Основная информация
Дата опубликования: | 30 декабря 2019г. |
Номер документа: | RU47000201901641 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ленинградская область |
Принявший орган: | Правительство Ленинградской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30.12.2019 № 650
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14 НОЯБРЯ 2013 ГОДА № 405 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Правительство Ленинградской области п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в государственную программу Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области", утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
Губернатор
Ленинградской области
А.Дрозденко
Приложение
к постановлению Правительства
Ленинградской области
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ленинградской области
"Развитие здравоохранения в Ленинградской области", утвержденную постановлением
Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405
1. В паспорте государственной программы Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" (далее – Программа):
позицию "Финансовое обеспечение Программы – всего, в том числе по годам реализации" изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение Программы – всего,
в том числе по годам реализации
Финансовое обеспечение Программы составляет 169712966,93 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 22609393,55 тыс. рублей;
2019 год – 27681803,83 тыс. рублей;
2020 год – 26023772,47 тыс. рублей;
2021 год – 24129560,29 тыс. рублей;
2022 год – 23801899,90 тыс. рублей;
2023 год – 22288650,59 тыс. рублей;
2024 год – 23177886,30 тыс. рублей
";
позицию "Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках Программы, – всего, в том числе по годам реализации" изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках Программы, – всего, в том числе по годам реализации
Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках Программы, составляет 6905796,35 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 630610,00 тыс. рублей;
2019 год – 1775643,51 тыс. рублей;
2020 год – 2472553,86 тыс. рублей;
2021 год – 1189519,88 тыс. рублей;
2022 год – 665132,30 тыс. рублей;
2023 год – 86168,70 тыс. рублей;
2024 год – 86168,70 тыс. рублей
".
2. В паспорте подпрограммы "Первичная медико-санитарная помощь. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" (далее – Подпрограмма):
позицию "Финансовое обеспечение Подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение Подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации
Финансовое обеспечение Подпрограммы – 22724128,13 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 2824238,06 тыс. рублей;
2019 год – 3497946,28 тыс. рублей;
2020 год – 3485594,06 тыс. рублей;
2021 год – 3447439,97 тыс. рублей;
2022 год – 3583181,42 тыс. рублей;
2023 год – 2885160,95 тыс. рублей;
2024 год – 3000567,39 тыс. рублей
";
позицию "Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках Подпрограммы, – всего, в том числе по годам реализации" изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках Подпрограммы, – всего, в том числе по годам реализации
Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках Подпрограммы, – 776050,40 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 377085,30 тыс. рублей;
2020 год – 264154,40 тыс. рублей;
2021 год – 134810,70 тыс. рублей
".
3. В паспорте подпрограммы "Специализированная, в том числе высокотехнологичная, скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь. Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение. Паллиативная медицинская помощь" (далее – Подпрограмма):
позицию "Финансовое обеспечение Подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение Подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации
Финансовое обеспечение Подпрограммы – 40870181,41 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 5460636,43 тыс. рублей;
2019 год – 5822506,92 тыс. рублей;
2020 год – 5626529,26 тыс. рублей;
2021 год – 5815754,44 тыс. рублей;
2022 год – 6018881,78 тыс. рублей;
2023 год – 5944055,19 тыс. рублей;
2024 год – 6181817,39 тыс. рублей
";
позицию "Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках Подпрограммы, – всего, в том числе по годам реализации" изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках Подпрограммы, – всего, в том числе по годам реализации
Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках Подпрограммы, – 575433,70 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 149000,00 тыс. рублей;
2020 год – 145477,90 тыс. рублей;
2021 год – 140477,90 тыс. рублей;
2022 год – 140477,90 тыс. рублей
".
4. В паспорте подпрограммы "Управление и кадровое обеспечение" (далее – Подпрограмма):
позицию "Финансовое обеспечение Подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение Подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации
Финансовое обеспечение Подпрограммы – 4634301,00 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 462385,02 тыс. рублей;
2019 год – 643489,95 тыс. рублей;
2020 год – 1037629,80 тыс. рублей;
2021 год – 675376,40 тыс. рублей;
2022 год – 698796,40 тыс. рублей;
2023 год – 548496,94 тыс. рублей;
2024 год – 568126,49 тыс. рублей
";
позицию "Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках Подпрограммы, – всего, в том числе по годам реализации" изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках Подпрограммы, – всего, в том числе по годам реализации
Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках Подпрограммы, – 1041472,50 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 158328,50 тыс. рублей;
2020 год – 480964,80 тыс. рублей;
2021 год – 106211,40 тыс. рублей;
2022 год – 123631,40 тыс. рублей;
2023 год – 86168,70 тыс. рублей;
2024 год – 86167,70 тыс. рублей
".
5. В подпрограмме "Организация территориальной модели здравоохранения Ленинградской области" (далее – Подпрограмма):
1) в паспорте Подпрограммы:
позицию "Финансовое обеспечение Подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации" изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение Подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации
Финансовое обеспечение Подпрограммы – 23847049,66 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 3065550,44 тыс. рублей;
2019 год – 5303438,78 тыс. рублей;
2020 год – 5547086,95 тыс. рублей;
2021 год – 3642847,38 тыс. рублей;
2022 год – 2722079,30 тыс. рублей;
2023 год – 1748062,16 тыс. рублей;
2024 год – 1817984,65 тыс. рублей
";
позицию "Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках Подпрограммы, – всего, в том числе по годам реализации" изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках Подпрограммы, – всего, в том числе по годам реализации
Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках Подпрограммы, – 4378028,85 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 630610,00 тыс. рублей;
2019 год – 1091229,71 тыс. рублей;
2020 год – 1581956,76 тыс. рублей;
2021 год – 808019,88 тыс. рублей;
2022 год – 266212,50 тыс. рублей
";
2) в разделе "Характеристика основных мероприятий и проектов Подпрограммы":
наименование подраздела "Приоритетный проект "Создание территориальной модели оказания медицинской помощи" изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие "Приобретение объектов недвижимого имущества для нужд здравоохранения Ленинградской области";
подраздел "Приоритетный проект "Создание территориальной модели оказания медицинской помощи" изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие "Приобретение объектов недвижимого имущества
для нужд здравоохранения Ленинградской области"
Целью мероприятия является создание системы медицинских организаций, обеспечивающих гарантированный объем медицинских услуг населению Ленинградской области, в соответствии с территориальной моделью, разработанной в рамках мероприятия. Действующая схема организации медицинской помощи сформировалась исторически как результат решений, принимаемых в разное время и не носящих системного характера. В результате медицинские организации оказались не готовы обеспечить доступность передовых медицинских технологий, поскольку для этого требуется централизация медицинской помощи, а также обеспечить гарантированный объем медицинской помощи, поскольку для этого требуется развитая сеть амбулаторных подразделений и стандартный набор профилей в стационарах.
Мероприятие частично реализуется за счет средств, предусмотренных государственной программой Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области", ответственным исполнителем которой является комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.".
6. Позицию "Финансовое обеспечение Подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации" паспорта подпрограммы "Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации" (далее – Подпрограмма) изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение Подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации
Финансовое обеспечение Подпрограммы – 77637306,73 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 10796583,60 тыс. рублей;
2019 год – 12414421,90 тыс. рублей;
2020 год – 10326932,40 тыс. рублей;
2021 год – 10548142,10 тыс. рублей;
2022 год – 10778961,00 тыс. рублей;
2023 год – 11162875,36 тыс. рублей;
2024 год – 11609390,37 тыс. рублей
".
7. В приложении 2 к Программе (Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" и их значениях) строки 1 и 2 изложить в следующей редакции:
"
1
Общая смертность населения
Плановое значение
На 1000 населения
13,9
13,8
13,3
13,3
13,2
13,1
13,0
12,8
0,1
Фактическое значение
13,4
12,9
2
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Плановое значение
Лет
71,8
72,2
72,6
72,8
73,0
73,4
73,6
73,8
0,15
Фактическое значение
71,8
72,6
".
8. Приложение 4 к Программе (План реализации государственной программы Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области") изложить в следующей редакции:
"Приложение 4
к Программе…
ПЛАН
реализации государственной программы Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области"
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
Срок реализации
Годы реали-зации
Оценка расходов (в тыс. руб., в ценах соответствующих лет)
начало реали-зации
оконча-
ние реали-зации
всего
федеральный бюджет*
областной
бюджет
местные бюджеты
прочие источ-ники финан-сиро-вания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения
в Ленинградской области"
Комитет
по здравоохра-нению Ленин-градской области (далее – Комитет)
2014
2024
2018
22 609 393,55
942 026,70
21 667 366,85
2019
27 681 803,83
1 625 431,30
26 056 372,53
2020
26 023 772,47
1 736 705,40
24 287 067,07
2021
24 129 560,29
1 324 635,70
22 804 924,59
2022
23 801 899,90
1 433 549,20
22 368 350,70
2023
22 288 650,59
57 733,00
22 230 917,59
2024
23 177 886,30
57 732,00
23 120 154,30
Итого
2018 –
2024
169 712 966,93
Подпрограмма "Первичная медико-санитарная помощь. Профилактика заболеваний
и формирование здорового образа жизни"
Комитет
2016
2024
2018
2 824 238,06
674 618,40
2 149 619,66
2019
3 497 946,28
946 206,20
2 551 740,08
2020
3 485 594,06
794 797,20
2 690 796,86
2021
3 447 439,97
748 173,40
2 699 266,57
2022
3 583 181,42
747 203,50
2 835 977,92
2023
2 885 160,95
2 885 160,95
2024
3 000 567,39
3 000 567,39
Итого
2018 –024
22 724 128,13
Основное мероприятие "Первичная медико-санитарная помощь, а также система раннего выявления заболе-ваний, патологических состояний и факторов риска
их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения"
Комитет
2016
2024
2018
785 242,15
785 242,15
2019
890 228,14
890 228,14
2020
914 848,95
914 848,95
2021
949 545,93
949 545,93
2022
986 905,35
986 905,35
2023
1 026 381,56
1 026 381,56
2024
1 067 436,83
1 067 436,83
Основное мероприятие "Профилактика заболеваний
и формирование здорового образа жизни"
Комитет
2016
2024
2018
163 659,11
22 938,30
140 720,81
2019
184 279,50
25 295,00
158 984,50
2020
203 215,30
23 536,20
179 679,10
2021
209 812,10
23 536,20
186 275,90
2022
217 297,60
24 351,50
192 946,10
2023
200 663,94
200 663,94
2024
208 690,50
208 690,50
Основное мероприятие "Обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов
в амбулаторных условиях"
Комитет
2016
2024
2018
1 737 160,70
583 973,80
1 153 186,90
2019
2 029 391,30
600 399,70
1 428 991,60
2020
2 103 375,41
617 404,70
1 485 970,71
2021
2 153 271,24
634 159,60
1 519 111,64
2022
2 244 167,57
632 374,20
1 611 793,37
2023
1 658 115,44
1 658 115,44
2024
1 724 440,06
1 724 440,06
Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций"
Комитет
2018
2018
2018
138 176,10
67 706,30
70 469,80
2019
16 962,04
8 311,40
8 650,64
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"
Комитет
2019
2021
2019
127 225,90
62 340,70
64 885,20
2020
129 343,10
63 378,10
65 965,00
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"
Комитет
2019
2024
2019
244 826,20
244 826,20
2020
2021
2022
2023
2024
Федеральный проект
"Старшее поколение"
Комитет
2019
2024
2019
5 033,20
5 033,20
2020
468,60
468,60
2021
468,00
468,00
2022
468,20
468,20
2023
2024
Федеральный проект "Формирование системы мотивации граждан
к здоровому образу жизни, включая здоровое питание
и отказ от вредных привычек"
Комитет
2019
2024
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Федеральный проект "Борьба
с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
Комитет
2020
2024
2020
134 342,70
90 009,60
44 333,10
2021
134 342,70
90 009,60
44 333,10
2022
134 342,70
90 009,60
44 333,10
2023
2024
Подпрограмма "Специализи-рованная, в том числе высоко-технологичная, скорая, в том числе скорая специализирован-ная, медицинская помощь. Медицинская реабилитация
и санаторно-курортное лечение. Паллиативная медицинская помощь"
Комитет
2016
2024
2018
5 460 636,43
144 115,50
5 316 520,93
2019
5 822 506,92
238 624,10
5 583 882,82
2020
5 626 529,26
169 992,40
5 456 536,86
2021
5 815 754,44
154 929,80
5 660 824,64
2022
6 018 881,78
156 524,90
5 862 356,88
2023
5 944 055,19
5 944 055,19
2024
6 181 817,39
6 181 817,39
Итого
2018 –2024
40 870 181,41
Основное мероприятие "Оказание специализирован-ной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
Комитет
2016
2024
2018
3 704 960,34
3 704 960,34
2019
3 809 028,95
3 809 028,95
2020
4 027 512,66
4 027 512,66
2021
4 173 926,24
4 173 926,24
2022
4 327 317,48
4 327 317,48
2023
4 500 410,18
4 500 410,18
2024
4 680 426,59
4 680 426,59
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение приобретения лекарственных препаратов"
Комитет
2016
2024
2018
28 384,80
28 384,80
2019
44 145,30
44 145,30
2020
50 000,00
50 000,00
2021
50 000,00
50 000,00
2022
50 000,00
50 000,00
2023
52 000,00
52 000,00
2024
54 080,00
54 080,00
Основное мероприятие "Высокотехнологичная медицинская помощь"
Комитет
2016
2024
2018
850 196,82
139 709,00
710 487,82
2019
851 554,20
136 482,30
715 071,90
2020
792 849,40
96 736,80
696 112,60
2021
819 973,90
96 736,80
723 237,10
2022
848 183,40
96 736,80
751 446,60
2023
781 504,46
781 504,46
2024
812 764,64
812 764,64
Основное мероприятие "Развитие системы донорства органов человека в целях трансплантации"
Комитет
2016
2024
2018
8 992,90
4 406,50
4 586,40
2019
8 992,90
2 311,80
6 681,10
2020
10 214,30
3 533,20
6 681,10
2021
10 214,30
3 533,20
6 681,10
2022
10 214,30
3 533,20
6 681,10
2023
6 948,34
6 948,34
2024
7 226,28
7 226,28
Основное мероприятие "Охрана здоровья матери
и ребенка"
Комитет
2016
2024
2018
19 275,00
19 275,00
2019
19 775,00
19 775,00
2020
19 600,00
19 600,00
2021
19 600,00
19 600,00
2022
19 600,00
19 600,00
2023
20 384,00
20 384,00
2024
21 199,36
21 199,36
Основное мероприятие "Санаторно-курортное лечение"
Комитет,
Ленинградский областной
комитет
по управлению государственным имуществом
2016
2024
2018
488 165,95
488 165,95
2019
488 768,40
488 768,40
2020
118 696,20
118 696,20
2021
120 896,20
120 896,20
2022
123 196,20
123 196,20
2023
62 920,00
62 920,00
2024
65 436,80
65 436,80
Основное мероприятие "Паллиативная медицинская помощь"
Комитет
2016
2024
2018
360 660,62
360 660,62
2019
451 242,17
451 242,17
2020
462 178,80
462 178,80
2021
480 665,90
480 665,90
2022
499 892,50
499 892,50
2023
519 888,20
519 888,20
2024
540 683,73
540 683,73
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной
медико-санитарной помощи"
Комитет
2019
2024
2019
149 000,00
99 830,00
49 170,00
2020
145 477,90
69 722,40
75 755,50
2021
140 477,90
54 659,80
85 818,10
2022
140 477,90
56 254,90
84 223,00
2023
2024
Подпрограмма "Управление
и кадровое обеспечение"
Комитет
2016
2024
2018
462 385,02
107 310,00
355 075,02
2019
643 489,95
181 940,00
461 549,95
2020
1 037 629,80
362 844,80
674 785,00
2021
675 376,40
206 646,40
468 730,00
2022
698 796,40
226 908,00
471 888,40
2023
548 496,94
57 733,00
490 763,94
2024
568 126,49
57 732,00
510 394,49
Итого
2018 –2024
4 634 301,00
Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей"
Комитет
2018
2024
2018
1 160,00
1 160,00
2019
1 660,00
1 660,00
2020
1 960,00
1 960,00
2021
1 960,00
1 960,00
2022
1 960,00
1 960,00
2023
2 038,40
2 038,40
2024
2 119,94
2 119,94
Основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников"
Комитет
2018
2024
2018
461 225,02
107 310,00
353 915,02
2019
483 501,45
106 575,00
376 926,45
2020
554 705,00
129 360,00
425 345,00
2021
567 205,00
135 485,00
431 720,00
2022
573 205,00
144 075,00
429 130,00
2023
302 333,20
302 333,20
2024
314 426,53
314 426,53
Федеральный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"
Комитет
2019
2024
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Основное мероприятие "Вовлечение профессиональ-ных сообществ в аттестацию
и аккредитацию врачебных кадров"
Комитет
2016
2024
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении
на основе единой государст-венной информационной системы в сфере здравоохра-нения (ЕГИСЗ)"
Комитет
цифрового развития Ленинградской области
2019
2024
2019
158 328,50
75 365,00
82 963,50
2020
480 964,80
233 484,80
247 480,00
2021
106 211,40
71 161,40
35 050,00
2022
123 631,40
82 833,00
40 798,40
2023
86 168,70
57 733,00
28 435,70
2024
86 167,70
57 732,00
28 435,70
Федеральный проект "Развитие экспорта медицинских услуг"
Комитет
2019
2024
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Подпрограмма "Организация территориальной модели здравоохранения Ленинград-ской области"
Комитет,
комитет
по строительству Ленинградской области
2016
2024
2018
3 065 550,44
15 982,80
3 049 567,64
2019
5 303 438,78
258 661,00
5 044 777,78
2020
5 547 086,95
409 071,00
5 138 015,95
2021
3 642 847,38
214 886,10
3 427 961,28
2022
2 722 079,30
302 912,80
2 419 166,50
2023
1 748 062,16
1 748 062,16
2024
1 817 984,65
1 817 984,65
Итого
2018 –2024
23 847 049,66
Приоритетный проект "Создание территориальной модели оказания медицинской помощи"
Комитет
2018
2019
2018
66 000,00
66 000,00
2019
109 132,25
109 132,25
Приоритетный проект "Ленинградский областной центр медицинской реабилитации"
Комитет
2016
2021
2018
564 610,00
564 610,00
2019
453 638,86
453 638,86
2020
1 192 271,56
1 192 271,56
2021
612 519,58
612 519,58
Основное мероприятие "Приобретение объектов недвижимого имущества
для нужд здравоохранения Ленинградской области"
Комитет
2020
2022
2020
88 000,00
88 000,00
2021
88 000,00
88 000,00
2022
88 000,00
88 000,00
Основное мероприятие "Строительство (реконструк-ция) объектов здравоохранения и приобретение объектов недвижимого имущества
для нужд здравоохранения"
Комитет
по строительству Ленинградской области
2016
2022
2018
1 036 177,18
1 036 177,18
2019
1 625 008,00
1 625 008,00
2020
850 945,00
850 945,00
2021
908 000,00
908 000,00
2022
632 528,00
632 528,00
Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения"
Комитет
2016
2024
2018
1 398 763,26
15 982,80
1 382 780,46
2019
2 587 201,07
19 601,40
2 567 599,67
2020
3 026 185,19
19 385,80
3 006 799,39
2021
1 838 827,50
19 385,80
1 819 441,70
2022
1 735 338,80
36 700,30
1 698 638,50
2023
1 748 062,16
1 748 062,16
2024
1 817 984,65
1 817 984,65
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"
Комитет
2019
2024
2019
289 399,00
289 399,00
2020
2021
2022
2023
2024
Федеральный проект "Борьба
с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
Комитет
2019
2024
2019
85 080,80
85 080,80
2020
100 266,50
100 266,50
2021
78 061,80
78 061,80
2022
125 705,70
125 705,70
2023
2024
Федеральный проект
"Борьба с онкологическими заболеваниями"
Комитет
2019
2024
2019
153 978,80
153 978,80
2020
289 418,70
289 418,70
2021
117 438,50
117 438,50
2022
140 506,80
140 506,80
2023
2024
Подпрограмма "Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации"
Комитет
2016
2024
2018
10 796 583,60
10 796 583,60
2019
12 414 421,90
12 414 421,90
2020
10 326 932,40
10 326 932,40
2021
10 548 142,10
10 548 142,10
2022
10 778 961,00
10 778 961,00
2023
11 162 875,36
11 162 875,36
2024
11 609 390,37
11 609 390,37
Итого
2018 –2024
77 637 306,73
Основное мероприятие "Обеспечение обязательного медицинского страхования неработающего населения Ленинградской области"
Комитет
2016
2024
2018
5 401 550,60
5 401 550,60
2019
6 632 987,57
6 632 987,57
2020
5 233 421,00
5 233 421,00
2021
5 442 191,90
5 442 191,90
2022
5 660 058,60
5 660 058,60
2023
5 886 460,94
5 886 460,94
2024
6 121 919,38
6 121 919,38
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования Ленинградской области в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования"
Комитет
2016
2024
2018
5 395 033,00
5 395 033,00
2019
5 781 434,33
5 781 434,33
2020
5 093 511,40
5 093 511,40
2021
5 105 950,20
5 105 950,20
2022
5 118 902,40
5 118 902,40
2023
5 276 414,42
5 276 414,42
2024
5 487 470,99
5 487 470,99
".
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30.12.2019 № 650
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14 НОЯБРЯ 2013 ГОДА № 405 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Правительство Ленинградской области п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в государственную программу Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области", утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
Губернатор
Ленинградской области
А.Дрозденко
Приложение
к постановлению Правительства
Ленинградской области
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ленинградской области
"Развитие здравоохранения в Ленинградской области", утвержденную постановлением
Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405
1. В паспорте государственной программы Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" (далее – Программа):
позицию "Финансовое обеспечение Программы – всего, в том числе по годам реализации" изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение Программы – всего,
в том числе по годам реализации
Финансовое обеспечение Программы составляет 169712966,93 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 22609393,55 тыс. рублей;
2019 год – 27681803,83 тыс. рублей;
2020 год – 26023772,47 тыс. рублей;
2021 год – 24129560,29 тыс. рублей;
2022 год – 23801899,90 тыс. рублей;
2023 год – 22288650,59 тыс. рублей;
2024 год – 23177886,30 тыс. рублей
";
позицию "Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках Программы, – всего, в том числе по годам реализации" изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках Программы, – всего, в том числе по годам реализации
Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках Программы, составляет 6905796,35 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 630610,00 тыс. рублей;
2019 год – 1775643,51 тыс. рублей;
2020 год – 2472553,86 тыс. рублей;
2021 год – 1189519,88 тыс. рублей;
2022 год – 665132,30 тыс. рублей;
2023 год – 86168,70 тыс. рублей;
2024 год – 86168,70 тыс. рублей
".
2. В паспорте подпрограммы "Первичная медико-санитарная помощь. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" (далее – Подпрограмма):
позицию "Финансовое обеспечение Подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение Подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации
Финансовое обеспечение Подпрограммы – 22724128,13 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 2824238,06 тыс. рублей;
2019 год – 3497946,28 тыс. рублей;
2020 год – 3485594,06 тыс. рублей;
2021 год – 3447439,97 тыс. рублей;
2022 год – 3583181,42 тыс. рублей;
2023 год – 2885160,95 тыс. рублей;
2024 год – 3000567,39 тыс. рублей
";
позицию "Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках Подпрограммы, – всего, в том числе по годам реализации" изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках Подпрограммы, – всего, в том числе по годам реализации
Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках Подпрограммы, – 776050,40 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 377085,30 тыс. рублей;
2020 год – 264154,40 тыс. рублей;
2021 год – 134810,70 тыс. рублей
".
3. В паспорте подпрограммы "Специализированная, в том числе высокотехнологичная, скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь. Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение. Паллиативная медицинская помощь" (далее – Подпрограмма):
позицию "Финансовое обеспечение Подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение Подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации
Финансовое обеспечение Подпрограммы – 40870181,41 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 5460636,43 тыс. рублей;
2019 год – 5822506,92 тыс. рублей;
2020 год – 5626529,26 тыс. рублей;
2021 год – 5815754,44 тыс. рублей;
2022 год – 6018881,78 тыс. рублей;
2023 год – 5944055,19 тыс. рублей;
2024 год – 6181817,39 тыс. рублей
";
позицию "Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках Подпрограммы, – всего, в том числе по годам реализации" изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках Подпрограммы, – всего, в том числе по годам реализации
Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках Подпрограммы, – 575433,70 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 149000,00 тыс. рублей;
2020 год – 145477,90 тыс. рублей;
2021 год – 140477,90 тыс. рублей;
2022 год – 140477,90 тыс. рублей
".
4. В паспорте подпрограммы "Управление и кадровое обеспечение" (далее – Подпрограмма):
позицию "Финансовое обеспечение Подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение Подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации
Финансовое обеспечение Подпрограммы – 4634301,00 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 462385,02 тыс. рублей;
2019 год – 643489,95 тыс. рублей;
2020 год – 1037629,80 тыс. рублей;
2021 год – 675376,40 тыс. рублей;
2022 год – 698796,40 тыс. рублей;
2023 год – 548496,94 тыс. рублей;
2024 год – 568126,49 тыс. рублей
";
позицию "Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках Подпрограммы, – всего, в том числе по годам реализации" изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках Подпрограммы, – всего, в том числе по годам реализации
Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках Подпрограммы, – 1041472,50 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 158328,50 тыс. рублей;
2020 год – 480964,80 тыс. рублей;
2021 год – 106211,40 тыс. рублей;
2022 год – 123631,40 тыс. рублей;
2023 год – 86168,70 тыс. рублей;
2024 год – 86167,70 тыс. рублей
".
5. В подпрограмме "Организация территориальной модели здравоохранения Ленинградской области" (далее – Подпрограмма):
1) в паспорте Подпрограммы:
позицию "Финансовое обеспечение Подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации" изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение Подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации
Финансовое обеспечение Подпрограммы – 23847049,66 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 3065550,44 тыс. рублей;
2019 год – 5303438,78 тыс. рублей;
2020 год – 5547086,95 тыс. рублей;
2021 год – 3642847,38 тыс. рублей;
2022 год – 2722079,30 тыс. рублей;
2023 год – 1748062,16 тыс. рублей;
2024 год – 1817984,65 тыс. рублей
";
позицию "Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках Подпрограммы, – всего, в том числе по годам реализации" изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках Подпрограммы, – всего, в том числе по годам реализации
Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках Подпрограммы, – 4378028,85 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 630610,00 тыс. рублей;
2019 год – 1091229,71 тыс. рублей;
2020 год – 1581956,76 тыс. рублей;
2021 год – 808019,88 тыс. рублей;
2022 год – 266212,50 тыс. рублей
";
2) в разделе "Характеристика основных мероприятий и проектов Подпрограммы":
наименование подраздела "Приоритетный проект "Создание территориальной модели оказания медицинской помощи" изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие "Приобретение объектов недвижимого имущества для нужд здравоохранения Ленинградской области";
подраздел "Приоритетный проект "Создание территориальной модели оказания медицинской помощи" изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие "Приобретение объектов недвижимого имущества
для нужд здравоохранения Ленинградской области"
Целью мероприятия является создание системы медицинских организаций, обеспечивающих гарантированный объем медицинских услуг населению Ленинградской области, в соответствии с территориальной моделью, разработанной в рамках мероприятия. Действующая схема организации медицинской помощи сформировалась исторически как результат решений, принимаемых в разное время и не носящих системного характера. В результате медицинские организации оказались не готовы обеспечить доступность передовых медицинских технологий, поскольку для этого требуется централизация медицинской помощи, а также обеспечить гарантированный объем медицинской помощи, поскольку для этого требуется развитая сеть амбулаторных подразделений и стандартный набор профилей в стационарах.
Мероприятие частично реализуется за счет средств, предусмотренных государственной программой Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области", ответственным исполнителем которой является комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.".
6. Позицию "Финансовое обеспечение Подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации" паспорта подпрограммы "Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации" (далее – Подпрограмма) изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение Подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации
Финансовое обеспечение Подпрограммы – 77637306,73 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 10796583,60 тыс. рублей;
2019 год – 12414421,90 тыс. рублей;
2020 год – 10326932,40 тыс. рублей;
2021 год – 10548142,10 тыс. рублей;
2022 год – 10778961,00 тыс. рублей;
2023 год – 11162875,36 тыс. рублей;
2024 год – 11609390,37 тыс. рублей
".
7. В приложении 2 к Программе (Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" и их значениях) строки 1 и 2 изложить в следующей редакции:
"
1
Общая смертность населения
Плановое значение
На 1000 населения
13,9
13,8
13,3
13,3
13,2
13,1
13,0
12,8
0,1
Фактическое значение
13,4
12,9
2
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Плановое значение
Лет
71,8
72,2
72,6
72,8
73,0
73,4
73,6
73,8
0,15
Фактическое значение
71,8
72,6
".
8. Приложение 4 к Программе (План реализации государственной программы Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области") изложить в следующей редакции:
"Приложение 4
к Программе…
ПЛАН
реализации государственной программы Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области"
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
Срок реализации
Годы реали-зации
Оценка расходов (в тыс. руб., в ценах соответствующих лет)
начало реали-зации
оконча-
ние реали-зации
всего
федеральный бюджет*
областной
бюджет
местные бюджеты
прочие источ-ники финан-сиро-вания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения
в Ленинградской области"
Комитет
по здравоохра-нению Ленин-градской области (далее – Комитет)
2014
2024
2018
22 609 393,55
942 026,70
21 667 366,85
2019
27 681 803,83
1 625 431,30
26 056 372,53
2020
26 023 772,47
1 736 705,40
24 287 067,07
2021
24 129 560,29
1 324 635,70
22 804 924,59
2022
23 801 899,90
1 433 549,20
22 368 350,70
2023
22 288 650,59
57 733,00
22 230 917,59
2024
23 177 886,30
57 732,00
23 120 154,30
Итого
2018 –
2024
169 712 966,93
Подпрограмма "Первичная медико-санитарная помощь. Профилактика заболеваний
и формирование здорового образа жизни"
Комитет
2016
2024
2018
2 824 238,06
674 618,40
2 149 619,66
2019
3 497 946,28
946 206,20
2 551 740,08
2020
3 485 594,06
794 797,20
2 690 796,86
2021
3 447 439,97
748 173,40
2 699 266,57
2022
3 583 181,42
747 203,50
2 835 977,92
2023
2 885 160,95
2 885 160,95
2024
3 000 567,39
3 000 567,39
Итого
2018 –024
22 724 128,13
Основное мероприятие "Первичная медико-санитарная помощь, а также система раннего выявления заболе-ваний, патологических состояний и факторов риска
их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения"
Комитет
2016
2024
2018
785 242,15
785 242,15
2019
890 228,14
890 228,14
2020
914 848,95
914 848,95
2021
949 545,93
949 545,93
2022
986 905,35
986 905,35
2023
1 026 381,56
1 026 381,56
2024
1 067 436,83
1 067 436,83
Основное мероприятие "Профилактика заболеваний
и формирование здорового образа жизни"
Комитет
2016
2024
2018
163 659,11
22 938,30
140 720,81
2019
184 279,50
25 295,00
158 984,50
2020
203 215,30
23 536,20
179 679,10
2021
209 812,10
23 536,20
186 275,90
2022
217 297,60
24 351,50
192 946,10
2023
200 663,94
200 663,94
2024
208 690,50
208 690,50
Основное мероприятие "Обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов
в амбулаторных условиях"
Комитет
2016
2024
2018
1 737 160,70
583 973,80
1 153 186,90
2019
2 029 391,30
600 399,70
1 428 991,60
2020
2 103 375,41
617 404,70
1 485 970,71
2021
2 153 271,24
634 159,60
1 519 111,64
2022
2 244 167,57
632 374,20
1 611 793,37
2023
1 658 115,44
1 658 115,44
2024
1 724 440,06
1 724 440,06
Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций"
Комитет
2018
2018
2018
138 176,10
67 706,30
70 469,80
2019
16 962,04
8 311,40
8 650,64
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"
Комитет
2019
2021
2019
127 225,90
62 340,70
64 885,20
2020
129 343,10
63 378,10
65 965,00
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"
Комитет
2019
2024
2019
244 826,20
244 826,20
2020
2021
2022
2023
2024
Федеральный проект
"Старшее поколение"
Комитет
2019
2024
2019
5 033,20
5 033,20
2020
468,60
468,60
2021
468,00
468,00
2022
468,20
468,20
2023
2024
Федеральный проект "Формирование системы мотивации граждан
к здоровому образу жизни, включая здоровое питание
и отказ от вредных привычек"
Комитет
2019
2024
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Федеральный проект "Борьба
с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
Комитет
2020
2024
2020
134 342,70
90 009,60
44 333,10
2021
134 342,70
90 009,60
44 333,10
2022
134 342,70
90 009,60
44 333,10
2023
2024
Подпрограмма "Специализи-рованная, в том числе высоко-технологичная, скорая, в том числе скорая специализирован-ная, медицинская помощь. Медицинская реабилитация
и санаторно-курортное лечение. Паллиативная медицинская помощь"
Комитет
2016
2024
2018
5 460 636,43
144 115,50
5 316 520,93
2019
5 822 506,92
238 624,10
5 583 882,82
2020
5 626 529,26
169 992,40
5 456 536,86
2021
5 815 754,44
154 929,80
5 660 824,64
2022
6 018 881,78
156 524,90
5 862 356,88
2023
5 944 055,19
5 944 055,19
2024
6 181 817,39
6 181 817,39
Итого
2018 –2024
40 870 181,41
Основное мероприятие "Оказание специализирован-ной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
Комитет
2016
2024
2018
3 704 960,34
3 704 960,34
2019
3 809 028,95
3 809 028,95
2020
4 027 512,66
4 027 512,66
2021
4 173 926,24
4 173 926,24
2022
4 327 317,48
4 327 317,48
2023
4 500 410,18
4 500 410,18
2024
4 680 426,59
4 680 426,59
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение приобретения лекарственных препаратов"
Комитет
2016
2024
2018
28 384,80
28 384,80
2019
44 145,30
44 145,30
2020
50 000,00
50 000,00
2021
50 000,00
50 000,00
2022
50 000,00
50 000,00
2023
52 000,00
52 000,00
2024
54 080,00
54 080,00
Основное мероприятие "Высокотехнологичная медицинская помощь"
Комитет
2016
2024
2018
850 196,82
139 709,00
710 487,82
2019
851 554,20
136 482,30
715 071,90
2020
792 849,40
96 736,80
696 112,60
2021
819 973,90
96 736,80
723 237,10
2022
848 183,40
96 736,80
751 446,60
2023
781 504,46
781 504,46
2024
812 764,64
812 764,64
Основное мероприятие "Развитие системы донорства органов человека в целях трансплантации"
Комитет
2016
2024
2018
8 992,90
4 406,50
4 586,40
2019
8 992,90
2 311,80
6 681,10
2020
10 214,30
3 533,20
6 681,10
2021
10 214,30
3 533,20
6 681,10
2022
10 214,30
3 533,20
6 681,10
2023
6 948,34
6 948,34
2024
7 226,28
7 226,28
Основное мероприятие "Охрана здоровья матери
и ребенка"
Комитет
2016
2024
2018
19 275,00
19 275,00
2019
19 775,00
19 775,00
2020
19 600,00
19 600,00
2021
19 600,00
19 600,00
2022
19 600,00
19 600,00
2023
20 384,00
20 384,00
2024
21 199,36
21 199,36
Основное мероприятие "Санаторно-курортное лечение"
Комитет,
Ленинградский областной
комитет
по управлению государственным имуществом
2016
2024
2018
488 165,95
488 165,95
2019
488 768,40
488 768,40
2020
118 696,20
118 696,20
2021
120 896,20
120 896,20
2022
123 196,20
123 196,20
2023
62 920,00
62 920,00
2024
65 436,80
65 436,80
Основное мероприятие "Паллиативная медицинская помощь"
Комитет
2016
2024
2018
360 660,62
360 660,62
2019
451 242,17
451 242,17
2020
462 178,80
462 178,80
2021
480 665,90
480 665,90
2022
499 892,50
499 892,50
2023
519 888,20
519 888,20
2024
540 683,73
540 683,73
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной
медико-санитарной помощи"
Комитет
2019
2024
2019
149 000,00
99 830,00
49 170,00
2020
145 477,90
69 722,40
75 755,50
2021
140 477,90
54 659,80
85 818,10
2022
140 477,90
56 254,90
84 223,00
2023
2024
Подпрограмма "Управление
и кадровое обеспечение"
Комитет
2016
2024
2018
462 385,02
107 310,00
355 075,02
2019
643 489,95
181 940,00
461 549,95
2020
1 037 629,80
362 844,80
674 785,00
2021
675 376,40
206 646,40
468 730,00
2022
698 796,40
226 908,00
471 888,40
2023
548 496,94
57 733,00
490 763,94
2024
568 126,49
57 732,00
510 394,49
Итого
2018 –2024
4 634 301,00
Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей"
Комитет
2018
2024
2018
1 160,00
1 160,00
2019
1 660,00
1 660,00
2020
1 960,00
1 960,00
2021
1 960,00
1 960,00
2022
1 960,00
1 960,00
2023
2 038,40
2 038,40
2024
2 119,94
2 119,94
Основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников"
Комитет
2018
2024
2018
461 225,02
107 310,00
353 915,02
2019
483 501,45
106 575,00
376 926,45
2020
554 705,00
129 360,00
425 345,00
2021
567 205,00
135 485,00
431 720,00
2022
573 205,00
144 075,00
429 130,00
2023
302 333,20
302 333,20
2024
314 426,53
314 426,53
Федеральный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"
Комитет
2019
2024
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Основное мероприятие "Вовлечение профессиональ-ных сообществ в аттестацию
и аккредитацию врачебных кадров"
Комитет
2016
2024
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении
на основе единой государст-венной информационной системы в сфере здравоохра-нения (ЕГИСЗ)"
Комитет
цифрового развития Ленинградской области
2019
2024
2019
158 328,50
75 365,00
82 963,50
2020
480 964,80
233 484,80
247 480,00
2021
106 211,40
71 161,40
35 050,00
2022
123 631,40
82 833,00
40 798,40
2023
86 168,70
57 733,00
28 435,70
2024
86 167,70
57 732,00
28 435,70
Федеральный проект "Развитие экспорта медицинских услуг"
Комитет
2019
2024
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Подпрограмма "Организация территориальной модели здравоохранения Ленинград-ской области"
Комитет,
комитет
по строительству Ленинградской области
2016
2024
2018
3 065 550,44
15 982,80
3 049 567,64
2019
5 303 438,78
258 661,00
5 044 777,78
2020
5 547 086,95
409 071,00
5 138 015,95
2021
3 642 847,38
214 886,10
3 427 961,28
2022
2 722 079,30
302 912,80
2 419 166,50
2023
1 748 062,16
1 748 062,16
2024
1 817 984,65
1 817 984,65
Итого
2018 –2024
23 847 049,66
Приоритетный проект "Создание территориальной модели оказания медицинской помощи"
Комитет
2018
2019
2018
66 000,00
66 000,00
2019
109 132,25
109 132,25
Приоритетный проект "Ленинградский областной центр медицинской реабилитации"
Комитет
2016
2021
2018
564 610,00
564 610,00
2019
453 638,86
453 638,86
2020
1 192 271,56
1 192 271,56
2021
612 519,58
612 519,58
Основное мероприятие "Приобретение объектов недвижимого имущества
для нужд здравоохранения Ленинградской области"
Комитет
2020
2022
2020
88 000,00
88 000,00
2021
88 000,00
88 000,00
2022
88 000,00
88 000,00
Основное мероприятие "Строительство (реконструк-ция) объектов здравоохранения и приобретение объектов недвижимого имущества
для нужд здравоохранения"
Комитет
по строительству Ленинградской области
2016
2022
2018
1 036 177,18
1 036 177,18
2019
1 625 008,00
1 625 008,00
2020
850 945,00
850 945,00
2021
908 000,00
908 000,00
2022
632 528,00
632 528,00
Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения"
Комитет
2016
2024
2018
1 398 763,26
15 982,80
1 382 780,46
2019
2 587 201,07
19 601,40
2 567 599,67
2020
3 026 185,19
19 385,80
3 006 799,39
2021
1 838 827,50
19 385,80
1 819 441,70
2022
1 735 338,80
36 700,30
1 698 638,50
2023
1 748 062,16
1 748 062,16
2024
1 817 984,65
1 817 984,65
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"
Комитет
2019
2024
2019
289 399,00
289 399,00
2020
2021
2022
2023
2024
Федеральный проект "Борьба
с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
Комитет
2019
2024
2019
85 080,80
85 080,80
2020
100 266,50
100 266,50
2021
78 061,80
78 061,80
2022
125 705,70
125 705,70
2023
2024
Федеральный проект
"Борьба с онкологическими заболеваниями"
Комитет
2019
2024
2019
153 978,80
153 978,80
2020
289 418,70
289 418,70
2021
117 438,50
117 438,50
2022
140 506,80
140 506,80
2023
2024
Подпрограмма "Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации"
Комитет
2016
2024
2018
10 796 583,60
10 796 583,60
2019
12 414 421,90
12 414 421,90
2020
10 326 932,40
10 326 932,40
2021
10 548 142,10
10 548 142,10
2022
10 778 961,00
10 778 961,00
2023
11 162 875,36
11 162 875,36
2024
11 609 390,37
11 609 390,37
Итого
2018 –2024
77 637 306,73
Основное мероприятие "Обеспечение обязательного медицинского страхования неработающего населения Ленинградской области"
Комитет
2016
2024
2018
5 401 550,60
5 401 550,60
2019
6 632 987,57
6 632 987,57
2020
5 233 421,00
5 233 421,00
2021
5 442 191,90
5 442 191,90
2022
5 660 058,60
5 660 058,60
2023
5 886 460,94
5 886 460,94
2024
6 121 919,38
6 121 919,38
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования Ленинградской области в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования"
Комитет
2016
2024
2018
5 395 033,00
5 395 033,00
2019
5 781 434,33
5 781 434,33
2020
5 093 511,40
5 093 511,40
2021
5 105 950,20
5 105 950,20
2022
5 118 902,40
5 118 902,40
2023
5 276 414,42
5 276 414,42
2024
5 487 470,99
5 487 470,99
".
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 09.02.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 140.000.000 Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: