Основная информация

Дата опубликования: 31 марта 2020г.
Номер документа: RU11023206202000028
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: Администрация МО ГО Воркута
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 марта 2020 года N 496

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" ОТ 29.01.2015 N 146 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" "СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 52 Устава муниципального образования городского округа "Воркута", решением Совета муниципального образования городского округа "Воркута" от 12.03.2020 N 724 "О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа "Воркута" от 23.12.2019 N 708 "О бюджете муниципального образования городского округа "Воркута" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", постановлениями администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 09.08.2013 N 2725 "О Перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа "Воркута", реализация которых планируется с 2014 года", от 28.02.2018 N 298 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании городского округа "Воркута", администрация муниципального образования городского округа "Воркута" постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 29.01.2015 N 146 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа "Воркута" "Содержание и развитие муниципального хозяйства" (далее - муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. паспорт муниципальной программы муниципального образования городского округа "Воркута" "Содержание и развитие муниципального хозяйства" изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;

1.2. паспорт подпрограммы 1 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства" изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;

1.3. паспорт подпрограммы 2 "Развитие транспортной системы" изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению;

1.4. паспорт подпрограммы 5 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" изложить в редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению;

1.5. приложение 1 "Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации" к подпрограмме "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" изложить в редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению;

1.6. приложение 2 "Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения" к подпрограмме "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" изложить в редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению;

1.7. таблицу N 1 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы и ее подпрограмм" изложить в редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению;

1.8. таблицу N 3 "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы" изложить в редакции согласно приложению N 8 к настоящему постановлению;

1.9. таблицу N 4 "Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО "Воркута" (с учетом средств межбюджетных трансфертов)" изложить в редакции согласно приложению N 9 к настоящему постановлению;

1.10. таблицу N 5 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО "Воркута" на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования" изложить в редакции согласно приложению N 10 к настоящему постановлению;

1.11. таблицу N 6 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МО ГО "Воркута" по муниципальной программе" изложить в редакции согласно приложению N 11 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа "Воркута" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.воркута.рф).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа "Воркута" И.А.Зиберт.

Руководитель администрации

городского округа

"Воркута"

И.ГУРЬЕВ

Приложение N 1

к Постановлению

администрации муниципального образования

городского округа

"Воркута"

от 31 марта 2020 г. N 496

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА"

"СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" "СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа "Воркута" (далее - МО ГО "Воркута")

Соисполнители программы

Управление образования администрации МО ГО "Воркута" (УПРО);

Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута" (УФКиС);

Администрация МО ГО "Воркута";

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Воркута" (КУМИ);

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" (ФУ) Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" (УК)

Участники программы

Муниципальное бюджетное учреждение "Специализированное дорожное управление" (МБУ "СДУ");

Муниципальное бюджетное учреждение "Специализированная похоронная служба" (МБУ "СпПС");

Муниципальное казенное учреждение "Технический контроль" (МКУ "Техконтроль");

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр активного отдыха" (МБУ "ЦАО")

Подпрограммы муниципальной Программы

1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства.

2. Развитие транспортной системы.

3. Обеспечение безопасности дорожного движения.

4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры.

5. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

Программно-целевые инструменты муниципальной программы

Цели муниципальной программы

Повышение качества жизни населения, проживающего на территории МО ГО "Воркута"

Задачи муниципальной программы

1. Создание условий для повышения эффективности ЖКХ, обеспечение доступности коммунальных и бытовых услуг;

2. Создание условий для улучшения транспортной инфраструктуры;

3. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

4. Снижение объемов потребления коммунальных ресурсов.

5. Сокращение аварийного жилищного фонда

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

- Доля аварийного жилищного фонда в общем количестве многоквартирных домов городского округа "Воркута";

- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- Доля объемов коммунальных ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме коммунальных ресурсов, потребляемых в многоквартирных домах на территории муниципального образования городского округа "Воркута";

- Доля дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями в общем количестве дорожно-транспортных происшествий на территории городского округа "Воркута"

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Срок реализации Программы - 2015 - 2025 годы

Объемы финансирования муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы на 2015 - 2025 годы предусматривается в размере - 3 854 981,0 тысяч рублей.

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет:

- за счет средств бюджета МО ГО "Воркута" - 2 887 648,1 тыс. руб.:

2015 год - 348 612,0 тыс. руб.;

2016 год - 468 132,8 тыс. руб.;

2017 год - 508 501,7 тыс. руб.;

2018 год - 482 882,3 тыс. руб.;

2019 год - 293 939,1 тыс. руб.;

2020 год - 301 567,9 тыс. руб.;

2021 год - 247 188,0 тыс. руб.;

2022 год - 236 824,3 тыс. руб.;

2023 год - 0,0 тыс. руб.;

2024 год - 0,0 тыс. руб.;

2025 год - 0,0 тыс. руб.

- за счет средств республиканского бюджета - 885 061,8 тыс. руб.:

2015 год - 93 294,0 тыс. руб.;

2016 год - 74 050,2 тыс. руб.;

2017 год - 174 680,7 тыс. руб.;

2018 год - 149 551,0 тыс. руб.;

2019 год - 103 964,6 тыс. руб.;

2020 год - 172 651,9 тыс. руб.;

2021 год - 59 028,4 тыс. руб.;

2022 год - 57 841,0 тыс. руб.;

2023 год - 0,0 тыс. руб.;

2024 год - 0,0 тыс. руб.;

2025 год - 0,0 тыс. руб.

- за счет средств федерального бюджета - 38 113,8 тыс. руб.:

2015 год - 760,6 тыс. руб.;

2016 год - 2 424,1 тыс. руб.;

2017 год - 34 929,1 тыс. руб.;

2018 год - 0,0 тыс. руб.;

2019 год - 0,0 тыс. руб.;

2020 год - 0,0 тыс. руб.;

2021 год - 0,0 тыс. руб.;

2022 год - 0,0 тыс. руб.;

2023 год - 0,0 тыс. руб.;

2024 год - 0,0 тыс. руб.;

2025 год - 0,0 тыс. руб.

- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ - 44 157,3 тыс. руб.:

2015 год - 18 518,0 тыс. руб.;

2016 год - 8 789,0 тыс. руб.;

2017 год - 0,0 тыс. руб.;

2018 год - 0,0 тыс. руб.;

2019 год - 13 388,2 тыс. руб.;

2020 год - 3 462,1 тыс. руб.;

2021 год - 0,0 тыс. руб.;

2022 год - 0,0 тыс. руб.;

2023 год - 0,0 тыс. руб.;

2024 год - 0,0 тыс. руб.;

2025 год - 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

В результате реализации мероприятий муниципальной программы к 2025 году ожидается:

- уменьшение доли аварийного жилищного фонда в общем количестве многоквартирных домов МО ГО "Воркута" до 1,5%;

- уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 25,5%;

- уменьшение доли дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями в общем количестве дорожно-транспортных происшествий на территории МО ГО "Воркута" до 1/40 (число погибших/количество ДТП);

- увеличение доли объемов коммунальных ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме коммунальных ресурсов, потребляемых в многоквартирных домах на территории МО ГО "Воркута" до 70%

Приложение N 2

к Постановлению

администрации муниципального образования

городского округа

"Воркута"

от 31 марта 2020 г. N 496

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

И ПОВЫШЕНИЕ СТЕПЕНИ БЛАГОУСТРОЙСТВА"

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО "Воркута"

Участники подпрограммы (по согласованию)

Муниципальное бюджетное учреждение "Специализированное дорожное управление" (МБУ "СДУ");

Муниципальное бюджетное учреждение "Специализированная похоронная служба" (МБУ "СпПС");

Муниципальное казенное учреждение "Технический контроль" (МКУ "Техконтроль");

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр активного отдыха" (МБУ "ЦАО")

Программно-целевые инструменты подпрограммы

Цели подпрограммы

Создание условий для повышения эффективности ЖКХ, обеспечение доступности коммунальных и бытовых услуг

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ и повышение степени благоустройства;

2. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

- Количество муниципальных жилых помещений (квартир), после проведения ремонта, для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

- Количество муниципальных жилых помещений (квартир), после проведения замены санитарно-технического и электротехнического оборудования;

- Количество граждан, переселенных из аварийного и непригодного для проживания жилья;

- Количество расселенных жилых помещений;

- Количество расселенных площадей жилых помещений;

- Количество граждан, переселенных из аварийного жилья, с учетом необходимости развития малоэтажного строительства;

- Количество расселенных жилых помещений, с учетом необходимости развития малоэтажного строительства;

- Количество расселенных площадей жилых помещений, с учетом необходимости развития малоэтажного строительства;

- Количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт;

- Количество граждан, жилищные условия которых были улучшены в результате реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов;

- Процент выполнения капитального ремонта гидротехнического тоннеля (потерны) плотины;

- Уровень выполнения МКУ "Технический контроль" муниципального задания;

- Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой;

- Доля реализованных проектов в сфере благоустройства от общего количества запланированных к реализации;

- Доля реализованных народных проектов в сфере благоустройства от общего количества запланированных к реализации;

- Количество архитектурно-художественно оформленных фасадов зданий;

- Количество отремонтированных жилых помещений;

- Количество заселенных после ремонта жилых помещений;

- Количество граждан, жилищные условия которых были улучшены в результате реализации мероприятий по ремонту муниципального жилищного фонда;

- Разработка и согласование документации по планировке территории;

- Количество утвержденных градостроительных документов;

- Проведение комплексной оценки технико-экономического состояния водопроводно-канализационных комплексов, содержащая выводы и предложения по повышению надежности и качества услуг холодного водоснабжения и (или) водоотведения

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2015 - 2025 годы

Объемы финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 - 2025 годы предусматривается в размере - 1 857 885,2 тысяч рублей.

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет:

- за счет средств бюджета МО ГО "Воркута" - 1 435 017,7 тыс. руб.:

2015 год - 166 615,9 тыс. руб.;

2016 год - 308 162,3 тыс. руб.;

2017 год - 325 381,8 тыс. руб.;

2018 год - 230 724,1 тыс. руб.;

2019 год - 86 460,9 тыс. руб.;

2020 год - 139 648,5 тыс. руб.;

2021 год - 89 986,4 тыс. руб.;

2022 год - 88 037,8 тыс. руб.;

2023 год - 0,0 тыс. руб.;

2024 год - 0,0 тыс. руб.;

2025 год - 0,0 тыс. руб.

- за счет средств республиканского бюджета - 357 446,7 тыс. руб.:

2015 год - 9 120,6 тыс. руб.;

2016 год - 11 070,1 тыс. руб.;

2017 год - 132 387,0 тыс. руб.;

2018 год - 107 584,4 тыс. руб.;

2019 год - 46 679,2 тыс. руб.;

2020 год - 42 624,1 тыс. руб.;

2021 год - 3 989,4 тыс. руб.;

2022 год - 3 991,9 тыс. руб.;

2023 год - 0,0 тыс. руб.;

2024 год - 0,0 тыс. руб.;

2025 год - 0,0 тыс. руб.

- за счет средств федерального бюджета - 38 113,8 тыс. руб.:

2015 год - 760,6 тыс. руб.;

2016 год - 2 424,1 тыс. руб.;

2017 год - 34 929,1 тыс. руб.;

2018 год - 0,0 тыс. руб.;

2019 год - 0,0 тыс. руб.;

2020 год - 0,0 тыс. руб.;

2021 год - 0,0 тыс. руб.;

2022 год - 0,0 тыс. руб.;

2023 год - 0,0 тыс. руб.;

2024 год - 0,0 тыс. руб.;

2025 год - 0,0 тыс. руб.

- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ - 27 307,0 тыс. руб.:

2015 год - 18 518,0 тыс. руб.;

2016 год - 8 789,0 тыс. руб.;

2017 год - 0,0 тыс. руб.;

2018 год - 0,0 тыс. руб.;

2019 год - 0,0 тыс. руб.;

2020 год - 0,0 тыс. руб.;

2021 год - 0,0 тыс. руб.;

2022 год - 0,0 тыс. руб.;

2023 год - 0,0 тыс. руб.;

2024 год - 0,0 тыс. руб.;

2025 год - 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В результате реализации мероприятий муниципальной подпрограммы ожидается:

- снижение уровня износа жилого фонда и повышение качества жилищно-коммунальных услуг за счет проведения капитального ремонта и повышения уровня благоустройства МКД и ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности;

- создание комфортных условий для проживания граждан;

- улучшение внешнего облика городского округа, позволит снизить физический износ конструктивных элементов объектов внешнего благоустройства;

- сохранение доступности коммунальных и бытовых услуг для населения

Приложение N 3

к Постановлению

администрации муниципального образования

городского округа

"Воркута"

от 31 марта 2020 г. N 496

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ 2 "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ"

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО "Воркута"

Участники подпрограммы (по согласованию)

Муниципальное бюджетное учреждение "Специализированное дорожное управление" (МБУ "СДУ")

Программно-целевые инструменты подпрограммы

Цели подпрограммы

Создание условий для улучшения транспортной инфраструктуры

Задача подпрограммы

1. Приведение объектов дорожного хозяйства в соответствие с нормативными требованиями;

2. Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта, в т.ч. по социально значимым маршрутам

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

- Протяженность улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования, принятых в состав муниципального имущества;

- Протяженность автомобильных дорог и улично-дорожной сети, прошедших паспортизацию;

- Количество проведенных комплексных проверок состояния улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования;

- Количество составленных протоколов об административных правонарушениях за нарушения правил перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов;

- Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию улично-дорожной сети;

- Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования;

- Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования;

- Площадь отремонтированной улично-дорожной сети;

- Протяженность улично-дорожной сети, на которой произведена замена бортовых камней;

- Площадь отремонтированных тротуаров;

- Количество единиц приобретенной дорожно-строительной и коммунальной техники;

- Уровень возмещения выпадающих доходов в связи с предоставлением транспортных услуг по перевозке пассажиров на социально значимых маршрутах на территории МО ГО "Воркута";

- Уменьшение количества обоснованных жалоб граждан на работу общественного автотранспорта;

- Количество обслуживаемых автобусных муниципальных маршрутов;

- Доля реализованных народных проектов в сфере дорожного хозяйства от общего количества запланированных к реализации;

- Обеспечено приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных районов и городских (муниципальных) округов Республики Коми за счет проведения работ по капитальному ремонту, ремонту на них

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2015 - 2025 годы

Объемы финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 - 2025 годы предусматривается в размере - 1 886 410,2 тысяч рублей.

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет:

- за счет средств бюджета МО ГО "Воркута" - 1 363 019,9 тыс. руб.:

2015 год - 176 390,9 тыс. руб.;

2016 год - 148 786,7 тыс. руб.;

2017 год - 172 051,1 тыс. руб.;

2018 год - 234 891,4 тыс. руб.;

2019 год - 197 621,0 тыс. руб.;

2020 год - 149 496,2 тыс. руб.;

2021 год - 145 891,3 тыс. руб.;

2022 год - 137 891,3 тыс. руб.;

2023 год - 0,0 тыс. руб.;

2024 год - 0,0 тыс. руб.;

2025 год - 0,0 тыс. руб.

- за счет средств республиканского бюджета - 523 390,3 тыс. руб.:

2015 год - 84 173,4 тыс. руб.;

2016 год - 62 980,1 тыс. руб.;

2017 год - 42 293,7 тыс. руб.;

2018 год - 41 966,6 тыс. руб.;

2019 год - 56 662,1 тыс. руб.;

2020 год - 128 086,9 тыс. руб.;

2021 год - 53 378,4 тыс. руб.;

2022 год - 53 849,1 тыс. руб.;

2023 год - 0,0 тыс. руб.;

2024 год - 0,0 тыс. руб.;

2025 год - 0,0 тыс. руб.

- за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.:

2015 год - 0,0 тыс. руб.;

2016 год - 0,0 тыс. руб.;

2017 год - 0,0 тыс. руб.;

2018 год - 0,0 тыс. руб.;

2019 год - 0,0 тыс. руб.;

2020 год - 0,0 тыс. руб.;

2021 год - 0,0 тыс. руб.;

2022 год - 0,0 тыс. руб.;

2023 год - 0,0 тыс. руб.;

2024 год - 0,0 тыс. руб.;

2025 год - 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Улучшение качества жизни населения городского округа "Воркута" путем приведения объектов дорожного хозяйства городского округа "Воркута" в соответствие с нормативными требованиями.

Улучшение состояния дворовых территорий МКД и проездов к ним в результате проведения ремонта.

Обеспечение надлежащего ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети.

Улучшение состояния дворовых территорий МКД и проездов к ним в результате проведения ремонта.

Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими (ранеными).

Улучшение качества обслуживания населения в сфере пассажирских перевозок общественным автомобильным транспортом.

Улучшение технического состояния общественного автомобильного транспорта.

Снижение финансовой нагрузки на предприятия пассажирского автотранспорта

Приложение N 4

к Постановлению

администрации муниципального образования

городского округа

"Воркута"

от 31 марта 2020 г. N 496

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ 5 "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА"

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО "Воркута"

Участники подпрограммы (по согласованию)

Программно-целевые инструменты подпрограммы

Цели подпрограммы

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;

2. Снос расселенного аварийного жилищного фонда

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

- площадь жилых помещений в аварийных домах, подлежащих расселению;

- количество граждан, подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда;

- доля снесенных аварийных домов от общего количества домов, подлежащих сносу

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2019 - 2025 годы

Объемы финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2019 - 2025 годы предусматривается в размере - 22 056,7 тысяч рублей.

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет:

- за счет средств бюджета МО ГО "Воркута" - 1 041,2 тыс. руб.:

2019 год - 140,9 тыс. руб.;

2020 год - 485,2 тыс. руб.;

2021 год - 415,1 тыс. руб.;

2022 год - 0,0 тыс. руб.;

2023 год - 0,0 тыс. руб.;

2024 год - 0,0 тыс. руб.;

2025 год - 0,0 тыс. руб.

- за счет средств республиканского бюджета - 4 165,2 тыс. руб.:

2019 год - 563,7 тыс. руб.;

2020 год - 1 940,9 тыс. руб.;

2021 год - 1 660,6 тыс. руб.;

2022 год - 0,0 тыс. руб.;

2023 год - 0,0 тыс. руб.;

2024 год - 0,0 тыс. руб.;

2025 год - 0,0 тыс. руб.

- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ - 16 850,3 тыс. руб.:

2019 год - 13 388,2 тыс. руб.;

2020 год - 3 462,1 тыс. руб.;

2021 год - 0,0 тыс. руб.;

2022 год - 0,0 тыс. руб.;

2023 год - 0,0 тыс. руб.;

2024 год - 0,0 тыс. руб.;

2025 год - 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В результате реализации мероприятий муниципальной подпрограммы ожидается:

- расселение 100% многоквартирных жилых домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального образования городского округа "Воркута" в результате сноса расселенных аварийных домов

Приложение N 5

к Постановлению

администрации муниципального образования

городского округа

"Воркута"

от 31 марта 2020 г. N 496

ПЕРЕЧЕНЬ

АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРИЗНАННЫХ АВАРИЙНЫМИ

ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА И ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ

В СВЯЗИ С ФИЗИЧЕСКИМ ИЗНОСОМ В ПРОЦЕССЕ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

N п/п

Адрес МКД

Документ, подтверждающий признание МКД аварийным

Планируемая дата окончания переселения

Планируемая дата сноса МКД

Число жителей планируемых к переселению

Количество расселяемых жилых помещений

Расселяемая площадь жилых помещений

Стоимость переселения граждан

Всего

в том числе

Всего

в том числе

Всего:

в том числе:

Номер

Дата

частная собственность

муниципальная собственность

частная собственность

муниципальная собственность

за счет средств Фонда

за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации

за счет средств местного бюджета

чел.

ед.

ед.

ед.

кв.м

кв.м

кв.м

руб.

руб.

руб.

руб.

1

2

3

4

5

6

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Итого по МО ГО "Воркута", в т.ч.:

x

x

x

x

410

242

147

95

10 980,80

6 526,20

4 454,60

96 257 225,03

91 444 363,79

3 850 289,01

962 572,23

Итого по МО ГО "Воркута" с финансовой поддержкой Фонда:

x

x

x

x

342

207

129

78

9 373,80

5 765,10

3 608,70

96 257 225,03

91 444 363,79

3 850 289,01

962 572,23

Итого по МО ГО "Воркута" без финансовой поддержки Фонда:

x

x

x

x

68

35

18

17

1 607,00

761,10

845,90

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по этапу 2019 года, в т.ч.:

x

x

x

x

92

45

29

16

2 004,50

1 244,50

760,00

9 865 246,80

9 371 984,46

394 609,87

98 652,47

Всего по этапу 2019 года с финансовой поддержкой Фонда

x

x

x

x

44

22

19

3

929,60

802,00

127,60

9 865 246,80

9 371 984,46

394 609,87

98 652,47

1

г. Воркута, ул. Парковая, д. 3

2030

25.11.2015

IV.2020

IV.2021

33

19

16

3

786,90

659,30

127,60

8 655 900,00

8 223 105,00

346 236,00

86 559,00

2

г. Воркута, ул. Суворова, д. 20

2027

23.11.2015

IV.2019

IV.2020

6

1

1

0

70,20

70,20

0,00

566 399,36

538 079,39

22 655,97

5 664,00

3

г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 31

321

12.09.2016

IV.2019

IV.2020

5

2

2

0

72,50

72,50

0,00

642 947,44

610 800,07

25 717,90

6 429,47

Всего по этапу 2019 года без финансовой поддержки Фонда

x

x

x

x

48

23

10

13

1 074,90

442,50

632,40

0,00

0,00

0,00

0,00

1

г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Строителей, д. 2а

56

16.01.2013

IV.2020

IV.2021

2

1

0

1

31,50

0,00

31,50

0,00

0,00

0,00

0,00

2

г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Строителей, д. 3

56

16.01.2013

IV.2022

IV.2023

2

1

0

1

34,00

0,00

34,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

г. Воркута, ул. Парковая, д. 3

2030

25.11.2015

IV.2020

IV.2021

11

6

6

0

257,60

257,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

г. Воркута, ул. Суворова, д. 20

2027

23.11.2015

IV.2019

IV.2020

7

3

1

2

180,60

45,80

134,80

0,00

0,00

0,00

0,00

5

г. Воркута, ул. Мира, д. 27

2239

10.10.2012

IV.2019

IV.2020

4

1

0

1

42,80

0,00

42,80

0,00

0,00

0,00

0,00

6

г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 31

321

12.09.2016

IV.2019

IV.2020

4

2

1

1

72,50

37,90

34,60

0,00

0,00

0,00

0,00

7

г. Воркута, ул. Пушкина, д. 5

1188

06.07.2016

IV.2022

IV.2023

6

4

1

3

198,00

55,50

142,50

0,00

0,00

0,00

0,00

8

г. Воркута, ул. Локомотивная, д. 9

215

05.02.2014

IV.2020

IV.2021

8

4

1

3

190,20

45,70

144,50

0,00

0,00

0,00

0,00

9

г. Воркута, пст. Сивомаскинский, ул. Школьная, д. 7

3431

18.11.2013

IV.2022

IV.2023

4

1

0

1

67,70

0,00

67,70

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по этапу 2020 года, в т.ч.:

x

x

x

x

180

110

85

25

4 738,30

3 684,90

1 053,40

44 877 009,48

42 633 159,02

1 795 080,39

448 770,07

Всего по этапу 2020 года с финансовой поддержкой Фонда

x

x

x

x

165

101

78

23

4 366,10

3 402,70

963,40

44 877 009,48

42 633 159,02

1 795 080,39

448 770,07

1

г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Строителей, д. 9

56

16.01.2013

IV.2020

IV.2021

1

1

0

1

32,30

0,00

32,30

332 023,33

315 422,17

13 280,95

3 320,21

2

г. Воркута, ул. Б. Пищевиков, д. 3а

1221

18.03.2013

IV.2021

IV.2022

110

53

51

2

2 353,40

2 252,30

101,10

24 191 458,42

22 981 885,50

967 658,34

241 914,58

3

г. Воркута, ул. Локомотивная, д. 9

215

05.02.2014

IV.2021

IV.2022

22

14

8

6

575,20

341,90

233,30

5 912 687,87

5 617 053,48

236 507,51

59 126,88

5

г. Воркута, ул. Привокзальная, д. 23

1403

16.07.2012

IV.2021

IV.2022

15

17

8

9

710,80

324,90

385,90

7 306 569,09

6 941 240,64

292 262,76

73 065,69

4

г. Воркута, ул. Мира, д. 27

2239

10.10.2012

IV.2021

IV.2022

3

4

4

0

151,80

151,80

0,00

1 560 406,85

1 482 386,51

62 416,27

15 604,07

6

г. Воркута, пст. Сивомаскинский, ул. Школьная, д. 6

3431

18.11.2013

IV.2021

IV.2022

1

2

1

1

99,40

49,60

49,80

1 021 768,38

970 679,96

40 870,74

10 217,68

7

г. Воркута, ул. Ленина, д. 20а

320

03.04.2012

IV.2021

IV.2022

5

3

2

1

153,60

107,30

46,30

1 578 909,70

1 499 964,21

63 156,39

15 789,10

8

г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 10

1403

16.07.2012

IV.2021

IV.2022

1

1

1

0

37,40

37,40

0,00

380 731,25

361 694,69

15 229,25

3 807,31

9

г. Воркута, ул. Локомотивная, д. 1

1712

23.04.2013

IV.2021

IV.2022

7

6

3

3

252,20

137,50

114,70

2 592 454,59

2 462 831,86

103 698,18

25 924,55

Всего по этапу 2020 года без финансовой поддержки Фонда

x

x

x

x

15

9

7

2

372,20

282,20

90,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

г. Воркута, ул. Б.Пищевиков, д. 3а

1221

18.03.2013

IV.2021

IV.2022

5

1

0

1

45,40

0,00

45,40

0,00

0,00

0,00

0,00

2

г. Воркута, ул. Привокзальная, д. 23

1403

16.07.2012

IV.2021

IV.2022

10

8

7

1

326,80

282,20

44,60

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по этапу 2021 года, в т.ч.:

x

x

x

x

138

87

33

54

4 238,00

1 596,80

2 641,20

41 514 968,75

39 439 220,31

1 660 598,75

415 149,69

Всего по этапу 2021 года с финансовой поддержкой Фонда

x

x

x

x

133

84

32

52

4 078,10

1 560,40

2 517,70

41 514 968,75

39 439 220,31

1 660 598,75

415 149,69

1

г. Воркута, ул. Пушкина, д. 5

1188

06.07.2016

IV.2022

IV.2023

17

10

10

0

588,60

588,60

0,00

5 991 936,23

5 692 339,42

239 677,45

59 919,36

2

г. Воркута, пст. Сивомаскинский, ул. Школьная, д. 11

3431

18.11.2013

IV.2022

IV.2023

10

5

0

5

280,40

0,00

280,40

2 854 466,39

2 711 743,07

114 178,66

28 544,66

3

г. Воркута, пст. Сивомаскинский, ул. Школьная, д. 7

3431

18.11.2013

IV.2022

IV.2023

2

2

0

2

102,70

0,00

102,70

1 045 483,95

993 209,75

41 819,36

10 454,84

4

г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Школьная, д. 15

320

03.04.2012

IV.2022

IV.2023

17

9

0

9

331,50

0,00

331,50

3 374 655,68

3 205 922,89

134 986,23

33 746,56

5

г. Воркута, пст. Сивомаскинский, ул. Лесная, д. 19

3431

18.11.2013

IV.2022

IV.2023

4

1

0

1

54,30

0,00

54,30

552 772,91

525 134,26

22 110,92

5 527,73

6

г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Строителей, д. 1

56

16.01.2013

IV.2022

IV.2023

7

4

0

4

179,50

0,00

179,50

1 827 306,41

1 735 941,09

73 092,26

18 273,06

7

г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Строителей, д. 3

56

16.01.2013

IV.2022

IV.2023

11

5

0

5

252,00

0,00

252,00

2 565 354,96

2 437 087,21

102 614,20

25 653,55

8

г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Строителей, д. 7

56

16.01.2013

IV.2022

IV.2023

21

8

0

8

458,10

0,00

458,10

4 663 448,84

4 430 276,40

186 537,95

46 634,49

9

г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Строителей, д. 11

56

16.01.2013

IV.2022

IV.2023

6

2

0

2

115,40

0,00

115,40

1 174 769,69

1 116 031,21

46 990,78

11 747,70

10

г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 18

320

03.04.2012

IV.2022

IV.2023

1

1

1

0

55,80

55,80

0,00

568 042,88

539 640,74

22 721,72

5 680,42

11

г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 19

320

03.04.2012

IV.2022

IV.2023

2

3

2

1

153,10

99,50

53,60

1 558 554,94

1 480 627,19

62 342,20

15 585,55

12

г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 28а

320

03.04.2012

IV.2022

IV.2023

5

2

1

1

58,60

33,40

25,20

596 546,83

566 719,49

23 861,87

5 965,47

13

г. Воркута, ул. Некрасова, д. 10а

1553

19.09.2016

IV.2022

IV.2023

3

2

0

2

72,10

0,00

72,10

733 976,56

697 277,73

29 359,06

7 339,77

14

г. Воркута, ул. Шахтная, д. 2

1221

18.03.2013

IV.2022

IV.2023

7

6

3

3

271,40

128,30

143,10

2 762 846,57

2 624 704,24

110 513,86

27 628,47

15

г. Воркута, ул. Энергетиков, д. 8

1403

16.07.2012

IV.2022

IV.2023

5

3

1

2

111,20

37,70

73,50

1 132 013,78

1 075 413,09

45 280,55

11 320,14

16

г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Свердлова, д. 4

56

16.01.2013

IV.2022

IV.2023

4

4

2

2

278,60

125,50

153,10

2 836 142,43

2 694 335,31

113 445,70

28 361,42

17

г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Есенина, д. 4

2860

02.09.2013

IV.2022

IV.2023

6

12

7

5

508,30

285,10

223,20

5 174 483,83

4 915 759,64

206 979,35

51 744,84

18

г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Есенина, д. 6

2860

02.09.2013

IV.2022

IV.2023

5

5

5

0

206,50

206,50

0,00

2 102 165,87

1 997 057,58

84 086,63

21 021,66

Всего по этапу 2021 года без финансовой поддержки Фонда

x

x

x

x

5

3

1

2

159,90

36,40

123,50

0,00

0,00

0,00

0,00

1

г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Школьная, д. 1а

56

16.01.2013

IV.2022

IV.2023

1

1

0

1

50,60

0,00

50,60

0,00

0,00

0,00

0,00

2

г. Воркута, ул. Энергетиков, д. 8

1403

16.07.2012

IV.2022

IV.2023

1

1

1

0

36,40

36,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Свердлова, д. 4

56

16.01.2013

IV.2022

IV.2023

3

1

0

1

72,90

0,00

72,90

0,00

0,00

0,00

0,00

Приложение N 6

к Постановлению

администрации муниципального образования

городского округа

"Воркута"

от 31 марта 2020 г. N 496

РЕЕСТР

АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО СПОСОБАМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

N п/п

Адрес МКД

Всего

Строительство МКД

Приобретение жилых помещений у застройщиков

Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком

Выкуп жилых помещений у собственников

Договор о развитии застроенной территории

Другие

Расселяемая площадь жилых помещений

Стоимость

Площадь

Стоимость

Площадь

Стоимость

Площадь

Стоимость

Площадь

Стоимость

Площадь

Стоимость

Площадь

Стоимость

кв.м

руб.

кв.м

руб.

кв.м

руб.

кв.м

руб.

кв.м

руб.

кв.м

руб.

кв.м

руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Итого по МО ГО "Воркута", в т.ч.:

10 980,80

96 257 225,03

0,00

0,00

0,00

0,00

4 256,70

44 074 819,56

5 117,10

52 182 405,47

0,00

0,00

1 607,00

0,00

Итого по МО ГО "Воркута" с финансовой поддержкой Фонда:

9 373,80

96 257 225,03

0,00

0,00

0,00

0,00

4 256,70

44 074 819,56

5 117,10

52 182 405,47

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по МО ГО "Воркута" без финансовой поддержки Фонда:

1 607,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 607,00

0,00

Всего по этапу 2019 года, в т.ч.:

2 004,50

21 272 469,03

0,00

0,00

0,00

0,00

221,70

2 853 354,15

707,90

7 011 892,65

0,00

0,00

1 074,90

0,00

Всего по этапу 2019 года с финансовой поддержкой Фонда

929,60

9 865 246,80

0,00

0,00

0,00

0,00

221,70

2 853 354,15

707,90

7 011 892,65

0,00

0,00

0,00

0,00

1

г. Воркута, ул. Парковая, д. 3

786,90

8 655 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

221,70

2 853 354,15

565,20

5 802 545,85

0,00

0,00

0,00

0,00

2

г. Воркута, ул. Суворова, д. 20

70,20

566 399,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,20

566 399,36

0,00

0,00

0,00

0,00

3

г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 31

72,50

642 947,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72,50

642 947,44

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по этапу 2019 года без финансовой поддержки Фонда

1 074,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 074,90

0,00

1

г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Строителей, д. 2а

31,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31,50

0,00

2

г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Строителей, д. 3

34,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34,00

0,00

3

г. Воркута, ул. Парковая, д. 3

257,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

257,60

0,00

4

г. Воркута, ул. Суворова, д. 20

180,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180,60

0,00

5

г. Воркута, ул. Мира, д. 27

42,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42,80

0,00

6

г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 31

72,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72,50

0,00

7

г. Воркута, ул. Пушкина, д. 5

198,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

198,00

0,00

8

г. Воркута, ул. Локомотивная, д. 9

190,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

190,20

0,00

9

г. Воркута, пст. Сивомаскинский, ул. Школьная, д. 7

67,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67,70

0,00

Всего по этапу 2020 года, в т.ч.:

4 738,30

44 877 009,48

0,00

0,00

0,00

0,00

1 461,60

15 024 312,57

2 904,50

29 852 696,91

0,00

0,00

372,20

0,00

Всего по этапу 2020 года с финансовой поддержкой Фонда

4 366,10

44 877 009,48

0,00

0,00

0,00

0,00

1 461,60

15 024 312,57

2 904,50

29 852 696,91

0,00

0,00

0,00

0,00

1

г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Строителей, д. 9

32,30

332 023,33

0,00

0,00

0,00

0,00

32,30

332 023,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

г. Воркута, ул. Б. Пищевиков, д. 3а

2 353,40

24 191 458,42

0,00

0,00

0,00

0,00

513,20

5 275 367,55

1 840,20

18 916 090,87

0,00

0,00

0,00

0,00

3

г. Воркута, ул. Локомотивная, д. 9

575,20

5 912 687,87

0,00

0,00

0,00

0,00

276,40

2 841 215,10

298,80

3 071 472,77

0,00

0,00

0,00

0,00

4

г. Воркута, ул. Привокзальная, д. 23

710,80

7 306 569,09

0,00

0,00

0,00

0,00

428,90

4 408 817,50

281,90

2 897 751,59

0,00

0,00

0,00

0,00

5

г. Воркута, ул. Мира, д. 27

151,80

1 560 406,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

151,80

1 560 406,85

0,00

0,00

0,00

0,00

6

г. Воркута, пст. Сивомаскинский, ул. Школьная, д. 6

99,40

1 021 768,38

0,00

0,00

0,00

0,00

49,80

511 912,13

49,60

509 856,25

0,00

0,00

0,00

0,00

7

г. Воркута, ул. Ленина, д. 20а

153,60

1 578 909,70

0,00

0,00

0,00

0,00

46,30

475 934,37

107,30

1 102 975,33

0,00

0,00

0,00

0,00

8

г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 10

37,40

380 731,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37,40

380 731,25

0,00

0,00

0,00

0,00

9

г. Воркута, ул. Локомотивная, д. 1

252,20

2 592 454,59

0,00

0,00

0,00

0,00

114,70

1 179 042,59

137,50

1 413 412,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по этапу 2020 года без финансовой поддержки Фонда

372,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

372,20

0,00

1

г. Воркута, ул. Б. Пищевиков, д. 3а

45,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45,40

0,00

2

г. Воркута, ул. Привокзальная, д. 23

326,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

326,80

0,00

Всего по этапу 2021 года, в т.ч.:

4 238,00

41 514 968,75

0,00

0,00

0,00

0,00

2 573,40

26 197 152,84

1 504,70

15 317 815,91

0,00

0,00

159,90

0,00

Всего по этапу 2021 года с финансовой поддержкой Фонда

4 078,10

41 514 968,75

0,00

0,00

0,00

0,00

2 573,40

26 197 152,84

1 504,70

15 317 815,91

0,00

0,00

0,00

0,00

1

г. Воркута, ул. Пушкина, д. 5

588,60

5 991 936,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

588,60

5 991 936,23

0,00

0,00

0,00

0,00

2

г. Воркута, пст. Сивомаскинский, ул. Школьная, д. 11

280,40

2 854 466,39

0,00

0,00

0,00

0,00

280,40

2 854 466,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

г. Воркута, пст. Сивомаскинский, ул. Школьная, д. 7

102,70

1 045 483,95

0,00

0,00

0,00

0,00

102,70

1 045 483,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Школьная, д. 15

331,50

3 374 655,68

0,00

0,00

0,00

0,00

331,50

3 374 655,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

г. Воркута, пст. Сивомаскинский, ул. Лесная, д. 19

54,30

552 772,91

0,00

0,00

0,00

0,00

54,30

552 772,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Строителей, д. 1

179,50

1 827 306,41

0,00

0,00

0,00

0,00

179,50

1 827 306,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Строителей, д. 3

252,00

2 565 354,96

0,00

0,00

0,00

0,00

252,00

2 565 354,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Строителей, д. 7

458,10

4 663 448,84

0,00

0,00

0,00

0,00

458,10

4 663 448,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Строителей, д. 11

115,40

1 174 769,69

0,00

0,00

0,00

0,00

115,40

1 174 769,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 18

55,80

568 042,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55,80

568 042,88

0,00

0,00

0,00

0,00

11

г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 19

153,10

1 558 554,94

0,00

0,00

0,00

0,00

109,30

1 112 671,81

43,80

445 883,13

0,00

0,00

0,00

0,00

12

г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 28а

58,60

596 546,83

0,00

0,00

0,00

0,00

25,20

256 535,50

33,40

340 011,33

0,00

0,00

0,00

0,00

13

г. Воркута, ул. Некрасова, д. 10а

72,10

733 976,56

0,00

0,00

0,00

0,00

72,10

733 976,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

г. Воркута, ул. Шахтная, д. 2

271,40

2 762 846,57

0,00

0,00

0,00

0,00

143,10

1 456 755,14

128,30

1 306 091,43

0,00

0,00

0,00

0,00

15

г. Воркута, ул. Энергетиков, д. 8

111,20

1 132 013,78

0,00

0,00

0,00

0,00

73,50

748 228,53

37,70

383 785,25

0,00

0,00

0,00

0,00

16

г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Свердлова, д. 4

278,60

2 836 142,43

0,00

0,00

0,00

0,00

153,10

1 558 554,94

125,50

1 277 587,49

0,00

0,00

0,00

0,00

17

г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Есенина, д. 4

508,30

5 174 483,83

0,00

0,00

0,00

0,00

223,20

2 272 171,54

285,10

2 902 312,30

0,00

0,00

0,00

0,00

18

г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Есенина, д. 6

206,50

2 102 165,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

206,50

2 102 165,87

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по этапу 2021 года без финансовой поддержки Фонда

159,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

159,90

0,00

1

г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Школьная, д. 1а

50,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,60

0,00

2

г. Воркута, ул. Энергетиков, д. 8

36,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36,40

0,00

3

г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Свердлова, д. 4

72,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72,90

0,00

Приложение N 7

к Постановлению

администрации муниципального образования

городского округа

"Воркута"

от 31 марта 2020 г. N 496

Таблица N 1

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

и ее подпрограмм

N п/п

Номер и наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель основного мероприятия

Срок начала и окончания реализации

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Последствия не реализации основного мероприятия

Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы)

1

2

3

4

5

6

7

Подпрограмма 1 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства"

Задача 1 Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ и повышение степени благоустройства

1

1.1.1 Основное мероприятие

Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения

УГХиБ, КУМИ, ФУ

2015 - 2025 гг.

Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами, формирование современной городской среды

Ухудшение условий проживания населения

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых показателей:

Количество муниципальных жилых помещений (квартир), после проведения ремонта (приобретения), для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

Количество муниципальных жилых помещений (квартир), после проведения замены санитарно-технического и электротехнического оборудования;

Доля реализованных проектов в сфере благоустройства от общего количества запланированных к реализации;

Доля реализованных народных проектов в сфере благоустройства от общего количества запланированных к реализации;

Количество архитектурно-художественно оформленных фасадов зданий

2

1.1.2 Основное мероприятие

Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения

2015 - 2025 гг.

Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Ухудшение условий проживания населения

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых показателей:

Количество граждан, переселенных из аварийного и непригодного для проживания жилья;

Количество расселенных жилых помещений;

Количество расселенных площадей жилых помещений;

Количество граждан, переселенных из аварийного жилья, с учетом необходимости развития малоэтажного строительства;

Количество расселенных жилых помещений, с учетом необходимости развития малоэтажного строительства;

Количество расселенных площадей жилых помещений, с учетом необходимости развития малоэтажного строительства;

Количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт;

Количество граждан, жилищные условия которых были улучшены в результате реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Количество отремонтированных жилых помещений;

Количество заселенных после ремонта жилых помещений;

Количество граждан, жилищные условия которых были улучшены в результате реализации мероприятий по ремонту муниципального жилищного фонда

3

1.1.3 Основное мероприятие

Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса

2015 - 2025 гг.

Сохранение благоприятной экологической ситуации на территориях, где расположены сооружения водохозяйственного комплекса, обеспечение жителей хозяйственной и питьевой водой

Ухудшение условий проживания населения

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующего целевых показателей:

Процент выполнения капитального ремонта гидротехнического тоннеля (потерны) плотины;

Проведение комплексной оценки технико-экономического состояния водопроводно-канализационных комплексов, содержащая выводы и предложения по повышению надежности и качества услуг холодного водоснабжения и (или) водоотведения (введен с 01.01.2020)

4

1.1.4 Основное мероприятие

Обеспечение и реализация государственной и муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства

2015 - 2025 гг.

Обеспечение выполнения задач муниципальной программы, подпрограмм, сохранение благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации на территории городского округа

Нарушение сроков выполнения мероприятий, ухудшение условий проживания населения

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых показателей:

Уровень выполнения МКУ "Технический контроль" муниципального задания;

Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой (на конец года)

5

1.1.5. Основное мероприятие

Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территорий муниципальных образований

Администрация МО ГО "Воркута

2017 - 2020 гг.

Разработка и согласование градостроительной документации

Ухудшение условий проживания населения

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых показателей:

Разработка и согласование документации по планировке территории (введен 01.01.2017);

Количество утвержденных градостроительных документов (введен 01.01.2018)

Задача 2. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы

5

1.2.1 Основное мероприятие

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

УГХиБ

2015 - 2025 гг.

Обеспечение выполнения задач муниципальной программы, подпрограмм

Нарушение сроков выполнения мероприятий

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых показателей:

Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой (на конец года)

Подпрограмма 2 "Развитие транспортной системы"

Задача 1. Приведение объектов дорожного хозяйства в соответствие с нормативными требованиями

6

2.1.1 Основное мероприятие

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автодорог общего пользования местного значения

УГХиБ

2015 - 2025 гг.

Восстановление технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети

Ухудшение условий проживания населения

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых показателей муниципальной программы: Протяженность улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования, принятых в состав муниципального имущества;

Протяженность автомобильных дорог и улично-дорожной сети, прошедших паспортизацию;

Количество проведенных комплексных проверок состояния улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования;

Количество составленных протоколов об административных правонарушениях за нарушения правил перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов;

Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию улично-дорожной сети;

Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования;

Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования;

Площадь отремонтированной улично-дорожной сети;

Протяженность улично-дорожной сети, на которой произведена замена бортовых камней;

Площадь отремонтированных тротуаров

7

2.1.2 Основное мероприятие

Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники

УГХиБ

2015 - 2025 гг.

Обеспечение надлежащего ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети

Невыполнение планов по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети

Реализация данного мероприятия направлена на достижение показателя муниципальной программы:

Количество единиц приобретенной дорожно-строительной и коммунальной техники

8

2.1.3 Основное мероприятие

Реализация народных проектов в сфере дорожного хозяйства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"

УГХиБ

2018 - 2025 гг.

Обеспечение надлежащего ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети и объектов дорожной инфраструктуры

Ухудшение условий проживания населения

Реализация данного мероприятия направлена на достижение показателя муниципальной программы:

Доля реализованных народных проектов в сфере дорожного хозяйства от общего количества запланированных к реализации

9

2.1.4 Основное мероприятие

Обеспечение безопасности дорожного движения

УГХиБ

2015 г.

Снижение аварийности на автомобильных дорогах

Увеличение (рост) количества числа допущенных ДТП

Реализация данного мероприятия направлена на достижение показателя муниципальной программы:

Количество проведенных комплексных проверок состояния улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования

Количество составленных протоколов об административных правонарушениях за нарушения правил перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов Количество человек, погибших и пострадавших в результате ДТП

Количество детей, пострадавших в результате ДТП

10

2.1.5 Основное мероприятие

Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Дорожная сеть" в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований

УГХиБ

2020 г.

Восстановление технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети

Ухудшение условий проживания населения

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых показателей муниципальной программы: Обеспечено приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных районов и городских (муниципальных) округов Республики Коми за счет проведения работ по капитальному ремонту, ремонту на них (введен с 01.03.2020);

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

Задача 2. Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта, в т.ч. по социально значимым маршрутам

11

2.2.1 Основное мероприятие

Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение транспортной доступности населения

УГХиБ, ФУ

2015 - 2025 гг.

Улучшение качества обслуживания населения, технического состояния общественного автомобильного транспорта

Неудовлетворенность населения услугами общественного автомобильного транспорта

Реализация данного мероприятия направлена на достижение показателя муниципальной программы:

Уровень возмещения выпадающих доходов в связи с предоставлением транспортных услуг по перевозке пассажиров на социально значимых маршрутах на территории МО ГО "Воркута";

Уменьшение количества обоснованных жалоб граждан на работу общественного автотранспорта;

Количество обслуживаемых автобусных муниципальных маршрутов

Подпрограмма 3 "Обеспечение безопасности дорожного движения"

Задача 1: Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов

12

3.1.1 Основное мероприятие

Обустройство и содержание технических средств организации дорожного движения

УГХиБ

2015 - 2025 гг.

Снижение аварийности на автомобильных дорогах

Увеличение (рост) количества числа допущенных ДТП

Реализация данных мероприятий направлена на достижение показателя муниципальной программы:

Уровень протяженности автомобильных дорог общего пользования с нанесенной горизонтальной разметкой в общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих разметке;

Количество приведенных в нормативное состояние пешеходных переходов

Задача 2. Предотвращение опасного поведения участников дорожного движения

13

3.2.1 Основное мероприятие

Выполнение работ по перемещению и хранению транспортных средств, а также эксплуатация специализированной стоянки

УГХиБ

2015 - 2018 гг.

Снижение аварийности на автомобильных дорогах

Увеличение (рост) количества числа допущенных ДТП

Реализация данных мероприятий направлена на достижение показателя муниципальной программы:

Количество человек, погибших и пострадавших в результате ДТП;

Количество размещенной информации на тему повышения безопасности дорожного движения

Задача 3. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма

14

3.3.1 Основное мероприятие

Оборудование кабинетов по изучению дорожного движения в дошкольных и школьных образовательных учреждениях в целях профилактики ДТП

УПРО

2015 - 2025 гг.

Уменьшение количества ДТП с участием несовершеннолетних

Рост детского дорожно-транспортного травматизма

Реализация данного мероприятия направлена на достижение показателя муниципальной программы:

Количество детей, пострадавших в результате ДТП;

Количество проведенных профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях;

Количество образовательных организаций, оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети

Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры"

Задача 1. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

15

4.1.1 Основное мероприятие

Замена (установка) индивидуальных приборов учета в муниципальном жилом фонде

УГХиБ

2017 - 2019 гг.

Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов в муниципальном жилом фонде

Повышенные расходы граждан на коммунальные услуги

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых показателей:

Количество замененных (установленных) индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальном жилом фонде

16

4.1.2 Основное мероприятие

Организация функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных

ФУ УПРО УФКиС УК

2019 г.

Организация учета потребления энергетических ресурсов в организациях, финансируемых из местного бюджета

Повышенные расходы организаций, финансируемых из местного бюджета, на оплату коммунальных ресурсов

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых показателей:

Количество организаций, финансируемых из местного бюджета, в которых организована система автоматизированного учета потребления энергетических ресурсов;

Доля организаций, финансируемых из местного бюджета, в которых организована система автоматизированного учета потребления энергетических ресурсов

Подпрограмма 5 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"

Задача 1. Обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации

17

5.1.1. Основное мероприятие

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"

УГХиБ КУМИ

2019 - 2025 гг.

Расселение многоквартирных жилых домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу

Ухудшение условий проживания населения

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых показателей:

Площадь жилых помещений в аварийных домах, подлежащих расселению (введен с 01.01.2020)

Количество граждан, подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда (введен с 01.01.2020)

Задача 2. Снос расселенного аварийного жилищного фонда

18

5.2.1. Основное мероприятие

Снос аварийного жилищного фонда

УГХиБ

2019 - 2025 гг.

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального образования городского округа "Воркута

Ухудшение условий проживания населения

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых показателей:

Доля снесенных аварийных домов от общего количества домов, подлежащих сносу (введен с 01.01.2021)

Задача 3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

19

5.3.1. Основное мероприятие

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

КУМИ

2019 - 2025 гг.

Расселение многоквартирных жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу

Ухудшение условий проживания населения

Реализация данных мероприятий направлена на достижение следующих целевых показателей:

Количество собственников жилых помещений в аварийных домах, получивших возмещение (введен с 01.12.2019);

Площадь изъятых жилых помещений в аварийных домах (введен с 01.12.2019)

Приложение N 8

к Постановлению

администрации муниципального образования

городского округа

"Воркута"

от 31 марта 2020 г. N 496

Таблица N 3

Перечень

и сведения о целевых индикаторах и показателях

муниципальной программы

N п/п

Наименование целевого индикатора (показателя)

Единица измерения

Значение целевых показателей (индикаторов)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Муниципальная программа

Цель муниципальной программы: Повышение качества жизни населения, проживающего на территории МО ГО "Воркута"

1

Доля аварийного жилищного фонда в общем количестве многоквартирных домов МО ГО "Воркута"

%

2,7

1,8

0,9

2,2

3,5

3,5

3,5

3,5

3,2

3,0

2,5

1,5

2

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

%

33,2

31,7

30,1

32,0

32,0

25,5

25,5

25,5

25,5

25,5

25,5

25,5

3

Доля дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями в общем количестве дорожно-транспортных происшествий на территории МО ГО "Воркута" (число погибших/количество ДТП)

%

1

0,5

0,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

чел./ед.

3/45

2/45

2/40

1/40

1/40

1/40

1/40

1/40

1/40

4

Доля объемов коммунальных ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме коммунальных ресурсов, потребляемых в многоквартирных домах на территории МО ГО "Воркута"

%

60

65

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

Подпрограмма 1 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства"

Цель муниципальной подпрограммы: Создание условий для повышения эффективности ЖКХ, обеспечение доступности коммунальных и бытовых услуг

Задача 1. Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ и повышение степени благоустройства

1

Количество муниципальных жилых помещений (квартир), после проведения ремонта (приобретения), для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

шт.

3

3

3

28

17

10

11

10

10

2

Количество муниципальных жилых помещений (квартир), после проведения замены санитарно-технического и электротехнического оборудования

шт.

17

17

17

3

Количество граждан, переселенных из аварийного и непригодного для проживания жилья

чел.

163

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Количество расселенных жилых помещений

ед.

80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Количество расселенных площадей жилых помещений

кв.м

3 544,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Количество граждан, переселенных из аварийного жилья, с учетом необходимости развития малоэтажного строительства

чел.

-

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Количество расселенных жилых помещений, с учетом необходимости развития малоэтажного строительства

ед.

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Количество расселенных площадей жилых помещений, с учетом необходимости развития малоэтажного строительства

кв.м

-

603,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт

ед.

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Количество граждан, жилищные условия которых были улучшены в результате реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

чел.

640

922

11

Процент выполнения капитального ремонта гидротехнического тоннеля (потерны) плотины

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Уровень выполнения МКУ "Технический контроль" муниципального задания

%

100

100

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

13

Доля реализованных проектов в сфере благоустройства от общего количества запланированных к реализации

%

-

-

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Доля реализованных народных проектов в сфере благоустройства от общего количества запланированных к реализации

%

100

15

Количество архитектурно-художественно оформленных фасадов зданий

ед.

-

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

-

16

Количество отремонтированных жилых помещений

ед.

-

-

-

160

116

-

73

-

-

-

-

-

16.1

Количество отремонтированных жилых помещений, включенных в муниципальный жилищный фонд коммерческого использования

ед.

55

17

Количество заселенных после ремонта жилых помещений

ед.

-

-

-

58

214

-

-

-

-

-

-

-

18

Количество граждан, жилищные условия которых были улучшены в результате реализации мероприятий по ремонту муниципального жилищного фонда

чел.

146

468

19

Разработка и согласование документации по планировке территории

шт.

-

-

-

1

2

-

-

-

-

-

-

-

20

Количество утвержденных градостроительных документов

шт.

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

21

Проведение комплексной оценки технико-экономического состояния водопроводно-канализационных комплексов, содержащая выводы и предложения по повышению

шт.

1

надежности и качества услуг холодного водоснабжения и (или) водоотведения

Задача 2. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы

1

Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 2 "Развитие транспортной системы"

Цель муниципальной подпрограммы: Развитие надежной транспортной инфраструктуры

Задача 1. Приведение объектов дорожного хозяйства в соответствие с нормативными требованиями

1

Протяженность улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования, принятых в состав муниципального имущества

км

0

1,5

2,0

2

Протяженность автомобильных дорог и улично-дорожной сети, прошедших паспортизацию

км

-

-

-

119

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Количество проведенных комплексных проверок состояния улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования

ед.

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

4

Количество составленных протоколов об административных правонарушениях за нарушения правил перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов

шт.

50

50

50

5

Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию улично-дорожной сети

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

-

-

-

6

Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

-

-

-

7

Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования

тыс. кв.м

1,4

49

49,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Площадь отремонтированной улично-дорожной сети

тыс. кв.м

44,6

55

55,7

-

17,3

17,9

-

-

-

-

-

-

9

Протяженность улично-дорожной сети, на которой произведена замена бортовых камней

км

0,1

0,3

0,3

-

0,9

0,4

-

-

-

-

-

-

10

Площадь отремонтированных тротуаров

тыс. кв.м

0,2

1,5

1,5

-

1,7

0,4

-

-

-

-

-

-

11

Количество единиц приобретенной дорожно-строительной и коммунальной техники

ед.

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Доля реализованных народных проектов в сфере дорожного хозяйства от общего количества запланированных к реализации

%

100

13

Обеспечено приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных районов и городских (муниципальных) округов Республики Коми за счет проведения работ по капитальному ремонту, ремонту на них

км

6,612

Задача 2: Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта, в т.ч. по социально значимым маршрутам

1

Уровень возмещения выпадающих доходов в связи с предоставлением транспортных услуг по перевозке пассажиров на социально значимых маршрутах на территории МО ГО "Воркута" от потребности

%

40

50

86

50

100

2

Уменьшение количества обоснованных жалоб граждан на работу общественного автотранспорта

%

10

20

30

20

20

20

20

20

20

20

20

20

3

Количество обслуживаемых автобусных муниципальных маршрутов

ед.

36

36

36

36

23

23

23

23

23

23

23

23

Подпрограмма 3 "Обеспечение безопасности дорожного движения"

Цель муниципальной подпрограммы: Снижение лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествиях

Задача 1. Развитие системы движения транспортных средств и пешеходов

1

Уровень протяженности автомобильных дорог общего пользования с нанесенной горизонтальной разметкой в общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих разметке

%

93,9

94

95

95

95

95

95

2

Количество приведенных в нормативное состояние пешеходных переходов

ед.

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Задача 2. Предотвращение опасного поведения участников дорожного движения

1

Количество человек, погибших и пострадавших в результате ДТП

чел.

85

76

68

3/50

2/60

2/50

1/40

1/40

1/35

1/35

1/30

1/30

2

Количество размещенной информации на тему повышения безопасности дорожного движения

ед.

-

-

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Задача 3. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма

1

Количество детей, пострадавших в результате ДТП

чел.

7

5

3

1

1

1

0

0

0

0

0

0

2

Количество проведенных профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях

ед.

8922

3

Количество образовательных организаций, оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети

ед.

56

Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры"

Цель муниципальной подпрограммы: Снижение объемов потребления коммунальных ресурсов

Задача 1. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

1

Количество замененных (установленных) индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальном жилом фонде

ед.

118

160

100

2

Количество организаций, финансируемых из местного бюджета, в которых организована система автоматизированного учета потребления энергетических ресурсов

ед.

3

Доля организаций, финансируемых из местного бюджета, в которых организована система автоматизированного учета потребления энергетических ресурсов

%

Подпрограмма 5 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"

Цель муниципальной подпрограммы: Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

Задача 1. Обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации

1

Площадь жилых помещений в аварийных домах, подлежащих расселению

тыс. кв.м

-

-

-

-

-

0,1

0,8

4,4

4,1

-

-

-

2

Количество граждан, подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда

чел.

-

-

-

-

-

11

34

164

133

-

-

-

Задача 2. Снос расселенного аварийного жилищного фонда

1

Доля снесенных аварийных домов от общего количества, подлежащего сносу

%

-

-

-

-

-

-

9,4

15,6

15,6

59,4

-

-

Задача 3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

1

Количество собственников жилых помещений в аварийных домах, получивших возмещение

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Площадь изъятых жилых помещений в аварийных домах

кв.м

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приложение N 9

к Постановлению

администрации муниципального образования

городского округа

"Воркута"

от 31 марта 2020 г. N 496

Таблица N 4

Информация

по финансовому обеспечению муниципальной программы

за счет средств бюджета МО ГО "Воркута"

(с учетом средств межбюджетных трансфертов)

Статус

Наименование муниципальной программы (подпрограммы), ВЦП, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители программы

Расходы (тыс. руб.), годы

Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Муниципальная программа "Содержание и развитие муниципального хозяйства"

Всего

3 854 981,0

461 184,6

553 396,1

718 111,5

632 433,3

411 291,9

477 681,9

306 216,4

294 665,3

0,0

0,0

0,0

УГХиБ

3 600 128,3

461 184,6

553 396,1

700 759,4

601 691,0

369 829,7

388 206,4

266 962,6

258 098,5

0,0

0,0

0,0

КУМИ

113 902,3

0,0

0,0

0,0

23 880,0

40 750,8

36 100,8

6 968,3

6 202,4

0,0

0,0

0,0

УПРО

92,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

92,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УФКиС

17 352,1

0,0

0,0

17 352,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Администрация МО ГО "Воркута"

8 285,1

0,0

0,0

0,0

6 862,3

711,4

711,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФУ

115 220,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

52 570,5

32 285,5

30 364,4

0,0

0,0

0,0

1. Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства"

Всего

1 857 885,2

195 015,1

330 445,5

492 697,9

338 308,5

133 140,1

182 272,6

93 975,8

92 029,7

0,0

0,0

0,0

УГХиБ

1 615 442,8

195 015,1

330 445,5

475 345,8

307 566,2

99 128,7

96 990,7

55 487,9

55 462,9

0,0

0,0

0,0

КУМИ

101 584,8

0,0

0,0

0,0

23 880,0

33 300,0

32 000,0

6 202,4

6 202,4

0,0

0,0

0,0

УФКиС

17 352,1

0,0

0,0

17 352,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Администрация МО ГО "Воркута"

8 285,1

0,0

0,0

0,0

6 862,3

711,4

711,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФУ

115 220,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

52 570,5

32 285,5

30 364,4

0,0

0,0

0,0

Задача 1. Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ и повышение степени благоустройства

Основное мероприятие 1.1.1

Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения

УГХиБ, КУМИ, ФУ

1 150 874,5

144 225,6

280 405,5

364 310,7

169 007,5

33 300,0

84 570,5

38 487,9

36 566,8

0,0

0,0

0,0

мероприятие 1.1.1.1

Проведение обследований элементов ограждающих и несущих конструкций жилых многоквартирных домов проектно-изыскательскими организациями в целях признания многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу

УГХиБ

230,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 1.1.1.2

Техническая инвентаризация объектов жилого фонда с оформлением документации о снятии с государственного учета объектов капитального строительства в связи с их сносом

УГХиБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 1.1.1.3

Проведение работ по подготовке муниципальных котельных к осенне-зимнему периоду

УГХиБ

734,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 1.1.1.4

Замена (установка) санитарно-технического и электротехнического оборудования в муниципальных жилых помещениях

УГХиБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 1.1.1.5

Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"

УГХиБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 1.1.1.6

Организация освещения улиц

УГХиБ (МБУ "СДУ")

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 1.1.1.7

Организация благоустройства и озеленения

УГХиБ (МБУ "СДУ")

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 1.1.1.8

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (захоронение тел умерших (неопознанных и невостребованных) и связанные с этим услуги)

УГХиБ (МБУ "СпПС")

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 1.1.1.9

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (содержание и уход за местами захоронений, могилами и надгробиями)

УГХиБ (МБУ "СпПС")

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 1.1.1.10

Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг

УГХиБ (МБУ "СпПС")

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 1.1.1.11

Компенсация выпадающих доходов организациям, осуществляющим централизованное отопление пустующего муниципального жилищного фонда

УГХиБ

18 731,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КУМИ

23 880,0

33 300,0

32 000,0

6 202,4

6 202,4

0,0

0,0

0,0

ФУ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 1.1.1.12

Компенсация выпадающих доходов организациям, осуществляющим содержание и ремонт пустующего муниципального жилищного фонда

УГХиБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КУМИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 1.1.1.13

Возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению пгт. Заполярный, мкр. Советский, пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский услуги теплоснабжения

УГХиБ

11 307,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФУ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 1.1.1.14

Возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению пгт. Заполярный, мкр. Советский, пгт. Елецкий услуги горячего водоснабжения

УГХиБ

1 408,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФУ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 1.1.1.15

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета по отоплению, содержанию и ремонту пустующего муниципального жилищного фонда

УГХиБ

112 716,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФУ

0,0

0,0

52 570,5

32 285,5

30 364,4

0,0

0,0

0,0

мероприятие 1.1.1.16

Ремонт (приобретение) муниципальных жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

УГХиБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 1.1.1.17

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- Благоустройство дворовых территорий

УГХиБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УГХиБ (МБУ "СДУ")

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- Благоустройство общественных территорий

УГХиБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 1.1.1.18

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)

УФКиС (МБУ "ЦАО")

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 1.1.1.19

Архитектурно-художественное оформление фасадов зданий

УГХиБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 1.1.1.20

Обслуживание энергосетевых объектов, находящихся в муниципальной собственности

УГХиБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 1.1.1.21

Исполнение решений суда в части ремонта муниципального жилищного фонда

УГХиБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.1.2

Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения

УГХиБ, КУМИ, ФУ

289 510,5

3 900,0

0,0

77 716,6

113 555,5

46 875,4

39 609,0

3 927,0

3 927,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 1.1.2.1

Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного фонда

УГХиБ

95 969,4

44 015,5

35 289,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 1.1.2.2

Ремонт (приобретение) муниципальных жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

УГХиБ

6 067,3

2 613,6

4 319,7

3 927,0

3 927,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 1.1.2.3

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (строительство многоквартирных жилых домов в пгт. Елецкий, ул. Школьная и пст. Сивомаскинский, ул. Лесная)

УГХиБ

4 506,7

246,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 1.1.2.4

Ремонт муниципальных жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в аварийном жилом фонде и квартирах, признанных непригодными для проживания

УГХиБ

2 371,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 1.1.2.5

Снос аварийного жилищного фонда

УГХиБ

4 640,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 1.1.2.6

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципального жилищного фонда

КУМИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФУ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.1.3

Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса

УГХиБ

3 490,3

0,0

0,0

0,0

8,2

0,0

3 482,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 1.1.3.1

Капитальный ремонт плотины

УГХиБ

8,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 1.1.3.2

Проведение комплексной оценки технико-экономического состояния водопроводно-канализационных комплексов

УГХиБ

0,0

0,0

3 482,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.1.4

Обеспечение и реализация государственной и муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства

УГХиБ

166 732,3

15 307,1

14 387,3

23 658,0

22 095,7

21 917,8

23 323,9

23 020,0

23 022,5

0,0

0,0

0,0

мероприятие 1.1.4.1

Строительный контроль при осуществлении строительства, реконструкции и ремонта объектов капитального строительства

УГХиБ (МКУ "Техконтроль")

5 000,0

13 304,7

14 437,4

14 433,5

14 436,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 1.1.4.2

Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда

УГХиБ (МКУ "Техконтроль")

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 1.1.4.3

Организация работ по отлову и содержанию безнадзорных животных

УГХиБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 1.1.4.4

Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб

УГХиБ (МБУ "СДУ")

1 884,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 1.1.4.5

Административное обеспечение деятельности организации

УГХиБ (МКУ "Техконтроль")

14 211,1

7 301,1

7 286,5

7 286,5

7 286,5

0,0

0,0

0,0

мероприятие 1.1.4.6

Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений

УГХиБ (МБУ "СДУ")

999,9

1 312,0

1 300,0

1 300,0

1 300,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 1.1.4.7

Расчет размера платы за содержание жилого помещения

УГХиБ

0,0

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.1.5

Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территорий муниципальных образований

Администрация МО ГО "Воркута"

8 285,1

0,0

0,0

0,0

6 862,3

711,4

711,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 1.1.5.1

Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территорий муниципальных образований

Администрация МО ГО "Воркута"

6 862,3

711,4

711,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 2. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы

Основное мероприятие 1.2.1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

УГХиБ

238 992,5

31 582,4

35 652,7

27 012,6

26 779,3

30 335,5

30 575,7

28 540,9

28 513,4

0,0

0,0

0,0

мероприятие 1.2.1.1

Реализация функций аппаратов исполнителей муниципальной программы

УГХиБ

26 779,3

30 335,5

30 575,7

28 540,9

28 513,4

0,0

0,0

0,0

2. Подпрограмма "Развитие транспортной системы"

Всего

1 886 410,2

260 564,3

211 766,8

214 344,8

276 858,0

254 283,1

277 583,1

199 269,7

191 740,4

0,0

0,0

0,0

УГХиБ

1 886 410,2

260 564,3

211 766,8

214 344,8

276 858,0

254 283,1

277 583,1

199 269,7

191 740,4

0,0

0,0

0,0

Задача 1. Приведение объектов дорожного хозяйства в соответствие с нормативными требованиями

Основное мероприятие 2.1.1

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автодорог общего пользования местного значения

УГХиБ

1 698 387,5

226 731,7

198 950,5

193 732,4

232 855,2

253 766,8

201 440,8

199 169,7

191 740,4

0,0

0,0

0,0

мероприятие 2.1.1.1

Содержание автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети

УГХиБ, МБУ "СДУ"

216 790,6

245 881,3

201 440,8

199 169,7

191 740,4

0,0

0,0

0,0

УГХиБ

0,0

672,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 2.1.1.2

Ремонт автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети

УГХиБ (МБУ "СДУ")

15 564,6

5 668,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 2.1.1.3

Расчет нормативов затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог

УГХиБ

0,0

794,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 2.1.1.4

Разработка документов организации дорожного движения на территории МО ГО "Воркута"

УГХиБ

500,0

453,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 2.1.1.5

Проведение экспертиз, диагностики и оценки технического состояния автомобильных дорог и мостовых сооружений

УГХиБ

0,0

296,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.1.2

Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники

УГХиБ

8 750,0

8 750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.1.3

Реализация народных проектов в сфере дорожного хозяйства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"

УГХиБ

622,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

122,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 2.1.3.1

Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения "Подъезд к железнодорожной станции пгт. Мульда" на участке км 4 + 150 - км 4 + 400

УГХиБ (МБУ "СДУ")

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 2.1.3.2

Реализация народных проектов в сфере дорожного хозяйства

УГХиБ (МБУ "СДУ")

0,0

0,0

122,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.1.4

Обеспечение безопасности дорожного движения

УГХиБ

4 885,3

4 885,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.1.5

Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Дорожная сеть" в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований

УГХиБ (МБУ "СДУ")

75 920,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

75 920,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 2.1.5.1

Реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных районов и городских (муниципальных) округов Республики Коми

0,0

0,0

75 920,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 2. Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта, в т.ч. по социально значимым маршрутам

Основное мероприятие 2.2.1

Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение транспортной доступности населения

УГХиБ, ФУ

97 845,1

20 197,3

12 816,3

20 612,4

44 002,8

16,3

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 2.2.1.1

Возмещение выпадающих доходов в связи с предоставлением транспортных услуг по перевозке пассажиров на социально значимых маршрутах

УГХиБ

43 977,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФУ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 2.2.1.2

Осуществление регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам

УГХиБ

25,0

16,3

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3. Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения"

Всего

87 238,9

5 605,2

11 183,8

10 578,8

16 816,8

9 325,9

11 938,0

10 895,2

10 895,2

0,0

0,0

0,0

УГХиБ

87 146,1

5 605,2

11 183,8

10 578,8

16 816,8

9 325,9

11 845,2

10 895,2

10 895,2

0,0

0,0

0,0

УПРО

92,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

92,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 1. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов

Основное мероприятие 3.1.1

Обустройство и содержание технических средств организации дорожного движения

УГХиБ

68 256,6

2 877,5

6 562,2

6 046,1

9 809,3

9 325,9

11 845,2

10 895,2

10 895,2

0,0

0,0

0,0

мероприятие 3.1.1.1

Содержание автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети

УГХиБ (МБУ "СДУ")

9 809,3

9 325,9

11 845,2

10 895,2

10 895,2

0,0

0,0

0,0

Задача 2. Предотвращение опасного поведения участников дорожного движения

Основное мероприятие 3.2.1

Выполнение работ по перемещению и хранению транспортных средств, а также эксплуатация специализированной стоянки

УГХиБ

18 889,5

2 727,7

4 621,6

4 532,7

7 007,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 3.2.1.1

Организация создания, обустройства, содержания и эксплуатации специализированных стоянок

УГХиБ (МБУ "СДУ")

7 007,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 3.2.1.2

Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных транспортных средств

УГХиБ (МБУ "СДУ")

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 3.2.1.3

Перемещение задержанного транспортного средства на специализированную стоянку и хранение задержанного транспортного средства на специализированной стоянке

УГХиБ (МБУ "СДУ")

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 3. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма

Основное мероприятие 3.3.1

Оборудование кабинетов по изучению дорожного движения в дошкольных и школьных образовательных учреждениях в целях профилактики ДТП

УПРО

92,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

92,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры"

Всего

1 390,0

0,0

0,0

490,0

450,0

450,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УГХиБ

1 390,0

0,0

0,0

490,0

450,0

450,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 1. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Основное мероприятие 4.1.1

Замена (установка) индивидуальных приборов учета в муниципальном жилом фонде

УГХиБ

1 390,0

0,0

0,0

490,0

450,0

450,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 4.1.1.1

Замена (установка) индивидуальных приборов учета в муниципальном жилом фонде

УГХиБ

450,0

450,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.1.2

Организация функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных

ФУ

УПРО

УФКиС

УК

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5. Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"

Всего

22 056,7

0,0

0,0

0,0

0,0

14 092,8

5 888,2

2 075,7

0,0

0,0

0,0

0,0

УГХиБ

9 739,2

0,0

0,0

0,0

0,0

6 642,0

1 787,4

1 309,8

0,0

0,0

0,0

0,0

КУМИ

12 317,5

0,0

0,0

0,0

0,0

7 450,8

4 100,8

765,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 1. Обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации

Основное мероприятие 5.1.1

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"

УГХиБ, КУМИ

22 056,7

0,0

0,0

0,0

0,0

14 092,8

5 888,2

2 075,7

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 5.1.1.1

Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах

УГХиБ

6 642,0

1 787,4

1 309,8

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 5.1.1.2

Выплата возмещения собственникам помещений, входящих в аварийный жилфонд

КУМИ

7 450,8

4 100,8

765,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 2. Снос расселенного аварийного жилищного фонда

Основное мероприятие 5.2.1

Снос аварийного жилищного фонда

УГХиБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.3.1

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

КУМИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение N 10

к Постановлению

администрации муниципального образования

городского округа

"Воркута"

от 31 марта 2020 г. N 496

Таблица N 5

Ресурсное обеспечение

и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО

"Воркута" на реализацию целей муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия

Источник финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Муниципальная программа

Содержание и развитие муниципального хозяйства

всего в том числе:

3 854 981,0

461 184,6

553 396,1

718 111,5

632 433,3

411 291,9

477 681,9

306 216,4

294 665,3

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

2 887 648,1

348 612,0

468 132,8

508 501,7

482 882,3

293 939,1

301 567,9

247 188,0

236 824,3

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Республики Коми

885 061,8

93 294,0

74 050,2

174 680,7

149 551,0

103 964,6

172 651,9

59 028,4

57 841,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

38 113,8

760,6

2 424,1

34 929,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

фонд содействия реформированию ЖКХ

44 157,3

18 518,0

8 789,0

0,0

0,0

13 388,2

3 462,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 1

Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства

всего в том числе:

1 857 885,2

195 015,1

330 445,5

492 697,9

338 308,5

133 140,1

182 272,6

93 975,8

92 029,7

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

1 435 017,7

166 615,9

308 162,3

325 381,8

230 724,1

86 460,9

139 648,5

89 986,4

88 037,8

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Республики Коми

357 446,7

9 120,6

11 070,1

132 387,0

107 584,4

46 679,2

42 624,1

3 989,4

3 991,9

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

38 113,8

760,6

2 424,1

34 929,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

фонд содействия реформированию ЖКХ

27 307,0

18 518,0

8 789,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.1.1

Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения

всего в том числе:

1 150 874,5

144 225,6

280 405,5

364 310,7

169 007,5

33 300,0

84 570,5

38 487,9

36 566,8

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

1 004 585,3

116 186,5

258 539,6

267 926,5

169 007,5

33 300,0

84 570,5

38 487,9

36 566,8

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Республики Коми

83 538,7

8 760,5

10 652,8

64 125,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

35 443,5

760,6

2 424,1

32 258,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

фонд содействия реформированию ЖКХ

27 307,0

18 518,0

8 789,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- мероприятие 1.1.1.1

Проведение обследований элементов ограждающих и несущих конструкций жилых многоквартирных домов проектно-изыскательскими организациями в целях признания многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу

всего в том числе:

230,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

230,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- мероприятие 1.1.1.2

Техническая инвентаризация объектов жилого фонда с оформлением документации о снятии с государственного учета объектов капитального строительства в связи с их сносом

всего в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- мероприятие 1.1.1.3

Проведение работ по подготовке муниципальных котельных к осенне-зимнему периоду

всего в том числе:

734,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

734,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- мероприятие 1.1.1.4

Замена (установка) санитарно-технического и электротехнического оборудования в муниципальных жилых помещениях

всего в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- мероприятие 1.1.1.5

Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"

всего в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Республики Коми

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- мероприятие 1.1.1.6

Организация освещения улиц

всего в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- мероприятие 1.1.1.7

Организация благоустройства и озеленения

всего в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- мероприятие 1.1.1.8

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (захоронение тел умерших (неопознанных и невостребованных) и связанные с этим услуги)

всего в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- мероприятие 1.1.1.9

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (содержание и уход за местами захоронений, могилами и надгробиями)

всего в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- мероприятие 1.1.1.10

Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг

всего в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- мероприятие 1.1.1.11

Компенсация выпадающих доходов организациям, осуществляющим централизованное отопление пустующего муниципального жилищного фонда

всего в том числе:

42 611,2

33 300,0

32 000,0

6 202,4

6 202,4

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

42 611,2

33 300,0

32 000,0

6 202,4

6 202,4

0,0

0,0

0,0

- мероприятие 1.1.1.12

Компенсация выпадающих доходов организациям, осуществляющим содержание и ремонт пустующего муниципального жилищного фонда

всего в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- мероприятие 1.1.1.13

Возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению пгт. Заполярный, мкр. Советский, пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский услуги теплоснабжения

всего в том числе:

11 307,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

11 307,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- мероприятие 1.1.1.14

Возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению пгт. Заполярный, мкр. Советский, пгт. Елецкий услуги горячего водоснабжения

всего в том числе:

1 408,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

1 408,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- мероприятие 1.1.1.15

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета по отоплению, содержанию и ремонту пустующего муниципального жилищного фонда

всего в том числе:

112 716,2

0,0

52 570,5

32 285,5

30 364,4

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

112 716,2

0,0

52 570,5

32 285,5

30 364,4

0,0

0,0

0,0

- мероприятие 1.1.1.16

Ремонт (приобретение) муниципальных жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

всего в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Республики Коми

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- мероприятие 1.1.1.17

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды

всего в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Республики Коми

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- Благоустройство дворовых территорий

всего в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Республики Коми

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- Благоустройство общественных территорий

всего в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Республики Коми

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- мероприятие 1.1.1.18

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)

всего в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Республики Коми

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- мероприятие 1.1.1.19

Архитектурно-художественное оформление фасадов зданий

всего в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Республики Коми

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- мероприятие 1.1.1.20

Обслуживание энергосетевых объектов, находящихся в муниципальной собственности

всего в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- мероприятие 1.1.1.21

Исполнение решений суда в части ремонта муниципального жилищного фонда

всего в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.1.2

Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения

всего в том числе:

289 510,5

3 900,0

0,0

77 716,6

113 555,5

46 875,4

39 609,0

3 927,0

3 927,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

24 535,9

3 900,0

0,0

7 413,2

12 623,5

246,3

352,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Республики Коми

262 304,3

0,0

0,0

67 633,1

100 932,0

46 629,1

39 256,1

3 927,0

3 927,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

2 670,3

0,0

0,0

2 670,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- мероприятие 1.1.2.1

Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного фонда

всего в том числе:

95 969,4

44 015,5

35 289,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Республики Коми

94 864,7

44 015,5

34 936,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

1 104,7

0,0

352,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- мероприятие 1.1.2.2

Ремонт (приобретение) муниципальных жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

всего в том числе:

6 067,3

2 613,6

4 319,7

3 927,0

3 927,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Республики Коми

6 067,3

2 613,6

4 319,7

3 927,0

3 927,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- мероприятие 1.1.2.3

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (строительство многоквартирных жилых домов в пгт. Елецкий, ул. Школьная и пст. Сивомаскинский, ул. Лесная)

всего в том числе:

4 506,7

246,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

4 506,7

246,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- мероприятие 1.1.2.4

Ремонт муниципальных жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в аварийном жилом фонде и квартирах, признанных непригодными для проживания

всего в том числе:

2 371,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

2 371,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- мероприятие 1.1.2.5

Снос аварийного жилищного фонда

всего в том числе:

4 640,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

4 640,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- мероприятие 1.1.2.6

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципального жилищного фонда

всего в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.1.3

Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса

всего в том числе:

3 490,3

0,0

0,0

0,0

8,2

0,0

3 482,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

182,3

0,0

0,0

0,0

8,2

0,0

174,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Республики Коми

3 308,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 308,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- мероприятие 1.1.3.1

Капитальный ремонт плотины

всего в том числе:

8,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

8,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- мероприятие 1.1.3.2

Проведение комплексной оценки технико-экономического состояния водопроводно-канализационных комплексов

всего в том числе:

0,0

0,0

3 482,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

174,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Республики Коми

0,0

0,0

3 308,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.1.4

Обеспечение и реализация государственной и муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства

всего в том числе:

166 732,3

15 307,1

14 387,3

23 658,0

22 095,7

21 917,8

23 323,9

23 020,0

23 022,5

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

165 089,0

14 947,0

13 970,0

23 029,5

22 095,7

21 867,7

23 263,9

22 957,6

22 957,6

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Республики Коми

1 643,3

360,1

417,3

628,5

0,0

50,1

60,0

62,4

64,9

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- мероприятие 1.1.4.1

Строительный контроль при осуществлении строительства, реконструкции и ремонта объектов капитального строительства

всего в том числе:

5 000,0

13 304,7

14 437,4

14 433,5

14 436,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

5 000,0

13 254,6

14 377,4

14 371,1

14 371,1

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Республики Коми

0,0

50,1

60,0

62,4

64,9

0,0

0,0

0,0

- мероприятие 1.1.4.2

Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда

всего в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- мероприятие 1.1.4.3

Организация работ по отлову и содержанию безнадзорных животных

всего в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Республики Коми

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- мероприятие 1.1.4.4

Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб

всего в том числе:

1 884,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

1 884,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- мероприятие 1.1.4.5

Административное обеспечение деятельности организации

всего в том числе:

14 211,1

7 301,1

7 286,5

7 286,5

7 286,5

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

14 211,1

7 301,1

7 286,5

7 286,5

7 286,5

0,0

0,0

0,0

- мероприятие 1.1.4.6

Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений

всего в том числе:

999,9

1 312,0

1 300,0

1 300,0

1 300,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

999,9

1 312,0

1 300,0

1 300,0

1 300,0

0,0

0,0

0,0

- мероприятие 1.1.4.7

Расчет размера платы за содержание жилого помещения

всего в том числе:

0,0

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.1.5

Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории муниципальных образований

всего в том числе:

8 285,1

0,0

0,0

0,0

6 862,3

711,4

711,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

1 632,7

0,0

0,0

0,0

209,9

711,4

711,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Республики Коми

6 652,4

0,0

0,0

0,0

6 652,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- мероприятие 1.1.5.1

Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территорий муниципальных образований

всего в том числе:

6 862,3

711,4

711,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

209,9

711,4

711,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Республики Коми

6 652,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.2.1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

всего в том числе:

238 992,5

31 582,4

35 652,7

27 012,6

26 779,3

30 335,5

30 575,7

28 540,9

28 513,4

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

238 992,5

31 582,4

35 652,7

27 012,6

26 779,3

30 335,5

30 575,7

28 540,9

28 513,4

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Республики Коми

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- мероприятие 1.2.1.1

Реализация функций аппаратов исполнителей муниципальной программы

всего в том числе:

26 779,3

30 335,5

30 575,7

28 540,9

28 513,4

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

26 779,3

30 335,5

30 575,7

28 540,9

28 513,4

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2

Развитие транспортной системы

всего в том числе:

1 886 410,2

260 564,3

211 766,8

214 344,8

276 858,0

254 283,1

277 583,1

199 269,7

191 740,4

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

1 363 019,9

176 390,9

148 786,7

172 051,1

234 891,4

197 621,0

149 496,2

145 891,3

137 891,3

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Республики Коми

523 390,3

84 173,4

62 980,1

42 293,7

41 966,6

56 662,1

128 086,9

53 378,4

53 849,1

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.1.1

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автодорог общего пользования местного значения

всего в том числе:

1 698 387,5

226 731,7

198 950,5

193 732,4

232 855,2

253 766,8

201 440,8

199 169,7

191 740,4

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

1 250 458,3

142 558,3

135 970,4

151 438,7

190 888,6

197 404,7

148 515,0

145 791,3

137 891,3

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Республики Коми

447 929,2

84 173,4

62 980,1

42 293,7

41 966,6

56 362,1

52 925,8

53 378,4

53 849,1

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- мероприятие 2.1.1.1

Содержание автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети

всего в том числе:

216 790,6

246 554,2

201 440,8

199 169,7

191 740,4

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

174 824,0

190 192,1

148 515,0

145 791,3

137 891,3

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Республики Коми

41 966,6

56 362,1

52 925,8

53 378,4

53 849,1

0,0

0,0

0,0

- мероприятие 2.1.1.2

Ремонт автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети

всего в том числе:

15 564,6

5 668,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

15 564,6

5 668,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- мероприятие 2.1.1.3

Расчет нормативов затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог

всего в том числе:

0,0

794,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

794,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- мероприятие 2.1.1.4

Разработка документов организации дорожного движения на территории МО ГО "Воркута"

всего в том числе:

500,0

453,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

500,0

453,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- мероприятие 2.1.1.5

Проведение экспертиз, диагностики и оценки технического состояния автомобильных дорог и мостовых сооружений

всего в том числе:

0,0

296,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

296,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.1.2

Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники

всего в том числе:

8 750,0

8 750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

8 750,0

8 750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Республики Коми

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.1.3

Реализация народных проектов в сфере дорожного хозяйства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"

всего в том числе:

622,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

122,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

322,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

122,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Республики Коми

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- мероприятие 2.1.3.1

Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения "Подъезд к железнодорожной станции пгт. Мульда" на участке км 4 + 150 - км 4 + 400

всего в том числе:

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Республики Коми

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- мероприятие 2.1.3.2

Реализация народных проектов в сфере дорожного хозяйства

всего в том числе:

0,0

0,0

122,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

122,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Республики Коми

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.1.4

Обеспечение безопасности дорожного движения

всего в том числе:

4 885,3

4 885,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

4 885,3

4 885,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Республики Коми

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.1.5

Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Дорожная сеть" в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований

всего в том числе:

75 920,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

75 920,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

759,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

759,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Республики Коми

75 161,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

75 161,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- мероприятие 2.1.5.1

Реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных районов и городских (муниципальных) округов Республики Коми

всего в том числе:

0,0

0,0

75 920,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

759,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Республики Коми

0,0

0,0

75 161,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.2.1

Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение транспортной доступности населения

всего в том числе:

97 845,1

20 197,3

12 816,3

20 612,4

44 002,8

16,3

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

97 845,1

20 197,3

12 816,3

20 612,4

44 002,8

16,3

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Республики Коми

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- мероприятие 2.2.1.1

Возмещение выпадающих доходов в связи с предоставлением транспортных услуг по перевозке пассажиров на социально значимых маршрутах

всего в том числе:

43 977,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

43 977,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- мероприятие 2.2.1.2

Осуществление регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам

всего в том числе:

25,0

16,3

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

25,0

16,3

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3

Обеспечение безопасности дорожного движения

всего в том числе:

87 238,9

5 605,2

11 183,8

10 578,8

16 816,8

9 325,9

11 938,0

10 895,2

10 895,2

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

87 179,3

5 605,2

11 183,8

10 578,8

16 816,8

9 266,3

11 938,0

10 895,2

10 895,2

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Республики Коми

59,6

0,0

0,0

0,0

0,0

59,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.1.1

Обустройство и содержание технических средств организации дорожного движения

всего в том числе:

68 256,6

2 877,5

6 562,2

6 046,1

9 809,3

9 325,9

11 845,2

10 895,2

10 895,2

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

68 197,0

2 877,5

6 562,2

6 046,1

9 809,3

9 266,3

11 845,2

10 895,2

10 895,2

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Республики Коми

59,6

0,0

0,0

0,0

0,0

59,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- мероприятие 3.1.1.1

Содержание автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети

всего в том числе:

9 809,3

9 325,9

11 845,2

10 895,2

10 895,2

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

9 809,3

9 266,3

11 845,2

10 895,2

10 895,2

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Республики Коми

0,0

59,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.2.1

Выполнение работ по перемещению и хранению транспортных средств, а также эксплуатация специализированной стоянки

всего в том числе:

18 889,5

2 727,7

4 621,6

4 532,7

7 007,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

18 889,5

2 727,7

4 621,6

4 532,7

7 007,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Республики Коми

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- мероприятие 3.2.1.1

Организация создания, обустройства, содержания и эксплуатации специализированных стоянок

всего в том числе:

7 007,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

7 007,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- мероприятие 3.2.1.2

Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных транспортных средств

всего в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- мероприятие 3.2.1.3

Перемещение задержанного транспортного средства на специализированную стоянку и хранение задержанного транспортного средства на специализированной стоянке

всего в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.3.1

Оборудование кабинетов по изучению дорожного движения в дошкольных и школьных образовательных учреждениях в целях профилактики ДТП

всего в том числе:

92,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

92,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

92,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

92,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Республики Коми

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры

всего в том числе:

1 390,0

0,0

0,0

490,0

450,0

450,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

1 390,0

0,0

0,0

490,0

450,0

450,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Республики Коми

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.1.1

Замена (установка) индивидуальных приборов учета в муниципальном жилом фонде

всего в том числе:

1 390,0

0,0

0,0

490,0

450,0

450,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

1 390,0

0,0

0,0

490,0

450,0

450,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Республики Коми

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 4.1.1.1

Замена (установка) индивидуальных приборов учета в муниципальном жилом фонде

всего в том числе:

450,0

450,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

450,0

450,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.1.2

Организация функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных

всего в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Республики Коми

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 5

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

всего в том числе:

22 056,7

0,0

0,0

0,0

0,0

14 092,8

5 888,2

2 075,7

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

1 041,2

0,0

0,0

0,0

0,0

140,9

485,2

415,1

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Республики Коми

4 165,2

0,0

0,0

0,0

0,0

563,7

1 940,9

1 660,6

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

фонд содействия реформированию ЖКХ

16 850,3

0,0

0,0

0,0

0,0

13 388,2

3 462,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.1.1

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"

всего в том числе:

22 056,7

0,0

0,0

0,0

0,0

14 092,8

5 888,2

2 075,7

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

1 041,2

0,0

0,0

0,0

0,0

140,9

485,2

415,1

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Республики Коми

4 165,2

0,0

0,0

0,0

0,0

563,7

1 940,9

1 660,6

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

фонд содействия реформированию ЖКХ

16 850,3

0,0

0,0

0,0

0,0

13 388,2

3 462,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- мероприятие 5.1.1.1

Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах

всего в том числе:

0,0

6 642,0

1 787,4

1 309,8

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

66,4

160,6

261,9

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Республики Коми

0,0

265,7

642,4

1 047,9

0,0

0,0

0,0

0,0

фонд содействия реформированию ЖКХ

0,0

6 309,9

984,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- мероприятие 5.1.1.2

Выплата возмещения собственникам помещений, входящих в аварийный жилфонд

всего в том числе:

0,0

7 450,8

4 100,8

765,9

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

74,5

324,6

153,2

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Республики Коми

0,0

298,0

1 298,5

612,7

0,0

0,0

0,0

0,0

фонд содействия реформированию ЖКХ

0,0

7 078,3

2 477,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.2.1

Снос аварийного жилищного фонда

всего в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Республики Коми

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

фонд содействия реформированию ЖКХ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.3.1

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

всего в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Республики Коми

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

фонд содействия реформированию ЖКХ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение N 11

к Постановлению

администрации муниципального образования

городского округа

"Воркута"

от 31 марта 2020 г. N 496

Таблица N 6

Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями

МО ГО "Воркута" по муниципальной программе

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги

Единица измерения

Значение показателя объема услуги

Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

2020

2021

2022

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 1: Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства

Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений

Показатель объема услуги (работы): количество часов работы автомобилей

маш.-час.

3 940

3 958

3 974

1 300,0

1 300,0

1 300,0

ИТОГО

X

X

X

1 300,0

1 300,0

1 300,0

Подпрограмма 2: Развитие транспортной системы

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе

X

X

X

183 463,5

199 169,7

191 740,4

Показатель объема услуги (работы):

Количество и протяженность искусственных дорожных сооружений в составе автомобильных дорог общего пользования

погонный метр

434,81

434,81

434,81

X

X

X

Протяженность автомобильных дорог общего пользования

км

189,886

189,886

189,886

Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дорог

кв.м

17936,8

0

0

Площадь отремонтированных тротуаров

кв.м

399

0

0

Протяженность установленного (замененного) бордюрного камня

пог. метр

388

0

0

ИТОГО

183 463,5

199 169,7

191 740,4

Подпрограмма 3: Обеспечение безопасности дорожного движения

Обустройство и содержание технических средств организации дорожного движения

X

X

X

11 845,2

10 895,2

10 895,2

Показатель объема услуги (работы):

Кол-во обслуживаемых светофорных объектов

ед.

26

26

26

X

X

X

Кол-во обслуживаемых дорожных знаков

шт.

2733

2733

2733

Нанесение дорожной разметки

кв.м/км

6488/114,0

6488/114,0

6488/114,0

Оборудование дорожных неровностей

шт.

30

30

30

ИТОГО

X

X

X

11 845,2

10 895,2

10 895,2

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: "Информационный вестник муниципального образования городского округа "Воркута"" № 7 от 13.04.2020
Рубрики правового классификатора: 050.020.000 Муниципальные программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать