Основная информация

Дата опубликования: 31 декабря 2014г.
Номер документа: RU68000201401267
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Тамбовская область
Принявший орган: Администрация Тамбовской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2014

г.Тамбов

№ 1747

О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы

Администрация области постановляет:

1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации области от 30.04.2013 № 447 (в редакции от 09.12.2014), следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы:

позицию «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Программы

Всего: 132554701,2 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке:

2204602,1 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.);

привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации;

средства бюджета области по предварительной оценке:

40770627,2 тыс. руб.* (с 2013 по 2020 гг.);

средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке:

81701821,9 тыс. руб.* (с 2013 по 2020 гг.);

средства из внебюджетных источников по предварительной оценке:

7877650,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.);

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

всего: 281632,1 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

всего: 11254136,9 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»:

всего: 1431500,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»:

всего: 380924,3 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:

всего: 972157,6 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:

всего: 454798,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:

всего: 851856,3 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»:

всего: 2981941,7 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»:

всего: 344331,1 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»:

всего: 110967091,5 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы»:

всего: 2634331,7 тыс. руб. (с 2014 по 2016 гг.)

в позиции «Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации»:

дополнить абзацем 11 следующего содержания:

«распространённость потребления табака среди детей и подростков 8,5%»;

абзацы 11 - 17 считать абзацами 12 - 18 соответственно;

дополнить абзацами 19 - 23 следующего содержания:

«доля учреждений, в которых проведены энергетические обследования 100,0%;

доля учреждений оснащенных приборами учета тепловой энергии 100,0%;

снижение удельного расхода тепла на 1 м20,124 Гкал/ м2;

снижение удельного расхода электрической энергии на 1 м231,68кВт*ч/м2;

снижение удельного расхода топлива на 1 м24,54 тут/ м2»;

позицию «Задачи программы» дополнить абзацем 11 следующего содержания:

«Повышение энергетической эффективности в учреждениях здравоохранения области.»;

в разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации Государственной программы «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»:

абзац 18 изложить в следующей редакции:

«В среднесрочной перспективе одним из мероприятий по реструктуризации системы оказания медицинской помощи является проведение капитального ремонта с использованием современных энергосберегающих технологий и дополнительное оснащение медицинским оборудованием высоких классов энергоэффективности межрайонных медицинских центров для оказания специализированной медицинской помощи в соответствии с порядками её оказания больным кардиологического, неврологического, онкологического, хирургического профилей, пострадавшим от травм, а также центров по акушерству и гинекологии, педиатрии, дальнейшее развитие системы стандартизации в сочетании с модернизацией отрасли здравоохранения, направленных на повышение доступности и качества оказания медицинских услуг, формирование государственных планов-заданий, что способствует оптимизации сети учреждений здравоохранения на основе рационального планирования структуры, объемов медицинской помощи с учетом заболеваемости и смертности населения и необходимых финансовых ресурсов.»;

в разделе 2 «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации Программы, цель, задачи, сроки и этапы реализации Программы»:

дополнить абзацем 16 следующего содержания:

«Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

абзацы 16 - 36 считать абзацами 17 - 37 соответственно;

в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Программы»:

дополнить абзацем 11 следующего содержания:

«распространённость потребления табака среди детей и подростков - до 8,5 процентов;»;

абзацы 11 - 17 считать абзацами 12 - 18 соответственно;

дополнить абзацами 19 - 23 следующего содержания:

«доля учреждений, в которых проведены энергетические обследования - до 100,0 процентов;

доля учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии - до 100,0 процентов;

снижение удельного расхода тепла на 1 м2- до 0,124 Гкал/ м2;

снижение удельного расхода электрической энергии на 1 м2 - до 31,68 кВт*ч/м2;

снижение удельного расхода топлива на 1 м2 - до 4,54 тут/ м2.»;

абзацы 19 - 25 считать абзацами 24 - 31 соответственно;

в разделе 4 «Обобщенная характеристика подпрограмм и мероприятий государственной Программы»:

дополнить абзацами 97 - 107 следующего содержания:

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в здравоохранении: учреждения здравоохранения являются крупными потребителями энергетических ресурсов. В последние годы потребление энергетических ресурсов в медицинских организациях увеличивается по большей части за счет ввода новых объектов и реконструкции существующих, оснащения современным лечебно-диагностическим оборудованием. В связи с этим одним из главных направлений повышения энергетической эффективности стало снижение потребления топливо- энергетических ресурсов в учреждениях здравоохранения области. Сегодня энергосбережение в учреждениях здравоохранения организовано на более высоком уровне. Успешно используется модернизация источников теплоснабжения с применением энергоэффективного оборудования. Эффективный результат приносит реконструкция систем тепло, водо и электроснабжения, с использованием энергосберегающих технологий, материалов и энергоэффективного оборудования.

За период 2011 - 2014 годы на проведение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности было израсходовано 339798,57 тыс. руб., в том числе 205791,49 тыс. рублей в рамках программы модернизации здравоохранения Тамбовской области на 2011 - 2012 годы. Работы по капитальному ремонту зданий проводились с использованием энергосберегающих технологий и материалов. Проведены мероприятия по энергетическому обследованию государственных бюджетных учреждений здравоохранения, установке приборов учета потребления энергетических ресурсов на объектах здравоохранения, показатель оснащенности приборами учета энергетических ресурсов составляет 89,5%, реконструкция систем тепло и электроснабжения. Объем энергопотребления по видам энергии за период 2009 - 2013 гг. снизился на 26% за счет реализации мероприятий по энергосбережению и рациональному потреблению топливо-энергетических и материальных ресурсов.

Приоритетными направлениями повышения энергетической эффективности учреждений здравоохранения на 2014 - 2020 гг., является снижение затрат на тепловую энергию (потенциал энергосбережения составляет 10 - 30%) и электрическую энергию (потенциал энергосбережения более 10%). Для достижения целевых показателей, планируется проведение мероприятий:

модернизация источников теплоснабжения, включающая внедрение новых энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования;

модернизация систем тепло- и водоснабжения с применением энергосберегающих технологий и энергоэффективных материалов;

модернизация систем электроснабжения с применением автоматических систем управления освещением и энергоэффективных осветительных устройств;

установка приборов учета и автоматического регулирования в системах тепло- и водоснабжения;

увеличение термосопротивления ограждающих конструкций зданий и сооружений.

На реализацию мероприятий по энергосбережению в рамках текущего финансирования, а также финансовых средств, заложенных в других Подпрограммах на мероприятия по улучшению материально- технической базы, запланировано 63376,97 тыс. руб.

За период реализации программы с 2014 по 2020 годы планируется снижение потребления энергоресурсов на 15 % (ежегодно не менее 3%).

Экономический эффект от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации программы в стоимостном выражении составит 64253,15 тыс. рублей.»;

в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы»:

абзацы 3 - 4 изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы на период 2013 - 2020 годов за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 40770627,2 тыс. рублей (30,8%), федерального бюджета - 2204602,1 тыс. рублей (1,7%), обязательного медицинского страхования - 81701821,9 тыс. рублей (61,6%).

Предусмотрено финансирование Программы из внебюджетных источников в объеме 7877650,0 тыс. рублей (5,9%).»;

дополнить абзацем 5 следующего содержания:

«Финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности осуществляется в рамках текущего финансирования, в том числе финансовых средств, заложенных в других Подпрограммах, на мероприятия по улучшению материально-технической базы.»;

абзацы 5 - 6 считать абзацами 6 - 7 соответственно;

1.2. в приложении № 1 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» к Программе (далее - Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объёмы бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований

Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 281632,1 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета - 36017,3 тыс. руб.;

за счет средств о бюджета области - 245614,8 тыс. руб., в том числе по годам:

за счет средств федерального бюджета:

2014 г. - 36017,30 тыс. руб.;

за счет средств бюджета области:

2013 г. - 28866,40 тыс. руб.;

2014 г. - 48227,8 тыс. руб.;

2015 г. - 19228,4 тыс. руб.;

2016 г. - 20220,0 тыс. руб.;

2017 г. - 29799,10 тыс. руб.;

2018 г. - 31356,1 тыс. руб.;

2019 г. - 33066,50 тыс. руб.;

2020 г. - 34850,30 тыс. руб.

в разделе 1 «Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»:

абзац 68 изложить в следующей редакции:

«Предпринятые меры позволили вывести на новый более качественный уровень медицинскую помощь, оказываемую в учреждениях здравоохранения области. За счет оснащения современным лечебно-диагностическим оборудованием с высоким классом энергоэффективности, проведения ремонтных работ, строительства новых и реконструкции существующих объектов здравоохранения с использованием энергосберегающих технологий и материалов значительно улучшилось ресурсное обеспечение здравоохранения и его материально-техническая база. Однако на данном этапе пока еще не достигнуты оптимальные качественные показатели деятельности учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также значительная динамика показателей демографического развития населения Тамбовской области.»;

1.3. в приложении № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» к Программе (далее - Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объёмы финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования Подпрограммы

Всего: 11254136,9 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета (предварительная оценка): 547509,9 тыс. руб., из них:

2013 г. - 245258,1 тыс. руб.;

2014 г. -214559,2 тыс. руб.;

2015 г. - 41566,5 тыс. руб.;

2016 г. - 41566,5 тыс. руб.;

2017 г. - 1139,9 тыс. руб.;

2018 г. - 1139,9 тыс. руб.;

2019 г. - 1139,9 тыс. руб.;

2020 г. - 1139,9 тыс. руб.;

средства бюджета области:

10706627,0 тыс. руб., из них:

2013 г. - 1171902,8 тыс. руб.;

2014 г. -1311515,4 тыс. руб.;

2015 г. - 1260301,2 тыс. руб.;

2016 г. - 1203112,4 тыс. руб.;

2017 г. - 1317667,7 тыс. руб.;

2018 г. - 1396007,7 тыс. руб.;

2019 г. - 1479048,7 тыс. руб.;

2020 г. - 1567071,1 тыс. руб.

1.4. в приложении № 3 «Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства» к Программе (далее - Подпрограмма):

в разделе 2 «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы»:

мероприятие 2 «Развитие аутсорсинга в здравоохранении Тамбовской области» дополнить абзацем 11 следующего содержания:

«Передача на обслуживание специализированным организациям котельных учреждений здравоохранения, позволит с помощью привлечения частных инвестиций провести модернизацию источников теплоснабжения и системы отопления с использованием энергоэффективного оборудования и технологий.»;

1.5. в приложении № 4 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» к Программе (далее - Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс. руб.

Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2013 - 2020 гг. за счет финансирования из федерального бюджета и бюджета области - 380924,3 тыс. рублей:

2013 год - 171460,1 тыс. рублей;

2014 год - 180962,3 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 6660,9 тыс. рублей;

2018 год - 6973,9 тыс. рублей;

2019 год - 7280,7 тыс. рублей;

2020 год - 7586,4 тыс. рублей;

в том числе: федеральный бюджет - 18265,0 тыс. рублей:

2013 год - 10887,9 тыс. рублей;

2014 год - 7377,1 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

(Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации);

бюджет Тамбовской области - 362659,3 тыс. рублей:

2013 год - 160572,2 тыс. рублей;

2014 год - 173585,2 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 6660,9 тыс. рублей;

2018 год - 6973,9 тыс. рублей;

2019 год - 7280,7 тыс. рублей;

2020 год - 7586,4 тыс. рублей

приложение № 2 «Перечень объектов капитального ремонта объектов государственной собственности Тамбовской области» к Подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 1 настоящему постановлению;

1.6. в приложении № 5 «Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» к Программе (далее - Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс. руб.

Всего: 972157,6 тыс. руб., из них:

2013 г. - 98139,7 тыс. руб.;

2014 г. - 111277,5 тыс. руб.;

2015 г. - 107725,4 тыс. руб.;

2016 г. - 116619,0 тыс. руб.;

2017 г. - 124568,2 тыс. руб.;

2018 г. - 127696,5 тыс. руб.;

2019 г. - 139152,8 тыс. руб.;

2020 г. - 146978,5 тыс. руб.,

средства бюджета области по предварительной оценке:

всего: 972157,6 тыс. руб., из них:

2013 г. - 98139,7 тыс. руб.;

2014 г. - 111277,5 тыс. руб.;

2015 г. - 107725,4 тыс. руб.;

2016 г. - 116619,0 тыс. руб.;

2017 г. - 124568,2 тыс. руб.;

2018 г. - 127696,5 тыс. руб.;

2019 г. - 139152,8 тыс. руб.;

2020 г. - 146978,5 тыс. руб.

в разделе 2 «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы» мероприятие 5.1 «Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей» изложить в следующей редакции:

«Мероприятие 5.1. «Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей»

5.1.1. Состояние медицинской реабилитации в Тамбовской области требует принять меры по совершенствованию, систематизации медицинской реабилитации в соответствии с основными принципами организации реабилитационной помощи, такими как обоснованность, этапность, непрерывность, преемственность реабилитационных мероприятий между медицинскими организациями, санаторно-курортными организациями, учреждениями, оказывающими паллиативную помощь, мультидисциплинарность и ориентированность на четко сформулированную цель проведения реабилитационных мероприятий.

В связи с этим необходима разработка и реализация данной подпрограммы, а именно разработка и реализации мероприятий, направленных на совершенствование медицинской реабилитации взрослого населения Тамбовской области в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 1705н «О порядке организации медицинской реабилитации» (зарегистрирован в Минюсте РФ 22 февраля 2013 г., рег. № 27276).

Первый уровень реабилитации начинается с первых дней лечения больного в палате (отделении) реанимации и интенсивной терапии или профильном отделении при наличии подтвержденной результатами обследования перспективы восстановления утраченных функций и отсутствия противопоказаний. Реабилитационные мероприятия проводятся медицинскими работниками отделений (кабинетов) реабилитации по назначению лечащего врача. Для решения проблем, возникающих при организации первого этапа реабилитационной помощи в рамках данной подпрограммы, планируется дооснащение палат ранней реабилитации первичных сосудистых отделений (ТОГБУЗ «Городская больница им. C.С.Брюхоненко города Мичуринска», «Моршанская ЦРБ», «Уваровская ЦРБ») и регионального сосудистого центра (ГБУЗ «Тамбовская областная клиническая больница»), отделения реанимации травмоцентров первого уровня (ТОГБУЗ «Городская клиническая больница им. Архиепископа Луки г. Тамбова», ГБУЗ «Тамбовская областная детская больница») и ГБУЗ «Тамбовский областной онкологический клинический диспансер» необходимым оборудованием для реабилитации в соответствии со стандартами.

Второй уровень реабилитации проводится на базе специализированных реабилитационных отделений (коек), оказывающих медицинскую помощь больным при наиболее распространенных и одновременно инвалидизирующих заболеваниях нервной, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, онкологических заболеваниях:

для пациентов с заболеваниями центральной нервной системы и органов чувств с 01 апреля 2013 года 30 неврологических коек ТОГБУЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Тамбова» перепрофилированы в реабилитационные койки. Для решения проблем, возникающих при организации нейрореабилитационной помощи в рамках данной подпрограммы, планируется дооснащение отделения необходимым оборудованием для реабилитации в соответствии со стандартами, укомплектование мультидисциплинарных бригад специалистами, прошедшими обучение методам нейрореабилитации;

для пациентов с острыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы после проведения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения, реабилитационные мероприятия будут продолжены на базе отделений реабилитации кардиологических санаториев, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, а также в рамках частно-государственного партнерства в санаториях Тамбовской области;

для пациентов с травмами, заболеваниями опорно-двигательной и периферической нервной системы планируется организация работы многопрофильного реабилитационного отделения на базе ТОГБУЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Тамбова», в том числе провести ремонтные работы подразделений, оказывающих реабилитационную помощь, оснастить необходимым оборудованием в соответствии со стандартами и порядком оказания реабилитационной помощи, укомплектовать мультидисциплинарную бригаду специалистами, прошедшими обучение методам реабилитации больных травматологического профиля.

Третий уровень реабилитации будет организован в дневных стационарах реабилитационных отделений (кабинетах) амбулаторно-поликлинических подразделений по месту жительства (прикрепления) пациента. Для решения проблем, возникающих при организации третьего этапа реабилитации в рамках данной подпрограммы планируется перепрофилировать дневной стационар ТОГБУЗ «Городская поликлиника № 5 г. Тамбова» в многопрофильное реабилитационное отделение для взрослого населения г. Тамбова (провести ремонт подразделений, обучение специалистов мультидисциплинарной бригады, приобретение реабилитационного оборудования в соответствии с порядком оказания медицинской помощи), а также организовать в каждом учреждении здравоохранения области, оказывающем амбулаторную помощь, отделения (кабинеты) реабилитации в зависимости от численности приписного населения и дооснастить их необходимым оборудованием в соответствии со стандартами.

Реабилитация онкологических больных в настоящее время проводится в ГБУЗ «Тамбовский областной онкологический клинический диспансер» (далее - ГБУЗ «ТООКД»). Пациенты, имеющие выраженное нарушение функции, полностью зависимые от посторонней помощи в осуществлении самообслуживания, перемещения и общения, и не имеющие перспективы восстановления функций, подтвержденной результатами обследования (реабилитационного потенциала), направляются в учреждения паллиативной помощи. В целях совершенствования организации реабилитационной помощи онкологическим больным планируется создание организационно-методического центра по онкологической реабилитации на базе ГБУЗ «ТООКД», а также дооснащение учреждения необходимым физиотерапевтическим оборудованием.

5.1.2. В последние годы многие заболевания у детей, относившиеся ранее к разряду фатальных, стали успешно лечиться, в связи с чем роль медицинской реабилитации значительно возрастает. В рамках реализации поставленной задачи будет сформирована трехуровневая система оказания реабилитационной помощи детям, в первую очередь, рожденных с пороками развития и экстремально низкой массой тела.

Первый уровень реабилитационной помощи указанной категории детей будет организован на базе перинатального центра. Запланировано строительство и оснащение перинатального центра современным диагностическим и лечебным оборудованием для ранней реабилитации детей, рожденных с экстремально низкой массой тела и с пороками развития.

Второй уровень реабилитационной помощи детям будет организован на базе ГБУЗ «Тамбовская областная детская клиническая больница» и отделения реабилитации ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ». Планируется перепрофилировать неэффективно работающие койки ГБУЗ «Тамбовская областная детская клиническая больница» в койки реабилитации для долечивания детей, получивших специализированное, в том числе высокотехнологичное лечение.

Третий уровень реабилитационной помощи детям будет организован в реабилитационных отделений (кабинетах) амбулаторно-поликлинических подразделений по месту жительства (прикрепления) пациента. Планируется перепрофилировать дневной стационар детской поликлиники ТОГБУЗ «Городская поликлиника № 4 г. Тамбова» в многопрофильное реабилитационное отделение для детей.

Развитие медицинской реабилитации позволит создать полный цикл оказания эффективной медицинской помощи детям: ранняя диагностика > своевременное лечение > медицинская реабилитация.

Для решения вышеуказанных проблем организации реабилитационной помощи взрослому населению в рамках данной подпрограммы будет осуществлено:

приобретение имущественного санаторно-курортного комплекса для организации работы реабилитационного отделения ТОГБУЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Тамбова»;

стандартизированное оснащение учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядком и стандартами;

ремонт подразделений, оказывающих реабилитационную помощь;

подготовка квалифицированных кадров для учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь по медицинской реабилитации. Мероприятия будут проводиться в рамках подпрограммы 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»;

внедрение системы мотивации медицинского персонала учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь по медицинской реабилитации;

внедрение новых технологий восстановительного лечения, включающих медицинские, медико-социальные, медико-педагогические, социально-педагогические методы реабилитации на всех этапах реабилитации, включая ГКУЗ «Тамбовский областной специализированный дом ребенка»;

продолжена работа по организации стационарного этапа реабилитации больных после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения на базе санаториев области в рамках частно-государственного партнерства.

Планируемые мероприятия по оказанию медицинской реабилитационной помощи взрослым приведут к сохранению и укреплению здоровья населения, сокращению сроков восстановления утраченного здоровья населения, снижению заболеваемости с временной и стойкой утратой трудоспособности, повышению качества жизни хронических больных и инвалидов, снижению показателей смертности от наиболее распространенных заболеваний и инвалидизации населения.»;

1.7. в приложении № 6 «Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» к Программе (далее - Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы, тыс. руб.

Всего: 454798,0 тыс. рублей, из них: средства бюджета области по предварительной оценке: 454798,0 тыс. рублей, из них:

2013 год - 89308,2 тыс. рублей;

2014 год - 48013,4 тыс. рублей;

2015 год - 47659,4 тыс. рублей;

2016 год - 47864,7 тыс. рублей;

2017 год - 50736,6 тыс. рублей;

2018 год - 53780,0 тыс. рублей;

2019 год - 57007,6 тыс. рублей;

2020 год - 60428,1 тыс. рублей

1.8. в приложении № 7 «Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» к Программе (далее - Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 851856,3 тыс. рублей, из них:

средства бюджета области (предварительная оценка) 680506,3 тыс. руб., из них:

2013 г. - 76787,8 тыс. рублей;

2014 г. - 86781,8 тыс. рублей;

2015 г. - 96758,6 тыс. рублей;

2016 г. - 56758,6 тыс. рублей;

2017 г. - 90164,2 тыс. рублей;

2018 г. - 93773,9 тыс. рублей;

2019 г. - 87825,0 тыс. рублей;

2020 г. - 91656,4 тыс. рублей,

внебюджетные средства (предварительная оценка) 7850,0 тыс. рублей, из них:

2013 г. - 100,0 тыс. рублей;

2014 г. - 250,0 тыс. рублей;

2015 г. - 550,0 тыс. рублей;

2016 г. - 850,0 тыс. рублей;

2017 г. - 1225,0 тыс. рублей;

2018 г. - 1475,0 тыс. рублей;

2019 г. - 1600,0 тыс. рублей;

2020 г. - 1800,0 тыс. рублей,

за счет средств обязательного медицинского страхования (предварительная оценка) 163500,0 тыс. руб., из них:

2013 г. - 23500,0 тыс. рублей;

2014 г. - 40000,0 тыс. рублей;

2015 г. - 0,0 тыс. рублей;

2016 г. - 0,0 тыс. рублей;

2017 г. - 30000,0 тыс. рублей;

2018 г. - 30000,0 тыс. рублей;

2019 г. - 20000,0 тыс. рублей;

2020 г. - 20000,0 тыс. рублей.

1.9. в приложении № 8 «Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» к Программе (далее - Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы финансирования Подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования Подпрограммы, тыс. руб.

Всего: 2981941,7 тыс. руб., из них:

средства бюджета области по предварительной оценке 1413124,4 тыс. руб., из них:

2013 г. - 187752,4 тыс. руб.,

2014 г. - 204590,5 тыс. руб.,

2015 г. - 70173,0 тыс. руб.,

2016 г. - 70173,0 тыс. руб.,

2017 г. - 205813,5 тыс. руб.,

2018 г. - 214971,9 тыс. руб.,

2019 г. - 224679,8 тыс. руб.,

2020 г. - 234970,3 тыс. руб.;

средства федерального бюджета по предварительной оценке 1568817,3 тыс. руб., из них:

2013 г. - 369809,6 тыс. руб.,

2014 г. - 391360,3 тыс. руб.,

2015 г. - 134607,9 тыс. руб.,

2016 г. - 134607,9 тыс. руб.,

2017 г. - 134607,9 тыс. руб.,

2018 г. - 134607,9 тыс. руб.,

2019 г. - 134607,9 тыс. руб.,

2020 г. - 134607,9 тыс. руб.

1.10. в приложении № 9 «Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» к Программе (далее - Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы финансирования Подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования Подпрограммы, тыс. руб.

Всего: 344331,1 тыс. руб., в том числе:

2013 год - 57898,2 тыс. руб.;

2014 год - 35536,2 тыс. руб.;

2015 год - 37802,2 тыс. руб.;

2016 год - 37802,2 тыс. руб.;

2017 год - 40070,3 тыс. руб.;

2018 год - 42474,6 тыс. руб.;

2019 год - 45023,0 тыс. руб.;

2020 год - 47724,4 тыс. руб.;

из них:

средства бюджета области по предварительной оценке: 326901,1 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.), в том числе:

2013 год - 40468,2 тыс. руб.;

2014 год - 35536,2 тыс. руб.;

2015 год - 37802,2 тыс. руб.;

2016 год - 37802,2 тыс. руб.;

2017 год - 40070,3 тыс. руб.;

2018 год - 42474,6 тыс. руб.;

2019 год - 45023,0 тыс. руб.;

2020 год - 47724,4 тыс. руб.;

средства федерального бюджета: 17430,0 тыс. руб., в том числе:

2013 год - 17430,0 тыс. руб.

1.11. в приложении № 10 «Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области» к Программе (далее - Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы финансирования Подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования Подпрограммы, тыс. руб.

Всего: 110967091,5 тыс. руб., в том числе:

2013 год - 10031103,9 тыс. руб.;

2014 год - 11690040,5 тыс. руб.;

2015 год - 12747844,3 тыс. руб.;

2016 год - 13181459,7 тыс. руб.;

2017 год - 14848356,8 тыс. руб.;

2018 год - 15604058,4 тыс. руб.;

2019 год - 16156247,6 тыс. руб.;

2020 год - 16707980,8 тыс. руб.;

из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке: 16562,6 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.), в том числе:

2013 год - 2038,7 тыс. руб.;

2014 год - 2084,1 тыс. руб.;

2015 год - 2073,3 тыс. руб.;

2016 год - 2073,3 тыс. руб.;

2017 год - 2073,3 тыс. руб.;

2018 год - 2073,3 тыс. руб.;

2019 год - 2073,3 тыс. руб.;

2020 год - 2073,3 тыс. руб.;

средства бюджета области по предварительной оценке: 25081371,7 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.), в том числе:

2013 год - 2613376,0 тыс. руб.;

2014 год - 3208057,5 тыс. руб.;

2015 год - 3208676,6 тыс. руб.;

2016 год - 3208676,6 тыс. руб.;

2017 год - 3209418,6 тыс. руб.;

2018 год - 3210205,1 тыс. руб.;

2019 год - 3211038,8 тыс. руб.;

2020 год - 3211922,5 тыс. руб.;

внебюджетные источники (средства ОМС и привлечение дополнительных источников финансирования) по предварительной оценке: 85869157,2 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.), в том числе:

2013 год - 7415689,2 тыс. руб.;

2014 год - 8479898,9 тыс. руб.;

2015 год - 9537094,4 тыс. руб.;

2016 год - 9970709,8 тыс. руб.;

2017 год - 11636864,9 тыс. руб.;

2018 год - 12391780,0 тыс. руб.;

2019 год - 12943135,0 тыс. руб.;

2020 год - 13493985,0 тыс. руб.

1.12. в приложении № 11 «Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы» к Программе (далее - Подпрограмма):

в разделе 2 «Мероприятия Подпрограммы»:

в подразделе «План подготовки медицинских кадров для перинатального центра»:

в позиции 1 «Количество врачей, подготовленных для работы в перинатальном центре, в том числе:» цифру «18» заменить цифрой «43»;

1.13. приложение № 12 «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы, подпрограмм Программы и их значения» к Программе дополнить позициями 18 - 22 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.14. приложение № 13 «Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.15. приложение № 14 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы за счет всех источников финансирования» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

Глава администрации области

О.И. Бетин

Приложение № 1

к постановлению

администрации области

от 31 декабря 2014 г. № 1747

Перечень
объектов капитального ремонта объектов государственной собственности Тамбовской области

Наименование главного распорядителя средств объекта капитального строительства

Вводимая мощность объекта капитального строительства (площадь здания)

Объем бюджетных ассигнований

(тыс. рублей)

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

Управление здравоохранение области - главный распорядитель средств

14112,8 м2

1017,5

23954,9

23474,4

1. Капитальный ремонт акушерского стационара ГБУЗ «Тамбовская областная клиническая больница»

1254,5 м2

366,7

2. Капитальный ремонт акушерского стационара ТОГБУЗ «Городская клиническая больница им. Архиепископа Луки г. Тамбова», включающий реконструкцию сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения с использованием энергоэффективного оборудования и технологий

4856,7 м2

224,9

15531,8

23474,4

3. Капитальный ремонт акушерского отделения ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ», включающий реконструкцию сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения с использованием энергоэффективного оборудования и технологий

6195,6 м2

99,8

12 000,0

4. Капитальный ремонт детского отделения ТОГБУЗ «Жердевская ЦРБ»

1266 м2

326,1

5. Капитальный ремонт здания ГКУЗ «Тамбовский областной специализированный дом ребенка» включающий реконструкцию сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения с использованием энергоэффективного оборудования и технологий

1360 м2

1017,6

15341,7

Зам. главы администрации области

Н.Д. Горденков

Приложение № 2

к постановлению

администрации области

от 31 декабря 2014 г. № 1747

Перечень
показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы, подпрограмм Программы и их значения



пп

Показатель (индикатор) (наименование) Программы, подпрограммы

Единица измерения

Значения показателей

2012

год

2013

год

2014

год

2015 год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

18

Доля учреждений, в которых проведены энергетические обследования

процент

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

19

Доля учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии

процент

0,0

0,0

73,0

76,0

81,0

86,0

91,0

95,0

100,0

20

Снижение удельного расхода тепла на 1 м2

Гкал/м2

0,0

0,0

0,16

0,155

0,142

0,136

0,132

0,128

0,124

21

Снижение удельного расхода электрической энергии на 1 м2

кВт*ч/м2

0,0

0,0

40,62

39,4

36,12

34,71

33,67

32,66

31,68

22

Снижение удельного расхода топлива на 1 м2

тут/м2

0,0

0,0

5,83

5,65

5,18

4,98

4,83

4,68

4,54

Зам. главы администрации области

Н.Д. Горденков

Приложение № 3

к постановлению

администрации области

от 31 декабря 2014 г. № 1747

Перечень
мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы



п/п

Наименование

подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Ожидаемые непосредственные результаты

Объемы финансирования, тыс. рублей в т.ч.

наименование

единица

измерения

год реализации

значение

(по годам реализации мероприятия)

по годам, всего

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

1.1.

Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска

Управление здравоохранения

области

Количество

проведенных мероприятий

единиц

2013

1450

2769,5

0,0

2769,5

0,0

0,0

2014

1480

2234,0

0,0

2234,0

0,0

0,0

2015

1480

2234,0

0,0

2234,0

0,0

0,0

2016

1480

2234,0

0,0

2234,0

0,0

0,0

2017

1550

2368,0

0,0

2368,0

0,0

0,0

2018

1650

2510,1

0,0

2510,1

0,0

0,0

2019

1750

2660,7

0,0

2660,7

0,0

0,0

2020

1850

2820,4

0,0

2820,4

0,0

0,0

1.2.

Оказание профилактической медицинской помощи по профилям «Спортивная медицина», «Профпатология»

Управление здравоохранения

области

Количество пациентов, получивших медицинскую помощь

человек

2013

20543

10030,3

0,0

10030,3

0,0

0,0

2014

34240

12291,4

0,0

12291,4

0,0

0,0

2015

34240

13449,7

0,0

13449,7

0,0

0,0

2016

34240

14380,0

0,0

14380,0

0,0

0,0

2017

34240

15333,5

0,0

15333,5

0,0

0,0

2018

34240

16157,4

0,0

16157,4

0,0

0,0

2019

34240

17126,9

0,0

17126,9

0,0

0,0

2020

34240

18154,5

0,0

18154,5

0,0

0,0

1.3.

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака

Управление здравоохранения области

Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет

на 100 наркологических больных среднегодового контингента

2013

6,7

4344,3

0,0

4344,3

0,0

0,0

2014

7,7

50136,1

36017,3

14118,8

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4.

Мероприятия, направленные на раннее выявление потребителей психоактивных веществ и оказание медицинской помощи наркологическим больным

Управление здравоохранения

области

Количество обследованных граждан

человек

2013

18752

600,0

0,0

600,0

0,0

0,0

2014

18800

1200,0

0,0

1200,0

0,0

0,0

2015

18900

1250,0

0,0

1250,0

0,0

0,0

2016

19000

1311,3

0,0

1311,3

0,0

0,0

2017

19100

1374,2

0,0

1374,2

0,0

0,0

2018

19200

1438,8

0,0

1438,8

0,0

0,0

2019

19300

1502,0

0,0

1502,0

0,0

0,0

2020

19500

1565,2

0,0

1565,2

0,0

0,0

1.5.

Мероприятия по иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок

Управление здравоохранения

области

Охват профилактическими прививками

процент

2013

96

8470,0

0,0

8470,0

0,0

0,0

2014

96

7500,0

0,0

7500,0

0,0

0,0

2015

96

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

96

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

96

8300,0

0,0

8300,0

0,0

0,0

2018

96

8690,0

0,0

8690,0

0,0

0,0

2019

96

9072,6

0,0

9072,6

0,0

0,0

2020

96

9453,6

0,0

9453,6

0,0

0,0

1.6.

Организация проведения мероприятий по заключительной дезинфекции, дезинсекции, дератизации

Управление здравоохранения

области

Количество обработанных очагов

единиц

2013

2000

2000,0

0,0

2000,0

0,0

0,0

2014

2000

2144,7

0,0

2144,7

0,0

0,0

2015

2000

2144,7

0,0

2144,7

0,0

0,0

2016

2000

2144,7

0,0

2144,7

0,0

0,0

2017

2000

2273,4

0,0

2273,4

0,0

0,0

2018

2000

2409,8

0,0

2409,8

0,0

0,0

2019

2000

2554,3

0,0

2554,3

0,0

0,0

2020

2000

2706,6

0,0

2706,6

0,0

0,0

1.7.

Мероприятия по профилактике инфицирования вирусом иммунодефицита человека

Управление здравоохранения

области

Количество детей, рождённых ВИЧ-инфицированными матерями, обеспеченных искусственным питанием

человек

2013

25

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2014

25

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2015

25

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2016

25

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2017

25

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2018

25

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2019

25

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2020

25

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

1.8.

Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения

Управление здравоохранения

области

Доля учреждений здравоохранения, оснащенных в соответствии с утвержденными стандартами

процент

2013

95

502,3

0,0

502,3

0,0

0,0

2014

96

8589,1

0,0

8589,1

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме:

2013

28866,4

0,0

28866,4

0,0

0,0

2014

84245,3

36017,3

48228,0

0,0

0,0

2015

19228,4

0,0

19228,4

0,0

0,0

2016

20220,0

0,0

20220,0

0,0

0,0

2017

29799,1

0,0

29799,1

0,0

0,0

2018

31356,1

0,0

31356,1

0,0

0,0

2019

33066,5

0,0

33066,5

0,0

0,0

2020

34850,3

0,0

34850,3

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме:

2013 - 2020

281 632,1

36 017,3

245 614,8

0,0

0,0

2. Подпрограмма государственной программы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

2.1.

Мероприятия по профилактике, выявлению, организации мониторинга и лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека

Управление здравоохранения

области

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

процент

2013

77,0

50480,3

45980,3

4500,0

0,0

0,0

2014

79,0

51187,5

46687,5

4500,0

0,0

0,0

2015

80,0

41566,5

41566,5

0,0

0,0

0,0

2016

81,0

41566,5

41566,5

0,0

0,0

0,0

2017

82,0

5639,9

1139,9

4500,0

0,0

0,0

2018

83,0

5639,9

1139,9

4500,0

0,0

0,0

2019

84,0

5639,9

1139,9

4500,0

0,0

0,0

2020

85,0

5639,9

1139,9

4500,0

0,0

0,0

2.2.

Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения

Управление здравоохранения области, управление инвестиций

области

Доля

учреждений здравоохранения

области, оказывающих

специализированную медицинскую помощь, оснащенных в соответствии с утвержденными

стандартами от общего количества таких учреждений

процент

2013

95

307583,7

193934,6

113649,1

0,0

0,0

2014

96

60 527,8*

5 237,9*

55 289,9*

0,0

0,0

2015

97

278040,1

0,0

278040,1*

0,0

0,0

2016

98

94668,2

0,0

94668,2

0,0

0,0

2017

99

126874,1

0,0

126874,1

0,0

0,0

2018

100

134756,5

0,0

134756,5

0,0

0,0

2019

100

143111,9

0,0

143111,9

0,0

0,0

2020

100

151968,6

0,0

151968,6

0,0

0,0

2.3.

Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями

Управление здравоохранения области, управление инвестиций

области

Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более

процент

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

50,5

5000,0

0,0

5000,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.4.

Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия

Управление здравоохранения области, управление инвестиций

области

Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением

процент

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

52,0

6571,5

471,5

6100,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление образования и науки области

Охват дополнительным питанием обучающихся школы-интерната

процент

2013

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2014

100

700.0

0,0

700.0

0,0

0,0

2015

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь

Управление здравоохранения

области

Смертность от всех причин

на 1000 населения

2013

16,1

561929,5

0,0

561929,5

0,0

0,0

2014

16,0

663011,6

0,0

663011,6

0,0

0,0

2015

15,9

766148,4

0,0

766148,4

0,0

0,0

2016

15,8

879203,8

0,0

879203,8

0,0

0,0

2017

15,7

944018,8

0,0

944018,8

0,0

0,0

2018

15,6

1000660,0

0,0

1000660,0

0,0

0,0

2019

15,5

1060700,0

0,0

1060700,0

0,0

0,0

2020

15,4

1124341,5

0,0

1124341,5

0,0

0,0

2.6.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями

Управление здравоохранения области

Количество проведенных тромболизисов

единиц

2013

110

12000,0

0,0

12000,0

0,0

0,0

2014

100

9950,0

0,0

9950,0

0,0

0,0

2015

100

12000,0

0,0

12000,0

0,0

0,0

2016

100

12000,0

0,0

12000,0

0,0

0,0

2017

100

12000,0

0,0

12000,0

0,0

0,0

2018

100

12000,0

0,0

12000,0

0,0

0,0

2019

100

12000,0

0,0

12000,0

0,0

0,0

2020

100

12000,0

0,0

12000,0

0,0

0,0

2.7.

Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной) *

Управление здравоохранения области

Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на территориальную программу государственных гарантий

процент

2013

4,4

294211,5

0,0

294211,5

0,0

0,0

2014

4,8

306507,2

0,0

306507,2

0,0

0,0

2015

5,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.8.

Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования в части финансового обеспечения скорой медицинской помощи **

2013

4,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

4,8

3443,5

0,0

3443,5

0,0

0,0

2015

5,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.9.

Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

2013

4,4

13062,8

0,0

13062,8

0,0

0,0

2014

4,8

16821,5

0,0

16821,5

0,0

0,0

2015

5,4

14766,6

0,0

14766,6

0,0

0,0

2016

5,3

15186,3

0,0

15186,3

0,0

0,0

2017

5,3

16097,5

0,0

16097,5

0,0

0,0

2018

5,3

17063,3

0,0

17063,3

0,0

0,0

2019

5,3

18087,1

0,0

18087,1

0,0

0,0

2020

5,3

19172,4

0,0

19172,4

0,0

0,0

2.9.1

Финансовое обеспечение деятельности санитарно-авиационной медицинской помощи

Управление здравоохранения области

Больничная летальность

процент

2013

1,47

7135,2

0,0

7135,2

0,0

0,0

2014

1,47

8291,2

0,0

8291,2

0,0

0,0

2015

1,46

8384,6

0,0

8384,6

0,0

0,0

2016

1,45

8384,6

0,0

8384,6

0,0

0,0

2017

1,44

8887,7

0,0

8887,7

0,0

0,0

2018

1,43

9420,9

0,0

9420,9

0,0

0,0

2019

1,42

9986,2

0,0

9986,2

0,0

0,0

2020

1,40

10585,4

0,0

10585,4

0,0

0,0

2.9.2

Обеспечение деятельности областной службы медицины катастроф

Управление здравоохранения области

Обеспечение готовности службы медицины катастроф для выезда при возникновении чрезвычайных ситуаций

процент

2013

100

5927,6

0,0

5927,6

0,0

0,0

2014

100

8530,3

0,0

8530,3

0,0

0,0

2015

100

6382,0

0,0

6382,0

0,0

0,0

2016

100

6801,7

0,0

6801,7

0,0

0,0

2017

100

7209,8

0,0

7209,8

0,0

0,0

2018

100

7642,4

0,0

7642,4

0,0

0,0

2019

100

8100,9

0,0

8100,9

0,0

0,0

2020

100

8587,0

0,0

8587,0

0,0

0,0

2.10.

Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения

Управление здравоохранения области

Количество санитарного автотранспорта

единиц

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

20

40829,9

68,6

40761,1

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.11.

Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

Управление здравоохранения области

Смертность от дорожно-транспортных происшествий

на 100 тыс. населения

2013

21,2

9179,0

0,0

9179,0

0,0

0,0

2014

20,0

188769,8

158724,0

30045,8

0,0

0,0

2015

19,0

11937,2

0,0

11937,2

0,0

0,0

2016

18,0

11937,2

0,0

11937,2

0,0

0,0

2017

17,0

12653,4

0,0

12653,4

0,0

0,0

2018

16,0

13412,6

0,0

13412,6

0,0

0,0

2019

15,0

14217,4

0,0

14217,4

0,0

0,0

2020

14,0

15070,4

0,0

15070,4

0,0

0,0

2.12.

Развитие службы крови

Управление здравоохранения области

Обеспеченность потребности в препаратах и компонентах крови областных государственных учреждений здравоохранения

процент

2013

100

74493,3

0,0

74493,3

0,0

0,0

2014

100

75961,2

0,0

75961,2

0,0

0,0

2015

100

82675,3

0,0

82675,3

0,0

0,0

2016

100

88681,6

0,0

88681,6

0,0

0,0

2017

100

94002,5

0,0

94002,5

0,0

0,0

2018

100

99642,6

0,0

99642,6

0,0

0,0

2019

100

105621,2

0,0

105621,2

0,0

0,0

2020

100

111958,5

0,0

111958,5

0,0

0,0

2.13.

Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи

Управление здравоохранения области

Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь

человек

2013

3025

17367,0

5343,2

12023,8

0,0

0,0

2014

3114

18548,1

3369,5

15178,6

0,0

0,0

2015

3200

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

3300

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

3400

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

3500

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

3600

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

3700

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.14.

Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, предоставляющих государственные услуги по патологоанатомическим исследованиям и судебно-медицинской экспертизы

Управление здравоохранения области

Количество проведенных исследований

единиц

2013

272500

76153,8

0,0

76153,8

0,0

0,0

2014

270000

78245,0

0,0

78245,0

0,0

0,0

2015

270000

94733,6

0,0

94733,6

0,0

0,0

2016

270000

101435,3

0,0

101435,3

0,0

0,0

2017

270000

107521,4

0,0

107521,4

0,0

0,0

2018

270000

113972,7

0,0

113972,7

0,0

0,0

2019

270000

120811,1

0,0

120811,1

0,0

0,0

2020

270000

128059,7

0,0

128059,7

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме:

2013

1417160,9

245258,1

1171902,8

0,0

0,0

2014

1526074,6

214559,2

1311515,4

0,0

0,0

2015

1301867,7

41566,5

1260301,2

0,0

0,0

2016

1244678,9

41566,5

1203112,4

0,0

0,0

2017

1318807,6

1139,9

1317667,7

0,0

0,0

2018

1397147,6

1139,9

1396007,7

0,0

0,0

2019

1480188,6

1139,9

1479048,7

0,0

0,0

2020

1568211,0

1139,9

1567071,1

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме:

2013 - 2020

11254136,9

547509,9

10706627,0

0,0

0,0

* расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов: 2014 г.- 20 000 тыс. руб.; 2015 г. - 178 287,5 тыс. руб.;

** межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области

3. Подпрограмма государственной программы «Развитие государственно-частного партнерства»

3.1.

Реализация инвестиционного проекта «Создание центра позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии в Тамбовской области»

Управление здравоохранения области

Увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более

процент

2013

47,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

47,6

200000,0

0,0

0,0

0,0

200000,0

2015

48,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

48,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

49,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

49,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

50,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

50,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2.

Реализация инвестиционного проекта «Развитие гемодиализной службы»

Управление здравоохранения области

Количество больных, получающих процедуру гемодиализа

человек

2013

142

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

156

141500,0

0,0

0,0

0,0

141500,0

2015

172

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

182

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

192

35000,0

0,0

0,0

0,0

35000,0

2018

202

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

212

20000,0

0,0

0,0

0,0

20000,0

2020

222

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.3.

Строительство хирургического корпуса ГБУЗ «Тамбовский областной клинический противотуберкулезный диспансер»

Управление здравоохранения области

Снижение смертности от туберкулеза

на

100 тыс. населения

2013

6,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

6,4

167000,0

0,0

0,0

0,0

167000,0

2015

6,3

220000,0

0,0

0,0

0,0

220000,0

2016

6,2

224000,0

0,0

0,0

0,0

224000,0

2017

6,1

224000,0

0,0

0,0

0,0

224000,0

2018

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

5,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

5,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.4.

Реализация проекта «Новая скорая помощь»

Управление здравоохранения области

Увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут

процент

2013

84,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

86,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

88,0

24000,0

0,0

0,0

0,0

24000,0

2016

90,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

92,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

94,0

16500,0

0,0

0,0

0,0

16500,0

2019

94,0

7500,0

0,0

0,0

0,0

7500,0

2020

94,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.5.

Реализация инвестиционного проекта по организации централизованного вывоза и обезвреживания медицинских отходов

Управление здравоохранения области

Увеличение доли учреждений, осуществляющих централизованный вывоз и обезвреживание медицинских отходов

процент

2013

00,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

35,0

60700,0

0,0

0,0

0,0

60700,0

2015

56,0

30300,0

0,0

0,0

0,0

30300,0

2016

66,0

14500,0

0,0

0,0

0,0

14500,0

2017

72,0

6500,0

0,0

0,0

0,0

6500,0

2018

72,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

72,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

72,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.6.

Передача на аутсорсинг услуг по организации горячего лечебного питания в учреждениях здравоохранения области

Управление здравоохранения области

Увеличение доли учреждений, передавших на аутсорсинг функции, не связанные с оказанием медицинской помощи

процент

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

30,0

12000,0

0,0

0,0

0,0

12000,0

2015

40,0

8000,0

0,0

0,0

0,0

8000,0

2016

50,0

10000,0

0,0

0,0

0,0

10000,0

2017

60,0

10000,0

0,0

0,0

0,0

10000,0

2018

75,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

90,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

581200,0

0,0

0,0

0,0

581200,0

2015

282300,0

0,0

0,0

0,0

282300,0

2016

248500,0

0,0

0,0

0,0

248500,0

2017

275500,0

0,0

0,0

0,0

275500,0

2018

16500,0

0,0

0,0

0,0

16500,0

2019

27500,0

0,0

0,0

0,0

27500,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме

2013 - 2020

1431500,0

0,0

0,0

0,0

1431500,0

4. Подпрограмма государственной программы «Охрана здоровья матери и ребенка»

4.1.

Укрепление материально-технической базы учреждений службы детства и родовспоможения

Управление здравоохранения области

Материнская

смертность

на 100 тысяч родившихся живыми

2013

9,6

2683,9

0,0

2683,9

0,0

0,0

2014

9,6

4390,1

0,0

4390,1

0,0

0,0

2015

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.2.

Выхаживание новорожденных детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела

Управление здравоохранения области

Увеличение выживаемости новорождённых детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела

промилле

2013

831,2

9356,2

3433,0

5923,2

0,0

0,0

2014

833,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

835,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

838,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

840,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

845,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

847,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

849,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.3.

Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике

Управление здравоохранения области

Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учёт в первый триместр беременности

процент

2013

80,9

4769,6

3769,6

1000,0

0,0

0,0

2014

81

5140,5

3933,4

1207,1

0,0

0,0

2015

82

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

83

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

84

1153,2

0,0

1153,2

0,0

0,0

2018

85

1207,4

0,0

1207,4

0,0

0,0

2019

86

1260,5

0,0

1260,5

0,0

0,0

2020

87

1313,4

0,0

1313,4

0,0

0,0

4.4.

Создание объектов социальной, коммунальной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения (хирургический корпус)

Управление здравоохранения области

управление инвестиций области

Снижение ранней неонатальной

смертности

на 1000 новорождённых

2013

1,3

147084,1*

0,0

147084,1*

0,0

0,0

2014

1,3

163106,7**

0,0

163106,7**

0,0

0,0

2015

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.5.

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной системы здравоохранения

Управление здравоохранения области

Охват неонатальным

скринингом

процент

2013

99,9

3966,3

3685,3

281,0

0,0

0,0

2014

99,9

3625,0

3443,7

181,3

0,0

0,0

2015

99,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

99,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

99,9

340,8

0,0

340,8

0,0

0,0

2018

99,9

356,8

0,0

356,8

0,0

0,0

2019

99,9

372,5

0,0

372,5

0,0

0,0

2020

99,9

388,1

0,0

388,1

0,0

0,0

Охват аудиологическим скринингом

процент

2013

97,4

2014

97,4

2015

97,4

2016

97,4

2017

97,4

2018

97,7

2019

97,7

2020

97,9

4.6.

Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан

Управление здравоохранения области

Снижение смертности детей 0 - 17 лет

100 тысяч населения соответствующего возраста

2013

5,9

3600,0

0,0

3600,0

0,0

0,0

2014

5,9

4700,0

0,0

4700,0

0,0

0,0

2015

5,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

5,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

5,6

5166,9

0,0

5166,9

0,0

0,0

2018

5,5

5409,7

0,0

5409,7

0,0

0,0

2019

5,4

5647,7

0,0

5647,7

0,0

0,0

2020

5,3

5884,9

0,0

5884,9

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме:

2013

171460,1

10887,9

160572,2

0,0

0,0

2014

180962,3

7377,1

173585,2

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

6660,9

0,0

6660,9

0,0

0,0

2018

6973,9

0,0

6973,9

0,0

0,0

2019

7280,7

0,0

7280,7

0,0

0,0

2020

7586,4

0,0

7586,4

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме:

2013-

2020

380924,3

18265,0

362659,3

0,0

0,0

* расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограмма «Здоровое поколение»;

** расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

5. Подпрограмма государственной программы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

5.1.

Обеспечение деятельности областного государственного учреждения, оказывающего помощь по медицинской реабилитации детей

Управление здравоохранения

области

Количество пролеченных пациентов

человек

2013

34477

45050,5

0,0

45050,5

0,0

0,0

2014

50000

61901,9

0,0

61901,9

0,0

0,0

2015

60000

51365,5

0,0

51365,5

0,0

0,0

2016

80000

56094,4

0,0

56094,4

0,0

0,0

2017

95000

60716,7

0,0

60716,7

0,0

0,0

2018

110000

64359,7

0,0

64359,7

0,0

0,0

2019

125000

68221,3

0,0

68221,3

0,0

0,0

2020

140000

72314,5

0,0

72314,5

0,0

0,0

5.2.

Организация реабилитационной помощи больным после получения специализированного лечения в санаторно-курортных организациях

Управление здравоохранения

области

Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов от числа нуждающихся

процент

2013

4,0

24193,0

0,0

24193,0

0,0

0,0

2014

6,0

18776,7

0,0

18776,7

0,0

0,0

2015

9,0

24193,0

0,0

24193,0

0,0

0,0

2016

12,0

25378,5

0,0

25378,5

0,0

0,0

2017

15,0

26596,6

0,0

26596,6

0,0

0,0

2018

17,0

27846,7

0,0

27846,7

0,0

0,0

2019

21,0

29071,9

0,0

29071,9

0,0

0,0

2020

25,0

30292,9

0,0

30292,9

0,0

0,0

5.3.

Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по предоставлению санаторного лечения детскому населению области

Управление здравоохранения

области

Охват санаторно-курортным лечением детского населения

процент

2013

9,0

28896,2

0,0

28896,2

0,0

0,0

2014

13,0

30598,9

0,0

30598,9

0,0

0,0

2015

17,0

32166,9

0,0

32166,9

0,0

0,0

2016

21,0

35146,1

0,0

35146,1

0,0

0,0

2017

26,0

37254,9

0,0

37254,9

0,0

0,0

2018

31,0

35490,1

0,0

35490,1

0,0

0,0

2019

36,0

41859,6

0,0

41859,6

0,0

0,0

2020

45,0

44371,1

0,0

44371,1

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме

2013

98139,7

0,0

98139,7

0,0

0,0

2014

111 277,5

0,0

111 277,5

0,0

0,0

2015

147225,4

0,0

147225,4

0,0

0,0

2016

156119,0

0,0

156119,0

0,0

0,0

2017

124568,2

0,0

124568,2

0,0

0,0

2018

127696,5

0,0

127696,5

0,0

0,0

2019

139152,8

0,0

139152,8

0,0

0,0

2020

146978,5

0,0

146978,5

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме:

2013 - 2020

972 157,6

0,0

972 157,6

0,0

0,0

6. Подпрограмма государственной программы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

6.1.

Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи

Управление здравоохранения

области

Количество проведенных пациентами койко-дней

к/дни

2013

222428

89308,2

0,0

89308,2

0,0

0,0

2014

98127

48013,4

0,0

48013,4

0,0

0,0

2015

118765

47659,4

0,0

47659,4

0,0

0,0

2016

121831

47864,7

0,0

47864,7

0,0

0,0

2017

124000

50736,6

0,0

50736,6

0,0

0,0

2018

127000

53780,0

0,0

53780,0

0,0

0,0

2019

130000

57007,6

0,0

57007,6

0,0

0,0

2020

133000

60428,1

0,0

60428,1

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме:

2013

89308,2

0,0

89308,2

0,0

0,0

2014

48013,4

0,0

48013,4

0,0

0,0

2015

47659,4

0,0

47659,4

0,0

0,0

2016

47864,7

0,0

47864,7

0,0

0,0

2017

50736,6

0,0

50736,6

0,0

0,0

2018

53780,0

0,0

53780,0

0,0

0,0

2019

57007,6

0,0

57007,6

0,0

0,0

2020

60428,1

0,0

60428,1

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме:

2013 - 2020

454798,0

0,0

454798,0

0,0

0,0

7. Подпрограмма государственной программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

7.1.

Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области

Управление здравоохранения области

Количество студентов, обучающихся в рамках целевой подготовки для нужд области

человек

2013

834

29082,7

0,0

29082,7

0,0

0,0

2014

865

29594,2

0,0

29594,2

0,0

0,0

2015

866

33647,5

0,0

33647,5

0,0

0,0

2016

869

33647,5

0,0

33647,5

0,0

0,0

2017

868

35666,4

0,0

35666,4

0,0

0,0

2018

870

37806,3

0,0

37806,3

0,0

0,0

2019

870

40299,3

0,0

40299,3

0,0

0,0

2020

870

42479,2

0,0

42479,2

0,0

0,0

7.2.

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских специалистов

Управление здравоохранения области,

управление образования и науки области

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного профессионального образования

человек

2013

3930,0

1181,0

0,0

1181,0

0,0

0,0

2014

3970,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

3932,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

3910,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

3962,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

3990,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

4055,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

4120,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.3.

Проведение конкурсов среди медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Тамбовской области

Управление здравоохранения области

Количество проведенных конкурсов

единиц

2013

2

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

2014

3

250,0

0,0

0,0

0,0

250,0

2015

8

550,0

0,0

0,0

0,0

550,0

2016

12

850,0

0,0

0,0

0,0

850,0

2017

16

1225,0

0,0

0,0

0,0

1225,0

2018

22

1475,0

0,0

0,0

0,0

1475,0

2019

30

1600,0

0,0

0,0

0,0

1600,0

2020

40

1800,0

0,0

0,0

0,0

1800,0

7.4.

Единовременные выплаты и компенсации врачам-специалистам при трудоустройстве в областные государственные учреждения здравоохранения области

Управление здравоохранения области

Количество врачей, получивших единовременную компенсационную выплату

человек

2013

47

47000,0

0,0

23500,0

0,0

23500,0*

2014

69

74500,0

0,0

34500,0

0,0

40000,0*

2015

80

40000,0

0,0

40000,0

0,0

0,0

2016

60

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

60

60 000,0

0,0

30 000,0

0,0

30000,0

2018

60

60 000,0

0,0

30 000,0

0,0

30000,0

2019

40

40 000,0

0,0

20 000,0

0,0

20000,0

2020

40

40 000,0

0,0

20 000,0

0,0

20000,0

7.5.

Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках

Управление здравоохранения области

Количество медицинских работников, получающих социальную поддержку в виде частичной оплаты жилищно-коммунальных услуг

человек

2013

4019,0

23024,1

0,0

23024,1

0,0

0,0

2014

4044,0

22687,6

0,0

22687,6

0,0

0,0

2015

4044,0

23111,1

0,0

23111,1

0,0

0,0

2016

4044,0

23111,1

0,0

23111,1

0,0

0,0

2017

4044,0

24497,8

0,0

24497,8

0,0

0,0

2018

4044,0

25967,6

0,0

25967,6

0,0

0,0

2019

4044,0

27525,7

0,0

27525,7

0,0

0,0

2020

4044,0

29177,2

0,0

29177,2

0,0

0,0

* средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области

Итого по Подпрограмме:

2013

100387,0

0,0

76787,8

0,0

23600,0

2014

127031,8

0,0

86781,8

0,0

40250,0

2015

97308,6

0,0

96758,6

0,0

550,0

2016

57608,6

0,0

56758,6

0,0

850,0

2017

121389,2

0,0

90164,2

0,0

31225,0

2018

125248,9

0,0

93773,9

0,0

31475,0

2019

109425,0

0,0

87825,0

0,0

21600,0

2020

113456,4

0,0

91656,4

0,0

21800,0

Всего по Подпрограмме:

2013 - 2020

851 856,3

0,0

680 506,3

0,0

171350,0

8. Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

8.1.

Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан

Управление здравоохранения области

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей

процент

2013

92,0

499021,9

341819,8

157202,1

0,0

0,0

2014

93,0

526710,9

353731,1

172979,8

0,0

0,0

2015

94,0

149758,2

112028,2

37730,0

0,0

0,0

2016

94,5

149758,2

112028,2

37730,0

0,0

0,0

2017

95,0

285398,7

112028,2

173370,5

0,0

0,0

2018

95,5

294557,1

112028,2

182528,9

0,0

0,0

2019

96,0

304265,0

112028,2

192236,8

0,0

0,0

2020

96,5

314555,5

112028,2

202527,3

0,0

0,0

8.2.

Организация обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей

лекарственными препаратами

Управление здравоохранения области

Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей,

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

процент

2013

96,0

12949,8

12089,8

860,0

0,0

0,0

2014

96,0

6834,7

5974,7

860,0

0,0

0,0

2015

97,0

6834,7

5974,7

860,0

0,0

0,0

2016

97,0

6834,7

5974,7

860,0

0,0

0,0

2017

98,0

6834,7

5974,7

860,0

0,0

0,0

2018

98,0

6834,7

5974,7

860,0

0,0

0,0

2019

98,0

6834,7

5974,7

860,0

0,0

0,0

2020

98,0

6834,7

5974,7

860,0

0,0

0,0

8.3.

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения

больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

Управление здравоохранения области

Смертность от туберкулеза

на 100 тыс. населения

2013

6,5

15900,0

15900,0

0,0

0,0

0,0

2014

6,4

31654,5

31654,5

0,0

0,0

0,0

2015

6,3

16605,0

16605,0

0,0

0,0

0,0

2016

6,2

16605,0

16605,0

0,0

0,0

0,0

2017

6,1

16605,0

16605,0

0,0

0,0

0,0

2018

6,0

16605,0

16605,0

0,0

0,0

0,0

2019

5,9

16605,0

16605,0

0,0

0,0

0,0

2020

5,8

16605,0

16605,0

0,0

0,0

0,0

8.4.

Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по обеспечению хранения материальных ценностей на фармацевтическом складе

Управление здравоохранения области

Обеспечение сохранности материальных ценностей на фармацевтическом складе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»

процент

2013

100,0

29690,3

0,0

29690,3

0,0

0,0

2014

100,0

30750,7

0,0

30750,7

0,0

0,0

2015

100,0

31583,0

0,0

31583,0

0,0

0,0

2016

100,0

31583,0

0,0

31583,0

0,0

0,0

2017

100,0

31583,0

0,0

31583,0

0,0

0,0

2018

100,0

31583,0

0,0

31583,0

0,0

0,0

2019

100,0

31583,0

0,0

31583,0

0,0

0,0

2020

100,0

31583,0

0,0

31583,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме

2013

557562,0

369809,6

187752,4

0,0

0,0

2014

595950,8

391360,3

204590,5

0,0

0,0

2015

204780,9

134607,9

70173,0

0,0

0,0

2016

204780,9

134607,9

70173,0

0,0

0,0

2017

340421,4

134607,9

205813,5

0,0

0,0

2018

349579,8

134607,9

214971,9

0,0

0,0

2019

359287,7

134607,9

224679,8

0,0

0,0

2020

369578,2

134607,9

234970,3

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме

2013 - 2020

2981941,7

1568817,3

1413124,4

0,0

0,0

9. Подпрограмма государственной программы «Развитие информатизации в здравоохранении»

9.1.

Обеспечение работоспособности и расширение функционала компонентов медицинской информационной системы, входящей в региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

Управление здравоохранения области

Количество

медицинских организаций, работающих в медицинской информационной системе

единиц

2013

62

23178,7

17430,0*

5748,7*

0,0

0,0

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.2.

Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию

Управление здравоохранения области

Количество учреждений, в которых выполняются работы по информационному обеспечению здравоохранения области

единиц

2013

62

34719,5

0,0

34719,5

0,0

0,0

2014

61

35536,2

0,0

35536,2

0,0

0,0

2015

61

37802,2

0,0

37802,2

0,0

0,0

2016

61

37802,2

0,0

37802,2

0,0

0,0

2017

61

40070,3

0,0

40070,3

0,0

0,0

2018

61

42474,6

0,0

42474,6

0,0

0,0

2019

61

45023,0

0,0

45023,0

0,0

0,0

2020

61

47724,4

0,0

47724,4

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме

2013

57 898,2

17430,0

40 468,2

0,0

0,0

2014

35 536,2

0,0

35 536,2

0,0

0,0

2015

37 802,2

0,0

37 802,2

0,0

0,0

2016

37 802,2

0,0

37 802,2

0,0

0,0

2017

40 070,3

0,0

40 070,3

0,0

0,0

2018

42 474,6

0,0

42 474,6

0,0

0,0

2019

45 023,0

0,0

45 023,0

0,0

0,0

2020

47 724,4

0,0

47 724,4

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме

2013 - 2020

344331,1

17430,0

326901,1

0,0

0,0

*денежные средства, предусмотренные Программой «Модернизация здравоохранения Тамбовской области на 2011 - 2013 годы»

10. Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»

10.1.

Обеспечение реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Тамбовской области медицинской помощи***

Управление здравоохранения области

Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на программу государственных гарантий

процент

2013

4,4

323800,0

0,0

0,0

0,0

323800,0

2014

4,8

360800,0

0,0

0,0

0,0

360800,0

2015

5,4

514000,0

0,0

0,0

0,0

514000,0

2016

5,3

531100,0

0,0

0,0

0,0

531100,0

2017

5,3

625104,0

0,0

0,0

0,0

625104,0

2018

5,3

666361,0

0,0

0,0

0,0

666361,0

2019

5,3

695680,9

0,0

0,0

0,0

695680,9

2020

5,3

724899,4

0,0

0,0

0,0

724899,4

Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий, с учетом неотложной помощи

процент

2013

35,3

2681500,0

0,0

0,0

0,0

2681500,0

2014

37,4

2936900,0

0,0

0,0

0,0

2936900,0

2015

35,6

3231800,0

0,0

0,0

0,0

3231800,0

2016

36,0

3431200,0

0,0

0,0

0,0

3431200,0

2017

35,9

4038517,9

0,0

0,0

0,0

4038517,9

2018

35,7

4305060,8

0,0

0,0

0,0

4305060,8

2019

35,7

4494483,8

0,0

0,0

0,0

4494483,8

2020

35,7

4683251,5

0,0

0,0

0,0

4683251,5

Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий

процент

2013

5,1

336800,0

0,0

0,0

0,0

336800,0

2014

8,3

689700,0

0,0

0,0

0,0

689700,0

2015

8,3

788800,0

0,0

0,0

0,0

788800,0

2016

8,3

824400,0

0,0

0,0

0,0

824400,0

2017

8,5

970317,7

0,0

0,0

0,0

970317,7

2018

9,0

1034358,9

0,0

0,0

0,0

1034358,9

2019

9,0

1079870,7

0,0

0,0

0,0

1079870,7

2020

9,0

1125225,1

0,0

0,0

0,0

1125225,1

Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий

процент

2013

55,2

3301300,0

0,0

0,0

0,0

3301300,0

2014

49,5

3675700,0

0,0

0,0

0,0

3675700,0

2015

50,7

4135800,0

0,0

0,0

0,0

4135800,0

2016

50,4

4275500,0

0,0

0,0

0,0

4275500,0

2017

50,3

5032257,9

0,0

0,0

0,0

5032257,9

2018

50,0

5364387,9

0,0

0,0

0,0

5364387,9

2019

50,0

5600421,2

0,0

0,0

0,0

5600421,2

2020

50,0

5835638,2

0,0

0,0

0,0

5835638,2

10.2.

Обязательное медицинское страхование неработающего населения Тамбовской области

Управление здравоохранения области

Обеспечение

уплаты взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в объемах, предусмотренных законодательством

процент

2013

100,0

2602200,0

0,0

2602200,0

0,0

0,0

2014

100,0

3196310,3

0,0

3196310,3

0,0

0,0

2015

100,0

3196310,3

0,0

3196310,3

0,0

0,0

2016

100,0

3196310,3

0,0

3196310,3

0,0

0,0

2017

100,0

3196310,3

0,0

3196310,3

0,0

0,0

2018

100,0

3196310,3

0,0

3196310,3

0,0

0,0

2019

100,0

3196310,3

0,0

3196310,3

0,0

0,0

2020

100,0

3196310,3

0,0

3196310,3

0,0

0,0

*** в графе 12 указаны средства, предусмотренные в бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области

10.3

Управление реализацией государственной программы

Управление здравоохранения области

Доля мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области», запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме

процент

2013

95

103977,9

2038,7

0,0

0,0

101939,2

2014

95

110983,0

2084,1

0,0

0,0

108898,9

2015

95

125467,7

2073,3

0,0

0,0

123394,4

2016

95

130083,1

2073,3

0,0

0,0

128009,8

2017

95

152740,7

2073,3

0,0

0,0

150667,4

2018

95

162684,7

2073,3

0,0

0,0

160611,4

2019

95

169751,7

2073,3

0,0

0,0

167678,4

2020

95

176794,1

2073,3

0,0

0,0

174720,8

10.4.

Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, осуществляющих бухгалтерское обслуживание подведомственных учреждений

2013

95

11176,0

0,0

11176,0

0,0

0,0

2014

95

11747,2

0,0

11747,2

0,0

0,0

2015

95

12366,3

0,0

12366,3

0,0

0,0

2016

95

12366,3

0,0

12366,3

0,0

0,0

2017

95

13108,3

0,0

13108,3

0,0

0,0

2018

95

13894,8

0,0

13894,8

0,0

0,0

2019

95

14728,5

0,0

14728,5

0,0

0,0

2020

95

15612,2

0,0

15612,2

0,0

0,0

10.5.

Направление средств государственных учреждений, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, на совершенствование оказания медицинской помощи населению

Управление здравоохранения области

Ежегодный прирост объема привлеченных средств

процент

2013

670 350,0

0,0

0,0

0,0

670 350,0

2014

5

707 900,0

0,0

0,0

0,0

707 900,0

2015

5

743 300,0

0,0

0,0

0,0

743 300,0

2016

5

780 500,0

0,0

0,0

0,0

780 500,0

2017

5

820 000,0

0,0

0,0

0,0

820 000,0

2018

5

861 000,0

0,0

0,0

0,0

861 000,0

2019

5

905 000,0

0,0

0,0

0,0

905 000,0

2020

5

950 250,00

0,0

0,0

0,0

950 250,00

Итого по Подпрограмме

2013

10031103,9

2038,7

2613376,0

0,0

7415689,2

2014

11690040,5

2084,1

3208057,5

0,0

8479898,9

2015

12747844,3

2073,3

3208676,6

0,0

9537094,4

2016

13181459,7

2073,3

3208676,6

0,0

9970709,8

2017

14848356,8

2073,3

3209418,6

0,0

11636864,9

2018

15604058,4

2073,3

3210205,1

0,0

12391780,0

2019

16156247,1

2073,3

3211038,8

0,0

12943135,0

2020

16707980,8

2073,3

3211922,5

0,0

13493985,0

Всего по Подпрограмме

2013 - 2020

110967091,5

16562,6

25081371,7

0,0

85869157,2

11. Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы»

11.1.

Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра

Управление инвестиций области

управление здравоохранения области

Младенческая

смертность; материнская смертность; ранняя неонатальная смертность; доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальном центре; выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела*

*в соответствии с разделом 11»Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы» приложение № 12 к государственной программе

2014

в соответствии с разделом 11 «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы» приложение № 12 к государственной программе

2443118,8

0,0

335654,1**

0,0

2107464,7*

2015

52186,6

0,0

52186,6**

0,0

0,0

2016

52186,6

0,0

52186,6**

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11.2.

Строительство инженерной инфраструктуры к перинатальному центру

Управление инвестиций области

управление здравоохранения области

Ввод объекта в эксплуатацию

объект

2014

1

85838,9

0,0

85838,9

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0**

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11.3.

Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации на курсах тематического усовершенствования, в том числе в симуляционных центрах и зарубежных стажировках

Управление здравоохранения области

Количество медицинских работников, прошедших обучение для работы в перинатальном центре

Человек

2014

15

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

60

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

2016

63

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

2528957,7

0,0

421493,0

0,0

2107464,7*

2015

52686,6

0,0

52686,6

0,0

0,0

2016

52686,6

0,0

52686,6

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме

2013 - 2020

2634330,9

0,0

526866,2

0,0

2107464,7*

**Расходы, предусмотренные в областной адресной инвестиционной программе

Итого по Программе

2013

12551887,2

645424,3

4467173,7

0,0

7439289,2

2014

17509290,1

651398,0

5649078,5

0,0

11208813,6

2015

14938703,5

178247,7

4940511,4

0,0

9819944,4

2016

15251720,6

178247,7

4853413,1

0,0

10220059,8

2017

17156310,1

137821,1

5074899,1

0,0

11943589,9

2018

17754815,8

137821,1

5177239,7

0,0

12439755,0

2019

18414179,0

137821,1

5284122,9

0,0

12992235,0

2020

19056794,1

137821,1

5403188,0

0,0

13515785,0

Всего по Программе

2013 - 2020

132554700,4

2199364,2

40770626,4

0,0

89579471,9

* средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области

Зам.главы администрации области

Н.Д. Горденков

Приложение № 4

к постановлению

администрации области

от 31 декабря 2014 г. № 1747

Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы за счет всех источников финансирования

Статус

Наименование государственной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.

по годам, всего

федеральный бюджет

бюджет области

местный бюджет

внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Государственная программа Тамбовской области

«Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы

Всего, в том числе:

2013

12 551 887,2

645 424,3

4 467 173,7*

0,0

7 439 289,2*

2014

17 509 290,1

651 398,0

5 649 078,5*

0,0

11 208 813,6*

2015

14 938 703,5

178 247,7

4 940 511,4*

0,0

9 819 944,4*

2016

15 251 720,6

178 247,7

4 853 413,1*

0,0

10 220 059,8*

2017

17 156 310,1

137 821,1

5 074 899,1*

0,0

11 943 589,9*

2018

17 754 815,8

137 821,1

5 177 239,7*

0,0

12 439 755,0*

2019

18 414 179,0

137 821,1

5 284 122,9*

0,0

12 992 235,0*

2020

19 056 794,1

137 821,1

5 403 188,0*

0,0

13 515 785,0*

управление здравоохранения области

2013

5 635 263,9

645 424,3

4 319 389,6

0,0

670 450,0

2014

6 978 867,9

646 160,1

5 043 357,8

0,0

1 289 350,0

2015

5 874 935,0

178 247,7

4 670 537,3

0,0

1 026 150,0

2016

5 969 824,2

178 247,7

4 761 726,5

0,0

1 029 850,0

2017

6 309 445,2

137 821,1

5 074 899,1

0,0

1 096 725,0

2018

6 194 035,8

137 821,1

5 177 239,7

0,0

878 975,0

2019

6 356 044,0

137 821,1

5 284 122,9

0,0

934 100,0

2020

6 493 059,1

137 821,1

5 403 188,0

0,0

952 050,0

* объем денежных средств с учетом взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения и межбюджетных трансфертов из бюджета области на финансовое обеспечение оказания скорой медицинской помощи.

управление инвестиций области

2013

147 084,1*

0,0

147 084,1*

0,0

0,0

2014

610 258,6

0,0

610 258,6

0,0

0,0

2015

230 474,1

0,0

230 474,1

0,0

0,0

2016

52 186,6

0,0

52 186,6

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

управление образования и науки области

2013

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2014

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013

6 768 839,2

0,0

0,0

0,0

6 768 839,2

2014

9 913 963,6

0,0

0,0

0,0

9 913 963,6

2015

8 793 794,4

0,0

0,0

0,0

8 793 794,4

2016

9 190 209,8

0,0

0,0

0,0

9 190 209,8

2017

10 846 864,9

0,0

0,0

0,0

10 846 864,9

2018

11 560 780,0

0,0

0,0

0,0

11 560 780,0

2019

12 058 135,0

0,0

0,0

0,0

12 058 135,0

2020

12 563 735,0

0,0

0,0

0,0

12 563 735,0

* расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограммы «Здоровое поколение»

Подпрограмма 1

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Всего, в том числе:

2013

28 866,4

0,0

28 866,4

0,0

0,0

2014

84 245,3

36 017,3

48 228,0

0,0

0,0

2015

19 228,4

0,0

19 228,4

0,0

0,0

2016

20 220,0

0,0

20 220,0

0,0

0,0

2017

29 799,1

0,0

29 799,1

0,0

0,0

2018

31 356,1

0,0

31 356,1

0,0

0,0

2019

33 066,5

0,0

33 066,5

0,0

0,0

2020

34 850,3

0,0

34 850,3

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2013

28 866,4

0,0

28 866,4

0,0

0,0

2014

84 245,3

36 017,3

48 228,0

0,0

0,0

2015

19 228,4

0,0

19 228,4

0,0

0,0

2016

20 220,0

0,0

20 220,0

0,0

0,0

2017

29 799,1

0,0

29 799,1

0,0

0,0

2018

31 356,1

0,0

31 356,1

0,0

0,0

2019

33 066,5

0,0

33 066,5

0,0

0,0

2020

34 850,3

0,0

34 850,3

0,0

0,0

Подпрограмма 2

«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Всего, в том числе:

2013

1 417 160,9

245 258,1

1 171 902,8

0,0

0,0

2014

1 526 074,6

214 559,2

1 311 515,4

0,0

0,0

2015

1 301 867,7

41 566,5

1 260 301,2

0,0

0,0

2016

1 244 678,9

41 566,5

1 203 112,4

0,0

0,0

2017

1 318 807,6

1 139,9

1 317 667,7

0,0

0,0

2018

1 397 147,6

1 139,9

1 396 007,7

0,0

0,0

2019

1 480 188,6

1 139,9

1 479 048,7

0,0

0,0

2020

1 568 211,0

1 139,9

1 567 071,1

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2013

1 416 460,9

245 258,1

1 171 202,8

0,0

0,0

2014

1 499 715,7

209 321,3

1 290 394,4

0,0

0,0

2015

1 123 580,2

41 566,5

1 082 013,7

0,0

0,0

2016

1 244 678,9

41 566,5

1 203 112,4

0,0

0,0

2017

1 318 807,6

1 139,9

1 317 667,7

0,0

0,0

2018

1 397 147,6

1 139,9

1 396 007,7

0,0

0,0

2019

1 480 188,6

1 139,9

1 479 048,7

0,0

0,0

2020

1 568 211,0

1 139,9

1 567 071,1

0,0

0,0

управление образования и науки области

2013

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2014

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

управление инвестиций области

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

25 658,9

5 237,9

20 421,0

0,0

0,0

2015

178 287,5

0,0

178 287,5

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3

«Развитие государственно-частного партнерства»

Всего, в том числе:

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

581 200,0

0,0

0,0

0,0

581 200,0

2015

282 300,0

0,0

0,0

0,0

282 300,0

2016

248 500,0

0,0

0,0

0,0

248 500,0

2017

275 500,0

0,0

0,0

0,0

275 500,0

2018

16 500,0

0,0

0,0

0,0

16 500,0

2019

27 500,0

0,0

0,0

0,0

27 500,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

581 200,0

0,0

0,0

0,0

581 200,0

2015

282 300,0

0,0

0,0

0,0

282 300,0

2016

248 500,0

0,0

0,0

0,0

248 500,0

2017

275 500,0

0,0

0,0

0,0

275 500,0

2018

16 500,0

0,0

0,0

0,0

16 500,0

2019

27 500,0

0,0

0,0

0,0

27 500,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4

«Охрана здоровья матери и ребенка»

Всего, в том числе:

2013

171460,1

10887,9

160572,2

0,0

0,0

2014

180962,3

7377,1

173585,2

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

6660,9

0,0

6660,9

0,0

0,0

2018

6973,9

0,0

6973,9

0,0

0,0

2019

7280,7

0,0

7280,7

0,0

0,0

2020

7586,4

0,0

7586,4

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2013

24 376,0

10 887,9

13 488,1

0,0

0,0

2014

17 855,6

7 377,1

10 478,5

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

6660,9

0,0

6660,9

0,0

0,0

2018

6973,9

0,0

6973,9

0,0

0,0

2019

7280,7

0,0

7280,7

0,0

0,0

2020

7586,4

0,0

7586,4

0,0

0,0

управление инвестиций области

2013

147 084,1

0,0

147 084,1

0,0

0,0

2014

163 106,7

0,0

163 106,7

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 5

«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»

Всего, в том числе:

2013

98139,7

0,0

98139,7

0,0

0,0

2014

111277,5

0,0

111277,5

0,0

0,0

2015

107725,4

0,0

107725,4

0,0

0,0

2016

116619,0

0,0

116619,0

0,0

0,0

2017

124568,2

0,0

124568,2

0,0

0,0

2018

127696,5

0,0

127696,5

0,0

0,0

2019

139152,8

0,0

139152,8

0,0

0,0

2020

146978,5

0,0

146978,5

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2013

98139,7

0,0

98139,7

0,0

0,0

2014

111277,5

0,0

111277,5

0,0

0,0

2015

107725,4

0,0

107725,4

0,0

0,0

2016

116619,0

0,0

116619,0

0,0

0,0

2017

124568,2

0,0

124568,2

0,0

0,0

2018

127696,5

0,0

127696,5

0,0

0,0

2019

139152,8

0,0

139152,8

0,0

0,0

2020

146978,5

0,0

146978,5

0,0

0,0

Подпрограмма 6

«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

Всего, в том числе:

2013

89308,2

0,0

89308,2

0,0

0,0

2014

48013,4

0,0

48013,4

0,0

0,0

2015

47659,4

0,0

47659,4

0,0

0,0

2016

47864,7

0,0

47864,7

0,0

0,0

2017

50736,6

0,0

50736,6

0,0

0,0

2018

53780,0

0,0

53780,0

0,0

0,0

2019

57007,6

0,0

57007,6

0,0

0,0

2020

60428,1

0,0

60428,1

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2013

89308,2

0,0

89308,2

0,0

0,0

2014

48013,4

0,0

48013,4

0,0

0,0

2015

47659,4

0,0

47659,4

0,0

0,0

2016

47864,7

0,0

47864,7

0,0

0,0

2017

50736,6

0,0

50736,6

0,0

0,0

2018

53780,0

0,0

53780,0

0,0

0,0

2019

57007,6

0,0

57007,6

0,0

0,0

2020

60428,1

0,0

60428,1

0,0

0,0

Подпрограмма 7

«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

Всего, в том числе:

2013

100 387,8

0,0

76 787,8

0,0

23 600,0

2014

127 031,8

0,0

86 781,8

0,0

40 250,0

2015

97 308,6

0,0

96 758,6

0,0

550,0

2016

57 608,6

0,0

56 758,6

0,0

850,0

2017

121 389,2

0,0

90 164,2

0,0

31 225,0

2018

125 248,9

0,0

93 773,9

0,0

31 475,0

2019

109 425,0

0,0

87 825,0

0,0

21 600,0

2020

113 456,4

0,0

91 656,4

0,0

21 800,0

управление здравоохранения области

2013

76 887,8

0,0

76 787,8

0,0

100,0

2014

87 031,8

0,0

86 781,8

0,0

250,0

2015

97 308,6

0,0

96 758,6

0,0

550,0

2016

57 608,6

0,0

56 758,6

0,0

850,0

2017

91 389,2

0,0

90 164,2

0,0

1 225,0

2018

95 248,9

0,0

93 773,9

0,0

1 475,0

2019

89 425,0

0,0

87 825,0

0,0

1 600,0

2020

93 456,4

0,0

91 656,4

0,0

1 800,0

средства обязательного медицинского страхования

2013

23 500,0

0,0

0,0

0,0

23 500,0

2014

40 000,0

0,0

0,0

0,0

40 000,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

30 000,0

0,0

0,0

0,0

30 000,0

2018

30 000,0

0,0

0,0

0,0

30 000,0

2019

20 000,0

0,0

0,0

0,0

20 000,0

2020

20 000,0

0,0

0,0

0,0

20 000,0

Подпрограмма 8

«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

Всего, в том числе:

2013

557562,0

369809,6

187752,4

0,0

0,0

2014

595950,8

391360,3

204590,5

0,0

0,0

2015

204780,9

134607,9

70173,0

0,0

0,0

2016

204780,9

134607,9

70173,0

0,0

0,0

2017

340421,4

134607,9

205813,5

0,0

0,0

2018

349579,8

134607,9

214971,9

0,0

0,0

2019

359287,7

134607,9

224679,8

0,0

0,0

2020

369578,2

134607,9

234970,3

0,0

0,0

управление здравоохранения

области

2013

557562,0

369809,6

187752,4

0,0

0,0

2014

595950,8

391360,3

204590,5

0,0

0,0

2015

204780,9

134607,9

70173,0

0,0

0,0

2016

204780,9

134607,9

70173,0

0,0

0,0

2017

340421,4

134607,9

205813,5

0,0

0,0

2018

349579,8

134607,9

214971,9

0,0

0,0

2019

359287,7

134607,9

224679,8

0,0

0,0

2020

369578,2

134607,9

234970,3

0,0

0,0

Подпрограмма 9

«Развитие информатизации в здравоохранении»

Всего, в том числе:

2013

57898,2

17430,0

40468,2

0,0

0,0

2014

35536,2

0,0

35536,2

0,0

0,0

2015

37802,2

0,0

37802,2

0,0

0,0

2016

37802,2

0,0

37802,2

0,0

0,0

2017

40070,3

0,0

40070,3

0,0

0,0

2018

42474,6

0,0

42474,6

0,0

0,0

2019

45023,0

0,0

45023,0

0,0

0,0

2020

47724,4

0,0

47724,4

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2013

57898,2

17430,0

40468,2

0,0

0,0

2014

35536,2

0,0

35536,2

0,0

0,0

2015

37802,2

0,0

37802,2

0,0

0,0

2016

37802,2

0,0

37802,2

0,0

0,0

2017

40070,3

0,0

40070,3

0,0

0,0

2018

42474,6

0,0

42474,6

0,0

0,0

2019

45023,0

0,0

45023,0

0,0

0,0

2020

47724,4

0,0

47724,4

0,0

0,0

Подпрограмма 10

«Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»

Всего, в том числе:

2013

10 031 103,9

2 038,7

2 613 376,0

0,0

7 415 689,2

2014

11 690 040,5

2 084,1

3 208 057,5

0,0

8 479 898,9

2015

12 747 844,3

2 073,3

3 208 676,6

0,0

9 537 094,4

2016

13 181 459,7

2 073,3

3 208 676,6

0,0

9 970 709,8

2017

14 848 356,8

2 073,3

3 209 418,6

0,0

11 636 864,9

2018

15 604 058,4

2 073,3

3 210 205,1

0,0

12 391 780,0

2019

16 156 247,1

2 073,3

3 211 038,8

0,0

12 943 135,0

2020

16 707 980,8

2 073,3

3 211 922,5

0,0

13 493 985,0

управление здравоохранения области

2013

3 285 764,7

2 038,7

2 613 376,0

0,0

670 350,0

2014

3 918 041,6

2 084,1

3 208 057,5

0,0

707 900,0

2015

3 954 049,9

2 073,3

3 208 676,6

0,0

743 300,0

2016

3 991 249,9

2 073,3

3 208 676,6

0,0

780 500,0

2017

4 031 491,9

2 073,3

3 209 418,6

0,0

820 000,0

2018

4 073 278,4

2 073,3

3 210 205,1

0,0

861 000,0

2019

4 118 112,1

2 073,3

3 211 038,8

0,0

905 000,0

2020

4 164 245,8

2 073,3

3 211 922,5

0,0

950 250,0

средства обязательного медицинского страхования

2013

6 745 339,2

0,0

0,0

0,0

6 745 339,2

2014

7 771 998,9

0,0

0,0

0,0

7 771 998,9

2015

8 793 794,4

0,0

0,0

0,0

8 793 794,4

2016

9 190 209,8

0,0

0,0

0,0

9 190 209,8

2017

10 816 864,9

0,0

0,0

0,0

10 816 864,9

2018

11 530 780,0

0,0

0,0

0,0

11 530 780,0

2019

12 038 135,0

0,0

0,0

0,0

12 038 135,0

2020

12 543 735,0

0,0

0,0

0,0

12 543 735,0

Подпрограмма 11

«Программа модернизации Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы»

Всего, в том числе:

2014

2528957,7

0,0

421493,0

0,0

2107464,7

2015

52686,6

0,0

52686,6

0,0

0,0

2016

52686,6

0,0

52686,6

0,0

0,0

управление инвестиций области

2014

421493,0

0,0

421493,0

0,0

0,0

2015

52186,6

0,0

52186,6

0,0

0,0

2016

52186,6

0,0

52186,6

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

2016

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

средства обязательного медицинского страхования

2014

2107464,7

0,0

0,0

0,0

2107464,7

Зам.главы администрации области

Н.Д. Горденков

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 05.01.2019
Рубрики правового классификатора: 140.000.000 Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040), 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать