Основная информация

Дата опубликования: 31 августа 2018г.
Номер документа: RU72000201800650
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Тюменская область
Принявший орган: Правительство Тюменской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Утратило силу постановлением Правительства Тюменской области от 03.12.2018 № 452-п

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 31.08.2018 № 339-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 22.12.2014 № 664-П

В постановление Правительства Тюменской области от 22.12.2014 № 664-п «Об утверждении государственной программы Тюменской области «Развитие отрасли «Социальная политика» до 2020 года и на плановый период до 2023 года» внести следующие изменения:

приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Врио Губернатора области,

                                                                            А.В. Моор

Приложение

к постановлению Правительства

Тюменской области

от 31 августа 2018 г. № 339-п

Паспорт государственной программы Тюменской области

«Развитие отрасли «Социальная политика» до 2020 года и

на плановый период до 2023 года

Ответственный исполнитель программы

Департамент социального развития Тюменской области

Соисполнители программы

Департамент здравоохранения Тюменской области

Департамент образования и науки Тюменской области

Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области

Департамент культуры Тюменской области

Главное управление строительства Тюменской области

ГУ — Отделение Пенсионного Фонда РФ по Тюменской области

Органы местного самоуправления

Цель программы

Содействие повышению социальной обеспеченности и социального благополучия населения Тюменской области

Задачи программы

Задача 1. Повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан;

Задача 2. Формирование условий, способствующих ресоциализации лиц, освобожденных из учреждений исполнения наказаний;

Задача 3. Развитие современных форм социального обслуживания, рынка социальных услуг, а также развитие общества с учетом интересов, потребностей и возможностей граждан старшего поколения;

Задача 4. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Тюменской области;

Задача 5. Повышение доступности объектов и услуг для отдельных категорий граждан;

Задача 6. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере.

Подпрограммы

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан, в т.ч. семей, имеющих детей».

Подпрограмма 2 «Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействие их социальной реабилитации в Тюменской области».

Подпрограмма 3 «Повышение качества жизни пожилых людей в Тюменской области «Старшее поколение».

Подпрограмма 4 «Организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Тюменской области».

Подпрограмма 5 «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" (Доступная среда)».

Подпрограмма 6 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций».

Сроки реализации программы

2015–2023 годы

Объемы и источники финансирования программы (с разбивкой по годам)

Всего: 93 398 129,6 тыс. руб., (из них: областной бюджет – 79 436 716,1 тыс.руб., федеральный бюджет – 13 961 413,5 тыс.руб.) в том числе по годам:

2015 г.

Областной бюджет – 7 928 185,8 тыс.руб.

Федеральный бюджет – 2 510 135,8 тыс.руб.

2016 г.

Областной бюджет –  7 880 419,0  тыс. руб.

Федеральный бюджет – 2 476 893,0 тыс.руб.

2017 г.

Областной бюджет –  8 352 068,4  тыс. руб.

Федеральный бюджет – 2 464 460,9 тыс.руб.

2018 г.

Областной бюджет –  9 239 385,2  тыс. руб.

Федеральный бюджет – 2 329 852,8 тыс.руб.

2019 г.

Областной бюджет –  9 045 086,2 тыс. руб.

Федеральный бюджет – 2 095 559,7 тыс.руб.

2020 г.

Областной бюджет –  9 235 524,2  тыс. руб.

Федеральный бюджет – 2 141 365,2 тыс.руб.

2021 г.

Областной бюджет –  9 235 524,2  тыс. руб.

Федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.

2022 г.

Областной бюджет –  9 235 524,2  тыс. руб.

Федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.

2023 г.

Областной бюджет –  9 228 144,9  тыс. руб.

Федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Поддержание доли граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания до 100% к 2023 году.

Паспорт подпрограммы

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан, в т.ч. семей, имеющих детей» государственной программы Тюменской области

«Развитие отрасли «Социальная политика» до 2020 года и на плановый период до 2023 года

Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент социального развития Тюменской области

Соисполнители подпрограммы

Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области

ГУ — Отделение Пенсионного Фонда РФ по Тюменской области

Органы местного самоуправления

Цель подпрограммы

Повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. семей, имеющих детей

Задачи подпрограммы

Повышение эффективности системы социальной поддержки населения, снижение социального иждивенчества

Сроки реализации подпрограммы

2015–2023 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам)

Всего: 63 477 978,1 тыс. руб. (из них: областной бюджет – 51 099 989,1 тыс.руб., федеральный бюджет – 12 377 989,0 тыс.руб.), в том числе по годам:

2015 г.

Областной бюджет –  4 922 573,2 тыс. руб.

Федеральный бюджет – 1 981 230,9 тыс.руб.

2016 г.

Областной бюджет –  5 188 237,2 тыс. руб.

Федеральный бюджет – 1 953 292,5 тыс.руб.

2017 г.

Областной бюджет –  5 223 905,2 тыс. руб.

Федеральный бюджет – 1 936 509,6 тыс.руб.

2018 г.

Областной бюджет –  5 533 151,5 тыс. руб.

Федеральный бюджет – 2 327 449,1 тыс.руб.

2019 г.

Областной бюджет –  5 888 688,0 тыс. руб.

Федеральный бюджет – 2 095 559,7 тыс.руб.

2020 г.

Областной бюджет –  6 071 504,0 тыс. руб.

Федеральный бюджет – 2 141 365,2 тыс.руб.

2021 г.

Областной бюджет –  6 071 504,0 тыс. руб.

Федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.

2022 г.

Областной бюджет –  6 071 504,0  тыс. руб.

Федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.

2023 г.

Областной бюджет –  6 071 504,0  тыс. руб.

Федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Снижение доли населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения субъекта Российской Федерации до   12,9-9,4% к 2023 году.

Паспорт подпрограммы

«Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействие их социальной реабилитации в Тюменской области» государственной программы Тюменской области «Развитие отрасли «Социальная политика» до 2020 года и на плановый период до 2023 года

Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент социального развития Тюменской области

Соисполнители подпрограммы

Цель подпрограммы

Снижение уровня рецидивной преступности среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы, посредством реализации социально-реабилитационных мероприятий

Задачи  подпрограммы

Формирование условий, способствующих ресоциализации лиц, освобожденных из учреждений исполнения наказаний

Сроки реализации подпрограммы

2015-2023 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам)

Всего: 596 882,8 тыс.руб. (из них: областной бюджет – 596 882,8 тыс.руб.), в том числе по годам:

2015 г.

Областной бюджет –  48 789,2 тыс. руб.

2016 г.

Областной бюджет –  58 411,1 тыс. руб.

2017 г.

Областной бюджет –  75 964,6 тыс. руб.

2018 г.

Областной бюджет –  100 389,9 тыс. руб.

2019 г.

Областной бюджет –  62 548,0  тыс. руб.

  2020 г.

  Областной бюджет –  62 695,0 тыс. руб. 

2021 г.

Областной бюджет –  62 695,0 тыс. руб.

2022 г.

Областной бюджет –  62 695,0  тыс. руб.

2023 г.

Областной бюджет –  62 695,0  тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Снижение рецидивной преступности среди граждан, состоящих на учете в «Едином банке данных лиц, освободившихся из учреждений УФСИН России по Тюменской области» до 6,5 к 2023 году.

Паспорт подпрограммы

«Повышение качества жизни пожилых людей в Тюменской области «Старшее поколение» государственной программы Тюменской области «Развитие отрасли «Социальная политика» до 2020 года и на плановый период до 2023 года

Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент социального развития Тюменской области

Соисполнители подпрограммы

Органы местного самоуправления

Цель подпрограммы

Повышение продолжительности, уровня и качества жизни граждан старшего поколения, стимулирование их активного долголетия

Задачи подпрограммы

Развитие современных форм социального обслуживания, рынка социальных услуг, а также развитие общества с учетом интересов, потребностей и возможностей граждан старшего поколения

Сроки реализации подпрограммы

2015–2023 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам)

Всего: 15 888 128,5 руб. (из них: областной бюджет – 15 877 993,9 тыс. руб., федеральный бюджет – 10 134,6 тыс.руб.) в том числе по годам:

2015 г.

Областной бюджет –  1 416 551,4 тыс. руб.

Федеральный бюджет – 2 218,0 тыс.руб.

2016 г.

Областной бюджет –  1 414 393,5 тыс. руб.

Федеральный бюджет – 2 689,8 тыс.руб.

2017 г.

Областной бюджет –  1 669 067,7 тыс. руб.

Федеральный бюджет – 2 823,1 тыс.руб.

2018 г.

Областной бюджет –  2 096 746,6  тыс. руб.

Федеральный бюджет – 2 403,7 тыс.руб.

2019 г.

Областной бюджет –  1 853 661,2 тыс. руб.

2020 г.

Областной бюджет –  1 858 738,2  тыс. руб.

2021 г.

Областной бюджет –  1 858 738,2 тыс. руб.

2022 г.

Областной бюджет –  1 858 738,2  тыс. руб.

2023 г.

Областной бюджет –  1 851 358,9  тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Сохранение доли граждан старшего поколения, удовлетворенных качеством предоставления социальных услуг, к 2023 году на уровне 100%.

Паспорт подпрограммы

«Организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Тюменской области» государственной программы Тюменской области «Развитие отрасли «Социальная политика» до 2020 года и на плановый период до 2023 года

Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент социального развития Тюменской области

Соисполнители подпрограммы

Главное управление строительства Тюменской области

Цель подпрограммы

Создание условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, личностного развития и занятости несовершеннолетних

Задачи подпрограммы

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Тюменской области

Сроки реализации подпрограммы

2015–2023 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам)

Всего: 4 688 033,3 тыс.руб. (из них: областной бюджет – 4 660 839,9 тыс. руб., федеральный бюджет – 27 193,4 тыс.руб.) в том числе по годам:

2015 г.

Областной бюджет –  743 945,1 тыс. руб.

2016 г.

Областной бюджет –  485 599,2 тыс. руб.

Федеральный бюджет – 27 193,4 тыс.руб.

2017 г.

Областной бюджет –  491 578,9 тыс. руб.

2018 г.

Областной бюджет –  629 538,7 тыс. руб.

2019 г.

Областной бюджет –  461 050,0 тыс. руб.

2020 г.

Областной бюджет –  462 282,0 тыс. руб.

2021 г.

Областной бюджет –  462 282,0 тыс. руб.

2022 г.

Областной бюджет –  462 282,0  тыс. руб.

2023 г.

Областной бюджет –  462 282,0  тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Сохранение выраженного оздоровительного эффекта по результатам организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних на уровне 96% к 2023 году.

Паспорт подпрограммы

"Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" (Доступная среда) государственной программы Тюменской области «Развитие отрасли «Социальная политика» до 2020 года и на плановый период до 2023 года

Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент социального развития Тюменской области

Соисполнители подпрограммы

Департамент здравоохранения Тюменской области

Департамент образования и науки Тюменской области

Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Департамент культуры Тюменской области

Органы местного самоуправления

Цель подпрограммы

Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Тюменской области

Задачи подпрограммы

Повышение доступности объектов и услуг для отдельных категорий граждан

Сроки реализации подпрограммы

2015–2023 годы

Объёмы и источники финансирования подпрограммы (по годам)

Всего: 4 384 160,1 тыс.руб. (из них областной бюджет – 2 838 063,6 тыс. руб., федеральный бюджет – 1 546 096,5 тыс.руб.), в том числе по годам:

2015 г.

Областной бюджет –  272 261,4 тыс. руб.

Федеральный бюджет – 526 686,9 тыс.руб.

2016 г.

Областной бюджет –  240 709,5 тыс. руб.

Федеральный бюджет – 493 717,3 тыс.руб.

2017 г.

Областной бюджет –  395 219,3 тыс. руб.

Федеральный бюджет – 525 128,2 тыс.руб.

2018 г.

Областной бюджет –  372 722,3 тыс. руб.

Федеральный бюджет – 564,1 тыс.руб.

2019 г.

Областной бюджет –  310 815,0 тыс. руб.

   2020 г.

   Областной бюджет –  311 584,0 тыс. руб.

2021 г.

Областной бюджет –  311 584,0 тыс. руб.

2022 г.

  Областной бюджет –  311 584,0  тыс. руб.

2023 г.

  Областной бюджет –  311 584,0  тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Повышение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов до 53,6% к 2023 году

Паспорт подпрограммы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» государственной программы Тюменской области «Развитие отрасли «Социальная политика» до 2020 года и на плановый период до 2023 года

Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент социального развития Тюменской области

Соисполнители подпрограммы

Цель подпрограммы

Создание условий для поддержки и развития социально ориентированных некоммерческих организаций

Задачи подпрограммы

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере

Сроки реализации программы

2015–2023 годы

Объёмы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам)

Всего: 60 575,3 тыс. руб. (из них областной бюджет – 60 575,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 г.

Областной бюджет — 0,0 тыс. руб.

2016 г.

Областной бюджет –  4 837,1 тыс. руб.

2017 г.

Областной бюджет –  7 830,2 тыс. руб.

2018 г.

Областной бюджет –  7 818,0 тыс. руб.

2019 г.

Областной бюджет –  8 018,0 тыс. руб.

2020 г.

Областной бюджет –  8 018,0  тыс. руб.

2021 г.

Областной бюджет –  8 018,0  тыс. руб.

2022 г.

Областной бюджет –  8 018,0  тыс. руб.

2023 г.

Областной бюджет –  8 018,0  тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Увеличение доли средств бюджета Тюменской области, выделяемых негосударственным организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление социальных услуг в социальной сфере (по отрасли «Социальная политика») до 10% к 2023 году.

Раздел 1. Приоритеты и цели государственной политики                       Тюменской области в сфере социальной поддержки и                               социального обслуживания населения

Государственная программа Тюменской области (далее – Программа) разработана в соответствии с:

- Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р;

- Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351;

- Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683;

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";

- Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства";

- Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2017 г. № 548 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти Российской Федерации»;

- перечнем поручений Президента Российской Федерации от 9 сентября 2014 г. № 2159 по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации «О развитии системы социальной защиты граждан пожилого возраста» от 5 августа 2014 г.;

- государственной программой Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 296;

- государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2015 г.  № 1297;

- Стратегией действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2016 г. № 164-р;

- Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Тюменской области до 2020 года и на перспективу до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Тюменской области от 25 мая 2009 г. N 652-рп;

- Региональным планом мероприятий («Дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения» на 2013-2018 годы, утвержденным распоряжением Правительства Тюменской области от 4 марта 2013 г. № 274-рп;

- Региональным планом мероприятий («дорожной карты») «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Тюменской области», утвержденным распоряжением Правительства Тюменской области от 22 сентября 2015 г. № 1516-рп;

- Комплексным планом («дорожной картой») Тюменской области по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, негосударственных организаций, социальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в социальной сфере к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, использованию различных форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, утвержденным распоряжением Правительства Тюменской области от  27 июля 2016 г. № 877-рп.

Полномочия Департамента социального развития Тюменской области регламентированы Федеральным законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», постановлением Правительства Тюменской области от 28 декабря 2010 г. № 385-п «Об утверждении Положения о Департаменте социального развития Тюменской области».

Цель государственной программы – содействие повышению обеспеченности и социального благополучия населения Тюменской области, что полностью соответствует стратегическому приоритету Тюменской области «Повышение уровня и качества жизни населения» и задаче «Обеспечение эффективного функционирования системы социальных гарантий (социальной защиты) населения области» Концепции долгосрочного социально-экономического развития Тюменской области до 2020 года и на перспективу до 2030 года.

Программа включает в себя все направления отрасли «Социальная политика», обеспечивающие реализацию принятых публичных обязательств субъекта по предоставлению гарантированных мер социальной поддержки и оптимизации сложившейся системы социальной поддержки с целью повышения ее эффективности и результативности.

Для решения обозначенной цели мероприятия государственной программы сформированы по наиболее приоритетным направлениям в рамках 6 Подпрограмм. 

Для каждой Подпрограммы сформулированы показатели и их целевые значения, план мероприятий, за счёт реализации которых предполагается достичь намеченных результатов.

Кроме этого, внутри каждой Подпрограммы определены целевые категории населения Тюменской области и наиболее значимые виды и формы социальной поддержки, которые оказываются в денежном и натуральном выражении, а также в форме услуг и прочих видов социальной поддержки.

Подпрограмма 1 направлена на все группы населения (семьи с детьми, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, пенсионеры, инвалиды и т.д.), нуждающиеся в социальной помощи, посредством предоставления гарантированных мер социальной поддержки и дополнительных социальных гарантиях (материальная помощь).

Для граждан, освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц без определённого места жительства разработана Подпрограмма 2, предусматривающая комплекс социально-реабилитационных мероприятий, направленных на снижение рецидивной преступности среди осуждённых граждан, а также профилактику бродяжничества и попрошайничества.

Подпрограмма 3 обеспечивает оптимизацию системы социального обслуживания населения с учётом реализации Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации» и внедрения нормативных правовых актов Тюменской области, направленных на повышение качества жизни граждан старшего поколения, сохранение привычных для них условий проживания стационарозамещающими технологиями, продление их активного долголетия.

Подпрограмма 4 направлена на развитие современной модели организации отдыха и оздоровления детей.

С целью создания условий для обеспечения инвалидам и другим маломобильных групп населения равного доступа к физическому окружению, транспорту, информации и связи, социальным объектам и услугам предусмотрена Подпрограмма 5, направленная на повышение доступности объектов и услуг для отдельных категорий граждан.

Подпрограмма 6 направлена на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в социальной сфере, на реализацию социально значимых проектов и мероприятий в отрасли «Социальная политика», развитие некоммерческого сектора области.

Раздел 2. Система основных мероприятий государственной программы Тюменской области

Информация о мероприятиях и контрольных событиях, характеризующих уровень результативности реализации мероприятий государственной программы, представлена в приложении №1 к государственной программе Тюменской области.

Мероприятия программы охватывают направления деятельности, обеспечивающие реализацию принятых публичных нормативных обязательств и модернизацию сложившихся систем мер социальной поддержки граждан и социального обслуживания населения с целью повышения их эффективности.

Мероприятия сгруппированы по 6 Подпрограммам и направлены на достижение поставленной цели.

Мероприятия Подпрограммы 1 направлены на повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан.

Мероприятия Подпрограммы 2 направлены на социальную реабилитацию и снижение рецидивной преступности среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

Мероприятия Подпрограммы 3 направлены на развитие современных форм социального обслуживания, рынка социальных услуг, а также развитие общества с учетом интересов, потребностей и возможностей граждан старшего поколения.

Мероприятия Подпрограммы 4 направлены на содействие отдыху, оздоровлению и занятости несовершеннолетних.

Мероприятия Подпрограммы 5 направлены на повышение доступности объектов и услуг для отдельных категорий граждан.

Мероприятия Подпрограммы 6 направлены на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в социальной сфере, за счет средств областного бюджета на реализацию социально значимых проектов и мероприятий.

Реализация комплекса мероприятий программы осуществляется на основе межведомственного взаимодействия ответственного исполнителя с соисполнителями.

Кроме того, в рамках реализации Программы проводится мониторинг высокопроизводительных рабочих мест.

Раздел 3. Финансовое обеспечение государственной программы Тюменской области

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного и федерального бюджета.

Объемы финансирования на период действия Программы представлены в приложении №1 государственной программы Тюменской области.

Раздел 4. Ожидаемые конечные результаты и показатели государственной программы Тюменской области

Реализация Подпрограммы 1 позволит провести работу по обеспечению своевременности и полноты предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и создать условия для повышения уровня материального обеспечения отдельных категорий граждан и сохранить социальную стабильность в регионе.

Реализация Подпрограммы 2 позволит уменьшить количество совершения повторных преступлений и увеличить долю граждан, удовлетворенных качеством оказания социальных услуг, а также увеличить долю граждан, освободившихся из учреждений исполнения наказаний, и лиц без определенного места жительства, получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания.

Реализация Подпрограммы 3 позволит повысить уровень и качество жизни пожилых людей и степень социальной защищенности, а также активизировать участие пожилых людей в жизни общества.

Реализация Подпрограммы 4 позволит создать условия для полноценного отдыха, укрепления здоровья, личностного развития и занятости несовершеннолетних.

Реализация Подпрограммы 5 позволит обеспечить беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, будет способствовать формированию толерантного отношения общества к инвалидам, повышению уровня просвещенности граждан о проблемах людей с инвалидностью.

Реализация Подпрограммы 6 будет способствовать привлечению социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации социально значимых проектов и мероприятий, а также обеспечит работу региональных ресурсных центров поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

Система показателей представлена в приложении №2 государственной программы Тюменской области.

По показателям, не обладающим утвержденной органами государственной статистики Российской Федерации либо нормативными правовыми актами Российской Федерации или Тюменской области, ниже приведена методика расчета.

№ п/п

Наименование показателя, единица измерения, направленность

Алгоритм расчета показателя

Наименования составляющих показателя

1

2

3

4

1

Доля граждан получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания,%, П

А=В/С*100

А - Доля граждан получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, %

В - Численность  граждан, получивших социальные услуги, чел.

С - Общее число граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания, чел.

2

Справочно: Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения к средней заработной плате в регионе, %, П*

А=В/С*100                                                                                                              

А - Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения к средней заработной плате в регионе, %

В - Средняя заработная плата социальных работников учреждений социального обслуживания населения, руб.

С - Средняя заработная плата в регионе, руб.

3

Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения субъекта Российской Федерации, %, О

А=В/С*100                                                                                                              

А - Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума, %

В - Численность населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума, чел.

С - Общая численность населения, чел.

4

Охват граждан мерами социальной поддержки от общего числе граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки, %, П

А=В/С*100

А - Охват граждан мерами социальной поддержки, %

В - Численность  граждан, получивших меры социальной поддержки, чел.

С - Численность граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки, чел.

5

Уровень рецидивной преступности среди граждан, состоящих на учете в «Едином банке данных лиц, освободившихся из учреждений УФСИН России по Тюменской области», %, О

А=В/С*100

А - Уровень рецидивной преступности среди граждан, состоящих на учете в «Едином банке данных лиц, освободившихся из учреждений УФСИН России по Тюменской области», %

В - Численность  граждан, состоящих на учете в «Едином банке данных лиц, освободившихся из учреждений УФСИН России по Тюменской области», совершивших повторные преступления, чел.

С - Общее число граждан, состоящих на учете в «Едином банке данных лиц, освободившихся из учреждений УФСИН России по Тюменской области», чел.

6

Охват граждан, освободившихся из мест лишения свободы, состоящих на учете в «Едином банке данных лиц, освободившихся из учреждений УФСИН России по Тюменской области», социальными услугами,  от числа нуждающихся в социальных услугах, %, П

А=В/С*100

А - Доля граждан, освободившихся из мест лишения свободы, состоящих на учете в «Едином банке данных лиц, освободившихся из учреждений УФСИН России по Тюменской области», охваченных социальными услугами, %

В - Количество граждан, освободившихся из мест лишения свободы, состоящих на учете в «Едином банке данных лиц, освободившихся из учреждений УФСИН России по Тюменской области», охваченных социальными услугами, чел.

С — Количество граждан, освободившихся из мест лишения свободы, состоящих на учете в «Едином банке данных лиц, освободившихся из учреждений УФСИН России по Тюменской области», нуждающихся в социальных услугах, чел.

7

Доля граждан старшего поколения, удовлетворенных качеством предоставления социальных услуг, %, П

А=В/С*100

А - Доля граждан старшего поколения, удовлетворенных качеством предоставления социальных услуг, %

В - Численность граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством предоставления социальных услуг, чел.

С - Численность опрошенных граждан пожилого возраста, чел.

8

Доля граждан старшего поколения, получивших социальное обслуживание, в общем числе граждан старшего поколения, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, %, П

А=В/С*100

А — Доля граждан старшего поколения, получивших социальное обслуживание, %

В - Количество граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальном обслуживании, чел.

С - Численность граждан пожилого возраста, получивших социальное обслуживание, чел.

9

Выраженный оздоровительный эффект по результатам организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних, %, П

А=В/С*100

А - Выраженный оздоровительный эффект по результатам организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних , %

В - Численность несовершеннолетних, имеющих положительные изменения в состоянии здоровья (рост, вес, жизнеемкость легких, мышечная сила рук) по результатам оздоровительной смены, чел.

С - Общая численность несовершеннолетних, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, чел.

10

Охват детей и подростков организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, %, П

А=В/С*100

А - Охват несовершеннолетних организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, %

В - Общая численность несовершеннолетних, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, чел.

С - Численность несовершеннолетних в возрасте от 6 до 17 лет, подлежащих отдыху, оздоровлению и занятости, чел.

11

Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов, %, П

А=В/С*100

А - Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов, %

В - Число инвалидов, положительно оценивающих, отношение населения к проблемам инвалидов, чел.

С - Общая численность опрошенных инвалидов, чел.

12

Удельный  вес инвалидов, детей-инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации или абилитации, в общей численности инвалидов, детей-инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации,%, П

А=В/С*100

А - Удельный  вес инвалидов, детей-инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации или абилитации, %

В - Численность  инвалидов, детей-инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации или абилитации,  чел.

С - Численность инвалидов, детей-инвалидов, имеющих  рекомендации по социальной реабилитации или абилитации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации, чел.

13

Доля средств бюджета Тюменской области, выделяемых негосударственным организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере (по отрасли "Социальная политика"), %, П

А=В/С*100

А - Доля средств бюджета Тюменской области, выделяемых негосударственным организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере (по отрасли "Социальная политика"), %.

В - Объем средств бюджета Тюменской области, выделенных негосударственным организациям на предоставление услуг  (по отрасли "Социальная политика"), тыс.руб.

С - Общий объем средств бюджета Тюменской области, выделенных на предоставление социальных услуг населению  (по отрасли "Социальная политика"), тыс.руб.

14

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую помощь на реализацию социально значимых мероприятий, ед.

А

А - Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую помощь на реализацию социально значимых мероприятий, ед.

Раздел 5. Управление рисками реализации государственной программы Тюменской области

Неблагоприятные факторы реализации Подпрограммы 1:

 Высокий процент малоимущих трудоспособных граждан от общей численности населения. В корпоративной информационной системе социальной защиты состоят на учете как малоимущие 2,1% трудоспособных граждан от общего числа населения области;

 Уменьшение доли детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов в результате увеличения численности выявленных детей, оставшихся без попечения родителей. Предотвращением данной проблемы является профилактика социального сиротства (раннее выявление семей, нуждающихся в государственной поддержке, индивидуальная работа с семьей и детьми с использованием социальных технологий). Лишение родительских прав рассматривается в качестве крайней меры воздействия на ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности родителей.

Предоставление мер социальной поддержки, в том числе предоставляемых с учётом доходов граждан, не состоит в прямой зависимости от показателя «процент малоимущих трудоспособных граждан от общей численности населения». Меры социальной поддержки предоставляются нетрудоспособным гражданам (пенсионерам, инвалидам, детям). Условием назначения мер социальной поддержки для семей с трудоспособными гражданами (пособия, связанные с воспитанием детей) является наличие независящих причин, по которым они имеют доход ниже величины прожиточного минимума, установленного с Тюменской области.

Основной независящей причиной в данном случае законодательством определено наличие статуса у трудоспособного гражданина «безработный гражданин». Таким образом, некоторый рост получателей отдельных мер социальной поддержки возможен при условии увеличения процента малоимущих трудоспособных граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих несовершеннолетних детей, что повлечёт за собой некоторое увеличение расходов областного бюджета на предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми.

Основные подходы по решению проблем реализации Подпрограммы 1:

 Повышение социальной ответственности получателей помощи, снижение иждивенческого мотива их поведения путем применения системы социального контракта.

 Формирование в обществе позитивного имиджа семей с детьми, повышения статуса семьи, сохранение и укрепление семейных ценностей и традиций, популяризация многодетности, гармонизация внутрисемейных отношений, формирование культуры поведения (пропаганда семейных ценностей, проведение мероприятий для семей с детьми, социальная поддержка семей, имеющих детей).

Неблагоприятные факторы реализации Подпрограммы 2:

 Не прибытие на постоянное место жительства граждан, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, по указанному адресу.

 Недостаточный обмен информацией о гражданах, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы в других субъектах РФ и прибывших в Тюменскую область.

 Низкая мотивация к трудовой занятости, адаптации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы.

Возникновение неблагоприятных факторов повлияет на рост рецидивной преступности, не своевременное оказание необходимой помощи гражданам, отбывшим уголовное наказание в виде лишения свободы.

Основные подходы по решению проблем реализации Подпрограммы 2:

 Организация работы с осужденными в период отбытия наказания, в том числе с привлечением к социально-адаптационной работе и ресоциализации общественных организаций.

 Совершенствование алгоритма межведомственного взаимодействия в сфере социальной адаптации и ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы.

 Совершенствование программного комплекса «Единый банк данных лиц, освободившихся из учреждений УФСИН России по Тюменской области».

 Содействие активизации собственного ресурсного потенциала граждан, освобождающихся из мест лишения свободы, в том числе с привлечением к социально-адаптационной работе и ресоциализации общественных организаций.

 Совершенствование межведомственного взаимодействия с общественными организациями по вопросам социальной адаптации и ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы.

Неблагоприятные факторы реализации Подпрограммы 3:

 Увеличение численности граждан пожилого возраста, в том числе тяжелобольных, что требует внедрения инновационных технологий в сфере социального обслуживания;

 Территориальные особенности региона (протяженность муниципальных образований, заболотье), не позволяющие в полном объеме оказывать необходимые услуги различными ведомствами гражданам пожилого возраста

 Наличие неблагоприятных стереотипов в отношении граждан старшего поколения в обществе.

Возникновение неблагоприятных факторов повлечет снижение эффективности оказание социальных, медицинских, досуговых, оздоровительных и других услуг.

Основные подходы по решению проблем реализации Подпрограммы 3:

 Развитие принципов адресности при предоставлении социальных и других услуг;

 Содействие формированию рынка социальных услуг в сфере социального обслуживания граждан пожилого возраста (привлечение СОНКО для оказания социальных услуг, что будет способствовать расширению перечня поставщиков социальных услуг и перечня самих услуг);

 Содействие активизации собственного ресурсного потенциала граждан пожилого возраста для преодоления сложных экономических и социальных обстоятельств (реализация технологии «Университет 3-го возраста» для получения дополнительного образования);

 Повышение социальной ответственности граждан по отношению к своим престарелым родственникам (популяризация роли семьи, реализация программ по стимулированию занятости граждан пожилого возраста);

 Развитие стационарозамещающих технологий предоставления социальных услуг, в том числе по долговременному уходу за тяжелобольными гражданами;

 Расширение спектра социальных услуг, востребованных населением, в т.ч. по организации квалифицированного ухода за тяжелобольными гражданами;

 Совершенствование межведомственного взаимодействия в работе по повышению качества жизни пожилых людей и активизации их участия в жизни общества;

 Формирование в обществе позитивного представления о людях старшего поколения (проведение информационных компаний, совместных мероприятий в волонтерами, школами, проведение досуговых мероприятий для пожилых граждан) .

Неблагоприятные факторы реализации Подпрограммы 4:

 дефицит мест в детских оздоровительных организациях в летний период;

 недостаточное финансирование развития материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления всеми субъектами данного процесса (средства учреждений, учредителей, ведомств, бюджеты всех уровней);

 угроза перепрофилирования для других нужд ряда негосударственных детских оздоровительных лагерей, не приносящих учредителям сиюминутной финансовой прибыли;

 невысокий процент трудоустройства несовершеннолетних за счет средств работодателей.

В случае реализации неблагоприятных факторов в каникулярный период может наблюдаться рост подростковой преступности, риск возникновения чрезвычайных ситуаций (ДТП и др.), а также снижение показателей выраженного оздоровительного эффекта.

Основные подходы по решению проблем реализации Подпрограммы 4:

 Внедрение услуг по предоставлению путевок в загородные оздоровительные лагеря и центры в электронном виде.

 Внедрение инновационных технологий и методик работы при организации детского отдыха.

 Расширение спектра услуг по отдыху и оздоровлению, с учетом потребностей населения и их доходов.

 Реализация программ по льготному обеспечению путевками детей проживающих в регионе.

 Создание мотиваций у учредителей и собственников муниципальных, ведомственных и частных детских оздоровительных организаций для финансовых вложений в развитие их материально-технической базы.

 Взаимодействие с предприятий для организации рабочих мест для несовершеннолетних (государственная поддержка работодателей, проведение методических семинаров для работодателей,  заключение договоров на временных рабочие места).

Неблагоприятные факторы реализации Подпрограммы 5:

 Снижение объема бюджетных ассигнований на дооборудование приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

 Недостаточное количество (отсутствие) в сельской местности квалифицированных кадров, оказывающих услуги по реабилитации или абилитации инвалида, детям-инвалидам, имеющим высокий реабилитационный потенциал;

 Недостаточный уровень участия СОНКО в процессе реабилитации или абилитации инвалидов, детей-инвалидов;

 Равнодушное отношение общества к инвалидам, социальная разобщенность инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами.

Реализация неблагоприятных факторов может привести к ухудшению положения инвалидов в обществе, десоциализации инвалидов, а также к ухудшению состояния здоровья инвалидов.

Основные подходы по решению проблем реализации Подпрограммы 5:

 Функционирование координирующего органа, осуществляющего контроль и оценку реализации мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и других МГН приоритетных объектов и услуг;

 Использование альтернативных методов обеспечения для инвалидов и других МГН условий доступности приоритетных объектов и услуг;

 Государственная поддержка СОНКО, предоставляющих социальные услуги инвалидам, детям-инвалидам;

 Развитие системы непрерывного повышения уровня квалификации специалистов, оказывающих инвалидам, детям-инвалидам, услуги по реабилитации или абилитации;

 Увеличение уровня информированности инвалидов и других МГН о доступных социально значимых объектах и услугах в доступном для них формате;

 Проведение информационных кампаний и акций СМИ в освещении достижений и проблем инвалидов  для граждан, не являющихся инвалидами.

Неблагоприятные факторы реализации Подпрограммы 6:

 Снижение объема бюджетных ассигнований;

 Недостаточный уровень профессиональной подготовки кадров;

Основные подходы по решению проблем реализации Подпрограммы 6:

 Привлечение дополнительных бюджетных средств на реализацию мероприятий по поддержке СОНКО;

 Обеспечение информационной открытости и доступности для участия СОНКО в конкурсных отборах;

 Проведение семинаров для специалистов по работе с СОНКО;

 Активизация деятельности региональных и муниципальных ресурсных центров поддержки СО НКО, направленной на развитие некоммерческого сектора в муниципальных образованиях области.

Вместе с тем, перечень программных мероприятий разработан с учетом возможного влияния неблагоприятных факторов. В случае реализации запланированных мероприятий в полном объеме влияние неблагоприятных факторов на развитие будет незначительным.

Приложение № 1 к государственной программе Тюменской области

План мероприятий по реализации государственной программы Тюменской области

"Развитие отрасли "Социальная политика" до 2020 года и на плановый период до 2023 года

Наименование задачи

№ п/п

Наименование мероприятия/контрольного события

Объемы финансирования на период действия программы, тыс. руб./Значения контрольного события

Получатели бюджетных средств

      2015 год            (Факт)

2016 год
(Факт)

2017 год
(Факт)

2018 год
(План)

2019 год
(План)

2020 год
(План)

2021 год
(План)

2022 год
(План)

2023 год
(План)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Цель. Содействие повышению социальной обеспеченности и социального благополучия населения Тюменской области

Всего по программе

10 438 321,6

10 357 312,0

10 816 529,4

11 569 238,0

11 140 645,9

11 376 889,4

9 235 524,2

9 235 524,2

9 228 144,9

в том числе из средств федерального бюджета и Пенсионного фонда

2 510 135,8

2 476 893,0

2 464 460,9

2 272 998,9

2 095 559,7

2 141 365,2

0,0

0,0

0,0

Расходы на управление

524 065,5

488 231,5

488 502,4

498 454,1

460 306,0

460 703,0

460 703,0

460 703,0

460 703,0

Департамент социального развития Тюменской области

Подпрограмма 1. "Социальная поддержка отдельных категорий граждан, в т.ч. семей, имеющих детей"

Цель: Повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. семей, имеющих детей

Задача 1.  Повышение эффективности системы социальной поддержки населения, снижение социального иждивенчества

Всего расходы по подпрограмме 1, в т.ч.:

6 903 804,1

7 141 529,7

7 160 414,8

7 860 600,6

7 984 247,7

8 212 869,2

6 071 504,0

6 071 504,0

6 071 504,0

в том числе из средств федерального бюджета и Пенсионного фонда

1 981 230,9

1 953 292,5

1 936 509,6

2 270 031,1

2 095 559,7

2 141 365,2

0,0

0,0

0,0

1.1.

Мероприятие.
Обеспечение выплаты социальных пособий, денежных компенсаций, доплат, единовременной материальной помощи и других мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

5 757 470,4

5 823 884,2

5 810 165,9

6 374 545,8

6 460 241,9

6 659 152,2

4 534 416,2

4 534 416,2

4 534 416,2

Департамент социального развития Тюменской области, органы местного самоуправления

Контрольное событие.
Выплата социальных пособий, денежных компенсаций, доплат, единовременной материальной помощи и других мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, (да — 100%, нет — 0%), П

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.2.

Мероприятия, направленные на организацию предоставления мер социальной поддержки и поддержку общественных организаций ветеранов

145 382,4

157 396,9

146 039,2

158 766,7

115 231,0

115 257,0

115 257,0

115 257,0

115 257,0

Департамент социального развития Тюменской области

Контрольное событие.
Количество организаций, получивших финансовую поддержку и участвующих в организации предоставления мер социальной поддержки и поддержки деятельности общественных организаций ветеранов, ед., П

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1.3.

Мероприятие.
Реализация мероприятий по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия

231 264,9

252 031,8

294 091,6

374 539,0

346 386,9

346 817,9

346 587,0

346 587,0

346 587,0

Департамент социального развития Тюменской области

Контрольное событие.
Доля семей "группы особого внимания", снятых с учета в результате улучшения ситуации в семье посредством оказания комплексной социальной помощи, в общем количестве семей, состоящих на учете, %, П

47

47

13

Контрольное событие.
Доля семей "группы особого внимания", получивших социальные услуги, в общем количестве семей "группы особого внимания", %, П

100

100

100

100

100

100

1.4.

Мероприятие.
Награждение многодетных родителей медалью «Материнская слава», "Отцовская доблесть" и орденом "Родительская Слава" с выплатой единовременного государственного пособия

908,3

907,8

757,2

800,0

740,7

740,7

740,7

740,7

740,7

Департамент социального развития Тюменской области

Контрольное событие.
Количество получателей единовременного государственного пособия, награжденных медалью "Материнская слава", "Отцовская доблесть", чел., П

18

18

15

16

15

15

15

15

15

1.5.

Мероприятие.
Социальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, с целью создания условий для их полноценного развития и воспитания

768 778,1

893 509,0

896 361,2

948 726,1

1 058 424,2

1 087 678,4

1 071 280,1

1 071 280,1

1 071 280,1

Департамент социального развития Тюменской области

Контрольное событие.
Доля детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, %, П

95,0

95,5

96,0

96,1

96,2

96,3

96,3

96,3

96,3

1.6.

Мероприятие (справочно).
Освещение в средствах массовой информации Тюменской области вопросов социальной поддержки населения

0,0

13 800,0

12 999,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике ТО

Контрольное событие.
Количество областных телеканалов, привлеченных для освещения вопросов социальной поддержки населения, ед. П

1

1

1.7.

Мероприятие.
Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам выделяемым на предоставление социальных услуг населению

3 223,0

3 223,0

3 223,0

3 223,0

3 223,0

3 223,0

Департамент социального развития Тюменской области

Контрольное событие.
Доля, получателей услуг, получивших экстренную психологическую помощь, от числа обратившихся, %, П

100

100

100

100

100

100

Распределение средств по бюджетополучателям

Департамент социального развития Тюменской области

6 577 499,0

6 740 994,0

6 719 431,1

7 407 598,6

7 505 782,7

7 707 439,2

5 566 074,0

5 566 074,0

5 566 074,0

Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области

13 800,0

12 999,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Органы местного самоуправления

326 305,1

386 735,7

427 984,1

453 002,0

478 465,0

505 430,0

505 430,0

505 430,0

505 430,0

Подпрограмма 2. «Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и  содействие их социальной реабилитации в Тюменской области»

Цель: Снижение уровня рецидивной преступности среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы, посредством реализации социально-реабилитационных мероприятий

Задача 1. Формирование условий, способствующих ресоциализации лиц, освобожденных из учреждений исполнения наказаний

Всего расходы по подпрограмме 2, в т.ч.:

48 789,2

58 411,1

75 964,6

100 389,9

62 548,0

62 695,0

62 695,0

62 695,0

62 695,0

в том числе из средств федерального бюджета и Пенсионного фонда

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.

Мероприятие.
Предоставление социальных услуг лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в учреждениях (отделениях) социального обслуживания населения

48 789,2

58 411,1

72 648,1

87 389,9

49 548,0

49 695,0

49 695,0

49 695,0

49 695,0

Департамент социального развития ТО

Контрольное событие.
Доля граждан, удовлетворенных качеством оказания социальных услуг, %, П

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.2.

Мероприятие.
Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам выделяемым на предоставление социальных услуг населению

3 316,4

13 000,0

13 000,0

13 000,0

13 000,0

13 000,0

13 000,0

Департамент социального развития ТО

Контрольное событие.
Доля граждан, освобожденных из учреждений исполнения наказаний, и лиц без определенного места жительства, получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан, освобожденных из учреждений исполнения наказаний, и лиц без определенного места жительства, получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности, %, П

30

50

50

50

50

50

50

Распределение средств по бюджетополучателям

Департамент социального развития Тюменской области

48 789,2

58 411,1

75 964,6

100 389,9

62 548,0

62 695,0

62 695,0

62 695,0

62 695,0

Подпрограмма 3. Повышение качества жизни пожилых людей в Тюменской области «Старшее поколение»

Цель: Повышение продолжительности, уровня и качества жизни граждан старшего поколения, стимулирование их активного долголетия

Задача 1. Развитие современных форм социального обслуживания, рынка социальных услуг, а также развитие общества с учетом интересов, потребностей и возможностей граждан старшего поколения

Всего расходы по подпрограмме 3, в т.ч.:

1 418 769,4

1 417 083,3

1 671 890,8

2 099 150,3

1 853 661,2

1 858 738,2

1 858 738,2

1 858 738,2

1 851 358,9

в том числе из средств федерального бюджета и Пенсионного фонда

2 218,0

2 689,8

2 823,1

2 403,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.

Мероприятие.
Организация оздоровительного туризма для граждан пожилого возраста на базе АУ СОН ТО "Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов "Красная гвоздика"

83 234,4

81 811,4

83 597,1

137 031,3

94 240,0

94 803,0

94 803,0

94 803,0

94 803,0

Департамент социального развития ТО

Контрольное событие. Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных санаторно-курортным, оздоровительным  лечением, чел., П

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3.2.

Мероприятие.
Разработка и реализация инновационных технологий и методик работы, направленных на повышение качества предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста, а также стимулирование родственного ухода за гражданами пожилого возраста

187 061,4

209 854,7

245 780,7

305 018,2

290 234,0

290 677,0

290 677,0

290 677,0

290 677,0

Департамент социального развития ТО

Контрольное событие. Количество разработанных технологий, ед., П

1

1

Контрольное событие.
Численность граждан старшего поколения, охваченных социальными технологиями, направленными на укрепление физического и психического здоровья, обучающими, культурно-досуговыми и другими технологиями, с учетом их состояния здоровья, потребностей и личных интересов, чел., П

8 893

8 893

8 893

8 893

8 893

8 893

8 893

3.3.

Мероприятие.
Доступность адресной, своевременной помощи для нуждающихся в ней граждан старшего поколения, в том числе проживающих в сельской местности

598 448,4

624 335,0

683 399,0

775 242,0

778 982,0

780 407,0

780 407,0

780 407,0

780 407,0

Органы местного самоуправления

Контрольное событие.
Количество диспетчерских служб по приему заявок на социальные услуги и консультирование по вопросам социального обслуживания, ед. П.

26

26

Контрольное событие.
Охват граждан старшего поколения услугами служб участковых специалистов и межведомственных мобильных бригад от числа обратившихся, %, П

100

100

100

100

100

100

100

3.4.

Мероприятие.
Развитие гериатрической и геронтологической помощи в стационарных учреждениях отрасли, программ трудовой реабилитации

550 025,2

501 082,2

658 713,0

865 755,3

674 555,0

677 201,0

677 201,0

677 201,0

677 201,0

Департамент социального развития ТО

Контрольное событие.
Численность граждан старшего поколения, охваченных гериатрической и геронтологической помощью в домах-интернатах, тыс. чел., П

1,3

1,5

1,5

1,6

1,6

1,7

1,7

1,7

1,7

3.5.

Мероприятие. Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению

401,1

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

Департамент социального развития ТО

Контрольное событие.
Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, %, П

17,5

21,9

26,5

26,5

26,5

26,5

26,5

3.6.

Мероприятие. Приобретение спецавтотранспорта для осуществления деятельности службы "Социальное такси" в лизинг

13 103,5

12 650,2

12 650,2

12 650,2

12 650,2

5 270,9

Департамент социального развития ТО

Контрольное событие. Количество единиц приобретенного спецавтотранспорта, ед.

32

-

-

-

-

-

Контрольное событие. Оплата спецавтотранспорта для осуществления деятельности службы «Социальное такси» (да — 100%, нет — 0%), %, П

100

100

100

100

100

Распределение средств по бюджетополучателям

Департамент социального развития Тюменской области

820 321,0

792 748,3

988 491,8

1 323 908,3

1 074 679,2

1 078 331,2

1 078 331,2

1 078 331,2

1 070 951,9

Органы местного самоуправления

598 448,4

624 335,0

683 399,0

775 242,0

778 982,0

780 407,0

780 407,0

780 407,0

780 407,0

Подпрограмма 4. "Организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Тюменской области"

Цель: Создание условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, личностного развития и занятости несовершеннолетних

Задача 1. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Тюменской области

Всего расходы по подпрограмме 4, в т.ч.:

743 945,1

512 792,6

491 578,9

629 538,7

461 050,0

462 282,0

462 282,0

462 282,0

462 282,0

в том числе из средств федерального бюджета и Пенсионного фонда

0,0

27 193,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.1.

Мероприятие.Обеспечение деятельности детских оздоровительных организаций

251 429,4

107 503,0

109 412,1

114 123,0

111 277,0

112 133,0

112 133,0

112 133,0

112 133,0

Департамент социального развития ТО, Главное управление строительства Тюменской области

Контрольное событие.
Количество действующих детских загородных оздоровительных организаций, ед., П

24

25

24

25

25

25

25

25

25

4.2.

Мероприятие. Обеспечение доступности отдыха  и оздоровления детей

476 246,7

388 650,7

275 910,8

302 953,3

237 003,0

237 373,0

237 373,0

237 373,0

237 373,0

Департамент социального развития ТО

Контрольное событие.
Охват организованными формами отдыха и оздоровления детей и подростков от числа детей подростков подлежащих отдыху и оздоровлению, %, П

93

93,5

93,5

93,5

94,0

94,0

94,0

94,0

94,0

4.3.

Мероприятие.
Обеспечение безопасных условий при проведении детской оздоровительной кампании

16 269,0

16 638,9

16 590,0

116 659,5

16 967,0

16 973,0

16 973,0

16 973,0

16 973,0

Департамент социального развития ТО

Контрольное событие.
Количество чрезвычайных ситуаций в детских оздоровительных организациях, ед., О

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.4.

Мероприятие.
Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам выделяемым на предоставление социальных услуг населению

89 666

95 803

95 803

95 803

95 803

95 803

95 803

Департамент социального развития ТО

Контрольное событие.
Количество услуг, предоставленных по реализации программ дополнительного образования, ед., П

15 367

Контрольное событие. Количество путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, ед., П

не менее
4 440

не менее
4 440

не менее
4 440

не менее
4 440

не менее
4 440

не менее
4 440

Распределение средств по бюджетополучателям

Департамент социального развития Тюменской области

743 945,1

512 792,6

491 174,8

629 196,4

461 050,0

462 282,0

462 282,0

462 282,0

462 282,0

Главное управление строительства Тюменской области

404,1

342,3

Подпрограмма 5. "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" (Доступная среда)

Цель: Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Тюменской области

Всего расходы по подпрограмме 5, в т.ч.:

798 948,3

734 426,8

920 347,6

373 286,4

310 815,0

311 584,0

311 584,0

311 584,0

311 584,0

в том числе из средств федерального бюджета и Пенсионного фонда

526 686,9

493 717,3

525 128,2

564,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Из них за счет средств других ведомств

15 200,0

23 679,2

94 809,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.1.

Дооборудование для МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры элементами доступности и техническими средствами адаптации (оборудование  зон оказания услуг)

5 850,0

5 272,8

32 114,8

10 768,1

3 450,0

3 450,0

3 450,0

3 450,0

3 450,0

В рамках ГП ТО "Развитие культуры", ГП ТО "Развитие здравоохранения" до 2016 года, с 2017 года в рамках ГП ТО "Развитие отрасли "Социальная политика" до 2020 года и на плановый период до 2023 года (получатели: Департамент социального развития ТО, Департамент здравоохранения ТО, Департамент по спорту ТО, Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования ТО, Департамент образования и науки ТО, органы местного самоуправления)

3 300,0

1 487,0

5 255,9

6 037,0

Контрольное событие.Количество объектов, оборудованных с учетом доступности для маломобильных групп граждан (по отрасли «Социальная политики»), ед., П

124

119

120

122

123

123

123

123

123

5.2.

Организация круглосуточных диспетчерских центров связи для глухих с целью оказания экстренной и иной социальной помощи

800,0

800,0

800,0

0,0

0,0

Департамент социального развития ТО

Контрольное событие.
Численность инвалидов по слуху, обратившихся в диспетчерскую службу в отчетном периоде, ед. П.

14 500

5 065

5 000

5.3.

Мероприятие. (справочно)                                                                               Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту

2 293,0

2 564,1

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

В рамках ГП ТО "Развитие физической культуры и спорта" до 2017 года, с 2018 года Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования ТО, органы местного самоуправления

5.4.

Мероприятие.
Расширение спектра медико-социальных услуг на базе областных специализированных реабилитационных центров, внедрение новых реабилитационных технологий по работе с инвалидами, детьми-инвалидами, членами их семей

264 888,3

222 664,1

295 507,2

332 712,2

291 468,0

292 237,0

292 237,0

292 237,0

292 237,0

Департамент социального развития ТО

Контрольное событие.
Охват реабилитационными услугами всех возрастных категорий инвалидов в учреждениях социального обслуживания населения от общего числа инвалидов, нуждающихся в реабилитации, %, П

40,0

66,0

43,2

43,5

43,7

43,8

43,8

43,8

43,8

5.5.

Мероприятие.
Обеспечение адресности и повышение качества предоставляемых инвалидам технических средств реабилитации, протезно-ортопедических изделий

436 318,4

412 430,4

431 087,5

15 900,1

3 134,0

3 134,0

3 134,0

3 134,0

3 134,0

Департамент социального развития ТО

Контрольное событие.
Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации от общего числа инвалидов, подавших заявление на обеспечение техническими средствами реабилитации, %, П

84

86

75,3

40

40

40

40

40

40

5.6.

Мероприятие.
Обеспечение адресности и повышение качества предоставления инвалидам санаторно-курортных путевок

80 326,3

83 381,0

81 793,0

Департамент социального развития ТО

Контрольное событие.
Доля инвалидов, обеспеченных санаторно-курортным лечением от общего числа инвалидов, подавших заявление на обеспечение санаторно-курортным лечением, %, П

26

26

28

5.7.

Обеспечение проведения социально значимых мероприятий для отдельных категорий граждан, в том числе реализация программ и проектов направленных на улучшение качества жизни инвалидов, поддержка общественных организаций  инвалидов

10 542,1

8 289,2

10 401,3

9 806,0

Департамент социального развития ТО

Контрольное событие.
Количество реализуемых программ, проектов, направленных на улучшение качества жизни инвалидов, ед., П

3

3

6

3

5.8.

Мероприятие.
Реализация услуг по субтитрированию телевизионных информационных программ на областных каналах

1 617,2

825,0

825,0

695,9

857,0

857,0

857,0

857,0

857,0

Департамент социального развития ТО

Контрольное событие.
Количество региональных каналов, по которым производится транслирование субтитров для субтитрирования информационных телевизионных программ, ед., П

2

1

1

1

1

1

1

1

1

5.9.

Мероприятие.                                                               Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам выделяемым на предоставление социальных услуг населению

0

40,0

9 906,0

9 906,0

9 906,0

9 906,0

9 906,0

Департамент социального развития ТО

Контрольное событие.
Количество реализуемых программ, проектов, направленных на улучшение качества жизни инвалидов, ед., П

1

2

2

2

2

2

5.10.

Мероприятие (справочно).                                                                                 Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях,осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

65 525,8

В рамках ГП ТО "Развитие образования и науки"

Распределение средств по бюджетополучателям

Департамент социального развития Тюменской области

798 948,3

734 426,8

825 538,1

363 961,3

310 815,0

311 584,0

311 584,0

311 584,0

311 584,0

Департамент здравоохранения Тюменской области

3 300,0

1 487,0

6 641,9

450,0

450,0

450,0

450,0

450,0

450,0

Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области (с 2017 года - Департамент по спорту Тюменской области, с 2018 года  - Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области)

2 750,0

3 737,0

3 690,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент культуры Тюменской области

5 850,0

5 272,8

8 094,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент образования Тюменской области

3 300,0

13 182,4

64 525,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Органы местного самоуправления

856,9

11 856,5

8 875,1

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

Подпрограмма 6. "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"

ЦЕЛЬ: Создание условий для поддержки и развития социально ориентированных некоммерческих организаций

Задача 1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере

Всего расходы по подпрограмме 6, в т.ч.:

0,0

4 837,1

7 830,2

7 818,0

8 018,0

8 018,0

8 018,0

8 018,0

8 018,0

в том числе из средств федерального бюджета и Пенсионного фонда

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.1.

Мероприятие.                                                                            Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в форме субсидий на финансовое обеспечение организации и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью

509,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент социального развития ТО

Контрольное событие.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих с инвалидами, детьми-инвалидами, молодыми людьми с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие в мероприятиях регионального уровня, ед., П

2

6.2.

Мероприятие.
Реализация комплекса просветительских программ для семей, женщин, детей и молодежи

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

Департамент социального развития ТО

Контрольное событие.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, привлеченных к реализации комплекса просветительских программ, ед., П

2

2

2

2

2

2

2

2

6.3.

Мероприятие.Развитие служб сопровождения инвалидов в целях содействия их трудоустройству с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций

1 328,0

1 228,0

1 368,0

1 368,0

1 368,0

1 368,0

1 368,0

1 368,0

Департамент социального развития ТО

Контрольное событие.
Количество СОНКО, привлеченных к решению проблем трудоустройства людей с инвалидностью, ед., П. Увеличение числа инвалидов, трудоустроенных службами сопровождения, да — 100%, нет — 0%, П.

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

6.4.

Мероприятие. Повышение трудового потенциала и абилитации инвалидов трудоспособного возраста  с патологией зрения

2 200,0

Департамент социального развития ТО

Контрольное событие.
Количество созданных рабочих мест для тотально слепых граждан в отчетном периоде, ед., П

12

6.5.

Мероприятие. Реабилитация, профориентация, трудоустройство инвалидов, детей-инвалидов

2 752,2

1 200,0

2 200,0

2 200,0

2 200,0

2 200,0

2 200,0

Департамент социального развития ТО

Контрольное событие.
Количество созданных рабочих мест для инвалидов в отчетном периоде, ед., П

15

12

12

12

12

12

12

6.6.

Мероприятие. Проведение независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы

400,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

Департамент социального развития ТО

Контрольное событие.
Количество, привлеченных социально ориентированных некоммерческих организаций к проведению независимой оценки качества услуг в социальной сфере, ед., П

1

1

1

1

1

1

6.7.

Мероприятие. Формирование и поддержка ресурсных центров поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

3 450,0

3 450,0

4 050,0

3 450,0

3 450,0

3 450,0

3 450,0

Департамент социального развития ТО

Контрольное событие.
Количество ресурсных центров, которым оказана поддержка, ед., П

3

4

4

4

4

4

4

6.8.

Мероприятие. Организация и проведение консультативных, методических и профилактических мероприятий

800,0

Департамент социального развития ТО

Контрольное событие.
Количество привлеченных социально ориентированных некоммерческих организаций к проведению профилактических мероприятий, ед., П

1

Распределение средств по бюджетополучателям

Департамент социального развития Тюменской области

0,0

4 837,1

7 830,2

7 818,0

8 018,0

8 018,0

8 018,0

8 018,0

8 018,0

Приложение № 2 к государственной программе Тюменской области

ПОКАЗАТЕЛИ

реализации государственной программы Тюменской области

"Развитие отрасли "Социальная политика" до 2020 года и на плановый период до 2023 года

№ п/п

Наименование показателя, единица измерения, направленность

Базовое значение показателя, факт 2014 г.

Значения показателей

Целевое значение показателя

Справочно с 2021 по 2023 год ежегодно (план)

Обоснование плановых и целевых значений

2015 г. (Факт)

2016 г.
(Факт)

2017 г.
(Факт)

2018 г.
(План)

2019 г.
(План)

2020 г.
(План)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ЦЕЛЬ: Содействие повышению социальной обеспеченности и социального благополучия населения Тюменской области

1

Доля граждан получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания, %, П

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Показатель  ГП РФ "Социальная поддержка граждан".

2

Справочно:
Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения к средней заработной плате в регионе, %, П

66,5

66,3

66,7

82,3

100

100

100

100

100

Показатель Указа Президента РФ от 7 мая 2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", регионального плана мероприятий ("дорожной картой") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения" в Тюменской области на 2014-2018 годы (распоряжение Правительства Тюменской области от 06.03.2017 №176-рп).

Подпрограмма 1. "Социальная поддержка отдельных категорий граждан, в т.ч. семей, имеющих детей"   

Цель: Повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. семей, имеющих детей

3

Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения субъекта Российской Федерации, %, О

11,4

13,9

15,0

15,2*

14,5

14,4-14,0

14,1-13,2

12,9-9,4

2021 г. - 13,8-12,2
2022 г. - 13,4-10,9
2023 г. - 12,9-9,4

Показатель  ГП РФ "Социальная поддержка граждан", Указа Президента РФ от 14.11.2017 г. № 548.

Задача 1. Повышение эффективности системы социальной поддержки населения, снижение социального иждивенчества

4

Охват граждан мерами социальной поддержки от общего числа граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки, %, П

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Плановые значения показателя определены исходя из порядка предоставления мер социальной поддержки населению (заявительный характер).

Подпрограмма 2. «Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и  содействие их социальной реабилитации в Тюменской области»

Цель. Снижение уровня рецидивной преступности среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы, посредством реализации социально-реабилитационных мероприятий

5

Уровень рецидивной преступности среди граждан, состоящих на учете в «Едином банке данных лиц, освободившихся из учреждений УФСИН России по Тюменской области», %, О

7

7

7

7

6,8

6,7

6,5

6,5

6,5

Плановые значения показателя определены с учетом своевременности проведения социально-реабилитационных мероприятий с лицами, состоящими на учете в банке данных.

Задача 1. Формирование условий, способствующих ресоциализации лиц, освобожденных из учреждений исполнения наказаний

6

Охват граждан, освободившихся из мест лишения свободы, состоящих на учете в «Едином банке данных лиц, освободившихся из учреждений УФСИН России по Тюменской области», социальными услугами,  от числа нуждающихся в социальных услугах, %, П

73

75

81

80

81

82

83

83

83

Плановые значения показателя определены исходя из фактического прибытия граждан, освободившихся из мест лишения свободы, по заявленному адресу.

Подпрограмма 3. "Повышение качества жизни пожилых людей в Тюменской области «Старшее поколение»

Цель: Повышение продолжительности, уровня и качества жизни граждан старшего поколения, стимулирование их активного долголетия

7

Доля граждан старшего поколения, удовлетворенных качеством предоставления социальных услуг, %, П

96,3

100

100

100

100

100

100

100

100

Показатель Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года. Плановые значения определены исходя из сложившейся динамики за предыдущие периоды.

Задача 1. Развитие современных форм социального обслуживания, рынка социальных услуг, а также развитие общества с учетом интересов, потребностей и возможностей граждан старшего поколения

8

Доля граждан старшего поколения, получивших социальное обслуживание, в общем числе граждан старшего поколения, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, %, П

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Показатель Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года. Плановые значения определены исходя из сложившейся динамики за предыдущие периоды.

Подпрограмма 4. "Организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Тюменской области"

Цель: Создание условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, личностного развития и занятости несовершеннолетних

9

Выраженный оздоровительный эффект по результатам организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних, %, П

96

96

96

96

96

96

96

96

96

Плановые значения показателя определены исходя сложившейся динамики за предыдущие годы.

Задача 1. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Тюменской области

10

Охват детей и подростков организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, %, П

96

96

96

96

96

96

96

96

96

Плановые значения показателя определены исходя из сложившегося уровня охвата детей и подростков организованными формами отдыха, оздоровления и занятости за предыдущие годы.

Подпрограмма 5."Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" (Доступная среда)

Цель: Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Тюменской области

11

Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов, %, П

51

52,5

52,5

53,0

53,2

53,4

53,6

53,6

53,6

Плановые значения определены исходя из сложившейся динамики за предыдущие периоды.
Показатель ГП РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы.

Задача 1. Повышение доступности объектов и услуг для отдельных категорий граждан

12

Удельный  вес инвалидов, детей-инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации или абилитации, в общей численности инвалидов, детей-инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации, %, П

38,0

40,0

43,0

43,2

43,5

43,7

43,8

43,8

43,8

Плановое значение показателя определено с учетом поддержания оптимального уровня охвата детей-инвалидов услугами по социальной  реабилитации.

Подпрограмма 6. "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"   

ЦЕЛЬ: Создание условий для поддержки и развития социально ориентированных некоммерческих организаций

13

Доля средств бюджета Тюменской области, выделяемых негосударственным организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере (по отрасли "Социальная политика"), %, П

-

-

-

3

5

7

10

10

10

Плановые значения показателя определены Минэкономразвития РФ. Поручение Президента РФ о передаче НКО к 2020 году до 10% бюджетных средств, направляемых на реализацию государственных и муниципальных социальных программ. Показатель Комплексного плана мероприятий («дорожной карты») Тюменской области.

Задача 1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере

14

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую помощь на реализацию социально значимых мероприятий, ед., П

-

-

12

15

15

15

15

15

15

Плановые значения показателя определены исходя из объема средств областного бюджета, направляемых на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере.

* Предварительные данные Росстата. Уточненное значение за 2017 год будет в апреле 2019 г.

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 07.09.2018
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать