Основная информация
Дата опубликования: | 30 декабря 2016г. |
Номер документа: | RU57000201601224 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Орловская область |
Принявший орган: | Правительство Орловской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Утратило силу постановлением Правительства Орловской области от 17.12.2019 № 695
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2016 № 546
г. Орел
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА № 153 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
В целях обеспечения развития отрасли здравоохранения в Орловской области Правительство Орловской области постановляет:
1. Внести изменение в постановление Правительства Орловской области от 30 апреля 2013 года № 153 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области», изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Орловской области по социальной политике С. А. Ступина.
Исполняющий обязанности Председателя Правительства Орловской области
А. Ю. Бударин
Приложение к постановлению
Правительства Орловской области
от 30 декабря 2016 г. № 546
Приложение к постановлению
Правительства Орловской области
от 30 апреля 2013 г. № 153
Государственная программа Орловской области
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»
Ответственный исполнитель
государственной программы
Департамент здравоохранения
Орловской области*_______________А. А. Лялюхин
Соисполнитель
государственной программы
Департамент строительства, топливно-
энергетического комплекса, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта
и дорожного хозяйства Орловской области*_______________К. В. Павлов
Разработчики
Начальник управления здравоохранения Т. Г. Тарасова +7(4862)43-35-03 tarasova- orel@yandex.ru
Департамента здравоохранения
Орловской области
Заместитель начальника управления – М. В. Воробьева +7(4862)43-22-70 dzsr-plan@mail.ru
начальник отдела планирования,
экономического анализа
и мониторинга программ в сфере
здравоохранения финансово-
экономического управления
Департамента здравоохранения
Орловской области
Год утверждения – 2013
_____________________
* В соответствии с указом Губернатора Орловской области от 22 ноября 2014 года № 448 «О структуре исполнительных органов государственной власти Орловской области» Департамент здравоохранения Орловской области является правопреемником Департамента здравоохранения и социального развития Орловской области в сфере охраны здоровья; Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области является правопреемником Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области в сфере строительства, электроэнергетики и энергосбережения, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства.
ПАСПОРТ
государственной программы Орловской области
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»
Наименование государственной программы
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»
(далее также – государственная программа)
Ответственный исполнитель государственной программы
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель государственной программы
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
Участники государственной программы
Не предусмотрены
Подпрограммы (в том числе ведомственные целевые программы)
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».
Подпрограмма 2«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации».
Подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства».
Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка».
Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей».
Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям».
Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».
Подпрограмма 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан».
Подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении».
Подпрограмма 10 «Совершенствование системы территориального планирования».
Подпрограмма 11 «Выполнение
территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории
Орловской области».
Подпрограмма 12 «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования».
Основное мероприятие государственной программы «Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования»
Цели государственной программы
Обеспечение доступности медицинской помощи населению Орловской области.
Повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки
Задачи государственной программы
1. Обеспечение приоритета профилактики в сферах охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи. 2. Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации.
3. Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины.
4. Повышение эффективности службы родовспоможения и детства. 5.Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей.
6. Обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей.7. Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами.
8. Обеспечение системности организации охраны здоровья
Целевые индикаторы и показатели государственной программы
1. Смертность населения (на 1000 человек).
2. Материнская смертность (на 100 000 родившихся живыми).
3. Младенческая смертность (на 1000 родившихся).
4. Смертность населения от болезней системы кровообращения (на 100 000 населения).
5. Смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 000 населения).
6. Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (на 100 000 населения).
7. Смертность от туберкулеза (на 100 000 населения).
8. Потребление алкогольной продукции
(в перерасчете на абсолютный алкоголь). 9. Распространенность потребления табака среди взрослого населения.10. Распространенность потребления табака среди детей и подростков.
11. Заболеваемость туберкулезом
(на 100 000 населения).
12. Обеспеченность населения
(на 10 000 человек) врачами.
13. Соотношение врачи/средние медицинские работники.
14. Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Орловской области.
15. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Орловской области.
16. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Орловской области.
17. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет)
Этапы и сроки реализации государственной программы
Государственная программа реализуется в два этапа:
первый этап – 2013–2015 годы;
второй этап – 2016–2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы (по предварительной оценке) – 74 758 851,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 7 783 134,6тыс. рублей;
2014 – 7 859 251,5тыс. рублей;
2015 – 8 411 793,4тыс. рублей;
2016 – 8 623 351,8 тыс. рублей;
2017 – 9 337 173,5 тыс. рублей;
2018 – 10 145 546,7 тыс. рублей;
2019 – 10 580 928,2 тыс. рублей;
2020 – 12 017 671,5 тыс. рублей.
Из общего объема:
1) средства областного бюджета –38 102 241,6 тыс. рублей (из них межбюджетные трансферты – 23 396 676,0 тыс. рублей), в том числе по годам реализации:
2013 – 4 426 865,8тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты –2 430 819,2 тыс. рублей;
2014 – 4 261 366,0тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты–2 636 091,8 тыс. рублей;
2015 – 4 572 628,2тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты–3 008 363,9 тыс. рублей;
2016 – 4 597 778,0 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты–3 022 361,3 тыс. рублей;
2017 – 4 803 948,0 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты–3 008 748,6 тыс. рублей;
2018 – 4 790 589,1 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты–3 008 748,6 тыс. рублей;
2019 – 4 800 313,8 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты–3 008 748,6 тыс. рублей;
2020 – 5 848 752,7тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты– 3 272 794,0 тыс. рублей;
2) средства федерального бюджета – 1 726 817,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 269 572,4 тыс. рублей;
2014 – 432 720,0 тыс. рублей;
2015 – 302 340,2 тыс. рублей;
2016 – 285 997,1 тыс. рублей;
2017 – 52 950,9 тыс. рублей;
2018 – 50 381,2 тыс. рублей;
2019 – 49 286,1 тыс. рублей;
2020 – 283 569,5 тыс. рублей;
3) средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования – 58 326 468,3 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты– 23 396 676,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 5 517 515,6тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты– 2 430 819,2 тыс. рублей;
2014 – 5 801 257,4тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты– 2 636 091,8 тыс. рублей;
2015 – 6 545 188,9 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты– 3 008 363,9 тыс. рублей;
2016 – 6 761 938,0 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты–3 022 361,3 тыс. рублей;
2017 – 7 489 023,2 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты–3 008 748,6 тыс. рублей;
2018 – 8 313 325,0 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты–3 008 748,6 тыс. рублей;
2019 – 8 740 076,9 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты–3 008 748,6 тыс. рублей;
2020 – 9 158 143,3 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты– 3 272 794,0 тыс. рублей.
Из общего объема средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, по подпрограммам государственной программы (по предварительной оценке):
1) подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», всего –
6 838 957,8 тыс. рублей (включая средства межбюджетного трансферта), в том числе по годам реализации:
2013 – 1 832 758,9 тыс. рублей;
2014 – 1 908 374,9 тыс. рублей;
2015 – 2 176 433,4 тыс. рублей;
2016 – 104 503,8 тыс. рублей;
2017 – 223 481,7 тыс. рублей;
2018 – 253 081,7 тыс. рублей;
2019 – 253 081,7 тыс. рублей;
2020 – 87 241,7 тыс. рублей;
2) подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации», всего – 18 504 208,8 тыс. рублей, (включая средства межбюджетного трансферта), в том числе по годам реализации:
2013 – 4 167 831,3 тыс. рублей;
2014 – 4 341 489,8 тыс. рублей;
2015 – 4 723 918,6 тыс. рублей;
2016 – 998 223,7 тыс. рублей;
2017 – 1 006 794,2 тыс. рублей;
2018 – 962 906,4 тыс. рублей;
2019 – 972 373,4 тыс. рублей;
2020 – 1 330 671,4 тыс. рублей;
3) подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства», всего – 0,00 тыс. рублей (средства будут планироваться по мере появления участников реализации подпрограммы);
4) подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка», всего – 3 881 530,7 тыс. рублей (включая средства межбюджетного трансферта), в том числе по годам реализации:
2013 – 1 202 318,9 тыс. рублей;
2014 – 1 069 381,8 тыс. рублей;
2015 – 882 415,4 тыс. рублей;
2016 – 183 023,5 тыс. рублей;
2017 – 117 778,8 тыс. рублей;
2018 – 117 778,8 тыс. рублей;
2019 – 117 778,8 тыс. рублей;
2020 – 191 054,7 тыс. рублей;
5) подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей», всего –934 510,8 тыс. рублей (включая средства
межбюджетного трансферта), в том числе по годам реализации:
2013 – 75 844,9 тыс. рублей;
2014 – 69 533,6 тыс. рублей;
2015 – 81 171,5 тыс. рублей;
2016 – 7 762,7 тыс. рублей;
2017 – 6 110,3 тыс. рублей;
2018 – 6 110,3 тыс. рублей;
2019 – 6 110,3 тыс. рублей;
2020 – 681 867,2 тыс. рублей;
6) подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям», всего – 50 585,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 2 416,0 тыс. рублей;
2014 – 6 183,5тыс. рублей;
2015 – 7 345,3 тыс. рублей;
2016 – 4 812,4 тыс. рублей;
2017 – 7 833,6 тыс. рублей;
2018 – 7 833,6 тыс. рублей;
2019 – 7 833,6 тыс. рублей;
2020 – 6 327,5 тыс. рублей;
7) подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения», всего –251 146,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 54 260,0 тыс. рублей;
2014 – 30 069,0 тыс. рублей;
2015 – 18 938,3 тыс. рублей;
2016 – 59 142,2 тыс. рублей;
2017 – 29 578,9 тыс. рублей;
2018 – 29 578,9 тыс. рублей;
2019 – 29 578,9 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей;
8) подпрограмма 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан», всего – 3 596 652,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 402 433,4 тыс. рублей;
2014 – 400 919,9 тыс. рублей;
2015 – 490 558,2 тыс. рублей;
2016 – 479 065,0 тыс. рублей;
2017 – 436 438,2 тыс. рублей;
2018 – 434 797,4 тыс. рублей;
2019 – 433 960,0 тыс. рублей;
2020 – 518 480,5 тыс. рублей;
9) подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении», всего – 238 752,5 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
2013 – 45 271,2 тыс. рублей;
2014 – 33 299,1 тыс. рублей;
2015 – 31 012,7 тыс. рублей;
2016 – 24 880,5 тыс. рублей;
2017 – 20 134,6 тыс. рублей;
2018 – 20 134,6 тыс. рублей;
2019 – 20 134,6 тыс. рублей;
2020 – 43 885,2 тыс. рублей;
10) подпрограмма 10 «Совершенствование системы территориального планирования», всего – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 0,0 тыс. рублей;
2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей;
11) подпрограмма 11 «Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области, всего – 15 321 401,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2016 – 3 022 361,3 тыс. рублей;
2017 – 3 008 748,6 тыс. рублей;
2018 – 3 008 748,6 тыс. рублей;
2019 – 3 008 748,6 тыс. рублей;
2020 – 3 272 794,0 тыс. рублей;
12) подпрограмма 12 «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования», всего –40 462 506,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2016 – 6 761 938,0 тыс. рублей;
2017 – 7 489 023,2 тыс. рублей;
2018 – 8 313 325,0 тыс. рублей;
2019 – 8 740 076,9 тыс. рублей;
2020 – 9 158 143,3 тыс. рублей;
основное мероприятие государственной программы «Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования», всего –8 075 274,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 2 430 819,2 тыс. рублей;
2014 – 2 636 091,8 тыс. рублей;
2015 – 3 008 363,9 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации государственной программы
1. Снижение смертности населения до 15,6на 1000 человек.
2. Снижение материнской смертности до 11,2 на 100 000 родившихся живыми.
3. Снижение младенческой смертности до 8,0 на 1000 родившихся.
4. Снижение смертности населения от болезней системы кровообращения до 750,0 на 100 000 человек.
5. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 12,6 на 100 000 населения.
6. Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 190на 100 000 населения.
7. Снижение смертности от туберкулеза
до 3,0 на 100 000 населения.
8. Снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) до 10,0 литров на душу населения в год.
9. Снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 25 %.
10. Снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков до 15 %.
11. Снижение заболеваемости туберкулезом до 37,6 на 100 000 населения.
12. Увеличение обеспеченности населения врачами до 46,2 на 10 000 человек.
13. Доведение соотношения врачи/средние медицинские работники до 1/3.
14. Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее
профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Орловской области до 200 %.
15. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Орловской области до 100 %.
16. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Орловской области до 100 %.
17. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 74,2 года
ПАСПОРТ
подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (далее также – подпрограмма 1)
Ответственный исполнитель подпрограммы 1
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 1
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
Участники подпрограммы 1
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 1
В состав подпрограммы 1 ведомственные целевые инструменты не входят
Цели подпрограммы 1
Увеличение продолжительности жизни населения Орловской области за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний.
Снижение заболеваемости инфарктом миокарда и инсультами.
Повышение выявляемости у больных злокачественных новообразований на I–II стадиях заболевания.
Повышение доли больных, у которых туберкулез выявлен на ранней стадии.
Снижение уровня смертности от инфекционных заболеваний.
Снижение заболеваемости алкоголизмом, наркоманией.
Снижение уровня смертности населения за счет профилактики развития
депрессивных состояний и суицидального поведения
Задачи подпрограммы 1
1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Орловской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска.
2. Реализация дифференцированного подхода к организации первичной медико-санитарной помощи, профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, «делающих» наибольший вклад в снижение показателей инвалидизации и смертности населения.
3. Снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется посредством проведения иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок.
4. Сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется посредством проведения иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок
(против полиомиелита, кори, краснухи).
5. Раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами В и С.
6. Обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1
1. Охват целевым и профилактическими медицинскими осмотрами детей.
2. Охват диспансеризацией детей - сироти детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
3. Охват диспансеризацией подростков.
4. Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м).
5. Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения.
6. Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения.
7. Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения.
8. Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения.
9. Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения.
10. Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I–II стадиях заболевания.
11. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез.
12. Заболеваемость дифтерией.
13. Заболеваемость корью.
14. Заболеваемость краснухой.
15. Заболеваемость эпидемическим паротитом.
16. Заболеваемость вирусным гепатитом В.
17. Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки.
18. Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки.
19. Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки.
20. Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки.
21. Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки.
22. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных.
23. Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года.
24. Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года.
25. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов.
26. Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей.
27. Смертность от самоубийств
Этапы и сроки реализации подпрограммы 1
Подпрограмма 1 реализуется в два этапа:
первый этап – 2013–2015 годы;
второй этап – 2016–2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 1, – 6 838 957,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 1 832 758,9 тыс. рублей;
2014 – 1 908 374,9 тыс. рублей;
2015 – 2 176 433,4 тыс. рублей;
2016 – 104 503,8 тыс. рублей;
2017 – 223 481,7 тыс. рублей;
2018 – 253 081,7 тыс. рублей;
2019 – 253 081,7 тыс. рублей;
2020 – 87 241,7 тыс. рублей,
из них: запланированные средства областного бюджета –
1 234 812,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 76 887,4 тыс. рублей;
2014 – 119 322,5 тыс. рублей;
2015 – 128 732,0 тыс. рублей;
2016 – 102 865,2 тыс. рублей;
2017 – 223 481,7 тыс. рублей;
2018 – 253 081,7 тыс. рублей;
2019 – 253 081,7 тыс. рублей;
2020 – 77 360,6 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 46 111,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 4 891,0 тыс. рублей;
2014 – 27 839,5 тыс. рублей;
2015 – 1 861,4 тыс. рублей;
2016 – 1 638,6 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 9 881,1 тыс. рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее также – ТФОМС) – 5 558 033,4 тыс. рублей (включая средства межбюджетных трансфертов), в том числе по годам реализации:
2013 – 1 750 980,5 тыс. рублей;
2014 – 1 761 212,9 тыс. рублей;
2015 – 2 045 840,0 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1
1. Увеличение продолжительности активнойжизни населения Орловскойобласти за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний.
2. Увеличение доли детей, имеющих I–II группы здоровья.
Снижение потребления табака населением, недопущение егопотребления детьми, подростками и беременными женщинами.
Уменьшение доли лиц, имеющих ожирение (индекс массы тела более
30 кг/кв. м).
5. Увеличение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на I–II стадиях заболевания до 56,7 %.
6. Увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 91,1 %.
7. Снижение заболеваемости дифтерией, эпидемическим паротитом.
8. Сохранение на спорадическом уровне распространенности кори, краснухи, полиомиелита.
9. Обеспечение охвата иммунизацией населения против вирусного гепатита В, дифтерии, коклюша и столбняка, кори, краснухи, эпидемического паротита в декретированные сроки.
10. Увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных до 78,5 %
ПАСПОРТ
подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» (далее также – подпрограмма 2)
Ответственный исполнитель подпрограммы 2
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 2
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
Участники подпрограммы 2
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 2
В состав подпрограммы 2 ведомственные целевые программы не входят
Цель подпрограммы 2
Снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек
Задача подпрограммы 2
Развитие системы комплексного лечения при различных заболеваниях, включая социально значимые
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2
1. Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением.
2. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете.
3. Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами.
4. Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет.
5. Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет.
6. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет.
7. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет.
8. Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года.
9. Смертность от ишемической болезни сердца.
10. Смертность от цереброваскулярных заболеваний.
11. Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более.
12. Одногодичная летальность больных со злокачественными образованиями.
13. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем до езда до больного менее20 минут.
14. Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.
15. Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови.
16. Увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами.
17. Число доноров крови и ее компонентов(на 1 тыс. населения)
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2
Подпрограмма 2 реализуется в два этапа:
первый этап – 2013–2015 годы;
второй этап – 2016–2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 2, –
18 504 208,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 4 167 831,2 тыс. рублей;
2014 – 4 341 489,8 тыс. рублей;
2015 – 4 723 918,6 тыс. рублей;
2016 – 998 223,7 тыс. рублей;
2017 – 1 006 794,2 тыс. рублей;
2018 – 962 906,4 тыс. рублей;
2019 – 972 373,4 тыс. рублей;
2020 – 1 330 671,4тыс. рублей,
из них: запланированные средства областного бюджета – 8 373 233,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 1 250 002,0 тыс. рублей;
2014 – 1 072 741,6 тыс. рублей;
2015 – 964 365,5 тыс. рублей;
2016 – 898 618,8 тыс. рублей;
2017 – 994 007,8 тыс. рублей;
2018 – 960 773,6 тыс. рублей;
2019 – 961 118,8 тыс. рублей;
2020 – 1 281 675,1 тыс. рублей;
средства федерального бюджета –
532 696,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 78 279,3 тыс. рублей;
2014 – 202 869,2 тыс. рублей;
2015 – 66 703,5 тыс. рублей;
2016 – 99 604,9 тыс. рублей;
2017 – 12 786,4 тыс. рублей;
2018 – 11 857,5 тыс. рублей;
2019 – 11 599,8 тыс. рублей;
2020 – 48 996,3 тыс. рублей;
средства ТФОМС – 9 598 278,6 тыс. рублей (включая средства межбюджетных трансфертов),в том числе по годам реализации:
2013 – 2 839 550,0 тыс. рублей;
2014 – 3 065 879,0 тыс. рублей;
2015 – 3 692 849,6 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2
1. Увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением до 93 %.
2. Увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете до 22,5 %.
3. У продолжительности жизни
ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами, до 63,5 %.
4. Увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, до 8,9 наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента.
5. Увеличение числа наркологических больных,
находящихся в ремиссии более 2 лет, до 8,5
наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента.
6. Увеличение числа больных алкоголизмом,
находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, до 11,75 больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента.
7. Увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, до 8,6 больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента.
8. Сокращение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, до 20,8 %.
9. Снижение смертности от ишемической болезни сердца до 321,6 человека на 100 тыс. населения.
10. Снижение смертности от цереброваскулярных
заболеваний до 193,2 человека на 100 тыс. населения.
11. Увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 53,0 %.12. Одногодичная летальность больных со злокачественными образованиями.
13. Увеличение доли выездов бригад скорой
медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут.
14. Снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-
транспортных происшествий.
15. Увеличение доли станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качестваи безопасности компонентов крови
ПАСПОРТ
подпрограммы 3 «Развитие государственно-частного партнерства» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы
Подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства»(далее также – подпрограмма 3)
Ответственный исполнитель подпрограммы 3
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 3
Отсутствует
Участники подпрограммы 3
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 3
В состав подпрограммы 3 ведомственные целевые программы не входят
Цели подпрограммы 3
Обеспечение доступности медицинской помощи.
Повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости населения и потребности населения в них, за счет привлечения представителей бизнеса к оказанию медицинской помощи в государственной системе здравоохранения
Задача подпрограммы 3
Повышение эффективности оказания первичной медико-санитарной, специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи за счет государственно-частного партнерства
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 3
Количество участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса
Этапы и сроки реализации подпрограммы 3
Подпрограмма 3 реализуется в два этапа:
первый этап – 2013–2015 годы;
второй этап – 2016–2020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 3, составляет 0,00 тыс. рублей и будет сформирован по мере появления участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса
Ожидаемый результат реализации подпрограммы 3
Увеличение количества участников государственно-частного партнерства со стороны представителей бизнеса до 3
ПАСПОРТ
подпрограммы 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»
государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы
Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»
(далее также – подпрограмма 4)
Ответственный исполнитель подпрограммы 4
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 4
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
Участники подпрограммы 4
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 4
В состав подпрограммы 4 ведомственные целевые программы не входят
Цель подпрограммы 4
Обеспечение доступности медицинской помощи детям и матерям, повышение эффективности медицинских услуг, приведение объемов, видов и качества медицинских услуг детям и матерям в соответствие с уровнем заболеваемости, потребностями женского и детского населения области, передовыми достижениями медицинской науки
Задача подпрограммы 4
Повышение эффективности службы родовспоможения и детства
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 4
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности.
Охват новорожденных неонатальным скринингом.
Охват новорожденных аудиологическим скринингом.
Показатель ранней неонатальной
смертности.
Смертность детей 0–17 лет.
Доля женщин с преждевременными
родами, родоразрешенныхв перинатальных центрах.
Выживаемость детей, имевших при
рождении очень низкую и экстремально
низкую массу тела, в акушерском стационаре.
Больничная летальность детей;
первичная инвалидность у детей.
Результативность мероприятий по профилактике абортов.
Охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами
Этапы и сроки реализации подпрограммы 4
Подпрограмма 4 реализуется в два этапа:
первый этап – 2013–2015 годы;
второй этап – 2016–2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 4,– 3 881 530,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 1 202 318,9 тыс. рублей;
2014 – 1 069 381,7 тыс. рублей;
2015 – 882 415,4 тыс. рублей;
2016 – 183 023,5 тыс. рублей;
2017 – 117 778,8 тыс. рублей;
2018 – 117 778,8 тыс. рублей;
2019 – 117 778,8 тыс. рублей;
2020 – 191 054,7 тыс. рублей;
из них: запланированные средства областного бюджета – 1 339 437,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 328 665,2 тыс. рублей;
2014 – 136 790,1 тыс. рублей;
2015 – 148 149,3 тыс. рублей;
2016 – 183 023,5 тыс. рублей;
2017 – 117 778,8 тыс. рублей;
2018 – 117 778,8 тыс. рублей;
2019 – 117 778,8 тыс. рублей;
2020 – 189 483,3 тыс. рублей;
средства федерального бюджета –
25 358,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 4 060,6 тыс. рублей;
2014 – 19 726,2 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 1 571,4 тыс. рублей;
средства ТФОМС – 2 516 734,7 тыс. рублей (включая средства межбюджетных трансфертов),в том числе по годам реализации:
2013 – 869 603,1 тыс. рублей;
2014 – 912 865,4 тыс. рублей;
2015 – 734 266,1 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4
Рост доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности до 80 %.
Увеличение охвата новорожденных неонатальным скринингом до 98 %.
Увеличение охвата новорожденных аудиологическим скринингом до 98 %.
Снижение показателя ранней неонатальной смертности до 3,6 %.
Снижение показателя смертности детей от 0 до 17 лет до 9,0 на 10 тыс. населения соответствующего возраста.
Увеличение доли женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, до 70 %.
Увеличение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела,
в акушерском стационаре до 74 %.
Снижение показателя больничной летальности детей до 0,36 %.
Снижение показателя первичной инвалидности у детей до 23 на 10 тыс. детского населения соответствующего возраста.
Увеличение доли женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин,
обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности, до 10 %.
Увеличение показателя охвата пар «мать –дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами до 94 %
ПАСПОРТ
подпрограммы 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы
Подпрограмма 5«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
(далее также – подпрограмма 5)
Ответственный исполнитель подпрограммы 5
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 5
Отсутствует
Участники подпрограммы 5
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 5
В состав подпрограммы 5 ведомственные целевые программы не входят
Цель подпрограммы 5
Увеличение продолжительности активного периода жизни населения
Задачи подпрограммы 5
Разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации.
Разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы санаторно-курортного лечения
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 5
Охват санаторно-курортным лечением пациентов.
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов.
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся
Этапы и сроки реализации подпрограммы 5
Подпрограмма 5 реализуется в два этапа:
первый этап – 2013–2015 годы;
второй этап – 2016–2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 5,– 934 510,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 75 844,9 тыс. рублей;
2014 – 69 533,6 тыс. рублей;
2015 – 81 171,5 тыс. рублей;
2016 – 7 762,7 тыс. рублей;
2017 – 6 110,3 тыс. рублей;
2018 – 6 110,3 тыс. рублей;
2019 – 6 110,3 тыс. рублей;
2020 – 681 867,2 тыс. рублей,
из них: запланированные средства областного бюджета – 743 595,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 18 462,9 тыс. рублей;
2014 –8 233,6 тыс. рублей;
2015 – 8 938,3 тыс. рублей;
2016 – 7 762,7 тыс. рублей;
2017 – 6 110,3 тыс. рублей;
2018 – 6 110,3 тыс. рублей;
2019 – 6 110,3 тыс. рублей;
2020 – 681 867,2 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 0,0 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 0,0 тыс. рублей;
2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей;
средства ТФОМС (включая средства межбюджетных трансфертов) – 190 915,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 57 382,0 тыс. рублей;
2014 – 61 300,0 тыс. рублей;
2015 – 72 233,2 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5
Охват санаторно-курортным лечением пациентов – не менее 45 %.
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов – не менее 25 %.
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся – 85 %
ПАСПОРТ
подпрограммы 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы
Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» (далее также – подпрограмма 6)
Ответственный исполнитель подпрограммы 6
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 6
Отсутствует
Участники подпрограммы 6
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 6
В состав подпрограммы 6 ведомственные целевые программы не входят
Цели подпрограммы 6
Повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания.
Поддержание у больного способности как можно более длительно вести активную жизнь
Задачи подпрограммы 6
Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам.
Повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников.
Адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов.
Повышение удовлетворенности пациентов и их родственников качеством медицинской помощи
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 6
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
Этапы и сроки реализации подпрограммы 6
Подпрограмма 6 реализуется в два этапа:
первый этап – 2013–2015 годы;
второй этап – 2016–2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 6
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 6, –
50 585,5 тыс. рублей, в том числе
по годам реализации:
2013 – 2 416,0 тыс. рублей;
2014 – 6 183,5 тыс. рублей;
2015 – 7 345,3 тыс. рублей;
2016 – 4 812,4 тыс. рублей;
2017 – 7 833,6 тыс. рублей;
2018 – 7 833,6 тыс. рублей;
2019 – 7 833,6 тыс. рублей;
2020 – 6 327,5 тыс. рублей,
из них: запланированные средства областного бюджета – 50 585,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 2 416,0 тыс. рублей;
2014 – 6 183,5 тыс. рублей;
2015 − 7 345,3 тыс. рублей;
2016 – 4 812,4 тыс. рублей;
2017 – 7 833,6 тыс. рублей;
2018 – 7 833,6 тыс. рублей;
2019 – 7 833,6 тыс. рублей;
2020 – 6 327,5 тыс. рублей;
средства федерального бюджета –
0,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 0,00 тыс. рублей;
2014 – 0,00 тыс. рублей;
2015 – 0,00 тыс. рублей;
2016 – 0,00 тыс. рублей;
2017 – 0,00 тыс. рублей;
2018 – 0,00 тыс. рублей;
2019 – 0,00 тыс. рублей;
2020 – 0,00 тыс. рублей;
средства ТФОМС – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 0,00 тыс. рублей;
2014 – 0,00 тыс. рублей;
2015 – 0,00 тыс. рублей;
2016 – 0,00 тыс. рублей;
2017 – 0,00 тыс. рублей;
2018 – 0,00 тыс. рублей;
2019 – 0,00 тыс. рублей;
2020 – 0,00 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 6
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым (4,4 койки на 100 тысяч взрослого населения).
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям (койкана 100 тысяч детского населения)
ПАСПОРТ
подпрограммы 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы
Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
(далее также – подпрограмма 7)
Ответственный исполнитель подпрограммы 7
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 7
Отсутствует
Участники подпрограммы 7
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 7
В состав подпрограммы 7 ведомственные целевые программы не входят
Цели подпрограммы 7
Совершенствование и перспективное развитие обеспеченности региональной системы здравоохранения медицинскими кадрами.
Поэтапное устранение дефицита медицинских кадров.
Обеспечение притока в учреждения здравоохранения врачей и среднего медицинского персонала, позволяющего восполнять естественную убыль.
Планирование подготовки и трудоустройства медицинских работников с использованием современных технологий кадрового менеджмента, эффективных мотивационных механизмов, позволяющих обеспечить медицинские организации квалифицированными кадрами, способными улучшить качество оказания медицинской помощи населению.
Решение социальных вопросов медицинских работников в целях повышения доступности и качества
оказываемой медицинской помощи
Задачи подпрограммы 7
Формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения в Орловской области с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного
использования.
Достижение полной укомплектованности медицинских организаций медицинскими работниками.
Создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников.
Обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников посредством приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи.
Регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для системы территориального здравоохранения посредством мониторинга кадров при реализации организационно-методической, информационно-аналитической поддержки здравоохранения
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 7
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования.
Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования.
Количества подготовленных специалистов по программаммедицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования.
Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в
государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования.
Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах.
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучающихся в рамках целевой подготовки для нужд Орловской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Орловской области.
Доля аккредитованных специалистов
Этапы и сроки реализации подпрограммы 7
Подпрограмма 7 реализуется в одинэтап – с 2013 по 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 7
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 7, –251 146,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 54 260,0 тыс. рублей;
2014 – 30 069,0 тыс. рублей;
2015 – 18 938,3 тыс. рублей;
2016 – 59 142,2 тыс. рублей;
2017 – 29 578,9 тыс. рублей;
2018 – 29 578,9 тыс. рублей;
2019 – 29 578,9 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей,
из них: запланированные средства областного бюджета – 217 046,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 43 760,0 тыс. рублей;
2014 – 22 069,0 тыс. рублей;
2015 – 15 938,3 тыс. рублей;
2016 – 46 542,2 тыс. рублей;
2017 – 29 578,9 тыс. рублей;
2018 – 29 578,9 тыс. рублей;
2019 – 29 578,9 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета –
34 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 10 500,0 тыс. рублей;
2014 – 8 000,0 тыс. рублей;
2015 – 3 000,0 тыс. рублей;
2016 – 12 600,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
средства ТФОМС – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 0,0 тыс. рублей;
2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 7
Увеличение количества подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования до 30 человек.
Увеличение количества подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования до 3 человек.
Увеличение количества подготовленных специалистов по программам медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования до 620 человек.
Увеличение количества подготовленных специалистов по программам после вузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования до 110 человек.
Увеличение количества обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах, до 25 человек.
Увеличение доли медицинских и фармацевтических специалистов, обучающихся в рамках целевой подготовки для нужд Орловской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Орловской области, до 90 процентов.
Увеличение доли аккредитованных специалистов до 80 %
ПАСПОРТ
подпрограммы 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы
Подпрограмма 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан»
(далее также – подпрограмма 8)
Ответственный исполнитель подпрограммы 8
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 8
Отсутствует
Участники подпрограммы 8
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 8
В состав подпрограммы 8 ведомственные целевые программы не входят
Цель подпрограммы 8
Повышение уровня обеспеченности населения Орловской области качественными, безопасными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями
Задача подпрограммы 8
Развитие системы комплексного лечения при различных заболеваниях, включая социально значимые
Целевой индикатор и показатель подпрограммы 8
Смертность населения (на 1000 человек)
Этапы и сроки реализации подпрограммы 8
Подпрограмма 8 реализуется в 2 этапа:
первый этап – 20132015 годы;
второй этап – 20162020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 8
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 8,–3 596 652,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 402 433,4 тыс. рублей;
2014 – 400 919,9 тыс. рублей;
2015 – 490 558,2 тыс. рублей;
2016 – 479 065,0 тыс. рублей;
2017 – 436 438,2 тыс. рублей;
2018 – 434 797,4 тыс. рублей;
2019 – 433 960,0 тыс. рублей;
2020 – 518 480,5 тыс. рублей,
из них: запланированные средства областного бюджета – 2 508 101,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 230 591,9 тыс. рублей;
2014 – 226 634,8 тыс. рублей;
2015 – 259 782,9 тыс. рублей;
2016 – 306 911,4 тыс. рублей;
2017 – 396 273,7 тыс. рублей;
2018 – 396 273,7 тыс. рублей;
2019 – 396 273,7 тыс. рублей;
2020 – 295 359,8 тыс. рублей;
средства федерального бюджета –
1 088 550,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 171 841,5 тыс. рублей;
2014 – 174 285,1 тыс. рублей;
2015 – 230 775,3 тыс. рублей;
2016 – 172 153,6 тыс. рублей;
2017 – 40 164,5 тыс. рублей;
2018 – 38 523,7 тыс. рублей;
2019 – 37 686,3 тыс. рублей;
2020 – 223 120,7 тыс. рублей;
средства ТФОМС – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 0,0 тыс. рублей;
2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 8
Снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек
ПАСПОРТ
подпрограммы 9 «Развитие информатизации в здравоохранении» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы
Подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении»
(далее также – подпрограмма 9)
Ответственный исполнитель подпрограммы 9
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 9
Отсутствует
Участники подпрограммы 9
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 9
В состав подпрограммы 9 ведомственные целевые программы не входят
Цель подпрограммы 9
Повышение качества медицинского обслуживания и социальной защиты населения посредством развития и использования информационных
и телекоммуникационных технологий
Задача подпрограммы 9
Развитие системы комплексного лечения при различных заболеваниях, включая социально значимые
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 9
Организация регионального контакт-центра технической поддержки компонента регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее также – ЕГИСЗ) (1 контакт-центр).
Процент медицинского персонала, участвующего в медицинском электронном документообороте, прошедшего обучение по применению информационно-коммуникационных технологий (100 %).
Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), подключенных по защищенным каналам передачи данных к компонентам регионального сегмента ЕГИСЗ (100 %).
Процент автоматизированных рабочих мест, имеющих доступ к системам непрерывного медицинского образования справочных подсистем федерального сегмента ЕГИСЗ (100 %).
Процент медицинских организаций, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание теле медицинских услуг (100 %).
Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), использующих медицинские информационные системы, соответствующие утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации требованиям (100 %).
Процент медицинского персонала, работающего в медицинских организациях субъекта Российской Федерации, сведения о котором
актуализируются в федеральном
регистре медицинских работников в соответствии с утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации приказом (100 %).
Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения регистра паспортов медицинского учреждения (далее также – паспорт МУ) (100 %).
Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения, содержащиеся в регистре медицинской техники (далее также – регистр МТ) (100 %).
Процент медицинских организаций, передающих информацию в подсистему административно-хозяйственной деятельности (далее также –АХД) федерального сегмента ЕГИСЗ (100 %).
Процент выписанных рецептов льготного лекарственного обеспечения,
передаваемых в электронном виде в
аптечные учреждения (100 %).
Процент станций (отделений) скорой (неотложной) медицинской помощи, оснащенных автоматизированной системой управления приема и обработки вызовов с использованием системы ГЛОНАСС (100 %)
Этапы и сроки реализации подпрограммы 9
Подпрограмма 9 реализуется в один этап – с 2013 по 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 9
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 9,– 238 752,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 45 271,2 тыс. рублей;
2014 – 33 299,1 тыс. рублей;
2015 – 31 012,7 тыс. рублей;
2016 – 24 880,5 тыс. рублей;
2017 – 20 134,6 тыс. рублей;
2018 – 20 134,6 тыс. рублей;
2019 – 20 134,6 тыс. рублей;
2020 – 43 885,2 тыс. рублей,
из них: запланированные средства областного бюджета – 238 752,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 45 271,2 тыс. рублей;
2014 – 33 299,1 тыс. рублей;
2015 – 31 012,7 тыс. рублей;
2016 – 24 880,5 тыс. рублей;
2017 – 20 134,6 тыс. рублей;
2018 – 20 134,6 тыс. рублей;
2019 – 20 134,6 тыс. рублей;
2020 – 43 885,2 тыс. рублей;
средства федерального бюджета –
0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 0,0 тыс. рублей;
2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей;
средства ТФОМС – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 0,0 тыс. рублей;
2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 9
Организация регионального контакт-центра технической поддержки компонента регионального сегмента ЕГИСЗ (1 контакт-центр).
Процент медицинского персонала,
участвующего в медицинском электронном документообороте, прошедшего обучение применению информационно-коммуникационных технологий (100 %).
Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), подключенных по защищенным каналам передачи данных
к компонентам регионального сегмента ЕГИСЗ (100 %).
Процент автоматизированных рабочих
мест медицинского персонала, подключенных к медицинским
информационным системам
регионального или учрежденческого уровня (100 %).
Процент медицинских организаций,
оказывающих амбулаторно-
поликлиническую помощь,
предоставляющих гражданам
возможность записаться на прием к врачу или на исследование через единый портал государственных услуг (далее также – ЕПГУ) или Региональный портал
государственных услуг (РПГУ) субъекта Российской Федерации (90 %).
Процент врачей, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь,
сведения о расписании приема которых передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ (90 %).
Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), использующих медицинские информационные системы,
соответствующие утвержденным
Министерством здравоохранения
Российской Федерации требованиям(100 %).
Процент медицинского персонала, работающего в медицинских организациях субъекта Российской Федерации, сведения о котором
актуализируются в федеральном регистре
медицинских работников в соответствии
с утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации приказом (100 %).
Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения регистра паспортов медицинского учреждения (паспорт МУ) (100 %).
Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения
содержащиеся в регистре медицинской техники (регистр МТ) (100 %).
Процент медицинских организаций, передающих информацию в подсистему АХД федерального сегмента ЕГИСЗ (100 %).
Процент выписанных рецептов льготного лекарственного обеспечения, передаваемых в электронном виде в аптечные учреждения (100 %).
Процент станций (отделений) скорой (неотложной) медицинской помощи, оснащенных автоматизированной системой управления приема и обработки вызовов с использованием системы ГЛОНАСС (100 %)
ПАСПОРТ
подпрограммы 10 «Совершенствование системы
территориального планирования» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программа
Подпрограмма 10 «Совершенствование системы территориального планирования» (далее также – подпрограмма 10)
Ответственный исполнитель подпрограммы 10
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 10
Отсутствует
Участники подпрограммы 10
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 10
В состав подпрограммы 10 ведомственные целевые программы не входят
Цели подпрограммы 10
Обеспечение доступности медицинской помощи.
Повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости населения и потребности населения в них
Задача подпрограммы 10
Повышение эффективности оказания первичной медико-санитарной, специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи
Целевой индикатор и показатель подпрограммы 10
Смертность населения (на 1000 человек)
Этапы и сроки и реализации подпрограммы 10
Подпрограмма 10 реализуется в два этапа:
первый этап – 20132015 годы;
второй этап – 20162020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 10
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 10, –0,00 тыс. рублей
Ожидаемый результат реализации подпрограммы 10
Снижение смертности населения до 15,6на 1000 человек
ПАСПОРТ
подпрограммы 11«Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы
Подпрограмма 11 «Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области»
(далее также – подпрограмма 11)
Ответственный исполнитель подпрограммы 11
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель
подпрограммы 11
Отсутствует
Участники подпрограммы 11
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 11
В состав подпрограммы 11 ведомственные целевые программы не входят
Цель подпрограммы 11
Выравнивание финансового обеспечения бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Задача подпрограммы 11
Создание равных условий гражданам в Орловской области на получение качественной медицинской помощи
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 11
1. Смертность населения; смертность населения от болезней системы кровообращения; младенческая смертность; смертность от дорожно-транспортных происшествий.
2. Смертность от новообразований.
3. Материнская смертность.
4. Смертность от туберкулеза.
5. Заболеваемость туберкулезом.
6. Соотношение врачи/средние медицинские работники.
7. Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги, и средней заработной платы в Орловской области.
8. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского
персонала и средней заработной платы
в Орловской области.
9. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем до езда до больного
менее 20 минут
Этапы и сроки реализации подпрограммы 11
Подпрограмма 11 реализуется в два этапа:
первый этап – 20132015 годы;
второй этап – 20162020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 11
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 11,–15 321 401,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 0,0 тыс. рублей;
2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 3 022 361,3 тыс. рублей;
2017 – 3 008 748,6 тыс. рублей;
2018 – 3 008 748,6 тыс. рублей;
2019 – 3 008 748,6 тыс. рублей;
2020 – 3 272 794,0 тыс. рублей,
из них: средства межбюджетных трансфертов бюджетам фондов обязательного медицинского страхования – 15 849 107,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 0,0 тыс. рублей;
2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 3 022 361,3 тыс. рублей;
2017 – 3 008 748,6 тыс. рублей;
2018 – 3 008 748,6 тыс. рублей;
2019 – 3 008 748,6 тыс. рублей;
2020 – 3 272 794,0 тыс. рублей
Ожидаемый результат реализации подпрограммы 11
Выполнение программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи − 100 %
ПАСПОРТ
подпрограммы 12 «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы
Подпрограмма 12 «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования» (далее также − подпрограмма 12)
Ответственный исполнитель подпрограммы 12
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнительподпрограммы 12
Отсутствует
Участники подпрограммы 12
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 12
В состав подпрограммы 12 ведомственные целевые программы не входят
Цель подпрограммы 12
Обеспечение прав граждан на бесплатное оказание медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования
Задача подпрограммы 12
Повышение доступности и качества оказания бесплатной медицинской помощи застрахованным лицам в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 12
1. Эффективность деятельности медицинских организаций.
2. Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях в общих расходах на территориальную программу (с 50,7 до 48,5 %).
3. Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную
программу (с 8,5 до 8,7 %).
4. Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу (с 2,4 до 3,0 %)
Этапы и сроки реализации подпрограммы 12
Подпрограмма 12 реализуется в два этапа:
первый этап – 20132015 годы;
второй этап – 20162020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 12
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 12 за счет средств ТФОМС, − 40 462 506,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 0,0 тыс. рублей;
2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 6 761 938,0 тыс. рублей;
2017 – 7 489 023,2 тыс. рублей;
2018 – 8 313 325,0 тыс. рублей;
2019 – 8 740 076,9 тыс. рублей;
2020 – 9 158 143,3 тыс. рублей
Ожидаемый результат реализации подпрограммы 12
Повышение доступности качества оказания бесплатной медицинской помощи застрахованным лицам в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования в целях сохранения и укрепления здоровья и ранней профилактики заболеваний
Приоритеты и цели государственной политики в сфере здравоохранения
Главными целями социальной политики Российской Федерации, в том числе Орловской области как одного из ее субъектов, в сфере здравоохранения являются улучшение качества и обеспечение доступности медицинской помощи населению Орловской области, в том числе высокотехнологичной и специализированной.
Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, основные приоритеты социальной и экономической политики в сфере реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 294 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (далее также – Программа), включают формирование здорового образа жизни, внедрение инновационных технологий в сфере здравоохранения и образования, решение проблемы их кадрового обеспечения.
Развитие человеческого потенциала. Уровень конкурентоспособности современной инновационной экономики в значительной степени определяется качеством профессиональных кадров. Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, поставлена задача по повышению эффективности человеческого капитала и созданию комфортных социальных условий.
Развитие инновационных отраслей. Развитие инновационных отраслей сопровождается формированием условий для появления новых инновационных компаний, работающих в сферах, связанных с созданием таких технологий в Российской Федерации.
Создание и развитие конкурентных рынков, последовательная демонополизация экономики. Предусматривается создание условий для развития государственно частного партнерства, постепенной демонополизации государственной системы оказания медицинской помощи населению в условиях реформирования системы контрольно-надзорных функций и стандартизации медицинских услуг. Современное производство медицинских изделий на территории Российской Федерации способно восполнить существующую потребность отечественной системы здравоохранения в качественных, недорогих медицинских изделиях, применяемых при оказании специализированной медицинской помощи. При реализации указанного мероприятия планируется использование механизма долгосрочного государственного заказа.
Актуальность разработки государственной программы обусловлена отрицательной динамикой некоторых показателей общественного здоровья (высокая смертность трудоспособного населения от туберкулеза, злокачественных новообразований, болезней системы кровообращения, высокая заболеваемость социально значимыми заболеваниями), необходимостью реструктуризации учреждений первичной медико-санитарной помощи, модернизации специализированных видов медицинской помощи, обновления основных фондов и расширения сети учреждений здравоохранения. Сокращение смертности населения от предотвратимых причин, как правило, достигается путем проведения мероприятий по исключению причин заболеваний, принятия профилактических мер по раннему выявлению заболеваний, снижения числа дорожно-транспортных происшествий, обеспечения своевременности и эффективности лечения при травмах и сердечно-сосудистых заболеваниях, увеличения доступности специализированных, в том числе высокотехнологичных, видов медицинской помощи.
Материально-техническая база медицинских учреждений, информатизация системы оказания медицинской помощи требуют дополнительных финансовых вложений в целях формирования единого подхода к реализации программы государственных гарантий и обеспечения выполнения федеральных отраслевых стандартов диагностики и лечения на территории всей страны.
Внедрение диагностических и лечебных технологий в систему практического здравоохранения требует инвестиций, которые должны быть направлены на ключевые, приоритетные направления медицинской отрасли. Это позволит получить максимальный эффект в области улучшения состояния здоровья граждан.
II. Цели и задачи государственной программы
Целями государственной программы являются обеспечение доступности медицинской помощи населению Орловской области и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны
соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.
Государственной программой обеспечена возможность проверки и подтверждения достижения целей и решения поставленных задач посредством мониторинга целевых показателей (индикаторов), количественно характеризующих по годовую динамику степени решения задач и уровня достижения цели, а также конечные результаты реализации государственной программы.
Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом необходимости обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения цели и решения задач государственной программы.
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»и их значениях приведены в приложении 1 к государственной программе.
Для достижения цели государственной программы предполагается решение следующих задач:
1) обеспечения приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи;
2) повышения эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;
3) развития и внедрения инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины;
4) повышения эффективности службы родовспоможения и детства;
5) развития медицинской реабилитации населения и совершенствования системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;
6) обеспечения медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей;
7) обеспечения системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами;
8) обеспечения системности организации охраны здоровья.
Решение задач государственной программы возможно лишь при детальном планировании и проектировании процесса работы системы здравоохранения.
Решение задач государственной программы осуществляется посредством реализации основных мероприятий 12 подпрограмм:
1) подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы;
2) подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы;
3) подпрограммы 3 «Развитие государственно-частного партнерства» государственной программы;
4) подпрограммы 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы;
5) подпрограммы 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» государственной программы;
6) подпрограммы 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» государственной программы;
7) подпрограммы 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы;
8) подпрограммы 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан» государственной программы;
9) подпрограммы 9 «Развитие информатизации в здравоохранении» государственной программы;
10) подпрограммы 10 «Совершенствование системы территориального планирования» государственной программы;
11) подпрограммы 11 «Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области» государственной программы;
12) подпрограммы 12 «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования» государственной программы.
Перечень подпрограмм государственной программы, основных мероприятий подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с показателями (индикаторами) государственной программы приведены в приложении 2 к государственной программе.
Задача по обеспечению приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи решается посредством реализации мероприятий подпрограмм 1, 3, 8, которыми предусмотрены следующие основные мероприятия:
1. Основное мероприятие 1.1 подпрограммы 1 «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей, профилактика зависимости, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств, психоактивных веществ, в том числе у детей».
мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) охват целевым и профилактическими медицинскими осмотрами детей до 97 % от всех подлежащих профосмотрам;
2) охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до 97 % от общего количества подлежащих осмотру;
3) охватдиспансеризациейподростковдо95%подлежащихдиспансеризации;
4) снижение доли больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, с 27 % до 24,5 % от общего числа;
5) снижение доли больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года, с 31,6 % до 28,53 %;
6) снижение распространенности низкой физической активности среди взрослого населения до 47 % во всей популяции;
7) снижение распространенности недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения во всей популяции с 75 % до 58 %;
8) снижение показателя смертности от самоубийств(с23,4до19,2
на 100 тыс. населения).
Основное мероприятие 1.2 подпрограммы 1 «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику».
мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) снижение заболеваемости дифтерией (менее 1 случая на 100 тыс. населения);
2) снижение заболеваемости корью(менее 1 случая на 100 тыс. населения);
3) снижение заболеваемости краснухой (менее1 случая на 100 тыс. населения);
4) снижение заболеваемости эпидемическим паротитом (менее 1 случая на 100 тыс. населения);
5) увеличение охвата иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки до 95 % от всех подлежащих иммунизации;
6) достижение процента охвата иммунизацией населения против корив декретированные сроки до 95 % от всего населения;
7) достижение охвата иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки до 95 % от всего населения;
8) достижение охвата иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки до 95 % от всего населения.
3. Основное мероприятие 1.3 подпрограммы 1 «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С».
мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) снижение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных с 88,3 % в 2013 году до 78,5 % в 2020 году;
2) охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки не менее 95 % процентов от всех подлежащих вакцинации;
3) снижение заболеваемости вирусным гепатитом В (1 случай на 100 тыс. населения).
4. Основное мероприятие 1.4 подпрограммы 1 «Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей».
мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) достижение охвата целевыми профилактическими медицинскими осмотрами детей до 97 % от всех подлежащих профосмотрам;
2) охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до 97 % от общего количества подлежащих осмотру;
3) охват диспансеризацией подростков до 95 % подлежащих диспансеризации;
4) увеличение доли больных с выявленным и злокачественными новообразованиями на I–II стадиях заболевания с 46,8 % до 54,8 %;
5) стабилизация распространенности ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м) на 25,5 % от общей популяции;
6) снижение распространенности повышенного артериального давления среди взрослого населения до 25 % во всей популяции;
7) снижение распространенности повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения до 46 % во всей популяции;
8) снижение распространенности низкой физической активности среди взрослого населения до 46 % во всей популяции;
9) снижение распространенности низкой физической активности среди взрослого населения до 47 % во всей популяции;
10) снижение распространенности недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения во всей популяции с 75 до 58 %.
5. Основное мероприятие 1.5 подпрограммы 1 «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях».
мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) достижение процента удовлетворенности спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, не менее 94 % от всей соответствующей группы населения;
2) достижение процента удовлетворенности потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов не менее 97 %от всей соответствующей группы населения.
6. Основное мероприятие 3.1 подпрограммы 3 «Привлечение к реализации территориальной программы государственных гарантий представителей частной системы здравоохранения в утвержденных объемах финансирования по полному тарифу оплаты медицинской услуги».
мероприятия ожидается рост количества участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до 3.
7. Основное мероприятие 3.2 подпрограммы 3 «Заключение соглашений с представителями бизнеса по передаче им отдельных функций при осуществлении работ и услуг в сфере здравоохранения». мероприятия ожидается рост количества участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до 3.
8. Основное мероприятие 8.3 подпрограммы 8 «Обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях».
мероприятия ожидается снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек.
Задача по повышению эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации решается посредством реализации мероприятий подпрограмм 2 3, 8, которыми предусмотрены следующие основные мероприятия:
Основное мероприятие 2.1 подпрограммы 2 «Совершенствование оказания медицинской помощи больным туберкулезом».
мероприятия ожидается повышение доли абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением с 90 до 93 % к 2020 году.
2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С (основное мероприятие 2.2 подпрограммы 2).
мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) повышение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учетес 19,2 % до 22,5 %;
2) достижение показателя ожидаемой продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами, до 63,5 года.
3. Совершенствование оказания медицинской помощи наркологическим больным (основное мероприятие 2.3 подпрограммы 2).
мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) снижение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента), с 14,2 до 8,9 %;
2) повышение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента),с 7,6 до 8,5 %;
3) снижение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента),с 14,9 до 11,75 %;
4) повышение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента), с 7,8 до 8,6 %.
4. Основное мероприятие 2.4 подпрограммы 2 «Совершенствование оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения».
мероприятия ожидается снижение доли больных с психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года.
5. Основное мероприятие 2.5 подпрограммы 2 «Совершенствование оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями».
мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) снижение смертности от ишемической болезни сердца(321,6 на 100 тыс. населения);
2) снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний(до 193,2 на 100 тыс. населения).
6. Основное мероприятие 2.6 подпрограммы 2 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, включая обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами больных онкологическими заболеваниями».
мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) достижение показателя удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, 53,2 % от всех больных;
2) снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными образованиями до 25,5 % от всех заболевших.
7. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации (основное мероприятие 2.7 подпрограммы 2).
мероприятия ожидается увеличение доли выездов бригад до больного менее 20 минутс83,3 %в 2011 году до 89 % к 2020 году.
8. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях (основное мероприятие 2.8 подпрограммы 2).
мероприятия ожидается снижение доли больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 4,1 % к 2020 году.
9. Совершенствование оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями (основное мероприятие 2.9 подпрограммы 2).
мероприятия ожидается увеличение доли выездовбригаддобольногоменее20минутс83,3%в2011 году до 89 %
к 2020 году.
10. Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения (основное мероприятие 2.10 подпрограммы 2).
мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) снижение смертности от ишемической болезни сердца (321,6 на 100 тыс. населения);
2) снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний (до 193,2 на 100 тыс. населения);
3) достижение показателя удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, 53,2 % отвсех больных;
4) снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными образованиями до 25,5 % от всех заболевших.
11. Основное мероприятие 2.11 подпрограммы 2 «Развитие службы крови».
мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) увеличение доли станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, до 100 %;
2) увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами до 9 %.
12. Основное мероприятие 2.12 подпрограммы 2 «Организация работы бюро судебно-медицинской экспертизы».
13. Основное мероприятие 3.1 подпрограммы 3 «Привлечение к реализации территориальной программы государственных гарантий представителей частной системы здравоохранения в утвержденных объемах финансирования по полному тарифу оплаты медицинской услуги».
мероприятия ожидается рост количества участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до 3.
14. Основное мероприятие 3.2 подпрограммы 3 «Заключение соглашений с представителями бизнеса по передаче им отдельных функций при осуществлении работ и услуг в сфере здравоохранения».
мероприятия ожидается рост количества участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до 3.
15. Основное мероприятие 8.1 подпрограммы 8 «Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан».
мероприятия ожидается снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек.
16. Основное мероприятие 8.2 подпрограммы 8 «Лекарственное обеспечение граждан с орфанными заболеваниями».
мероприятия ожидается снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек.
Задачапо развитию и внедрению инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины решается посредством реализации мероприятий подпрограммы 2, 3, 9, где реализуются следующие основные мероприятия:
1. Основное мероприятие 2.5 подпрограммы 2 «Совершенствование оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями».
мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) снижение смертности от ишемической болезни сердца (321,6 на 100 тыс. населения);
2) снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний до 193,2на 100 тыс. населения.
2. Основное мероприятие 2.6 подпрограммы 2 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, включая обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами больных онкологическими заболеваниями».
мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) достижение показателя удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, 53,2 % от всех больных;
2) снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными образованиями до 25,5 % от всех заболевших.
3. Основное мероприятие 3.1 подпрограммы 3 «Привлечение к реализации территориальной программы государственных гарантий представителей частной системы здравоохранения в утвержденных объемах финансирования по полному тарифу оплаты медицинской услуги».
мероприятия ожидается рост количества участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до 3.
4. Основное мероприятие 9.2 подпрограммы 9 «Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) достижение процента медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), использующих медицинские информационные системы, соответствующие утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации требованиям (100 %);
2) процент медицинского персонала, работающего в медицинских организациях субъекта Российской Федерации, сведения о котором актуализируются в федеральном регистре медицинских работников в соответствии с утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации приказом (100 %);
3) процент медицинских организаций, передающих информацию в подсистему АХД федерального сегмента ЕГИСЗ (100 %);
4) процент выписанных рецептов льготного лекарственного обеспечения, передаваемых в электронном виде в аптечные учреждения (100 %).
Задача по повышению эффективности службы родовспоможения и детства решается посредством реализации мероприятий подпрограммы 4, которой предусмотрены следующие основные мероприятия:
Основное мероприятие 4.1 подпрограммы 4 «Совершенствование службы родовспоможения и детства Орловской области путем дальнейшего формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи, дальнейшего развития первичной медико-санитарной помощи».
Благодаря реализации этого мероприятии ожидаются следующие результаты:
1) повышение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной перенатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в 1-й триместр беременности до 80 %;
2) повышение доли женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, до 70 % от общего числа.
2. Совершенствование системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка (основное мероприятие 4.2 подпрограммы 4).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной диагностики нарушений развития ребенка до 80 % от числа поставленных на учет в первый триместр беременности. Увеличение процента охвата новорожденных неонатальным скринингом до 98 %. Увеличение процента охвата новорожденных аудиологическим скринингом до 80 %.
3. Основное мероприятие 4.3 подпрограммы 4 «Совершенствование технологий выхаживания новорожденных, в том числе недоношенных с экстремально низкой массой тела».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается снижение показателя ранней неонатальной смертности до 3,6 случая на 1000 родившихся живыми. Увеличение процента выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в первый год жизни до 74 %от доли выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела.
4. Основное мероприятие 4.4 «Развитие специализированной медицинской помощи детям посредством дооснащения подразделений бюджетного учреждения здравоохранения (далее также – БУЗ) Орловской области «Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям имени З. И. Круглой» современным оборудованием и аппаратурой».
мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) повышение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (доли выживших от числа новорожденных, родившихся с очень низкойи экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре) до 74 %;
2) снижение больничной летальности детей (доли умерших детей от числа поступивших) до 0,36 %;
3) снижение уровня первичной инвалидности у детей (число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста) до 23 %.
5. Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду (основное мероприятие 4.5 подпрограммы 4).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается повышение уровня охвата пар «мать − дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами.
6. Основное мероприятие 4.6 подпрограммы 4 «Профилактика абортов на основе развития центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается достижение показателя результативности мероприятий по профилактике абортов (доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности) 10 %.
7. Основное мероприятие 4.7 подпрограммы 4 «Обеспечение беременных и детей раннего возраста полноценным питанием».
мероприятия ожидается снижение числа осложнений беременности, показателей заболеваемости детей раннего возраста.
Задача по развитию медицинской реабилитации населения и совершенствованию системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей, решается посредством реализации мероприятий подпрограммы 5, которой предусмотрены следующие основные мероприятия:
1. Основное мероприятие 5.1 подпрограммы 5 «Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) достижение процента охвата реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся не менее 85 %;
2) достижение процента охвата реабилитационной медицинской помощью пациентов не менее 25 %.
2. Основное мероприятие 5.2 подпрограммы 5 «Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается обеспечение охвата санаторно-курортным лечением пациентов не менее 45 %.
Задача по обеспечению медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей, решается посредством реализации мероприятий подпрограммы 6, которой предусмотрены следующие основные мероприятия:
1. Основное мероприятие 6.1 подпрограммы 6 «Организация кабинетов паллиативной помощи в амбулаторно-поликлинической службе».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается установление необходимого количества специалистов по паллиативной службе в каждом бюджетном учреждении здравоохранения.
Основное мероприятие 6.2 подпрограммы 6 «Организация оказания паллиативной помощи детям на базе БУЗ Орловской области «Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям имени З. И. Круглой» (2 койки)».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям из расчета койка на 100 тысяч детского населения.
3. Организация оказания паллиативной помощи взрослым:с 1 января 2013 года на базе Дросковской врачебной амбулатории БУЗ Орловской области «Покровская ЦРБ» − 10 коек; с 1 января 2014 года на базе БУЗ Орловской области «Новодеревеньковская ЦРБ» − 5 коек, БУЗ Орловской области «Свердловская ЦРБ» − 10 коек (основное мероприятие 6.3 подпрограммы).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается повышение обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи населению Орловской области.
Задача по обеспечению системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами решается посредством реализации мероприятий подпрограммы 7, где реализуются следующие основные мероприятия:
1. Совершенствование системы целевой контрактной подготовки молодых специалистов (основное мероприятие 7.1 подпрограммы 7).
мероприятия ожидается достижение доли медицинских и фармацевтических специалистов, обучающихся в рамках целевой подготовки для нужд Орловской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Орловской области, 100 %;
2. Основное мероприятие 7.2 подпрограммы 7 «Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается увеличение количества:
1) подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования − 30 человек;
2) обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах, – 10 человек;
3) подготовленных специалистов по программам медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования – 620 человек;
4) подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования − 3 человека;
5) подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования −110 человек.
3. Основное мероприятие 7.3 подпрограммы 7 «Повышение престижа медицинских специальностей».
4. Основное мероприятие 7.4 подпрограммы 7 «Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников».
Благодаря реализации этих мероприятий ожидается, что количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования достигнет 1000 человек.
Задача по обеспечению системности организации охраны здоровья решается посредством реализации мероприятий подпрограмм 10, 11, 12, которыми предусмотрены следующие основные мероприятия:
1. Территориальное планирование в сфере здравоохранения Орловской области (основное мероприятие 10.1 подпрограммы 10).
Благодаря реализации и этого мероприятия ожидается снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек.
2. Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования (основное мероприятие 11.1 подпрограммы 11).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) выравнивание финансового обеспечения бюджетов территориальных фондов ОМС позволит улучшить финансирование учреждений здравоохранения, что будет способствовать достижению результатов основного мероприятия;
2) снижение смертности населения и достижение целевого показателя15,6 на 1000 населения;
3) снижение смертности населения от болезней кровообращения до уровня 750 на100 000 населения;
4) достижение целевого показателя младенческой смертности (8,0 на 1000 родившихся живыми);
5) смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 тыс. населения);
6) снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) (190 на 100 тыс. населения);
7) достижение показателя материнской смертности (11,2 на 100 тыс. родившихся живыми);
8) смертность от туберкулеза (3,0 на 100 тыс. населения);
9) заболеваемость туберкулезом (37,6 на 100 тыс. населения);
10) достижение соотношения средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Орловской области 200 %.
3. Финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования (основное мероприятие 12.1 подпрограммы 12).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается повышение эффективности деятельности медицинских организаций.
Последовательность решения задач и выполнения подпрограмм и их мероприятий определяется ответственным исполнителем государственной программы в соответствии с процедурами управления реализацией государственной программы.
Ответственным исполнителем государственной программы ежегодно разрабатывается план реализации государственной программы на очередной финансовый год и плановый период и утверждается приказом Департамента здравоохранения Орловской области (не позднее 1 декабря текущего года).
Подпрограммы и состав основных мероприятий подпрограмм могут корректироваться по мере решения задач государственной программы в следующих случаях:
1) изменения законодательства в сфере реализации государственной программы;
2) изменения объема субвенций из федерального бюджета и средств областного бюджета на исполнение отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений;
3) возникновения техногенных катастроф или катастроф природного характера;
4) возникновения факторов, указанных в пункте 48 приложения 1 к постановлению Правительства Орловской области от 23 июля 2012 года № 255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Орловской области и Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Орловской области».
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы, направленных на достижение целии ожидаемых результатов государственной программы, с указанием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов представлены в приложении 3 к государственной программе.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, – 74 758 851,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 7 783 134,4 тыс. рублей;
2014 – 7 859 251,6 тыс. рублей;
2015 – 8 411 793,4тыс. рублей;
2016 – 8 623 351,8 тыс. рублей;
2017 – 9 337 173,5 тыс. рублей;
2018 – 10 145 546,7 тыс. рублей;
2019 – 10 580 928,2 тыс. рублей;
2020 – 12 017 671,5 тыс. рублей,
из них:
1) средства областного бюджета – 38 102 241,6 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты – 23 396 676,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 4 426 865,8 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты –2 430 819,2 тыс. рублей;
2014 – 4 261 366,0 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты –2 636 091,8 тыс. рублей;
2015 – 4 572 628,2 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты –3 008 363,9 тыс. рублей;
2016 – 4 597 778,0 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты –3 022 361,3 тыс. рублей;
2017 – 4 803 948,0 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты –3 008 748,6 тыс. рублей;
2018 – 4 790 589,1 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты – 3 008 748,6 тыс. рублей;
2019 – 4 800 313,8 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты –3 008 748,6 тыс. рублей;
2020 – 5 848 752,7 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты –3 272 794,0 тыс. рублей;
2) средства федерального бюджета – 1 726 817,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 269 572,4 тыс. рублей;
2014 – 432 720,0 тыс. рублей;
2015 – 302 340,2 тыс. рублей;
2016 – 285 997,1 тыс. рублей;
2017 – 52 950,9 тыс. рублей;
2018 – 50 381,2 тыс. рублей;
2019 – 49 286,1 тыс. рублей;
2020 – 283 569,5 тыс. рублей;
3) средства ТФОМС – 58 326 468,3 103,8 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 23 396 676,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 5 517 515,6 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты –2 430 819,2 тыс. рублей;
2014 – 5 801 257,3 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты –2 636 091,8 тыс. рублей;
2015 – 6 545 188,9 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты –3 008 363,9 тыс. рублей;
2016 – 6 761 938,0 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты –3 022 361,3 тыс. рублей;
2017 – 7 489 023,2 тыс. рублей;
2018 – 8 313 325,0 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты –3 008 748,6 тыс. рублей;
2019 – 8 740 076,9 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты –3 008 748,6 тыс. рублей;
2020 – 9 158 143,3тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты –3 272 794,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий государственной программы за счет средств федерального и областного бюджетов ежегодно уточняются законами о федеральном и областном бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период исходя из доходных источников бюджета.
Основанием для выделения средств из федерального бюджета являются федеральный закон Российской Федерации о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год, распоряжение и постановление Правительства Российской Федерации, соглашение между федеральными органами власти и Правительством Орловской области о предоставлении из федерального бюджета бюджету Орловской области субсидий, субвенций или иных межбюджетных трансфертов.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета с расшифровкой по главным распорядителям средств областного бюджета, подпрограммам государственной программы, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации государственной программы представлено в приложении 4 к государственной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию государственной программы Орловской области«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»
представлены в приложении 5 к государственной программе.
Оценка эффективности реализации государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» проводится ежегодно ответственным исполнителем государственной программы и обеспечивает мониторинг результатов реализации государственной программы, в целях которой осуществляются уточнения степени достижения целей, решения задач и выполнения мероприятий государственной программы.
Порядок и методика оценки эффективности реализации государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» представлены в приложении 6 к государственной программе.
Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются в составе годового и уточненного годового отчетов ответственного исполнителя государственной программы о ходе ее реализации и оценке эффективности по итогам отчетного года.
Ожидаемые результаты реализации государственной программы:
1) снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек;
2) снижение материнской смертности до 11,2 на 100 000 родившихся живыми;
3) снижение младенческой смертности до 8,0 на 1000 родившихся;
4) снижение смертности населения от болезней системы кровообращения до 750,0 на 100 000 человек;
5) снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 12,6 на 100 000 населения;
6) снижение смертности от новообразований (в том числе
от злокачественных) до 190на 100 000 населения;
7) снижение смертности от туберкулеза до 3,0 на 100 000 населения;
8) снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) до 10,0 литров на душу населения в год;
9) снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 25 %;
10) снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков до 15 %;
11) снижение заболеваемости туберкулезом до 37,6на 100 000 населения;
12) увеличение обеспеченности населения врачами до 46,2на 10 000 человек;
13) доведение соотношения врачи/средние медицинские работники до 1/3;
14) соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Орловской области до 200 %;
15) соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Орловской области до 100 %;
16) соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)и средней заработной платы в Орловской области до100 %;
17) увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 74,2 года.
Приложение 1 к государственной
программе Орловской области
«Развитие отрасли здравоохранения
в Орловской области»
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» и их значениях
№
Наименование показателя
(индикатора)
Единица измерения
Значения показателей
на 1 января 2012 года
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»
1.
Количество жителей Орловской области, посетивших Центры здоровья
человек
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
2.
Уровень иммунной прослойки
процентов
95,5
96,5
97
97
97
97
98
98
98
3.
Снижение удельного веса лиц, зарегистрированных как употребляющих алкоголь с вредными последствиями для здоровья
процентов
100
95
92
90
87
86
85
84
83
4.
Заболеваемость туберкулезом (на 100 тыс. населения)
человек
42,5
41,1
40,5
39,9
39,3
38,7
38,0
37,8
37,6
5.
Обеспеченность населения (на 10 тыс. населения) врачами
человек
36,2
37,9
33,6
33,9
34,0
34,0
34,0
46,1
46,2
6.
Соотношение врачи/средние медицинские работники
1/2,5
1/2,8
1/2,9
1/2,9
1/2,9
1/2,9
1/3
1/3
1/3
7.
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), со средней заработной платой в Орловской области
процентов
146,5
130,0
131,6
137,2
159,6
200
200
200
200
8.
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) со средней заработной платой в Орловской области
процентов
75,6
75,6
76,2
79,3
86,3
100
100
100
100
9.
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Орловской области
процентов
41,3
50,1
51,0
52,4
70,5
100
100
100
100
10.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
лет
69,9
70,2
69,8
70,0
71,0
72,0
73,0
73,8
74,2
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
11.
Охват целевыми профилактическими медицинскими осмотрами детей
процентов
82,5
83,8
84,2
84,5
84,8
85,0
85,0
85,0
85,0
12.
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
процентов
95,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
13.
Охват диспансеризацией подростков
процентов
91,0
94,0
94,0
94,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
14.
Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м)
процентов
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
15.
Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения
процентов
38,0
38,0
38,0
38,0
38,0
37,0
37,0
36,0
35,0
16.
Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения
процентов
50,0
50,0
50,0
50,0
49,0
49,0
48,0
48,0
47,0
17.
Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения
процентов
50,0
50,0
49,0
48,0
48,0
47,0
47,0
46,0
46,0
18.
Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения
процентов
50,0
50,0
50,0
50,0
49,0
49,0
48,0
48,0
47,0
19.
Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения
процентов
75,0
75,0
75,0
74,0
73,0
73,0
62,0
60,0
58,0
20.
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I–II стадиях заболевания
процентов
46,8
49,7
50,5
51,2
52,0
52,7
53,5
54,3
54,8
21.
Охват населенияпрофилактическимиосмотрами на туберкулез
процентов
62
62
64
66
68
70
72
72
72
22.
Заболеваемостьдифтерией (на 100 тыс. населения)
процентов
0
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
23.
Заболеваемостькорью (на 1 млн населения)
человек
0
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
24.
Заболеваемостькраснухой (на 100 тыс. населения)
человек
0,13
0,11
0,1
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
25.
Заболеваемостьэпидемическим паротитом (на 100 тыс. населения)
человек
0,62
0,5
0,5
0,3
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
26.
Заболеваемостьвирусным гепатитом В (на 100 тыс. населения)
человек
0
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
27.
Охват иммунизацией населения противвирусного гепатита Вв декретированные сроки
процентов
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
28.
Охват иммунизацией населения противдифтерии, коклюша и столбнякав декретированные сроки
процентов
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
29.
Охват иммунизацией населения противкорив декретированные сроки
процентов
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
30.
Охват иммунизацией населения противкраснухив декретированные сроки
процентов
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
31.
Охват иммунизацией населения противэпидемического паротитав декретированные сроки
процентов
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
32.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих надиспансерном учете, от числавыявленных
процентов
88,3
75
75,5
76
76,5
77
77,5
78
78,5
33.
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года
процентов
27,0
26,5
26,13
25,76
25,4
25,05
25,0
24,8
24,5
34.
Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года
процентов
31,6
31,3
30,77
30,24
29,73
29,23
29,0
28,83
28,53
35.
Удовлетворенностьпотребностиотдельных категорий граждан в необходимыхлекарственныхпрепаратах имедицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов
процентов
89,0
90,0
91,0
92,0
93,0
94,0
94,0
94,0
94,0
36.
Удовлетворенность спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, болезнью Гоше, рассеяннымсклерозом,а также после трансплантации органов и (или) тканей
процентов
94,0
95,0
95,0
96,0
96,0
97,0
97,0
97,0
97,0
37.
Смертность от самоубийств (на 100 тыс. населения)
человек
23,4
21,8
21,2
20,5
20,3
20,0
19,9
19,5
19,2
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи,в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации»
38.
Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
процентов
90
90
90,5
91,0
91,5
92,0
92,5
92,5
93
39.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете
процентов
19,2
19,4
19,5
20,0
20,5
21,0
21,5
22,0
22,5
40.
Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами
лет
60,1
60,3
60,5
60,8
61,6
62,2
62,8
63,0
63,5
41.
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента)
человек
14,2
14,4
8,1
8,26
8,43
8,6
8,77
8,8
8,9
42.
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента)
человек
7,6
7,8
7,9
8,0
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
43.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента)
человек
14,9
14,8
10,8
11,02
11,24
11,46
11,69
11,7
11,75
44.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента)
человек
7,8
7,9
8,0
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
45.
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года
процентов
21,5
21,1
21,06
21,02
21,0
20,9
20,9
20,9
20,8
46.
Смертность от ишемической болезни сердца (на 100 тыс. населения)
человек
322,4
322,3
322,2
322,1
322,0
321,9
321,8
321,7
321,6
47.
Смертность от цереброваскулярных заболеваний (на 100 тыс. населения)
человек
193,9
193,8
193,7
193,6
193,5
193,4
193,4
193,3
193,2
48.
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
процентов
49,8
51,3
51,5
51,8
52,0
52,2
52,6
52,8
53,0
49.
Одногодичная летальность больных со злокачественными образованиями
процентов
28,6
27,6
27,4
27,0
26,9
26,7
26,4
26,0
25,5
50.
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
процентов
83,2
84
85,2
86,6
87,3
88,1
89,0
89,0
89,0
51.
Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
процентов
4,8
4,4
4,3
4,2
4,2
4,2
4,2
4,1
4,1
52.
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови
процентов
95,0
96,0
96,0
97,0
97,0
98,0
99,0
100,0
100,0
53.
Увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами
процентов
0
0
2,0
3,0
5,0
7,0
8,0
9,0
9,0
54.
Число доноров крови и ее компонентов (на 1 тыс. населения)
человек
0
0
15,0
15,2
15,4
15,6
15,6
15,8
16,0
Подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства»
55.
Количество участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса
единиц
0
0
0
1
0
1
0
1
0
Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»
56.
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в 1-й триместр беременности
процентов
50,0
60,0
65,0
65,0
70,0
70,0
75,0
80,0
80,0
57.
Охват неонатальным скринингом (доляноворожденных, обследованных нанаследственные заболевания, от общего числа новорожденных)
процентов
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
58.
Охват аудиологическим скринингом (доляноворожденных, обследованных нааудиологический скрининг, от общего числа новорожденных)
процентов
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
59.
Показатель ранней неонатальной смертности (на 1000 родившихся живыми)
человек
5,1
4,9
4,7
4,5
4,3
4,1
4,0
3,8
3,6
60.
Смертность детей 0–17 лет (на 100 тыс. населения соответствующего возраста)
человек
9,9
9,2
8,9
8,6
8,5
8,3
8,0
8,0
8,0
61.
Доля женщин с преждевременными родами,родоразрешенныхв перинатальных центрах
процентов
40,0
50,0
55,0
60,0
65,0
65,0
70,0
70,0
70,0
62.
Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (доля выживших от числа новорожденных, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре)
процентов
70,0
70,5
71,0
71,5
72,0
72,5
73,0
73,5
74,0
63.
Больничная летальность детей (доляумерших детей от числа поступивших)
процентов
0,4
0,4
0,39
0,39
0,38
0,38
0,37
0,37
0,36
64.
Первичная инвалидность у детей (число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста)
человек
23,5
23,5
23,4
23,4
23,3
23,3
23,2
23,1
23,0
65.
Результативность мероприятий по профилактике абортов (доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности)
процентов
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
10,0
10,0
10,0
66.
Охват пар «мать − дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами
процентов
92,3
92,5
92,5
93,0
93,0
93,5
94,0
94,0
95,0
Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»*
67.
Охват санаторно-курортным лечением пациентов
процентов
6,00
9,00
13,00
17,00
21,00
26,00
31,00
36,00
не менее 45 %
68.
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов
процентов
1,90
4,00
6,00
9,00
12,00
15,00
17,00
21,00
не менее 25 %
69.
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся
процентов
70,00
72,00
73,00
74,00
75,00
78,00
80,00
82,00
85,00
Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
70.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым
коек
0
10
25
25
25
25
25
30
40
71.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
коек
0
0
2
2
2
2
2
2
2
Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
72.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования
человек
914
550
600
620
30
30
30
32
32
73.
Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования
человек
97
116
120
120
3
3
3
4
4
74.
Количество подготовленных специалистов по программаммедицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования
человек
914
550
600
620
620
700
720
720
730
75.
Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учрежденияхпрофессионального образования
человек
1508
1493
1425
1447
110
110
115
120
120
76.
Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах
человек
15
21
20
25
10
10
10
10
10
77.
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучающихся в рамках целевой подготовки для нужд Орловской области,трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Орловской области
процентов
70
75
80
85
90
95
100
100
100
78.
Доля аккредитованных специалистов
процентов
0
0
0
0
20
20
40
60
80
Подпрограмма 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан»
79.
Смертность населения (на 1000 населения)
человек
16,5
16,4
16,2
16,2
15,8
15,8
15,7
15,65
15,6
Подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении»
80.
Организационное обеспечение развития компонентов регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
(далее − ЕГИСЗ)
80.1.
Организация регионального контакт-центра технической поддержки компонента регионального сегмента ЕГИСЗ
Выполнение
0
0
0
1
1
1
1
1
1
80.2.
Процент медицинского персонала, участвующего в медицинском электронном документообороте, прошедшего обучение
по применению информационно-коммуникационных технологий
процентов
0
0
0
20
50
80
100
100
100
81.
Инфраструктурное обеспечение компонента регионального сегмента ЕГИСЗ
81.1.
Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), подключенных по защищенным каналам передачи данных к компонентам регионального сегмента ЕГИСЗ
процентов
5
5
5
50
80
100
100
100
100
81.2.
Процент автоматизированных рабочих мест медицинского персонала, подключенных к медицинским информационным системам регионального или учрежденческого уровня
процентов
5
5
5
20
50
80
100
100
100
81.3.
Процент автоматизированных рабочих мест, имеющих доступ ксистемам непрерывного медицинского образованиясправочных подсистем федерального сегмента ЕГИСЗ
процентов
20
20
20
50
80
100
100
100
100
81.4.
Процент медицинских организаций, имеющих доступ к системам или комплексам,обеспечивающим оказание телемедицинских услуг
процентов
2
2
2
10
30
50
80
90
100
82.
Прикладные системы компонентов регионального сегмента ЕГИСЗ
82.1.
Процент медицинских организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, предоставляющих гражданам возможность записаться на прием к врачу или на исследование через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) или Региональный портал государственных услуг (РПГУ) субъекта Российской Федерации
процентов
0
10
15
50
70
80
80
90
90
82.2.
Процент врачей, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, сведения о расписании приема которых передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ
процентов
0
5
8
25
40
60
80
80
90
82.3.
Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), использующих медицинские информационные системы, соответствующие утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерациитребованиям
процентов
0
0
0
0
30
50
100
100
100
82.4.
Процент медицинского персонала, работающего в медицинских организациях субъекта Российской Федерации, сведения о котором актуализируются в федеральном регистре медицинских работников, в соответствии с утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации приказом
процентов
100
100
100
100
100
100
100
100
100
82.5.
Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения регистра паспортов медицинского учреждения (паспорт МУ)
процентов
80
80
80
100
100
100
100
100
100
82.6.
Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения, содержащиеся в регистре медицинской техники (регистр МТ)
процентов
20
20
20
20
50
80
100
100
100
82.7.
Процент медицинских организаций, передающих информацию в подсистему АХД федерального сегмента ЕГИСЗ
процентов
0
10
10
40
80
100
100
100
100
82.8.
Процент выписанных рецептов льготного лекарственного обеспечения, передаваемых в электронном виде в аптечные учреждения
процентов
0
0
0
0
20
80
100
100
100
82.9.
Процент станций (отделений) скорой (неотложной) медицинской помощи, оснащенных автоматизированной системой управления приема и обработки вызовов с использованием системы ГЛОНАСС
процентов
0
50
70
100
100
0
1
1
1
Подпрограмма 10 «Совершенствование системы территориального планирования Орловской области»
83.
Смертность населения (на 1000 населения)
человек
16,5
16,4
16,2
16,2
15,8
15,8
15,7
15,65
15,6
Подпрограмма 11 «Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области»
84.
Смертность населения (на 1000 населения)
человек
0
0
0
0
15,8
15,8
15,7
15,65
15,6
85.
Смертность населения от болезней кровообращения (на 100 000 человек)
человек
0
0
0
0
1020
1020
1020
755,0
750,0
86.
Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми)
человек
0
0
0
0
9,2
8,5
8,2
8,1
8,0
87.
Смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 тыс. населения)
человек
0
0
0
0
15,8
14,4
13,0
12,8
12,6
88.
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (на 100 тыс. населения)
человек
0
0
0
0
230
230
230
195
190
89.
Материнская смертность (на 100 тыс. родившихся живыми)
человек
0
0
0
0
11,6
11,5
11,4
11,3
11,2
90.
Смертность от туберкулеза (на 100 тыс. населения)
человек
0
0
0
0
3,1
3,0
3,0
3,0
3,0
91.
Заболеваемость туберкулезом (на 100 тыс. населения)
человек
0
0
0
0
39,3
38,7
38,0
37,8
37,6
92.
Соотношение врачи/средние медицинские работники
0
0
0
0
1/2,9
1/2,9
1/3
1/3
1/3
93.
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) со средней заработной платой в Орловской области
процентов
0
0
0
0
159,6
200
200
200
200
Подпрограмма 12 «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования»
94.
Эффективность деятельности медицинских организаций
выполненных мероприятий
0
0
0
0
1
1
1
1
1
95.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях в общих расходах на территориальную программу
процентов
0
0
0
0
48,5
48,5
48,5
48,5
48,5
96.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную программу
процентов
0
0
0
0
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
97.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу
процентов
0
0
0
0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
Основное мероприятие государственной программы «Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования»
98.
Смертность населения (на 1000 населения)
человек
16,5
16,4
16,2
16,2
-
-
-
-
-
________________________________
* Основная деятельность бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Детский санаторий «Орловчанка» осуществляется на хозрасчетной основе, бюджетное финансирование – в период отсутствия заезда детей. Объем ассигнований на 2016−2020 годы будет уточняться при формировании бюджета на 2016−2020 годы. В состав расходов на выполнение работы «Производство и реализация молочной продукции детскими молочными кухнями» включено только содержание штатных единиц по молочным кухням.
Приложение 2 к государственной
программе Орловской области
«Развитие отрасли здравоохранения
в Орловской области»
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий государственной программы, ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы государственной программы
№
Номер и наименованиеподпрограммы, ведомственной целевой программы, основногомероприятия
Ответственныйисполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственныйрезультат (краткоеописание)
Связь споказателями государственнойпрограммы(подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
лллллл1
Основное мероприятие 1.1.
Развитиесистемымедицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образажизни, в том числеу детей. Профилактика зависимости, включая сокращение потреблениятабака, алкоголя, наркотических средств, психоактивных веществ, в том числе у детей
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Охват целевымипрофилактическими медицинскими осмотрами детей до 97 % отвсех подлежащихпрофосмотрам.
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до 97 % от общего количества подлежащих осмотру.
Охват диспансеризацией подростков до 95 % подлежащихдиспансеризации.
Снижение доли больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года,
с 27 % до 24,5 % от общего числа.
Снижение доли больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года, с 31,6до 28,53 %.
Стабилизация распространенности ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м) на 25,5 % от общей популяции.
Снижение распространенности повышенного артериального давления среди взрослого населения до 25 % во всей популяции.
Снижение распространенности повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения до46 % во всей популяции.
Снижение распространенности низкой физическойактивности среди взрослого населения до 46 % вовсей популяции.
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской областис69,9 лет в 2013 году до 74,2 к 2020 году.
Снижение удельного веса лиц, зарегистрированных как употребляющих алкоголь с вредными последствиями для здоровья, со 100% в 2013 году до 83 %к 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Рост уровня иммунной прослойки до 98 %.
Снижение удельного веса лиц, зарегистрированных как употребляющие алкоголь с вредными последствиями для здоровья, до 83 %
Снижение распространенности низкой физическойактивности среди взрослого населения до 47 % во всей популяции.
Снижение распространенности недостаточного потребленияфруктов и овощей среди взрослого населения во всей популяциис 75 до 58 %.
Снижение показателя смертности от самоубийств(с 23,4 до 19,2 на 100 тыс. населения)
2
Основное мероприятие 1.2.
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение заболеваемостьюдифтерией (менее 1 случая на 100 тыс. населения).
Снижение заболеваемостью корью(менее 1 случая на 100 тыс. населения).
Снижение заболеваемостьюкраснухой (менее 1 случая на 100 тыс. населения).
Снижение заболеваемостьюэпидемическим паротитом ( менее1 случая на 100 тыс. населения).
Увеличение охватаиммунизацией населения противдифтерии, коклюша и столбнякав декретированные сроки до 95 %отвсех подлежащихиммунизации.
Достижениепроцента охвата иммунизацией населения противкорив декретированные сроки до 95 отвсего населения.
Достижение охвата иммунизацией населения противкраснухив декретированные сроки до 95 % от всего населения.
Достижение охватаиммунизацией населения противэпидемического паротитав декретированные сроки до 95 % от всего населения
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской областис69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7на 1000 населения.
Рост уровня иммунной прослойки до 98 %
3
Основное мероприятие 1.3.
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
СнижениедолиВИЧ-инфицированных лиц, состоящих надиспансерном учете, от числавыявленныхс 88,3 % с 2013 году до 78,5 % в 2020 году.
Охват иммунизацией населения противвирусного гепатита Вв декретированные сроки не менее 95 %отвсех подлежащих вакцинации.
Снижение заболеваемостивирусным гепатитом В (1случай на 100 тыс. населения)
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской областис69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7на 1000 населения.
Рост уровня иммунной прослойки до 98 %
4
Основное мероприятие 1.4.
Развитие первичноймедико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний ипатологических состояний и факторов риска их развития, включаяпроведениемедицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Охват целевымипрофилактическими медицинскими осмотрами детей до 97 % отвсех подлежащихпрофосмотрам.
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до 97 % от общего количества подлежащих осмотру.
Охват диспансеризацией подростков до 95 % подлежащихдиспансеризации.
Увеличение доли больных с выявленнымизлокачественными новообразованиями на I–II стадиях заболевания с 46,8 % до 54,8 %.
Стабилизация распространенности ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м) на 25,5 % от общей популяции.
Снижение распространенности повышенного артериального давления среди взрослого населения до 25 % во всей популяции.
Снижение распространенности повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения до46 % во всей популяции.
Снижение распространенности низкой физическойактивности среди взрослого населения до 46 % вовсей популяции.
Снижение распространенности низкой физическойактивности среди взрослого населения до 47 % во всей популяции.
Снижение распространенности недостаточного потребленияфруктов и овощей среди взрослого населения во всей популяциис 75 до 58 %
Снижение смертности населения до 15,7на 1000 населения.
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской областис69,9 летв 2013 году до 74,2 в 2020 году
5
Основное мероприятие 1.5.
Совершенствованиемеханизмов обеспечения населения лекарственнымипрепаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Достижение процента удовлетворенности спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, болезнью Гоше, рассеяннымсклерозом,а такжетрансплантации органов и (или) тканей, не менее 94 % от всей соответствующей группы населения.
Достижение процента удовлетворенностипотребностиотдельных категорий граждан в необходимыхлекарственныхпрепаратах имедицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов не менее 97 %от всей соответствующей группы населения
Снижение смертности населения до 15,7на 1000 населения.
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской областис69,9 летв 2013 году до 74,2 в 2020 году
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи,в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации»
6
Основное мероприятие2.1.
Совершенствование оказания медицинской помощи больным туберкулезом
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Повышениедоли абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением с 90 до 93 % к 2020 году
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской области с 69,9 годав 2013 году до 74,2 к 2020 году.
Достижение показателя смертности от туберкулеза 3,0 на 100 000 населения
7
Основное мероприятие 2.2.
Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Повышение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете с 19,2 до 22,5 %.
Достижение показателяожидаемой продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами,до 63,5 лет
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской областис69,9 годав 2013 году до 74,2 к 2020 году
8
Основное мероприятие 2.3.
Совершенствование оказания медицинской помощи наркологическим больным
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижениечисла наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента), с 14,2 до 8,9 %.
Повышение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента), с 7,6 до 8,5 %.
Снижение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента), с 14,9 до 11,75 %.
Повышение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента),7,8до 8,6 %
Снижение смертности населения до 15,7на 1000 населения.
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской областис69,9 года в 2013 году до 74,2 к 2020 году.
Снижение удельного веса лиц, зарегистрированных как употребляющие алкоголь с вредными последствиями для здоровья,со 100 % в 2013 году до 83 % к 2020 году
9
Основное мероприятие 2.4.
Совершенствование оказания медицинской помощибольным с психическими расстройствамии расстройствами поведения
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Повышение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года
Доля повторныхв течение года госпитализаций в психиатрический стационар должны быть8,5 %
10
Основное мероприятие 2.5.
Совершенствование оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижениесмертности от ишемической болезни сердца (321,6 на 100 тыс. населения).
Снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний ( до 193,2 на 100 тыс. населения)
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 к 2020 году
11
Основное мероприятие 2.6.
Совершенствованиесистемы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, включаяобеспечениедорогостоящимилекарственными препаратами больных онкологическими заболеваниями
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Достижениепоказателяудельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более,53,2 % отвсех больных.
Снижениепоказателя одногодичной летальностибольных со злокачественными образованиями до 25,5 % от всех заболевших
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 к 2020 году
Достижение показателя смертности отонкозаболеваний 230,0 на 100 000 населения
12
Основное мероприятие 2.7.
Совершенствование оказания скорой, в том числескорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Увеличениедоли выездов бригад до больного менее 20 минутс83,3 %в 2011 годудо 89%в 2020 году
Снижение смертности населения до 15,7на 1000 населения.
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 к 2020 году
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее20 минут 89 %
13
Основное мероприятие 2.8.
Совершенствование
оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижениедолибольничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествийдо 4,1%в 2020 году
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 к 2020 году
Снижение смертности от ДТП до 13,0 на 100 000 населения
14
Основное мероприятие 2.9.
Совершенствование оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Увеличениедоли выездов бригад до больного менее 20 минутс83,3 %в 2011 годудо 89%в 2020 году
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 к 2020 году
15
Основное мероприятие2.10.
Совершенствованиевысокотехнологичной медицинской помощи,развитие новых эффективных методов лечения
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижениесмертности от ишемической болезни сердца (321,6 на 100 тыс. населения).
Снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний ( до 193,2 на 100 тыс. населения).
Достижениепоказателяудельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более,53,2 % отвсех больных.
Снижениепоказателя одногодичной летальностибольных со злокачественными образованиями до 25,5 % от всех заболевших
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 к 2020 году
16
Основное мероприятие2.11.
Развитие службы крови
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Увеличение доли станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, до 100 %.
Увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами до 9 %
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 к 2020 году
17
Основное мероприятие 2.12.
Организация работыбюро судебно-медицинской экспертизы
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижениесмертности от ишемической болезни сердца (321,6 на 100 тыс. населения).
Снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний (до 193,2 на 100 тыс. населения).
Достижениепоказателяудельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лети более, 53,2 % отвсех больных.
Снижениепоказателя одногодичной летальностибольных со злокачественными образованиями до 25,5 % от всех заболевших
Снижение смертности населения до 15,7на 1000 населения.
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 к 2020 году
18
Основное мероприятие2.13.
Обеспечениефункциональной готовностик оказаниюмедико-санитарнойпомощив условияхвозникновениячрезвычайныхситуацийтехногенного, природногои искусственного характера
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Ответственное хранениемобилизационного резерва. Своевременность обновления материальных ценностей, находящихсяна хранении
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 к 2020 году
19
Основное мероприятие2.14.
Организация работыучреждений дезинфекционного профиля
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Обеспечение эффективности работы службы дезинфекционного профиля
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 к 2020 году
Подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства»
20
Основное мероприятие3.1.
Привлечение к реализации территориальной программы государственных гарантий представителейчастной системы здравоохранения в утвержденных объемах финансирования по полному тарифу оплаты медицинской услуги
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Рост количества участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до 3
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 к 2020 году
21
Основное мероприятие3.2.
Заключение соглашений с представителямибизнесапопередачеимотдельных функций при осуществлении работ и услугв сфере здравоохранения
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Рост количества участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до 3
Увеличение участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до 3
Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»
22
Основное мероприятие 4.1.
Совершенствование службы родовспоможенияи детства Орловской области путем дальнейшего формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи, дальнейшего развития первичной медико-санитарной помощи
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Повышение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в 1-й триместр беременности до 80 %.
Повышение доли женщин с преждевременными родами,родоразрешенных в перинатальных центрах, до 70 % от общего числа
Снижение материнской смертности до 11,4на 100 тыс. родившихся живыми.
Снижение младенческой смертности до 7,0 на 1000 родившихся живыми. Снижение смертности детей в возрастеот0 до 17 лет включительно до 7,7 на 10 тыс. населения соответствующего возраста. Увеличение числа женщин с прежде-временными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, до 85 %
23
Основное мероприятие 4.2.
Совершенствование системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной диагностики нарушений развития ребенка до 80 % от числа поставленных на учет в 1-й триместр беременности. Увеличение процента охвата новорожденных неонатальным скринингом до 98 %. Увеличение процента охвата новорожденных аудиологическим скринингомдо 80 %
Снижение смертности населения до 15,7на 1000 населения.
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 к 2020 году
24
Основное мероприятие4.3.
Совершенствование технологий выхаживания новорожденных, в том числе недоношенных, с экстремально низкой массой тела
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение показателя ранней неонатальной смертности до 3,6 случая на 1000 родившихся живыми. Увеличение процента выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в первый год жизни до 74 %от доли выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела
Снижение младенческой смертности до 7,0 на 1000 родившихся живыми. Снижение смертности детей в возрастеот0 до 17 лет включительно до 7,7 на 10 тыс. населения соответствующего возраста
25
Основное мероприятие4.4.
Развитие специализированной медицинской помощи детям на основе дооснащения подразделений БУЗ Орловской области «Детская областная клиническая больница» современным оборудованием и аппаратурой
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Повышение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (доля выживших от числа новорожденных, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре) до 74 %.
Снижение больничнойлетальности детей (доляумерших детей от числа поступивших) до 0,36 %.
Снижение уровня первичной инвалидности у детей (число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста) до 23 %
Снижение больничной летальности среди детей на 17,5 %. Снижение уровня впервые установленной инвалидности у детей на 17 %
26
Основное мероприятие4.5.
Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Повышениеуровня охватапар «мать− дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами
Снижение младенческой смертности до 7,0 на 1000 родившихся живыми. Снижение смертности детей в возрастеот0 до 17 лет включительно до 7,7 на 10 тыс. населения соответствующего возраста.
Снижение больничной летальности среди детей на 17,5 %. Снижение уровня впервые установленной инвалидности у детей на 17 %
27
Основное мероприятие4.6.
Профилактика абортов на основе развития центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Результативность мероприятий по профилактике абортов (доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности) должна достигнуть показателя 10 %
Снижение младенческой смертности до 7,0 на 1000 родившихся живыми. Снижение смертности детей в возрастеот0 до 17 лет включительно до 7,7 на 10 тыс. населения соответствующего возраста.
Снижение материнской смертности до 11,4на 100 тыс. родившихся живыми
28
Основное мероприятие4.7.
Обеспечение беременных и детей раннего возраста полноценным питанием
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение числа осложнений беременности, показателей заболеваемости детей раннего возраста
Снижение младенческой смертности до 7,0 на 1000 родившихся живыми. Снижение смертности детей в возрастеот0 до 17 лет включительно до 7,7 на 10 тыс. населения соответствующего возраста.
Снижение больничной летальности среди детей на 17,5 %. Снижение уровня впервые установленной инвалидности у детей на 17 %
Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
29
Основное мероприятие5.1.
Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям
Департамент здравоохранения Орловской области
1января2013 года
31 декабря 2020 года
Достижение процента охвата реабилитационной медицинской помощью пациентов не менее 25 %.
Достижение процента охвата реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся не менее 85 %
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 к 2020 году
30
Основное мероприятие5.2.
Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детям
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Охват санаторно-курортным лечением пациентов не менее 45 %
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 к 2020 году
Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
31
Основное мероприятие6.1.
Организация кабинетов паллиативной помощи в амбулаторно-поликлинической службе
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2014 года
31 декабря 2020 года
Наличие специалистов по паллиативной службев каждомбюджетном учреждении здравоохранения
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 к 2020 году
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения
32
Основное мероприятие6.2.
Организация оказания паллиативной помощи детям на базеБУЗ Орловской области «Научно-клинический многопрофильный центр меди-цинской помощидетямим. З. И. Круглой» −2 койки
Департамент здравоохранения Орловской области
1 декабря 2013 года
31 декабря 2020 года
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям из расчетакойка на 100 тысяч детского населения
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения
33
Основное мероприятие6.3.Организация оказания паллиативной помощи взрослым:с 1 января 2013 года на базе Дросковской врачебной амбулатории БУЗ Орловской области «Покровская ЦРБ» − 10 коек;с 1 января 2014 года на базе БУЗ Орловской области «Новодеревеньковская ЦРБ» − 5 коек;
БУЗ Орловской области «Свердловская ЦРБ» − 10 коек
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям из расчетакойка на 100 тысяч детского населения
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения
Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
34
Основное мероприятие 7.1.
Совершенствование системы целевой контрактной подготовки молодых специалистов
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучающихся в рамках целевой подготовки для нужд Орловской области,трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Орловской области, должна достигнуть 100 %
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 к 2020 году
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Обеспеченность населения (46,2 на 10 тыс. населения) врачами
35
Основное мероприятие 7.2.
Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учрежденияхдополнительного высшего профессионального образования −30 .
Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах,− 25.
Количество подготовленных специалистов по программаммедицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования −620.
Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования −3 .
Количество подготовленных специалистов по программам послевузовскогомедицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях вышнегопрофессионального образования − 110.
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 к 2020 году
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Обеспеченность населения (46,2 на 10 тыс. населения) врачами.
Доля врачей первичного звена − 51,6 %
36
Основное мероприятие 7.3.
Повышение престижа медицинских специальностей
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января
2014 года
31 декабря
2020 года
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования − 30.
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Орловской области – 200 %.
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 к 2020 году
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Обеспеченность населения (46,2 на 10 тыс. населения) врачами.
Доля врачей первичного звена − 51,6 %
37
Основное мероприятие 7.4.
Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Обеспеченностьподготовленных специалистов по программаммедицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшегопрофессионального образования − 620 .
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Орловской области – 200 %.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 к 2020 году
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Обеспеченность населения (46,2 на 10 тыс. населения) врачами
Доля врачей первичного звена 51,6 %
Подпрограмма 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан»
38
Основное мероприятие 8.1. Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 к 2020 году
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
39
Основное мероприятие 8.2. Лекарственное обеспечение граждан с орфанными заболеваниями
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 к 2020 году
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения
40
Основное мероприятие 8.3. Обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а такжеспециализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 к 2020 году
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населени
Подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении»
41
Основное мероприятие 9.1. Поддержка, доработка и внедрение Единой государственной системы в сфере здравоохранения Орловской области
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), подключенных по защищенным каналам передачи данных к компонентам регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее также − ЕГИСЗ), − 100 %.
Процент автоматизированных рабочих мест медицинского персонала, подключенных к медицинским информационным системам регионального или учрежденческого уровня, −100 %.
Процент автоматизированных рабочих мест, имеющих доступ ксистемам непрерывного медицинского образованиясправочных подсистем федерального сегмента ЕГИСЗ, −100 %.
Процент медицинских организаций, имеющих доступ к системам или комплексам,обеспечивающим оказание телемедицинских услуг, − 100 %.
Процент медицинских организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, предоставляющих гражданам возможность записаться на прием к врачу или на исследование через Единый портал государственных услуг или Региональный портал государственных услуг субъекта Российской Федерации, − 90 %.
Процент врачей, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, сведения о расписании приема которых передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ, −90 %.
Процент станций (отделений) скорой (неотложной) медицинской помощи, оснащенных автоматизированной системой управления приема и обработки вызовов с использованием системы ГЛОНАСС, − 100 %
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 к 2020 году
Снижение смертности населения до 15,7на 1000 населения.
Повышение качества медицинского обслуживания и социальной защиты населения
42
Основное мероприятие 9.2. Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), использующих медицинские информационные системы, соответствующие утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерациитребованиям, − 100 %.
Процент медицинского персонала, работающего в медицинских организациях субъекта Российской Федерации, сведения о котором актуализируются в федеральном регистре медицинских работников в соответствии с утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации приказом, − 100 %.
Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения регистра паспортов медицинского учреждения (паспорт МУ), − 100 %.
Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения, содержащиеся в регистре медицинской техники (регистр МТ), − 100 %.
Процент медицинских организаций, передающих информацию в подсистему АХД федерального сегмента ЕГИСЗ, − 100 %.
Процент выписанных рецептов льготного лекарственного обеспечения, передаваемых в электронном виде в аптечные учреждения, − 100 %
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 к 2020 году
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Повышение качества медицинского обслуживания и социальной защиты населения
Подпрограмма 10 «Совершенствование системы территориального планирования Орловской области»
43
Основное мероприятие 10.1.
Территориальное планирование в сфере здравоохранения Орловской области на 2013–2020 годы
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 к 2020 году
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Повышение качества медицинского обслуживания и социальной защиты населения
Подпрограмма 11 «Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощина территории Орловской области»
44
Основное мероприятие 11.1.
Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Выравнивание финансового обеспечения бюджетов территориальных фондов ОМС позволитулучшитьфинансирование учреждений здравоохранения, чтобудет способствовать достижениюрезультатов основного мероприятия.
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 к 2020 году
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Повышение качества медицинского обслуживания
Снижение смертности населения и достижение целевого показателя15,6 на 1000 населения;
снижение смертности населения от болезней кровообращениядоуровня 750 на100 000 населения;
достижение целевого показателя младенческойсмертности (8,0 на 1000 родившихся живыми).
снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) (190 на 100 тыс. населения);
достижение показателя материнской смертности (11,2 на 100 тыс. родившихся живыми);
смертность от туберкулеза (3,0 на 100 тыс. населения);
заболеваемостьтуберкулезом (37,6 на 100 тыс. населения);
достижениесоотношения средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Орловской области− 200 %;
достижение показателя смертности от дорожно-транспортных происшествий (12,6 на 100 тыс. населения)
Подпрограмма 12 «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования»
45
Основное мероприятие 12.1.
Финансовоеобеспечение обязательного медицинского страхования
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Повышение эффективности деятельности медицинских организаций
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 к 2020 году
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Повышение качества медицинского обслуживания
46
Основное мероприятие 12.2.
Выполнение функций аппаратами государственныхвнебюджетных фондов Российской Федерации
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Достижениепоказателя доли расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях в общих расходах на территориальную программудо 48,5 %.
Достижение показателя доли расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную программу до 7,8 %.
Достижение показателя доли расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу − 3,0 %
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 к 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Повышение качества медицинского обслуживания
47
Основное мероприятие 12.3.
Финансовое обеспечение иных расходных обязательств, возникающих при организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Улучшениедоступности и качества медицинской помощи
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 к 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Повышение качества медицинского обслуживания
48
Основное мероприятие государственной программы «Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования»
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Выравнивание финансового обеспечения бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 к 2020 году
Снижение смертности населения до 15,7на 1000 населения.
Повышение качества медицинского обслуживания
Приложение 3 к государственной
программеОрловской области
«Развитие отрасли здравоохранения
в Орловской области»
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программыОрловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»
№
Вид нормативногоправового акта
Основные положения нормативногоправового акта
Ответственныеисполнительи соисполнители
Ожидаемыесрокипринятия
1
2
3
4
5
1.
Постановление Правительства Орловской области
Приведение государственной программы в соответствие с законом Орловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период
Департамент здравоохранения Орловской области
Не позднее 3 месяцев со дня вступления в силу закона Орловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период
2.
Постановление Правительства Орловской области
Внесение изменений в государственную программу согласно параметрам текущего года
Департамент здравоохранения Орловской области
На протяжении текущего финансового года (до 31 декабря)
1
2
3
4
5
3.
Распоряжение Правительства Орловской области
Создание рабочей группы по управлению реализацией государственной программы
Департамент здравоохранения Орловской области
I квартал 2016 года
4.
Приказ Департамента здравоохранения Орловской области
Утверждение плана реализации государственной программы на очередной финансовый год и плановый период
Департамент здравоохранения Орловской области
Не позднее 1 декабря текущего года
5.
Приказ Департамента здравоохранения Орловской области
Внесение изменений в план реализации государственной программы согласно параметрам текущего года (приведение в соответствие с изменениями, внесенными в государственную программу)
Департамент здравоохранения Орловской области
На протяжении текущего финансового года (до 31 декабря)
6.
Постановление Правительства Орловской области
Решение о корректировке (внесении изменений) программы государственных гарантий оказания гражданам, проживающим на территории Орловской области, медицинской помощи
Департамент здравоохранения Орловской области
Ежегодно (по мере необходимости)
7.
Закон Орловской области
Предложения о корректировке (внесении изменений) закона Орловской области об областном бюджете
Департамент здравоохранения Орловской области
Ежегодно (по мере необходимости)
8.
Постановление Правительства Орловской области
Решение о корректировке (внесении изменений) межведомственной инвестиционной программы Орловской области
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
Ежегодно (по мере необходимости)
9.
Постановление Правительства Орловской области
Решение о корректировке (внесении изменений) долгосрочной областной целевой программы Орловской области
Департамент здравоохранения Орловской области
2013 год
1
2
3
4
5
10.
Закон Орловской области
Решение о корректировке (внесении изменений) Закона Орловской области от 23 июня 2016 года№ 1964-ОЗ «О внесении изменений в статью 12 Закона Орловской области «О Правительстве и системе органов исполнительной государственной власти Орловской области» и признании утратившим силу Закона Орловской области «Об участии Орловской области в государственно-частных партнерствах»
Департамент здравоохранения Орловской области
Ежегодно (по мере необходимости)
11.
Распоряжение Правительства Орловской области
Решение о корректировке (внесении изменений) распоряжения Правительства Орловской области от 1 апреля 2013 года № 137-р
Департамент здравоохранения Орловской области
Ежегодно (по мере необходимости)
12.
Постановление Правительства Орловской области
Решение о корректировке (внесении изменений) постановления Правительства Орловской области от 21 ноября 2011 года № 400 «Об утверждении Порядка обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Орловской области»
Департамент здравоохранения Орловской области
По мере необходимости
Приложение 4 к государственной
программе Орловской области
«Развитие отрасли здравоохранения
в Орловской области»
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование государствен-ной программы, основного мероприятия государствен-ной программы, подпрограммы государствен-ной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы
Ответственный исполнитель и соисполнитель государствен-ной программы, основного мероприятия государствен-ной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, главные распорядители средств областного бюджета (далее также − ГРБС) по ведомственной целевой программе
ЦСР2013 года
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. рублей) по годам реализации1
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
всего по государст-венной программе
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Государст-венная программа Орловской области
«Развитие отрасли здравоохране-ния в Орловской области» (далее также –государственная программа)
Всего
0000000
000
0000
0000000
000
38 102 241,61
4 426 865,8
4 261 366,0
4 572 628,2
4 597 778,8
4 803 948,0
4 790 589,1
4 800 313,8
5 848 752,7
Средства областного бюджета, всего,в том числе:
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области, Департамент здравоохране-ния Орловской области,Департамент строительства, топливно-энергетическо-го комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
0000000
000
0900
0000000
000
38 102 241,6
4 426 865,8
4 261 366,0
4 572 628,2
4 597 778,8
4 803 948,0
4 790 589,1
4 800 313,8
5 848 752,7
межбюджетныетрансферты
0000000
000
0900
0000000
000
23 396 676,0
2 430 819,2
2 636 091,8
3 008 363,9
3 022 361,3
3 008 748,6
3 008 748,6
3 008 748,6
3 272 794,0
Департамент здравоохране-ния и социаль-ного развития Орловской области
5051707
010
0904
П2Б7132
580
478 746,2
239 373,1
239 373,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5051702
010
0909
П2Б7130
560
4 317 474,5
1 920 755,8
2 396 718,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5051706
010
0909
0000000
580
270 690,3
270 690,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-нияОрловскойобласти
0000000
811
0904
П2Б7132
580
3 272 794,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П2Б7130
560
3 008 363,9
0,0
0,0
3 008 363,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П2В0171300
560
15 849 107,2
0,0
0,0
0,0
3 022 361,3
3 008 748,6
3 008 748,6
3 008 748,6
3 272 794,0
средства областного бюджета (без межбюджетных трансфертов)
0000000
000
0000
0000000
000
14 705 565,2
1 996 046,6
1 625 274,2
1 564 264,3
1 575 416,7
1 795 199,4
1 781 840,5
1 791 565,2
2 575 958,7
Департамент здравоохране-ния и социаль-ного развития Орловской области
0000000
010
0900
0000000
000
3 562 572,8
1 977 422,1
1 585 150,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-нияОрловскойобласти
0000000
811
0900
0000000
000
10 949 998,2
0,0
0,0
1 517 826,2
1 541 287,1
1 771 276,7
1 771 223,1
1 772 426,4
2 575 958,7
Департамент строительства, топливно-энергетическо-го комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
0000000
007
0000
0000000
000
151 431,1
18 624,5
40 123,5
36 435,2
2 569,0
23 922,7
10 617,4
19 138,8
0,0
5524701
007
0909
5524701
411
16 733,8
16 733,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0960100
007
0909
960100
243
1 890,7
1 890,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П217232
243
24 390,3
0,0
12 271,0
12 119,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П227231
243
44 831,3
0,0
22 164,9
22 666,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П227231
414
7 337,1
0,0
5 687,6
1 649,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П220172320
243
1 474,0
0,0
0,0
0,0
1 474,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П240172310
414
1 095,0
0,0
0,0
0,0
1 095,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент финансов орловской области
0000000
009
0000
0000000
000
95 243,0
0,0
0,0
10 003,5
31 560,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрог-рамма 1
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»2
0000000
000
000
0000000
000
1 234 812,8
76 887,4
119 322,5
128 732,0
102 865,2
223 481,7
253 081,7
253 081,7
77 360,6
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4850400
010
0901
0000000
612
1 500,0
1 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П217115
611
98 517,8
46 830,7
51 687,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П217115
612
21 204,4
11 121,3
10 083,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0902
П217116
611
1 221,5
830,7
390,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П217115
611
1 021,3
0,0
1 021,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220401
010
0909
П217166
612
6 109,7
4 409,7
1 700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220402
010
0909
П217166
612
1 645,0
1 220,0
425,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220403
010
0909
П217166
612
3 050,0
2 200,0
850,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220404
010
0909
П217166
612
2 185,0
740,0
1 445,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220405
010
0909
П217166
612
712,5
500,0
212,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220407
010
0909
П217166
612
31 790,0
3 400,0
28 390,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220409
010
0909
П217166
612
1 332,0
635,0
697,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5222200
010
0909
П217166
612
1 425,0
1 000,0
425,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524702
010
0909
П217232
612
2 500,0
2 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
010
0901
П217293
612
9 724,7
0,0
9 724,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловскойобласти
0000000
811
0901
П217115
612
4 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П217115
611
65 154,2
0,0
0,0
65 154,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П217115
612
11 371,4
0,0
0,0
11 371,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П217116
611
361,7
0,0
0,0
361,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П217116
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П217115
611
969,2
0,0
0,0
969,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П217115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
1 600,0
0,0
0,0
1 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
400,0
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
1 760,0
0,0
0,0
1 760,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
72,0
0,0
0,0
72,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
200,0
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
30 400,0
0,0
0,0
30 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
291,2
0,0
0,0
291,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
400,0
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П217293
612
3 633,0
0,0
0,0
3 633,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П210171660
612
650,0
0,0
0,0
0,0
200,0
150,0
150,0
150,0
0,0
0000000
811
0909
П210271660
612
6 480,0
0,0
0,0
0,0
1 080,0
1 800,0
1 800,0
1 8000,0
0,0
0000000
811
0909
П210371660
612
254 244,8
0,0
0,0
0,0
32 000,0
73 581,6
73 581,6
73 581,6
1 500,0
0000000
811
0902
П210470110
611
281 502,8
0,0
0,0
0,0
49 891,8
56 866,1
56 866,1
56 866,1
61 012,7
0000000
811
0902
П210470110
612
278 238,1
0,0
0,0
0,0
17 571,8
84 872,8
80 472,8
80 472,8
14 847,9
0000000
811
0909
П210471660
612
915,2
0,0
0,0
0,0
281,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П2101R0780
612
290,0
0,0
0,0
0,0
290,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П210472310
414
1 550,0
0,0
0,0
0,0
1 550,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П210472310
414
86 000,0
6 000,0
40 000,0
40 000,0
0,0
Департамент строительства, топливно-энергетическо-го комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
0000000
007
0909
П217232
243
24 390,3
0,0
12 271,0
12 119,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприя-тие (далее – ОМ) 1.1.
Развитиесистемымедицинской профилактики неинфекцион-ных заболева-ний и формиро-вание здорового образажизни, в том числе у детей. Профилактика зависимости, включая сокращение потреблениятабака, алкоголя, наркотических средств, психоактивных веществ, в том числе у детей
0000000
000
0900
0000000
612
16 122,7
1 000,0
10 149,7
4 033,0
490,0
150,0
150,0
150,0
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
5222200
010
0909
П217166
612
1 425,0
1 000,0
425,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
010
0901
П217293
612
9 724,7
0,0
9 724,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловскойобласти
0000000
811
0909
П217166
612
400,0
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П217293
612
3 633,0
0,0
0,0
3 633,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П210171660
612
650,0
0,0
0,0
0,0
200,0
150,0
150,0
150,0
0,0
0000000
811
0901
П2101R0780
612
290.0
0,0
0.0
0,0
290,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 1.2.
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофи-лактику
5220000
000
0900
0000000
0,0
13 335,0
3 420,0
1 275,0
2 160,0
1 080,0
1 800,0
1 800,0
1 800,0
0,0
Департамент здравоохране-ния и социаль-ного развития Орловской области
5220402
010
0909
П217166
612
1 645,0
1 220,0
425,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220403
010
0909
П217166
612
3 050,0
2 200,0
850,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловскойобласти
0000000
811
0909
П217166
612
400,0
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
1 760,0
0,0
0,0
1 760,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П210271660
612
6 480,0
0,0
0,0
0,0
1 080,0
1 800,0
1 800,0
1 800,0
0,0
ОМ 1.3.
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С
0000000
000
0900
0000000
000
325 644,5
9 309,7
30 090,0
32 000,0
32 000,0
73 581,6
73 581,6
73 581,6
1 500,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4850400
010
0901
0000000
612
1 500,0
1 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220401
010
0909
П217166
612
6 109,7
4 409,7
1 700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220407
010
0909
П217166
612
31 790,0
3 400,0
28 390,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловскойобласти
0000000
811
0901
0000000
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
1 600,0
0,0
0,0
1 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
30 400,0
0,0
0,0
30 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П210371660
612
254 244,8
0,0
0,0
0,0
32 000,0
73 581,6
73 581,6
73 581,6
1 500,0
ОМ1.4.
Развитие первичноймедико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний ипатологических состояний и факторов риска их развития, включая проведениемедицинских осмотров и диспансериза-ции населения, в том числе у детей
0000000
000
0900
0000000
000
879 710,6
63 157,7
77 807,8
90 539,0
69 295,2
147 950,1
177 550,1
177 550,1
75 860,6
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4719900
010
0902
П217116
611
1 221,5
830,7
390,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П217115
611
98 517,8
46 830,7
51 687,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П217115
612
21 204,4
11 121,3
10 083,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П217115
611
1 021,3
0,0
1 021,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220404
010
0909
П217166
612
2 185,0
740,0
1 445,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220405
010
0909
П217166
612
712,5
500,0
212,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220409
010
0909
П217166
612
1 332,0
635,0
697,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524702
010
0909
П217232
612
2 500,0
2 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловскойобласти
0000000
811
0902
П217116
611
361,0
0,0
0,0
361,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П217115
611
65 154,2
0,0
0,0
65 154,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П217115
612
11 371,4
0,0
0,0
11 371,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П217115
611
969,2
0,0
0,0
969,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П217115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
72,0
0,0
0,0
72,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
200,0
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
291,2
0,0
0,0
291,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П217116
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П210470110
611
281 502,8
0,0
0,0
0,0
49 891,8
56 866,1
56 866,1
56 866,1
61 012,7
0000000
811
0902
П210470110
612
278 238,1
0,0
0,0
0,0
17 571,8
84 872,8
80 472,8
80 472,8
14 847,9
0000000
811
0909
П210471660
612
915,2
0,0
0,0
0,0
281,6
211,2
211,2
211,2
0,0
0000000
811
0902
П210472310
414
1 550,0
0,0
0,0
0,0
1 550,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П210472310
414
86 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 000,0
40 000,0
40 000,0
0,0
Департамент строительства, топливно-энергетическо-го комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
0000000
007
0909
П217232
243
24 390,3
0,0
12 271,0
12 119,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 1.5.
Совершенство-вание механиз-мов обеспече-ния населения лекарствен-нымипрепаратами, медицинскими изделиями, а также специализиро-ванными продуктами лечебного питания для детей в амбула-торных условиях
0000000
000
0000
0000000
000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрог-рамма2
«Совершенство-вание оказания специализиро-ванной, включая высокотехноло-гичную,медицинской помощи, в том числе скорой специализиро-ванной медицинской помощи, медицинской эвакуации»
0000000
000
0900
0000000
000
8 373 233,3
1 250 002,0
1 072 741,6
964 365,5
898 618,8
994 007,8
951 048,9
960 773,6
1 281 675,1
000
0900
0000000
000
8 206 272,2
1 231 926,3
1 044 889,1
930 046,1
865 584,2
970 085,1
940 431,5
941 634,8
1 281 675,1
007
0900
0000000
000
125 397,0
18 075,7
27 852,5
24 315,9
1 474,0
23 922,7
10 617,4
19 138,8
0,0
009
0900
0000000
000
41 564,1
0,0
0,0
10 003,5
31 560,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
0960100
010
0901
0000000
612
1 090,2
1 090,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0960100
010
0901
0000000
244
30 260,2
30 260,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4700200
010
0901
П227113
611
158 117,5
87 437,0
70 680,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4700200
010
0901
П227113
612
5 350,0
5 350,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4707700
010
0901
П227114
244
57 433,9
37 506,5
19 927,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
611
1 133 805,5
591 711,9
542 093,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
612
22 183,0
16 549,2
5 633,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4850800
010
0902
П227280
612
5 514,6
3 500,0
2 014,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
960100
010
0902
0000000
612
2 400,0
2 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
960100
010
0902
0000000
244
4 712,4
4 712,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П227115
611
107 733,1
64 639,9
43 093,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П227115
612
810,0
810,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0902
П227116
611
93 086,9
44 116,9
48 970,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0903
П227116
612
4 448,3
4 448,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П227115
611
32 786,9
17 956,0
14 830,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П227115
612
49,3
49,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0904
П227115
611
70 067,2
34 786,4
35 280,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0904
П227115
612
3 923,0
2 941,7
981,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4779900
010
0904
П227120
611
28 106,4
14 913,5
13 192,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4779900
010
0904
П227120
612
605,8
605,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4729900
010
0906
П227117
611
171 119,4
83 874,0
87 245,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4729900
010
0906
П227117
612
6 051,6
1 251,6
4 800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4849900
010
0907
П227122
611
5 149,8
1 838,1
3 311,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
611
148 556,8
70 543,4
78 013,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
612
5 037,6
2 528,3
2 509,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
111
23 205,2
10 889,5
12 315,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
112
97,2
48,3
48,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
242
206,1
97,4
108,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
244
20 974,4
11 087,4
9 887,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
852
131,1
66,5
64,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4859700
010
0909
П227124
611
2 274,4
1 379,0
895,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220406
010
0909
П227172
612
1 060,8
589,0
471,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220408
010
0909
П227172
612
27 352,4
9 247,4
18 105,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5224500
010
0909
П227172
612
22 082,7
11 882,7
10 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524701
010
0909
0000000
411
125,0
125,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524701
010
0909
П227231
413
3 600,0
3 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524702
010
0909
П227232
612
59 173,3
57 093,5
2 079,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
010
0901
П227279
612
1 500,0
0,0
1 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
010
0906
П227278
612
16 633,4
0,0
16 633,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
010
0909
П227231
464
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-нияОрловской области
0000000
811
0901
П227114
244
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227115
611
527 826,0
0,0
0,0
527 826,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227115
612
8 562,5
0,0
0,0
8 562,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П227115
611
45 683,9
0,0
0,0
45 683,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П227115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П227116
611
54 235,1
0,0
0,0
54 235,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П227116
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П227115
611
14 205,7
0,0
0,0
14 205,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П227115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0904
П227115
611
37 913,5
0,0
0,0
37 913,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0904
П227115
612
2 214,6
0,0
0,0
2 214,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0904
П227120
611
17 161,1
0,0
0,0
17 161,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0906
П227117
611
93 029,6
0,0
0,0
93 029,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0906
П227117
612
4 699,3
0,0
0,0
4 699,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0907
П227122
611
4 980,0
0,0
0,0
4 980,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
611
70 027,0
0,0
0,0
70 027,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
612
51,1
0,0
0,0
51,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
111
10 519,4
0,0
0,0
10 519,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
112
77,1
0,0
0,0
77,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
242
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
244
10 851,6
0,0
0,0
10 851,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
852
58,8
0,0
0,0
58,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227124
611
722,5
0,0
0,0
722,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
0000000
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227172
612
400,0
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227172
612
13 050,0
0,0
0,0
13 050,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227172
612
9 600,0
0,0
0,0
9 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227279
612
1 800,0
0,0
0,0
1 800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0906
П227278
612
2 377,3
0,0
0,0
2 377,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227231
460
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П220170110
611
591 992,0
0,0
0,0
0,0
126 018,3
102 256,7
102 256,7
102 256,7
159 203,6
0000000
811
0901
П2201R3820
612
18 564,7
0,0
0,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
13 564,7
0000000
811
0902
П220170110
611
82 933,9
0,0
0,0
0,0
15 185,6
12 507,1
12 507,1
12 507,1
30 227,0
0000000
811
0903
П220170110
611
41 288,7
0,0
0,0
0,0
7 368,7
6 885,8
6 885,8
6 885,8
13 262,6
0000000
811
0903
П220170110
612
163,4
0,0
0,0
0,0
129,0
0,0
0,0
0,0
34,4
0000000
811
0909
П220972320
612
81 316,3
0,0
0,0
0,0
0,0
30 516,3
25 400,0
25 400,0
0,0
0000000
811
0901
П220170110
612
1 300,0
0,0
0,0
0,0
1 300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П2202R3820
612
6 197,4
0,0
0,0
0,0
900,0
1 350,0
1 350,0
1 350,0
1 247,4
0000000
811
0909
П220270110
611
120 945,1
0,0
0,0
0,0
26 051,4
21 398,3
21 398,3
21 398,3
30 698,8
0000000
811
0901
П220370110
611
302 395,4
0,0
0,0
0,0
69 035,6
59 035,4
59 035,4
59 035,4
56 253,6
0000000
811
0902
П220370110
611
102 224,2
0,0
0,0
0,0
17 798,6
12 410,6
12 410,6
12 410,6
47 193,8
0000000
811
0903
П220370110
611
20 074,3
0,0
0,0
0,0
2 999,5
4 059,1
4 059,1
4 059,1
4 897,5
0000000
811
0901
П220470110
611
1 264 967,6
0,0
0,0
0,0
253 828,6
212 160,5
212 160,5
212 160,5
374 657,5
0000000
811
0901
П220470110
612
1 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 200,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П220470110
611
117 537,2
0,0
0,0
0,0
24 593,1
20 236,9
20 236,9
20 236,9
32 233,4
0000000
811
0903
П2204170110
611
21 652,6
0,0
0,0
0,0
5 418,3
4 664,7
4 664,7
4 664,7
2 240,2
0000000
811
0909
П220571660
612
55 491,7
0,0
0,0
0,0
7 566,7
15 975,0
15 975,0
15 975,0
0,0
0000000
811
0901
П220670110
611
69 442,3
0,0
0,0
0,0
82,8
306,3
306,3
306,3
68 440,9
0000000
811
0902
П220670110
611
1 571,3
0,0
0,0
0,0
18,8
93,3
93,3
93,3
1 272,6
0000000
811
0909
П220671660
612
265 879,5
0,0
0,0
0,0
28 050,0
79 276,5
79 276,5
79 276,5
0,0
0000000
811
0904
П220770110
611
261 077,0
0,0
0,0
0,0
55 046,5
50 601,0
50 601,0
50 601,0
54 227,5
0000000
811
0904
П220770110
612
4 128,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 128,7
0000000
811
0901
П220970110
611
204 818,6
0,0
0,0
0,0
18 442,2
17 271,4
17 271,4
17 271,4
134 562,2
0000000
811
0902
П220970110
611
118 609,7
0,0
0,0
0,0
24 778,1
21 883,7
21 883,7
21 883,7
28 180,5
0000000
811
0902
П220970110
612
3 000,0
0,0
0,0
0,0
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П220970110
611
5 186,5
0,0
0,0
0,0
251,8
223,5
223,5
223,5
4 264,2
0000000
811
0909
П220971240
611
6 095,8
0,0
0,0
0,0
832,5
609,7
609,7
609,7
3 434,2
0000000
811
0909
П220971240
612
487,5
0,0
0,0
0,0
14,4
157,7
157,7
157,7
0,0
0000000
811
0901
П220970110
612
9 650,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 150,0
2 250,0
2 250,0
0,0
0000000
811
0901
П221071130
611
88 619,6
0,0
0,0
0,0
20 000,0
22 873,2
22 873,2
22 873,2
0,0
0000000
811
0906
П221170110
611
399 732,8
0,0
0,0
0,0
76 683,7
65 683,6
65 683,6
65 683,6
125 998,3
0000000
811
0906
П221170110
612
17 652,7
0,0
0,0
0,0
2 124,1
4 599,7
4 599,7
4 599,7
1 729,5
0000000
811
0909
П221270110
611
211 580,7
0,0
0,0
0,0
42 611,8
34 289,2
34 289,2
34 289,2
66 101,3
0000000
811
0909
П221370110
111
40 485,8
0,0
0,0
0,0
8 345,3
6 794,5
6 794,5
6 794,5
11 757,0
0000000
811
0909
П221370110
119
8 682,1
0,0
0,0
0,0
2 526,1
2 052,0
2 052,0
2 052,0
0,0
0000000
811
0909
П221370110
112
275,1
0,0
0,0
0,0
62,7
49,2
49,2
49,2
64,8
0000000
811
0909
П221370110
244
24 596,2
0,0
0,0
0,0
7 376,5
2 464,1
2 464,1
2 464,1
9 827,4
0000000
811
0909
П221370110
611
800,0
0,0
0,0
0,0
110,9
229,7
229,7
229,7
0,0
0000000
811
0909
П221370110
853
201,5
0,0
0,0
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
201,0
0000000
811
0909
П221371660
612
683,2
0,0
0,0
0,0
120,7
187,5
187,5
187,5
0,0
0000000
811
0909
П221370110
831
63,0
0,0
0,0
0,0
63,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П221370110
851
2,8
0,0
0,0
0,0
2,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П221370110
852
62,0
0,0
0,0
0,0
62,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0907
П221470110
611
19 059,6
0,0
0,0
0,0
5 005,0
4 094,7
4 094,7
4 094,7
1 770,5
0000000
811
0901
П221570110
611
27 143,5
0,0
0,0
0,0
6 778,9
6 788,2
6 788,2
6 788,2
0,0
0000000
811
0909
П220972310
464
379 578,7
0,0
0,0
0,0
0,0
139 750,0
119 312,7
120 516,0
Департамент строительства, топливно-энергетическо-го комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
0960100
007
0909
0960100
243
1 890,7
1 890,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524701
007
0909
0000000
411
16 185,0
16 185,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П227231
414
7 337,1
0,0
5 687,6
1 649,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П227232
243
44 831,3
0,0
22 164,9
22 666,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П220172320
243
1 474,0
0,0
0,0
0,0
1 474,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П220672310
414
10 617,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 617,4
0,0
0,0
0000000
007
0909
П220972310
414
43 061,4
0,0
0,0
0,0
0,0
23 922,7
0,0
19 138,8
0,0
Департамент финансов Орловской области
0000000
009
0901
П227114
244
10 003,53
0,0
0,0
10 003,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
009
0901
П220971140
244
31 560,6
0,0
0,0
0,0
31 560,6
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.1.
Совершенство-вание оказания медицинской помощи больным туберкулезом
0000000
000
0900
0000000
000
1 209 113,9
154 538,6
158 093,5
160 239,1
155 001,6
121 649,6
121 649,6
121 649,6
216 292,3
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4707700
010
0901
П227114
244
5 597,9
2 814,6
2 783,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
611
251 795,3
122 862,8
128 932,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
612
1 227,0
1 227,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П227115
611
31 972,2
15 768,4
16 203,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П227115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П227115
611
20 071,8
9 897,9
10 173,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П227115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524702
010
0909
П227232
612
1 967,9
1 967,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловскойобласти
0000000
811
0901
П227114
244
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227115
611
134 745,0
0,0
0,0
134 745,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П227115
611
15 270,3
0,0
0,0
15 270,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П227115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П227115
611
10 223,8
0,0
0,0
10 223,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П227115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П220170110
611
591 992,0
0,0
0,0
0,0
126 018,3
102 256,7
102 256,7
102 256,7
159 203,6
0000000
811
0901
П220170110
612
1 300,0
0,0
0,0
0,0
1 300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П2201R3820
612
18 564,7
5 000,0
0,0
0,0
0,0
13 564,7
0000000
811
0902
П220170110
611
82 933,9
15 185,6
12 507,1
12 507,1
12 507,1
30 227,0
0000000
811
0903
П220170110
611
41 288,7
7 368,7
6 885,8
6 885,8
6 885,8
13 262,6
0000000
811
0903
П220170110
612
163,4
129,0
0,0
34,4
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
0000000
007
0909
П220172320
243
1 474,0
1 474,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.2.
Совершенство-вание оказания медицинской помощи лицам, инфицирован-ным вирусом иммунодефи-цита человека, гепатитами В и С
0000000
000
0900
0000000
000
224 249,1
29 342,3
36 169,5
31 594,8
26 951,4
22 748,3
22 748,3
22 748,3
31 946,2
Департамент здравоохране-ния и социаль-ного развития Орловской области
4699900
010
0909
П227112
611
62 009,0
28 439,5
33 569,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
612
2 002,8
902,8
1 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0901
П227279
612
1 500,0
0,0
1 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловскойобласти
0000000
811
0909
П227112
611
29 794,8
0,0
0,0
29 794,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227279
612
1 800,0
0,0
0,0
1 800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П2202R3820
612
6 197,4
0,0
0,0
0,0
900,0
1 350,0
1 350,0
1 350,0
1 247,4
0000000
811
0909
П220270110
611
120 945,1
0,0
0,0
0,0
26 051,4
21 398,3
21 398,3
21 398,3
30 698,8
ОМ 2.3.
Совершенство-вание системы оказания медицинской помощи нарко-логическим больным
0000000
000
0900
0000000
000
677 757,1
85 319,0
81 769,2
85 975,0
89 833,7
75 505,1
75 505,1
75 505,1
108 344,9
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4707700
010
0901
П227114
244
1 540,2
951,9
588,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
611
108 016,4
43 475,5
64 540,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
612
616,4
616,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П227115
611
50 208,3
35 892,3
14 316,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П227115
612
359,5
359,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П227115
611
6 333,5
4 009,5
2 324,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П227115
612
13,9
13,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловскойобласти
0000000
811
0901
П227114
244
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227115
611
65 436,6
65 436,6
0,0
0000000
811
0901
П227115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П227115
611
18 035,7
18 035,7
0,0
0000000
811
0902
П227115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П227115
611
2 502,7
2 502,7
0,0
0000000
811
0903
П227115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П220370110
611
302 395,4
69 035,6
59 035,4
59 035,4
59 035,4
56 253,6
0000000
811
0902
П220370110
611
102 224,2
17 798,6
12 410,6
12 410,6
12 410,6
47 193,8
0000000
811
0903
П220370110
611
20 074,3
2 999,5
4 059,1
4 059,1
4 059,1
4 897,5
ОМ 2.4.
Совершенство-вание системы оказания медицинской помощибольным с психическими расстройствамии расстройства-ми поведения
0000000
000
0900
0000000
000
2 391 858,8
330 812,5
329 754,0
325 934,9
283 840,0
238 262,1
237 062,1
237 062,1
409 131,1
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4707700
010
0901
П227114
244
24 988,7
10 948,0
14 040,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
611
561 427,2
283 290,3
278 136,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
612
5 163,6
3 820,4
1 343,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0902
П227116
611
67 219,9
31 854,0
35 365,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0903
П227116
612
24,4
24,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П227115
611
1 742,7
875,4
867,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловскойобласти
0000000
811
0909
0000000
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227114
244
0,0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227115
611
282 960,0
0
0
282 960,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227115
612
1 526,5
0
0
1 526,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П227116
611
40 287,3
0
0
40 287,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П227116
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П227115
611
1 161,1
0,0
0,0
1 161,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П220470110
611
1 264 967,6
0,0
0,0
0,0
253 828,6
212 160,5
212 160,5
212 160,5
374 657,5
0000000
811
0902
П220470110
611
117 537,2
0,0
0,0
0,0
24 593,1
20 236,9
20 236,9
20 236,9
32 233,4
0000000
811
0903
П2204170110
611
21 652,6
0,0
0,0
0,0
5 418,3
4 664,7
4 664,7
4 664,7
2 240,2
0000000
811
0901
П220470110
612
1 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 200,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.5.
Совершенство-вание системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
0000000
000
0900
0000000
000
87 174,4
11 882,7
10 200,0
9 600,0
7 566,7
15 975,0
15 975,0
15 975,0
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
5224500
010
0909
П227172
612
22 082,7
11 882,7
10 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловскойобласти
0000000
811
0909
П227172
612
9 600,0
0,0
0,0
9 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П220571660
612
55 491,7
0,0
0,0
0,0
7 566,7
15 975,0
15 975,0
15 975,0
0,0
ОМ 2.6.
Совершенство-ваниесистемы оказания медицинской помощи больным онкологически-ми заболеваниями
0000000
000
0900
0000000
000
442 154,4
62 936,5
18 288,7
13 418,7
28 151,3
79 676,1
90 293,5
79 676,1
69 713,5
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
0960100
010
0901
0000000
244
226,0
226,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
611
48 796,4
48 718,7
77,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
612
2 246,6
2 246,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П227115
611
277,4
171,4
106,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П227115
612
148,8
148,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220408
010
0909
П227172
612
27 352,4
9 247,4
18 105,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524701
010
0909
0000000
411
125,0
125,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524702
010
0909
П227232
612
2 052,6
2 052,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловскойобласти
0000000
811
0901
П227115
611
317,7
0,0
0,0
317,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П227115
611
51,0
0,0
0,0
51,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П227115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227172
612
13 050,0
0,0
0,0
13 050,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П220670110
611
69 442,3
0,0
0,0
0,0
82,5
306,3
306,3
306,3
68 440,9
0000000
811
0902
П220670110
611
1 571,3
0,0
0,0
0,0
18,8
93,3
93,3
93,3
1 272,6
0000000
811
0909
П220671660
612
265 879,5
0,0
0,0
0,0
28 050,0
79 276,5
79 276,5
79 276,5
0,0
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
0000000
007
0909
П220972310
414
10 617,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 617,4
0,0
0,0
ОМ 2.7.
Совершенство-вание оказания скорой,в том числескорой специализиро-ванной, медицинскойпомощи, медицинской эвакуации
0000000
000
0900
0000000
000
425 597,3
53 247,4
49 455,0
57 689,2
55 046,5
50 601,0
50 601,0
50 601,0
58 356,2
Департамент здравоохране-ния и социаль-ного развития Орловской области
4709900
010
0904
П227115
611
70 067,2
34 786,4
35 280,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0904
П227115
612
3 923,0
2 941,7
981,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4779900
010
0904
П227120
611
28 106,4
14 913,5
13 192,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4779900
010
0904
П227120
612
605,8
605,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловскойобласти
0000000
811
0904
П227115
611
37 913,5
0,0
0,0
37 913,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0904
П227115
612
2 214,6
0,0
0,0
2 214,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0904
П227120
611
17 161,1
0,0
0,0
17 161,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227172
612
400,0
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0904
П220770110
611
261 077,0
0,0
0,0
0,0
55 046,5
50 601,0
50 601,0
50 601,0
54 227,5
0000000
811
0904
П220770110
612
4 128,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 128,7
ОМ 2.8.
Совершенство-вание оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
0000000
000
0900
0000000
000
5 514,6
3 500,0
2 014,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4850800
010
0901
П227280
612
5 514,6
3 500,0
2 014,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.9.
Совершенство-вание системы оказания медицинской помощи больным прочими заболева-
ниями3
0000000
000
0900
0000000
000
1 401 837,8
270 826,7
134 608,5
113 037,4
78 879,6
239 485,0
187 108,7
207 450,8
170 441,1
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
0960100
010
0901
0000000
244
30 034,2
30 034,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0960100
010
0901
0000000
612
1 090,2
1 090,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4707700
010
0901
П227114
244
25 307,1
22 792,0
2 515,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
611
163 770,2
93 364,6
70 405,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
612
12 929,4
8 638,8
4 290,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П227115
611
4 638,9
3 173,2
1 465,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П227115
612
35,4
35,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П227115
611
25 275,2
12 807,8
12 467,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П227115
612
301,7
301,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0902
П227116
611
25 867,0
12 262,9
13 604,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0903
П227116
612
4 423,9
4 423,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
960100
010
0902
0000000
612
2 400,0
2 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
906010
010
0902
0000000
244
4 712,4
4 712,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4859700
010
0909
П227124
611
2 274,4
1 379,0
895,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524702
010
0909
П227232
612
52 847,0
51 734,9
1 112,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524701
010
0909
П227231
413*
3 600,0
3 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства, топливно-энергетическо-го комплеса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
5524701
007
0909
0000000
411
16 185,0
16 185,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0960100
007
0909
0000000
243
1 890,7
1 890,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П227231
414
7 337,1
0,0
5 687,6
1 649,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П227232
243
44 831,3
0,0
22 164,9
22 666,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П220972310
414
43 061,5
0,0
0,0
0,0
0,0
23 922,7
0,0
19 138,8
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П227114
244
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227115
611
44 366,7
0,0
0,0
44 366,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227115
612
7 036,0
0,0
0,0
7 036,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П227115
611
318,1
0,0
0,0
318,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П227115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П227115
611
12 326,9
0,0
0,0
12 326,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П227115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П227116
611
13 947,8
0,0
0,0
13 947,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П227116
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227124
611
722,5
0,0
0,0
722,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227230
460
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П220970110
611
204 818,6
0,0
0,0
0,0
18 442,2
17 271,4
17 271,4
17 271,4
134 562,2
0000000
811
0902
П220970110
611
118 609,7
0,0
0,0
0,0
24 778,1
21 883,7
21 883,7
21 883,7
28 180,5
0000000
811
0902
П220970110
612
3 000,0
0,0
0,0
0,0
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П220970110
611
5 186,5
0,0
0,0
0,0
251,8
223,5
223,5
223,5
4 264,2
0000000
811
0909
П220971240
611
6 095,8
0,0
0,0
0,0
832,5
609,7
609,7
609,7
3 434,2
0000000
811
0909
П220971240
612
487,5
0,0
0,0
0,0
14,4
157,7
157,7
157,7
0,0
0000000
811
0901
П220970110
612
9 650,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 150,0
2 250,0
2 250,0
0,0
0000000
811
0909
П220972310
464
379 578,7
0,0
0,0
0,0
0,0
139 750,0
119 312,7
120 516,0
0,0
0000000
811
0909
П220972320
612
81 316,3
0,0
0,0
0,0
0,0
30 516,3
25 400,0
25 400,0
0,0
Департамент финансов Орловской области
0000000
009
0901
П227114
244
10 003,5
0,0
0,0
10 003,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
009
0901
П220971140
244
31 560,6
0,0
0,0
0,0
31 560,6
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.10.
Совершенство-вание высоко-технологичной медицинской помощи,развитие новых эффективных методов лечения
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
0000000
000
0900
0000000
000
252 087,1
92 787,0
70 680,5
0,0
20 000,0
22 873,2
22 873,2
22 873,2
0,0
4700200
010
0901
П227113
611
158 117,5
87 437,0
70 680,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4700200
010
0901
0000000
612
5 350,0
5 350,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П221071130
611
88 619,6
0,0
0,0
0,0
20 000,0
22 873,2
22 873,2
22 873,2
0,0
ОМ 2.11.
Развитие службы крови
0000000
000
0900
0000000
000
711 296,1
85 125,6
108 678,8
100 106,2
78 807,8
70 283,3
70 283,3
70 283,3
127 727,8
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4729900
010
0906
П227117
611
171 119,4
83 874,0
87 245,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4729900
010
0906
П227117
612
6 051,6
1 251,6
4 800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4729900
010
0906
П227278
612
16 633,4
0,0
16 633,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловскойобласти
0000000
811
0906
П227117
611
93 029,6
0,0
0,0
93 029,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0906
П227117
612
4 699,3
0,0
0,0
4 699,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0906
П227278
612
2 377,3
0,0
0,0
2 377,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0906
П221170110
611
399 732,8
0,0
0,0
0,0
76 683,7
65 683,6
65 683,6
65 683,6
125 998,3
0000000
811
0906
П221170110
612
17 652,7
0,0
0,0
0,0
2 124,1
4 599,7
4 599,7
4 599,7
1 729,5
ОМ 2.12.
Организация работы судебно-медицинской экспертизы
0000000
000
0900
0000000
000
343 752,4
45 067,5
46 820,9
40 283,3
42 611,8
34 289,2
34 289,2
34 289,2
66 101,3
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4699900
010
0909
П227112
611
86 547,8
42 103,9
44 443,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
612
3 034,8
1 625,5
1 409,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524702
010
0909
П227232
612
2 305,8
1 338,1
967,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловскойобласти
0000000
811
0909
П227112
611
40 232,2
0,0
0,0
40 232,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
612
51,1
0,0
0,0
51,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П221270110
611
211 580,7
0,0
0,0
0,0
42 611,8
34 289,2
34 289,2
34 289,2
66 101,3
ОМ 2.13.
Обеспечение функциональ-ной готовности к оказанию медико-санитарной помощи в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и искусственного характера
0000000
000
0900
0000000
000
143 033,4
22 778,1
22 896,7
21 506,9
18 670,5
11 777,0
11 777,0
11 777,0
21 850,2
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4699900
010
0909
П227112
111
23 205,2
10 889,5
12 315,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
112
97,2
48,3
48,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
242
206,1
97,4
108,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
244
20 974,4
11 087,4
9 887,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
852
131,1
66,5
64,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220406
010
0909
П227172
612
1 060,8
589,0
471,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловскойобласти
0000000
811
0909
П227112
111
10 519,4
0,0
0,0
10 519,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
112
77,1
0,0
0,0
77,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
242
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
244
10 851,6
0,0
0,0
10 851,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
852
58,8
0,0
0,0
58,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П221370110
111
40 485,8
0,0
0,0
0,0
8 345,3
6 794,5
6 794,5
6 794,5
11 757,0
0000000
811
0909
П221370110
119
8 682,1
0,0
0,0
0,0
2 526,1
2 052,0
2 052,0
2 052,0
0,0
0000000
811
0909
П221370110
112
275,1
0,0
0,0
0,0
62,7
49,2
49,2
49,2
64,8
0000000
811
0909
П221370110
244
24 596,2
0,0
0,0
0,0
7 376,5
2 464,1
2 464,1
2 464,1
9 827,4
0000000
811
0909
П221370110
611
800,0
0,0
0,0
0,0
110,9
229,7
229,7
229,7
0,0
0000000
811
0909
П221370110
853
201,5
0,0
0,0
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
201,0
0000000
811
0909
П221371660
612
683,2
0,0
0,0
0,0
120,7
187,5
187,5
187,5
0,0
0000000
811
0909
П221370110
831
63,0
0,0
0,0
0,0
63,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П221370110
851
2,8
0,0
0,0
0,0
2,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П221370110
852
62,0
0,0
0,0
0,0
62,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.14.
Организация работы учреждений дезинфекцион-ного профиля
0000000
000
0900
0000000
000
29 189,4
1 838,1
3 311,7
4 980,0
5 005,0
4 094,7
4 094,7
4 094,7
1 770,5
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4849900
010
0907
П227122
611
5 149,8
1 838,1
3 311,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловскойобласти
0000000
811
0907
П227122
611
4 980,0
0,0
0,0
4 980,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0907
П221470110
611
19 059,6
0,0
0,0
0,0
5 005,0
4 094,7
4 094,7
4 094,7
1 770,5
ОМ 2.15
Патологоанато-мические исследования
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
000
0000
0000000
000
27 143,5
0,0
0,0
0,0
6 778,9
6 788,2
6 788,2
6 788,2
0,0
0000000
811
0901
П221570110
611
27 143,5
0,0
0,0
0,0
6 778,9
6 788,2
6 788,2
6 788,2
0,0
Подпрог-рамма 3
«Развитие государственно-частного партнерства в сфере здравоохране-ния Орловской области»
Департамент здравоохране-ния Орловскойобласти
0000000
000
0900
0000000
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ОМ 3.1.
Привлечение к реализации тер-риториальной программы государствен-ных гарантий представителейчастной системы здравоохране-ния в утвержденных объемах финансирова-ния по полному тарифу оплаты медицинской услуги
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
000
0900
0000000
000
0,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрог-рамма 4
«Охрана здоровья матери и ребенка»
0000000
000
0000
0000000
000
1 339 437,7
328 655,2
136 790,1
148 149,3
183 023,4
117 778,8
117 778,8
117 778,8
189 483,3
0000000
010, 811
0900
0000000
000
1 337 793,9
328 106,4
136 790,1
148 149,3
181 928,4
117 778,8
117 778,8
117 778,8
189 483,3
0000000
007
0900
0000000
000
1 643,8
548,8
0,0
0,0
1 095,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
010, 811
0900
0000000
000
1 337 794,0
328 106,4
136 790,1
148 149,3
181 928,5
117 778,8
117 778,8
117 778,8
189 483,3
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
0960100
010
0901
0000000
244
10 108,8
10 108,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4707700
010
0901
П247114
244
1 891,6
951,9
939,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П247115
611
77 306,5
46 594,6
30 711,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П247115
612
2 629,1
2 629,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4769900
010
0901
П247119
611
19 180,3
10 682,8
8 497,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4769900
010
0901
П247119
612
1 632,5
1 632,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4850500
010
0901
П247287
612
1 800,0
1 400,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4850500
010
0901
П247287
244
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П247115
611
832,4
451,6
380,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П247115
612
725,2
273,7
451,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0902
П247116
611
4 550,2
2 000,0
2 550,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0902
П247116
612
996,9
590,0
406,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П247115
612
146,5
146,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
111
95 659,6
42 347,1
53 312,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
112
20,4
11,5
8,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
242
267,1
135,1
132,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
244
25 245,5
15 079,6
10 165,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
851
10,7
4,9
5,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
852
86,7
22,6
64,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5225400
010
0909
0000000
612
164 770,8
164 770,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6770000
010
1004
П247256
612
54 935,7
28 173,3
26 762,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
010
0901
П247286
612
2 000,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-нияОрловской области
0000000
811
0901
П247114
244
189,5
0,0
0,0
189,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П247115
611
31 459,7
0,0
0,0
31 459,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П247115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П247119
611
11 028,4
0,0
0,0
10 883,0
0,0
0,0
0,0
0,0
145,4
0000000
811
0901
П247119
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П247287
612
2 900,0
0,0
0,0
2 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П247115
611
1 820,0
0,0
0,0
1 820,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П247115
612
225,0
0,0
0,0
225,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П247116
611
3 797,0
0,0
0,0
3 797,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П247116
612
430,3
0,0
0,0
430,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П247115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П247125
111
57 176,0
0,0
0,0
57 176,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П247125
112
12,2
0,0
0,0
12,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П247125
242
203,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
203,7
0000000
811
0909
П247125
244
9 720,1
0,0
0,0
9 720,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П247125
851
2,5
0,0
0,0
2,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П247125
852
19,8
0,0
0,0
19,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
1004
П247256
612
24 914,2
0,0
0,0
24 914,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П247286
612
4 600,0
0,0
0,0
4 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П240170110
611
29 889,8
0,0
0,0
0,0
4 312,1
4 133,3
4 133,3
4 133,3
13 177,8
0000000
811
0901
П240170110
612
1 970,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 970,6
0000000
811
0902
П240170110
611
16 041,9
0,0
0,0
0,0
4 040,7
3 221,1
3 221,1
3 221,1
2 337,9
0000000
811
0909
П240170110
111
180 627,1
0,0
0,0
0,0
38 801,0
32 034,0
32 034,0
32 034,0
45 724,1
0000000
811
0909
П240170110
112
84,5
0,0
0,0
0,0
8,3
6,3
6,3
6,3
57,3
0000000
811
0909
П240170110
119
40 904,5
0,0
0,0
0,0
11 881,6
9 674,3
9 674,3
9 674,3
0,0
0000000
811
0909
П240170110
244
60 406,7
0,0
0,0
0,0
8 901,0
8 243,5
8 243,5
8 243,5
26 775,2
0000000
811
0909
П240170110
851
7,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7,0
0000000
811
0909
П240170110
852
47,9
0,0
0,0
0,0
10,3
4,4
4,4
4,4
24,4
0000000
811
0909
П240170110
831
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П240272860
612
14 950,0
0,0
0,0
0,0
4 600,0
3 450,0
3 450,0
3 450,0
0,0
0000000
811
0901
П240272870
612
9 425,0
0,0
0,0
0,0
2 900,0
2 175,0
2 175,0
2 175,0
0,0
0000000
811
0901
П240470110
611
143 910,5
0,0
0,0
0,0
22 286,3
21 106,6
21 106,6
21 106,6
58 304,4
0000000
811
0901
П240470110
612
42 268,4
0,0
0,0
0,0
40 000,0
0,0
0,0
0,0
2 268,4
0000000
811
0902
П240470110
611
17 034,5
0,0
0,0
0,0
4 618,0
3 741,6
3 741,6
3 741,6
1 191,7
0000000
811
1004
П240772560
612
121 458,8
0,0
0,0
0,0
25 856,3
19 435,7
19 435,7
19 435,7
37 295,4
0000000
811
0902
П240870110
612
1 528,3
0,0
0,0
0,0
470,2
352,7
352,7
352,7
0,0
0000000
811
0902
П240970110
611
42 184,8
0,0
0,0
0,0
11 583,9
10 200,3
10 200,3
10 200,3
0,0
0000000
811
0902
П240970110
612
460,4
0,0
0,0
0,0
460,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П240472320
612
1 198,3
0,0
0,0
0,0
1 198,3
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства, топливно-энергетическо-го комплеса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
5524701
007
0909
П240172310
414
1 095,0
0,0
0,0
0,0
1 095,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ4.1.
Совершенство-вание службы родовспоможе-ния и детства Орловской области путем дальнейшего формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи, дальнейшего развития первичной медико-санитарной помощи
0000000
000
0900
0000000
000
618 308,0
132 037,8
74 606,4
81 480,1
67 955,0
57 316,9
57 316,9
57 316,9
90 278,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской
области
4769900
010
0901
П247119
611
18 919,3
10 552,3
8 367,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4769900
010
0901
П247119
612
1 632,5
1 632,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0902
П247116
611
4 550,2
2 000,0
2 550,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0902
П247116
612
590,0
590,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
111
95 659,6
42 347,1
53 312,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
112
20,4
11,5
8,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
242
267,1
135,1
132,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
244
25 245,5
15 079,6
10 165,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
851
10,7
4,9
5,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
960100
010
0901
0000000
244
1 211,3
1 211,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
852
86,7
22,6
64,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5225400
010
0909
П247276
612
58 450,9
58 450,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-нияОрловской области
0000000
811
0901
П247119
611
10 752,5
0,0
0,0
10 752,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П247119
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П247116
611
3 797,0
0,0
0,0
3 797,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П247125
111
57 176,0
0,0
0,0
57 176,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П247125
112
12,2
0,0
0,0
12,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П247125
242
203,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
203,7
0000000
811
0909
П247125
244
9 720,1
0,0
0,0
9 720,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П247125
851
2,5
0,0
0,0
2,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П247125
852
19,8
0,0
0,0
19,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П240170110
611
29 889,8
0,0
0,0
0,0
4 312,1
4 133,3
4 133,3
4 133,3
13 177,8
0000000
811
0901
П240170110
612
1 970,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 970,6
0000000
811
0902
П240170110
611
16 041,9
0,0
0,0
0,0
4 040,7
3 221,1
3 221,1
3 221,1
2 337,9
0000000
811
0909
П240170110
111
180 627,1
0,0
0,0
0,0
38 801,0
32 034,0
32 034,0
32 034,0
45 724,1
0000000
811
0909
П240170110
112
84,5
0,0
0,0
0,0
8,3
6,3
6,3
6,3
57,3
0000000
811
0909
П240170110
119
40 904,5
0,0
0,0
0,0
11 881,6
9 674,3
9 674,3
9 674,3
0,0
0000000
811
0909
П240170110
244
60 406,7
0,0
0,0
0,0
8 901,0
8 243,5
8 243,5
8 243,5
26 775,2
0000000
811
0909
П240170110
851
7,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7,0
0000000
811
0909
П240170110
852
47,9
0,0
0,0
0,0
10,3
4,4
4,4
4,4
24,4
0000000
811
0909
П240170110
831
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ4.2.
Совершенство-вание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка
0000000
000
0900
0000000
000
38 424,2
4 149,2
2 400,0
7 500,0
7 500,0
5 625,0
5 625,0
5 625,0
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4850500
010
0901
П247287
612
1 700,0
1 400,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4850500
010
0901
0000000
244
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5225400
010
0909
0000000
612
2 649,2
2 649,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
010
0901
П247286
612
2 000,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
010
0901
П247287
612
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловскойобласти
0000000
811
0901
П247287
612
2 900,0
0,0
0,0
2 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П247286
612
4 600,0
0,0
0,0
4 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П240272860
612
14 950,0
0,0
0,0
0,0
4 600,0
3 450,0
3 450,0
3 450,0
0,0
0000000
811
0901
П240272870
612
9 425,0
0,0
0,0
0,0
2 900,0
2 175,0
2 175,0
2 175,0
0,0
ОМ 4.3.
Совершенство-ванние технологий выхаживания новорожден-ных, в том числе недоношенных с экстремально низкой массой тела
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловскойобласти
0000000
000
0900
0000000
000
36 900,0
36 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5225400
010
0909
0000000
612
36 900,0
36 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4. 4.
Развитие специализиро-ванной медицинской помощи детям, включая дооснащение подразделений БУЗ ОО «НКМЦ им. З. И. Круглой» современным оборудованиеми аппаратурой
0000000
000
0900
0000000
000
397 177,7
127 264,4
32 032,4
33 469,2
68 102,6
24 848,2
24 848,2
24 848,2
61 764,5
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4707700
010
0901
П247114
244
1 891,6
951,9
939,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П247115
611
77 306,5
46 594,6
30 711,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П247115
612
2 629,1
2 629,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П247115
611
832,4
451,6
380,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П247115
612
273,7
273,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П247115
612
146,5
146,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
960100
010
0901
0000000
244
8 897,5
8 897,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5225400
010
0909
0000000
612
66 770,7
66 770,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524701
007
0909
0000000
411
548,8
548,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловскойобласти
0000000
811
0901
П247114
244
189,5
0,0
0,0
189,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П247115
611
31 459,7
0,0
0,0
31 459,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П247115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П247115
611
1 820,0
0,0
0,0
1 820,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П247115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П247115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П240470110
611
143 910,5
0,0
0,0
0,0
22 286,3
21 106,6
21 106,6
21 106,6
58 304,4
0000000
811
0901
П240470110
612
42 268,4
0,0
0,0
0,0
40 000,0
0,0
0,0
0,0
2 268,4
0000000
811
0902
П240470110
611
17 034,5
0,0
0,0
0,0
4 618,0
3 741,6
3 741,6
3 741,6
1 191,7
0000000
811
0909
П240472320
612
1 198,3
0,0
0,0
0,0
1 198,3
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.5.
Совершенство-вание методов борьбыс вертикальной передачей ВИЧот матери к плоду
0000000
000
0000
0000000
000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4. 6.
Профилактика абортов на основе развития центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
0000000
000
0900
0000000
000
536,9
130,5
130,5
130,5
0,0
0,0
0,0
0,0
145,4
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4769900
010
0901
П247119
611
261,0
130,5
130,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловскойобласти
0000000
811
0901
П247119
611
275,9
0,0
0,0
130,5
0,0
0,0
0,0
0,0
145,4
ОМ 4.7.
Обеспечение беременных и детей раннего возраста полноценным питанием
0000000
000
0000
0000000
000
201 308,7
28 173,3
26 762,4
24 914,2
25 856,3
19 435,7
19 435,7
19 435,7
37 295,4
Департамент здравоохране-ния и социаль-ного развития Орловской области
6770000
010
1004
П247256
612
54 935,7
28 173,3
26 762,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловскойобласти
0000000
811
1004
П247256
612
24 914,2
0,0
0,0
24 914,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
1004
П240772560
612
121 458,8
0,0
0,0
0,0
25 856,3
19 435,7
19 435,7
19 435,7
37 295,4
ОМ 4.8.
Оказание медицинской помощи несовершенно-летним в период оздоровления и организован-ного отдыха
0000000
000
0902
0000000
000
3 042,0
0,0
858,4
655,3
470,2
352,7
352,7
352,7
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4719900
010
0902
П247116
612
406,9
0,0
406,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П247115
612
451,5
0,0
451,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловскойобласти
0000000
811
0902
П247116
612
430,3
0,0
0,0
430,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П247115
612
225,0
0,0
0,0
225,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П240870110
612
1 528,3
0,0
0,0
0,0
470,2
352,7
352,7
352,7
0,0
ОМ 4.9.
Организация работы по обеспечению питанием детей
Департамент здравоохране-ния Орловскойобласти
0000000
000
0000
0000000
000
42 645,2
0,0
0,0
0,0
12 044,3
10 200,3
10 200,3
10 200,3
0,0
0000000
811
0902
П240970110
611
42 184,8
0,0
0,0
0,0
11 583,9
10 200,3
10 200,3
10 200,3
0,0
0000000
811
0902
П240970110
612
460,4
0,0
0,0
0,0
460,4
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрог-рамма5
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
0000000
000
0900
0000000
000
743 595,6
18 462,9
8 233,6
8 938,3
7 762,7
6 110,3
6 110,3
6 110,3
681 867,2
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4709900
010
0901
0000000
611
9 921,5
9 921,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4749900
010
0905
П257118
611
16 712,0
8 478,4
8 233,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4749900
010
0905
П257118
612
63,0
63,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
000000
811
0900
0000000
612
716 899,1
0,0
0,0
8 938,3
7 762,7
6 110,3
6 110,3
6 110,3
681 867,2
0000000
811
0905
П257118
611
8 938,3
0,0
0,0
8 938,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0905
П257118
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0900
П257118
612
362 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0900
0000000
612
345 960,8
0,0
0,0
0,0
7 762,7
6 110,3
6 110,3
6 110,3
362 000,0
0000000
811
0905
П250270110
612
8 938,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
319 867,2
ОМ 5.1.
Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям
0000000
000
0900
0000000
000
371 921,5
9 921,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
362 000,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4709900
010
0901
0000000
611
9 921,5
9 921,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0900
П257118
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 5.2.
Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детям
0000000
000
0900
0000000
000
371 674,1
8 541,4
8 233,6
8 938,3
7 762,7
6 110,3
6 110,3
6 110,3
319 867,2
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4749900
010
0905
П257118
612
63,0
63,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4749900
010
0905
П257118
611
16 712,0
8 478,4
8 233,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловскойобласти
0000000
811
0900
0000000
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0905
П257118
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0905
П257118
611
8 938,3
0,0
0,0
8 938,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0905
П250270110
612
345 960,8
0,0
0,0
0,0
7 762,7
6 110,3
6 110,3
6 110,3
319 867,2
Подпрог-рамма6
«Оказание паллиативной помощи, в том числе и детям»
0000000
000
0900
0000000
000
50 585,5
2 416,0
6 183,5
7 345,3
4 812,4
7 833,6
7 833,6
7 833,6
6 327,5
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4709900
010
0901
П267115
611
8 247,0
2 369,1
5 877,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П267115
612
352,5
46,9
305,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П267115
611
7 294,8
0,0
0,0
7 294,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П267115
612
50,5
0,0
0,0
50,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П260170110
611
28 763,4
0,00
0,00
0,00
4812,40
5874,50
5874,50
5874,50
6327,50
0000000
811
0902
П260170110
611
5 877,3
0,0
0,0
0,0
0,0
1 959,1
1 959,1
1 959,1
0,0
ОМ 6.1.
Организацияоказания паллиативной помощи, в том числе детям
0000000
000
0900
0000000
000
35 478,5
0,0
355,7
482,1
4812,4
7 833,6
7 833,6
7 833,6
6 327,5
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4709900
010
0901
П267115
611
355,7
0,0
355,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П267115
611
482,1
0,0
0,0
482,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П260170110
611
28 763,4
0,0
0,0
0,0
4 812,4
5 874,5
5 874,5
5 874,5
6 327,5
0000000
811
0902
П260170110
611
5 877,3
0,0
0,0
0,0
0,0
1 959,1
1 959,1
1 959,1
0,0
ОМ 6.2.
Организация оказания паллиативной помощи взрослым
0000000
000
0900
0000000
000
15 107,0
2 416,0
5 827,8
6 863,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4709900
010
0901
П267115
611
7 891,3
2 369,1
5 522,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П267115
612
352,5
46,9
305,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П267115
611
6 812,7
0,0
0,0
6 812,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П267115
612
50,5
0,00
0,0
50,5
0,0
0,0
68,0
71,0
74,0
Подпрог-рамма 7
«Кадровое обеспечение системы здравоохране-ния»
0000000
000
0900
0000000
000
217 046,8
43 760,0
22 069,0
15 938,9
46 542,2
29 578,9
29 578,9
29 578,9
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
5224400
010
0909
П277206
360
2 488,0
1 288,0
1 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5224400
010
0909
П277206
244
8,0
8,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5224400
010
0909
П277206
612
50 333,0
37 464,0
12 869,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5051703
010
0909
П277263
612
13 000,0
5 000,0
8 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния
Орловской области
0000000
811
0909
П277206
360
1 160,0
0,0
0,0
1 160,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П277206
612
12 778,9
0,0
0,0
12 778,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П277263
612
2 000,0
0,00
0,00
2000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000
811
0909
П270171660
360
4 140,0
0,00
0,00
0,00
900,00
1080,00
1080,00
1080,00
0,00
0000000
811
0909
П270271660
612
3 439,1
0,00
0,00
0,00
758,60
893,50
893,50
893,50
0,00
0000000
811
0909
П270371660
612
846,3
0,00
0,00
0,00
260,40
195,30
195,30
195,30
0,00
0000000
811
0909
П270470110
612
63 442,1
0,00
0,00
0,00
19 436,0
14 668,7
14 668,7
14 668,7
0,0
0000000
811
0909
П270471660
612
37 111,4
0,00
0,00
0,00
12387,20
8241,40
8241,40
8241,40
0,00
0000000
811
0909
П2704R1360
612
26 300,0
0,00
0,00
0,00
12 800,0
4 500,0
4 500,0
4 500,0
0,0
ОМ 7.1.
Совершенство-вание системы целевой контрактной подготовки молодых специалистов
0000000
000
0900
0000000
000
7 788,00
1 288,00
1 200,00
1 160,00
900,00
1 080,00
1 080,00
1 080,00
0,00
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
5224400
010
0909
П277206
360
2 488,00
1 288,00
1 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0999
П277206
360
1 160,00
0,00
0,00
1 160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000
811
0909
П270171660
360
4 140,00
0,00
0,00
0,00
900,00
1080,00
1080,00
1080,00
0,00
ОМ 7.2.
Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников
5224400
000
0909
0000000
000
17 722,1
11 380,6
1 254,0
1 648,4
758,6
893,5
893,5
893,5
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
5224400
010
0909
0000000
244
8,0
8,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5224400
010
0909
П277206
612
12 626,6
11 372,6
1 254,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П277206
612
1 648,4
0,0
0,0
1 648,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П270271660
612
3 439,1
0,0
0,0
0,0
758,6
893,5
893,5
893,5
0,0
ОМ 7.3.
Повышение престижа медицинских работников
0000000
000
0909
0000000
000
1 692,9
0,0
456,0
390,6
260,4
195,3
195,3
195,3
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
0000000
010
0909
П277206
612
456,0
0,0
456,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П277206
612
390,6
0,0
0,0
390,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П270371660
612
846,3
0,0
0,0
0,0
260,4
195,3
195,3
195,3
0,0
ОМ 7.4.
Социальная поддержка отдельных категорий граждан
0000000
000
0900
0000000
000
174 843,80
26 091,40
11 159,00
10 739,90
44 623,20
27 410,10
27 410,10
27 410,10
0,00
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
0000000
010
0909
П277206
612
37 250,40
26 091,40
11 159,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П277206
612
10 739,90
0,00
0,00
10 739,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000
811
0909
П270470110
612
63 442,10
0,00
0,00
0,00
19 436,00
14 668,70
14 668,70
14 668,70
0,00
0000000
811
0909
П270471660
612
37 111,40
0,00
0,00
0,00
12 387,20
8 241,40
8 241,40
8 241,40
0,00
0000000
811
0909
П2704R1360
612
26 300,00
0,00
0,00
0,00
12 800,00
4 500,00
4 500,00
4 500,00
0,00
Подпрог-рамма 8
«Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан»
0000000
000
0900
0000000
000
2 508 101,90
230 591,90
226 634,80
259 782,90
306 911,40
396 273,70
396 273,70
396 273,70
295 359,80
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
6660000
010
0901
П287237
612
48 000,00
24 000,0
24 000,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6660000
010
0902
П287237
244
2 758,50
1 244,6
1 513,90
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6660000
010
0902
П287237
323
30 299,20
8 889,8
21 409,40
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4851400
010
0909
П28 7273
244
280,50
280,5
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6670000
010
0909
П287238
244
33 094,80
21 756,1
11 338,70
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6670000
010
0909
П287238
323
342 769,30
174 420,9
168 348,40
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6670000
010
0902
П287237
831
24,40
0,0
24,40
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П287237
612
30 496,7
0,0
0,0
30 496,70
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П287237
244
2 094,3
0,0
0,0
2 094,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П287237
323
32 088,0
0,0
0,0
32 088,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П287237
831
17,5
0,0
0,0
17,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П287273
244
0,00
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,0
0,00
0,0
0000000
811
0909
П287238
244
19 948,1
0,0
0,0
19 948,10
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П287238
323
174 615,2
0,0
0,0
174 615,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П287238
831
522,9
0,0
0,0
522,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П280172380
244
160 278,20
0,00
0,00
0,00
23 354,90
34 886,00
34 886,00
34 886,00
32 265,30
0000000
811
0909
П280172380
323
1 097 715,40
0,00
0,00
0,00
181 384,90
233 467,60
233 467,60
233 467,60
215 927,70
0000000
811
0901
П280272370
612
198 466,30
0,00
0,00
0,00
37 945,70
42 452,50
42 452,50
42 452,50
33 163,10
0000000
811
0902
П280272370
244
42 438,00
0,00
0,00
0,00
7 385,80
11 110,80
11 110,80
11 110,80
1 719,80
0000000
811
0902
П280272370
323
292 194,40
0,00
0,00
0,00
56 840,10
74 356,80
74 356,80
74 356,80
12 283,90
ОМ 8.1.
Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан
0000000
000
0900
0000000
000
1 828 421,00
196 177,00
179 687,10
194 563,30
204 739,80
268 353,60
268 353,60
268 353,60
248 193,00
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
6670000
010
0909
П287238
244
33 094,80
21 756,10
11 338,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6670000
010
0909
П287238
323
342 769,30
174 420,90
168 348,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П287238
244
19 948,10
0,00
0,00
19 948,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000
811
0909
П287238
323
174 615,20
0,00
0,00
174 615,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000
811
0909
П280172380
244
160 278,20
0,00
0,00
0,00
23 354,90
34 886,00
34 886,00
34 886,00
32 265,30
0000000
811
0909
П280172380
323
1 097 715,40
0,00
0,00
0,00
181 384,90
233 467,60
233 467,60
233 467,60
215 927,70
ОМ 8.2.
Лекарственное обеспечение граждан с орфанными заболеваниями
0000000
000
0900
0000000
000
679 400,40
34 134,40
46 947,70
65 219,60
102 171,60
127 920,10
127 920,10
127 920,10
47 166,80
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
6660000
010
0901
П287237
612
48 000,00
24 000,00
24 000,0
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6660000
010
0902
П287237
244
2 758,50
1 244,60
1 513,9
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6660000
010
0902
П287237
323
30 299,20
8 889,80
21 409,4
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
010
0902
П287237
831
24,40
0,00
24,4
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П287237
612
30 496,7
0,00
0,0
30 496,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П287237
244
2 094,3
0,00
0,0
2 094,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П287237
323
32 088,2
0,00
0,0
32 088,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П287237
831
17,5
0,0
0,0
17,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П287238
831
522,9
0,0
0,0
522,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П280272370
612
198 466,30
0,00
0,00
0,00
37 945,70
42 452,50
42 452,50
42 452,50
33 163,10
0000000
811
0902
П280272370
244
42 438,00
0,00
0,00
0,00
7 385,80
11 110,80
11 110,80
11 110,80
1 719,80
0000000
811
0902
П280272370
323
292 194,40
0,00
0,00
0,00
56 840,10
74 356,80
74 356,80
74 356,80
12 283,90
ОМ 8.3.
Обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а такжеспециализиро-ванными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4851400
010
0909
П28 7273
244
280,50
280,50
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П287273
244
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрог-рамма9
«Развитие информатиза-циив здравоохране-нии»
0000000
000
0900
0000000
000
238 752,5
45 271,2
33 299,1
31 012,7
24 880,5
20 134,6
20 134,6
20 134,6
43 885,2
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
5227000
010
0909
П297188
612
14 800,0
13 253,0
1 547,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П297112
611
63 399,8
31 647,7
31 752,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П297112
612
370,5
370,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П297188
612
4 065,5
0,0
0,0
4 065,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П297112
611
26 947,2
0,0
0,0
26 947,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П297112
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П290171660
612
6 837,5
0,0
0,0
0,0
2 000,0
1 612,5
1 612,5
1 612,5
0,0
0000000
811
0909
П290270110
611
122 332,0
0,0
0,0
0,0
22 880,5
18 522,1
18 522,1
18 522,1
43 885,2
ОМ 9.1.
Поддержка, доработка и внедрение Единой государствен-ной системы в сфере здравоохране-ния Орловской области
0000000
000
0900
0000000
000
25 703,0
13 253,0
1 547,0
4 065,5
2 000,0
1 612,5
1 612,5
1 612,5
0,0
Департамент здравоохране-ния и социаль-ного развития Орловской области
5227000
010
0909
П297188
612
14 800,0
13 253,0
1 547,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П297188
612
4 065,5
0,0
0,0
4 065,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П290171660
612
6 837,5
0,0
0,0
0,0
2 000,0
1 612,5
1 612,5
1 612,5
0,0
ОМ 9.2.
Информацион-но-аналитиче-ская поддержка реализации государствен-ной программы Орловской области «Разви-тие отрасли здравоохране-ния в Орлов-ской области»
0000000
000
0900
0000000
000
213 049,5
32 018,2
31 752,1
26 947,2
22 880,5
18 522,1
18 522,1
18 522,1
43 885,2
Департамент здравоохране-ния и социаль-ного развития Орловской области
4699900
010
0909
П297112
611
63 399,8
31 647,7
31 752,1
4699900
010
0909
П297112
612
370,5
370,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П297188
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П297112
611
26 947,2
0,00
0,0
26 947,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П297112
612
0,0
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П290270110
611
122 332,0
0,00
0,0
0,00
22 880,50
18 522,10
18 522,10
18 522,10
43 885,20
Подпрог-рамма 10
«Совершенство-вание системы территориаль-ного планиро-вания в сфере здравоохране-ния Орловской области»
0000000
000
0000
00000000
000
0,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ОМ 10.1.
Территориаль-ное планирование в сфере здраво-охранения Орловской области
0000000
000
0000
0000000
000
0,00
0,00
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрог-рамма 11
«Выполнение территориаль-ной программы государствен-ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области»
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
0909
0000
П2В0171300
321
15 321 401,1
0,0
0,0
0,0
3 022 361,3
3 008 748,6
3 008 748,6
3 008 748,6
3 272 794,0
ОМ 11.1.
Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
0909
0000
П2В0171300
321
15 321 401,1
0,0
0,0
0,0
3 022 361,3
3 008 748,6
3 008 748,6
3 008 748,6
3 272 794,0
Подпрог-рамма12
«Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования»
ТФОМС
0000000
000
0000
0000000
000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 12.1.
Финансовоеобеспечение обязательного медицинского страхования
ТФОМС
0000000
000
0000
0000000
000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 12.2.
Выполнение функций аппаратами государствен-ных внебюджетных фондов Российской Федерации
ТФОМС
0000000
000
0000
0000000
000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 12.3.
Финансовое обеспечение иных расходных обязательств, возникающих при организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации
Территориаль-ный фонд обязательного медицинского страхования
0000000
000
0000
0000000
000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие государственной программы «Межбюджет-ные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования»
0000000
000
0000
0000000
000
8 075 274,9
2 430 819,2
2 636 091,8
3 008 363,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
5051707
010
0904
П2Б7132
580
478 746,2
239 373,1
239 373,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5051702
010
0909
П2Б7130
560
4 317 474,5
1 920 755,8
2 396 718,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5051706
010
0909
0000000
580
270 690,3
270 690,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П2Б7130
560
3 008 363,9
0,0
0,0
3 008 363,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 Финансовые средства будут уточняться при формировании бюджета на соответствующий период.
2 Без межбюджетных трансфертов.
3 Оплата по исполнительным листам произведена Департаментом финансов Орловской области.
В 2014 году за счет областного бюджетана погашение кредиторской задолженности прошлых лет предусмотрены средства в объеме 58 802,9 тыс. рублей:346,5 тыс. рублей − по подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы;
9560,1 тыс. рублей − по подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы;
33 699,8 тыс. рублей − по подпрограмме 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы;
1943,5 тыс. рублей − по подпрограмме 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы;
13 253,0 тыс. рублей − по подпрограмме 9 «Развитие информатизации в здравоохранении» государственной программы.
В 2015 году предусмотрены остатки федеральных средств субсидии 2014 года бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образованийна мероприятия по развитию службы крови в рамках подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», которые составляют 12 513,5 тыс. рублей.
В 2015 году за счет областного бюджета на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предусмотрены средства в объеме 143 646,7 тыс. рублей, в том числе:
346,5 тыс. рублей – по подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы;
53 678,5 тыс. рублей − по подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы;
87 443,7 тыс. рублей − по подпрограмме 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы;
1943,5 тыс. рублей − по подпрограмме 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы;
234,5 тыс. рублей − по подпрограмме 9 «Развитие информатизации в здравоохранении» государственной программы.
В 2016 году за счет областного бюджета на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предусмотрены средства в объеме 225 755,3 тыс. рублей, в том числе:
13 545,3 тыс. рублей – по подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы;
60 952,8 тыс. рублей − по подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы;
25 628,1 тыс. рублей − по подпрограмме 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы;
298,6 тыс. рублей − по подпрограмме 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» государственной программы;
71 тыс. рублей − по подпрограмме 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» государственной программы;
779,2 тыс. рублей − по подпрограмме 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы;
124 043,6 тыс. рублей − по подпрограмме 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан» государственной программы;
436,7 − по подпрограмме 9 «Развитие информатизациив здравоохранении» государственной программы.
В 2016 году предусмотрены средства на погашение кредиторской задолженности прошлых лет по межведомственной инвестиционной программе в объеме 16 784,0 тыс. рублей, в том числе:
3589,7 тыс. рублей – по подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы;
13 194,7 тыс. рублей − по подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы.
В 2016 году предусмотрены остатки федеральных средств 2015 года в объеме 3749,8 тыс. рублей по подпрограмме 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан» государственной программы.
Приложение 5 к государственной
программе Орловской области
«Развитие отрасли здравоохранения
в Орловской области»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию государственной программы Орловской области«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»
(тыс. рублей)
Статус
Наименование государственной программы, основного мероприятия государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы
Источник финансирования
Оценка расходов по годам реализации, годы*
всего
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственнаяпрограмма Орловской области
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» (далее также – государственная программа)
Всего по государственной программе
74 758 851,3
7 783 134,6
7 859 251,6
8 411 793,4
8 623 351,8
9 337 173,5
10 145 546,7
10 580 928,2
12 017 671,5
средства областного бюджета, всего
38 102 241,6
4 426 865,8
4 261 366,0
4 572 628,2
4 597 778,0
4 803 948,0
4 790 589,1
4 800 313,8
5 848 752,7
в том числе:
межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинскогострахования – мероприятие программы***
23 396 676,0
2 430 819,2
2 636 091,8
3 008 363,9
3 022 361,3
3 008 748,6
3 008 748,6
3 008 748,6
3 272 794,0
средства областного бюджета (без межбюджетных трансфертов)
14 705 565,6
1 996 046,6
1 625 274,2
1 564 264,3
1 575 416,7
1 795 199,4
1 781 840,5
1 791 565,2
2 575 958,7
федеральный бюджет
1 726 817,4
269 572,4
432 720,0
302 340,2
285 997,1
52 950,9
50 381,2
49 286,1
283 569,5
территориальный фонд обязательного медицинского страхования (далеетакже – ТФОМС)
58 326 468,3
5 517 515,6
5 801 257,4
6 545 188,9
6 761 938,0
7 489 023,2
8 313 325,0
8 740 076,9
9 158 143,3
из них межбюджетные трансферты
23 396 676,0
2 430 819,2
2 636 091,8
3 008 363,9
3 022 361,3
3 008 748,6
3 008 748,6
3 008 748,6
3 272 794,0
Подпрограмма1
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Всего
6 838 957,8
1 832 758,9
1 908 374,9
2 176 433,4
104 503,8
223 481,7
253 081,7
253 081,7
87 241,7
областной бюджет
1 234 812,8
76 887,4
119 322,5
128 732,0
102 865,2
223 481,7
253 081,7
253 081,7
77 360,6
федеральный бюджет
46 111,6
4 891,0
27 839,5
1 861,4
1 638,6
0,0
0,0
0,0
9 881,1
территориальный фонд обязательного медицинского страхования***
5 558 033,4
1 750 980,5
1 761 212,9
2 045 840,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из них:
ОМ 1.1.
Развитиесистемымедицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образажизни, в том числеу детей. Профилактика зависимости, включая сокращение потреблениятабака, алкоголя, наркотических средств, психоактивных веществ, в том числе у детей
Всего
75 965,2
8 487,8
45 773,6
20 763,8
490,0
150,0
150,0
150,0
0,0
областной бюджет
16 122,7
1 000,0
10 149,7
4 033,0
490,0
150,0
150,0
150,0
0,0
федеральный бюджет
27 013,0
0,0
27 013,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
32 829,5
7 487,8
8 610,9
16 730,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 1.2.
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
Всего
13 335,0
3 420,0
1 275,0
2 160,0
1 080,0
1 800,0
1 800,0
1 800,0
0,0
областной бюджет
13 335,0
3 420,0
1 275,0
2 160,0
1 080,0
1 800,0
1 800,0
1 800,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 1.3.
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С
Всего
344 743,1
14 200,7
30 916,5
33 861,4
33 638,6
73 581,6
73 581,6
73 581,6
11 381,1
областной бюджет
325 644,5
9 309,7
30 090,0
32 000,0
32 000,0
73 581,6
73 581,6
73 581,6
1 500,0
федеральный бюджет
19 098,6
4 891,0
826,5
1 861,4
1 638,6
0,0
0,0
0,0
9 881,1
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 1.4.
Развитие первичноймедико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний ипатологических состояний и факторов риска их развития, включаяпроведениемедицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей
Всего
6 058 422,0
1 637 958,8
1 652 608,9
2 119 648,2
69 295,2
147 950,1
177 550,1
177 550,1
75 860,6
областной бюджет
879 710,6
63 157,7
77 807,8
90 539,0
69 295,2
147 950,1
177 550,1
177 550,1
75 860,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
5 178 711,4
1 574 801,1
1 574 801,1
2 029 109,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 1.5.
Совершенствованиемеханизмов обеспечения населения лекарственнымипрепаратами, медицинскими изделиями,а также специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Всего
346 492,5
168 691,6
177 800,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
346 492,5
168 691,6
177 800,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
«Совершенствованиеоказанияспециализированной,включая высокотехнологичную, медицинской помощи,в том числескорой специализированноймедицинской помощи,медицинскойэвакуации»
Всего
18 504 208,8
4 167 831,3
4 341 489,8
4 723 918,6
998 223,7
1 006 794,2
962 906,4
972 373,4
1 330 671,4
областной бюджет
8 373 233,3
1 250 002,0
1 072 741,6
964 365,5
898 618,8
994 007,8
951 048,9
960 773,6
1 281 675,1
федеральный бюджет
532 696,9
78 279,3
202 869,2
66 703,5
99 604,9
12 786,4
11 857,5
11 599,8
48 996,3
территориальный фонд обязательного медицинского страхования***
9 598 278,6
2 839 550,0
3 065 879,0
3 692 849,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из них:
ОМ 2.1.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
Всего
1 284 293,5
163 275,5
167 217,3
169 585,6
202 974,0
121 649,6
121 649,6
121 649,6
216 292,3
областной бюджет
1 210 587,9
154 538,6
158 093,5
160 239,1
156 475,6
121 649,6
121 649,6
121 649,6
216 292,3
федеральный бюджет
73 705,6
8 736,9
9 123,8
9 346,5
46 498,4
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
ОМ 2.2.
Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С
Всего
492 671,5
67 200,1
76 135,7
88 951,8
74 952,8
35 534,7
34 605,8
34 348,1
80 942,5
областной бюджет
224 249,1
29 342,3
36 169,5
31 594,8
26 951,4
22 748,3
22 748,3
22 748,3
31 946,2
федеральный бюджет
268 422,4
37 857,8
39 966,2
57 357,0
48 001,4
12 786,4
11 857,5
11 599,8
48 996,3
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.3.
Совершенствование оказания медицинской помощи наркологическим больным
Всего
677 757,1
85 319,0
81 769,2
85 975,0
89 833,7
75 505,1
75 505,1
75 505,1
108 344,9
областной бюджет
677 757,1
85 319,0
81 769,2
85 975,0
89 833,7
75 505,1
75 505,1
75 505,1
108 344,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.4.
Совершенствование системы оказания медицинской помощибольным с психическими расстройствамии расстройствами поведения
Всего
2 391 858,8
330 812,5
329 754,0
325 934,9
283 840,0
238 262,1
237 062,1
237 062,1
409 131,1
областной бюджет
2 391 858,8
330 812,5
329 754,0
325 934,9
283 840,0
238 262,1
237 062,1
237 062,1
409 131,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.5.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
Всего
926 216,5
279 300,2
296 336,7
295 087,9
7 566,7
15 975,0
15 975,0
15 975,0
0,0
областной бюджет
87 174,4
11 882,7
10 200,0
9 600,0
7 566,7
15 975,0
15 975,0
15 975,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
839 042,1
267 417,5
286 136,7
285 487,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.6.
Совершенствованиесистемы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями
Всего
1 092 587,9
236 264,2
226 419,2
282 394,0
28 151,3
79 676,1
90 293,5
79 676,1
69 713,5
областной бюджет
442 154,4
62 936,5
18 288,7
13 418,7
28 151,3
79 676,1
90 293,5
79 676,1
69 713,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
650 433,5
173 327,7
208 130,5
268 975,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.7.
Совершенствование оказания скорой, в том числескорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
Всего
1 446 847,8
317 319,6
414 434,2
449 888,3
55 046,5
50 601,0
50 601,0
50 601,0
58 356,2
областной бюджет
425 597,3
53 247,4
49 455,0
57 689,2
55 046,5
50 601,0
50 601,0
50 601,0
58 356,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
1 021 250,5
264 072,2
364 979,2
392 199,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.8.
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Всего
5 514,6
3 500,0
2 014,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
5 514,6
3 500,0
2 014,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.9.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
Всего
8 284 880,9
2 405 559,3
2 269 341,1
2 726 615,3
78 879,6
239 485,0
187 108,7
207 450,8
170 441,1
областной бюджет
1 401 837,8
270 826,7
134 608,5
113 037,4
78 879,6
239 485,0
187 108,7
207 450,8
170 441,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
6 883 043,1
2 134 732,6
2 134 732,6
2 613 577,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.10.
Совершенствованиевысокотехнологичной медицинской помощи,развитие новых эффективных методов лечения
Всего
509 417,8
124 471,6
158 612,1
132 609,4
25 105,1
22 873,2
22 873,2
22 873,2
0,0
областной бюджет
252 087,1
92 787,0
70 680,5
0,0
20 000,0
22 873,2
22 873,2
22 873,2
0,0
федеральный бюджет
52 821,3
31 684,6
16 031,6
0,0
5 105,1
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
204 509,4
0,0
71 900,0
132 609,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.11.
Развитие службы крови
Всего
849 043,7
85 125,6
246 426,4
100 106,2
78 807,8
70 283,3
70 283,3
70 283,3
127 727,8
областной бюджет
711 296,1
85 125,6
108 678,8
100 106,2
78 807,8
70 283,3
70 283,3
70 283,3
127 727,8
федеральный бюджет
137 747,6
0,0
137 747,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.12.
Организация работы судебно-медицинской экспертизы
Всего
343 752,4
45 067,5
46 820,9
40 283,3
42 611,8
34 289,2
34 289,2
34 289,2
66 101,3
областной бюджет
343 752,4
45 067,5
46 820,9
40 283,3
42 611,8
34 289,2
34 289,2
34 289,2
66 101,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.13.
Обеспечение функциональной готовности к оказанию медико-санитарной помощи в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и искусственного характера
Всего
143 033,4
22 778,1
22 896,7
21 506,9
18 670,5
11 777,0
11 777,0
11 777,0
21 850,2
областной бюджет
143 033,4
22 778,1
22 896,7
21 506,9
18 670,5
11 777,0
11 777,0
11 777,0
21 850,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.14.
Организация работы учреждений дезинфекционного профиля
Всего
29 189,4
1 838,1
3 311,7
4 980,0
5 005,0
4 094,7
4 094,7
4 094,7
1 770,5
областной бюджет
29 189,4
1 838,1
3 311,7
4 980,0
5 005,0
4 094,7
4 094,7
4 094,7
1 770,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.15.
Патологоанатомические исследования
Всего
27 143,5
0,0
0,0
0,0
6 778,9
6 788,2
6 788,2
6 788,2
0,0
областной бюджет
27 143,5
0,0
0,0
0,0
6 778,9
6 788,2
6 788,2
6 788,2
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
«Развитие государственно-частного партнерства»
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 3.1.
Привлечение к реализации территориальнойпрограммыгосударственных гарантийпредставителейчастной системы здравоохранения в утвержденных объемах финансирования по полному тарифу оплаты медицинской услуги
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
«Охрана здоровья матери и ребенка»
Всего
3 881 530,7
1 202 318,9
1 069 381,8
882 415,4
183 023,5
117 778,8
117 778,8
117 778,8
191 054,7
областной бюджет
1 339 437,8
328 655,2
136 790,1
148 149,3
183 023,5
117 778,8
117 778,8
117 778,8
189 483,3
федеральный бюджет
25 358,2
4 060,6
19 726,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 571,4
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
2 516 734,7
869 603,1
912 865,5
734 266,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.1.
Совершенствование службы родовспоможения и детства Орловской области путем дальнейшего формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи, дальнейшего развития первичной медико-санитарной помощи
Всего
2 328 015,8
726 440,9
698 997,4
571 298,7
69 050,1
57 316,9
57 316,9
57 316,9
90 278,0
областной бюджет
619 403,1
132 037,8
74 606,4
81 480,1
69 050,1
57 316,9
57 316,9
57 316,9
90 278,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
1 708 612,7
594 403,1
624 391,0
489 818,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.2.
Совершенствование системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка
Всего
59 701,0
6 954,8
20 871,2
7 500,0
7 500,0
5 625,0
5 625,0
5 625,0
0,0
областной бюджет
38 424,2
4 149,2
2 400,0
7 500,0
7 500,0
5 625,0
5 625,0
5 625,0
0,0
федеральный бюджет
21 276,8
2 805,6
18 471,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.3.
Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела
Всего
36 900,0
36 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
36 900,0
36 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.4.
Развитие специализированной медицинской помощи детям
Всего
1 205 299,7
402 464,4
320 506,9
277 916,7
68 102,6
24 848,2
24 848,2
24 848,2
61 764,5
областной бюджет
397 177,7
127 264,4
32 032,4
33 469,2
68 102,6
24 848,2
24 848,2
24 848,2
61 764,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
808 122,0
275 200,0
288 474,5
244 447,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.5.
Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду
Всего
4 081,4
1 255,0
1 255,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 571,4
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
4 081,4
1 255,0
1 255,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 571,4
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.6.
Профилактика абортов на основе развития центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Всего
536,9
130,5
130,5
130,5
0,0
0,0
0,0
0,0
145,4
областной бюджет
536,9
130,5
130,5
130,5
0,0
0,0
0,0
0,0
145,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.7.
Обеспечение беременных и детей раннего возраста полноценным питанием
Всего
201 308,7
28 173,3
26 762,4
24 914,2
25 856,3
19 435,7
19 435,7
19 435,7
37 295,4
областной бюджет
201 308,7
28 173,3
26 762,4
24 914,2
25 856,3
19 435,7
19 435,7
19 435,7
37 295,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.8.
Оказание медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организационного отдыха
Всего
3 042,0
0,0
858,4
655,3
470,2
352,7
352,7
352,7
0,0
областной бюджет
3 042,0
0,0
858,4
655,3
470,2
352,7
352,7
352,7
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.9.
Организация работы по обеспечению питанием детей
Всего
42 645,2
0,0
0,0
0,0
12 044,3
10 200,3
10 200,3
10 200,3
0,0
областной бюджет
42 645,2
0,0
0,0
0,0
12 044,3
10 200,3
10 200,3
10 200,3
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
Всего
934 510,8
75 844,9
69 533,6
81 171,5
7 762,7
6 110,3
6 110,3
6 110,3
681 867,2
областной бюджет
743 595,6
18 462,9
8 233,6
8 938,3
7 762,7
6 110,3
6 110,3
6 110,3
681 867,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
190 915,2
57 382,0
61 300,0
72 233,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из них:
ОМ 5.1.
Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям
Всего
562 836,7
67 303,5
61 300,0
72 233,2
0,0
0,0
0,0
0,0
362 000,0
областной бюджет
371 921,5
9 921,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
362 000,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
190 915,2
57 382,0
61 300,0
72 233,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 5.2.
Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детям
Всего
371 674,1
8 541,4
8 233,6
8 938,3
7 762,7
6 110,3
6 110,3
6 110,3
319 867,2
областной бюджет
371 674,1
8 541,4
8 233,6
8 938,3
7 762,7
6 110,3
6 110,3
6 110,3
319 867,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма6
«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Всего
50 585,5
2 416,0
6 183,5
7 345,3
4 812,4
7 833,6
7 833,6
7 833,6
6 327,5
областной бюджет
50 585,5
2 416,0
6 183,5
7 345,3
4 812,4
7 833,6
7 833,6
7 833,6
6 327,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из них:
ОМ 6.1.
Организация оказания паллиативной помощивзрослым, в том числе детям
Всего
35 478,5
0,0
355,7
482,1
4 812,4
7 833,6
7 833,6
7 833,6
6 327,5
областной бюджет
35 478,5
0,0
355,7
482,1
4 812,4
7 833,6
7 833,6
7 833,6
6 327,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 6.2.
Организация оказания паллиативной помощи взрослым
Всего
15 107,0
2 416,0
5 827,8
6 863,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
15 107,0
2 416,0
5 827,8
6 863,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма7
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»**
Всего
251 146,2
54 260,0
30 069,0
18 938,3
59 142,2
29 578,9
29 578,9
29 578,9
0,0
областной бюджет
217 046,2
43 760,0
22 069,0
15 938,3
46 542,2
29 578,9
29 578,9
29 578,9
0,0
федеральный бюджет
34 100,0
10 500,0
8 000,0
3 000,0
12 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из них:
ОМ 7.1.
Совершенствование системы целевой контрактной подготовки молодых специалистов
Всего
7 788,0
1 288,0
1 200,0
1 160,0
900,0
1 080,0
1 080,0
1 080,0
0,0
областной бюджет
7 788,0
1 288,0
1 200,0
1 160,0
900,0
1 080,0
1 080,0
1 080,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского
страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 7.2.
Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников
Всего
17 722,1
11 380,6
1 254,0
1 648,4
758,6
893,5
893,5
893,5
0,0
областной бюджет
17 722,1
11 380,6
1 254,0
1 648,4
758,6
893,5
893,5
893,5
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 7.3.
Повышение престижа медицинских специальностей
Всего
1 692,9
0,0
456,0
390,6
260,4
195,3
195,3
195,3
0,0
областной бюджет
1 692,9
0,0
456,0
390,6
260,4
195,3
195,3
195,3
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 7.4.
Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников
Всего
223 943,2
41 591,4
27 159,0
15 739,3
57 223,2
27 410,1
27 410,1
27 410,1
0,0
областной бюджет
189 843,2
31 091,4
19 159,0
12 739,3
44 623,2
27 410,1
27 410,1
27 410,1
0,0
федеральный бюджет
34 100,0
10 500,0
8 000,0
3 000,0
12 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма8
«Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан»
Всего
3 596 652,6
402 433,4
400 919,9
490 558,2
479 065,0
436 438,2
434 797,4
433 960,0
518 480,5
областной бюджет
2 508 101,9
230 591,9
226 634,8
259 782,9
306 911,4
396 273,7
396 273,7
396 273,7
295 359,8
федеральный бюджет
1 088 550,7
171 841,5
174 285,1
230 775,3
172 153,6
40 164,5
38 523,7
37 686,3
223 120,7
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из них:
ОМ 8.1.
Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан
Всего
1 828 421,0
196 177,0
179 687,1
194 563,3
204 739,8
268 353,6
268 353,6
268 353,6
248 193,0
областной бюджет
1 828 421,0
196 177,0
179 687,1
194 563,3
204 739,8
268 353,6
268 353,6
268 353,6
248 193,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 8.2.
Лекарственное обеспечение граждан с орфанными заболеваниями
Всего
684 697,4
34 134,4
46 947,7
70 516,6
102 171,6
127 920,1
127 920,1
127 920,1
47 166,8
областной бюджет
679 400,4
34 134,4
46 947,7
65 219,6
102 171,6
127 920,1
127 920,1
127 920,1
47 166,8
федеральный бюджет
5 297,0
0,0
0,0
5 297,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 8.3.
Обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а такжеспециализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Всего
1 083 534,2
172 122,0
174 285,1
225 478,3
172 153,6
40 164,5
38 523,7
37 686,3
223 120,7
областной бюджет
280,5
280,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
1 083 253,7
171 841,5
174 285,1
225 478,3
172 153,6
40 164,5
38 523,7
37 686,3
223 120,7
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 9
«Развитие информатизации в здравоохранении»
Всего
238 752,5
45 271,2
33 299,1
31 012,7
24 880,5
20 134,6
20 134,6
20 134,6
43 885,2
областной бюджет
238 752,5
45 271,2
33 299,1
31 012,7
24 880,5
20 134,6
20 134,6
20 134,6
43 885,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 9.1.
Поддержка, доработка и внедрение Единой государственной системы в сфере здравоохранения Орловской области
Всего
25 703,0
13 253,0
1 547,0
4 065,5
2 000,0
1 612,5
1 612,5
1 612,5
0,0
областной бюджет
25 703,0
13 253,0
1 547,0
4 065,5
2 000,0
1 612,5
1 612,5
1 612,5
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 9.2.
Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»
Всего
213 049,5
32 018,2
31 752,1
26 947,2
22 880,5
18 522,1
18 522,1
18 522,1
43 885,2
областной бюджет
213 049,5
32 018,2
31 752,1
26 947,2
22 880,5
18 522,1
18 522,1
18 522,1
43 885,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма10
«Совершенствование системы территориального планирования в сфере здравоохранения Орловской области»
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 10.1.
Территориальное планирование
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма11
«Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области»
Всего
15 321 401,1
0,0
0,0
0,0
3 022 361,3
3 008 748,6
3 008 748,6
3 008 748,6
3 272 794,0
межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования
15 321 401,1
0,0
0,0
0,0
3 022 361,3
3 008 748,6
3 008 748,6
3 008 748,6
3 272 794,0
ОМ 11.1.
Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования
Всего
15 849 107,2
0,0
0,0
0,0
3 022 361,3
3 008 363,9
3 272 794,0
3 272 794,0
3 272 794,0
межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования
15 849 107,2
3 022 361,3
3 008 363,9
3 272 794,0
3 272 794,0
3 272 794,0
Подпрограмма12
«Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования»
Всего
40 462 506,4
0,0
0,0
0,0
6 761 938,0
7 489 023,2
8 313 325,0
8 740 076,9
9 158 143,3
ТФОМС
40 462 506,4
0,0
0,0
0,0
6 761 938,0
7 489 023,2
8 313 325,0
8 740 076,9
9 158 143,3
ОМ 12.1.
Финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования
Всего
40 019 486,4
0,0
0,0
0,0
6 662 938,0
7 400 383,2
8 223 974,0
8 650 725,9
9 081 465,3
ТФОМС
40 019 486,4
0,0
0,0
0,0
6 662 938,0
7 400 383,2
8 223 974,0
8 650 725,9
9 081 465,3
ОМ 12.2.
Выполнение функций аппаратами государственныхвнебюджетных фондов Российской Федерации
Всего
313 920,0
0,0
0,0
0,0
59 000,0
58 940,0
59 651,0
59 651,0
76 678,0
ТФОМС
313 920,0
0,0
0,0
0,0
59 000,0
58 940,0
59 651,0
59 651,0
76 678,0
ОМ 12.3.
Финансовое обеспечение иных расходных обязательств, возникающих при организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации
Всего
129 100,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
29 700,0
29 700,0
29 700,0
0,0
ТФОМС
129 100,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
29 700,0
29 700,0
29 700,0
0,0
Основное мероприятие государственной программы
«Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования»
Всего
8 075 274,9
2 430 819,2
2 636 091,8
3 008 363,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
8 075 274,9
2 430 819,2
2 636 091,8
3 008 363,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* Финансовые средства будут уточняться при формировании бюджета на соответствующий период.
** Финансирование будет осуществляться в рамках подпрограммы 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».
***В соответствии с Законом Орловской области от 6 декабря 2013 года № 1563-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период2015–2016 годов» переданы межбюджетные трансферты Федеральному фонду обязательного медицинского страхования по 010 0909 П2Б7130560: 2014 год – 2 636 091,8 тыс. рублей; 2015 год – 3 008 363,9 тыс. рублей; 2016 год – 3 022 361,3 тыс. рублей, и межбюджетные трансферты ТФОМС по 010 0904 П2Б7132 580:2014 год – 239 373,1 тыс. рублей. Финансовые средства межбюджетных трансфертов будут уточняться при формировании бюджета на соответствующий год.
Общий объем ресурсного обеспечения государственной программы (за исключением внутренних оборотов) оценивается в 74 594 048,8 тыс. рублей.
Под внутренними оборотами понимаются межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования: страховой взносна обязательное медицинское страхование неработающего населения бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования и межбюджетные трансферты ТФОМС на финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением скорой специализированной медицинской помощи), учтенныев ресурсном обеспечении государственной программы за счет средств областного бюджета и за счет средств ТФОМС. Во избежание повторного счета данная сумма учитывается один раз.
В 2015 году предусмотрены остатки федеральных средств субсидии 2014 года бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на мероприятия по развитию службы крови в рамках подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», которые составляют 12 513,5 тыс. рублей.
В 2016 году за счет областного бюджета на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предусмотрены средства в объеме 225 755,3 тыс. рублей, в том числе:
13 545,3 тыс. рублей – по подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы;
60 952,8 тыс. рублей − по подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы;
25 628,1 тыс. рублей − по подпрограмме 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы;
298,6 тыс. рублей − по подпрограмме 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» государственной программы;
71 тыс. рублей − по подпрограмме 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» государственной программы;
779,2 тыс. рублей − по подпрограмме 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы;
124 043,6 тыс. рублей − по подпрограмме 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан» государственной программы;
436,7 − по подпрограмме 9 «Развитие информатизациив здравоохранении» государственной программы.
В 2016 году предусмотрены средства на погашение кредиторской задолженности прошлых лет по межведомственной инвестиционной программе в объеме 16 784,0 тыс. рублей,
в том числе:
3589,7 тыс. рублей – по подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы;
13 194,7 тыс. рублей − по подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы.
В 2016 году предусмотрены остатки федеральных средств 2015 года в объеме 3 749,8 тыс. рублей по подпрограмме 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан» государственной программы.
Приложение 6 к государственной
программе Орловской области
«Развитие отрасли здравоохранения
в Орловской области»
Порядок и Методика
оценки эффективности реализации
государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»
Общие положения
Оценка эффективности реализации государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» (далее – государственная программа) производится ответственным исполнителем государственной программы ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации государственной программы, проводимый в целях уточнения степени достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий государственной программы.
Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются ответственным исполнителем в составе годового отчета о ходе реализации государственной программы и об оценке ее эффективности.
Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в два этапа.
На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом следующих составляющих:
оценки степени реализации мероприятий;
оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
оценки эффективности использования бюджетных средств;
оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;
оценки эффективности реализации подпрограмм.
На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации государственной программы, которая определяется с учетом:
оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы;
оценки эффективности реализации подпрограмм (рассчитанной на первом этапе).
II. Первый этап оценки эффективности реализации
государственной программы
2. Оценка степени реализации мероприятий.
Степень реализации мероприятий рассчитывается в соответствии с планомреализации государственной программы на отчетный год для каждой подпрограммы государственной программы.
2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРм = Мв / М, где:
СРм – степень реализации мероприятий;
Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Степень реализации мероприятий рассчитывается для всех мероприятий государственной программы.
2.2. Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95 % от запланированного и не ниже значения показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному (с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию).
Данное условие будет считаться выполненным в том случае, еслив графе «ожидаемый непосредственный результат мероприятия» плана реализации государственной программы зафиксированы количественные значения показателей (индикаторов) на отчетный год либо установлена прямая связь между основными мероприятиями и показателями (индикаторами) подпрограмм.
Если же степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100 %, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение) проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов на рассматриваемое мероприятие. При этом мероприятие может считаться выполненным только в том случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1 % значения показателя, если расходы сократились не менее чем на 1 % в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).
2.2.2. Если для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.
2.2.3. Мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ) не менее чем на 95 % от установленных значений на отчетный год.
2.2.4. Результаты реализации иных мероприятий могут оцениватьсякак достижение непосредственного результата.
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.
В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню затрат» учитываются расходы областного, федерального бюджетов и средств государственных внебюджетных фондов (далее также – финансовые ресурсы) на реализацию государственной программы в отчетном году.
3.1. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп, где:
ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат;
Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
3.2. В качестве плановых расходов бюджетных средств (областногои федерального бюджетов) указываются данные о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных на реализацию соответствующей подпрограммы в законе об областном бюджете на отчетный год по состоянию на 1 января отчетного года.
В случае если в течение отчетного года в государственную программу вносились изменения в части корректировки объемов финансирования и, как следствие, значений целевых показателей (индикаторов) и ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий, в качестве плановых расходов бюджетных средств указываются данные о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных на реализацию соответствующей подпрограммы в законе об областном бюджете на отчетный год по состоянию на 31 декабря отчетного года.
В качестве плановых расходов из средств государственных внебюджетных фондов используются данные об объемах расходов, предусмотренных на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией государственной программы.
4. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.
Эффективность использования финансовых ресурсов рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню затрат по следующей формуле:
Эис = СРм / ССуз, где:
Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализа-цию подпрограммы;
СРм – степень реализации всех мероприятий подпрограммы;
ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат из всех источников.
5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм.
5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СД п/п пз=ЗП п/п ф/ ЗП п/п п, где:
СД п/п пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
ЗП п/п ф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗП п/п п – плановое значение показателя (индикатора), характеризую-щего цели и задачи подпрограммы.
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СД п/п пз=ЗП п/п п/ ЗП п/п ф.
5.2. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:
N
СР п/п=
∑
СД п/п пз/N, где:
1
СР п/п – степень реализации подпрограммы;
СД п/п пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
В случае если СД п/п пз больше 1, его значение считается равным 1.
6. Оценка эффективности реализации подпрограммы.
6.1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:
ЭР п/п = СР п/п*Эис, где:
ЭР п/п – эффективность реализации подпрограммы;
СР п/п – степень реализации подпрограммы;
Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализа-цию подпрограммы.
6.2. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭР п/п составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭР п/п составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР п/п составляетне менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.
III. Второй этап оценки эффективности реализации
государственной программы
7. Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы.
7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задачгосударственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.
7.2. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СД гп пз = ЗП гп ф / ЗП гп п, где:
СД гп пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;
ЗП гп ф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗП гп п – плановое значение показателя (индикатора), характеризую-щего цели и задачи государственной программы.
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СД гп пз =ЗП гп п / ЗП гп ф.
8. Степень реализации государственной программы рассчитываетсяпо следующей формуле:
М
СР гп=
∑
СД гп пз/М, где:
1
СР гп – степень реализации государственной программы;
СД гп пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;
М – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
В случае если СД гп пз больше 1, его значение считается равным 1.
9. Оценка эффективности реализации государственной программы.
9.1. Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:
j
ЭР гп=
0,5 * СР гп + 0,5 *
∑
ЭР п/п / j, где:
1
ЭР гп – эффективность реализации государственной программы;
СР гп – степень реализации государственной программы;
ЭР п/п – эффективность реализации подпрограммы государственной программы;
j – количество подпрограмм.
9.2. Эффективность реализации государственной программы признается высокой, в случае если значение ЭР гп составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации государственной программы признается средней, в случае если значение ЭР гп составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР гп составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.
Утратило силу постановлением Правительства Орловской области от 17.12.2019 № 695
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2016 № 546
г. Орел
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА № 153 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
В целях обеспечения развития отрасли здравоохранения в Орловской области Правительство Орловской области постановляет:
1. Внести изменение в постановление Правительства Орловской области от 30 апреля 2013 года № 153 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области», изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Орловской области по социальной политике С. А. Ступина.
Исполняющий обязанности Председателя Правительства Орловской области
А. Ю. Бударин
Приложение к постановлению
Правительства Орловской области
от 30 декабря 2016 г. № 546
Приложение к постановлению
Правительства Орловской области
от 30 апреля 2013 г. № 153
Государственная программа Орловской области
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»
Ответственный исполнитель
государственной программы
Департамент здравоохранения
Орловской области*_______________А. А. Лялюхин
Соисполнитель
государственной программы
Департамент строительства, топливно-
энергетического комплекса, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта
и дорожного хозяйства Орловской области*_______________К. В. Павлов
Разработчики
Начальник управления здравоохранения Т. Г. Тарасова +7(4862)43-35-03 tarasova- orel@yandex.ru
Департамента здравоохранения
Орловской области
Заместитель начальника управления – М. В. Воробьева +7(4862)43-22-70 dzsr-plan@mail.ru
начальник отдела планирования,
экономического анализа
и мониторинга программ в сфере
здравоохранения финансово-
экономического управления
Департамента здравоохранения
Орловской области
Год утверждения – 2013
_____________________
* В соответствии с указом Губернатора Орловской области от 22 ноября 2014 года № 448 «О структуре исполнительных органов государственной власти Орловской области» Департамент здравоохранения Орловской области является правопреемником Департамента здравоохранения и социального развития Орловской области в сфере охраны здоровья; Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области является правопреемником Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области в сфере строительства, электроэнергетики и энергосбережения, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства.
ПАСПОРТ
государственной программы Орловской области
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»
Наименование государственной программы
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»
(далее также – государственная программа)
Ответственный исполнитель государственной программы
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель государственной программы
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
Участники государственной программы
Не предусмотрены
Подпрограммы (в том числе ведомственные целевые программы)
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».
Подпрограмма 2«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации».
Подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства».
Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка».
Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей».
Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям».
Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».
Подпрограмма 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан».
Подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении».
Подпрограмма 10 «Совершенствование системы территориального планирования».
Подпрограмма 11 «Выполнение
территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории
Орловской области».
Подпрограмма 12 «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования».
Основное мероприятие государственной программы «Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования»
Цели государственной программы
Обеспечение доступности медицинской помощи населению Орловской области.
Повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки
Задачи государственной программы
1. Обеспечение приоритета профилактики в сферах охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи. 2. Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации.
3. Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины.
4. Повышение эффективности службы родовспоможения и детства. 5.Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей.
6. Обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей.7. Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами.
8. Обеспечение системности организации охраны здоровья
Целевые индикаторы и показатели государственной программы
1. Смертность населения (на 1000 человек).
2. Материнская смертность (на 100 000 родившихся живыми).
3. Младенческая смертность (на 1000 родившихся).
4. Смертность населения от болезней системы кровообращения (на 100 000 населения).
5. Смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 000 населения).
6. Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (на 100 000 населения).
7. Смертность от туберкулеза (на 100 000 населения).
8. Потребление алкогольной продукции
(в перерасчете на абсолютный алкоголь). 9. Распространенность потребления табака среди взрослого населения.10. Распространенность потребления табака среди детей и подростков.
11. Заболеваемость туберкулезом
(на 100 000 населения).
12. Обеспеченность населения
(на 10 000 человек) врачами.
13. Соотношение врачи/средние медицинские работники.
14. Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Орловской области.
15. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Орловской области.
16. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Орловской области.
17. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет)
Этапы и сроки реализации государственной программы
Государственная программа реализуется в два этапа:
первый этап – 2013–2015 годы;
второй этап – 2016–2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы (по предварительной оценке) – 74 758 851,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 7 783 134,6тыс. рублей;
2014 – 7 859 251,5тыс. рублей;
2015 – 8 411 793,4тыс. рублей;
2016 – 8 623 351,8 тыс. рублей;
2017 – 9 337 173,5 тыс. рублей;
2018 – 10 145 546,7 тыс. рублей;
2019 – 10 580 928,2 тыс. рублей;
2020 – 12 017 671,5 тыс. рублей.
Из общего объема:
1) средства областного бюджета –38 102 241,6 тыс. рублей (из них межбюджетные трансферты – 23 396 676,0 тыс. рублей), в том числе по годам реализации:
2013 – 4 426 865,8тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты –2 430 819,2 тыс. рублей;
2014 – 4 261 366,0тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты–2 636 091,8 тыс. рублей;
2015 – 4 572 628,2тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты–3 008 363,9 тыс. рублей;
2016 – 4 597 778,0 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты–3 022 361,3 тыс. рублей;
2017 – 4 803 948,0 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты–3 008 748,6 тыс. рублей;
2018 – 4 790 589,1 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты–3 008 748,6 тыс. рублей;
2019 – 4 800 313,8 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты–3 008 748,6 тыс. рублей;
2020 – 5 848 752,7тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты– 3 272 794,0 тыс. рублей;
2) средства федерального бюджета – 1 726 817,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 269 572,4 тыс. рублей;
2014 – 432 720,0 тыс. рублей;
2015 – 302 340,2 тыс. рублей;
2016 – 285 997,1 тыс. рублей;
2017 – 52 950,9 тыс. рублей;
2018 – 50 381,2 тыс. рублей;
2019 – 49 286,1 тыс. рублей;
2020 – 283 569,5 тыс. рублей;
3) средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования – 58 326 468,3 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты– 23 396 676,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 5 517 515,6тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты– 2 430 819,2 тыс. рублей;
2014 – 5 801 257,4тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты– 2 636 091,8 тыс. рублей;
2015 – 6 545 188,9 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты– 3 008 363,9 тыс. рублей;
2016 – 6 761 938,0 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты–3 022 361,3 тыс. рублей;
2017 – 7 489 023,2 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты–3 008 748,6 тыс. рублей;
2018 – 8 313 325,0 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты–3 008 748,6 тыс. рублей;
2019 – 8 740 076,9 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты–3 008 748,6 тыс. рублей;
2020 – 9 158 143,3 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты– 3 272 794,0 тыс. рублей.
Из общего объема средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, по подпрограммам государственной программы (по предварительной оценке):
1) подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», всего –
6 838 957,8 тыс. рублей (включая средства межбюджетного трансферта), в том числе по годам реализации:
2013 – 1 832 758,9 тыс. рублей;
2014 – 1 908 374,9 тыс. рублей;
2015 – 2 176 433,4 тыс. рублей;
2016 – 104 503,8 тыс. рублей;
2017 – 223 481,7 тыс. рублей;
2018 – 253 081,7 тыс. рублей;
2019 – 253 081,7 тыс. рублей;
2020 – 87 241,7 тыс. рублей;
2) подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации», всего – 18 504 208,8 тыс. рублей, (включая средства межбюджетного трансферта), в том числе по годам реализации:
2013 – 4 167 831,3 тыс. рублей;
2014 – 4 341 489,8 тыс. рублей;
2015 – 4 723 918,6 тыс. рублей;
2016 – 998 223,7 тыс. рублей;
2017 – 1 006 794,2 тыс. рублей;
2018 – 962 906,4 тыс. рублей;
2019 – 972 373,4 тыс. рублей;
2020 – 1 330 671,4 тыс. рублей;
3) подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства», всего – 0,00 тыс. рублей (средства будут планироваться по мере появления участников реализации подпрограммы);
4) подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка», всего – 3 881 530,7 тыс. рублей (включая средства межбюджетного трансферта), в том числе по годам реализации:
2013 – 1 202 318,9 тыс. рублей;
2014 – 1 069 381,8 тыс. рублей;
2015 – 882 415,4 тыс. рублей;
2016 – 183 023,5 тыс. рублей;
2017 – 117 778,8 тыс. рублей;
2018 – 117 778,8 тыс. рублей;
2019 – 117 778,8 тыс. рублей;
2020 – 191 054,7 тыс. рублей;
5) подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей», всего –934 510,8 тыс. рублей (включая средства
межбюджетного трансферта), в том числе по годам реализации:
2013 – 75 844,9 тыс. рублей;
2014 – 69 533,6 тыс. рублей;
2015 – 81 171,5 тыс. рублей;
2016 – 7 762,7 тыс. рублей;
2017 – 6 110,3 тыс. рублей;
2018 – 6 110,3 тыс. рублей;
2019 – 6 110,3 тыс. рублей;
2020 – 681 867,2 тыс. рублей;
6) подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям», всего – 50 585,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 2 416,0 тыс. рублей;
2014 – 6 183,5тыс. рублей;
2015 – 7 345,3 тыс. рублей;
2016 – 4 812,4 тыс. рублей;
2017 – 7 833,6 тыс. рублей;
2018 – 7 833,6 тыс. рублей;
2019 – 7 833,6 тыс. рублей;
2020 – 6 327,5 тыс. рублей;
7) подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения», всего –251 146,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 54 260,0 тыс. рублей;
2014 – 30 069,0 тыс. рублей;
2015 – 18 938,3 тыс. рублей;
2016 – 59 142,2 тыс. рублей;
2017 – 29 578,9 тыс. рублей;
2018 – 29 578,9 тыс. рублей;
2019 – 29 578,9 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей;
8) подпрограмма 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан», всего – 3 596 652,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 402 433,4 тыс. рублей;
2014 – 400 919,9 тыс. рублей;
2015 – 490 558,2 тыс. рублей;
2016 – 479 065,0 тыс. рублей;
2017 – 436 438,2 тыс. рублей;
2018 – 434 797,4 тыс. рублей;
2019 – 433 960,0 тыс. рублей;
2020 – 518 480,5 тыс. рублей;
9) подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении», всего – 238 752,5 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
2013 – 45 271,2 тыс. рублей;
2014 – 33 299,1 тыс. рублей;
2015 – 31 012,7 тыс. рублей;
2016 – 24 880,5 тыс. рублей;
2017 – 20 134,6 тыс. рублей;
2018 – 20 134,6 тыс. рублей;
2019 – 20 134,6 тыс. рублей;
2020 – 43 885,2 тыс. рублей;
10) подпрограмма 10 «Совершенствование системы территориального планирования», всего – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 0,0 тыс. рублей;
2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей;
11) подпрограмма 11 «Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области, всего – 15 321 401,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2016 – 3 022 361,3 тыс. рублей;
2017 – 3 008 748,6 тыс. рублей;
2018 – 3 008 748,6 тыс. рублей;
2019 – 3 008 748,6 тыс. рублей;
2020 – 3 272 794,0 тыс. рублей;
12) подпрограмма 12 «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования», всего –40 462 506,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2016 – 6 761 938,0 тыс. рублей;
2017 – 7 489 023,2 тыс. рублей;
2018 – 8 313 325,0 тыс. рублей;
2019 – 8 740 076,9 тыс. рублей;
2020 – 9 158 143,3 тыс. рублей;
основное мероприятие государственной программы «Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования», всего –8 075 274,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 2 430 819,2 тыс. рублей;
2014 – 2 636 091,8 тыс. рублей;
2015 – 3 008 363,9 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации государственной программы
1. Снижение смертности населения до 15,6на 1000 человек.
2. Снижение материнской смертности до 11,2 на 100 000 родившихся живыми.
3. Снижение младенческой смертности до 8,0 на 1000 родившихся.
4. Снижение смертности населения от болезней системы кровообращения до 750,0 на 100 000 человек.
5. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 12,6 на 100 000 населения.
6. Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 190на 100 000 населения.
7. Снижение смертности от туберкулеза
до 3,0 на 100 000 населения.
8. Снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) до 10,0 литров на душу населения в год.
9. Снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 25 %.
10. Снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков до 15 %.
11. Снижение заболеваемости туберкулезом до 37,6 на 100 000 населения.
12. Увеличение обеспеченности населения врачами до 46,2 на 10 000 человек.
13. Доведение соотношения врачи/средние медицинские работники до 1/3.
14. Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее
профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Орловской области до 200 %.
15. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Орловской области до 100 %.
16. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Орловской области до 100 %.
17. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 74,2 года
ПАСПОРТ
подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (далее также – подпрограмма 1)
Ответственный исполнитель подпрограммы 1
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 1
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
Участники подпрограммы 1
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 1
В состав подпрограммы 1 ведомственные целевые инструменты не входят
Цели подпрограммы 1
Увеличение продолжительности жизни населения Орловской области за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний.
Снижение заболеваемости инфарктом миокарда и инсультами.
Повышение выявляемости у больных злокачественных новообразований на I–II стадиях заболевания.
Повышение доли больных, у которых туберкулез выявлен на ранней стадии.
Снижение уровня смертности от инфекционных заболеваний.
Снижение заболеваемости алкоголизмом, наркоманией.
Снижение уровня смертности населения за счет профилактики развития
депрессивных состояний и суицидального поведения
Задачи подпрограммы 1
1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Орловской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска.
2. Реализация дифференцированного подхода к организации первичной медико-санитарной помощи, профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, «делающих» наибольший вклад в снижение показателей инвалидизации и смертности населения.
3. Снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется посредством проведения иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок.
4. Сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется посредством проведения иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок
(против полиомиелита, кори, краснухи).
5. Раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами В и С.
6. Обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1
1. Охват целевым и профилактическими медицинскими осмотрами детей.
2. Охват диспансеризацией детей - сироти детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
3. Охват диспансеризацией подростков.
4. Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м).
5. Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения.
6. Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения.
7. Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения.
8. Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения.
9. Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения.
10. Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I–II стадиях заболевания.
11. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез.
12. Заболеваемость дифтерией.
13. Заболеваемость корью.
14. Заболеваемость краснухой.
15. Заболеваемость эпидемическим паротитом.
16. Заболеваемость вирусным гепатитом В.
17. Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки.
18. Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки.
19. Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки.
20. Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки.
21. Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки.
22. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных.
23. Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года.
24. Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года.
25. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов.
26. Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей.
27. Смертность от самоубийств
Этапы и сроки реализации подпрограммы 1
Подпрограмма 1 реализуется в два этапа:
первый этап – 2013–2015 годы;
второй этап – 2016–2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 1, – 6 838 957,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 1 832 758,9 тыс. рублей;
2014 – 1 908 374,9 тыс. рублей;
2015 – 2 176 433,4 тыс. рублей;
2016 – 104 503,8 тыс. рублей;
2017 – 223 481,7 тыс. рублей;
2018 – 253 081,7 тыс. рублей;
2019 – 253 081,7 тыс. рублей;
2020 – 87 241,7 тыс. рублей,
из них: запланированные средства областного бюджета –
1 234 812,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 76 887,4 тыс. рублей;
2014 – 119 322,5 тыс. рублей;
2015 – 128 732,0 тыс. рублей;
2016 – 102 865,2 тыс. рублей;
2017 – 223 481,7 тыс. рублей;
2018 – 253 081,7 тыс. рублей;
2019 – 253 081,7 тыс. рублей;
2020 – 77 360,6 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 46 111,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 4 891,0 тыс. рублей;
2014 – 27 839,5 тыс. рублей;
2015 – 1 861,4 тыс. рублей;
2016 – 1 638,6 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 9 881,1 тыс. рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее также – ТФОМС) – 5 558 033,4 тыс. рублей (включая средства межбюджетных трансфертов), в том числе по годам реализации:
2013 – 1 750 980,5 тыс. рублей;
2014 – 1 761 212,9 тыс. рублей;
2015 – 2 045 840,0 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1
1. Увеличение продолжительности активнойжизни населения Орловскойобласти за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний.
2. Увеличение доли детей, имеющих I–II группы здоровья.
Снижение потребления табака населением, недопущение егопотребления детьми, подростками и беременными женщинами.
Уменьшение доли лиц, имеющих ожирение (индекс массы тела более
30 кг/кв. м).
5. Увеличение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на I–II стадиях заболевания до 56,7 %.
6. Увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 91,1 %.
7. Снижение заболеваемости дифтерией, эпидемическим паротитом.
8. Сохранение на спорадическом уровне распространенности кори, краснухи, полиомиелита.
9. Обеспечение охвата иммунизацией населения против вирусного гепатита В, дифтерии, коклюша и столбняка, кори, краснухи, эпидемического паротита в декретированные сроки.
10. Увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных до 78,5 %
ПАСПОРТ
подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» (далее также – подпрограмма 2)
Ответственный исполнитель подпрограммы 2
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 2
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
Участники подпрограммы 2
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 2
В состав подпрограммы 2 ведомственные целевые программы не входят
Цель подпрограммы 2
Снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек
Задача подпрограммы 2
Развитие системы комплексного лечения при различных заболеваниях, включая социально значимые
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2
1. Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением.
2. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете.
3. Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами.
4. Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет.
5. Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет.
6. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет.
7. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет.
8. Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года.
9. Смертность от ишемической болезни сердца.
10. Смертность от цереброваскулярных заболеваний.
11. Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более.
12. Одногодичная летальность больных со злокачественными образованиями.
13. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем до езда до больного менее20 минут.
14. Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.
15. Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови.
16. Увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами.
17. Число доноров крови и ее компонентов(на 1 тыс. населения)
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2
Подпрограмма 2 реализуется в два этапа:
первый этап – 2013–2015 годы;
второй этап – 2016–2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 2, –
18 504 208,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 4 167 831,2 тыс. рублей;
2014 – 4 341 489,8 тыс. рублей;
2015 – 4 723 918,6 тыс. рублей;
2016 – 998 223,7 тыс. рублей;
2017 – 1 006 794,2 тыс. рублей;
2018 – 962 906,4 тыс. рублей;
2019 – 972 373,4 тыс. рублей;
2020 – 1 330 671,4тыс. рублей,
из них: запланированные средства областного бюджета – 8 373 233,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 1 250 002,0 тыс. рублей;
2014 – 1 072 741,6 тыс. рублей;
2015 – 964 365,5 тыс. рублей;
2016 – 898 618,8 тыс. рублей;
2017 – 994 007,8 тыс. рублей;
2018 – 960 773,6 тыс. рублей;
2019 – 961 118,8 тыс. рублей;
2020 – 1 281 675,1 тыс. рублей;
средства федерального бюджета –
532 696,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 78 279,3 тыс. рублей;
2014 – 202 869,2 тыс. рублей;
2015 – 66 703,5 тыс. рублей;
2016 – 99 604,9 тыс. рублей;
2017 – 12 786,4 тыс. рублей;
2018 – 11 857,5 тыс. рублей;
2019 – 11 599,8 тыс. рублей;
2020 – 48 996,3 тыс. рублей;
средства ТФОМС – 9 598 278,6 тыс. рублей (включая средства межбюджетных трансфертов),в том числе по годам реализации:
2013 – 2 839 550,0 тыс. рублей;
2014 – 3 065 879,0 тыс. рублей;
2015 – 3 692 849,6 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2
1. Увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением до 93 %.
2. Увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете до 22,5 %.
3. У продолжительности жизни
ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами, до 63,5 %.
4. Увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, до 8,9 наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента.
5. Увеличение числа наркологических больных,
находящихся в ремиссии более 2 лет, до 8,5
наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента.
6. Увеличение числа больных алкоголизмом,
находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, до 11,75 больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента.
7. Увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, до 8,6 больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента.
8. Сокращение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, до 20,8 %.
9. Снижение смертности от ишемической болезни сердца до 321,6 человека на 100 тыс. населения.
10. Снижение смертности от цереброваскулярных
заболеваний до 193,2 человека на 100 тыс. населения.
11. Увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 53,0 %.12. Одногодичная летальность больных со злокачественными образованиями.
13. Увеличение доли выездов бригад скорой
медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут.
14. Снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-
транспортных происшествий.
15. Увеличение доли станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качестваи безопасности компонентов крови
ПАСПОРТ
подпрограммы 3 «Развитие государственно-частного партнерства» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы
Подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства»(далее также – подпрограмма 3)
Ответственный исполнитель подпрограммы 3
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 3
Отсутствует
Участники подпрограммы 3
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 3
В состав подпрограммы 3 ведомственные целевые программы не входят
Цели подпрограммы 3
Обеспечение доступности медицинской помощи.
Повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости населения и потребности населения в них, за счет привлечения представителей бизнеса к оказанию медицинской помощи в государственной системе здравоохранения
Задача подпрограммы 3
Повышение эффективности оказания первичной медико-санитарной, специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи за счет государственно-частного партнерства
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 3
Количество участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса
Этапы и сроки реализации подпрограммы 3
Подпрограмма 3 реализуется в два этапа:
первый этап – 2013–2015 годы;
второй этап – 2016–2020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 3, составляет 0,00 тыс. рублей и будет сформирован по мере появления участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса
Ожидаемый результат реализации подпрограммы 3
Увеличение количества участников государственно-частного партнерства со стороны представителей бизнеса до 3
ПАСПОРТ
подпрограммы 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»
государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы
Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»
(далее также – подпрограмма 4)
Ответственный исполнитель подпрограммы 4
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 4
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
Участники подпрограммы 4
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 4
В состав подпрограммы 4 ведомственные целевые программы не входят
Цель подпрограммы 4
Обеспечение доступности медицинской помощи детям и матерям, повышение эффективности медицинских услуг, приведение объемов, видов и качества медицинских услуг детям и матерям в соответствие с уровнем заболеваемости, потребностями женского и детского населения области, передовыми достижениями медицинской науки
Задача подпрограммы 4
Повышение эффективности службы родовспоможения и детства
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 4
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности.
Охват новорожденных неонатальным скринингом.
Охват новорожденных аудиологическим скринингом.
Показатель ранней неонатальной
смертности.
Смертность детей 0–17 лет.
Доля женщин с преждевременными
родами, родоразрешенныхв перинатальных центрах.
Выживаемость детей, имевших при
рождении очень низкую и экстремально
низкую массу тела, в акушерском стационаре.
Больничная летальность детей;
первичная инвалидность у детей.
Результативность мероприятий по профилактике абортов.
Охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами
Этапы и сроки реализации подпрограммы 4
Подпрограмма 4 реализуется в два этапа:
первый этап – 2013–2015 годы;
второй этап – 2016–2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 4,– 3 881 530,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 1 202 318,9 тыс. рублей;
2014 – 1 069 381,7 тыс. рублей;
2015 – 882 415,4 тыс. рублей;
2016 – 183 023,5 тыс. рублей;
2017 – 117 778,8 тыс. рублей;
2018 – 117 778,8 тыс. рублей;
2019 – 117 778,8 тыс. рублей;
2020 – 191 054,7 тыс. рублей;
из них: запланированные средства областного бюджета – 1 339 437,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 328 665,2 тыс. рублей;
2014 – 136 790,1 тыс. рублей;
2015 – 148 149,3 тыс. рублей;
2016 – 183 023,5 тыс. рублей;
2017 – 117 778,8 тыс. рублей;
2018 – 117 778,8 тыс. рублей;
2019 – 117 778,8 тыс. рублей;
2020 – 189 483,3 тыс. рублей;
средства федерального бюджета –
25 358,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 4 060,6 тыс. рублей;
2014 – 19 726,2 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 1 571,4 тыс. рублей;
средства ТФОМС – 2 516 734,7 тыс. рублей (включая средства межбюджетных трансфертов),в том числе по годам реализации:
2013 – 869 603,1 тыс. рублей;
2014 – 912 865,4 тыс. рублей;
2015 – 734 266,1 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4
Рост доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности до 80 %.
Увеличение охвата новорожденных неонатальным скринингом до 98 %.
Увеличение охвата новорожденных аудиологическим скринингом до 98 %.
Снижение показателя ранней неонатальной смертности до 3,6 %.
Снижение показателя смертности детей от 0 до 17 лет до 9,0 на 10 тыс. населения соответствующего возраста.
Увеличение доли женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, до 70 %.
Увеличение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела,
в акушерском стационаре до 74 %.
Снижение показателя больничной летальности детей до 0,36 %.
Снижение показателя первичной инвалидности у детей до 23 на 10 тыс. детского населения соответствующего возраста.
Увеличение доли женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин,
обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности, до 10 %.
Увеличение показателя охвата пар «мать –дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами до 94 %
ПАСПОРТ
подпрограммы 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы
Подпрограмма 5«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
(далее также – подпрограмма 5)
Ответственный исполнитель подпрограммы 5
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 5
Отсутствует
Участники подпрограммы 5
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 5
В состав подпрограммы 5 ведомственные целевые программы не входят
Цель подпрограммы 5
Увеличение продолжительности активного периода жизни населения
Задачи подпрограммы 5
Разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации.
Разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы санаторно-курортного лечения
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 5
Охват санаторно-курортным лечением пациентов.
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов.
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся
Этапы и сроки реализации подпрограммы 5
Подпрограмма 5 реализуется в два этапа:
первый этап – 2013–2015 годы;
второй этап – 2016–2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 5,– 934 510,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 75 844,9 тыс. рублей;
2014 – 69 533,6 тыс. рублей;
2015 – 81 171,5 тыс. рублей;
2016 – 7 762,7 тыс. рублей;
2017 – 6 110,3 тыс. рублей;
2018 – 6 110,3 тыс. рублей;
2019 – 6 110,3 тыс. рублей;
2020 – 681 867,2 тыс. рублей,
из них: запланированные средства областного бюджета – 743 595,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 18 462,9 тыс. рублей;
2014 –8 233,6 тыс. рублей;
2015 – 8 938,3 тыс. рублей;
2016 – 7 762,7 тыс. рублей;
2017 – 6 110,3 тыс. рублей;
2018 – 6 110,3 тыс. рублей;
2019 – 6 110,3 тыс. рублей;
2020 – 681 867,2 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 0,0 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 0,0 тыс. рублей;
2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей;
средства ТФОМС (включая средства межбюджетных трансфертов) – 190 915,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 57 382,0 тыс. рублей;
2014 – 61 300,0 тыс. рублей;
2015 – 72 233,2 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5
Охват санаторно-курортным лечением пациентов – не менее 45 %.
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов – не менее 25 %.
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся – 85 %
ПАСПОРТ
подпрограммы 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы
Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» (далее также – подпрограмма 6)
Ответственный исполнитель подпрограммы 6
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 6
Отсутствует
Участники подпрограммы 6
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 6
В состав подпрограммы 6 ведомственные целевые программы не входят
Цели подпрограммы 6
Повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания.
Поддержание у больного способности как можно более длительно вести активную жизнь
Задачи подпрограммы 6
Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам.
Повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников.
Адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов.
Повышение удовлетворенности пациентов и их родственников качеством медицинской помощи
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 6
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
Этапы и сроки реализации подпрограммы 6
Подпрограмма 6 реализуется в два этапа:
первый этап – 2013–2015 годы;
второй этап – 2016–2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 6
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 6, –
50 585,5 тыс. рублей, в том числе
по годам реализации:
2013 – 2 416,0 тыс. рублей;
2014 – 6 183,5 тыс. рублей;
2015 – 7 345,3 тыс. рублей;
2016 – 4 812,4 тыс. рублей;
2017 – 7 833,6 тыс. рублей;
2018 – 7 833,6 тыс. рублей;
2019 – 7 833,6 тыс. рублей;
2020 – 6 327,5 тыс. рублей,
из них: запланированные средства областного бюджета – 50 585,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 2 416,0 тыс. рублей;
2014 – 6 183,5 тыс. рублей;
2015 − 7 345,3 тыс. рублей;
2016 – 4 812,4 тыс. рублей;
2017 – 7 833,6 тыс. рублей;
2018 – 7 833,6 тыс. рублей;
2019 – 7 833,6 тыс. рублей;
2020 – 6 327,5 тыс. рублей;
средства федерального бюджета –
0,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 0,00 тыс. рублей;
2014 – 0,00 тыс. рублей;
2015 – 0,00 тыс. рублей;
2016 – 0,00 тыс. рублей;
2017 – 0,00 тыс. рублей;
2018 – 0,00 тыс. рублей;
2019 – 0,00 тыс. рублей;
2020 – 0,00 тыс. рублей;
средства ТФОМС – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 0,00 тыс. рублей;
2014 – 0,00 тыс. рублей;
2015 – 0,00 тыс. рублей;
2016 – 0,00 тыс. рублей;
2017 – 0,00 тыс. рублей;
2018 – 0,00 тыс. рублей;
2019 – 0,00 тыс. рублей;
2020 – 0,00 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 6
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым (4,4 койки на 100 тысяч взрослого населения).
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям (койкана 100 тысяч детского населения)
ПАСПОРТ
подпрограммы 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы
Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
(далее также – подпрограмма 7)
Ответственный исполнитель подпрограммы 7
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 7
Отсутствует
Участники подпрограммы 7
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 7
В состав подпрограммы 7 ведомственные целевые программы не входят
Цели подпрограммы 7
Совершенствование и перспективное развитие обеспеченности региональной системы здравоохранения медицинскими кадрами.
Поэтапное устранение дефицита медицинских кадров.
Обеспечение притока в учреждения здравоохранения врачей и среднего медицинского персонала, позволяющего восполнять естественную убыль.
Планирование подготовки и трудоустройства медицинских работников с использованием современных технологий кадрового менеджмента, эффективных мотивационных механизмов, позволяющих обеспечить медицинские организации квалифицированными кадрами, способными улучшить качество оказания медицинской помощи населению.
Решение социальных вопросов медицинских работников в целях повышения доступности и качества
оказываемой медицинской помощи
Задачи подпрограммы 7
Формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения в Орловской области с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного
использования.
Достижение полной укомплектованности медицинских организаций медицинскими работниками.
Создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников.
Обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников посредством приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи.
Регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для системы территориального здравоохранения посредством мониторинга кадров при реализации организационно-методической, информационно-аналитической поддержки здравоохранения
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 7
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования.
Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования.
Количества подготовленных специалистов по программаммедицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования.
Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в
государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования.
Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах.
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучающихся в рамках целевой подготовки для нужд Орловской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Орловской области.
Доля аккредитованных специалистов
Этапы и сроки реализации подпрограммы 7
Подпрограмма 7 реализуется в одинэтап – с 2013 по 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 7
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 7, –251 146,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 54 260,0 тыс. рублей;
2014 – 30 069,0 тыс. рублей;
2015 – 18 938,3 тыс. рублей;
2016 – 59 142,2 тыс. рублей;
2017 – 29 578,9 тыс. рублей;
2018 – 29 578,9 тыс. рублей;
2019 – 29 578,9 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей,
из них: запланированные средства областного бюджета – 217 046,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 43 760,0 тыс. рублей;
2014 – 22 069,0 тыс. рублей;
2015 – 15 938,3 тыс. рублей;
2016 – 46 542,2 тыс. рублей;
2017 – 29 578,9 тыс. рублей;
2018 – 29 578,9 тыс. рублей;
2019 – 29 578,9 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета –
34 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 10 500,0 тыс. рублей;
2014 – 8 000,0 тыс. рублей;
2015 – 3 000,0 тыс. рублей;
2016 – 12 600,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
средства ТФОМС – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 0,0 тыс. рублей;
2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 7
Увеличение количества подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования до 30 человек.
Увеличение количества подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования до 3 человек.
Увеличение количества подготовленных специалистов по программам медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования до 620 человек.
Увеличение количества подготовленных специалистов по программам после вузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования до 110 человек.
Увеличение количества обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах, до 25 человек.
Увеличение доли медицинских и фармацевтических специалистов, обучающихся в рамках целевой подготовки для нужд Орловской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Орловской области, до 90 процентов.
Увеличение доли аккредитованных специалистов до 80 %
ПАСПОРТ
подпрограммы 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы
Подпрограмма 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан»
(далее также – подпрограмма 8)
Ответственный исполнитель подпрограммы 8
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 8
Отсутствует
Участники подпрограммы 8
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 8
В состав подпрограммы 8 ведомственные целевые программы не входят
Цель подпрограммы 8
Повышение уровня обеспеченности населения Орловской области качественными, безопасными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями
Задача подпрограммы 8
Развитие системы комплексного лечения при различных заболеваниях, включая социально значимые
Целевой индикатор и показатель подпрограммы 8
Смертность населения (на 1000 человек)
Этапы и сроки реализации подпрограммы 8
Подпрограмма 8 реализуется в 2 этапа:
первый этап – 20132015 годы;
второй этап – 20162020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 8
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 8,–3 596 652,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 402 433,4 тыс. рублей;
2014 – 400 919,9 тыс. рублей;
2015 – 490 558,2 тыс. рублей;
2016 – 479 065,0 тыс. рублей;
2017 – 436 438,2 тыс. рублей;
2018 – 434 797,4 тыс. рублей;
2019 – 433 960,0 тыс. рублей;
2020 – 518 480,5 тыс. рублей,
из них: запланированные средства областного бюджета – 2 508 101,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 230 591,9 тыс. рублей;
2014 – 226 634,8 тыс. рублей;
2015 – 259 782,9 тыс. рублей;
2016 – 306 911,4 тыс. рублей;
2017 – 396 273,7 тыс. рублей;
2018 – 396 273,7 тыс. рублей;
2019 – 396 273,7 тыс. рублей;
2020 – 295 359,8 тыс. рублей;
средства федерального бюджета –
1 088 550,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 171 841,5 тыс. рублей;
2014 – 174 285,1 тыс. рублей;
2015 – 230 775,3 тыс. рублей;
2016 – 172 153,6 тыс. рублей;
2017 – 40 164,5 тыс. рублей;
2018 – 38 523,7 тыс. рублей;
2019 – 37 686,3 тыс. рублей;
2020 – 223 120,7 тыс. рублей;
средства ТФОМС – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 0,0 тыс. рублей;
2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 8
Снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек
ПАСПОРТ
подпрограммы 9 «Развитие информатизации в здравоохранении» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы
Подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении»
(далее также – подпрограмма 9)
Ответственный исполнитель подпрограммы 9
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 9
Отсутствует
Участники подпрограммы 9
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 9
В состав подпрограммы 9 ведомственные целевые программы не входят
Цель подпрограммы 9
Повышение качества медицинского обслуживания и социальной защиты населения посредством развития и использования информационных
и телекоммуникационных технологий
Задача подпрограммы 9
Развитие системы комплексного лечения при различных заболеваниях, включая социально значимые
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 9
Организация регионального контакт-центра технической поддержки компонента регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее также – ЕГИСЗ) (1 контакт-центр).
Процент медицинского персонала, участвующего в медицинском электронном документообороте, прошедшего обучение по применению информационно-коммуникационных технологий (100 %).
Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), подключенных по защищенным каналам передачи данных к компонентам регионального сегмента ЕГИСЗ (100 %).
Процент автоматизированных рабочих мест, имеющих доступ к системам непрерывного медицинского образования справочных подсистем федерального сегмента ЕГИСЗ (100 %).
Процент медицинских организаций, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание теле медицинских услуг (100 %).
Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), использующих медицинские информационные системы, соответствующие утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации требованиям (100 %).
Процент медицинского персонала, работающего в медицинских организациях субъекта Российской Федерации, сведения о котором
актуализируются в федеральном
регистре медицинских работников в соответствии с утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации приказом (100 %).
Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения регистра паспортов медицинского учреждения (далее также – паспорт МУ) (100 %).
Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения, содержащиеся в регистре медицинской техники (далее также – регистр МТ) (100 %).
Процент медицинских организаций, передающих информацию в подсистему административно-хозяйственной деятельности (далее также –АХД) федерального сегмента ЕГИСЗ (100 %).
Процент выписанных рецептов льготного лекарственного обеспечения,
передаваемых в электронном виде в
аптечные учреждения (100 %).
Процент станций (отделений) скорой (неотложной) медицинской помощи, оснащенных автоматизированной системой управления приема и обработки вызовов с использованием системы ГЛОНАСС (100 %)
Этапы и сроки реализации подпрограммы 9
Подпрограмма 9 реализуется в один этап – с 2013 по 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 9
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 9,– 238 752,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 45 271,2 тыс. рублей;
2014 – 33 299,1 тыс. рублей;
2015 – 31 012,7 тыс. рублей;
2016 – 24 880,5 тыс. рублей;
2017 – 20 134,6 тыс. рублей;
2018 – 20 134,6 тыс. рублей;
2019 – 20 134,6 тыс. рублей;
2020 – 43 885,2 тыс. рублей,
из них: запланированные средства областного бюджета – 238 752,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 45 271,2 тыс. рублей;
2014 – 33 299,1 тыс. рублей;
2015 – 31 012,7 тыс. рублей;
2016 – 24 880,5 тыс. рублей;
2017 – 20 134,6 тыс. рублей;
2018 – 20 134,6 тыс. рублей;
2019 – 20 134,6 тыс. рублей;
2020 – 43 885,2 тыс. рублей;
средства федерального бюджета –
0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 0,0 тыс. рублей;
2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей;
средства ТФОМС – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 0,0 тыс. рублей;
2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 9
Организация регионального контакт-центра технической поддержки компонента регионального сегмента ЕГИСЗ (1 контакт-центр).
Процент медицинского персонала,
участвующего в медицинском электронном документообороте, прошедшего обучение применению информационно-коммуникационных технологий (100 %).
Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), подключенных по защищенным каналам передачи данных
к компонентам регионального сегмента ЕГИСЗ (100 %).
Процент автоматизированных рабочих
мест медицинского персонала, подключенных к медицинским
информационным системам
регионального или учрежденческого уровня (100 %).
Процент медицинских организаций,
оказывающих амбулаторно-
поликлиническую помощь,
предоставляющих гражданам
возможность записаться на прием к врачу или на исследование через единый портал государственных услуг (далее также – ЕПГУ) или Региональный портал
государственных услуг (РПГУ) субъекта Российской Федерации (90 %).
Процент врачей, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь,
сведения о расписании приема которых передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ (90 %).
Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), использующих медицинские информационные системы,
соответствующие утвержденным
Министерством здравоохранения
Российской Федерации требованиям(100 %).
Процент медицинского персонала, работающего в медицинских организациях субъекта Российской Федерации, сведения о котором
актуализируются в федеральном регистре
медицинских работников в соответствии
с утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации приказом (100 %).
Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения регистра паспортов медицинского учреждения (паспорт МУ) (100 %).
Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения
содержащиеся в регистре медицинской техники (регистр МТ) (100 %).
Процент медицинских организаций, передающих информацию в подсистему АХД федерального сегмента ЕГИСЗ (100 %).
Процент выписанных рецептов льготного лекарственного обеспечения, передаваемых в электронном виде в аптечные учреждения (100 %).
Процент станций (отделений) скорой (неотложной) медицинской помощи, оснащенных автоматизированной системой управления приема и обработки вызовов с использованием системы ГЛОНАСС (100 %)
ПАСПОРТ
подпрограммы 10 «Совершенствование системы
территориального планирования» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программа
Подпрограмма 10 «Совершенствование системы территориального планирования» (далее также – подпрограмма 10)
Ответственный исполнитель подпрограммы 10
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 10
Отсутствует
Участники подпрограммы 10
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 10
В состав подпрограммы 10 ведомственные целевые программы не входят
Цели подпрограммы 10
Обеспечение доступности медицинской помощи.
Повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости населения и потребности населения в них
Задача подпрограммы 10
Повышение эффективности оказания первичной медико-санитарной, специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи
Целевой индикатор и показатель подпрограммы 10
Смертность населения (на 1000 человек)
Этапы и сроки и реализации подпрограммы 10
Подпрограмма 10 реализуется в два этапа:
первый этап – 20132015 годы;
второй этап – 20162020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 10
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 10, –0,00 тыс. рублей
Ожидаемый результат реализации подпрограммы 10
Снижение смертности населения до 15,6на 1000 человек
ПАСПОРТ
подпрограммы 11«Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы
Подпрограмма 11 «Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области»
(далее также – подпрограмма 11)
Ответственный исполнитель подпрограммы 11
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель
подпрограммы 11
Отсутствует
Участники подпрограммы 11
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 11
В состав подпрограммы 11 ведомственные целевые программы не входят
Цель подпрограммы 11
Выравнивание финансового обеспечения бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Задача подпрограммы 11
Создание равных условий гражданам в Орловской области на получение качественной медицинской помощи
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 11
1. Смертность населения; смертность населения от болезней системы кровообращения; младенческая смертность; смертность от дорожно-транспортных происшествий.
2. Смертность от новообразований.
3. Материнская смертность.
4. Смертность от туберкулеза.
5. Заболеваемость туберкулезом.
6. Соотношение врачи/средние медицинские работники.
7. Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги, и средней заработной платы в Орловской области.
8. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского
персонала и средней заработной платы
в Орловской области.
9. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем до езда до больного
менее 20 минут
Этапы и сроки реализации подпрограммы 11
Подпрограмма 11 реализуется в два этапа:
первый этап – 20132015 годы;
второй этап – 20162020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 11
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 11,–15 321 401,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 0,0 тыс. рублей;
2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 3 022 361,3 тыс. рублей;
2017 – 3 008 748,6 тыс. рублей;
2018 – 3 008 748,6 тыс. рублей;
2019 – 3 008 748,6 тыс. рублей;
2020 – 3 272 794,0 тыс. рублей,
из них: средства межбюджетных трансфертов бюджетам фондов обязательного медицинского страхования – 15 849 107,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 0,0 тыс. рублей;
2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 3 022 361,3 тыс. рублей;
2017 – 3 008 748,6 тыс. рублей;
2018 – 3 008 748,6 тыс. рублей;
2019 – 3 008 748,6 тыс. рублей;
2020 – 3 272 794,0 тыс. рублей
Ожидаемый результат реализации подпрограммы 11
Выполнение программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи − 100 %
ПАСПОРТ
подпрограммы 12 «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы
Подпрограмма 12 «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования» (далее также − подпрограмма 12)
Ответственный исполнитель подпрограммы 12
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнительподпрограммы 12
Отсутствует
Участники подпрограммы 12
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 12
В состав подпрограммы 12 ведомственные целевые программы не входят
Цель подпрограммы 12
Обеспечение прав граждан на бесплатное оказание медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования
Задача подпрограммы 12
Повышение доступности и качества оказания бесплатной медицинской помощи застрахованным лицам в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 12
1. Эффективность деятельности медицинских организаций.
2. Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях в общих расходах на территориальную программу (с 50,7 до 48,5 %).
3. Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную
программу (с 8,5 до 8,7 %).
4. Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу (с 2,4 до 3,0 %)
Этапы и сроки реализации подпрограммы 12
Подпрограмма 12 реализуется в два этапа:
первый этап – 20132015 годы;
второй этап – 20162020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 12
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 12 за счет средств ТФОМС, − 40 462 506,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 0,0 тыс. рублей;
2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 6 761 938,0 тыс. рублей;
2017 – 7 489 023,2 тыс. рублей;
2018 – 8 313 325,0 тыс. рублей;
2019 – 8 740 076,9 тыс. рублей;
2020 – 9 158 143,3 тыс. рублей
Ожидаемый результат реализации подпрограммы 12
Повышение доступности качества оказания бесплатной медицинской помощи застрахованным лицам в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования в целях сохранения и укрепления здоровья и ранней профилактики заболеваний
Приоритеты и цели государственной политики в сфере здравоохранения
Главными целями социальной политики Российской Федерации, в том числе Орловской области как одного из ее субъектов, в сфере здравоохранения являются улучшение качества и обеспечение доступности медицинской помощи населению Орловской области, в том числе высокотехнологичной и специализированной.
Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, основные приоритеты социальной и экономической политики в сфере реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 294 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (далее также – Программа), включают формирование здорового образа жизни, внедрение инновационных технологий в сфере здравоохранения и образования, решение проблемы их кадрового обеспечения.
Развитие человеческого потенциала. Уровень конкурентоспособности современной инновационной экономики в значительной степени определяется качеством профессиональных кадров. Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, поставлена задача по повышению эффективности человеческого капитала и созданию комфортных социальных условий.
Развитие инновационных отраслей. Развитие инновационных отраслей сопровождается формированием условий для появления новых инновационных компаний, работающих в сферах, связанных с созданием таких технологий в Российской Федерации.
Создание и развитие конкурентных рынков, последовательная демонополизация экономики. Предусматривается создание условий для развития государственно частного партнерства, постепенной демонополизации государственной системы оказания медицинской помощи населению в условиях реформирования системы контрольно-надзорных функций и стандартизации медицинских услуг. Современное производство медицинских изделий на территории Российской Федерации способно восполнить существующую потребность отечественной системы здравоохранения в качественных, недорогих медицинских изделиях, применяемых при оказании специализированной медицинской помощи. При реализации указанного мероприятия планируется использование механизма долгосрочного государственного заказа.
Актуальность разработки государственной программы обусловлена отрицательной динамикой некоторых показателей общественного здоровья (высокая смертность трудоспособного населения от туберкулеза, злокачественных новообразований, болезней системы кровообращения, высокая заболеваемость социально значимыми заболеваниями), необходимостью реструктуризации учреждений первичной медико-санитарной помощи, модернизации специализированных видов медицинской помощи, обновления основных фондов и расширения сети учреждений здравоохранения. Сокращение смертности населения от предотвратимых причин, как правило, достигается путем проведения мероприятий по исключению причин заболеваний, принятия профилактических мер по раннему выявлению заболеваний, снижения числа дорожно-транспортных происшествий, обеспечения своевременности и эффективности лечения при травмах и сердечно-сосудистых заболеваниях, увеличения доступности специализированных, в том числе высокотехнологичных, видов медицинской помощи.
Материально-техническая база медицинских учреждений, информатизация системы оказания медицинской помощи требуют дополнительных финансовых вложений в целях формирования единого подхода к реализации программы государственных гарантий и обеспечения выполнения федеральных отраслевых стандартов диагностики и лечения на территории всей страны.
Внедрение диагностических и лечебных технологий в систему практического здравоохранения требует инвестиций, которые должны быть направлены на ключевые, приоритетные направления медицинской отрасли. Это позволит получить максимальный эффект в области улучшения состояния здоровья граждан.
II. Цели и задачи государственной программы
Целями государственной программы являются обеспечение доступности медицинской помощи населению Орловской области и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны
соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.
Государственной программой обеспечена возможность проверки и подтверждения достижения целей и решения поставленных задач посредством мониторинга целевых показателей (индикаторов), количественно характеризующих по годовую динамику степени решения задач и уровня достижения цели, а также конечные результаты реализации государственной программы.
Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом необходимости обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения цели и решения задач государственной программы.
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»и их значениях приведены в приложении 1 к государственной программе.
Для достижения цели государственной программы предполагается решение следующих задач:
1) обеспечения приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи;
2) повышения эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;
3) развития и внедрения инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины;
4) повышения эффективности службы родовспоможения и детства;
5) развития медицинской реабилитации населения и совершенствования системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;
6) обеспечения медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей;
7) обеспечения системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами;
8) обеспечения системности организации охраны здоровья.
Решение задач государственной программы возможно лишь при детальном планировании и проектировании процесса работы системы здравоохранения.
Решение задач государственной программы осуществляется посредством реализации основных мероприятий 12 подпрограмм:
1) подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы;
2) подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы;
3) подпрограммы 3 «Развитие государственно-частного партнерства» государственной программы;
4) подпрограммы 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы;
5) подпрограммы 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» государственной программы;
6) подпрограммы 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» государственной программы;
7) подпрограммы 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы;
8) подпрограммы 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан» государственной программы;
9) подпрограммы 9 «Развитие информатизации в здравоохранении» государственной программы;
10) подпрограммы 10 «Совершенствование системы территориального планирования» государственной программы;
11) подпрограммы 11 «Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области» государственной программы;
12) подпрограммы 12 «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования» государственной программы.
Перечень подпрограмм государственной программы, основных мероприятий подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с показателями (индикаторами) государственной программы приведены в приложении 2 к государственной программе.
Задача по обеспечению приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи решается посредством реализации мероприятий подпрограмм 1, 3, 8, которыми предусмотрены следующие основные мероприятия:
1. Основное мероприятие 1.1 подпрограммы 1 «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей, профилактика зависимости, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств, психоактивных веществ, в том числе у детей».
мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) охват целевым и профилактическими медицинскими осмотрами детей до 97 % от всех подлежащих профосмотрам;
2) охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до 97 % от общего количества подлежащих осмотру;
3) охватдиспансеризациейподростковдо95%подлежащихдиспансеризации;
4) снижение доли больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, с 27 % до 24,5 % от общего числа;
5) снижение доли больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года, с 31,6 % до 28,53 %;
6) снижение распространенности низкой физической активности среди взрослого населения до 47 % во всей популяции;
7) снижение распространенности недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения во всей популяции с 75 % до 58 %;
8) снижение показателя смертности от самоубийств(с23,4до19,2
на 100 тыс. населения).
Основное мероприятие 1.2 подпрограммы 1 «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику».
мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) снижение заболеваемости дифтерией (менее 1 случая на 100 тыс. населения);
2) снижение заболеваемости корью(менее 1 случая на 100 тыс. населения);
3) снижение заболеваемости краснухой (менее1 случая на 100 тыс. населения);
4) снижение заболеваемости эпидемическим паротитом (менее 1 случая на 100 тыс. населения);
5) увеличение охвата иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки до 95 % от всех подлежащих иммунизации;
6) достижение процента охвата иммунизацией населения против корив декретированные сроки до 95 % от всего населения;
7) достижение охвата иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки до 95 % от всего населения;
8) достижение охвата иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки до 95 % от всего населения.
3. Основное мероприятие 1.3 подпрограммы 1 «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С».
мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) снижение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных с 88,3 % в 2013 году до 78,5 % в 2020 году;
2) охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки не менее 95 % процентов от всех подлежащих вакцинации;
3) снижение заболеваемости вирусным гепатитом В (1 случай на 100 тыс. населения).
4. Основное мероприятие 1.4 подпрограммы 1 «Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей».
мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) достижение охвата целевыми профилактическими медицинскими осмотрами детей до 97 % от всех подлежащих профосмотрам;
2) охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до 97 % от общего количества подлежащих осмотру;
3) охват диспансеризацией подростков до 95 % подлежащих диспансеризации;
4) увеличение доли больных с выявленным и злокачественными новообразованиями на I–II стадиях заболевания с 46,8 % до 54,8 %;
5) стабилизация распространенности ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м) на 25,5 % от общей популяции;
6) снижение распространенности повышенного артериального давления среди взрослого населения до 25 % во всей популяции;
7) снижение распространенности повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения до 46 % во всей популяции;
8) снижение распространенности низкой физической активности среди взрослого населения до 46 % во всей популяции;
9) снижение распространенности низкой физической активности среди взрослого населения до 47 % во всей популяции;
10) снижение распространенности недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения во всей популяции с 75 до 58 %.
5. Основное мероприятие 1.5 подпрограммы 1 «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях».
мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) достижение процента удовлетворенности спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, не менее 94 % от всей соответствующей группы населения;
2) достижение процента удовлетворенности потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов не менее 97 %от всей соответствующей группы населения.
6. Основное мероприятие 3.1 подпрограммы 3 «Привлечение к реализации территориальной программы государственных гарантий представителей частной системы здравоохранения в утвержденных объемах финансирования по полному тарифу оплаты медицинской услуги».
мероприятия ожидается рост количества участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до 3.
7. Основное мероприятие 3.2 подпрограммы 3 «Заключение соглашений с представителями бизнеса по передаче им отдельных функций при осуществлении работ и услуг в сфере здравоохранения». мероприятия ожидается рост количества участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до 3.
8. Основное мероприятие 8.3 подпрограммы 8 «Обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях».
мероприятия ожидается снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек.
Задача по повышению эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации решается посредством реализации мероприятий подпрограмм 2 3, 8, которыми предусмотрены следующие основные мероприятия:
Основное мероприятие 2.1 подпрограммы 2 «Совершенствование оказания медицинской помощи больным туберкулезом».
мероприятия ожидается повышение доли абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением с 90 до 93 % к 2020 году.
2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С (основное мероприятие 2.2 подпрограммы 2).
мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) повышение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учетес 19,2 % до 22,5 %;
2) достижение показателя ожидаемой продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами, до 63,5 года.
3. Совершенствование оказания медицинской помощи наркологическим больным (основное мероприятие 2.3 подпрограммы 2).
мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) снижение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента), с 14,2 до 8,9 %;
2) повышение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента),с 7,6 до 8,5 %;
3) снижение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента),с 14,9 до 11,75 %;
4) повышение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента), с 7,8 до 8,6 %.
4. Основное мероприятие 2.4 подпрограммы 2 «Совершенствование оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения».
мероприятия ожидается снижение доли больных с психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года.
5. Основное мероприятие 2.5 подпрограммы 2 «Совершенствование оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями».
мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) снижение смертности от ишемической болезни сердца(321,6 на 100 тыс. населения);
2) снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний(до 193,2 на 100 тыс. населения).
6. Основное мероприятие 2.6 подпрограммы 2 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, включая обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами больных онкологическими заболеваниями».
мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) достижение показателя удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, 53,2 % от всех больных;
2) снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными образованиями до 25,5 % от всех заболевших.
7. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации (основное мероприятие 2.7 подпрограммы 2).
мероприятия ожидается увеличение доли выездов бригад до больного менее 20 минутс83,3 %в 2011 году до 89 % к 2020 году.
8. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях (основное мероприятие 2.8 подпрограммы 2).
мероприятия ожидается снижение доли больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 4,1 % к 2020 году.
9. Совершенствование оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями (основное мероприятие 2.9 подпрограммы 2).
мероприятия ожидается увеличение доли выездовбригаддобольногоменее20минутс83,3%в2011 году до 89 %
к 2020 году.
10. Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения (основное мероприятие 2.10 подпрограммы 2).
мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) снижение смертности от ишемической болезни сердца (321,6 на 100 тыс. населения);
2) снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний (до 193,2 на 100 тыс. населения);
3) достижение показателя удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, 53,2 % отвсех больных;
4) снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными образованиями до 25,5 % от всех заболевших.
11. Основное мероприятие 2.11 подпрограммы 2 «Развитие службы крови».
мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) увеличение доли станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, до 100 %;
2) увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами до 9 %.
12. Основное мероприятие 2.12 подпрограммы 2 «Организация работы бюро судебно-медицинской экспертизы».
13. Основное мероприятие 3.1 подпрограммы 3 «Привлечение к реализации территориальной программы государственных гарантий представителей частной системы здравоохранения в утвержденных объемах финансирования по полному тарифу оплаты медицинской услуги».
мероприятия ожидается рост количества участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до 3.
14. Основное мероприятие 3.2 подпрограммы 3 «Заключение соглашений с представителями бизнеса по передаче им отдельных функций при осуществлении работ и услуг в сфере здравоохранения».
мероприятия ожидается рост количества участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до 3.
15. Основное мероприятие 8.1 подпрограммы 8 «Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан».
мероприятия ожидается снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек.
16. Основное мероприятие 8.2 подпрограммы 8 «Лекарственное обеспечение граждан с орфанными заболеваниями».
мероприятия ожидается снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек.
Задачапо развитию и внедрению инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины решается посредством реализации мероприятий подпрограммы 2, 3, 9, где реализуются следующие основные мероприятия:
1. Основное мероприятие 2.5 подпрограммы 2 «Совершенствование оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями».
мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) снижение смертности от ишемической болезни сердца (321,6 на 100 тыс. населения);
2) снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний до 193,2на 100 тыс. населения.
2. Основное мероприятие 2.6 подпрограммы 2 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, включая обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами больных онкологическими заболеваниями».
мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) достижение показателя удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, 53,2 % от всех больных;
2) снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными образованиями до 25,5 % от всех заболевших.
3. Основное мероприятие 3.1 подпрограммы 3 «Привлечение к реализации территориальной программы государственных гарантий представителей частной системы здравоохранения в утвержденных объемах финансирования по полному тарифу оплаты медицинской услуги».
мероприятия ожидается рост количества участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до 3.
4. Основное мероприятие 9.2 подпрограммы 9 «Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) достижение процента медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), использующих медицинские информационные системы, соответствующие утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации требованиям (100 %);
2) процент медицинского персонала, работающего в медицинских организациях субъекта Российской Федерации, сведения о котором актуализируются в федеральном регистре медицинских работников в соответствии с утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации приказом (100 %);
3) процент медицинских организаций, передающих информацию в подсистему АХД федерального сегмента ЕГИСЗ (100 %);
4) процент выписанных рецептов льготного лекарственного обеспечения, передаваемых в электронном виде в аптечные учреждения (100 %).
Задача по повышению эффективности службы родовспоможения и детства решается посредством реализации мероприятий подпрограммы 4, которой предусмотрены следующие основные мероприятия:
Основное мероприятие 4.1 подпрограммы 4 «Совершенствование службы родовспоможения и детства Орловской области путем дальнейшего формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи, дальнейшего развития первичной медико-санитарной помощи».
Благодаря реализации этого мероприятии ожидаются следующие результаты:
1) повышение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной перенатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в 1-й триместр беременности до 80 %;
2) повышение доли женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, до 70 % от общего числа.
2. Совершенствование системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка (основное мероприятие 4.2 подпрограммы 4).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной диагностики нарушений развития ребенка до 80 % от числа поставленных на учет в первый триместр беременности. Увеличение процента охвата новорожденных неонатальным скринингом до 98 %. Увеличение процента охвата новорожденных аудиологическим скринингом до 80 %.
3. Основное мероприятие 4.3 подпрограммы 4 «Совершенствование технологий выхаживания новорожденных, в том числе недоношенных с экстремально низкой массой тела».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается снижение показателя ранней неонатальной смертности до 3,6 случая на 1000 родившихся живыми. Увеличение процента выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в первый год жизни до 74 %от доли выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела.
4. Основное мероприятие 4.4 «Развитие специализированной медицинской помощи детям посредством дооснащения подразделений бюджетного учреждения здравоохранения (далее также – БУЗ) Орловской области «Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям имени З. И. Круглой» современным оборудованием и аппаратурой».
мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) повышение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (доли выживших от числа новорожденных, родившихся с очень низкойи экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре) до 74 %;
2) снижение больничной летальности детей (доли умерших детей от числа поступивших) до 0,36 %;
3) снижение уровня первичной инвалидности у детей (число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста) до 23 %.
5. Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду (основное мероприятие 4.5 подпрограммы 4).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается повышение уровня охвата пар «мать − дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами.
6. Основное мероприятие 4.6 подпрограммы 4 «Профилактика абортов на основе развития центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается достижение показателя результативности мероприятий по профилактике абортов (доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности) 10 %.
7. Основное мероприятие 4.7 подпрограммы 4 «Обеспечение беременных и детей раннего возраста полноценным питанием».
мероприятия ожидается снижение числа осложнений беременности, показателей заболеваемости детей раннего возраста.
Задача по развитию медицинской реабилитации населения и совершенствованию системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей, решается посредством реализации мероприятий подпрограммы 5, которой предусмотрены следующие основные мероприятия:
1. Основное мероприятие 5.1 подпрограммы 5 «Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) достижение процента охвата реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся не менее 85 %;
2) достижение процента охвата реабилитационной медицинской помощью пациентов не менее 25 %.
2. Основное мероприятие 5.2 подпрограммы 5 «Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается обеспечение охвата санаторно-курортным лечением пациентов не менее 45 %.
Задача по обеспечению медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей, решается посредством реализации мероприятий подпрограммы 6, которой предусмотрены следующие основные мероприятия:
1. Основное мероприятие 6.1 подпрограммы 6 «Организация кабинетов паллиативной помощи в амбулаторно-поликлинической службе».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается установление необходимого количества специалистов по паллиативной службе в каждом бюджетном учреждении здравоохранения.
Основное мероприятие 6.2 подпрограммы 6 «Организация оказания паллиативной помощи детям на базе БУЗ Орловской области «Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям имени З. И. Круглой» (2 койки)».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям из расчета койка на 100 тысяч детского населения.
3. Организация оказания паллиативной помощи взрослым:с 1 января 2013 года на базе Дросковской врачебной амбулатории БУЗ Орловской области «Покровская ЦРБ» − 10 коек; с 1 января 2014 года на базе БУЗ Орловской области «Новодеревеньковская ЦРБ» − 5 коек, БУЗ Орловской области «Свердловская ЦРБ» − 10 коек (основное мероприятие 6.3 подпрограммы).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается повышение обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи населению Орловской области.
Задача по обеспечению системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами решается посредством реализации мероприятий подпрограммы 7, где реализуются следующие основные мероприятия:
1. Совершенствование системы целевой контрактной подготовки молодых специалистов (основное мероприятие 7.1 подпрограммы 7).
мероприятия ожидается достижение доли медицинских и фармацевтических специалистов, обучающихся в рамках целевой подготовки для нужд Орловской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Орловской области, 100 %;
2. Основное мероприятие 7.2 подпрограммы 7 «Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников».
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается увеличение количества:
1) подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования − 30 человек;
2) обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах, – 10 человек;
3) подготовленных специалистов по программам медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования – 620 человек;
4) подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования − 3 человека;
5) подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования −110 человек.
3. Основное мероприятие 7.3 подпрограммы 7 «Повышение престижа медицинских специальностей».
4. Основное мероприятие 7.4 подпрограммы 7 «Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников».
Благодаря реализации этих мероприятий ожидается, что количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования достигнет 1000 человек.
Задача по обеспечению системности организации охраны здоровья решается посредством реализации мероприятий подпрограмм 10, 11, 12, которыми предусмотрены следующие основные мероприятия:
1. Территориальное планирование в сфере здравоохранения Орловской области (основное мероприятие 10.1 подпрограммы 10).
Благодаря реализации и этого мероприятия ожидается снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек.
2. Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования (основное мероприятие 11.1 подпрограммы 11).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) выравнивание финансового обеспечения бюджетов территориальных фондов ОМС позволит улучшить финансирование учреждений здравоохранения, что будет способствовать достижению результатов основного мероприятия;
2) снижение смертности населения и достижение целевого показателя15,6 на 1000 населения;
3) снижение смертности населения от болезней кровообращения до уровня 750 на100 000 населения;
4) достижение целевого показателя младенческой смертности (8,0 на 1000 родившихся живыми);
5) смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 тыс. населения);
6) снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) (190 на 100 тыс. населения);
7) достижение показателя материнской смертности (11,2 на 100 тыс. родившихся живыми);
8) смертность от туберкулеза (3,0 на 100 тыс. населения);
9) заболеваемость туберкулезом (37,6 на 100 тыс. населения);
10) достижение соотношения средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Орловской области 200 %.
3. Финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования (основное мероприятие 12.1 подпрограммы 12).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается повышение эффективности деятельности медицинских организаций.
Последовательность решения задач и выполнения подпрограмм и их мероприятий определяется ответственным исполнителем государственной программы в соответствии с процедурами управления реализацией государственной программы.
Ответственным исполнителем государственной программы ежегодно разрабатывается план реализации государственной программы на очередной финансовый год и плановый период и утверждается приказом Департамента здравоохранения Орловской области (не позднее 1 декабря текущего года).
Подпрограммы и состав основных мероприятий подпрограмм могут корректироваться по мере решения задач государственной программы в следующих случаях:
1) изменения законодательства в сфере реализации государственной программы;
2) изменения объема субвенций из федерального бюджета и средств областного бюджета на исполнение отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений;
3) возникновения техногенных катастроф или катастроф природного характера;
4) возникновения факторов, указанных в пункте 48 приложения 1 к постановлению Правительства Орловской области от 23 июля 2012 года № 255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Орловской области и Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Орловской области».
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы, направленных на достижение целии ожидаемых результатов государственной программы, с указанием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов представлены в приложении 3 к государственной программе.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, – 74 758 851,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 7 783 134,4 тыс. рублей;
2014 – 7 859 251,6 тыс. рублей;
2015 – 8 411 793,4тыс. рублей;
2016 – 8 623 351,8 тыс. рублей;
2017 – 9 337 173,5 тыс. рублей;
2018 – 10 145 546,7 тыс. рублей;
2019 – 10 580 928,2 тыс. рублей;
2020 – 12 017 671,5 тыс. рублей,
из них:
1) средства областного бюджета – 38 102 241,6 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты – 23 396 676,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 4 426 865,8 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты –2 430 819,2 тыс. рублей;
2014 – 4 261 366,0 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты –2 636 091,8 тыс. рублей;
2015 – 4 572 628,2 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты –3 008 363,9 тыс. рублей;
2016 – 4 597 778,0 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты –3 022 361,3 тыс. рублей;
2017 – 4 803 948,0 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты –3 008 748,6 тыс. рублей;
2018 – 4 790 589,1 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты – 3 008 748,6 тыс. рублей;
2019 – 4 800 313,8 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты –3 008 748,6 тыс. рублей;
2020 – 5 848 752,7 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты –3 272 794,0 тыс. рублей;
2) средства федерального бюджета – 1 726 817,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 269 572,4 тыс. рублей;
2014 – 432 720,0 тыс. рублей;
2015 – 302 340,2 тыс. рублей;
2016 – 285 997,1 тыс. рублей;
2017 – 52 950,9 тыс. рублей;
2018 – 50 381,2 тыс. рублей;
2019 – 49 286,1 тыс. рублей;
2020 – 283 569,5 тыс. рублей;
3) средства ТФОМС – 58 326 468,3 103,8 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 23 396 676,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 5 517 515,6 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты –2 430 819,2 тыс. рублей;
2014 – 5 801 257,3 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты –2 636 091,8 тыс. рублей;
2015 – 6 545 188,9 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты –3 008 363,9 тыс. рублей;
2016 – 6 761 938,0 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты –3 022 361,3 тыс. рублей;
2017 – 7 489 023,2 тыс. рублей;
2018 – 8 313 325,0 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты –3 008 748,6 тыс. рублей;
2019 – 8 740 076,9 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты –3 008 748,6 тыс. рублей;
2020 – 9 158 143,3тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты –3 272 794,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий государственной программы за счет средств федерального и областного бюджетов ежегодно уточняются законами о федеральном и областном бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период исходя из доходных источников бюджета.
Основанием для выделения средств из федерального бюджета являются федеральный закон Российской Федерации о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год, распоряжение и постановление Правительства Российской Федерации, соглашение между федеральными органами власти и Правительством Орловской области о предоставлении из федерального бюджета бюджету Орловской области субсидий, субвенций или иных межбюджетных трансфертов.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета с расшифровкой по главным распорядителям средств областного бюджета, подпрограммам государственной программы, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации государственной программы представлено в приложении 4 к государственной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию государственной программы Орловской области«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»
представлены в приложении 5 к государственной программе.
Оценка эффективности реализации государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» проводится ежегодно ответственным исполнителем государственной программы и обеспечивает мониторинг результатов реализации государственной программы, в целях которой осуществляются уточнения степени достижения целей, решения задач и выполнения мероприятий государственной программы.
Порядок и методика оценки эффективности реализации государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» представлены в приложении 6 к государственной программе.
Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются в составе годового и уточненного годового отчетов ответственного исполнителя государственной программы о ходе ее реализации и оценке эффективности по итогам отчетного года.
Ожидаемые результаты реализации государственной программы:
1) снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек;
2) снижение материнской смертности до 11,2 на 100 000 родившихся живыми;
3) снижение младенческой смертности до 8,0 на 1000 родившихся;
4) снижение смертности населения от болезней системы кровообращения до 750,0 на 100 000 человек;
5) снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 12,6 на 100 000 населения;
6) снижение смертности от новообразований (в том числе
от злокачественных) до 190на 100 000 населения;
7) снижение смертности от туберкулеза до 3,0 на 100 000 населения;
8) снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) до 10,0 литров на душу населения в год;
9) снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 25 %;
10) снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков до 15 %;
11) снижение заболеваемости туберкулезом до 37,6на 100 000 населения;
12) увеличение обеспеченности населения врачами до 46,2на 10 000 человек;
13) доведение соотношения врачи/средние медицинские работники до 1/3;
14) соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Орловской области до 200 %;
15) соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Орловской области до 100 %;
16) соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)и средней заработной платы в Орловской области до100 %;
17) увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 74,2 года.
Приложение 1 к государственной
программе Орловской области
«Развитие отрасли здравоохранения
в Орловской области»
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» и их значениях
№
Наименование показателя
(индикатора)
Единица измерения
Значения показателей
на 1 января 2012 года
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»
1.
Количество жителей Орловской области, посетивших Центры здоровья
человек
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
2.
Уровень иммунной прослойки
процентов
95,5
96,5
97
97
97
97
98
98
98
3.
Снижение удельного веса лиц, зарегистрированных как употребляющих алкоголь с вредными последствиями для здоровья
процентов
100
95
92
90
87
86
85
84
83
4.
Заболеваемость туберкулезом (на 100 тыс. населения)
человек
42,5
41,1
40,5
39,9
39,3
38,7
38,0
37,8
37,6
5.
Обеспеченность населения (на 10 тыс. населения) врачами
человек
36,2
37,9
33,6
33,9
34,0
34,0
34,0
46,1
46,2
6.
Соотношение врачи/средние медицинские работники
1/2,5
1/2,8
1/2,9
1/2,9
1/2,9
1/2,9
1/3
1/3
1/3
7.
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), со средней заработной платой в Орловской области
процентов
146,5
130,0
131,6
137,2
159,6
200
200
200
200
8.
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) со средней заработной платой в Орловской области
процентов
75,6
75,6
76,2
79,3
86,3
100
100
100
100
9.
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Орловской области
процентов
41,3
50,1
51,0
52,4
70,5
100
100
100
100
10.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
лет
69,9
70,2
69,8
70,0
71,0
72,0
73,0
73,8
74,2
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
11.
Охват целевыми профилактическими медицинскими осмотрами детей
процентов
82,5
83,8
84,2
84,5
84,8
85,0
85,0
85,0
85,0
12.
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
процентов
95,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
13.
Охват диспансеризацией подростков
процентов
91,0
94,0
94,0
94,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
14.
Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м)
процентов
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
15.
Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения
процентов
38,0
38,0
38,0
38,0
38,0
37,0
37,0
36,0
35,0
16.
Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения
процентов
50,0
50,0
50,0
50,0
49,0
49,0
48,0
48,0
47,0
17.
Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения
процентов
50,0
50,0
49,0
48,0
48,0
47,0
47,0
46,0
46,0
18.
Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения
процентов
50,0
50,0
50,0
50,0
49,0
49,0
48,0
48,0
47,0
19.
Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения
процентов
75,0
75,0
75,0
74,0
73,0
73,0
62,0
60,0
58,0
20.
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I–II стадиях заболевания
процентов
46,8
49,7
50,5
51,2
52,0
52,7
53,5
54,3
54,8
21.
Охват населенияпрофилактическимиосмотрами на туберкулез
процентов
62
62
64
66
68
70
72
72
72
22.
Заболеваемостьдифтерией (на 100 тыс. населения)
процентов
0
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
23.
Заболеваемостькорью (на 1 млн населения)
человек
0
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
24.
Заболеваемостькраснухой (на 100 тыс. населения)
человек
0,13
0,11
0,1
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
25.
Заболеваемостьэпидемическим паротитом (на 100 тыс. населения)
человек
0,62
0,5
0,5
0,3
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
26.
Заболеваемостьвирусным гепатитом В (на 100 тыс. населения)
человек
0
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
27.
Охват иммунизацией населения противвирусного гепатита Вв декретированные сроки
процентов
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
28.
Охват иммунизацией населения противдифтерии, коклюша и столбнякав декретированные сроки
процентов
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
29.
Охват иммунизацией населения противкорив декретированные сроки
процентов
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
30.
Охват иммунизацией населения противкраснухив декретированные сроки
процентов
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
31.
Охват иммунизацией населения противэпидемического паротитав декретированные сроки
процентов
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
32.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих надиспансерном учете, от числавыявленных
процентов
88,3
75
75,5
76
76,5
77
77,5
78
78,5
33.
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года
процентов
27,0
26,5
26,13
25,76
25,4
25,05
25,0
24,8
24,5
34.
Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года
процентов
31,6
31,3
30,77
30,24
29,73
29,23
29,0
28,83
28,53
35.
Удовлетворенностьпотребностиотдельных категорий граждан в необходимыхлекарственныхпрепаратах имедицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов
процентов
89,0
90,0
91,0
92,0
93,0
94,0
94,0
94,0
94,0
36.
Удовлетворенность спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, болезнью Гоше, рассеяннымсклерозом,а также после трансплантации органов и (или) тканей
процентов
94,0
95,0
95,0
96,0
96,0
97,0
97,0
97,0
97,0
37.
Смертность от самоубийств (на 100 тыс. населения)
человек
23,4
21,8
21,2
20,5
20,3
20,0
19,9
19,5
19,2
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи,в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации»
38.
Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
процентов
90
90
90,5
91,0
91,5
92,0
92,5
92,5
93
39.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете
процентов
19,2
19,4
19,5
20,0
20,5
21,0
21,5
22,0
22,5
40.
Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами
лет
60,1
60,3
60,5
60,8
61,6
62,2
62,8
63,0
63,5
41.
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента)
человек
14,2
14,4
8,1
8,26
8,43
8,6
8,77
8,8
8,9
42.
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента)
человек
7,6
7,8
7,9
8,0
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
43.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента)
человек
14,9
14,8
10,8
11,02
11,24
11,46
11,69
11,7
11,75
44.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента)
человек
7,8
7,9
8,0
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
45.
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года
процентов
21,5
21,1
21,06
21,02
21,0
20,9
20,9
20,9
20,8
46.
Смертность от ишемической болезни сердца (на 100 тыс. населения)
человек
322,4
322,3
322,2
322,1
322,0
321,9
321,8
321,7
321,6
47.
Смертность от цереброваскулярных заболеваний (на 100 тыс. населения)
человек
193,9
193,8
193,7
193,6
193,5
193,4
193,4
193,3
193,2
48.
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
процентов
49,8
51,3
51,5
51,8
52,0
52,2
52,6
52,8
53,0
49.
Одногодичная летальность больных со злокачественными образованиями
процентов
28,6
27,6
27,4
27,0
26,9
26,7
26,4
26,0
25,5
50.
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
процентов
83,2
84
85,2
86,6
87,3
88,1
89,0
89,0
89,0
51.
Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
процентов
4,8
4,4
4,3
4,2
4,2
4,2
4,2
4,1
4,1
52.
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови
процентов
95,0
96,0
96,0
97,0
97,0
98,0
99,0
100,0
100,0
53.
Увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами
процентов
0
0
2,0
3,0
5,0
7,0
8,0
9,0
9,0
54.
Число доноров крови и ее компонентов (на 1 тыс. населения)
человек
0
0
15,0
15,2
15,4
15,6
15,6
15,8
16,0
Подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства»
55.
Количество участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса
единиц
0
0
0
1
0
1
0
1
0
Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»
56.
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в 1-й триместр беременности
процентов
50,0
60,0
65,0
65,0
70,0
70,0
75,0
80,0
80,0
57.
Охват неонатальным скринингом (доляноворожденных, обследованных нанаследственные заболевания, от общего числа новорожденных)
процентов
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
58.
Охват аудиологическим скринингом (доляноворожденных, обследованных нааудиологический скрининг, от общего числа новорожденных)
процентов
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
59.
Показатель ранней неонатальной смертности (на 1000 родившихся живыми)
человек
5,1
4,9
4,7
4,5
4,3
4,1
4,0
3,8
3,6
60.
Смертность детей 0–17 лет (на 100 тыс. населения соответствующего возраста)
человек
9,9
9,2
8,9
8,6
8,5
8,3
8,0
8,0
8,0
61.
Доля женщин с преждевременными родами,родоразрешенныхв перинатальных центрах
процентов
40,0
50,0
55,0
60,0
65,0
65,0
70,0
70,0
70,0
62.
Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (доля выживших от числа новорожденных, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре)
процентов
70,0
70,5
71,0
71,5
72,0
72,5
73,0
73,5
74,0
63.
Больничная летальность детей (доляумерших детей от числа поступивших)
процентов
0,4
0,4
0,39
0,39
0,38
0,38
0,37
0,37
0,36
64.
Первичная инвалидность у детей (число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста)
человек
23,5
23,5
23,4
23,4
23,3
23,3
23,2
23,1
23,0
65.
Результативность мероприятий по профилактике абортов (доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности)
процентов
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
10,0
10,0
10,0
66.
Охват пар «мать − дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами
процентов
92,3
92,5
92,5
93,0
93,0
93,5
94,0
94,0
95,0
Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»*
67.
Охват санаторно-курортным лечением пациентов
процентов
6,00
9,00
13,00
17,00
21,00
26,00
31,00
36,00
не менее 45 %
68.
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов
процентов
1,90
4,00
6,00
9,00
12,00
15,00
17,00
21,00
не менее 25 %
69.
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся
процентов
70,00
72,00
73,00
74,00
75,00
78,00
80,00
82,00
85,00
Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
70.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым
коек
0
10
25
25
25
25
25
30
40
71.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
коек
0
0
2
2
2
2
2
2
2
Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
72.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования
человек
914
550
600
620
30
30
30
32
32
73.
Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования
человек
97
116
120
120
3
3
3
4
4
74.
Количество подготовленных специалистов по программаммедицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования
человек
914
550
600
620
620
700
720
720
730
75.
Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учрежденияхпрофессионального образования
человек
1508
1493
1425
1447
110
110
115
120
120
76.
Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах
человек
15
21
20
25
10
10
10
10
10
77.
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучающихся в рамках целевой подготовки для нужд Орловской области,трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Орловской области
процентов
70
75
80
85
90
95
100
100
100
78.
Доля аккредитованных специалистов
процентов
0
0
0
0
20
20
40
60
80
Подпрограмма 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан»
79.
Смертность населения (на 1000 населения)
человек
16,5
16,4
16,2
16,2
15,8
15,8
15,7
15,65
15,6
Подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении»
80.
Организационное обеспечение развития компонентов регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
(далее − ЕГИСЗ)
80.1.
Организация регионального контакт-центра технической поддержки компонента регионального сегмента ЕГИСЗ
Выполнение
0
0
0
1
1
1
1
1
1
80.2.
Процент медицинского персонала, участвующего в медицинском электронном документообороте, прошедшего обучение
по применению информационно-коммуникационных технологий
процентов
0
0
0
20
50
80
100
100
100
81.
Инфраструктурное обеспечение компонента регионального сегмента ЕГИСЗ
81.1.
Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), подключенных по защищенным каналам передачи данных к компонентам регионального сегмента ЕГИСЗ
процентов
5
5
5
50
80
100
100
100
100
81.2.
Процент автоматизированных рабочих мест медицинского персонала, подключенных к медицинским информационным системам регионального или учрежденческого уровня
процентов
5
5
5
20
50
80
100
100
100
81.3.
Процент автоматизированных рабочих мест, имеющих доступ ксистемам непрерывного медицинского образованиясправочных подсистем федерального сегмента ЕГИСЗ
процентов
20
20
20
50
80
100
100
100
100
81.4.
Процент медицинских организаций, имеющих доступ к системам или комплексам,обеспечивающим оказание телемедицинских услуг
процентов
2
2
2
10
30
50
80
90
100
82.
Прикладные системы компонентов регионального сегмента ЕГИСЗ
82.1.
Процент медицинских организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, предоставляющих гражданам возможность записаться на прием к врачу или на исследование через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) или Региональный портал государственных услуг (РПГУ) субъекта Российской Федерации
процентов
0
10
15
50
70
80
80
90
90
82.2.
Процент врачей, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, сведения о расписании приема которых передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ
процентов
0
5
8
25
40
60
80
80
90
82.3.
Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), использующих медицинские информационные системы, соответствующие утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерациитребованиям
процентов
0
0
0
0
30
50
100
100
100
82.4.
Процент медицинского персонала, работающего в медицинских организациях субъекта Российской Федерации, сведения о котором актуализируются в федеральном регистре медицинских работников, в соответствии с утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации приказом
процентов
100
100
100
100
100
100
100
100
100
82.5.
Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения регистра паспортов медицинского учреждения (паспорт МУ)
процентов
80
80
80
100
100
100
100
100
100
82.6.
Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения, содержащиеся в регистре медицинской техники (регистр МТ)
процентов
20
20
20
20
50
80
100
100
100
82.7.
Процент медицинских организаций, передающих информацию в подсистему АХД федерального сегмента ЕГИСЗ
процентов
0
10
10
40
80
100
100
100
100
82.8.
Процент выписанных рецептов льготного лекарственного обеспечения, передаваемых в электронном виде в аптечные учреждения
процентов
0
0
0
0
20
80
100
100
100
82.9.
Процент станций (отделений) скорой (неотложной) медицинской помощи, оснащенных автоматизированной системой управления приема и обработки вызовов с использованием системы ГЛОНАСС
процентов
0
50
70
100
100
0
1
1
1
Подпрограмма 10 «Совершенствование системы территориального планирования Орловской области»
83.
Смертность населения (на 1000 населения)
человек
16,5
16,4
16,2
16,2
15,8
15,8
15,7
15,65
15,6
Подпрограмма 11 «Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области»
84.
Смертность населения (на 1000 населения)
человек
0
0
0
0
15,8
15,8
15,7
15,65
15,6
85.
Смертность населения от болезней кровообращения (на 100 000 человек)
человек
0
0
0
0
1020
1020
1020
755,0
750,0
86.
Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми)
человек
0
0
0
0
9,2
8,5
8,2
8,1
8,0
87.
Смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 тыс. населения)
человек
0
0
0
0
15,8
14,4
13,0
12,8
12,6
88.
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (на 100 тыс. населения)
человек
0
0
0
0
230
230
230
195
190
89.
Материнская смертность (на 100 тыс. родившихся живыми)
человек
0
0
0
0
11,6
11,5
11,4
11,3
11,2
90.
Смертность от туберкулеза (на 100 тыс. населения)
человек
0
0
0
0
3,1
3,0
3,0
3,0
3,0
91.
Заболеваемость туберкулезом (на 100 тыс. населения)
человек
0
0
0
0
39,3
38,7
38,0
37,8
37,6
92.
Соотношение врачи/средние медицинские работники
0
0
0
0
1/2,9
1/2,9
1/3
1/3
1/3
93.
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) со средней заработной платой в Орловской области
процентов
0
0
0
0
159,6
200
200
200
200
Подпрограмма 12 «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования»
94.
Эффективность деятельности медицинских организаций
выполненных мероприятий
0
0
0
0
1
1
1
1
1
95.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях в общих расходах на территориальную программу
процентов
0
0
0
0
48,5
48,5
48,5
48,5
48,5
96.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную программу
процентов
0
0
0
0
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
97.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу
процентов
0
0
0
0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
Основное мероприятие государственной программы «Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования»
98.
Смертность населения (на 1000 населения)
человек
16,5
16,4
16,2
16,2
-
-
-
-
-
________________________________
* Основная деятельность бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Детский санаторий «Орловчанка» осуществляется на хозрасчетной основе, бюджетное финансирование – в период отсутствия заезда детей. Объем ассигнований на 2016−2020 годы будет уточняться при формировании бюджета на 2016−2020 годы. В состав расходов на выполнение работы «Производство и реализация молочной продукции детскими молочными кухнями» включено только содержание штатных единиц по молочным кухням.
Приложение 2 к государственной
программе Орловской области
«Развитие отрасли здравоохранения
в Орловской области»
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий государственной программы, ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы государственной программы
№
Номер и наименованиеподпрограммы, ведомственной целевой программы, основногомероприятия
Ответственныйисполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственныйрезультат (краткоеописание)
Связь споказателями государственнойпрограммы(подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
лллллл1
Основное мероприятие 1.1.
Развитиесистемымедицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образажизни, в том числеу детей. Профилактика зависимости, включая сокращение потреблениятабака, алкоголя, наркотических средств, психоактивных веществ, в том числе у детей
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Охват целевымипрофилактическими медицинскими осмотрами детей до 97 % отвсех подлежащихпрофосмотрам.
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до 97 % от общего количества подлежащих осмотру.
Охват диспансеризацией подростков до 95 % подлежащихдиспансеризации.
Снижение доли больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года,
с 27 % до 24,5 % от общего числа.
Снижение доли больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года, с 31,6до 28,53 %.
Стабилизация распространенности ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м) на 25,5 % от общей популяции.
Снижение распространенности повышенного артериального давления среди взрослого населения до 25 % во всей популяции.
Снижение распространенности повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения до46 % во всей популяции.
Снижение распространенности низкой физическойактивности среди взрослого населения до 46 % вовсей популяции.
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской областис69,9 лет в 2013 году до 74,2 к 2020 году.
Снижение удельного веса лиц, зарегистрированных как употребляющих алкоголь с вредными последствиями для здоровья, со 100% в 2013 году до 83 %к 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Рост уровня иммунной прослойки до 98 %.
Снижение удельного веса лиц, зарегистрированных как употребляющие алкоголь с вредными последствиями для здоровья, до 83 %
Снижение распространенности низкой физическойактивности среди взрослого населения до 47 % во всей популяции.
Снижение распространенности недостаточного потребленияфруктов и овощей среди взрослого населения во всей популяциис 75 до 58 %.
Снижение показателя смертности от самоубийств(с 23,4 до 19,2 на 100 тыс. населения)
2
Основное мероприятие 1.2.
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение заболеваемостьюдифтерией (менее 1 случая на 100 тыс. населения).
Снижение заболеваемостью корью(менее 1 случая на 100 тыс. населения).
Снижение заболеваемостьюкраснухой (менее 1 случая на 100 тыс. населения).
Снижение заболеваемостьюэпидемическим паротитом ( менее1 случая на 100 тыс. населения).
Увеличение охватаиммунизацией населения противдифтерии, коклюша и столбнякав декретированные сроки до 95 %отвсех подлежащихиммунизации.
Достижениепроцента охвата иммунизацией населения противкорив декретированные сроки до 95 отвсего населения.
Достижение охвата иммунизацией населения противкраснухив декретированные сроки до 95 % от всего населения.
Достижение охватаиммунизацией населения противэпидемического паротитав декретированные сроки до 95 % от всего населения
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской областис69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7на 1000 населения.
Рост уровня иммунной прослойки до 98 %
3
Основное мероприятие 1.3.
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
СнижениедолиВИЧ-инфицированных лиц, состоящих надиспансерном учете, от числавыявленныхс 88,3 % с 2013 году до 78,5 % в 2020 году.
Охват иммунизацией населения противвирусного гепатита Вв декретированные сроки не менее 95 %отвсех подлежащих вакцинации.
Снижение заболеваемостивирусным гепатитом В (1случай на 100 тыс. населения)
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской областис69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7на 1000 населения.
Рост уровня иммунной прослойки до 98 %
4
Основное мероприятие 1.4.
Развитие первичноймедико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний ипатологических состояний и факторов риска их развития, включаяпроведениемедицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Охват целевымипрофилактическими медицинскими осмотрами детей до 97 % отвсех подлежащихпрофосмотрам.
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до 97 % от общего количества подлежащих осмотру.
Охват диспансеризацией подростков до 95 % подлежащихдиспансеризации.
Увеличение доли больных с выявленнымизлокачественными новообразованиями на I–II стадиях заболевания с 46,8 % до 54,8 %.
Стабилизация распространенности ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м) на 25,5 % от общей популяции.
Снижение распространенности повышенного артериального давления среди взрослого населения до 25 % во всей популяции.
Снижение распространенности повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения до46 % во всей популяции.
Снижение распространенности низкой физическойактивности среди взрослого населения до 46 % вовсей популяции.
Снижение распространенности низкой физическойактивности среди взрослого населения до 47 % во всей популяции.
Снижение распространенности недостаточного потребленияфруктов и овощей среди взрослого населения во всей популяциис 75 до 58 %
Снижение смертности населения до 15,7на 1000 населения.
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской областис69,9 летв 2013 году до 74,2 в 2020 году
5
Основное мероприятие 1.5.
Совершенствованиемеханизмов обеспечения населения лекарственнымипрепаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Достижение процента удовлетворенности спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, болезнью Гоше, рассеяннымсклерозом,а такжетрансплантации органов и (или) тканей, не менее 94 % от всей соответствующей группы населения.
Достижение процента удовлетворенностипотребностиотдельных категорий граждан в необходимыхлекарственныхпрепаратах имедицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов не менее 97 %от всей соответствующей группы населения
Снижение смертности населения до 15,7на 1000 населения.
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской областис69,9 летв 2013 году до 74,2 в 2020 году
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи,в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации»
6
Основное мероприятие2.1.
Совершенствование оказания медицинской помощи больным туберкулезом
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Повышениедоли абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением с 90 до 93 % к 2020 году
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской области с 69,9 годав 2013 году до 74,2 к 2020 году.
Достижение показателя смертности от туберкулеза 3,0 на 100 000 населения
7
Основное мероприятие 2.2.
Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Повышение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете с 19,2 до 22,5 %.
Достижение показателяожидаемой продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами,до 63,5 лет
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской областис69,9 годав 2013 году до 74,2 к 2020 году
8
Основное мероприятие 2.3.
Совершенствование оказания медицинской помощи наркологическим больным
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижениечисла наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента), с 14,2 до 8,9 %.
Повышение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента), с 7,6 до 8,5 %.
Снижение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента), с 14,9 до 11,75 %.
Повышение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента),7,8до 8,6 %
Снижение смертности населения до 15,7на 1000 населения.
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской областис69,9 года в 2013 году до 74,2 к 2020 году.
Снижение удельного веса лиц, зарегистрированных как употребляющие алкоголь с вредными последствиями для здоровья,со 100 % в 2013 году до 83 % к 2020 году
9
Основное мероприятие 2.4.
Совершенствование оказания медицинской помощибольным с психическими расстройствамии расстройствами поведения
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Повышение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года
Доля повторныхв течение года госпитализаций в психиатрический стационар должны быть8,5 %
10
Основное мероприятие 2.5.
Совершенствование оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижениесмертности от ишемической болезни сердца (321,6 на 100 тыс. населения).
Снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний ( до 193,2 на 100 тыс. населения)
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 к 2020 году
11
Основное мероприятие 2.6.
Совершенствованиесистемы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, включаяобеспечениедорогостоящимилекарственными препаратами больных онкологическими заболеваниями
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Достижениепоказателяудельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более,53,2 % отвсех больных.
Снижениепоказателя одногодичной летальностибольных со злокачественными образованиями до 25,5 % от всех заболевших
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 к 2020 году
Достижение показателя смертности отонкозаболеваний 230,0 на 100 000 населения
12
Основное мероприятие 2.7.
Совершенствование оказания скорой, в том числескорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Увеличениедоли выездов бригад до больного менее 20 минутс83,3 %в 2011 годудо 89%в 2020 году
Снижение смертности населения до 15,7на 1000 населения.
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 к 2020 году
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее20 минут 89 %
13
Основное мероприятие 2.8.
Совершенствование
оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижениедолибольничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествийдо 4,1%в 2020 году
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 к 2020 году
Снижение смертности от ДТП до 13,0 на 100 000 населения
14
Основное мероприятие 2.9.
Совершенствование оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Увеличениедоли выездов бригад до больного менее 20 минутс83,3 %в 2011 годудо 89%в 2020 году
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 к 2020 году
15
Основное мероприятие2.10.
Совершенствованиевысокотехнологичной медицинской помощи,развитие новых эффективных методов лечения
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижениесмертности от ишемической болезни сердца (321,6 на 100 тыс. населения).
Снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний ( до 193,2 на 100 тыс. населения).
Достижениепоказателяудельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более,53,2 % отвсех больных.
Снижениепоказателя одногодичной летальностибольных со злокачественными образованиями до 25,5 % от всех заболевших
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 к 2020 году
16
Основное мероприятие2.11.
Развитие службы крови
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Увеличение доли станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, до 100 %.
Увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами до 9 %
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 к 2020 году
17
Основное мероприятие 2.12.
Организация работыбюро судебно-медицинской экспертизы
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижениесмертности от ишемической болезни сердца (321,6 на 100 тыс. населения).
Снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний (до 193,2 на 100 тыс. населения).
Достижениепоказателяудельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лети более, 53,2 % отвсех больных.
Снижениепоказателя одногодичной летальностибольных со злокачественными образованиями до 25,5 % от всех заболевших
Снижение смертности населения до 15,7на 1000 населения.
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 к 2020 году
18
Основное мероприятие2.13.
Обеспечениефункциональной готовностик оказаниюмедико-санитарнойпомощив условияхвозникновениячрезвычайныхситуацийтехногенного, природногои искусственного характера
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Ответственное хранениемобилизационного резерва. Своевременность обновления материальных ценностей, находящихсяна хранении
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 к 2020 году
19
Основное мероприятие2.14.
Организация работыучреждений дезинфекционного профиля
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Обеспечение эффективности работы службы дезинфекционного профиля
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 к 2020 году
Подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства»
20
Основное мероприятие3.1.
Привлечение к реализации территориальной программы государственных гарантий представителейчастной системы здравоохранения в утвержденных объемах финансирования по полному тарифу оплаты медицинской услуги
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Рост количества участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до 3
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 к 2020 году
21
Основное мероприятие3.2.
Заключение соглашений с представителямибизнесапопередачеимотдельных функций при осуществлении работ и услугв сфере здравоохранения
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Рост количества участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до 3
Увеличение участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до 3
Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»
22
Основное мероприятие 4.1.
Совершенствование службы родовспоможенияи детства Орловской области путем дальнейшего формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи, дальнейшего развития первичной медико-санитарной помощи
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Повышение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в 1-й триместр беременности до 80 %.
Повышение доли женщин с преждевременными родами,родоразрешенных в перинатальных центрах, до 70 % от общего числа
Снижение материнской смертности до 11,4на 100 тыс. родившихся живыми.
Снижение младенческой смертности до 7,0 на 1000 родившихся живыми. Снижение смертности детей в возрастеот0 до 17 лет включительно до 7,7 на 10 тыс. населения соответствующего возраста. Увеличение числа женщин с прежде-временными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, до 85 %
23
Основное мероприятие 4.2.
Совершенствование системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной диагностики нарушений развития ребенка до 80 % от числа поставленных на учет в 1-й триместр беременности. Увеличение процента охвата новорожденных неонатальным скринингом до 98 %. Увеличение процента охвата новорожденных аудиологическим скринингомдо 80 %
Снижение смертности населения до 15,7на 1000 населения.
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 к 2020 году
24
Основное мероприятие4.3.
Совершенствование технологий выхаживания новорожденных, в том числе недоношенных, с экстремально низкой массой тела
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение показателя ранней неонатальной смертности до 3,6 случая на 1000 родившихся живыми. Увеличение процента выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в первый год жизни до 74 %от доли выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела
Снижение младенческой смертности до 7,0 на 1000 родившихся живыми. Снижение смертности детей в возрастеот0 до 17 лет включительно до 7,7 на 10 тыс. населения соответствующего возраста
25
Основное мероприятие4.4.
Развитие специализированной медицинской помощи детям на основе дооснащения подразделений БУЗ Орловской области «Детская областная клиническая больница» современным оборудованием и аппаратурой
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Повышение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (доля выживших от числа новорожденных, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре) до 74 %.
Снижение больничнойлетальности детей (доляумерших детей от числа поступивших) до 0,36 %.
Снижение уровня первичной инвалидности у детей (число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста) до 23 %
Снижение больничной летальности среди детей на 17,5 %. Снижение уровня впервые установленной инвалидности у детей на 17 %
26
Основное мероприятие4.5.
Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Повышениеуровня охватапар «мать− дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами
Снижение младенческой смертности до 7,0 на 1000 родившихся живыми. Снижение смертности детей в возрастеот0 до 17 лет включительно до 7,7 на 10 тыс. населения соответствующего возраста.
Снижение больничной летальности среди детей на 17,5 %. Снижение уровня впервые установленной инвалидности у детей на 17 %
27
Основное мероприятие4.6.
Профилактика абортов на основе развития центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Результативность мероприятий по профилактике абортов (доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности) должна достигнуть показателя 10 %
Снижение младенческой смертности до 7,0 на 1000 родившихся живыми. Снижение смертности детей в возрастеот0 до 17 лет включительно до 7,7 на 10 тыс. населения соответствующего возраста.
Снижение материнской смертности до 11,4на 100 тыс. родившихся живыми
28
Основное мероприятие4.7.
Обеспечение беременных и детей раннего возраста полноценным питанием
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение числа осложнений беременности, показателей заболеваемости детей раннего возраста
Снижение младенческой смертности до 7,0 на 1000 родившихся живыми. Снижение смертности детей в возрастеот0 до 17 лет включительно до 7,7 на 10 тыс. населения соответствующего возраста.
Снижение больничной летальности среди детей на 17,5 %. Снижение уровня впервые установленной инвалидности у детей на 17 %
Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
29
Основное мероприятие5.1.
Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям
Департамент здравоохранения Орловской области
1января2013 года
31 декабря 2020 года
Достижение процента охвата реабилитационной медицинской помощью пациентов не менее 25 %.
Достижение процента охвата реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся не менее 85 %
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 к 2020 году
30
Основное мероприятие5.2.
Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детям
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Охват санаторно-курортным лечением пациентов не менее 45 %
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 к 2020 году
Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
31
Основное мероприятие6.1.
Организация кабинетов паллиативной помощи в амбулаторно-поликлинической службе
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2014 года
31 декабря 2020 года
Наличие специалистов по паллиативной службев каждомбюджетном учреждении здравоохранения
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 к 2020 году
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения
32
Основное мероприятие6.2.
Организация оказания паллиативной помощи детям на базеБУЗ Орловской области «Научно-клинический многопрофильный центр меди-цинской помощидетямим. З. И. Круглой» −2 койки
Департамент здравоохранения Орловской области
1 декабря 2013 года
31 декабря 2020 года
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям из расчетакойка на 100 тысяч детского населения
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения
33
Основное мероприятие6.3.Организация оказания паллиативной помощи взрослым:с 1 января 2013 года на базе Дросковской врачебной амбулатории БУЗ Орловской области «Покровская ЦРБ» − 10 коек;с 1 января 2014 года на базе БУЗ Орловской области «Новодеревеньковская ЦРБ» − 5 коек;
БУЗ Орловской области «Свердловская ЦРБ» − 10 коек
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям из расчетакойка на 100 тысяч детского населения
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения
Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
34
Основное мероприятие 7.1.
Совершенствование системы целевой контрактной подготовки молодых специалистов
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучающихся в рамках целевой подготовки для нужд Орловской области,трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Орловской области, должна достигнуть 100 %
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 к 2020 году
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Обеспеченность населения (46,2 на 10 тыс. населения) врачами
35
Основное мероприятие 7.2.
Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учрежденияхдополнительного высшего профессионального образования −30 .
Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах,− 25.
Количество подготовленных специалистов по программаммедицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования −620.
Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования −3 .
Количество подготовленных специалистов по программам послевузовскогомедицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях вышнегопрофессионального образования − 110.
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 к 2020 году
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Обеспеченность населения (46,2 на 10 тыс. населения) врачами.
Доля врачей первичного звена − 51,6 %
36
Основное мероприятие 7.3.
Повышение престижа медицинских специальностей
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января
2014 года
31 декабря
2020 года
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования − 30.
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Орловской области – 200 %.
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 к 2020 году
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Обеспеченность населения (46,2 на 10 тыс. населения) врачами.
Доля врачей первичного звена − 51,6 %
37
Основное мероприятие 7.4.
Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Обеспеченностьподготовленных специалистов по программаммедицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшегопрофессионального образования − 620 .
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Орловской области – 200 %.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 к 2020 году
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Обеспеченность населения (46,2 на 10 тыс. населения) врачами
Доля врачей первичного звена 51,6 %
Подпрограмма 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан»
38
Основное мероприятие 8.1. Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 к 2020 году
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
39
Основное мероприятие 8.2. Лекарственное обеспечение граждан с орфанными заболеваниями
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 к 2020 году
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения
40
Основное мероприятие 8.3. Обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а такжеспециализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 к 2020 году
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населени
Подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении»
41
Основное мероприятие 9.1. Поддержка, доработка и внедрение Единой государственной системы в сфере здравоохранения Орловской области
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), подключенных по защищенным каналам передачи данных к компонентам регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее также − ЕГИСЗ), − 100 %.
Процент автоматизированных рабочих мест медицинского персонала, подключенных к медицинским информационным системам регионального или учрежденческого уровня, −100 %.
Процент автоматизированных рабочих мест, имеющих доступ ксистемам непрерывного медицинского образованиясправочных подсистем федерального сегмента ЕГИСЗ, −100 %.
Процент медицинских организаций, имеющих доступ к системам или комплексам,обеспечивающим оказание телемедицинских услуг, − 100 %.
Процент медицинских организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, предоставляющих гражданам возможность записаться на прием к врачу или на исследование через Единый портал государственных услуг или Региональный портал государственных услуг субъекта Российской Федерации, − 90 %.
Процент врачей, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, сведения о расписании приема которых передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ, −90 %.
Процент станций (отделений) скорой (неотложной) медицинской помощи, оснащенных автоматизированной системой управления приема и обработки вызовов с использованием системы ГЛОНАСС, − 100 %
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 к 2020 году
Снижение смертности населения до 15,7на 1000 населения.
Повышение качества медицинского обслуживания и социальной защиты населения
42
Основное мероприятие 9.2. Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), использующих медицинские информационные системы, соответствующие утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерациитребованиям, − 100 %.
Процент медицинского персонала, работающего в медицинских организациях субъекта Российской Федерации, сведения о котором актуализируются в федеральном регистре медицинских работников в соответствии с утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации приказом, − 100 %.
Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения регистра паспортов медицинского учреждения (паспорт МУ), − 100 %.
Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения, содержащиеся в регистре медицинской техники (регистр МТ), − 100 %.
Процент медицинских организаций, передающих информацию в подсистему АХД федерального сегмента ЕГИСЗ, − 100 %.
Процент выписанных рецептов льготного лекарственного обеспечения, передаваемых в электронном виде в аптечные учреждения, − 100 %
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 к 2020 году
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Повышение качества медицинского обслуживания и социальной защиты населения
Подпрограмма 10 «Совершенствование системы территориального планирования Орловской области»
43
Основное мероприятие 10.1.
Территориальное планирование в сфере здравоохранения Орловской области на 2013–2020 годы
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 к 2020 году
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Повышение качества медицинского обслуживания и социальной защиты населения
Подпрограмма 11 «Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощина территории Орловской области»
44
Основное мероприятие 11.1.
Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Выравнивание финансового обеспечения бюджетов территориальных фондов ОМС позволитулучшитьфинансирование учреждений здравоохранения, чтобудет способствовать достижениюрезультатов основного мероприятия.
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 к 2020 году
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Повышение качества медицинского обслуживания
Снижение смертности населения и достижение целевого показателя15,6 на 1000 населения;
снижение смертности населения от болезней кровообращениядоуровня 750 на100 000 населения;
достижение целевого показателя младенческойсмертности (8,0 на 1000 родившихся живыми).
снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) (190 на 100 тыс. населения);
достижение показателя материнской смертности (11,2 на 100 тыс. родившихся живыми);
смертность от туберкулеза (3,0 на 100 тыс. населения);
заболеваемостьтуберкулезом (37,6 на 100 тыс. населения);
достижениесоотношения средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Орловской области− 200 %;
достижение показателя смертности от дорожно-транспортных происшествий (12,6 на 100 тыс. населения)
Подпрограмма 12 «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования»
45
Основное мероприятие 12.1.
Финансовоеобеспечение обязательного медицинского страхования
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Повышение эффективности деятельности медицинских организаций
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 к 2020 году
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Повышение качества медицинского обслуживания
46
Основное мероприятие 12.2.
Выполнение функций аппаратами государственныхвнебюджетных фондов Российской Федерации
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Достижениепоказателя доли расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях в общих расходах на территориальную программудо 48,5 %.
Достижение показателя доли расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную программу до 7,8 %.
Достижение показателя доли расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу − 3,0 %
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 к 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Повышение качества медицинского обслуживания
47
Основное мероприятие 12.3.
Финансовое обеспечение иных расходных обязательств, возникающих при организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Улучшениедоступности и качества медицинской помощи
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 к 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Повышение качества медицинского обслуживания
48
Основное мероприятие государственной программы «Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования»
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Выравнивание финансового обеспечения бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Увеличениеожидаемой продолжительности жизнинаселения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 к 2020 году
Снижение смертности населения до 15,7на 1000 населения.
Повышение качества медицинского обслуживания
Приложение 3 к государственной
программеОрловской области
«Развитие отрасли здравоохранения
в Орловской области»
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программыОрловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»
№
Вид нормативногоправового акта
Основные положения нормативногоправового акта
Ответственныеисполнительи соисполнители
Ожидаемыесрокипринятия
1
2
3
4
5
1.
Постановление Правительства Орловской области
Приведение государственной программы в соответствие с законом Орловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период
Департамент здравоохранения Орловской области
Не позднее 3 месяцев со дня вступления в силу закона Орловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период
2.
Постановление Правительства Орловской области
Внесение изменений в государственную программу согласно параметрам текущего года
Департамент здравоохранения Орловской области
На протяжении текущего финансового года (до 31 декабря)
1
2
3
4
5
3.
Распоряжение Правительства Орловской области
Создание рабочей группы по управлению реализацией государственной программы
Департамент здравоохранения Орловской области
I квартал 2016 года
4.
Приказ Департамента здравоохранения Орловской области
Утверждение плана реализации государственной программы на очередной финансовый год и плановый период
Департамент здравоохранения Орловской области
Не позднее 1 декабря текущего года
5.
Приказ Департамента здравоохранения Орловской области
Внесение изменений в план реализации государственной программы согласно параметрам текущего года (приведение в соответствие с изменениями, внесенными в государственную программу)
Департамент здравоохранения Орловской области
На протяжении текущего финансового года (до 31 декабря)
6.
Постановление Правительства Орловской области
Решение о корректировке (внесении изменений) программы государственных гарантий оказания гражданам, проживающим на территории Орловской области, медицинской помощи
Департамент здравоохранения Орловской области
Ежегодно (по мере необходимости)
7.
Закон Орловской области
Предложения о корректировке (внесении изменений) закона Орловской области об областном бюджете
Департамент здравоохранения Орловской области
Ежегодно (по мере необходимости)
8.
Постановление Правительства Орловской области
Решение о корректировке (внесении изменений) межведомственной инвестиционной программы Орловской области
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
Ежегодно (по мере необходимости)
9.
Постановление Правительства Орловской области
Решение о корректировке (внесении изменений) долгосрочной областной целевой программы Орловской области
Департамент здравоохранения Орловской области
2013 год
1
2
3
4
5
10.
Закон Орловской области
Решение о корректировке (внесении изменений) Закона Орловской области от 23 июня 2016 года№ 1964-ОЗ «О внесении изменений в статью 12 Закона Орловской области «О Правительстве и системе органов исполнительной государственной власти Орловской области» и признании утратившим силу Закона Орловской области «Об участии Орловской области в государственно-частных партнерствах»
Департамент здравоохранения Орловской области
Ежегодно (по мере необходимости)
11.
Распоряжение Правительства Орловской области
Решение о корректировке (внесении изменений) распоряжения Правительства Орловской области от 1 апреля 2013 года № 137-р
Департамент здравоохранения Орловской области
Ежегодно (по мере необходимости)
12.
Постановление Правительства Орловской области
Решение о корректировке (внесении изменений) постановления Правительства Орловской области от 21 ноября 2011 года № 400 «Об утверждении Порядка обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Орловской области»
Департамент здравоохранения Орловской области
По мере необходимости
Приложение 4 к государственной
программе Орловской области
«Развитие отрасли здравоохранения
в Орловской области»
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование государствен-ной программы, основного мероприятия государствен-ной программы, подпрограммы государствен-ной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы
Ответственный исполнитель и соисполнитель государствен-ной программы, основного мероприятия государствен-ной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, главные распорядители средств областного бюджета (далее также − ГРБС) по ведомственной целевой программе
ЦСР2013 года
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. рублей) по годам реализации1
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
всего по государст-венной программе
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Государст-венная программа Орловской области
«Развитие отрасли здравоохране-ния в Орловской области» (далее также –государственная программа)
Всего
0000000
000
0000
0000000
000
38 102 241,61
4 426 865,8
4 261 366,0
4 572 628,2
4 597 778,8
4 803 948,0
4 790 589,1
4 800 313,8
5 848 752,7
Средства областного бюджета, всего,в том числе:
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области, Департамент здравоохране-ния Орловской области,Департамент строительства, топливно-энергетическо-го комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
0000000
000
0900
0000000
000
38 102 241,6
4 426 865,8
4 261 366,0
4 572 628,2
4 597 778,8
4 803 948,0
4 790 589,1
4 800 313,8
5 848 752,7
межбюджетныетрансферты
0000000
000
0900
0000000
000
23 396 676,0
2 430 819,2
2 636 091,8
3 008 363,9
3 022 361,3
3 008 748,6
3 008 748,6
3 008 748,6
3 272 794,0
Департамент здравоохране-ния и социаль-ного развития Орловской области
5051707
010
0904
П2Б7132
580
478 746,2
239 373,1
239 373,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5051702
010
0909
П2Б7130
560
4 317 474,5
1 920 755,8
2 396 718,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5051706
010
0909
0000000
580
270 690,3
270 690,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-нияОрловскойобласти
0000000
811
0904
П2Б7132
580
3 272 794,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П2Б7130
560
3 008 363,9
0,0
0,0
3 008 363,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П2В0171300
560
15 849 107,2
0,0
0,0
0,0
3 022 361,3
3 008 748,6
3 008 748,6
3 008 748,6
3 272 794,0
средства областного бюджета (без межбюджетных трансфертов)
0000000
000
0000
0000000
000
14 705 565,2
1 996 046,6
1 625 274,2
1 564 264,3
1 575 416,7
1 795 199,4
1 781 840,5
1 791 565,2
2 575 958,7
Департамент здравоохране-ния и социаль-ного развития Орловской области
0000000
010
0900
0000000
000
3 562 572,8
1 977 422,1
1 585 150,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-нияОрловскойобласти
0000000
811
0900
0000000
000
10 949 998,2
0,0
0,0
1 517 826,2
1 541 287,1
1 771 276,7
1 771 223,1
1 772 426,4
2 575 958,7
Департамент строительства, топливно-энергетическо-го комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
0000000
007
0000
0000000
000
151 431,1
18 624,5
40 123,5
36 435,2
2 569,0
23 922,7
10 617,4
19 138,8
0,0
5524701
007
0909
5524701
411
16 733,8
16 733,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0960100
007
0909
960100
243
1 890,7
1 890,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П217232
243
24 390,3
0,0
12 271,0
12 119,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П227231
243
44 831,3
0,0
22 164,9
22 666,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П227231
414
7 337,1
0,0
5 687,6
1 649,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П220172320
243
1 474,0
0,0
0,0
0,0
1 474,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П240172310
414
1 095,0
0,0
0,0
0,0
1 095,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент финансов орловской области
0000000
009
0000
0000000
000
95 243,0
0,0
0,0
10 003,5
31 560,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрог-рамма 1
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»2
0000000
000
000
0000000
000
1 234 812,8
76 887,4
119 322,5
128 732,0
102 865,2
223 481,7
253 081,7
253 081,7
77 360,6
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4850400
010
0901
0000000
612
1 500,0
1 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П217115
611
98 517,8
46 830,7
51 687,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П217115
612
21 204,4
11 121,3
10 083,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0902
П217116
611
1 221,5
830,7
390,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П217115
611
1 021,3
0,0
1 021,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220401
010
0909
П217166
612
6 109,7
4 409,7
1 700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220402
010
0909
П217166
612
1 645,0
1 220,0
425,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220403
010
0909
П217166
612
3 050,0
2 200,0
850,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220404
010
0909
П217166
612
2 185,0
740,0
1 445,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220405
010
0909
П217166
612
712,5
500,0
212,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220407
010
0909
П217166
612
31 790,0
3 400,0
28 390,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220409
010
0909
П217166
612
1 332,0
635,0
697,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5222200
010
0909
П217166
612
1 425,0
1 000,0
425,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524702
010
0909
П217232
612
2 500,0
2 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
010
0901
П217293
612
9 724,7
0,0
9 724,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловскойобласти
0000000
811
0901
П217115
612
4 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П217115
611
65 154,2
0,0
0,0
65 154,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П217115
612
11 371,4
0,0
0,0
11 371,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П217116
611
361,7
0,0
0,0
361,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П217116
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П217115
611
969,2
0,0
0,0
969,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П217115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
1 600,0
0,0
0,0
1 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
400,0
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
1 760,0
0,0
0,0
1 760,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
72,0
0,0
0,0
72,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
200,0
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
30 400,0
0,0
0,0
30 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
291,2
0,0
0,0
291,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
400,0
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П217293
612
3 633,0
0,0
0,0
3 633,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П210171660
612
650,0
0,0
0,0
0,0
200,0
150,0
150,0
150,0
0,0
0000000
811
0909
П210271660
612
6 480,0
0,0
0,0
0,0
1 080,0
1 800,0
1 800,0
1 8000,0
0,0
0000000
811
0909
П210371660
612
254 244,8
0,0
0,0
0,0
32 000,0
73 581,6
73 581,6
73 581,6
1 500,0
0000000
811
0902
П210470110
611
281 502,8
0,0
0,0
0,0
49 891,8
56 866,1
56 866,1
56 866,1
61 012,7
0000000
811
0902
П210470110
612
278 238,1
0,0
0,0
0,0
17 571,8
84 872,8
80 472,8
80 472,8
14 847,9
0000000
811
0909
П210471660
612
915,2
0,0
0,0
0,0
281,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П2101R0780
612
290,0
0,0
0,0
0,0
290,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П210472310
414
1 550,0
0,0
0,0
0,0
1 550,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П210472310
414
86 000,0
6 000,0
40 000,0
40 000,0
0,0
Департамент строительства, топливно-энергетическо-го комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
0000000
007
0909
П217232
243
24 390,3
0,0
12 271,0
12 119,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприя-тие (далее – ОМ) 1.1.
Развитиесистемымедицинской профилактики неинфекцион-ных заболева-ний и формиро-вание здорового образажизни, в том числе у детей. Профилактика зависимости, включая сокращение потреблениятабака, алкоголя, наркотических средств, психоактивных веществ, в том числе у детей
0000000
000
0900
0000000
612
16 122,7
1 000,0
10 149,7
4 033,0
490,0
150,0
150,0
150,0
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
5222200
010
0909
П217166
612
1 425,0
1 000,0
425,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
010
0901
П217293
612
9 724,7
0,0
9 724,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловскойобласти
0000000
811
0909
П217166
612
400,0
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П217293
612
3 633,0
0,0
0,0
3 633,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П210171660
612
650,0
0,0
0,0
0,0
200,0
150,0
150,0
150,0
0,0
0000000
811
0901
П2101R0780
612
290.0
0,0
0.0
0,0
290,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 1.2.
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофи-лактику
5220000
000
0900
0000000
0,0
13 335,0
3 420,0
1 275,0
2 160,0
1 080,0
1 800,0
1 800,0
1 800,0
0,0
Департамент здравоохране-ния и социаль-ного развития Орловской области
5220402
010
0909
П217166
612
1 645,0
1 220,0
425,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220403
010
0909
П217166
612
3 050,0
2 200,0
850,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловскойобласти
0000000
811
0909
П217166
612
400,0
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
1 760,0
0,0
0,0
1 760,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П210271660
612
6 480,0
0,0
0,0
0,0
1 080,0
1 800,0
1 800,0
1 800,0
0,0
ОМ 1.3.
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С
0000000
000
0900
0000000
000
325 644,5
9 309,7
30 090,0
32 000,0
32 000,0
73 581,6
73 581,6
73 581,6
1 500,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4850400
010
0901
0000000
612
1 500,0
1 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220401
010
0909
П217166
612
6 109,7
4 409,7
1 700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220407
010
0909
П217166
612
31 790,0
3 400,0
28 390,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловскойобласти
0000000
811
0901
0000000
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
1 600,0
0,0
0,0
1 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
30 400,0
0,0
0,0
30 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П210371660
612
254 244,8
0,0
0,0
0,0
32 000,0
73 581,6
73 581,6
73 581,6
1 500,0
ОМ1.4.
Развитие первичноймедико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний ипатологических состояний и факторов риска их развития, включая проведениемедицинских осмотров и диспансериза-ции населения, в том числе у детей
0000000
000
0900
0000000
000
879 710,6
63 157,7
77 807,8
90 539,0
69 295,2
147 950,1
177 550,1
177 550,1
75 860,6
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4719900
010
0902
П217116
611
1 221,5
830,7
390,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П217115
611
98 517,8
46 830,7
51 687,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П217115
612
21 204,4
11 121,3
10 083,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П217115
611
1 021,3
0,0
1 021,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220404
010
0909
П217166
612
2 185,0
740,0
1 445,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220405
010
0909
П217166
612
712,5
500,0
212,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220409
010
0909
П217166
612
1 332,0
635,0
697,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524702
010
0909
П217232
612
2 500,0
2 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловскойобласти
0000000
811
0902
П217116
611
361,0
0,0
0,0
361,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П217115
611
65 154,2
0,0
0,0
65 154,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П217115
612
11 371,4
0,0
0,0
11 371,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П217115
611
969,2
0,0
0,0
969,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П217115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
72,0
0,0
0,0
72,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
200,0
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
291,2
0,0
0,0
291,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П217116
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П210470110
611
281 502,8
0,0
0,0
0,0
49 891,8
56 866,1
56 866,1
56 866,1
61 012,7
0000000
811
0902
П210470110
612
278 238,1
0,0
0,0
0,0
17 571,8
84 872,8
80 472,8
80 472,8
14 847,9
0000000
811
0909
П210471660
612
915,2
0,0
0,0
0,0
281,6
211,2
211,2
211,2
0,0
0000000
811
0902
П210472310
414
1 550,0
0,0
0,0
0,0
1 550,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П210472310
414
86 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 000,0
40 000,0
40 000,0
0,0
Департамент строительства, топливно-энергетическо-го комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
0000000
007
0909
П217232
243
24 390,3
0,0
12 271,0
12 119,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 1.5.
Совершенство-вание механиз-мов обеспече-ния населения лекарствен-нымипрепаратами, медицинскими изделиями, а также специализиро-ванными продуктами лечебного питания для детей в амбула-торных условиях
0000000
000
0000
0000000
000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрог-рамма2
«Совершенство-вание оказания специализиро-ванной, включая высокотехноло-гичную,медицинской помощи, в том числе скорой специализиро-ванной медицинской помощи, медицинской эвакуации»
0000000
000
0900
0000000
000
8 373 233,3
1 250 002,0
1 072 741,6
964 365,5
898 618,8
994 007,8
951 048,9
960 773,6
1 281 675,1
000
0900
0000000
000
8 206 272,2
1 231 926,3
1 044 889,1
930 046,1
865 584,2
970 085,1
940 431,5
941 634,8
1 281 675,1
007
0900
0000000
000
125 397,0
18 075,7
27 852,5
24 315,9
1 474,0
23 922,7
10 617,4
19 138,8
0,0
009
0900
0000000
000
41 564,1
0,0
0,0
10 003,5
31 560,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
0960100
010
0901
0000000
612
1 090,2
1 090,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0960100
010
0901
0000000
244
30 260,2
30 260,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4700200
010
0901
П227113
611
158 117,5
87 437,0
70 680,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4700200
010
0901
П227113
612
5 350,0
5 350,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4707700
010
0901
П227114
244
57 433,9
37 506,5
19 927,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
611
1 133 805,5
591 711,9
542 093,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
612
22 183,0
16 549,2
5 633,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4850800
010
0902
П227280
612
5 514,6
3 500,0
2 014,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
960100
010
0902
0000000
612
2 400,0
2 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
960100
010
0902
0000000
244
4 712,4
4 712,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П227115
611
107 733,1
64 639,9
43 093,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П227115
612
810,0
810,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0902
П227116
611
93 086,9
44 116,9
48 970,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0903
П227116
612
4 448,3
4 448,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П227115
611
32 786,9
17 956,0
14 830,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П227115
612
49,3
49,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0904
П227115
611
70 067,2
34 786,4
35 280,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0904
П227115
612
3 923,0
2 941,7
981,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4779900
010
0904
П227120
611
28 106,4
14 913,5
13 192,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4779900
010
0904
П227120
612
605,8
605,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4729900
010
0906
П227117
611
171 119,4
83 874,0
87 245,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4729900
010
0906
П227117
612
6 051,6
1 251,6
4 800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4849900
010
0907
П227122
611
5 149,8
1 838,1
3 311,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
611
148 556,8
70 543,4
78 013,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
612
5 037,6
2 528,3
2 509,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
111
23 205,2
10 889,5
12 315,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
112
97,2
48,3
48,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
242
206,1
97,4
108,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
244
20 974,4
11 087,4
9 887,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
852
131,1
66,5
64,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4859700
010
0909
П227124
611
2 274,4
1 379,0
895,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220406
010
0909
П227172
612
1 060,8
589,0
471,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220408
010
0909
П227172
612
27 352,4
9 247,4
18 105,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5224500
010
0909
П227172
612
22 082,7
11 882,7
10 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524701
010
0909
0000000
411
125,0
125,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524701
010
0909
П227231
413
3 600,0
3 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524702
010
0909
П227232
612
59 173,3
57 093,5
2 079,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
010
0901
П227279
612
1 500,0
0,0
1 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
010
0906
П227278
612
16 633,4
0,0
16 633,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
010
0909
П227231
464
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-нияОрловской области
0000000
811
0901
П227114
244
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227115
611
527 826,0
0,0
0,0
527 826,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227115
612
8 562,5
0,0
0,0
8 562,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П227115
611
45 683,9
0,0
0,0
45 683,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П227115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П227116
611
54 235,1
0,0
0,0
54 235,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П227116
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П227115
611
14 205,7
0,0
0,0
14 205,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П227115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0904
П227115
611
37 913,5
0,0
0,0
37 913,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0904
П227115
612
2 214,6
0,0
0,0
2 214,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0904
П227120
611
17 161,1
0,0
0,0
17 161,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0906
П227117
611
93 029,6
0,0
0,0
93 029,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0906
П227117
612
4 699,3
0,0
0,0
4 699,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0907
П227122
611
4 980,0
0,0
0,0
4 980,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
611
70 027,0
0,0
0,0
70 027,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
612
51,1
0,0
0,0
51,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
111
10 519,4
0,0
0,0
10 519,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
112
77,1
0,0
0,0
77,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
242
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
244
10 851,6
0,0
0,0
10 851,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
852
58,8
0,0
0,0
58,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227124
611
722,5
0,0
0,0
722,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
0000000
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227172
612
400,0
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227172
612
13 050,0
0,0
0,0
13 050,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227172
612
9 600,0
0,0
0,0
9 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227279
612
1 800,0
0,0
0,0
1 800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0906
П227278
612
2 377,3
0,0
0,0
2 377,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227231
460
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П220170110
611
591 992,0
0,0
0,0
0,0
126 018,3
102 256,7
102 256,7
102 256,7
159 203,6
0000000
811
0901
П2201R3820
612
18 564,7
0,0
0,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
13 564,7
0000000
811
0902
П220170110
611
82 933,9
0,0
0,0
0,0
15 185,6
12 507,1
12 507,1
12 507,1
30 227,0
0000000
811
0903
П220170110
611
41 288,7
0,0
0,0
0,0
7 368,7
6 885,8
6 885,8
6 885,8
13 262,6
0000000
811
0903
П220170110
612
163,4
0,0
0,0
0,0
129,0
0,0
0,0
0,0
34,4
0000000
811
0909
П220972320
612
81 316,3
0,0
0,0
0,0
0,0
30 516,3
25 400,0
25 400,0
0,0
0000000
811
0901
П220170110
612
1 300,0
0,0
0,0
0,0
1 300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П2202R3820
612
6 197,4
0,0
0,0
0,0
900,0
1 350,0
1 350,0
1 350,0
1 247,4
0000000
811
0909
П220270110
611
120 945,1
0,0
0,0
0,0
26 051,4
21 398,3
21 398,3
21 398,3
30 698,8
0000000
811
0901
П220370110
611
302 395,4
0,0
0,0
0,0
69 035,6
59 035,4
59 035,4
59 035,4
56 253,6
0000000
811
0902
П220370110
611
102 224,2
0,0
0,0
0,0
17 798,6
12 410,6
12 410,6
12 410,6
47 193,8
0000000
811
0903
П220370110
611
20 074,3
0,0
0,0
0,0
2 999,5
4 059,1
4 059,1
4 059,1
4 897,5
0000000
811
0901
П220470110
611
1 264 967,6
0,0
0,0
0,0
253 828,6
212 160,5
212 160,5
212 160,5
374 657,5
0000000
811
0901
П220470110
612
1 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 200,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П220470110
611
117 537,2
0,0
0,0
0,0
24 593,1
20 236,9
20 236,9
20 236,9
32 233,4
0000000
811
0903
П2204170110
611
21 652,6
0,0
0,0
0,0
5 418,3
4 664,7
4 664,7
4 664,7
2 240,2
0000000
811
0909
П220571660
612
55 491,7
0,0
0,0
0,0
7 566,7
15 975,0
15 975,0
15 975,0
0,0
0000000
811
0901
П220670110
611
69 442,3
0,0
0,0
0,0
82,8
306,3
306,3
306,3
68 440,9
0000000
811
0902
П220670110
611
1 571,3
0,0
0,0
0,0
18,8
93,3
93,3
93,3
1 272,6
0000000
811
0909
П220671660
612
265 879,5
0,0
0,0
0,0
28 050,0
79 276,5
79 276,5
79 276,5
0,0
0000000
811
0904
П220770110
611
261 077,0
0,0
0,0
0,0
55 046,5
50 601,0
50 601,0
50 601,0
54 227,5
0000000
811
0904
П220770110
612
4 128,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 128,7
0000000
811
0901
П220970110
611
204 818,6
0,0
0,0
0,0
18 442,2
17 271,4
17 271,4
17 271,4
134 562,2
0000000
811
0902
П220970110
611
118 609,7
0,0
0,0
0,0
24 778,1
21 883,7
21 883,7
21 883,7
28 180,5
0000000
811
0902
П220970110
612
3 000,0
0,0
0,0
0,0
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П220970110
611
5 186,5
0,0
0,0
0,0
251,8
223,5
223,5
223,5
4 264,2
0000000
811
0909
П220971240
611
6 095,8
0,0
0,0
0,0
832,5
609,7
609,7
609,7
3 434,2
0000000
811
0909
П220971240
612
487,5
0,0
0,0
0,0
14,4
157,7
157,7
157,7
0,0
0000000
811
0901
П220970110
612
9 650,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 150,0
2 250,0
2 250,0
0,0
0000000
811
0901
П221071130
611
88 619,6
0,0
0,0
0,0
20 000,0
22 873,2
22 873,2
22 873,2
0,0
0000000
811
0906
П221170110
611
399 732,8
0,0
0,0
0,0
76 683,7
65 683,6
65 683,6
65 683,6
125 998,3
0000000
811
0906
П221170110
612
17 652,7
0,0
0,0
0,0
2 124,1
4 599,7
4 599,7
4 599,7
1 729,5
0000000
811
0909
П221270110
611
211 580,7
0,0
0,0
0,0
42 611,8
34 289,2
34 289,2
34 289,2
66 101,3
0000000
811
0909
П221370110
111
40 485,8
0,0
0,0
0,0
8 345,3
6 794,5
6 794,5
6 794,5
11 757,0
0000000
811
0909
П221370110
119
8 682,1
0,0
0,0
0,0
2 526,1
2 052,0
2 052,0
2 052,0
0,0
0000000
811
0909
П221370110
112
275,1
0,0
0,0
0,0
62,7
49,2
49,2
49,2
64,8
0000000
811
0909
П221370110
244
24 596,2
0,0
0,0
0,0
7 376,5
2 464,1
2 464,1
2 464,1
9 827,4
0000000
811
0909
П221370110
611
800,0
0,0
0,0
0,0
110,9
229,7
229,7
229,7
0,0
0000000
811
0909
П221370110
853
201,5
0,0
0,0
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
201,0
0000000
811
0909
П221371660
612
683,2
0,0
0,0
0,0
120,7
187,5
187,5
187,5
0,0
0000000
811
0909
П221370110
831
63,0
0,0
0,0
0,0
63,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П221370110
851
2,8
0,0
0,0
0,0
2,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П221370110
852
62,0
0,0
0,0
0,0
62,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0907
П221470110
611
19 059,6
0,0
0,0
0,0
5 005,0
4 094,7
4 094,7
4 094,7
1 770,5
0000000
811
0901
П221570110
611
27 143,5
0,0
0,0
0,0
6 778,9
6 788,2
6 788,2
6 788,2
0,0
0000000
811
0909
П220972310
464
379 578,7
0,0
0,0
0,0
0,0
139 750,0
119 312,7
120 516,0
Департамент строительства, топливно-энергетическо-го комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
0960100
007
0909
0960100
243
1 890,7
1 890,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524701
007
0909
0000000
411
16 185,0
16 185,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П227231
414
7 337,1
0,0
5 687,6
1 649,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П227232
243
44 831,3
0,0
22 164,9
22 666,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П220172320
243
1 474,0
0,0
0,0
0,0
1 474,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П220672310
414
10 617,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 617,4
0,0
0,0
0000000
007
0909
П220972310
414
43 061,4
0,0
0,0
0,0
0,0
23 922,7
0,0
19 138,8
0,0
Департамент финансов Орловской области
0000000
009
0901
П227114
244
10 003,53
0,0
0,0
10 003,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
009
0901
П220971140
244
31 560,6
0,0
0,0
0,0
31 560,6
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.1.
Совершенство-вание оказания медицинской помощи больным туберкулезом
0000000
000
0900
0000000
000
1 209 113,9
154 538,6
158 093,5
160 239,1
155 001,6
121 649,6
121 649,6
121 649,6
216 292,3
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4707700
010
0901
П227114
244
5 597,9
2 814,6
2 783,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
611
251 795,3
122 862,8
128 932,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
612
1 227,0
1 227,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П227115
611
31 972,2
15 768,4
16 203,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П227115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П227115
611
20 071,8
9 897,9
10 173,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П227115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524702
010
0909
П227232
612
1 967,9
1 967,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловскойобласти
0000000
811
0901
П227114
244
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227115
611
134 745,0
0,0
0,0
134 745,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П227115
611
15 270,3
0,0
0,0
15 270,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П227115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П227115
611
10 223,8
0,0
0,0
10 223,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П227115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П220170110
611
591 992,0
0,0
0,0
0,0
126 018,3
102 256,7
102 256,7
102 256,7
159 203,6
0000000
811
0901
П220170110
612
1 300,0
0,0
0,0
0,0
1 300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П2201R3820
612
18 564,7
5 000,0
0,0
0,0
0,0
13 564,7
0000000
811
0902
П220170110
611
82 933,9
15 185,6
12 507,1
12 507,1
12 507,1
30 227,0
0000000
811
0903
П220170110
611
41 288,7
7 368,7
6 885,8
6 885,8
6 885,8
13 262,6
0000000
811
0903
П220170110
612
163,4
129,0
0,0
34,4
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
0000000
007
0909
П220172320
243
1 474,0
1 474,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.2.
Совершенство-вание оказания медицинской помощи лицам, инфицирован-ным вирусом иммунодефи-цита человека, гепатитами В и С
0000000
000
0900
0000000
000
224 249,1
29 342,3
36 169,5
31 594,8
26 951,4
22 748,3
22 748,3
22 748,3
31 946,2
Департамент здравоохране-ния и социаль-ного развития Орловской области
4699900
010
0909
П227112
611
62 009,0
28 439,5
33 569,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
612
2 002,8
902,8
1 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0901
П227279
612
1 500,0
0,0
1 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловскойобласти
0000000
811
0909
П227112
611
29 794,8
0,0
0,0
29 794,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227279
612
1 800,0
0,0
0,0
1 800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П2202R3820
612
6 197,4
0,0
0,0
0,0
900,0
1 350,0
1 350,0
1 350,0
1 247,4
0000000
811
0909
П220270110
611
120 945,1
0,0
0,0
0,0
26 051,4
21 398,3
21 398,3
21 398,3
30 698,8
ОМ 2.3.
Совершенство-вание системы оказания медицинской помощи нарко-логическим больным
0000000
000
0900
0000000
000
677 757,1
85 319,0
81 769,2
85 975,0
89 833,7
75 505,1
75 505,1
75 505,1
108 344,9
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4707700
010
0901
П227114
244
1 540,2
951,9
588,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
611
108 016,4
43 475,5
64 540,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
612
616,4
616,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П227115
611
50 208,3
35 892,3
14 316,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П227115
612
359,5
359,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П227115
611
6 333,5
4 009,5
2 324,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П227115
612
13,9
13,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловскойобласти
0000000
811
0901
П227114
244
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227115
611
65 436,6
65 436,6
0,0
0000000
811
0901
П227115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П227115
611
18 035,7
18 035,7
0,0
0000000
811
0902
П227115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П227115
611
2 502,7
2 502,7
0,0
0000000
811
0903
П227115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П220370110
611
302 395,4
69 035,6
59 035,4
59 035,4
59 035,4
56 253,6
0000000
811
0902
П220370110
611
102 224,2
17 798,6
12 410,6
12 410,6
12 410,6
47 193,8
0000000
811
0903
П220370110
611
20 074,3
2 999,5
4 059,1
4 059,1
4 059,1
4 897,5
ОМ 2.4.
Совершенство-вание системы оказания медицинской помощибольным с психическими расстройствамии расстройства-ми поведения
0000000
000
0900
0000000
000
2 391 858,8
330 812,5
329 754,0
325 934,9
283 840,0
238 262,1
237 062,1
237 062,1
409 131,1
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4707700
010
0901
П227114
244
24 988,7
10 948,0
14 040,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
611
561 427,2
283 290,3
278 136,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
612
5 163,6
3 820,4
1 343,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0902
П227116
611
67 219,9
31 854,0
35 365,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0903
П227116
612
24,4
24,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П227115
611
1 742,7
875,4
867,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловскойобласти
0000000
811
0909
0000000
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227114
244
0,0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227115
611
282 960,0
0
0
282 960,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227115
612
1 526,5
0
0
1 526,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П227116
611
40 287,3
0
0
40 287,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П227116
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П227115
611
1 161,1
0,0
0,0
1 161,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П220470110
611
1 264 967,6
0,0
0,0
0,0
253 828,6
212 160,5
212 160,5
212 160,5
374 657,5
0000000
811
0902
П220470110
611
117 537,2
0,0
0,0
0,0
24 593,1
20 236,9
20 236,9
20 236,9
32 233,4
0000000
811
0903
П2204170110
611
21 652,6
0,0
0,0
0,0
5 418,3
4 664,7
4 664,7
4 664,7
2 240,2
0000000
811
0901
П220470110
612
1 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 200,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.5.
Совершенство-вание системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
0000000
000
0900
0000000
000
87 174,4
11 882,7
10 200,0
9 600,0
7 566,7
15 975,0
15 975,0
15 975,0
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
5224500
010
0909
П227172
612
22 082,7
11 882,7
10 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловскойобласти
0000000
811
0909
П227172
612
9 600,0
0,0
0,0
9 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П220571660
612
55 491,7
0,0
0,0
0,0
7 566,7
15 975,0
15 975,0
15 975,0
0,0
ОМ 2.6.
Совершенство-ваниесистемы оказания медицинской помощи больным онкологически-ми заболеваниями
0000000
000
0900
0000000
000
442 154,4
62 936,5
18 288,7
13 418,7
28 151,3
79 676,1
90 293,5
79 676,1
69 713,5
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
0960100
010
0901
0000000
244
226,0
226,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
611
48 796,4
48 718,7
77,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
612
2 246,6
2 246,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П227115
611
277,4
171,4
106,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П227115
612
148,8
148,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220408
010
0909
П227172
612
27 352,4
9 247,4
18 105,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524701
010
0909
0000000
411
125,0
125,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524702
010
0909
П227232
612
2 052,6
2 052,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловскойобласти
0000000
811
0901
П227115
611
317,7
0,0
0,0
317,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П227115
611
51,0
0,0
0,0
51,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П227115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227172
612
13 050,0
0,0
0,0
13 050,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П220670110
611
69 442,3
0,0
0,0
0,0
82,5
306,3
306,3
306,3
68 440,9
0000000
811
0902
П220670110
611
1 571,3
0,0
0,0
0,0
18,8
93,3
93,3
93,3
1 272,6
0000000
811
0909
П220671660
612
265 879,5
0,0
0,0
0,0
28 050,0
79 276,5
79 276,5
79 276,5
0,0
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
0000000
007
0909
П220972310
414
10 617,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 617,4
0,0
0,0
ОМ 2.7.
Совершенство-вание оказания скорой,в том числескорой специализиро-ванной, медицинскойпомощи, медицинской эвакуации
0000000
000
0900
0000000
000
425 597,3
53 247,4
49 455,0
57 689,2
55 046,5
50 601,0
50 601,0
50 601,0
58 356,2
Департамент здравоохране-ния и социаль-ного развития Орловской области
4709900
010
0904
П227115
611
70 067,2
34 786,4
35 280,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0904
П227115
612
3 923,0
2 941,7
981,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4779900
010
0904
П227120
611
28 106,4
14 913,5
13 192,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4779900
010
0904
П227120
612
605,8
605,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловскойобласти
0000000
811
0904
П227115
611
37 913,5
0,0
0,0
37 913,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0904
П227115
612
2 214,6
0,0
0,0
2 214,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0904
П227120
611
17 161,1
0,0
0,0
17 161,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227172
612
400,0
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0904
П220770110
611
261 077,0
0,0
0,0
0,0
55 046,5
50 601,0
50 601,0
50 601,0
54 227,5
0000000
811
0904
П220770110
612
4 128,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 128,7
ОМ 2.8.
Совершенство-вание оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
0000000
000
0900
0000000
000
5 514,6
3 500,0
2 014,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4850800
010
0901
П227280
612
5 514,6
3 500,0
2 014,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.9.
Совершенство-вание системы оказания медицинской помощи больным прочими заболева-
ниями3
0000000
000
0900
0000000
000
1 401 837,8
270 826,7
134 608,5
113 037,4
78 879,6
239 485,0
187 108,7
207 450,8
170 441,1
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
0960100
010
0901
0000000
244
30 034,2
30 034,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0960100
010
0901
0000000
612
1 090,2
1 090,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4707700
010
0901
П227114
244
25 307,1
22 792,0
2 515,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
611
163 770,2
93 364,6
70 405,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
612
12 929,4
8 638,8
4 290,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П227115
611
4 638,9
3 173,2
1 465,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П227115
612
35,4
35,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П227115
611
25 275,2
12 807,8
12 467,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П227115
612
301,7
301,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0902
П227116
611
25 867,0
12 262,9
13 604,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0903
П227116
612
4 423,9
4 423,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
960100
010
0902
0000000
612
2 400,0
2 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
906010
010
0902
0000000
244
4 712,4
4 712,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4859700
010
0909
П227124
611
2 274,4
1 379,0
895,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524702
010
0909
П227232
612
52 847,0
51 734,9
1 112,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524701
010
0909
П227231
413*
3 600,0
3 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства, топливно-энергетическо-го комплеса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
5524701
007
0909
0000000
411
16 185,0
16 185,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0960100
007
0909
0000000
243
1 890,7
1 890,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П227231
414
7 337,1
0,0
5 687,6
1 649,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П227232
243
44 831,3
0,0
22 164,9
22 666,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П220972310
414
43 061,5
0,0
0,0
0,0
0,0
23 922,7
0,0
19 138,8
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П227114
244
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227115
611
44 366,7
0,0
0,0
44 366,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227115
612
7 036,0
0,0
0,0
7 036,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П227115
611
318,1
0,0
0,0
318,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П227115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П227115
611
12 326,9
0,0
0,0
12 326,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П227115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П227116
611
13 947,8
0,0
0,0
13 947,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П227116
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227124
611
722,5
0,0
0,0
722,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227230
460
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П220970110
611
204 818,6
0,0
0,0
0,0
18 442,2
17 271,4
17 271,4
17 271,4
134 562,2
0000000
811
0902
П220970110
611
118 609,7
0,0
0,0
0,0
24 778,1
21 883,7
21 883,7
21 883,7
28 180,5
0000000
811
0902
П220970110
612
3 000,0
0,0
0,0
0,0
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П220970110
611
5 186,5
0,0
0,0
0,0
251,8
223,5
223,5
223,5
4 264,2
0000000
811
0909
П220971240
611
6 095,8
0,0
0,0
0,0
832,5
609,7
609,7
609,7
3 434,2
0000000
811
0909
П220971240
612
487,5
0,0
0,0
0,0
14,4
157,7
157,7
157,7
0,0
0000000
811
0901
П220970110
612
9 650,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 150,0
2 250,0
2 250,0
0,0
0000000
811
0909
П220972310
464
379 578,7
0,0
0,0
0,0
0,0
139 750,0
119 312,7
120 516,0
0,0
0000000
811
0909
П220972320
612
81 316,3
0,0
0,0
0,0
0,0
30 516,3
25 400,0
25 400,0
0,0
Департамент финансов Орловской области
0000000
009
0901
П227114
244
10 003,5
0,0
0,0
10 003,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
009
0901
П220971140
244
31 560,6
0,0
0,0
0,0
31 560,6
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.10.
Совершенство-вание высоко-технологичной медицинской помощи,развитие новых эффективных методов лечения
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
0000000
000
0900
0000000
000
252 087,1
92 787,0
70 680,5
0,0
20 000,0
22 873,2
22 873,2
22 873,2
0,0
4700200
010
0901
П227113
611
158 117,5
87 437,0
70 680,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4700200
010
0901
0000000
612
5 350,0
5 350,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П221071130
611
88 619,6
0,0
0,0
0,0
20 000,0
22 873,2
22 873,2
22 873,2
0,0
ОМ 2.11.
Развитие службы крови
0000000
000
0900
0000000
000
711 296,1
85 125,6
108 678,8
100 106,2
78 807,8
70 283,3
70 283,3
70 283,3
127 727,8
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4729900
010
0906
П227117
611
171 119,4
83 874,0
87 245,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4729900
010
0906
П227117
612
6 051,6
1 251,6
4 800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4729900
010
0906
П227278
612
16 633,4
0,0
16 633,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловскойобласти
0000000
811
0906
П227117
611
93 029,6
0,0
0,0
93 029,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0906
П227117
612
4 699,3
0,0
0,0
4 699,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0906
П227278
612
2 377,3
0,0
0,0
2 377,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0906
П221170110
611
399 732,8
0,0
0,0
0,0
76 683,7
65 683,6
65 683,6
65 683,6
125 998,3
0000000
811
0906
П221170110
612
17 652,7
0,0
0,0
0,0
2 124,1
4 599,7
4 599,7
4 599,7
1 729,5
ОМ 2.12.
Организация работы судебно-медицинской экспертизы
0000000
000
0900
0000000
000
343 752,4
45 067,5
46 820,9
40 283,3
42 611,8
34 289,2
34 289,2
34 289,2
66 101,3
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4699900
010
0909
П227112
611
86 547,8
42 103,9
44 443,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
612
3 034,8
1 625,5
1 409,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524702
010
0909
П227232
612
2 305,8
1 338,1
967,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловскойобласти
0000000
811
0909
П227112
611
40 232,2
0,0
0,0
40 232,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
612
51,1
0,0
0,0
51,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П221270110
611
211 580,7
0,0
0,0
0,0
42 611,8
34 289,2
34 289,2
34 289,2
66 101,3
ОМ 2.13.
Обеспечение функциональ-ной готовности к оказанию медико-санитарной помощи в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и искусственного характера
0000000
000
0900
0000000
000
143 033,4
22 778,1
22 896,7
21 506,9
18 670,5
11 777,0
11 777,0
11 777,0
21 850,2
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4699900
010
0909
П227112
111
23 205,2
10 889,5
12 315,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
112
97,2
48,3
48,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
242
206,1
97,4
108,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
244
20 974,4
11 087,4
9 887,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
852
131,1
66,5
64,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220406
010
0909
П227172
612
1 060,8
589,0
471,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловскойобласти
0000000
811
0909
П227112
111
10 519,4
0,0
0,0
10 519,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
112
77,1
0,0
0,0
77,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
242
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
244
10 851,6
0,0
0,0
10 851,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
852
58,8
0,0
0,0
58,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П221370110
111
40 485,8
0,0
0,0
0,0
8 345,3
6 794,5
6 794,5
6 794,5
11 757,0
0000000
811
0909
П221370110
119
8 682,1
0,0
0,0
0,0
2 526,1
2 052,0
2 052,0
2 052,0
0,0
0000000
811
0909
П221370110
112
275,1
0,0
0,0
0,0
62,7
49,2
49,2
49,2
64,8
0000000
811
0909
П221370110
244
24 596,2
0,0
0,0
0,0
7 376,5
2 464,1
2 464,1
2 464,1
9 827,4
0000000
811
0909
П221370110
611
800,0
0,0
0,0
0,0
110,9
229,7
229,7
229,7
0,0
0000000
811
0909
П221370110
853
201,5
0,0
0,0
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
201,0
0000000
811
0909
П221371660
612
683,2
0,0
0,0
0,0
120,7
187,5
187,5
187,5
0,0
0000000
811
0909
П221370110
831
63,0
0,0
0,0
0,0
63,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П221370110
851
2,8
0,0
0,0
0,0
2,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П221370110
852
62,0
0,0
0,0
0,0
62,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.14.
Организация работы учреждений дезинфекцион-ного профиля
0000000
000
0900
0000000
000
29 189,4
1 838,1
3 311,7
4 980,0
5 005,0
4 094,7
4 094,7
4 094,7
1 770,5
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4849900
010
0907
П227122
611
5 149,8
1 838,1
3 311,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловскойобласти
0000000
811
0907
П227122
611
4 980,0
0,0
0,0
4 980,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0907
П221470110
611
19 059,6
0,0
0,0
0,0
5 005,0
4 094,7
4 094,7
4 094,7
1 770,5
ОМ 2.15
Патологоанато-мические исследования
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
000
0000
0000000
000
27 143,5
0,0
0,0
0,0
6 778,9
6 788,2
6 788,2
6 788,2
0,0
0000000
811
0901
П221570110
611
27 143,5
0,0
0,0
0,0
6 778,9
6 788,2
6 788,2
6 788,2
0,0
Подпрог-рамма 3
«Развитие государственно-частного партнерства в сфере здравоохране-ния Орловской области»
Департамент здравоохране-ния Орловскойобласти
0000000
000
0900
0000000
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ОМ 3.1.
Привлечение к реализации тер-риториальной программы государствен-ных гарантий представителейчастной системы здравоохране-ния в утвержденных объемах финансирова-ния по полному тарифу оплаты медицинской услуги
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
000
0900
0000000
000
0,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрог-рамма 4
«Охрана здоровья матери и ребенка»
0000000
000
0000
0000000
000
1 339 437,7
328 655,2
136 790,1
148 149,3
183 023,4
117 778,8
117 778,8
117 778,8
189 483,3
0000000
010, 811
0900
0000000
000
1 337 793,9
328 106,4
136 790,1
148 149,3
181 928,4
117 778,8
117 778,8
117 778,8
189 483,3
0000000
007
0900
0000000
000
1 643,8
548,8
0,0
0,0
1 095,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
010, 811
0900
0000000
000
1 337 794,0
328 106,4
136 790,1
148 149,3
181 928,5
117 778,8
117 778,8
117 778,8
189 483,3
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
0960100
010
0901
0000000
244
10 108,8
10 108,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4707700
010
0901
П247114
244
1 891,6
951,9
939,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П247115
611
77 306,5
46 594,6
30 711,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П247115
612
2 629,1
2 629,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4769900
010
0901
П247119
611
19 180,3
10 682,8
8 497,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4769900
010
0901
П247119
612
1 632,5
1 632,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4850500
010
0901
П247287
612
1 800,0
1 400,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4850500
010
0901
П247287
244
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П247115
611
832,4
451,6
380,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П247115
612
725,2
273,7
451,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0902
П247116
611
4 550,2
2 000,0
2 550,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0902
П247116
612
996,9
590,0
406,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П247115
612
146,5
146,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
111
95 659,6
42 347,1
53 312,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
112
20,4
11,5
8,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
242
267,1
135,1
132,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
244
25 245,5
15 079,6
10 165,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
851
10,7
4,9
5,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
852
86,7
22,6
64,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5225400
010
0909
0000000
612
164 770,8
164 770,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6770000
010
1004
П247256
612
54 935,7
28 173,3
26 762,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
010
0901
П247286
612
2 000,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-нияОрловской области
0000000
811
0901
П247114
244
189,5
0,0
0,0
189,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П247115
611
31 459,7
0,0
0,0
31 459,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П247115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П247119
611
11 028,4
0,0
0,0
10 883,0
0,0
0,0
0,0
0,0
145,4
0000000
811
0901
П247119
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П247287
612
2 900,0
0,0
0,0
2 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П247115
611
1 820,0
0,0
0,0
1 820,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П247115
612
225,0
0,0
0,0
225,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П247116
611
3 797,0
0,0
0,0
3 797,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П247116
612
430,3
0,0
0,0
430,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П247115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П247125
111
57 176,0
0,0
0,0
57 176,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П247125
112
12,2
0,0
0,0
12,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П247125
242
203,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
203,7
0000000
811
0909
П247125
244
9 720,1
0,0
0,0
9 720,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П247125
851
2,5
0,0
0,0
2,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П247125
852
19,8
0,0
0,0
19,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
1004
П247256
612
24 914,2
0,0
0,0
24 914,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П247286
612
4 600,0
0,0
0,0
4 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П240170110
611
29 889,8
0,0
0,0
0,0
4 312,1
4 133,3
4 133,3
4 133,3
13 177,8
0000000
811
0901
П240170110
612
1 970,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 970,6
0000000
811
0902
П240170110
611
16 041,9
0,0
0,0
0,0
4 040,7
3 221,1
3 221,1
3 221,1
2 337,9
0000000
811
0909
П240170110
111
180 627,1
0,0
0,0
0,0
38 801,0
32 034,0
32 034,0
32 034,0
45 724,1
0000000
811
0909
П240170110
112
84,5
0,0
0,0
0,0
8,3
6,3
6,3
6,3
57,3
0000000
811
0909
П240170110
119
40 904,5
0,0
0,0
0,0
11 881,6
9 674,3
9 674,3
9 674,3
0,0
0000000
811
0909
П240170110
244
60 406,7
0,0
0,0
0,0
8 901,0
8 243,5
8 243,5
8 243,5
26 775,2
0000000
811
0909
П240170110
851
7,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7,0
0000000
811
0909
П240170110
852
47,9
0,0
0,0
0,0
10,3
4,4
4,4
4,4
24,4
0000000
811
0909
П240170110
831
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П240272860
612
14 950,0
0,0
0,0
0,0
4 600,0
3 450,0
3 450,0
3 450,0
0,0
0000000
811
0901
П240272870
612
9 425,0
0,0
0,0
0,0
2 900,0
2 175,0
2 175,0
2 175,0
0,0
0000000
811
0901
П240470110
611
143 910,5
0,0
0,0
0,0
22 286,3
21 106,6
21 106,6
21 106,6
58 304,4
0000000
811
0901
П240470110
612
42 268,4
0,0
0,0
0,0
40 000,0
0,0
0,0
0,0
2 268,4
0000000
811
0902
П240470110
611
17 034,5
0,0
0,0
0,0
4 618,0
3 741,6
3 741,6
3 741,6
1 191,7
0000000
811
1004
П240772560
612
121 458,8
0,0
0,0
0,0
25 856,3
19 435,7
19 435,7
19 435,7
37 295,4
0000000
811
0902
П240870110
612
1 528,3
0,0
0,0
0,0
470,2
352,7
352,7
352,7
0,0
0000000
811
0902
П240970110
611
42 184,8
0,0
0,0
0,0
11 583,9
10 200,3
10 200,3
10 200,3
0,0
0000000
811
0902
П240970110
612
460,4
0,0
0,0
0,0
460,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П240472320
612
1 198,3
0,0
0,0
0,0
1 198,3
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства, топливно-энергетическо-го комплеса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
5524701
007
0909
П240172310
414
1 095,0
0,0
0,0
0,0
1 095,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ4.1.
Совершенство-вание службы родовспоможе-ния и детства Орловской области путем дальнейшего формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи, дальнейшего развития первичной медико-санитарной помощи
0000000
000
0900
0000000
000
618 308,0
132 037,8
74 606,4
81 480,1
67 955,0
57 316,9
57 316,9
57 316,9
90 278,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской
области
4769900
010
0901
П247119
611
18 919,3
10 552,3
8 367,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4769900
010
0901
П247119
612
1 632,5
1 632,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0902
П247116
611
4 550,2
2 000,0
2 550,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0902
П247116
612
590,0
590,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
111
95 659,6
42 347,1
53 312,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
112
20,4
11,5
8,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
242
267,1
135,1
132,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
244
25 245,5
15 079,6
10 165,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
851
10,7
4,9
5,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
960100
010
0901
0000000
244
1 211,3
1 211,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
852
86,7
22,6
64,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5225400
010
0909
П247276
612
58 450,9
58 450,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-нияОрловской области
0000000
811
0901
П247119
611
10 752,5
0,0
0,0
10 752,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П247119
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П247116
611
3 797,0
0,0
0,0
3 797,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П247125
111
57 176,0
0,0
0,0
57 176,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П247125
112
12,2
0,0
0,0
12,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П247125
242
203,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
203,7
0000000
811
0909
П247125
244
9 720,1
0,0
0,0
9 720,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П247125
851
2,5
0,0
0,0
2,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П247125
852
19,8
0,0
0,0
19,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П240170110
611
29 889,8
0,0
0,0
0,0
4 312,1
4 133,3
4 133,3
4 133,3
13 177,8
0000000
811
0901
П240170110
612
1 970,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 970,6
0000000
811
0902
П240170110
611
16 041,9
0,0
0,0
0,0
4 040,7
3 221,1
3 221,1
3 221,1
2 337,9
0000000
811
0909
П240170110
111
180 627,1
0,0
0,0
0,0
38 801,0
32 034,0
32 034,0
32 034,0
45 724,1
0000000
811
0909
П240170110
112
84,5
0,0
0,0
0,0
8,3
6,3
6,3
6,3
57,3
0000000
811
0909
П240170110
119
40 904,5
0,0
0,0
0,0
11 881,6
9 674,3
9 674,3
9 674,3
0,0
0000000
811
0909
П240170110
244
60 406,7
0,0
0,0
0,0
8 901,0
8 243,5
8 243,5
8 243,5
26 775,2
0000000
811
0909
П240170110
851
7,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7,0
0000000
811
0909
П240170110
852
47,9
0,0
0,0
0,0
10,3
4,4
4,4
4,4
24,4
0000000
811
0909
П240170110
831
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ4.2.
Совершенство-вание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка
0000000
000
0900
0000000
000
38 424,2
4 149,2
2 400,0
7 500,0
7 500,0
5 625,0
5 625,0
5 625,0
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4850500
010
0901
П247287
612
1 700,0
1 400,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4850500
010
0901
0000000
244
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5225400
010
0909
0000000
612
2 649,2
2 649,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
010
0901
П247286
612
2 000,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
010
0901
П247287
612
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловскойобласти
0000000
811
0901
П247287
612
2 900,0
0,0
0,0
2 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П247286
612
4 600,0
0,0
0,0
4 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П240272860
612
14 950,0
0,0
0,0
0,0
4 600,0
3 450,0
3 450,0
3 450,0
0,0
0000000
811
0901
П240272870
612
9 425,0
0,0
0,0
0,0
2 900,0
2 175,0
2 175,0
2 175,0
0,0
ОМ 4.3.
Совершенство-ванние технологий выхаживания новорожден-ных, в том числе недоношенных с экстремально низкой массой тела
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловскойобласти
0000000
000
0900
0000000
000
36 900,0
36 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5225400
010
0909
0000000
612
36 900,0
36 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4. 4.
Развитие специализиро-ванной медицинской помощи детям, включая дооснащение подразделений БУЗ ОО «НКМЦ им. З. И. Круглой» современным оборудованиеми аппаратурой
0000000
000
0900
0000000
000
397 177,7
127 264,4
32 032,4
33 469,2
68 102,6
24 848,2
24 848,2
24 848,2
61 764,5
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4707700
010
0901
П247114
244
1 891,6
951,9
939,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П247115
611
77 306,5
46 594,6
30 711,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П247115
612
2 629,1
2 629,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П247115
611
832,4
451,6
380,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П247115
612
273,7
273,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П247115
612
146,5
146,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
960100
010
0901
0000000
244
8 897,5
8 897,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5225400
010
0909
0000000
612
66 770,7
66 770,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524701
007
0909
0000000
411
548,8
548,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловскойобласти
0000000
811
0901
П247114
244
189,5
0,0
0,0
189,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П247115
611
31 459,7
0,0
0,0
31 459,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П247115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П247115
611
1 820,0
0,0
0,0
1 820,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П247115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П247115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П240470110
611
143 910,5
0,0
0,0
0,0
22 286,3
21 106,6
21 106,6
21 106,6
58 304,4
0000000
811
0901
П240470110
612
42 268,4
0,0
0,0
0,0
40 000,0
0,0
0,0
0,0
2 268,4
0000000
811
0902
П240470110
611
17 034,5
0,0
0,0
0,0
4 618,0
3 741,6
3 741,6
3 741,6
1 191,7
0000000
811
0909
П240472320
612
1 198,3
0,0
0,0
0,0
1 198,3
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.5.
Совершенство-вание методов борьбыс вертикальной передачей ВИЧот матери к плоду
0000000
000
0000
0000000
000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4. 6.
Профилактика абортов на основе развития центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
0000000
000
0900
0000000
000
536,9
130,5
130,5
130,5
0,0
0,0
0,0
0,0
145,4
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4769900
010
0901
П247119
611
261,0
130,5
130,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловскойобласти
0000000
811
0901
П247119
611
275,9
0,0
0,0
130,5
0,0
0,0
0,0
0,0
145,4
ОМ 4.7.
Обеспечение беременных и детей раннего возраста полноценным питанием
0000000
000
0000
0000000
000
201 308,7
28 173,3
26 762,4
24 914,2
25 856,3
19 435,7
19 435,7
19 435,7
37 295,4
Департамент здравоохране-ния и социаль-ного развития Орловской области
6770000
010
1004
П247256
612
54 935,7
28 173,3
26 762,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловскойобласти
0000000
811
1004
П247256
612
24 914,2
0,0
0,0
24 914,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
1004
П240772560
612
121 458,8
0,0
0,0
0,0
25 856,3
19 435,7
19 435,7
19 435,7
37 295,4
ОМ 4.8.
Оказание медицинской помощи несовершенно-летним в период оздоровления и организован-ного отдыха
0000000
000
0902
0000000
000
3 042,0
0,0
858,4
655,3
470,2
352,7
352,7
352,7
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4719900
010
0902
П247116
612
406,9
0,0
406,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П247115
612
451,5
0,0
451,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловскойобласти
0000000
811
0902
П247116
612
430,3
0,0
0,0
430,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П247115
612
225,0
0,0
0,0
225,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П240870110
612
1 528,3
0,0
0,0
0,0
470,2
352,7
352,7
352,7
0,0
ОМ 4.9.
Организация работы по обеспечению питанием детей
Департамент здравоохране-ния Орловскойобласти
0000000
000
0000
0000000
000
42 645,2
0,0
0,0
0,0
12 044,3
10 200,3
10 200,3
10 200,3
0,0
0000000
811
0902
П240970110
611
42 184,8
0,0
0,0
0,0
11 583,9
10 200,3
10 200,3
10 200,3
0,0
0000000
811
0902
П240970110
612
460,4
0,0
0,0
0,0
460,4
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрог-рамма5
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
0000000
000
0900
0000000
000
743 595,6
18 462,9
8 233,6
8 938,3
7 762,7
6 110,3
6 110,3
6 110,3
681 867,2
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4709900
010
0901
0000000
611
9 921,5
9 921,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4749900
010
0905
П257118
611
16 712,0
8 478,4
8 233,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4749900
010
0905
П257118
612
63,0
63,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
000000
811
0900
0000000
612
716 899,1
0,0
0,0
8 938,3
7 762,7
6 110,3
6 110,3
6 110,3
681 867,2
0000000
811
0905
П257118
611
8 938,3
0,0
0,0
8 938,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0905
П257118
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0900
П257118
612
362 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0900
0000000
612
345 960,8
0,0
0,0
0,0
7 762,7
6 110,3
6 110,3
6 110,3
362 000,0
0000000
811
0905
П250270110
612
8 938,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
319 867,2
ОМ 5.1.
Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям
0000000
000
0900
0000000
000
371 921,5
9 921,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
362 000,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4709900
010
0901
0000000
611
9 921,5
9 921,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0900
П257118
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 5.2.
Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детям
0000000
000
0900
0000000
000
371 674,1
8 541,4
8 233,6
8 938,3
7 762,7
6 110,3
6 110,3
6 110,3
319 867,2
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4749900
010
0905
П257118
612
63,0
63,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4749900
010
0905
П257118
611
16 712,0
8 478,4
8 233,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловскойобласти
0000000
811
0900
0000000
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0905
П257118
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0905
П257118
611
8 938,3
0,0
0,0
8 938,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0905
П250270110
612
345 960,8
0,0
0,0
0,0
7 762,7
6 110,3
6 110,3
6 110,3
319 867,2
Подпрог-рамма6
«Оказание паллиативной помощи, в том числе и детям»
0000000
000
0900
0000000
000
50 585,5
2 416,0
6 183,5
7 345,3
4 812,4
7 833,6
7 833,6
7 833,6
6 327,5
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4709900
010
0901
П267115
611
8 247,0
2 369,1
5 877,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П267115
612
352,5
46,9
305,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П267115
611
7 294,8
0,0
0,0
7 294,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П267115
612
50,5
0,0
0,0
50,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П260170110
611
28 763,4
0,00
0,00
0,00
4812,40
5874,50
5874,50
5874,50
6327,50
0000000
811
0902
П260170110
611
5 877,3
0,0
0,0
0,0
0,0
1 959,1
1 959,1
1 959,1
0,0
ОМ 6.1.
Организацияоказания паллиативной помощи, в том числе детям
0000000
000
0900
0000000
000
35 478,5
0,0
355,7
482,1
4812,4
7 833,6
7 833,6
7 833,6
6 327,5
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4709900
010
0901
П267115
611
355,7
0,0
355,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П267115
611
482,1
0,0
0,0
482,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П260170110
611
28 763,4
0,0
0,0
0,0
4 812,4
5 874,5
5 874,5
5 874,5
6 327,5
0000000
811
0902
П260170110
611
5 877,3
0,0
0,0
0,0
0,0
1 959,1
1 959,1
1 959,1
0,0
ОМ 6.2.
Организация оказания паллиативной помощи взрослым
0000000
000
0900
0000000
000
15 107,0
2 416,0
5 827,8
6 863,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4709900
010
0901
П267115
611
7 891,3
2 369,1
5 522,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П267115
612
352,5
46,9
305,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П267115
611
6 812,7
0,0
0,0
6 812,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П267115
612
50,5
0,00
0,0
50,5
0,0
0,0
68,0
71,0
74,0
Подпрог-рамма 7
«Кадровое обеспечение системы здравоохране-ния»
0000000
000
0900
0000000
000
217 046,8
43 760,0
22 069,0
15 938,9
46 542,2
29 578,9
29 578,9
29 578,9
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
5224400
010
0909
П277206
360
2 488,0
1 288,0
1 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5224400
010
0909
П277206
244
8,0
8,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5224400
010
0909
П277206
612
50 333,0
37 464,0
12 869,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5051703
010
0909
П277263
612
13 000,0
5 000,0
8 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния
Орловской области
0000000
811
0909
П277206
360
1 160,0
0,0
0,0
1 160,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П277206
612
12 778,9
0,0
0,0
12 778,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П277263
612
2 000,0
0,00
0,00
2000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000
811
0909
П270171660
360
4 140,0
0,00
0,00
0,00
900,00
1080,00
1080,00
1080,00
0,00
0000000
811
0909
П270271660
612
3 439,1
0,00
0,00
0,00
758,60
893,50
893,50
893,50
0,00
0000000
811
0909
П270371660
612
846,3
0,00
0,00
0,00
260,40
195,30
195,30
195,30
0,00
0000000
811
0909
П270470110
612
63 442,1
0,00
0,00
0,00
19 436,0
14 668,7
14 668,7
14 668,7
0,0
0000000
811
0909
П270471660
612
37 111,4
0,00
0,00
0,00
12387,20
8241,40
8241,40
8241,40
0,00
0000000
811
0909
П2704R1360
612
26 300,0
0,00
0,00
0,00
12 800,0
4 500,0
4 500,0
4 500,0
0,0
ОМ 7.1.
Совершенство-вание системы целевой контрактной подготовки молодых специалистов
0000000
000
0900
0000000
000
7 788,00
1 288,00
1 200,00
1 160,00
900,00
1 080,00
1 080,00
1 080,00
0,00
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
5224400
010
0909
П277206
360
2 488,00
1 288,00
1 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0999
П277206
360
1 160,00
0,00
0,00
1 160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000
811
0909
П270171660
360
4 140,00
0,00
0,00
0,00
900,00
1080,00
1080,00
1080,00
0,00
ОМ 7.2.
Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников
5224400
000
0909
0000000
000
17 722,1
11 380,6
1 254,0
1 648,4
758,6
893,5
893,5
893,5
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
5224400
010
0909
0000000
244
8,0
8,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5224400
010
0909
П277206
612
12 626,6
11 372,6
1 254,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П277206
612
1 648,4
0,0
0,0
1 648,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П270271660
612
3 439,1
0,0
0,0
0,0
758,6
893,5
893,5
893,5
0,0
ОМ 7.3.
Повышение престижа медицинских работников
0000000
000
0909
0000000
000
1 692,9
0,0
456,0
390,6
260,4
195,3
195,3
195,3
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
0000000
010
0909
П277206
612
456,0
0,0
456,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П277206
612
390,6
0,0
0,0
390,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П270371660
612
846,3
0,0
0,0
0,0
260,4
195,3
195,3
195,3
0,0
ОМ 7.4.
Социальная поддержка отдельных категорий граждан
0000000
000
0900
0000000
000
174 843,80
26 091,40
11 159,00
10 739,90
44 623,20
27 410,10
27 410,10
27 410,10
0,00
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
0000000
010
0909
П277206
612
37 250,40
26 091,40
11 159,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П277206
612
10 739,90
0,00
0,00
10 739,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000
811
0909
П270470110
612
63 442,10
0,00
0,00
0,00
19 436,00
14 668,70
14 668,70
14 668,70
0,00
0000000
811
0909
П270471660
612
37 111,40
0,00
0,00
0,00
12 387,20
8 241,40
8 241,40
8 241,40
0,00
0000000
811
0909
П2704R1360
612
26 300,00
0,00
0,00
0,00
12 800,00
4 500,00
4 500,00
4 500,00
0,00
Подпрог-рамма 8
«Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан»
0000000
000
0900
0000000
000
2 508 101,90
230 591,90
226 634,80
259 782,90
306 911,40
396 273,70
396 273,70
396 273,70
295 359,80
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
6660000
010
0901
П287237
612
48 000,00
24 000,0
24 000,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6660000
010
0902
П287237
244
2 758,50
1 244,6
1 513,90
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6660000
010
0902
П287237
323
30 299,20
8 889,8
21 409,40
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4851400
010
0909
П28 7273
244
280,50
280,5
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6670000
010
0909
П287238
244
33 094,80
21 756,1
11 338,70
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6670000
010
0909
П287238
323
342 769,30
174 420,9
168 348,40
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6670000
010
0902
П287237
831
24,40
0,0
24,40
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П287237
612
30 496,7
0,0
0,0
30 496,70
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П287237
244
2 094,3
0,0
0,0
2 094,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П287237
323
32 088,0
0,0
0,0
32 088,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П287237
831
17,5
0,0
0,0
17,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П287273
244
0,00
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,0
0,00
0,0
0000000
811
0909
П287238
244
19 948,1
0,0
0,0
19 948,10
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П287238
323
174 615,2
0,0
0,0
174 615,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П287238
831
522,9
0,0
0,0
522,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П280172380
244
160 278,20
0,00
0,00
0,00
23 354,90
34 886,00
34 886,00
34 886,00
32 265,30
0000000
811
0909
П280172380
323
1 097 715,40
0,00
0,00
0,00
181 384,90
233 467,60
233 467,60
233 467,60
215 927,70
0000000
811
0901
П280272370
612
198 466,30
0,00
0,00
0,00
37 945,70
42 452,50
42 452,50
42 452,50
33 163,10
0000000
811
0902
П280272370
244
42 438,00
0,00
0,00
0,00
7 385,80
11 110,80
11 110,80
11 110,80
1 719,80
0000000
811
0902
П280272370
323
292 194,40
0,00
0,00
0,00
56 840,10
74 356,80
74 356,80
74 356,80
12 283,90
ОМ 8.1.
Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан
0000000
000
0900
0000000
000
1 828 421,00
196 177,00
179 687,10
194 563,30
204 739,80
268 353,60
268 353,60
268 353,60
248 193,00
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
6670000
010
0909
П287238
244
33 094,80
21 756,10
11 338,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6670000
010
0909
П287238
323
342 769,30
174 420,90
168 348,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П287238
244
19 948,10
0,00
0,00
19 948,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000
811
0909
П287238
323
174 615,20
0,00
0,00
174 615,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000
811
0909
П280172380
244
160 278,20
0,00
0,00
0,00
23 354,90
34 886,00
34 886,00
34 886,00
32 265,30
0000000
811
0909
П280172380
323
1 097 715,40
0,00
0,00
0,00
181 384,90
233 467,60
233 467,60
233 467,60
215 927,70
ОМ 8.2.
Лекарственное обеспечение граждан с орфанными заболеваниями
0000000
000
0900
0000000
000
679 400,40
34 134,40
46 947,70
65 219,60
102 171,60
127 920,10
127 920,10
127 920,10
47 166,80
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
6660000
010
0901
П287237
612
48 000,00
24 000,00
24 000,0
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6660000
010
0902
П287237
244
2 758,50
1 244,60
1 513,9
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6660000
010
0902
П287237
323
30 299,20
8 889,80
21 409,4
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
010
0902
П287237
831
24,40
0,00
24,4
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П287237
612
30 496,7
0,00
0,0
30 496,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П287237
244
2 094,3
0,00
0,0
2 094,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П287237
323
32 088,2
0,00
0,0
32 088,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П287237
831
17,5
0,0
0,0
17,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П287238
831
522,9
0,0
0,0
522,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П280272370
612
198 466,30
0,00
0,00
0,00
37 945,70
42 452,50
42 452,50
42 452,50
33 163,10
0000000
811
0902
П280272370
244
42 438,00
0,00
0,00
0,00
7 385,80
11 110,80
11 110,80
11 110,80
1 719,80
0000000
811
0902
П280272370
323
292 194,40
0,00
0,00
0,00
56 840,10
74 356,80
74 356,80
74 356,80
12 283,90
ОМ 8.3.
Обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а такжеспециализиро-ванными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4851400
010
0909
П28 7273
244
280,50
280,50
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П287273
244
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрог-рамма9
«Развитие информатиза-циив здравоохране-нии»
0000000
000
0900
0000000
000
238 752,5
45 271,2
33 299,1
31 012,7
24 880,5
20 134,6
20 134,6
20 134,6
43 885,2
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
5227000
010
0909
П297188
612
14 800,0
13 253,0
1 547,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П297112
611
63 399,8
31 647,7
31 752,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П297112
612
370,5
370,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П297188
612
4 065,5
0,0
0,0
4 065,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П297112
611
26 947,2
0,0
0,0
26 947,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П297112
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П290171660
612
6 837,5
0,0
0,0
0,0
2 000,0
1 612,5
1 612,5
1 612,5
0,0
0000000
811
0909
П290270110
611
122 332,0
0,0
0,0
0,0
22 880,5
18 522,1
18 522,1
18 522,1
43 885,2
ОМ 9.1.
Поддержка, доработка и внедрение Единой государствен-ной системы в сфере здравоохране-ния Орловской области
0000000
000
0900
0000000
000
25 703,0
13 253,0
1 547,0
4 065,5
2 000,0
1 612,5
1 612,5
1 612,5
0,0
Департамент здравоохране-ния и социаль-ного развития Орловской области
5227000
010
0909
П297188
612
14 800,0
13 253,0
1 547,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П297188
612
4 065,5
0,0
0,0
4 065,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П290171660
612
6 837,5
0,0
0,0
0,0
2 000,0
1 612,5
1 612,5
1 612,5
0,0
ОМ 9.2.
Информацион-но-аналитиче-ская поддержка реализации государствен-ной программы Орловской области «Разви-тие отрасли здравоохране-ния в Орлов-ской области»
0000000
000
0900
0000000
000
213 049,5
32 018,2
31 752,1
26 947,2
22 880,5
18 522,1
18 522,1
18 522,1
43 885,2
Департамент здравоохране-ния и социаль-ного развития Орловской области
4699900
010
0909
П297112
611
63 399,8
31 647,7
31 752,1
4699900
010
0909
П297112
612
370,5
370,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П297188
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П297112
611
26 947,2
0,00
0,0
26 947,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П297112
612
0,0
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П290270110
611
122 332,0
0,00
0,0
0,00
22 880,50
18 522,10
18 522,10
18 522,10
43 885,20
Подпрог-рамма 10
«Совершенство-вание системы территориаль-ного планиро-вания в сфере здравоохране-ния Орловской области»
0000000
000
0000
00000000
000
0,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ОМ 10.1.
Территориаль-ное планирование в сфере здраво-охранения Орловской области
0000000
000
0000
0000000
000
0,00
0,00
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрог-рамма 11
«Выполнение территориаль-ной программы государствен-ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области»
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
0909
0000
П2В0171300
321
15 321 401,1
0,0
0,0
0,0
3 022 361,3
3 008 748,6
3 008 748,6
3 008 748,6
3 272 794,0
ОМ 11.1.
Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
0909
0000
П2В0171300
321
15 321 401,1
0,0
0,0
0,0
3 022 361,3
3 008 748,6
3 008 748,6
3 008 748,6
3 272 794,0
Подпрог-рамма12
«Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования»
ТФОМС
0000000
000
0000
0000000
000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 12.1.
Финансовоеобеспечение обязательного медицинского страхования
ТФОМС
0000000
000
0000
0000000
000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 12.2.
Выполнение функций аппаратами государствен-ных внебюджетных фондов Российской Федерации
ТФОМС
0000000
000
0000
0000000
000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 12.3.
Финансовое обеспечение иных расходных обязательств, возникающих при организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации
Территориаль-ный фонд обязательного медицинского страхования
0000000
000
0000
0000000
000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие государственной программы «Межбюджет-ные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования»
0000000
000
0000
0000000
000
8 075 274,9
2 430 819,2
2 636 091,8
3 008 363,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
5051707
010
0904
П2Б7132
580
478 746,2
239 373,1
239 373,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5051702
010
0909
П2Б7130
560
4 317 474,5
1 920 755,8
2 396 718,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5051706
010
0909
0000000
580
270 690,3
270 690,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П2Б7130
560
3 008 363,9
0,0
0,0
3 008 363,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 Финансовые средства будут уточняться при формировании бюджета на соответствующий период.
2 Без межбюджетных трансфертов.
3 Оплата по исполнительным листам произведена Департаментом финансов Орловской области.
В 2014 году за счет областного бюджетана погашение кредиторской задолженности прошлых лет предусмотрены средства в объеме 58 802,9 тыс. рублей:346,5 тыс. рублей − по подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы;
9560,1 тыс. рублей − по подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы;
33 699,8 тыс. рублей − по подпрограмме 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы;
1943,5 тыс. рублей − по подпрограмме 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы;
13 253,0 тыс. рублей − по подпрограмме 9 «Развитие информатизации в здравоохранении» государственной программы.
В 2015 году предусмотрены остатки федеральных средств субсидии 2014 года бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образованийна мероприятия по развитию службы крови в рамках подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», которые составляют 12 513,5 тыс. рублей.
В 2015 году за счет областного бюджета на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предусмотрены средства в объеме 143 646,7 тыс. рублей, в том числе:
346,5 тыс. рублей – по подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы;
53 678,5 тыс. рублей − по подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы;
87 443,7 тыс. рублей − по подпрограмме 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы;
1943,5 тыс. рублей − по подпрограмме 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы;
234,5 тыс. рублей − по подпрограмме 9 «Развитие информатизации в здравоохранении» государственной программы.
В 2016 году за счет областного бюджета на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предусмотрены средства в объеме 225 755,3 тыс. рублей, в том числе:
13 545,3 тыс. рублей – по подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы;
60 952,8 тыс. рублей − по подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы;
25 628,1 тыс. рублей − по подпрограмме 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы;
298,6 тыс. рублей − по подпрограмме 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» государственной программы;
71 тыс. рублей − по подпрограмме 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» государственной программы;
779,2 тыс. рублей − по подпрограмме 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы;
124 043,6 тыс. рублей − по подпрограмме 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан» государственной программы;
436,7 − по подпрограмме 9 «Развитие информатизациив здравоохранении» государственной программы.
В 2016 году предусмотрены средства на погашение кредиторской задолженности прошлых лет по межведомственной инвестиционной программе в объеме 16 784,0 тыс. рублей, в том числе:
3589,7 тыс. рублей – по подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы;
13 194,7 тыс. рублей − по подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы.
В 2016 году предусмотрены остатки федеральных средств 2015 года в объеме 3749,8 тыс. рублей по подпрограмме 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан» государственной программы.
Приложение 5 к государственной
программе Орловской области
«Развитие отрасли здравоохранения
в Орловской области»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию государственной программы Орловской области«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»
(тыс. рублей)
Статус
Наименование государственной программы, основного мероприятия государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы
Источник финансирования
Оценка расходов по годам реализации, годы*
всего
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственнаяпрограмма Орловской области
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» (далее также – государственная программа)
Всего по государственной программе
74 758 851,3
7 783 134,6
7 859 251,6
8 411 793,4
8 623 351,8
9 337 173,5
10 145 546,7
10 580 928,2
12 017 671,5
средства областного бюджета, всего
38 102 241,6
4 426 865,8
4 261 366,0
4 572 628,2
4 597 778,0
4 803 948,0
4 790 589,1
4 800 313,8
5 848 752,7
в том числе:
межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинскогострахования – мероприятие программы***
23 396 676,0
2 430 819,2
2 636 091,8
3 008 363,9
3 022 361,3
3 008 748,6
3 008 748,6
3 008 748,6
3 272 794,0
средства областного бюджета (без межбюджетных трансфертов)
14 705 565,6
1 996 046,6
1 625 274,2
1 564 264,3
1 575 416,7
1 795 199,4
1 781 840,5
1 791 565,2
2 575 958,7
федеральный бюджет
1 726 817,4
269 572,4
432 720,0
302 340,2
285 997,1
52 950,9
50 381,2
49 286,1
283 569,5
территориальный фонд обязательного медицинского страхования (далеетакже – ТФОМС)
58 326 468,3
5 517 515,6
5 801 257,4
6 545 188,9
6 761 938,0
7 489 023,2
8 313 325,0
8 740 076,9
9 158 143,3
из них межбюджетные трансферты
23 396 676,0
2 430 819,2
2 636 091,8
3 008 363,9
3 022 361,3
3 008 748,6
3 008 748,6
3 008 748,6
3 272 794,0
Подпрограмма1
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Всего
6 838 957,8
1 832 758,9
1 908 374,9
2 176 433,4
104 503,8
223 481,7
253 081,7
253 081,7
87 241,7
областной бюджет
1 234 812,8
76 887,4
119 322,5
128 732,0
102 865,2
223 481,7
253 081,7
253 081,7
77 360,6
федеральный бюджет
46 111,6
4 891,0
27 839,5
1 861,4
1 638,6
0,0
0,0
0,0
9 881,1
территориальный фонд обязательного медицинского страхования***
5 558 033,4
1 750 980,5
1 761 212,9
2 045 840,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из них:
ОМ 1.1.
Развитиесистемымедицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образажизни, в том числеу детей. Профилактика зависимости, включая сокращение потреблениятабака, алкоголя, наркотических средств, психоактивных веществ, в том числе у детей
Всего
75 965,2
8 487,8
45 773,6
20 763,8
490,0
150,0
150,0
150,0
0,0
областной бюджет
16 122,7
1 000,0
10 149,7
4 033,0
490,0
150,0
150,0
150,0
0,0
федеральный бюджет
27 013,0
0,0
27 013,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
32 829,5
7 487,8
8 610,9
16 730,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 1.2.
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
Всего
13 335,0
3 420,0
1 275,0
2 160,0
1 080,0
1 800,0
1 800,0
1 800,0
0,0
областной бюджет
13 335,0
3 420,0
1 275,0
2 160,0
1 080,0
1 800,0
1 800,0
1 800,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 1.3.
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С
Всего
344 743,1
14 200,7
30 916,5
33 861,4
33 638,6
73 581,6
73 581,6
73 581,6
11 381,1
областной бюджет
325 644,5
9 309,7
30 090,0
32 000,0
32 000,0
73 581,6
73 581,6
73 581,6
1 500,0
федеральный бюджет
19 098,6
4 891,0
826,5
1 861,4
1 638,6
0,0
0,0
0,0
9 881,1
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 1.4.
Развитие первичноймедико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний ипатологических состояний и факторов риска их развития, включаяпроведениемедицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей
Всего
6 058 422,0
1 637 958,8
1 652 608,9
2 119 648,2
69 295,2
147 950,1
177 550,1
177 550,1
75 860,6
областной бюджет
879 710,6
63 157,7
77 807,8
90 539,0
69 295,2
147 950,1
177 550,1
177 550,1
75 860,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
5 178 711,4
1 574 801,1
1 574 801,1
2 029 109,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 1.5.
Совершенствованиемеханизмов обеспечения населения лекарственнымипрепаратами, медицинскими изделиями,а также специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Всего
346 492,5
168 691,6
177 800,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
346 492,5
168 691,6
177 800,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
«Совершенствованиеоказанияспециализированной,включая высокотехнологичную, медицинской помощи,в том числескорой специализированноймедицинской помощи,медицинскойэвакуации»
Всего
18 504 208,8
4 167 831,3
4 341 489,8
4 723 918,6
998 223,7
1 006 794,2
962 906,4
972 373,4
1 330 671,4
областной бюджет
8 373 233,3
1 250 002,0
1 072 741,6
964 365,5
898 618,8
994 007,8
951 048,9
960 773,6
1 281 675,1
федеральный бюджет
532 696,9
78 279,3
202 869,2
66 703,5
99 604,9
12 786,4
11 857,5
11 599,8
48 996,3
территориальный фонд обязательного медицинского страхования***
9 598 278,6
2 839 550,0
3 065 879,0
3 692 849,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из них:
ОМ 2.1.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
Всего
1 284 293,5
163 275,5
167 217,3
169 585,6
202 974,0
121 649,6
121 649,6
121 649,6
216 292,3
областной бюджет
1 210 587,9
154 538,6
158 093,5
160 239,1
156 475,6
121 649,6
121 649,6
121 649,6
216 292,3
федеральный бюджет
73 705,6
8 736,9
9 123,8
9 346,5
46 498,4
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
ОМ 2.2.
Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С
Всего
492 671,5
67 200,1
76 135,7
88 951,8
74 952,8
35 534,7
34 605,8
34 348,1
80 942,5
областной бюджет
224 249,1
29 342,3
36 169,5
31 594,8
26 951,4
22 748,3
22 748,3
22 748,3
31 946,2
федеральный бюджет
268 422,4
37 857,8
39 966,2
57 357,0
48 001,4
12 786,4
11 857,5
11 599,8
48 996,3
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.3.
Совершенствование оказания медицинской помощи наркологическим больным
Всего
677 757,1
85 319,0
81 769,2
85 975,0
89 833,7
75 505,1
75 505,1
75 505,1
108 344,9
областной бюджет
677 757,1
85 319,0
81 769,2
85 975,0
89 833,7
75 505,1
75 505,1
75 505,1
108 344,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.4.
Совершенствование системы оказания медицинской помощибольным с психическими расстройствамии расстройствами поведения
Всего
2 391 858,8
330 812,5
329 754,0
325 934,9
283 840,0
238 262,1
237 062,1
237 062,1
409 131,1
областной бюджет
2 391 858,8
330 812,5
329 754,0
325 934,9
283 840,0
238 262,1
237 062,1
237 062,1
409 131,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.5.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
Всего
926 216,5
279 300,2
296 336,7
295 087,9
7 566,7
15 975,0
15 975,0
15 975,0
0,0
областной бюджет
87 174,4
11 882,7
10 200,0
9 600,0
7 566,7
15 975,0
15 975,0
15 975,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
839 042,1
267 417,5
286 136,7
285 487,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.6.
Совершенствованиесистемы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями
Всего
1 092 587,9
236 264,2
226 419,2
282 394,0
28 151,3
79 676,1
90 293,5
79 676,1
69 713,5
областной бюджет
442 154,4
62 936,5
18 288,7
13 418,7
28 151,3
79 676,1
90 293,5
79 676,1
69 713,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
650 433,5
173 327,7
208 130,5
268 975,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.7.
Совершенствование оказания скорой, в том числескорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
Всего
1 446 847,8
317 319,6
414 434,2
449 888,3
55 046,5
50 601,0
50 601,0
50 601,0
58 356,2
областной бюджет
425 597,3
53 247,4
49 455,0
57 689,2
55 046,5
50 601,0
50 601,0
50 601,0
58 356,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
1 021 250,5
264 072,2
364 979,2
392 199,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.8.
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Всего
5 514,6
3 500,0
2 014,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
5 514,6
3 500,0
2 014,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.9.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
Всего
8 284 880,9
2 405 559,3
2 269 341,1
2 726 615,3
78 879,6
239 485,0
187 108,7
207 450,8
170 441,1
областной бюджет
1 401 837,8
270 826,7
134 608,5
113 037,4
78 879,6
239 485,0
187 108,7
207 450,8
170 441,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
6 883 043,1
2 134 732,6
2 134 732,6
2 613 577,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.10.
Совершенствованиевысокотехнологичной медицинской помощи,развитие новых эффективных методов лечения
Всего
509 417,8
124 471,6
158 612,1
132 609,4
25 105,1
22 873,2
22 873,2
22 873,2
0,0
областной бюджет
252 087,1
92 787,0
70 680,5
0,0
20 000,0
22 873,2
22 873,2
22 873,2
0,0
федеральный бюджет
52 821,3
31 684,6
16 031,6
0,0
5 105,1
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
204 509,4
0,0
71 900,0
132 609,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.11.
Развитие службы крови
Всего
849 043,7
85 125,6
246 426,4
100 106,2
78 807,8
70 283,3
70 283,3
70 283,3
127 727,8
областной бюджет
711 296,1
85 125,6
108 678,8
100 106,2
78 807,8
70 283,3
70 283,3
70 283,3
127 727,8
федеральный бюджет
137 747,6
0,0
137 747,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.12.
Организация работы судебно-медицинской экспертизы
Всего
343 752,4
45 067,5
46 820,9
40 283,3
42 611,8
34 289,2
34 289,2
34 289,2
66 101,3
областной бюджет
343 752,4
45 067,5
46 820,9
40 283,3
42 611,8
34 289,2
34 289,2
34 289,2
66 101,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.13.
Обеспечение функциональной готовности к оказанию медико-санитарной помощи в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и искусственного характера
Всего
143 033,4
22 778,1
22 896,7
21 506,9
18 670,5
11 777,0
11 777,0
11 777,0
21 850,2
областной бюджет
143 033,4
22 778,1
22 896,7
21 506,9
18 670,5
11 777,0
11 777,0
11 777,0
21 850,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.14.
Организация работы учреждений дезинфекционного профиля
Всего
29 189,4
1 838,1
3 311,7
4 980,0
5 005,0
4 094,7
4 094,7
4 094,7
1 770,5
областной бюджет
29 189,4
1 838,1
3 311,7
4 980,0
5 005,0
4 094,7
4 094,7
4 094,7
1 770,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.15.
Патологоанатомические исследования
Всего
27 143,5
0,0
0,0
0,0
6 778,9
6 788,2
6 788,2
6 788,2
0,0
областной бюджет
27 143,5
0,0
0,0
0,0
6 778,9
6 788,2
6 788,2
6 788,2
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
«Развитие государственно-частного партнерства»
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 3.1.
Привлечение к реализации территориальнойпрограммыгосударственных гарантийпредставителейчастной системы здравоохранения в утвержденных объемах финансирования по полному тарифу оплаты медицинской услуги
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
«Охрана здоровья матери и ребенка»
Всего
3 881 530,7
1 202 318,9
1 069 381,8
882 415,4
183 023,5
117 778,8
117 778,8
117 778,8
191 054,7
областной бюджет
1 339 437,8
328 655,2
136 790,1
148 149,3
183 023,5
117 778,8
117 778,8
117 778,8
189 483,3
федеральный бюджет
25 358,2
4 060,6
19 726,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 571,4
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
2 516 734,7
869 603,1
912 865,5
734 266,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.1.
Совершенствование службы родовспоможения и детства Орловской области путем дальнейшего формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи, дальнейшего развития первичной медико-санитарной помощи
Всего
2 328 015,8
726 440,9
698 997,4
571 298,7
69 050,1
57 316,9
57 316,9
57 316,9
90 278,0
областной бюджет
619 403,1
132 037,8
74 606,4
81 480,1
69 050,1
57 316,9
57 316,9
57 316,9
90 278,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
1 708 612,7
594 403,1
624 391,0
489 818,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.2.
Совершенствование системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка
Всего
59 701,0
6 954,8
20 871,2
7 500,0
7 500,0
5 625,0
5 625,0
5 625,0
0,0
областной бюджет
38 424,2
4 149,2
2 400,0
7 500,0
7 500,0
5 625,0
5 625,0
5 625,0
0,0
федеральный бюджет
21 276,8
2 805,6
18 471,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.3.
Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела
Всего
36 900,0
36 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
36 900,0
36 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.4.
Развитие специализированной медицинской помощи детям
Всего
1 205 299,7
402 464,4
320 506,9
277 916,7
68 102,6
24 848,2
24 848,2
24 848,2
61 764,5
областной бюджет
397 177,7
127 264,4
32 032,4
33 469,2
68 102,6
24 848,2
24 848,2
24 848,2
61 764,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
808 122,0
275 200,0
288 474,5
244 447,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.5.
Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду
Всего
4 081,4
1 255,0
1 255,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 571,4
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
4 081,4
1 255,0
1 255,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 571,4
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.6.
Профилактика абортов на основе развития центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Всего
536,9
130,5
130,5
130,5
0,0
0,0
0,0
0,0
145,4
областной бюджет
536,9
130,5
130,5
130,5
0,0
0,0
0,0
0,0
145,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.7.
Обеспечение беременных и детей раннего возраста полноценным питанием
Всего
201 308,7
28 173,3
26 762,4
24 914,2
25 856,3
19 435,7
19 435,7
19 435,7
37 295,4
областной бюджет
201 308,7
28 173,3
26 762,4
24 914,2
25 856,3
19 435,7
19 435,7
19 435,7
37 295,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.8.
Оказание медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организационного отдыха
Всего
3 042,0
0,0
858,4
655,3
470,2
352,7
352,7
352,7
0,0
областной бюджет
3 042,0
0,0
858,4
655,3
470,2
352,7
352,7
352,7
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.9.
Организация работы по обеспечению питанием детей
Всего
42 645,2
0,0
0,0
0,0
12 044,3
10 200,3
10 200,3
10 200,3
0,0
областной бюджет
42 645,2
0,0
0,0
0,0
12 044,3
10 200,3
10 200,3
10 200,3
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
Всего
934 510,8
75 844,9
69 533,6
81 171,5
7 762,7
6 110,3
6 110,3
6 110,3
681 867,2
областной бюджет
743 595,6
18 462,9
8 233,6
8 938,3
7 762,7
6 110,3
6 110,3
6 110,3
681 867,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
190 915,2
57 382,0
61 300,0
72 233,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из них:
ОМ 5.1.
Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям
Всего
562 836,7
67 303,5
61 300,0
72 233,2
0,0
0,0
0,0
0,0
362 000,0
областной бюджет
371 921,5
9 921,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
362 000,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
190 915,2
57 382,0
61 300,0
72 233,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 5.2.
Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детям
Всего
371 674,1
8 541,4
8 233,6
8 938,3
7 762,7
6 110,3
6 110,3
6 110,3
319 867,2
областной бюджет
371 674,1
8 541,4
8 233,6
8 938,3
7 762,7
6 110,3
6 110,3
6 110,3
319 867,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма6
«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Всего
50 585,5
2 416,0
6 183,5
7 345,3
4 812,4
7 833,6
7 833,6
7 833,6
6 327,5
областной бюджет
50 585,5
2 416,0
6 183,5
7 345,3
4 812,4
7 833,6
7 833,6
7 833,6
6 327,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из них:
ОМ 6.1.
Организация оказания паллиативной помощивзрослым, в том числе детям
Всего
35 478,5
0,0
355,7
482,1
4 812,4
7 833,6
7 833,6
7 833,6
6 327,5
областной бюджет
35 478,5
0,0
355,7
482,1
4 812,4
7 833,6
7 833,6
7 833,6
6 327,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 6.2.
Организация оказания паллиативной помощи взрослым
Всего
15 107,0
2 416,0
5 827,8
6 863,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
15 107,0
2 416,0
5 827,8
6 863,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма7
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»**
Всего
251 146,2
54 260,0
30 069,0
18 938,3
59 142,2
29 578,9
29 578,9
29 578,9
0,0
областной бюджет
217 046,2
43 760,0
22 069,0
15 938,3
46 542,2
29 578,9
29 578,9
29 578,9
0,0
федеральный бюджет
34 100,0
10 500,0
8 000,0
3 000,0
12 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из них:
ОМ 7.1.
Совершенствование системы целевой контрактной подготовки молодых специалистов
Всего
7 788,0
1 288,0
1 200,0
1 160,0
900,0
1 080,0
1 080,0
1 080,0
0,0
областной бюджет
7 788,0
1 288,0
1 200,0
1 160,0
900,0
1 080,0
1 080,0
1 080,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского
страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 7.2.
Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников
Всего
17 722,1
11 380,6
1 254,0
1 648,4
758,6
893,5
893,5
893,5
0,0
областной бюджет
17 722,1
11 380,6
1 254,0
1 648,4
758,6
893,5
893,5
893,5
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 7.3.
Повышение престижа медицинских специальностей
Всего
1 692,9
0,0
456,0
390,6
260,4
195,3
195,3
195,3
0,0
областной бюджет
1 692,9
0,0
456,0
390,6
260,4
195,3
195,3
195,3
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 7.4.
Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников
Всего
223 943,2
41 591,4
27 159,0
15 739,3
57 223,2
27 410,1
27 410,1
27 410,1
0,0
областной бюджет
189 843,2
31 091,4
19 159,0
12 739,3
44 623,2
27 410,1
27 410,1
27 410,1
0,0
федеральный бюджет
34 100,0
10 500,0
8 000,0
3 000,0
12 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма8
«Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан»
Всего
3 596 652,6
402 433,4
400 919,9
490 558,2
479 065,0
436 438,2
434 797,4
433 960,0
518 480,5
областной бюджет
2 508 101,9
230 591,9
226 634,8
259 782,9
306 911,4
396 273,7
396 273,7
396 273,7
295 359,8
федеральный бюджет
1 088 550,7
171 841,5
174 285,1
230 775,3
172 153,6
40 164,5
38 523,7
37 686,3
223 120,7
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из них:
ОМ 8.1.
Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан
Всего
1 828 421,0
196 177,0
179 687,1
194 563,3
204 739,8
268 353,6
268 353,6
268 353,6
248 193,0
областной бюджет
1 828 421,0
196 177,0
179 687,1
194 563,3
204 739,8
268 353,6
268 353,6
268 353,6
248 193,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 8.2.
Лекарственное обеспечение граждан с орфанными заболеваниями
Всего
684 697,4
34 134,4
46 947,7
70 516,6
102 171,6
127 920,1
127 920,1
127 920,1
47 166,8
областной бюджет
679 400,4
34 134,4
46 947,7
65 219,6
102 171,6
127 920,1
127 920,1
127 920,1
47 166,8
федеральный бюджет
5 297,0
0,0
0,0
5 297,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 8.3.
Обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а такжеспециализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Всего
1 083 534,2
172 122,0
174 285,1
225 478,3
172 153,6
40 164,5
38 523,7
37 686,3
223 120,7
областной бюджет
280,5
280,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
1 083 253,7
171 841,5
174 285,1
225 478,3
172 153,6
40 164,5
38 523,7
37 686,3
223 120,7
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 9
«Развитие информатизации в здравоохранении»
Всего
238 752,5
45 271,2
33 299,1
31 012,7
24 880,5
20 134,6
20 134,6
20 134,6
43 885,2
областной бюджет
238 752,5
45 271,2
33 299,1
31 012,7
24 880,5
20 134,6
20 134,6
20 134,6
43 885,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 9.1.
Поддержка, доработка и внедрение Единой государственной системы в сфере здравоохранения Орловской области
Всего
25 703,0
13 253,0
1 547,0
4 065,5
2 000,0
1 612,5
1 612,5
1 612,5
0,0
областной бюджет
25 703,0
13 253,0
1 547,0
4 065,5
2 000,0
1 612,5
1 612,5
1 612,5
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 9.2.
Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»
Всего
213 049,5
32 018,2
31 752,1
26 947,2
22 880,5
18 522,1
18 522,1
18 522,1
43 885,2
областной бюджет
213 049,5
32 018,2
31 752,1
26 947,2
22 880,5
18 522,1
18 522,1
18 522,1
43 885,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма10
«Совершенствование системы территориального планирования в сфере здравоохранения Орловской области»
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 10.1.
Территориальное планирование
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма11
«Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области»
Всего
15 321 401,1
0,0
0,0
0,0
3 022 361,3
3 008 748,6
3 008 748,6
3 008 748,6
3 272 794,0
межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования
15 321 401,1
0,0
0,0
0,0
3 022 361,3
3 008 748,6
3 008 748,6
3 008 748,6
3 272 794,0
ОМ 11.1.
Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования
Всего
15 849 107,2
0,0
0,0
0,0
3 022 361,3
3 008 363,9
3 272 794,0
3 272 794,0
3 272 794,0
межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования
15 849 107,2
3 022 361,3
3 008 363,9
3 272 794,0
3 272 794,0
3 272 794,0
Подпрограмма12
«Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования»
Всего
40 462 506,4
0,0
0,0
0,0
6 761 938,0
7 489 023,2
8 313 325,0
8 740 076,9
9 158 143,3
ТФОМС
40 462 506,4
0,0
0,0
0,0
6 761 938,0
7 489 023,2
8 313 325,0
8 740 076,9
9 158 143,3
ОМ 12.1.
Финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования
Всего
40 019 486,4
0,0
0,0
0,0
6 662 938,0
7 400 383,2
8 223 974,0
8 650 725,9
9 081 465,3
ТФОМС
40 019 486,4
0,0
0,0
0,0
6 662 938,0
7 400 383,2
8 223 974,0
8 650 725,9
9 081 465,3
ОМ 12.2.
Выполнение функций аппаратами государственныхвнебюджетных фондов Российской Федерации
Всего
313 920,0
0,0
0,0
0,0
59 000,0
58 940,0
59 651,0
59 651,0
76 678,0
ТФОМС
313 920,0
0,0
0,0
0,0
59 000,0
58 940,0
59 651,0
59 651,0
76 678,0
ОМ 12.3.
Финансовое обеспечение иных расходных обязательств, возникающих при организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации
Всего
129 100,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
29 700,0
29 700,0
29 700,0
0,0
ТФОМС
129 100,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
29 700,0
29 700,0
29 700,0
0,0
Основное мероприятие государственной программы
«Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования»
Всего
8 075 274,9
2 430 819,2
2 636 091,8
3 008 363,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
8 075 274,9
2 430 819,2
2 636 091,8
3 008 363,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* Финансовые средства будут уточняться при формировании бюджета на соответствующий период.
** Финансирование будет осуществляться в рамках подпрограммы 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».
***В соответствии с Законом Орловской области от 6 декабря 2013 года № 1563-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период2015–2016 годов» переданы межбюджетные трансферты Федеральному фонду обязательного медицинского страхования по 010 0909 П2Б7130560: 2014 год – 2 636 091,8 тыс. рублей; 2015 год – 3 008 363,9 тыс. рублей; 2016 год – 3 022 361,3 тыс. рублей, и межбюджетные трансферты ТФОМС по 010 0904 П2Б7132 580:2014 год – 239 373,1 тыс. рублей. Финансовые средства межбюджетных трансфертов будут уточняться при формировании бюджета на соответствующий год.
Общий объем ресурсного обеспечения государственной программы (за исключением внутренних оборотов) оценивается в 74 594 048,8 тыс. рублей.
Под внутренними оборотами понимаются межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования: страховой взносна обязательное медицинское страхование неработающего населения бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования и межбюджетные трансферты ТФОМС на финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением скорой специализированной медицинской помощи), учтенныев ресурсном обеспечении государственной программы за счет средств областного бюджета и за счет средств ТФОМС. Во избежание повторного счета данная сумма учитывается один раз.
В 2015 году предусмотрены остатки федеральных средств субсидии 2014 года бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на мероприятия по развитию службы крови в рамках подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», которые составляют 12 513,5 тыс. рублей.
В 2016 году за счет областного бюджета на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предусмотрены средства в объеме 225 755,3 тыс. рублей, в том числе:
13 545,3 тыс. рублей – по подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы;
60 952,8 тыс. рублей − по подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы;
25 628,1 тыс. рублей − по подпрограмме 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы;
298,6 тыс. рублей − по подпрограмме 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» государственной программы;
71 тыс. рублей − по подпрограмме 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» государственной программы;
779,2 тыс. рублей − по подпрограмме 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы;
124 043,6 тыс. рублей − по подпрограмме 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан» государственной программы;
436,7 − по подпрограмме 9 «Развитие информатизациив здравоохранении» государственной программы.
В 2016 году предусмотрены средства на погашение кредиторской задолженности прошлых лет по межведомственной инвестиционной программе в объеме 16 784,0 тыс. рублей,
в том числе:
3589,7 тыс. рублей – по подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы;
13 194,7 тыс. рублей − по подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы.
В 2016 году предусмотрены остатки федеральных средств 2015 года в объеме 3 749,8 тыс. рублей по подпрограмме 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан» государственной программы.
Приложение 6 к государственной
программе Орловской области
«Развитие отрасли здравоохранения
в Орловской области»
Порядок и Методика
оценки эффективности реализации
государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»
Общие положения
Оценка эффективности реализации государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» (далее – государственная программа) производится ответственным исполнителем государственной программы ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации государственной программы, проводимый в целях уточнения степени достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий государственной программы.
Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются ответственным исполнителем в составе годового отчета о ходе реализации государственной программы и об оценке ее эффективности.
Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в два этапа.
На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом следующих составляющих:
оценки степени реализации мероприятий;
оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
оценки эффективности использования бюджетных средств;
оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;
оценки эффективности реализации подпрограмм.
На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации государственной программы, которая определяется с учетом:
оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы;
оценки эффективности реализации подпрограмм (рассчитанной на первом этапе).
II. Первый этап оценки эффективности реализации
государственной программы
2. Оценка степени реализации мероприятий.
Степень реализации мероприятий рассчитывается в соответствии с планомреализации государственной программы на отчетный год для каждой подпрограммы государственной программы.
2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРм = Мв / М, где:
СРм – степень реализации мероприятий;
Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Степень реализации мероприятий рассчитывается для всех мероприятий государственной программы.
2.2. Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95 % от запланированного и не ниже значения показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному (с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию).
Данное условие будет считаться выполненным в том случае, еслив графе «ожидаемый непосредственный результат мероприятия» плана реализации государственной программы зафиксированы количественные значения показателей (индикаторов) на отчетный год либо установлена прямая связь между основными мероприятиями и показателями (индикаторами) подпрограмм.
Если же степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100 %, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение) проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов на рассматриваемое мероприятие. При этом мероприятие может считаться выполненным только в том случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1 % значения показателя, если расходы сократились не менее чем на 1 % в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).
2.2.2. Если для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.
2.2.3. Мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ) не менее чем на 95 % от установленных значений на отчетный год.
2.2.4. Результаты реализации иных мероприятий могут оцениватьсякак достижение непосредственного результата.
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.
В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню затрат» учитываются расходы областного, федерального бюджетов и средств государственных внебюджетных фондов (далее также – финансовые ресурсы) на реализацию государственной программы в отчетном году.
3.1. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп, где:
ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат;
Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
3.2. В качестве плановых расходов бюджетных средств (областногои федерального бюджетов) указываются данные о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных на реализацию соответствующей подпрограммы в законе об областном бюджете на отчетный год по состоянию на 1 января отчетного года.
В случае если в течение отчетного года в государственную программу вносились изменения в части корректировки объемов финансирования и, как следствие, значений целевых показателей (индикаторов) и ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий, в качестве плановых расходов бюджетных средств указываются данные о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных на реализацию соответствующей подпрограммы в законе об областном бюджете на отчетный год по состоянию на 31 декабря отчетного года.
В качестве плановых расходов из средств государственных внебюджетных фондов используются данные об объемах расходов, предусмотренных на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией государственной программы.
4. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.
Эффективность использования финансовых ресурсов рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню затрат по следующей формуле:
Эис = СРм / ССуз, где:
Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализа-цию подпрограммы;
СРм – степень реализации всех мероприятий подпрограммы;
ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат из всех источников.
5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм.
5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СД п/п пз=ЗП п/п ф/ ЗП п/п п, где:
СД п/п пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
ЗП п/п ф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗП п/п п – плановое значение показателя (индикатора), характеризую-щего цели и задачи подпрограммы.
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СД п/п пз=ЗП п/п п/ ЗП п/п ф.
5.2. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:
N
СР п/п=
∑
СД п/п пз/N, где:
1
СР п/п – степень реализации подпрограммы;
СД п/п пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
В случае если СД п/п пз больше 1, его значение считается равным 1.
6. Оценка эффективности реализации подпрограммы.
6.1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:
ЭР п/п = СР п/п*Эис, где:
ЭР п/п – эффективность реализации подпрограммы;
СР п/п – степень реализации подпрограммы;
Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализа-цию подпрограммы.
6.2. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭР п/п составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭР п/п составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР п/п составляетне менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.
III. Второй этап оценки эффективности реализации
государственной программы
7. Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы.
7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задачгосударственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.
7.2. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СД гп пз = ЗП гп ф / ЗП гп п, где:
СД гп пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;
ЗП гп ф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗП гп п – плановое значение показателя (индикатора), характеризую-щего цели и задачи государственной программы.
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СД гп пз =ЗП гп п / ЗП гп ф.
8. Степень реализации государственной программы рассчитываетсяпо следующей формуле:
М
СР гп=
∑
СД гп пз/М, где:
1
СР гп – степень реализации государственной программы;
СД гп пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;
М – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
В случае если СД гп пз больше 1, его значение считается равным 1.
9. Оценка эффективности реализации государственной программы.
9.1. Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:
j
ЭР гп=
0,5 * СР гп + 0,5 *
∑
ЭР п/п / j, где:
1
ЭР гп – эффективность реализации государственной программы;
СР гп – степень реализации государственной программы;
ЭР п/п – эффективность реализации подпрограммы государственной программы;
j – количество подпрограмм.
9.2. Эффективность реализации государственной программы признается высокой, в случае если значение ЭР гп составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации государственной программы признается средней, в случае если значение ЭР гп составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР гп составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 28.11.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: