Основная информация
Дата опубликования: | 30 декабря 2014г. |
Номер документа: | RU56000201401166 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Оренбургская область |
Принявший орган: | Правительство Оренбургской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
О внесении изменений в постановление Правительства
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.12.2014 № 1054-пп
О внесении изменений в постановление Правительства
Оренбургской области от 29.11.2013 № 1054-пп
1. Внести в постановление Правительства Оренбургской области от 29.11.2013 № 1054-пп «Об утверждении государственной программы Оренбургской области «Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2014–2020 годы» (в редакции постановлений Правительства Оренбургской области от 18.02.2014 № 100-пп, от 07.08.2014 № 549-пп) следующие изменения:
в приложение к постановлению согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
в приложении № 1 к Программе:
в разделе «Государственная программа Оренбургской области «Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2014–2020 годы»:
дополнить новым пунктом 6 в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
пункты 6–20 считать соответственно пунктами 7–21;
в разделе «Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»:
дополнить пунктом 6 в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
в приложении № 2 к Программе:
раздел «Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» дополнить новым пунктом 7 в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
пункты 7–18 считать соответственно пунктами 8–19;
приложения № 4–6 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 4–6 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор –
председатель Правительства Ю.А.Берг
Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от 30.12.2014 № 1054-пп
Изменения,
которые вносятся в приложение к постановлению Правительства
Оренбургской области от 29.11.2013 № 1054-пп
1. В паспорте Программы:
раздел «Соисполнители Программы» изложить в новой редакции:
«Соисполнители
Программы
–
отсутствуют»;
дополнить новым третьим разделом следующего содержания:
«Участники
Программы
–
министерство строительства, жилищно-коммуналь-ного и дорожного хозяйства Оренбургской области;
министерство образования Оренбургской области»;
в разделе «Основания для разработки Программы» слова «(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 2567-р)», «(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 марта 2013 года № 402-р)» исключить;
раздел «Задачи Программы» дополнить новым вторым абзацем следующего содержания:
«поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – ВФСК ГТО)»;
раздел «Целевые показатели (индикаторы) Программы» дополнить новым вторым абзацем следующего содержания:
«доля граждан Оренбургской области, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО»;
раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в новой редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований
Программы
–
общий объем финансирования Программы составит 7 922 952,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 1 053 000,3 тыс. рублей;
2015 год – 1 062 719,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 113 340,0 тыс. рублей;
2017 год – 951 832,5 тыс. рублей;
2018 год – 1 221 931,4 тыс. рублей;
2019 год – 1 230 256,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 289 873,1 тыс. рублей;
ресурсное обеспечение Программы из средств областного бюджета составит 7 789 498,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 919 546,5 тыс. рублей;
2015 год – 1 062 719,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 113 340,0 тыс. рублей;
2017 год – 951 832,5 тыс. рублей;
2018 год – 1 221 931,4 тыс. рублей;
2019 год – 1 230 256,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 289 873,1 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета – 133 453,8 тыс. рублей (2014 год)»;
раздел «Ожидаемые результаты реализации Программы» дополнить новым вторым абзацем следующего содержания:
«увеличение доли граждан Оренбургской области, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО, до 40 процентов».
2. В разделе II «Приоритеты государственной политики в сферах реализации Программы» слова «(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 2567-р)», «(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 марта 2013 года № 402-р)» исключить.
3. Раздел IV «Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы» изложить в новой редакции:
«IV. Цели, задачи, показатели (индикаторы) достижения целей и основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроки и этапы ее реализации
Целями Программы являются:
увеличение числа жителей области, занимающихся физической культурой и массовым спортом;
достижение оренбургскими спортсменами высоких спортивных результатов;
модернизация материально-технической базы физической культуры и спорта;
формирование и развитие конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса области.
Задачами Программы являются:
обеспечение жителям области возможностей для совершенствования двигательной активности и формирования здорового образа жизни, удовлетворения потребностей в физическом развитии и совершенствовании через физкультурные и массовые спортивные мероприятия;
информационное обеспечение физкультурных и спортивных мероприятий, пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди жителей области;
создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов Оренбуржья в соревнованиях всероссийского, международного уровня, олимпийских и паралимпийских играх, обеспечить финансовое, материальное, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд области;
совершенствование материальной базы физической культуры и спорта, строительство новых, реконструкция и модернизация имеющихся спортивных объектов, оснащение их современным оборудованием и инвентарем;
создание организационных, экономических и правовых условий для формирования и развития туристско-рекреационного комплекса области;
продвижение туристско-рекреационного комплекса области;
развитие туристской и обеспечивающей инфраструктуры, повышение качества туристских услуг.
Оценка промежуточных и конечных результатов реализации Программы будет осуществляться на основании аналитических исследований, мониторинга целевых индикаторов и показателей Программы. К числу таких индикаторов относятся:
1. Доля жителей области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, которая рассчитывается по формуле:
Дз = Чз/Чн х 100, где:
Дз – доля занимающихся физической культурой и спортом;
Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК и данных статистического наблюдения в соответствии с Методикой выявления доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, включая использование самостоятельных форм занятий и платных спортивно-оздоровительных услуг, разработанной Министерством спорта Российской Федерации;
Чн – численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики.
2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, которая рассчитывается по формуле:
Дс = Чзс/Чо х 100, где:
Дс – доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
Чзс – численность обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, согласно данных федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК;
Чо – общая численность обучающихся в организациях общего образования, начального, среднего и высшего профессионального образования.
3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной категории населения, которая рассчитывается по формуле:
Ди = Чзи/Чни х 100, где:
Ди – доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
Чзи – численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 3-АФК;
Чни – численность населения с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
4. Доля физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых среди учащихся и студентов, включенных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий области, от общего числа мероприятий, включенных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий области, которая рассчитывается по формуле:
Дфсм = Фмс1/Фмс2 x 100, где:
Дфмс – доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся и студентов, включенных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий области, к общему количеству мероприятий, включенных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий области;
Фмс1 – количество физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся и студентов, включенных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий области;
Фмс2 – общее количество физкультурно-спортивных мероприятий включенных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий области.
5. Доля образовательных организаций высшего профессионального образования, имеющих студенческие спортивные клубы, в общем количестве аккредитованных государственных образовательных организациях высшего профессионального образования, которая рассчитывается по формуле:
Доу = Оу1/Оу2 x 100, где:
Доу – доля образовательных организаций высшего профессионального образования, имеющих студенческие спортивные клубы, к общему количеству аккредитованных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования;
Оу1 – количество образовательных организаций высшего профессионального образования, имеющих студенческие спортивные клубы;
Оу2 – общее количество аккредитованных государственных образовательных организаций высшего профессионального образования.
6. Отношение численности занимающихся физической культурой и спортом на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, к численности занимающихся физической культурой и спортом на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, которая рассчитывается по формуле:
Озэвсм = Чзвсм/Окзсс х 100, где:
Озэвсм – отношение численности занимающихся физической культурой и спортом на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, к численности занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку;
Чзвсм – численность занимающихся физической культурой и спортом на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку;
Окзсс – общее количество занимающихся физической культурой и спортом на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку.
7. Количество призовых мест, занятых оренбургскими спортсменами на соревнованиях всероссийского и международного уровней.
8. Число спортсменов, принявших участие в официальных спортивных соревнованиях.
9. Доля спортсменов, выполнивших требования на присвоение спортивных разрядов и званий, в общем числе занимающихся физической культурой и спортом.
10. Число оренбургских спортсменов, включенных в основные и резервные составы сборных команд Российской Федерации.
11. Единовременная пропускная способность объектов спорта и спортивных сооружений в отношении к нормативу, которая рассчитывается по формуле:
Уо = ЕПСфакт/ЕПСнорм х 100, где:
Уо – уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями;
ЕПСфакт – единовременная пропускная способность имеющихся объектов спорта и спортивных сооружений согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК;
ЕПСнорм – необходимая нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений, рассчитываемая в соответствии с методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года № 1683-р.
12. Количество жителей на одно спортивное сооружение, которое рассчитывается по формуле:
Кж = Чн/Ксс, где:
Кж – количество жителей на одно спортивное сооружение;
Чн – численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики;
Ксс – количество спортивных сооружений (всего) согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК.
13. Туристский поток.
Данные берутся согласно ежегодному прогнозу социально-экономического развития Оренбургской области (в сфере туризма) (далее – прогноз). Прогноз разрабатывается в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2009 года № 596 «О порядке разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации», на основании разработанной Министерством экономического развития Российской Федерации формы отчета 2п и включает данные, полученные в процессе реализации инвестиционного проекта «Туристско-рекреационный кластер «Соленые озера» на территории Оренбургской области в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)».
Материалы к разработке прогноза формируются по варианту сценарных условий функционирования экономики, основных параметров прогноза социально-экономического развития области.
Уточненные данные за прошедший год представляются в августе текущего года.
14. Объем туристических услуг населению.
Рассчитывается по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области (статистический бюллетень «Объем платных услуг населению по Оренбургской области» в соответствии с методикой определения общего объема платных услуг населению с учетом оценки скрытой и неформальной деятельности, утвержденной постановлением Госкомстата России от 25 февраля 2000 года № 15) и данным, полученным в процессе реализации инвестиционного проекта «Туристско-рекреационный кластер «Соленые озера» на территории Оренбургской области в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)».
Данные за прошедший год представляются в конце января текущего года.
15. Площадь номерного фонда коллективных средств размещения.
Рассчитывается по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области (статистический бюллетень «Коллективные средства размещения в Оренбургской области» на основании данных федерального статистического наблюдения по форме № 1-КСР (годовая) «Сведения о деятельности коллективного средства размещения») и данным, полученным в процессе реализации инвестиционного проекта «Туристско-рекреационный кластер «Соленые озера» на территории Оренбургской области в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)».
Данные за прошедший год представляются в конце сентября текущего года.
16. Инвестиции в основной капитал гостиниц и ресторанов.
Рассчитывается по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области (статистический бюллетень «Инвестиции») и данным, полученным в процессе реализации инвестиционного проекта «Туристско-рекреационный кластер «Соленые озера» на территории Оренбургской области в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)».
Данные за прошедший год представляются в конце февраля текущего года.
17. Количество койко-мест в коллективных средствах размещения.
Рассчитывается по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области (статистический бюллетень «Коллективные средства размещения в Оренбургской области» на основании данных федерального статистического наблюдения по форме № 1-КСР (годовая) «Сведения о деятельности коллективного средства размещения») и данным, полученным в процессе реализации инвестиционного проекта «Туристско-рекреационный кластер «Соленые озера» на территории Оренбургской области в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)».
Данные за прошедший год представляются в конце сентября текущего года.
18. Количество работающих в гостиницах и ресторанах.
Рассчитывается по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области (статистический бюллетень «Статистический ежегодник Оренбургской области») и данным, полученным в процессе реализации инвестиционного проекта «Туристско-рекреационный кластер «Соленые озера» на территории Оренбургской области в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)».
Данные за прошедший год представляются в сентябре текущего года.
19. Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения.
Рассчитывается по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области (статистический бюллетень «Объем платных услуг населению по Оренбургской области» в соответствии с методикой определения общего объема платных услуг населению с учетом оценки скрытой и неформальной деятельности, утвержденной постановлением Госкомстата России от 25 февраля 2000 года № 15) и данным, полученным в процессе реализации инвестиционного проекта «Туристско-рекреационный кластер «Соленые озера» на территории Оренбургской области в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)».
Данные за прошедший год представляются в конце января текущего года.
20. Ввод мощностей объектов, обеспечивающих инфраструктуру туристско-рекреационного кластера «Соленые озера», определяется по факту ввода в эксплуатацию.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм Программы и их значениях представлены в приложении № 1 к настоящей Программе.
Срок реализации Программы – 2014–2020 годы.
План реализации Программы на 2014 год представлен в приложении № 6 к настоящей Программе.».
4. Подпрограмму 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» раздела V «Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы» дополнить новым двенадцатым абзацем следующего содержания:
«поэтапное внедрение ВФСК ГТО.».
5. Раздел VIII «Методика оценки эффективности реализации мероприятий Программы (подпрограммы)» изложить в новой редакции:
«VIII. Методика оценки эффективности Программы (подпрограммы)
Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
Оценка эффективности Программы производится с учетом оценки:
степени достижения целей и решения задач Программы;
степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в Программу;
степени реализации основных мероприятий, ведомственных целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – оценка степени реализации мероприятий);
степени соответствия запланированному уровню затрат;
эффективности использования средств областного бюджета.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в два этапа:
на первом – осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, степени реализации мероприятий, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета;
на втором – осуществляется оценка эффективности реализации Программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач Программы и эффективности реализации подпрограмм.
Оценка степени реализации мероприятий
Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРм = Мв / М, где:
СРм – степень реализации мероприятий;
Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений целевых показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение целевого показателя (индикатора) составляет не менее 95 процентов от запланированного и не ниже, чем значение целевого показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.
Мероприятие, предусматривающее оказание (выполнение) государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае достижения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству оказанных (выполненных) государственных услуг (работ) не менее чем на 95 процентов от установленных значений на отчетный год.
По иным мероприятиям результаты их реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) (мероприятие считается выполненным в полном объеме при наступлении такого события (событий).
Оценка достижения качественного результата проводится экспертно.
Оценка степени
соответствия запланированному уровню затрат
Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп , где:
ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном
году.
Под плановыми расходами понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы сводной бюджетной росписью областного бюджета на отчетный год.
Оценка эффективности
использования средств областного бюджета
Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:
Эис = СРм / ССуз , где:
Эис – эффективность использования средств областного бюджета;
СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;
ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета.
Оценка степени
достижения целей и решения задач подпрограмм
Для оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм (далее – степень реализации подпрограммы) определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
Степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:
для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп ;
для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф , где:
СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
ЗПп/пф – значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
СРп/п – степень реализации подпрограммы;
СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N – число целевых показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.
При оценке степени реализации подпрограммы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:
ki – удельный вес, отражающий значимость целевого показателя (индикатора), .
Оценка эффективности реализации подпрограммы
Эффективность реализации подпрограммы рассчитывается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:
ЭРп/п = СРп/п Эис , где:
ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;
СРп/п – степень реализации подпрограммы;
Эис – эффективность использования средств областного бюджета.
Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации подпрограммы признается средней, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.
Оценка степени достижения целей
и решения задач Программы
Для оценки степени достижения целей и решения задач Программы (далее – степень реализации Программы) определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы.
Степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы, рассчитывается по следующим формулам:
для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп ;
для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф , где:
СДгппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;
ЗПгпф – значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПгпп – плановое значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы.
Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:
СРгп – степень реализации Программы;
СДгппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;
M – число целевых показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи Программы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз 1, значение СДгппз принимается равным 1.
При оценке степени реализации Программы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:
где ki – удельный вес, отражающий значимость целевого показателя (индикатора), .
Оценка эффективности реализации Программы
Эффективность реализации Программы рассчитывается в зависимости от значений оценки степени реализации Программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:
ЭРгп – эффективность реализации Программы;
СРгп – степень реализации Программы;
ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;
kj – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей Программы, определяемый по методике оценки эффективности Программы ответственным исполнителем.
По умолчанию kj рассчитывается по формуле:
kj = Фj / Ф, где:
Фj – объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году;
Ф – объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию Программы;
j – количество подпрограмм.
18. Эффективность реализации Программы признается высокой, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации Программы признается средней, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации Программы признается удовлетворительной, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной.».
6. Раздел IX «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«IX. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы составит 7 922 952,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 1 053 000,3 тыс. рублей;
2015 год – 1 062 719,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 113 340,0 тыс. рублей;
2017 год – 951 832,5 тыс. рублей;
2018 год – 1 221 931,4 тыс. рублей;
2019 год – 1 230 256,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 289 873,1 тыс. рублей;
ресурсное обеспечение Программы из средств областного бюджета составит 7 789 498,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 919 546,5 тыс. рублей;
2015 год – 1 062 719,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 113 340,0 тыс. рублей;
2017 год – 951 832,5 тыс. рублей;
2018 год – 1 221 931,4 тыс. рублей;
2019 год – 1 230 256,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 289 873,1 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета – 133 453,8 тыс. рублей (2014 год).
Ежегодно объемы ассигнований уточняются с учетом прогнозного индекса роста цен, оценки результативности мероприятий Программы, достижения целевых показателей (индикаторов).
Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в приложении № 5 к настоящей Программе.».
7. В приложении № 7 к Программе:
в паспорте подпрограммы:
дополнить новым вторым, третьим разделами в следующей редакции:
«Соисполнители
подпрограммы
–
отсутствуют
Участники
подпрограммы
–
министерство образования Оренбургской
области»;
раздел «Задачи подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:
«поэтапное внедрение ВФСК ГТО»;
раздел «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:
«доля граждан Оренбургской области, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО»;
раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
–
общий объем финансирования подпрограммы из областного бюджета составит 545 323,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 62 287,5 тыс. рублей;
2015 год – 79 380,9 тыс. рублей;
2016 год – 74 534,6 тыс. рублей;
2017 год – 74 534,6 тыс. рублей;
2018 год – 81 188,5 тыс. рублей;
2019 год – 84 870,8 тыс. рублей;
2020 год – 88 526,8 тыс. рублей»;
раздел «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:
«увеличение доли граждан Оренбургской области, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО, до 40 процентов»;
подраздел 3. «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы» раздела III. «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов реализации подпрограммы» дополнить новым шестым абзацем следующего содержания:
«доля граждан Оренбургской области, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО»;
раздел IV «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» дополнить основным мероприятием 7 следующего содержания:
«Основное мероприятие 7. «Поэтапное внедрение ВФСК ГТО» включает в себя поэтапное внедрение ВФСК ГТО на территории Оренбургской области.»;
раздел V «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«V. Объем финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы
Расходы на финансирование подпрограммы из областного бюджета составят 545 323,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 62 287,5 тыс. рублей;
2015 год – 79 380,9 тыс. рублей;
2016 год – 74 534,6 тыс. рублей;
2017 год – 74 534,6 тыс. рублей;
2018 год – 81 188,5 тыс. рублей;
2019 год – 84 870,8 тыс. рублей;
2020 год – 88 526,8 тыс. рублей.».
8. В приложении № 8 к Программе:
в паспорте подпрограммы:
дополнить новым вторым, третьим разделами в следующей редакции:
«Соисполнители
подпрограммы
–
отсутствуют
«Участники
подпрограммы
–
министерство образования Оренбургской
области»;
раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы
–
общий объем финансирования подпрограммы из областного бюджета составит 4 847 644,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 730 049,9 тыс. рублей;
2015 год – 658 643,8 тыс. рублей;
2016 год – 659 551,1 тыс. рублей;
2017 год – 669 585,4 тыс. рублей;
2018 год – 675 619,6 тыс. рублей;
2019 год – 709 375,6 тыс. рублей;
2020 год – 744 819,5 тыс. рублей»;
раздел V «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«V. Объем финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы
Расходы на финансирование подпрограммы из областного бюджета составят 4 847 644,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 730 049,9 тыс. рублей;
2015 год – 658 643,8 тыс. рублей;
2016 год – 659 551,1 тыс. рублей;
2017 год – 669 585,4 тыс. рублей;
2018 год – 675 619,6 тыс. рублей;
2019 год – 709 375,6 тыс. рублей;
2020 год – 744 819,5 тыс. рублей.».
9. В приложении № 9 к Программе:
в паспорте подпрограммы:
раздел «Соисполнители подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Соисполнители
подпрограммы
–
отсутствуют»;
дополнить новым третьим разделом в следующей редакции:
«Участники
подпрограммы
–
министерство строительства,
жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Оренбургской области»;
раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы
–
общий объем финансирования подпрограммы составит 2 160 837,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 154 540,8 тыс. рублей;
2015 год – 220 207,0 тыс. рублей;
2016 год – 348 210,3 тыс. рублей;
2017 год – 173 700,0 тыс. рублей;
2018 год – 402 185,2 тыс. рублей;
2019 год – 421 094,6 тыс. рублей;
2020 год – 440 899,3 тыс. рублей;
ресурсное обеспечение подпрограммы из средств областного бюджета составит 2 097 383,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 91 087,0 тыс. рублей;
2015 год – 220 207,0 тыс. рублей;
2016 год – 348 210,3 тыс. рублей;
2017 год – 173 700,0 тыс. рублей;
2018 год – 402 185,2 тыс. рублей;
2019 год – 421 094,6 тыс. рублей;
2020 год – 440 899,3 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета – 63 453,8 тыс. рублей (2014 год)»;
раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:
«V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составит
2 160 837,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 154 540,8 тыс. рублей;
2015 год – 220 207,0 тыс. рублей;
2016 год – 348 210,3 тыс. рублей;
2017 год – 173 700,0 тыс. рублей;
2018 год – 402 185,2 тыс. рублей;
2019 год – 421 094,6 тыс. рублей;
2020 год – 440 899,3 тыс. рублей;
ресурсное обеспечение подпрограммы из средств областного бюджета составит 2 097 383,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 91 087,0 тыс. рублей;
2015 год – 220 207,0 тыс. рублей;
2016 год – 348 210,3 тыс. рублей;
2017 год – 173 700,0 тыс. рублей;
2018 год – 402 185,2 тыс. рублей;
2019 год – 421 094,6 тыс. рублей;
2020 год – 440 899,3 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета – 63 453,8 тыс. рублей (2014 год).».
10. В приложении № 10 к Программе:
в паспорте подпрограммы:
раздел «Соисполнители подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Соисполнители
подпрограммы
–
отсутствуют»;
дополнить новым третьим разделом в следующей редакции:
«Участники
подпрограммы
–
министерство строительства,
жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Оренбургской области»;
раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в новой редакции:
Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы
–
общий объем финансирования подпрограммы составит 369 146,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 106 122,1 тыс. рублей,
2015 год – 104 487,3 тыс. рублей;
2016 год – 31 044,0 тыс. рублей;
2017 год – 34 012,5 тыс. рублей;
2018 год – 62 938,1 тыс. рублей;
2019 год – 14 915,0 тыс. рублей;
2020 год – 15 627,5 тыс. рублей;
ресурсное обеспечение подпрограммы из средств областного бюджета составит 299 146,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 36 122,1 тыс. рублей,
2015 год – 104 487,3 тыс. рублей;
2016 год – 31 044,0 тыс. рублей;
2017 год – 34 012,5 тыс. рублей;
2018 год – 62 938,1 тыс. рублей;
2019 год – 14 915,0 тыс. рублей;
2020 год – 15 627,5 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета – 70 000,0 тыс. рублей (2014 год)»;
абзац десятый раздела II «Описание мер государственного и правового регулирования и механизмов реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«документа, подтверждающего соответствие сметной стоимости проектных работ по объекту нормативам, внесенным в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства (при предоставлении субсидий на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий).»;
раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:
«V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составит
369 146,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 106 122,1 тыс. рублей;
2015 год – 104 487,3 тыс. рублей;
2016 год – 31 044,0 тыс. рублей;
2017 год – 34 012,5 тыс. рублей;
2018 год – 62 938,1 тыс. рублей;
2019 год – 14 915,0 тыс. рублей;
2020 год – 15 627,5 тыс. рублей;
ресурсное обеспечение подпрограммы из средств областного бюджета составит 299 146,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 36 122,1 тыс. рублей;
2015 год – 104 487,3 тыс. рублей;
2016 год – 31 044,0 тыс. рублей;
2017 год – 34 012,5 тыс. рублей;
2018 год – 62 938,1 тыс. рублей;
2019 год – 14 915,0 тыс. рублей;
2020 год – 15 627,5 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета – 70 000,0 тыс. рублей (2014 год).».
1
Приложение № 2
к постановлению
Правительства области
от 30.12.2014 № 1054-пп
Сведения
о целевых показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм Программы и их значениях
№ п/п
Наименование показателя
(индикатора)
Единица
измерения
Значение показателей
2012
год
2013
год
2014
год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Государственная программа Оренбургской области «Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2014–2020 годы
6.
Доля граждан Оренбургской области, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО, из них учащихся и студентов
процентов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
25
40
30
50
35
60
40
70
Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта»
6.
Доля граждан Оренбургской области, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО, из них учащихся и студентов
процентов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
25
40
30
50
35
60
40
70
______________
Приложение № 3
к постановлению
Правительства области
от 30.12.2014 № 1054-пп
Перечень основных мероприятий Программы
№ п/п
Номер и наименование
основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат
Последствия не реализации основного мероприятия
Связь с показателями
Программы
(подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»
7.
Основное мероприятие 7. «Поэтапное внедрение ВФСК ГТО»
минспорттуризм
2014
2020
увеличение доли граждан области, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего
участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО
недостижение запланированных показателей
доля граждан области, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов
ВФСК ГТО
_______________
Приложение № 4
к постановлению
Правительства области
от 30.12.2014 № 1054-пп
Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ)
областными государственными учреждениями по Программе
Наименование услуги (работы),
показателя объема услуги (работы), подпрограммы, основного
мероприятия
Значение показателя объема
услуги (работы)
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы)
(тыс. рублей)
2015 год
2016 год
2017 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
Наименование работы и ее содержание
выполнение работ по подготовке спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса, спортивных сборных команд области
Показатель объема работы
численность спортсменов, входящих в спортивный резерв, сборных команд области (человек)
Подпрограмма 2. «Совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений»
выполнение работ в полном объеме в соответствии утвержденным государственным заданием на очередной финансовый год и плановый период
48 447,8
48 864,2
49 301,4
Основное мероприятие 4. «Выполнение работ по подготовке спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса, сборных команд области»
48 447,8
48 864,2
49 301,4
Наименование работы и ее содержание
выполнение работ по проведению в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий
Показатель объема работы
мероприятия (единиц)
Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта»
выполнение работ в полном объеме в соответствии утвержденным государственным заданием на очередной финансовый год и плановый период
43 416,0
39 491,1
39 491,1
Основное мероприятие 6. «Выполнение работ по проведению в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий»
43 416,0
39 491,1
39 491,1
______________
Приложение № 5
к постановлению
Правительства области
от 30.12.2014 № 1054-пп
Ресурсное обеспечение реализации Программы
(тыс. рублей)
№ п/п
Статус
Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия
Главный распределитель бюджетных средств (ГРБС) (ответственный исполнитель, соисполнители, участники)
Код бюджетной классификации
Объем бюджетных ассигнований
ГРБС
РзПр
ЦСР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Государственная программа
«Развитие физической культуры, спорта и туризма», в том числе:
всего
Х
Х
Х
1 053 000,3
1 062 719,0
1 113 340,0
951 832,5
1 221 931,4
1 230 256,0
1 289 873,1
минспорттуризм
834
Х
Х
800 971,4
744 770,7
741 181,7
752 994,5
787 153,6
825 323,4
865 135,8
минобр
871
Х
Х
-
8 838,0
8 838,0
8 838,0
8 838,0
8 838,0
8 838,0
минстрой
851
Х
Х
252 028,9
309 110,3
363 320,3
190 000,0
425 939,8
396 094,6
415 899,3
за счет средств областного бюджета
всего
Х
Х
Х
919 546,5
1 062 719,0
1 113 340,0
951 832,5
1 221 931,4
1 230 256,0
1 289 873,1
минспорттуризм
834
Х
Х
800 971,4
744 770,7
741 181,7
752 994,5
787 153,6
825 323,4
865 135,8
минобр
871
Х
Х
-
8 838,0
8 838,0
8 838,0
8 838,0
8 838,0
8 838,0
минстрой
851
Х
Х
118 575,1
309 110,3
363 320,3
190 000,0
425 939,8
396 094,6
415 899,3
за счет средств федерального бюджета
всего
Х
Х
Х
133 453,8
-
-
-
-
-
-
минстрой
851
Х
Х
133 453,8
-
-
-
-
-
-
2.
Подпрограмма 1.
«Развитие физической культуры и массового спорта»
всего
Х
Х
Х
62 287,5
79 380,9
74 534,6
74 534,6
81 188,5
84 870,8
88 526,8
минспорттуризм
834
Х
Х
62 287,5
71 042,9
66 196,6
66 196,6
72 850,5
76 532,8
80 188,8
минобр
871
Х
Х
-
8 338,0
8 338,0
8 338,0
8 338,0
8 338,0
8 338,0
за счет средств областного бюджета
минспорттуризм
834
Х
Х
62 287,5
71 042,9
66 196,6
66 196,6
72 850,5
76 532,8
80 188,8
минобр
871
Х
Х
-
8 338,0
8 338,0
8 338,0
8 338,0
8 338,0
8 338,0
3.
Основное мероприятие 1.
«Проведение физкультурных мероприятий и
массовых спортивных мероприятий среди всех возрастных, профессиональных и социальных групп населения в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий области»
минспорттуризм
834
Х
Х
17 833,7
15 026,9
14 355,5
14 205,5
22 860,7
24 138,7
25 269,9
1101
1419187
1 150,0
1 150,0
1 150,0
1 150,0
1 300,0
1 500,0
1 500,0
1102
1419187
16 683,7
13 876,9
13 205,5
13 055,5
21 560,7
22 638,7
23 769,9
минобр
871
0709
1419187
-
5 138,0
5 138,0
5 138,0
5 138,0
5 138,0
5 138,0
4.
Основное мероприятие 2.
«Участие сборных команд области во всероссийских и международных физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях среди различных возрастных, социальных и профессиональных групп населения»
минспорттуризм
834
1102
1419188
900,0
1 750,0
1 500,0
1 650,0
1 102,5
1 157,6
1 215,5
минобр
871
0709
1419188
-
3 200,0
3 200,0
3 200,0
3 200,0
3 200,0
3 200,0
5.
Основное мероприятие 3.
«Обеспечение развития физической культуры и спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»
минспорттуризм
834
1102
1419189
1 732,0
1 750,0
1 750,0
1 750,0
1 929,4
2 025,8
2 127,1
6.
Основное мероприятие 4.
«Информационное обеспечение областных и межмуниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, областных физкультурно-оздоровительных мероприятий, участие в осуществлении пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни»
минспортуризм
834
1101
1419190
6 928,0
7 600,0
7 600,0
7 600,0
8 379,0
8 797,9
9 237,8
7.
Основное мероприятие 5.
«Проведение областного смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурной и спортивной работы муниципальными образованиями области»
минспорттуризм
834
1101
1418067
-
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 900,0
1 900,0
1 900,0
8.
Основное мероприятие 6.
«Выполнение работ по проведению в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий»
минспорттуризм
834
1417163
34 893,8
43 416,0
39 491,1
39 491,1
36 678,9
38 512,8
40 438,5
1103
6 707,2
13 018,5
13 018,5
13 018,5
7 860,6
8 253,6
8 666,3
1102
28 186,6
30 397,5
26 472,6
26 472,6
28 818,3
30 259,2
31 772,2
9.
Основное мероприятие 7.
«Поэтапное внедрение ВФСК ГТО»
минспорттуризм
834
Х
Х
-
-
-
-
-
-
-
10.
Подпрограмма 2.
«Совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений»
всего
Х
Х
Х
730 049,9
658 643,8
659 551,1
669 585,4
675 619,6
709 375,6
744 819,5
минспорттуризм
834
Х
Х
730 049,9
658 143,8
659 051,1
669 085,4
675 119,6
708 875,6
744 319,5
минобр
871
Х
Х
-
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
за счет средств областного бюджета
минспорттуризм
834
Х
Х
730 049,9
658 143,8
659 051,1
669 085,4
675 119,6
708 875,6
744 319,5
минобр
871
Х
Х
-
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
11.
Основное мероприятие 1.
«Организация проведения областных и межрегиональных спортивных соревнований по видам спорта в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий области»
минспорттуризм
834
Х
1429191
11 128,1
13 000,0
13 000,0
13 000,0
14 332,5
15 049,2
15 801,7
1103
-
-
-
-
14 332,5
15 049,2
15 801,7
1102
11 128,1
13 000,0
13 000,0
13 000,0
-
-
-
12.
Основное мероприятие 2.
«Материально-техни-ческое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское, и антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд области, в том числе обеспечение их подготовки к межрегиональным, всероссийским и международным спортивным соревнованиям и их участия в таких спортивных соревнованиях»
минспорттуризм
834
1103
1429192
654 104,3
577 746,0
576 696,9
586 294,0
585 578,7
614 857,6
645 600,5
минобр
871
0709
1429192
-
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
13.
Основное мероприятие 3.
«Материальное стимулирование за достижение высоких спортивных результатов, выплата грантов и стипендий спортсменам и тренерам»
минспорттуризм
834
1103
1422125
17 075,7
18 950,0
20 490,0
20 490,0
22 590,2
23 719,7
24 905,7
14.
Основное мероприятие 4.
«Выполнение работ по подготовке спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса, сборных команд области»
минспорттуризм
834
1103
1427164
47 741,8
48 447,8
48 864,2
49 301,4
52 618,2
55 249,1
58 011,6
15.
Подпрограмма 3.
«Строительство и реконструкция спортивных объектов, модернизация материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом», в том числе:
всего
Х
Х
154 540,8
220 207,0
348 210,3
173 700,0
402 185,2
421 094,6
440 899,3
минспорттуризм
834
Х
Х
-
3 700,0
3 700,0
3 700,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
минстрой
851
Х
Х
154 540,8
216 507,0
344 510,3
170 000,0
377 185,2
396 094,6
415 899,3
за счет средств областного бюджета
всего
Х
Х
91 087,0
220 207,0
348 210,3
173 700,0
402 185,2
421 094,6
440 899,3
минстрой
851
Х
Х
91 087,0
216 507,0
344 510,3
170 000,0
377 185,2
396 094,6
415 899,3
минспорттуризм
834
Х
Х
-
3 700,0
3 700,0
3 700,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
за счет средств федерального бюджета
всего
Х
Х
63 453,8
-
-
-
-
-
-
минстрой
851
Х
Х
63 453,8
-
-
-
-
-
-
16.
Основное мероприятие 1.
«Софинансирование строительства и реконструкции спортивных объектов, находящихся в муниципальной собственности»,
в том числе:
минстрой
851
Х
Х
153 030,8
110 000,0
170 000,0
170 000,0
377 185,2
396 094,6
415 899,3
за счет средств областного бюджета
минстрой
851
1105
1438001
89 577,0
110 000,0
170 000,0
170 000,0
377 185,2
396 094,6
415 899,3
за счет средств федерального бюджета
минстрой
851
1102
1435080
63 453,8
-
-
-
-
-
-
17.
Основное мероприятие 2.
«Оснащение областных государственных учреждений физической культуры и спорта инвентарем, оборудованием и транспортом»
минспорттуризм
834
1101
1439193
-
3 700,0
3 700,0
3 700,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
за счет средств областного бюджета
минспорттуризм
834
1101
1439193
-
3 700,0
3 700,0
3 700,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
18.
Основное мероприятие 3.
«Строительство и реконструкция объектов государственной собственности» в том числе:
минстрой
851
1105
1434001
1 510,0
106 507,0
174 510,3
-
-
-
-
за счет средств областного бюджета
1 510,0
106 507,0
174 510,3
-
-
-
-
физкультурно-оздо-ровительный комплекс с игровым залом и плавательным бассейном для ГБОУ СПО «Училище (техникум) Олимпийского резерва» в г. Оренбурге
900
106 507,0
174 510,3
-
-
-
-
из них ПИР
900,0
-
-
-
-
-
-
реконструкция ГБОУ СПО «Училище (техникум) Олимпийского резерва» в г. Оренбурге
610,0
-
-
-
-
-
-
из них ПИР
610,0
-
-
-
-
-
-
19.
Подпрограмма 4.
«Развитие туризма», в том числе:
всего
Х
Х
Х
106 122,1
104 487,3
31 044,0
34 012,5
62 938,1
14 915,0
15 627,5
минспорттуризм
834
Х
Х
8 634,0
11 884,0
12 234,0
14 012,5
14 183,5
14 915,0
15 627,5
минстрой
851
Х
Х
97488,1
92 603,3
18 810,0
20 000,0
48 754,6
-
-
за счет средств областного бюджета
всего
Х
Х
Х
36 122,1
104 487,3
31 044,0
34 012,5
62 938,1
14 915,0
15 627,5
минспорттуризм
834
Х
Х
8 634,0
11 884,0
12 234,0
14 012,5
14 183,5
14 915,0
15 627,5
минстрой
851
Х
Х
27 488,1
92 603,3
18 810,0
20 000,0
48 754,6
-
-
за счет средств федерального бюджета
всего
Х
Х
Х
70 000,0
-
-
-
-
-
-
минстрой
851
Х
Х
70 000,0
-
-
-
-
-
-
20.
Основное мероприятие 1.
«Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие инфраструктуры туристских объектов»
минспорттуризм
834
0412
1449099
700,0
2 194,0
1 994,0
2 375,0
2 470,0
2 565,0
2 660,0
за счет средств областного бюджета
минспорттуризм
834
0412
1449099
700,0
2 194,0
1 994,0
2 375,0
2 470,0
2 565,0
2 660,0
21.
Основное мероприятие 2.
«Популяризация туристско-рекреационного комплекса области»
минспорттуризм
834
0412
1449185
3 805,6
4 640,0
6 740,0
7 552,5
7 011,0
7 505,0
7 980,0
за счет средств областного бюджета
минспорттуризм
834
0412
1449185
3 805,6
4 640,0
6 740,0
7 552,5
7 011,0
7 505,0
7 980,0
22.
Основное мероприятие 3.
«Организация, проведение и участие региона в региональных, межрегиональных и международных мероприятиях в сфере туризма»
минспорттуризм
834
0412
1449186
4 128,4
5 050,0
3 500,0
3 800,0
4 370,0
4 465,0
4 560,0
за счет средств областного бюджета
минспорттуризм
834
0412
1449186
4 128,4
5 050,0
3 500,0
3 800,0
4 370,0
4 465,0
4 560,0
23.
Основное мероприятие 4.
«Создание туристско-рекреационного кластера «Соленые озера» в том числе:
минстрой
851
0502
Х
97 488,1
92 603,3
18 810,0
20 000,0
48 754,6
-
-
за счет средств областного бюджета, из них:
минстрой
851
0502
1448001
27 488,1
92 603,3
18 810,0
20 000,0
48 754,6
-
-
софинансирование расходов муниципальных образований области по строительству (реконструкции) объектов муниципальной собственности
851
0502
1448001
27 488,1
92 603,3
18 810,0
20 000,0
48 754,6
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета, из них:
минстрой
851
0502
1445110
70 000,0
-
-
-
-
-
-
софинансирование расходов муниципальных образований области по строительству (реконструкции) объектов муниципальной собственности
70 000,0
-
-
-
-
-
-
24.
Основное мероприятие 5.
«Содействие кадровому и информационному обеспечению в сфере туризма»
минспорттуризм
834
0412
1449135
-
-
-
285,0
332,5
380,0
427,5
за счет средств областного бюджета
минспорттуризм
834
0412
1449135
-
-
-
285,0
332,5
380,0
427,5
Приложение № 6
к постановлению
Правительства области
от 30.12.2014 № 1054-пп
План
реализации Программы
№ п/п
Наименование
государственной программы, подпрограммы,
основного
мероприятия
Ответственный исполнитель
(фамилия, имя,
отчество)
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
КБК
(областной бюджет)
Объем финансирования в планируемом году
(тыс. рублей)
начала
реализации
окончания
реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Государственная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма»
министерство
физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области
(Пивунов О.И.)
01.01.2014
31.12.2014
исполнение целевых индикаторов, характеризующих эффективность исполнения Программы, увеличение числа жителей области, занимающихся физической культурой и массовым спортом, достижение оренбургскими спортсменами высоких спортивных результатов, модернизация материально-технической базы физической культуры и спорта, формирование и развитие конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса области
834
800 971,4
министерство строительства, жилищно-коммуналь-ного и дорожного хозяйства Оренбургской области (Домников С.Ю.)
851
252 028,9
2.
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»
министерство
физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области
(Пивунов О.И.)
01.01.2014
31.12.2014
обеспечение жителям области, в том числе инвалидам и студентам, возможностей для совершенствования двигательной активности и формирования здорового образа жизни, удовлетворения потребностей в физическом развитии и совершенствовании через физкультурные мероприятия и массовые спортивные мероприятия, информационное обеспечение отрасли, пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди жителей области
834
62 287,5
3.
Основное мероприятие 1. «Проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий среди всех возрастных, профессиональных и социальных групп населения в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий области»
министерство
физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области
(Пивунов О.И.)
01.01.2014
31.12.2014
увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом среди всех возрастных, профессиональных и социальных групп населения, создание условий для состязаний в программах физкультурных и спортивных мероприятий, развитие семейной физической культуры, развитие самостоятельных форм занятий физической культурой и спортом, в том числе по месту жительства
834
1101
1419187
834
1102
1419187
17 833,7
4.
Основное мероприятие 2. «Участие сборных команд области во всероссийских и международных физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях среди различных возрастных, социальных и профессиональных групп населения»
министерство
физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области
(Пивунов О.И.)
01.01.2014
31.12.2014
материально-техническое обеспечение, в том числе спортивной экипировкой, финансовое, медико-биологическое, медицинское обеспечение делегаций области для участия во всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятиях среди различных возрастных, социальных и профессиональных групп населения, развитие студенческих спортивных клубов и ассоциаций, студенческого спортивного движения, увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом студентов, вхождение ведущих спортсменов учебных организаций области в составы сборных команд Российской Федерации для участия в международных соревнованиях среди студентов, учащихся, трудящихся, сельских жителей и иных соревнованиях
834
1102
1419188
900,0
5.
Основное мероприятие 3. «Обеспечение развития физической культуры и спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»
министерство
физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области
(Пивунов О.И.)
01.01.2014
31.12.2014
создание условий для занятий физической культурой и массовым спортом маломобильных групп населения, участие лиц с ограниченными возможностями – жителей области в официальных чемпионатах России по игровым паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, вхождение игроков клубов лиц с ограниченными возможностями в составы паралимпийских и сурдлимпийских сборных команд Российской Федерации
834
1102
1419189
1 732,0
6.
Основное мероприятие 4. «Информационное обеспечение областных и межмуниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, областных физкультурно-оздоро-вительных мероприятий, участие в осуществлении пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни»
министерство
физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области
(Пивунов О.И.)
01.01.2014
31.12.2014
повышение уровня информированности работников физической культуры и спорта, населения о состоянии отрасли, проведенных мероприятиях, доступности информации для населения, органов местного самоуправления, предприятий и организаций, пропаганда занятий спортом и ведения здорового образа жизни, в том числе в муниципальных образованиях области
834
1101
1419190
6 928,0
7.
Основное мероприятие 5. «Проведение областного смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурной и спортивной работы муниципальными образованиями области»
министерство
физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области
(Пивунов О.И.)
01.01.2014
31.12.2014
увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом среди всех возрастных, профессиональных и социальных групп населения, создание условий для состязаний в программах комплексных, физкультурных и спортивных мероприятий, популяризация здорового образа жизни, стимулирование содействию достижения целевых показателей Программы
834
1101
1418067
–
8.
Основное мероприятие 6. «Выполнение работ по проведению в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий области»
министерство
физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области
(Пивунов О.И.)
01.01.2014
31.12.2014
увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом среди всех возрастных, профессиональных и социальных групп населения, создание условий для соревнования в программах физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых среди различных групп населения и спортсменов
834
1102
1417163
834
1103
1417163
34 893,8
9.
Основное мероприятие 7. «Поэтапное внедрение ВФСК ГТО»
министерство
физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области
(Пивунов О.И.)
01.01.2014
31.12.2014
увеличение доли граждан Оренбургской области, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО
834
–
10.
Подпрограмма 2. «Совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений»
министерство
физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области
(Пивунов О.И.)
01.01.2014
31.12.2014
создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов Оренбуржья в соревнованиях всероссийского, международного уровня, олимпийских и паралимпийских играх, обеспечение финансового, материального, научно-методического, медико-биоло-гического, медицинского и антидопингового обеспечения спортивных сборных команд области
834
730 049,9
11.
Основное мероприятие 1. «Организация проведения областных и межрегиональных спортивных соревнований по видам спорта в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий области»
министерство
физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области
(Пивунов О.И.)
01.01.2014
31.12.2014
обеспечение условий для осуществления спортсменами соревновательной деятельности, выполнение спортивных разрядных норм
834
1102
1429191
11 128,1
12.
Основное мероприятие 2. «Материально-техни-ческое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, финансовое, научно-методи-ческое, медико-биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд области, в том числе обеспечение их подготовки к межрегиональным, всероссийским и международным спортивным соревнованиям и их участия в таких спортивных соревнованиях»
министерство
физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области
(Пивунов О.И.)
01.01.2014
31.12.2014
создание благоприятных условий для обеспечения качественной подготовки и участия спортсменов области в соревнованиях высокого уровня
834
1103
1429192
654 104,3
13.
Основное мероприятие 3. «Материальное стимулирование за достижение высоких спортивных результатов, выплата грантов и стипендий спортсменам и тренерам»
министерство
физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области
(Пивунов О.И.)
01.01.2014
31.12.2014
формирование стимулов для совершенствования мастерства спортсменов, мотивация спортсменов и тренеров к достижению высоких спортивных результатов в соревновательном процессе
834
1103
1422125
17 075,7
14.
Основное мероприятие 4. «Выполнение работ по подготовке спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса, сборных команд области»
министерство
физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области
(Пивунов О.И.)
01.01.2014
31.12.2014
создание благоприятных условий для обеспечения качественной подготовки и участия спортсменов области в соревнованиях высокого уровня
834
1103
1427164
47 741,8
15.
Подпрограмма 3. «Строительство и реконструкция спортивных объектов, модернизация материально-технической базы для занятий
физической культурой и спортом»
01.01.2014
31.12.2014
модернизация материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом
834
–
министерство строительства, жилищно-коммуналь-ного и дорожного хозяйства Оренбургской области (Домников С.Ю.)
851
154 540,8
16.
Основное мероприятие 1. «Софинансирование строительства и реконструкции спортивных объектов, находящихся в муниципальной собственности»
министерство строительства, жилищно-коммуналь-ного и дорожного хозяйства Оренбургской области (Домников С.Ю.)
01.01.2014
31.12.2014
строительство новых спортивных сооружений и реконструкция имеющихся объектов спорта муниципальной собственности, создание дополнительных условий для занятий населения физической культурой, массовым спортом, подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого мастерства, обеспечение жителей области различных возрастных и социальных категорий возможностями ведения активного и здорового образа жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре
851
1105
1438001
89 577,0
851
1102
1435080
63 453,8
17.
Основное мероприятие 2. «Оснащение областных государственных учреждений физической культуры и спорта инвентарем, оборудованием и транспортом»
министерство
физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области
(Пивунов О.И.)
01.01.2014
31.12.2014
формирование современной материально-технической базы объектов спорта и учреждений, повышение качества оказания услуг (выполнения работ) физическим и юридическим лицам
834
1101
1439193
–
18.
Основное мероприятие 3. «Строительство и реконструкция объектов государственной собственности»
министерство строительства, жилищно-коммуналь-ного и дорожного хозяйства Оренбургской области (Домников С.Ю.)
01.01.2014
31.12.2014
строительство новых спортивных сооружений и реконструкция имеющихся объектов спорта государственной собственности, подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого мастерства, а также создание дополнительных условий для занятий населения физической культурой, массовым спортом
851
1105
1434001
1 510,0
19.
Подпрограмма 4. «Развитие туризма»
министерство
физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области
(Пивунов О.И.)
01.01.2014
31.12.2014
создание организационных, экономических и правовых условий для формирования, развития и продвижение туристско-рекреационного комплекса области, развитие туристской и обеспечивающей инфраструктуры, повышение качества туристских услуг
834
8 634,0
министерство строительства, жилищно-коммуналь-ного и дорожного хозяйства Оренбургской области (Домников С.Ю.)
851
97 488,1
20.
Основное мероприятие 1. «Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие инфраструктуры туристских объектов»
министерство
физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области
(Пивунов О.И.)
01.01.2014
31.12.2014
активизация инновационной и инвестиционной деятельности в сфере туризма, развитие туринфраструктуры в области
834
0412
1449099
700,0
21.
Основное мероприятие 2.
«Популяризация туристско-рекреа-ционного комплекса области»
министерство
физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области
(Пивунов О.И.)
01.01.2014
31.12.2014
формирование базы данных туристских объектов и ресурсов области, продвижение туристского потенциала области на внутреннем и международном туристских рынках, развитие туринфраструктуры, создание благоприятного инвестиционного климата, развитие на территории области детского и молодежного туризма, создание на территории области единой системы навигации, новых точек коммуникации с потенциальными туристами
834
0412
1449185
3 805,6
22.
Основное мероприятие 3. «Организация, проведение и участие области в региональных, межрегиональных и международных мероприятиях в сфере туризма»
министерство
физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области
(Пивунов О.И.)
01.01.2014
31.12.2014
изучение опыта регионов Российской Федерации и стран мира по формированию и развитию туристского продукта, налаживание деловых контактов, продвижение позитивного образа области как территории благоприятной для развития туризма, создание новых проектов в сфере туризма, пропаганда внутреннего туристского продукта
834
0412
1449186
4 128,4
23.
Основное мероприятие 4. «Создание туристско-рекреационного кластера «Соленые озера»
министерство строительства, жилищно-коммуналь-ного и дорожного хозяйства Оренбургской области (Домников С.Ю.)
01.01.2014
31.12.2014
развитие объектов туристско-рекреацион-ного кластера «Соленые озера», создание конкурентоспособного туристского комплекса на территории области
851
0502
1448001
27 488,1
851
0502
1445110
70 000,0
24.
Основное мероприятие 5. «Содействие кадровому и информационному обеспечению в сфере туризма»
министерство
физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области
(Пивунов О.И.)
01.01.2015
31.12.2015
повышение уровня и качества обслуживания в сфере туризма, легализация «теневого» бизнеса, повышение качества управления развитием сферы туризма в области, формирование и привлечение в отрасль высококвалифицированных специалистов, внедрение системы классификации и сертификации объектов индустрии туризма в области
834
0412
1449135
–
_____________
О внесении изменений в постановление Правительства
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.12.2014 № 1054-пп
О внесении изменений в постановление Правительства
Оренбургской области от 29.11.2013 № 1054-пп
1. Внести в постановление Правительства Оренбургской области от 29.11.2013 № 1054-пп «Об утверждении государственной программы Оренбургской области «Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2014–2020 годы» (в редакции постановлений Правительства Оренбургской области от 18.02.2014 № 100-пп, от 07.08.2014 № 549-пп) следующие изменения:
в приложение к постановлению согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
в приложении № 1 к Программе:
в разделе «Государственная программа Оренбургской области «Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2014–2020 годы»:
дополнить новым пунктом 6 в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
пункты 6–20 считать соответственно пунктами 7–21;
в разделе «Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»:
дополнить пунктом 6 в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
в приложении № 2 к Программе:
раздел «Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» дополнить новым пунктом 7 в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
пункты 7–18 считать соответственно пунктами 8–19;
приложения № 4–6 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 4–6 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор –
председатель Правительства Ю.А.Берг
Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от 30.12.2014 № 1054-пп
Изменения,
которые вносятся в приложение к постановлению Правительства
Оренбургской области от 29.11.2013 № 1054-пп
1. В паспорте Программы:
раздел «Соисполнители Программы» изложить в новой редакции:
«Соисполнители
Программы
–
отсутствуют»;
дополнить новым третьим разделом следующего содержания:
«Участники
Программы
–
министерство строительства, жилищно-коммуналь-ного и дорожного хозяйства Оренбургской области;
министерство образования Оренбургской области»;
в разделе «Основания для разработки Программы» слова «(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 2567-р)», «(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 марта 2013 года № 402-р)» исключить;
раздел «Задачи Программы» дополнить новым вторым абзацем следующего содержания:
«поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – ВФСК ГТО)»;
раздел «Целевые показатели (индикаторы) Программы» дополнить новым вторым абзацем следующего содержания:
«доля граждан Оренбургской области, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО»;
раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в новой редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований
Программы
–
общий объем финансирования Программы составит 7 922 952,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 1 053 000,3 тыс. рублей;
2015 год – 1 062 719,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 113 340,0 тыс. рублей;
2017 год – 951 832,5 тыс. рублей;
2018 год – 1 221 931,4 тыс. рублей;
2019 год – 1 230 256,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 289 873,1 тыс. рублей;
ресурсное обеспечение Программы из средств областного бюджета составит 7 789 498,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 919 546,5 тыс. рублей;
2015 год – 1 062 719,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 113 340,0 тыс. рублей;
2017 год – 951 832,5 тыс. рублей;
2018 год – 1 221 931,4 тыс. рублей;
2019 год – 1 230 256,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 289 873,1 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета – 133 453,8 тыс. рублей (2014 год)»;
раздел «Ожидаемые результаты реализации Программы» дополнить новым вторым абзацем следующего содержания:
«увеличение доли граждан Оренбургской области, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО, до 40 процентов».
2. В разделе II «Приоритеты государственной политики в сферах реализации Программы» слова «(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 2567-р)», «(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 марта 2013 года № 402-р)» исключить.
3. Раздел IV «Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы» изложить в новой редакции:
«IV. Цели, задачи, показатели (индикаторы) достижения целей и основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроки и этапы ее реализации
Целями Программы являются:
увеличение числа жителей области, занимающихся физической культурой и массовым спортом;
достижение оренбургскими спортсменами высоких спортивных результатов;
модернизация материально-технической базы физической культуры и спорта;
формирование и развитие конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса области.
Задачами Программы являются:
обеспечение жителям области возможностей для совершенствования двигательной активности и формирования здорового образа жизни, удовлетворения потребностей в физическом развитии и совершенствовании через физкультурные и массовые спортивные мероприятия;
информационное обеспечение физкультурных и спортивных мероприятий, пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди жителей области;
создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов Оренбуржья в соревнованиях всероссийского, международного уровня, олимпийских и паралимпийских играх, обеспечить финансовое, материальное, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд области;
совершенствование материальной базы физической культуры и спорта, строительство новых, реконструкция и модернизация имеющихся спортивных объектов, оснащение их современным оборудованием и инвентарем;
создание организационных, экономических и правовых условий для формирования и развития туристско-рекреационного комплекса области;
продвижение туристско-рекреационного комплекса области;
развитие туристской и обеспечивающей инфраструктуры, повышение качества туристских услуг.
Оценка промежуточных и конечных результатов реализации Программы будет осуществляться на основании аналитических исследований, мониторинга целевых индикаторов и показателей Программы. К числу таких индикаторов относятся:
1. Доля жителей области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, которая рассчитывается по формуле:
Дз = Чз/Чн х 100, где:
Дз – доля занимающихся физической культурой и спортом;
Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК и данных статистического наблюдения в соответствии с Методикой выявления доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, включая использование самостоятельных форм занятий и платных спортивно-оздоровительных услуг, разработанной Министерством спорта Российской Федерации;
Чн – численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики.
2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, которая рассчитывается по формуле:
Дс = Чзс/Чо х 100, где:
Дс – доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
Чзс – численность обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, согласно данных федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК;
Чо – общая численность обучающихся в организациях общего образования, начального, среднего и высшего профессионального образования.
3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной категории населения, которая рассчитывается по формуле:
Ди = Чзи/Чни х 100, где:
Ди – доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
Чзи – численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 3-АФК;
Чни – численность населения с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
4. Доля физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых среди учащихся и студентов, включенных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий области, от общего числа мероприятий, включенных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий области, которая рассчитывается по формуле:
Дфсм = Фмс1/Фмс2 x 100, где:
Дфмс – доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся и студентов, включенных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий области, к общему количеству мероприятий, включенных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий области;
Фмс1 – количество физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся и студентов, включенных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий области;
Фмс2 – общее количество физкультурно-спортивных мероприятий включенных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий области.
5. Доля образовательных организаций высшего профессионального образования, имеющих студенческие спортивные клубы, в общем количестве аккредитованных государственных образовательных организациях высшего профессионального образования, которая рассчитывается по формуле:
Доу = Оу1/Оу2 x 100, где:
Доу – доля образовательных организаций высшего профессионального образования, имеющих студенческие спортивные клубы, к общему количеству аккредитованных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования;
Оу1 – количество образовательных организаций высшего профессионального образования, имеющих студенческие спортивные клубы;
Оу2 – общее количество аккредитованных государственных образовательных организаций высшего профессионального образования.
6. Отношение численности занимающихся физической культурой и спортом на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, к численности занимающихся физической культурой и спортом на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, которая рассчитывается по формуле:
Озэвсм = Чзвсм/Окзсс х 100, где:
Озэвсм – отношение численности занимающихся физической культурой и спортом на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, к численности занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку;
Чзвсм – численность занимающихся физической культурой и спортом на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку;
Окзсс – общее количество занимающихся физической культурой и спортом на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку.
7. Количество призовых мест, занятых оренбургскими спортсменами на соревнованиях всероссийского и международного уровней.
8. Число спортсменов, принявших участие в официальных спортивных соревнованиях.
9. Доля спортсменов, выполнивших требования на присвоение спортивных разрядов и званий, в общем числе занимающихся физической культурой и спортом.
10. Число оренбургских спортсменов, включенных в основные и резервные составы сборных команд Российской Федерации.
11. Единовременная пропускная способность объектов спорта и спортивных сооружений в отношении к нормативу, которая рассчитывается по формуле:
Уо = ЕПСфакт/ЕПСнорм х 100, где:
Уо – уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями;
ЕПСфакт – единовременная пропускная способность имеющихся объектов спорта и спортивных сооружений согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК;
ЕПСнорм – необходимая нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений, рассчитываемая в соответствии с методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года № 1683-р.
12. Количество жителей на одно спортивное сооружение, которое рассчитывается по формуле:
Кж = Чн/Ксс, где:
Кж – количество жителей на одно спортивное сооружение;
Чн – численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики;
Ксс – количество спортивных сооружений (всего) согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК.
13. Туристский поток.
Данные берутся согласно ежегодному прогнозу социально-экономического развития Оренбургской области (в сфере туризма) (далее – прогноз). Прогноз разрабатывается в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2009 года № 596 «О порядке разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации», на основании разработанной Министерством экономического развития Российской Федерации формы отчета 2п и включает данные, полученные в процессе реализации инвестиционного проекта «Туристско-рекреационный кластер «Соленые озера» на территории Оренбургской области в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)».
Материалы к разработке прогноза формируются по варианту сценарных условий функционирования экономики, основных параметров прогноза социально-экономического развития области.
Уточненные данные за прошедший год представляются в августе текущего года.
14. Объем туристических услуг населению.
Рассчитывается по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области (статистический бюллетень «Объем платных услуг населению по Оренбургской области» в соответствии с методикой определения общего объема платных услуг населению с учетом оценки скрытой и неформальной деятельности, утвержденной постановлением Госкомстата России от 25 февраля 2000 года № 15) и данным, полученным в процессе реализации инвестиционного проекта «Туристско-рекреационный кластер «Соленые озера» на территории Оренбургской области в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)».
Данные за прошедший год представляются в конце января текущего года.
15. Площадь номерного фонда коллективных средств размещения.
Рассчитывается по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области (статистический бюллетень «Коллективные средства размещения в Оренбургской области» на основании данных федерального статистического наблюдения по форме № 1-КСР (годовая) «Сведения о деятельности коллективного средства размещения») и данным, полученным в процессе реализации инвестиционного проекта «Туристско-рекреационный кластер «Соленые озера» на территории Оренбургской области в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)».
Данные за прошедший год представляются в конце сентября текущего года.
16. Инвестиции в основной капитал гостиниц и ресторанов.
Рассчитывается по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области (статистический бюллетень «Инвестиции») и данным, полученным в процессе реализации инвестиционного проекта «Туристско-рекреационный кластер «Соленые озера» на территории Оренбургской области в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)».
Данные за прошедший год представляются в конце февраля текущего года.
17. Количество койко-мест в коллективных средствах размещения.
Рассчитывается по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области (статистический бюллетень «Коллективные средства размещения в Оренбургской области» на основании данных федерального статистического наблюдения по форме № 1-КСР (годовая) «Сведения о деятельности коллективного средства размещения») и данным, полученным в процессе реализации инвестиционного проекта «Туристско-рекреационный кластер «Соленые озера» на территории Оренбургской области в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)».
Данные за прошедший год представляются в конце сентября текущего года.
18. Количество работающих в гостиницах и ресторанах.
Рассчитывается по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области (статистический бюллетень «Статистический ежегодник Оренбургской области») и данным, полученным в процессе реализации инвестиционного проекта «Туристско-рекреационный кластер «Соленые озера» на территории Оренбургской области в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)».
Данные за прошедший год представляются в сентябре текущего года.
19. Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения.
Рассчитывается по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области (статистический бюллетень «Объем платных услуг населению по Оренбургской области» в соответствии с методикой определения общего объема платных услуг населению с учетом оценки скрытой и неформальной деятельности, утвержденной постановлением Госкомстата России от 25 февраля 2000 года № 15) и данным, полученным в процессе реализации инвестиционного проекта «Туристско-рекреационный кластер «Соленые озера» на территории Оренбургской области в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)».
Данные за прошедший год представляются в конце января текущего года.
20. Ввод мощностей объектов, обеспечивающих инфраструктуру туристско-рекреационного кластера «Соленые озера», определяется по факту ввода в эксплуатацию.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм Программы и их значениях представлены в приложении № 1 к настоящей Программе.
Срок реализации Программы – 2014–2020 годы.
План реализации Программы на 2014 год представлен в приложении № 6 к настоящей Программе.».
4. Подпрограмму 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» раздела V «Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы» дополнить новым двенадцатым абзацем следующего содержания:
«поэтапное внедрение ВФСК ГТО.».
5. Раздел VIII «Методика оценки эффективности реализации мероприятий Программы (подпрограммы)» изложить в новой редакции:
«VIII. Методика оценки эффективности Программы (подпрограммы)
Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
Оценка эффективности Программы производится с учетом оценки:
степени достижения целей и решения задач Программы;
степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в Программу;
степени реализации основных мероприятий, ведомственных целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – оценка степени реализации мероприятий);
степени соответствия запланированному уровню затрат;
эффективности использования средств областного бюджета.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в два этапа:
на первом – осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, степени реализации мероприятий, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета;
на втором – осуществляется оценка эффективности реализации Программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач Программы и эффективности реализации подпрограмм.
Оценка степени реализации мероприятий
Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРм = Мв / М, где:
СРм – степень реализации мероприятий;
Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений целевых показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение целевого показателя (индикатора) составляет не менее 95 процентов от запланированного и не ниже, чем значение целевого показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.
Мероприятие, предусматривающее оказание (выполнение) государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае достижения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству оказанных (выполненных) государственных услуг (работ) не менее чем на 95 процентов от установленных значений на отчетный год.
По иным мероприятиям результаты их реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) (мероприятие считается выполненным в полном объеме при наступлении такого события (событий).
Оценка достижения качественного результата проводится экспертно.
Оценка степени
соответствия запланированному уровню затрат
Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп , где:
ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном
году.
Под плановыми расходами понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы сводной бюджетной росписью областного бюджета на отчетный год.
Оценка эффективности
использования средств областного бюджета
Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:
Эис = СРм / ССуз , где:
Эис – эффективность использования средств областного бюджета;
СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;
ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета.
Оценка степени
достижения целей и решения задач подпрограмм
Для оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм (далее – степень реализации подпрограммы) определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
Степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:
для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп ;
для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф , где:
СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
ЗПп/пф – значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
СРп/п – степень реализации подпрограммы;
СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N – число целевых показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.
При оценке степени реализации подпрограммы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:
ki – удельный вес, отражающий значимость целевого показателя (индикатора), .
Оценка эффективности реализации подпрограммы
Эффективность реализации подпрограммы рассчитывается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:
ЭРп/п = СРп/п Эис , где:
ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;
СРп/п – степень реализации подпрограммы;
Эис – эффективность использования средств областного бюджета.
Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации подпрограммы признается средней, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.
Оценка степени достижения целей
и решения задач Программы
Для оценки степени достижения целей и решения задач Программы (далее – степень реализации Программы) определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы.
Степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы, рассчитывается по следующим формулам:
для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп ;
для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф , где:
СДгппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;
ЗПгпф – значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПгпп – плановое значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы.
Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:
СРгп – степень реализации Программы;
СДгппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;
M – число целевых показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи Программы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз 1, значение СДгппз принимается равным 1.
При оценке степени реализации Программы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:
где ki – удельный вес, отражающий значимость целевого показателя (индикатора), .
Оценка эффективности реализации Программы
Эффективность реализации Программы рассчитывается в зависимости от значений оценки степени реализации Программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:
ЭРгп – эффективность реализации Программы;
СРгп – степень реализации Программы;
ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;
kj – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей Программы, определяемый по методике оценки эффективности Программы ответственным исполнителем.
По умолчанию kj рассчитывается по формуле:
kj = Фj / Ф, где:
Фj – объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году;
Ф – объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию Программы;
j – количество подпрограмм.
18. Эффективность реализации Программы признается высокой, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации Программы признается средней, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации Программы признается удовлетворительной, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной.».
6. Раздел IX «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«IX. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы составит 7 922 952,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 1 053 000,3 тыс. рублей;
2015 год – 1 062 719,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 113 340,0 тыс. рублей;
2017 год – 951 832,5 тыс. рублей;
2018 год – 1 221 931,4 тыс. рублей;
2019 год – 1 230 256,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 289 873,1 тыс. рублей;
ресурсное обеспечение Программы из средств областного бюджета составит 7 789 498,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 919 546,5 тыс. рублей;
2015 год – 1 062 719,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 113 340,0 тыс. рублей;
2017 год – 951 832,5 тыс. рублей;
2018 год – 1 221 931,4 тыс. рублей;
2019 год – 1 230 256,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 289 873,1 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета – 133 453,8 тыс. рублей (2014 год).
Ежегодно объемы ассигнований уточняются с учетом прогнозного индекса роста цен, оценки результативности мероприятий Программы, достижения целевых показателей (индикаторов).
Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в приложении № 5 к настоящей Программе.».
7. В приложении № 7 к Программе:
в паспорте подпрограммы:
дополнить новым вторым, третьим разделами в следующей редакции:
«Соисполнители
подпрограммы
–
отсутствуют
Участники
подпрограммы
–
министерство образования Оренбургской
области»;
раздел «Задачи подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:
«поэтапное внедрение ВФСК ГТО»;
раздел «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:
«доля граждан Оренбургской области, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО»;
раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
–
общий объем финансирования подпрограммы из областного бюджета составит 545 323,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 62 287,5 тыс. рублей;
2015 год – 79 380,9 тыс. рублей;
2016 год – 74 534,6 тыс. рублей;
2017 год – 74 534,6 тыс. рублей;
2018 год – 81 188,5 тыс. рублей;
2019 год – 84 870,8 тыс. рублей;
2020 год – 88 526,8 тыс. рублей»;
раздел «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:
«увеличение доли граждан Оренбургской области, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО, до 40 процентов»;
подраздел 3. «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы» раздела III. «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов реализации подпрограммы» дополнить новым шестым абзацем следующего содержания:
«доля граждан Оренбургской области, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО»;
раздел IV «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» дополнить основным мероприятием 7 следующего содержания:
«Основное мероприятие 7. «Поэтапное внедрение ВФСК ГТО» включает в себя поэтапное внедрение ВФСК ГТО на территории Оренбургской области.»;
раздел V «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«V. Объем финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы
Расходы на финансирование подпрограммы из областного бюджета составят 545 323,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 62 287,5 тыс. рублей;
2015 год – 79 380,9 тыс. рублей;
2016 год – 74 534,6 тыс. рублей;
2017 год – 74 534,6 тыс. рублей;
2018 год – 81 188,5 тыс. рублей;
2019 год – 84 870,8 тыс. рублей;
2020 год – 88 526,8 тыс. рублей.».
8. В приложении № 8 к Программе:
в паспорте подпрограммы:
дополнить новым вторым, третьим разделами в следующей редакции:
«Соисполнители
подпрограммы
–
отсутствуют
«Участники
подпрограммы
–
министерство образования Оренбургской
области»;
раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы
–
общий объем финансирования подпрограммы из областного бюджета составит 4 847 644,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 730 049,9 тыс. рублей;
2015 год – 658 643,8 тыс. рублей;
2016 год – 659 551,1 тыс. рублей;
2017 год – 669 585,4 тыс. рублей;
2018 год – 675 619,6 тыс. рублей;
2019 год – 709 375,6 тыс. рублей;
2020 год – 744 819,5 тыс. рублей»;
раздел V «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«V. Объем финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы
Расходы на финансирование подпрограммы из областного бюджета составят 4 847 644,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 730 049,9 тыс. рублей;
2015 год – 658 643,8 тыс. рублей;
2016 год – 659 551,1 тыс. рублей;
2017 год – 669 585,4 тыс. рублей;
2018 год – 675 619,6 тыс. рублей;
2019 год – 709 375,6 тыс. рублей;
2020 год – 744 819,5 тыс. рублей.».
9. В приложении № 9 к Программе:
в паспорте подпрограммы:
раздел «Соисполнители подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Соисполнители
подпрограммы
–
отсутствуют»;
дополнить новым третьим разделом в следующей редакции:
«Участники
подпрограммы
–
министерство строительства,
жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Оренбургской области»;
раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы
–
общий объем финансирования подпрограммы составит 2 160 837,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 154 540,8 тыс. рублей;
2015 год – 220 207,0 тыс. рублей;
2016 год – 348 210,3 тыс. рублей;
2017 год – 173 700,0 тыс. рублей;
2018 год – 402 185,2 тыс. рублей;
2019 год – 421 094,6 тыс. рублей;
2020 год – 440 899,3 тыс. рублей;
ресурсное обеспечение подпрограммы из средств областного бюджета составит 2 097 383,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 91 087,0 тыс. рублей;
2015 год – 220 207,0 тыс. рублей;
2016 год – 348 210,3 тыс. рублей;
2017 год – 173 700,0 тыс. рублей;
2018 год – 402 185,2 тыс. рублей;
2019 год – 421 094,6 тыс. рублей;
2020 год – 440 899,3 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета – 63 453,8 тыс. рублей (2014 год)»;
раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:
«V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составит
2 160 837,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 154 540,8 тыс. рублей;
2015 год – 220 207,0 тыс. рублей;
2016 год – 348 210,3 тыс. рублей;
2017 год – 173 700,0 тыс. рублей;
2018 год – 402 185,2 тыс. рублей;
2019 год – 421 094,6 тыс. рублей;
2020 год – 440 899,3 тыс. рублей;
ресурсное обеспечение подпрограммы из средств областного бюджета составит 2 097 383,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 91 087,0 тыс. рублей;
2015 год – 220 207,0 тыс. рублей;
2016 год – 348 210,3 тыс. рублей;
2017 год – 173 700,0 тыс. рублей;
2018 год – 402 185,2 тыс. рублей;
2019 год – 421 094,6 тыс. рублей;
2020 год – 440 899,3 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета – 63 453,8 тыс. рублей (2014 год).».
10. В приложении № 10 к Программе:
в паспорте подпрограммы:
раздел «Соисполнители подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Соисполнители
подпрограммы
–
отсутствуют»;
дополнить новым третьим разделом в следующей редакции:
«Участники
подпрограммы
–
министерство строительства,
жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Оренбургской области»;
раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в новой редакции:
Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы
–
общий объем финансирования подпрограммы составит 369 146,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 106 122,1 тыс. рублей,
2015 год – 104 487,3 тыс. рублей;
2016 год – 31 044,0 тыс. рублей;
2017 год – 34 012,5 тыс. рублей;
2018 год – 62 938,1 тыс. рублей;
2019 год – 14 915,0 тыс. рублей;
2020 год – 15 627,5 тыс. рублей;
ресурсное обеспечение подпрограммы из средств областного бюджета составит 299 146,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 36 122,1 тыс. рублей,
2015 год – 104 487,3 тыс. рублей;
2016 год – 31 044,0 тыс. рублей;
2017 год – 34 012,5 тыс. рублей;
2018 год – 62 938,1 тыс. рублей;
2019 год – 14 915,0 тыс. рублей;
2020 год – 15 627,5 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета – 70 000,0 тыс. рублей (2014 год)»;
абзац десятый раздела II «Описание мер государственного и правового регулирования и механизмов реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«документа, подтверждающего соответствие сметной стоимости проектных работ по объекту нормативам, внесенным в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства (при предоставлении субсидий на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий).»;
раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:
«V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составит
369 146,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 106 122,1 тыс. рублей;
2015 год – 104 487,3 тыс. рублей;
2016 год – 31 044,0 тыс. рублей;
2017 год – 34 012,5 тыс. рублей;
2018 год – 62 938,1 тыс. рублей;
2019 год – 14 915,0 тыс. рублей;
2020 год – 15 627,5 тыс. рублей;
ресурсное обеспечение подпрограммы из средств областного бюджета составит 299 146,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 36 122,1 тыс. рублей;
2015 год – 104 487,3 тыс. рублей;
2016 год – 31 044,0 тыс. рублей;
2017 год – 34 012,5 тыс. рублей;
2018 год – 62 938,1 тыс. рублей;
2019 год – 14 915,0 тыс. рублей;
2020 год – 15 627,5 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета – 70 000,0 тыс. рублей (2014 год).».
1
Приложение № 2
к постановлению
Правительства области
от 30.12.2014 № 1054-пп
Сведения
о целевых показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм Программы и их значениях
№ п/п
Наименование показателя
(индикатора)
Единица
измерения
Значение показателей
2012
год
2013
год
2014
год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Государственная программа Оренбургской области «Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2014–2020 годы
6.
Доля граждан Оренбургской области, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО, из них учащихся и студентов
процентов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
25
40
30
50
35
60
40
70
Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта»
6.
Доля граждан Оренбургской области, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО, из них учащихся и студентов
процентов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
25
40
30
50
35
60
40
70
______________
Приложение № 3
к постановлению
Правительства области
от 30.12.2014 № 1054-пп
Перечень основных мероприятий Программы
№ п/п
Номер и наименование
основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат
Последствия не реализации основного мероприятия
Связь с показателями
Программы
(подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»
7.
Основное мероприятие 7. «Поэтапное внедрение ВФСК ГТО»
минспорттуризм
2014
2020
увеличение доли граждан области, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего
участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО
недостижение запланированных показателей
доля граждан области, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов
ВФСК ГТО
_______________
Приложение № 4
к постановлению
Правительства области
от 30.12.2014 № 1054-пп
Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ)
областными государственными учреждениями по Программе
Наименование услуги (работы),
показателя объема услуги (работы), подпрограммы, основного
мероприятия
Значение показателя объема
услуги (работы)
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы)
(тыс. рублей)
2015 год
2016 год
2017 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
Наименование работы и ее содержание
выполнение работ по подготовке спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса, спортивных сборных команд области
Показатель объема работы
численность спортсменов, входящих в спортивный резерв, сборных команд области (человек)
Подпрограмма 2. «Совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений»
выполнение работ в полном объеме в соответствии утвержденным государственным заданием на очередной финансовый год и плановый период
48 447,8
48 864,2
49 301,4
Основное мероприятие 4. «Выполнение работ по подготовке спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса, сборных команд области»
48 447,8
48 864,2
49 301,4
Наименование работы и ее содержание
выполнение работ по проведению в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий
Показатель объема работы
мероприятия (единиц)
Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта»
выполнение работ в полном объеме в соответствии утвержденным государственным заданием на очередной финансовый год и плановый период
43 416,0
39 491,1
39 491,1
Основное мероприятие 6. «Выполнение работ по проведению в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий»
43 416,0
39 491,1
39 491,1
______________
Приложение № 5
к постановлению
Правительства области
от 30.12.2014 № 1054-пп
Ресурсное обеспечение реализации Программы
(тыс. рублей)
№ п/п
Статус
Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия
Главный распределитель бюджетных средств (ГРБС) (ответственный исполнитель, соисполнители, участники)
Код бюджетной классификации
Объем бюджетных ассигнований
ГРБС
РзПр
ЦСР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Государственная программа
«Развитие физической культуры, спорта и туризма», в том числе:
всего
Х
Х
Х
1 053 000,3
1 062 719,0
1 113 340,0
951 832,5
1 221 931,4
1 230 256,0
1 289 873,1
минспорттуризм
834
Х
Х
800 971,4
744 770,7
741 181,7
752 994,5
787 153,6
825 323,4
865 135,8
минобр
871
Х
Х
-
8 838,0
8 838,0
8 838,0
8 838,0
8 838,0
8 838,0
минстрой
851
Х
Х
252 028,9
309 110,3
363 320,3
190 000,0
425 939,8
396 094,6
415 899,3
за счет средств областного бюджета
всего
Х
Х
Х
919 546,5
1 062 719,0
1 113 340,0
951 832,5
1 221 931,4
1 230 256,0
1 289 873,1
минспорттуризм
834
Х
Х
800 971,4
744 770,7
741 181,7
752 994,5
787 153,6
825 323,4
865 135,8
минобр
871
Х
Х
-
8 838,0
8 838,0
8 838,0
8 838,0
8 838,0
8 838,0
минстрой
851
Х
Х
118 575,1
309 110,3
363 320,3
190 000,0
425 939,8
396 094,6
415 899,3
за счет средств федерального бюджета
всего
Х
Х
Х
133 453,8
-
-
-
-
-
-
минстрой
851
Х
Х
133 453,8
-
-
-
-
-
-
2.
Подпрограмма 1.
«Развитие физической культуры и массового спорта»
всего
Х
Х
Х
62 287,5
79 380,9
74 534,6
74 534,6
81 188,5
84 870,8
88 526,8
минспорттуризм
834
Х
Х
62 287,5
71 042,9
66 196,6
66 196,6
72 850,5
76 532,8
80 188,8
минобр
871
Х
Х
-
8 338,0
8 338,0
8 338,0
8 338,0
8 338,0
8 338,0
за счет средств областного бюджета
минспорттуризм
834
Х
Х
62 287,5
71 042,9
66 196,6
66 196,6
72 850,5
76 532,8
80 188,8
минобр
871
Х
Х
-
8 338,0
8 338,0
8 338,0
8 338,0
8 338,0
8 338,0
3.
Основное мероприятие 1.
«Проведение физкультурных мероприятий и
массовых спортивных мероприятий среди всех возрастных, профессиональных и социальных групп населения в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий области»
минспорттуризм
834
Х
Х
17 833,7
15 026,9
14 355,5
14 205,5
22 860,7
24 138,7
25 269,9
1101
1419187
1 150,0
1 150,0
1 150,0
1 150,0
1 300,0
1 500,0
1 500,0
1102
1419187
16 683,7
13 876,9
13 205,5
13 055,5
21 560,7
22 638,7
23 769,9
минобр
871
0709
1419187
-
5 138,0
5 138,0
5 138,0
5 138,0
5 138,0
5 138,0
4.
Основное мероприятие 2.
«Участие сборных команд области во всероссийских и международных физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях среди различных возрастных, социальных и профессиональных групп населения»
минспорттуризм
834
1102
1419188
900,0
1 750,0
1 500,0
1 650,0
1 102,5
1 157,6
1 215,5
минобр
871
0709
1419188
-
3 200,0
3 200,0
3 200,0
3 200,0
3 200,0
3 200,0
5.
Основное мероприятие 3.
«Обеспечение развития физической культуры и спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»
минспорттуризм
834
1102
1419189
1 732,0
1 750,0
1 750,0
1 750,0
1 929,4
2 025,8
2 127,1
6.
Основное мероприятие 4.
«Информационное обеспечение областных и межмуниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, областных физкультурно-оздоровительных мероприятий, участие в осуществлении пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни»
минспортуризм
834
1101
1419190
6 928,0
7 600,0
7 600,0
7 600,0
8 379,0
8 797,9
9 237,8
7.
Основное мероприятие 5.
«Проведение областного смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурной и спортивной работы муниципальными образованиями области»
минспорттуризм
834
1101
1418067
-
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 900,0
1 900,0
1 900,0
8.
Основное мероприятие 6.
«Выполнение работ по проведению в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий»
минспорттуризм
834
1417163
34 893,8
43 416,0
39 491,1
39 491,1
36 678,9
38 512,8
40 438,5
1103
6 707,2
13 018,5
13 018,5
13 018,5
7 860,6
8 253,6
8 666,3
1102
28 186,6
30 397,5
26 472,6
26 472,6
28 818,3
30 259,2
31 772,2
9.
Основное мероприятие 7.
«Поэтапное внедрение ВФСК ГТО»
минспорттуризм
834
Х
Х
-
-
-
-
-
-
-
10.
Подпрограмма 2.
«Совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений»
всего
Х
Х
Х
730 049,9
658 643,8
659 551,1
669 585,4
675 619,6
709 375,6
744 819,5
минспорттуризм
834
Х
Х
730 049,9
658 143,8
659 051,1
669 085,4
675 119,6
708 875,6
744 319,5
минобр
871
Х
Х
-
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
за счет средств областного бюджета
минспорттуризм
834
Х
Х
730 049,9
658 143,8
659 051,1
669 085,4
675 119,6
708 875,6
744 319,5
минобр
871
Х
Х
-
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
11.
Основное мероприятие 1.
«Организация проведения областных и межрегиональных спортивных соревнований по видам спорта в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий области»
минспорттуризм
834
Х
1429191
11 128,1
13 000,0
13 000,0
13 000,0
14 332,5
15 049,2
15 801,7
1103
-
-
-
-
14 332,5
15 049,2
15 801,7
1102
11 128,1
13 000,0
13 000,0
13 000,0
-
-
-
12.
Основное мероприятие 2.
«Материально-техни-ческое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское, и антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд области, в том числе обеспечение их подготовки к межрегиональным, всероссийским и международным спортивным соревнованиям и их участия в таких спортивных соревнованиях»
минспорттуризм
834
1103
1429192
654 104,3
577 746,0
576 696,9
586 294,0
585 578,7
614 857,6
645 600,5
минобр
871
0709
1429192
-
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
13.
Основное мероприятие 3.
«Материальное стимулирование за достижение высоких спортивных результатов, выплата грантов и стипендий спортсменам и тренерам»
минспорттуризм
834
1103
1422125
17 075,7
18 950,0
20 490,0
20 490,0
22 590,2
23 719,7
24 905,7
14.
Основное мероприятие 4.
«Выполнение работ по подготовке спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса, сборных команд области»
минспорттуризм
834
1103
1427164
47 741,8
48 447,8
48 864,2
49 301,4
52 618,2
55 249,1
58 011,6
15.
Подпрограмма 3.
«Строительство и реконструкция спортивных объектов, модернизация материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом», в том числе:
всего
Х
Х
154 540,8
220 207,0
348 210,3
173 700,0
402 185,2
421 094,6
440 899,3
минспорттуризм
834
Х
Х
-
3 700,0
3 700,0
3 700,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
минстрой
851
Х
Х
154 540,8
216 507,0
344 510,3
170 000,0
377 185,2
396 094,6
415 899,3
за счет средств областного бюджета
всего
Х
Х
91 087,0
220 207,0
348 210,3
173 700,0
402 185,2
421 094,6
440 899,3
минстрой
851
Х
Х
91 087,0
216 507,0
344 510,3
170 000,0
377 185,2
396 094,6
415 899,3
минспорттуризм
834
Х
Х
-
3 700,0
3 700,0
3 700,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
за счет средств федерального бюджета
всего
Х
Х
63 453,8
-
-
-
-
-
-
минстрой
851
Х
Х
63 453,8
-
-
-
-
-
-
16.
Основное мероприятие 1.
«Софинансирование строительства и реконструкции спортивных объектов, находящихся в муниципальной собственности»,
в том числе:
минстрой
851
Х
Х
153 030,8
110 000,0
170 000,0
170 000,0
377 185,2
396 094,6
415 899,3
за счет средств областного бюджета
минстрой
851
1105
1438001
89 577,0
110 000,0
170 000,0
170 000,0
377 185,2
396 094,6
415 899,3
за счет средств федерального бюджета
минстрой
851
1102
1435080
63 453,8
-
-
-
-
-
-
17.
Основное мероприятие 2.
«Оснащение областных государственных учреждений физической культуры и спорта инвентарем, оборудованием и транспортом»
минспорттуризм
834
1101
1439193
-
3 700,0
3 700,0
3 700,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
за счет средств областного бюджета
минспорттуризм
834
1101
1439193
-
3 700,0
3 700,0
3 700,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
18.
Основное мероприятие 3.
«Строительство и реконструкция объектов государственной собственности» в том числе:
минстрой
851
1105
1434001
1 510,0
106 507,0
174 510,3
-
-
-
-
за счет средств областного бюджета
1 510,0
106 507,0
174 510,3
-
-
-
-
физкультурно-оздо-ровительный комплекс с игровым залом и плавательным бассейном для ГБОУ СПО «Училище (техникум) Олимпийского резерва» в г. Оренбурге
900
106 507,0
174 510,3
-
-
-
-
из них ПИР
900,0
-
-
-
-
-
-
реконструкция ГБОУ СПО «Училище (техникум) Олимпийского резерва» в г. Оренбурге
610,0
-
-
-
-
-
-
из них ПИР
610,0
-
-
-
-
-
-
19.
Подпрограмма 4.
«Развитие туризма», в том числе:
всего
Х
Х
Х
106 122,1
104 487,3
31 044,0
34 012,5
62 938,1
14 915,0
15 627,5
минспорттуризм
834
Х
Х
8 634,0
11 884,0
12 234,0
14 012,5
14 183,5
14 915,0
15 627,5
минстрой
851
Х
Х
97488,1
92 603,3
18 810,0
20 000,0
48 754,6
-
-
за счет средств областного бюджета
всего
Х
Х
Х
36 122,1
104 487,3
31 044,0
34 012,5
62 938,1
14 915,0
15 627,5
минспорттуризм
834
Х
Х
8 634,0
11 884,0
12 234,0
14 012,5
14 183,5
14 915,0
15 627,5
минстрой
851
Х
Х
27 488,1
92 603,3
18 810,0
20 000,0
48 754,6
-
-
за счет средств федерального бюджета
всего
Х
Х
Х
70 000,0
-
-
-
-
-
-
минстрой
851
Х
Х
70 000,0
-
-
-
-
-
-
20.
Основное мероприятие 1.
«Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие инфраструктуры туристских объектов»
минспорттуризм
834
0412
1449099
700,0
2 194,0
1 994,0
2 375,0
2 470,0
2 565,0
2 660,0
за счет средств областного бюджета
минспорттуризм
834
0412
1449099
700,0
2 194,0
1 994,0
2 375,0
2 470,0
2 565,0
2 660,0
21.
Основное мероприятие 2.
«Популяризация туристско-рекреационного комплекса области»
минспорттуризм
834
0412
1449185
3 805,6
4 640,0
6 740,0
7 552,5
7 011,0
7 505,0
7 980,0
за счет средств областного бюджета
минспорттуризм
834
0412
1449185
3 805,6
4 640,0
6 740,0
7 552,5
7 011,0
7 505,0
7 980,0
22.
Основное мероприятие 3.
«Организация, проведение и участие региона в региональных, межрегиональных и международных мероприятиях в сфере туризма»
минспорттуризм
834
0412
1449186
4 128,4
5 050,0
3 500,0
3 800,0
4 370,0
4 465,0
4 560,0
за счет средств областного бюджета
минспорттуризм
834
0412
1449186
4 128,4
5 050,0
3 500,0
3 800,0
4 370,0
4 465,0
4 560,0
23.
Основное мероприятие 4.
«Создание туристско-рекреационного кластера «Соленые озера» в том числе:
минстрой
851
0502
Х
97 488,1
92 603,3
18 810,0
20 000,0
48 754,6
-
-
за счет средств областного бюджета, из них:
минстрой
851
0502
1448001
27 488,1
92 603,3
18 810,0
20 000,0
48 754,6
-
-
софинансирование расходов муниципальных образований области по строительству (реконструкции) объектов муниципальной собственности
851
0502
1448001
27 488,1
92 603,3
18 810,0
20 000,0
48 754,6
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета, из них:
минстрой
851
0502
1445110
70 000,0
-
-
-
-
-
-
софинансирование расходов муниципальных образований области по строительству (реконструкции) объектов муниципальной собственности
70 000,0
-
-
-
-
-
-
24.
Основное мероприятие 5.
«Содействие кадровому и информационному обеспечению в сфере туризма»
минспорттуризм
834
0412
1449135
-
-
-
285,0
332,5
380,0
427,5
за счет средств областного бюджета
минспорттуризм
834
0412
1449135
-
-
-
285,0
332,5
380,0
427,5
Приложение № 6
к постановлению
Правительства области
от 30.12.2014 № 1054-пп
План
реализации Программы
№ п/п
Наименование
государственной программы, подпрограммы,
основного
мероприятия
Ответственный исполнитель
(фамилия, имя,
отчество)
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
КБК
(областной бюджет)
Объем финансирования в планируемом году
(тыс. рублей)
начала
реализации
окончания
реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Государственная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма»
министерство
физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области
(Пивунов О.И.)
01.01.2014
31.12.2014
исполнение целевых индикаторов, характеризующих эффективность исполнения Программы, увеличение числа жителей области, занимающихся физической культурой и массовым спортом, достижение оренбургскими спортсменами высоких спортивных результатов, модернизация материально-технической базы физической культуры и спорта, формирование и развитие конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса области
834
800 971,4
министерство строительства, жилищно-коммуналь-ного и дорожного хозяйства Оренбургской области (Домников С.Ю.)
851
252 028,9
2.
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»
министерство
физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области
(Пивунов О.И.)
01.01.2014
31.12.2014
обеспечение жителям области, в том числе инвалидам и студентам, возможностей для совершенствования двигательной активности и формирования здорового образа жизни, удовлетворения потребностей в физическом развитии и совершенствовании через физкультурные мероприятия и массовые спортивные мероприятия, информационное обеспечение отрасли, пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди жителей области
834
62 287,5
3.
Основное мероприятие 1. «Проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий среди всех возрастных, профессиональных и социальных групп населения в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий области»
министерство
физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области
(Пивунов О.И.)
01.01.2014
31.12.2014
увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом среди всех возрастных, профессиональных и социальных групп населения, создание условий для состязаний в программах физкультурных и спортивных мероприятий, развитие семейной физической культуры, развитие самостоятельных форм занятий физической культурой и спортом, в том числе по месту жительства
834
1101
1419187
834
1102
1419187
17 833,7
4.
Основное мероприятие 2. «Участие сборных команд области во всероссийских и международных физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях среди различных возрастных, социальных и профессиональных групп населения»
министерство
физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области
(Пивунов О.И.)
01.01.2014
31.12.2014
материально-техническое обеспечение, в том числе спортивной экипировкой, финансовое, медико-биологическое, медицинское обеспечение делегаций области для участия во всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятиях среди различных возрастных, социальных и профессиональных групп населения, развитие студенческих спортивных клубов и ассоциаций, студенческого спортивного движения, увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом студентов, вхождение ведущих спортсменов учебных организаций области в составы сборных команд Российской Федерации для участия в международных соревнованиях среди студентов, учащихся, трудящихся, сельских жителей и иных соревнованиях
834
1102
1419188
900,0
5.
Основное мероприятие 3. «Обеспечение развития физической культуры и спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»
министерство
физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области
(Пивунов О.И.)
01.01.2014
31.12.2014
создание условий для занятий физической культурой и массовым спортом маломобильных групп населения, участие лиц с ограниченными возможностями – жителей области в официальных чемпионатах России по игровым паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, вхождение игроков клубов лиц с ограниченными возможностями в составы паралимпийских и сурдлимпийских сборных команд Российской Федерации
834
1102
1419189
1 732,0
6.
Основное мероприятие 4. «Информационное обеспечение областных и межмуниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, областных физкультурно-оздоро-вительных мероприятий, участие в осуществлении пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни»
министерство
физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области
(Пивунов О.И.)
01.01.2014
31.12.2014
повышение уровня информированности работников физической культуры и спорта, населения о состоянии отрасли, проведенных мероприятиях, доступности информации для населения, органов местного самоуправления, предприятий и организаций, пропаганда занятий спортом и ведения здорового образа жизни, в том числе в муниципальных образованиях области
834
1101
1419190
6 928,0
7.
Основное мероприятие 5. «Проведение областного смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурной и спортивной работы муниципальными образованиями области»
министерство
физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области
(Пивунов О.И.)
01.01.2014
31.12.2014
увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом среди всех возрастных, профессиональных и социальных групп населения, создание условий для состязаний в программах комплексных, физкультурных и спортивных мероприятий, популяризация здорового образа жизни, стимулирование содействию достижения целевых показателей Программы
834
1101
1418067
–
8.
Основное мероприятие 6. «Выполнение работ по проведению в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий области»
министерство
физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области
(Пивунов О.И.)
01.01.2014
31.12.2014
увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом среди всех возрастных, профессиональных и социальных групп населения, создание условий для соревнования в программах физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых среди различных групп населения и спортсменов
834
1102
1417163
834
1103
1417163
34 893,8
9.
Основное мероприятие 7. «Поэтапное внедрение ВФСК ГТО»
министерство
физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области
(Пивунов О.И.)
01.01.2014
31.12.2014
увеличение доли граждан Оренбургской области, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО
834
–
10.
Подпрограмма 2. «Совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений»
министерство
физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области
(Пивунов О.И.)
01.01.2014
31.12.2014
создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов Оренбуржья в соревнованиях всероссийского, международного уровня, олимпийских и паралимпийских играх, обеспечение финансового, материального, научно-методического, медико-биоло-гического, медицинского и антидопингового обеспечения спортивных сборных команд области
834
730 049,9
11.
Основное мероприятие 1. «Организация проведения областных и межрегиональных спортивных соревнований по видам спорта в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий области»
министерство
физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области
(Пивунов О.И.)
01.01.2014
31.12.2014
обеспечение условий для осуществления спортсменами соревновательной деятельности, выполнение спортивных разрядных норм
834
1102
1429191
11 128,1
12.
Основное мероприятие 2. «Материально-техни-ческое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, финансовое, научно-методи-ческое, медико-биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд области, в том числе обеспечение их подготовки к межрегиональным, всероссийским и международным спортивным соревнованиям и их участия в таких спортивных соревнованиях»
министерство
физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области
(Пивунов О.И.)
01.01.2014
31.12.2014
создание благоприятных условий для обеспечения качественной подготовки и участия спортсменов области в соревнованиях высокого уровня
834
1103
1429192
654 104,3
13.
Основное мероприятие 3. «Материальное стимулирование за достижение высоких спортивных результатов, выплата грантов и стипендий спортсменам и тренерам»
министерство
физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области
(Пивунов О.И.)
01.01.2014
31.12.2014
формирование стимулов для совершенствования мастерства спортсменов, мотивация спортсменов и тренеров к достижению высоких спортивных результатов в соревновательном процессе
834
1103
1422125
17 075,7
14.
Основное мероприятие 4. «Выполнение работ по подготовке спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса, сборных команд области»
министерство
физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области
(Пивунов О.И.)
01.01.2014
31.12.2014
создание благоприятных условий для обеспечения качественной подготовки и участия спортсменов области в соревнованиях высокого уровня
834
1103
1427164
47 741,8
15.
Подпрограмма 3. «Строительство и реконструкция спортивных объектов, модернизация материально-технической базы для занятий
физической культурой и спортом»
01.01.2014
31.12.2014
модернизация материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом
834
–
министерство строительства, жилищно-коммуналь-ного и дорожного хозяйства Оренбургской области (Домников С.Ю.)
851
154 540,8
16.
Основное мероприятие 1. «Софинансирование строительства и реконструкции спортивных объектов, находящихся в муниципальной собственности»
министерство строительства, жилищно-коммуналь-ного и дорожного хозяйства Оренбургской области (Домников С.Ю.)
01.01.2014
31.12.2014
строительство новых спортивных сооружений и реконструкция имеющихся объектов спорта муниципальной собственности, создание дополнительных условий для занятий населения физической культурой, массовым спортом, подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого мастерства, обеспечение жителей области различных возрастных и социальных категорий возможностями ведения активного и здорового образа жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре
851
1105
1438001
89 577,0
851
1102
1435080
63 453,8
17.
Основное мероприятие 2. «Оснащение областных государственных учреждений физической культуры и спорта инвентарем, оборудованием и транспортом»
министерство
физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области
(Пивунов О.И.)
01.01.2014
31.12.2014
формирование современной материально-технической базы объектов спорта и учреждений, повышение качества оказания услуг (выполнения работ) физическим и юридическим лицам
834
1101
1439193
–
18.
Основное мероприятие 3. «Строительство и реконструкция объектов государственной собственности»
министерство строительства, жилищно-коммуналь-ного и дорожного хозяйства Оренбургской области (Домников С.Ю.)
01.01.2014
31.12.2014
строительство новых спортивных сооружений и реконструкция имеющихся объектов спорта государственной собственности, подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого мастерства, а также создание дополнительных условий для занятий населения физической культурой, массовым спортом
851
1105
1434001
1 510,0
19.
Подпрограмма 4. «Развитие туризма»
министерство
физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области
(Пивунов О.И.)
01.01.2014
31.12.2014
создание организационных, экономических и правовых условий для формирования, развития и продвижение туристско-рекреационного комплекса области, развитие туристской и обеспечивающей инфраструктуры, повышение качества туристских услуг
834
8 634,0
министерство строительства, жилищно-коммуналь-ного и дорожного хозяйства Оренбургской области (Домников С.Ю.)
851
97 488,1
20.
Основное мероприятие 1. «Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие инфраструктуры туристских объектов»
министерство
физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области
(Пивунов О.И.)
01.01.2014
31.12.2014
активизация инновационной и инвестиционной деятельности в сфере туризма, развитие туринфраструктуры в области
834
0412
1449099
700,0
21.
Основное мероприятие 2.
«Популяризация туристско-рекреа-ционного комплекса области»
министерство
физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области
(Пивунов О.И.)
01.01.2014
31.12.2014
формирование базы данных туристских объектов и ресурсов области, продвижение туристского потенциала области на внутреннем и международном туристских рынках, развитие туринфраструктуры, создание благоприятного инвестиционного климата, развитие на территории области детского и молодежного туризма, создание на территории области единой системы навигации, новых точек коммуникации с потенциальными туристами
834
0412
1449185
3 805,6
22.
Основное мероприятие 3. «Организация, проведение и участие области в региональных, межрегиональных и международных мероприятиях в сфере туризма»
министерство
физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области
(Пивунов О.И.)
01.01.2014
31.12.2014
изучение опыта регионов Российской Федерации и стран мира по формированию и развитию туристского продукта, налаживание деловых контактов, продвижение позитивного образа области как территории благоприятной для развития туризма, создание новых проектов в сфере туризма, пропаганда внутреннего туристского продукта
834
0412
1449186
4 128,4
23.
Основное мероприятие 4. «Создание туристско-рекреационного кластера «Соленые озера»
министерство строительства, жилищно-коммуналь-ного и дорожного хозяйства Оренбургской области (Домников С.Ю.)
01.01.2014
31.12.2014
развитие объектов туристско-рекреацион-ного кластера «Соленые озера», создание конкурентоспособного туристского комплекса на территории области
851
0502
1448001
27 488,1
851
0502
1445110
70 000,0
24.
Основное мероприятие 5. «Содействие кадровому и информационному обеспечению в сфере туризма»
министерство
физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области
(Пивунов О.И.)
01.01.2015
31.12.2015
повышение уровня и качества обслуживания в сфере туризма, легализация «теневого» бизнеса, повышение качества управления развитием сферы туризма в области, формирование и привлечение в отрасль высококвалифицированных специалистов, внедрение системы классификации и сертификации объектов индустрии туризма в области
834
0412
1449135
–
_____________
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 05.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.020.000 Физическая культура и спорт (см. также 200.160.040), 140.030.000 Туризм. Экскурсии (см. также 200.160.040) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: