Основная информация
Дата опубликования: | 31 декабря 2014г. |
Номер документа: | RU68000201401267 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Тамбовская область |
Принявший орган: | Администрация Тамбовской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.12.2014
г.Тамбов
№ 1747
О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы
Администрация области постановляет:
1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации области от 30.04.2013 № 447 (в редакции от 09.12.2014), следующие изменения:
1.1. в паспорте Программы:
позицию «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы
Всего: 132554701,2 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке:
2204602,1 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.);
привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации;
средства бюджета области по предварительной оценке:
40770627,2 тыс. руб.* (с 2013 по 2020 гг.);
средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке:
81701821,9 тыс. руб.* (с 2013 по 2020 гг.);
средства из внебюджетных источников по предварительной оценке:
7877650,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.);
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:
всего: 281632,1 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
всего: 11254136,9 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»:
всего: 1431500,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»:
всего: 380924,3 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:
всего: 972157,6 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:
всего: 454798,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:
всего: 851856,3 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»:
всего: 2981941,7 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»:
всего: 344331,1 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»:
всего: 110967091,5 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы»:
всего: 2634331,7 тыс. руб. (с 2014 по 2016 гг.)
в позиции «Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации»:
дополнить абзацем 11 следующего содержания:
«распространённость потребления табака среди детей и подростков 8,5%»;
абзацы 11 - 17 считать абзацами 12 - 18 соответственно;
дополнить абзацами 19 - 23 следующего содержания:
«доля учреждений, в которых проведены энергетические обследования 100,0%;
доля учреждений оснащенных приборами учета тепловой энергии 100,0%;
снижение удельного расхода тепла на 1 м20,124 Гкал/ м2;
снижение удельного расхода электрической энергии на 1 м231,68кВт*ч/м2;
снижение удельного расхода топлива на 1 м24,54 тут/ м2»;
позицию «Задачи программы» дополнить абзацем 11 следующего содержания:
«Повышение энергетической эффективности в учреждениях здравоохранения области.»;
в разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации Государственной программы «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»:
абзац 18 изложить в следующей редакции:
«В среднесрочной перспективе одним из мероприятий по реструктуризации системы оказания медицинской помощи является проведение капитального ремонта с использованием современных энергосберегающих технологий и дополнительное оснащение медицинским оборудованием высоких классов энергоэффективности межрайонных медицинских центров для оказания специализированной медицинской помощи в соответствии с порядками её оказания больным кардиологического, неврологического, онкологического, хирургического профилей, пострадавшим от травм, а также центров по акушерству и гинекологии, педиатрии, дальнейшее развитие системы стандартизации в сочетании с модернизацией отрасли здравоохранения, направленных на повышение доступности и качества оказания медицинских услуг, формирование государственных планов-заданий, что способствует оптимизации сети учреждений здравоохранения на основе рационального планирования структуры, объемов медицинской помощи с учетом заболеваемости и смертности населения и необходимых финансовых ресурсов.»;
в разделе 2 «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации Программы, цель, задачи, сроки и этапы реализации Программы»:
дополнить абзацем 16 следующего содержания:
«Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
абзацы 16 - 36 считать абзацами 17 - 37 соответственно;
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Программы»:
дополнить абзацем 11 следующего содержания:
«распространённость потребления табака среди детей и подростков - до 8,5 процентов;»;
абзацы 11 - 17 считать абзацами 12 - 18 соответственно;
дополнить абзацами 19 - 23 следующего содержания:
«доля учреждений, в которых проведены энергетические обследования - до 100,0 процентов;
доля учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии - до 100,0 процентов;
снижение удельного расхода тепла на 1 м2- до 0,124 Гкал/ м2;
снижение удельного расхода электрической энергии на 1 м2 - до 31,68 кВт*ч/м2;
снижение удельного расхода топлива на 1 м2 - до 4,54 тут/ м2.»;
абзацы 19 - 25 считать абзацами 24 - 31 соответственно;
в разделе 4 «Обобщенная характеристика подпрограмм и мероприятий государственной Программы»:
дополнить абзацами 97 - 107 следующего содержания:
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в здравоохранении: учреждения здравоохранения являются крупными потребителями энергетических ресурсов. В последние годы потребление энергетических ресурсов в медицинских организациях увеличивается по большей части за счет ввода новых объектов и реконструкции существующих, оснащения современным лечебно-диагностическим оборудованием. В связи с этим одним из главных направлений повышения энергетической эффективности стало снижение потребления топливо- энергетических ресурсов в учреждениях здравоохранения области. Сегодня энергосбережение в учреждениях здравоохранения организовано на более высоком уровне. Успешно используется модернизация источников теплоснабжения с применением энергоэффективного оборудования. Эффективный результат приносит реконструкция систем тепло, водо и электроснабжения, с использованием энергосберегающих технологий, материалов и энергоэффективного оборудования.
За период 2011 - 2014 годы на проведение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности было израсходовано 339798,57 тыс. руб., в том числе 205791,49 тыс. рублей в рамках программы модернизации здравоохранения Тамбовской области на 2011 - 2012 годы. Работы по капитальному ремонту зданий проводились с использованием энергосберегающих технологий и материалов. Проведены мероприятия по энергетическому обследованию государственных бюджетных учреждений здравоохранения, установке приборов учета потребления энергетических ресурсов на объектах здравоохранения, показатель оснащенности приборами учета энергетических ресурсов составляет 89,5%, реконструкция систем тепло и электроснабжения. Объем энергопотребления по видам энергии за период 2009 - 2013 гг. снизился на 26% за счет реализации мероприятий по энергосбережению и рациональному потреблению топливо-энергетических и материальных ресурсов.
Приоритетными направлениями повышения энергетической эффективности учреждений здравоохранения на 2014 - 2020 гг., является снижение затрат на тепловую энергию (потенциал энергосбережения составляет 10 - 30%) и электрическую энергию (потенциал энергосбережения более 10%). Для достижения целевых показателей, планируется проведение мероприятий:
модернизация источников теплоснабжения, включающая внедрение новых энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования;
модернизация систем тепло- и водоснабжения с применением энергосберегающих технологий и энергоэффективных материалов;
модернизация систем электроснабжения с применением автоматических систем управления освещением и энергоэффективных осветительных устройств;
установка приборов учета и автоматического регулирования в системах тепло- и водоснабжения;
увеличение термосопротивления ограждающих конструкций зданий и сооружений.
На реализацию мероприятий по энергосбережению в рамках текущего финансирования, а также финансовых средств, заложенных в других Подпрограммах на мероприятия по улучшению материально- технической базы, запланировано 63376,97 тыс. руб.
За период реализации программы с 2014 по 2020 годы планируется снижение потребления энергоресурсов на 15 % (ежегодно не менее 3%).
Экономический эффект от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации программы в стоимостном выражении составит 64253,15 тыс. рублей.»;
в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы»:
абзацы 3 - 4 изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы на период 2013 - 2020 годов за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 40770627,2 тыс. рублей (30,8%), федерального бюджета - 2204602,1 тыс. рублей (1,7%), обязательного медицинского страхования - 81701821,9 тыс. рублей (61,6%).
Предусмотрено финансирование Программы из внебюджетных источников в объеме 7877650,0 тыс. рублей (5,9%).»;
дополнить абзацем 5 следующего содержания:
«Финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности осуществляется в рамках текущего финансирования, в том числе финансовых средств, заложенных в других Подпрограммах, на мероприятия по улучшению материально-технической базы.»;
абзацы 5 - 6 считать абзацами 6 - 7 соответственно;
1.2. в приложении № 1 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объёмы бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 281632,1 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета - 36017,3 тыс. руб.;
за счет средств о бюджета области - 245614,8 тыс. руб., в том числе по годам:
за счет средств федерального бюджета:
2014 г. - 36017,30 тыс. руб.;
за счет средств бюджета области:
2013 г. - 28866,40 тыс. руб.;
2014 г. - 48227,8 тыс. руб.;
2015 г. - 19228,4 тыс. руб.;
2016 г. - 20220,0 тыс. руб.;
2017 г. - 29799,10 тыс. руб.;
2018 г. - 31356,1 тыс. руб.;
2019 г. - 33066,50 тыс. руб.;
2020 г. - 34850,30 тыс. руб.
в разделе 1 «Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»:
абзац 68 изложить в следующей редакции:
«Предпринятые меры позволили вывести на новый более качественный уровень медицинскую помощь, оказываемую в учреждениях здравоохранения области. За счет оснащения современным лечебно-диагностическим оборудованием с высоким классом энергоэффективности, проведения ремонтных работ, строительства новых и реконструкции существующих объектов здравоохранения с использованием энергосберегающих технологий и материалов значительно улучшилось ресурсное обеспечение здравоохранения и его материально-техническая база. Однако на данном этапе пока еще не достигнуты оптимальные качественные показатели деятельности учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также значительная динамика показателей демографического развития населения Тамбовской области.»;
1.3. в приложении № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объёмы финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования Подпрограммы
Всего: 11254136,9 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета (предварительная оценка): 547509,9 тыс. руб., из них:
2013 г. - 245258,1 тыс. руб.;
2014 г. -214559,2 тыс. руб.;
2015 г. - 41566,5 тыс. руб.;
2016 г. - 41566,5 тыс. руб.;
2017 г. - 1139,9 тыс. руб.;
2018 г. - 1139,9 тыс. руб.;
2019 г. - 1139,9 тыс. руб.;
2020 г. - 1139,9 тыс. руб.;
средства бюджета области:
10706627,0 тыс. руб., из них:
2013 г. - 1171902,8 тыс. руб.;
2014 г. -1311515,4 тыс. руб.;
2015 г. - 1260301,2 тыс. руб.;
2016 г. - 1203112,4 тыс. руб.;
2017 г. - 1317667,7 тыс. руб.;
2018 г. - 1396007,7 тыс. руб.;
2019 г. - 1479048,7 тыс. руб.;
2020 г. - 1567071,1 тыс. руб.
1.4. в приложении № 3 «Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства» к Программе (далее - Подпрограмма):
в разделе 2 «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы»:
мероприятие 2 «Развитие аутсорсинга в здравоохранении Тамбовской области» дополнить абзацем 11 следующего содержания:
«Передача на обслуживание специализированным организациям котельных учреждений здравоохранения, позволит с помощью привлечения частных инвестиций провести модернизацию источников теплоснабжения и системы отопления с использованием энергоэффективного оборудования и технологий.»;
1.5. в приложении № 4 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс. руб.
Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2013 - 2020 гг. за счет финансирования из федерального бюджета и бюджета области - 380924,3 тыс. рублей:
2013 год - 171460,1 тыс. рублей;
2014 год - 180962,3 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 6660,9 тыс. рублей;
2018 год - 6973,9 тыс. рублей;
2019 год - 7280,7 тыс. рублей;
2020 год - 7586,4 тыс. рублей;
в том числе: федеральный бюджет - 18265,0 тыс. рублей:
2013 год - 10887,9 тыс. рублей;
2014 год - 7377,1 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
(Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации);
бюджет Тамбовской области - 362659,3 тыс. рублей:
2013 год - 160572,2 тыс. рублей;
2014 год - 173585,2 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 6660,9 тыс. рублей;
2018 год - 6973,9 тыс. рублей;
2019 год - 7280,7 тыс. рублей;
2020 год - 7586,4 тыс. рублей
приложение № 2 «Перечень объектов капитального ремонта объектов государственной собственности Тамбовской области» к Подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 1 настоящему постановлению;
1.6. в приложении № 5 «Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс. руб.
Всего: 972157,6 тыс. руб., из них:
2013 г. - 98139,7 тыс. руб.;
2014 г. - 111277,5 тыс. руб.;
2015 г. - 107725,4 тыс. руб.;
2016 г. - 116619,0 тыс. руб.;
2017 г. - 124568,2 тыс. руб.;
2018 г. - 127696,5 тыс. руб.;
2019 г. - 139152,8 тыс. руб.;
2020 г. - 146978,5 тыс. руб.,
средства бюджета области по предварительной оценке:
всего: 972157,6 тыс. руб., из них:
2013 г. - 98139,7 тыс. руб.;
2014 г. - 111277,5 тыс. руб.;
2015 г. - 107725,4 тыс. руб.;
2016 г. - 116619,0 тыс. руб.;
2017 г. - 124568,2 тыс. руб.;
2018 г. - 127696,5 тыс. руб.;
2019 г. - 139152,8 тыс. руб.;
2020 г. - 146978,5 тыс. руб.
в разделе 2 «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы» мероприятие 5.1 «Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей» изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 5.1. «Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей»
5.1.1. Состояние медицинской реабилитации в Тамбовской области требует принять меры по совершенствованию, систематизации медицинской реабилитации в соответствии с основными принципами организации реабилитационной помощи, такими как обоснованность, этапность, непрерывность, преемственность реабилитационных мероприятий между медицинскими организациями, санаторно-курортными организациями, учреждениями, оказывающими паллиативную помощь, мультидисциплинарность и ориентированность на четко сформулированную цель проведения реабилитационных мероприятий.
В связи с этим необходима разработка и реализация данной подпрограммы, а именно разработка и реализации мероприятий, направленных на совершенствование медицинской реабилитации взрослого населения Тамбовской области в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 1705н «О порядке организации медицинской реабилитации» (зарегистрирован в Минюсте РФ 22 февраля 2013 г., рег. № 27276).
Первый уровень реабилитации начинается с первых дней лечения больного в палате (отделении) реанимации и интенсивной терапии или профильном отделении при наличии подтвержденной результатами обследования перспективы восстановления утраченных функций и отсутствия противопоказаний. Реабилитационные мероприятия проводятся медицинскими работниками отделений (кабинетов) реабилитации по назначению лечащего врача. Для решения проблем, возникающих при организации первого этапа реабилитационной помощи в рамках данной подпрограммы, планируется дооснащение палат ранней реабилитации первичных сосудистых отделений (ТОГБУЗ «Городская больница им. C.С.Брюхоненко города Мичуринска», «Моршанская ЦРБ», «Уваровская ЦРБ») и регионального сосудистого центра (ГБУЗ «Тамбовская областная клиническая больница»), отделения реанимации травмоцентров первого уровня (ТОГБУЗ «Городская клиническая больница им. Архиепископа Луки г. Тамбова», ГБУЗ «Тамбовская областная детская больница») и ГБУЗ «Тамбовский областной онкологический клинический диспансер» необходимым оборудованием для реабилитации в соответствии со стандартами.
Второй уровень реабилитации проводится на базе специализированных реабилитационных отделений (коек), оказывающих медицинскую помощь больным при наиболее распространенных и одновременно инвалидизирующих заболеваниях нервной, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, онкологических заболеваниях:
для пациентов с заболеваниями центральной нервной системы и органов чувств с 01 апреля 2013 года 30 неврологических коек ТОГБУЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Тамбова» перепрофилированы в реабилитационные койки. Для решения проблем, возникающих при организации нейрореабилитационной помощи в рамках данной подпрограммы, планируется дооснащение отделения необходимым оборудованием для реабилитации в соответствии со стандартами, укомплектование мультидисциплинарных бригад специалистами, прошедшими обучение методам нейрореабилитации;
для пациентов с острыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы после проведения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения, реабилитационные мероприятия будут продолжены на базе отделений реабилитации кардиологических санаториев, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, а также в рамках частно-государственного партнерства в санаториях Тамбовской области;
для пациентов с травмами, заболеваниями опорно-двигательной и периферической нервной системы планируется организация работы многопрофильного реабилитационного отделения на базе ТОГБУЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Тамбова», в том числе провести ремонтные работы подразделений, оказывающих реабилитационную помощь, оснастить необходимым оборудованием в соответствии со стандартами и порядком оказания реабилитационной помощи, укомплектовать мультидисциплинарную бригаду специалистами, прошедшими обучение методам реабилитации больных травматологического профиля.
Третий уровень реабилитации будет организован в дневных стационарах реабилитационных отделений (кабинетах) амбулаторно-поликлинических подразделений по месту жительства (прикрепления) пациента. Для решения проблем, возникающих при организации третьего этапа реабилитации в рамках данной подпрограммы планируется перепрофилировать дневной стационар ТОГБУЗ «Городская поликлиника № 5 г. Тамбова» в многопрофильное реабилитационное отделение для взрослого населения г. Тамбова (провести ремонт подразделений, обучение специалистов мультидисциплинарной бригады, приобретение реабилитационного оборудования в соответствии с порядком оказания медицинской помощи), а также организовать в каждом учреждении здравоохранения области, оказывающем амбулаторную помощь, отделения (кабинеты) реабилитации в зависимости от численности приписного населения и дооснастить их необходимым оборудованием в соответствии со стандартами.
Реабилитация онкологических больных в настоящее время проводится в ГБУЗ «Тамбовский областной онкологический клинический диспансер» (далее - ГБУЗ «ТООКД»). Пациенты, имеющие выраженное нарушение функции, полностью зависимые от посторонней помощи в осуществлении самообслуживания, перемещения и общения, и не имеющие перспективы восстановления функций, подтвержденной результатами обследования (реабилитационного потенциала), направляются в учреждения паллиативной помощи. В целях совершенствования организации реабилитационной помощи онкологическим больным планируется создание организационно-методического центра по онкологической реабилитации на базе ГБУЗ «ТООКД», а также дооснащение учреждения необходимым физиотерапевтическим оборудованием.
5.1.2. В последние годы многие заболевания у детей, относившиеся ранее к разряду фатальных, стали успешно лечиться, в связи с чем роль медицинской реабилитации значительно возрастает. В рамках реализации поставленной задачи будет сформирована трехуровневая система оказания реабилитационной помощи детям, в первую очередь, рожденных с пороками развития и экстремально низкой массой тела.
Первый уровень реабилитационной помощи указанной категории детей будет организован на базе перинатального центра. Запланировано строительство и оснащение перинатального центра современным диагностическим и лечебным оборудованием для ранней реабилитации детей, рожденных с экстремально низкой массой тела и с пороками развития.
Второй уровень реабилитационной помощи детям будет организован на базе ГБУЗ «Тамбовская областная детская клиническая больница» и отделения реабилитации ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ». Планируется перепрофилировать неэффективно работающие койки ГБУЗ «Тамбовская областная детская клиническая больница» в койки реабилитации для долечивания детей, получивших специализированное, в том числе высокотехнологичное лечение.
Третий уровень реабилитационной помощи детям будет организован в реабилитационных отделений (кабинетах) амбулаторно-поликлинических подразделений по месту жительства (прикрепления) пациента. Планируется перепрофилировать дневной стационар детской поликлиники ТОГБУЗ «Городская поликлиника № 4 г. Тамбова» в многопрофильное реабилитационное отделение для детей.
Развитие медицинской реабилитации позволит создать полный цикл оказания эффективной медицинской помощи детям: ранняя диагностика > своевременное лечение > медицинская реабилитация.
Для решения вышеуказанных проблем организации реабилитационной помощи взрослому населению в рамках данной подпрограммы будет осуществлено:
приобретение имущественного санаторно-курортного комплекса для организации работы реабилитационного отделения ТОГБУЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Тамбова»;
стандартизированное оснащение учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядком и стандартами;
ремонт подразделений, оказывающих реабилитационную помощь;
подготовка квалифицированных кадров для учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь по медицинской реабилитации. Мероприятия будут проводиться в рамках подпрограммы 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»;
внедрение системы мотивации медицинского персонала учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь по медицинской реабилитации;
внедрение новых технологий восстановительного лечения, включающих медицинские, медико-социальные, медико-педагогические, социально-педагогические методы реабилитации на всех этапах реабилитации, включая ГКУЗ «Тамбовский областной специализированный дом ребенка»;
продолжена работа по организации стационарного этапа реабилитации больных после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения на базе санаториев области в рамках частно-государственного партнерства.
Планируемые мероприятия по оказанию медицинской реабилитационной помощи взрослым приведут к сохранению и укреплению здоровья населения, сокращению сроков восстановления утраченного здоровья населения, снижению заболеваемости с временной и стойкой утратой трудоспособности, повышению качества жизни хронических больных и инвалидов, снижению показателей смертности от наиболее распространенных заболеваний и инвалидизации населения.»;
1.7. в приложении № 6 «Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы, тыс. руб.
Всего: 454798,0 тыс. рублей, из них: средства бюджета области по предварительной оценке: 454798,0 тыс. рублей, из них:
2013 год - 89308,2 тыс. рублей;
2014 год - 48013,4 тыс. рублей;
2015 год - 47659,4 тыс. рублей;
2016 год - 47864,7 тыс. рублей;
2017 год - 50736,6 тыс. рублей;
2018 год - 53780,0 тыс. рублей;
2019 год - 57007,6 тыс. рублей;
2020 год - 60428,1 тыс. рублей
1.8. в приложении № 7 «Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 851856,3 тыс. рублей, из них:
средства бюджета области (предварительная оценка) 680506,3 тыс. руб., из них:
2013 г. - 76787,8 тыс. рублей;
2014 г. - 86781,8 тыс. рублей;
2015 г. - 96758,6 тыс. рублей;
2016 г. - 56758,6 тыс. рублей;
2017 г. - 90164,2 тыс. рублей;
2018 г. - 93773,9 тыс. рублей;
2019 г. - 87825,0 тыс. рублей;
2020 г. - 91656,4 тыс. рублей,
внебюджетные средства (предварительная оценка) 7850,0 тыс. рублей, из них:
2013 г. - 100,0 тыс. рублей;
2014 г. - 250,0 тыс. рублей;
2015 г. - 550,0 тыс. рублей;
2016 г. - 850,0 тыс. рублей;
2017 г. - 1225,0 тыс. рублей;
2018 г. - 1475,0 тыс. рублей;
2019 г. - 1600,0 тыс. рублей;
2020 г. - 1800,0 тыс. рублей,
за счет средств обязательного медицинского страхования (предварительная оценка) 163500,0 тыс. руб., из них:
2013 г. - 23500,0 тыс. рублей;
2014 г. - 40000,0 тыс. рублей;
2015 г. - 0,0 тыс. рублей;
2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
2017 г. - 30000,0 тыс. рублей;
2018 г. - 30000,0 тыс. рублей;
2019 г. - 20000,0 тыс. рублей;
2020 г. - 20000,0 тыс. рублей.
1.9. в приложении № 8 «Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы финансирования Подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования Подпрограммы, тыс. руб.
Всего: 2981941,7 тыс. руб., из них:
средства бюджета области по предварительной оценке 1413124,4 тыс. руб., из них:
2013 г. - 187752,4 тыс. руб.,
2014 г. - 204590,5 тыс. руб.,
2015 г. - 70173,0 тыс. руб.,
2016 г. - 70173,0 тыс. руб.,
2017 г. - 205813,5 тыс. руб.,
2018 г. - 214971,9 тыс. руб.,
2019 г. - 224679,8 тыс. руб.,
2020 г. - 234970,3 тыс. руб.;
средства федерального бюджета по предварительной оценке 1568817,3 тыс. руб., из них:
2013 г. - 369809,6 тыс. руб.,
2014 г. - 391360,3 тыс. руб.,
2015 г. - 134607,9 тыс. руб.,
2016 г. - 134607,9 тыс. руб.,
2017 г. - 134607,9 тыс. руб.,
2018 г. - 134607,9 тыс. руб.,
2019 г. - 134607,9 тыс. руб.,
2020 г. - 134607,9 тыс. руб.
1.10. в приложении № 9 «Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы финансирования Подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования Подпрограммы, тыс. руб.
Всего: 344331,1 тыс. руб., в том числе:
2013 год - 57898,2 тыс. руб.;
2014 год - 35536,2 тыс. руб.;
2015 год - 37802,2 тыс. руб.;
2016 год - 37802,2 тыс. руб.;
2017 год - 40070,3 тыс. руб.;
2018 год - 42474,6 тыс. руб.;
2019 год - 45023,0 тыс. руб.;
2020 год - 47724,4 тыс. руб.;
из них:
средства бюджета области по предварительной оценке: 326901,1 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.), в том числе:
2013 год - 40468,2 тыс. руб.;
2014 год - 35536,2 тыс. руб.;
2015 год - 37802,2 тыс. руб.;
2016 год - 37802,2 тыс. руб.;
2017 год - 40070,3 тыс. руб.;
2018 год - 42474,6 тыс. руб.;
2019 год - 45023,0 тыс. руб.;
2020 год - 47724,4 тыс. руб.;
средства федерального бюджета: 17430,0 тыс. руб., в том числе:
2013 год - 17430,0 тыс. руб.
1.11. в приложении № 10 «Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы финансирования Подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования Подпрограммы, тыс. руб.
Всего: 110967091,5 тыс. руб., в том числе:
2013 год - 10031103,9 тыс. руб.;
2014 год - 11690040,5 тыс. руб.;
2015 год - 12747844,3 тыс. руб.;
2016 год - 13181459,7 тыс. руб.;
2017 год - 14848356,8 тыс. руб.;
2018 год - 15604058,4 тыс. руб.;
2019 год - 16156247,6 тыс. руб.;
2020 год - 16707980,8 тыс. руб.;
из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 16562,6 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.), в том числе:
2013 год - 2038,7 тыс. руб.;
2014 год - 2084,1 тыс. руб.;
2015 год - 2073,3 тыс. руб.;
2016 год - 2073,3 тыс. руб.;
2017 год - 2073,3 тыс. руб.;
2018 год - 2073,3 тыс. руб.;
2019 год - 2073,3 тыс. руб.;
2020 год - 2073,3 тыс. руб.;
средства бюджета области по предварительной оценке: 25081371,7 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.), в том числе:
2013 год - 2613376,0 тыс. руб.;
2014 год - 3208057,5 тыс. руб.;
2015 год - 3208676,6 тыс. руб.;
2016 год - 3208676,6 тыс. руб.;
2017 год - 3209418,6 тыс. руб.;
2018 год - 3210205,1 тыс. руб.;
2019 год - 3211038,8 тыс. руб.;
2020 год - 3211922,5 тыс. руб.;
внебюджетные источники (средства ОМС и привлечение дополнительных источников финансирования) по предварительной оценке: 85869157,2 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.), в том числе:
2013 год - 7415689,2 тыс. руб.;
2014 год - 8479898,9 тыс. руб.;
2015 год - 9537094,4 тыс. руб.;
2016 год - 9970709,8 тыс. руб.;
2017 год - 11636864,9 тыс. руб.;
2018 год - 12391780,0 тыс. руб.;
2019 год - 12943135,0 тыс. руб.;
2020 год - 13493985,0 тыс. руб.
1.12. в приложении № 11 «Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы» к Программе (далее - Подпрограмма):
в разделе 2 «Мероприятия Подпрограммы»:
в подразделе «План подготовки медицинских кадров для перинатального центра»:
в позиции 1 «Количество врачей, подготовленных для работы в перинатальном центре, в том числе:» цифру «18» заменить цифрой «43»;
1.13. приложение № 12 «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы, подпрограмм Программы и их значения» к Программе дополнить позициями 18 - 22 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.14. приложение № 13 «Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
1.15. приложение № 14 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы за счет всех источников финансирования» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
Глава администрации области
О.И. Бетин
Приложение № 1
к постановлению
администрации области
от 31 декабря 2014 г. № 1747
Перечень
объектов капитального ремонта объектов государственной собственности Тамбовской области
Наименование главного распорядителя средств объекта капитального строительства
Вводимая мощность объекта капитального строительства (площадь здания)
Объем бюджетных ассигнований
(тыс. рублей)
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
Управление здравоохранение области - главный распорядитель средств
14112,8 м2
1017,5
23954,9
23474,4
1. Капитальный ремонт акушерского стационара ГБУЗ «Тамбовская областная клиническая больница»
1254,5 м2
366,7
2. Капитальный ремонт акушерского стационара ТОГБУЗ «Городская клиническая больница им. Архиепископа Луки г. Тамбова», включающий реконструкцию сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения с использованием энергоэффективного оборудования и технологий
4856,7 м2
224,9
15531,8
23474,4
3. Капитальный ремонт акушерского отделения ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ», включающий реконструкцию сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения с использованием энергоэффективного оборудования и технологий
6195,6 м2
99,8
12 000,0
4. Капитальный ремонт детского отделения ТОГБУЗ «Жердевская ЦРБ»
1266 м2
326,1
5. Капитальный ремонт здания ГКУЗ «Тамбовский областной специализированный дом ребенка» включающий реконструкцию сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения с использованием энергоэффективного оборудования и технологий
1360 м2
1017,6
15341,7
Зам. главы администрации области
Н.Д. Горденков
Приложение № 2
к постановлению
администрации области
от 31 декабря 2014 г. № 1747
Перечень
показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы, подпрограмм Программы и их значения
№
пп
Показатель (индикатор) (наименование) Программы, подпрограммы
Единица измерения
Значения показателей
2012
год
2013
год
2014
год
2015 год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
18
Доля учреждений, в которых проведены энергетические обследования
процент
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
19
Доля учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии
процент
0,0
0,0
73,0
76,0
81,0
86,0
91,0
95,0
100,0
20
Снижение удельного расхода тепла на 1 м2
Гкал/м2
0,0
0,0
0,16
0,155
0,142
0,136
0,132
0,128
0,124
21
Снижение удельного расхода электрической энергии на 1 м2
кВт*ч/м2
0,0
0,0
40,62
39,4
36,12
34,71
33,67
32,66
31,68
22
Снижение удельного расхода топлива на 1 м2
тут/м2
0,0
0,0
5,83
5,65
5,18
4,98
4,83
4,68
4,54
Зам. главы администрации области
Н.Д. Горденков
Приложение № 3
к постановлению
администрации области
от 31 декабря 2014 г. № 1747
Перечень
мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы
№
п/п
Наименование
подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объемы финансирования, тыс. рублей в т.ч.
наименование
единица
измерения
год реализации
значение
(по годам реализации мероприятия)
по годам, всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
1.1.
Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска
Управление здравоохранения
области
Количество
проведенных мероприятий
единиц
2013
1450
2769,5
0,0
2769,5
0,0
0,0
2014
1480
2234,0
0,0
2234,0
0,0
0,0
2015
1480
2234,0
0,0
2234,0
0,0
0,0
2016
1480
2234,0
0,0
2234,0
0,0
0,0
2017
1550
2368,0
0,0
2368,0
0,0
0,0
2018
1650
2510,1
0,0
2510,1
0,0
0,0
2019
1750
2660,7
0,0
2660,7
0,0
0,0
2020
1850
2820,4
0,0
2820,4
0,0
0,0
1.2.
Оказание профилактической медицинской помощи по профилям «Спортивная медицина», «Профпатология»
Управление здравоохранения
области
Количество пациентов, получивших медицинскую помощь
человек
2013
20543
10030,3
0,0
10030,3
0,0
0,0
2014
34240
12291,4
0,0
12291,4
0,0
0,0
2015
34240
13449,7
0,0
13449,7
0,0
0,0
2016
34240
14380,0
0,0
14380,0
0,0
0,0
2017
34240
15333,5
0,0
15333,5
0,0
0,0
2018
34240
16157,4
0,0
16157,4
0,0
0,0
2019
34240
17126,9
0,0
17126,9
0,0
0,0
2020
34240
18154,5
0,0
18154,5
0,0
0,0
1.3.
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака
Управление здравоохранения области
Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет
на 100 наркологических больных среднегодового контингента
2013
6,7
4344,3
0,0
4344,3
0,0
0,0
2014
7,7
50136,1
36017,3
14118,8
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
Мероприятия, направленные на раннее выявление потребителей психоактивных веществ и оказание медицинской помощи наркологическим больным
Управление здравоохранения
области
Количество обследованных граждан
человек
2013
18752
600,0
0,0
600,0
0,0
0,0
2014
18800
1200,0
0,0
1200,0
0,0
0,0
2015
18900
1250,0
0,0
1250,0
0,0
0,0
2016
19000
1311,3
0,0
1311,3
0,0
0,0
2017
19100
1374,2
0,0
1374,2
0,0
0,0
2018
19200
1438,8
0,0
1438,8
0,0
0,0
2019
19300
1502,0
0,0
1502,0
0,0
0,0
2020
19500
1565,2
0,0
1565,2
0,0
0,0
1.5.
Мероприятия по иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок
Управление здравоохранения
области
Охват профилактическими прививками
процент
2013
96
8470,0
0,0
8470,0
0,0
0,0
2014
96
7500,0
0,0
7500,0
0,0
0,0
2015
96
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
96
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
96
8300,0
0,0
8300,0
0,0
0,0
2018
96
8690,0
0,0
8690,0
0,0
0,0
2019
96
9072,6
0,0
9072,6
0,0
0,0
2020
96
9453,6
0,0
9453,6
0,0
0,0
1.6.
Организация проведения мероприятий по заключительной дезинфекции, дезинсекции, дератизации
Управление здравоохранения
области
Количество обработанных очагов
единиц
2013
2000
2000,0
0,0
2000,0
0,0
0,0
2014
2000
2144,7
0,0
2144,7
0,0
0,0
2015
2000
2144,7
0,0
2144,7
0,0
0,0
2016
2000
2144,7
0,0
2144,7
0,0
0,0
2017
2000
2273,4
0,0
2273,4
0,0
0,0
2018
2000
2409,8
0,0
2409,8
0,0
0,0
2019
2000
2554,3
0,0
2554,3
0,0
0,0
2020
2000
2706,6
0,0
2706,6
0,0
0,0
1.7.
Мероприятия по профилактике инфицирования вирусом иммунодефицита человека
Управление здравоохранения
области
Количество детей, рождённых ВИЧ-инфицированными матерями, обеспеченных искусственным питанием
человек
2013
25
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2014
25
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2015
25
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2016
25
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2017
25
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2018
25
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2019
25
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2020
25
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
1.8.
Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения
Управление здравоохранения
области
Доля учреждений здравоохранения, оснащенных в соответствии с утвержденными стандартами
процент
2013
95
502,3
0,0
502,3
0,0
0,0
2014
96
8589,1
0,0
8589,1
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2013
28866,4
0,0
28866,4
0,0
0,0
2014
84245,3
36017,3
48228,0
0,0
0,0
2015
19228,4
0,0
19228,4
0,0
0,0
2016
20220,0
0,0
20220,0
0,0
0,0
2017
29799,1
0,0
29799,1
0,0
0,0
2018
31356,1
0,0
31356,1
0,0
0,0
2019
33066,5
0,0
33066,5
0,0
0,0
2020
34850,3
0,0
34850,3
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2013 - 2020
281 632,1
36 017,3
245 614,8
0,0
0,0
2. Подпрограмма государственной программы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
2.1.
Мероприятия по профилактике, выявлению, организации мониторинга и лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека
Управление здравоохранения
области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
процент
2013
77,0
50480,3
45980,3
4500,0
0,0
0,0
2014
79,0
51187,5
46687,5
4500,0
0,0
0,0
2015
80,0
41566,5
41566,5
0,0
0,0
0,0
2016
81,0
41566,5
41566,5
0,0
0,0
0,0
2017
82,0
5639,9
1139,9
4500,0
0,0
0,0
2018
83,0
5639,9
1139,9
4500,0
0,0
0,0
2019
84,0
5639,9
1139,9
4500,0
0,0
0,0
2020
85,0
5639,9
1139,9
4500,0
0,0
0,0
2.2.
Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения
Управление здравоохранения области, управление инвестиций
области
Доля
учреждений здравоохранения
области, оказывающих
специализированную медицинскую помощь, оснащенных в соответствии с утвержденными
стандартами от общего количества таких учреждений
процент
2013
95
307583,7
193934,6
113649,1
0,0
0,0
2014
96
60 527,8*
5 237,9*
55 289,9*
0,0
0,0
2015
97
278040,1
0,0
278040,1*
0,0
0,0
2016
98
94668,2
0,0
94668,2
0,0
0,0
2017
99
126874,1
0,0
126874,1
0,0
0,0
2018
100
134756,5
0,0
134756,5
0,0
0,0
2019
100
143111,9
0,0
143111,9
0,0
0,0
2020
100
151968,6
0,0
151968,6
0,0
0,0
2.3.
Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями
Управление здравоохранения области, управление инвестиций
области
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
процент
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
50,5
5000,0
0,0
5000,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.4.
Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия
Управление здравоохранения области, управление инвестиций
области
Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
процент
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
52,0
6571,5
471,5
6100,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление образования и науки области
Охват дополнительным питанием обучающихся школы-интерната
процент
2013
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2014
100
700.0
0,0
700.0
0,0
0,0
2015
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь
Управление здравоохранения
области
Смертность от всех причин
на 1000 населения
2013
16,1
561929,5
0,0
561929,5
0,0
0,0
2014
16,0
663011,6
0,0
663011,6
0,0
0,0
2015
15,9
766148,4
0,0
766148,4
0,0
0,0
2016
15,8
879203,8
0,0
879203,8
0,0
0,0
2017
15,7
944018,8
0,0
944018,8
0,0
0,0
2018
15,6
1000660,0
0,0
1000660,0
0,0
0,0
2019
15,5
1060700,0
0,0
1060700,0
0,0
0,0
2020
15,4
1124341,5
0,0
1124341,5
0,0
0,0
2.6.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
Управление здравоохранения области
Количество проведенных тромболизисов
единиц
2013
110
12000,0
0,0
12000,0
0,0
0,0
2014
100
9950,0
0,0
9950,0
0,0
0,0
2015
100
12000,0
0,0
12000,0
0,0
0,0
2016
100
12000,0
0,0
12000,0
0,0
0,0
2017
100
12000,0
0,0
12000,0
0,0
0,0
2018
100
12000,0
0,0
12000,0
0,0
0,0
2019
100
12000,0
0,0
12000,0
0,0
0,0
2020
100
12000,0
0,0
12000,0
0,0
0,0
2.7.
Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной) *
Управление здравоохранения области
Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на территориальную программу государственных гарантий
процент
2013
4,4
294211,5
0,0
294211,5
0,0
0,0
2014
4,8
306507,2
0,0
306507,2
0,0
0,0
2015
5,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.8.
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования в части финансового обеспечения скорой медицинской помощи **
2013
4,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
4,8
3443,5
0,0
3443,5
0,0
0,0
2015
5,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.9.
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
2013
4,4
13062,8
0,0
13062,8
0,0
0,0
2014
4,8
16821,5
0,0
16821,5
0,0
0,0
2015
5,4
14766,6
0,0
14766,6
0,0
0,0
2016
5,3
15186,3
0,0
15186,3
0,0
0,0
2017
5,3
16097,5
0,0
16097,5
0,0
0,0
2018
5,3
17063,3
0,0
17063,3
0,0
0,0
2019
5,3
18087,1
0,0
18087,1
0,0
0,0
2020
5,3
19172,4
0,0
19172,4
0,0
0,0
2.9.1
Финансовое обеспечение деятельности санитарно-авиационной медицинской помощи
Управление здравоохранения области
Больничная летальность
процент
2013
1,47
7135,2
0,0
7135,2
0,0
0,0
2014
1,47
8291,2
0,0
8291,2
0,0
0,0
2015
1,46
8384,6
0,0
8384,6
0,0
0,0
2016
1,45
8384,6
0,0
8384,6
0,0
0,0
2017
1,44
8887,7
0,0
8887,7
0,0
0,0
2018
1,43
9420,9
0,0
9420,9
0,0
0,0
2019
1,42
9986,2
0,0
9986,2
0,0
0,0
2020
1,40
10585,4
0,0
10585,4
0,0
0,0
2.9.2
Обеспечение деятельности областной службы медицины катастроф
Управление здравоохранения области
Обеспечение готовности службы медицины катастроф для выезда при возникновении чрезвычайных ситуаций
процент
2013
100
5927,6
0,0
5927,6
0,0
0,0
2014
100
8530,3
0,0
8530,3
0,0
0,0
2015
100
6382,0
0,0
6382,0
0,0
0,0
2016
100
6801,7
0,0
6801,7
0,0
0,0
2017
100
7209,8
0,0
7209,8
0,0
0,0
2018
100
7642,4
0,0
7642,4
0,0
0,0
2019
100
8100,9
0,0
8100,9
0,0
0,0
2020
100
8587,0
0,0
8587,0
0,0
0,0
2.10.
Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения
Управление здравоохранения области
Количество санитарного автотранспорта
единиц
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
20
40829,9
68,6
40761,1
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.11.
Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Управление здравоохранения области
Смертность от дорожно-транспортных происшествий
на 100 тыс. населения
2013
21,2
9179,0
0,0
9179,0
0,0
0,0
2014
20,0
188769,8
158724,0
30045,8
0,0
0,0
2015
19,0
11937,2
0,0
11937,2
0,0
0,0
2016
18,0
11937,2
0,0
11937,2
0,0
0,0
2017
17,0
12653,4
0,0
12653,4
0,0
0,0
2018
16,0
13412,6
0,0
13412,6
0,0
0,0
2019
15,0
14217,4
0,0
14217,4
0,0
0,0
2020
14,0
15070,4
0,0
15070,4
0,0
0,0
2.12.
Развитие службы крови
Управление здравоохранения области
Обеспеченность потребности в препаратах и компонентах крови областных государственных учреждений здравоохранения
процент
2013
100
74493,3
0,0
74493,3
0,0
0,0
2014
100
75961,2
0,0
75961,2
0,0
0,0
2015
100
82675,3
0,0
82675,3
0,0
0,0
2016
100
88681,6
0,0
88681,6
0,0
0,0
2017
100
94002,5
0,0
94002,5
0,0
0,0
2018
100
99642,6
0,0
99642,6
0,0
0,0
2019
100
105621,2
0,0
105621,2
0,0
0,0
2020
100
111958,5
0,0
111958,5
0,0
0,0
2.13.
Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи
Управление здравоохранения области
Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь
человек
2013
3025
17367,0
5343,2
12023,8
0,0
0,0
2014
3114
18548,1
3369,5
15178,6
0,0
0,0
2015
3200
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
3300
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
3400
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
3500
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
3600
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
3700
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.14.
Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, предоставляющих государственные услуги по патологоанатомическим исследованиям и судебно-медицинской экспертизы
Управление здравоохранения области
Количество проведенных исследований
единиц
2013
272500
76153,8
0,0
76153,8
0,0
0,0
2014
270000
78245,0
0,0
78245,0
0,0
0,0
2015
270000
94733,6
0,0
94733,6
0,0
0,0
2016
270000
101435,3
0,0
101435,3
0,0
0,0
2017
270000
107521,4
0,0
107521,4
0,0
0,0
2018
270000
113972,7
0,0
113972,7
0,0
0,0
2019
270000
120811,1
0,0
120811,1
0,0
0,0
2020
270000
128059,7
0,0
128059,7
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2013
1417160,9
245258,1
1171902,8
0,0
0,0
2014
1526074,6
214559,2
1311515,4
0,0
0,0
2015
1301867,7
41566,5
1260301,2
0,0
0,0
2016
1244678,9
41566,5
1203112,4
0,0
0,0
2017
1318807,6
1139,9
1317667,7
0,0
0,0
2018
1397147,6
1139,9
1396007,7
0,0
0,0
2019
1480188,6
1139,9
1479048,7
0,0
0,0
2020
1568211,0
1139,9
1567071,1
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2013 - 2020
11254136,9
547509,9
10706627,0
0,0
0,0
* расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов: 2014 г.- 20 000 тыс. руб.; 2015 г. - 178 287,5 тыс. руб.;
** межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области
3. Подпрограмма государственной программы «Развитие государственно-частного партнерства»
3.1.
Реализация инвестиционного проекта «Создание центра позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии в Тамбовской области»
Управление здравоохранения области
Увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
процент
2013
47,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
47,6
200000,0
0,0
0,0
0,0
200000,0
2015
48,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
48,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
49,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
49,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
50,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
50,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2.
Реализация инвестиционного проекта «Развитие гемодиализной службы»
Управление здравоохранения области
Количество больных, получающих процедуру гемодиализа
человек
2013
142
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
156
141500,0
0,0
0,0
0,0
141500,0
2015
172
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
182
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
192
35000,0
0,0
0,0
0,0
35000,0
2018
202
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
212
20000,0
0,0
0,0
0,0
20000,0
2020
222
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3.
Строительство хирургического корпуса ГБУЗ «Тамбовский областной клинический противотуберкулезный диспансер»
Управление здравоохранения области
Снижение смертности от туберкулеза
на
100 тыс. населения
2013
6,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
6,4
167000,0
0,0
0,0
0,0
167000,0
2015
6,3
220000,0
0,0
0,0
0,0
220000,0
2016
6,2
224000,0
0,0
0,0
0,0
224000,0
2017
6,1
224000,0
0,0
0,0
0,0
224000,0
2018
6,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
5,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
5,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.4.
Реализация проекта «Новая скорая помощь»
Управление здравоохранения области
Увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
процент
2013
84,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
86,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
88,0
24000,0
0,0
0,0
0,0
24000,0
2016
90,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
92,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
94,0
16500,0
0,0
0,0
0,0
16500,0
2019
94,0
7500,0
0,0
0,0
0,0
7500,0
2020
94,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.5.
Реализация инвестиционного проекта по организации централизованного вывоза и обезвреживания медицинских отходов
Управление здравоохранения области
Увеличение доли учреждений, осуществляющих централизованный вывоз и обезвреживание медицинских отходов
процент
2013
00,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
35,0
60700,0
0,0
0,0
0,0
60700,0
2015
56,0
30300,0
0,0
0,0
0,0
30300,0
2016
66,0
14500,0
0,0
0,0
0,0
14500,0
2017
72,0
6500,0
0,0
0,0
0,0
6500,0
2018
72,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
72,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
72,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.6.
Передача на аутсорсинг услуг по организации горячего лечебного питания в учреждениях здравоохранения области
Управление здравоохранения области
Увеличение доли учреждений, передавших на аутсорсинг функции, не связанные с оказанием медицинской помощи
процент
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
30,0
12000,0
0,0
0,0
0,0
12000,0
2015
40,0
8000,0
0,0
0,0
0,0
8000,0
2016
50,0
10000,0
0,0
0,0
0,0
10000,0
2017
60,0
10000,0
0,0
0,0
0,0
10000,0
2018
75,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
90,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
581200,0
0,0
0,0
0,0
581200,0
2015
282300,0
0,0
0,0
0,0
282300,0
2016
248500,0
0,0
0,0
0,0
248500,0
2017
275500,0
0,0
0,0
0,0
275500,0
2018
16500,0
0,0
0,0
0,0
16500,0
2019
27500,0
0,0
0,0
0,0
27500,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме
2013 - 2020
1431500,0
0,0
0,0
0,0
1431500,0
4. Подпрограмма государственной программы «Охрана здоровья матери и ребенка»
4.1.
Укрепление материально-технической базы учреждений службы детства и родовспоможения
Управление здравоохранения области
Материнская
смертность
на 100 тысяч родившихся живыми
2013
9,6
2683,9
0,0
2683,9
0,0
0,0
2014
9,6
4390,1
0,0
4390,1
0,0
0,0
2015
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.2.
Выхаживание новорожденных детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела
Управление здравоохранения области
Увеличение выживаемости новорождённых детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела
промилле
2013
831,2
9356,2
3433,0
5923,2
0,0
0,0
2014
833,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
835,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
838,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
840,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
845,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
847,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
849,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.3.
Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике
Управление здравоохранения области
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учёт в первый триместр беременности
процент
2013
80,9
4769,6
3769,6
1000,0
0,0
0,0
2014
81
5140,5
3933,4
1207,1
0,0
0,0
2015
82
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
83
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
84
1153,2
0,0
1153,2
0,0
0,0
2018
85
1207,4
0,0
1207,4
0,0
0,0
2019
86
1260,5
0,0
1260,5
0,0
0,0
2020
87
1313,4
0,0
1313,4
0,0
0,0
4.4.
Создание объектов социальной, коммунальной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения (хирургический корпус)
Управление здравоохранения области
управление инвестиций области
Снижение ранней неонатальной
смертности
на 1000 новорождённых
2013
1,3
147084,1*
0,0
147084,1*
0,0
0,0
2014
1,3
163106,7**
0,0
163106,7**
0,0
0,0
2015
1,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
1,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.5.
Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной системы здравоохранения
Управление здравоохранения области
Охват неонатальным
скринингом
процент
2013
99,9
3966,3
3685,3
281,0
0,0
0,0
2014
99,9
3625,0
3443,7
181,3
0,0
0,0
2015
99,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
99,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
99,9
340,8
0,0
340,8
0,0
0,0
2018
99,9
356,8
0,0
356,8
0,0
0,0
2019
99,9
372,5
0,0
372,5
0,0
0,0
2020
99,9
388,1
0,0
388,1
0,0
0,0
Охват аудиологическим скринингом
процент
2013
97,4
2014
97,4
2015
97,4
2016
97,4
2017
97,4
2018
97,7
2019
97,7
2020
97,9
4.6.
Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
Управление здравоохранения области
Снижение смертности детей 0 - 17 лет
100 тысяч населения соответствующего возраста
2013
5,9
3600,0
0,0
3600,0
0,0
0,0
2014
5,9
4700,0
0,0
4700,0
0,0
0,0
2015
5,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
5,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
5,6
5166,9
0,0
5166,9
0,0
0,0
2018
5,5
5409,7
0,0
5409,7
0,0
0,0
2019
5,4
5647,7
0,0
5647,7
0,0
0,0
2020
5,3
5884,9
0,0
5884,9
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2013
171460,1
10887,9
160572,2
0,0
0,0
2014
180962,3
7377,1
173585,2
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
6660,9
0,0
6660,9
0,0
0,0
2018
6973,9
0,0
6973,9
0,0
0,0
2019
7280,7
0,0
7280,7
0,0
0,0
2020
7586,4
0,0
7586,4
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2013-
2020
380924,3
18265,0
362659,3
0,0
0,0
* расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограмма «Здоровое поколение»;
** расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов
5. Подпрограмма государственной программы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
5.1.
Обеспечение деятельности областного государственного учреждения, оказывающего помощь по медицинской реабилитации детей
Управление здравоохранения
области
Количество пролеченных пациентов
человек
2013
34477
45050,5
0,0
45050,5
0,0
0,0
2014
50000
61901,9
0,0
61901,9
0,0
0,0
2015
60000
51365,5
0,0
51365,5
0,0
0,0
2016
80000
56094,4
0,0
56094,4
0,0
0,0
2017
95000
60716,7
0,0
60716,7
0,0
0,0
2018
110000
64359,7
0,0
64359,7
0,0
0,0
2019
125000
68221,3
0,0
68221,3
0,0
0,0
2020
140000
72314,5
0,0
72314,5
0,0
0,0
5.2.
Организация реабилитационной помощи больным после получения специализированного лечения в санаторно-курортных организациях
Управление здравоохранения
области
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов от числа нуждающихся
процент
2013
4,0
24193,0
0,0
24193,0
0,0
0,0
2014
6,0
18776,7
0,0
18776,7
0,0
0,0
2015
9,0
24193,0
0,0
24193,0
0,0
0,0
2016
12,0
25378,5
0,0
25378,5
0,0
0,0
2017
15,0
26596,6
0,0
26596,6
0,0
0,0
2018
17,0
27846,7
0,0
27846,7
0,0
0,0
2019
21,0
29071,9
0,0
29071,9
0,0
0,0
2020
25,0
30292,9
0,0
30292,9
0,0
0,0
5.3.
Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по предоставлению санаторного лечения детскому населению области
Управление здравоохранения
области
Охват санаторно-курортным лечением детского населения
процент
2013
9,0
28896,2
0,0
28896,2
0,0
0,0
2014
13,0
30598,9
0,0
30598,9
0,0
0,0
2015
17,0
32166,9
0,0
32166,9
0,0
0,0
2016
21,0
35146,1
0,0
35146,1
0,0
0,0
2017
26,0
37254,9
0,0
37254,9
0,0
0,0
2018
31,0
35490,1
0,0
35490,1
0,0
0,0
2019
36,0
41859,6
0,0
41859,6
0,0
0,0
2020
45,0
44371,1
0,0
44371,1
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме
2013
98139,7
0,0
98139,7
0,0
0,0
2014
111 277,5
0,0
111 277,5
0,0
0,0
2015
147225,4
0,0
147225,4
0,0
0,0
2016
156119,0
0,0
156119,0
0,0
0,0
2017
124568,2
0,0
124568,2
0,0
0,0
2018
127696,5
0,0
127696,5
0,0
0,0
2019
139152,8
0,0
139152,8
0,0
0,0
2020
146978,5
0,0
146978,5
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2013 - 2020
972 157,6
0,0
972 157,6
0,0
0,0
6. Подпрограмма государственной программы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
6.1.
Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи
Управление здравоохранения
области
Количество проведенных пациентами койко-дней
к/дни
2013
222428
89308,2
0,0
89308,2
0,0
0,0
2014
98127
48013,4
0,0
48013,4
0,0
0,0
2015
118765
47659,4
0,0
47659,4
0,0
0,0
2016
121831
47864,7
0,0
47864,7
0,0
0,0
2017
124000
50736,6
0,0
50736,6
0,0
0,0
2018
127000
53780,0
0,0
53780,0
0,0
0,0
2019
130000
57007,6
0,0
57007,6
0,0
0,0
2020
133000
60428,1
0,0
60428,1
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2013
89308,2
0,0
89308,2
0,0
0,0
2014
48013,4
0,0
48013,4
0,0
0,0
2015
47659,4
0,0
47659,4
0,0
0,0
2016
47864,7
0,0
47864,7
0,0
0,0
2017
50736,6
0,0
50736,6
0,0
0,0
2018
53780,0
0,0
53780,0
0,0
0,0
2019
57007,6
0,0
57007,6
0,0
0,0
2020
60428,1
0,0
60428,1
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2013 - 2020
454798,0
0,0
454798,0
0,0
0,0
7. Подпрограмма государственной программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
7.1.
Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области
Управление здравоохранения области
Количество студентов, обучающихся в рамках целевой подготовки для нужд области
человек
2013
834
29082,7
0,0
29082,7
0,0
0,0
2014
865
29594,2
0,0
29594,2
0,0
0,0
2015
866
33647,5
0,0
33647,5
0,0
0,0
2016
869
33647,5
0,0
33647,5
0,0
0,0
2017
868
35666,4
0,0
35666,4
0,0
0,0
2018
870
37806,3
0,0
37806,3
0,0
0,0
2019
870
40299,3
0,0
40299,3
0,0
0,0
2020
870
42479,2
0,0
42479,2
0,0
0,0
7.2.
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских специалистов
Управление здравоохранения области,
управление образования и науки области
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного профессионального образования
человек
2013
3930,0
1181,0
0,0
1181,0
0,0
0,0
2014
3970,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
3932,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
3910,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
3962,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
3990,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
4055,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
4120,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.3.
Проведение конкурсов среди медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Тамбовской области
Управление здравоохранения области
Количество проведенных конкурсов
единиц
2013
2
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2014
3
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
2015
8
550,0
0,0
0,0
0,0
550,0
2016
12
850,0
0,0
0,0
0,0
850,0
2017
16
1225,0
0,0
0,0
0,0
1225,0
2018
22
1475,0
0,0
0,0
0,0
1475,0
2019
30
1600,0
0,0
0,0
0,0
1600,0
2020
40
1800,0
0,0
0,0
0,0
1800,0
7.4.
Единовременные выплаты и компенсации врачам-специалистам при трудоустройстве в областные государственные учреждения здравоохранения области
Управление здравоохранения области
Количество врачей, получивших единовременную компенсационную выплату
человек
2013
47
47000,0
0,0
23500,0
0,0
23500,0*
2014
69
74500,0
0,0
34500,0
0,0
40000,0*
2015
80
40000,0
0,0
40000,0
0,0
0,0
2016
60
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
60
60 000,0
0,0
30 000,0
0,0
30000,0
2018
60
60 000,0
0,0
30 000,0
0,0
30000,0
2019
40
40 000,0
0,0
20 000,0
0,0
20000,0
2020
40
40 000,0
0,0
20 000,0
0,0
20000,0
7.5.
Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках
Управление здравоохранения области
Количество медицинских работников, получающих социальную поддержку в виде частичной оплаты жилищно-коммунальных услуг
человек
2013
4019,0
23024,1
0,0
23024,1
0,0
0,0
2014
4044,0
22687,6
0,0
22687,6
0,0
0,0
2015
4044,0
23111,1
0,0
23111,1
0,0
0,0
2016
4044,0
23111,1
0,0
23111,1
0,0
0,0
2017
4044,0
24497,8
0,0
24497,8
0,0
0,0
2018
4044,0
25967,6
0,0
25967,6
0,0
0,0
2019
4044,0
27525,7
0,0
27525,7
0,0
0,0
2020
4044,0
29177,2
0,0
29177,2
0,0
0,0
* средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области
Итого по Подпрограмме:
2013
100387,0
0,0
76787,8
0,0
23600,0
2014
127031,8
0,0
86781,8
0,0
40250,0
2015
97308,6
0,0
96758,6
0,0
550,0
2016
57608,6
0,0
56758,6
0,0
850,0
2017
121389,2
0,0
90164,2
0,0
31225,0
2018
125248,9
0,0
93773,9
0,0
31475,0
2019
109425,0
0,0
87825,0
0,0
21600,0
2020
113456,4
0,0
91656,4
0,0
21800,0
Всего по Подпрограмме:
2013 - 2020
851 856,3
0,0
680 506,3
0,0
171350,0
8. Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
8.1.
Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
Управление здравоохранения области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей
процент
2013
92,0
499021,9
341819,8
157202,1
0,0
0,0
2014
93,0
526710,9
353731,1
172979,8
0,0
0,0
2015
94,0
149758,2
112028,2
37730,0
0,0
0,0
2016
94,5
149758,2
112028,2
37730,0
0,0
0,0
2017
95,0
285398,7
112028,2
173370,5
0,0
0,0
2018
95,5
294557,1
112028,2
182528,9
0,0
0,0
2019
96,0
304265,0
112028,2
192236,8
0,0
0,0
2020
96,5
314555,5
112028,2
202527,3
0,0
0,0
8.2.
Организация обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей
лекарственными препаратами
Управление здравоохранения области
Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей,
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
процент
2013
96,0
12949,8
12089,8
860,0
0,0
0,0
2014
96,0
6834,7
5974,7
860,0
0,0
0,0
2015
97,0
6834,7
5974,7
860,0
0,0
0,0
2016
97,0
6834,7
5974,7
860,0
0,0
0,0
2017
98,0
6834,7
5974,7
860,0
0,0
0,0
2018
98,0
6834,7
5974,7
860,0
0,0
0,0
2019
98,0
6834,7
5974,7
860,0
0,0
0,0
2020
98,0
6834,7
5974,7
860,0
0,0
0,0
8.3.
Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения
больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
Управление здравоохранения области
Смертность от туберкулеза
на 100 тыс. населения
2013
6,5
15900,0
15900,0
0,0
0,0
0,0
2014
6,4
31654,5
31654,5
0,0
0,0
0,0
2015
6,3
16605,0
16605,0
0,0
0,0
0,0
2016
6,2
16605,0
16605,0
0,0
0,0
0,0
2017
6,1
16605,0
16605,0
0,0
0,0
0,0
2018
6,0
16605,0
16605,0
0,0
0,0
0,0
2019
5,9
16605,0
16605,0
0,0
0,0
0,0
2020
5,8
16605,0
16605,0
0,0
0,0
0,0
8.4.
Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по обеспечению хранения материальных ценностей на фармацевтическом складе
Управление здравоохранения области
Обеспечение сохранности материальных ценностей на фармацевтическом складе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»
процент
2013
100,0
29690,3
0,0
29690,3
0,0
0,0
2014
100,0
30750,7
0,0
30750,7
0,0
0,0
2015
100,0
31583,0
0,0
31583,0
0,0
0,0
2016
100,0
31583,0
0,0
31583,0
0,0
0,0
2017
100,0
31583,0
0,0
31583,0
0,0
0,0
2018
100,0
31583,0
0,0
31583,0
0,0
0,0
2019
100,0
31583,0
0,0
31583,0
0,0
0,0
2020
100,0
31583,0
0,0
31583,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме
2013
557562,0
369809,6
187752,4
0,0
0,0
2014
595950,8
391360,3
204590,5
0,0
0,0
2015
204780,9
134607,9
70173,0
0,0
0,0
2016
204780,9
134607,9
70173,0
0,0
0,0
2017
340421,4
134607,9
205813,5
0,0
0,0
2018
349579,8
134607,9
214971,9
0,0
0,0
2019
359287,7
134607,9
224679,8
0,0
0,0
2020
369578,2
134607,9
234970,3
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме
2013 - 2020
2981941,7
1568817,3
1413124,4
0,0
0,0
9. Подпрограмма государственной программы «Развитие информатизации в здравоохранении»
9.1.
Обеспечение работоспособности и расширение функционала компонентов медицинской информационной системы, входящей в региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
Управление здравоохранения области
Количество
медицинских организаций, работающих в медицинской информационной системе
единиц
2013
62
23178,7
17430,0*
5748,7*
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9.2.
Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию
Управление здравоохранения области
Количество учреждений, в которых выполняются работы по информационному обеспечению здравоохранения области
единиц
2013
62
34719,5
0,0
34719,5
0,0
0,0
2014
61
35536,2
0,0
35536,2
0,0
0,0
2015
61
37802,2
0,0
37802,2
0,0
0,0
2016
61
37802,2
0,0
37802,2
0,0
0,0
2017
61
40070,3
0,0
40070,3
0,0
0,0
2018
61
42474,6
0,0
42474,6
0,0
0,0
2019
61
45023,0
0,0
45023,0
0,0
0,0
2020
61
47724,4
0,0
47724,4
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме
2013
57 898,2
17430,0
40 468,2
0,0
0,0
2014
35 536,2
0,0
35 536,2
0,0
0,0
2015
37 802,2
0,0
37 802,2
0,0
0,0
2016
37 802,2
0,0
37 802,2
0,0
0,0
2017
40 070,3
0,0
40 070,3
0,0
0,0
2018
42 474,6
0,0
42 474,6
0,0
0,0
2019
45 023,0
0,0
45 023,0
0,0
0,0
2020
47 724,4
0,0
47 724,4
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме
2013 - 2020
344331,1
17430,0
326901,1
0,0
0,0
*денежные средства, предусмотренные Программой «Модернизация здравоохранения Тамбовской области на 2011 - 2013 годы»
10. Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»
10.1.
Обеспечение реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Тамбовской области медицинской помощи***
Управление здравоохранения области
Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на программу государственных гарантий
процент
2013
4,4
323800,0
0,0
0,0
0,0
323800,0
2014
4,8
360800,0
0,0
0,0
0,0
360800,0
2015
5,4
514000,0
0,0
0,0
0,0
514000,0
2016
5,3
531100,0
0,0
0,0
0,0
531100,0
2017
5,3
625104,0
0,0
0,0
0,0
625104,0
2018
5,3
666361,0
0,0
0,0
0,0
666361,0
2019
5,3
695680,9
0,0
0,0
0,0
695680,9
2020
5,3
724899,4
0,0
0,0
0,0
724899,4
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий, с учетом неотложной помощи
процент
2013
35,3
2681500,0
0,0
0,0
0,0
2681500,0
2014
37,4
2936900,0
0,0
0,0
0,0
2936900,0
2015
35,6
3231800,0
0,0
0,0
0,0
3231800,0
2016
36,0
3431200,0
0,0
0,0
0,0
3431200,0
2017
35,9
4038517,9
0,0
0,0
0,0
4038517,9
2018
35,7
4305060,8
0,0
0,0
0,0
4305060,8
2019
35,7
4494483,8
0,0
0,0
0,0
4494483,8
2020
35,7
4683251,5
0,0
0,0
0,0
4683251,5
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий
процент
2013
5,1
336800,0
0,0
0,0
0,0
336800,0
2014
8,3
689700,0
0,0
0,0
0,0
689700,0
2015
8,3
788800,0
0,0
0,0
0,0
788800,0
2016
8,3
824400,0
0,0
0,0
0,0
824400,0
2017
8,5
970317,7
0,0
0,0
0,0
970317,7
2018
9,0
1034358,9
0,0
0,0
0,0
1034358,9
2019
9,0
1079870,7
0,0
0,0
0,0
1079870,7
2020
9,0
1125225,1
0,0
0,0
0,0
1125225,1
Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий
процент
2013
55,2
3301300,0
0,0
0,0
0,0
3301300,0
2014
49,5
3675700,0
0,0
0,0
0,0
3675700,0
2015
50,7
4135800,0
0,0
0,0
0,0
4135800,0
2016
50,4
4275500,0
0,0
0,0
0,0
4275500,0
2017
50,3
5032257,9
0,0
0,0
0,0
5032257,9
2018
50,0
5364387,9
0,0
0,0
0,0
5364387,9
2019
50,0
5600421,2
0,0
0,0
0,0
5600421,2
2020
50,0
5835638,2
0,0
0,0
0,0
5835638,2
10.2.
Обязательное медицинское страхование неработающего населения Тамбовской области
Управление здравоохранения области
Обеспечение
уплаты взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в объемах, предусмотренных законодательством
процент
2013
100,0
2602200,0
0,0
2602200,0
0,0
0,0
2014
100,0
3196310,3
0,0
3196310,3
0,0
0,0
2015
100,0
3196310,3
0,0
3196310,3
0,0
0,0
2016
100,0
3196310,3
0,0
3196310,3
0,0
0,0
2017
100,0
3196310,3
0,0
3196310,3
0,0
0,0
2018
100,0
3196310,3
0,0
3196310,3
0,0
0,0
2019
100,0
3196310,3
0,0
3196310,3
0,0
0,0
2020
100,0
3196310,3
0,0
3196310,3
0,0
0,0
*** в графе 12 указаны средства, предусмотренные в бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области
10.3
Управление реализацией государственной программы
Управление здравоохранения области
Доля мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области», запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме
процент
2013
95
103977,9
2038,7
0,0
0,0
101939,2
2014
95
110983,0
2084,1
0,0
0,0
108898,9
2015
95
125467,7
2073,3
0,0
0,0
123394,4
2016
95
130083,1
2073,3
0,0
0,0
128009,8
2017
95
152740,7
2073,3
0,0
0,0
150667,4
2018
95
162684,7
2073,3
0,0
0,0
160611,4
2019
95
169751,7
2073,3
0,0
0,0
167678,4
2020
95
176794,1
2073,3
0,0
0,0
174720,8
10.4.
Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, осуществляющих бухгалтерское обслуживание подведомственных учреждений
2013
95
11176,0
0,0
11176,0
0,0
0,0
2014
95
11747,2
0,0
11747,2
0,0
0,0
2015
95
12366,3
0,0
12366,3
0,0
0,0
2016
95
12366,3
0,0
12366,3
0,0
0,0
2017
95
13108,3
0,0
13108,3
0,0
0,0
2018
95
13894,8
0,0
13894,8
0,0
0,0
2019
95
14728,5
0,0
14728,5
0,0
0,0
2020
95
15612,2
0,0
15612,2
0,0
0,0
10.5.
Направление средств государственных учреждений, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, на совершенствование оказания медицинской помощи населению
Управление здравоохранения области
Ежегодный прирост объема привлеченных средств
процент
2013
670 350,0
0,0
0,0
0,0
670 350,0
2014
5
707 900,0
0,0
0,0
0,0
707 900,0
2015
5
743 300,0
0,0
0,0
0,0
743 300,0
2016
5
780 500,0
0,0
0,0
0,0
780 500,0
2017
5
820 000,0
0,0
0,0
0,0
820 000,0
2018
5
861 000,0
0,0
0,0
0,0
861 000,0
2019
5
905 000,0
0,0
0,0
0,0
905 000,0
2020
5
950 250,00
0,0
0,0
0,0
950 250,00
Итого по Подпрограмме
2013
10031103,9
2038,7
2613376,0
0,0
7415689,2
2014
11690040,5
2084,1
3208057,5
0,0
8479898,9
2015
12747844,3
2073,3
3208676,6
0,0
9537094,4
2016
13181459,7
2073,3
3208676,6
0,0
9970709,8
2017
14848356,8
2073,3
3209418,6
0,0
11636864,9
2018
15604058,4
2073,3
3210205,1
0,0
12391780,0
2019
16156247,1
2073,3
3211038,8
0,0
12943135,0
2020
16707980,8
2073,3
3211922,5
0,0
13493985,0
Всего по Подпрограмме
2013 - 2020
110967091,5
16562,6
25081371,7
0,0
85869157,2
11. Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы»
11.1.
Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра
Управление инвестиций области
управление здравоохранения области
Младенческая
смертность; материнская смертность; ранняя неонатальная смертность; доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальном центре; выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела*
*в соответствии с разделом 11»Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы» приложение № 12 к государственной программе
2014
в соответствии с разделом 11 «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы» приложение № 12 к государственной программе
2443118,8
0,0
335654,1**
0,0
2107464,7*
2015
52186,6
0,0
52186,6**
0,0
0,0
2016
52186,6
0,0
52186,6**
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11.2.
Строительство инженерной инфраструктуры к перинатальному центру
Управление инвестиций области
управление здравоохранения области
Ввод объекта в эксплуатацию
объект
2014
1
85838,9
0,0
85838,9
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0**
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11.3.
Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации на курсах тематического усовершенствования, в том числе в симуляционных центрах и зарубежных стажировках
Управление здравоохранения области
Количество медицинских работников, прошедших обучение для работы в перинатальном центре
Человек
2014
15
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
60
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
2016
63
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
2528957,7
0,0
421493,0
0,0
2107464,7*
2015
52686,6
0,0
52686,6
0,0
0,0
2016
52686,6
0,0
52686,6
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме
2013 - 2020
2634330,9
0,0
526866,2
0,0
2107464,7*
**Расходы, предусмотренные в областной адресной инвестиционной программе
Итого по Программе
2013
12551887,2
645424,3
4467173,7
0,0
7439289,2
2014
17509290,1
651398,0
5649078,5
0,0
11208813,6
2015
14938703,5
178247,7
4940511,4
0,0
9819944,4
2016
15251720,6
178247,7
4853413,1
0,0
10220059,8
2017
17156310,1
137821,1
5074899,1
0,0
11943589,9
2018
17754815,8
137821,1
5177239,7
0,0
12439755,0
2019
18414179,0
137821,1
5284122,9
0,0
12992235,0
2020
19056794,1
137821,1
5403188,0
0,0
13515785,0
Всего по Программе
2013 - 2020
132554700,4
2199364,2
40770626,4
0,0
89579471,9
* средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области
Зам.главы администрации области
Н.Д. Горденков
Приложение № 4
к постановлению
администрации области
от 31 декабря 2014 г. № 1747
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование государственной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
по годам, всего
федеральный бюджет
бюджет области
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы
Всего, в том числе:
2013
12 551 887,2
645 424,3
4 467 173,7*
0,0
7 439 289,2*
2014
17 509 290,1
651 398,0
5 649 078,5*
0,0
11 208 813,6*
2015
14 938 703,5
178 247,7
4 940 511,4*
0,0
9 819 944,4*
2016
15 251 720,6
178 247,7
4 853 413,1*
0,0
10 220 059,8*
2017
17 156 310,1
137 821,1
5 074 899,1*
0,0
11 943 589,9*
2018
17 754 815,8
137 821,1
5 177 239,7*
0,0
12 439 755,0*
2019
18 414 179,0
137 821,1
5 284 122,9*
0,0
12 992 235,0*
2020
19 056 794,1
137 821,1
5 403 188,0*
0,0
13 515 785,0*
управление здравоохранения области
2013
5 635 263,9
645 424,3
4 319 389,6
0,0
670 450,0
2014
6 978 867,9
646 160,1
5 043 357,8
0,0
1 289 350,0
2015
5 874 935,0
178 247,7
4 670 537,3
0,0
1 026 150,0
2016
5 969 824,2
178 247,7
4 761 726,5
0,0
1 029 850,0
2017
6 309 445,2
137 821,1
5 074 899,1
0,0
1 096 725,0
2018
6 194 035,8
137 821,1
5 177 239,7
0,0
878 975,0
2019
6 356 044,0
137 821,1
5 284 122,9
0,0
934 100,0
2020
6 493 059,1
137 821,1
5 403 188,0
0,0
952 050,0
* объем денежных средств с учетом взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения и межбюджетных трансфертов из бюджета области на финансовое обеспечение оказания скорой медицинской помощи.
управление инвестиций области
2013
147 084,1*
0,0
147 084,1*
0,0
0,0
2014
610 258,6
0,0
610 258,6
0,0
0,0
2015
230 474,1
0,0
230 474,1
0,0
0,0
2016
52 186,6
0,0
52 186,6
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление образования и науки области
2013
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2014
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2013
6 768 839,2
0,0
0,0
0,0
6 768 839,2
2014
9 913 963,6
0,0
0,0
0,0
9 913 963,6
2015
8 793 794,4
0,0
0,0
0,0
8 793 794,4
2016
9 190 209,8
0,0
0,0
0,0
9 190 209,8
2017
10 846 864,9
0,0
0,0
0,0
10 846 864,9
2018
11 560 780,0
0,0
0,0
0,0
11 560 780,0
2019
12 058 135,0
0,0
0,0
0,0
12 058 135,0
2020
12 563 735,0
0,0
0,0
0,0
12 563 735,0
* расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограммы «Здоровое поколение»
Подпрограмма 1
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Всего, в том числе:
2013
28 866,4
0,0
28 866,4
0,0
0,0
2014
84 245,3
36 017,3
48 228,0
0,0
0,0
2015
19 228,4
0,0
19 228,4
0,0
0,0
2016
20 220,0
0,0
20 220,0
0,0
0,0
2017
29 799,1
0,0
29 799,1
0,0
0,0
2018
31 356,1
0,0
31 356,1
0,0
0,0
2019
33 066,5
0,0
33 066,5
0,0
0,0
2020
34 850,3
0,0
34 850,3
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
28 866,4
0,0
28 866,4
0,0
0,0
2014
84 245,3
36 017,3
48 228,0
0,0
0,0
2015
19 228,4
0,0
19 228,4
0,0
0,0
2016
20 220,0
0,0
20 220,0
0,0
0,0
2017
29 799,1
0,0
29 799,1
0,0
0,0
2018
31 356,1
0,0
31 356,1
0,0
0,0
2019
33 066,5
0,0
33 066,5
0,0
0,0
2020
34 850,3
0,0
34 850,3
0,0
0,0
Подпрограмма 2
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Всего, в том числе:
2013
1 417 160,9
245 258,1
1 171 902,8
0,0
0,0
2014
1 526 074,6
214 559,2
1 311 515,4
0,0
0,0
2015
1 301 867,7
41 566,5
1 260 301,2
0,0
0,0
2016
1 244 678,9
41 566,5
1 203 112,4
0,0
0,0
2017
1 318 807,6
1 139,9
1 317 667,7
0,0
0,0
2018
1 397 147,6
1 139,9
1 396 007,7
0,0
0,0
2019
1 480 188,6
1 139,9
1 479 048,7
0,0
0,0
2020
1 568 211,0
1 139,9
1 567 071,1
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
1 416 460,9
245 258,1
1 171 202,8
0,0
0,0
2014
1 499 715,7
209 321,3
1 290 394,4
0,0
0,0
2015
1 123 580,2
41 566,5
1 082 013,7
0,0
0,0
2016
1 244 678,9
41 566,5
1 203 112,4
0,0
0,0
2017
1 318 807,6
1 139,9
1 317 667,7
0,0
0,0
2018
1 397 147,6
1 139,9
1 396 007,7
0,0
0,0
2019
1 480 188,6
1 139,9
1 479 048,7
0,0
0,0
2020
1 568 211,0
1 139,9
1 567 071,1
0,0
0,0
управление образования и науки области
2013
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2014
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление инвестиций области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
25 658,9
5 237,9
20 421,0
0,0
0,0
2015
178 287,5
0,0
178 287,5
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
«Развитие государственно-частного партнерства»
Всего, в том числе:
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
581 200,0
0,0
0,0
0,0
581 200,0
2015
282 300,0
0,0
0,0
0,0
282 300,0
2016
248 500,0
0,0
0,0
0,0
248 500,0
2017
275 500,0
0,0
0,0
0,0
275 500,0
2018
16 500,0
0,0
0,0
0,0
16 500,0
2019
27 500,0
0,0
0,0
0,0
27 500,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
581 200,0
0,0
0,0
0,0
581 200,0
2015
282 300,0
0,0
0,0
0,0
282 300,0
2016
248 500,0
0,0
0,0
0,0
248 500,0
2017
275 500,0
0,0
0,0
0,0
275 500,0
2018
16 500,0
0,0
0,0
0,0
16 500,0
2019
27 500,0
0,0
0,0
0,0
27 500,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
«Охрана здоровья матери и ребенка»
Всего, в том числе:
2013
171460,1
10887,9
160572,2
0,0
0,0
2014
180962,3
7377,1
173585,2
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
6660,9
0,0
6660,9
0,0
0,0
2018
6973,9
0,0
6973,9
0,0
0,0
2019
7280,7
0,0
7280,7
0,0
0,0
2020
7586,4
0,0
7586,4
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
24 376,0
10 887,9
13 488,1
0,0
0,0
2014
17 855,6
7 377,1
10 478,5
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
6660,9
0,0
6660,9
0,0
0,0
2018
6973,9
0,0
6973,9
0,0
0,0
2019
7280,7
0,0
7280,7
0,0
0,0
2020
7586,4
0,0
7586,4
0,0
0,0
управление инвестиций области
2013
147 084,1
0,0
147 084,1
0,0
0,0
2014
163 106,7
0,0
163 106,7
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
Всего, в том числе:
2013
98139,7
0,0
98139,7
0,0
0,0
2014
111277,5
0,0
111277,5
0,0
0,0
2015
107725,4
0,0
107725,4
0,0
0,0
2016
116619,0
0,0
116619,0
0,0
0,0
2017
124568,2
0,0
124568,2
0,0
0,0
2018
127696,5
0,0
127696,5
0,0
0,0
2019
139152,8
0,0
139152,8
0,0
0,0
2020
146978,5
0,0
146978,5
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
98139,7
0,0
98139,7
0,0
0,0
2014
111277,5
0,0
111277,5
0,0
0,0
2015
107725,4
0,0
107725,4
0,0
0,0
2016
116619,0
0,0
116619,0
0,0
0,0
2017
124568,2
0,0
124568,2
0,0
0,0
2018
127696,5
0,0
127696,5
0,0
0,0
2019
139152,8
0,0
139152,8
0,0
0,0
2020
146978,5
0,0
146978,5
0,0
0,0
Подпрограмма 6
«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Всего, в том числе:
2013
89308,2
0,0
89308,2
0,0
0,0
2014
48013,4
0,0
48013,4
0,0
0,0
2015
47659,4
0,0
47659,4
0,0
0,0
2016
47864,7
0,0
47864,7
0,0
0,0
2017
50736,6
0,0
50736,6
0,0
0,0
2018
53780,0
0,0
53780,0
0,0
0,0
2019
57007,6
0,0
57007,6
0,0
0,0
2020
60428,1
0,0
60428,1
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
89308,2
0,0
89308,2
0,0
0,0
2014
48013,4
0,0
48013,4
0,0
0,0
2015
47659,4
0,0
47659,4
0,0
0,0
2016
47864,7
0,0
47864,7
0,0
0,0
2017
50736,6
0,0
50736,6
0,0
0,0
2018
53780,0
0,0
53780,0
0,0
0,0
2019
57007,6
0,0
57007,6
0,0
0,0
2020
60428,1
0,0
60428,1
0,0
0,0
Подпрограмма 7
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
Всего, в том числе:
2013
100 387,8
0,0
76 787,8
0,0
23 600,0
2014
127 031,8
0,0
86 781,8
0,0
40 250,0
2015
97 308,6
0,0
96 758,6
0,0
550,0
2016
57 608,6
0,0
56 758,6
0,0
850,0
2017
121 389,2
0,0
90 164,2
0,0
31 225,0
2018
125 248,9
0,0
93 773,9
0,0
31 475,0
2019
109 425,0
0,0
87 825,0
0,0
21 600,0
2020
113 456,4
0,0
91 656,4
0,0
21 800,0
управление здравоохранения области
2013
76 887,8
0,0
76 787,8
0,0
100,0
2014
87 031,8
0,0
86 781,8
0,0
250,0
2015
97 308,6
0,0
96 758,6
0,0
550,0
2016
57 608,6
0,0
56 758,6
0,0
850,0
2017
91 389,2
0,0
90 164,2
0,0
1 225,0
2018
95 248,9
0,0
93 773,9
0,0
1 475,0
2019
89 425,0
0,0
87 825,0
0,0
1 600,0
2020
93 456,4
0,0
91 656,4
0,0
1 800,0
средства обязательного медицинского страхования
2013
23 500,0
0,0
0,0
0,0
23 500,0
2014
40 000,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
30 000,0
0,0
0,0
0,0
30 000,0
2018
30 000,0
0,0
0,0
0,0
30 000,0
2019
20 000,0
0,0
0,0
0,0
20 000,0
2020
20 000,0
0,0
0,0
0,0
20 000,0
Подпрограмма 8
«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
Всего, в том числе:
2013
557562,0
369809,6
187752,4
0,0
0,0
2014
595950,8
391360,3
204590,5
0,0
0,0
2015
204780,9
134607,9
70173,0
0,0
0,0
2016
204780,9
134607,9
70173,0
0,0
0,0
2017
340421,4
134607,9
205813,5
0,0
0,0
2018
349579,8
134607,9
214971,9
0,0
0,0
2019
359287,7
134607,9
224679,8
0,0
0,0
2020
369578,2
134607,9
234970,3
0,0
0,0
управление здравоохранения
области
2013
557562,0
369809,6
187752,4
0,0
0,0
2014
595950,8
391360,3
204590,5
0,0
0,0
2015
204780,9
134607,9
70173,0
0,0
0,0
2016
204780,9
134607,9
70173,0
0,0
0,0
2017
340421,4
134607,9
205813,5
0,0
0,0
2018
349579,8
134607,9
214971,9
0,0
0,0
2019
359287,7
134607,9
224679,8
0,0
0,0
2020
369578,2
134607,9
234970,3
0,0
0,0
Подпрограмма 9
«Развитие информатизации в здравоохранении»
Всего, в том числе:
2013
57898,2
17430,0
40468,2
0,0
0,0
2014
35536,2
0,0
35536,2
0,0
0,0
2015
37802,2
0,0
37802,2
0,0
0,0
2016
37802,2
0,0
37802,2
0,0
0,0
2017
40070,3
0,0
40070,3
0,0
0,0
2018
42474,6
0,0
42474,6
0,0
0,0
2019
45023,0
0,0
45023,0
0,0
0,0
2020
47724,4
0,0
47724,4
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
57898,2
17430,0
40468,2
0,0
0,0
2014
35536,2
0,0
35536,2
0,0
0,0
2015
37802,2
0,0
37802,2
0,0
0,0
2016
37802,2
0,0
37802,2
0,0
0,0
2017
40070,3
0,0
40070,3
0,0
0,0
2018
42474,6
0,0
42474,6
0,0
0,0
2019
45023,0
0,0
45023,0
0,0
0,0
2020
47724,4
0,0
47724,4
0,0
0,0
Подпрограмма 10
«Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»
Всего, в том числе:
2013
10 031 103,9
2 038,7
2 613 376,0
0,0
7 415 689,2
2014
11 690 040,5
2 084,1
3 208 057,5
0,0
8 479 898,9
2015
12 747 844,3
2 073,3
3 208 676,6
0,0
9 537 094,4
2016
13 181 459,7
2 073,3
3 208 676,6
0,0
9 970 709,8
2017
14 848 356,8
2 073,3
3 209 418,6
0,0
11 636 864,9
2018
15 604 058,4
2 073,3
3 210 205,1
0,0
12 391 780,0
2019
16 156 247,1
2 073,3
3 211 038,8
0,0
12 943 135,0
2020
16 707 980,8
2 073,3
3 211 922,5
0,0
13 493 985,0
управление здравоохранения области
2013
3 285 764,7
2 038,7
2 613 376,0
0,0
670 350,0
2014
3 918 041,6
2 084,1
3 208 057,5
0,0
707 900,0
2015
3 954 049,9
2 073,3
3 208 676,6
0,0
743 300,0
2016
3 991 249,9
2 073,3
3 208 676,6
0,0
780 500,0
2017
4 031 491,9
2 073,3
3 209 418,6
0,0
820 000,0
2018
4 073 278,4
2 073,3
3 210 205,1
0,0
861 000,0
2019
4 118 112,1
2 073,3
3 211 038,8
0,0
905 000,0
2020
4 164 245,8
2 073,3
3 211 922,5
0,0
950 250,0
средства обязательного медицинского страхования
2013
6 745 339,2
0,0
0,0
0,0
6 745 339,2
2014
7 771 998,9
0,0
0,0
0,0
7 771 998,9
2015
8 793 794,4
0,0
0,0
0,0
8 793 794,4
2016
9 190 209,8
0,0
0,0
0,0
9 190 209,8
2017
10 816 864,9
0,0
0,0
0,0
10 816 864,9
2018
11 530 780,0
0,0
0,0
0,0
11 530 780,0
2019
12 038 135,0
0,0
0,0
0,0
12 038 135,0
2020
12 543 735,0
0,0
0,0
0,0
12 543 735,0
Подпрограмма 11
«Программа модернизации Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы»
Всего, в том числе:
2014
2528957,7
0,0
421493,0
0,0
2107464,7
2015
52686,6
0,0
52686,6
0,0
0,0
2016
52686,6
0,0
52686,6
0,0
0,0
управление инвестиций области
2014
421493,0
0,0
421493,0
0,0
0,0
2015
52186,6
0,0
52186,6
0,0
0,0
2016
52186,6
0,0
52186,6
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
2016
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
средства обязательного медицинского страхования
2014
2107464,7
0,0
0,0
0,0
2107464,7
Зам.главы администрации области
Н.Д. Горденков
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.12.2014
г.Тамбов
№ 1747
О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы
Администрация области постановляет:
1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации области от 30.04.2013 № 447 (в редакции от 09.12.2014), следующие изменения:
1.1. в паспорте Программы:
позицию «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы
Всего: 132554701,2 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке:
2204602,1 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.);
привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации;
средства бюджета области по предварительной оценке:
40770627,2 тыс. руб.* (с 2013 по 2020 гг.);
средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке:
81701821,9 тыс. руб.* (с 2013 по 2020 гг.);
средства из внебюджетных источников по предварительной оценке:
7877650,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.);
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:
всего: 281632,1 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
всего: 11254136,9 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»:
всего: 1431500,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»:
всего: 380924,3 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:
всего: 972157,6 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:
всего: 454798,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:
всего: 851856,3 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»:
всего: 2981941,7 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»:
всего: 344331,1 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»:
всего: 110967091,5 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы»:
всего: 2634331,7 тыс. руб. (с 2014 по 2016 гг.)
в позиции «Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации»:
дополнить абзацем 11 следующего содержания:
«распространённость потребления табака среди детей и подростков 8,5%»;
абзацы 11 - 17 считать абзацами 12 - 18 соответственно;
дополнить абзацами 19 - 23 следующего содержания:
«доля учреждений, в которых проведены энергетические обследования 100,0%;
доля учреждений оснащенных приборами учета тепловой энергии 100,0%;
снижение удельного расхода тепла на 1 м20,124 Гкал/ м2;
снижение удельного расхода электрической энергии на 1 м231,68кВт*ч/м2;
снижение удельного расхода топлива на 1 м24,54 тут/ м2»;
позицию «Задачи программы» дополнить абзацем 11 следующего содержания:
«Повышение энергетической эффективности в учреждениях здравоохранения области.»;
в разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации Государственной программы «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»:
абзац 18 изложить в следующей редакции:
«В среднесрочной перспективе одним из мероприятий по реструктуризации системы оказания медицинской помощи является проведение капитального ремонта с использованием современных энергосберегающих технологий и дополнительное оснащение медицинским оборудованием высоких классов энергоэффективности межрайонных медицинских центров для оказания специализированной медицинской помощи в соответствии с порядками её оказания больным кардиологического, неврологического, онкологического, хирургического профилей, пострадавшим от травм, а также центров по акушерству и гинекологии, педиатрии, дальнейшее развитие системы стандартизации в сочетании с модернизацией отрасли здравоохранения, направленных на повышение доступности и качества оказания медицинских услуг, формирование государственных планов-заданий, что способствует оптимизации сети учреждений здравоохранения на основе рационального планирования структуры, объемов медицинской помощи с учетом заболеваемости и смертности населения и необходимых финансовых ресурсов.»;
в разделе 2 «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации Программы, цель, задачи, сроки и этапы реализации Программы»:
дополнить абзацем 16 следующего содержания:
«Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
абзацы 16 - 36 считать абзацами 17 - 37 соответственно;
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Программы»:
дополнить абзацем 11 следующего содержания:
«распространённость потребления табака среди детей и подростков - до 8,5 процентов;»;
абзацы 11 - 17 считать абзацами 12 - 18 соответственно;
дополнить абзацами 19 - 23 следующего содержания:
«доля учреждений, в которых проведены энергетические обследования - до 100,0 процентов;
доля учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии - до 100,0 процентов;
снижение удельного расхода тепла на 1 м2- до 0,124 Гкал/ м2;
снижение удельного расхода электрической энергии на 1 м2 - до 31,68 кВт*ч/м2;
снижение удельного расхода топлива на 1 м2 - до 4,54 тут/ м2.»;
абзацы 19 - 25 считать абзацами 24 - 31 соответственно;
в разделе 4 «Обобщенная характеристика подпрограмм и мероприятий государственной Программы»:
дополнить абзацами 97 - 107 следующего содержания:
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в здравоохранении: учреждения здравоохранения являются крупными потребителями энергетических ресурсов. В последние годы потребление энергетических ресурсов в медицинских организациях увеличивается по большей части за счет ввода новых объектов и реконструкции существующих, оснащения современным лечебно-диагностическим оборудованием. В связи с этим одним из главных направлений повышения энергетической эффективности стало снижение потребления топливо- энергетических ресурсов в учреждениях здравоохранения области. Сегодня энергосбережение в учреждениях здравоохранения организовано на более высоком уровне. Успешно используется модернизация источников теплоснабжения с применением энергоэффективного оборудования. Эффективный результат приносит реконструкция систем тепло, водо и электроснабжения, с использованием энергосберегающих технологий, материалов и энергоэффективного оборудования.
За период 2011 - 2014 годы на проведение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности было израсходовано 339798,57 тыс. руб., в том числе 205791,49 тыс. рублей в рамках программы модернизации здравоохранения Тамбовской области на 2011 - 2012 годы. Работы по капитальному ремонту зданий проводились с использованием энергосберегающих технологий и материалов. Проведены мероприятия по энергетическому обследованию государственных бюджетных учреждений здравоохранения, установке приборов учета потребления энергетических ресурсов на объектах здравоохранения, показатель оснащенности приборами учета энергетических ресурсов составляет 89,5%, реконструкция систем тепло и электроснабжения. Объем энергопотребления по видам энергии за период 2009 - 2013 гг. снизился на 26% за счет реализации мероприятий по энергосбережению и рациональному потреблению топливо-энергетических и материальных ресурсов.
Приоритетными направлениями повышения энергетической эффективности учреждений здравоохранения на 2014 - 2020 гг., является снижение затрат на тепловую энергию (потенциал энергосбережения составляет 10 - 30%) и электрическую энергию (потенциал энергосбережения более 10%). Для достижения целевых показателей, планируется проведение мероприятий:
модернизация источников теплоснабжения, включающая внедрение новых энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования;
модернизация систем тепло- и водоснабжения с применением энергосберегающих технологий и энергоэффективных материалов;
модернизация систем электроснабжения с применением автоматических систем управления освещением и энергоэффективных осветительных устройств;
установка приборов учета и автоматического регулирования в системах тепло- и водоснабжения;
увеличение термосопротивления ограждающих конструкций зданий и сооружений.
На реализацию мероприятий по энергосбережению в рамках текущего финансирования, а также финансовых средств, заложенных в других Подпрограммах на мероприятия по улучшению материально- технической базы, запланировано 63376,97 тыс. руб.
За период реализации программы с 2014 по 2020 годы планируется снижение потребления энергоресурсов на 15 % (ежегодно не менее 3%).
Экономический эффект от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации программы в стоимостном выражении составит 64253,15 тыс. рублей.»;
в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы»:
абзацы 3 - 4 изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы на период 2013 - 2020 годов за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 40770627,2 тыс. рублей (30,8%), федерального бюджета - 2204602,1 тыс. рублей (1,7%), обязательного медицинского страхования - 81701821,9 тыс. рублей (61,6%).
Предусмотрено финансирование Программы из внебюджетных источников в объеме 7877650,0 тыс. рублей (5,9%).»;
дополнить абзацем 5 следующего содержания:
«Финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности осуществляется в рамках текущего финансирования, в том числе финансовых средств, заложенных в других Подпрограммах, на мероприятия по улучшению материально-технической базы.»;
абзацы 5 - 6 считать абзацами 6 - 7 соответственно;
1.2. в приложении № 1 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объёмы бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 281632,1 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета - 36017,3 тыс. руб.;
за счет средств о бюджета области - 245614,8 тыс. руб., в том числе по годам:
за счет средств федерального бюджета:
2014 г. - 36017,30 тыс. руб.;
за счет средств бюджета области:
2013 г. - 28866,40 тыс. руб.;
2014 г. - 48227,8 тыс. руб.;
2015 г. - 19228,4 тыс. руб.;
2016 г. - 20220,0 тыс. руб.;
2017 г. - 29799,10 тыс. руб.;
2018 г. - 31356,1 тыс. руб.;
2019 г. - 33066,50 тыс. руб.;
2020 г. - 34850,30 тыс. руб.
в разделе 1 «Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»:
абзац 68 изложить в следующей редакции:
«Предпринятые меры позволили вывести на новый более качественный уровень медицинскую помощь, оказываемую в учреждениях здравоохранения области. За счет оснащения современным лечебно-диагностическим оборудованием с высоким классом энергоэффективности, проведения ремонтных работ, строительства новых и реконструкции существующих объектов здравоохранения с использованием энергосберегающих технологий и материалов значительно улучшилось ресурсное обеспечение здравоохранения и его материально-техническая база. Однако на данном этапе пока еще не достигнуты оптимальные качественные показатели деятельности учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также значительная динамика показателей демографического развития населения Тамбовской области.»;
1.3. в приложении № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объёмы финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования Подпрограммы
Всего: 11254136,9 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета (предварительная оценка): 547509,9 тыс. руб., из них:
2013 г. - 245258,1 тыс. руб.;
2014 г. -214559,2 тыс. руб.;
2015 г. - 41566,5 тыс. руб.;
2016 г. - 41566,5 тыс. руб.;
2017 г. - 1139,9 тыс. руб.;
2018 г. - 1139,9 тыс. руб.;
2019 г. - 1139,9 тыс. руб.;
2020 г. - 1139,9 тыс. руб.;
средства бюджета области:
10706627,0 тыс. руб., из них:
2013 г. - 1171902,8 тыс. руб.;
2014 г. -1311515,4 тыс. руб.;
2015 г. - 1260301,2 тыс. руб.;
2016 г. - 1203112,4 тыс. руб.;
2017 г. - 1317667,7 тыс. руб.;
2018 г. - 1396007,7 тыс. руб.;
2019 г. - 1479048,7 тыс. руб.;
2020 г. - 1567071,1 тыс. руб.
1.4. в приложении № 3 «Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства» к Программе (далее - Подпрограмма):
в разделе 2 «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы»:
мероприятие 2 «Развитие аутсорсинга в здравоохранении Тамбовской области» дополнить абзацем 11 следующего содержания:
«Передача на обслуживание специализированным организациям котельных учреждений здравоохранения, позволит с помощью привлечения частных инвестиций провести модернизацию источников теплоснабжения и системы отопления с использованием энергоэффективного оборудования и технологий.»;
1.5. в приложении № 4 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс. руб.
Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2013 - 2020 гг. за счет финансирования из федерального бюджета и бюджета области - 380924,3 тыс. рублей:
2013 год - 171460,1 тыс. рублей;
2014 год - 180962,3 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 6660,9 тыс. рублей;
2018 год - 6973,9 тыс. рублей;
2019 год - 7280,7 тыс. рублей;
2020 год - 7586,4 тыс. рублей;
в том числе: федеральный бюджет - 18265,0 тыс. рублей:
2013 год - 10887,9 тыс. рублей;
2014 год - 7377,1 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
(Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации);
бюджет Тамбовской области - 362659,3 тыс. рублей:
2013 год - 160572,2 тыс. рублей;
2014 год - 173585,2 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 6660,9 тыс. рублей;
2018 год - 6973,9 тыс. рублей;
2019 год - 7280,7 тыс. рублей;
2020 год - 7586,4 тыс. рублей
приложение № 2 «Перечень объектов капитального ремонта объектов государственной собственности Тамбовской области» к Подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 1 настоящему постановлению;
1.6. в приложении № 5 «Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс. руб.
Всего: 972157,6 тыс. руб., из них:
2013 г. - 98139,7 тыс. руб.;
2014 г. - 111277,5 тыс. руб.;
2015 г. - 107725,4 тыс. руб.;
2016 г. - 116619,0 тыс. руб.;
2017 г. - 124568,2 тыс. руб.;
2018 г. - 127696,5 тыс. руб.;
2019 г. - 139152,8 тыс. руб.;
2020 г. - 146978,5 тыс. руб.,
средства бюджета области по предварительной оценке:
всего: 972157,6 тыс. руб., из них:
2013 г. - 98139,7 тыс. руб.;
2014 г. - 111277,5 тыс. руб.;
2015 г. - 107725,4 тыс. руб.;
2016 г. - 116619,0 тыс. руб.;
2017 г. - 124568,2 тыс. руб.;
2018 г. - 127696,5 тыс. руб.;
2019 г. - 139152,8 тыс. руб.;
2020 г. - 146978,5 тыс. руб.
в разделе 2 «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы» мероприятие 5.1 «Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей» изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 5.1. «Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей»
5.1.1. Состояние медицинской реабилитации в Тамбовской области требует принять меры по совершенствованию, систематизации медицинской реабилитации в соответствии с основными принципами организации реабилитационной помощи, такими как обоснованность, этапность, непрерывность, преемственность реабилитационных мероприятий между медицинскими организациями, санаторно-курортными организациями, учреждениями, оказывающими паллиативную помощь, мультидисциплинарность и ориентированность на четко сформулированную цель проведения реабилитационных мероприятий.
В связи с этим необходима разработка и реализация данной подпрограммы, а именно разработка и реализации мероприятий, направленных на совершенствование медицинской реабилитации взрослого населения Тамбовской области в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 1705н «О порядке организации медицинской реабилитации» (зарегистрирован в Минюсте РФ 22 февраля 2013 г., рег. № 27276).
Первый уровень реабилитации начинается с первых дней лечения больного в палате (отделении) реанимации и интенсивной терапии или профильном отделении при наличии подтвержденной результатами обследования перспективы восстановления утраченных функций и отсутствия противопоказаний. Реабилитационные мероприятия проводятся медицинскими работниками отделений (кабинетов) реабилитации по назначению лечащего врача. Для решения проблем, возникающих при организации первого этапа реабилитационной помощи в рамках данной подпрограммы, планируется дооснащение палат ранней реабилитации первичных сосудистых отделений (ТОГБУЗ «Городская больница им. C.С.Брюхоненко города Мичуринска», «Моршанская ЦРБ», «Уваровская ЦРБ») и регионального сосудистого центра (ГБУЗ «Тамбовская областная клиническая больница»), отделения реанимации травмоцентров первого уровня (ТОГБУЗ «Городская клиническая больница им. Архиепископа Луки г. Тамбова», ГБУЗ «Тамбовская областная детская больница») и ГБУЗ «Тамбовский областной онкологический клинический диспансер» необходимым оборудованием для реабилитации в соответствии со стандартами.
Второй уровень реабилитации проводится на базе специализированных реабилитационных отделений (коек), оказывающих медицинскую помощь больным при наиболее распространенных и одновременно инвалидизирующих заболеваниях нервной, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, онкологических заболеваниях:
для пациентов с заболеваниями центральной нервной системы и органов чувств с 01 апреля 2013 года 30 неврологических коек ТОГБУЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Тамбова» перепрофилированы в реабилитационные койки. Для решения проблем, возникающих при организации нейрореабилитационной помощи в рамках данной подпрограммы, планируется дооснащение отделения необходимым оборудованием для реабилитации в соответствии со стандартами, укомплектование мультидисциплинарных бригад специалистами, прошедшими обучение методам нейрореабилитации;
для пациентов с острыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы после проведения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения, реабилитационные мероприятия будут продолжены на базе отделений реабилитации кардиологических санаториев, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, а также в рамках частно-государственного партнерства в санаториях Тамбовской области;
для пациентов с травмами, заболеваниями опорно-двигательной и периферической нервной системы планируется организация работы многопрофильного реабилитационного отделения на базе ТОГБУЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Тамбова», в том числе провести ремонтные работы подразделений, оказывающих реабилитационную помощь, оснастить необходимым оборудованием в соответствии со стандартами и порядком оказания реабилитационной помощи, укомплектовать мультидисциплинарную бригаду специалистами, прошедшими обучение методам реабилитации больных травматологического профиля.
Третий уровень реабилитации будет организован в дневных стационарах реабилитационных отделений (кабинетах) амбулаторно-поликлинических подразделений по месту жительства (прикрепления) пациента. Для решения проблем, возникающих при организации третьего этапа реабилитации в рамках данной подпрограммы планируется перепрофилировать дневной стационар ТОГБУЗ «Городская поликлиника № 5 г. Тамбова» в многопрофильное реабилитационное отделение для взрослого населения г. Тамбова (провести ремонт подразделений, обучение специалистов мультидисциплинарной бригады, приобретение реабилитационного оборудования в соответствии с порядком оказания медицинской помощи), а также организовать в каждом учреждении здравоохранения области, оказывающем амбулаторную помощь, отделения (кабинеты) реабилитации в зависимости от численности приписного населения и дооснастить их необходимым оборудованием в соответствии со стандартами.
Реабилитация онкологических больных в настоящее время проводится в ГБУЗ «Тамбовский областной онкологический клинический диспансер» (далее - ГБУЗ «ТООКД»). Пациенты, имеющие выраженное нарушение функции, полностью зависимые от посторонней помощи в осуществлении самообслуживания, перемещения и общения, и не имеющие перспективы восстановления функций, подтвержденной результатами обследования (реабилитационного потенциала), направляются в учреждения паллиативной помощи. В целях совершенствования организации реабилитационной помощи онкологическим больным планируется создание организационно-методического центра по онкологической реабилитации на базе ГБУЗ «ТООКД», а также дооснащение учреждения необходимым физиотерапевтическим оборудованием.
5.1.2. В последние годы многие заболевания у детей, относившиеся ранее к разряду фатальных, стали успешно лечиться, в связи с чем роль медицинской реабилитации значительно возрастает. В рамках реализации поставленной задачи будет сформирована трехуровневая система оказания реабилитационной помощи детям, в первую очередь, рожденных с пороками развития и экстремально низкой массой тела.
Первый уровень реабилитационной помощи указанной категории детей будет организован на базе перинатального центра. Запланировано строительство и оснащение перинатального центра современным диагностическим и лечебным оборудованием для ранней реабилитации детей, рожденных с экстремально низкой массой тела и с пороками развития.
Второй уровень реабилитационной помощи детям будет организован на базе ГБУЗ «Тамбовская областная детская клиническая больница» и отделения реабилитации ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ». Планируется перепрофилировать неэффективно работающие койки ГБУЗ «Тамбовская областная детская клиническая больница» в койки реабилитации для долечивания детей, получивших специализированное, в том числе высокотехнологичное лечение.
Третий уровень реабилитационной помощи детям будет организован в реабилитационных отделений (кабинетах) амбулаторно-поликлинических подразделений по месту жительства (прикрепления) пациента. Планируется перепрофилировать дневной стационар детской поликлиники ТОГБУЗ «Городская поликлиника № 4 г. Тамбова» в многопрофильное реабилитационное отделение для детей.
Развитие медицинской реабилитации позволит создать полный цикл оказания эффективной медицинской помощи детям: ранняя диагностика > своевременное лечение > медицинская реабилитация.
Для решения вышеуказанных проблем организации реабилитационной помощи взрослому населению в рамках данной подпрограммы будет осуществлено:
приобретение имущественного санаторно-курортного комплекса для организации работы реабилитационного отделения ТОГБУЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Тамбова»;
стандартизированное оснащение учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядком и стандартами;
ремонт подразделений, оказывающих реабилитационную помощь;
подготовка квалифицированных кадров для учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь по медицинской реабилитации. Мероприятия будут проводиться в рамках подпрограммы 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»;
внедрение системы мотивации медицинского персонала учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь по медицинской реабилитации;
внедрение новых технологий восстановительного лечения, включающих медицинские, медико-социальные, медико-педагогические, социально-педагогические методы реабилитации на всех этапах реабилитации, включая ГКУЗ «Тамбовский областной специализированный дом ребенка»;
продолжена работа по организации стационарного этапа реабилитации больных после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения на базе санаториев области в рамках частно-государственного партнерства.
Планируемые мероприятия по оказанию медицинской реабилитационной помощи взрослым приведут к сохранению и укреплению здоровья населения, сокращению сроков восстановления утраченного здоровья населения, снижению заболеваемости с временной и стойкой утратой трудоспособности, повышению качества жизни хронических больных и инвалидов, снижению показателей смертности от наиболее распространенных заболеваний и инвалидизации населения.»;
1.7. в приложении № 6 «Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы, тыс. руб.
Всего: 454798,0 тыс. рублей, из них: средства бюджета области по предварительной оценке: 454798,0 тыс. рублей, из них:
2013 год - 89308,2 тыс. рублей;
2014 год - 48013,4 тыс. рублей;
2015 год - 47659,4 тыс. рублей;
2016 год - 47864,7 тыс. рублей;
2017 год - 50736,6 тыс. рублей;
2018 год - 53780,0 тыс. рублей;
2019 год - 57007,6 тыс. рублей;
2020 год - 60428,1 тыс. рублей
1.8. в приложении № 7 «Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 851856,3 тыс. рублей, из них:
средства бюджета области (предварительная оценка) 680506,3 тыс. руб., из них:
2013 г. - 76787,8 тыс. рублей;
2014 г. - 86781,8 тыс. рублей;
2015 г. - 96758,6 тыс. рублей;
2016 г. - 56758,6 тыс. рублей;
2017 г. - 90164,2 тыс. рублей;
2018 г. - 93773,9 тыс. рублей;
2019 г. - 87825,0 тыс. рублей;
2020 г. - 91656,4 тыс. рублей,
внебюджетные средства (предварительная оценка) 7850,0 тыс. рублей, из них:
2013 г. - 100,0 тыс. рублей;
2014 г. - 250,0 тыс. рублей;
2015 г. - 550,0 тыс. рублей;
2016 г. - 850,0 тыс. рублей;
2017 г. - 1225,0 тыс. рублей;
2018 г. - 1475,0 тыс. рублей;
2019 г. - 1600,0 тыс. рублей;
2020 г. - 1800,0 тыс. рублей,
за счет средств обязательного медицинского страхования (предварительная оценка) 163500,0 тыс. руб., из них:
2013 г. - 23500,0 тыс. рублей;
2014 г. - 40000,0 тыс. рублей;
2015 г. - 0,0 тыс. рублей;
2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
2017 г. - 30000,0 тыс. рублей;
2018 г. - 30000,0 тыс. рублей;
2019 г. - 20000,0 тыс. рублей;
2020 г. - 20000,0 тыс. рублей.
1.9. в приложении № 8 «Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы финансирования Подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования Подпрограммы, тыс. руб.
Всего: 2981941,7 тыс. руб., из них:
средства бюджета области по предварительной оценке 1413124,4 тыс. руб., из них:
2013 г. - 187752,4 тыс. руб.,
2014 г. - 204590,5 тыс. руб.,
2015 г. - 70173,0 тыс. руб.,
2016 г. - 70173,0 тыс. руб.,
2017 г. - 205813,5 тыс. руб.,
2018 г. - 214971,9 тыс. руб.,
2019 г. - 224679,8 тыс. руб.,
2020 г. - 234970,3 тыс. руб.;
средства федерального бюджета по предварительной оценке 1568817,3 тыс. руб., из них:
2013 г. - 369809,6 тыс. руб.,
2014 г. - 391360,3 тыс. руб.,
2015 г. - 134607,9 тыс. руб.,
2016 г. - 134607,9 тыс. руб.,
2017 г. - 134607,9 тыс. руб.,
2018 г. - 134607,9 тыс. руб.,
2019 г. - 134607,9 тыс. руб.,
2020 г. - 134607,9 тыс. руб.
1.10. в приложении № 9 «Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы финансирования Подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования Подпрограммы, тыс. руб.
Всего: 344331,1 тыс. руб., в том числе:
2013 год - 57898,2 тыс. руб.;
2014 год - 35536,2 тыс. руб.;
2015 год - 37802,2 тыс. руб.;
2016 год - 37802,2 тыс. руб.;
2017 год - 40070,3 тыс. руб.;
2018 год - 42474,6 тыс. руб.;
2019 год - 45023,0 тыс. руб.;
2020 год - 47724,4 тыс. руб.;
из них:
средства бюджета области по предварительной оценке: 326901,1 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.), в том числе:
2013 год - 40468,2 тыс. руб.;
2014 год - 35536,2 тыс. руб.;
2015 год - 37802,2 тыс. руб.;
2016 год - 37802,2 тыс. руб.;
2017 год - 40070,3 тыс. руб.;
2018 год - 42474,6 тыс. руб.;
2019 год - 45023,0 тыс. руб.;
2020 год - 47724,4 тыс. руб.;
средства федерального бюджета: 17430,0 тыс. руб., в том числе:
2013 год - 17430,0 тыс. руб.
1.11. в приложении № 10 «Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы финансирования Подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования Подпрограммы, тыс. руб.
Всего: 110967091,5 тыс. руб., в том числе:
2013 год - 10031103,9 тыс. руб.;
2014 год - 11690040,5 тыс. руб.;
2015 год - 12747844,3 тыс. руб.;
2016 год - 13181459,7 тыс. руб.;
2017 год - 14848356,8 тыс. руб.;
2018 год - 15604058,4 тыс. руб.;
2019 год - 16156247,6 тыс. руб.;
2020 год - 16707980,8 тыс. руб.;
из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 16562,6 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.), в том числе:
2013 год - 2038,7 тыс. руб.;
2014 год - 2084,1 тыс. руб.;
2015 год - 2073,3 тыс. руб.;
2016 год - 2073,3 тыс. руб.;
2017 год - 2073,3 тыс. руб.;
2018 год - 2073,3 тыс. руб.;
2019 год - 2073,3 тыс. руб.;
2020 год - 2073,3 тыс. руб.;
средства бюджета области по предварительной оценке: 25081371,7 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.), в том числе:
2013 год - 2613376,0 тыс. руб.;
2014 год - 3208057,5 тыс. руб.;
2015 год - 3208676,6 тыс. руб.;
2016 год - 3208676,6 тыс. руб.;
2017 год - 3209418,6 тыс. руб.;
2018 год - 3210205,1 тыс. руб.;
2019 год - 3211038,8 тыс. руб.;
2020 год - 3211922,5 тыс. руб.;
внебюджетные источники (средства ОМС и привлечение дополнительных источников финансирования) по предварительной оценке: 85869157,2 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.), в том числе:
2013 год - 7415689,2 тыс. руб.;
2014 год - 8479898,9 тыс. руб.;
2015 год - 9537094,4 тыс. руб.;
2016 год - 9970709,8 тыс. руб.;
2017 год - 11636864,9 тыс. руб.;
2018 год - 12391780,0 тыс. руб.;
2019 год - 12943135,0 тыс. руб.;
2020 год - 13493985,0 тыс. руб.
1.12. в приложении № 11 «Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы» к Программе (далее - Подпрограмма):
в разделе 2 «Мероприятия Подпрограммы»:
в подразделе «План подготовки медицинских кадров для перинатального центра»:
в позиции 1 «Количество врачей, подготовленных для работы в перинатальном центре, в том числе:» цифру «18» заменить цифрой «43»;
1.13. приложение № 12 «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы, подпрограмм Программы и их значения» к Программе дополнить позициями 18 - 22 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.14. приложение № 13 «Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
1.15. приложение № 14 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы за счет всех источников финансирования» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
Глава администрации области
О.И. Бетин
Приложение № 1
к постановлению
администрации области
от 31 декабря 2014 г. № 1747
Перечень
объектов капитального ремонта объектов государственной собственности Тамбовской области
Наименование главного распорядителя средств объекта капитального строительства
Вводимая мощность объекта капитального строительства (площадь здания)
Объем бюджетных ассигнований
(тыс. рублей)
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
Управление здравоохранение области - главный распорядитель средств
14112,8 м2
1017,5
23954,9
23474,4
1. Капитальный ремонт акушерского стационара ГБУЗ «Тамбовская областная клиническая больница»
1254,5 м2
366,7
2. Капитальный ремонт акушерского стационара ТОГБУЗ «Городская клиническая больница им. Архиепископа Луки г. Тамбова», включающий реконструкцию сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения с использованием энергоэффективного оборудования и технологий
4856,7 м2
224,9
15531,8
23474,4
3. Капитальный ремонт акушерского отделения ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ», включающий реконструкцию сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения с использованием энергоэффективного оборудования и технологий
6195,6 м2
99,8
12 000,0
4. Капитальный ремонт детского отделения ТОГБУЗ «Жердевская ЦРБ»
1266 м2
326,1
5. Капитальный ремонт здания ГКУЗ «Тамбовский областной специализированный дом ребенка» включающий реконструкцию сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения с использованием энергоэффективного оборудования и технологий
1360 м2
1017,6
15341,7
Зам. главы администрации области
Н.Д. Горденков
Приложение № 2
к постановлению
администрации области
от 31 декабря 2014 г. № 1747
Перечень
показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы, подпрограмм Программы и их значения
№
пп
Показатель (индикатор) (наименование) Программы, подпрограммы
Единица измерения
Значения показателей
2012
год
2013
год
2014
год
2015 год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
18
Доля учреждений, в которых проведены энергетические обследования
процент
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
19
Доля учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии
процент
0,0
0,0
73,0
76,0
81,0
86,0
91,0
95,0
100,0
20
Снижение удельного расхода тепла на 1 м2
Гкал/м2
0,0
0,0
0,16
0,155
0,142
0,136
0,132
0,128
0,124
21
Снижение удельного расхода электрической энергии на 1 м2
кВт*ч/м2
0,0
0,0
40,62
39,4
36,12
34,71
33,67
32,66
31,68
22
Снижение удельного расхода топлива на 1 м2
тут/м2
0,0
0,0
5,83
5,65
5,18
4,98
4,83
4,68
4,54
Зам. главы администрации области
Н.Д. Горденков
Приложение № 3
к постановлению
администрации области
от 31 декабря 2014 г. № 1747
Перечень
мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы
№
п/п
Наименование
подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объемы финансирования, тыс. рублей в т.ч.
наименование
единица
измерения
год реализации
значение
(по годам реализации мероприятия)
по годам, всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
1.1.
Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска
Управление здравоохранения
области
Количество
проведенных мероприятий
единиц
2013
1450
2769,5
0,0
2769,5
0,0
0,0
2014
1480
2234,0
0,0
2234,0
0,0
0,0
2015
1480
2234,0
0,0
2234,0
0,0
0,0
2016
1480
2234,0
0,0
2234,0
0,0
0,0
2017
1550
2368,0
0,0
2368,0
0,0
0,0
2018
1650
2510,1
0,0
2510,1
0,0
0,0
2019
1750
2660,7
0,0
2660,7
0,0
0,0
2020
1850
2820,4
0,0
2820,4
0,0
0,0
1.2.
Оказание профилактической медицинской помощи по профилям «Спортивная медицина», «Профпатология»
Управление здравоохранения
области
Количество пациентов, получивших медицинскую помощь
человек
2013
20543
10030,3
0,0
10030,3
0,0
0,0
2014
34240
12291,4
0,0
12291,4
0,0
0,0
2015
34240
13449,7
0,0
13449,7
0,0
0,0
2016
34240
14380,0
0,0
14380,0
0,0
0,0
2017
34240
15333,5
0,0
15333,5
0,0
0,0
2018
34240
16157,4
0,0
16157,4
0,0
0,0
2019
34240
17126,9
0,0
17126,9
0,0
0,0
2020
34240
18154,5
0,0
18154,5
0,0
0,0
1.3.
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака
Управление здравоохранения области
Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет
на 100 наркологических больных среднегодового контингента
2013
6,7
4344,3
0,0
4344,3
0,0
0,0
2014
7,7
50136,1
36017,3
14118,8
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
Мероприятия, направленные на раннее выявление потребителей психоактивных веществ и оказание медицинской помощи наркологическим больным
Управление здравоохранения
области
Количество обследованных граждан
человек
2013
18752
600,0
0,0
600,0
0,0
0,0
2014
18800
1200,0
0,0
1200,0
0,0
0,0
2015
18900
1250,0
0,0
1250,0
0,0
0,0
2016
19000
1311,3
0,0
1311,3
0,0
0,0
2017
19100
1374,2
0,0
1374,2
0,0
0,0
2018
19200
1438,8
0,0
1438,8
0,0
0,0
2019
19300
1502,0
0,0
1502,0
0,0
0,0
2020
19500
1565,2
0,0
1565,2
0,0
0,0
1.5.
Мероприятия по иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок
Управление здравоохранения
области
Охват профилактическими прививками
процент
2013
96
8470,0
0,0
8470,0
0,0
0,0
2014
96
7500,0
0,0
7500,0
0,0
0,0
2015
96
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
96
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
96
8300,0
0,0
8300,0
0,0
0,0
2018
96
8690,0
0,0
8690,0
0,0
0,0
2019
96
9072,6
0,0
9072,6
0,0
0,0
2020
96
9453,6
0,0
9453,6
0,0
0,0
1.6.
Организация проведения мероприятий по заключительной дезинфекции, дезинсекции, дератизации
Управление здравоохранения
области
Количество обработанных очагов
единиц
2013
2000
2000,0
0,0
2000,0
0,0
0,0
2014
2000
2144,7
0,0
2144,7
0,0
0,0
2015
2000
2144,7
0,0
2144,7
0,0
0,0
2016
2000
2144,7
0,0
2144,7
0,0
0,0
2017
2000
2273,4
0,0
2273,4
0,0
0,0
2018
2000
2409,8
0,0
2409,8
0,0
0,0
2019
2000
2554,3
0,0
2554,3
0,0
0,0
2020
2000
2706,6
0,0
2706,6
0,0
0,0
1.7.
Мероприятия по профилактике инфицирования вирусом иммунодефицита человека
Управление здравоохранения
области
Количество детей, рождённых ВИЧ-инфицированными матерями, обеспеченных искусственным питанием
человек
2013
25
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2014
25
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2015
25
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2016
25
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2017
25
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2018
25
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2019
25
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2020
25
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
1.8.
Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения
Управление здравоохранения
области
Доля учреждений здравоохранения, оснащенных в соответствии с утвержденными стандартами
процент
2013
95
502,3
0,0
502,3
0,0
0,0
2014
96
8589,1
0,0
8589,1
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2013
28866,4
0,0
28866,4
0,0
0,0
2014
84245,3
36017,3
48228,0
0,0
0,0
2015
19228,4
0,0
19228,4
0,0
0,0
2016
20220,0
0,0
20220,0
0,0
0,0
2017
29799,1
0,0
29799,1
0,0
0,0
2018
31356,1
0,0
31356,1
0,0
0,0
2019
33066,5
0,0
33066,5
0,0
0,0
2020
34850,3
0,0
34850,3
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2013 - 2020
281 632,1
36 017,3
245 614,8
0,0
0,0
2. Подпрограмма государственной программы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
2.1.
Мероприятия по профилактике, выявлению, организации мониторинга и лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека
Управление здравоохранения
области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
процент
2013
77,0
50480,3
45980,3
4500,0
0,0
0,0
2014
79,0
51187,5
46687,5
4500,0
0,0
0,0
2015
80,0
41566,5
41566,5
0,0
0,0
0,0
2016
81,0
41566,5
41566,5
0,0
0,0
0,0
2017
82,0
5639,9
1139,9
4500,0
0,0
0,0
2018
83,0
5639,9
1139,9
4500,0
0,0
0,0
2019
84,0
5639,9
1139,9
4500,0
0,0
0,0
2020
85,0
5639,9
1139,9
4500,0
0,0
0,0
2.2.
Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения
Управление здравоохранения области, управление инвестиций
области
Доля
учреждений здравоохранения
области, оказывающих
специализированную медицинскую помощь, оснащенных в соответствии с утвержденными
стандартами от общего количества таких учреждений
процент
2013
95
307583,7
193934,6
113649,1
0,0
0,0
2014
96
60 527,8*
5 237,9*
55 289,9*
0,0
0,0
2015
97
278040,1
0,0
278040,1*
0,0
0,0
2016
98
94668,2
0,0
94668,2
0,0
0,0
2017
99
126874,1
0,0
126874,1
0,0
0,0
2018
100
134756,5
0,0
134756,5
0,0
0,0
2019
100
143111,9
0,0
143111,9
0,0
0,0
2020
100
151968,6
0,0
151968,6
0,0
0,0
2.3.
Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями
Управление здравоохранения области, управление инвестиций
области
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
процент
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
50,5
5000,0
0,0
5000,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.4.
Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия
Управление здравоохранения области, управление инвестиций
области
Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
процент
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
52,0
6571,5
471,5
6100,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление образования и науки области
Охват дополнительным питанием обучающихся школы-интерната
процент
2013
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2014
100
700.0
0,0
700.0
0,0
0,0
2015
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь
Управление здравоохранения
области
Смертность от всех причин
на 1000 населения
2013
16,1
561929,5
0,0
561929,5
0,0
0,0
2014
16,0
663011,6
0,0
663011,6
0,0
0,0
2015
15,9
766148,4
0,0
766148,4
0,0
0,0
2016
15,8
879203,8
0,0
879203,8
0,0
0,0
2017
15,7
944018,8
0,0
944018,8
0,0
0,0
2018
15,6
1000660,0
0,0
1000660,0
0,0
0,0
2019
15,5
1060700,0
0,0
1060700,0
0,0
0,0
2020
15,4
1124341,5
0,0
1124341,5
0,0
0,0
2.6.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
Управление здравоохранения области
Количество проведенных тромболизисов
единиц
2013
110
12000,0
0,0
12000,0
0,0
0,0
2014
100
9950,0
0,0
9950,0
0,0
0,0
2015
100
12000,0
0,0
12000,0
0,0
0,0
2016
100
12000,0
0,0
12000,0
0,0
0,0
2017
100
12000,0
0,0
12000,0
0,0
0,0
2018
100
12000,0
0,0
12000,0
0,0
0,0
2019
100
12000,0
0,0
12000,0
0,0
0,0
2020
100
12000,0
0,0
12000,0
0,0
0,0
2.7.
Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной) *
Управление здравоохранения области
Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на территориальную программу государственных гарантий
процент
2013
4,4
294211,5
0,0
294211,5
0,0
0,0
2014
4,8
306507,2
0,0
306507,2
0,0
0,0
2015
5,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.8.
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования в части финансового обеспечения скорой медицинской помощи **
2013
4,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
4,8
3443,5
0,0
3443,5
0,0
0,0
2015
5,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.9.
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
2013
4,4
13062,8
0,0
13062,8
0,0
0,0
2014
4,8
16821,5
0,0
16821,5
0,0
0,0
2015
5,4
14766,6
0,0
14766,6
0,0
0,0
2016
5,3
15186,3
0,0
15186,3
0,0
0,0
2017
5,3
16097,5
0,0
16097,5
0,0
0,0
2018
5,3
17063,3
0,0
17063,3
0,0
0,0
2019
5,3
18087,1
0,0
18087,1
0,0
0,0
2020
5,3
19172,4
0,0
19172,4
0,0
0,0
2.9.1
Финансовое обеспечение деятельности санитарно-авиационной медицинской помощи
Управление здравоохранения области
Больничная летальность
процент
2013
1,47
7135,2
0,0
7135,2
0,0
0,0
2014
1,47
8291,2
0,0
8291,2
0,0
0,0
2015
1,46
8384,6
0,0
8384,6
0,0
0,0
2016
1,45
8384,6
0,0
8384,6
0,0
0,0
2017
1,44
8887,7
0,0
8887,7
0,0
0,0
2018
1,43
9420,9
0,0
9420,9
0,0
0,0
2019
1,42
9986,2
0,0
9986,2
0,0
0,0
2020
1,40
10585,4
0,0
10585,4
0,0
0,0
2.9.2
Обеспечение деятельности областной службы медицины катастроф
Управление здравоохранения области
Обеспечение готовности службы медицины катастроф для выезда при возникновении чрезвычайных ситуаций
процент
2013
100
5927,6
0,0
5927,6
0,0
0,0
2014
100
8530,3
0,0
8530,3
0,0
0,0
2015
100
6382,0
0,0
6382,0
0,0
0,0
2016
100
6801,7
0,0
6801,7
0,0
0,0
2017
100
7209,8
0,0
7209,8
0,0
0,0
2018
100
7642,4
0,0
7642,4
0,0
0,0
2019
100
8100,9
0,0
8100,9
0,0
0,0
2020
100
8587,0
0,0
8587,0
0,0
0,0
2.10.
Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения
Управление здравоохранения области
Количество санитарного автотранспорта
единиц
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
20
40829,9
68,6
40761,1
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.11.
Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Управление здравоохранения области
Смертность от дорожно-транспортных происшествий
на 100 тыс. населения
2013
21,2
9179,0
0,0
9179,0
0,0
0,0
2014
20,0
188769,8
158724,0
30045,8
0,0
0,0
2015
19,0
11937,2
0,0
11937,2
0,0
0,0
2016
18,0
11937,2
0,0
11937,2
0,0
0,0
2017
17,0
12653,4
0,0
12653,4
0,0
0,0
2018
16,0
13412,6
0,0
13412,6
0,0
0,0
2019
15,0
14217,4
0,0
14217,4
0,0
0,0
2020
14,0
15070,4
0,0
15070,4
0,0
0,0
2.12.
Развитие службы крови
Управление здравоохранения области
Обеспеченность потребности в препаратах и компонентах крови областных государственных учреждений здравоохранения
процент
2013
100
74493,3
0,0
74493,3
0,0
0,0
2014
100
75961,2
0,0
75961,2
0,0
0,0
2015
100
82675,3
0,0
82675,3
0,0
0,0
2016
100
88681,6
0,0
88681,6
0,0
0,0
2017
100
94002,5
0,0
94002,5
0,0
0,0
2018
100
99642,6
0,0
99642,6
0,0
0,0
2019
100
105621,2
0,0
105621,2
0,0
0,0
2020
100
111958,5
0,0
111958,5
0,0
0,0
2.13.
Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи
Управление здравоохранения области
Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь
человек
2013
3025
17367,0
5343,2
12023,8
0,0
0,0
2014
3114
18548,1
3369,5
15178,6
0,0
0,0
2015
3200
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
3300
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
3400
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
3500
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
3600
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
3700
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.14.
Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, предоставляющих государственные услуги по патологоанатомическим исследованиям и судебно-медицинской экспертизы
Управление здравоохранения области
Количество проведенных исследований
единиц
2013
272500
76153,8
0,0
76153,8
0,0
0,0
2014
270000
78245,0
0,0
78245,0
0,0
0,0
2015
270000
94733,6
0,0
94733,6
0,0
0,0
2016
270000
101435,3
0,0
101435,3
0,0
0,0
2017
270000
107521,4
0,0
107521,4
0,0
0,0
2018
270000
113972,7
0,0
113972,7
0,0
0,0
2019
270000
120811,1
0,0
120811,1
0,0
0,0
2020
270000
128059,7
0,0
128059,7
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2013
1417160,9
245258,1
1171902,8
0,0
0,0
2014
1526074,6
214559,2
1311515,4
0,0
0,0
2015
1301867,7
41566,5
1260301,2
0,0
0,0
2016
1244678,9
41566,5
1203112,4
0,0
0,0
2017
1318807,6
1139,9
1317667,7
0,0
0,0
2018
1397147,6
1139,9
1396007,7
0,0
0,0
2019
1480188,6
1139,9
1479048,7
0,0
0,0
2020
1568211,0
1139,9
1567071,1
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2013 - 2020
11254136,9
547509,9
10706627,0
0,0
0,0
* расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов: 2014 г.- 20 000 тыс. руб.; 2015 г. - 178 287,5 тыс. руб.;
** межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области
3. Подпрограмма государственной программы «Развитие государственно-частного партнерства»
3.1.
Реализация инвестиционного проекта «Создание центра позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии в Тамбовской области»
Управление здравоохранения области
Увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
процент
2013
47,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
47,6
200000,0
0,0
0,0
0,0
200000,0
2015
48,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
48,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
49,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
49,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
50,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
50,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2.
Реализация инвестиционного проекта «Развитие гемодиализной службы»
Управление здравоохранения области
Количество больных, получающих процедуру гемодиализа
человек
2013
142
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
156
141500,0
0,0
0,0
0,0
141500,0
2015
172
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
182
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
192
35000,0
0,0
0,0
0,0
35000,0
2018
202
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
212
20000,0
0,0
0,0
0,0
20000,0
2020
222
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3.
Строительство хирургического корпуса ГБУЗ «Тамбовский областной клинический противотуберкулезный диспансер»
Управление здравоохранения области
Снижение смертности от туберкулеза
на
100 тыс. населения
2013
6,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
6,4
167000,0
0,0
0,0
0,0
167000,0
2015
6,3
220000,0
0,0
0,0
0,0
220000,0
2016
6,2
224000,0
0,0
0,0
0,0
224000,0
2017
6,1
224000,0
0,0
0,0
0,0
224000,0
2018
6,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
5,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
5,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.4.
Реализация проекта «Новая скорая помощь»
Управление здравоохранения области
Увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
процент
2013
84,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
86,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
88,0
24000,0
0,0
0,0
0,0
24000,0
2016
90,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
92,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
94,0
16500,0
0,0
0,0
0,0
16500,0
2019
94,0
7500,0
0,0
0,0
0,0
7500,0
2020
94,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.5.
Реализация инвестиционного проекта по организации централизованного вывоза и обезвреживания медицинских отходов
Управление здравоохранения области
Увеличение доли учреждений, осуществляющих централизованный вывоз и обезвреживание медицинских отходов
процент
2013
00,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
35,0
60700,0
0,0
0,0
0,0
60700,0
2015
56,0
30300,0
0,0
0,0
0,0
30300,0
2016
66,0
14500,0
0,0
0,0
0,0
14500,0
2017
72,0
6500,0
0,0
0,0
0,0
6500,0
2018
72,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
72,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
72,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.6.
Передача на аутсорсинг услуг по организации горячего лечебного питания в учреждениях здравоохранения области
Управление здравоохранения области
Увеличение доли учреждений, передавших на аутсорсинг функции, не связанные с оказанием медицинской помощи
процент
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
30,0
12000,0
0,0
0,0
0,0
12000,0
2015
40,0
8000,0
0,0
0,0
0,0
8000,0
2016
50,0
10000,0
0,0
0,0
0,0
10000,0
2017
60,0
10000,0
0,0
0,0
0,0
10000,0
2018
75,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
90,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
581200,0
0,0
0,0
0,0
581200,0
2015
282300,0
0,0
0,0
0,0
282300,0
2016
248500,0
0,0
0,0
0,0
248500,0
2017
275500,0
0,0
0,0
0,0
275500,0
2018
16500,0
0,0
0,0
0,0
16500,0
2019
27500,0
0,0
0,0
0,0
27500,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме
2013 - 2020
1431500,0
0,0
0,0
0,0
1431500,0
4. Подпрограмма государственной программы «Охрана здоровья матери и ребенка»
4.1.
Укрепление материально-технической базы учреждений службы детства и родовспоможения
Управление здравоохранения области
Материнская
смертность
на 100 тысяч родившихся живыми
2013
9,6
2683,9
0,0
2683,9
0,0
0,0
2014
9,6
4390,1
0,0
4390,1
0,0
0,0
2015
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.2.
Выхаживание новорожденных детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела
Управление здравоохранения области
Увеличение выживаемости новорождённых детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела
промилле
2013
831,2
9356,2
3433,0
5923,2
0,0
0,0
2014
833,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
835,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
838,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
840,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
845,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
847,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
849,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.3.
Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике
Управление здравоохранения области
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учёт в первый триместр беременности
процент
2013
80,9
4769,6
3769,6
1000,0
0,0
0,0
2014
81
5140,5
3933,4
1207,1
0,0
0,0
2015
82
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
83
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
84
1153,2
0,0
1153,2
0,0
0,0
2018
85
1207,4
0,0
1207,4
0,0
0,0
2019
86
1260,5
0,0
1260,5
0,0
0,0
2020
87
1313,4
0,0
1313,4
0,0
0,0
4.4.
Создание объектов социальной, коммунальной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения (хирургический корпус)
Управление здравоохранения области
управление инвестиций области
Снижение ранней неонатальной
смертности
на 1000 новорождённых
2013
1,3
147084,1*
0,0
147084,1*
0,0
0,0
2014
1,3
163106,7**
0,0
163106,7**
0,0
0,0
2015
1,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
1,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.5.
Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной системы здравоохранения
Управление здравоохранения области
Охват неонатальным
скринингом
процент
2013
99,9
3966,3
3685,3
281,0
0,0
0,0
2014
99,9
3625,0
3443,7
181,3
0,0
0,0
2015
99,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
99,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
99,9
340,8
0,0
340,8
0,0
0,0
2018
99,9
356,8
0,0
356,8
0,0
0,0
2019
99,9
372,5
0,0
372,5
0,0
0,0
2020
99,9
388,1
0,0
388,1
0,0
0,0
Охват аудиологическим скринингом
процент
2013
97,4
2014
97,4
2015
97,4
2016
97,4
2017
97,4
2018
97,7
2019
97,7
2020
97,9
4.6.
Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
Управление здравоохранения области
Снижение смертности детей 0 - 17 лет
100 тысяч населения соответствующего возраста
2013
5,9
3600,0
0,0
3600,0
0,0
0,0
2014
5,9
4700,0
0,0
4700,0
0,0
0,0
2015
5,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
5,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
5,6
5166,9
0,0
5166,9
0,0
0,0
2018
5,5
5409,7
0,0
5409,7
0,0
0,0
2019
5,4
5647,7
0,0
5647,7
0,0
0,0
2020
5,3
5884,9
0,0
5884,9
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2013
171460,1
10887,9
160572,2
0,0
0,0
2014
180962,3
7377,1
173585,2
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
6660,9
0,0
6660,9
0,0
0,0
2018
6973,9
0,0
6973,9
0,0
0,0
2019
7280,7
0,0
7280,7
0,0
0,0
2020
7586,4
0,0
7586,4
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2013-
2020
380924,3
18265,0
362659,3
0,0
0,0
* расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограмма «Здоровое поколение»;
** расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов
5. Подпрограмма государственной программы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
5.1.
Обеспечение деятельности областного государственного учреждения, оказывающего помощь по медицинской реабилитации детей
Управление здравоохранения
области
Количество пролеченных пациентов
человек
2013
34477
45050,5
0,0
45050,5
0,0
0,0
2014
50000
61901,9
0,0
61901,9
0,0
0,0
2015
60000
51365,5
0,0
51365,5
0,0
0,0
2016
80000
56094,4
0,0
56094,4
0,0
0,0
2017
95000
60716,7
0,0
60716,7
0,0
0,0
2018
110000
64359,7
0,0
64359,7
0,0
0,0
2019
125000
68221,3
0,0
68221,3
0,0
0,0
2020
140000
72314,5
0,0
72314,5
0,0
0,0
5.2.
Организация реабилитационной помощи больным после получения специализированного лечения в санаторно-курортных организациях
Управление здравоохранения
области
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов от числа нуждающихся
процент
2013
4,0
24193,0
0,0
24193,0
0,0
0,0
2014
6,0
18776,7
0,0
18776,7
0,0
0,0
2015
9,0
24193,0
0,0
24193,0
0,0
0,0
2016
12,0
25378,5
0,0
25378,5
0,0
0,0
2017
15,0
26596,6
0,0
26596,6
0,0
0,0
2018
17,0
27846,7
0,0
27846,7
0,0
0,0
2019
21,0
29071,9
0,0
29071,9
0,0
0,0
2020
25,0
30292,9
0,0
30292,9
0,0
0,0
5.3.
Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по предоставлению санаторного лечения детскому населению области
Управление здравоохранения
области
Охват санаторно-курортным лечением детского населения
процент
2013
9,0
28896,2
0,0
28896,2
0,0
0,0
2014
13,0
30598,9
0,0
30598,9
0,0
0,0
2015
17,0
32166,9
0,0
32166,9
0,0
0,0
2016
21,0
35146,1
0,0
35146,1
0,0
0,0
2017
26,0
37254,9
0,0
37254,9
0,0
0,0
2018
31,0
35490,1
0,0
35490,1
0,0
0,0
2019
36,0
41859,6
0,0
41859,6
0,0
0,0
2020
45,0
44371,1
0,0
44371,1
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме
2013
98139,7
0,0
98139,7
0,0
0,0
2014
111 277,5
0,0
111 277,5
0,0
0,0
2015
147225,4
0,0
147225,4
0,0
0,0
2016
156119,0
0,0
156119,0
0,0
0,0
2017
124568,2
0,0
124568,2
0,0
0,0
2018
127696,5
0,0
127696,5
0,0
0,0
2019
139152,8
0,0
139152,8
0,0
0,0
2020
146978,5
0,0
146978,5
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2013 - 2020
972 157,6
0,0
972 157,6
0,0
0,0
6. Подпрограмма государственной программы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
6.1.
Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи
Управление здравоохранения
области
Количество проведенных пациентами койко-дней
к/дни
2013
222428
89308,2
0,0
89308,2
0,0
0,0
2014
98127
48013,4
0,0
48013,4
0,0
0,0
2015
118765
47659,4
0,0
47659,4
0,0
0,0
2016
121831
47864,7
0,0
47864,7
0,0
0,0
2017
124000
50736,6
0,0
50736,6
0,0
0,0
2018
127000
53780,0
0,0
53780,0
0,0
0,0
2019
130000
57007,6
0,0
57007,6
0,0
0,0
2020
133000
60428,1
0,0
60428,1
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2013
89308,2
0,0
89308,2
0,0
0,0
2014
48013,4
0,0
48013,4
0,0
0,0
2015
47659,4
0,0
47659,4
0,0
0,0
2016
47864,7
0,0
47864,7
0,0
0,0
2017
50736,6
0,0
50736,6
0,0
0,0
2018
53780,0
0,0
53780,0
0,0
0,0
2019
57007,6
0,0
57007,6
0,0
0,0
2020
60428,1
0,0
60428,1
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2013 - 2020
454798,0
0,0
454798,0
0,0
0,0
7. Подпрограмма государственной программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
7.1.
Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области
Управление здравоохранения области
Количество студентов, обучающихся в рамках целевой подготовки для нужд области
человек
2013
834
29082,7
0,0
29082,7
0,0
0,0
2014
865
29594,2
0,0
29594,2
0,0
0,0
2015
866
33647,5
0,0
33647,5
0,0
0,0
2016
869
33647,5
0,0
33647,5
0,0
0,0
2017
868
35666,4
0,0
35666,4
0,0
0,0
2018
870
37806,3
0,0
37806,3
0,0
0,0
2019
870
40299,3
0,0
40299,3
0,0
0,0
2020
870
42479,2
0,0
42479,2
0,0
0,0
7.2.
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских специалистов
Управление здравоохранения области,
управление образования и науки области
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного профессионального образования
человек
2013
3930,0
1181,0
0,0
1181,0
0,0
0,0
2014
3970,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
3932,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
3910,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
3962,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
3990,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
4055,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
4120,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.3.
Проведение конкурсов среди медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Тамбовской области
Управление здравоохранения области
Количество проведенных конкурсов
единиц
2013
2
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2014
3
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
2015
8
550,0
0,0
0,0
0,0
550,0
2016
12
850,0
0,0
0,0
0,0
850,0
2017
16
1225,0
0,0
0,0
0,0
1225,0
2018
22
1475,0
0,0
0,0
0,0
1475,0
2019
30
1600,0
0,0
0,0
0,0
1600,0
2020
40
1800,0
0,0
0,0
0,0
1800,0
7.4.
Единовременные выплаты и компенсации врачам-специалистам при трудоустройстве в областные государственные учреждения здравоохранения области
Управление здравоохранения области
Количество врачей, получивших единовременную компенсационную выплату
человек
2013
47
47000,0
0,0
23500,0
0,0
23500,0*
2014
69
74500,0
0,0
34500,0
0,0
40000,0*
2015
80
40000,0
0,0
40000,0
0,0
0,0
2016
60
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
60
60 000,0
0,0
30 000,0
0,0
30000,0
2018
60
60 000,0
0,0
30 000,0
0,0
30000,0
2019
40
40 000,0
0,0
20 000,0
0,0
20000,0
2020
40
40 000,0
0,0
20 000,0
0,0
20000,0
7.5.
Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках
Управление здравоохранения области
Количество медицинских работников, получающих социальную поддержку в виде частичной оплаты жилищно-коммунальных услуг
человек
2013
4019,0
23024,1
0,0
23024,1
0,0
0,0
2014
4044,0
22687,6
0,0
22687,6
0,0
0,0
2015
4044,0
23111,1
0,0
23111,1
0,0
0,0
2016
4044,0
23111,1
0,0
23111,1
0,0
0,0
2017
4044,0
24497,8
0,0
24497,8
0,0
0,0
2018
4044,0
25967,6
0,0
25967,6
0,0
0,0
2019
4044,0
27525,7
0,0
27525,7
0,0
0,0
2020
4044,0
29177,2
0,0
29177,2
0,0
0,0
* средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области
Итого по Подпрограмме:
2013
100387,0
0,0
76787,8
0,0
23600,0
2014
127031,8
0,0
86781,8
0,0
40250,0
2015
97308,6
0,0
96758,6
0,0
550,0
2016
57608,6
0,0
56758,6
0,0
850,0
2017
121389,2
0,0
90164,2
0,0
31225,0
2018
125248,9
0,0
93773,9
0,0
31475,0
2019
109425,0
0,0
87825,0
0,0
21600,0
2020
113456,4
0,0
91656,4
0,0
21800,0
Всего по Подпрограмме:
2013 - 2020
851 856,3
0,0
680 506,3
0,0
171350,0
8. Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
8.1.
Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
Управление здравоохранения области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей
процент
2013
92,0
499021,9
341819,8
157202,1
0,0
0,0
2014
93,0
526710,9
353731,1
172979,8
0,0
0,0
2015
94,0
149758,2
112028,2
37730,0
0,0
0,0
2016
94,5
149758,2
112028,2
37730,0
0,0
0,0
2017
95,0
285398,7
112028,2
173370,5
0,0
0,0
2018
95,5
294557,1
112028,2
182528,9
0,0
0,0
2019
96,0
304265,0
112028,2
192236,8
0,0
0,0
2020
96,5
314555,5
112028,2
202527,3
0,0
0,0
8.2.
Организация обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей
лекарственными препаратами
Управление здравоохранения области
Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей,
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
процент
2013
96,0
12949,8
12089,8
860,0
0,0
0,0
2014
96,0
6834,7
5974,7
860,0
0,0
0,0
2015
97,0
6834,7
5974,7
860,0
0,0
0,0
2016
97,0
6834,7
5974,7
860,0
0,0
0,0
2017
98,0
6834,7
5974,7
860,0
0,0
0,0
2018
98,0
6834,7
5974,7
860,0
0,0
0,0
2019
98,0
6834,7
5974,7
860,0
0,0
0,0
2020
98,0
6834,7
5974,7
860,0
0,0
0,0
8.3.
Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения
больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
Управление здравоохранения области
Смертность от туберкулеза
на 100 тыс. населения
2013
6,5
15900,0
15900,0
0,0
0,0
0,0
2014
6,4
31654,5
31654,5
0,0
0,0
0,0
2015
6,3
16605,0
16605,0
0,0
0,0
0,0
2016
6,2
16605,0
16605,0
0,0
0,0
0,0
2017
6,1
16605,0
16605,0
0,0
0,0
0,0
2018
6,0
16605,0
16605,0
0,0
0,0
0,0
2019
5,9
16605,0
16605,0
0,0
0,0
0,0
2020
5,8
16605,0
16605,0
0,0
0,0
0,0
8.4.
Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по обеспечению хранения материальных ценностей на фармацевтическом складе
Управление здравоохранения области
Обеспечение сохранности материальных ценностей на фармацевтическом складе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»
процент
2013
100,0
29690,3
0,0
29690,3
0,0
0,0
2014
100,0
30750,7
0,0
30750,7
0,0
0,0
2015
100,0
31583,0
0,0
31583,0
0,0
0,0
2016
100,0
31583,0
0,0
31583,0
0,0
0,0
2017
100,0
31583,0
0,0
31583,0
0,0
0,0
2018
100,0
31583,0
0,0
31583,0
0,0
0,0
2019
100,0
31583,0
0,0
31583,0
0,0
0,0
2020
100,0
31583,0
0,0
31583,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме
2013
557562,0
369809,6
187752,4
0,0
0,0
2014
595950,8
391360,3
204590,5
0,0
0,0
2015
204780,9
134607,9
70173,0
0,0
0,0
2016
204780,9
134607,9
70173,0
0,0
0,0
2017
340421,4
134607,9
205813,5
0,0
0,0
2018
349579,8
134607,9
214971,9
0,0
0,0
2019
359287,7
134607,9
224679,8
0,0
0,0
2020
369578,2
134607,9
234970,3
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме
2013 - 2020
2981941,7
1568817,3
1413124,4
0,0
0,0
9. Подпрограмма государственной программы «Развитие информатизации в здравоохранении»
9.1.
Обеспечение работоспособности и расширение функционала компонентов медицинской информационной системы, входящей в региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
Управление здравоохранения области
Количество
медицинских организаций, работающих в медицинской информационной системе
единиц
2013
62
23178,7
17430,0*
5748,7*
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9.2.
Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию
Управление здравоохранения области
Количество учреждений, в которых выполняются работы по информационному обеспечению здравоохранения области
единиц
2013
62
34719,5
0,0
34719,5
0,0
0,0
2014
61
35536,2
0,0
35536,2
0,0
0,0
2015
61
37802,2
0,0
37802,2
0,0
0,0
2016
61
37802,2
0,0
37802,2
0,0
0,0
2017
61
40070,3
0,0
40070,3
0,0
0,0
2018
61
42474,6
0,0
42474,6
0,0
0,0
2019
61
45023,0
0,0
45023,0
0,0
0,0
2020
61
47724,4
0,0
47724,4
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме
2013
57 898,2
17430,0
40 468,2
0,0
0,0
2014
35 536,2
0,0
35 536,2
0,0
0,0
2015
37 802,2
0,0
37 802,2
0,0
0,0
2016
37 802,2
0,0
37 802,2
0,0
0,0
2017
40 070,3
0,0
40 070,3
0,0
0,0
2018
42 474,6
0,0
42 474,6
0,0
0,0
2019
45 023,0
0,0
45 023,0
0,0
0,0
2020
47 724,4
0,0
47 724,4
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме
2013 - 2020
344331,1
17430,0
326901,1
0,0
0,0
*денежные средства, предусмотренные Программой «Модернизация здравоохранения Тамбовской области на 2011 - 2013 годы»
10. Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»
10.1.
Обеспечение реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Тамбовской области медицинской помощи***
Управление здравоохранения области
Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на программу государственных гарантий
процент
2013
4,4
323800,0
0,0
0,0
0,0
323800,0
2014
4,8
360800,0
0,0
0,0
0,0
360800,0
2015
5,4
514000,0
0,0
0,0
0,0
514000,0
2016
5,3
531100,0
0,0
0,0
0,0
531100,0
2017
5,3
625104,0
0,0
0,0
0,0
625104,0
2018
5,3
666361,0
0,0
0,0
0,0
666361,0
2019
5,3
695680,9
0,0
0,0
0,0
695680,9
2020
5,3
724899,4
0,0
0,0
0,0
724899,4
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий, с учетом неотложной помощи
процент
2013
35,3
2681500,0
0,0
0,0
0,0
2681500,0
2014
37,4
2936900,0
0,0
0,0
0,0
2936900,0
2015
35,6
3231800,0
0,0
0,0
0,0
3231800,0
2016
36,0
3431200,0
0,0
0,0
0,0
3431200,0
2017
35,9
4038517,9
0,0
0,0
0,0
4038517,9
2018
35,7
4305060,8
0,0
0,0
0,0
4305060,8
2019
35,7
4494483,8
0,0
0,0
0,0
4494483,8
2020
35,7
4683251,5
0,0
0,0
0,0
4683251,5
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий
процент
2013
5,1
336800,0
0,0
0,0
0,0
336800,0
2014
8,3
689700,0
0,0
0,0
0,0
689700,0
2015
8,3
788800,0
0,0
0,0
0,0
788800,0
2016
8,3
824400,0
0,0
0,0
0,0
824400,0
2017
8,5
970317,7
0,0
0,0
0,0
970317,7
2018
9,0
1034358,9
0,0
0,0
0,0
1034358,9
2019
9,0
1079870,7
0,0
0,0
0,0
1079870,7
2020
9,0
1125225,1
0,0
0,0
0,0
1125225,1
Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий
процент
2013
55,2
3301300,0
0,0
0,0
0,0
3301300,0
2014
49,5
3675700,0
0,0
0,0
0,0
3675700,0
2015
50,7
4135800,0
0,0
0,0
0,0
4135800,0
2016
50,4
4275500,0
0,0
0,0
0,0
4275500,0
2017
50,3
5032257,9
0,0
0,0
0,0
5032257,9
2018
50,0
5364387,9
0,0
0,0
0,0
5364387,9
2019
50,0
5600421,2
0,0
0,0
0,0
5600421,2
2020
50,0
5835638,2
0,0
0,0
0,0
5835638,2
10.2.
Обязательное медицинское страхование неработающего населения Тамбовской области
Управление здравоохранения области
Обеспечение
уплаты взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в объемах, предусмотренных законодательством
процент
2013
100,0
2602200,0
0,0
2602200,0
0,0
0,0
2014
100,0
3196310,3
0,0
3196310,3
0,0
0,0
2015
100,0
3196310,3
0,0
3196310,3
0,0
0,0
2016
100,0
3196310,3
0,0
3196310,3
0,0
0,0
2017
100,0
3196310,3
0,0
3196310,3
0,0
0,0
2018
100,0
3196310,3
0,0
3196310,3
0,0
0,0
2019
100,0
3196310,3
0,0
3196310,3
0,0
0,0
2020
100,0
3196310,3
0,0
3196310,3
0,0
0,0
*** в графе 12 указаны средства, предусмотренные в бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области
10.3
Управление реализацией государственной программы
Управление здравоохранения области
Доля мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области», запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме
процент
2013
95
103977,9
2038,7
0,0
0,0
101939,2
2014
95
110983,0
2084,1
0,0
0,0
108898,9
2015
95
125467,7
2073,3
0,0
0,0
123394,4
2016
95
130083,1
2073,3
0,0
0,0
128009,8
2017
95
152740,7
2073,3
0,0
0,0
150667,4
2018
95
162684,7
2073,3
0,0
0,0
160611,4
2019
95
169751,7
2073,3
0,0
0,0
167678,4
2020
95
176794,1
2073,3
0,0
0,0
174720,8
10.4.
Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, осуществляющих бухгалтерское обслуживание подведомственных учреждений
2013
95
11176,0
0,0
11176,0
0,0
0,0
2014
95
11747,2
0,0
11747,2
0,0
0,0
2015
95
12366,3
0,0
12366,3
0,0
0,0
2016
95
12366,3
0,0
12366,3
0,0
0,0
2017
95
13108,3
0,0
13108,3
0,0
0,0
2018
95
13894,8
0,0
13894,8
0,0
0,0
2019
95
14728,5
0,0
14728,5
0,0
0,0
2020
95
15612,2
0,0
15612,2
0,0
0,0
10.5.
Направление средств государственных учреждений, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, на совершенствование оказания медицинской помощи населению
Управление здравоохранения области
Ежегодный прирост объема привлеченных средств
процент
2013
670 350,0
0,0
0,0
0,0
670 350,0
2014
5
707 900,0
0,0
0,0
0,0
707 900,0
2015
5
743 300,0
0,0
0,0
0,0
743 300,0
2016
5
780 500,0
0,0
0,0
0,0
780 500,0
2017
5
820 000,0
0,0
0,0
0,0
820 000,0
2018
5
861 000,0
0,0
0,0
0,0
861 000,0
2019
5
905 000,0
0,0
0,0
0,0
905 000,0
2020
5
950 250,00
0,0
0,0
0,0
950 250,00
Итого по Подпрограмме
2013
10031103,9
2038,7
2613376,0
0,0
7415689,2
2014
11690040,5
2084,1
3208057,5
0,0
8479898,9
2015
12747844,3
2073,3
3208676,6
0,0
9537094,4
2016
13181459,7
2073,3
3208676,6
0,0
9970709,8
2017
14848356,8
2073,3
3209418,6
0,0
11636864,9
2018
15604058,4
2073,3
3210205,1
0,0
12391780,0
2019
16156247,1
2073,3
3211038,8
0,0
12943135,0
2020
16707980,8
2073,3
3211922,5
0,0
13493985,0
Всего по Подпрограмме
2013 - 2020
110967091,5
16562,6
25081371,7
0,0
85869157,2
11. Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы»
11.1.
Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра
Управление инвестиций области
управление здравоохранения области
Младенческая
смертность; материнская смертность; ранняя неонатальная смертность; доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальном центре; выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела*
*в соответствии с разделом 11»Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы» приложение № 12 к государственной программе
2014
в соответствии с разделом 11 «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы» приложение № 12 к государственной программе
2443118,8
0,0
335654,1**
0,0
2107464,7*
2015
52186,6
0,0
52186,6**
0,0
0,0
2016
52186,6
0,0
52186,6**
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11.2.
Строительство инженерной инфраструктуры к перинатальному центру
Управление инвестиций области
управление здравоохранения области
Ввод объекта в эксплуатацию
объект
2014
1
85838,9
0,0
85838,9
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0**
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11.3.
Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации на курсах тематического усовершенствования, в том числе в симуляционных центрах и зарубежных стажировках
Управление здравоохранения области
Количество медицинских работников, прошедших обучение для работы в перинатальном центре
Человек
2014
15
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
60
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
2016
63
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
2528957,7
0,0
421493,0
0,0
2107464,7*
2015
52686,6
0,0
52686,6
0,0
0,0
2016
52686,6
0,0
52686,6
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме
2013 - 2020
2634330,9
0,0
526866,2
0,0
2107464,7*
**Расходы, предусмотренные в областной адресной инвестиционной программе
Итого по Программе
2013
12551887,2
645424,3
4467173,7
0,0
7439289,2
2014
17509290,1
651398,0
5649078,5
0,0
11208813,6
2015
14938703,5
178247,7
4940511,4
0,0
9819944,4
2016
15251720,6
178247,7
4853413,1
0,0
10220059,8
2017
17156310,1
137821,1
5074899,1
0,0
11943589,9
2018
17754815,8
137821,1
5177239,7
0,0
12439755,0
2019
18414179,0
137821,1
5284122,9
0,0
12992235,0
2020
19056794,1
137821,1
5403188,0
0,0
13515785,0
Всего по Программе
2013 - 2020
132554700,4
2199364,2
40770626,4
0,0
89579471,9
* средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области
Зам.главы администрации области
Н.Д. Горденков
Приложение № 4
к постановлению
администрации области
от 31 декабря 2014 г. № 1747
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование государственной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
по годам, всего
федеральный бюджет
бюджет области
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы
Всего, в том числе:
2013
12 551 887,2
645 424,3
4 467 173,7*
0,0
7 439 289,2*
2014
17 509 290,1
651 398,0
5 649 078,5*
0,0
11 208 813,6*
2015
14 938 703,5
178 247,7
4 940 511,4*
0,0
9 819 944,4*
2016
15 251 720,6
178 247,7
4 853 413,1*
0,0
10 220 059,8*
2017
17 156 310,1
137 821,1
5 074 899,1*
0,0
11 943 589,9*
2018
17 754 815,8
137 821,1
5 177 239,7*
0,0
12 439 755,0*
2019
18 414 179,0
137 821,1
5 284 122,9*
0,0
12 992 235,0*
2020
19 056 794,1
137 821,1
5 403 188,0*
0,0
13 515 785,0*
управление здравоохранения области
2013
5 635 263,9
645 424,3
4 319 389,6
0,0
670 450,0
2014
6 978 867,9
646 160,1
5 043 357,8
0,0
1 289 350,0
2015
5 874 935,0
178 247,7
4 670 537,3
0,0
1 026 150,0
2016
5 969 824,2
178 247,7
4 761 726,5
0,0
1 029 850,0
2017
6 309 445,2
137 821,1
5 074 899,1
0,0
1 096 725,0
2018
6 194 035,8
137 821,1
5 177 239,7
0,0
878 975,0
2019
6 356 044,0
137 821,1
5 284 122,9
0,0
934 100,0
2020
6 493 059,1
137 821,1
5 403 188,0
0,0
952 050,0
* объем денежных средств с учетом взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения и межбюджетных трансфертов из бюджета области на финансовое обеспечение оказания скорой медицинской помощи.
управление инвестиций области
2013
147 084,1*
0,0
147 084,1*
0,0
0,0
2014
610 258,6
0,0
610 258,6
0,0
0,0
2015
230 474,1
0,0
230 474,1
0,0
0,0
2016
52 186,6
0,0
52 186,6
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление образования и науки области
2013
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2014
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2013
6 768 839,2
0,0
0,0
0,0
6 768 839,2
2014
9 913 963,6
0,0
0,0
0,0
9 913 963,6
2015
8 793 794,4
0,0
0,0
0,0
8 793 794,4
2016
9 190 209,8
0,0
0,0
0,0
9 190 209,8
2017
10 846 864,9
0,0
0,0
0,0
10 846 864,9
2018
11 560 780,0
0,0
0,0
0,0
11 560 780,0
2019
12 058 135,0
0,0
0,0
0,0
12 058 135,0
2020
12 563 735,0
0,0
0,0
0,0
12 563 735,0
* расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограммы «Здоровое поколение»
Подпрограмма 1
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Всего, в том числе:
2013
28 866,4
0,0
28 866,4
0,0
0,0
2014
84 245,3
36 017,3
48 228,0
0,0
0,0
2015
19 228,4
0,0
19 228,4
0,0
0,0
2016
20 220,0
0,0
20 220,0
0,0
0,0
2017
29 799,1
0,0
29 799,1
0,0
0,0
2018
31 356,1
0,0
31 356,1
0,0
0,0
2019
33 066,5
0,0
33 066,5
0,0
0,0
2020
34 850,3
0,0
34 850,3
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
28 866,4
0,0
28 866,4
0,0
0,0
2014
84 245,3
36 017,3
48 228,0
0,0
0,0
2015
19 228,4
0,0
19 228,4
0,0
0,0
2016
20 220,0
0,0
20 220,0
0,0
0,0
2017
29 799,1
0,0
29 799,1
0,0
0,0
2018
31 356,1
0,0
31 356,1
0,0
0,0
2019
33 066,5
0,0
33 066,5
0,0
0,0
2020
34 850,3
0,0
34 850,3
0,0
0,0
Подпрограмма 2
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Всего, в том числе:
2013
1 417 160,9
245 258,1
1 171 902,8
0,0
0,0
2014
1 526 074,6
214 559,2
1 311 515,4
0,0
0,0
2015
1 301 867,7
41 566,5
1 260 301,2
0,0
0,0
2016
1 244 678,9
41 566,5
1 203 112,4
0,0
0,0
2017
1 318 807,6
1 139,9
1 317 667,7
0,0
0,0
2018
1 397 147,6
1 139,9
1 396 007,7
0,0
0,0
2019
1 480 188,6
1 139,9
1 479 048,7
0,0
0,0
2020
1 568 211,0
1 139,9
1 567 071,1
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
1 416 460,9
245 258,1
1 171 202,8
0,0
0,0
2014
1 499 715,7
209 321,3
1 290 394,4
0,0
0,0
2015
1 123 580,2
41 566,5
1 082 013,7
0,0
0,0
2016
1 244 678,9
41 566,5
1 203 112,4
0,0
0,0
2017
1 318 807,6
1 139,9
1 317 667,7
0,0
0,0
2018
1 397 147,6
1 139,9
1 396 007,7
0,0
0,0
2019
1 480 188,6
1 139,9
1 479 048,7
0,0
0,0
2020
1 568 211,0
1 139,9
1 567 071,1
0,0
0,0
управление образования и науки области
2013
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2014
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление инвестиций области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
25 658,9
5 237,9
20 421,0
0,0
0,0
2015
178 287,5
0,0
178 287,5
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
«Развитие государственно-частного партнерства»
Всего, в том числе:
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
581 200,0
0,0
0,0
0,0
581 200,0
2015
282 300,0
0,0
0,0
0,0
282 300,0
2016
248 500,0
0,0
0,0
0,0
248 500,0
2017
275 500,0
0,0
0,0
0,0
275 500,0
2018
16 500,0
0,0
0,0
0,0
16 500,0
2019
27 500,0
0,0
0,0
0,0
27 500,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
581 200,0
0,0
0,0
0,0
581 200,0
2015
282 300,0
0,0
0,0
0,0
282 300,0
2016
248 500,0
0,0
0,0
0,0
248 500,0
2017
275 500,0
0,0
0,0
0,0
275 500,0
2018
16 500,0
0,0
0,0
0,0
16 500,0
2019
27 500,0
0,0
0,0
0,0
27 500,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
«Охрана здоровья матери и ребенка»
Всего, в том числе:
2013
171460,1
10887,9
160572,2
0,0
0,0
2014
180962,3
7377,1
173585,2
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
6660,9
0,0
6660,9
0,0
0,0
2018
6973,9
0,0
6973,9
0,0
0,0
2019
7280,7
0,0
7280,7
0,0
0,0
2020
7586,4
0,0
7586,4
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
24 376,0
10 887,9
13 488,1
0,0
0,0
2014
17 855,6
7 377,1
10 478,5
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
6660,9
0,0
6660,9
0,0
0,0
2018
6973,9
0,0
6973,9
0,0
0,0
2019
7280,7
0,0
7280,7
0,0
0,0
2020
7586,4
0,0
7586,4
0,0
0,0
управление инвестиций области
2013
147 084,1
0,0
147 084,1
0,0
0,0
2014
163 106,7
0,0
163 106,7
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
Всего, в том числе:
2013
98139,7
0,0
98139,7
0,0
0,0
2014
111277,5
0,0
111277,5
0,0
0,0
2015
107725,4
0,0
107725,4
0,0
0,0
2016
116619,0
0,0
116619,0
0,0
0,0
2017
124568,2
0,0
124568,2
0,0
0,0
2018
127696,5
0,0
127696,5
0,0
0,0
2019
139152,8
0,0
139152,8
0,0
0,0
2020
146978,5
0,0
146978,5
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
98139,7
0,0
98139,7
0,0
0,0
2014
111277,5
0,0
111277,5
0,0
0,0
2015
107725,4
0,0
107725,4
0,0
0,0
2016
116619,0
0,0
116619,0
0,0
0,0
2017
124568,2
0,0
124568,2
0,0
0,0
2018
127696,5
0,0
127696,5
0,0
0,0
2019
139152,8
0,0
139152,8
0,0
0,0
2020
146978,5
0,0
146978,5
0,0
0,0
Подпрограмма 6
«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Всего, в том числе:
2013
89308,2
0,0
89308,2
0,0
0,0
2014
48013,4
0,0
48013,4
0,0
0,0
2015
47659,4
0,0
47659,4
0,0
0,0
2016
47864,7
0,0
47864,7
0,0
0,0
2017
50736,6
0,0
50736,6
0,0
0,0
2018
53780,0
0,0
53780,0
0,0
0,0
2019
57007,6
0,0
57007,6
0,0
0,0
2020
60428,1
0,0
60428,1
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
89308,2
0,0
89308,2
0,0
0,0
2014
48013,4
0,0
48013,4
0,0
0,0
2015
47659,4
0,0
47659,4
0,0
0,0
2016
47864,7
0,0
47864,7
0,0
0,0
2017
50736,6
0,0
50736,6
0,0
0,0
2018
53780,0
0,0
53780,0
0,0
0,0
2019
57007,6
0,0
57007,6
0,0
0,0
2020
60428,1
0,0
60428,1
0,0
0,0
Подпрограмма 7
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
Всего, в том числе:
2013
100 387,8
0,0
76 787,8
0,0
23 600,0
2014
127 031,8
0,0
86 781,8
0,0
40 250,0
2015
97 308,6
0,0
96 758,6
0,0
550,0
2016
57 608,6
0,0
56 758,6
0,0
850,0
2017
121 389,2
0,0
90 164,2
0,0
31 225,0
2018
125 248,9
0,0
93 773,9
0,0
31 475,0
2019
109 425,0
0,0
87 825,0
0,0
21 600,0
2020
113 456,4
0,0
91 656,4
0,0
21 800,0
управление здравоохранения области
2013
76 887,8
0,0
76 787,8
0,0
100,0
2014
87 031,8
0,0
86 781,8
0,0
250,0
2015
97 308,6
0,0
96 758,6
0,0
550,0
2016
57 608,6
0,0
56 758,6
0,0
850,0
2017
91 389,2
0,0
90 164,2
0,0
1 225,0
2018
95 248,9
0,0
93 773,9
0,0
1 475,0
2019
89 425,0
0,0
87 825,0
0,0
1 600,0
2020
93 456,4
0,0
91 656,4
0,0
1 800,0
средства обязательного медицинского страхования
2013
23 500,0
0,0
0,0
0,0
23 500,0
2014
40 000,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
30 000,0
0,0
0,0
0,0
30 000,0
2018
30 000,0
0,0
0,0
0,0
30 000,0
2019
20 000,0
0,0
0,0
0,0
20 000,0
2020
20 000,0
0,0
0,0
0,0
20 000,0
Подпрограмма 8
«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
Всего, в том числе:
2013
557562,0
369809,6
187752,4
0,0
0,0
2014
595950,8
391360,3
204590,5
0,0
0,0
2015
204780,9
134607,9
70173,0
0,0
0,0
2016
204780,9
134607,9
70173,0
0,0
0,0
2017
340421,4
134607,9
205813,5
0,0
0,0
2018
349579,8
134607,9
214971,9
0,0
0,0
2019
359287,7
134607,9
224679,8
0,0
0,0
2020
369578,2
134607,9
234970,3
0,0
0,0
управление здравоохранения
области
2013
557562,0
369809,6
187752,4
0,0
0,0
2014
595950,8
391360,3
204590,5
0,0
0,0
2015
204780,9
134607,9
70173,0
0,0
0,0
2016
204780,9
134607,9
70173,0
0,0
0,0
2017
340421,4
134607,9
205813,5
0,0
0,0
2018
349579,8
134607,9
214971,9
0,0
0,0
2019
359287,7
134607,9
224679,8
0,0
0,0
2020
369578,2
134607,9
234970,3
0,0
0,0
Подпрограмма 9
«Развитие информатизации в здравоохранении»
Всего, в том числе:
2013
57898,2
17430,0
40468,2
0,0
0,0
2014
35536,2
0,0
35536,2
0,0
0,0
2015
37802,2
0,0
37802,2
0,0
0,0
2016
37802,2
0,0
37802,2
0,0
0,0
2017
40070,3
0,0
40070,3
0,0
0,0
2018
42474,6
0,0
42474,6
0,0
0,0
2019
45023,0
0,0
45023,0
0,0
0,0
2020
47724,4
0,0
47724,4
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
57898,2
17430,0
40468,2
0,0
0,0
2014
35536,2
0,0
35536,2
0,0
0,0
2015
37802,2
0,0
37802,2
0,0
0,0
2016
37802,2
0,0
37802,2
0,0
0,0
2017
40070,3
0,0
40070,3
0,0
0,0
2018
42474,6
0,0
42474,6
0,0
0,0
2019
45023,0
0,0
45023,0
0,0
0,0
2020
47724,4
0,0
47724,4
0,0
0,0
Подпрограмма 10
«Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»
Всего, в том числе:
2013
10 031 103,9
2 038,7
2 613 376,0
0,0
7 415 689,2
2014
11 690 040,5
2 084,1
3 208 057,5
0,0
8 479 898,9
2015
12 747 844,3
2 073,3
3 208 676,6
0,0
9 537 094,4
2016
13 181 459,7
2 073,3
3 208 676,6
0,0
9 970 709,8
2017
14 848 356,8
2 073,3
3 209 418,6
0,0
11 636 864,9
2018
15 604 058,4
2 073,3
3 210 205,1
0,0
12 391 780,0
2019
16 156 247,1
2 073,3
3 211 038,8
0,0
12 943 135,0
2020
16 707 980,8
2 073,3
3 211 922,5
0,0
13 493 985,0
управление здравоохранения области
2013
3 285 764,7
2 038,7
2 613 376,0
0,0
670 350,0
2014
3 918 041,6
2 084,1
3 208 057,5
0,0
707 900,0
2015
3 954 049,9
2 073,3
3 208 676,6
0,0
743 300,0
2016
3 991 249,9
2 073,3
3 208 676,6
0,0
780 500,0
2017
4 031 491,9
2 073,3
3 209 418,6
0,0
820 000,0
2018
4 073 278,4
2 073,3
3 210 205,1
0,0
861 000,0
2019
4 118 112,1
2 073,3
3 211 038,8
0,0
905 000,0
2020
4 164 245,8
2 073,3
3 211 922,5
0,0
950 250,0
средства обязательного медицинского страхования
2013
6 745 339,2
0,0
0,0
0,0
6 745 339,2
2014
7 771 998,9
0,0
0,0
0,0
7 771 998,9
2015
8 793 794,4
0,0
0,0
0,0
8 793 794,4
2016
9 190 209,8
0,0
0,0
0,0
9 190 209,8
2017
10 816 864,9
0,0
0,0
0,0
10 816 864,9
2018
11 530 780,0
0,0
0,0
0,0
11 530 780,0
2019
12 038 135,0
0,0
0,0
0,0
12 038 135,0
2020
12 543 735,0
0,0
0,0
0,0
12 543 735,0
Подпрограмма 11
«Программа модернизации Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы»
Всего, в том числе:
2014
2528957,7
0,0
421493,0
0,0
2107464,7
2015
52686,6
0,0
52686,6
0,0
0,0
2016
52686,6
0,0
52686,6
0,0
0,0
управление инвестиций области
2014
421493,0
0,0
421493,0
0,0
0,0
2015
52186,6
0,0
52186,6
0,0
0,0
2016
52186,6
0,0
52186,6
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
2016
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
средства обязательного медицинского страхования
2014
2107464,7
0,0
0,0
0,0
2107464,7
Зам.главы администрации области
Н.Д. Горденков
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 05.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 140.000.000 Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040), 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: