Основная информация
Дата опубликования: | 30 декабря 2016г. |
Номер документа: | RU52000201601722 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Правительство Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Правительство Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2016 года № 933
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 303
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Внести в государственную программу "Развитие транспортной системы Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 303, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор В.П.Шанцев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 30 декабря 2016 года № 933
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 303
1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе по подпрограммам:", "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе по подпрограммам:
государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
102 527 309,3
2015 год
10 150 558,1
2016 год
12 083307,7
2017 год
15 710 555,0
2018 год
14 203 593,0
2019 год
13 839 747,6
2020 год
12 421 730,5
2021 год
12 054 969,0
2022 год
12 062 848,4
подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
47 518 436,4
2015 год
4 005 632,4
2016 год
4 795 707,5
2017 год
6 631 472,7
2018 год
8 986 098,1
2019 год
7 236 333,8
2020 год
5 154 397,3
2021 год
5 354 397,3
2022 год
5 354 397,3
подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
30 212 118,7
2015 год
4 102 279,0
2016 год
3 789 042,5
2017 год
4 516 508,8
2018 год
2 440 222,3
2019 год
4 434 083,4
2020 год
3 776 660,9
2021 год
3 576 660,9
2022 год
3 576 660,9
подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
4 047 620,3
2015 год
259 551,1
2016 год
562 954,3
2017 год
819 166,5
2018 год
854 752,9
2019 год
554 506,1
2020 год
574 111,0
2021 год
207 349,5
2022 год
215 228,9
подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
8 681 622,3
2015 год
630 830,0
2016 год
1 888 115,3
2017 год
1 942 500,0
2018 год
314 966,0
2019 год
0,0
2020 год
1 301 737,0
2021 год
1 301 737,0
2022 год
1 301 737,0
подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
0,0
2015 год
0,0
2016 год
0,0
2017 год
0,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
1 473 794,9
2015 год
1 143 265,6
2016 год
47 119,1
2017 год
46 990,3
2018 год
46 990,3
2019 год
47 357,4
2020 год
47 357,4
2021 год
47 357,4
2022 год
47 357,4
Прочие мероприятия в рамках государственной программы
тыс. руб.
Всего, в том числе:
10 593 716,7
2015 год
9 000,0
2016 год
1 000 369,0
2017 год
1 753 916,7
2018 год
1 560 563,4
2019 год
1 567 466,9
2020 год
1 567 466,9
2021 год
1 567 466,9
2022 год
1 567 466,9
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
По итогам 2022 года будут достигнуты следующие индикаторы и непосредственные результаты Программы:
- среднемесячная заработная плата одного работающего по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного) - 55 455 руб.;
- инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного) - 60,0 млрд. руб.
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Индикаторы:
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года - 31,61%;
- доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог - 16,42%.
Непосредственные результаты:
- протяженность отремонтированных автомобильных дорог за 2014 - 2022 годы - 2 151,22 км;
- протяженность отремонтированных мостов за 2013 - 2022 годы - 1 277 п. м;
- количество объектов транспортной инфраструктуры, оснащенных инженерно- техническими системами обеспечения транспортной безопасности, - 11 шт.
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Индикаторы:
- темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 121,21%.
Непосредственные результаты Подпрограммы:
- прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 132,80 км;
- количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за 2015 - 2022 годы, - 49 шт.;
- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения за 2015 - 2022 годы - 238,40км.
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Непосредственные результаты Подпрограммы:
- количество лиц, погибших в результате ДТП - 502;
- количество детей, погибших в результате ДТП - 14;
- количество лиц, погибших в результате ДТП на 100 тыс. населения (социальный риск) - 14,91;
- количество лиц, погибших в результате ДТП на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) - 3,94.
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
Индикаторы:
- увеличение пассажироперевозок метрополитена к уровню 2013 года - на 25%.
Непосредственные результаты Подпрограммы:
- общая протяженность действующих линий метрополитена - 22,00 км.
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
Индикаторы:
- экономия затрат на моторное топливо при использовании газомоторного топлива на предприятиях пассажирского автотранспорта за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2022 году по отношению к 2014 году - 4 561,7 тыс. руб.;
- снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2022 году по отношению к 2014 году - на 5,80 тонны;
- экономия затрат на содержание и эксплуатацию объектов транспортного комплекса по отношению к 2014 году - 1515,40 тыс. руб.
Непосредственные результаты Подпрограммы:
- количество переоборудованных пассажирских автотранспортных средств, использующих газомоторное топливо - рост на 28 единиц по отношению к 2014 году
".
2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
2.1. В подразделе 2.1 "Характеристика текущего состояния":
2.1.1. Абзацы шестой - седьмой изложить в следующей редакции:
"В настоящее время общая протяженность автомобильных дорог Нижегородской области составляет 31,5 тыс. км, из них 458 км приходится на дороги федерального значения, 13 тыс. км - на дороги регионального значения и 18 тыс. км - на дороги местного значения.
Протяженность автодорог, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, составляет 12 995,6 км, в том числе с твердым покрытием - 12878,3 км, грунтовых дорог - 117,3 км. В составе автомобильных дорог, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, имеется 896 мостов общей протяженностью 35228 п. м, а также другие дорожные сооружения, являющиеся их технологической частью.".
2.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
"В рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", включенного в перечень основных направлений стратегического развития Российской Федерации до 2018 г. и на период до 2025 г. для формирования "пилотного" портфеля приоритетных проектов и программ", одобренный Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам согласно протоколу его заседания от 13 июля 2016 года № 1, в Нижегородской области разработан проект Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижегородской агломерации, основные положения которого изложены в приложении к государственной программе.".
2.2. Абзац первый подраздела 2.3 "Сроки и этапы реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Действие Программы предусмотрено в течение восьми лет с 2015 по 2022 годы.".
2.3. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" и примечание к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий
государственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (год)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет областного бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Цель государственной Программы: - совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Нижегородской области, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Нижегородской области
10 150 558,1
12 083 307,7
15 710 555,0
14 203 593,0
13 839 747,6
12 421 730,5
12 054 969,0
12 062 848,4
102 527 309,3
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
4 005 632,4
4 795 707,5
6 631 472,7
8 986 098,1
7 236 333,8
5 154 397,3
5 354 397,3
5 354 397,3
47 518 436,4
Основное мероприятие 1.1.
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Прочие расходы
2015- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
2 308 556,0
2 370 604,4
2 772 761,8
2 936 430,1
3 013 400,6
3 252 400,0
3 252 400,0
3 252 400,0
23 158 962,9
Основное мероприятие 1.2.
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Прочие расходы
2015- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
1 426 642,0
1 425 806,2
2 363 167,7
4 656 750,4
3 484 705,8
1 540 467,3
1 740 467,3
1 740 467,3
18 378 474,0
Основное мероприятие 1.3.
Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения
Прочие расходы, капитальные вложения
2015- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
252 778,8
263 019,9
306 760,0
321 661,5
336 078,0
361 530,0
361 530,0
361 530,0
2 564 888,2
Основное мероприятие 1.4.
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Прочие расходы
2015- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ**
17 645,6
660 632,3
1 096 579,1
977 554,3
325 508,8
0,0
0,0
0,0
3 077 920,1
Основное мероприятие 1.5.
Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности
Прочие расходы
2016- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
0,0
63 603,9
92 204,1
93 701,8
76 640,6
0,0
0,0
0,0
326 150,4
Основное мероприятие 1.6.
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Прочие расходы
2016
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
0,0
12 040,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12 040,8
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
4 102 279,0
3 789 042,5
4 516 508,8
2 440 222,3
4 434 083,4
3 776 660,9
3 576 660,9
3 576 660,9
30 212 118,7
Основное мероприятие 2.1.
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них
Капитальные вложения
2015- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
3 124 617,8
2 518 452,4
3 092 828,5
1 202 496,0
3 579 855,6
3 044 093,9
3 056 660,9
3 056 660,9
22 675 666,0
Основное мероприятие 2.2.
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием
Капитальные вложения
2015- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
454 230,0
554 793,6
566 624,0
600 618,0
652 742,5
520 000,0
520 000,0
520 000,0
4 389 008,1
Основное мероприятие 2.3.
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Нижегородской области, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта
Капитальные вложения
2015- 2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ**
483 716,1
499 121,7
109 991,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 092 828,8
Основное мероприятие 2.4.
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства
Капитальные вложения
2014- 2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
190 620,0
201 485,3
212 567,0
0,0
0,0
604 672,3
Основное мероприятие 2.5.
Проектирование, строительство и реконструкция дорожно- транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году
Капитальные вложения
2015- 2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
39 715,1
198 524,0
747 065,3
446 488,3
0,0
0,0
0,0
0,0
1 431 792,7
Основное мероприятие 2.6.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
Капитальные вложения
2016- 2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
0,0
18 150,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18 150,8
Основное мероприятие 2.7.
Строительство крупных особо важных для социально- экономического развития Нижегородской области объектов дорожного хозяйства, относящихся к муниципальной собственности
Капитальные вложения
2016- 2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
259 551,1
562 954,3
819 166,5
854 752,9
554 506,1
574 111,0
207 349,5
215 228,9
4 047 620,3
Основное мероприятие 3.1.
Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах
Прочие расходы
2015- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, министерство образования Нижегородской области, УГИБДД*, ОМСУ*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2.
Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования)
Прочие расходы
2015- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
127 446,0
127 841,0
37 187,5
44 802,1
44 800,3
74 011,8
76 898,3
79 820,4
612 807,4
Основное мероприятие 3.3.
Организация работы передвижных комплексов фото- видео- фиксации нарушений правил дорожного движения
Прочие расходы
2015- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"*
54 823,3
72 068,7
101 692,6
101 692,6
101 692,6
78 340,8
81 396,1
84 489,2
676 195,9
Основное мероприятие 3.4.
Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фото- видео- фиксации нарушений правил дорожного движения "Крис- П"
Прочие расходы
2015- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"*
5 174,0
5 174,0
5 174,0
5 174,0
5 174,0
5 381,0
5 590,8
5 803,3
42 645,1
Основное мероприятие 3.5.
Установка и содержание объектов автоматизированного контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно- программного комплекса "Безопасный город"
Прочие расходы/капитальные вложения
2015- 2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"*
29 315,2
261 316,5
569 205,4
595 367,0
293 212,8
304 586,6
0,0
0,0
2 053 003,5
Основное мероприятие 3.6.
Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам осуществляющим такую подготовку
Прочие расходы
2015- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, филиал АСМАП по ПФО*, ФАУ "Нижегородский ЦППК"*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.7.
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов
Прочие расходы
2015- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, Упрдор "Москва - Нижний Новгород"*, ОМСУ*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.8.
Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно- техническом обслуживании и содержании аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1- П)
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"*
29 530,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29 530,0
Основное мероприятие 3.9.
Содержание системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области
Прочие расходы
2015- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"*
700,0
107,1
3 808,9
3 810,7
3 812,5
3 965,0
4 119,6
4 276,2
24 600,0
Основное мероприятие 3.10.
Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис"С и переустановка комплексов "Кордон"
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"*
4 521,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 521,5
Основное мероприятие 3.11.
Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"*
4 118,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 118,0
Основное мероприятие 3.12.
Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"*
1 055,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 055,1
Основное мероприятие 3.13.
Модернизация комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД
Прочие расходы
2015- 2016
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"*
2 868,0
6 497,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 365,0
Основное мероприятие 3.14.
Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях
Прочие расходы
2015- 2018
ПУГАДН ФСНСТ*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.15.
Модернизация системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области
Прочие расходы
2016- 2017
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"*
0,0
15 531,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15 531,3
Основное мероприятие 3.16.
Проектирование, создание и техническое обслуживание комплекса мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской области
Прочие расходы
2016- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"*
0,0
43 868,7
102 098,1
103 906,5
105 813,9
107 825,8
39 344,7
40 839,8
543 697,5
Основное мероприятие 3.17.
Приобретение комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД
Прочие расходы
2016
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"*
0,0
30 550,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30 550,0
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
630 830,0
1 888 115,3
1 942 500,0
314 966,0
0,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
8 681 622,3
Основное мероприятие 4.1.
Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород
Капитальные вложения
2014- 2022
Министерство строительства Нижегородской области, администрация города Нижнего Новгорода*
630 830,0
1 888 115,3
1 942 500,0
314 966,0
0,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
8 681 622,3
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.1.
Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Прочие расходы
2015- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.2.
Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз
Капитальные вложения
2015- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.3.
Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах
Капитальные вложения
2015- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"
1 143 265,6
47 119,1
46 990,3
46 990,3
47 357,4
47 357,4
47 357,4
47 357,4
1 473 794,9
Прочие мероприятия в рамках государственной программы:
9 000,0
1 000 369,0
1 753 916,7
1 560 563,4
1 567 466,9
1 567 466,9
1 567 466,9
1 567 466,9
10 593 716,7
1.
Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно- изыскательские работы и разработку проектно- сметной документации объектов капитального строительства
Капитальные вложения
2015- 2017
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ**
9000,0
0,0
7 616,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16 616,5
1.1
Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность)
Капитальные вложения
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, администрация Павловского муниципального района Нижегородской области*
9 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 000,0
1.2
Реконструкция здания остановочного пункта "Шатковская автостанция" в Шатковском муниципальном районе Нижегородской области"
Капитальные вложения
2017
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, администрация Шатковского муниципального района Нижегородской области*
0,0
0,0
7 616,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 616,5
2.
Содержание и обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области
Прочие расходы
2015- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*, ГКУ НО "ЦБДД"*
0,0
1 000 369,0
386 406,9
200 670,1
207 573,6
207 573,6
207 573,6
207 573,6
2 417 740,4
3.
Субсидии юридическим лицам для возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в сфере транспорта
Прочие расходы
2017- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОАО "ВВППК"*, АО "НКД"*, авиакомпании**
0,0
0,0
276 195,9
276 195,9
276 195,9
276 195,9
276 195,9
276 195,9
1 657 175,4
3.1
Субсидии на компенсацию части затрат по оказанию услуг населению по перевозкам пассажирским транспортом по тарифам, регулируемым Правительством Нижегородской области, на возмещение выпадающих доходов, возникающих от перевозки пассажирским транспортом льготных категорий граждан, учащихся, студентов
Прочие расходы
2017- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОАО "ВВППК"*
0,0
0,0
210 414,2
210 414,2
210 414,2
210 414,2
210 414,2
210 414,2
1 262 485,2
3.2
Субсидии организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог, на компенсацию выпадающих доходов, возникающих от перевозки студентов государственных профессиональных образовательных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Нижегородской области, обучающихся по очной форме обучения, детей- инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, и лиц, сопровождающих детей- инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, канатной дорогой
Прочие расходы
2017- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, АО "НКД"*
0,0
0,0
5 756,7
5 756,7
5 756,7
5 756,7
5 756,7
5 756,7
34 540,2
3.3
Субсидии организациям на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков, привлеченным для приобретения оборудования, его транспортировки и прочих затрат, связанных с приобретением оборудования для канатных дорог, строительно- монтажных и прочих работ по объектам канатной дороги в рамках реализации инвестиционного проекта, на пополнение основных и оборотных средств, организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог
Прочие расходы
2017- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, АО "НКД"*
0,0
0,0
22 333,5
22 333,5
22 333,5
22 333,5
22 333,5
22 333,5
134 001,0
3.4
Субсидии организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе
Прочие расходы
2017- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, авиакомпании**
0,0
0,0
37 691,5
37 691,5
37 691,5
37 691,5
37 691,5
37 691,5
226 149,0
4.
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области
Прочие расходы
2017- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, предприятия (организации) пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта**
0,0
0,0
1 083 697,4
1 083 697,4
1 083 697,4
1 083 697,4
1 083 697,4
1 083 697,4
6 502 184,4
4.1
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области (на возмещение транспортным предприятиям выпадающих доходов, возникающих от перевозки льготных категорий граждан, учащихся, студентов)
Прочие расходы
2017- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, предприятия (организации) пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта**
0,0
0,0
1 083 697,4
1 083 697,4
1 083 697,4
1 083 697,4
1 083 697,4
1 083 697,4
6 502 184,4
_______________
* - по согласованию
** - при условии участия.".
2.4. В подразделе 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации государственной программы":
1) после абзаца третьего таблицу изложить в следующей редакции:
"
Вид работ (по годам)
%
2015 год
содержание
19,3131
ремонт
17,2659
кап. ремонт
0,1297
2016 год
содержание
19,1885
ремонт
13,5944
кап. ремонт
0,8569
2017 год
содержание
20,8986
ремонт
26,1503
кап. ремонт
0,2075
2018 год
содержание
21,2488
ремонт
48,7735
кап. Ремонт
0,0000
2019 год
содержание
21,0934
ремонт
34,4854
кап. ремонт
0,0000
2020 год
содержание
19,1402
ремонт
16,6573
кап. Ремонт
1,0331
2021 год
содержание
18,3511
ремонт
15,8189
кап. ремонт
0,9811
2022 год
содержание
17,5945
ремонт
15,0227
кап. ремонт
0,9317
";
2) позиции "Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них", "Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области", "Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области", "Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" и "Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" таблицы 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" изложить в следующей редакции:
"
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Индикаторы
1.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года
%
29,88
28,32
28,02
28,57
29,09
29,59
30,09
30,59
31,09
31,61
2.
Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог
%
3,16
4,68
8,14
10,18
11,91
13,22
14,81
16,42
Непосредственные результаты
1.
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог (нарастающим итогом)
км
410,94
608,24
1 057,33
1 325,03
1 554,85
1 728,32
1 937,86
2 151,22
2.
Протяженность отремонтированных мостов (нарастающим итогом)
п.м
436,00
462,00
462,00
647,00
797,00
952,00
1 112,00
1 277,00
3.
Количество объектов транспортной инфраструктуры, оснащенных инженерно- техническими системами обеспечения транспортной безопасности.
шт.
3
6
9
11
11
11
11
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Индикаторы
1.
Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году
%
100,00
227,27
308,86
340,53
332,88
196,52
157,58
121,21
121,21
Непосредственные результаты
1.
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения
км
13,40
13,20
30,00
40,77
44,95
43,94
25,94
20,80
16,00
16,00
2.
Прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году (нарастающим итогом)
км
16,80
44,37
76,12
106,86
119,60
127,20
130,00
132,80
3.
Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием (нарастающим итогом)
шт.
8
15
27
31
35
40
44
49
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Непосредственные результаты
1.
Количество лиц, погибших в результате ДТП*
чел.
726,00
699,00
517,00
668,00
615,00
575,00
536,00
502,00
502,00
502,00
2.
Количество детей, погибших в результате ДТП*
чел.
22,00
20,00
9,00
18,00
17,00
16,00
15,00
14,00
14,00
14,00
3.
Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск)*
чел./100 тыс. населения
22,00
21,08
15,76
19,85
19,21
16,95
15,56
14,91
14,91
14,91
4.
Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск)*
чел./10 тыс. единиц транспортных средств
6,25
6,08
4,21
5,77
5,39
4,44
4,03
3,94
3,94
3,94
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
Индикаторы
1.
Увеличение пассажироперевозок метрополитена к уровню 2013 года
%
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
Непосредственные результаты
1.
Общая протяженность действующих линий метрополитена
км
18,90
18,90
18,90
18,90
18,90
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
Индикаторы
1.
Экономия затрат на моторное топливо при использовании газомоторного топлива в предприятиях пассажирского автотранспорта за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2022 году по отношению к 2014 году
тыс. руб.
1 415,70
2 674,10
3 932,50
4 089,80
4 247,10
4 404,40
4 561,70
4 561,70
2.
Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2022 году по отношению к 2014 году
тонн в год
1,80
3,40
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
5,80
3.
Экономия затрат на содержание и эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз по отношению к 2014 году
тыс.руб.
40,00
1 056,70
1 196,70
1 505,40
1 515,40
1 515,40
1 515,40
1 515,40
Непосредственные результаты
1.
Количество переоборудованных пассажирских автотранспортных средств, использующих газомоторное топливо
Единиц в год
9
8
8
1
1
1
0
0
".
2.5. Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик- координатор, соисполнитель
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа
"Развитие транспортной системы Нижегородской области"
Всего
10 150 558,1
12 083 307,7
15 710 555,0
14 203 593,0
13 839 747,6
12 421 730,5
12 054 969,0
12 062 848,4
102 527 309,3
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
9 519 728,1
10 195 192,4
13 768 055,0
13 888 627,0
13 839 747,6
11 119 993,5
10 753 232,0
10 761 111,4
93 845 687,0
министерство строительства Нижегородской области
630 830,0
1 888 115,3
1 942 500,0
314 966,0
0,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
8 681 622,3
Подпрограмма 1
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Всего
4 005 632,4
4 795 707,5
6 631 472,7
8 986 098,1
7 236 333,8
5 154 397,3
5 354 397,3
5 354 397,3
47 518 436,4
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
4 005 632,4
4 795 707,5
6 631 472,7
8 986 098,1
7 236 333,8
5 154 397,3
5 354 397,3
5 354 397,3
47 518 436,4
Подпрограмма 2
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Всего
4 102 279,0
3 789 042,5
4 516 508,8
2 440 222,3
4 434 083,4
3 776 660,9
3 576 660,9
3 576 660,9
30 212 118,7
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
4 102 279,0
3 789 042,5
4 516 508,8
2 440 222,3
4 434 083,4
3 776 660,9
3 576 660,9
3 576 660,9
30 212 118,7
Подпрограмма 3
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Всего
259 551,1
562 954,3
819 166,5
854 752,9
554 506,1
574 111,0
207 349,5
215 228,9
4 047 620,3
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
259 551,1
562 954,3
819 166,5
854 752,9
554 506,1
574 111,0
207 349,5
215 228,9
4 047 620,3
Подпрограмма 4
"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
Всего
630 830,0
1 888 115,3
1 942 500,0
314 966,0
0,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
8 681 622,3
министерство строительства Нижегородской области
630 830,0
1 888 115,3
1 942 500,0
314 966,0
0,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
8 681 622,3
Подпрограмма 5
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6
"Обеспечение реализации государственной программы"
Всего
1 143 265,6
47 119,1
46 990,3
46 990,3
47 357,4
47 357,4
47 357,4
47 357,4
1 473 794,9
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
1 143 265,6
47 119,1
46 990,3
46 990,3
47 357,4
47 357,4
47 357,4
47 357,4
1 473 794,9
Прочие мероприятия в рамках государственной программы
Всего
9 000,0
1 000 369,0
1 753 916,7
1 560 563,4
1 567 466,9
1 567 466,9
1 567 466,9
1 567 466,9
10 593 716,7
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
9 000,0
1 000 369,0
1 753 916,7
1 560 563,4
1 567 466,9
1 567 466,9
1 567 466,9
1 567 466,9
10 593 716,7
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников
Статус
Наименование мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа
"Развитие транспортной системы Нижегородской области"
Всего
16 037 963,9
21 367 708,1
20 752 476,2
15 616 652,0
14 186 975,4
13 941 076,0
13 361 721,5
13 369 600,9
128 634 174,0
расходы областного бюджета
10 150 558,1
12 083 307,7
15 710 555,0
14 203 593,0
13 839 747,6
12 421 730,5
12 054 969,0
12 062 848,4
102 527 309,3
расходы местных бюджетов
158 855,8
264 583,2
144 744,5
497 779,5
234 260,2
1 518 099,5
1 305 532,5
1 305 532,5
5 429 387,7
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
5 722 289,1
9 015 802,1
4 893 786,2
911 721,6
111 721,6
20 655 320,7
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
6 260,9
4 015,0
3 390,5
3 557,9
1 246,0
1 246,0
1 220,0
1 220,0
22 156,3
Подпрограмма 1
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Всего
4 014 545,4
5 294 761,7
7 867 650,2
9 816 758,1
7 265 233,8
5 154 397,3
5 354 397,3
5 354 397,3
50 122 141,1
расходы областного бюджета
4 005 632,4
4 795 707,5
6 631 472,7
8 986 098,1
7 236 333,8
5 154 397,3
5 354 397,3
5 354 397,3
47 518 436,4
расходы местных бюджетов
8 913,0
151 919,3
36 177,5
30 660,0
28 900,0
256 569,8
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
347 134,9
1 200 000,0
800 000,0
0,0
2 347 134,9
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Всего
2 308 566,0
2 370 604,4
2 772 761,8
2 936 430,1
3 013 400,6
3 252 400,0
3 252 400,0
3 252 400,0
23 158 962,9
расходы областного бюджета
2 308 566,0
2 370 604,4
2 772 761,8
2 936 430,1
3 013 400,6
3 252 400,0
3 252 400,0
3 252 400,0
23 158 962,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Всего
1 426 642,0
1 772 941,1
2 363 167,7
4 656 750,4
3 484 705,8
1 540 467,3
1 740 467,3
1 740 467,3
18 725 608,9
расходы областного бюджета
1 426 642,0
1 425 806,2
2 363 167,7
4 656 750,4
3 484 705,8
1 540 467,3
1 740 467,3
1 740 467,3
18 378 474,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
347 134,9
0,0
0,0
0,0
347 134,9
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3
Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения
Всего
252 778,8
263 019,9
306 760,0
321 661,5
336 078,0
361 530,0
361 530,0
361 530,0
2 564 888,2
расходы областного бюджета
252 778,8
263 019,9
306 760,0
321 661,5
336 078,0
361 530,0
361 530,0
361 530,0
2 564 888,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Всего
26 558,6
807 391,2
2 332 756,6
1 808 214,3
354 408,8
0,0
0,0
0,0
5 329 329,5
расходы областного бюджета
17 645,6
660 632,3
1 096 579,1
977 554,3
325 508,8
0,0
0,0
0,0
3 077 920,1
расходы местных бюджетов
8 913,0
146 758,9
36 177,5
30 660,0
28 900,0
251 409,4
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
1 200 000,0
800 000,0
0,0
2 000 000,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5
Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности
Всего
0,0
63 603,9
92 204,1
93 701,8
76 640,6
326 150,4
расходы областного бюджета
0,0
63 603,9
92 204,1
93 701,8
76 640,6
326 150,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.6
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Всего
0,0
17 201,2
0,0
0,0
17 201,2
расходы областного бюджета
0,0
12 040,8
0,0
12 040,8
расходы местных бюджетов
0,0
5 160,4
0,0
5 160,4
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Всего
7 467 654,0
10 777 289,5
5 826 492,1
2 630 842,3
4 635 568,7
3 989 227,9
3 576 660,9
3 576 660,9
42 480 396,3
расходы областного бюджета
4 102 279,0
3 789 042,5
4 516 508,8
2 440 222,3
4 434 083,4
3 776 660,9
3 576 660,9
3 576 660,9
30 212 118,7
расходы местных бюджетов
135 491,4
7 353,4
1 111,0
190 620,0
201 485,3
212 567,0
0,0
0,0
748 628,1
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
3 229 883,6
6 980 893,6
1 308 872,3
0,0
0,0
11 519 649,5
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них
Всего
6 253 697,7
6 511 641,5
3 092 828,5
1 202 496,0
3 579 855,6
3 044 093,9
3 056 660,9
3 056 660,9
29 797 935,0
расходы областного бюджета
3 124 617,8
2 518 452,4
3 092 828,5
1 202 496,0
3 579 855,6
3 044 093,9
3 056 660,9
3 056 660,9
22 675 666,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
3 129 074,9
3 993 189,1
0,0
7 122 264,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием
Всего
555 038,7
554 793,6
566 624,0
600 618,0
652 742,5
520 000,0
520 000,0
520 000,0
4 489 816,8
расходы областного бюджета
454 230,0
554 793,6
566 624,0
600 618,0
652 742,5
520 000,0
520 000,0
520 000,0
4 389 008,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
100 808,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100 808,7
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Нижегородской области, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта
Всего
619 207,5
506 475,1
111 102,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 236 784,6
расходы областного бюджета
483 716,1
499 121,7
109 991,0
0,0
0,0
0,0
1 092 828,8
расходы местных бюджетов
135 491,4
7 353,4
1 111,0
0,0
0,0
0,0
143 955,8
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства
Всего
0,0
0,0
0,0
381 240,0
402 970,6
425 134,0
1 209 344,6
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
190 620,0
201 485,3
212 567,0
604 672,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
190 620,0
201 485,3
212 567,0
604 672,3
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5
Проектирование, строительство и реконструкция дорожно- транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году
Всего
39 715,1
2 818 097,2
1 772 240,4
446 488,3
5 076 541,0
расходы областного бюджета
39 715,1
198 524,0
747 065,3
446 488,3
1 431 792,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
2 619 573,2
1 025 175,1
0,0
3 644 748,3
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.6
Строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
Всего
0,0
36 282,1
0,0
0,0
36 282,1
расходы областного бюджета
0,0
18 150,8
0,0
0,0
18 150,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
18 131,3
0,0
0,0
18 131,3
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.7
Строительство крупных особо важных для социально- экономического развития Нижегородской области объектов дорожного хозяйства, относящихся к муниципальной собственности
Всего
0,0
350 000,0
283 697,2
0,0
633 697,2
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
350 000,0
283 697,2
0,0
633 697,2
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Всего
379 888,0
679 863,9
935 983,0
971 569,4
671 322,6
579 126,5
212 365,0
220 244,4
4 650 362,9
расходы областного бюджета
259 551,1
562 954,3
819 166,5
854 752,9
554 506,1
574 111,0
207 349,5
215 228,9
4 047 620,3
расходы местных бюджетов
4 100,5
3 622,8
3 874,9
3 874,9
3 874,9
3 795,5
3 795,5
3 795,5
30 734,5
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
115 016,4
112 066,8
111 721,6
111 721,6
111 721,6
562 248,1
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
9 760,0
Основное мероприятие 3.1
Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах
Всего
163,5
376,8
255,9
255,9
255,9
329,5
329,5
329,5
2 296,5
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
163,5
376,8
255,9
255,9
255,9
329,5
329,5
329,5
2 296,5
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2
Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования)
Всего
127 446,0
127 841,0
37 187,5
44 802,1
44 800,3
74 011,8
76 898,3
79 820,4
612 807,4
расходы областного бюджета
127 446,0
127 841,0
37 187,5
44 802,1
44 800,3
74 011,8
76 898,3
79 820,4
612 807,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.3
Организация работы передвижных комплексов фото- видео- фиксации нарушений правил дорожного движения
Всего
54 823,3
72 068,7
101 692,6
101 692,6
101 692,6
78 340,8
81 396,1
84 489,2
676 195,9
расходы областного бюджета
54 823,3
72 068,7
101 692,6
101 692,6
101 692,6
78 340,8
81 396,1
84 489,2
676 195,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.4
Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фото- видео- фиксации нарушений правил дорожного движения "Крис- П"
Всего
5 174,0
5 174,0
5 174,0
5 174,0
5 174,0
5 381,0
5 590,8
5 803,3
25 870,0
расходы областного бюджета
5 174,0
5 174,0
5 174,0
5 174,0
5 174,0
5 381,0
5 590,8
5 803,3
25 870,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.5
Установка и содержание объектов автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно- программного комплекса "Безопасный город"
Всего
29 315,2
261 316,5
569 205,4
595 367,0
293 212,8
304 586,6
2 053 003,5
расходы областного бюджета
29 315,2
261 316,5
569 205,4
595 367,0
293 212,8
304 586,6
2 053 003,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.6
Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку
Всего
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
9 760,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
9 760,0
Основное мероприятие 3.7
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов
Всего
118 953,4
115 312,8
115 340,6
115 340,6
115 340,6
3 466,0
3 466,0
3 466,0
590 686,1
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
3 937,0
3 246,0
3 619,0
3 619,0
3 619,0
3 466,0
3 466,0
3 466,0
28 438,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
115 016,4
112 066,8
111 721,6
111 721,6
111 721,6
562 248,1
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.8
Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно- техническом обслуживании и содержании аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1- П)
Всего
29 530,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29 530,0
расходы областного бюджета
29 530,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29 530,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.9
Содержание системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области
Всего
700,0
107,1
3 808,9
3 810,7
3 812,5
3 965,0
4 119,6
4 276,2
24 600,0
расходы областного бюджета
700,0
107,1
3 808,9
3 810,7
3 812,5
3 965,0
4 119,6
4 276,2
24 600,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.10
Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис"С и переустановка комплексов "Кордон"
Всего
4 521,5
0,0
0,0
0,0
0,0
4 521,5
расходы областного бюджета
4 521,5
0,0
0,0
0,0
0,0
4 521,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.11
Приобретение и оснащение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки
Всего
4 118,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 118,0
расходы областного бюджета
4 118,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 118,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.12
Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки
Всего
1 055,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1 055,1
расходы областного бюджета
1 055,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1 055,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.13
Модернизация комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД
Всего
2 868,0
6 497,0
0,0
0,0
0,0
9 365,0
расходы областного бюджета
2 868,0
6 497,0
0,0
0,0
0,0
9 365,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.14
Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.15
Модернизация системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области
Всего
0,0
15 531,3
0,0
0,0
0,0
15 531,3
расходы областного бюджета
0,0
15 531,3
0,0
0,0
0,0
15 531,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.16
Проектирование, создание и техническое обслуживание комплекса мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской области
Всего
0,0
43 868,7
102 098,1
103 906,5
105 813,9
107 825,8
39 344,7
40 839,8
543 697,5
расходы областного бюджета
0,0
43 868,7
102 098,1
103 906,5
105 813,9
107 825,8
39 344,7
40 839,8
543 697,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.17
Приобретение комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД
Всего
0,0
30 550,0
0,0
0,0
30 550,0
расходы областного бюджета
0,0
30 550,0
0,0
0,0
0,0
30 550,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
Всего
3 014 736,6
3 565 509,9
4 317 929,3
587 590,6
0,0
2 603 474,0
2 603 474,0
2 603 474,0
19 296 188,4
расходы областного бюджета
630 830,0
1 888 115,3
1 942 500,0
314 966,0
0,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
8 681 622,3
расходы местных бюджетов
6 517,5
101 687,7
102 237,0
272 624,6
0,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
4 388 277,8
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
2 377 389,1
1 575 706,9
2 273 192,3
0,0
0,0
6 226 288,3
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1
Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород
Всего
3 014 736,6
3 565 509,9
4 317 929,3
587 590,6
0,0
2 603 474,0
2 603 474,0
2 603 474,0
19 296 188,4
расходы областного бюджета
630 830,0
1 888 115,3
1 942 500,0
314 966,0
0,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
8 681 622,3
расходы местных бюджетов
6 517,5
101 687,7
102 237,0
272 624,6
0,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
4 388 277,8
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
2 377 389,1
1 575 706,9
2 273 192,3
0,0
6 226 288,3
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
Всего
5 040,9
2 795,0
2 170,5
2 337,9
26,0
26,0
0,0
0,0
12 396,3
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
5 040,9
2 795,0
2 170,5
2 337,9
26,0
26,0
0,0
0,0
12 396,3
Основное мероприятие 5.1
Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Всего
234,0
208,0
208,0
26,0
26,0
26,0
0,0
0,0
728,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
234,0
208,0
208,0
26,0
26,0
26,0
728,0
Основное мероприятие 5.2
Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз
Всего
3 493,0
1 558,6
1 628,6
178,0
0,0
6 858,2
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
3 493,0
1 558,6
1 628,6
178,0
0,0
6 858,2
Основное мероприятие 5.3
Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах
Всего
1 313,9
1 028,4
333,9
2 133,9
0,0
4 810,1
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
1 313,9
1 028,4
333,9
2 133,9
0,0
4 810,1
Подпрограмма 6
"Обеспечение реализации государственной Программы"
Всего
1 143 265,6
47 119,1
46 990,3
46 990,3
47 357,4
47 357,4
47 357,4
47 357,4
1 473 794,9
расходы областного бюджета
1 143 265,6
47 119,1
46 990,3
46 990,3
47 357,4
47 357,4
47 357,4
47 357,4
1 473 794,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие мероприятия в рамках государственной программы
Всего
12 833,4
1 000 369,0
1 755 260,8
1 560 563,4
1 567 466,9
1 567 466,9
1 567 466,9
1 567 466,9
10 598 894,2
расходы областного бюджета
9 000,0
1 000 369,0
1 753 916,7
1 560 563,4
1 567 466,9
1 567 466,9
1 567 466,9
1 567 466,9
10 593 716,7
расходы местных бюджетов
3 833,4
0,0
1 344,1
0,0
0,0
5 177,5
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.
Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно- изыскательские работы и разработку проектно- сметной документации объектов капитального строительства
Всего
12 833,4
0,0
8 960,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21 794,0
расходы областного бюджета
9 000,0
0,0
7 616,5
0,0
0,0
16 616,5
расходы местных бюджетов
3 833,4
0,0
1 344,1
0,0
0,0
5 177,5
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1
Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность)
Всего
12 833,4
0,0
0,0
0,0
0,0
12 833,4
расходы областного бюджета
9 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 000,0
расходы местных бюджетов
3 833,4
0,0
0,0
0,0
0,0
3 833,4
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2
Реконструкция здания остановочного пункта "Шатковская автостанция" в Шатковском муниципальном районе Нижегородской области
Всего
0,0
0,0
8 960,6
0,0
0,0
8 960,6
расходы областного бюджета
0,0
0,0
7 616,5
0,0
0,0
7 616,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
1 344,1
0,0
0,0
1 344,1
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Содержание и обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области
Всего
0,0
1 000 369,0
386 406,9
200 670,1
207 573,6
207 573,6
207 573,6
207 573,6
2 417 740,4
расходы областного бюджета
0,0
1 000 369,0
386 406,9
200 670,1
207 573,6
207 573,6
207 573,6
207 573,6
2 417 740,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Субсидии юридическим лицам для возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в сфере транспорта
Всего
0,0
0,0
276 195,9
276 195,9
276 195,9
276 195,9
276 195,9
276 195,9
1 657 175,4
расходы областного бюджета
0,0
0,0
276 195,9
276 195,9
276 195,9
276 195,9
276 195,9
276 195,9
1 657 175,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1
Субсидии на компенсацию части затрат по оказанию услуг населению по перевозкам пассажирским транспортом по тарифам, регулируемым Правительством Нижегородской области, на возмещение выпадающих доходов, возникающих от перевозки пассажирским транспортом льготных категорий граждан, учащихся, студентов
Всего
0,0
0,0
210 414,2
210 414,2
210 414,2
210 414,2
210 414,2
210 414,2
1 262 485,2
расходы областного бюджета
0,0
0,0
210 414,2
210 414,2
210 414,2
210 414,2
210 414,2
210 414,2
1 262 485,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2
Субсидии организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог, на компенсацию выпадающих доходов, возникающих от перевозки студентов государственных профессиональных образовательных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Нижегородской области, обучающихся по очной форме обучения, детей- инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, и лиц, сопровождающих детей- инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, канатной дорогой
Всего
0,0
0,0
5 756,7
5 756,7
5 756,7
5 756,7
5 756,7
5 756,7
34 540,2
расходы областного бюджета
0,0
0,0
5 756,7
5 756,7
5 756,7
5 756,7
5 756,7
5 756,7
34 540,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3
Субсидии организациям на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков, привлеченным для приобретения оборудования, его транспортировки и прочих затрат, связанных с приобретением оборудования для канатных дорог, строительно- монтажных и прочих работ по объектам канатной дороги в рамках реализации инвестиционного проекта, на пополнение основных и оборотных средств, организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог
Всего
0,0
0,0
22 333,5
22 333,5
22 333,5
22 333,5
22 333,5
22 333,5
134 001,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
22 333,5
22 333,5
22 333,5
22 333,5
22 333,5
22 333,5
134 001,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.4
Субсидии организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе
Всего
0,0
0,0
37 691,5
37 691,5
37 691,5
37 691,5
37 691,5
37 691,5
226 149,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
37 691,5
37 691,5
37 691,5
37 691,5
37 691,5
37 691,5
226 149,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области
Всего
0,0
0,0
1 083 697,4
1 083 697,4
1 083 697,4
1 083 697,4
1 083 697,4
1 083 697,4
6 502 184,4
расходы областного бюджета
0,0
0,0
1 083 697,4
1 083 697,4
1 083 697,4
1 083 697,4
1 083 697,4
1 083 697,4
6 502 184,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.1
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области (на возмещение транспортным предприятиям выпадающих доходов, возникающих от перевозки льготных категорий граждан, учащихся, студентов)
Всего
0,0
0,0
1 083 697,4
1 083 697,4
1 083 697,4
1 083 697,4
1 083 697,4
1 083 697,4
6 502 184,4
расходы областного бюджета
0,0
0,0
1 083 697,4
1 083 697,4
1 083 697,4
1 083 697,4
1 083 697,4
1 083 697,4
6 502 184,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Примечание: Объемы финансирования из федерального бюджета по подпрограмме 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" указаны справочно. Исполнителем мероприятий с участием средств федерального бюджета будет Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства".".
3. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":
3.1. В подразделе 3.1 "Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них":
3.1.1. Пункт 3.1.1 "Паспорт подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" изложить в следующей редакции:
"3.1.1. Паспорт подпрограммы 1
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
и искусственных сооружений на них"
Государственный заказчик - координатор Подпрограммы
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
Цели Подпрограммы
сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обеспечение их транспортно- эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию
Задачи Подпрограммы
- повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, и искусственных сооружений на них;
- повышение безопасности дорожного движения
Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап в 2015 - 2022 годах
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета
тыс. рублей
Всего, в том числе:
47 518 436,4
2015 год
4 005 632,4
2016 год
4 795 707,5
2017 год
6 631 472,7
2018 год
8 986 098,1
2019 год
7 236 333,8
2020 год
5 154 397,3
2021 год
5 354 397,3
2022 год
5 354 397,3
Индикаторы, достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы:
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года - 31,61%;
- доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог - 16,42%.
Непосредственные результаты:
- протяженность отремонтированных автомобильных дорог за 2014 - 2022 годы - 2 151,22 км;
- протяженность отремонтированных мостов за 2013 - 2022 годы - 1 277,00 п. м;
- количество объектов транспортной инфраструктуры, оснащенных инженерно- техническими системами обеспечения транспортной безопасности - 11 шт.
".
3.1.2. В подпункте 3.1.2.1 "Характеристика текущего состояния" пункта 3.1.2 "Текстовая часть подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них" (далее - Подпрограмма)":
1) в абзаце втором цифры "895" заменить цифрами "896";
2) в абзаце четвертом цифры "2020" заменить цифрами "2022".
3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области":
3.2.1. Пункт 3.2.1 "Паспорт подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"3.2.1. Паспорт подпрограммы 2
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Государственный заказчик - координатор Подпрограммы
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
Цели Подпрограммы
развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития региона и улучшение качества жизни населения
Задачи Подпрограммы
развитие сети автомобильных дорог общего пользования Нижегородской области, удвоение объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения в период 2013 - 2022 годов по сравнению с 2003 - 2012 годами в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № Пр- 3410
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма 2 реализуется в один этап в 2015 - 2022 годах
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета по Подпрограмме
тыс. руб.
Всего, в том числе:
30 212 118,7
2015 год
4 102 279,0
2016 год
3 789 042,5
2017 год
4 516 508,8
2018 год
2 440 222,3
2019 год
4 434 083,4
2020 год
3 776 660,9
2021 год
3 576 660,9
2022 год
3 576 660,9
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы:
- темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 121,21%.
Непосредственные результаты Подпрограммы:
- прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 134,80 км;
- количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за 2015 - 2022 годы, - 49 шт.;
- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения за 2015 - 2022 годы - 23,60 км.
".
3.2.2. Приложение 1 "Сведения о целевых показателях государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области", приложение 2 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" в части дорожного хозяйства с учетом субсидий и межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в рамках подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" и подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области", приложение 2- А (справочно) и приложение 3- А (справочно) "Сведения о привлечении средств муниципальных дорожных фондов к реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" к Подпрограмме 2 изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
Сведения
о целевых показателях государственной программы
"Развитие транспортной системы Нижегородской области"
№ п.п.
Показатели и индикаторы
Единица измерения
2003 - 2012 годы
2013- 2022 годы
в том числе
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1.
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области, в том числе:
км
-
-
30 865,39
31 013,71
31 079,90
31 394,71
31 423,90
31 449,38
31 498,38
31 526,28
31 550,38
31 577,38
1.1
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
-
-
12 987,09
12 992,81
12 995,60
12 991,88
12 996,55
13 010,30
13 052,30
13 071,20
13 086,30
13 104,30
1.2
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
-
17 878,30
18 020,90
18 084,30
18 402,83
18 427,35
18 439,08
18 446,08
18 455,08
18 464,08
18 473,08
2.
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе:
км
166,90
264,99
13,40
13,20
30,00
40,77
44,94
43,94
25,94
20,80
16,00
16,00
2.1
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
146,80
116,97
2,30
6,70
0,20
23,29
13,32
32,21
18,94
6,00
7,00
7,00
2.2
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
20,10
148,03
11,10
6,50
29,80
17,48
31,62
11,73
7,00
14,80
9,00
9,00
2а
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок), в том числе:
км
166,90
629,66
23,50
13,20
30,00
149,73
296,53
48,60
15,30
20,80
16,00
16,00
2а.1
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
146,80
482,56
2,30
6,70
0,20
136,53
264,43
41,10
11,30
6,00
7,00
7,00
2а.2
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
20,10
147,10
21,20
6,50
29,80
13,20
32,10
7,50
4,00
14,80
9,00
9,00
3.
Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области в результате строительства новых автомобильных дорог (нарастающим итогом), в том числе:
км
234,17
14,60
27,80
57,55
97,18
134,79
160,32
183,27
203,17
218,17
234,17
3.1
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
92,74
2,30
9,00
9,00
31,80
44,89
58,69
74,64
79,74
85,74
92,74
3.2
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
141,43
12,30
18,80
48,55
65,38
89,90
101,63
108,63
123,43
132,43
141,43
4.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог (нарастающим итогом), в том числе:
км
34,86
0,00
2,90
3,08
4,22
11,55
29,96
32,96
33,86
34,86
34,86
4.1
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
24,21
0,00
0,00
0,18
0,67
0,90
19,31
22,31
23,21
24,21
24,21
4.2
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
10,65
0,00
2,90
2,90
3,55
10,65
10,65
10,65
10,65
10,65
10,65
5.
Прирост протяженности автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог(нарастающим итогом), в том числе:
км
2 290,22
681,79
565,90
549,94
747,24
1 196,33
1 464,03
1 693,85
1 867,32
2 076,86
2 290,22
5.1
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
1 741,27
531,09
337,30
316,70
464,62
830,27
1 061,27
1 251,27
1 401,27
1 571,27
1 741,27
5.2
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
548,95
150,70
228,60
233,24
282,62
366,06
402,76
442,58
466,05
505,59
548,95
6
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:
км
-
-
11 067,47
11 033,99
11 422,20
11 647,51
11 876,34
12 107,14
12 349,88
12 589,32
12 831,43
13 077,48
6.1
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
3 881,17
3 679,69
3 641,50
3 711,20
3 781,30
3 850,20
3 927,80
3 998,80
4 069,10
4 142,3
6.2
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения*
км
7 186,30
7 354,30
7 780,70
7 936,31
8 095,04
8 256,94
8 422,08
8 590,52
8 762,33
8 937,58
7.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:
%
-
-
35,86
35,58
36,75
37,10
37,79
38,50
39,21
39,93
40,66
41,41
7.1
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
%
29,88
28,32
28,02
28,57
29,09
29,59
30,09
30,59
31,09
31,61
7.2
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения*
%
40,20
40,81
43,02
43,13
43,93
44,78
45,66
46,53
47,44
48,37
Примечания: 1. В графах "2013 год", "2014 год" и "2015 год" указаны фактически достигнутые величины показателей за соответствующий год.";
"Приложение 2
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
"Развитие транспортной системы Нижегородской области" в части дорожного хозяйства
с учетом субсидий и межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
Наименование региональной программы, иной программы, мероприятий
Ответственный исполнитель
Код бюджетной классификации
Объемы ресурсного обеспечения (тыс.рублей)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
итого 2015- 2022 годы
Государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области" - всего, в том числе:
103
04 09
14 0 00 00000
000
12 438 793,7
16 913 147,5
14 862 427,2
12 426 990,5
11 877 990,8
11 675 682,1
11 675 682,1
11 675 682,1
103 546 396,1
Основное мероприятие 1 "Строительство (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
103
04 09
14 2 01 20800
400
3 124 617,8
2 518 452,4
3 092 828,5
1 202 496,0
3 579 855,6
3 044 093,9
3 056 660,9
3 056 660,9
22 675 666,0
103
04 09
14 2 02 20900
400
454 230,0
554 793,6
566 624,0
600 618,0
652 742,5
520 000,0
520 000,0
520 000,0
4 389 008,1
103
04 09
14 2 05 20850
400
39 715,1
61 126,0
703 193,0
446 488,3
0,0
0,0
0,0
0,0
1 250 522,4
103
04 09
14 2 05 51950
400
2 610 557,3
1 025 175,1
3 635 732,4
103
04 09
14 2 05 R1950
400
137 398,0
43 872,3
181 270,3
103
04 09
14 2 01 54200
400
3 993 189,1
3 993 189,1
103
04 09
14 2 05 54200
400
9 015,9
9 015,9
103
04 09
14 2 07 54200
500
350 000,0
283 697,2
633 697,2
103
04 09
14 2 06 50180
400
18 131,3
18 131,3
103
04 09
14 2 06 R0180
400
18 150,8
18 150,8
103
04 09
14 2 5018
400
100 808,7
100 808,7
103
04 09
14 2 5115
400
900 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
900 000,0
103
04 09
14 2 01 53900
400
437 191,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1 090 746,7
1 090 746,7
1 090 746,7
3 709 431,2
103
04 09
14 2 01 54200
400
1 791 883,8
0,0
0,0
0,0
1 446 303,6
1 446 303,6
1 446 303,6
6 130 794,7
Мероприятие 1.1 "Осуществление крупных особо важных для социально- экономического развития Российской Федерации проектов"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
103
04 09
2 727 467,7
1 232 594,2
283 697,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 243 759,1
103
04 09
14 2 01 20800
400
1 000 000,0
882 594,2
1 882 594,2
103
04 09
14 2 5115
400
900 000,0
900 000,0
103
04 09
14 2 5420
400
827 467,7
827 467,7
103
04 09
14 2 01 54200
400
0,0
103
04 09
14 2 07 54200
500
350 000,0
283 697,2
633 697,2
Мероприятие 1.2 "Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
103
04 09
5 596 941,1
9 038 220,2
5 431 692,9
2 249 602,3
4 232 598,1
6 101 144,2
6 113 711,2
6 113 711,2
35 445 360,5
103
04 09
14 2 01 20800
400
2 124 617,8
1 635 858,2
3 092 828,5
1 202 496,0
3 579 855,6
3 044 093,9
3 056 660,9
3 056 660,9
20 793 071,8
103
04 09
14 2 02 20900
400
454 230,0
554 793,6
566 624,0
600 618,0
652 742,5
520 000,0
520 000,0
520 000,0
4 389 008,1
103
04 09
14 2 5018
400
100 808,7
100 808,7
103
04 09
14 2 05 20850
400
39 715,1
61 126,0
703 193,0
446 488,3
1 250 522,4
103
04 09
14 2 05 51950
400
2 610 557,3
1 025 175,1
3 635 732,4
103
04 09
14 2 05 R1950
400
137 398,0
43 872,3
181 270,3
103
04 09
14 2 01 54200
400
3 993 189,1
3 993 189,1
103
04 09
14 2 05 54200
400
9 015,9
9 015,9
103
04 09
14 2 06 50180
400
18 131,3
18 131,3
103
04 09
14 2 06 R0180
400
18 150,8
18 150,8
103
04 09
14 2 5390
400
437 191,1
0,0
1 090 746,7
1 090 746,7
1 090 746,7
3 709 431,2
103
04 09
14 2 5420
400
964 416,1
0,0
1 446 303,6
1 446 303,6
1 446 303,6
5 303 327,0
Основное мероприятие 2 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" - всего, в том числе:
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
103
04 09
3 987 986,8
4 285 869,3
5 534 893,6
8 008 543,8
6 910 825,0
6 016 826,3
6 216 826,3
6 216 826,3
46 775 610,4
103
04 09
14 1 01 20500
200
2 243 303,6
2 353 694,2
2 758 708,2
2 919 930,1
2 996 800,6
3 252 400,0
3 252 400,0
3 252 400,0
23 029 636,7
103
04 09
14 1 01 20500
800
65 262,4
16 910,2
14 053,6
16 500,0
16 600,0
0,0
0,0
0,0
129 326,2
103
04 09
14 1 02 20600
200
1 426 642,0
1 425 806,2
2 363 167,7
4 656 750,4
3 484 705,8
1 540 467,3
1 740 467,3
1 740 467,3
18 378 474,0
103
04 09
14 1 02 54200
200
347 134,9
1 200 000,0
800 000,0
2 347 134,9
103
04 09
14 1 03 20700
200
252 778,8
263 019,9
306 760,0
321 661,5
336 078,0
361 530,0
361 530,0
361 530,0
2 564 888,2
103
04 09
14 1 05 20750
200
0,0
63 603,9
92 204,1
93 701,8
76 640,6
0,0
0,0
0,0
326 150,4
Основное мероприятие 2.1 "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
103
04 09
14 1 02 20600
200
34 890,5
245 859,3
57 930,3
338 680,1
Основное мероприятие 2.2 "Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
103
04 09
14 1 02 20600
200
1 391 751,5
1 179 946,9
2 305 237,4
4 656 750,4
3 484 705,8
1 540 467,3
1 740 467,3
1 740 467,3
18 039 793,9
103
04 09
14 1 02 54200
200
347 134,9
1 200 000,0
800 000,0
2 347 134,9
Основное мероприятие 2.3 "Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
103
04 09
14 1 01 20500
200
2 243 303,6
2 353 694,2
2 758 708,2
2 919 930,1
2 996 800,6
3 252 400,0
3 252 400,0
3 252 400,0
23 029 636,7
103
04 09
14 1 01 20500
800
65 262,4
16 910,2
14 053,6
16 500,0
16 600,0
129 326,2
Основное мероприятие 2.4 "Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
103
04 09
14 1 03 20700
200
252 778,8
263 019,9
306 760,0
321 661,5
336 078,0
361 530,0
361 530,0
361 530,0
2 564 888,2
Основное мероприятие 2.5 "Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности"
103
04 09
14 1 05 20750
200
63 603,9
92 204,1
93 701,8
76 640,6
326 150,4
Основное мероприятие 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"*
103
04 09
14 3 00 00000
200
819 166,5
819 166,5
Основное мероприятие 4 "Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*, ГКУ НО "ЦБДД"*
04 09
1 100 998,7
1 000 369,0
386 406,9
200 670,1
207 573,6
207 573,6
207 573,6
207 573,6
3 518 739,1
103
04 09
14 7 02 48590
100
131 628,1
156 311,5
164 838,6
164 838,6
165 177,3
165 177,3
165 177,3
165 177,3
1 278 326,0
103
04 09
14 7 02 48590
200
26 587,9
41 575,3
31 400,4
30 663,6
37 223,9
37 223,9
37 223,9
37 223,9
279 122,8
103
04 09
1476 02 48590
800
942 782,7
802 482,2
190 167,9
5 167,9
5 172,4
5 172,4
5 172,4
5 172,4
1 961 290,3
Основное мероприятие 5 "Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ**
04 09
501 361,7
1 171 794,8
1 206 570,1
1 168 174,3
526 994,1
212 567,0
0,0
0,0
4 787 462,0
103
04 09
14 2 5195
500
0,0
0,0
103
04 09
14 2 03 72200
500
483 716,1
499 121,7
109 991,0
1 092 828,8
103
04 09
14 2 7222
500
0,0
0,0
0,0
190 620,0
201 485,3
212 567,0
604 672,3
103
04 09
14 1 04 72210
500
17 645,6
660 632,3
1 096 579,1
977 554,3
325 508,8
3 077 920,1
103
04 09
14 1 06 72300
500
12 040,8
12 040,8
Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов
04 09
586 266,6
677 331,0
810 606,4
830 060,9
847 907,3
847 907,3
847 907,3
847 907,3
6 295 894,1
Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы, всего в т.ч.:
04 09
2 402 415,9
7 143 728,5
1 308 872,3
0,0
0,0
2 537 050,3
2 537 050,3
2 537 050,3
19 850 467,7
субсидии (в разрезе федеральных целевых программ)
04 09
1 000 808,7
2 628 688,6
1 025 175,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 654 672,4
иные межбюджетные трансферты
04 09
1 401 607,2
4 515 039,9
283 697,2
0,0
0,0
2 537 050,3
2 537 050,3
2 537 050,3
15 195 795,3
*- по согласованию;
** - при условии участия
Примечание: в строке "Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов" указывается объем ассигнований муниципальных дорожных фондов без учета межбюджетных трансфертов.
Приложение 2- А (справочно)
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
СВЕДЕНИЯ
о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной
способности сети автомобильных дорог общего пользования
регионального (межмуниципального) значения, осуществляемых
в рамках государственной программы "Развитие
транспортной системы Нижегородской области"
№ п.п.
Наименование объектов
Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектов
Срок ввода в эксплуатацию
Мощность по проектно- сметной документации
Расчетная мощность (протяженность) искусственных сооружений, км
Стоимость в ценах соответст- вующих лет (тыс.руб.)
Подлежит выполнению до конца строительства
Объем финансирования, тыс. рублей, в том числе по годам
км
из них искусственные сооружения, пог.м.
км
из них искусственные
сооружения, пог.м.
Остаток сметной стоимости в ценах соответствующих лет (тыс.руб.)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
... до конца строительства или срока действия программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Всего
190,707
3 823,527
34 026 084,7
190,707
190,707
30 081 894,4
3 488 671,3
8 865 628,4
5 397 762,8
2 228 252,3
4 211 248,1
5 821 091,2
в том числе по объектам капитального строительства:
0,0
1
Строительство автомобильной дороги (Р- 152) Шопша- Иваново- Н.Новгород на участке обхода г. Балахна и Заволжье в Нижегородской области (2 пусковой комплекс, 1 этап)
№ 795- 07/УГГЭ- 0109 от 20.12.2007
2020
9,420
407,830
4 675 024,6
9,420
407,830
3 423 433,6
250,0
99,5
100,0
100,0
100,0
3 422 784,1
2
Строительство мостового перехода через р. Волга на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22Р- 0159) Н.Новгород- Шахунья- Киров в Нижегородской области
ФГУ "Главгосэкспертиза России" № 160- 13/ГГЭ- 8410/04 от 12.03.2013
2017
8,719
2 029,310
14 132 503,9
8,719
2 029,310
11 509 144,9
3 488 421,3
5 342 460,4
2 678 263,2
0,0
0,0
3
Строительство объекта: "Надземный пешеходный переход в п. Окский на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К- 0125) Ряжск- Касимов- Муром- Н.Новгород в Богородском районе Нижегородской области"
№ 0197- 15/УГЭ- 5061 от 15.07.2015
2018
0,000
69,060
50 226,2
0,000
69,060
50 226,2
0,0
98,0
0,0
50 128,2
0,0
4
Строительство мостового перехода через р. Шижма на автомобильной дороге (22 ОП МЗ 22Н- 2414) Подъезд к п. Быструха от а/д Н.Новгород- Шахунья- Киров км 5+896 в Краснобаковском районе Нижегородской области
№ 0125/УГЭ- 4899 от 18.03.2014
2017
0,258
26,100
29 565,0
0,258
26,100
29 565,0
0,0
17 000,0
12 565,0
0,0
0,0
5
Строительство автомобильной дороги Маресево- Каменка в Починковском районе Нижегородской области
№ 0217- 12/УГЭ- 4022 от 03.04.2012
2017
3,849
71 979,2
3,849
71 979,2
0,0
20 000,0
51 979,2
0,0
0,0
6
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Теплухино от автомобильной дороги Подъезд к р.п. Кр. Баки от а/д Н.Новгород - Шахунья - Киров в Краснобаковском районе Нижегородской области
№ 52- 1- 1- 3- 0083- 16 от 12.04.2016
2017
0,706
21 737,6
0,706
21 737,6
0,0
21 400,0
337,6
0,0
0,0
7
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Пионерское от а/д Неклюдово- Бор- Валки- Макарьево в городе областного значения Бор Нижегородской области
№ 52- 1- 1- 3- 0070- 16 от 25.03.2016
2017
0,545
15 220,0
0,545
15 220,0
0,0
15 120,0
100,0
0,0
0,0
8
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Заломаево от а/д Подъезд к д. Серково в Городецком районе Нижегородской области
№ 52- 1- 1- 3- 0060- 16 от 21.03.2016
2017
0,974
28 737,8
0,974
28 737,8
0,0
19 500,0
9 237,8
0,0
0,0
9
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Талица от а/д Семенов- Ильино- Заборское- Ковернино в Ковернинском районе Нижегородской области
№52- 1- 1- 3- 0069- 16 от 16.03.2016
2017
0,560
23,100
46 550,6
0,560
23,100
46 550,6
0,0
39 000,0
7 550,6
0,0
0,0
10
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Марково от а/д Задворка- Нестиары в Воскресенском районе Нижегородской области
№ 0299- 15/УГЭ- 5334 от 23.10.2015
2017
3,154
90 401,4
3,154
90 401,4
0,0
65 626,0
24 775,4
0,0
0,0
11
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Заозерье от а/д Задворка- Нестиары в Воскресенском районе Нижегородской области
№ 52- 1- 1- 3- 0069- 16 от 25.03.2016
2017
1,093
43 583,9
1,093
43 583,9
0,0
39 603,2
3 980,7
0,0
0,0
12
Строительство автомобильной Фатеево- Выделка в Сокольском районе Нижегородской области
№ 52- 1- 1- 3- 0084- 16 от 12.04.2016
2017
1,393
39 125,5
1,393
39 125,5
0,0
32 512,3
6 613,2
0,0
0,0
13
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Борковка- д. Кирилловка от а/д Спасское- Варганы в Спасском районе Нижегородской области
2017 год
2018
4,100
130 170,3
4,100
130 170,3
0,0
0,0
10 515,4
40 000,0
79 654,9
0,0
14
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Трегубово от а/д Семенов- Ильино- Заборское- Ковернино в городе областного значения Семенов Нижегородской области
2017 год
2018
2,500
84 065,6
2,500
84 065,6
0,0
0,0
20 000,0
64 065,6
0,0
15
Строительство автомобильной дороги Ивановское- Вязилка в городе областного значения Бор Нижегородской области
№ 52- 1- 1- 3- 0221- 16 от 13.09.2016
2018
3,700
94 066,5
3,700
94 066,5
0,0
10 000,0
24 213,9
59 852,6
0,0
16
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Городное от а/д Неклюдово- Бор- Валки- Макарьево в городе областного значения Бор Нижегородской области
№ 52- 1- 1- 3- 0198- 16 от 19.08.2016
2018
2,800
83 280,5
2,800
83 280,5
0,0
10 000,0
43 280,5
30 000,0
0,0
17
Строительство автомобильной дороги Саров- Кременки в Дивеевском районе Нижегородской области
№ 52- 1- 1- 3- 0073- 16 от 30.03.2016
2018
7,834
441 493,8
7,834
441 493,8
0,0
117 947,8
150 000,0
172 796,0
750,0
18
Дорожная инфраструктура земельных участков, предназначенных многодетным семьям, в районе д. Сысоевка Богородского района Нижегородской области
№ 52- 1- 1- 3- 0152- 16 от 20.06.2016
2017
8,644
155 306,7
8,644
155 306,7
0,0
30 243,7
125 063,0
0,0
0,0
19
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Жекино от а/д Подъезд к д. Пожога в Вачском районе Нижегородской области
№ 52- 1- 1- 3- 0007- 16 от 19.01.2016
2017
1,100
28 233,8
1,100
28 233,8
0,0
27 000,0
1 233,8
0,0
0,0
20
Строительство автомобильной дороги Подъезд к поселку имени Михеева от а/д Подъезд к д. Буслаево в Воскресенском районе Нижегородской области
2020
5,800
348 623,3
5,800
348 623,3
0,0
20 000,0
40 000,0
20 000,0
152 781,5
115 841,8
21
Строительство автомобильной дороги Подъезд к п. Теша от а/д Владимир- Муром- Арзамас в городах областного значения Навашино и Кулебаки Нижегородской области
2019
10,000
719 834,2
10,000
719 834,2
0,0
20 000,0
82 655,9
300 000,0
317 178,3
0,0
22
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Малиновка от а/д Подъезд к д. Слопинец в Кстовском районе Нижегородской области
№ 0287 - 15/УГЭ - 5063 от 14.10.2015
2017
8,644
155 306,7
8,644
62 724,3
0,0
14 321,3
48 403,0
0,0
0,0
23
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Венец от а/д Тумботино- Старое Щербинино в Павловском районе Нижегородской области
2017 год
2018
1,100
28 233,8
1,100
31 689,2
0,0
10 000,0
5 000,0
16 689,2
0,0
24
Строительство объекта: "Пешеходные переходы в д. Афонино на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К- 0030) Восточный подъезд к г. Н.Новгород от а/д М- 7 "Волга" в Кстовском районе Нижегородской области
№ 52- 1- 1- 3- 0097- 16 от 22.04.2016
2017
0,000
175,462
127 319,6
0,000
175,462
127 319,6
33 240,7
94 078,9
0,0
0,0
25
Строительство автомобильной дороги Подъезд к п. Степурино от а/д Кулебаки- Валтово- Салавирь- Петров Мост в городе областного значения Навашино Нижегородской области
2017 год
2019
7,000
224 945,6
7,000
224 945,6
20 000,0
61 807,2
55 010,6
88 127,8
0,0
26
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Кужадон от а/д Кстово- Д.Константиново- а/д Н.Новгород- Саратов в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области
№ 52- 1- 1- 3- 0224- 16 от 16.09.2016
2017
0,700
21 631,7
0,700
21 631,7
3 000,0
18 631,7
0,0
27
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Тяпино от а/д Бутурлино- Суродеево- Гагино в Гагинском районе Нижегородской области
№ 52- 1- 4- 3- 0222- 16 от 14.09.2016
2017
1,000
29 376,5
1,000
29 376,5
3 000,0
26 376,5
0,0
28
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Вышка от а/д Подъезд к д. Инютино в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области
2017
0,500
16 912,5
0,500
16 912,5
3 000,0
13 912,5
0,0
29
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Кипрево от а/д Линда- Городец- Заволжье в Городецком районе Нижегородской области
№ 52- 1- 1- 3- 0237- 16 от 14.10.2016
2017
0,600
19 547,0
0,600
19 547,0
3 000,0
16 547,0
0,0
30
Строительство автомобильной дороги Подъезд к паромной переправе с. Фокино- с.Михайловское от а/д Воротынец- Фокино- берег р. Волга в Воротынском районе Нижегородской области
№ 0372- 14/УГЭ- 5041 от 19.09.2014
2018
3,387
119 400,9
3,387
119 400,9
20 100,0
16 393,3
82 907,6
0,0
31
Строительство мостового перехода через р. Беловское на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К- 0078) Н.Новгород- Шахунья- Киров- д.Никитиха- с.Новоуспенское- а/д Урень- Шарья- Никольск- Котлас км 37+411 в Ветлужском районе Нижегородской области
№ 0135- 14/УГЭ- 4891 от 21.03.2014
2019
0,481
41,150
128 387,5
0,481
41,150
128 387,5
30 000,0
98 387,5
0,0
32
Строительство мостового перехода через р. Мига на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К- 0046) Воротынец- Спасское- Сергач км 35+246 в Нижегородской области
№ 0149- 14/УГЭ- 4812 от 01.04.2014
2018
0,170
23,020
47 121,6
0,170
23,020
47 121,6
47 121,6
0,0
33
Строительство мостового перехода через канал ГРЭС на км 3+825 автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н- 0322 Подъезд к п. Механического завода от а/д Балахна- Гидроторф- Бурцевский карьер в Балахнинском районе Нижегородской области
№ 0264- 13/УГЭ- 4537 от 15.04.2013
2018
0,375
23,100
56 126,3
0,375
23,100
56 126,3
56 126,3
0,0
34
Строительство мостового перехода ч/р Степановка на автомобильной дороги (22 ОП НР 22К- 0043) Лысково- Княгинино км 16+091 в Княгининском районе Нижегородской области
№ 0084- 14/УГЭ- 4859 от 17.02.2014
2018
0,121
25,900
49 967,7
0,121
25,900
49 967,7
49 967,7
0,0
35
Строительство участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К- 0162) Работки- Порецкое с искусственным дорожным сооружением на км 99+830 в Краснооктябрьском районе Нижегородской области (ликвидация оползневых явлений)
№ 52- 1- 1- 3- 0119- 16 от 11.05.2016
2019
0,620
227 950,4
0,620
227 950,4
71 316,9
156 633,5
0,0
36
Строительство мостового перехода через р. Узола на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К- 0020) Линда- Городец- Заволжье км 31+477 в Городецком районе Нижегородской области
№ 0148- 14/УГЭ- 4811 от 01.04.2014
2019
0,743
70,200
146 291,0
0,743
70,200
146 291,0
80 000,0
66 291,0
0,0
37
Строительство мостового перехода через р. Белая на автомобильной дороге (22 ОП МЗ 22Н- 1930) р. Белая - Федурино - Вороново - Соболиха км 0+203 в Городецком районе Нижегородской области
№ 0657- 13/УГЭ- 45169 от 03.10.2013
2020
0.63144
39,100
192 038,8
0.63144
39,100
192 038,8
50 000,0
142 038,8
38
Строительство мостового перехода через р. Санахта на автомобильной дороге (22 ОП МЗ 22Н- 4534) Яковлево - Сицкое км 1+121 в Чкаловском районе Нижегородской области
№ 0071- 13/УГЭ - 4465 от 07.02.2013
2020
0,335
24,500
57 633,6
0,335
24,500
57 633,6
57 500,0
133,6
39
Строительство мостового перехода через р. Велетьма на км 5+576 автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К- 0039) Подход к г. Навашино от а/д Ряжск- Касимов- Муром- Н.Новгород в Навашинском районе Нижегородской области
№ 0253- 13/УГЭ- 4524 от 11.04.2013
2020
0.3995
61,200
168 059,9
0.3995
0.3995
168 059,9
160 000,0
8 059,9
40
Строительство автомобильной дороги Западный обход г. Выкса на участке от а/д Выкса- Досчатое до а/д Выкса- Шиморское- Ближне- Песочное в городе областного значения Выкса Нижегородской области
№ 0168- 15/УГЭ- 5119 от 11.06.2015
2020
6.42
78,000
528 460,0
6.42
6.42
528 460,0
267 983,0
260 477,0
41
Строительство автомобильной дороги Глядково- Батманово в Сосновском районе Нижегородской области
2017
0,500
16 912,5
0,500
0,500
16 912,5
3 072,4
13 840,1
0,0
42
Реконструкция участков автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н - 1822) Субботино- Большая Уда км 0+000 - км 2+700, км 3+200 - км 9+300 в Гагинском районе Нижегородской области
№ 52- 1- 1- 3- 0153- 16 от 21.06.2016
2018
8,800
245 723,6
8,800
8,800
245 723,6
0,0
26 477,8
5 000,0
214 245,8
0,0
43
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н - 0728) Долгово- Память Парижской Коммуны км 0+000 - км 9+022 в городе областного значения Бор Нижегородской области
№ 52- 1- 1- 3- 0149- 16 от 15.06.2016
2018
9,022
247 319,0
9,022
9,022
247 319,0
0,0
20 000,0
5 000,0
222 319,0
0,0
44
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н- 2013) Подъезд к п. Дубрава- с. Белозерово от а/д Кстово- Д.Константиново- а/д Н.Новгород- Саратов в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области
2020
2,000
100 709,2
2,000
100 709,2
0,0
0,0
0,0
0,0
100 000,0
709,2
45
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К- 0026) Дзержинск- Володарск- Ильино- а/д М- 7 "Волга" в городе областного значения Дзержинск Нижегородской области
2019
1,000
205 353,8
1,000
205 353,8
0,0
0,0
0,0
25 000,0
180 353,8
0,0
46
Реконструкция участков автомобильных дорог (22 ОП РЗ 22К- 0025) Подъезд к г. Дзержинск от а/д М- 7"Волга" и (22 ОП МЗ 22Н- 4915) Заревская объездная дорога г. Дзержинска в городе областного значения Дзержинск Нижегородской области
2019
2,000
388 765,4
2,000
388 765,4
0,0
0,0
0,0
29 925,5
358 839,9
0,0
47
Реконструкция участков автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н- 2014) Подъезд к с. Новое Жедрино- д. Старый Относ от а/д Кстово- Д.Константиново- а/д Н.Новгород- Саратов в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области
2020
4,700
282 438,4
4,700
282 438,4
0,0
0,0
0,0
0,0
200 000,0
82 438,4
48
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н- 2641) Подъезд к с. Варварское от а/д М- 7 "Волга" в Кстовском районе Нижегородской области
2020
1,500
55 437,2
1,500
55 437,2
0,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
5 437,2
49
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К- 0029) Семенов- Ильино- Заборское- Ковернино км 50+600- км 66+000 в Ковернинском районе Нижегородской области
2020
5,400
171 297,0
5,400
171 297,0
0,0
0,0
0,0
0,0
122 140,0
49 157,0
50
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н- 4416) Заливная усадьба- М.Непряхино км 2+668- км 10+815 в Уренском районе Нижегородской области
2020
8,100
252 300,3
8,100
252 300,3
0,0
0,0
0,0
0,0
200 000,0
52 300,3
51
Реконструкция автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н- 1707) Подъезд к с. Полдеревка от а/д Выкса- Вознесенское- Сатис км 0+000- км 3+901в городе областного значения Выкса
2020
3,901
129 287,3
3,901
129 287,3
0,0
0,0
0,0
0,0
100 000,0
29 287,3
52
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н- 0123) Михеевка- Канерга км 0+000- км 4+510в Ардатовском районе Нижегородской области
2020
4,510
154 820,2
4,510
154 820,2
0,0
0,0
0,0
0,0
130 000,0
24 820,2
53
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н- 4612) Верхнее Самойлово- Кушнур- Красновка км 8+000 - км 11+982 в Шарангском районе Нижегородской области
2020
3,982
129 301,7
3,982
129 301,7
0,0
0,0
0,0
0,0
100 000,0
29 301,7
54
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н- 3213) Подъезд к с. Успенское от а/д Шатки- Лесогорск- Б.Макателем км 2+531- км 7+900 в Первомайском районе Нижегородской области
2020
5,400
169 898,5
5,400
169 898,5
0,0
0,0
0,0
0,0
150 000,0
19 898,5
55
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К - 0125) Ряжск- Касимов- Муром- Н.Новгород на участке от д. Березовка до с. Доскино в Богородском районе Нижегородской области
2021
10,000
765 790,5
10,000
765 790,5
0,0
0,0
0,0
0,0
325 276,9
440 513,6
56
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К - 0125) Ряжск- Касимов- Муром- Н.Новгород на участке от п. Окский до д. Ольгино в Богородском районе Нижегородской области
2021
11,000
842 147,8
11,000
842 147,8
0,0
0,0
0,0
0,0
350 000,0
492 147,8
57
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22Р- 0152) Шопша- Иваново- Н.Новгород с железнодорожным переездом на км 350+600 в Балахнинском районе Нижегородской области
2021
0,800
994 994,8
0,800
994 994,8
0,0
0,0
0,0
0,0
350 000,0
644 994,8
58
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н- 0436) Подъезд к с. Алистеево от а/д Богородск- Ключищи с искусственным дорожным сооружением на км 9+238 в Богородском районе Нижегородской области
№ 0195- 15/УГЭ- 5229 от 08.07.2015
2017
0,232
23,100
18 067,0
0,232
23,100
18 067,0
10 000,0
8 067,0
0,0
59
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н- 1205) Ветлуга- Маркуша- Зиновиха- Спасское с искусственным дорожным сооружением на км 7+728 в Ветлужском районе Нижегородской области
№ 0324- 14/УГЭ- 4994 от 13.08.2014
2018
0,590
64 191,4
0,590
64 191,4
64 191,4
0,0
60
* Реконструкция проспекта Молодежный до Нижегородского аэропорта в Автозаводском районе, г. Нижний Новгород
№ 0224- 15/УГЭ- 5287 от 10.08.2015
2017
7,100
518,800
3 955 483,3
7,100
518,800
3 886 243,0
2 747 955,3
1 069 047,4
0,0
0,0
0,0
61
Строительство автомобильной дороги общего пользования по Волжской набережной от ул. Бетанкура до ул. Совнаркомовская в г. Нижний Новгород
2017
0,692
144 299,5
0,692
144 299,5
144 299,5
0,0
62
Развитие дорожно- транспортной инфраструктуры в районе строительства стадиона для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году (ул. Бетанкура, ул. Совнаркомовская, ул. Пролетарская, дорога по Волжской набережной, дорога от ул. Стрелка до ул. Совнаркомовская, пешеходные переходы в разных уровнях) в т.ч.:
№ 52- 1- 1- 3- 0111- 16 от 04.05.2016
2018
3,840
164,595
1 106 231,8
3,840
164,595
1 106 231,8
0,0
100 850,0
558 893,5
446 488,3
0,0
62.1
Развитие дорожно- транспортной инфраструктуры в районе строительства стадиона для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году (ул. Бетанкура, ул. Совнаркомовская, ул. Пролетарская, дорога по Волжской набережной, дорога от ул. Стрелка до ул. Совнаркомовская). 1- 5 этапы
3,840
879 575,2
3,840
879 575,2
45 550,0
437 124,8
396 900,4
0,0
62.2
Развитие дорожно- транспортной инфраструктуры в районе строительства стадиона для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году (пешеходный переход в разных уровнях через ул. Бетанкура в г. Нижнем Новгороде). 6 этап
104,445
76 918,7
104,445
76 918,7
35 150,0
41 768,7
0,0
0,0
62.3
Развитие дорожно- транспортной инфраструктуры в районе строительства стадиона для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году (пешеходный переход в разных уровнях через ул. Самаркандская в г. Нижнем Новгороде). 8 этап
60,150
149 798,1
60,150
149 737,9
20 150,0
80 000,0
49 587,9
0,0
* денежные средства в размере 69 240,3 тыс. руб. оплачены МКУ "ГУММиИД" из бюджета г. Н.Новгорода в 2015 году.";
"ПРИЛОЖЕНИЕ 3- А (справочно)
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
СВЕДЕНИЯ
о привлечении средств муниципальных дорожных фондов к реализации
государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области"
Наименование мероприятий
Объемы средств муниципальных дорожных фондов
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
итого 2015 - 2022 годы
Средства муниципальных дорожных фондов - всего, в том числе:
674 957,8
586 266,6
677 331,0
810 606,4
830 060,9
847 907,3
847 907,3
847 907,3
847 907,3
6 970 851,9
Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, направленные на удвоение объемов их ввода в эксплуатацию
16 873,9
14 656,7
16 933,3
20 265,2
20 751,5
21 197,7
21 197,7
21 197,7
21 197,7
174 271,3
Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения"
647 959,5
562 815,9
650 237,8
778 182,1
796 858,5
813 991,0
813 991,0
813 991,0
813 991,0
6 692 017,8
Другие мероприятия за счет средств муниципальных дорожных фондов
10 124,4
8 794,0
10 160,0
12 159,1
12 450,9
12 718,6
12 718,6
12 718,6
12 718,6
104 562,8
".
3.3. Пункт 3.3.1 "Паспорт подпрограммы 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" подраздела 3.3 "Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"3.3.1. Паспорт подпрограммы 3
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Государственный заказчик - координатор Подпрограммы
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
Соисполнители Подпрограммы
- министерство образования Нижегородской области,
- министерство здравоохранения Нижегородской области,
- управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области
Цели Подпрограммы
сокращение смертности от дорожно- транспортных происшествий к 2022 году на 204 человека (28,82%) по сравнению с 2012 годом
Задачи Подпрограммы
- создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения
- формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;
- развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях;
- повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку;
- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап в 2015 - 2022 годах
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета по Подпрограмме
тыс. руб.
Всего, в том числе:
4 047 620,30
2015 год
259 551,1
2016 год
562 954,3
2017 год
819 166,5
2018 год
854 752,9
2019 год
554 506,1
2020 год
574 111,0
2021 год
207 349,5
2022 год
215 228,9
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Непосредственные результаты:
- количество лиц, погибших в результате ДТП, - 502;
- количество детей, погибших в результате ДТП, - 14
- количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск) - 14,91;
- количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) -3,94
".
3.4. Пункт 3.4.1 "Паспорт подпрограммы 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" подраздела 3.4 "Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" изложить в следующей редакции:
"3.4.1. Паспорт подпрограммы 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде
Государственный заказчик - координатор подпрограммы
министерство строительства Нижегородской области
Цели подпрограммы
Увеличение объемов пассажирских перевозок линиями метрополитена в городе Нижнем Новгороде
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап в 2015 - 2022 годах
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета по Подпрограмме
тыс. руб.
Всего, в том числе:
8 681 622,3
2015 год
630 830,0
2016 год
1 888 115,3
2017 год
1 942 500,0
2018 год
314 966,0
2019 год
0,0
2020 год
1 301 737,0
2021 год
1 301 737,0
2022 год
1 301 737,0
".
3.5. В подразделе 3 "Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе":
3.5.1. Пункт 3.1 "Паспорт подпрограммы 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" (далее - Подпрограмма)" изложить в следующей редакции:
"3.1. Паспорт подпрограммы 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" (далее - Подпрограмма)"
Государственный заказчик - координатор Подпрограммы
- министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
Цели Подпрограммы
- повышение энергетической и экономической эффективности функционирования автомобильного транспорта;
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах транспортной инфраструктуры, в административных зданиях, на производственных базах;
- обеспечение устойчивого снижения уровня негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье населения
Задачи Подпрограммы
- модернизация материально- технической базы парка автомобильного транспорта, расширение использования газомоторного топлива в качестве моторного топлива;
- строительство, ввод в эксплуатацию, реконструкция, модернизация объектов транспортной инфраструктуры с применением энергосберегающих технологий
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап в 2015 - 2022 годах
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета по Подпрограмме
тыс. руб.
Всего, в том числе:
0,0
2015 год
0,0
2016 год
0,0
2017 год
0,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы:
- экономия затрат на моторное топливо при использовании газомоторного топлива на предприятиях пассажирского автотранспорта за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2022 году по отношению к 2014 году - 4 561,7 тыс. руб.;
- снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2022 году по отношению к 2014 году - на 5,80 тонны;
- экономия затрат на содержание и эксплуатацию объектов транспортного комплекса по отношению к 2014 году - 1515,40 тыс. руб.
Непосредственные результаты Подпрограммы:
- количество переоборудованных пассажирских автотранспортных средств, использующих газомоторное топливо - рост на 28 единиц по отношению к 2014 году
".
3.5.2. Абзац первый пункта 3.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" подраздела 3.2 "Текстовая часть подпрограммы 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" изложить в следующей редакции:
"Действие Подпрограммы предусмотрено в течение восьми лет, с 2015 по 2022 год.".
4. Раздел 4 "Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 4 "Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации
государственной программы"
4.1. Паспорт подпрограммы 6 "Обеспечение реализации
государственной программы"
Государственный заказчик - координатор подпрограммы
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
Цели подпрограммы
обеспечение реализации государственной программы
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап в 2015 - 2022 годах
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета по Подпрограмме
тыс. руб.
Всего, в том числе:
1 473 794,9
2015 год
1 143 265,6
2016 год
47 119,1
2017 год
46 990,3
2018 год
46 990,3
2019 год
47 357,4
2020 год
47 357,4
2021 год
47 357,4
2022 год
47 357,4
Таблица 5. Аналитическое распределение средств областного бюджета
Подпрограммы "Обеспечение реализации государственной Программы" по Подпрограммам
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
Государственная программа
"Развитие транспортной системы Нижегородской области"
Всего, в том числе:
1 143 265,6
47 119,1
46 990,3
46 990,3
47 357,4
47 357,4
47 357,4
47 357,4
1 473 794,9
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
103
04 08
1460100190
0
42 266,9
47 119,1
46 990,3
46 990,3
47 357,4
47 357,4
47 357,4
47 357,4
372 796,2
103
04 08
1460100190
100
38 179,2
38 596,4
43 974,4
43 974,4
44 039,9
44 039,9
44 039,9
44 039,9
340 884,0
103
04 08
1460100190
200
4 044,9
8 502,7
2 995,9
2 995,9
3 295,5
3 295,5
3 295,5
3 295,5
31 721,4
103
04 08
1460100190
800
42,8
20,0
20,0
20,0
22,0
22,0
22,0
22,0
190,8
ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)
103
04 09
1470248590
0
1 073 046,5
1 073 046,5
103
04 09
1470248590
100
109 726,6
109 726,6
103
04 09
1470248590
200
20 571,2
20 571,2
103
04 09
1470248590
800
942 748,7
942 748,7
ГКУ НО "Центр безопасности дорожного движения" (по согласованию)
103
04 09
1470248590
0
27 952,2
27 952,2
103
04 09
1470248590
100
21 895,0
21 895,0
103
04 09
1470248590
200
6 030,0
6 030,0
103
04 09
1470248590
800
27,2
27,2
Подпрограмма 1
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Всего, в том числе:
557 657,2
21 203,6
21 145,6
21 145,6
21 310,8
21 310,8
21 310,8
21 310,8
706 395,4
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
103
04 08
1460100190
100
19 089,6
17 368,4
19 788,5
19 788,5
19 818,0
19 818,0
19 818,0
19 818,0
155 306,8
103
04 08
1460100190
200
2 023,0
3 826,2
1 348,2
1 348,2
1 483,0
1 483,0
1 483,0
1 483,0
14 477,4
103
04 08
1460100190
800
21,4
9,0
9,0
9,0
9,9
9,9
9,9
9,9
88,0
Итого:
21 134,0
21 203,6
21 145,6
21 145,6
21 310,8
21 310,8
21 310,8
21 310,8
169 872,1
ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)
103
04 09
1470248590
100
54 863,3
54 863,3
103
04 09
1470248590
200
10 285,6
10 285,6
103
04 09
1470248590
800
471 374,4
471 374,4
Итого:
536 523,3
0,0
536 523,3
Подпрограмма 2
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Всего, в том числе:
557 656,2
21 203,6
21 145,6
21 145,6
21 310,8
21 310,8
21 310,8
21 310,8
706 394,3
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
103
04 08
1460100190
100
19 089,6
17 368,4
19 788,5
19 788,5
19 818,0
19 818,0
19 818,0
19 818,0
155 306,8
103
04 08
1460100190
200
2 021,9
3 826,2
1 348,2
1 348,2
1 483,0
1 483,0
1 483,0
1 483,0
14 476,3
103
04 08
1460100190
800
21,4
9,0
9,0
9,0
9,9
9,9
9,9
9,9
88,0
Итого:
21 132,9
21 203,6
21 145,6
21 145,6
21 310,8
21 310,8
21 310,8
21 310,8
169 871,1
ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)
103
04 09
1470248590
100
54 863,3
54 863,3
103
04 09
1470248590
200
10 285,6
10 285,6
103
04 09
1470248590
800
471 374,4
471 374,4
Итого:
536 523,3
536 523,3
Подпрограмма 3
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Всего, в том числе:
27 952,2
4 711,9
4 699,0
4 699,0
4 735,7
4 735,7
4 735,7
4 735,7
61 005,1
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
103
04 08
1460100190
100
0,0
3 859,6
4 397,4
4 397,4
4 404,0
4 404,0
4 404,0
4 404,0
30 270,5
103
04 08
1460100190
200
0,0
850,3
299,6
299,6
329,6
329,6
329,6
329,6
2 767,7
103
04 08
1460100190
800
0,0
2,0
2,0
2,0
2,2
2,2
2,2
2,2
14,8
Итого:
0,0
4 711,9
4 699,0
4 699,0
4 735,7
4 735,7
4 735,7
4 735,7
33 052,9
ГКУ НО "Центр безопасности дорожного движения" (по согласованию)
103
04 09
1470248590
100
21 895,0
21 895,0
103
04 09
1470248590
200
6 030,0
6 030,0
103
04 09
1470248590
800
27,2
27,2
Итого:
27 952,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
27 952,2
".
5. Таблицы "Экономическая эффективность Подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них", "Экономическая эффективность Подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области", "Расчет общественно- экономической эффективности Подпрограммы 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" и сноску к ней, "Экономическая эффективность Подпрограммы 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде", "Экономическая эффективность Подпрограммы 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" раздела 5 "Оценка планируемой эффективности государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Экономическая эффективность Подпрограммы 1
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
и искусственных сооружений на них"
Наименование
Годы реализации Подпрограммы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Протяженность отремонтированных автодорог, км
245,0
197,3
449,1
267,7
229,82
173,47
209,54
213,36
Объем расходов на ремонт автодорог, млн. руб.
1 444,3
2 445,6
4 659,7
6 434,3
3 810,2
1 540,5
1 740,5
1 740,5
Норма дисконта (среднегодовой индекс потребительских цен), % к предыдущему году
115,5
107
106,6
105,6
105,6
105,6
105,6
105,6
Объем расходов в ценах 2014 года, млн. руб.
1 250,5
2 285,6
4 371,2
6 093,1
3 608,2
1 458,8
1 648,2
1 648,2
Экономическая эффективность (протяженность отремонтированных автодорог/объем расходов на выполнение ремонтных работ, км/млн. руб.
0,17
0,08
0,10
0,04
0,06
0,11
0,12
0,12
Экономическая эффективность Подпрограммы 2
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Наименование
Годы реализации Подпрограммы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Ввод в эксплуатацию построенных автомобильных дорог, км
30
40,8
45,0
43,9
25,9
20,8
16
16
Объем расходов на строительство автодорог, млн. руб.
7 332,2
10 769,9
5 825,4
2 440,2
4 434,1
3 776,7
3 576,7
3 576,7
Экономическая эффективность (ввод в эксплуатацию построенных автомобильных дорог/Объем расходов на строительство автодорог), км/млн. руб.
0,0041
0,0038
0,0077
0,0180
0,0059
0,0055
0,0045
0,0045
";
"Расчет общественно- экономической эффективности Подпрограммы 3
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Наименование
База (2012 год)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год*
2022 год*
1. Количество лиц, погибших в результате ДТП (Программный показатель), человек
706
517,0
668,0
615,0
575,0
536,0
502,0
502,0
502,0
2. Количество лиц, погибших в результате ДТП (без Программного вмешательства), человек
706,0
766,0
792,0
815,0
838,0
861,0
884,0
884,0
884,0
3. Снижение количества лиц, погибших в ДТП с учетом реализации подпрограммы, человек
-
249,0
124,0
200,0
263,0
325,0
382,0
382,0
382,0
4. Сумма предотвращенного социально- экономического ущерба в результате реализации Программы, тыс. рублей
-
1 426 272,0
710 272,0
1 145 600,0
1 506 464,0
1 861 600,0
2 188 096,0
2 188 096,0
2 188 096,0
5. Расходы на реализацию Подпрограммы, тыс. рублей
-
259 551,1
675 021,1
111 721,6
111 721,6
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
6. Среднегодовой индекс потребительских цен, % к предыдущему году
-
106,2
106,1
106,0
105,9
105,7
105,5
105,5
105,5
7. Расходы на реализацию Подпрограммы в ценах 2014 года, тыс. рублей
-
244 398,4
635 613,1
105 199,3
105 199,3
121 313,6
121 313,6
121 313,6
121 313,6
8. Отношение суммы предотвращенного ущерба к расходам на реализацию Подпрограммы
-
5,8
1,1
10,9
14,3
15,3
18,0
18,0
18,0
_______
* По подпрограмме 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" расчеты на 2021 - 2022 справочные, т.к. они должны соответствовать федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах", утвержденной постановлением Российской Федерации от 3 октября 2013 года № 864, и не могут быть рассчитаны на данном этапе.";
"Экономическая эффективность Подпрограммы 4
"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
Наименование
Годы реализации Подпрограммы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Общая протяженность линий метрополитена, км
18,9
18,9
18,9
22
22
22
22
22
Объем расходов на строительство объектов метрополитена, млн. руб.
3 014,7
3 565,5
4 317,9
587,6
2 467,7
2 603,5
2 603,5
2 603,5
Экономическая эффективность (общая протяженность линий метрополитена / объем расходов на строительство объектов метрополитена, км/млн. руб.)
0,00627
0,00530
0,00438
0,03744
0,00892
0,00845
0,00845
0,00845
Экономическая эффективность Подпрограммы 5
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
№
Индикаторы
Ед. измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1.
Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2020 году по отношению к 2014 году
тонн в год
1,80
3,40
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
5,80
2.
Затраты на перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области, тыс. руб.
тыс. руб.
234,00
208,00
208,00
26,00
26,00
26,00
0,00
0,00
3.
Экономическая эффективность (снижение объема выбросов загрязняющих веществ/объем расходов на перевод автобусов, тонн/тыс. руб.)
%
0,008
0,016
0,024
0,200
0,208
0,215
0,000
0,000
".
6. Дополнить государственную программу приложением следующего содержания:
"Приложение (справочно)
к государственной программе
"Развитие транспортной системы
Нижегородской области"
Во исполнение решений, принятых на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 21 сентября 2016 года (протокол № 2), в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", включенного в перечень основных направлений стратегического развития Российской Федерации до 2018 года и на период до 2025 года для формирования "пилотного" портфеля приоритетных проектов и программ", одобренный Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам согласно протоколу его заседания от 13 июля 2016 года № 1, в Нижегородской области разработан проект Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижегородской агломерации (далее - проект ПКРТИ).
Проект ПКРТИ разработан для обеспечения транспортного сообщения между крупнейшим городским округом - городом Нижним Новгородом ("ядром агломерации") и муниципальными образованиями Нижегородской области - "спутниками" многокомпонентной системы с интенсивными производственными, транспортными и культурными связями, в частности наличием "маятниковой" трудовой миграции населения в пределах одних суток и приведения улично- дорожной сети "ядра агломерации" в нормативное состояние.
В проект ПКРТИ включены мероприятия по ремонту автомобильных дорог и улично- дорожной сети Нижегородской агломерации, реконструкции существующих дорог в целях увеличения пропускной способности, а также мероприятия по строительству.
"Узким" местом транспортной инфраструктуры является наличие очагов аварийности (мест концентрации дорожно- транспортных происшествий) на дорожной сети агломерации. Проектом ПКРТИ предусмотрены мероприятия по их устранению в целях создания условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения.
Цели и результаты проекта ПКРТИ:
- приведение в нормативное состояние дорожной сети Нижегородской агломерации (в 2018 году - 50% протяженности дорожной сети, в 2025 году - 85%) и снижение в Нижегородской агломерации количества мест концентрации дорожно- транспортных происшествий в 2018 году (относительно уровня 2015 года) в 2 раза, в 2025 году - на 85%.
Финансирование работ по ремонту и капитальному ремонту дорог, включенных в проект ПКРТИ, предусмотрено в Подпрограмме 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" по следующим основным мероприятиям:
- основному мероприятию 1.2 "Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них";
- основному мероприятию 1.4 "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения".
Финансирование работ по строительству и реконструкции дорог, включенных в проект ПКРТИ, предусмотрено в Подпрограмме 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" по следующим основным мероприятиям:
- основному мероприятию 2.1 "Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них";
- основному мероприятию 2.3 "Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Нижегородской области, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта".
Мероприятия проекта Программы
комплексного развития транспортной
инфраструктуры Нижегородской агломерации
№
Наименование мероприятия
Финансирование, млн. руб.
2017 год
2018 год
2019 год*
2020 год*
2021 год*
2022 год*
2023 год*
2024 год*
2025 год*
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Мероприятия по приведению в нормативное транспортно- эксплуатационное состояние автомобильных дорог и улично- дорожной сети Нижегородской агломерации
автодороги регионального значения
503,40
1000,00
949,80
617,70
357,03
932,63
1951,89
2032,99
3153,92
11499,36
автодороги местного значения
2 201,0
925,37
924,45
493,99
933,94
1029,91
1029,05
1029,79
1028,15
9595,65
ИТОГО
2704,4
1925,37
1874,25
1111,69
1290,97
1962,54
2980,94
3062,78
4182,07
21095,01
2.
Мероприятия по развитию дорожной сети Нижегородской агломерации
автодороги регионального значения
0,00
0,00
50,20
382,30
1142,97
3155,30
2535,40
2003,24
1326,70
10596,11
автодороги местного значения
0,00
0,00
104,45
535,17
96,02
0,00
0,00
0,00
0,00
735,64
ИТОГО
0,00
0,00
154,65
917,47
1238,99
3155,30
2535,40
2003,24
1326,70
11331,75
ИТОГО по Нижегородской агломерации
2704,4
1925,37
2028,90
2029,16
2529,96
5117,84
5516,34
5066,02
5508,77
32426,76
* - указанные объемы финансирования по годам приведены справочно.
Ресурсное обеспечение проекта Программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры Нижегородской агломерации
Бюджетные источники, млн. руб.
Годы реализации
Всего
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
иные межбюджетные трансферты федерального бюджета бюджету субъекта РФ
1200,00
800,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
9000,00
бюджет Нижегородской области
1473,40
1094,74
1000,00
1000,00
1500,00
4087,93
4487,29
4036,23
4480,62
23 160,21
бюджет города Нижнего Новгорода
31,0
30,63
28,90
29,16
29,96
29,91
29,05
29,79
28,15
266,55
ИТОГО
2704,4
1925,37
2028,90
2029,16
2529,96
5117,84
5516,34
5 066,02
5508,77
32426,76
Показатели проекта Программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры Нижегородской агломерации
№
Наименование мероприятия
Непосредственный результат, км
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Выполнение работ по ремонту и капитальному ремонту
1
автодороги регионального значения
42,06
84,12
65,31
41,34
16,95
49,30
101,43
75,79
105,61
2
автодороги местного значения
82,08
36,70
39,82
23,47
39,54
43,36
44,57
48,44
42,37
ИТОГО по Нижегородской агломерации
124,14
120,81
105,12
64,81
56,49
92,66
146,01
124,23
147,98
Выполнение работ по строительству и реконструкции
1
автодороги регионального значения
0,000
0,000
0,070
0,000
0,000
3,500
1,000
23,000
18,000
2
автодороги местного значения
0,000
0,000
0,041
0,913
0,050
0,000
0,000
0,000
0,000
ИТОГО по Нижегородской агломерации
0,000
0,000
0,110
0,913
0,050
3,500
1,00
23,00
18,00
".
______________
Правительство Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2016 года № 933
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 303
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Внести в государственную программу "Развитие транспортной системы Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 303, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор В.П.Шанцев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 30 декабря 2016 года № 933
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 303
1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе по подпрограммам:", "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе по подпрограммам:
государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
102 527 309,3
2015 год
10 150 558,1
2016 год
12 083307,7
2017 год
15 710 555,0
2018 год
14 203 593,0
2019 год
13 839 747,6
2020 год
12 421 730,5
2021 год
12 054 969,0
2022 год
12 062 848,4
подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
47 518 436,4
2015 год
4 005 632,4
2016 год
4 795 707,5
2017 год
6 631 472,7
2018 год
8 986 098,1
2019 год
7 236 333,8
2020 год
5 154 397,3
2021 год
5 354 397,3
2022 год
5 354 397,3
подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
30 212 118,7
2015 год
4 102 279,0
2016 год
3 789 042,5
2017 год
4 516 508,8
2018 год
2 440 222,3
2019 год
4 434 083,4
2020 год
3 776 660,9
2021 год
3 576 660,9
2022 год
3 576 660,9
подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
4 047 620,3
2015 год
259 551,1
2016 год
562 954,3
2017 год
819 166,5
2018 год
854 752,9
2019 год
554 506,1
2020 год
574 111,0
2021 год
207 349,5
2022 год
215 228,9
подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
8 681 622,3
2015 год
630 830,0
2016 год
1 888 115,3
2017 год
1 942 500,0
2018 год
314 966,0
2019 год
0,0
2020 год
1 301 737,0
2021 год
1 301 737,0
2022 год
1 301 737,0
подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
0,0
2015 год
0,0
2016 год
0,0
2017 год
0,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
1 473 794,9
2015 год
1 143 265,6
2016 год
47 119,1
2017 год
46 990,3
2018 год
46 990,3
2019 год
47 357,4
2020 год
47 357,4
2021 год
47 357,4
2022 год
47 357,4
Прочие мероприятия в рамках государственной программы
тыс. руб.
Всего, в том числе:
10 593 716,7
2015 год
9 000,0
2016 год
1 000 369,0
2017 год
1 753 916,7
2018 год
1 560 563,4
2019 год
1 567 466,9
2020 год
1 567 466,9
2021 год
1 567 466,9
2022 год
1 567 466,9
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
По итогам 2022 года будут достигнуты следующие индикаторы и непосредственные результаты Программы:
- среднемесячная заработная плата одного работающего по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного) - 55 455 руб.;
- инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного) - 60,0 млрд. руб.
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Индикаторы:
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года - 31,61%;
- доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог - 16,42%.
Непосредственные результаты:
- протяженность отремонтированных автомобильных дорог за 2014 - 2022 годы - 2 151,22 км;
- протяженность отремонтированных мостов за 2013 - 2022 годы - 1 277 п. м;
- количество объектов транспортной инфраструктуры, оснащенных инженерно- техническими системами обеспечения транспортной безопасности, - 11 шт.
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Индикаторы:
- темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 121,21%.
Непосредственные результаты Подпрограммы:
- прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 132,80 км;
- количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за 2015 - 2022 годы, - 49 шт.;
- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения за 2015 - 2022 годы - 238,40км.
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Непосредственные результаты Подпрограммы:
- количество лиц, погибших в результате ДТП - 502;
- количество детей, погибших в результате ДТП - 14;
- количество лиц, погибших в результате ДТП на 100 тыс. населения (социальный риск) - 14,91;
- количество лиц, погибших в результате ДТП на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) - 3,94.
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
Индикаторы:
- увеличение пассажироперевозок метрополитена к уровню 2013 года - на 25%.
Непосредственные результаты Подпрограммы:
- общая протяженность действующих линий метрополитена - 22,00 км.
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
Индикаторы:
- экономия затрат на моторное топливо при использовании газомоторного топлива на предприятиях пассажирского автотранспорта за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2022 году по отношению к 2014 году - 4 561,7 тыс. руб.;
- снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2022 году по отношению к 2014 году - на 5,80 тонны;
- экономия затрат на содержание и эксплуатацию объектов транспортного комплекса по отношению к 2014 году - 1515,40 тыс. руб.
Непосредственные результаты Подпрограммы:
- количество переоборудованных пассажирских автотранспортных средств, использующих газомоторное топливо - рост на 28 единиц по отношению к 2014 году
".
2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
2.1. В подразделе 2.1 "Характеристика текущего состояния":
2.1.1. Абзацы шестой - седьмой изложить в следующей редакции:
"В настоящее время общая протяженность автомобильных дорог Нижегородской области составляет 31,5 тыс. км, из них 458 км приходится на дороги федерального значения, 13 тыс. км - на дороги регионального значения и 18 тыс. км - на дороги местного значения.
Протяженность автодорог, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, составляет 12 995,6 км, в том числе с твердым покрытием - 12878,3 км, грунтовых дорог - 117,3 км. В составе автомобильных дорог, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, имеется 896 мостов общей протяженностью 35228 п. м, а также другие дорожные сооружения, являющиеся их технологической частью.".
2.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
"В рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", включенного в перечень основных направлений стратегического развития Российской Федерации до 2018 г. и на период до 2025 г. для формирования "пилотного" портфеля приоритетных проектов и программ", одобренный Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам согласно протоколу его заседания от 13 июля 2016 года № 1, в Нижегородской области разработан проект Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижегородской агломерации, основные положения которого изложены в приложении к государственной программе.".
2.2. Абзац первый подраздела 2.3 "Сроки и этапы реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Действие Программы предусмотрено в течение восьми лет с 2015 по 2022 годы.".
2.3. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" и примечание к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий
государственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (год)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет областного бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Цель государственной Программы: - совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Нижегородской области, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Нижегородской области
10 150 558,1
12 083 307,7
15 710 555,0
14 203 593,0
13 839 747,6
12 421 730,5
12 054 969,0
12 062 848,4
102 527 309,3
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
4 005 632,4
4 795 707,5
6 631 472,7
8 986 098,1
7 236 333,8
5 154 397,3
5 354 397,3
5 354 397,3
47 518 436,4
Основное мероприятие 1.1.
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Прочие расходы
2015- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
2 308 556,0
2 370 604,4
2 772 761,8
2 936 430,1
3 013 400,6
3 252 400,0
3 252 400,0
3 252 400,0
23 158 962,9
Основное мероприятие 1.2.
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Прочие расходы
2015- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
1 426 642,0
1 425 806,2
2 363 167,7
4 656 750,4
3 484 705,8
1 540 467,3
1 740 467,3
1 740 467,3
18 378 474,0
Основное мероприятие 1.3.
Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения
Прочие расходы, капитальные вложения
2015- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
252 778,8
263 019,9
306 760,0
321 661,5
336 078,0
361 530,0
361 530,0
361 530,0
2 564 888,2
Основное мероприятие 1.4.
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Прочие расходы
2015- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ**
17 645,6
660 632,3
1 096 579,1
977 554,3
325 508,8
0,0
0,0
0,0
3 077 920,1
Основное мероприятие 1.5.
Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности
Прочие расходы
2016- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
0,0
63 603,9
92 204,1
93 701,8
76 640,6
0,0
0,0
0,0
326 150,4
Основное мероприятие 1.6.
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Прочие расходы
2016
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
0,0
12 040,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12 040,8
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
4 102 279,0
3 789 042,5
4 516 508,8
2 440 222,3
4 434 083,4
3 776 660,9
3 576 660,9
3 576 660,9
30 212 118,7
Основное мероприятие 2.1.
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них
Капитальные вложения
2015- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
3 124 617,8
2 518 452,4
3 092 828,5
1 202 496,0
3 579 855,6
3 044 093,9
3 056 660,9
3 056 660,9
22 675 666,0
Основное мероприятие 2.2.
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием
Капитальные вложения
2015- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
454 230,0
554 793,6
566 624,0
600 618,0
652 742,5
520 000,0
520 000,0
520 000,0
4 389 008,1
Основное мероприятие 2.3.
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Нижегородской области, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта
Капитальные вложения
2015- 2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ**
483 716,1
499 121,7
109 991,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 092 828,8
Основное мероприятие 2.4.
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства
Капитальные вложения
2014- 2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
190 620,0
201 485,3
212 567,0
0,0
0,0
604 672,3
Основное мероприятие 2.5.
Проектирование, строительство и реконструкция дорожно- транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году
Капитальные вложения
2015- 2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
39 715,1
198 524,0
747 065,3
446 488,3
0,0
0,0
0,0
0,0
1 431 792,7
Основное мероприятие 2.6.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
Капитальные вложения
2016- 2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
0,0
18 150,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18 150,8
Основное мероприятие 2.7.
Строительство крупных особо важных для социально- экономического развития Нижегородской области объектов дорожного хозяйства, относящихся к муниципальной собственности
Капитальные вложения
2016- 2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
259 551,1
562 954,3
819 166,5
854 752,9
554 506,1
574 111,0
207 349,5
215 228,9
4 047 620,3
Основное мероприятие 3.1.
Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах
Прочие расходы
2015- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, министерство образования Нижегородской области, УГИБДД*, ОМСУ*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2.
Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования)
Прочие расходы
2015- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
127 446,0
127 841,0
37 187,5
44 802,1
44 800,3
74 011,8
76 898,3
79 820,4
612 807,4
Основное мероприятие 3.3.
Организация работы передвижных комплексов фото- видео- фиксации нарушений правил дорожного движения
Прочие расходы
2015- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"*
54 823,3
72 068,7
101 692,6
101 692,6
101 692,6
78 340,8
81 396,1
84 489,2
676 195,9
Основное мероприятие 3.4.
Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фото- видео- фиксации нарушений правил дорожного движения "Крис- П"
Прочие расходы
2015- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"*
5 174,0
5 174,0
5 174,0
5 174,0
5 174,0
5 381,0
5 590,8
5 803,3
42 645,1
Основное мероприятие 3.5.
Установка и содержание объектов автоматизированного контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно- программного комплекса "Безопасный город"
Прочие расходы/капитальные вложения
2015- 2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"*
29 315,2
261 316,5
569 205,4
595 367,0
293 212,8
304 586,6
0,0
0,0
2 053 003,5
Основное мероприятие 3.6.
Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам осуществляющим такую подготовку
Прочие расходы
2015- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, филиал АСМАП по ПФО*, ФАУ "Нижегородский ЦППК"*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.7.
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов
Прочие расходы
2015- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, Упрдор "Москва - Нижний Новгород"*, ОМСУ*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.8.
Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно- техническом обслуживании и содержании аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1- П)
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"*
29 530,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29 530,0
Основное мероприятие 3.9.
Содержание системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области
Прочие расходы
2015- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"*
700,0
107,1
3 808,9
3 810,7
3 812,5
3 965,0
4 119,6
4 276,2
24 600,0
Основное мероприятие 3.10.
Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис"С и переустановка комплексов "Кордон"
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"*
4 521,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 521,5
Основное мероприятие 3.11.
Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"*
4 118,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 118,0
Основное мероприятие 3.12.
Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"*
1 055,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 055,1
Основное мероприятие 3.13.
Модернизация комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД
Прочие расходы
2015- 2016
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"*
2 868,0
6 497,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 365,0
Основное мероприятие 3.14.
Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях
Прочие расходы
2015- 2018
ПУГАДН ФСНСТ*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.15.
Модернизация системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области
Прочие расходы
2016- 2017
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"*
0,0
15 531,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15 531,3
Основное мероприятие 3.16.
Проектирование, создание и техническое обслуживание комплекса мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской области
Прочие расходы
2016- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"*
0,0
43 868,7
102 098,1
103 906,5
105 813,9
107 825,8
39 344,7
40 839,8
543 697,5
Основное мероприятие 3.17.
Приобретение комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД
Прочие расходы
2016
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"*
0,0
30 550,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30 550,0
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
630 830,0
1 888 115,3
1 942 500,0
314 966,0
0,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
8 681 622,3
Основное мероприятие 4.1.
Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород
Капитальные вложения
2014- 2022
Министерство строительства Нижегородской области, администрация города Нижнего Новгорода*
630 830,0
1 888 115,3
1 942 500,0
314 966,0
0,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
8 681 622,3
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.1.
Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Прочие расходы
2015- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.2.
Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз
Капитальные вложения
2015- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.3.
Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах
Капитальные вложения
2015- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"
1 143 265,6
47 119,1
46 990,3
46 990,3
47 357,4
47 357,4
47 357,4
47 357,4
1 473 794,9
Прочие мероприятия в рамках государственной программы:
9 000,0
1 000 369,0
1 753 916,7
1 560 563,4
1 567 466,9
1 567 466,9
1 567 466,9
1 567 466,9
10 593 716,7
1.
Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно- изыскательские работы и разработку проектно- сметной документации объектов капитального строительства
Капитальные вложения
2015- 2017
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ**
9000,0
0,0
7 616,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16 616,5
1.1
Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность)
Капитальные вложения
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, администрация Павловского муниципального района Нижегородской области*
9 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 000,0
1.2
Реконструкция здания остановочного пункта "Шатковская автостанция" в Шатковском муниципальном районе Нижегородской области"
Капитальные вложения
2017
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, администрация Шатковского муниципального района Нижегородской области*
0,0
0,0
7 616,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 616,5
2.
Содержание и обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области
Прочие расходы
2015- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*, ГКУ НО "ЦБДД"*
0,0
1 000 369,0
386 406,9
200 670,1
207 573,6
207 573,6
207 573,6
207 573,6
2 417 740,4
3.
Субсидии юридическим лицам для возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в сфере транспорта
Прочие расходы
2017- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОАО "ВВППК"*, АО "НКД"*, авиакомпании**
0,0
0,0
276 195,9
276 195,9
276 195,9
276 195,9
276 195,9
276 195,9
1 657 175,4
3.1
Субсидии на компенсацию части затрат по оказанию услуг населению по перевозкам пассажирским транспортом по тарифам, регулируемым Правительством Нижегородской области, на возмещение выпадающих доходов, возникающих от перевозки пассажирским транспортом льготных категорий граждан, учащихся, студентов
Прочие расходы
2017- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОАО "ВВППК"*
0,0
0,0
210 414,2
210 414,2
210 414,2
210 414,2
210 414,2
210 414,2
1 262 485,2
3.2
Субсидии организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог, на компенсацию выпадающих доходов, возникающих от перевозки студентов государственных профессиональных образовательных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Нижегородской области, обучающихся по очной форме обучения, детей- инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, и лиц, сопровождающих детей- инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, канатной дорогой
Прочие расходы
2017- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, АО "НКД"*
0,0
0,0
5 756,7
5 756,7
5 756,7
5 756,7
5 756,7
5 756,7
34 540,2
3.3
Субсидии организациям на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков, привлеченным для приобретения оборудования, его транспортировки и прочих затрат, связанных с приобретением оборудования для канатных дорог, строительно- монтажных и прочих работ по объектам канатной дороги в рамках реализации инвестиционного проекта, на пополнение основных и оборотных средств, организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог
Прочие расходы
2017- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, АО "НКД"*
0,0
0,0
22 333,5
22 333,5
22 333,5
22 333,5
22 333,5
22 333,5
134 001,0
3.4
Субсидии организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе
Прочие расходы
2017- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, авиакомпании**
0,0
0,0
37 691,5
37 691,5
37 691,5
37 691,5
37 691,5
37 691,5
226 149,0
4.
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области
Прочие расходы
2017- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, предприятия (организации) пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта**
0,0
0,0
1 083 697,4
1 083 697,4
1 083 697,4
1 083 697,4
1 083 697,4
1 083 697,4
6 502 184,4
4.1
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области (на возмещение транспортным предприятиям выпадающих доходов, возникающих от перевозки льготных категорий граждан, учащихся, студентов)
Прочие расходы
2017- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, предприятия (организации) пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта**
0,0
0,0
1 083 697,4
1 083 697,4
1 083 697,4
1 083 697,4
1 083 697,4
1 083 697,4
6 502 184,4
_______________
* - по согласованию
** - при условии участия.".
2.4. В подразделе 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации государственной программы":
1) после абзаца третьего таблицу изложить в следующей редакции:
"
Вид работ (по годам)
%
2015 год
содержание
19,3131
ремонт
17,2659
кап. ремонт
0,1297
2016 год
содержание
19,1885
ремонт
13,5944
кап. ремонт
0,8569
2017 год
содержание
20,8986
ремонт
26,1503
кап. ремонт
0,2075
2018 год
содержание
21,2488
ремонт
48,7735
кап. Ремонт
0,0000
2019 год
содержание
21,0934
ремонт
34,4854
кап. ремонт
0,0000
2020 год
содержание
19,1402
ремонт
16,6573
кап. Ремонт
1,0331
2021 год
содержание
18,3511
ремонт
15,8189
кап. ремонт
0,9811
2022 год
содержание
17,5945
ремонт
15,0227
кап. ремонт
0,9317
";
2) позиции "Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них", "Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области", "Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области", "Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" и "Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" таблицы 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" изложить в следующей редакции:
"
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Индикаторы
1.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года
%
29,88
28,32
28,02
28,57
29,09
29,59
30,09
30,59
31,09
31,61
2.
Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог
%
3,16
4,68
8,14
10,18
11,91
13,22
14,81
16,42
Непосредственные результаты
1.
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог (нарастающим итогом)
км
410,94
608,24
1 057,33
1 325,03
1 554,85
1 728,32
1 937,86
2 151,22
2.
Протяженность отремонтированных мостов (нарастающим итогом)
п.м
436,00
462,00
462,00
647,00
797,00
952,00
1 112,00
1 277,00
3.
Количество объектов транспортной инфраструктуры, оснащенных инженерно- техническими системами обеспечения транспортной безопасности.
шт.
3
6
9
11
11
11
11
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Индикаторы
1.
Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году
%
100,00
227,27
308,86
340,53
332,88
196,52
157,58
121,21
121,21
Непосредственные результаты
1.
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения
км
13,40
13,20
30,00
40,77
44,95
43,94
25,94
20,80
16,00
16,00
2.
Прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году (нарастающим итогом)
км
16,80
44,37
76,12
106,86
119,60
127,20
130,00
132,80
3.
Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием (нарастающим итогом)
шт.
8
15
27
31
35
40
44
49
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Непосредственные результаты
1.
Количество лиц, погибших в результате ДТП*
чел.
726,00
699,00
517,00
668,00
615,00
575,00
536,00
502,00
502,00
502,00
2.
Количество детей, погибших в результате ДТП*
чел.
22,00
20,00
9,00
18,00
17,00
16,00
15,00
14,00
14,00
14,00
3.
Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск)*
чел./100 тыс. населения
22,00
21,08
15,76
19,85
19,21
16,95
15,56
14,91
14,91
14,91
4.
Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск)*
чел./10 тыс. единиц транспортных средств
6,25
6,08
4,21
5,77
5,39
4,44
4,03
3,94
3,94
3,94
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
Индикаторы
1.
Увеличение пассажироперевозок метрополитена к уровню 2013 года
%
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
Непосредственные результаты
1.
Общая протяженность действующих линий метрополитена
км
18,90
18,90
18,90
18,90
18,90
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
Индикаторы
1.
Экономия затрат на моторное топливо при использовании газомоторного топлива в предприятиях пассажирского автотранспорта за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2022 году по отношению к 2014 году
тыс. руб.
1 415,70
2 674,10
3 932,50
4 089,80
4 247,10
4 404,40
4 561,70
4 561,70
2.
Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2022 году по отношению к 2014 году
тонн в год
1,80
3,40
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
5,80
3.
Экономия затрат на содержание и эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз по отношению к 2014 году
тыс.руб.
40,00
1 056,70
1 196,70
1 505,40
1 515,40
1 515,40
1 515,40
1 515,40
Непосредственные результаты
1.
Количество переоборудованных пассажирских автотранспортных средств, использующих газомоторное топливо
Единиц в год
9
8
8
1
1
1
0
0
".
2.5. Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик- координатор, соисполнитель
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа
"Развитие транспортной системы Нижегородской области"
Всего
10 150 558,1
12 083 307,7
15 710 555,0
14 203 593,0
13 839 747,6
12 421 730,5
12 054 969,0
12 062 848,4
102 527 309,3
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
9 519 728,1
10 195 192,4
13 768 055,0
13 888 627,0
13 839 747,6
11 119 993,5
10 753 232,0
10 761 111,4
93 845 687,0
министерство строительства Нижегородской области
630 830,0
1 888 115,3
1 942 500,0
314 966,0
0,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
8 681 622,3
Подпрограмма 1
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Всего
4 005 632,4
4 795 707,5
6 631 472,7
8 986 098,1
7 236 333,8
5 154 397,3
5 354 397,3
5 354 397,3
47 518 436,4
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
4 005 632,4
4 795 707,5
6 631 472,7
8 986 098,1
7 236 333,8
5 154 397,3
5 354 397,3
5 354 397,3
47 518 436,4
Подпрограмма 2
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Всего
4 102 279,0
3 789 042,5
4 516 508,8
2 440 222,3
4 434 083,4
3 776 660,9
3 576 660,9
3 576 660,9
30 212 118,7
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
4 102 279,0
3 789 042,5
4 516 508,8
2 440 222,3
4 434 083,4
3 776 660,9
3 576 660,9
3 576 660,9
30 212 118,7
Подпрограмма 3
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Всего
259 551,1
562 954,3
819 166,5
854 752,9
554 506,1
574 111,0
207 349,5
215 228,9
4 047 620,3
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
259 551,1
562 954,3
819 166,5
854 752,9
554 506,1
574 111,0
207 349,5
215 228,9
4 047 620,3
Подпрограмма 4
"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
Всего
630 830,0
1 888 115,3
1 942 500,0
314 966,0
0,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
8 681 622,3
министерство строительства Нижегородской области
630 830,0
1 888 115,3
1 942 500,0
314 966,0
0,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
8 681 622,3
Подпрограмма 5
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6
"Обеспечение реализации государственной программы"
Всего
1 143 265,6
47 119,1
46 990,3
46 990,3
47 357,4
47 357,4
47 357,4
47 357,4
1 473 794,9
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
1 143 265,6
47 119,1
46 990,3
46 990,3
47 357,4
47 357,4
47 357,4
47 357,4
1 473 794,9
Прочие мероприятия в рамках государственной программы
Всего
9 000,0
1 000 369,0
1 753 916,7
1 560 563,4
1 567 466,9
1 567 466,9
1 567 466,9
1 567 466,9
10 593 716,7
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
9 000,0
1 000 369,0
1 753 916,7
1 560 563,4
1 567 466,9
1 567 466,9
1 567 466,9
1 567 466,9
10 593 716,7
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников
Статус
Наименование мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа
"Развитие транспортной системы Нижегородской области"
Всего
16 037 963,9
21 367 708,1
20 752 476,2
15 616 652,0
14 186 975,4
13 941 076,0
13 361 721,5
13 369 600,9
128 634 174,0
расходы областного бюджета
10 150 558,1
12 083 307,7
15 710 555,0
14 203 593,0
13 839 747,6
12 421 730,5
12 054 969,0
12 062 848,4
102 527 309,3
расходы местных бюджетов
158 855,8
264 583,2
144 744,5
497 779,5
234 260,2
1 518 099,5
1 305 532,5
1 305 532,5
5 429 387,7
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
5 722 289,1
9 015 802,1
4 893 786,2
911 721,6
111 721,6
20 655 320,7
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
6 260,9
4 015,0
3 390,5
3 557,9
1 246,0
1 246,0
1 220,0
1 220,0
22 156,3
Подпрограмма 1
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Всего
4 014 545,4
5 294 761,7
7 867 650,2
9 816 758,1
7 265 233,8
5 154 397,3
5 354 397,3
5 354 397,3
50 122 141,1
расходы областного бюджета
4 005 632,4
4 795 707,5
6 631 472,7
8 986 098,1
7 236 333,8
5 154 397,3
5 354 397,3
5 354 397,3
47 518 436,4
расходы местных бюджетов
8 913,0
151 919,3
36 177,5
30 660,0
28 900,0
256 569,8
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
347 134,9
1 200 000,0
800 000,0
0,0
2 347 134,9
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Всего
2 308 566,0
2 370 604,4
2 772 761,8
2 936 430,1
3 013 400,6
3 252 400,0
3 252 400,0
3 252 400,0
23 158 962,9
расходы областного бюджета
2 308 566,0
2 370 604,4
2 772 761,8
2 936 430,1
3 013 400,6
3 252 400,0
3 252 400,0
3 252 400,0
23 158 962,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Всего
1 426 642,0
1 772 941,1
2 363 167,7
4 656 750,4
3 484 705,8
1 540 467,3
1 740 467,3
1 740 467,3
18 725 608,9
расходы областного бюджета
1 426 642,0
1 425 806,2
2 363 167,7
4 656 750,4
3 484 705,8
1 540 467,3
1 740 467,3
1 740 467,3
18 378 474,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
347 134,9
0,0
0,0
0,0
347 134,9
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3
Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения
Всего
252 778,8
263 019,9
306 760,0
321 661,5
336 078,0
361 530,0
361 530,0
361 530,0
2 564 888,2
расходы областного бюджета
252 778,8
263 019,9
306 760,0
321 661,5
336 078,0
361 530,0
361 530,0
361 530,0
2 564 888,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Всего
26 558,6
807 391,2
2 332 756,6
1 808 214,3
354 408,8
0,0
0,0
0,0
5 329 329,5
расходы областного бюджета
17 645,6
660 632,3
1 096 579,1
977 554,3
325 508,8
0,0
0,0
0,0
3 077 920,1
расходы местных бюджетов
8 913,0
146 758,9
36 177,5
30 660,0
28 900,0
251 409,4
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
1 200 000,0
800 000,0
0,0
2 000 000,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5
Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности
Всего
0,0
63 603,9
92 204,1
93 701,8
76 640,6
326 150,4
расходы областного бюджета
0,0
63 603,9
92 204,1
93 701,8
76 640,6
326 150,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.6
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Всего
0,0
17 201,2
0,0
0,0
17 201,2
расходы областного бюджета
0,0
12 040,8
0,0
12 040,8
расходы местных бюджетов
0,0
5 160,4
0,0
5 160,4
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Всего
7 467 654,0
10 777 289,5
5 826 492,1
2 630 842,3
4 635 568,7
3 989 227,9
3 576 660,9
3 576 660,9
42 480 396,3
расходы областного бюджета
4 102 279,0
3 789 042,5
4 516 508,8
2 440 222,3
4 434 083,4
3 776 660,9
3 576 660,9
3 576 660,9
30 212 118,7
расходы местных бюджетов
135 491,4
7 353,4
1 111,0
190 620,0
201 485,3
212 567,0
0,0
0,0
748 628,1
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
3 229 883,6
6 980 893,6
1 308 872,3
0,0
0,0
11 519 649,5
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них
Всего
6 253 697,7
6 511 641,5
3 092 828,5
1 202 496,0
3 579 855,6
3 044 093,9
3 056 660,9
3 056 660,9
29 797 935,0
расходы областного бюджета
3 124 617,8
2 518 452,4
3 092 828,5
1 202 496,0
3 579 855,6
3 044 093,9
3 056 660,9
3 056 660,9
22 675 666,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
3 129 074,9
3 993 189,1
0,0
7 122 264,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием
Всего
555 038,7
554 793,6
566 624,0
600 618,0
652 742,5
520 000,0
520 000,0
520 000,0
4 489 816,8
расходы областного бюджета
454 230,0
554 793,6
566 624,0
600 618,0
652 742,5
520 000,0
520 000,0
520 000,0
4 389 008,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
100 808,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100 808,7
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Нижегородской области, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта
Всего
619 207,5
506 475,1
111 102,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 236 784,6
расходы областного бюджета
483 716,1
499 121,7
109 991,0
0,0
0,0
0,0
1 092 828,8
расходы местных бюджетов
135 491,4
7 353,4
1 111,0
0,0
0,0
0,0
143 955,8
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства
Всего
0,0
0,0
0,0
381 240,0
402 970,6
425 134,0
1 209 344,6
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
190 620,0
201 485,3
212 567,0
604 672,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
190 620,0
201 485,3
212 567,0
604 672,3
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5
Проектирование, строительство и реконструкция дорожно- транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году
Всего
39 715,1
2 818 097,2
1 772 240,4
446 488,3
5 076 541,0
расходы областного бюджета
39 715,1
198 524,0
747 065,3
446 488,3
1 431 792,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
2 619 573,2
1 025 175,1
0,0
3 644 748,3
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.6
Строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
Всего
0,0
36 282,1
0,0
0,0
36 282,1
расходы областного бюджета
0,0
18 150,8
0,0
0,0
18 150,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
18 131,3
0,0
0,0
18 131,3
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.7
Строительство крупных особо важных для социально- экономического развития Нижегородской области объектов дорожного хозяйства, относящихся к муниципальной собственности
Всего
0,0
350 000,0
283 697,2
0,0
633 697,2
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
350 000,0
283 697,2
0,0
633 697,2
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Всего
379 888,0
679 863,9
935 983,0
971 569,4
671 322,6
579 126,5
212 365,0
220 244,4
4 650 362,9
расходы областного бюджета
259 551,1
562 954,3
819 166,5
854 752,9
554 506,1
574 111,0
207 349,5
215 228,9
4 047 620,3
расходы местных бюджетов
4 100,5
3 622,8
3 874,9
3 874,9
3 874,9
3 795,5
3 795,5
3 795,5
30 734,5
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
115 016,4
112 066,8
111 721,6
111 721,6
111 721,6
562 248,1
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
9 760,0
Основное мероприятие 3.1
Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах
Всего
163,5
376,8
255,9
255,9
255,9
329,5
329,5
329,5
2 296,5
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
163,5
376,8
255,9
255,9
255,9
329,5
329,5
329,5
2 296,5
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2
Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования)
Всего
127 446,0
127 841,0
37 187,5
44 802,1
44 800,3
74 011,8
76 898,3
79 820,4
612 807,4
расходы областного бюджета
127 446,0
127 841,0
37 187,5
44 802,1
44 800,3
74 011,8
76 898,3
79 820,4
612 807,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.3
Организация работы передвижных комплексов фото- видео- фиксации нарушений правил дорожного движения
Всего
54 823,3
72 068,7
101 692,6
101 692,6
101 692,6
78 340,8
81 396,1
84 489,2
676 195,9
расходы областного бюджета
54 823,3
72 068,7
101 692,6
101 692,6
101 692,6
78 340,8
81 396,1
84 489,2
676 195,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.4
Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фото- видео- фиксации нарушений правил дорожного движения "Крис- П"
Всего
5 174,0
5 174,0
5 174,0
5 174,0
5 174,0
5 381,0
5 590,8
5 803,3
25 870,0
расходы областного бюджета
5 174,0
5 174,0
5 174,0
5 174,0
5 174,0
5 381,0
5 590,8
5 803,3
25 870,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.5
Установка и содержание объектов автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно- программного комплекса "Безопасный город"
Всего
29 315,2
261 316,5
569 205,4
595 367,0
293 212,8
304 586,6
2 053 003,5
расходы областного бюджета
29 315,2
261 316,5
569 205,4
595 367,0
293 212,8
304 586,6
2 053 003,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.6
Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку
Всего
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
9 760,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
9 760,0
Основное мероприятие 3.7
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов
Всего
118 953,4
115 312,8
115 340,6
115 340,6
115 340,6
3 466,0
3 466,0
3 466,0
590 686,1
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
3 937,0
3 246,0
3 619,0
3 619,0
3 619,0
3 466,0
3 466,0
3 466,0
28 438,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
115 016,4
112 066,8
111 721,6
111 721,6
111 721,6
562 248,1
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.8
Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно- техническом обслуживании и содержании аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1- П)
Всего
29 530,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29 530,0
расходы областного бюджета
29 530,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29 530,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.9
Содержание системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области
Всего
700,0
107,1
3 808,9
3 810,7
3 812,5
3 965,0
4 119,6
4 276,2
24 600,0
расходы областного бюджета
700,0
107,1
3 808,9
3 810,7
3 812,5
3 965,0
4 119,6
4 276,2
24 600,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.10
Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис"С и переустановка комплексов "Кордон"
Всего
4 521,5
0,0
0,0
0,0
0,0
4 521,5
расходы областного бюджета
4 521,5
0,0
0,0
0,0
0,0
4 521,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.11
Приобретение и оснащение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки
Всего
4 118,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 118,0
расходы областного бюджета
4 118,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 118,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.12
Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки
Всего
1 055,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1 055,1
расходы областного бюджета
1 055,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1 055,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.13
Модернизация комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД
Всего
2 868,0
6 497,0
0,0
0,0
0,0
9 365,0
расходы областного бюджета
2 868,0
6 497,0
0,0
0,0
0,0
9 365,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.14
Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.15
Модернизация системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области
Всего
0,0
15 531,3
0,0
0,0
0,0
15 531,3
расходы областного бюджета
0,0
15 531,3
0,0
0,0
0,0
15 531,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.16
Проектирование, создание и техническое обслуживание комплекса мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской области
Всего
0,0
43 868,7
102 098,1
103 906,5
105 813,9
107 825,8
39 344,7
40 839,8
543 697,5
расходы областного бюджета
0,0
43 868,7
102 098,1
103 906,5
105 813,9
107 825,8
39 344,7
40 839,8
543 697,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.17
Приобретение комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД
Всего
0,0
30 550,0
0,0
0,0
30 550,0
расходы областного бюджета
0,0
30 550,0
0,0
0,0
0,0
30 550,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
Всего
3 014 736,6
3 565 509,9
4 317 929,3
587 590,6
0,0
2 603 474,0
2 603 474,0
2 603 474,0
19 296 188,4
расходы областного бюджета
630 830,0
1 888 115,3
1 942 500,0
314 966,0
0,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
8 681 622,3
расходы местных бюджетов
6 517,5
101 687,7
102 237,0
272 624,6
0,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
4 388 277,8
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
2 377 389,1
1 575 706,9
2 273 192,3
0,0
0,0
6 226 288,3
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1
Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород
Всего
3 014 736,6
3 565 509,9
4 317 929,3
587 590,6
0,0
2 603 474,0
2 603 474,0
2 603 474,0
19 296 188,4
расходы областного бюджета
630 830,0
1 888 115,3
1 942 500,0
314 966,0
0,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
8 681 622,3
расходы местных бюджетов
6 517,5
101 687,7
102 237,0
272 624,6
0,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
4 388 277,8
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
2 377 389,1
1 575 706,9
2 273 192,3
0,0
6 226 288,3
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
Всего
5 040,9
2 795,0
2 170,5
2 337,9
26,0
26,0
0,0
0,0
12 396,3
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
5 040,9
2 795,0
2 170,5
2 337,9
26,0
26,0
0,0
0,0
12 396,3
Основное мероприятие 5.1
Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Всего
234,0
208,0
208,0
26,0
26,0
26,0
0,0
0,0
728,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
234,0
208,0
208,0
26,0
26,0
26,0
728,0
Основное мероприятие 5.2
Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз
Всего
3 493,0
1 558,6
1 628,6
178,0
0,0
6 858,2
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
3 493,0
1 558,6
1 628,6
178,0
0,0
6 858,2
Основное мероприятие 5.3
Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах
Всего
1 313,9
1 028,4
333,9
2 133,9
0,0
4 810,1
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
1 313,9
1 028,4
333,9
2 133,9
0,0
4 810,1
Подпрограмма 6
"Обеспечение реализации государственной Программы"
Всего
1 143 265,6
47 119,1
46 990,3
46 990,3
47 357,4
47 357,4
47 357,4
47 357,4
1 473 794,9
расходы областного бюджета
1 143 265,6
47 119,1
46 990,3
46 990,3
47 357,4
47 357,4
47 357,4
47 357,4
1 473 794,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие мероприятия в рамках государственной программы
Всего
12 833,4
1 000 369,0
1 755 260,8
1 560 563,4
1 567 466,9
1 567 466,9
1 567 466,9
1 567 466,9
10 598 894,2
расходы областного бюджета
9 000,0
1 000 369,0
1 753 916,7
1 560 563,4
1 567 466,9
1 567 466,9
1 567 466,9
1 567 466,9
10 593 716,7
расходы местных бюджетов
3 833,4
0,0
1 344,1
0,0
0,0
5 177,5
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.
Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно- изыскательские работы и разработку проектно- сметной документации объектов капитального строительства
Всего
12 833,4
0,0
8 960,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21 794,0
расходы областного бюджета
9 000,0
0,0
7 616,5
0,0
0,0
16 616,5
расходы местных бюджетов
3 833,4
0,0
1 344,1
0,0
0,0
5 177,5
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1
Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность)
Всего
12 833,4
0,0
0,0
0,0
0,0
12 833,4
расходы областного бюджета
9 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 000,0
расходы местных бюджетов
3 833,4
0,0
0,0
0,0
0,0
3 833,4
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2
Реконструкция здания остановочного пункта "Шатковская автостанция" в Шатковском муниципальном районе Нижегородской области
Всего
0,0
0,0
8 960,6
0,0
0,0
8 960,6
расходы областного бюджета
0,0
0,0
7 616,5
0,0
0,0
7 616,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
1 344,1
0,0
0,0
1 344,1
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Содержание и обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области
Всего
0,0
1 000 369,0
386 406,9
200 670,1
207 573,6
207 573,6
207 573,6
207 573,6
2 417 740,4
расходы областного бюджета
0,0
1 000 369,0
386 406,9
200 670,1
207 573,6
207 573,6
207 573,6
207 573,6
2 417 740,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Субсидии юридическим лицам для возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в сфере транспорта
Всего
0,0
0,0
276 195,9
276 195,9
276 195,9
276 195,9
276 195,9
276 195,9
1 657 175,4
расходы областного бюджета
0,0
0,0
276 195,9
276 195,9
276 195,9
276 195,9
276 195,9
276 195,9
1 657 175,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1
Субсидии на компенсацию части затрат по оказанию услуг населению по перевозкам пассажирским транспортом по тарифам, регулируемым Правительством Нижегородской области, на возмещение выпадающих доходов, возникающих от перевозки пассажирским транспортом льготных категорий граждан, учащихся, студентов
Всего
0,0
0,0
210 414,2
210 414,2
210 414,2
210 414,2
210 414,2
210 414,2
1 262 485,2
расходы областного бюджета
0,0
0,0
210 414,2
210 414,2
210 414,2
210 414,2
210 414,2
210 414,2
1 262 485,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2
Субсидии организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог, на компенсацию выпадающих доходов, возникающих от перевозки студентов государственных профессиональных образовательных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Нижегородской области, обучающихся по очной форме обучения, детей- инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, и лиц, сопровождающих детей- инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, канатной дорогой
Всего
0,0
0,0
5 756,7
5 756,7
5 756,7
5 756,7
5 756,7
5 756,7
34 540,2
расходы областного бюджета
0,0
0,0
5 756,7
5 756,7
5 756,7
5 756,7
5 756,7
5 756,7
34 540,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3
Субсидии организациям на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков, привлеченным для приобретения оборудования, его транспортировки и прочих затрат, связанных с приобретением оборудования для канатных дорог, строительно- монтажных и прочих работ по объектам канатной дороги в рамках реализации инвестиционного проекта, на пополнение основных и оборотных средств, организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог
Всего
0,0
0,0
22 333,5
22 333,5
22 333,5
22 333,5
22 333,5
22 333,5
134 001,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
22 333,5
22 333,5
22 333,5
22 333,5
22 333,5
22 333,5
134 001,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.4
Субсидии организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе
Всего
0,0
0,0
37 691,5
37 691,5
37 691,5
37 691,5
37 691,5
37 691,5
226 149,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
37 691,5
37 691,5
37 691,5
37 691,5
37 691,5
37 691,5
226 149,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области
Всего
0,0
0,0
1 083 697,4
1 083 697,4
1 083 697,4
1 083 697,4
1 083 697,4
1 083 697,4
6 502 184,4
расходы областного бюджета
0,0
0,0
1 083 697,4
1 083 697,4
1 083 697,4
1 083 697,4
1 083 697,4
1 083 697,4
6 502 184,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.1
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области (на возмещение транспортным предприятиям выпадающих доходов, возникающих от перевозки льготных категорий граждан, учащихся, студентов)
Всего
0,0
0,0
1 083 697,4
1 083 697,4
1 083 697,4
1 083 697,4
1 083 697,4
1 083 697,4
6 502 184,4
расходы областного бюджета
0,0
0,0
1 083 697,4
1 083 697,4
1 083 697,4
1 083 697,4
1 083 697,4
1 083 697,4
6 502 184,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Примечание: Объемы финансирования из федерального бюджета по подпрограмме 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" указаны справочно. Исполнителем мероприятий с участием средств федерального бюджета будет Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства".".
3. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":
3.1. В подразделе 3.1 "Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них":
3.1.1. Пункт 3.1.1 "Паспорт подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" изложить в следующей редакции:
"3.1.1. Паспорт подпрограммы 1
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
и искусственных сооружений на них"
Государственный заказчик - координатор Подпрограммы
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
Цели Подпрограммы
сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обеспечение их транспортно- эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию
Задачи Подпрограммы
- повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, и искусственных сооружений на них;
- повышение безопасности дорожного движения
Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап в 2015 - 2022 годах
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета
тыс. рублей
Всего, в том числе:
47 518 436,4
2015 год
4 005 632,4
2016 год
4 795 707,5
2017 год
6 631 472,7
2018 год
8 986 098,1
2019 год
7 236 333,8
2020 год
5 154 397,3
2021 год
5 354 397,3
2022 год
5 354 397,3
Индикаторы, достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы:
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года - 31,61%;
- доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог - 16,42%.
Непосредственные результаты:
- протяженность отремонтированных автомобильных дорог за 2014 - 2022 годы - 2 151,22 км;
- протяженность отремонтированных мостов за 2013 - 2022 годы - 1 277,00 п. м;
- количество объектов транспортной инфраструктуры, оснащенных инженерно- техническими системами обеспечения транспортной безопасности - 11 шт.
".
3.1.2. В подпункте 3.1.2.1 "Характеристика текущего состояния" пункта 3.1.2 "Текстовая часть подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них" (далее - Подпрограмма)":
1) в абзаце втором цифры "895" заменить цифрами "896";
2) в абзаце четвертом цифры "2020" заменить цифрами "2022".
3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области":
3.2.1. Пункт 3.2.1 "Паспорт подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"3.2.1. Паспорт подпрограммы 2
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Государственный заказчик - координатор Подпрограммы
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
Цели Подпрограммы
развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития региона и улучшение качества жизни населения
Задачи Подпрограммы
развитие сети автомобильных дорог общего пользования Нижегородской области, удвоение объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения в период 2013 - 2022 годов по сравнению с 2003 - 2012 годами в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № Пр- 3410
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма 2 реализуется в один этап в 2015 - 2022 годах
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета по Подпрограмме
тыс. руб.
Всего, в том числе:
30 212 118,7
2015 год
4 102 279,0
2016 год
3 789 042,5
2017 год
4 516 508,8
2018 год
2 440 222,3
2019 год
4 434 083,4
2020 год
3 776 660,9
2021 год
3 576 660,9
2022 год
3 576 660,9
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы:
- темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 121,21%.
Непосредственные результаты Подпрограммы:
- прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 134,80 км;
- количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за 2015 - 2022 годы, - 49 шт.;
- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения за 2015 - 2022 годы - 23,60 км.
".
3.2.2. Приложение 1 "Сведения о целевых показателях государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области", приложение 2 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" в части дорожного хозяйства с учетом субсидий и межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в рамках подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" и подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области", приложение 2- А (справочно) и приложение 3- А (справочно) "Сведения о привлечении средств муниципальных дорожных фондов к реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" к Подпрограмме 2 изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
Сведения
о целевых показателях государственной программы
"Развитие транспортной системы Нижегородской области"
№ п.п.
Показатели и индикаторы
Единица измерения
2003 - 2012 годы
2013- 2022 годы
в том числе
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1.
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области, в том числе:
км
-
-
30 865,39
31 013,71
31 079,90
31 394,71
31 423,90
31 449,38
31 498,38
31 526,28
31 550,38
31 577,38
1.1
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
-
-
12 987,09
12 992,81
12 995,60
12 991,88
12 996,55
13 010,30
13 052,30
13 071,20
13 086,30
13 104,30
1.2
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
-
17 878,30
18 020,90
18 084,30
18 402,83
18 427,35
18 439,08
18 446,08
18 455,08
18 464,08
18 473,08
2.
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе:
км
166,90
264,99
13,40
13,20
30,00
40,77
44,94
43,94
25,94
20,80
16,00
16,00
2.1
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
146,80
116,97
2,30
6,70
0,20
23,29
13,32
32,21
18,94
6,00
7,00
7,00
2.2
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
20,10
148,03
11,10
6,50
29,80
17,48
31,62
11,73
7,00
14,80
9,00
9,00
2а
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок), в том числе:
км
166,90
629,66
23,50
13,20
30,00
149,73
296,53
48,60
15,30
20,80
16,00
16,00
2а.1
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
146,80
482,56
2,30
6,70
0,20
136,53
264,43
41,10
11,30
6,00
7,00
7,00
2а.2
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
20,10
147,10
21,20
6,50
29,80
13,20
32,10
7,50
4,00
14,80
9,00
9,00
3.
Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области в результате строительства новых автомобильных дорог (нарастающим итогом), в том числе:
км
234,17
14,60
27,80
57,55
97,18
134,79
160,32
183,27
203,17
218,17
234,17
3.1
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
92,74
2,30
9,00
9,00
31,80
44,89
58,69
74,64
79,74
85,74
92,74
3.2
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
141,43
12,30
18,80
48,55
65,38
89,90
101,63
108,63
123,43
132,43
141,43
4.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог (нарастающим итогом), в том числе:
км
34,86
0,00
2,90
3,08
4,22
11,55
29,96
32,96
33,86
34,86
34,86
4.1
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
24,21
0,00
0,00
0,18
0,67
0,90
19,31
22,31
23,21
24,21
24,21
4.2
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
10,65
0,00
2,90
2,90
3,55
10,65
10,65
10,65
10,65
10,65
10,65
5.
Прирост протяженности автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог(нарастающим итогом), в том числе:
км
2 290,22
681,79
565,90
549,94
747,24
1 196,33
1 464,03
1 693,85
1 867,32
2 076,86
2 290,22
5.1
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
1 741,27
531,09
337,30
316,70
464,62
830,27
1 061,27
1 251,27
1 401,27
1 571,27
1 741,27
5.2
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
548,95
150,70
228,60
233,24
282,62
366,06
402,76
442,58
466,05
505,59
548,95
6
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:
км
-
-
11 067,47
11 033,99
11 422,20
11 647,51
11 876,34
12 107,14
12 349,88
12 589,32
12 831,43
13 077,48
6.1
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
3 881,17
3 679,69
3 641,50
3 711,20
3 781,30
3 850,20
3 927,80
3 998,80
4 069,10
4 142,3
6.2
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения*
км
7 186,30
7 354,30
7 780,70
7 936,31
8 095,04
8 256,94
8 422,08
8 590,52
8 762,33
8 937,58
7.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:
%
-
-
35,86
35,58
36,75
37,10
37,79
38,50
39,21
39,93
40,66
41,41
7.1
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
%
29,88
28,32
28,02
28,57
29,09
29,59
30,09
30,59
31,09
31,61
7.2
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения*
%
40,20
40,81
43,02
43,13
43,93
44,78
45,66
46,53
47,44
48,37
Примечания: 1. В графах "2013 год", "2014 год" и "2015 год" указаны фактически достигнутые величины показателей за соответствующий год.";
"Приложение 2
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
"Развитие транспортной системы Нижегородской области" в части дорожного хозяйства
с учетом субсидий и межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
Наименование региональной программы, иной программы, мероприятий
Ответственный исполнитель
Код бюджетной классификации
Объемы ресурсного обеспечения (тыс.рублей)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
итого 2015- 2022 годы
Государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области" - всего, в том числе:
103
04 09
14 0 00 00000
000
12 438 793,7
16 913 147,5
14 862 427,2
12 426 990,5
11 877 990,8
11 675 682,1
11 675 682,1
11 675 682,1
103 546 396,1
Основное мероприятие 1 "Строительство (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
103
04 09
14 2 01 20800
400
3 124 617,8
2 518 452,4
3 092 828,5
1 202 496,0
3 579 855,6
3 044 093,9
3 056 660,9
3 056 660,9
22 675 666,0
103
04 09
14 2 02 20900
400
454 230,0
554 793,6
566 624,0
600 618,0
652 742,5
520 000,0
520 000,0
520 000,0
4 389 008,1
103
04 09
14 2 05 20850
400
39 715,1
61 126,0
703 193,0
446 488,3
0,0
0,0
0,0
0,0
1 250 522,4
103
04 09
14 2 05 51950
400
2 610 557,3
1 025 175,1
3 635 732,4
103
04 09
14 2 05 R1950
400
137 398,0
43 872,3
181 270,3
103
04 09
14 2 01 54200
400
3 993 189,1
3 993 189,1
103
04 09
14 2 05 54200
400
9 015,9
9 015,9
103
04 09
14 2 07 54200
500
350 000,0
283 697,2
633 697,2
103
04 09
14 2 06 50180
400
18 131,3
18 131,3
103
04 09
14 2 06 R0180
400
18 150,8
18 150,8
103
04 09
14 2 5018
400
100 808,7
100 808,7
103
04 09
14 2 5115
400
900 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
900 000,0
103
04 09
14 2 01 53900
400
437 191,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1 090 746,7
1 090 746,7
1 090 746,7
3 709 431,2
103
04 09
14 2 01 54200
400
1 791 883,8
0,0
0,0
0,0
1 446 303,6
1 446 303,6
1 446 303,6
6 130 794,7
Мероприятие 1.1 "Осуществление крупных особо важных для социально- экономического развития Российской Федерации проектов"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
103
04 09
2 727 467,7
1 232 594,2
283 697,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 243 759,1
103
04 09
14 2 01 20800
400
1 000 000,0
882 594,2
1 882 594,2
103
04 09
14 2 5115
400
900 000,0
900 000,0
103
04 09
14 2 5420
400
827 467,7
827 467,7
103
04 09
14 2 01 54200
400
0,0
103
04 09
14 2 07 54200
500
350 000,0
283 697,2
633 697,2
Мероприятие 1.2 "Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
103
04 09
5 596 941,1
9 038 220,2
5 431 692,9
2 249 602,3
4 232 598,1
6 101 144,2
6 113 711,2
6 113 711,2
35 445 360,5
103
04 09
14 2 01 20800
400
2 124 617,8
1 635 858,2
3 092 828,5
1 202 496,0
3 579 855,6
3 044 093,9
3 056 660,9
3 056 660,9
20 793 071,8
103
04 09
14 2 02 20900
400
454 230,0
554 793,6
566 624,0
600 618,0
652 742,5
520 000,0
520 000,0
520 000,0
4 389 008,1
103
04 09
14 2 5018
400
100 808,7
100 808,7
103
04 09
14 2 05 20850
400
39 715,1
61 126,0
703 193,0
446 488,3
1 250 522,4
103
04 09
14 2 05 51950
400
2 610 557,3
1 025 175,1
3 635 732,4
103
04 09
14 2 05 R1950
400
137 398,0
43 872,3
181 270,3
103
04 09
14 2 01 54200
400
3 993 189,1
3 993 189,1
103
04 09
14 2 05 54200
400
9 015,9
9 015,9
103
04 09
14 2 06 50180
400
18 131,3
18 131,3
103
04 09
14 2 06 R0180
400
18 150,8
18 150,8
103
04 09
14 2 5390
400
437 191,1
0,0
1 090 746,7
1 090 746,7
1 090 746,7
3 709 431,2
103
04 09
14 2 5420
400
964 416,1
0,0
1 446 303,6
1 446 303,6
1 446 303,6
5 303 327,0
Основное мероприятие 2 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" - всего, в том числе:
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
103
04 09
3 987 986,8
4 285 869,3
5 534 893,6
8 008 543,8
6 910 825,0
6 016 826,3
6 216 826,3
6 216 826,3
46 775 610,4
103
04 09
14 1 01 20500
200
2 243 303,6
2 353 694,2
2 758 708,2
2 919 930,1
2 996 800,6
3 252 400,0
3 252 400,0
3 252 400,0
23 029 636,7
103
04 09
14 1 01 20500
800
65 262,4
16 910,2
14 053,6
16 500,0
16 600,0
0,0
0,0
0,0
129 326,2
103
04 09
14 1 02 20600
200
1 426 642,0
1 425 806,2
2 363 167,7
4 656 750,4
3 484 705,8
1 540 467,3
1 740 467,3
1 740 467,3
18 378 474,0
103
04 09
14 1 02 54200
200
347 134,9
1 200 000,0
800 000,0
2 347 134,9
103
04 09
14 1 03 20700
200
252 778,8
263 019,9
306 760,0
321 661,5
336 078,0
361 530,0
361 530,0
361 530,0
2 564 888,2
103
04 09
14 1 05 20750
200
0,0
63 603,9
92 204,1
93 701,8
76 640,6
0,0
0,0
0,0
326 150,4
Основное мероприятие 2.1 "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
103
04 09
14 1 02 20600
200
34 890,5
245 859,3
57 930,3
338 680,1
Основное мероприятие 2.2 "Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
103
04 09
14 1 02 20600
200
1 391 751,5
1 179 946,9
2 305 237,4
4 656 750,4
3 484 705,8
1 540 467,3
1 740 467,3
1 740 467,3
18 039 793,9
103
04 09
14 1 02 54200
200
347 134,9
1 200 000,0
800 000,0
2 347 134,9
Основное мероприятие 2.3 "Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
103
04 09
14 1 01 20500
200
2 243 303,6
2 353 694,2
2 758 708,2
2 919 930,1
2 996 800,6
3 252 400,0
3 252 400,0
3 252 400,0
23 029 636,7
103
04 09
14 1 01 20500
800
65 262,4
16 910,2
14 053,6
16 500,0
16 600,0
129 326,2
Основное мероприятие 2.4 "Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
103
04 09
14 1 03 20700
200
252 778,8
263 019,9
306 760,0
321 661,5
336 078,0
361 530,0
361 530,0
361 530,0
2 564 888,2
Основное мероприятие 2.5 "Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности"
103
04 09
14 1 05 20750
200
63 603,9
92 204,1
93 701,8
76 640,6
326 150,4
Основное мероприятие 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"*
103
04 09
14 3 00 00000
200
819 166,5
819 166,5
Основное мероприятие 4 "Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*, ГКУ НО "ЦБДД"*
04 09
1 100 998,7
1 000 369,0
386 406,9
200 670,1
207 573,6
207 573,6
207 573,6
207 573,6
3 518 739,1
103
04 09
14 7 02 48590
100
131 628,1
156 311,5
164 838,6
164 838,6
165 177,3
165 177,3
165 177,3
165 177,3
1 278 326,0
103
04 09
14 7 02 48590
200
26 587,9
41 575,3
31 400,4
30 663,6
37 223,9
37 223,9
37 223,9
37 223,9
279 122,8
103
04 09
1476 02 48590
800
942 782,7
802 482,2
190 167,9
5 167,9
5 172,4
5 172,4
5 172,4
5 172,4
1 961 290,3
Основное мероприятие 5 "Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ**
04 09
501 361,7
1 171 794,8
1 206 570,1
1 168 174,3
526 994,1
212 567,0
0,0
0,0
4 787 462,0
103
04 09
14 2 5195
500
0,0
0,0
103
04 09
14 2 03 72200
500
483 716,1
499 121,7
109 991,0
1 092 828,8
103
04 09
14 2 7222
500
0,0
0,0
0,0
190 620,0
201 485,3
212 567,0
604 672,3
103
04 09
14 1 04 72210
500
17 645,6
660 632,3
1 096 579,1
977 554,3
325 508,8
3 077 920,1
103
04 09
14 1 06 72300
500
12 040,8
12 040,8
Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов
04 09
586 266,6
677 331,0
810 606,4
830 060,9
847 907,3
847 907,3
847 907,3
847 907,3
6 295 894,1
Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы, всего в т.ч.:
04 09
2 402 415,9
7 143 728,5
1 308 872,3
0,0
0,0
2 537 050,3
2 537 050,3
2 537 050,3
19 850 467,7
субсидии (в разрезе федеральных целевых программ)
04 09
1 000 808,7
2 628 688,6
1 025 175,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 654 672,4
иные межбюджетные трансферты
04 09
1 401 607,2
4 515 039,9
283 697,2
0,0
0,0
2 537 050,3
2 537 050,3
2 537 050,3
15 195 795,3
*- по согласованию;
** - при условии участия
Примечание: в строке "Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов" указывается объем ассигнований муниципальных дорожных фондов без учета межбюджетных трансфертов.
Приложение 2- А (справочно)
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
СВЕДЕНИЯ
о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной
способности сети автомобильных дорог общего пользования
регионального (межмуниципального) значения, осуществляемых
в рамках государственной программы "Развитие
транспортной системы Нижегородской области"
№ п.п.
Наименование объектов
Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектов
Срок ввода в эксплуатацию
Мощность по проектно- сметной документации
Расчетная мощность (протяженность) искусственных сооружений, км
Стоимость в ценах соответст- вующих лет (тыс.руб.)
Подлежит выполнению до конца строительства
Объем финансирования, тыс. рублей, в том числе по годам
км
из них искусственные сооружения, пог.м.
км
из них искусственные
сооружения, пог.м.
Остаток сметной стоимости в ценах соответствующих лет (тыс.руб.)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
... до конца строительства или срока действия программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Всего
190,707
3 823,527
34 026 084,7
190,707
190,707
30 081 894,4
3 488 671,3
8 865 628,4
5 397 762,8
2 228 252,3
4 211 248,1
5 821 091,2
в том числе по объектам капитального строительства:
0,0
1
Строительство автомобильной дороги (Р- 152) Шопша- Иваново- Н.Новгород на участке обхода г. Балахна и Заволжье в Нижегородской области (2 пусковой комплекс, 1 этап)
№ 795- 07/УГГЭ- 0109 от 20.12.2007
2020
9,420
407,830
4 675 024,6
9,420
407,830
3 423 433,6
250,0
99,5
100,0
100,0
100,0
3 422 784,1
2
Строительство мостового перехода через р. Волга на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22Р- 0159) Н.Новгород- Шахунья- Киров в Нижегородской области
ФГУ "Главгосэкспертиза России" № 160- 13/ГГЭ- 8410/04 от 12.03.2013
2017
8,719
2 029,310
14 132 503,9
8,719
2 029,310
11 509 144,9
3 488 421,3
5 342 460,4
2 678 263,2
0,0
0,0
3
Строительство объекта: "Надземный пешеходный переход в п. Окский на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К- 0125) Ряжск- Касимов- Муром- Н.Новгород в Богородском районе Нижегородской области"
№ 0197- 15/УГЭ- 5061 от 15.07.2015
2018
0,000
69,060
50 226,2
0,000
69,060
50 226,2
0,0
98,0
0,0
50 128,2
0,0
4
Строительство мостового перехода через р. Шижма на автомобильной дороге (22 ОП МЗ 22Н- 2414) Подъезд к п. Быструха от а/д Н.Новгород- Шахунья- Киров км 5+896 в Краснобаковском районе Нижегородской области
№ 0125/УГЭ- 4899 от 18.03.2014
2017
0,258
26,100
29 565,0
0,258
26,100
29 565,0
0,0
17 000,0
12 565,0
0,0
0,0
5
Строительство автомобильной дороги Маресево- Каменка в Починковском районе Нижегородской области
№ 0217- 12/УГЭ- 4022 от 03.04.2012
2017
3,849
71 979,2
3,849
71 979,2
0,0
20 000,0
51 979,2
0,0
0,0
6
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Теплухино от автомобильной дороги Подъезд к р.п. Кр. Баки от а/д Н.Новгород - Шахунья - Киров в Краснобаковском районе Нижегородской области
№ 52- 1- 1- 3- 0083- 16 от 12.04.2016
2017
0,706
21 737,6
0,706
21 737,6
0,0
21 400,0
337,6
0,0
0,0
7
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Пионерское от а/д Неклюдово- Бор- Валки- Макарьево в городе областного значения Бор Нижегородской области
№ 52- 1- 1- 3- 0070- 16 от 25.03.2016
2017
0,545
15 220,0
0,545
15 220,0
0,0
15 120,0
100,0
0,0
0,0
8
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Заломаево от а/д Подъезд к д. Серково в Городецком районе Нижегородской области
№ 52- 1- 1- 3- 0060- 16 от 21.03.2016
2017
0,974
28 737,8
0,974
28 737,8
0,0
19 500,0
9 237,8
0,0
0,0
9
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Талица от а/д Семенов- Ильино- Заборское- Ковернино в Ковернинском районе Нижегородской области
№52- 1- 1- 3- 0069- 16 от 16.03.2016
2017
0,560
23,100
46 550,6
0,560
23,100
46 550,6
0,0
39 000,0
7 550,6
0,0
0,0
10
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Марково от а/д Задворка- Нестиары в Воскресенском районе Нижегородской области
№ 0299- 15/УГЭ- 5334 от 23.10.2015
2017
3,154
90 401,4
3,154
90 401,4
0,0
65 626,0
24 775,4
0,0
0,0
11
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Заозерье от а/д Задворка- Нестиары в Воскресенском районе Нижегородской области
№ 52- 1- 1- 3- 0069- 16 от 25.03.2016
2017
1,093
43 583,9
1,093
43 583,9
0,0
39 603,2
3 980,7
0,0
0,0
12
Строительство автомобильной Фатеево- Выделка в Сокольском районе Нижегородской области
№ 52- 1- 1- 3- 0084- 16 от 12.04.2016
2017
1,393
39 125,5
1,393
39 125,5
0,0
32 512,3
6 613,2
0,0
0,0
13
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Борковка- д. Кирилловка от а/д Спасское- Варганы в Спасском районе Нижегородской области
2017 год
2018
4,100
130 170,3
4,100
130 170,3
0,0
0,0
10 515,4
40 000,0
79 654,9
0,0
14
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Трегубово от а/д Семенов- Ильино- Заборское- Ковернино в городе областного значения Семенов Нижегородской области
2017 год
2018
2,500
84 065,6
2,500
84 065,6
0,0
0,0
20 000,0
64 065,6
0,0
15
Строительство автомобильной дороги Ивановское- Вязилка в городе областного значения Бор Нижегородской области
№ 52- 1- 1- 3- 0221- 16 от 13.09.2016
2018
3,700
94 066,5
3,700
94 066,5
0,0
10 000,0
24 213,9
59 852,6
0,0
16
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Городное от а/д Неклюдово- Бор- Валки- Макарьево в городе областного значения Бор Нижегородской области
№ 52- 1- 1- 3- 0198- 16 от 19.08.2016
2018
2,800
83 280,5
2,800
83 280,5
0,0
10 000,0
43 280,5
30 000,0
0,0
17
Строительство автомобильной дороги Саров- Кременки в Дивеевском районе Нижегородской области
№ 52- 1- 1- 3- 0073- 16 от 30.03.2016
2018
7,834
441 493,8
7,834
441 493,8
0,0
117 947,8
150 000,0
172 796,0
750,0
18
Дорожная инфраструктура земельных участков, предназначенных многодетным семьям, в районе д. Сысоевка Богородского района Нижегородской области
№ 52- 1- 1- 3- 0152- 16 от 20.06.2016
2017
8,644
155 306,7
8,644
155 306,7
0,0
30 243,7
125 063,0
0,0
0,0
19
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Жекино от а/д Подъезд к д. Пожога в Вачском районе Нижегородской области
№ 52- 1- 1- 3- 0007- 16 от 19.01.2016
2017
1,100
28 233,8
1,100
28 233,8
0,0
27 000,0
1 233,8
0,0
0,0
20
Строительство автомобильной дороги Подъезд к поселку имени Михеева от а/д Подъезд к д. Буслаево в Воскресенском районе Нижегородской области
2020
5,800
348 623,3
5,800
348 623,3
0,0
20 000,0
40 000,0
20 000,0
152 781,5
115 841,8
21
Строительство автомобильной дороги Подъезд к п. Теша от а/д Владимир- Муром- Арзамас в городах областного значения Навашино и Кулебаки Нижегородской области
2019
10,000
719 834,2
10,000
719 834,2
0,0
20 000,0
82 655,9
300 000,0
317 178,3
0,0
22
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Малиновка от а/д Подъезд к д. Слопинец в Кстовском районе Нижегородской области
№ 0287 - 15/УГЭ - 5063 от 14.10.2015
2017
8,644
155 306,7
8,644
62 724,3
0,0
14 321,3
48 403,0
0,0
0,0
23
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Венец от а/д Тумботино- Старое Щербинино в Павловском районе Нижегородской области
2017 год
2018
1,100
28 233,8
1,100
31 689,2
0,0
10 000,0
5 000,0
16 689,2
0,0
24
Строительство объекта: "Пешеходные переходы в д. Афонино на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К- 0030) Восточный подъезд к г. Н.Новгород от а/д М- 7 "Волга" в Кстовском районе Нижегородской области
№ 52- 1- 1- 3- 0097- 16 от 22.04.2016
2017
0,000
175,462
127 319,6
0,000
175,462
127 319,6
33 240,7
94 078,9
0,0
0,0
25
Строительство автомобильной дороги Подъезд к п. Степурино от а/д Кулебаки- Валтово- Салавирь- Петров Мост в городе областного значения Навашино Нижегородской области
2017 год
2019
7,000
224 945,6
7,000
224 945,6
20 000,0
61 807,2
55 010,6
88 127,8
0,0
26
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Кужадон от а/д Кстово- Д.Константиново- а/д Н.Новгород- Саратов в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области
№ 52- 1- 1- 3- 0224- 16 от 16.09.2016
2017
0,700
21 631,7
0,700
21 631,7
3 000,0
18 631,7
0,0
27
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Тяпино от а/д Бутурлино- Суродеево- Гагино в Гагинском районе Нижегородской области
№ 52- 1- 4- 3- 0222- 16 от 14.09.2016
2017
1,000
29 376,5
1,000
29 376,5
3 000,0
26 376,5
0,0
28
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Вышка от а/д Подъезд к д. Инютино в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области
2017
0,500
16 912,5
0,500
16 912,5
3 000,0
13 912,5
0,0
29
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Кипрево от а/д Линда- Городец- Заволжье в Городецком районе Нижегородской области
№ 52- 1- 1- 3- 0237- 16 от 14.10.2016
2017
0,600
19 547,0
0,600
19 547,0
3 000,0
16 547,0
0,0
30
Строительство автомобильной дороги Подъезд к паромной переправе с. Фокино- с.Михайловское от а/д Воротынец- Фокино- берег р. Волга в Воротынском районе Нижегородской области
№ 0372- 14/УГЭ- 5041 от 19.09.2014
2018
3,387
119 400,9
3,387
119 400,9
20 100,0
16 393,3
82 907,6
0,0
31
Строительство мостового перехода через р. Беловское на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К- 0078) Н.Новгород- Шахунья- Киров- д.Никитиха- с.Новоуспенское- а/д Урень- Шарья- Никольск- Котлас км 37+411 в Ветлужском районе Нижегородской области
№ 0135- 14/УГЭ- 4891 от 21.03.2014
2019
0,481
41,150
128 387,5
0,481
41,150
128 387,5
30 000,0
98 387,5
0,0
32
Строительство мостового перехода через р. Мига на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К- 0046) Воротынец- Спасское- Сергач км 35+246 в Нижегородской области
№ 0149- 14/УГЭ- 4812 от 01.04.2014
2018
0,170
23,020
47 121,6
0,170
23,020
47 121,6
47 121,6
0,0
33
Строительство мостового перехода через канал ГРЭС на км 3+825 автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н- 0322 Подъезд к п. Механического завода от а/д Балахна- Гидроторф- Бурцевский карьер в Балахнинском районе Нижегородской области
№ 0264- 13/УГЭ- 4537 от 15.04.2013
2018
0,375
23,100
56 126,3
0,375
23,100
56 126,3
56 126,3
0,0
34
Строительство мостового перехода ч/р Степановка на автомобильной дороги (22 ОП НР 22К- 0043) Лысково- Княгинино км 16+091 в Княгининском районе Нижегородской области
№ 0084- 14/УГЭ- 4859 от 17.02.2014
2018
0,121
25,900
49 967,7
0,121
25,900
49 967,7
49 967,7
0,0
35
Строительство участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К- 0162) Работки- Порецкое с искусственным дорожным сооружением на км 99+830 в Краснооктябрьском районе Нижегородской области (ликвидация оползневых явлений)
№ 52- 1- 1- 3- 0119- 16 от 11.05.2016
2019
0,620
227 950,4
0,620
227 950,4
71 316,9
156 633,5
0,0
36
Строительство мостового перехода через р. Узола на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К- 0020) Линда- Городец- Заволжье км 31+477 в Городецком районе Нижегородской области
№ 0148- 14/УГЭ- 4811 от 01.04.2014
2019
0,743
70,200
146 291,0
0,743
70,200
146 291,0
80 000,0
66 291,0
0,0
37
Строительство мостового перехода через р. Белая на автомобильной дороге (22 ОП МЗ 22Н- 1930) р. Белая - Федурино - Вороново - Соболиха км 0+203 в Городецком районе Нижегородской области
№ 0657- 13/УГЭ- 45169 от 03.10.2013
2020
0.63144
39,100
192 038,8
0.63144
39,100
192 038,8
50 000,0
142 038,8
38
Строительство мостового перехода через р. Санахта на автомобильной дороге (22 ОП МЗ 22Н- 4534) Яковлево - Сицкое км 1+121 в Чкаловском районе Нижегородской области
№ 0071- 13/УГЭ - 4465 от 07.02.2013
2020
0,335
24,500
57 633,6
0,335
24,500
57 633,6
57 500,0
133,6
39
Строительство мостового перехода через р. Велетьма на км 5+576 автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К- 0039) Подход к г. Навашино от а/д Ряжск- Касимов- Муром- Н.Новгород в Навашинском районе Нижегородской области
№ 0253- 13/УГЭ- 4524 от 11.04.2013
2020
0.3995
61,200
168 059,9
0.3995
0.3995
168 059,9
160 000,0
8 059,9
40
Строительство автомобильной дороги Западный обход г. Выкса на участке от а/д Выкса- Досчатое до а/д Выкса- Шиморское- Ближне- Песочное в городе областного значения Выкса Нижегородской области
№ 0168- 15/УГЭ- 5119 от 11.06.2015
2020
6.42
78,000
528 460,0
6.42
6.42
528 460,0
267 983,0
260 477,0
41
Строительство автомобильной дороги Глядково- Батманово в Сосновском районе Нижегородской области
2017
0,500
16 912,5
0,500
0,500
16 912,5
3 072,4
13 840,1
0,0
42
Реконструкция участков автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н - 1822) Субботино- Большая Уда км 0+000 - км 2+700, км 3+200 - км 9+300 в Гагинском районе Нижегородской области
№ 52- 1- 1- 3- 0153- 16 от 21.06.2016
2018
8,800
245 723,6
8,800
8,800
245 723,6
0,0
26 477,8
5 000,0
214 245,8
0,0
43
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н - 0728) Долгово- Память Парижской Коммуны км 0+000 - км 9+022 в городе областного значения Бор Нижегородской области
№ 52- 1- 1- 3- 0149- 16 от 15.06.2016
2018
9,022
247 319,0
9,022
9,022
247 319,0
0,0
20 000,0
5 000,0
222 319,0
0,0
44
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н- 2013) Подъезд к п. Дубрава- с. Белозерово от а/д Кстово- Д.Константиново- а/д Н.Новгород- Саратов в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области
2020
2,000
100 709,2
2,000
100 709,2
0,0
0,0
0,0
0,0
100 000,0
709,2
45
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К- 0026) Дзержинск- Володарск- Ильино- а/д М- 7 "Волга" в городе областного значения Дзержинск Нижегородской области
2019
1,000
205 353,8
1,000
205 353,8
0,0
0,0
0,0
25 000,0
180 353,8
0,0
46
Реконструкция участков автомобильных дорог (22 ОП РЗ 22К- 0025) Подъезд к г. Дзержинск от а/д М- 7"Волга" и (22 ОП МЗ 22Н- 4915) Заревская объездная дорога г. Дзержинска в городе областного значения Дзержинск Нижегородской области
2019
2,000
388 765,4
2,000
388 765,4
0,0
0,0
0,0
29 925,5
358 839,9
0,0
47
Реконструкция участков автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н- 2014) Подъезд к с. Новое Жедрино- д. Старый Относ от а/д Кстово- Д.Константиново- а/д Н.Новгород- Саратов в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области
2020
4,700
282 438,4
4,700
282 438,4
0,0
0,0
0,0
0,0
200 000,0
82 438,4
48
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н- 2641) Подъезд к с. Варварское от а/д М- 7 "Волга" в Кстовском районе Нижегородской области
2020
1,500
55 437,2
1,500
55 437,2
0,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
5 437,2
49
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К- 0029) Семенов- Ильино- Заборское- Ковернино км 50+600- км 66+000 в Ковернинском районе Нижегородской области
2020
5,400
171 297,0
5,400
171 297,0
0,0
0,0
0,0
0,0
122 140,0
49 157,0
50
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н- 4416) Заливная усадьба- М.Непряхино км 2+668- км 10+815 в Уренском районе Нижегородской области
2020
8,100
252 300,3
8,100
252 300,3
0,0
0,0
0,0
0,0
200 000,0
52 300,3
51
Реконструкция автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н- 1707) Подъезд к с. Полдеревка от а/д Выкса- Вознесенское- Сатис км 0+000- км 3+901в городе областного значения Выкса
2020
3,901
129 287,3
3,901
129 287,3
0,0
0,0
0,0
0,0
100 000,0
29 287,3
52
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н- 0123) Михеевка- Канерга км 0+000- км 4+510в Ардатовском районе Нижегородской области
2020
4,510
154 820,2
4,510
154 820,2
0,0
0,0
0,0
0,0
130 000,0
24 820,2
53
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н- 4612) Верхнее Самойлово- Кушнур- Красновка км 8+000 - км 11+982 в Шарангском районе Нижегородской области
2020
3,982
129 301,7
3,982
129 301,7
0,0
0,0
0,0
0,0
100 000,0
29 301,7
54
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н- 3213) Подъезд к с. Успенское от а/д Шатки- Лесогорск- Б.Макателем км 2+531- км 7+900 в Первомайском районе Нижегородской области
2020
5,400
169 898,5
5,400
169 898,5
0,0
0,0
0,0
0,0
150 000,0
19 898,5
55
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К - 0125) Ряжск- Касимов- Муром- Н.Новгород на участке от д. Березовка до с. Доскино в Богородском районе Нижегородской области
2021
10,000
765 790,5
10,000
765 790,5
0,0
0,0
0,0
0,0
325 276,9
440 513,6
56
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К - 0125) Ряжск- Касимов- Муром- Н.Новгород на участке от п. Окский до д. Ольгино в Богородском районе Нижегородской области
2021
11,000
842 147,8
11,000
842 147,8
0,0
0,0
0,0
0,0
350 000,0
492 147,8
57
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22Р- 0152) Шопша- Иваново- Н.Новгород с железнодорожным переездом на км 350+600 в Балахнинском районе Нижегородской области
2021
0,800
994 994,8
0,800
994 994,8
0,0
0,0
0,0
0,0
350 000,0
644 994,8
58
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н- 0436) Подъезд к с. Алистеево от а/д Богородск- Ключищи с искусственным дорожным сооружением на км 9+238 в Богородском районе Нижегородской области
№ 0195- 15/УГЭ- 5229 от 08.07.2015
2017
0,232
23,100
18 067,0
0,232
23,100
18 067,0
10 000,0
8 067,0
0,0
59
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н- 1205) Ветлуга- Маркуша- Зиновиха- Спасское с искусственным дорожным сооружением на км 7+728 в Ветлужском районе Нижегородской области
№ 0324- 14/УГЭ- 4994 от 13.08.2014
2018
0,590
64 191,4
0,590
64 191,4
64 191,4
0,0
60
* Реконструкция проспекта Молодежный до Нижегородского аэропорта в Автозаводском районе, г. Нижний Новгород
№ 0224- 15/УГЭ- 5287 от 10.08.2015
2017
7,100
518,800
3 955 483,3
7,100
518,800
3 886 243,0
2 747 955,3
1 069 047,4
0,0
0,0
0,0
61
Строительство автомобильной дороги общего пользования по Волжской набережной от ул. Бетанкура до ул. Совнаркомовская в г. Нижний Новгород
2017
0,692
144 299,5
0,692
144 299,5
144 299,5
0,0
62
Развитие дорожно- транспортной инфраструктуры в районе строительства стадиона для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году (ул. Бетанкура, ул. Совнаркомовская, ул. Пролетарская, дорога по Волжской набережной, дорога от ул. Стрелка до ул. Совнаркомовская, пешеходные переходы в разных уровнях) в т.ч.:
№ 52- 1- 1- 3- 0111- 16 от 04.05.2016
2018
3,840
164,595
1 106 231,8
3,840
164,595
1 106 231,8
0,0
100 850,0
558 893,5
446 488,3
0,0
62.1
Развитие дорожно- транспортной инфраструктуры в районе строительства стадиона для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году (ул. Бетанкура, ул. Совнаркомовская, ул. Пролетарская, дорога по Волжской набережной, дорога от ул. Стрелка до ул. Совнаркомовская). 1- 5 этапы
3,840
879 575,2
3,840
879 575,2
45 550,0
437 124,8
396 900,4
0,0
62.2
Развитие дорожно- транспортной инфраструктуры в районе строительства стадиона для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году (пешеходный переход в разных уровнях через ул. Бетанкура в г. Нижнем Новгороде). 6 этап
104,445
76 918,7
104,445
76 918,7
35 150,0
41 768,7
0,0
0,0
62.3
Развитие дорожно- транспортной инфраструктуры в районе строительства стадиона для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году (пешеходный переход в разных уровнях через ул. Самаркандская в г. Нижнем Новгороде). 8 этап
60,150
149 798,1
60,150
149 737,9
20 150,0
80 000,0
49 587,9
0,0
* денежные средства в размере 69 240,3 тыс. руб. оплачены МКУ "ГУММиИД" из бюджета г. Н.Новгорода в 2015 году.";
"ПРИЛОЖЕНИЕ 3- А (справочно)
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
СВЕДЕНИЯ
о привлечении средств муниципальных дорожных фондов к реализации
государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области"
Наименование мероприятий
Объемы средств муниципальных дорожных фондов
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
итого 2015 - 2022 годы
Средства муниципальных дорожных фондов - всего, в том числе:
674 957,8
586 266,6
677 331,0
810 606,4
830 060,9
847 907,3
847 907,3
847 907,3
847 907,3
6 970 851,9
Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, направленные на удвоение объемов их ввода в эксплуатацию
16 873,9
14 656,7
16 933,3
20 265,2
20 751,5
21 197,7
21 197,7
21 197,7
21 197,7
174 271,3
Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения"
647 959,5
562 815,9
650 237,8
778 182,1
796 858,5
813 991,0
813 991,0
813 991,0
813 991,0
6 692 017,8
Другие мероприятия за счет средств муниципальных дорожных фондов
10 124,4
8 794,0
10 160,0
12 159,1
12 450,9
12 718,6
12 718,6
12 718,6
12 718,6
104 562,8
".
3.3. Пункт 3.3.1 "Паспорт подпрограммы 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" подраздела 3.3 "Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"3.3.1. Паспорт подпрограммы 3
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Государственный заказчик - координатор Подпрограммы
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
Соисполнители Подпрограммы
- министерство образования Нижегородской области,
- министерство здравоохранения Нижегородской области,
- управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области
Цели Подпрограммы
сокращение смертности от дорожно- транспортных происшествий к 2022 году на 204 человека (28,82%) по сравнению с 2012 годом
Задачи Подпрограммы
- создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения
- формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;
- развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях;
- повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку;
- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап в 2015 - 2022 годах
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета по Подпрограмме
тыс. руб.
Всего, в том числе:
4 047 620,30
2015 год
259 551,1
2016 год
562 954,3
2017 год
819 166,5
2018 год
854 752,9
2019 год
554 506,1
2020 год
574 111,0
2021 год
207 349,5
2022 год
215 228,9
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Непосредственные результаты:
- количество лиц, погибших в результате ДТП, - 502;
- количество детей, погибших в результате ДТП, - 14
- количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск) - 14,91;
- количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) -3,94
".
3.4. Пункт 3.4.1 "Паспорт подпрограммы 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" подраздела 3.4 "Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" изложить в следующей редакции:
"3.4.1. Паспорт подпрограммы 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде
Государственный заказчик - координатор подпрограммы
министерство строительства Нижегородской области
Цели подпрограммы
Увеличение объемов пассажирских перевозок линиями метрополитена в городе Нижнем Новгороде
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап в 2015 - 2022 годах
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета по Подпрограмме
тыс. руб.
Всего, в том числе:
8 681 622,3
2015 год
630 830,0
2016 год
1 888 115,3
2017 год
1 942 500,0
2018 год
314 966,0
2019 год
0,0
2020 год
1 301 737,0
2021 год
1 301 737,0
2022 год
1 301 737,0
".
3.5. В подразделе 3 "Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе":
3.5.1. Пункт 3.1 "Паспорт подпрограммы 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" (далее - Подпрограмма)" изложить в следующей редакции:
"3.1. Паспорт подпрограммы 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" (далее - Подпрограмма)"
Государственный заказчик - координатор Подпрограммы
- министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
Цели Подпрограммы
- повышение энергетической и экономической эффективности функционирования автомобильного транспорта;
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах транспортной инфраструктуры, в административных зданиях, на производственных базах;
- обеспечение устойчивого снижения уровня негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье населения
Задачи Подпрограммы
- модернизация материально- технической базы парка автомобильного транспорта, расширение использования газомоторного топлива в качестве моторного топлива;
- строительство, ввод в эксплуатацию, реконструкция, модернизация объектов транспортной инфраструктуры с применением энергосберегающих технологий
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап в 2015 - 2022 годах
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета по Подпрограмме
тыс. руб.
Всего, в том числе:
0,0
2015 год
0,0
2016 год
0,0
2017 год
0,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы:
- экономия затрат на моторное топливо при использовании газомоторного топлива на предприятиях пассажирского автотранспорта за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2022 году по отношению к 2014 году - 4 561,7 тыс. руб.;
- снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2022 году по отношению к 2014 году - на 5,80 тонны;
- экономия затрат на содержание и эксплуатацию объектов транспортного комплекса по отношению к 2014 году - 1515,40 тыс. руб.
Непосредственные результаты Подпрограммы:
- количество переоборудованных пассажирских автотранспортных средств, использующих газомоторное топливо - рост на 28 единиц по отношению к 2014 году
".
3.5.2. Абзац первый пункта 3.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" подраздела 3.2 "Текстовая часть подпрограммы 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" изложить в следующей редакции:
"Действие Подпрограммы предусмотрено в течение восьми лет, с 2015 по 2022 год.".
4. Раздел 4 "Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 4 "Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации
государственной программы"
4.1. Паспорт подпрограммы 6 "Обеспечение реализации
государственной программы"
Государственный заказчик - координатор подпрограммы
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
Цели подпрограммы
обеспечение реализации государственной программы
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап в 2015 - 2022 годах
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета по Подпрограмме
тыс. руб.
Всего, в том числе:
1 473 794,9
2015 год
1 143 265,6
2016 год
47 119,1
2017 год
46 990,3
2018 год
46 990,3
2019 год
47 357,4
2020 год
47 357,4
2021 год
47 357,4
2022 год
47 357,4
Таблица 5. Аналитическое распределение средств областного бюджета
Подпрограммы "Обеспечение реализации государственной Программы" по Подпрограммам
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
Государственная программа
"Развитие транспортной системы Нижегородской области"
Всего, в том числе:
1 143 265,6
47 119,1
46 990,3
46 990,3
47 357,4
47 357,4
47 357,4
47 357,4
1 473 794,9
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
103
04 08
1460100190
0
42 266,9
47 119,1
46 990,3
46 990,3
47 357,4
47 357,4
47 357,4
47 357,4
372 796,2
103
04 08
1460100190
100
38 179,2
38 596,4
43 974,4
43 974,4
44 039,9
44 039,9
44 039,9
44 039,9
340 884,0
103
04 08
1460100190
200
4 044,9
8 502,7
2 995,9
2 995,9
3 295,5
3 295,5
3 295,5
3 295,5
31 721,4
103
04 08
1460100190
800
42,8
20,0
20,0
20,0
22,0
22,0
22,0
22,0
190,8
ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)
103
04 09
1470248590
0
1 073 046,5
1 073 046,5
103
04 09
1470248590
100
109 726,6
109 726,6
103
04 09
1470248590
200
20 571,2
20 571,2
103
04 09
1470248590
800
942 748,7
942 748,7
ГКУ НО "Центр безопасности дорожного движения" (по согласованию)
103
04 09
1470248590
0
27 952,2
27 952,2
103
04 09
1470248590
100
21 895,0
21 895,0
103
04 09
1470248590
200
6 030,0
6 030,0
103
04 09
1470248590
800
27,2
27,2
Подпрограмма 1
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Всего, в том числе:
557 657,2
21 203,6
21 145,6
21 145,6
21 310,8
21 310,8
21 310,8
21 310,8
706 395,4
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
103
04 08
1460100190
100
19 089,6
17 368,4
19 788,5
19 788,5
19 818,0
19 818,0
19 818,0
19 818,0
155 306,8
103
04 08
1460100190
200
2 023,0
3 826,2
1 348,2
1 348,2
1 483,0
1 483,0
1 483,0
1 483,0
14 477,4
103
04 08
1460100190
800
21,4
9,0
9,0
9,0
9,9
9,9
9,9
9,9
88,0
Итого:
21 134,0
21 203,6
21 145,6
21 145,6
21 310,8
21 310,8
21 310,8
21 310,8
169 872,1
ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)
103
04 09
1470248590
100
54 863,3
54 863,3
103
04 09
1470248590
200
10 285,6
10 285,6
103
04 09
1470248590
800
471 374,4
471 374,4
Итого:
536 523,3
0,0
536 523,3
Подпрограмма 2
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Всего, в том числе:
557 656,2
21 203,6
21 145,6
21 145,6
21 310,8
21 310,8
21 310,8
21 310,8
706 394,3
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
103
04 08
1460100190
100
19 089,6
17 368,4
19 788,5
19 788,5
19 818,0
19 818,0
19 818,0
19 818,0
155 306,8
103
04 08
1460100190
200
2 021,9
3 826,2
1 348,2
1 348,2
1 483,0
1 483,0
1 483,0
1 483,0
14 476,3
103
04 08
1460100190
800
21,4
9,0
9,0
9,0
9,9
9,9
9,9
9,9
88,0
Итого:
21 132,9
21 203,6
21 145,6
21 145,6
21 310,8
21 310,8
21 310,8
21 310,8
169 871,1
ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)
103
04 09
1470248590
100
54 863,3
54 863,3
103
04 09
1470248590
200
10 285,6
10 285,6
103
04 09
1470248590
800
471 374,4
471 374,4
Итого:
536 523,3
536 523,3
Подпрограмма 3
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Всего, в том числе:
27 952,2
4 711,9
4 699,0
4 699,0
4 735,7
4 735,7
4 735,7
4 735,7
61 005,1
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
103
04 08
1460100190
100
0,0
3 859,6
4 397,4
4 397,4
4 404,0
4 404,0
4 404,0
4 404,0
30 270,5
103
04 08
1460100190
200
0,0
850,3
299,6
299,6
329,6
329,6
329,6
329,6
2 767,7
103
04 08
1460100190
800
0,0
2,0
2,0
2,0
2,2
2,2
2,2
2,2
14,8
Итого:
0,0
4 711,9
4 699,0
4 699,0
4 735,7
4 735,7
4 735,7
4 735,7
33 052,9
ГКУ НО "Центр безопасности дорожного движения" (по согласованию)
103
04 09
1470248590
100
21 895,0
21 895,0
103
04 09
1470248590
200
6 030,0
6 030,0
103
04 09
1470248590
800
27,2
27,2
Итого:
27 952,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
27 952,2
".
5. Таблицы "Экономическая эффективность Подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них", "Экономическая эффективность Подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области", "Расчет общественно- экономической эффективности Подпрограммы 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" и сноску к ней, "Экономическая эффективность Подпрограммы 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде", "Экономическая эффективность Подпрограммы 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" раздела 5 "Оценка планируемой эффективности государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Экономическая эффективность Подпрограммы 1
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
и искусственных сооружений на них"
Наименование
Годы реализации Подпрограммы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Протяженность отремонтированных автодорог, км
245,0
197,3
449,1
267,7
229,82
173,47
209,54
213,36
Объем расходов на ремонт автодорог, млн. руб.
1 444,3
2 445,6
4 659,7
6 434,3
3 810,2
1 540,5
1 740,5
1 740,5
Норма дисконта (среднегодовой индекс потребительских цен), % к предыдущему году
115,5
107
106,6
105,6
105,6
105,6
105,6
105,6
Объем расходов в ценах 2014 года, млн. руб.
1 250,5
2 285,6
4 371,2
6 093,1
3 608,2
1 458,8
1 648,2
1 648,2
Экономическая эффективность (протяженность отремонтированных автодорог/объем расходов на выполнение ремонтных работ, км/млн. руб.
0,17
0,08
0,10
0,04
0,06
0,11
0,12
0,12
Экономическая эффективность Подпрограммы 2
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Наименование
Годы реализации Подпрограммы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Ввод в эксплуатацию построенных автомобильных дорог, км
30
40,8
45,0
43,9
25,9
20,8
16
16
Объем расходов на строительство автодорог, млн. руб.
7 332,2
10 769,9
5 825,4
2 440,2
4 434,1
3 776,7
3 576,7
3 576,7
Экономическая эффективность (ввод в эксплуатацию построенных автомобильных дорог/Объем расходов на строительство автодорог), км/млн. руб.
0,0041
0,0038
0,0077
0,0180
0,0059
0,0055
0,0045
0,0045
";
"Расчет общественно- экономической эффективности Подпрограммы 3
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Наименование
База (2012 год)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год*
2022 год*
1. Количество лиц, погибших в результате ДТП (Программный показатель), человек
706
517,0
668,0
615,0
575,0
536,0
502,0
502,0
502,0
2. Количество лиц, погибших в результате ДТП (без Программного вмешательства), человек
706,0
766,0
792,0
815,0
838,0
861,0
884,0
884,0
884,0
3. Снижение количества лиц, погибших в ДТП с учетом реализации подпрограммы, человек
-
249,0
124,0
200,0
263,0
325,0
382,0
382,0
382,0
4. Сумма предотвращенного социально- экономического ущерба в результате реализации Программы, тыс. рублей
-
1 426 272,0
710 272,0
1 145 600,0
1 506 464,0
1 861 600,0
2 188 096,0
2 188 096,0
2 188 096,0
5. Расходы на реализацию Подпрограммы, тыс. рублей
-
259 551,1
675 021,1
111 721,6
111 721,6
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
6. Среднегодовой индекс потребительских цен, % к предыдущему году
-
106,2
106,1
106,0
105,9
105,7
105,5
105,5
105,5
7. Расходы на реализацию Подпрограммы в ценах 2014 года, тыс. рублей
-
244 398,4
635 613,1
105 199,3
105 199,3
121 313,6
121 313,6
121 313,6
121 313,6
8. Отношение суммы предотвращенного ущерба к расходам на реализацию Подпрограммы
-
5,8
1,1
10,9
14,3
15,3
18,0
18,0
18,0
_______
* По подпрограмме 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" расчеты на 2021 - 2022 справочные, т.к. они должны соответствовать федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах", утвержденной постановлением Российской Федерации от 3 октября 2013 года № 864, и не могут быть рассчитаны на данном этапе.";
"Экономическая эффективность Подпрограммы 4
"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
Наименование
Годы реализации Подпрограммы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Общая протяженность линий метрополитена, км
18,9
18,9
18,9
22
22
22
22
22
Объем расходов на строительство объектов метрополитена, млн. руб.
3 014,7
3 565,5
4 317,9
587,6
2 467,7
2 603,5
2 603,5
2 603,5
Экономическая эффективность (общая протяженность линий метрополитена / объем расходов на строительство объектов метрополитена, км/млн. руб.)
0,00627
0,00530
0,00438
0,03744
0,00892
0,00845
0,00845
0,00845
Экономическая эффективность Подпрограммы 5
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
№
Индикаторы
Ед. измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1.
Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2020 году по отношению к 2014 году
тонн в год
1,80
3,40
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
5,80
2.
Затраты на перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области, тыс. руб.
тыс. руб.
234,00
208,00
208,00
26,00
26,00
26,00
0,00
0,00
3.
Экономическая эффективность (снижение объема выбросов загрязняющих веществ/объем расходов на перевод автобусов, тонн/тыс. руб.)
%
0,008
0,016
0,024
0,200
0,208
0,215
0,000
0,000
".
6. Дополнить государственную программу приложением следующего содержания:
"Приложение (справочно)
к государственной программе
"Развитие транспортной системы
Нижегородской области"
Во исполнение решений, принятых на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 21 сентября 2016 года (протокол № 2), в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", включенного в перечень основных направлений стратегического развития Российской Федерации до 2018 года и на период до 2025 года для формирования "пилотного" портфеля приоритетных проектов и программ", одобренный Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам согласно протоколу его заседания от 13 июля 2016 года № 1, в Нижегородской области разработан проект Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижегородской агломерации (далее - проект ПКРТИ).
Проект ПКРТИ разработан для обеспечения транспортного сообщения между крупнейшим городским округом - городом Нижним Новгородом ("ядром агломерации") и муниципальными образованиями Нижегородской области - "спутниками" многокомпонентной системы с интенсивными производственными, транспортными и культурными связями, в частности наличием "маятниковой" трудовой миграции населения в пределах одних суток и приведения улично- дорожной сети "ядра агломерации" в нормативное состояние.
В проект ПКРТИ включены мероприятия по ремонту автомобильных дорог и улично- дорожной сети Нижегородской агломерации, реконструкции существующих дорог в целях увеличения пропускной способности, а также мероприятия по строительству.
"Узким" местом транспортной инфраструктуры является наличие очагов аварийности (мест концентрации дорожно- транспортных происшествий) на дорожной сети агломерации. Проектом ПКРТИ предусмотрены мероприятия по их устранению в целях создания условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения.
Цели и результаты проекта ПКРТИ:
- приведение в нормативное состояние дорожной сети Нижегородской агломерации (в 2018 году - 50% протяженности дорожной сети, в 2025 году - 85%) и снижение в Нижегородской агломерации количества мест концентрации дорожно- транспортных происшествий в 2018 году (относительно уровня 2015 года) в 2 раза, в 2025 году - на 85%.
Финансирование работ по ремонту и капитальному ремонту дорог, включенных в проект ПКРТИ, предусмотрено в Подпрограмме 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" по следующим основным мероприятиям:
- основному мероприятию 1.2 "Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них";
- основному мероприятию 1.4 "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения".
Финансирование работ по строительству и реконструкции дорог, включенных в проект ПКРТИ, предусмотрено в Подпрограмме 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" по следующим основным мероприятиям:
- основному мероприятию 2.1 "Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них";
- основному мероприятию 2.3 "Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Нижегородской области, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта".
Мероприятия проекта Программы
комплексного развития транспортной
инфраструктуры Нижегородской агломерации
№
Наименование мероприятия
Финансирование, млн. руб.
2017 год
2018 год
2019 год*
2020 год*
2021 год*
2022 год*
2023 год*
2024 год*
2025 год*
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Мероприятия по приведению в нормативное транспортно- эксплуатационное состояние автомобильных дорог и улично- дорожной сети Нижегородской агломерации
автодороги регионального значения
503,40
1000,00
949,80
617,70
357,03
932,63
1951,89
2032,99
3153,92
11499,36
автодороги местного значения
2 201,0
925,37
924,45
493,99
933,94
1029,91
1029,05
1029,79
1028,15
9595,65
ИТОГО
2704,4
1925,37
1874,25
1111,69
1290,97
1962,54
2980,94
3062,78
4182,07
21095,01
2.
Мероприятия по развитию дорожной сети Нижегородской агломерации
автодороги регионального значения
0,00
0,00
50,20
382,30
1142,97
3155,30
2535,40
2003,24
1326,70
10596,11
автодороги местного значения
0,00
0,00
104,45
535,17
96,02
0,00
0,00
0,00
0,00
735,64
ИТОГО
0,00
0,00
154,65
917,47
1238,99
3155,30
2535,40
2003,24
1326,70
11331,75
ИТОГО по Нижегородской агломерации
2704,4
1925,37
2028,90
2029,16
2529,96
5117,84
5516,34
5066,02
5508,77
32426,76
* - указанные объемы финансирования по годам приведены справочно.
Ресурсное обеспечение проекта Программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры Нижегородской агломерации
Бюджетные источники, млн. руб.
Годы реализации
Всего
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
иные межбюджетные трансферты федерального бюджета бюджету субъекта РФ
1200,00
800,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
9000,00
бюджет Нижегородской области
1473,40
1094,74
1000,00
1000,00
1500,00
4087,93
4487,29
4036,23
4480,62
23 160,21
бюджет города Нижнего Новгорода
31,0
30,63
28,90
29,16
29,96
29,91
29,05
29,79
28,15
266,55
ИТОГО
2704,4
1925,37
2028,90
2029,16
2529,96
5117,84
5516,34
5 066,02
5508,77
32426,76
Показатели проекта Программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры Нижегородской агломерации
№
Наименование мероприятия
Непосредственный результат, км
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Выполнение работ по ремонту и капитальному ремонту
1
автодороги регионального значения
42,06
84,12
65,31
41,34
16,95
49,30
101,43
75,79
105,61
2
автодороги местного значения
82,08
36,70
39,82
23,47
39,54
43,36
44,57
48,44
42,37
ИТОГО по Нижегородской агломерации
124,14
120,81
105,12
64,81
56,49
92,66
146,01
124,23
147,98
Выполнение работ по строительству и реконструкции
1
автодороги регионального значения
0,000
0,000
0,070
0,000
0,000
3,500
1,000
23,000
18,000
2
автодороги местного значения
0,000
0,000
0,041
0,913
0,050
0,000
0,000
0,000
0,000
ИТОГО по Нижегородской агломерации
0,000
0,000
0,110
0,913
0,050
3,500
1,00
23,00
18,00
".
______________
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 28.11.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 090.070.020 Управление в сфере транспорта (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: