Основная информация

Дата опубликования: 30 декабря 2015г.
Номер документа: RU91000201501448
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Камчатский край
Принявший орган: Правительство Камчатского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 декабря 2015 года №508-П

О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 №512-П

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.              Внести в государственную программу Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 №512-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ

В.И. ИЛЮХИН

Приложение к постановлению

Правительства Камчатского края

от 31.12.215 №508-П

Изменения в государственную программу Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 №512-П (далее – Программа)

1. В Программе:

1) в паспорте:

а) раздел «Участники Программы» после слов «Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края;» дополнить словами «Министерство социального развития и труда Камчатского края;»;

б) раздел «Программно-целевые инструменты Программы» признать утратившим силу;

в) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных

ассигнований Программы

– общий объем финансового обеспечения Программы за счет всех источников составляет
995 984,69995 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

– федерального бюджета (по согласованию) – 6 000,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 6 000,00000 тыс. рублей;

2015 год – 0,00000 тыс. рублей;

2016 год – 0,00000 тыс. рублей;

2017 год – 0,00000 тыс. рублей;

2018 год – 0,00000 тыс. рублей;

– краевого бюджета – 984 682,26521 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 209 685,31989 тыс. рублей;

2015 год – 180 809,51145 тыс. рублей;

2016 год – 200 715,77000 тыс. рублей;

2017 год – 214 831,00000 тыс. рублей;

2018 год – 178 640,66387 тыс. рублей;

– местных бюджетов (по согласованию) –

5 302,43474 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 2 200,00000 тыс. рублей;

2015 год – 1 150,21251тыс. рублей;

2016 год – 618,88889 тыс. рублей;

2017 год – 666,66667 тыс. рублей;

2018 год – 666,66667 тыс. рублей.»;

2) часть 2.6 раздела 2 «Цели, задачи Программы, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:

«2.6. Общий объем финансового обеспечения Программы за счет всех источников составляет 995 984,69995 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

– федерального бюджета (по согласованию) – 6 000,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 6 000,00000 тыс. рублей;

2015 год – 0,00000 тыс. рублей;

2016 год – 0,00000 тыс. рублей;

2017 год – 0,00000 тыс. рублей;

2018 год – 0,00000 тыс. рублей;

– краевого бюджета – 984 682,26521 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 209 685,31989 тыс. рублей;

2015 год – 180 809,51145 тыс. рублей;

2016 год – 200 715,77000 тыс. рублей;

2017 год – 214 831,00000 тыс. рублей;

2018 год – 178 640,66387 тыс. рублей;

– местных бюджетов (по согласованию) – 5 302,43474 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 2 200,00000 тыс. рублей;

2015 год – 1 150,21251тыс. рублей;

2016 год – 618,88889 тыс. рублей;

2017 год – 666,66667 тыс. рублей;

2018 год – 666,66667 тыс. рублей.»;

3) раздел 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:

«3. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае

3.1. Участие муниципальных образований в Камчатском крае предполагается в подпрограмме 1 «Электронное правительство в Камчатском крае» в проектах по созданию единой инфраструктуры электронного документооборота и делопроизводства, в мероприятиях по переводу типовых муниципальных услуг в электронный вид, по обеспечению межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также в мероприятиях по развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечению информационной безопасности в муниципальных районах и городских округах в Камчатском крае.

3.2. В рамках реализации мероприятий по внедрению и развитию системы электронного документооборота в органах местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, по созданию и внедрению автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципальных образований в Камчатском крае, а также по развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечению информационной безопасности в муниципальных районах и городских округах в Камчатском крае предусматривается предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае.».

2. В подпрограмме 1 «Электронное правительство в Камчатском крае»:

1) в паспорте:

а) раздел «Участники Подпрограммы 1» после слов «Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края;» дополнить словами «Министерство социального развития и труда Камчатского края;»;

б) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных

ассигнований Подпрограммы 1

- общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 1 за счет всех источников составляет 494 077,41141 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

– федерального бюджета (по согласованию) – 6 000,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 6 000,00000 тыс. рублей;

2015 год – 0,00000 тыс. рублей;

2016 год – 0,00000 тыс. рублей;

2017 год – 0,00000 тыс. рублей;

2018 год – 0,00000 тыс. рублей;

– краевого бюджета – 483 023,86556 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 92 839,65136 тыс. рублей;

2015 год – 87 706,27942 тыс. рублей;

2016 год – 99 303,70000 тыс. рублей;

2017 год – 114 404,08750 тыс. рублей;

2018 год – 88 770,14728 тыс. рублей;

– местных бюджетов (по согласованию) – 5 053,54585 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 2 200,00000 тыс. рублей;

2015 год – 1 150,21251 тыс. рублей;

2016 год – 370,00000 тыс. рублей;

2017 год – 666,66667 тыс. рублей;

2018 год – 666,66667 тыс. рублей.»;

2) часть 2.7 раздела 2 «Цели, задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:

«2.7. Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 1 за счет всех источников составляет 494 077,41141 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

– федерального бюджета (по согласованию) – 6 000,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 6 000,00000 тыс. рублей;

2015 год – 0,00000 тыс. рублей;

2016 год – 0,00000 тыс. рублей;

2017 год – 0,00000 тыс. рублей;

2018 год – 0,00000 тыс. рублей;

– краевого бюджета – 483 023,86556 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 92 839,65136 тыс. рублей;

2015 год – 87 706,27942 тыс. рублей;

2016 год – 99 303,70000 тыс. рублей;

2017 год – 114 404,08750 тыс. рублей;

2018 год – 88 770,14728 тыс. рублей;

– местных бюджетов (по согласованию) – 5 053,54585 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 2 200,00000 тыс. рублей;

2015 год – 1 150,21251 тыс. рублей;

2016 год – 370,00000 тыс. рублей;

2017 год – 666,66667 тыс. рублей;

2018 год – 666,66667 тыс. рублей.»;

3) в разделе 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае»:

а) часть 3.1 изложить в следующей редакции:

«3.1. Участие муниципальных образований в Камчатском крае предполагается в проектах по созданию единой инфраструктуры электронного документооборота и делопроизводства, в мероприятиях по переводу типовых муниципальных услуг в электронный вид, по обеспечению межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также в мероприятиях по развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечению информационной безопасности в муниципальных районах и городских округах в Камчатском крае.»;

б) часть 3.2 изложить в следующей редакции:

«3.2. В рамках реализации мероприятий по внедрению и развитию системы электронного документооборота в органах местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (далее – электронный документооборот),  по созданию и внедрению автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципальных образований в Камчатском крае (далее – АИС обеспечения градостроительной деятельности), а также по развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечению информационной безопасности в муниципальных районах и городских округах в Камчатском крае (далее – развитие ИКТ инфраструктуры и обеспечение информационной безопасности) предусматривается предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае в соответствии с настоящим разделом.»;

в) в пункте 1 части 3.3 после слов «АИС обеспечения градостроительной деятельности» дополнить словами «, развитие ИКТ инфраструктуры и обеспечение информационной безопасности»;

г) в части 3.4:

в пункте 1:

в абзаце первом слова «автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципальных образований в Камчатском крае» заменить словами «АИС обеспечения градостроительной деятельности»;

в абзаце третьем слова «i-му муниципальному образованию в Камчатском крае на создание и внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципальных образований в Камчатском крае» заменить словами «бюджету i-го муниципального образования в Камчатском крае на создание и внедрение АИС обеспечения градостроительной деятельности»;

в абзаце пятом слова «автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности» заменить словами «АИС обеспечения градостроительной деятельности»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) по мероприятиям в области внедрения и развития систем электронного документооборота, развития ИКТ инфраструктуры и обеспечения информационной безопасности:

- объем субсидий бюджету i-го муниципального образования в Камчатском крае на софинансирование расходных обязательств;

- общий объем субсидий, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в Камчатском крае на реализацию мероприятия;

- потребность i-го муниципального образования в Камчатском крае в средствах на реализацию мероприятия.».

3. В подпрограмме 2 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края»:

1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» паспорта изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных

ассигнований Подпрограммы 2

- общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 2 за счет средств краевого бюджета составляет 80 590,00805 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 44 579,20000 тыс. рублей;

2015 год - 1 718,10936 тыс. рублей;

2016 год - 9 000,00000 тыс. рублей;

2017 год - 17 008,61250 тыс. рублей;

2018 год - 8 284,08619 тыс. рублей.»;

2) в разделе 2 «Цели, задачи Подпрограммы 2, сроки и механизмы ее реализации»:

а) в пункте 1 части 2.3 слова «создание информационной системы геопространственного обеспечения государственного управления» заменить словами «создание, развитие и сопровождение государственной информационной системы».

б) часть 2.7 изложить в следующей редакции:

«2.7. Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 2 за счет средств краевого бюджета составляет 80 590,00805 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 44 579,20000 тыс. рублей;

2015 год - 1 718,10936 тыс. рублей;

2016 год - 9 000,00000 тыс. рублей;

2017 год - 17 008,61250 тыс. рублей;

2018 год - 8 284,08619 тыс. рублей.».

4. В подпрограмме 3 «Обеспечение реализации государственной программы»:

1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» паспорта изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных

ассигнований Подпрограммы 3

- общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 3 за счет всех источников составляет 421 317,28049 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

– краевого бюджета – 421 068,39160 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 72 266,46853 тыс. рублей;

2015 год – 91 385,12267тыс. рублей;

2016 год – 92 412,07000 тыс. рублей;

2017 год – 83 418,30000 тыс. рублей;

2018 год – 81 586,43040 тыс. рублей;

– местных бюджетов (по согласованию) – 248,88889 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 0,00000 тыс. рублей;

2015 год – 0,00000 тыс. рублей;

2016 год – 248,88889 тыс. рублей;

2017 год – 0,00000 тыс. рублей;

2018 год – 0,00000 тыс. рублей.»;

2) часть 2.5 раздела 2 «Цели, задачи Подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:

«2.5. Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 3 за счет всех источников составляет 421 317,28049 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

– краевого бюджета – 421 068,39160 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 72 266,46853 тыс. рублей;

2015 год – 91 385,12267тыс. рублей;

2016 год – 92 412,07000 тыс. рублей;

2017 год – 83 418,30000 тыс. рублей;

2018 год – 81 586,43040 тыс. рублей;

– местных бюджетов (по согласованию) – 248,88889 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 0,00000 тыс. рублей;

2015 год – 0,00000 тыс. рублей;

2016 год – 248,88889 тыс. рублей;

2017 год – 0,00000 тыс. рублей;

2018 год – 0,00000 тыс. рублей.»;

4. В разделе «Подпрограмма 2 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края» таблицы приложения №2 к Программе:

1) в графе 2 пункта 2.1 слова «информационной системы геопространственного обеспечения государственного управления» заменить словами «государственной информационной системы»;

2) пункт 2.3 признать утратившим силу.

5. Приложение №3 к Программе признать утратившим силу.

6. Приложение №5 к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение №5

к государственной программе Камчатского края

"Информационное общество в Камчатском

крае на 2014-2018 годы"

Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы"

тыс. руб.

№ п/п

Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию программы

ГРБС

ЦСР

ВСЕГО

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы"

Всего, в том числе:

995 984,69995

217 885,31989

181 959,72396

201 334,65889

215 497,66667

179 307,33054

за счет средств федерального бюджета

843

6 000,00000

6 000,00000

за счет средств краевого бюджета, в т.ч.

984 682,26521

209 685,31989

180 809,51145

200 715,77000

214 831,00000

178 640,66387

804

140

7 745,26151

6 757,76151

987,50000

812

140

4 763,04691

4 585,16631

177,88060

815

140

9 000,00000

9 000,00000

820

140

932 427,02460

185 420,50988

174 711,13085

187 253,77000

210 137,00000

174 904,61387

825

140

20 791,82626

2 966,77626

4 933,00000

4 462,00000

4 694,00000

3 736,05000

843

140

9 955,10593

9 955,10593

за счет средств местных бюджетов, в т.ч.

5 302,43474

2 200,00000

1 150,21251

618,88889

666,66667

666,66667

812

519,76451

500,00000

19,76451

820

4 782,67023

1 700,00000

1 130,44800

618,88889

666,66667

666,66667

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств юридических лиц

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

1.

Подпрограмма "Электронное правительство в Камчатском крае"

Всего, в том числе:

494 077,41141

101 039,65136

88 856,49193

99 673,70000

115 070,75417

89 436,81395

за счет средств федерального бюджета

843

6 000,00000

6 000,00000

за счет средств краевого бюджета

483 023,86556

92 839,65136

87 706,27942

99 303,70000

114 404,08750

88 770,14728

804

141

7 745,26151

6 757,76151

987,50000

812

141

4 763,04691

4 585,16631

177,88060

815

141

9 000,00000

9 000,00000

820

141

430 768,62495

68 574,84135

81 607,89882

85 841,70000

109 710,08750

85 034,09728

825

141

20 791,82626

2 966,77626

4 933,00000

4 462,00000

4 694,00000

3 736,05000

843

141

9 955,10593

9 955,10593

за счет средств местных бюджетов

5 053,54585

2 200,00000

1 150,21251

370,00000

666,66667

666,66667

812

519,76451

500,00000

19,76451

820

4 533,78134

1 700,00000

1 130,44800

370,00000

666,66667

666,66667

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств юридических лиц

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

1.1.

Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства в Камчатском крае

Всего, в том числе:

35 399,74250

7 584,84250

6 314,90000

7 500,00000

7 000,00000

7 000,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

820

141

35 399,74250

7 584,84250

6 314,90000

7 500,00000

7 000,00000

7 000,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств юридических лиц

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

1.2.

Развитие инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае

Всего, в том числе:

241 730,96259

41 727,37785

57 890,76662

53 511,70000

43 248,95417

45 352,16395

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

240 027,62925

41 727,37785

57 890,76662

53 141,70000

42 582,28750

44 685,49728

804

141

3 275,26151

3 275,26151

820

141

226 777,71948

36 280,28008

56 314,45462

51 141,70000

40 582,28750

42 458,99728

825

141

9 974,64826

2 171,83626

1 576,31200

2 000,00000

2 000,00000

2 226,50000

за счет средств местных бюджетов

820

1 703,33334

370,00000

666,66667

666,66667

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств юридических лиц

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

1.3.

Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг

Всего, в том числе:

44 876,15000

7 804,35000

4 401,50000

7 000,00000

12 522,10000

13 148,20000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

820

141

44 876,15000

7 804,35000

4 401,50000

7 000,00000

12 522,10000

13 148,20000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств юридических лиц

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

1.4.

Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде

Всего, в том числе:

41 273,87000

2 452,00000

5 691,67000

4 400,00000

14 825,00000

13 905,20000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

41 273,87000

2 452,00000

5 691,67000

4 400,00000

14 825,00000

13 905,20000

820

141

37 682,20000

2 052,00000

5 300,00000

4 000,00000

12 825,00000

13 505,20000

825

141

3 591,67000

400,00000

391,67000

400,00000

2 000,00000

400,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств юридических лиц

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

1.5.

Внедрение универсальных электронных карт

Всего, в том числе:

49 731,61134

5 778,25914

3 955,25220

2 000,00000

32 998,10000

5 000,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

820

141

49 731,61134

5 778,25914

3 955,25220

2 000,00000

32 998,10000

5 000,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств юридических лиц

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

1.6.

Развитие, внедрение и сопровождение  информационных систем

Всего, в том числе:

81 065,07498

35 692,82187

10 602,40311

25 262,00000

4 476,60000

5 031,25000

за счет средств федерального бюджета

843

6 000,00000

6 000,00000

за счет средств краевого бюджета

71 714,86247

27 492,82187

9 452,19060

25 262,00000

4 476,60000

5 031,25000

804

141

4 470,00000

3 482,50000

987,50000

812

141

4 763,04691

4 585,16631

177,88060

815

141

9 000,00000

9 000,00000

820

141

36 301,20163

9 075,10963

5 321,79200

14 200,00000

3 782,60000

3 921,70000

825

141

7 225,50800

394,94000

2 965,01800

2 062,00000

694,00000

1 109,55000

843

141

9 955,10593

9 955,10593

за счет средств местных бюджетов

3 350,21251

2 200,00000

1 150,21251

812

519,76451

500,00000

19,76451

820

2 830,44800

1 700,00000

1 130,44800

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств юридических лиц

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

2.

Подпрограмма "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края"

Всего, в том числе:

80 590,00805

44 579,20000

1 718,10936

9 000,00000

17 008,61250

8 284,08619

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

820

142

80 590,00805

44 579,20000

1 718,10936

9 000,00000

17 008,61250

8 284,08619

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств юридических лиц

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

2.1.

Создание, развитие и сопровождение  информационной системы геопространственного обеспечения государственного управления Камчатского края "Инфраструктура пространственных данных Камчатского края"

Всего, в том числе:

820

54 062,61250

43 000,00000

870,00000

3 000,00000

3 508,61250

3 684,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

820

142

54 062,61250

43 000,00000

870,00000

3 000,00000

3 508,61250

3 684,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств юридических лиц

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

2.2.

Развертывание и поддержание системы высокоточного позиционирования на основе космических систем ГЛОНАСС/GPS

Всего, в том числе:

26 527,39555

1 579,20000

848,10936

6 000,00000

13 500,00000

4 600,08619

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

820

142

26 527,39555

1 579,20000

848,10936

6 000,00000

13 500,00000

4 600,08619

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств юридических лиц

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

3.

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"

Всего, в том числе:

421 317,28049

72 266,46853

91 385,12267

92 660,95889

83 418,30000

81 586,43040

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

820

143

421 068,39160

72 266,46853

91 385,12267

92 412,07000

83 418,30000

81 586,43040

за счет средств местных бюджетов

820

248,88889

248,88889

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств юридических лиц

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

3.1.

Обеспечение реализации государственной политики в области информатизации и связи Камчатского края

Всего, в том числе:

112 453,25436

21 296,66900

21 291,50000

24 654,98889

23 902,60000

21 307,49647

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

820

143

112 204,36547

21 296,66900

21 291,50000

24 406,10000

23 902,60000

21 307,49647

за счет средств местных бюджетов

820

248,88889

248,88889

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств юридических лиц

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

3.2.

Выполнение технологических функций в области информатизации

Всего, в том числе:

308 864,02613

50 969,79953

70 093,62267

68 005,97000

59 515,70000

60 278,93393

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

820

143

308 864,02613

50 969,79953

70 093,62267

68 005,97000

59 515,70000

60 278,93393

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств юридических лиц

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 20.08.2019
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 120.040.000 Информатизация. Информационные системы, технологии и средства их обеспечения

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать