «Совершенствование оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями»
3.1
Оснащение медицинским оборудованием сосудистых центров
областной бюджет
0,6495
0,6495
0
0
департамент здравоохранения Кировской области
50,06495
50,0*
№
п/п
Наименование задачи, мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования на 2012 – 2014 годы
(млн. рублей)
Ответственный исполнитель
всего
в том числе
2012
год
2013 год
2014 год
3.2
Приобретение расходных материалов и лекарственных препаратов
областной бюджет
31,821
31,821
0
0
департамент здравоохранения Кировской области
188,521
156,7*
3.3
Приведение в соответствие с санитарными нормами и правилами помещений сосудистого центра Ки-ровского областного го-сударственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кировс-кая областная клиническая больница»
областной бюджет
3,179
3,179
0
0
департамент здравоохранения Кировской области
Всего по Подпрограмме
Итого
35,6495
35,6495
0
0
242,3495*
206,7*
областной бюджет
35,6495
35,6495
0
0
242,3495*
206,7*
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 – 2014 годах составит 35,6495 млн. рублей (242,3495 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год) за счет средств областного бюджета.
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
№ п/п
Основные направления финансирования
Подпрограммы
Объем финансирования на 2012 – 2014 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2012 год
2013 год
2014 год
4.1
Капитальные вложения – всего
в том числе:
0,6495
0,6495
0
0
50,6495*
50,0*
областной бюджет
0,6495
0,6495
0
0
50,6495*
50,0*
4.2
Прочие расходы – всего
в том числе:
35,0
35,0
0
0
191,7*
156,7*
областной бюджет
35,0
35,0
0
0
191,7*
156,7*
Всего
в том числе:
35,6495
35,6495
0
0
242,3495*
206,7*
областной бюджет
35,6495
35,6495
0
0
242,3495*
206,7*
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год».
3. В разделе 6 «Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы» данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы:
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Базовое значение 2010
года
2012
год
2013
год
2014
год
Источник получения значений показателей
6.1
Смертность населения от ишемической болезни сердца
число случаев на 100 тыс. населения
458,8
432,9
445,9
Х
данные ведомст-венного мониторинга
404,5*
6.2
Смертность населения от цереброваскулярных болезней
число случаев на 100 тыс. населения
460,0
423,1
430,4
Х
данные ведомст-венного мониторинга
400,0*
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год».
Приложение № 4
Приложение № 4
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме «Заготовка и хранение донорской крови» (далее – Подпрограмма)
1. Раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
увеличение объема крови, заготовленной на 1 жителя области, до 8,5 миллилитра».
2. Раздел 3 «Перечень мероприятий Подпрограммы» и раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Перечень мероприятий Подпрограммы
№ п/п
Наименование задачи, мероприятия
Источник
финансирования
Объем финансирования на 2012 - 2014 годы (млн. рублей)
Ответственный исполнитель
всего
в том числе
2012
год
2013
год
2014
год
Укрепление материально-технической базы службы крови Кировской области
Мероприятия подпрограммы «Заготовка и хранение донорской крови»
3.1
Оснащение Ки-ровского областного государственного казенного учреждения здравоох-ранения «Кировс-кий центр крови» современным технологическим оборудованием для заготовки, переработки, хранения и транспортировки донорской крови
областной бюджет
5,0*
0
5,0*
0
департамент здравоохранения Кировской области
3.2
Обеспечение расходными материалами Кировского областного государственного казенного учреждения здравоохранения «Кировский центр крови»
областной бюджет
5,0*
0
5,0*
0
департамент здравоохранения Кировской области
Всего по Подпрограмме
итого
10,0*
0
10,0*
0
областной бюджет
10,0*
0
10,0*
0
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 – 2014 годах составит 10,0 млн. рублей за счет средств областного бюджета при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
№ п/п
Основные направления финансирования Подпрограммы
Объем финансирования на 2012 – 2014 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2012 год
2013 год
2014 год
4.1
Капитальные вложения – всего
в том числе:
5,0*
0
5,0*
0
областной бюджет
5,0*
0
5,0*
0
4.2
Прочие расходы – всего
в том числе:
5,0*
0
5,0*
0
областной бюджет
5,0*
0
5,0*
0
Всего
в том числе:
10,0*
0
10,0*
0
областной бюджет
10,0*
0
10,0*
0
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год».
3. В разделе 6 «Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы» данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы:
Наименование показателя
Единица измерения
Базовое значение 2010
года
2012
год
2013
год
2014
год
Источник получения значений показателей
Объем заготовленной крови на 1 жителя области
миллилитров
8,3
8,5
8,5
Х
данные ведомственного мониторинга
9,0*
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год».
Приложение № 5
Приложение № 5
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения» (далее – Подпрограмма)
1. В паспорте Подпрограммы:
1.1. Раздел «Важнейшие показатели эффективности Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Важнейшие показатели эффективности Подпрограммы
количество отремонтированных (реконструированных) зданий областных учреждений здравоохранения, включая разработку проектно-сметной документации».
1.2. Разделы «Объемы и источники финансирования Программы» и «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы
общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 – 2014 годах составит 22,2347 млн. рублей за счет средств областного бюджета
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
количество объектов построенных, реконструированных зданий областных учреждений здравоохранения, включая разработку проектно-сметной документации, составит 2 единицы».
2. Раздел 3 «Перечень мероприятий Подпрограммы» и раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Перечень мероприятий Подпрограммы
№
п/п
Наименование
задачи,
мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования на 2012 – 2014 годы (млн. рублей)
Ответственный
исполнитель
всего
в том числе
2012
год
2013
год
2014
год
Укрепление материально-техни-ческой базы областных государст-венных уч-реждений здравоохранения
Мероприятия подпрограммы «Укрепление материально-тех-нической базы учреждений здравоохранения»
3.1
Строительство и реконструкция зданий областных учреждений здравоохранения, включая разработку проектно-сметной документации
област- ной бюд- жет
107,257*
0,0
107,257*
0
департамент здравоохране- ния Ки- ровской области, департа- мент строи- тельства и архитектуры Кировской области
3.2
Реконструкция приемного покоя Кировского
областного государст-венного бюджетного учреждения здравоохранения «Кировская областная кли-ническая больница № 3»
област- ной
бюджет
1,3972
1,3972
0,0
0,0
депар- тамент здраво-охране- ния Ки- ровской области, департа- мент строи- тельства и архитектуры Кировской области
3.3
Строительство туберкулезного отделения на 60 коек Кировского областного государст-венного казенного уч-реждения здравоохранения «Кировская областная клиничес-кая пси-хиатрическая больница им. В.М. Бехтерева», включая разработку проектно-сметной документации
област- ной бюд- жет
2,6146
1,6716
0,943
0,0
депар- тамент здраво-охране- ния Ки- ровской области, департа- мент строи- тельства и архитектуры Кировской области
3.4
Строи-тельство пристроя к поликлинике Кировского областного государст-венного бюджетного учреждения здравоохранения «Кировс-кий област-ной клинический кожно-ве-нерологический диспансер», включая разработку проектно-сметной документации
област- ной бюд- жет
0,4519
0,4519
0,0
0,0
депар- тамент здраво-охране- ния Ки- ровской области, департа- мент строи- тельства и архитектуры Кировской области
3.5
Завершение строительства здания поликлиники в пгт Лебяжье
област- ной бюд- жет
17,0
0,0
17,0
0,0
депар- тамент здраво-охране- ния Ки- ровской области, департа- мент строи- тельства и архитектуры Кировской области
3.6
Выполнение проект-ных работ по объекту «Резервная вентиляция помещений различного назначения в КОГБУЗ «Кировс-кий област-ной клинический перинатальный центр»
област- ной бюд- жет
0,771
0,0
0,771
0,0
депар- тамент здраво-охране- ния Ки- ровской области, департа- мент строи- тельства и архитек-туры Ки-ровской области
Всего по Подпрограмме
итого
22,2347
3,5207
18,714
0
129,4917*
125,971*
област- ной бюд- жет
22,2347
3,5207
18,714
0
129,4917*
125,971*
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 – 2014 годах составит 22,2347 млн. рублей (129,4917 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год) за счет средств областного бюджета.
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
№ п/п
Основные направления финансирования
Подпрограммы
Объем финансирования на 2012 – 2014 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2012 год
2013 год
2014 год
4.1
Капитальные вложения – всего
в том числе
22,2347
3,5207
18,714
0
129,4917*
125,971*
областной бюджет
22,2347
3,5207
18,714
0
129,4917*
125,971*
4.2
Прочие расходы – всего
в том числе
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
Всего
в том числе
22,2347
3,5207
18,714
0
129,4917*
125,971*
областной бюджет
22,2347
3,5207
18,714
0
129,4917*
125,971*
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год».
3. В разделе 6 «Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы» данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы:
Наименование показателя
Единица измерения
Базовое значение 2010
года
2012
год
2013
год
2014
год
Источник получения значений показателей
Количество объектов построенных, реконструированных зданий областных учреждений здравоохранения, включая разработку проектно-сметной документации
миллилитров
5
2
2
Х
данные ведомственного мониторинга
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год».
Приложение № 6
Приложение № 6
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме «Закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения» (далее – Подпрограмма)
1. Разделы «Объемы и источники финансирования Программы» и «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы
общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 – 2014 годах составит 71,3761 млн. рублей за счет средств областного бюджета
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
снижение дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь, до 23,5%».
2. Раздел 3 «Перечень мероприятий Подпрограммы» и раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Перечень мероприятий Подпрограммы
№
п/п
Наименование задачи, мероприятия
Источник финанси-рования
Объем финансирования на 2012 – 2014 годы
(млн. рублей)
Ответственный исполнитель
всего
в том числе
2012 год
2013 год
2014 год
Внедрение механизмов закрепления медицинских кадров в здравоохранении Кировской области
Мероприятия подпрограммы «Закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения»
3.1
Предоставление социальной поддержки врачам-специалистам при поступлении на постоянную работу в учреждения здравоохранения
областной бюджет
33,8
10,65
23,15
0
департамент здравоохранения Кировской области
34,65*
24,0*
3.2
Предоставление социальной поддержки врачам общей врачебной (семейной) практики, работающим в учреждениях здравоохранения
областной бюджет
36,8
20,0
16,8
0
департамент здравоохранения Кировской области
40,0*
20,0*
3.3
Проведение второго этапа Всероссийского конкурса врачей
областной бюджет
0,7761
0,3761
0,4
0
департамент здравоохранения Кировской области
1,1461*
0,77*
3.4
Проведение областного конкурса «Спасибо, доктор»
областной бюджет
0,03*
0
0,03*
0
департамент здравоохранения Кировской области
Всего по Подпрограмме
итого
71,3761
31,0261
40,35
0
75,8261*
44,8*
областной бюджет
71,3761
31,0261
40,35
0
75,8261*
44,8*
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 – 2014 годах составит 71,3761 млн. рублей (75,8261 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год) за счет средств областного бюджета.
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
№ п/п
Основные направления финансирования Подпрограммы
Объем финансирования на 2012 – 2014 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2012 год
2013 год
2014 год
4.1
Капитальные вложения – всего
в том числе:
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
4.2
Прочие расходы – всего
в том числе:
71,3761
31,0261
40,35
0
75,8261*
44,8*
областной бюджет
71,3761
31,0261
40,35
0
75,8261*
44,8*
Всего
в том числе:
71,3761
31,0261
40,35
0
75,8261*
44,8*
областной бюджет
71,3761
31,0261
40,35
0
75,8261*
44,8*
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год».
3. В разделе 6 «Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы» данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы:
Наименование показателя
Единица измерения
Базовое значение 2010
года
2012
год
2013
год
2014
год
Источник получения значений показателей
Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь
процентов
34,9
30,5
23,5
Х
данные ведомственного мониторинга».
Приложение № 7
Приложение № 7
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме «Развитие единой информационной системы здравоохранения Кировской области» (далее – Подпрограмма)
1. Раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
увеличение количества пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, до 1000 тысяч человек».
2. Раздел 3 «Перечень мероприятий Подпрограммы» и раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3.Перечень мероприятий Подпрограммы
№
п/п
Наименование
задачи,
мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования на 2012-2014 годы (млн. рублей)
Ответственный исполнитель
всего
в том числе
2012 год
2013 год
2014 год
Задачи: развитие регионального информационного ресурса, ведение электронных медицинских карт больных социально значимыми заболеваниями; реализация мониторинга по организации вакцинации населения; автоматическое планирование иммунизации, обеспечение выездных бригад скорой медицинской помощи мобильными программно-техническими комплексами и средствами связи для обеспечения оперативного взаимодействия с телемедицинскими центрами; обеспечение информированности населения в сфере здравоохранения
Мероприятия подпрограммы «Развитие единой информационной системы здравоохранения Кировской области»
3.1
Развитие регионального информационного ресурса
областной бюджет
55,0*
0
55,0*
0
департамент здравоохранения Ки-ровской области
3.2
Ведение элект-ронных медицинских карт больных со-циально значимыми заболеваниями
областной бюджет
7,0*
0
7,0*
0
департамент здравоохранения Ки-ровской области
3.3
Мониторинг организации вакцинации населения, автоматическое планирование иммунизации
областной бюджет
6,0*
0
6,0*
0
департамент здравоохранения Ки-ровской области
3.4
Обеспечение выездных бригад скорой медицинской помощи мобильными программно-техничес-кими комплексами и средст-вами связи для обеспечения оперативного взаимодействия с телемедицинс-кими центрами
областной бюджет
3,0*
0
3,0*
0
департамент здравоохранения Ки-ровской области
3.5
Обеспечение информированности населения в сфере здравоохранения
областной бюджет
4,0*
4,0*
0
департамент здравоохранения Ки-ровской области
Всего по Подпрограмме
итого
75,0*
0
75,0*
0
областной бюджет
75,0*
0
75,0*
0
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 – 2014 годах составит 75,0 млн. рублей за счет средств областного бюджета при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
№ п/п
Основные направления финансирования Подпрограммы
Объем финансирования на 2012 – 2014 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2012 год
2013 год
2014 год
4.1
Капитальные вложения – всего
в том числе:
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
4.2
Прочие расходы – всего
в том числе:
75,0*
0
75,0*
0
областной бюджет
75,0*
0
75,0*
0
Всего
в том числе:
75,0*
0
75,0*
0
областной бюджет
75,0*
0
75,0*
0
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год».
3. В разделе 6 «Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы» данные о количественном значении показателей эффективности подпрограммы «Здоровое поколение» изложить в следующей редакции:
«Данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы:
Наименование показателя
Единица измерения
Базовое значение 2010
года
2012
год
2013
год
2014
год
Источник получения значений показателей
Количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты
тыс. человек
20
200
1000
Х
данные ведомственного мониторинга».
Приложение № 8
Приложение № 8
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме «Здоровое поколение» (далее – Подпрограмма)
1. Разделы «Объемы и источники финансирования Программы» и «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы
общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 – 2014 годах составит 41,8985 млн. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 33,333 млн. рублей;
средства областного бюджета – 8,5655 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
снижение младенческой смертности до 7,1 умерших в возрасте до 1 года на 1 тыс. родившихся живыми».
2. Раздел 3 «Перечень мероприятий Подпрограммы» и раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Перечень мероприятий Подпрограммы
№ п/п
Наименование задачи, мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования на 2012 – 2014 годы
(млн. рублей)
Ответственный исполнитель
всего
в том числе
2012 год
2013 год
2014 год
Совершенст-вование лечебно-диаг-ностических и профилактических мероприятий в родовспомогательных и детских уч-реждениях здравоохранения; совершенствование пренатальной
диагностики врожденной и наследст-венной патологии плода и скринингового обследования новорожденных; внедрение современных технологий питания детей
Мероприятия подпрограммы «Здоровое поколение»
3.1
Оснащение лечебно-диагностическим оборудованием областных
детских и родовспомогательных уч-реждений здравоохранения
федеральный бюджет
1,6204
0,8204
0,8
0
департамент здравоохранения Кировской области
областной бюджет
1,855
0,2
1,655
3.2
Проведение мероприятий по пренатальной диагностике врожденной и наследственной патологии плода и скрининга новорожденных
феде-ральный бюджет
31,7126
21,5456
10,167
0
депар- тамент здраво-охране- ния Ки- ровской области
област- ной бюджет
6,5201
3,3
3,2201
0
6,7351*
3,4351*
3.3
Приобретение специализированных продуктов питания детям, находящимся в областных государственных учреждениях здравоохранения
област- ной бюджет
0,1904
0
0,1904
0
депар- тамент здраво-охране- ния Ки- ровской области
0,5*
0,5*
Всего по Подпрограмме
итого
41,8985
25,866
16,0325
0
42,208*
16,342*
феде-ральный бюджет
33,333
22,366
10,967
0
област- ной бюджет
8,5655
3,5
5,0655
0
8,875*
5,375*
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 – 2014 годах составит 41,8985 млн. рублей (42,208 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год), в том числе:
средства федерального бюджета – 33,333 млн. рублей;
средства областного бюджета – 8,5655 млн. рублей (8,875 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год).
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Средства федерального бюджета планируется привлечь в рамках национального проекта «Здоровье», одобренного Советом при Президенте Российской Федерации по реализации национальных проектов на 2011 год и плановый период с 2012 по 2013 годы.
Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
№ п/п
Основные направления финансирования Подпрограммы
Объем финансирования на 2012 – 2014 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2012 год
2013 год
2014 год
4.1
Капитальные вложения – всего
в том числе:
3,4754
1,0204
2,455
0
федеральный бюджет
1,6204
0,8204
0,8
0
областной бюджет
1,855
0,2
1,655
0
4.2
Прочие расходы – всего
в том числе:
38,4231
24,8456
13,5775
0
38,7326*
13,887*
федеральный бюджет
31,7126
21,5456
10,167
0
областной бюджет
6,7105
3,3
3,4105
0
7,02*
3,72*
Всего
в том числе:
41,8985
25,866
16,0325
0
42,208*
16,342*
федеральный бюджет
33,333
22,366
10,967
0
областной бюджет
8,5655
3,5
5,0655
0
8,875*
5,375*
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год».
3. В разделе 6 «Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы» данные о количественном значении показателей эффективности подпрограммы «Здоровое поколение» изложить в следующей редакции:
«Данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы:
Наименование показателя
Единица измерения
Базовое значение 2010
года
2012
год
2013
год
2014
год
Источник получения значений показателей
Младенческая смертность
число умерших в возрасте до 1 года на 1 тыс. родившихся живыми
7,6
7,13
7,1
Х
данные ведомственного мониторинга».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Официальный информационный сайт Правительства Кировской области http://kirovreg.ru от 30.12.2013 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.07.2011 № 112/319 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.010.010 Общие положения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: