Основная информация
Дата опубликования: | 30 декабря 2014г. |
Номер документа: | RU56000201401193 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Оренбургская область |
Принявший орган: | Правительство Оренбургской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Об утверждении государственной программы
1
Утратило силу постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2018 № 915-пп
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2014 № 1041-пп
О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 23.12.2013 № 1201-пп
1. Внести в постановление Правительства Оренбургской области от 23.12.2013 № 1201-пп «Об утверждении государственной программы «Развитие культуры Оренбургской области» на 2014–2020 годы» (в редакции постановлений Правительства Оренбургской области от 31.03.2014 № 186-пп, от 01.09.2014 № 629-пп) следующие изменения:
1.1. В приложение к постановлению согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложения № 1, № 2, № 4–6, № 9 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 2–7 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор –
председатель Правительства Ю.А.Берг
Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от 30.12.2014 № 1041-пп
Изменения,
которые вносятся в приложение к постановлению Правительства
Оренбургской области от 23.12.2013 № 1201-пп
1. В паспорте Программы:
раздел «Целевые показатели (индикаторы) Программы» изложить в новой редакции:
«Целевые показатели (индикаторы) Программы
–
отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Оренбургской области (процентов);
количество разработанных и утвержденных проектов зон охраны и границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Оренбургской области (единиц);
посещаемость государственных библиотек Оренбургской области (тыс. человек);
посещаемость государственных музейных учреждений Оренбургской области (тыс. человек);
прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Оренбургской области, относительно уровня 2011 года (процентов);
доля архивных документов государственных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов (процентов);
увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий, проводимых государственными учреждениями культуры Оренбургской области, по сравнению с предыдущим годом (процентов);
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными учреждениями культуры Оренбургской области, по сравнению с предыдущим годом (процентов);
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей (процентов)»;
раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в новой редакции:
«Объемы
бюджетных
ассигнований Программы
–
общий объем финансирования Программы составляет 9 857 350,8 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:
2014 год – 1 016 695,3 тыс. рублей;
2015 год – 864 316,0 тыс. рублей;
2016 год – 821 640,1 тыс. рублей;
2017 год – 922 192,6 тыс. рублей;
2018 год – 2 574 599,9 тыс. рублей;
2019 год – 2 501 221,5 тыс. рублей;
2020 год – 1 156 685,4 тыс. рублей;
из них по подпрограммам:
общий объем финансирования подпрограммы «Наследие» составляет 4 395 022,2 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:
2014 год – 247 845,6 тыс. рублей;
2015 год – 249 343,1 тыс. рублей;
2016 год – 366 765,9 тыс. рублей;
2017 год – 432 822,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 273 670,3 тыс. рублей;
2019 год – 1 487 752,7 тыс. рублей;
2020 год – 336 822,6 тыс. рублей;
общий объем финансирования подпрограммы «Культура и искусство» составляет 5 462 328,6 тыс. рублей (прогнозно), из них:
2014 год – 768 849,7 тыс. рублей;
2015 год – 614 972,9 тыс. рублей;
2016 год – 454 874,2 тыс. рублей;
2017 год – 489 370,6 тыс. рублей;
2018 год – 1 300 929,6 тыс. рублей;
2019 год – 1 013 468,8 тыс. рублей;
2020 год – 819 862,8 тыс. рублей».
2. Раздел 2 «Цель, задачи, целевые показатели (индикаторы) и основные ожидаемые конечные результаты Программы, срок и этап ее реализации» изложить в новой редакции:
«2. Цель, задачи, целевые показатели (индикаторы) и основные
ожидаемые конечные результаты Программы, срок и
этап ее реализации
Целью Программы является сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия Оренбургской области.
Задачи Программы определяются ее целью и заключаются в следую-щем:
сохранение культурного и исторического наследия и расширение доступа населения к культурным ценностям и информации;
обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и реализация творческого потенциала населения Оренбургской области.
Оценка достижения цели Программы производится посредством следующих целевых показателей (индикаторов) Программы:
отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Оренбургской области (процентов);
количество разработанных и утвержденных проектов зон охраны и границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Оренбургской области (единиц);
посещаемость государственных библиотек Оренбургской области
(тыс. человек);
посещаемость государственных музейных учреждений Оренбургской области (тыс. человек);
прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Оренбургской области, относительно уровня 2011 года (процентов);
доля архивных документов государственных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов (процентов);
увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий, проводимых государственными учреждениями культуры Оренбургской области, по сравнению с предыдущим годом (процентов);
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными учреждениями культуры Оренбургской области, по сравнению с предыдущим годом (процентов);
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей (процентов).
Ожидаемыми основными результатами реализации Программы являются:
сохранение культурного наследия Оренбургской области;
рост объема и расширение спектра услуг населению Оренбургской области, оказываемых в сфере культуры;
создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, развития самодеятельного художественного творчества;
увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов.
Срок реализации Программы – 2014–2020 годы.
Программа реализуется в один этап.».
3. Раздел 3 «Перечень основных мероприятий Программы» изложить в новой редакции:
«3. Перечень основных мероприятий Программы
В рамках Программы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ. При этом предполагается реализация двадцати шести основных мероприятий, выделенных в структуре подпрограмм «Наследие» и «Культура и искусство».
Для решения задачи по сохранению культурного и исторического наследия и расширению доступа населения к культурным ценностям и информации предусматривается реализация подпрограммы «Наследие».
Подпрограмма «Наследие» включает в себя следующие основные мероприятия:
сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия;
библиотечное обслуживание посетителей библиотек;
экскурсионное, информационное и справочное обслуживание посети-телей музеев;
предоставление государственных услуг и работ в сфере обеспечения хранения, комплектования, учета архивных документов и их использования;
осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Оренбургской области;
предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов и муниципальных районов на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки;
предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов и муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований.
Для решения задачи по обеспечению прав граждан на участие в культурной жизни и реализации творческого потенциала населения Оренбургской области предусматривается реализация подпрограммы «Культура и искусство».
Подпрограмма «Культура и искусство» включает в себя следующие основные мероприятия:
сохранение и развитие художественных и литературных традиций;
создание и распространение театральных постановок, концертных программ;
сохранение, развитие и популяризация нематериального культурного наследия народов Оренбургской области;
предоставление субсидий творческим союзам на оказание материаль-ной помощи членам творческих союзов;
выплата премий в области культуры и искусства;
предоставление грантов Правительства Оренбургской области на реализацию творческих проектов в сфере культуры и искусства;
мероприятия, направленные на проведение в Оренбургской области Года культуры;
предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов и муниципальных районов на поддержку учреждений культуры в рамках проведения Года культуры;
обеспечение участия творческих коллективов Оренбургской области в культурной программе XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи;
мероприятия в сфере культуры и кинематографии;
предоставление субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов на поддержку учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и искусства;
предоставление субсидий бюджетам городских округов и муници-пальных районов на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности;
предоставление субсидий государственному унитарному предприятию «Облкиновидео» на государственную поддержку кинематографии;
осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Оренбургской области;
предоставление иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры;
предоставление иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений;
предоставление субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)» в рамках государственной программы «Развитие культуры Оренбургской области» на 2014–2020 годы;
предоставление иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры;
предоставление государственной поддержки (грант) реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма.
Указанные основные мероприятия планируются к осуществлению в течение всего периода реализации Программы.
Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении № 2 к настоящей Программе.».
4. В разделе 8 «Ресурсное обеспечение Программы»:
первый–двадцать пятый абзацы изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 9 857 350,8 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:
2014 год – 1 016 695,3 тыс. рублей;
2015 год – 864 316,0 тыс. рублей;
2016 год – 821 640,1 тыс. рублей;
2017 год – 922 192,6 тыс. рублей;
2018 год – 2 574 599,9 тыс. рублей;
2019 год – 2 501 221,5 тыс. рублей;
2020 год – 1 156 685,4 тыс. рублей;
из них по подпрограммам:
общий объем финансирования подпрограммы «Наследие» составляет 4 395 022,2 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:
2014 год – 247 845,6 тыс. рублей;
2015 год – 249 343,1 тыс. рублей;
2016 год – 366 765,9 тыс. рублей;
2017 год – 432 822,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 273 670,3 тыс. рублей;
2019 год – 1 487 752,7 тыс. рублей;
2020 год – 336 822,6 тыс. рублей;
общий объем финансирования подпрограммы «Культура и искусство» составляет 5 462 328,6 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:
2014 год – 768 849,7 тыс. рублей;
2015 год – 614 972,9 тыс. рублей;
2016 год – 454 874,2 тыс. рублей;
2017 год – 489 370,6 тыс. рублей;
2018 год – 1 300 929,6 тыс. рублей;
2019 год – 1 013 468,8 тыс. рублей;
2020 год – 819 862,8 тыс. рублей.»;
абзац 91 изложить в новой редакции:
«Уровень софинансирования из областного бюджета расходных обязательств городских округов и муниципальных районов области определяется в зависимости от уровня бюджетной обеспеченности городского округа и муниципального района:
Уровень бюджетной обеспеченности
городского округа или
муниципального района после распределения средств областного Фонда финансовой поддержки муниципальных районов
(городских округов)
Доля средств
областного бюджета,
процентов (не более)
до 1,57
95,0
от 1,57 до 1,61
90,0
свыше 1,61
85,0
абзац 116 изложить в новой редакции:
«ПCi – процент софинансирования из областного бюджета, устанавливаемый в зависимости от уровня бюджетной обеспеченности i-го городского округа и муниципального района области.
Уровень бюджетной обеспеченности
городского округа или
муниципального района после
распределения средств
областного Фонда финансовой
поддержки муниципальных районов
(городских округов)
Доля средств
областного бюджета,
процентов (не более)
до 1,57
95,0
от 1,57 до 1,61
90,0
свыше 1,61
85,0
5. Раздел 10 «Методика оценки эффективности Программы» изложить в новой редакции:
«10. Методика оценки эффективности Программы
Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
Оценка эффективности Программы производится с учетом оценки:
степени достижения цели и решения задач Программы;
степени достижения цели и решения задач подпрограмм, входящих в Программу;
степени реализации основных мероприятий, ведомственных целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – оценка степени реализации мероприятий);
степени соответствия запланированному уровню затрат;
эффективности использования средств областного бюджета.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в два этапа:
на первом – осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, степени реализации мероприятий, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета;
на втором – осуществляется оценка эффективности реализации Программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения цели и решения задач Программы и эффективности реализации подпрограмм.
Оценка степени реализации мероприятий
Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРм = Мв / М, где:
СРм – степень реализации мероприятий;
Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений целевых показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение целевого показателя (индикатора) составляет не менее 95 процентов от запланированного и не ниже, чем значение целевого показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.
Мероприятие, предусматривающее оказание (выполнение) государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае достижения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству оказанных (выполненных) государственных услуг (работ) не менее чем на 95 процентов от установленных значений на отчетный год.
По иным мероприятиям результаты их реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) (мероприятие считается выполненным в полном объеме при наступлении такого события (событий).
Оценка достижения качественного результата проводится экспертно.
Оценка степени
соответствия запланированному уровню затрат
Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп , где:
ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
Под плановыми расходами понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы сводной бюджетной росписью областного бюджета на отчетный год.
Оценка эффективности
использования средств областного бюджета
Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:
Эис = СРм / ССуз , где:
Эис – эффективность использования средств областного бюджета;
СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;
ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета.
Оценка степени
достижения целей и решения задач подпрограмм
Для оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм (далее – степень реализации подпрограммы) определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
Степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:
для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп ;
для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф , где:
СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
ЗПп/пф – значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
СРп/п – степень реализации подпрограммы;
СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N – число целевых показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях если СДп/ппз 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.
При оценке степени реализации подпрограммы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:
ki – удельный вес, отражающий значимость целевого показателя (индикатора), .
Оценка эффективности реализации подпрограммы
Эффективность реализации подпрограммы рассчитывается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:
ЭРп/п = СРп/п Эис , где:
ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;
СРп/п – степень реализации подпрограммы;
Эис – эффективность использования средств областного бюджета.
Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации подпрограммы признается средней, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.
Оценка степени достижения цели
и решения задач Программы
Для оценки степени достижения цели и решения задач Программы (далее – степень реализации Программы) определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи Программы.
Степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи Программы, рассчитывается по следующим формулам:
для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп ;
для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф , где:
СДгппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи Программы;
ЗПгпф – значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПгпп – плановое значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи Программы.
Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:
СРгп – степень реализации Программы;
СДгппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи Программы;
M – число целевых показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи Программы.
При использовании данной формулы в случаях если СДгппз 1, значение СДгппз принимается равным 1.
При оценке степени реализации Программы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей (индикаторов) цели и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:
где ki – удельный вес, отражающий значимость целевого показателя (индикатора), .
Оценка эффективности реализации Программы
Эффективность реализации Программы рассчитывается в зависимости от значений оценки степени реализации Программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:
ЭРгп – эффективность реализации Программы;
СРгп – степень реализации Программы;
ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;
kj – коэффициент значимости подпрограммы для достижения цели Программы, определяемый по методике оценки эффективности Программы ответственным исполнителем.
По умолчанию kj рассчитывается по формуле:
kj = Фj / Ф, где:
Фj – объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году;
Ф – объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию Программы;
j – количество подпрограмм.
Эффективность реализации Программы признается высокой, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации Программы признается средней, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации Программы признается удовлетворительной, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной.».
6. В приложении № 7 к Программе:
6.1. В паспорте подпрограммы:
раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы
–
общий объем финансирования подпрограммы составляет 4 395 022,2 тыс. рублей (прогнозно), из них:
2014 год – 247 845,6 тыс. рублей;
2015 год – 249 343,1 тыс. рублей;
2016 год – 366 765,9 тыс. рублей;
2017 год – 432 822,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 273 670,3 тыс. рублей;
2019 год – 1 487 752,7 тыс. рублей;
2020 год – 336 822,6 тыс. рублей»;
раздел «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Целевые показатели (индикаторы)
подпрограммы
–
количество разработанных и утвержденных проектов зон охраны и границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Оренбургской области (единиц);
посещаемость государственных библиотек Оренбургской области (тыс. человек);
посещаемость государственных музейных учреждений Оренбургской области (тыс. человек);
прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Оренбургской области, относительно уровня 2011 года (процентов);
доля архивных документов государственных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов (процентов)».
6.2. Раздел 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы» изложить в новой редакции:
«2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы, цель, задачи и целевые показатели (индикаторы)
подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных
результатов подпрограммы
Целью подпрограммы является сохранение культурного и исторического наследия и расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.
Задачи подпрограммы определяются ее целью и заключаются в следующем:
обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия;
повышение доступности и качества библиотечных услуг;
повышение доступности и качества музейных услуг;
обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов.
Оценка достижения цели подпрограммы производится посредством следующих целевых показателей (индикаторов) подпрограммы:
количество разработанных и утвержденных проектов зон охраны и границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Оренбургской области (единиц);
посещаемость государственных библиотек Оренбургской области
(тыс. человек);
посещаемость государственных музейных учреждений Оренбургской области (тыс. человек);
прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Оренбургской области, относительно уровня 2011 года (процентов);
доля архивных документов государственных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов (процентов).
Ожидаемыми основными результатами реализации подпрограммы являются:
наличие полной и исчерпывающей информации о каждом объекте культурного наследия, включая информацию о его предмете охраны и территории;
высокий уровень сохранности и эффективности использования объектов культурного наследия;
высокий уровень качества и доступности услуг библиотек, музеев, архивов;
улучшение укомплектованности библиотечных, музейных и архивных фондов;
высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных, музейных и архивных фондов;
укрепление материально-технической базы библиотек, музеев, архивов;
оптимизация и модернизация бюджетной сети библиотек, музеев, архивов.
Перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.».
6.3. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:
«7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 4 395 022,2 тыс. рублей (прогнозно), из них:
2014 год – 247 845,6 тыс. рублей;
2015 год – 249 343,1 тыс. рублей;
2016 год – 366 765,9 тыс. рублей;
2017 год – 432 822,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 273 670,3 тыс. рублей;
2019 год – 1 487 752,7 тыс. рублей;
2020 год – 336 822,6 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в приложении № 5 к настоящей Программе.».
6.4. Раздел 9 «Методика оценки эффективности подпрограммы» изложить в новой редакции:
«9. Методика оценки эффективности подпрограммы
Методика оценки эффективности подпрограммы представлена в разделе 10 Программы.».
7. В приложении № 8 к Программе:
7.1. В паспорте подпрограммы:
раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
–
общий объем финансирования подпрограммы – 5 462 328,6 тыс. рублей (прогнозно), из них:
2014 год – 768 849,7 тыс. рублей;
2015 год – 614 972,9 тыс. рублей;
2016 год – 454 874,2 тыс. рублей;
2017 год – 489 370,6 тыс. рублей;
2018 год – 1 300 929,6 тыс. рублей;
2019 год – 1 013 468,8 тыс. рублей;
2020 год – 819 862,8 тыс. рублей»;
раздел «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
–
увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий, проводимых государственными учреждениями культуры Оренбургской области, по сравнению с предыдущим годом (процентов);
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными учреждениями культуры Оренбургской области, по сравнению с предыдущим годом (процентов);
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей (процентов)».
7.2. Раздел 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы» изложить в новой редакции:
«2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы, цель, задачи и целевые показатели (индикаторы)
подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных
результатов подпрограммы
Целью подпрограммы является обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и реализация творческого потенциала населения Оренбургской области.
Задачи подпрограммы определяются ее целью и заключаются в следующем:
создание условий для сохранения и развития искусства, литературы и кинематографии;
создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Оренбургской области;
создание условий для поддержки творческих инициатив населения, выдающихся деятелей культуры и искусства, творческих союзов, организаций в сфере культуры;
создание условий для организации и проведения мероприятий в сфере культуры и искусства.
Оценка достижения цели подпрограммы производится посредством следующих целевых показателей (индикаторов) подпрограммы:
увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий, проводимых государственными учреждениями культуры Оренбургской области, по сравнению с предыдущим годом (процентов);
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными учреждениями культуры Оренбургской области, по сравнению с предыдущим годом (процентов);
доля детей, привлекаемых к участию в творче-ских мероприятиях, от общего числа детей (процентов).
Ожидаемыми основными результатами реализации подпрограммы являются:
высокий уровень качества и доступности услуг концертных организаций, театров, учреждений культурно-досугового типа, организаций, осуществляющих кинопоказ;
рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность, предполагающую освоение базовых художественно-практических навыков;
усиление социальной поддержки выдающихся деятелей культуры;
обеспечение государственной поддержки дарований;
увеличение государственной поддержки художественных коллективов, творческих союзов и организаций культуры;
рост качественных мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества;
укрепление материально-технической базы концертных организаций, театров, учреждений культурно-досугового типа, организаций, осуществляющих кинопоказ;
повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание государственной поддержки развития искусства;
новый качественный уровень развития бюджетной сети концертных организаций, театров, учреждений культурно-досугового типа.
Перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.».
7.3. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:
«7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 5 462 328,6 тыс. рублей (прогнозно), из них:
2014 год – 768 849,7 тыс. рублей;
2015 год – 614 972,9 тыс. рублей;
2016 год – 454 874,2 тыс. рублей;
2017 год – 489 370,6 тыс. рублей;
2018 год – 1 300 929,6 тыс. рублей;
2019 год – 1 013 468,8 тыс. рублей;
2020 год – 819 862,8 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в приложении № 5 к настоящей Программе.».
7.4. Раздел 9 «Методика оценки эффективности подпрограммы» подпрограммы изложить в новой редакции:
«9. Методика оценки эффективности подпрограммы
Методика оценки эффективности подпрограммы представлена в разделе 10 Программы.».
1
Приложение № 2
к постановлению
Правительства области
от 30.12.2014 № 1041-пп
Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм и их значениях
№
п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица
измерения
Значения показателей
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа «Развитие культуры Оренбургской области» на 2014–2020 годы
1.
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Оренбургской области
процентов
46,8
54,1
64,9
73,7
82,4
100,0
100,0
100,0
100,0
2.
Количество разработанных и утвержденных проектов зон охраны и границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Оренбургской области
единиц
2
14
10
11
12
13
14
15
16
3.
Посещаемость государственных библиотек Оренбургской области
тыс.
человек
378,0
378,5
378,5
378,5
378,5
379,0
379,5
380,0
380,5
4.
Посещаемость государственных музейных учреждений Оренбургской области
тыс.
человек
69,5
70,0
70,0
70,0
70,0
70,5
70,5
71,0
71,5
5.
Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Оренбургской области, относительно уровня
2011 года
процентов
-
10,0
20,0
40,0
50,0
60,0
70,0
70,0
70,0
6.
Доля архивных документов государственных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов
процентов
44,0
44,0
44,0
44,0
49,7
62,6
62,6
62,6
70,3
7.
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий, проводимых государственными учреждениями Оренбургской области, по сравнению с предыдущим годом
процентов
-
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
8.
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными учреждениями Оренбургской области, по сравнению с предыдущим годом
процентов
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
9.
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей
процентов
19,5
23,6
23,6
24,4
25,0
25,5
26,0
26,0
26,0
Подпрограмма 1. «Наследие»
1.
Количество разработанных и утвержденных проектов зон охраны и границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Оренбургской области
единиц
2
14
10
11
12
13
14
15
16
2.
Посещаемость государственных библиотек Оренбургской области
тыс.
человек
378,0
378,5
378,5
378,5
378,5
379,0
379,5
380,0
380,5
3.
Посещаемость государственных музейных учреждений Оренбургской области
тыс.
человек
69,5
70,0
70,0
70,0
70,0
70,5
70,5
71,0
71,5
4.
Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Оренбургской области, относительно уровня
2011 года
процентов
-
10,0
20,0
40,0
50,0
60,0
70,0
70,0
70,0
5.
Доля архивных документов государственных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов
проценты
44,0
44,0
44,0
44,0
49,7
62,6
62,6
62,6
70,3
Подпрограмма 2. «Культура и искусство»
1.
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий, проводимых государственными учреждениями Оренбургской области, по сравнению с предыдущим годом
процентов
-
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
2.
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными учреждениями Оренбургской области, по сравнению с предыдущим годом
процентов
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
3.
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей
процентов
19,5
23,6
23,6
24,4
25,0
25,5
26,0
26,0
26,0
_____________
Приложение № 3
к постановлению
Правительства области
от 30.12.2014 № 1041-пп
Перечень основных мероприятий Программы
№
п/п
Номер и наименование
основного мероприятия
Ответственный
исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный
результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с
показателями Программы
(подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1. «Наследие»
1.
Основное мероприятие 1.1. «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия»
МКиВС
2014
год
2020
год
получение полной информации о каждом объекте культурного наследия, включая информацию о предмете его охраны и территории;
удовлетворительное состояние объектов культурного наследия, представляющих уникальную ценность для народов Российской Федерации;
повышение доступности объектов культурного наследия
полная либо частичная утрата объектов культурного наследия, своеобразия историко-архитек-турного облика в связи с интенсивным хозяйственным освоением исторических территорий;
рост количества правонарушений в отношении объектов культурного наследия
обеспечивает
достижение ожидаемых результатов подпрограммы
2.
Основное мероприятие 1.2. «Библиотечное обслуживание посетителей библиотек»
МКиВС
2014
год
2020
год
удовлетворение информационных запросов различных категорий пользователей;
популяризация чтения;
формирование библиотечных фондов, обеспечение их сохранности, ремонт и реставрация документов;
внедрение инновационных форм библиотечно-информационного обслуживания, создание электронных информационных ресурсов;
перевод в электронный вид библиотечных фондов, обеспечение доступа населения к ним с использованием сети Интернет
снижение показателей выполнения подпрограммы, низкий уровень обеспечения сохранности и учета библиотечных фондов, низкий уровень предоставления библиотечных услуг населению
обеспечивает
достижение ожидаемых результатов подпрограммы
3.
Основное мероприятие 1.3. «Экскурсионное, информационное и справочное обслуживание посетителей музеев»
МКиВС
2014
год
2020
год
улучшение сохранности музейных фондов;
повышение качества и доступности музейных услуг;
расширение разнообразия музейных услуг и форм музейной деятельности;
рост востребованности музеев населением;
увеличение количества музеев, находящихся в удовлетворительном состоянии;
рост числа музеев, оснащенных современным оборудованием
полная либо частичная утрата музейных коллекций и предметов;
снижение качества оказания государственных услуг (выполнения работ) в области музейного дела;
ограничение доступа к культурным благам для всех групп населения
обеспечивает
достижение ожидаемых результатов подпрограммы
4.
Основное мероприятие 1.4. «Предоставление государственных услуг и работ
в сфере обеспечения хранения, комплектования,
учета архивных документов и их использования»
КДА
2014
год
2020
год
повышение уровня сохранности и эффективности использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных архивах Оренбургской области;
улучшение качества комплектования архивных фондов;
повышение качества оказываемых архивами государственных услуг в сфере архивного дела и доступности архивных фондов;
оптимизация и модернизация бюджетной сети государственных архивов
нанесение ущерба информационной безопасности и историко-культурному наследию Оренбургской области, потеря государственного имущества;
снижение информационного потенциала Архивного фонда Российской Федерации;
снижение качества оказания государственных услуг в области архивного дела
обеспечивает
достижение ожидаемых результатов подпрограммы
5.
Основное мероприятие 1.5. «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Оренбургской области»
мин-строй
2015
год
2018
год
укрепление материально-технической базы государственных учреждений культуры
снижение качества оказания государственных услуг в сфере культуры
обеспечивает
достижение ожидаемых результатов подпрограммы
6.
Основное мероприятие 1.6.
«Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов и муниципальных районов на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки»
МКиВС
2014
год
2014
год
подключение общедоступных библиотек городских округов и муниципальных районов к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
снижение качества оказа-ния библиотечных услуг населению
обеспечивает
достижение ожидаемых ре-зультатов под-программы
7.
Основное мероприятие 1.7.
«Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов и муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований»
МКиВС
2015
год
2017
год
обновление книжных фондов библиотек городских округов и муниципальных районов
снижение качества оказа-ния библиотечных услуг населению
обеспечивает
достижение ожидаемых результатов подпрограммы
Подпрограмма 2. «Культура и искусство»
8.
Основное мероприятие 2.1. «Сохранение и развитие художественных и литературных традиций»
МКиВС
2014
год
2020
год
усиление государственной поддержки современной литературы
снижение качества выполнения работ в области литературы
обеспечивает
достижение ожидаемых результатов подпрограммы
9.
Основное мероприятие 2.2. «Создание и распространение театральных постановок, концертных программ»
МКиВС
2014
год
2020
год
достижение высокого уровня качества и доступности услуг концертных организаций и театров
снижение качества оказания государственных услуг в области исполнительского искусства
обеспечивает
достижение ожидаемых результатов подпрограммы
10.
Основное мероприятие 2.3. «Сохранение, развитие и популяризация нематериального культурного наследия народов Оренбургской области»
МКиВС
2014
год
2020
год
получение полной информации об объектах нематериального культурного наследия народов Оренбургской области;
достижение высокого уровня сохранности и эффективности использования объектов нематериального культурного наследия Оренбуржья
снижение качества оказания услуг (выполнения работ) в области традиционной народной культуры
обеспечивает
достижение ожидаемых результатов подпрограммы
11.
Основное мероприятие 2.4. «Предоставление субсидий творческим союзам на оказание материальной помощи членам творческих союзов»
МКиВС
2015
год
2020
год
усиление социальной поддержки выдающихся деятелей культуры
ухудшение уровня жизни выдающихся деятелей культуры
обеспечивает
достижение ожидаемых результатов подпрограммы
12.
Основное мероприятие 2.5. «Выплата премий в области культуры и искусства»
МКиВС
2014
год
2020
год
обеспечение государственной поддержки дарований
снижение творческих инициатив населения;
снижение количества новых творческих проектов
обеспечивает достижение ожидаемых результатов подпрограммы
13.
Основное мероприятие 2.6. «Предоставление грантов Правительства Оренбургской области на реализацию творческих проектов в сфере культуры и искусства»
МКиВС
2015
год
2020
год
увеличение государственной поддержки художественных коллективов, творческих союзов и организаций культуры
снижение творческих инициатив населения;
снижение количества новых творческих проектов
обеспечивает
достижение ожидаемых результатов подпрограммы
14.
Основное мероприятие 2.7. «Мероприятия, направленные на проведение в Оренбургской области Года культуры»
МКиВС
2014
год
2014
год
повышение качества мероприятий в сфере культуры и искусства
снижение доступа населения к культурным ценностям
обеспечивает
достижение ожидаемых результатов подпрограммы
15.
Основное мероприятие 2.8. «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов и муниципальных районов на поддержку учреждений культуры в рамках проведения Года культуры»
МКиВС
2014
год
2014
год
укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и искусства
снижение качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры
обеспечивает
достижение ожидаемых результатов подпрограммы
16.
Основное мероприятие 2.9. «Обеспечение участия творческих коллективов Оренбургской области в культурной программе XXII Олимпийских зимних игр и
XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи»
МКиВС
2014
год
2014
год
позиционирование культурных достижений Оренбургской области на всероссийском и международном уровнях
снижение доступа населения к культурным ценностям
обеспечивает
достижение ожидаемых результатов подпрограммы
17.
Основное мероприятие 2.10. «Мероприятия в сфере культуры и кинематографии»
МКиВС
2014
год
2020
год
повышение качества мероприятий в сфере культуры и искусства
снижение доступа населения к культурным ценностям
обеспечивает
достижение ожидаемых результатов подпрограммы
18.
Основное мероприятие 2.11. «Предоставление субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов на поддержку учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и искусства»
МКиВС
2017
год
2020
год
укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и искусства
снижение качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры
обеспечивает
достижение ожидаемых результатов подпрограммы
19.
Основное мероприятие 2.12. «Предоставление субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности»
мин-строй
2014
год
2018
год
укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
снижение качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры
обеспечивает
достижение ожидаемых результатов подпрограммы
20.
Основное мероприятие 2.13. «Предоставление субсидий государственному унитарному предприятию
«Облкиновидео» на государственную поддержку кинематографии»
МКиВС
2014
год
2020
год
достижение высокого уровня качества и доступности услуг организаций, осуществляющих кинопоказ
снижение качества услуг организаций, осуществляющих кинопоказ
обеспечивает
достижение ожидаемых результатов подпрограммы
21.
Основное мероприятие 2.14. «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Оренбургской области»
минстрой
2014
год
2019
год
укрепление материально-технической базы государственных учреждений культуры
снижение качества оказания государственных услуг в сфере культуры
обеспечивает
достижение ожидаемых результатов подпрограммы
22.
Основное мероприятие 2.15. «Предоставление иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры»
МКиВС
2014
год
2014
год
увеличение государственной поддержки муниципальных учреждений культуры
снижение качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры
обеспечивает
достижение ожидаемых результатов подпрограммы
23.
Основное мероприятие 2.16. «Предоставление иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений»
МКиВС
2014
год
2014
год
увеличение государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
снижение качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры
обеспечивает
достижение ожидаемых результатов подпрограммы
24.
Основное мероприятие 2.17.
«Предоставление субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)» в рамках государственной программы «Развитие культуры Оренбургской области» на 2014–2020 годы»
МКиВС
2014
год
2014
год
развитие муниципальных учреждений культуры
снижение качества оказа-ния муниципальных ус-луг в сфере культуры
обеспечивает
достижение ожидаемых ре-зультатов под-программы
25.
Основное мероприятие 2.18.
«Предоставление иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры»
МКиВС
2014
год
2014
год
развитие муниципальных учреждений культуры
снижение качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры
обеспечивает
достижение ожидаемых результатов подпрограммы
26.
Основное мероприятие 2.19.
«Предоставление государственной поддержки (грант) реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма»
МКиВС
2014
год
2014
год
реализация лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма
снижение доступа насе-ления к культурным цен-ностям
обеспечивает
достижение ожидаемых результатов подпрограммы
_____________
Приложение № 4
к постановлению
Правительства области
от 30.12.2014 № 1041-пп
Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ)
государственными учреждениями по Программе
Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы
Значение показателя объема услуги
(работы)
Расходы областного бюджета на оказание (выполнение) государственной услуги (работы) (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
библиотечное обслуживание посетителей библиотек
Показатель объема услуги (работы):
количество документов, выданных из фонда библиотеки, тыс. экземпляров
Подпрограмма 1. «Наследие»
Основное мероприятие 1.2. «Библиотечное обслуживание посетителей библиотек»
1332,3
1333,0
1336,0
93 477,2
98 734,6
10 6450
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
экскурсионное, информационное и справочное обслуживание посетителей музеев
Показатель объема услуги (работы):
число посещений, тыс. человек
Подпрограмма 1. «Наследие»
Основное мероприятие 1.3. «Экскурсионное, информационное и справочное обслуживание посетителей музеев»
73,0
75,0
76,0
73 098,0
72 176,8
76 363,4
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов
Показатель объема услуги (работы):
объем хранящихся документов, единиц хранения, единиц учета
Подпрограмма 1. «Наследие»
Основное мероприятие 1.4. «Предоставление государственных услуг и работ в сфере обеспечения хранения, комплектования, учета архивных документов и их использования»
1946343
1945317
1953817
50 948,7
54 748,6
54 548,6
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
сохранение и развитие художественных и литературных традиций
Показатель объема услуги (работы):
количество рецензий, единиц
Подпрограмма 2. «Культура и искусство»
Основное мероприятие 2.1. «Сохранение и развитие художественных и литературных традиций»
936
936
936
3 149,5
5 764,7
6 104,7
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
создание и распространение театральных постановок
Показатель объема услуги (работы):
количество зрителей, тыс. человек
Подпрограмма 2. «Культура и искусство»
Основное мероприятие 2.2. «Создание и распространение театральных постановок, концертных программ»
249,4
261,4
266,9
174 874,1
204 889,2
220 206,5
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
создание и распространение концертных программ
Показатель объема услуги (работы):
количество зрителей, тыс. человек
Подпрограмма 2. «Культура и искусство»
Основное мероприятие 2.2. «Создание и распространение театральных постановок, концертных программ»
203,2
207,5
213,4
107 263,2
111 263,8
119 670,2
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
сохранение, развитие и популяризация нематериального культурного наследия народов Оренбургской области
Показатель объема услуги (работы):
количество объектов (песня, танец, обряд и т.д.), внесенных в электронный каталог, единиц
Подпрограмма 2. «Культура и искусство»
Основное мероприятие 2.3. «Сохранение, развитие и популяризация нематериального культурного наследия народов Оренбургской области»
24
24
24
18 590,2
26 203,3
28 021,8
_____________
Приложение № 5
к постановлению
Правительства области
от 30.12.2014 № 1041-пп
Ресурсное обеспечение реализации Программы
(тыс. рублей)
Статус
Наименование государственной программы,
подпрограммы государственной программы,
основного мероприятия
Главный
распределитель
бюджетных
средств (ГРБС)
(ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники)
Код бюджетной классификации
Объем бюджетных ассигнований
ГРБС
РЗ Пр
ЦСР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа
«Развитие культуры Оренбургской области» на 2014–2020 годы
всего
х
х
х
1 016 695,3
864 316,0
821 640,1
922 192,6
2 574 599,9
2 501 221,5
1 156 685,4
КДА
818
х
х
50 948,7
56 067,7
54 548,6
54 848,6
61 627,9
65 325,6
69 245,1
МКиВС
829
х
х
877 958,6
615 488,3
647 091,5
696 744,0
788 872,4
853 990,1
924 815,5
минстрой
851
х
х
86 788,0
184 760,0
110 000,0
160 000,0
1 712 863,6
1 569 995,6
150 000,0
МО
871
х
х
1 000,0
8 000,0
10 000,0
10 600,0
11 236,0
11 910,2
12 624,8
Подпрограмма 1
«Наследие»
всего
х
х
х
247 845,6
249 343,1
366 765,9
432 822,0
1 273 670,3
1 487 752,7
336 822,6
КДА
818
х
х
50 948,7
56 067,7
54 548,6
54 848,6
61 627,9
65 325,6
69 245,1
МКиВС
829
х
х
195 896,9
180 275,4
192 217,3
207 373,4
226 906,8
240 521,3
254 952,7
минстрой
851
х
х
-
5 000,0
110 000,0
160 000,0
973 899,6
1 169 995,6
-
МО
871
х
х
1 000,0
8 000,0
10 000,0
10 600,0
11 236,0
11 910,2
12 624,8
Основное мероприятие 1.1
«Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия»
всего
х
х
х
8 580,0
15 000,0
17 000,0
17 600,0
28 090,0
29 775,5
31 562,1
МКиВС
829
0801
1119195
7 580,0
7 000,0
7 000,0
7 000,0
16 854,0
17 865,3
18 937,3
МО
871
0709
1119195
1 000,0
8 000,0
10 000,0
10 600,0
11 236,0
11 910,2
12 624,8
Основное мероприятие 1.2
«Библиотечное обслуживание посетителей библиотек»
всего
х
х
х
95 373,2
100 185,7
107 941,0
117 784,3
121 148,1
128 417,0
136 122,0
МКиВС
829
0801
1117165
95 373,2
100 185,7
107 941,0
117 784,3
121 148,1
128 417,0
136 122,0
Основное мероприятие 1.3
«Экскурсионное, информационное и справочное обслуживание посетителей музеев»
всего
х
х
х
90 322,9
72 401,7
76 588,3
81 901,1
88 904,7
94 239,0
99 893,4
МКиВС
829
0801
1117166
90 322,9
72 401,7
76 588,3
81 901,1
88 904,7
94 239,0
99 893,4
Основное мероприятие 1.4
«Предоставление государственных услуг и работ в сфере обеспечения хранения, комплектования, учета архивных документов и их использования»
всего
х
х
х
50 948,7
56 067,7
54 548,6
54 848,6
61 627,9
65 325,6
69 245,1
КДА
818
0113
1117167
50 948,7
56 067,7
54 548,6
54 848,6
61 627,9
65 325,6
69 245,1
Основное мероприятие 1.5
«Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Оренбургской области»
всего
х
х
х
-
5 000,0
110 000,0
160 000,0
973 899,6
1 169 995,6
-
минстрой
851
0412
1114001
-
5 000,0
50 000,0
54 655,2
868 375,7
940 344,8
-
минстрой
851
0804
1114001
-
-
60 000,0
105 344,8
105 523,9
229 650,8
-
Основное меро-приятие 1.6
«Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов и муниципальных районов на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки»
всего
х
х
х
2 620,8
-
-
-
-
-
-
МКиВС
829
0801
1115146
2 620,8
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.7
«Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов и муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований»
всего
х
х
х
-
688,0
688,0
688,0
-
-
-
МКиВС
829
0801
1115144
-
688,0
688,0
688,0
-
-
-
Подпрограмма 2
«Культура и искусство»
всего
х
х
х
768 849,7
614 972,9
454 874,2
489 370,6
1 300 929,6
1 013 468,8
819 862,8
МКиВС
829
х
х
682 061,7
435 212,9
454 874,2
489 370,6
561 965,6
613 468,8
669 862,8
минстрой
851
х
х
86 788,0
179 760,0
-
-
738 964,0
400 000,0
150 000,0
Основное мероприятие 2.1
«Сохранение и развитие художественных и литературных традиций»
всего
х
х
х
3 182,5
5 800,7
6 140,7
6 590,3
7 249,3
7 974,2
8 771,6
МКиВС
829
0801
1127168
3 182,5
5 800,7
6 140,7
6 590,3
7 249,3
7 974,2
8 771,6
Основное мероприятие 2.2
«Создание и распространение театральных постановок, концертных программ»
всего
х
х
х
288 252,8
316 683,0
340 407,0
372 097,4
409 307,1
450 237,8
495 261,6
МКиВС
829
0801
1127169
288 252,8
316 683,0
340 407,0
372 097,4
409 307,1
450 237,8
495 261,6
Основное мероприятие 2.3
«Сохранение, развитие и популяризация нематериального культурного наследия народов Оренбургской области»
всего
х
х
х
18 726,8
26 346,6
28 165,1
30 521,5
33 573,7
36 931,1
40 624,2
МКиВС
829
0801
1127170
18 726,8
26 346,6
28 165,1
30 521,5
33 573,7
36 931,1
40 624,2
Основное мероприятие 2.4
«Предоставление субсидий творческим союзам на оказание материальной помощи членам творческих союзов»
всего
х
х
х
-
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
МКиВС
829
0801
1129196
-
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
Основное мероприятие 2.5
«Выплата премий в области культуры и искусства»
всего
х
х
х
4 465,0
4 465,0
4 465,0
4 465,0
4 465,0
4 465,0
4 465,0
МКиВС
829
0801
1122126
4 465,0
4 465,0
4 465,0
4 465,0
4 465,0
4 465,0
4 465,0
Основное мероприятие 2.6
«Предоставление грантов Правительства Оренбургской области на реализацию творческих проектов в сфере культуры и искусства»
всего
х
х
х
-
5 000,0
5 000,0
5 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
МКиВС
829
0801
1129197
-
5 000,0
5 000,0
5 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
Основное мероприятие 2.7
«Мероприятия, направленные на проведение в Оренбургской области Года культуры»
всего
х
х
х
50 000,0
-
-
-
-
-
-
МКиВС
829
0801
1129198
44 000,0
-
-
-
-
-
-
МКиВС
829
0802
1129198
6 000,0
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.8
«Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов и муниципальных районов на поддержку учреждений культуры в рамках проведения Года культуры»
всего
х
х
х
147 523,6
-
-
-
-
-
-
МКиВС
829
0801
1128073
147 523,6
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.9
«Обеспечение участия творческих коллективов Оренбургской области в культурной программе XXII Олимпийских зимних игр и
XI Паралимпийских зимних игр
2014 года в г. Сочи»
всего
х
х
х
27 700,0
-
-
-
-
-
-
МКиВС
829
0801
1129199
27 700,0
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.10
«Мероприятия в сфере культуры и кинематографии»
всего
х
х
х
67 588,8
44 917,6
37 696,4
37 696,4
45 533,3
50 203,3
55 153,6
МКиВС
829
0801
1129200
67 588,8
44 917,6
37 696,4
37 696,4
45 533,3
50 203,3
55 153,6
Основное мероприятие 2.11
«Предоставление субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов на поддержку учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и искусства»
всего
х
х
х
2 000,0
-
-
-
20 000,0
20 000,0
20 000,0
МКиВС
829
0702
1128069
850,0
-
-
-
-
-
-
МКиВС
829
0801
1128069
1 150,0
-
-
-
20 000,0
20 000,0
20 000,0
Основное мероприятие 2.12
«Предоставление субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности»
всего
х
х
х
64 280,0
-
-
-
81 000,0
-
-
минстрой
851
0804
1128001
64 280,0
-
-
-
81 000,0
-
-
Основное мероприятие 2.13
«Предоставление субсидий государственному унитарному предприятию «Облкиновидео» на государственную поддержку кинематографии»
всего
х
х
х
25 000,0
31 000,0
32 000,0
32 000,0
30 337,2
32 157,4
34 086,8
МКиВС
829
0802
1129201
25 000,0
31 000,0
32 000,0
32 000,0
30 337,2
32 157,4
34 086,8
Основное мероприятие 2.14
«Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Оренбургской области»
всего
х
х
х
22 508,0
179 760,0
-
-
657 964,0
400 000,0
150 000,0
минстрой
851
0804
1124001
22 508,0
179 760,0
-
-
657 964,0
400 000,0
150 000,0
Основное мероприятие 2.15
«Предоставление иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры»
всего
х
х
х
2 700,0
-
-
-
-
-
-
МКиВС
829
0801
1125147
2 700,0
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.16
«Предоставление иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений»
всего
х
х
х
1 100,0
-
-
-
-
-
-
МКиВС
829
0801
1125148
1 100,0
-
-
-
-
-
-
Основное меро-приятие 2.17
«Предоставление субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)» в рамках государственной программы «Развитие культуры Оренбургской области» на 2014–2020 годы»
всего
х
х
х
17 622,2
-
-
-
-
-
-
МКиВС
829
0801
1125014
17 622,2
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.18
«Предоставление иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры»
всего
х
х
х
19 500,0
-
-
-
-
-
-
МКиВС
829
0801
1125190
19 500,0
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.19
«Предоставление государственной поддержки (грант) реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма»
всего
х
х
х
6 700,0
-
-
-
-
-
-
МКиВС
829
0801
1125192
6 700,0
-
-
-
-
-
-
Приложение № 6
к постановлению
Правительства области
от 30.12.2014 № 1041-пп
Перечень
строек и объектов для государственных нужд, финансируемых в рамках Программы за счет
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
(тыс. рублей)
№ п/п
Наименование строек и объектов
Всего за
2014–
2020 годы
В том числе по годам реализации Программы
Ответственный исполнитель
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 1. «Наследие»
Реконструкция комплекса зданий областной универсальной научной библиотеки им. Н.К. Крупской в г. Оренбурге
335 174,7
-
-
-
-
105 523,9
229 650,8
-
мин-строй
Реконструкция здания по ул. Советской, 32 (объект культурного наследия «Дом Тимашевых») в г. Оренбурге
165 344,8
-
-
60 000,0
105 344,8
-
-
-
Государственный архив Оренбургской
области в г. Оренбурге
1 918 375,7
-
5 000,0
50 000,0
54 655,2
868 375,7
940 344,8
-
Итого по подпрограмме 1. «Наследие»
2 418 895,2
-
5 000,0
110 000,0
160 000,0
973 899,6
1 169 995,6
-
Подпрограмма 2. «Культура и искусство»
Драматический театр им. Н.В. Гоголя в
г. Бугуруслане по ул. Коммунистической, 17
202 268,0
22 508,0
179 760,0
-
-
-
-
-
Реконструкция здания театра музыкальной комедии
257 964,0
-
-
-
-
257 964,0
-
-
Реконструкция здания ГБУК «Оренбургский государственный областной театр кукол»
450 000,0
-
-
-
-
150 000,0
150 000,0
150 000,0
Реконструкция здания ГБУК «Оренбургская областная филармония»
500 000,0
-
-
-
-
250 000,0
250 000,0
-
Итого по подпрограмме 2. «Культура и искусство»
1 410 232,0
22 508,0
179 760,0
-
-
657 964,0
400 000,0
150 000,0
Итого по Программе
3 829 127,2
22 508,0
184 760,0
110 000,0
160 000,0
1 631 863,6
1 569 995,6
150 000,0
_____________
1
Приложение № 7
к постановлению
Правительства области
от 30.12.2014 № 1041-пп
План
реализации Программы на 2014 год
Наименование
подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых
в рамках основного
мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный
результат
(краткое описание)
КБК
(областной бюджет)
Финансирование
(тыс. рублей)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1. «Наследие»
Основное мероприятие 1.1. «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия»
управление государственной охраны объектов культурного наследия МКиВС
01.01.2014
31.12.2014
получение полной информации о каждом объекте культурного наследия, включая информацию о предмете его охраны и территории;
обеспечение удовлетворительного состояния объектов культурного наследия, представляющих уникальную ценность для народов Российской Федерации;
повышение доступности объектов культурного наследия
829 0801 1119195
7 580,0
МО
01.01.2014
31.12.2014
871 0709 1119195
1 000,0
Основное мероприятие 1.2. «Библиотечное обслуживание посетителей библиотек»
управление культуры, искусства и образовательной политики МКиВС
01.01.2014
31.12.2014
удовлетворение информационных запросов различных категорий пользователей; популяризация чтения;
формирование библиотечных фондов и обеспечение их сохранности, ремонт и реставрация документов;
внедрение инновационных форм библиотечно-информационного обслуживания, создание электронных информационных ресурсов;
перевод в электронный вид библиотечных фондов, обеспечение доступа населения к ним с использованием сети Интернет
829 0801 1117165
95 373,2
Основное мероприятие 1.3. «Экскурсионное, информационное и справочное обслуживание посетителей музеев»
управление государственной охраны объектов культурного наследия МКиВС
01.01.2014
31.12.2014
улучшение сохранности музейных фондов;
повышение качества и доступности музейных услуг;
расширение разнообразия музейных услуг и форм музейной деятельности;
рост востребованности музеев населением;
увеличение количества музеев, находящихся в удовлетворительном состоянии;
рост числа музеев, оснащенных современным оборудованием
829 0801 1117166
90 322,9
Основное мероприятие 1.4. «Предоставление государственных услуг и работ в сфере обеспечения хранения, комплектования, учета архивных документов и их использования»
КДА
01.01.2014
31.12.2014
повышение уровня сохранности и эффективности использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных архивах Оренбургской области;
повышение качества комплектования архивных фондов;
повышение качества оказываемых архивами государственных услуг в сфере архивного дела и доступности архивных фондов;
оптимизация и модернизация бюджетной сети государственных архивов
818 0113 1117167
50 948,7
Основное мероприятие 1.6.
«Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов и муниципальных районов на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки»
управление культуры, искусства и образовательной политики МКиВС
01.01.2014
31.12.2014
подключение общедоступных библиотек муниципальных образований к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
829 0801 1115146
2 620,8
Подпрограмма 2. «Культура и искусство»
Основное мероприятие 2.1. «Сохранение и развитие художественных и литературных традиций»
управление культуры, искусства и образовательной политики МКиВС
01.01.2014
31.12.2014
усиление государственной поддержки современной литературы
829 0801 1127168
3 182,5
Основное мероприятие 2.2. «Создание и распространение театральных постановок, концертных программ»
управление культуры, искусства и образовательной политики МКиВС
01.01.2014
31.12.2014
достижение высокого уровня
качества и доступности услуг
концертных организаций и театров
829 0801 1127169
288 252,8
Основное мероприятие 2.3. «Сохранение, развитие и популяризация нематериального культурного наследия народов Оренбургской области»
управление культуры, искусства и образовательной политики МКиВС
01.01.2014
31.12.2014
получение полной информации об объектах нематериального культурного наследия народов Оренбургской области;
высокий уровень сохранности и эффективности использования объектов нематериального культурного наследия Оренбуржья
829 0801 1127170
18 726,8
Основное мероприятие 2.5. «Выплата премий в области культуры и искусства»
управление культуры, искусства и образовательной политики МКиВС;
управление государственной охраны объектов культурного наследия МКиВС
01.01.2014
31.12.2014
обеспечение государственной поддержки творческих дарований
829 0801 1122126
4 465,0
Основное мероприятие 2.7. «Мероприятия, направленные на проведение в Оренбургской области Года культуры»
управление культуры, искусства и образовательной политики МКиВС;
управление государственной охраны объектов культурного наследия МКиВС
01.01.2014
31.12.2014
повышение качества мероприятий в сфере культуры и искусства
829 0801 1129198
44 000,0
829 0802 1129198
6 000,0
Основное мероприятие 2.8. «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов и муниципальных районов на поддержку учреждений культуры в рамках проведения Года культуры»
управление культуры, искусства и образовательной политики МКиВС;
управление государственной охраны объектов культурного наследия МКиВС
01.01.2014
31.12.2014
укрепление материально-техничес-кой базы муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и искусства
829 0801 1128073
147 523,6
Основное мероприятие 2.9. «Обеспечение участия творческих коллективов Оренбургской области в культурной программе XXII Олимпийских зимних игр и
XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи»
управление культуры, искусства и образовательной политики МКиВС
01.01.2014
31.12.2014
позиционирование культурных достижений Оренбургской области на всероссийском и международном уровнях
829 0801 1129199
27 700,0
Основное мероприятие 2.10. «Мероприятия в сфере культуры и кинематографии»
управление культуры, искусства и образовательной политики МКиВС;
управление государственной охраны объектов культурного наследия МКиВС
01.01.2014
31.12.2014
повышение качества мероприятий в сфере культуры и искусства
829 0801 1129200
67 588,8
Основное мероприятие 2.11.
«Предоставление субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов на поддержку учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и искусства»
управление культуры, искусства и образовательной политики МКиВС;
управление государственной охраны объектов культурного наследия МКиВС
01.01.2014
31.12.2014
укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и искусства
829 0702 1128069
850,0
829 0801 1128069
1 150,0
Основное мероприятие 2.12. «Предоставление субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности»
минстрой
01.01.2014
31.12.2014
укрепление материально-техничес-кой базы муниципальных учреждений культуры
851 0804 1128001
64 280,0
Основное мероприятие 2.13. «Предоставление субсидий государственному унитарному предприятию
«Облкиновидео» на государственную поддержку кинематографии»
управление культуры, искусства и образовательной политики МКиВС
01.01.2014
31.12.2014
достижение высокого уровня качества и доступности услуг организаций, осуществляющих кинопоказ
829 0802 1129201
25 000,0
Основное мероприятие 2.14. «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Оренбургской области»
минстрой
01.01.2014
31.12.2014
укрепление материально-техничес-кой базы государственных учреждений культуры
851 0804 1124001
22 508,0
Основное мероприятие 2.15.
«Предоставление иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры»
управление культуры, искусства и образовательной политики МКиВС;
управление государственной охраны объектов культурного наследия МКиВС
01.01.2014
31.12.2014
увеличение государственной поддержки муниципальных учреждений культуры
829 0801 1125147
2 700,0
Основное мероприятие 2.16.
«Предоставление иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений»
управление культуры, искусства и образовательной политики МКиВС;
управление государственной охраны объектов культурного наследия МКиВС
01.01.2014
31.12.2014
увеличение государственной поддержки муниципальных учреждений культуры
829 0801 1125148
1 100,0
Основное мероприятие 2.17.
«Предоставление субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)» в рамках государственной программы «Развитие культуры Оренбургской области» на 2014–2020 годы»
управление культуры, искусства и образовательной политики МКиВС
01.01.2014
31.12.2014
развитие муниципальных учреждений культуры
829 0801 1125014
17 622,2
Основное мероприятие 2.18.
«Предоставление иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры»
управление культуры, искусства и образовательной политики МКиВС;
управление государственной охраны объектов культурного наследия МКиВС
01.01.2014
31.12.2014
развитие муниципальных учреждений культуры
829 0801 1125190
19 500,0
Основное мероприятие 2.19.
«Предоставление государственной поддержки (грант) реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма»
управление культуры, искусства и образовательной политики МКиВС;
управление государственной охраны объектов культурного наследия МКиВС
01.01.2014
31.12.2014
повышение качества мероприятий в сфере культуры и искусства
829 0801 1125192
6 700,0
_____________
Об утверждении государственной программы
1
Утратило силу постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2018 № 915-пп
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2014 № 1041-пп
О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 23.12.2013 № 1201-пп
1. Внести в постановление Правительства Оренбургской области от 23.12.2013 № 1201-пп «Об утверждении государственной программы «Развитие культуры Оренбургской области» на 2014–2020 годы» (в редакции постановлений Правительства Оренбургской области от 31.03.2014 № 186-пп, от 01.09.2014 № 629-пп) следующие изменения:
1.1. В приложение к постановлению согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложения № 1, № 2, № 4–6, № 9 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 2–7 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор –
председатель Правительства Ю.А.Берг
Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от 30.12.2014 № 1041-пп
Изменения,
которые вносятся в приложение к постановлению Правительства
Оренбургской области от 23.12.2013 № 1201-пп
1. В паспорте Программы:
раздел «Целевые показатели (индикаторы) Программы» изложить в новой редакции:
«Целевые показатели (индикаторы) Программы
–
отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Оренбургской области (процентов);
количество разработанных и утвержденных проектов зон охраны и границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Оренбургской области (единиц);
посещаемость государственных библиотек Оренбургской области (тыс. человек);
посещаемость государственных музейных учреждений Оренбургской области (тыс. человек);
прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Оренбургской области, относительно уровня 2011 года (процентов);
доля архивных документов государственных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов (процентов);
увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий, проводимых государственными учреждениями культуры Оренбургской области, по сравнению с предыдущим годом (процентов);
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными учреждениями культуры Оренбургской области, по сравнению с предыдущим годом (процентов);
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей (процентов)»;
раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в новой редакции:
«Объемы
бюджетных
ассигнований Программы
–
общий объем финансирования Программы составляет 9 857 350,8 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:
2014 год – 1 016 695,3 тыс. рублей;
2015 год – 864 316,0 тыс. рублей;
2016 год – 821 640,1 тыс. рублей;
2017 год – 922 192,6 тыс. рублей;
2018 год – 2 574 599,9 тыс. рублей;
2019 год – 2 501 221,5 тыс. рублей;
2020 год – 1 156 685,4 тыс. рублей;
из них по подпрограммам:
общий объем финансирования подпрограммы «Наследие» составляет 4 395 022,2 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:
2014 год – 247 845,6 тыс. рублей;
2015 год – 249 343,1 тыс. рублей;
2016 год – 366 765,9 тыс. рублей;
2017 год – 432 822,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 273 670,3 тыс. рублей;
2019 год – 1 487 752,7 тыс. рублей;
2020 год – 336 822,6 тыс. рублей;
общий объем финансирования подпрограммы «Культура и искусство» составляет 5 462 328,6 тыс. рублей (прогнозно), из них:
2014 год – 768 849,7 тыс. рублей;
2015 год – 614 972,9 тыс. рублей;
2016 год – 454 874,2 тыс. рублей;
2017 год – 489 370,6 тыс. рублей;
2018 год – 1 300 929,6 тыс. рублей;
2019 год – 1 013 468,8 тыс. рублей;
2020 год – 819 862,8 тыс. рублей».
2. Раздел 2 «Цель, задачи, целевые показатели (индикаторы) и основные ожидаемые конечные результаты Программы, срок и этап ее реализации» изложить в новой редакции:
«2. Цель, задачи, целевые показатели (индикаторы) и основные
ожидаемые конечные результаты Программы, срок и
этап ее реализации
Целью Программы является сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия Оренбургской области.
Задачи Программы определяются ее целью и заключаются в следую-щем:
сохранение культурного и исторического наследия и расширение доступа населения к культурным ценностям и информации;
обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и реализация творческого потенциала населения Оренбургской области.
Оценка достижения цели Программы производится посредством следующих целевых показателей (индикаторов) Программы:
отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Оренбургской области (процентов);
количество разработанных и утвержденных проектов зон охраны и границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Оренбургской области (единиц);
посещаемость государственных библиотек Оренбургской области
(тыс. человек);
посещаемость государственных музейных учреждений Оренбургской области (тыс. человек);
прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Оренбургской области, относительно уровня 2011 года (процентов);
доля архивных документов государственных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов (процентов);
увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий, проводимых государственными учреждениями культуры Оренбургской области, по сравнению с предыдущим годом (процентов);
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными учреждениями культуры Оренбургской области, по сравнению с предыдущим годом (процентов);
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей (процентов).
Ожидаемыми основными результатами реализации Программы являются:
сохранение культурного наследия Оренбургской области;
рост объема и расширение спектра услуг населению Оренбургской области, оказываемых в сфере культуры;
создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, развития самодеятельного художественного творчества;
увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов.
Срок реализации Программы – 2014–2020 годы.
Программа реализуется в один этап.».
3. Раздел 3 «Перечень основных мероприятий Программы» изложить в новой редакции:
«3. Перечень основных мероприятий Программы
В рамках Программы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ. При этом предполагается реализация двадцати шести основных мероприятий, выделенных в структуре подпрограмм «Наследие» и «Культура и искусство».
Для решения задачи по сохранению культурного и исторического наследия и расширению доступа населения к культурным ценностям и информации предусматривается реализация подпрограммы «Наследие».
Подпрограмма «Наследие» включает в себя следующие основные мероприятия:
сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия;
библиотечное обслуживание посетителей библиотек;
экскурсионное, информационное и справочное обслуживание посети-телей музеев;
предоставление государственных услуг и работ в сфере обеспечения хранения, комплектования, учета архивных документов и их использования;
осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Оренбургской области;
предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов и муниципальных районов на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки;
предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов и муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований.
Для решения задачи по обеспечению прав граждан на участие в культурной жизни и реализации творческого потенциала населения Оренбургской области предусматривается реализация подпрограммы «Культура и искусство».
Подпрограмма «Культура и искусство» включает в себя следующие основные мероприятия:
сохранение и развитие художественных и литературных традиций;
создание и распространение театральных постановок, концертных программ;
сохранение, развитие и популяризация нематериального культурного наследия народов Оренбургской области;
предоставление субсидий творческим союзам на оказание материаль-ной помощи членам творческих союзов;
выплата премий в области культуры и искусства;
предоставление грантов Правительства Оренбургской области на реализацию творческих проектов в сфере культуры и искусства;
мероприятия, направленные на проведение в Оренбургской области Года культуры;
предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов и муниципальных районов на поддержку учреждений культуры в рамках проведения Года культуры;
обеспечение участия творческих коллективов Оренбургской области в культурной программе XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи;
мероприятия в сфере культуры и кинематографии;
предоставление субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов на поддержку учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и искусства;
предоставление субсидий бюджетам городских округов и муници-пальных районов на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности;
предоставление субсидий государственному унитарному предприятию «Облкиновидео» на государственную поддержку кинематографии;
осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Оренбургской области;
предоставление иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры;
предоставление иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений;
предоставление субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)» в рамках государственной программы «Развитие культуры Оренбургской области» на 2014–2020 годы;
предоставление иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры;
предоставление государственной поддержки (грант) реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма.
Указанные основные мероприятия планируются к осуществлению в течение всего периода реализации Программы.
Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении № 2 к настоящей Программе.».
4. В разделе 8 «Ресурсное обеспечение Программы»:
первый–двадцать пятый абзацы изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 9 857 350,8 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:
2014 год – 1 016 695,3 тыс. рублей;
2015 год – 864 316,0 тыс. рублей;
2016 год – 821 640,1 тыс. рублей;
2017 год – 922 192,6 тыс. рублей;
2018 год – 2 574 599,9 тыс. рублей;
2019 год – 2 501 221,5 тыс. рублей;
2020 год – 1 156 685,4 тыс. рублей;
из них по подпрограммам:
общий объем финансирования подпрограммы «Наследие» составляет 4 395 022,2 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:
2014 год – 247 845,6 тыс. рублей;
2015 год – 249 343,1 тыс. рублей;
2016 год – 366 765,9 тыс. рублей;
2017 год – 432 822,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 273 670,3 тыс. рублей;
2019 год – 1 487 752,7 тыс. рублей;
2020 год – 336 822,6 тыс. рублей;
общий объем финансирования подпрограммы «Культура и искусство» составляет 5 462 328,6 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:
2014 год – 768 849,7 тыс. рублей;
2015 год – 614 972,9 тыс. рублей;
2016 год – 454 874,2 тыс. рублей;
2017 год – 489 370,6 тыс. рублей;
2018 год – 1 300 929,6 тыс. рублей;
2019 год – 1 013 468,8 тыс. рублей;
2020 год – 819 862,8 тыс. рублей.»;
абзац 91 изложить в новой редакции:
«Уровень софинансирования из областного бюджета расходных обязательств городских округов и муниципальных районов области определяется в зависимости от уровня бюджетной обеспеченности городского округа и муниципального района:
Уровень бюджетной обеспеченности
городского округа или
муниципального района после распределения средств областного Фонда финансовой поддержки муниципальных районов
(городских округов)
Доля средств
областного бюджета,
процентов (не более)
до 1,57
95,0
от 1,57 до 1,61
90,0
свыше 1,61
85,0
абзац 116 изложить в новой редакции:
«ПCi – процент софинансирования из областного бюджета, устанавливаемый в зависимости от уровня бюджетной обеспеченности i-го городского округа и муниципального района области.
Уровень бюджетной обеспеченности
городского округа или
муниципального района после
распределения средств
областного Фонда финансовой
поддержки муниципальных районов
(городских округов)
Доля средств
областного бюджета,
процентов (не более)
до 1,57
95,0
от 1,57 до 1,61
90,0
свыше 1,61
85,0
5. Раздел 10 «Методика оценки эффективности Программы» изложить в новой редакции:
«10. Методика оценки эффективности Программы
Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
Оценка эффективности Программы производится с учетом оценки:
степени достижения цели и решения задач Программы;
степени достижения цели и решения задач подпрограмм, входящих в Программу;
степени реализации основных мероприятий, ведомственных целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – оценка степени реализации мероприятий);
степени соответствия запланированному уровню затрат;
эффективности использования средств областного бюджета.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в два этапа:
на первом – осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, степени реализации мероприятий, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета;
на втором – осуществляется оценка эффективности реализации Программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения цели и решения задач Программы и эффективности реализации подпрограмм.
Оценка степени реализации мероприятий
Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРм = Мв / М, где:
СРм – степень реализации мероприятий;
Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений целевых показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение целевого показателя (индикатора) составляет не менее 95 процентов от запланированного и не ниже, чем значение целевого показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.
Мероприятие, предусматривающее оказание (выполнение) государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае достижения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству оказанных (выполненных) государственных услуг (работ) не менее чем на 95 процентов от установленных значений на отчетный год.
По иным мероприятиям результаты их реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) (мероприятие считается выполненным в полном объеме при наступлении такого события (событий).
Оценка достижения качественного результата проводится экспертно.
Оценка степени
соответствия запланированному уровню затрат
Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп , где:
ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
Под плановыми расходами понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы сводной бюджетной росписью областного бюджета на отчетный год.
Оценка эффективности
использования средств областного бюджета
Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:
Эис = СРм / ССуз , где:
Эис – эффективность использования средств областного бюджета;
СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;
ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета.
Оценка степени
достижения целей и решения задач подпрограмм
Для оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм (далее – степень реализации подпрограммы) определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
Степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:
для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп ;
для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф , где:
СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
ЗПп/пф – значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
СРп/п – степень реализации подпрограммы;
СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N – число целевых показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях если СДп/ппз 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.
При оценке степени реализации подпрограммы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:
ki – удельный вес, отражающий значимость целевого показателя (индикатора), .
Оценка эффективности реализации подпрограммы
Эффективность реализации подпрограммы рассчитывается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:
ЭРп/п = СРп/п Эис , где:
ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;
СРп/п – степень реализации подпрограммы;
Эис – эффективность использования средств областного бюджета.
Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации подпрограммы признается средней, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.
Оценка степени достижения цели
и решения задач Программы
Для оценки степени достижения цели и решения задач Программы (далее – степень реализации Программы) определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи Программы.
Степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи Программы, рассчитывается по следующим формулам:
для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп ;
для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф , где:
СДгппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи Программы;
ЗПгпф – значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПгпп – плановое значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи Программы.
Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:
СРгп – степень реализации Программы;
СДгппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи Программы;
M – число целевых показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи Программы.
При использовании данной формулы в случаях если СДгппз 1, значение СДгппз принимается равным 1.
При оценке степени реализации Программы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей (индикаторов) цели и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:
где ki – удельный вес, отражающий значимость целевого показателя (индикатора), .
Оценка эффективности реализации Программы
Эффективность реализации Программы рассчитывается в зависимости от значений оценки степени реализации Программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:
ЭРгп – эффективность реализации Программы;
СРгп – степень реализации Программы;
ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;
kj – коэффициент значимости подпрограммы для достижения цели Программы, определяемый по методике оценки эффективности Программы ответственным исполнителем.
По умолчанию kj рассчитывается по формуле:
kj = Фj / Ф, где:
Фj – объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году;
Ф – объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию Программы;
j – количество подпрограмм.
Эффективность реализации Программы признается высокой, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации Программы признается средней, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации Программы признается удовлетворительной, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной.».
6. В приложении № 7 к Программе:
6.1. В паспорте подпрограммы:
раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы
–
общий объем финансирования подпрограммы составляет 4 395 022,2 тыс. рублей (прогнозно), из них:
2014 год – 247 845,6 тыс. рублей;
2015 год – 249 343,1 тыс. рублей;
2016 год – 366 765,9 тыс. рублей;
2017 год – 432 822,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 273 670,3 тыс. рублей;
2019 год – 1 487 752,7 тыс. рублей;
2020 год – 336 822,6 тыс. рублей»;
раздел «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Целевые показатели (индикаторы)
подпрограммы
–
количество разработанных и утвержденных проектов зон охраны и границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Оренбургской области (единиц);
посещаемость государственных библиотек Оренбургской области (тыс. человек);
посещаемость государственных музейных учреждений Оренбургской области (тыс. человек);
прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Оренбургской области, относительно уровня 2011 года (процентов);
доля архивных документов государственных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов (процентов)».
6.2. Раздел 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы» изложить в новой редакции:
«2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы, цель, задачи и целевые показатели (индикаторы)
подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных
результатов подпрограммы
Целью подпрограммы является сохранение культурного и исторического наследия и расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.
Задачи подпрограммы определяются ее целью и заключаются в следующем:
обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия;
повышение доступности и качества библиотечных услуг;
повышение доступности и качества музейных услуг;
обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов.
Оценка достижения цели подпрограммы производится посредством следующих целевых показателей (индикаторов) подпрограммы:
количество разработанных и утвержденных проектов зон охраны и границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Оренбургской области (единиц);
посещаемость государственных библиотек Оренбургской области
(тыс. человек);
посещаемость государственных музейных учреждений Оренбургской области (тыс. человек);
прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Оренбургской области, относительно уровня 2011 года (процентов);
доля архивных документов государственных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов (процентов).
Ожидаемыми основными результатами реализации подпрограммы являются:
наличие полной и исчерпывающей информации о каждом объекте культурного наследия, включая информацию о его предмете охраны и территории;
высокий уровень сохранности и эффективности использования объектов культурного наследия;
высокий уровень качества и доступности услуг библиотек, музеев, архивов;
улучшение укомплектованности библиотечных, музейных и архивных фондов;
высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных, музейных и архивных фондов;
укрепление материально-технической базы библиотек, музеев, архивов;
оптимизация и модернизация бюджетной сети библиотек, музеев, архивов.
Перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.».
6.3. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:
«7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 4 395 022,2 тыс. рублей (прогнозно), из них:
2014 год – 247 845,6 тыс. рублей;
2015 год – 249 343,1 тыс. рублей;
2016 год – 366 765,9 тыс. рублей;
2017 год – 432 822,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 273 670,3 тыс. рублей;
2019 год – 1 487 752,7 тыс. рублей;
2020 год – 336 822,6 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в приложении № 5 к настоящей Программе.».
6.4. Раздел 9 «Методика оценки эффективности подпрограммы» изложить в новой редакции:
«9. Методика оценки эффективности подпрограммы
Методика оценки эффективности подпрограммы представлена в разделе 10 Программы.».
7. В приложении № 8 к Программе:
7.1. В паспорте подпрограммы:
раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
–
общий объем финансирования подпрограммы – 5 462 328,6 тыс. рублей (прогнозно), из них:
2014 год – 768 849,7 тыс. рублей;
2015 год – 614 972,9 тыс. рублей;
2016 год – 454 874,2 тыс. рублей;
2017 год – 489 370,6 тыс. рублей;
2018 год – 1 300 929,6 тыс. рублей;
2019 год – 1 013 468,8 тыс. рублей;
2020 год – 819 862,8 тыс. рублей»;
раздел «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
–
увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий, проводимых государственными учреждениями культуры Оренбургской области, по сравнению с предыдущим годом (процентов);
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными учреждениями культуры Оренбургской области, по сравнению с предыдущим годом (процентов);
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей (процентов)».
7.2. Раздел 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы» изложить в новой редакции:
«2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы, цель, задачи и целевые показатели (индикаторы)
подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных
результатов подпрограммы
Целью подпрограммы является обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и реализация творческого потенциала населения Оренбургской области.
Задачи подпрограммы определяются ее целью и заключаются в следующем:
создание условий для сохранения и развития искусства, литературы и кинематографии;
создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Оренбургской области;
создание условий для поддержки творческих инициатив населения, выдающихся деятелей культуры и искусства, творческих союзов, организаций в сфере культуры;
создание условий для организации и проведения мероприятий в сфере культуры и искусства.
Оценка достижения цели подпрограммы производится посредством следующих целевых показателей (индикаторов) подпрограммы:
увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий, проводимых государственными учреждениями культуры Оренбургской области, по сравнению с предыдущим годом (процентов);
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными учреждениями культуры Оренбургской области, по сравнению с предыдущим годом (процентов);
доля детей, привлекаемых к участию в творче-ских мероприятиях, от общего числа детей (процентов).
Ожидаемыми основными результатами реализации подпрограммы являются:
высокий уровень качества и доступности услуг концертных организаций, театров, учреждений культурно-досугового типа, организаций, осуществляющих кинопоказ;
рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность, предполагающую освоение базовых художественно-практических навыков;
усиление социальной поддержки выдающихся деятелей культуры;
обеспечение государственной поддержки дарований;
увеличение государственной поддержки художественных коллективов, творческих союзов и организаций культуры;
рост качественных мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества;
укрепление материально-технической базы концертных организаций, театров, учреждений культурно-досугового типа, организаций, осуществляющих кинопоказ;
повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание государственной поддержки развития искусства;
новый качественный уровень развития бюджетной сети концертных организаций, театров, учреждений культурно-досугового типа.
Перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.».
7.3. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:
«7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 5 462 328,6 тыс. рублей (прогнозно), из них:
2014 год – 768 849,7 тыс. рублей;
2015 год – 614 972,9 тыс. рублей;
2016 год – 454 874,2 тыс. рублей;
2017 год – 489 370,6 тыс. рублей;
2018 год – 1 300 929,6 тыс. рублей;
2019 год – 1 013 468,8 тыс. рублей;
2020 год – 819 862,8 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в приложении № 5 к настоящей Программе.».
7.4. Раздел 9 «Методика оценки эффективности подпрограммы» подпрограммы изложить в новой редакции:
«9. Методика оценки эффективности подпрограммы
Методика оценки эффективности подпрограммы представлена в разделе 10 Программы.».
1
Приложение № 2
к постановлению
Правительства области
от 30.12.2014 № 1041-пп
Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм и их значениях
№
п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица
измерения
Значения показателей
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа «Развитие культуры Оренбургской области» на 2014–2020 годы
1.
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Оренбургской области
процентов
46,8
54,1
64,9
73,7
82,4
100,0
100,0
100,0
100,0
2.
Количество разработанных и утвержденных проектов зон охраны и границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Оренбургской области
единиц
2
14
10
11
12
13
14
15
16
3.
Посещаемость государственных библиотек Оренбургской области
тыс.
человек
378,0
378,5
378,5
378,5
378,5
379,0
379,5
380,0
380,5
4.
Посещаемость государственных музейных учреждений Оренбургской области
тыс.
человек
69,5
70,0
70,0
70,0
70,0
70,5
70,5
71,0
71,5
5.
Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Оренбургской области, относительно уровня
2011 года
процентов
-
10,0
20,0
40,0
50,0
60,0
70,0
70,0
70,0
6.
Доля архивных документов государственных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов
процентов
44,0
44,0
44,0
44,0
49,7
62,6
62,6
62,6
70,3
7.
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий, проводимых государственными учреждениями Оренбургской области, по сравнению с предыдущим годом
процентов
-
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
8.
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными учреждениями Оренбургской области, по сравнению с предыдущим годом
процентов
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
9.
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей
процентов
19,5
23,6
23,6
24,4
25,0
25,5
26,0
26,0
26,0
Подпрограмма 1. «Наследие»
1.
Количество разработанных и утвержденных проектов зон охраны и границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Оренбургской области
единиц
2
14
10
11
12
13
14
15
16
2.
Посещаемость государственных библиотек Оренбургской области
тыс.
человек
378,0
378,5
378,5
378,5
378,5
379,0
379,5
380,0
380,5
3.
Посещаемость государственных музейных учреждений Оренбургской области
тыс.
человек
69,5
70,0
70,0
70,0
70,0
70,5
70,5
71,0
71,5
4.
Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Оренбургской области, относительно уровня
2011 года
процентов
-
10,0
20,0
40,0
50,0
60,0
70,0
70,0
70,0
5.
Доля архивных документов государственных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов
проценты
44,0
44,0
44,0
44,0
49,7
62,6
62,6
62,6
70,3
Подпрограмма 2. «Культура и искусство»
1.
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий, проводимых государственными учреждениями Оренбургской области, по сравнению с предыдущим годом
процентов
-
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
2.
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными учреждениями Оренбургской области, по сравнению с предыдущим годом
процентов
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
3.
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей
процентов
19,5
23,6
23,6
24,4
25,0
25,5
26,0
26,0
26,0
_____________
Приложение № 3
к постановлению
Правительства области
от 30.12.2014 № 1041-пп
Перечень основных мероприятий Программы
№
п/п
Номер и наименование
основного мероприятия
Ответственный
исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный
результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с
показателями Программы
(подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1. «Наследие»
1.
Основное мероприятие 1.1. «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия»
МКиВС
2014
год
2020
год
получение полной информации о каждом объекте культурного наследия, включая информацию о предмете его охраны и территории;
удовлетворительное состояние объектов культурного наследия, представляющих уникальную ценность для народов Российской Федерации;
повышение доступности объектов культурного наследия
полная либо частичная утрата объектов культурного наследия, своеобразия историко-архитек-турного облика в связи с интенсивным хозяйственным освоением исторических территорий;
рост количества правонарушений в отношении объектов культурного наследия
обеспечивает
достижение ожидаемых результатов подпрограммы
2.
Основное мероприятие 1.2. «Библиотечное обслуживание посетителей библиотек»
МКиВС
2014
год
2020
год
удовлетворение информационных запросов различных категорий пользователей;
популяризация чтения;
формирование библиотечных фондов, обеспечение их сохранности, ремонт и реставрация документов;
внедрение инновационных форм библиотечно-информационного обслуживания, создание электронных информационных ресурсов;
перевод в электронный вид библиотечных фондов, обеспечение доступа населения к ним с использованием сети Интернет
снижение показателей выполнения подпрограммы, низкий уровень обеспечения сохранности и учета библиотечных фондов, низкий уровень предоставления библиотечных услуг населению
обеспечивает
достижение ожидаемых результатов подпрограммы
3.
Основное мероприятие 1.3. «Экскурсионное, информационное и справочное обслуживание посетителей музеев»
МКиВС
2014
год
2020
год
улучшение сохранности музейных фондов;
повышение качества и доступности музейных услуг;
расширение разнообразия музейных услуг и форм музейной деятельности;
рост востребованности музеев населением;
увеличение количества музеев, находящихся в удовлетворительном состоянии;
рост числа музеев, оснащенных современным оборудованием
полная либо частичная утрата музейных коллекций и предметов;
снижение качества оказания государственных услуг (выполнения работ) в области музейного дела;
ограничение доступа к культурным благам для всех групп населения
обеспечивает
достижение ожидаемых результатов подпрограммы
4.
Основное мероприятие 1.4. «Предоставление государственных услуг и работ
в сфере обеспечения хранения, комплектования,
учета архивных документов и их использования»
КДА
2014
год
2020
год
повышение уровня сохранности и эффективности использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных архивах Оренбургской области;
улучшение качества комплектования архивных фондов;
повышение качества оказываемых архивами государственных услуг в сфере архивного дела и доступности архивных фондов;
оптимизация и модернизация бюджетной сети государственных архивов
нанесение ущерба информационной безопасности и историко-культурному наследию Оренбургской области, потеря государственного имущества;
снижение информационного потенциала Архивного фонда Российской Федерации;
снижение качества оказания государственных услуг в области архивного дела
обеспечивает
достижение ожидаемых результатов подпрограммы
5.
Основное мероприятие 1.5. «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Оренбургской области»
мин-строй
2015
год
2018
год
укрепление материально-технической базы государственных учреждений культуры
снижение качества оказания государственных услуг в сфере культуры
обеспечивает
достижение ожидаемых результатов подпрограммы
6.
Основное мероприятие 1.6.
«Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов и муниципальных районов на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки»
МКиВС
2014
год
2014
год
подключение общедоступных библиотек городских округов и муниципальных районов к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
снижение качества оказа-ния библиотечных услуг населению
обеспечивает
достижение ожидаемых ре-зультатов под-программы
7.
Основное мероприятие 1.7.
«Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов и муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований»
МКиВС
2015
год
2017
год
обновление книжных фондов библиотек городских округов и муниципальных районов
снижение качества оказа-ния библиотечных услуг населению
обеспечивает
достижение ожидаемых результатов подпрограммы
Подпрограмма 2. «Культура и искусство»
8.
Основное мероприятие 2.1. «Сохранение и развитие художественных и литературных традиций»
МКиВС
2014
год
2020
год
усиление государственной поддержки современной литературы
снижение качества выполнения работ в области литературы
обеспечивает
достижение ожидаемых результатов подпрограммы
9.
Основное мероприятие 2.2. «Создание и распространение театральных постановок, концертных программ»
МКиВС
2014
год
2020
год
достижение высокого уровня качества и доступности услуг концертных организаций и театров
снижение качества оказания государственных услуг в области исполнительского искусства
обеспечивает
достижение ожидаемых результатов подпрограммы
10.
Основное мероприятие 2.3. «Сохранение, развитие и популяризация нематериального культурного наследия народов Оренбургской области»
МКиВС
2014
год
2020
год
получение полной информации об объектах нематериального культурного наследия народов Оренбургской области;
достижение высокого уровня сохранности и эффективности использования объектов нематериального культурного наследия Оренбуржья
снижение качества оказания услуг (выполнения работ) в области традиционной народной культуры
обеспечивает
достижение ожидаемых результатов подпрограммы
11.
Основное мероприятие 2.4. «Предоставление субсидий творческим союзам на оказание материальной помощи членам творческих союзов»
МКиВС
2015
год
2020
год
усиление социальной поддержки выдающихся деятелей культуры
ухудшение уровня жизни выдающихся деятелей культуры
обеспечивает
достижение ожидаемых результатов подпрограммы
12.
Основное мероприятие 2.5. «Выплата премий в области культуры и искусства»
МКиВС
2014
год
2020
год
обеспечение государственной поддержки дарований
снижение творческих инициатив населения;
снижение количества новых творческих проектов
обеспечивает достижение ожидаемых результатов подпрограммы
13.
Основное мероприятие 2.6. «Предоставление грантов Правительства Оренбургской области на реализацию творческих проектов в сфере культуры и искусства»
МКиВС
2015
год
2020
год
увеличение государственной поддержки художественных коллективов, творческих союзов и организаций культуры
снижение творческих инициатив населения;
снижение количества новых творческих проектов
обеспечивает
достижение ожидаемых результатов подпрограммы
14.
Основное мероприятие 2.7. «Мероприятия, направленные на проведение в Оренбургской области Года культуры»
МКиВС
2014
год
2014
год
повышение качества мероприятий в сфере культуры и искусства
снижение доступа населения к культурным ценностям
обеспечивает
достижение ожидаемых результатов подпрограммы
15.
Основное мероприятие 2.8. «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов и муниципальных районов на поддержку учреждений культуры в рамках проведения Года культуры»
МКиВС
2014
год
2014
год
укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и искусства
снижение качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры
обеспечивает
достижение ожидаемых результатов подпрограммы
16.
Основное мероприятие 2.9. «Обеспечение участия творческих коллективов Оренбургской области в культурной программе XXII Олимпийских зимних игр и
XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи»
МКиВС
2014
год
2014
год
позиционирование культурных достижений Оренбургской области на всероссийском и международном уровнях
снижение доступа населения к культурным ценностям
обеспечивает
достижение ожидаемых результатов подпрограммы
17.
Основное мероприятие 2.10. «Мероприятия в сфере культуры и кинематографии»
МКиВС
2014
год
2020
год
повышение качества мероприятий в сфере культуры и искусства
снижение доступа населения к культурным ценностям
обеспечивает
достижение ожидаемых результатов подпрограммы
18.
Основное мероприятие 2.11. «Предоставление субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов на поддержку учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и искусства»
МКиВС
2017
год
2020
год
укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и искусства
снижение качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры
обеспечивает
достижение ожидаемых результатов подпрограммы
19.
Основное мероприятие 2.12. «Предоставление субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности»
мин-строй
2014
год
2018
год
укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
снижение качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры
обеспечивает
достижение ожидаемых результатов подпрограммы
20.
Основное мероприятие 2.13. «Предоставление субсидий государственному унитарному предприятию
«Облкиновидео» на государственную поддержку кинематографии»
МКиВС
2014
год
2020
год
достижение высокого уровня качества и доступности услуг организаций, осуществляющих кинопоказ
снижение качества услуг организаций, осуществляющих кинопоказ
обеспечивает
достижение ожидаемых результатов подпрограммы
21.
Основное мероприятие 2.14. «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Оренбургской области»
минстрой
2014
год
2019
год
укрепление материально-технической базы государственных учреждений культуры
снижение качества оказания государственных услуг в сфере культуры
обеспечивает
достижение ожидаемых результатов подпрограммы
22.
Основное мероприятие 2.15. «Предоставление иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры»
МКиВС
2014
год
2014
год
увеличение государственной поддержки муниципальных учреждений культуры
снижение качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры
обеспечивает
достижение ожидаемых результатов подпрограммы
23.
Основное мероприятие 2.16. «Предоставление иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений»
МКиВС
2014
год
2014
год
увеличение государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
снижение качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры
обеспечивает
достижение ожидаемых результатов подпрограммы
24.
Основное мероприятие 2.17.
«Предоставление субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)» в рамках государственной программы «Развитие культуры Оренбургской области» на 2014–2020 годы»
МКиВС
2014
год
2014
год
развитие муниципальных учреждений культуры
снижение качества оказа-ния муниципальных ус-луг в сфере культуры
обеспечивает
достижение ожидаемых ре-зультатов под-программы
25.
Основное мероприятие 2.18.
«Предоставление иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры»
МКиВС
2014
год
2014
год
развитие муниципальных учреждений культуры
снижение качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры
обеспечивает
достижение ожидаемых результатов подпрограммы
26.
Основное мероприятие 2.19.
«Предоставление государственной поддержки (грант) реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма»
МКиВС
2014
год
2014
год
реализация лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма
снижение доступа насе-ления к культурным цен-ностям
обеспечивает
достижение ожидаемых результатов подпрограммы
_____________
Приложение № 4
к постановлению
Правительства области
от 30.12.2014 № 1041-пп
Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ)
государственными учреждениями по Программе
Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы
Значение показателя объема услуги
(работы)
Расходы областного бюджета на оказание (выполнение) государственной услуги (работы) (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
библиотечное обслуживание посетителей библиотек
Показатель объема услуги (работы):
количество документов, выданных из фонда библиотеки, тыс. экземпляров
Подпрограмма 1. «Наследие»
Основное мероприятие 1.2. «Библиотечное обслуживание посетителей библиотек»
1332,3
1333,0
1336,0
93 477,2
98 734,6
10 6450
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
экскурсионное, информационное и справочное обслуживание посетителей музеев
Показатель объема услуги (работы):
число посещений, тыс. человек
Подпрограмма 1. «Наследие»
Основное мероприятие 1.3. «Экскурсионное, информационное и справочное обслуживание посетителей музеев»
73,0
75,0
76,0
73 098,0
72 176,8
76 363,4
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов
Показатель объема услуги (работы):
объем хранящихся документов, единиц хранения, единиц учета
Подпрограмма 1. «Наследие»
Основное мероприятие 1.4. «Предоставление государственных услуг и работ в сфере обеспечения хранения, комплектования, учета архивных документов и их использования»
1946343
1945317
1953817
50 948,7
54 748,6
54 548,6
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
сохранение и развитие художественных и литературных традиций
Показатель объема услуги (работы):
количество рецензий, единиц
Подпрограмма 2. «Культура и искусство»
Основное мероприятие 2.1. «Сохранение и развитие художественных и литературных традиций»
936
936
936
3 149,5
5 764,7
6 104,7
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
создание и распространение театральных постановок
Показатель объема услуги (работы):
количество зрителей, тыс. человек
Подпрограмма 2. «Культура и искусство»
Основное мероприятие 2.2. «Создание и распространение театральных постановок, концертных программ»
249,4
261,4
266,9
174 874,1
204 889,2
220 206,5
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
создание и распространение концертных программ
Показатель объема услуги (работы):
количество зрителей, тыс. человек
Подпрограмма 2. «Культура и искусство»
Основное мероприятие 2.2. «Создание и распространение театральных постановок, концертных программ»
203,2
207,5
213,4
107 263,2
111 263,8
119 670,2
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
сохранение, развитие и популяризация нематериального культурного наследия народов Оренбургской области
Показатель объема услуги (работы):
количество объектов (песня, танец, обряд и т.д.), внесенных в электронный каталог, единиц
Подпрограмма 2. «Культура и искусство»
Основное мероприятие 2.3. «Сохранение, развитие и популяризация нематериального культурного наследия народов Оренбургской области»
24
24
24
18 590,2
26 203,3
28 021,8
_____________
Приложение № 5
к постановлению
Правительства области
от 30.12.2014 № 1041-пп
Ресурсное обеспечение реализации Программы
(тыс. рублей)
Статус
Наименование государственной программы,
подпрограммы государственной программы,
основного мероприятия
Главный
распределитель
бюджетных
средств (ГРБС)
(ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники)
Код бюджетной классификации
Объем бюджетных ассигнований
ГРБС
РЗ Пр
ЦСР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа
«Развитие культуры Оренбургской области» на 2014–2020 годы
всего
х
х
х
1 016 695,3
864 316,0
821 640,1
922 192,6
2 574 599,9
2 501 221,5
1 156 685,4
КДА
818
х
х
50 948,7
56 067,7
54 548,6
54 848,6
61 627,9
65 325,6
69 245,1
МКиВС
829
х
х
877 958,6
615 488,3
647 091,5
696 744,0
788 872,4
853 990,1
924 815,5
минстрой
851
х
х
86 788,0
184 760,0
110 000,0
160 000,0
1 712 863,6
1 569 995,6
150 000,0
МО
871
х
х
1 000,0
8 000,0
10 000,0
10 600,0
11 236,0
11 910,2
12 624,8
Подпрограмма 1
«Наследие»
всего
х
х
х
247 845,6
249 343,1
366 765,9
432 822,0
1 273 670,3
1 487 752,7
336 822,6
КДА
818
х
х
50 948,7
56 067,7
54 548,6
54 848,6
61 627,9
65 325,6
69 245,1
МКиВС
829
х
х
195 896,9
180 275,4
192 217,3
207 373,4
226 906,8
240 521,3
254 952,7
минстрой
851
х
х
-
5 000,0
110 000,0
160 000,0
973 899,6
1 169 995,6
-
МО
871
х
х
1 000,0
8 000,0
10 000,0
10 600,0
11 236,0
11 910,2
12 624,8
Основное мероприятие 1.1
«Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия»
всего
х
х
х
8 580,0
15 000,0
17 000,0
17 600,0
28 090,0
29 775,5
31 562,1
МКиВС
829
0801
1119195
7 580,0
7 000,0
7 000,0
7 000,0
16 854,0
17 865,3
18 937,3
МО
871
0709
1119195
1 000,0
8 000,0
10 000,0
10 600,0
11 236,0
11 910,2
12 624,8
Основное мероприятие 1.2
«Библиотечное обслуживание посетителей библиотек»
всего
х
х
х
95 373,2
100 185,7
107 941,0
117 784,3
121 148,1
128 417,0
136 122,0
МКиВС
829
0801
1117165
95 373,2
100 185,7
107 941,0
117 784,3
121 148,1
128 417,0
136 122,0
Основное мероприятие 1.3
«Экскурсионное, информационное и справочное обслуживание посетителей музеев»
всего
х
х
х
90 322,9
72 401,7
76 588,3
81 901,1
88 904,7
94 239,0
99 893,4
МКиВС
829
0801
1117166
90 322,9
72 401,7
76 588,3
81 901,1
88 904,7
94 239,0
99 893,4
Основное мероприятие 1.4
«Предоставление государственных услуг и работ в сфере обеспечения хранения, комплектования, учета архивных документов и их использования»
всего
х
х
х
50 948,7
56 067,7
54 548,6
54 848,6
61 627,9
65 325,6
69 245,1
КДА
818
0113
1117167
50 948,7
56 067,7
54 548,6
54 848,6
61 627,9
65 325,6
69 245,1
Основное мероприятие 1.5
«Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Оренбургской области»
всего
х
х
х
-
5 000,0
110 000,0
160 000,0
973 899,6
1 169 995,6
-
минстрой
851
0412
1114001
-
5 000,0
50 000,0
54 655,2
868 375,7
940 344,8
-
минстрой
851
0804
1114001
-
-
60 000,0
105 344,8
105 523,9
229 650,8
-
Основное меро-приятие 1.6
«Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов и муниципальных районов на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки»
всего
х
х
х
2 620,8
-
-
-
-
-
-
МКиВС
829
0801
1115146
2 620,8
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.7
«Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов и муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований»
всего
х
х
х
-
688,0
688,0
688,0
-
-
-
МКиВС
829
0801
1115144
-
688,0
688,0
688,0
-
-
-
Подпрограмма 2
«Культура и искусство»
всего
х
х
х
768 849,7
614 972,9
454 874,2
489 370,6
1 300 929,6
1 013 468,8
819 862,8
МКиВС
829
х
х
682 061,7
435 212,9
454 874,2
489 370,6
561 965,6
613 468,8
669 862,8
минстрой
851
х
х
86 788,0
179 760,0
-
-
738 964,0
400 000,0
150 000,0
Основное мероприятие 2.1
«Сохранение и развитие художественных и литературных традиций»
всего
х
х
х
3 182,5
5 800,7
6 140,7
6 590,3
7 249,3
7 974,2
8 771,6
МКиВС
829
0801
1127168
3 182,5
5 800,7
6 140,7
6 590,3
7 249,3
7 974,2
8 771,6
Основное мероприятие 2.2
«Создание и распространение театральных постановок, концертных программ»
всего
х
х
х
288 252,8
316 683,0
340 407,0
372 097,4
409 307,1
450 237,8
495 261,6
МКиВС
829
0801
1127169
288 252,8
316 683,0
340 407,0
372 097,4
409 307,1
450 237,8
495 261,6
Основное мероприятие 2.3
«Сохранение, развитие и популяризация нематериального культурного наследия народов Оренбургской области»
всего
х
х
х
18 726,8
26 346,6
28 165,1
30 521,5
33 573,7
36 931,1
40 624,2
МКиВС
829
0801
1127170
18 726,8
26 346,6
28 165,1
30 521,5
33 573,7
36 931,1
40 624,2
Основное мероприятие 2.4
«Предоставление субсидий творческим союзам на оказание материальной помощи членам творческих союзов»
всего
х
х
х
-
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
МКиВС
829
0801
1129196
-
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
Основное мероприятие 2.5
«Выплата премий в области культуры и искусства»
всего
х
х
х
4 465,0
4 465,0
4 465,0
4 465,0
4 465,0
4 465,0
4 465,0
МКиВС
829
0801
1122126
4 465,0
4 465,0
4 465,0
4 465,0
4 465,0
4 465,0
4 465,0
Основное мероприятие 2.6
«Предоставление грантов Правительства Оренбургской области на реализацию творческих проектов в сфере культуры и искусства»
всего
х
х
х
-
5 000,0
5 000,0
5 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
МКиВС
829
0801
1129197
-
5 000,0
5 000,0
5 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
Основное мероприятие 2.7
«Мероприятия, направленные на проведение в Оренбургской области Года культуры»
всего
х
х
х
50 000,0
-
-
-
-
-
-
МКиВС
829
0801
1129198
44 000,0
-
-
-
-
-
-
МКиВС
829
0802
1129198
6 000,0
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.8
«Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов и муниципальных районов на поддержку учреждений культуры в рамках проведения Года культуры»
всего
х
х
х
147 523,6
-
-
-
-
-
-
МКиВС
829
0801
1128073
147 523,6
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.9
«Обеспечение участия творческих коллективов Оренбургской области в культурной программе XXII Олимпийских зимних игр и
XI Паралимпийских зимних игр
2014 года в г. Сочи»
всего
х
х
х
27 700,0
-
-
-
-
-
-
МКиВС
829
0801
1129199
27 700,0
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.10
«Мероприятия в сфере культуры и кинематографии»
всего
х
х
х
67 588,8
44 917,6
37 696,4
37 696,4
45 533,3
50 203,3
55 153,6
МКиВС
829
0801
1129200
67 588,8
44 917,6
37 696,4
37 696,4
45 533,3
50 203,3
55 153,6
Основное мероприятие 2.11
«Предоставление субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов на поддержку учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и искусства»
всего
х
х
х
2 000,0
-
-
-
20 000,0
20 000,0
20 000,0
МКиВС
829
0702
1128069
850,0
-
-
-
-
-
-
МКиВС
829
0801
1128069
1 150,0
-
-
-
20 000,0
20 000,0
20 000,0
Основное мероприятие 2.12
«Предоставление субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности»
всего
х
х
х
64 280,0
-
-
-
81 000,0
-
-
минстрой
851
0804
1128001
64 280,0
-
-
-
81 000,0
-
-
Основное мероприятие 2.13
«Предоставление субсидий государственному унитарному предприятию «Облкиновидео» на государственную поддержку кинематографии»
всего
х
х
х
25 000,0
31 000,0
32 000,0
32 000,0
30 337,2
32 157,4
34 086,8
МКиВС
829
0802
1129201
25 000,0
31 000,0
32 000,0
32 000,0
30 337,2
32 157,4
34 086,8
Основное мероприятие 2.14
«Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Оренбургской области»
всего
х
х
х
22 508,0
179 760,0
-
-
657 964,0
400 000,0
150 000,0
минстрой
851
0804
1124001
22 508,0
179 760,0
-
-
657 964,0
400 000,0
150 000,0
Основное мероприятие 2.15
«Предоставление иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры»
всего
х
х
х
2 700,0
-
-
-
-
-
-
МКиВС
829
0801
1125147
2 700,0
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.16
«Предоставление иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений»
всего
х
х
х
1 100,0
-
-
-
-
-
-
МКиВС
829
0801
1125148
1 100,0
-
-
-
-
-
-
Основное меро-приятие 2.17
«Предоставление субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)» в рамках государственной программы «Развитие культуры Оренбургской области» на 2014–2020 годы»
всего
х
х
х
17 622,2
-
-
-
-
-
-
МКиВС
829
0801
1125014
17 622,2
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.18
«Предоставление иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры»
всего
х
х
х
19 500,0
-
-
-
-
-
-
МКиВС
829
0801
1125190
19 500,0
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.19
«Предоставление государственной поддержки (грант) реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма»
всего
х
х
х
6 700,0
-
-
-
-
-
-
МКиВС
829
0801
1125192
6 700,0
-
-
-
-
-
-
Приложение № 6
к постановлению
Правительства области
от 30.12.2014 № 1041-пп
Перечень
строек и объектов для государственных нужд, финансируемых в рамках Программы за счет
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
(тыс. рублей)
№ п/п
Наименование строек и объектов
Всего за
2014–
2020 годы
В том числе по годам реализации Программы
Ответственный исполнитель
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 1. «Наследие»
Реконструкция комплекса зданий областной универсальной научной библиотеки им. Н.К. Крупской в г. Оренбурге
335 174,7
-
-
-
-
105 523,9
229 650,8
-
мин-строй
Реконструкция здания по ул. Советской, 32 (объект культурного наследия «Дом Тимашевых») в г. Оренбурге
165 344,8
-
-
60 000,0
105 344,8
-
-
-
Государственный архив Оренбургской
области в г. Оренбурге
1 918 375,7
-
5 000,0
50 000,0
54 655,2
868 375,7
940 344,8
-
Итого по подпрограмме 1. «Наследие»
2 418 895,2
-
5 000,0
110 000,0
160 000,0
973 899,6
1 169 995,6
-
Подпрограмма 2. «Культура и искусство»
Драматический театр им. Н.В. Гоголя в
г. Бугуруслане по ул. Коммунистической, 17
202 268,0
22 508,0
179 760,0
-
-
-
-
-
Реконструкция здания театра музыкальной комедии
257 964,0
-
-
-
-
257 964,0
-
-
Реконструкция здания ГБУК «Оренбургский государственный областной театр кукол»
450 000,0
-
-
-
-
150 000,0
150 000,0
150 000,0
Реконструкция здания ГБУК «Оренбургская областная филармония»
500 000,0
-
-
-
-
250 000,0
250 000,0
-
Итого по подпрограмме 2. «Культура и искусство»
1 410 232,0
22 508,0
179 760,0
-
-
657 964,0
400 000,0
150 000,0
Итого по Программе
3 829 127,2
22 508,0
184 760,0
110 000,0
160 000,0
1 631 863,6
1 569 995,6
150 000,0
_____________
1
Приложение № 7
к постановлению
Правительства области
от 30.12.2014 № 1041-пп
План
реализации Программы на 2014 год
Наименование
подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятий, реализуемых
в рамках основного
мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный
результат
(краткое описание)
КБК
(областной бюджет)
Финансирование
(тыс. рублей)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1. «Наследие»
Основное мероприятие 1.1. «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия»
управление государственной охраны объектов культурного наследия МКиВС
01.01.2014
31.12.2014
получение полной информации о каждом объекте культурного наследия, включая информацию о предмете его охраны и территории;
обеспечение удовлетворительного состояния объектов культурного наследия, представляющих уникальную ценность для народов Российской Федерации;
повышение доступности объектов культурного наследия
829 0801 1119195
7 580,0
МО
01.01.2014
31.12.2014
871 0709 1119195
1 000,0
Основное мероприятие 1.2. «Библиотечное обслуживание посетителей библиотек»
управление культуры, искусства и образовательной политики МКиВС
01.01.2014
31.12.2014
удовлетворение информационных запросов различных категорий пользователей; популяризация чтения;
формирование библиотечных фондов и обеспечение их сохранности, ремонт и реставрация документов;
внедрение инновационных форм библиотечно-информационного обслуживания, создание электронных информационных ресурсов;
перевод в электронный вид библиотечных фондов, обеспечение доступа населения к ним с использованием сети Интернет
829 0801 1117165
95 373,2
Основное мероприятие 1.3. «Экскурсионное, информационное и справочное обслуживание посетителей музеев»
управление государственной охраны объектов культурного наследия МКиВС
01.01.2014
31.12.2014
улучшение сохранности музейных фондов;
повышение качества и доступности музейных услуг;
расширение разнообразия музейных услуг и форм музейной деятельности;
рост востребованности музеев населением;
увеличение количества музеев, находящихся в удовлетворительном состоянии;
рост числа музеев, оснащенных современным оборудованием
829 0801 1117166
90 322,9
Основное мероприятие 1.4. «Предоставление государственных услуг и работ в сфере обеспечения хранения, комплектования, учета архивных документов и их использования»
КДА
01.01.2014
31.12.2014
повышение уровня сохранности и эффективности использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных архивах Оренбургской области;
повышение качества комплектования архивных фондов;
повышение качества оказываемых архивами государственных услуг в сфере архивного дела и доступности архивных фондов;
оптимизация и модернизация бюджетной сети государственных архивов
818 0113 1117167
50 948,7
Основное мероприятие 1.6.
«Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов и муниципальных районов на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки»
управление культуры, искусства и образовательной политики МКиВС
01.01.2014
31.12.2014
подключение общедоступных библиотек муниципальных образований к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
829 0801 1115146
2 620,8
Подпрограмма 2. «Культура и искусство»
Основное мероприятие 2.1. «Сохранение и развитие художественных и литературных традиций»
управление культуры, искусства и образовательной политики МКиВС
01.01.2014
31.12.2014
усиление государственной поддержки современной литературы
829 0801 1127168
3 182,5
Основное мероприятие 2.2. «Создание и распространение театральных постановок, концертных программ»
управление культуры, искусства и образовательной политики МКиВС
01.01.2014
31.12.2014
достижение высокого уровня
качества и доступности услуг
концертных организаций и театров
829 0801 1127169
288 252,8
Основное мероприятие 2.3. «Сохранение, развитие и популяризация нематериального культурного наследия народов Оренбургской области»
управление культуры, искусства и образовательной политики МКиВС
01.01.2014
31.12.2014
получение полной информации об объектах нематериального культурного наследия народов Оренбургской области;
высокий уровень сохранности и эффективности использования объектов нематериального культурного наследия Оренбуржья
829 0801 1127170
18 726,8
Основное мероприятие 2.5. «Выплата премий в области культуры и искусства»
управление культуры, искусства и образовательной политики МКиВС;
управление государственной охраны объектов культурного наследия МКиВС
01.01.2014
31.12.2014
обеспечение государственной поддержки творческих дарований
829 0801 1122126
4 465,0
Основное мероприятие 2.7. «Мероприятия, направленные на проведение в Оренбургской области Года культуры»
управление культуры, искусства и образовательной политики МКиВС;
управление государственной охраны объектов культурного наследия МКиВС
01.01.2014
31.12.2014
повышение качества мероприятий в сфере культуры и искусства
829 0801 1129198
44 000,0
829 0802 1129198
6 000,0
Основное мероприятие 2.8. «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов и муниципальных районов на поддержку учреждений культуры в рамках проведения Года культуры»
управление культуры, искусства и образовательной политики МКиВС;
управление государственной охраны объектов культурного наследия МКиВС
01.01.2014
31.12.2014
укрепление материально-техничес-кой базы муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и искусства
829 0801 1128073
147 523,6
Основное мероприятие 2.9. «Обеспечение участия творческих коллективов Оренбургской области в культурной программе XXII Олимпийских зимних игр и
XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи»
управление культуры, искусства и образовательной политики МКиВС
01.01.2014
31.12.2014
позиционирование культурных достижений Оренбургской области на всероссийском и международном уровнях
829 0801 1129199
27 700,0
Основное мероприятие 2.10. «Мероприятия в сфере культуры и кинематографии»
управление культуры, искусства и образовательной политики МКиВС;
управление государственной охраны объектов культурного наследия МКиВС
01.01.2014
31.12.2014
повышение качества мероприятий в сфере культуры и искусства
829 0801 1129200
67 588,8
Основное мероприятие 2.11.
«Предоставление субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов на поддержку учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и искусства»
управление культуры, искусства и образовательной политики МКиВС;
управление государственной охраны объектов культурного наследия МКиВС
01.01.2014
31.12.2014
укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и искусства
829 0702 1128069
850,0
829 0801 1128069
1 150,0
Основное мероприятие 2.12. «Предоставление субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности»
минстрой
01.01.2014
31.12.2014
укрепление материально-техничес-кой базы муниципальных учреждений культуры
851 0804 1128001
64 280,0
Основное мероприятие 2.13. «Предоставление субсидий государственному унитарному предприятию
«Облкиновидео» на государственную поддержку кинематографии»
управление культуры, искусства и образовательной политики МКиВС
01.01.2014
31.12.2014
достижение высокого уровня качества и доступности услуг организаций, осуществляющих кинопоказ
829 0802 1129201
25 000,0
Основное мероприятие 2.14. «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Оренбургской области»
минстрой
01.01.2014
31.12.2014
укрепление материально-техничес-кой базы государственных учреждений культуры
851 0804 1124001
22 508,0
Основное мероприятие 2.15.
«Предоставление иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры»
управление культуры, искусства и образовательной политики МКиВС;
управление государственной охраны объектов культурного наследия МКиВС
01.01.2014
31.12.2014
увеличение государственной поддержки муниципальных учреждений культуры
829 0801 1125147
2 700,0
Основное мероприятие 2.16.
«Предоставление иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений»
управление культуры, искусства и образовательной политики МКиВС;
управление государственной охраны объектов культурного наследия МКиВС
01.01.2014
31.12.2014
увеличение государственной поддержки муниципальных учреждений культуры
829 0801 1125148
1 100,0
Основное мероприятие 2.17.
«Предоставление субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)» в рамках государственной программы «Развитие культуры Оренбургской области» на 2014–2020 годы»
управление культуры, искусства и образовательной политики МКиВС
01.01.2014
31.12.2014
развитие муниципальных учреждений культуры
829 0801 1125014
17 622,2
Основное мероприятие 2.18.
«Предоставление иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры»
управление культуры, искусства и образовательной политики МКиВС;
управление государственной охраны объектов культурного наследия МКиВС
01.01.2014
31.12.2014
развитие муниципальных учреждений культуры
829 0801 1125190
19 500,0
Основное мероприятие 2.19.
«Предоставление государственной поддержки (грант) реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма»
управление культуры, искусства и образовательной политики МКиВС;
управление государственной охраны объектов культурного наследия МКиВС
01.01.2014
31.12.2014
повышение качества мероприятий в сфере культуры и искусства
829 0801 1125192
6 700,0
_____________
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 05.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 130.030.010 Общие положения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: