Основная информация
Дата опубликования: | 31 декабря 2015г. |
Номер документа: | RU68000201501268 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Тамбовская область |
Принявший орган: | Администрация Тамбовской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.12.2015
г. Тамбов
№ 1625
О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013–2020 годы
Администрация области постановляет:
1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации области от 30.04.2013 № 447 (в редакции от 18.11.2015), следующие изменения:
1.1. в паспорте Программы:
позицию «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы
Всего 130 371 887,5 тыс.руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке:
2 632 688,2 тыс.руб. (с 2013 по 2020 гг.) (привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации);
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
41 981 167,4 тыс.руб.* (с 2013 по 2020 гг.);
средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке:
77 993 016,4 тыс. руб.* (с 2013 по 2020 гг.);
средства внебюджетных источников по предварительной оценке:
7 765 015,5 тыс.руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:
всего: 272 179,0 тыс.руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
всего: 10 502 007,4 тыс.руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»:
всего: 1 318 300,0 тыс.руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»:
всего: 681 258,7 тыс.руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:
всего: 936 548,7 тыс.руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:
всего: 473 458,8 тыс.руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:
всего: 752 521,5 тыс.руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»:
всего: 3 511 773,3 тыс.руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»:
всего: 328 200,0 тыс.руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»:
всего: 108 961 309,2 тыс.руб. (с 2013 по 2020 гг.)
Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы»:
всего: 2 634 330,9 тыс.руб. (с 2014 по 2016 гг.)
в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзацы третий, четвертый изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы на период 2013 - 2020 годов за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 41 981 167,4 тыс. руб. (32,2% от общего объема средств Программы), федерального бюджета – 2 632 688,2 тыс. руб. (2,0% от общего объема средств Программы), обязательного медицинского страхования – 77 993 016,4 тыс. руб. (59,8% от общего объема средств Программы).
Предусмотрено финансирование Программы из внебюджетных источников в объеме 7 765 015,5 тыс. руб. (6% от общего объема средств Программы).»;
1.2. в приложении №1 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объёмы бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований
Всего: 272 179,0 тыс.руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 36 019,2 тыс.руб., в том числе по годам:
2014 г. – 36 017,3 тыс.руб.;
2015 г. – 1,9 тыс.руб.;
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 236 159,8 тыс.руб., в том числе по годам:
2013 г. – 28 866,4 тыс.руб.;
2014 г. – 48 228,0 тыс.руб.;
2015 г. – 26 213,6 тыс.руб.;
2016 г. – 16 990,5 тыс.руб.;
2017 г. – 16 588,4 тыс.руб.;
2018 г. – 31 356,1 тыс.руб.;
2019 г. – 33 066,5 тыс.руб.;
2020 г. – 34 850,3 тыс.руб.
в разделе 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 272 179,0 тыс.руб., в том числе 36 019,2 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета (13,2% от общего объема средств Подпрограммы), 236 159,8 тыс.руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (86,8% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.3. в приложении №2 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объёмы финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования Подпрограммы
Всего: 10 502 007,4 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 655 874,2 тыс.руб., в том числе по годам:
2013 г. – 245 258,1 тыс.руб.;
2014 г. – 214 559,2 тыс.руб.;
2015 г. – 123 345,4 тыс.руб.;
2016 г. – 34 645,9 тыс. руб.;
2017 г. – 34 645,9 тыс.руб.;
2018 г. – 1 139,9 тыс.руб.;
2019 г. – 1 139,9 тыс.руб.;
2020 г. – 1 139,9 тыс.руб.;
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 9 846 133,2 тыс.руб., в том числе по годам:
2013 г. – 1 171 902,8 тыс.руб.;
2014 г. – 1 311 515,4 тыс.руб.;
2015 г. – 1 061 852,6 тыс.руб., в том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 80 089,4 тыс.руб.;
2016 г. – 940 082,6 тыс.руб.;
2017 г. - 918 652,3 тыс.руб.;
2018 г. – 1 396 007,7 тыс.руб.;
2019 г. – 1 479 048,7 тыс.руб.;
2020 г. - 1 567 071,1 тыс.руб.
в разделе 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац третий изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 10 502 007,4 тыс.руб., в том числе 655 874,2 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета (6,2% от общего объема средств Подпрограммы), 9 846 133,2 тыс.руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (93,8% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.4. в приложении №3 «Развитие государственно-частного партнерства» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс.руб.» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс.руб.
Всего за счет средств из внебюджетных источников по предварительной оценке: 1 318 300,0 тыс.руб., в том числе по годам:
2013 год - 0,0 тыс.руб.;
2014 год – 212 000,0 тыс.руб.;
2015 год – 138 600,0 тыс.руб.;
2016 год – 443 700,0 тыс.руб.;
2017 год – 273 500,0 тыс.руб.;
2018 год – 230 500,0 тыс.руб.;
2019 год – 20 000,0 тыс.руб.;
2020 год - 0,0 тыс.руб.
в разделе 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы за счет внебюджетных источников (средств юридических лиц) составляет 1 318 300,0 тыс. руб. (100% общего объема средств Подпрограммы).»;
1.5. в приложении №4 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс.руб.» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс.руб.
Всего: 681 258,7 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 18 265,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 10 887,9 тыс. руб.;
2014 год – 7 377,1 тыс. руб.;
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 662 993,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 160572,2 тыс. руб.;
2014 год - 173585,2 тыс. руб.;
2015 год - 306 995,3 тыс. руб., в том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 286 280,3 тыс.руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 6 973,9 тыс. руб.;
2019 год – 7 280,7 тыс. руб.;
2020 год – 7 586,4 тыс. руб.
в разделе 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 681 258,7 тыс.руб., в том числе 18 265,0 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета (2,7% от общего объема средств Подпрограммы), 662 993,7 тыс.руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (97,3% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.6. в приложении №5 «Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс.руб.» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс.руб.
Всего: 936 548,7 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 935 983,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. – 98 139,7 тыс.руб.;
2014 г. – 111 277,5 тыс.руб.;
2015 г. – 75 238,6 тыс.руб.;
2016 г. – 115 172,4 тыс.руб.;
2017 г. – 122 327,2 тыс.руб.;
2018 г. – 127 696,5 тыс.руб.;
2019 г. – 139 152,8 тыс.руб.;
2020 г. – 146 978,5 тыс.руб.;
средства из внебюджетного источника по предварительной оценке: 565,5 тыс.руб., в том числе по годам:
2015 г. – 565,5 тыс.руб.
в разделе 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 936 548,7 тыс.руб., в том числе 935 983,2 тыс.руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (99,9% от общего объема средств Подпрограммы), 565,5 тыс.руб. за счет средств внебюджетных источников (0,1% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.7. в приложении №6 «Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» к Программе (далее – Подпрограмма):
в разделе 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац первый изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 473 458,8 тыс. руб. (100% общего объема средств Подпрограммы).»;
1.8. в приложении №7 «Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 752 521,5 тыс.руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 641 171,5 тыс.руб., в том числе по годам:
2013 г. – 76 787,8 тыс.руб.;
2014 г. – 86 781,8 тыс.руб.;
2015 г. - 90 829,4 тыс.руб.;
2016 г. – 56 758,6 тыс.руб.;
2017 г. – 56 758,6 тыс.руб.;
2018 г. – 93 773,9 тыс.руб.;
2019 г. – 87 825,0 тыс.руб.;
2020 г. – 91 656,4 тыс.руб.,
средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 7 850,0 тыс.руб., в том числе по годам:
2013 г. - 100,0 тыс.руб.;
2014 г. - 250,0 тыс.руб.;
2015 г. - 550,0 тыс.руб.;
2016 г. - 850,0 тыс.руб.;
2017 г. – 1 225,0 тыс.руб.;
2018 г. – 1 475,0 тыс.руб.;
2019 г. – 1 600,0 тыс.руб.;
2020 г. – 1 800,0 тыс.руб.,
средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 103 500,0 тыс.руб., в том числе по годам:
2013 г. – 23 500,0 тыс.руб.;
2014 г. – 40 000,0 тыс.руб.;
2015 г. – 40 000,0 тыс.руб.;
2016 г. - 0,0 тыс.руб.;
2017 г. - 0,0 тыс.руб.;
2018 г. - 0,0 тыс.руб.;
2019 г. - 0,0 тыс.руб.;
2020 г. - 0,0 тыс.руб.
в разделе 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 752 521,5 тыс. руб., в том числе 103 500,0 тыс. руб. за счет средств обязательного медицинского страхования (13,8% от общего объема средств Подпрограммы), 641 171,5 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (85,2% от общего объема средств Подпрограммы) и 7 850,0 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (1,0% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.9. в приложении №8 «Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы финансирования Подпрограммы, тыс.руб.» изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования Подпрограммы, тыс.руб.
Всего: 3 511 773,3 тыс.руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 1 888 713,2 тыс.руб., в том числе по годам:
2013 г. – 369 809,6 тыс.руб.,
2014 г. – 391 360,3 тыс.руб.,
2015 г. – 465 736,8 тыс.руб.,
2016 г. – 128 991,4 тыс.руб.,
2017 г. – 128 991,4 тыс.руб.,
2018 г. – 134 607,9 тыс.руб.,
2019 г. – 134 607,9 тыс.руб.,
2020 г. – 134 607,9 тыс.руб.;
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 1 623 060,1 тыс.руб., в том числе по годам:
2013 г. – 187 752,4 тыс.руб.,
2014 г. – 204 590,5 тыс.руб.,
2015 г. – 211 745,4 тыс.руб.,
2016 г. – 176 195,9 тыс.руб.,
2017 г. – 168 153,9 тыс.руб.,
2018 г. – 214 971,9 тыс.руб.,
2019 г. – 224 679,8 тыс.руб.,
2020 г. – 234 970,3 тыс.руб.
в разделе 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 3 511 773,3 тыс. руб., в том числе 1 888 713,2 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (53,8% от общего объема средств Подпрограммы), 1 623 060,1 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (46,2% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.10. в приложении №9 «Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» к Программе (далее – Подпрограмма):
в разделе 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац третий изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 328 200,0 тыс. руб., в том числе 17 430,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (5,3% от общего объема средств Подпрограммы), 310 770,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (94,7% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.11. в приложении №10 «Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы финансирования Подпрограммы, тыс.руб.» изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования Подпрограммы, тыс.руб.
Всего: 108 961 309,2 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 16 386,6 тыс.руб., в том числе по годам:
2013 год – 2 038,7 тыс.руб.;
2014 год – 2 084,1 тыс.руб.;
2015 год – 1875,7 тыс.руб.;
2016 год – 2 084.1 тыс.руб.;
2017 год – 2 084.1 тыс.руб.;
2018 год – 2 073,3 тыс.руб.;
2019 год – 2 073,3 тыс.руб.;
2020 год – 2 073,3 тыс.руб.;
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 26 724 570,9 тыс.руб., в том числе по годам:
2013 год – 2 613 376,0 тыс.руб.;
2014 год – 3 208 057,5 тыс.руб.;
2015 год – 3 753 186,3 тыс.руб.;
2016 год – 3 758 392,9 тыс.руб.;
2017 год – 3 758 391,8 тыс.руб.;
2018 год – 3 210 205,1 тыс.руб.;
2019 год – 3 211 038,8 тыс.руб.;
2020 год – 3 211 922,5 тыс.руб.;
средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 75 782 051,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 6 745 339,2 тыс.руб.;
2014 год – 7 771 998,9 тыс.руб.;
2015 год – 8 763 386,6 тыс.руб.;
2016 год – 8 986 218,4 тыс.руб.;
2017 год – 10 029 873,8 тыс.руб.;
2018 год – 10 691 845,5 тыс.руб.;
2019 год – 11 162 286,7 тыс.руб.;
2020 год – 11 631 102,7 тыс.руб.;
средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 6 438 300,0 тыс.руб., в том числе по годам:
2013 год – 670 350,0 тыс.руб.;
2014 год – 707 900,0 тыс.руб.;
2015 год – 743 300,0 тыс.руб.;
2016 год – 780 500,0 тыс.руб.;
2017 год – 820 000,0 тыс.руб.;
2018 год – 861 000,0 тыс.руб.;
2019 год – 905 000,0 тыс.руб.;
2020 год – 950 250,0 тыс.руб.
в разделе 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац третий изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 108 961 309,2 тыс. руб., в том числе 16 386,6 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (0,02% от общего объема средств Подпрограммы), 75 782 051,7 тыс. руб. за счет средств обязательного медицинского страхования (69,55% от общего объема средств Подпрограммы), 26 724 570,9 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (24,53% от общего объема средств Подпрограммы) и 6 438 300,0 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (5,9% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.12. приложение №13 «Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013–2020 годы» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.13. приложение №14 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы за счет всех источников финансирования» к Программе изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
1.14. приложение №15 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в 2014-2016 годах областными государственными учреждениями по государственной программе Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы» к Программе изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
Первый зам. главы администрации
области А.А. Сазонов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации области
от 31.12.2015 № 1625
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к государственной программе Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области
на 2013-2020 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий государственной программы Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013–2020 годы
№
п/п
Наименование
подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответствен-ный исполнитель, соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объемы финансирования, тыс.рублей в т.ч.
наименование
единица
изме-
рения
год реали-зации
значение
(по годам реализа-ции мероприятия)
по годам, всего
федера-льный бюджет
бюджет Тамбов-
ской области
местный бюджет
внебюд-жетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
1.1.
Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска
Управление
здравоохранения
области
Количество
проведенных мероприятий
единиц
2013
1450
2 769,5
0,0
2 769,5
0,0
0,0
2014
1480
2 234,0
0,0
2 234,0
0,0
0,0
2015
1480
2 012,5
0,0
2 012,5
0,0
0,0
2016
1480
2 128,6
0,0
2 128,6
0,0
0,0
2017
1550
2 078,2
0,0
2 078,2
0,0
0,0
2018
1650
2 510,1
0,0
2 510,1
0,0
0,0
2019
1750
2 660,7
0,0
2 660,7
0,0
0,0
2020
1850
2 820,4
0,0
2 820,4
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.2.
Оказание профилактической медицинской помощи по профилям «Спортивная медицина», «Профпатология»
Управление
здравоохранения
области
Количество пациентов, получивших медицинскую помощь
человек
2013
20543
10 030,3
0,0
10 030,3
0,0
0,0
2014
34240
12 291,4
0,0
12 291,4
0,0
0,0
2015
34240
11 950,1
0,0
11 950,1
0,0
0,0
2016
34240
12 591,9
0,0
12 591,9
0,0
0,0
2017
34240
12 293,9
0,0
12 293,9
0,0
0,0
2018
34240
16 157,4
0,0
16 157,4
0,0
0,0
2019
34240
17 126,9
0,0
17 126,9
0,0
0,0
2020
34240
18 154,5
0,0
18 154,5
0,0
0,0
1.3.
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака
Управление здравоохранения области
Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1года до 2-х лет
на 100 наркологических больных среднегодового контингента
2013
6,7
4 344,3
0,0
4 344,3
0,0
0,0
2014
7,7
50 136,1
36 017,3
14 118,8
0,0
0,0
2015
7,7
1,9
1,9
0,0
0,0
0,0
2016
8,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
9,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
9,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
9,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
9,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
Мероприятия, направленные на раннее выявление потребителей психоактивных веществ и оказание медицинской помощи наркологическим больным
Управление
здравоохра-
нения
области
Количество обследован-ных граждан
человек
2013
18752
600,0
0,0
600,0
0,0
0,0
2014
18800
1 200,0
0,0
1 200,0
0,0
0,0
2015
18900
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
19000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
19100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
19200
1 438,8
0,0
1 438,8
0,0
0,0
2019
19300
1 502,0
0,0
1 502,0
0,0
0,0
2020
19500
1 565,2
0,0
1 565,2
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.5.
Мероприятия по иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок
Управление здравоохра-нения
области
Охват профилактическими прививками
процент
2013
96
8 470,0
0,0
8 470,0
0,0
0,0
2014
96
7 500,0
0,0
7 500,0
0,0
0,0
2015
96
9 780,0
0,0
9 780,0
0,0
0,0
2016
96
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
96
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
96
8 690,0
0,0
8 690,0
0,0
0,0
2019
96
9 072,6
0,0
9 072,6
0,0
0,0
2020
96
9 453,6
0,0
9 453,6
0,0
0,0
1.6.
Организация проведения мероприятий по заключительной дезинфекции, дезинсекции, дератизации
Управление здравоохра-нения
области
Количество обработанных очагов
единиц
2013
2000
2 000,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
2014
2000
2 144,7
0,0
2 144,7
0,0
0,0
2015
2000
2 321,0
0,0
2 321,0
0,0
0,0
2016
2000
2 270,0
0,0
2 270,0
0,0
0,0
2017
2000
2 216,3
0,0
2 216,3
0,0
0,0
2018
2000
2 409,8
0,0
2 409,8
0,0
0,0
2019
2000
2 554,3
0,0
2 554,3
0,0
0,0
2020
2000
2 706,6
0,0
2 706,6
0,0
0,0
1.7.
Мероприятия по профилактике инфицирования вирусом иммунодефицита человека
Управление здравоохра-нения
области
Количество детей, рож-дённых ВИЧ-инфицированными матерями, обеспеченных искусственным питанием
человек
2013
25
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2014
25
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2015
25
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2016
25
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
25
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
25
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2019
25
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2020
25
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
1.8.
Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения
Управление здравоохра-нения
области
Доля учреждений здравоохранения, оснащенных в соответствии с утвержденными стандартами
процент
2013
95
502,3
0,0
502,3
0,0
0,0
2014
96
8 589,1
0,0
8 589,1
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого по Подпрограмме:
2013
28 866,4
0,0
28 866,4
0,0
0,0
2014
84 245,3
36 017,3
48 228,0
0,0
0,0
2015
26 215,5
1,9
26 213,6
0,0
0,0
2016
16 990,5
0,0
16 990,5
0,0
0,0
2017
16 588,4
0,0
16 588,4
0,0
0,0
2018
31 356,1
0,0
31 356,1
0,0
0,0
2019
33 066,5
0,0
33 066,5
0,0
0,0
2020
34 850,3
0,0
34 850,3
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2013-2020
272 179,0
36 019,2
236 159,8
0,0
0,0
2.Подпрограмма государственной программы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
2.1.
Мероприятия по профилактике, выявлению, организации мониторинга и лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека
Управление здравоохра-нения
области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
процент
2013
77,0
50 480,3
45 980,3
4 500,0
0,0
0,0
2014
79,0
51 187,5
46 687,5
4 500,0
0,0
0,0
2015
80,0
55 741,6
51 241,6
4 500,0
0,0
0,0
2016
81,0
35 695,7
34 645,9
1 049,8
0,0
0,0
2017
82,0
35 695,7
34 645,9
1 049,8
0,0
0,0
2018
83,0
5 639,9
1 139,9
4 500,0
0,0
0,0
2019
84,0
5 639,9
1 139,9
4 500,0
0,0
0,0
2020
85,0
5 639,9
1 139,9
4 500,0
0,0
0,0
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении
процент
2013
35,7
2014
38,6
2015
38,7
2016
38,8
2017
38,9
2018
39,0
2019
39,1
2020
39,2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.2.
Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения
Управление здравоохра-нения области, управление строительства и инвестиций
области
Доля
учреждений здравоохранения
области, оказывающих
специализированную медицинскую помощь, оснащенных в соответствии с утвержденными стандартами от общего количества таких учреждений
процент
2013
95
307 583,7
193 934,6
113 649,1
0,0
0,0
2014
96
60 527,8*
5 237,9*
55 289,9*
0,0
0,0
2015
97
106 772,9*
68,8
106 704,1*
0,0
0,0
2016
98
51 646,0
0,0
51 646,0
0,0
0,0
2017
99
49 063,7
0,0
49 063,7
0,0
0,0
2018
100
134 756,5
0,0
134 756,5
0,0
0,0
2019
100
143 111,9
0,0
143 111,9
0,0
0,0
2020
100
151 968,6
0,0
151 968,6
0,0
0,0
2.3.
Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями
Управление здравоохра-нения области
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
процент
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
50,5
5 000,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.4.
Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия
Управление здравоохра-нения области
Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
процент
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
52,0
6 571,5
471,5
6 100,0
0,0
0,0
2015
53,0
8 400,0
0,0
8 400,0
0,0
0,0
2016
53,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
54,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
54,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
55,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
55,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление образования и науки области
Охват дополнительным питанием обучающихся школы-интерната
процент
2013
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2014
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2015
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2016
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь
Управление здравоохра-нения
области
Смертность от всех причин
на 1000 населения
2013
16,1
561 929,5
0,0
561 929,5
0,0
0,0
2014
16,0
663 011,6
0,0
663 011,6
0,0
0,0
2015
15,9
706 450,4
0,0
706 450,4
0,0
0,0
2016
15,8
678 608,3
0,0
678 608,3
0,0
0,0
2017
15,7
662 543,5
0,0
662 543,5
0,0
0,0
2018
15,6
1 000 660,0
0,0
1 000 660,0
0,0
0,0
2019
15,5
1 060 700,0
0,0
1 060 700,0
0,0
0,0
2020
15,4
1 124 341,5
0,0
1 124 341,5
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.6.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
Управление здравоохра-нения области
Количество проведенных тромболизисов
единиц
2013
110
12 000,0
0,0
12 000,0
0,0
0,0
2014
100
9 950,0
0,0
9 950,0
0,0
0,0
2015
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
100
12 000,0
0,0
12 000,0
0,0
0,0
2019
100
12 000,0
0,0
12 000,0
0,0
0,0
2020
100
12 000,0
0,0
12 000,0
0,0
0,0
2.7.
Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной)
Управление здравоохра-нения области
Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на территориальную программу государственных гарантий
процент
2013
4,4
294 211,5
0,0
294 211,5
0,0
0,0
2014
4,8
306 507,2
0,0
306 507,2**
0,0
0,0
2015
6,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
6,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
6,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
5,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
5,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
5,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.8.
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования в части финансового обеспечения скорой медицинской помощи **
2013
4,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
4,8
3 443,5
0,0
3 443,5**
0,0
0,0
2015
5,4
2 752,5
0,0
2 752,5**
0,0
0,0
2016
5,3
3 782,7
0,0
3 782,7
0,0
0,0
2017
5,3
3 782,7
0,0
3 782,7
0,0
0,0
2018
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.9.
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
2013
4,4
13 062,8
0,0
13 062,8
0,0
0,0
2014
4,8
16 821,5
0,0
16 821,5
0,0
0,0
2015
5,4
13 019,9
0,0
13 019,9
0,0
0,0
2016
5,3
19 601,8
0,0
19 601,8
0,0
0,0
2017
5,3
20 863,5
0,0
20 863,5
0,0
0,0
2018
5,3
17 063,3
0,0
17 063,3
0,0
0,0
2019
5,3
18 087,1
0,0
18 087,1
0,0
0,0
2020
5,3
19 172,4
0,0
19 172,4
0,0
0,0
2.10
Финансовое обеспечение деятельности санитарно-авиационной медицинской помощи
Управление здравоохра-нения области
Больничная летальность
процент
2013
1,47
7 135,2
0,0
7 135,2
0,0
0,0
2014
1,47
8 291,2
0,0
8 291,2
0,0
0,0
2015
1,46
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
1,45
10 538,0
0,0
10 538,0
0,0
0,0
2017
1,44
10 288,6
0,0
10 288,6
0,0
0,0
2018
1,43
9 420,9
0,0
9 420,9
0,0
0,0
2019
1,42
9 986,2
0,0
9 986,2
0,0
0,0
2020
1,40
10 585,4
0,0
10 585,4
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.11
Обеспечение деятельности областной службы медицины катастроф
Управление здравоохра-нения области
Обеспечение готовности службы медицины ката-строф для выезда при возникновении чрезвычайных ситуаций
процент
2013
100
5 927,6
0,0
5 927,6
0,0
0,0
2014
100
8 530,3
0,0
8 530,3
0,0
0,0
2015
100
13 019,9
0,0
13 019,9
0,0
0,0
2016
100
9 063,8
0,0
9 063,8
0,0
0,0
2017
100
10 574,9
0,0
10 574,9
0,0
0,0
2018
100
7 642,4
0,0
7 642,4
0,0
0,0
2019
100
8 100,9
0,0
8 100,9
0,0
0,0
2020
100
8 587,0
0,0
8 587,0
0,0
0,0
2.12.
Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения
Управление здравоохра-нения области
Количество приобретенного санитарного автотранспорта
единиц
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
20
40 829,9
68,8
40 761,1
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.13.
Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Управление здравоохра-нения области
Смертность от дорожно-транспор-тных проис-шествий
на 100 тыс. насе-ления
2013
21,2
9 179,0
0,0
9 179,0
0,0
0,0
2014
20,0
188 769,8
158 724,0
30 045,8
0,0
0,0
2015
19,0
80 618,8
66 994,8
13 624,0
0,0
0,0
2016
18,0
13 827,3
0,0
13 827,3
0,0
0,0
2017
15,0
13 827,3
0,0
13 827,3
0,0
0,0
2018
14,0
13 412,6
0,0
13 412,6
0,0
0,0
2019
12,0
14 217,4
0,0
14 217,4
0,0
0,0
2020
10,0
15 070,4
0,0
15 070,4
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.14.
Развитие службы крови
Управление здравоохра-нения области
Обеспеченность потребности в препаратах и компонентах крови областных государственных учреждений здравоохранения
процент
2013
100
74 493,3
0,0
74 493,3
0,0
0,0
2014
100
75 961,2
0,0
75 961,2
0,0
0,0
2015
100
77 573,8
0,0
77 573,8
0,0
0,0
2016
100
73 868,6
0,0
73 868,6
0,0
0,0
2017
100
72 119,9
0,0
72 119,9
0,0
0,0
2018
100
99 642,6
0,0
99 642,6
0,0
0,0
2019
100
105 621,2
0,0
105 621,2
0,0
0,0
2020
100
111 958,5
0,0
111 958,5
0,0
0,0
2.15.
Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи
Управление здравоохра-нения области
Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь
человек
2013
3025
17 367,0
5 343,2
12 023,8
0,0
0,0
2014
3114
18 548,1
3 369,5
15 178,6
0,0
0,0
2015
3200
21 228,9
5 040,2
16 188,7
0,0
0,0
2016
3300
15 832,8
0,0
15 832,8
0,0
0,0
2017
3400
15 458,0
0,0
15 458,0
0,0
0,0
2018
3500
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
3600
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
3700
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь
за счет средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области
человек
2013
303
2014
153
2015
162
2016
162
2017
162
2018
162
2019
162
2020
162
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.16.
Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, предоставляющих государственные услуги по патологоанатомическим исследованиям и судебно-медицинской экспертизы
Управление здравоохра-нения области
Количество проведенных исследований
единиц
2013
272500
76 153,8
0,0
76 153,8
0,0
0,0
2014
270000
78 245,0
0,0
78 245,0
0,0
0,0
2015
270000
61 939,2
0,0
61 939,2
0,0
0,0
2016
270000
81 165,3
0,0
81 165,3
0,0
0,0
2017
270000
79 243,9
0,0
79 243,9
0,0
0,0
2018
270000
113 972,7
0,0
113 972,7
0,0
0,0
2019
270000
120 811,1
0,0
120 811,1
0,0
0,0
2020
270000
128 059,7
0,0
128 059,7
0,0
0,0
2.17.
Взнос в уставной фонд Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Тамбовская управляющая компания» с целью приобретения санитарного автотранспорта для отделений скорой медицинской помощи области
Комитет по управлению имуществом области
Количество приобретенного санитарного автотранспорта
единиц
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
70
50 000,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2013
1 417 160,9
245 258,1
1 171 902,8
0,0
0,0
2014
1 526 074,6
214 559,2
1 311 515,4
0,0
0,0
2015
1 185 198,0
123 345,4
1 061 852,6
0,0
0,0
2016
974 728,5
34 645,9
940 082,6
0,0
0,0
2017
953 298,2
34 645,9
918 652,3
0,0
0,0
2018
1 397 147,6
1 139,9
1 396 007,7
0,0
0,0
2019
1 480 188,6
1 139,9
1 479 048,7
0,0
0,0
2020
1 568 211,0
1 139,9
1 567 071,1
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Всего по Подпрограмме:
2013-2020
10 502 007,4
655 874,2
9 846 133,2
0,0
0,0
* расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы: 2014 г.- 25 658,9 тыс.руб.; 2015 г. – 80 089,4 тыс.руб.;
** межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области
3. Подпрограмма государственной программы «Развитие государственно-частного партнерства»
3.1.
Реализация инвестиционного проекта «Создание центра позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии в Тамбовской области»
Управление здравоохра-нения области
Увеличение удельного веса больных злокачествен-ными ново-образования-ми, состоящих на учете с мо-мента уста-новления диагноза 5 лет и более
процент
2013
47,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
47,6
200 000,0
0,0
0,0
0,0
200 000,0
2015
48,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
48,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
49,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
49,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
50,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
50,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2.
Реализация инвестиционного проекта «Развитие гемодиализной службы»
Управление здравоохра-нения области
Количество больных, получающих процедуру гемодиализа
человек
2013
142
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
156
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
172
68 000,0
0,0
0,0
0,0
68 000,0
2016
182
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
192
35 000,0
0,0
0,0
0,0
35 000,0
2018
202
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
212
20 000,0
0,0
0,0
0,0
20 000,0
2020
222
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3.
Строительство хирургического корпуса ГБУЗ «Тамбовский областной клинический противотуберкулезный диспансер»
Управление здравоохра-нения области
Снижение смертности от туберкулеза
на
100 тыс. населе-ния
2013
6,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
6,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
6,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
6,2
387 000,0
0,0
0,0
0,0
387 000,0
2017
6,1
224 000,0
0,0
0,0
0,0
224 000,0
2018
6,0
224 000,0
0,0
0,0
0,0
224 000,0
2019
5,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
5,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3.4.
Реализация инвестиционного проекта по организации централизованного вывоза и обезвреживания медицинских отходов
Управление здравоохра-нения области
Увеличение доли учреждений, осуществляющих централизованный вывоз и обезвреживание медицинских отходов
процент
2013
00,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
35,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
56,0
34 300,0
0,0
0,0
0,0
34 300,0
2016
66,0
56 700,0
0,0
0,0
0,0
56 700,0
2017
72,0
14 500,0
0,0
0,0
0,0
14 500,0
2018
72,0
6 500,0
0,0
0,0
0,0
6 500,0
2019
72,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
72,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.5.
Передача на аутсорсинг услуг по организации горячего лечебного питания в учреждениях здравоохранения области
Управление здравоохра-нения области
Увеличение доли учреждений, передавших на аутсорсинг функции, не связанные с оказанием медицинской помощи
процент
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
30,0
12 000,0
0,0
0,0
0,0
12 000,0
2015
40,0
36 300,0
0,0
0,0
0,0
36 300,0
2016
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
60,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
75,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
90,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
212 000,0
0,0
0,0
0,0
212 000,0
2015
138 600,0
0,0
0,0
0,0
138 600,0
2016
443 700,0
0,0
0,0
0,0
443 700,0
2017
273 500,0
0,0
0,0
0,0
273 500,0
2018
230 500,0
0,0
0,0
0,0
230 500,0
2019
20 000,0
0,0
0,0
0,0
20 000,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме
2013-2020
1 318 300,0
0,0
0,0
0,0
1 318 300,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4. Подпрограмма государственной программы «Охрана здоровья матери и ребенка»
4.1.
Укрепление материально-технической базы учреждений службы детства и родовспоможения*
Управление здравоохра-нения области
Материнская
смертность
на 100 тысяч родившихся живыми
2013
9,6
2683,9
0,0
2683,9
0,0
0,0
2014
9,6
4390,1
0,0
4390,1
0,0
0,0
2015
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.2.
Выхаживание новорожденных детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела
Управление здравоохра-нения области
Увеличение выживаемос-ти новорождённых детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела
промилле
2013
831,2
9356,2
3433,0
5923,2
0,0
0,0
2014
833,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
835,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
838,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
840,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
845,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
847,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
849,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.3.
Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике
Управление здравоохранения области
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учёт в первый триместр беременности
процент
2013
80,9
4 769,6
3 769,6
1 000,0
0,0
0,0
2014
81
5 140,5
3 933,4
1 207,1
0,0
0,0
2015
82
8 201,8
0,0
8 201,8
0,0
0,0
2016
83
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
84
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
85
1 207,4
0,0
1 207,4
0,0
0,0
2019
86
1 260,5
0,0
1 260,5
0,0
0,0
2020
87
1 313,4
0,0
1 313,4
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4.4.
Создание объектов социальной, коммунальной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения (хирургический корпус)
Управление здравоохра-нения области, управление строительства и инвестиций области
Снижение ранней неонатальной
смертности
на 1000 новорождённых
2013
1,3
147 084,1*
0,0
147 084,1*
0,0
0,0
2014
1,3
163 106,7**
0,0
163 106,7**
0,0
0,0
2015
1,3
286 280,3**
0,0
286 280,3**
0,0
0,0
2016
1,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.5.
Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной системы здравоохранения
Управление здравоохра-нения области
Охват неонатальным
скринингом
процент
2013
99,9
3 966,3
3 685,3
281,0
0,0
0,0
2014
99,9
3 625,0
3 443,7
181,3
0,0
0,0
2015
99,9
4 120,2
0,0
4 120,2
0,0
0,0
2016
99,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
99,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
99,9
356,8
0,0
356,8
0,0
0,0
2019
99,9
372,5
0,0
372,5
0,0
0,0
2020
99,9
388,1
0,0
388,1
0,0
0,0
Охват аудиологическим скринингом
процент
2013
97,4
2014
97,4
2015
97,4
2016
97,4
2017
97,4
2018
97,7
2019
97,7
2020
97,9
4.6.
Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
Управление здравоохра-нения области
Снижение смертности детей 0 - 17 лет
100 тысяч населения соответствующего возраста
2013
5,9
3 600,0
0,0
3 600,0
0,0
0,0
2014
5,9
4 700,0
0,0
4 700,0
0,0
0,0
2015
5,8
5 000,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
2016
5,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
5,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
5,5
5 409,7
0,0
5 409,7
0,0
0,0
2019
5,4
5 647,7
0,0
5 647,7
0,0
0,0
2020
5,3
5 884,9
0,0
5 884,9
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4.7.
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет
Управление здравоохра-нения области
Снижение смертности детей 0 - 17 лет
100 тысяч населения соответствующего возраста
2013
5,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
5,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
5,8
1 893,0
0,0
1 893,0
0,0
0,0
2016
5,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
5,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
5,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
5,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2013
171 460,1
10 887,9
160 572,2
0,0
0,0
2014
180 962,3
7 377,1
173 585,2
0,0
0,0
2015
306 995,3
0,0
306 995,3
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
6 973,9
0,0
6 973,9
0,0
0,0
2019
7 280,7
0,0
7 280,7
0,0
0,0
2020
7 586,4
0,0
7 586,4
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2013-
2020
681 258,7
18 265,0
662 993,7
0,0
0,0
* расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограмма «Здоровое поколение»;
** расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы: 2014 г. – 163 106,7 тыс.руб., 2015 г. – 286 280,3 тыс.руб.
5. Подпрограмма государственной программы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
5.1.
Обеспечение деятельности областного государственного учреждения, оказывающего помощь по медицинской реабилитации детей
Управление
здравоохра-
нения
области
Количество пролеченных пациентов
человек
2013
34477
45 050,5
0,0
45 050,5
0,0
0,0
2014
50000
61 901,9
0,0
61 901,9
0,0
0,0
2015
60000
44 749,5
0,0
44 749,5
0,0
0,0
2016
80000
56 968,7
0,0
56 968,7
0,0
0,0
2017
95000
64 928,6
0,0
64 928,6
0,0
0,0
2018
110000
64 359,7
0,0
64 359,7
0,0
0,0
2019
125000
68 221,3
0,0
68 221,3
0,0
0,0
2020
140000
72 314,5
0,0
72 314,5
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
5.2.
Организация реабилитационной помощи больным после получения специализированного лечения в санаторно-курортных организациях
Управление
здравоохранения
области
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов от числа нуждающихся
процент
2013
4,0
24 193,0
0,0
24 193,0
0,0
0,0
2014
6,0
18 776,7
0,0
18 776,7
0,0
0,0
2015
9,0
9 027,1
0,0
9 027,1
0,0
0,0
2016
12,0
24 193,0
0,0
24 193,0
0,0
0,0
2017
15,0
24 193,0
0,0
24 193,0
0,0
0,0
2018
17,0
27 846,7
0,0
27 846,7
0,0
0,0
2019
21,0
29 071,9
0,0
29 071,9
0,0
0,0
2020
25,0
30 292,9
0,0
30 292,9
0,0
0,0
5.3.
Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по предоставлению санаторного лечения детскому населению области
Управление
здравоохра-
нения
области
Охват санаторно-курортным лечением детского населения
процент
2013
9,0
28 896,2
0,0
28 896,2
0,0
0,0
2014
13,0
30 598,9
0,0
30 598,9
0,0
0,0
2015
17,0
21 462,0
0,0
21 462,0
0,0
0,0
2016
21,0
34 010,7
0,0
34 010,7
0,0
0,0
2017
26,0
33 205,6
0,0
33 205,6
0,0
0,0
2018
31,0
35 490,1
0,0
35 490,1
0,0
0,0
2019
36,0
41 859,6
0,0
41 859,6
0,0
0,0
2020
45,0
44 371,1
0,0
44 371,1
0,0
0,0
5.4.
Реализация инновационного социального проекта «Семья - формула счастья»
Управление здравоохра-нения области
Количество участников проекта
Детей/
семей
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
65/60
565,5
0,0
0,0
0,0
565,5*
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
*средства бюджета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, передаются в виде гранта в бюджет Тамбовской области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого по Подпрограмме
2013
98 139,7
0,0
98 139,7
0,0
0,0
2014
111 277,5
0,0
111 277,5
0,0
0,0
2015
75 804,1
0,0
75 238,6
0,0
565,5
2016
115 172,4
0,0
115 172,4
0,0
0,0
2017
122 327,2
0,0
122 327,2
0,0
0,0
2018
127 696,5
0,0
127 696,5
0,0
0,0
2019
139 152,8
0,0
139 152,8
0,0
0,0
2020
146 978,5
0,0
146 978,5
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2013-2020
936 548,7
0,0
935 983,2
0,0
565,5
6. Подпрограмма государственной программы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
6.1.
Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи
Управление
здравоохра-
нения
области
Количество проведенных пациентами койко-дней
к/дни
2013
222428
89 308,2
0,0
89 308,2
0,0
0,0
2014
98127
48 013,4
0,0
48 013,4
0,0
0,0
2015
118765
56 232,0
0,0
56 232,0
0,0
0,0
2016
121831
54 995,7
0,0
54 995,7
0,0
0,0
2017
124000
53 693,8
0,0
53 693,8
0,0
0,0
2018
127000
53 780,0
0,0
53 780,0
0,0
0,0
2019
130000
57 007,6
0,0
57 007,6
0,0
0,0
2020
133000
60 428,1
0,0
60 428,1
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2013
89 308,2
0,0
89 308,2
0,0
0,0
2014
48 013,4
0,0
48 013,4
0,0
0,0
2015
56 232,0
0,0
56 232,0
0,0
0,0
2016
54 995,7
0,0
54 995,7
0,0
0,0
2017
53 693,8
0,0
53 693,8
0,0
0,0
2018
53 780,0
0,0
53 780,0
0,0
0,0
2019
57 007,6
0,0
57 007,6
0,0
0,0
2020
60 428,1
0,0
60 428,1
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2013-2020
473 458,8
0,0
473 458,8
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
7. Подпрограмма государственной программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
7.1.
Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области
Управление здравоохра-нения области
Количество студентов, обучающихся в рамках целевой подготовки для нужд области
человек
2013
834
29 082,7
0,0
29 082,7
0,0
0,0
2014
865
29 594,2
0,0
29 594,2
0,0
0,0
2015
866
30 029,5
0,0
30 029,5
0,0
0,0
2016
869
33 647,5
0,0
33 647,5
0,0
0,0
2017
868
33 647,5
0,0
33 647,5
0,0
0,0
2018
870
37 806,3
0,0
37 806,3
0,0
0,0
2019
870
40 299,3
0,0
40 299,3
0,0
0,0
2020
870
42 479,2
0,0
42 479,2
0,0
0,0
7.2.
Повышение квалификации и профессиональная пере-подготовка медицинских специалистов
Управление здравоохра-нения области,
управление образования и науки области
Количество подготов-ленных специалистов по программам дополнительного профессионального образования
человек
2013
3930
1 181,0
0,0
1 181,0
0,0
0,0
2014
3970
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
3932
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
3910
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
3962
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
3990
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
4055
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
4120
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.3.
Проведение конкурсов среди медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Тамбовской области
Управление здравоохра-нения области
Количество проведенных конкурсов
единиц
2013
2
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2014
3
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
2015
8
550,0
0,0
0,0
0,0
550,0
2016
12
850,0
0,0
0,0
0,0
850,0
2017
16
1 225,0
0,0
0,0
0,0
1 225,0
2018
22
1 475,0
0,0
0,0
0,0
1 475,0
2019
30
1 600,0
0,0
0,0
0,0
1 600,0
2020
40
1 800,0
0,0
0,0
0,0
1 800,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
7.4.
Единовременные выплаты и компенсации врачам-специалистам при трудоустройстве в областные государственные учреждения здравоохранения области
Управление здравоохранения области
Количество врачей, получивших единовременную компенсационную выплату
человек
2013
47
47 000,0
0,0
23 500,0
0,0
23 500,0*
2014
69
74 500,0
0,0
34 500,0
0,0
40 000,0*
2015
73
77 000,0
0,0
37 000,0
0,0
40 000,0*
2016
80
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
80
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
80
30 000,0
0,0
30 000,0
0,0
0,0
2019
80
20 000,0
0,0
20 000,0
0,0
0,0
2020
80
20 000,0
0,0
20 000,0
0,0
0,0
7.5.
Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках
Управление здравоохра-нения области
Количество медицинских работников, получающих социальную поддержку в виде частичной оплаты жилищно-коммуна-льных услуг
человек
2013
4019
23 024,1
0,0
23 024,1
0,0
0,0
2014
4044
22 687,6
0,0
22 687,6
0,0
0,0
2015
3921
23 799,9
0,0
23 799,9
0,0
0,0
2016
3921
23 111,1
0,0
23 111,1
0,0
0,0
2017
3921
23 111,1
0,0
23 111,1
0,0
0,0
2018
3921
25 967,6
0,0
25 967,6
0,0
0,0
2019
3921
27 525,7
0,0
27 525,7
0,0
0,0
2020
3921
29 177,2
0,0
29 177,2
0,0
0,0
* средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области
Итого по Подпрограмме:
2013
100 387,8
0,0
76 787,8
0,0
23 600,0
2014
127 031,8
0,0
86 781,8
0,0
40 250,0
2015
131 379,4
0,0
90 829,4
0,0
40 550,0
2016
57 608,6
0,0
56 758,6
0,0
850,0
2017
57 983,6
0,0
56 758,6
0,0
1 225,0
2018
95 248,9
0,0
93 773,9
0,0
1 475,0
2019
89 425,0
0,0
87 825,0
0,0
1 600,0
2020
93 456,4
0,0
91 656,4
0,0
1 800,0
Всего по Подпрограмме:
2013-2020
752 521,5
0,0
641 171,5
0,0
111 350,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8. Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
8.1.
Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
Управление здравоохранения области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей
процент
2013
92,0
499 021,9
341 819,8
157 202,1
0,0
0,0
2014
93,0
526 710,9
353 731,1
172 979,8
0,0
0,0
2015
94,0
625 372,2
443 449,0
181 923,2
0,0
0,0
2016
94,5
251 683,7
104 654,8
147 028,9
0,0
0,0
2017
95,0
244 332,2
104 654,8
139 677,4
0,0
0,0
2018
95,5
294 557,1
112 028,2
182 528,9
0,0
0,0
2019
96,0
304 265,0
112 028,2
192 236,8
0,0
0,0
2020
96,5
314 555,5
112 028,2
202 527,3
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8.2.
Организация обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей
лекарственными препаратами
Управление здравоохра-нения области
Удовлетво-рение спроса на лекар-ственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразо-ваниями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей,
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплан-тации органов и (или) тканей
процент
2013
96,0
12 949,8
12 089,8
860,0
0,0
0,0
2014
96,0
6 834,7
5 974,7
860,0
0,0
0,0
2015
97,0
5 786,7
5 786,7
0,0
0,0
0,0
2016
97,0
8 165,5
8 165,5
0,0
0,0
0,0
2017
98,0
8 165,5
8 165,5
0,0
0,0
0,0
2018
98,0
6 834,7
5 974,7
860,0
0,0
0,0
2019
98,0
6 834,7
5 974,7
860,0
0,0
0,0
2020
98,0
6 834,7
5 974,7
860,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8.3.
Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения
больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
Управление здравоохра-нения области
Смертность от туберкулеза
на 100 тыс. населения
2013
6,5
15 900,0
15 900,0
0,0
0,0
0,0
2014
6,4
31 654,5
31 654,5
0,0
0,0
0,0
2015
6,3
16 501,1
16 501,1
0,0
0,0
0,0
2016
6,2
16 171,1
16 171,1
0,0
0,0
0,0
2017
6,1
16 171,1
16 171,1
0,0
0,0
0,0
2018
6,0
16 605,0
16 605,0
0,0
0,0
0,0
2019
5,9
16 605,0
16 605,0
0,0
0,0
0,0
2020
5,8
16 605,0
16 605,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8.4.
Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по обеспечению хранения материальных ценностей на фармацевтическом складе
Управление здравоохра-нения области
Обеспечение сохранности материаль-ных ценностей на фармацевтическом складе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»
процент
2013
100,0
29 690,3
0,0
29 690,3
0,0
0,0
2014
100,0
30 750,7
0,0
30 750,7
0,0
0,0
2015
100,0
29 822,2
0,0
29 822,2
0,0
0,0
2016
100,0
29 167,0
0,0
29 167,0
0,0
0,0
2017
100,0
28 476,5
0,0
28 476,5
0,0
0,0
2018
100,0
31 583,0
0,0
31 583,0
0,0
0,0
2019
100,0
31 583,0
0,0
31 583,0
0,0
0,0
2020
100,0
31 583,0
0,0
31 583,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме
2013
557 562,0
369 809,6
187 752,4
0,0
0,0
2014
595 950,8
391 360,3
204 590,5
0,0
0,0
2015
677 482,2
465 736,8
211 745,4
0,0
0,0
2016
305 187,3
128 991,4
176 195,9
0,0
0,0
2017
297 145,3
128 991,4
168 153,9
0,0
0,0
2018
349 579,8
134 607,9
214 971,9
0,0
0,0
2019
359 287,7
134 607,9
224 679,8
0,0
0,0
2020
369 578,2
134 607,9
234 970,3
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме
2013-2020
3 511 773,3
1 888713,2
1 623 060,1
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
9. Подпрограмма государственной программы «Развитие информатизации в здравоохранении»
9.1.
Обеспечение работоспособности и расширение функционала компонентов медицинской информационной системы, входящей в региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
Управление здравоох-ранения области
Количество
медицинских организаций, работающих в медицинской информационной системе
единиц
2013
62
23178,7
17430,0*
5748,7*
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9.2.
Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию
Управление здравоох-ранения области
Количество учреждений, в которых выполняются работы по информа-ционному обеспече-нию здраво-охранения области
единиц
2013
62
34 719,5
0,0
34 719,5
0,0
0,0
2014
61
35 536,2
0,0
35 536,2
0,0
0,0
2015
57
31 241,2
0,0
31 241,2
0,0
0,0
2016
57
34 560,3
0,0
34 560,3
0,0
0,0
2017
57
33 742,1
0,0
33 742,1
0,0
0,0
2018
57
42 474,6
0,0
42 474,6
0,0
0,0
2019
57
45 023,0
0,0
45 023,0
0,0
0,0
2020
57
47 724,4
0,0
47 724,4
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого по Подпрограмме
2013
57 898,2
17 430,0
40 468,2
0,0
0,0
2014
35 536,2
0,0
35 536,2
0,0
0,0
2015
31 241,2
0,0
31 241,2
0,0
0,0
2016
34 560,3
0,0
34 560,3
0,0
0,0
2017
33 742,1
0,0
33 742,1
0,0
0,0
2018
42 474,6
0,0
42 474,6
0,0
0,0
2019
45 023,0
0,0
45 023,0
0,0
0,0
2020
47 724,4
0,0
47 724,4
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме
2013-2020
328 200,0
17 430,0
310 770,0
0,0
0,0
*денежные средства, предусмотренные Программой «Модернизация здравоохранения Тамбовской области на 2011-2013 годы»
10. Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»
10.1.
Обеспечение реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Тамбовской области медицинской помощи***
Управление здравоохра-нения области
Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на программу государственных гарантий
процент
2013
4,4
323 800,0
0,0
0,0
0,0
323 800,0
2014
4,8
360 800,0
0,0
0,0
0,0
360 800,0
2015
6,6
573 640,2
0,0
0,0
0,0
573 640,2
2016
6,1
594 300,0
0,0
0,0
0,0
594 300,0
2017
6,0
641 700,0
0,0
0,0
0,0
641 700,0
2018
5,8
684 052,2
0,0
0,0
0,0
684 052,2
2019
5,8
714 150,5
0,0
0,0
0,0
714 150,5
2020
5,8
744 144,8
0,0
0,0
0,0
744 144,8
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий, с учетом неотложной помощи
процент
2013
35,3
2 681 500,0
0,0
0,0
0,0
2 681 500,0
2014
37,4
2 936 900,0
0,0
0,0
0,0
2 936 900,0
2015
35,9
3 099 524,2
0,0
0,0
0,0
3 099 524,2
2016
35,7
3 268 600,0
0,0
0,0
0,0
3 268 600,0
2017
35,8
3 655 600,0
0,0
0,0
0,0
3 655 600,0
2018
36,1
3 896 869,6
0,0
0,0
0,0
3 896 869,6
2019
36,1
4 068 331,9
0,0
0,0
0,0
4 068 331,9
2020
36,1
4 239 201,8
0,0
0,0
0,0
4 239 201,8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на про-грамму государственных гарантий
процент
2013
5,1
336 800,0
0,0
0,0
0,0
336 800,0
2014
8,3
689 700,0
0,0
0,0
0,0
689 700,0
2015
8,8
758 268,1
0,0
0,0
0,0
758 713,0
2016
8,1
762 800,0
0,0
0,0
0,0
762 800,0
2017
8,1
826 100,0
0,0
0,0
0,0
826 100,0
2018
8,1
880 622,6
0,0
0,0
0,0
880 622,6
2019
8,1
919 370,0
0,0
0,0
0,0
919 370,0
2020
8,1
957 983,5
0,0
0,0
0,0
957 983,5
Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий
процент
2013
55,2
3 301 300,0
0,0
0,0
0,0
3 301 300,0
2014
49,5
3 675 700,0
0,0
0,0
0,0
3 675 700,0
2015
48,7
4 210 236,0
0,0
0,0
0,0
4 210 236,0
2016
50,1
4 233 400,0
0,0
0,0
0,0
4 233 400,0
2017
50,1
4 768 800,0
0,0
0,0
0,0
4 768 800,0
2018
50,0
5 083 540,8
0,0
0,0
0,0
5 083 540,8
2019
50,0
5 307 216,6
0,0
0,0
0,0
5 307 216,6
2020
50,0
5 530 119,7
0,0
0,0
0,0
5 530 119,7
10.2.
Обязательное медицинское страхование неработающего населения Тамбовской области
Управление здравоохра-нения области
Обеспечение
уплаты взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в объемах, предусмотренных законодательством
процент
2013
100,0
2 602 200,0
0,0
2 602 200,0
0,0
0,0
2014
100,0
3 196 310,3
0,0
3 196 310,3
0,0
0,0
2015
100,0
3 719 456,7
0,0
3 719 456,7
0,0
0,0
2016
100,0
3 719 456,7
0,0
3 719 456,7
0,0
0,0
2017
100,0
3 719 456,7
0,0
3 719 456,7
0,0
0,0
2018
100,0
3 196 310,3
0,0
3 196 310,3
0,0
0,0
2019
100,0
3 196 310,3
0,0
3 196 310,3
0,0
0,0
2020
100,0
3 196 310,3
0,0
3 196 310,3
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
10.3
Управление реализацией государственной программы
Управление здравоохра-нения области
Доля мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области», запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме
процент
2013
95
103 977,9
2 038,7
0,0
0,0
101 939,2
2014
95
110 983,0
2 084,1
0,0
0,0
108 898,9
2015
95
147 280,8
1 875,7
24 132,0
0,0
121 273,1
2016
95
155 775,6
2 084,1
26 573,1
0,0
127 118,4
2017
95
166 330,3
2 084,1
26 572,4
0,0
137 673,8
2018
95
148 833,6
2 073,3
0,0
0,0
146 760,3
2019
95
155 291,0
2 073,3
0,0
0,0
153 217,7
2020
95
161 726,2
2 073,3
0,0
0,0
159 652,9
10.4
Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, осуществляющих бухгалтерское обслуживание подведомственных учреждений
2013
95
11 176,0
0,0
11 176,0
0,0
0,0
2014
95
11 747,2
0,0
11 747,2
0,0
0,0
2015
95
9 597,6
0,0
9 597,6
0,0
0,0
2016
95
12 363,1
0,0
12 363,1
0,0
0,0
2017
95
12 362,7
0,0
12 362,7
0,0
0,0
2018
95
13 894,8
0,0
13 894,8
0,0
0,0
2019
95
14 728,5
0,0
14 728,5
0,0
0,0
2020
95
15 612,2
0,0
15 612,2
0,0
0,0
10.5
Направление средств государственных учреждений, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, на совершенствование оказания медицинской помощи населению
Управление здравоохра-нения области
Ежегодный прирост объема привлеченных средств
процент
2013
670 350,0
0,0
0,0
0,0
670 350,0
2014
5
707 900,0
0,0
0,0
0,0
707 900,0
2015
5
743 300,0
0,0
0,0
0,0
743 300,0
2016
5
780 500,0
0,0
0,0
0,0
780 500,0
2017
5
820 000,0
0,0
0,0
0,0
820 000,0
2018
5
861 000,0
0,0
0,0
0,0
861 000,0
2019
5
905 000,0
0,0
0,0
0,0
905 000,0
2020
5
950 250,0
0,0
0,0
0,0
950 250,0
*** в графе 12 указаны средства, предусмотренные в бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого по Подпрограмме
2013
10 031 103,9
2 038,7
2 613 376,0
0,0
7 415 689,2
2014
11 690 040,5
2 084,1
3 208 057,5
0,0
8 479 898,9
2015
13 261 748,5
1 875,7
3 753 186,3
0,0
9 506 686,5
2016
13 527 195,4
2 084,1
3 758 392,9
0,0
9 766 718,4
2017
14 610 349,7
2 084,1
3 758 391,8
0,0
10 849 873,8
2018
14 765 123,9
2 073,3
3 210 205,1
0,0
11 552 845,5
2019
15 280 398,8
2 073,3
3 211 038,8
0,0
12 067 286,7
2020
15 795 348,5
2 073,3
3 211 922,5
0,0
12 581 352,7
Всего по Подпрограмме
2013-2020
108961309,2
16 386,6
26 724 570,9
0,0
82 220 351,7
11. Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2016 годы»
11.1.
Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра
Управление строительства и инвестиций области
управление здравоохра-нения области
Младенческая
смертность; материнская смертность; ранняя неонатальная смертность; доля женщин с преждевременными родами, родоразрешен-ных в перинатальном центре; выживаемость детей,
имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела⃰
⃰в соответ-ствии с разделом 11«Модер-низация здравоох-ранения Тамбовс-кой облас-ти в части строитель-ства перина-тального центра на 2014-2016 годы»
приложе-ние № 12 к государст-венной программе
2014
в соот-ветствии с разделом 11 «Модер-низация здравоох-ранения Тамбовс-кой области в части строи- тельства перина-тального центра на 2014-2016 годы» приложение
№ 12 к госу-дарствен
ной про
грамме
2 443 118,8*
(в том
числе
остаток
иеизрасходованных средств бюджета Тамбовской области - 230 280,9)
0,0
335 654,1*
(в том
числе
кассовый расход -
105 373,2,
остаток
иеизрасходован-
ных средств- 230 280,9)
0,0
2 107 464,7**
(в том
числе
кассовый расход -
1 053 732,7,
остаток
неизрасходованных средств-
1 053 732,0)
2015
282 467,5*
0,0
282 467,5*
0,0
0,0
2016
52 186,6*
0,0
52 186,6*
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11.2.
Строительство инженерной инфраструктуры к перинатальному центру
Управление строительства и инвестиций области
управление здравоохра-нения
области
Ввод объекта в эксплуатацию
объект
2014
1
85 838,9*
0,0
85 838,9*
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11.3.
Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации на курсах тематического усовершенствования, в том числе в симуляционных центрах и зарубежных стажировках
Управление здравоохра-нения
области
Количество медицинских работников, прошедших обучение для работы в перинатальном центре
человек
2014
41
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
60
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
2016
77
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
2 528 957,7
0,0
421493,0***
0,0
2 107 464,7**
2015
282 967,5
0,0
282967,5***
0,0
0,0
2016
52 686,6
0,0
52 686,6
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме
2013-2020
2 634 330,9****
0,0
526 866,2****
0,0
2 107 464,7**
* расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы;
**средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области;
***в том числе кассовый расход в 2014 году - 191 212,1 тыс.руб., остаток иеизрасходованных средств в 2014 году - 230 280,9 тыс.руб.
**** без учета остатка иеизрасходованных средств бюджета Тамбовской области в 2014 году - 230 280,9 тыс.руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого по Программе
2013
12 551 887,2
645 424,3
4 467 173,7
0,0
7 439 289,2
2014
17 140 090,1
651 398,0
5 649 078,5
0,0
10 839 613,6
2015
16 173 863,7
590 959,8
5 896 501,9
0,0
9 686 402,0
2016
15 582 825,3
165 721,4
5 205 835,5
0,0
10 211 268,4
2017
16 418 628,3
165 721,4
5 128 308,1
0,0
11 124 598,8
2018
17 099 881,3
137 821,1
5 177 239,7
0,0
11 784 820,5
2019
17 510 830,7
137 821,1
5 284 122,9
0,0
12 088 886,7
2020
18 124 161,8
137 821,1
5 403 188,0
0,0
12 583 152,7
Всего по Программе
2013-2020
130371887,5*
2632688,2
41981 167,4*
0,0
85 758 031,9
* без учета остатка неизрасходованных средств бюджета Тамбовской области в 2014 году - 230 280,9 тыс.руб.
Заместитель главы
администрации области Т.И.Фролова
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации области
от 29.12.2015 № 1625
ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к государственной программе Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области
на 2013-2020 годы»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование государственной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соиспол-нитель
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
по годам, всего
феде-ральный бюджет
бюджет Тамбов-
ской
области
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы
Всего, в том числе:
2013
12 551 887,2
645 424,3
4 467 173,7*
0,0
7 439 289,2*
2014
17 140 090,1
651 398,0
5 649 078,5*
0,0
10 839 613,6*
2015
16 173 863,7
590 959,8
5 896 501,9*
0,0
9 686 402,0*
2016
15 582 825,3
165 721,4
5 205 835,5*
0,0
10 211 268,4*
2017
16 415 010,3
165 721,4
5 124 690,1*
0,0
11 124 598,8*
2018
17 099 881,3
137 821,1
5 177 239,7*
0,0
11 784 820,5*
2019
17 510 830,7
137 821,1
5 284 122,9*
0,0
12 088 886,7*
2020
18 124 161,8
137 821,1
5 403 188,0*
0,0
12 583 152,7*
управление здравоохранения области
2013
5 635 264,0
645 424,3
4 319 389,7
0,0
670 450,0
2014
6 609 667,6
646 160,1
5 043 357,5
0,0
920 150,0
2015
6 670 940,0
590 959,8
5 196 964,7
0,0
883 015,5
2016
6 543 720,3
165 721,4
5 152 948,9
0,0
1 225 050,0
2017
6 385 136,5
165 721,4
5 124 690,1
0,0
1 094 725,0
2018
6 408 035,8
137 821,1
5 177 239,7
0,0
1 092 975,0
2019
6 348 544,0
137 821,1
5 284 122,9
0,0
926 600,0
2020
6 493 059,1
137 821,1
5 403 188,0
0,0
952 050,0
* объем денежных средств с учетом взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения и межбюджетных трансфертов из бюджета области на финансовое обеспечение оказания скорой медицинской помощи.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
управление строительства и инвестиций области
2013
147 084,1*
0,0
147 084,1*
0,0
0,0
2014
610 258,9**
5237,9**
605 021,0**
0,0
0,0
2015
648 837,2**
0,0
648 837,2**
0,0
0,0
2016
52186,6**
0,0
52186,6**
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление образования и науки области
2013
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2014
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2015
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2016
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства обязательного медицинского страхования
2013
6768839,2
0,0
0,0
0,0
6768839,2
2014
9919463,6
0,0
0,0
0,0
9919463,6
2015
8803386,5
0,0
0,0
0,0
8803386,5
2016
8986218,4
0,0
0,0
0,0
8986218,4
2017
10029873,8
0,0
0,0
0,0
10029873,8
2018
10691845,5
0,0
0,0
0,0
10691845,5
2019
11162286,7
0,0
0,0
0,0
11162286,7
2020
11631102,7
0,0
0,0
0,0
11631102,7
комитет по управлению имуществом области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
50 000,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограммы «Здоровое поколение»;
** расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Всего, в том числе:
2013
28 866,4
0,0
28 866,4
0,0
0,0
2014
84 245,3
36 017,3
48 228,0
0,0
0,0
2015
26 215,5
1,9
26 213,6
0,0
0,0
2016
16 990,5
0,0
16 990,5
0,0
0,0
2017
16 588,4
0,0
16 588,4
0,0
0,0
2018
31 356,1
0,0
31 356,1
0,0
0,0
2019
33 066,5
0,0
33 066,5
0,0
0,0
2020
34 850,3
0,0
34 850,3
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
28 866,4
0,0
28 866,4
0,0
0,0
2014
84 245,3
36 017,3
48 228,0
0,0
0,0
2015
26 215,5
1,9
26 213,6
0,0
0,0
2016
16 990,5
0,0
16 990,5
0,0
0,0
2017
16 588,4
0,0
16 588,4
0,0
0,0
2018
31 356,1
0,0
31 356,1
0,0
0,0
2019
33 066,5
0,0
33 066,5
0,0
0,0
2020
34 850,3
0,0
34 850,3
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 2
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Всего, в том числе:
2013
1 417 160,9
245 258,1
1 171 902,8
0,0
0,0
2014
1 526 074,6
214 559,2
1 311 515,4
0,0
0,0
2015
1 185 198,0
123 345,4
1 061 852,6
0,0
0,0
2016
974 728,5
34 645,9
940 082,6
0,0
0,0
2017
953 298,2
34 645,9
918 652,3
0,0
0,0
2018
1 397 147,6
1 139,9
1 396 007,7
0,0
0,0
2019
1 480 188,6
1 139,9
1 479 048,7
0,0
0,0
2020
1 568 211,0
1 139,9
1 567 071,1
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
1 416 460,9
245 258,1
1 171 202,8
0,0
0,0
2014
1 499 715,7
209 321,3
1 290 394,4
0,0
0,0
2015
1 054 408,6
123 345,4
931 063,2
0,0
0,0
2016
974 028,5
34 645,9
939 382,6
0,0
0,0
2017
953 298,2
34 645,9
918 652,3
0,0
0,0
2018
1 397 147,6
1 139,9
1 396 007,7
0,0
0,0
2019
1 480 188,6
1 139,9
1 479 048,7
0,0
0,0
2020
1 568 211,0
1 139,9
1 567 071,1
0,0
0,0
управление образования и науки области
2013
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2014
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2015
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2016
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление строительства и инвестиций области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
25 658,9**
5 237,9**
20 421,0**
0,0
0,0
2015
80 089,4**
0,0
80 089,4**
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
комитет по управлению имуществом области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
50 000,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма3
«Развитие государственно-частного партнерства»
Всего, в том числе:
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
212 000,0
0,0
0,0
0,0
212 000,0
2015
138 600,0
0,0
0,0
0,0
138 600,0
2016
443 700,0
0,0
0,0
0,0
443 700,0
2017
273 500,0
0,0
0,0
0,0
273 500,0
2018
230 500,0
0,0
0,0
0,0
230 500,0
2019
20 000,0
0,0
0,0
0,0
20 000,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
212 000,0
0,0
0,0
0,0
212 000,0
2015
138 600,0
0,0
0,0
0,0
138 600,0
2016
443 700,0
0,0
0,0
0,0
443 700,0
2017
273 500,0
0,0
0,0
0,0
273 500,0
2018
230 500,0
0,0
0,0
0,0
230 500,0
2019
20 000,0
0,0
0,0
0,0
20 000,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
** расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 4
«Охрана здоровья матери и ребенка»
Всего, в том числе:
2013
171 460,1
10 887,9
160 572,2
0,0
0,0
2014
180 962,3
7 377,1
173 585,2
0,0
0,0
2015
306 995,3
0,0
306 995,3
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
6 973,9
0,0
6 973,9
0,0
0,0
2019
7 280,7
0,0
7 280,7
0,0
0,0
2020
7 586,4
0,0
7 586,4
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
24 376,1
10 887,9
13 488,2
0,0
0,0
2014
17 855,3
7 377,1
10 478,2
0,0
0,0
2015
20 715,0
0,0
20 715,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
6 973,9
0,0
6 973,9
0,0
0,0
2019
7 280,7
0,0
7 280,7
0,0
0,0
2020
7 586,4
0,0
7 586,4
0,0
0,0
управление строительства и инвестиций области
2013
147 084,1*
0,0
147 084,1*
0,0
0,0
2014
163 106,7**
0,0
163 106,7**
0,0
0,0
2015
286 280,3**
0,0
286 280,3**
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограммы «Здоровое поколение»;
** расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 5
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
Всего, в том числе:
2013
98 139,7
0,0
98 139,7
0,0
0,0
2014
111 277,5
0,0
111 277,5
0,0
0,0
2015
75 804,1
0,0
75 238,6
0,0
565,5*
2016
115 172,4
0,0
115 172,4
0,0
0,0
2017
122 327,2
0,0
122 327,2
0,0
0,0
2018
127 696,5
0,0
127 696,5
0,0
0,0
2019
139 152,8
0,0
139 152,8
0,0
0,0
2020
146 978,5
0,0
146 978,5
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
98 139,7
0,0
98 139,7
0,0
0,0
2014
111 277,5
0,0
111 277,5
0,0
0,0
2015
75 804,1
0,0
75 238,6
0,0
565,5*
2016
115 172,4
0,0
115 172,4
0,0
0,0
2017
122 327,2
0,0
122 327,2
0,0
0,0
2018
127 696,5
0,0
127 696,5
0,0
0,0
2019
139 152,8
0,0
139 152,8
0,0
0,0
2020
146 978,5
0,0
146 978,5
0,0
0,0
Подпрограмма 6
«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Всего, в том числе:
2013
89308,2
0,0
89308,2
0,0
0,0
2014
48013,4
0,0
48013,4
0,0
0,0
2015
56232,0
0,0
56232,0
0,0
0,0
2016
54995,7
0,0
54995,7
0,0
0,0
2017
53693,8
0,0
53693,8
0,0
0,0
2018
53780,0
0,0
53780,0
0,0
0,0
2019
57007,6
0,0
57007,6
0,0
0,0
2020
60428,1
0,0
60428,1
0,0
0,0
*средства бюджета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, передаются в виде гранта в бюджет Тамбовской области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
управление здравоохранения области
2013
89308,2
0,0
89308,2
0,0
0,0
2014
48013,4
0,0
48013,4
0,0
0,0
2015
56232,0
0,0
56232,0
0,0
0,0
2016
54995,7
0,0
54995,7
0,0
0,0
2017
53693,8
0,0
53693,8
0,0
0,0
2018
53780,0
0,0
53780,0
0,0
0,0
2019
57007,6
0,0
57007,6
0,0
0,0
2020
60428,1
0,0
60428,1
0,0
0,0
Подпрограмма 7
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
Всего, в том числе:
2013
100 387,8
0,0
76 787,8
0,0
23 600,0
2014
127 031,8
0,0
86 781,8
0,0
40 250,0
2015
131 379,4
0,0
90 829,4
0,0
40 550,0
2016
53 990,6
0,0
53 140,6
0,0
850,0
2017
54 365,6
0,0
53 140,6
0,0
1 225,0
2018
95 248,9
0,0
93 773,9
0,0
1 475,0
2019
89 425,0
0,0
87 825,0
0,0
1 600,0
2020
93 456,4
0,0
91 656,4
0,0
1 800,0
управление здравоохранения области
2013
76 887,8
0,0
76 787,8
0,0
100,0
2014
87 031,8
0,0
86 781,8
0,0
250,0
2015
91 379,4
0,0
90 829,4
0,0
550,0
2016
53 990,6
0,0
53 140,6
0,0
850,0
2017
54 365,6
0,0
53 140,6
0,0
1 225,0
2018
95 248,9
0,0
93 773,9
0,0
1 475,0
2019
89 425,0
0,0
87 825,0
0,0
1 600,0
2020
93 456,4
0,0
91 656,4
0,0
1 800,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
средства обязательного медицинского страхования
2013
23 500,0
0,0
0,0
0,0
23 500,0
2014
40 000,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
2015
40 000,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 8
«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
Всего, в том числе:
2013
557 562,0
369 809,6
187 752,4
0,0
0,0
2014
595 950,8
391 360,3
204 590,5
0,0
0,0
2015
677 482,2
465 736,8
211 745,4
0,0
0,0
2016
305 187,3
128 991,4
176 195,9
0,0
0,0
2017
297 145,3
128 991,4
168 153,9
0,0
0,0
2018
349 579,8
134 607,9
214 971,9
0,0
0,0
2019
359 287,7
134 607,9
224 679,8
0,0
0,0
2020
369 578,2
134 607,9
234 970,3
0,0
0,0
управление здравоохранения
области
2013
557 562,0
369 809,6
187 752,4
0,0
0,0
2014
595 950,8
391 360,3
204 590,5
0,0
0,0
2015
677 482,2
465 736,8
211 745,4
0,0
0,0
2016
305 187,3
128 991,4
176 195,9
0,0
0,0
2017
297 145,3
128 991,4
168 153,9
0,0
0,0
2018
349 579,8
134 607,9
214 971,9
0,0
0,0
2019
359 287,7
134 607,9
224 679,8
0,0
0,0
2020
369 578,2
134 607,9
234 970,3
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 9
«Развитие информатизации в здравоохранении»
Всего, в том числе:
2013
57898,2
17430,0
40468,2
0,0
0,0
2014
35536,2
0,0
35536,2
0,0
0,0
2015
31241,2
0,0
31241,2
0,0
0,0
2016
34560,3
0,0
34560,3
0,0
0,0
2017
33742,1
0,0
33742,1
0,0
0,0
2018
42474,6
0,0
42474,6
0,0
0,0
2019
45023,0
0,0
45023,0
0,0
0,0
2020
47724,4
0,0
47724,4
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
57898,2
17430,0
40468,2
0,0
0,0
2014
35536,2
0,0
35536,2
0,0
0,0
2015
31241,2
0,0
31241,2
0,0
0,0
2016
34560,3
0,0
34560,3
0,0
0,0
2017
33742,1
0,0
33742,1
0,0
0,0
2018
42474,6
0,0
42474,6
0,0
0,0
2019
45023,0
0,0
45023,0
0,0
0,0
2020
47724,4
0,0
47724,4
0,0
0,0
Подпрограмма 10
«Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»
Всего, в том числе:
2013
10 031 103,9
2 038,7
2 613 376,0
0,0
7 415 689,2
2014
11 690 040,5
2 084,1
3 208 057,5
0,0
8 479 898,9
2015
13 261 748,5
1 875,7
3 753 186,3
0,0
9 506 686,5
2016
13 527 195,4
2 084,1
3 758 392,9
0,0
9 766 718,4
2017
14 610 349,7
2 084,1
3 758 391,8
0,0
10 849 873,8
2018
14 765 123,9
2 073,3
3 210 205,1
0,0
11 552 845,5
2019
15 280 398,8
2 073,3
3 211 038,8
0,0
12 067 286,7
2020
15 795 348,5
2 073,3
3 211 922,5
0,0
12 581 352,7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
управление здравоохранения области
2013
3 285 764,7
2 038,7
2 613 376,0
0,0
670 350,0
2014
3 918 041,6
2 084,1
3 208 057,5
0,0
707 900,0
2015
4 498 362,0
1 875,7
3 753 186,3
0,0
743 300,0
2016
4 540 977,0
2 084,1
3 758 392,9
0,0
780 500,0
2017
4 580 475,9
2 084,1
3 758 391,8
0,0
820 000,0
2018
4 073 278,4
2 073,3
3 210 205,1
0,0
861 000,0
2019
4 118 112,1
2 073,3
3 211 038,8
0,0
905 000,0
2020
4 164 245,8
2 073,3
3 211 922,5
0,0
950 250,0
средства обязательного медицинского страхования
2013
6 745 339,2
0,0
0,0
0,0
6 745 339,2
2014
7 771 998,9
0,0
0,0
0,0
7 771 998,9
2015
8 763 386,5
0,0
0,0
0,0
8 763 386,5
2016
8 986 218,4
0,0
0,0
0,0
8 986 218,4
2017
10 029 873,8
0,0
0,0
0,0
10 029 873,8
2018
10 691 845,5
0,0
0,0
0,0
10 691 845,5
2019
11 162 286,7
0,0
0,0
0,0
11 162 286,7
2020
11 631 102,7
0,0
0,0
0,0
11 631 102,7
Подпрограмма 11
«Программа модернизации Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2016 годы»
«Программа модернизации Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2016 годы»
Всего, в том числе:
2014
2 528 957,7
0,0
421 493,0
0,0
2 107 464,7***
2015
282 967,5
0,0
282 967,5
0,0
0,0
2016
52 686,6
0,0
52 686,6
0,0
0,0
управление строительства и инвестиций области
2014
421 493,0**
0,0
421 493,0**
0,0
0,0
2015
282 467,5**
0,0
282 467,5**
0,0
0,0
2016
52 186,6**
0,0
52186,6**
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
2016
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
средства обязательного медицинского страхования
2014
2107 464,7***
0,0
0,0
0,0
2 107 464,7***
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
*** средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области
Заместитель главы администрации области Т.И.Фролова
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации области
от 29.12.2015 № 1625
ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к государственной программе Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области
на 2013-2020 годы»
Прогноз сводных показателей государственных
заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в 2014 – 2016 годах областными
государственными учреждениями по государственной программе Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы
Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы областного бюджета на оказание (выполнение) государственной услуги (работы), тыс.руб.
2014
2015
2016
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Осуществление профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний и пропаганде здорового образа жизни
Показатель объема услуги (работы)
Количество проведенных консультаций, семинаров (ед.)
Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Мероприятие 1.1. Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска
1486
1486
1486
2234,0
2012,5
2128,6
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Предоставление медицинской амбулаторно-поликлинической помощи
Показатель объема услуги (работы)
Количество посещений
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Мероприятие 1.2. Оказание профилактической медицинской помощи по профилям "Спортивная медицина", "Профпатология"
52200
58700
52200
12 291,4
11 950,1
12591,9
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Организация и проведение заключительной дезинфекции, дезинсекции, дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний, а также в условиях чрезвычайных ситуаций
Показатель объема услуги (работы)
Количество обработанных очагов
Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Мероприятие 1.6. «Организация проведения мероприятий по заключительной дезинфекции, дезинсекции, дератизации»
1860
1872
1860
2144,7
2321
2270
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Предоставление круглосуточной стационарной специализированной высокотехнологичной медицинской помощи
Показатель объема услуги (работы)
Количество случаев
Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Мероприятие 2.13. «Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи»
183
162
162
15178,6
16188.7
15832,8
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Обеспечение скорой специализированной санитарно-авиационной медицинской помощи
Показатель объема услуги (работы)
Количество выездов
Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Мероприятие 2.9.1 «Финансовое обеспечение деятельности санитарно-авиационной медицинской помощи»
721
-
-
8292,1
-
-
1
2
3
4
5
6
7
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Предоставление круглосуточной стационарной специализированной медицинской помощи
Показатель объема услуги (работы)
Количество случаев
Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Мероприятие 2.5. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь»
14168
13787
17139
488570,0
527641,7
485652,8
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Предоставление медицинской амбулаторно-поликлинической помощи
Показатель объема услуги (работы)
Количество посещений
Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Мероприятие 2.5. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь»
507198
511911
509132
155698,2
158577,9
167930,0
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Предоставление медицинской помощи в дневных стационарах всех типов
Показатель объема услуги (работы)
Количество случаев
Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Мероприятие 2.5. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь»
1021
997
1185
13591,1
20118,4
24620,0
1
2
3
4
5
6
7
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Осуществление патолого-анатомических экспертиз и исследований
Показатель объема услуги (работы)
Количество экспертиз, исследований
Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Мероприятие 2.14. «Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, предоставляющих государственные услуги по патологоанатомическим исследованиям и судебно-медицинской экспертизы»
271500
34000
34000
30281,4
9874,2
9657,1
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Осуществление судебно-медицинских экспертиз и исследований
Показатель объема услуги (работы)
Количество экспертиз, исследований
Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Мероприятие 2.14. «Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, предоставляющих государственные услуги по патологоанатомическим исследованиям и судебно-медицинской экспертизы»
18440
18440
18440
47858,6
51664,95
51602,1
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
Показатель объема услуги (работы)
Количество литров, доз
Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Мероприятие 2.12. «Развитие службы крови»
9450
9450
9450
73869,1
77573,8
73868,7
1
2
3
4
5
6
7
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Предоставление санаторного лечения детскому населению области
Показатель объема услуги (работы)
Количество случаев
Подпрограмма 5. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
Мероприятие 5.2. «Организация реабилитационной помощи больным после получения специализированного лечения, в санаторно-курортных организациях»
1367
1025
1025
34152,9
29792,1
32704,6
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Предоставление круглосуточной стационарной специализированной, в том числе паллиативной медицинской помощи
Показатель объема услуги (работы)
Количество случаев
Подпрограмма 6. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Мероприятие 6.1. «Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи»
864
853
-
40620,0
40194,2
-
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Предоставление круглосуточной стационарной специализированной, в том числе паллиативной медицинской помощи
Показатель объема услуги (работы)
Количество койко-дней
Подпрограмма 6. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Мероприятие 6.1. «Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи»
18867
20527
92700
7393,4
16037,7
52336,6
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Осуществление библиотечного обслуживания населения
Показатель объема услуги (работы)
Количество книговыдач (читателей)
Подпрограмма 9. «Развитие информатизации в здравоохранении»
Мероприятие 9.2 «Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию»
12658
читателей
100000
книговыдач
100000
книговыдач
11233,5
6914,24
8885,6
1
2
3
4
5
6
7
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Сбор и хранение информации, обеспечивающей динамическую оценку состояния здоровья населения и деятельности учреждений здравоохранения
Показатель объема услуги (работы)
Количество обработанных отчетов
Подпрограмма 9. «Развитие информатизации в здравоохранении»
Мероприятие 9.2 «Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию»
6835
1077
1077
10722,9
12574,5
12120,8
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности управления здравоохранения области и учреждений, подведомственных управлению здравоохранения области
Показатель объема услуги (работы)
Осуществление кассовых выплат
Подпрограмма 9. «Развитие информатизации в здравоохранении»
Мероприятие 9.2 «Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию»
5442152,3
тысяч рублей
57 учреждений
57 учреждений
13589,5
11752,4
13634,0
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Обеспечение хранения вакцин и лекарственных препаратов, приобретенных за счет средств федерального и областного бюджетов
Показатель объема услуги (работы)
Осуществление кассовых выплат
Подпрограмма 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
Мероприятие 8.4. «Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по обеспечению хранения материальных ценностей на фармацевтическом складе»
30 450,7
тысяч рублей
28
учреждений
28
учреждений
30750,7
29822,2
28 476,5
Заместитель главы администрации
области Т.И.Фролова
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.12.2015
г. Тамбов
№ 1625
О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013–2020 годы
Администрация области постановляет:
1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации области от 30.04.2013 № 447 (в редакции от 18.11.2015), следующие изменения:
1.1. в паспорте Программы:
позицию «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы
Всего 130 371 887,5 тыс.руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке:
2 632 688,2 тыс.руб. (с 2013 по 2020 гг.) (привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации);
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
41 981 167,4 тыс.руб.* (с 2013 по 2020 гг.);
средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке:
77 993 016,4 тыс. руб.* (с 2013 по 2020 гг.);
средства внебюджетных источников по предварительной оценке:
7 765 015,5 тыс.руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:
всего: 272 179,0 тыс.руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
всего: 10 502 007,4 тыс.руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»:
всего: 1 318 300,0 тыс.руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»:
всего: 681 258,7 тыс.руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:
всего: 936 548,7 тыс.руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:
всего: 473 458,8 тыс.руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:
всего: 752 521,5 тыс.руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»:
всего: 3 511 773,3 тыс.руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»:
всего: 328 200,0 тыс.руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»:
всего: 108 961 309,2 тыс.руб. (с 2013 по 2020 гг.)
Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы»:
всего: 2 634 330,9 тыс.руб. (с 2014 по 2016 гг.)
в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзацы третий, четвертый изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы на период 2013 - 2020 годов за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 41 981 167,4 тыс. руб. (32,2% от общего объема средств Программы), федерального бюджета – 2 632 688,2 тыс. руб. (2,0% от общего объема средств Программы), обязательного медицинского страхования – 77 993 016,4 тыс. руб. (59,8% от общего объема средств Программы).
Предусмотрено финансирование Программы из внебюджетных источников в объеме 7 765 015,5 тыс. руб. (6% от общего объема средств Программы).»;
1.2. в приложении №1 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объёмы бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований
Всего: 272 179,0 тыс.руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 36 019,2 тыс.руб., в том числе по годам:
2014 г. – 36 017,3 тыс.руб.;
2015 г. – 1,9 тыс.руб.;
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 236 159,8 тыс.руб., в том числе по годам:
2013 г. – 28 866,4 тыс.руб.;
2014 г. – 48 228,0 тыс.руб.;
2015 г. – 26 213,6 тыс.руб.;
2016 г. – 16 990,5 тыс.руб.;
2017 г. – 16 588,4 тыс.руб.;
2018 г. – 31 356,1 тыс.руб.;
2019 г. – 33 066,5 тыс.руб.;
2020 г. – 34 850,3 тыс.руб.
в разделе 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 272 179,0 тыс.руб., в том числе 36 019,2 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета (13,2% от общего объема средств Подпрограммы), 236 159,8 тыс.руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (86,8% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.3. в приложении №2 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объёмы финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования Подпрограммы
Всего: 10 502 007,4 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 655 874,2 тыс.руб., в том числе по годам:
2013 г. – 245 258,1 тыс.руб.;
2014 г. – 214 559,2 тыс.руб.;
2015 г. – 123 345,4 тыс.руб.;
2016 г. – 34 645,9 тыс. руб.;
2017 г. – 34 645,9 тыс.руб.;
2018 г. – 1 139,9 тыс.руб.;
2019 г. – 1 139,9 тыс.руб.;
2020 г. – 1 139,9 тыс.руб.;
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 9 846 133,2 тыс.руб., в том числе по годам:
2013 г. – 1 171 902,8 тыс.руб.;
2014 г. – 1 311 515,4 тыс.руб.;
2015 г. – 1 061 852,6 тыс.руб., в том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 80 089,4 тыс.руб.;
2016 г. – 940 082,6 тыс.руб.;
2017 г. - 918 652,3 тыс.руб.;
2018 г. – 1 396 007,7 тыс.руб.;
2019 г. – 1 479 048,7 тыс.руб.;
2020 г. - 1 567 071,1 тыс.руб.
в разделе 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац третий изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 10 502 007,4 тыс.руб., в том числе 655 874,2 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета (6,2% от общего объема средств Подпрограммы), 9 846 133,2 тыс.руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (93,8% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.4. в приложении №3 «Развитие государственно-частного партнерства» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс.руб.» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс.руб.
Всего за счет средств из внебюджетных источников по предварительной оценке: 1 318 300,0 тыс.руб., в том числе по годам:
2013 год - 0,0 тыс.руб.;
2014 год – 212 000,0 тыс.руб.;
2015 год – 138 600,0 тыс.руб.;
2016 год – 443 700,0 тыс.руб.;
2017 год – 273 500,0 тыс.руб.;
2018 год – 230 500,0 тыс.руб.;
2019 год – 20 000,0 тыс.руб.;
2020 год - 0,0 тыс.руб.
в разделе 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы за счет внебюджетных источников (средств юридических лиц) составляет 1 318 300,0 тыс. руб. (100% общего объема средств Подпрограммы).»;
1.5. в приложении №4 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс.руб.» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс.руб.
Всего: 681 258,7 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 18 265,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 10 887,9 тыс. руб.;
2014 год – 7 377,1 тыс. руб.;
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 662 993,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 160572,2 тыс. руб.;
2014 год - 173585,2 тыс. руб.;
2015 год - 306 995,3 тыс. руб., в том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 286 280,3 тыс.руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 6 973,9 тыс. руб.;
2019 год – 7 280,7 тыс. руб.;
2020 год – 7 586,4 тыс. руб.
в разделе 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 681 258,7 тыс.руб., в том числе 18 265,0 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета (2,7% от общего объема средств Подпрограммы), 662 993,7 тыс.руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (97,3% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.6. в приложении №5 «Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс.руб.» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс.руб.
Всего: 936 548,7 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 935 983,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. – 98 139,7 тыс.руб.;
2014 г. – 111 277,5 тыс.руб.;
2015 г. – 75 238,6 тыс.руб.;
2016 г. – 115 172,4 тыс.руб.;
2017 г. – 122 327,2 тыс.руб.;
2018 г. – 127 696,5 тыс.руб.;
2019 г. – 139 152,8 тыс.руб.;
2020 г. – 146 978,5 тыс.руб.;
средства из внебюджетного источника по предварительной оценке: 565,5 тыс.руб., в том числе по годам:
2015 г. – 565,5 тыс.руб.
в разделе 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 936 548,7 тыс.руб., в том числе 935 983,2 тыс.руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (99,9% от общего объема средств Подпрограммы), 565,5 тыс.руб. за счет средств внебюджетных источников (0,1% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.7. в приложении №6 «Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» к Программе (далее – Подпрограмма):
в разделе 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац первый изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 473 458,8 тыс. руб. (100% общего объема средств Подпрограммы).»;
1.8. в приложении №7 «Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 752 521,5 тыс.руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 641 171,5 тыс.руб., в том числе по годам:
2013 г. – 76 787,8 тыс.руб.;
2014 г. – 86 781,8 тыс.руб.;
2015 г. - 90 829,4 тыс.руб.;
2016 г. – 56 758,6 тыс.руб.;
2017 г. – 56 758,6 тыс.руб.;
2018 г. – 93 773,9 тыс.руб.;
2019 г. – 87 825,0 тыс.руб.;
2020 г. – 91 656,4 тыс.руб.,
средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 7 850,0 тыс.руб., в том числе по годам:
2013 г. - 100,0 тыс.руб.;
2014 г. - 250,0 тыс.руб.;
2015 г. - 550,0 тыс.руб.;
2016 г. - 850,0 тыс.руб.;
2017 г. – 1 225,0 тыс.руб.;
2018 г. – 1 475,0 тыс.руб.;
2019 г. – 1 600,0 тыс.руб.;
2020 г. – 1 800,0 тыс.руб.,
средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 103 500,0 тыс.руб., в том числе по годам:
2013 г. – 23 500,0 тыс.руб.;
2014 г. – 40 000,0 тыс.руб.;
2015 г. – 40 000,0 тыс.руб.;
2016 г. - 0,0 тыс.руб.;
2017 г. - 0,0 тыс.руб.;
2018 г. - 0,0 тыс.руб.;
2019 г. - 0,0 тыс.руб.;
2020 г. - 0,0 тыс.руб.
в разделе 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 752 521,5 тыс. руб., в том числе 103 500,0 тыс. руб. за счет средств обязательного медицинского страхования (13,8% от общего объема средств Подпрограммы), 641 171,5 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (85,2% от общего объема средств Подпрограммы) и 7 850,0 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (1,0% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.9. в приложении №8 «Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы финансирования Подпрограммы, тыс.руб.» изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования Подпрограммы, тыс.руб.
Всего: 3 511 773,3 тыс.руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 1 888 713,2 тыс.руб., в том числе по годам:
2013 г. – 369 809,6 тыс.руб.,
2014 г. – 391 360,3 тыс.руб.,
2015 г. – 465 736,8 тыс.руб.,
2016 г. – 128 991,4 тыс.руб.,
2017 г. – 128 991,4 тыс.руб.,
2018 г. – 134 607,9 тыс.руб.,
2019 г. – 134 607,9 тыс.руб.,
2020 г. – 134 607,9 тыс.руб.;
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 1 623 060,1 тыс.руб., в том числе по годам:
2013 г. – 187 752,4 тыс.руб.,
2014 г. – 204 590,5 тыс.руб.,
2015 г. – 211 745,4 тыс.руб.,
2016 г. – 176 195,9 тыс.руб.,
2017 г. – 168 153,9 тыс.руб.,
2018 г. – 214 971,9 тыс.руб.,
2019 г. – 224 679,8 тыс.руб.,
2020 г. – 234 970,3 тыс.руб.
в разделе 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 3 511 773,3 тыс. руб., в том числе 1 888 713,2 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (53,8% от общего объема средств Подпрограммы), 1 623 060,1 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (46,2% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.10. в приложении №9 «Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» к Программе (далее – Подпрограмма):
в разделе 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац третий изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 328 200,0 тыс. руб., в том числе 17 430,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (5,3% от общего объема средств Подпрограммы), 310 770,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (94,7% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.11. в приложении №10 «Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы финансирования Подпрограммы, тыс.руб.» изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования Подпрограммы, тыс.руб.
Всего: 108 961 309,2 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 16 386,6 тыс.руб., в том числе по годам:
2013 год – 2 038,7 тыс.руб.;
2014 год – 2 084,1 тыс.руб.;
2015 год – 1875,7 тыс.руб.;
2016 год – 2 084.1 тыс.руб.;
2017 год – 2 084.1 тыс.руб.;
2018 год – 2 073,3 тыс.руб.;
2019 год – 2 073,3 тыс.руб.;
2020 год – 2 073,3 тыс.руб.;
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 26 724 570,9 тыс.руб., в том числе по годам:
2013 год – 2 613 376,0 тыс.руб.;
2014 год – 3 208 057,5 тыс.руб.;
2015 год – 3 753 186,3 тыс.руб.;
2016 год – 3 758 392,9 тыс.руб.;
2017 год – 3 758 391,8 тыс.руб.;
2018 год – 3 210 205,1 тыс.руб.;
2019 год – 3 211 038,8 тыс.руб.;
2020 год – 3 211 922,5 тыс.руб.;
средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 75 782 051,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 6 745 339,2 тыс.руб.;
2014 год – 7 771 998,9 тыс.руб.;
2015 год – 8 763 386,6 тыс.руб.;
2016 год – 8 986 218,4 тыс.руб.;
2017 год – 10 029 873,8 тыс.руб.;
2018 год – 10 691 845,5 тыс.руб.;
2019 год – 11 162 286,7 тыс.руб.;
2020 год – 11 631 102,7 тыс.руб.;
средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 6 438 300,0 тыс.руб., в том числе по годам:
2013 год – 670 350,0 тыс.руб.;
2014 год – 707 900,0 тыс.руб.;
2015 год – 743 300,0 тыс.руб.;
2016 год – 780 500,0 тыс.руб.;
2017 год – 820 000,0 тыс.руб.;
2018 год – 861 000,0 тыс.руб.;
2019 год – 905 000,0 тыс.руб.;
2020 год – 950 250,0 тыс.руб.
в разделе 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац третий изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 108 961 309,2 тыс. руб., в том числе 16 386,6 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (0,02% от общего объема средств Подпрограммы), 75 782 051,7 тыс. руб. за счет средств обязательного медицинского страхования (69,55% от общего объема средств Подпрограммы), 26 724 570,9 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (24,53% от общего объема средств Подпрограммы) и 6 438 300,0 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (5,9% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.12. приложение №13 «Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013–2020 годы» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.13. приложение №14 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы за счет всех источников финансирования» к Программе изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
1.14. приложение №15 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в 2014-2016 годах областными государственными учреждениями по государственной программе Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы» к Программе изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
Первый зам. главы администрации
области А.А. Сазонов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации области
от 31.12.2015 № 1625
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к государственной программе Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области
на 2013-2020 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий государственной программы Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013–2020 годы
№
п/п
Наименование
подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответствен-ный исполнитель, соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объемы финансирования, тыс.рублей в т.ч.
наименование
единица
изме-
рения
год реали-зации
значение
(по годам реализа-ции мероприятия)
по годам, всего
федера-льный бюджет
бюджет Тамбов-
ской области
местный бюджет
внебюд-жетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
1.1.
Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска
Управление
здравоохранения
области
Количество
проведенных мероприятий
единиц
2013
1450
2 769,5
0,0
2 769,5
0,0
0,0
2014
1480
2 234,0
0,0
2 234,0
0,0
0,0
2015
1480
2 012,5
0,0
2 012,5
0,0
0,0
2016
1480
2 128,6
0,0
2 128,6
0,0
0,0
2017
1550
2 078,2
0,0
2 078,2
0,0
0,0
2018
1650
2 510,1
0,0
2 510,1
0,0
0,0
2019
1750
2 660,7
0,0
2 660,7
0,0
0,0
2020
1850
2 820,4
0,0
2 820,4
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.2.
Оказание профилактической медицинской помощи по профилям «Спортивная медицина», «Профпатология»
Управление
здравоохранения
области
Количество пациентов, получивших медицинскую помощь
человек
2013
20543
10 030,3
0,0
10 030,3
0,0
0,0
2014
34240
12 291,4
0,0
12 291,4
0,0
0,0
2015
34240
11 950,1
0,0
11 950,1
0,0
0,0
2016
34240
12 591,9
0,0
12 591,9
0,0
0,0
2017
34240
12 293,9
0,0
12 293,9
0,0
0,0
2018
34240
16 157,4
0,0
16 157,4
0,0
0,0
2019
34240
17 126,9
0,0
17 126,9
0,0
0,0
2020
34240
18 154,5
0,0
18 154,5
0,0
0,0
1.3.
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака
Управление здравоохранения области
Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1года до 2-х лет
на 100 наркологических больных среднегодового контингента
2013
6,7
4 344,3
0,0
4 344,3
0,0
0,0
2014
7,7
50 136,1
36 017,3
14 118,8
0,0
0,0
2015
7,7
1,9
1,9
0,0
0,0
0,0
2016
8,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
9,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
9,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
9,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
9,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
Мероприятия, направленные на раннее выявление потребителей психоактивных веществ и оказание медицинской помощи наркологическим больным
Управление
здравоохра-
нения
области
Количество обследован-ных граждан
человек
2013
18752
600,0
0,0
600,0
0,0
0,0
2014
18800
1 200,0
0,0
1 200,0
0,0
0,0
2015
18900
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
19000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
19100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
19200
1 438,8
0,0
1 438,8
0,0
0,0
2019
19300
1 502,0
0,0
1 502,0
0,0
0,0
2020
19500
1 565,2
0,0
1 565,2
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.5.
Мероприятия по иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок
Управление здравоохра-нения
области
Охват профилактическими прививками
процент
2013
96
8 470,0
0,0
8 470,0
0,0
0,0
2014
96
7 500,0
0,0
7 500,0
0,0
0,0
2015
96
9 780,0
0,0
9 780,0
0,0
0,0
2016
96
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
96
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
96
8 690,0
0,0
8 690,0
0,0
0,0
2019
96
9 072,6
0,0
9 072,6
0,0
0,0
2020
96
9 453,6
0,0
9 453,6
0,0
0,0
1.6.
Организация проведения мероприятий по заключительной дезинфекции, дезинсекции, дератизации
Управление здравоохра-нения
области
Количество обработанных очагов
единиц
2013
2000
2 000,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
2014
2000
2 144,7
0,0
2 144,7
0,0
0,0
2015
2000
2 321,0
0,0
2 321,0
0,0
0,0
2016
2000
2 270,0
0,0
2 270,0
0,0
0,0
2017
2000
2 216,3
0,0
2 216,3
0,0
0,0
2018
2000
2 409,8
0,0
2 409,8
0,0
0,0
2019
2000
2 554,3
0,0
2 554,3
0,0
0,0
2020
2000
2 706,6
0,0
2 706,6
0,0
0,0
1.7.
Мероприятия по профилактике инфицирования вирусом иммунодефицита человека
Управление здравоохра-нения
области
Количество детей, рож-дённых ВИЧ-инфицированными матерями, обеспеченных искусственным питанием
человек
2013
25
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2014
25
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2015
25
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2016
25
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
25
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
25
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2019
25
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2020
25
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
1.8.
Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения
Управление здравоохра-нения
области
Доля учреждений здравоохранения, оснащенных в соответствии с утвержденными стандартами
процент
2013
95
502,3
0,0
502,3
0,0
0,0
2014
96
8 589,1
0,0
8 589,1
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого по Подпрограмме:
2013
28 866,4
0,0
28 866,4
0,0
0,0
2014
84 245,3
36 017,3
48 228,0
0,0
0,0
2015
26 215,5
1,9
26 213,6
0,0
0,0
2016
16 990,5
0,0
16 990,5
0,0
0,0
2017
16 588,4
0,0
16 588,4
0,0
0,0
2018
31 356,1
0,0
31 356,1
0,0
0,0
2019
33 066,5
0,0
33 066,5
0,0
0,0
2020
34 850,3
0,0
34 850,3
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2013-2020
272 179,0
36 019,2
236 159,8
0,0
0,0
2.Подпрограмма государственной программы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
2.1.
Мероприятия по профилактике, выявлению, организации мониторинга и лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека
Управление здравоохра-нения
области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
процент
2013
77,0
50 480,3
45 980,3
4 500,0
0,0
0,0
2014
79,0
51 187,5
46 687,5
4 500,0
0,0
0,0
2015
80,0
55 741,6
51 241,6
4 500,0
0,0
0,0
2016
81,0
35 695,7
34 645,9
1 049,8
0,0
0,0
2017
82,0
35 695,7
34 645,9
1 049,8
0,0
0,0
2018
83,0
5 639,9
1 139,9
4 500,0
0,0
0,0
2019
84,0
5 639,9
1 139,9
4 500,0
0,0
0,0
2020
85,0
5 639,9
1 139,9
4 500,0
0,0
0,0
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении
процент
2013
35,7
2014
38,6
2015
38,7
2016
38,8
2017
38,9
2018
39,0
2019
39,1
2020
39,2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.2.
Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения
Управление здравоохра-нения области, управление строительства и инвестиций
области
Доля
учреждений здравоохранения
области, оказывающих
специализированную медицинскую помощь, оснащенных в соответствии с утвержденными стандартами от общего количества таких учреждений
процент
2013
95
307 583,7
193 934,6
113 649,1
0,0
0,0
2014
96
60 527,8*
5 237,9*
55 289,9*
0,0
0,0
2015
97
106 772,9*
68,8
106 704,1*
0,0
0,0
2016
98
51 646,0
0,0
51 646,0
0,0
0,0
2017
99
49 063,7
0,0
49 063,7
0,0
0,0
2018
100
134 756,5
0,0
134 756,5
0,0
0,0
2019
100
143 111,9
0,0
143 111,9
0,0
0,0
2020
100
151 968,6
0,0
151 968,6
0,0
0,0
2.3.
Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями
Управление здравоохра-нения области
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
процент
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
50,5
5 000,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.4.
Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия
Управление здравоохра-нения области
Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
процент
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
52,0
6 571,5
471,5
6 100,0
0,0
0,0
2015
53,0
8 400,0
0,0
8 400,0
0,0
0,0
2016
53,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
54,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
54,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
55,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
55,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление образования и науки области
Охват дополнительным питанием обучающихся школы-интерната
процент
2013
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2014
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2015
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2016
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь
Управление здравоохра-нения
области
Смертность от всех причин
на 1000 населения
2013
16,1
561 929,5
0,0
561 929,5
0,0
0,0
2014
16,0
663 011,6
0,0
663 011,6
0,0
0,0
2015
15,9
706 450,4
0,0
706 450,4
0,0
0,0
2016
15,8
678 608,3
0,0
678 608,3
0,0
0,0
2017
15,7
662 543,5
0,0
662 543,5
0,0
0,0
2018
15,6
1 000 660,0
0,0
1 000 660,0
0,0
0,0
2019
15,5
1 060 700,0
0,0
1 060 700,0
0,0
0,0
2020
15,4
1 124 341,5
0,0
1 124 341,5
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.6.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
Управление здравоохра-нения области
Количество проведенных тромболизисов
единиц
2013
110
12 000,0
0,0
12 000,0
0,0
0,0
2014
100
9 950,0
0,0
9 950,0
0,0
0,0
2015
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
100
12 000,0
0,0
12 000,0
0,0
0,0
2019
100
12 000,0
0,0
12 000,0
0,0
0,0
2020
100
12 000,0
0,0
12 000,0
0,0
0,0
2.7.
Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной)
Управление здравоохра-нения области
Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на территориальную программу государственных гарантий
процент
2013
4,4
294 211,5
0,0
294 211,5
0,0
0,0
2014
4,8
306 507,2
0,0
306 507,2**
0,0
0,0
2015
6,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
6,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
6,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
5,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
5,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
5,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.8.
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования в части финансового обеспечения скорой медицинской помощи **
2013
4,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
4,8
3 443,5
0,0
3 443,5**
0,0
0,0
2015
5,4
2 752,5
0,0
2 752,5**
0,0
0,0
2016
5,3
3 782,7
0,0
3 782,7
0,0
0,0
2017
5,3
3 782,7
0,0
3 782,7
0,0
0,0
2018
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.9.
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
2013
4,4
13 062,8
0,0
13 062,8
0,0
0,0
2014
4,8
16 821,5
0,0
16 821,5
0,0
0,0
2015
5,4
13 019,9
0,0
13 019,9
0,0
0,0
2016
5,3
19 601,8
0,0
19 601,8
0,0
0,0
2017
5,3
20 863,5
0,0
20 863,5
0,0
0,0
2018
5,3
17 063,3
0,0
17 063,3
0,0
0,0
2019
5,3
18 087,1
0,0
18 087,1
0,0
0,0
2020
5,3
19 172,4
0,0
19 172,4
0,0
0,0
2.10
Финансовое обеспечение деятельности санитарно-авиационной медицинской помощи
Управление здравоохра-нения области
Больничная летальность
процент
2013
1,47
7 135,2
0,0
7 135,2
0,0
0,0
2014
1,47
8 291,2
0,0
8 291,2
0,0
0,0
2015
1,46
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
1,45
10 538,0
0,0
10 538,0
0,0
0,0
2017
1,44
10 288,6
0,0
10 288,6
0,0
0,0
2018
1,43
9 420,9
0,0
9 420,9
0,0
0,0
2019
1,42
9 986,2
0,0
9 986,2
0,0
0,0
2020
1,40
10 585,4
0,0
10 585,4
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.11
Обеспечение деятельности областной службы медицины катастроф
Управление здравоохра-нения области
Обеспечение готовности службы медицины ката-строф для выезда при возникновении чрезвычайных ситуаций
процент
2013
100
5 927,6
0,0
5 927,6
0,0
0,0
2014
100
8 530,3
0,0
8 530,3
0,0
0,0
2015
100
13 019,9
0,0
13 019,9
0,0
0,0
2016
100
9 063,8
0,0
9 063,8
0,0
0,0
2017
100
10 574,9
0,0
10 574,9
0,0
0,0
2018
100
7 642,4
0,0
7 642,4
0,0
0,0
2019
100
8 100,9
0,0
8 100,9
0,0
0,0
2020
100
8 587,0
0,0
8 587,0
0,0
0,0
2.12.
Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения
Управление здравоохра-нения области
Количество приобретенного санитарного автотранспорта
единиц
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
20
40 829,9
68,8
40 761,1
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.13.
Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Управление здравоохра-нения области
Смертность от дорожно-транспор-тных проис-шествий
на 100 тыс. насе-ления
2013
21,2
9 179,0
0,0
9 179,0
0,0
0,0
2014
20,0
188 769,8
158 724,0
30 045,8
0,0
0,0
2015
19,0
80 618,8
66 994,8
13 624,0
0,0
0,0
2016
18,0
13 827,3
0,0
13 827,3
0,0
0,0
2017
15,0
13 827,3
0,0
13 827,3
0,0
0,0
2018
14,0
13 412,6
0,0
13 412,6
0,0
0,0
2019
12,0
14 217,4
0,0
14 217,4
0,0
0,0
2020
10,0
15 070,4
0,0
15 070,4
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.14.
Развитие службы крови
Управление здравоохра-нения области
Обеспеченность потребности в препаратах и компонентах крови областных государственных учреждений здравоохранения
процент
2013
100
74 493,3
0,0
74 493,3
0,0
0,0
2014
100
75 961,2
0,0
75 961,2
0,0
0,0
2015
100
77 573,8
0,0
77 573,8
0,0
0,0
2016
100
73 868,6
0,0
73 868,6
0,0
0,0
2017
100
72 119,9
0,0
72 119,9
0,0
0,0
2018
100
99 642,6
0,0
99 642,6
0,0
0,0
2019
100
105 621,2
0,0
105 621,2
0,0
0,0
2020
100
111 958,5
0,0
111 958,5
0,0
0,0
2.15.
Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи
Управление здравоохра-нения области
Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь
человек
2013
3025
17 367,0
5 343,2
12 023,8
0,0
0,0
2014
3114
18 548,1
3 369,5
15 178,6
0,0
0,0
2015
3200
21 228,9
5 040,2
16 188,7
0,0
0,0
2016
3300
15 832,8
0,0
15 832,8
0,0
0,0
2017
3400
15 458,0
0,0
15 458,0
0,0
0,0
2018
3500
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
3600
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
3700
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь
за счет средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области
человек
2013
303
2014
153
2015
162
2016
162
2017
162
2018
162
2019
162
2020
162
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.16.
Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, предоставляющих государственные услуги по патологоанатомическим исследованиям и судебно-медицинской экспертизы
Управление здравоохра-нения области
Количество проведенных исследований
единиц
2013
272500
76 153,8
0,0
76 153,8
0,0
0,0
2014
270000
78 245,0
0,0
78 245,0
0,0
0,0
2015
270000
61 939,2
0,0
61 939,2
0,0
0,0
2016
270000
81 165,3
0,0
81 165,3
0,0
0,0
2017
270000
79 243,9
0,0
79 243,9
0,0
0,0
2018
270000
113 972,7
0,0
113 972,7
0,0
0,0
2019
270000
120 811,1
0,0
120 811,1
0,0
0,0
2020
270000
128 059,7
0,0
128 059,7
0,0
0,0
2.17.
Взнос в уставной фонд Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Тамбовская управляющая компания» с целью приобретения санитарного автотранспорта для отделений скорой медицинской помощи области
Комитет по управлению имуществом области
Количество приобретенного санитарного автотранспорта
единиц
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
70
50 000,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2013
1 417 160,9
245 258,1
1 171 902,8
0,0
0,0
2014
1 526 074,6
214 559,2
1 311 515,4
0,0
0,0
2015
1 185 198,0
123 345,4
1 061 852,6
0,0
0,0
2016
974 728,5
34 645,9
940 082,6
0,0
0,0
2017
953 298,2
34 645,9
918 652,3
0,0
0,0
2018
1 397 147,6
1 139,9
1 396 007,7
0,0
0,0
2019
1 480 188,6
1 139,9
1 479 048,7
0,0
0,0
2020
1 568 211,0
1 139,9
1 567 071,1
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Всего по Подпрограмме:
2013-2020
10 502 007,4
655 874,2
9 846 133,2
0,0
0,0
* расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы: 2014 г.- 25 658,9 тыс.руб.; 2015 г. – 80 089,4 тыс.руб.;
** межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области
3. Подпрограмма государственной программы «Развитие государственно-частного партнерства»
3.1.
Реализация инвестиционного проекта «Создание центра позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии в Тамбовской области»
Управление здравоохра-нения области
Увеличение удельного веса больных злокачествен-ными ново-образования-ми, состоящих на учете с мо-мента уста-новления диагноза 5 лет и более
процент
2013
47,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
47,6
200 000,0
0,0
0,0
0,0
200 000,0
2015
48,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
48,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
49,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
49,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
50,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
50,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2.
Реализация инвестиционного проекта «Развитие гемодиализной службы»
Управление здравоохра-нения области
Количество больных, получающих процедуру гемодиализа
человек
2013
142
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
156
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
172
68 000,0
0,0
0,0
0,0
68 000,0
2016
182
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
192
35 000,0
0,0
0,0
0,0
35 000,0
2018
202
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
212
20 000,0
0,0
0,0
0,0
20 000,0
2020
222
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3.
Строительство хирургического корпуса ГБУЗ «Тамбовский областной клинический противотуберкулезный диспансер»
Управление здравоохра-нения области
Снижение смертности от туберкулеза
на
100 тыс. населе-ния
2013
6,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
6,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
6,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
6,2
387 000,0
0,0
0,0
0,0
387 000,0
2017
6,1
224 000,0
0,0
0,0
0,0
224 000,0
2018
6,0
224 000,0
0,0
0,0
0,0
224 000,0
2019
5,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
5,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3.4.
Реализация инвестиционного проекта по организации централизованного вывоза и обезвреживания медицинских отходов
Управление здравоохра-нения области
Увеличение доли учреждений, осуществляющих централизованный вывоз и обезвреживание медицинских отходов
процент
2013
00,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
35,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
56,0
34 300,0
0,0
0,0
0,0
34 300,0
2016
66,0
56 700,0
0,0
0,0
0,0
56 700,0
2017
72,0
14 500,0
0,0
0,0
0,0
14 500,0
2018
72,0
6 500,0
0,0
0,0
0,0
6 500,0
2019
72,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
72,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.5.
Передача на аутсорсинг услуг по организации горячего лечебного питания в учреждениях здравоохранения области
Управление здравоохра-нения области
Увеличение доли учреждений, передавших на аутсорсинг функции, не связанные с оказанием медицинской помощи
процент
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
30,0
12 000,0
0,0
0,0
0,0
12 000,0
2015
40,0
36 300,0
0,0
0,0
0,0
36 300,0
2016
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
60,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
75,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
90,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
212 000,0
0,0
0,0
0,0
212 000,0
2015
138 600,0
0,0
0,0
0,0
138 600,0
2016
443 700,0
0,0
0,0
0,0
443 700,0
2017
273 500,0
0,0
0,0
0,0
273 500,0
2018
230 500,0
0,0
0,0
0,0
230 500,0
2019
20 000,0
0,0
0,0
0,0
20 000,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме
2013-2020
1 318 300,0
0,0
0,0
0,0
1 318 300,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4. Подпрограмма государственной программы «Охрана здоровья матери и ребенка»
4.1.
Укрепление материально-технической базы учреждений службы детства и родовспоможения*
Управление здравоохра-нения области
Материнская
смертность
на 100 тысяч родившихся живыми
2013
9,6
2683,9
0,0
2683,9
0,0
0,0
2014
9,6
4390,1
0,0
4390,1
0,0
0,0
2015
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.2.
Выхаживание новорожденных детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела
Управление здравоохра-нения области
Увеличение выживаемос-ти новорождённых детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела
промилле
2013
831,2
9356,2
3433,0
5923,2
0,0
0,0
2014
833,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
835,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
838,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
840,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
845,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
847,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
849,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.3.
Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике
Управление здравоохранения области
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учёт в первый триместр беременности
процент
2013
80,9
4 769,6
3 769,6
1 000,0
0,0
0,0
2014
81
5 140,5
3 933,4
1 207,1
0,0
0,0
2015
82
8 201,8
0,0
8 201,8
0,0
0,0
2016
83
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
84
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
85
1 207,4
0,0
1 207,4
0,0
0,0
2019
86
1 260,5
0,0
1 260,5
0,0
0,0
2020
87
1 313,4
0,0
1 313,4
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4.4.
Создание объектов социальной, коммунальной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения (хирургический корпус)
Управление здравоохра-нения области, управление строительства и инвестиций области
Снижение ранней неонатальной
смертности
на 1000 новорождённых
2013
1,3
147 084,1*
0,0
147 084,1*
0,0
0,0
2014
1,3
163 106,7**
0,0
163 106,7**
0,0
0,0
2015
1,3
286 280,3**
0,0
286 280,3**
0,0
0,0
2016
1,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.5.
Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной системы здравоохранения
Управление здравоохра-нения области
Охват неонатальным
скринингом
процент
2013
99,9
3 966,3
3 685,3
281,0
0,0
0,0
2014
99,9
3 625,0
3 443,7
181,3
0,0
0,0
2015
99,9
4 120,2
0,0
4 120,2
0,0
0,0
2016
99,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
99,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
99,9
356,8
0,0
356,8
0,0
0,0
2019
99,9
372,5
0,0
372,5
0,0
0,0
2020
99,9
388,1
0,0
388,1
0,0
0,0
Охват аудиологическим скринингом
процент
2013
97,4
2014
97,4
2015
97,4
2016
97,4
2017
97,4
2018
97,7
2019
97,7
2020
97,9
4.6.
Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
Управление здравоохра-нения области
Снижение смертности детей 0 - 17 лет
100 тысяч населения соответствующего возраста
2013
5,9
3 600,0
0,0
3 600,0
0,0
0,0
2014
5,9
4 700,0
0,0
4 700,0
0,0
0,0
2015
5,8
5 000,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
2016
5,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
5,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
5,5
5 409,7
0,0
5 409,7
0,0
0,0
2019
5,4
5 647,7
0,0
5 647,7
0,0
0,0
2020
5,3
5 884,9
0,0
5 884,9
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4.7.
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет
Управление здравоохра-нения области
Снижение смертности детей 0 - 17 лет
100 тысяч населения соответствующего возраста
2013
5,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
5,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
5,8
1 893,0
0,0
1 893,0
0,0
0,0
2016
5,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
5,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
5,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
5,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2013
171 460,1
10 887,9
160 572,2
0,0
0,0
2014
180 962,3
7 377,1
173 585,2
0,0
0,0
2015
306 995,3
0,0
306 995,3
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
6 973,9
0,0
6 973,9
0,0
0,0
2019
7 280,7
0,0
7 280,7
0,0
0,0
2020
7 586,4
0,0
7 586,4
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2013-
2020
681 258,7
18 265,0
662 993,7
0,0
0,0
* расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограмма «Здоровое поколение»;
** расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы: 2014 г. – 163 106,7 тыс.руб., 2015 г. – 286 280,3 тыс.руб.
5. Подпрограмма государственной программы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
5.1.
Обеспечение деятельности областного государственного учреждения, оказывающего помощь по медицинской реабилитации детей
Управление
здравоохра-
нения
области
Количество пролеченных пациентов
человек
2013
34477
45 050,5
0,0
45 050,5
0,0
0,0
2014
50000
61 901,9
0,0
61 901,9
0,0
0,0
2015
60000
44 749,5
0,0
44 749,5
0,0
0,0
2016
80000
56 968,7
0,0
56 968,7
0,0
0,0
2017
95000
64 928,6
0,0
64 928,6
0,0
0,0
2018
110000
64 359,7
0,0
64 359,7
0,0
0,0
2019
125000
68 221,3
0,0
68 221,3
0,0
0,0
2020
140000
72 314,5
0,0
72 314,5
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
5.2.
Организация реабилитационной помощи больным после получения специализированного лечения в санаторно-курортных организациях
Управление
здравоохранения
области
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов от числа нуждающихся
процент
2013
4,0
24 193,0
0,0
24 193,0
0,0
0,0
2014
6,0
18 776,7
0,0
18 776,7
0,0
0,0
2015
9,0
9 027,1
0,0
9 027,1
0,0
0,0
2016
12,0
24 193,0
0,0
24 193,0
0,0
0,0
2017
15,0
24 193,0
0,0
24 193,0
0,0
0,0
2018
17,0
27 846,7
0,0
27 846,7
0,0
0,0
2019
21,0
29 071,9
0,0
29 071,9
0,0
0,0
2020
25,0
30 292,9
0,0
30 292,9
0,0
0,0
5.3.
Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по предоставлению санаторного лечения детскому населению области
Управление
здравоохра-
нения
области
Охват санаторно-курортным лечением детского населения
процент
2013
9,0
28 896,2
0,0
28 896,2
0,0
0,0
2014
13,0
30 598,9
0,0
30 598,9
0,0
0,0
2015
17,0
21 462,0
0,0
21 462,0
0,0
0,0
2016
21,0
34 010,7
0,0
34 010,7
0,0
0,0
2017
26,0
33 205,6
0,0
33 205,6
0,0
0,0
2018
31,0
35 490,1
0,0
35 490,1
0,0
0,0
2019
36,0
41 859,6
0,0
41 859,6
0,0
0,0
2020
45,0
44 371,1
0,0
44 371,1
0,0
0,0
5.4.
Реализация инновационного социального проекта «Семья - формула счастья»
Управление здравоохра-нения области
Количество участников проекта
Детей/
семей
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
65/60
565,5
0,0
0,0
0,0
565,5*
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
*средства бюджета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, передаются в виде гранта в бюджет Тамбовской области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого по Подпрограмме
2013
98 139,7
0,0
98 139,7
0,0
0,0
2014
111 277,5
0,0
111 277,5
0,0
0,0
2015
75 804,1
0,0
75 238,6
0,0
565,5
2016
115 172,4
0,0
115 172,4
0,0
0,0
2017
122 327,2
0,0
122 327,2
0,0
0,0
2018
127 696,5
0,0
127 696,5
0,0
0,0
2019
139 152,8
0,0
139 152,8
0,0
0,0
2020
146 978,5
0,0
146 978,5
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2013-2020
936 548,7
0,0
935 983,2
0,0
565,5
6. Подпрограмма государственной программы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
6.1.
Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи
Управление
здравоохра-
нения
области
Количество проведенных пациентами койко-дней
к/дни
2013
222428
89 308,2
0,0
89 308,2
0,0
0,0
2014
98127
48 013,4
0,0
48 013,4
0,0
0,0
2015
118765
56 232,0
0,0
56 232,0
0,0
0,0
2016
121831
54 995,7
0,0
54 995,7
0,0
0,0
2017
124000
53 693,8
0,0
53 693,8
0,0
0,0
2018
127000
53 780,0
0,0
53 780,0
0,0
0,0
2019
130000
57 007,6
0,0
57 007,6
0,0
0,0
2020
133000
60 428,1
0,0
60 428,1
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2013
89 308,2
0,0
89 308,2
0,0
0,0
2014
48 013,4
0,0
48 013,4
0,0
0,0
2015
56 232,0
0,0
56 232,0
0,0
0,0
2016
54 995,7
0,0
54 995,7
0,0
0,0
2017
53 693,8
0,0
53 693,8
0,0
0,0
2018
53 780,0
0,0
53 780,0
0,0
0,0
2019
57 007,6
0,0
57 007,6
0,0
0,0
2020
60 428,1
0,0
60 428,1
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2013-2020
473 458,8
0,0
473 458,8
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
7. Подпрограмма государственной программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
7.1.
Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области
Управление здравоохра-нения области
Количество студентов, обучающихся в рамках целевой подготовки для нужд области
человек
2013
834
29 082,7
0,0
29 082,7
0,0
0,0
2014
865
29 594,2
0,0
29 594,2
0,0
0,0
2015
866
30 029,5
0,0
30 029,5
0,0
0,0
2016
869
33 647,5
0,0
33 647,5
0,0
0,0
2017
868
33 647,5
0,0
33 647,5
0,0
0,0
2018
870
37 806,3
0,0
37 806,3
0,0
0,0
2019
870
40 299,3
0,0
40 299,3
0,0
0,0
2020
870
42 479,2
0,0
42 479,2
0,0
0,0
7.2.
Повышение квалификации и профессиональная пере-подготовка медицинских специалистов
Управление здравоохра-нения области,
управление образования и науки области
Количество подготов-ленных специалистов по программам дополнительного профессионального образования
человек
2013
3930
1 181,0
0,0
1 181,0
0,0
0,0
2014
3970
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
3932
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
3910
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
3962
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
3990
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
4055
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
4120
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.3.
Проведение конкурсов среди медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Тамбовской области
Управление здравоохра-нения области
Количество проведенных конкурсов
единиц
2013
2
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2014
3
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
2015
8
550,0
0,0
0,0
0,0
550,0
2016
12
850,0
0,0
0,0
0,0
850,0
2017
16
1 225,0
0,0
0,0
0,0
1 225,0
2018
22
1 475,0
0,0
0,0
0,0
1 475,0
2019
30
1 600,0
0,0
0,0
0,0
1 600,0
2020
40
1 800,0
0,0
0,0
0,0
1 800,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
7.4.
Единовременные выплаты и компенсации врачам-специалистам при трудоустройстве в областные государственные учреждения здравоохранения области
Управление здравоохранения области
Количество врачей, получивших единовременную компенсационную выплату
человек
2013
47
47 000,0
0,0
23 500,0
0,0
23 500,0*
2014
69
74 500,0
0,0
34 500,0
0,0
40 000,0*
2015
73
77 000,0
0,0
37 000,0
0,0
40 000,0*
2016
80
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
80
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
80
30 000,0
0,0
30 000,0
0,0
0,0
2019
80
20 000,0
0,0
20 000,0
0,0
0,0
2020
80
20 000,0
0,0
20 000,0
0,0
0,0
7.5.
Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках
Управление здравоохра-нения области
Количество медицинских работников, получающих социальную поддержку в виде частичной оплаты жилищно-коммуна-льных услуг
человек
2013
4019
23 024,1
0,0
23 024,1
0,0
0,0
2014
4044
22 687,6
0,0
22 687,6
0,0
0,0
2015
3921
23 799,9
0,0
23 799,9
0,0
0,0
2016
3921
23 111,1
0,0
23 111,1
0,0
0,0
2017
3921
23 111,1
0,0
23 111,1
0,0
0,0
2018
3921
25 967,6
0,0
25 967,6
0,0
0,0
2019
3921
27 525,7
0,0
27 525,7
0,0
0,0
2020
3921
29 177,2
0,0
29 177,2
0,0
0,0
* средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области
Итого по Подпрограмме:
2013
100 387,8
0,0
76 787,8
0,0
23 600,0
2014
127 031,8
0,0
86 781,8
0,0
40 250,0
2015
131 379,4
0,0
90 829,4
0,0
40 550,0
2016
57 608,6
0,0
56 758,6
0,0
850,0
2017
57 983,6
0,0
56 758,6
0,0
1 225,0
2018
95 248,9
0,0
93 773,9
0,0
1 475,0
2019
89 425,0
0,0
87 825,0
0,0
1 600,0
2020
93 456,4
0,0
91 656,4
0,0
1 800,0
Всего по Подпрограмме:
2013-2020
752 521,5
0,0
641 171,5
0,0
111 350,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8. Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
8.1.
Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
Управление здравоохранения области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей
процент
2013
92,0
499 021,9
341 819,8
157 202,1
0,0
0,0
2014
93,0
526 710,9
353 731,1
172 979,8
0,0
0,0
2015
94,0
625 372,2
443 449,0
181 923,2
0,0
0,0
2016
94,5
251 683,7
104 654,8
147 028,9
0,0
0,0
2017
95,0
244 332,2
104 654,8
139 677,4
0,0
0,0
2018
95,5
294 557,1
112 028,2
182 528,9
0,0
0,0
2019
96,0
304 265,0
112 028,2
192 236,8
0,0
0,0
2020
96,5
314 555,5
112 028,2
202 527,3
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8.2.
Организация обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей
лекарственными препаратами
Управление здравоохра-нения области
Удовлетво-рение спроса на лекар-ственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразо-ваниями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей,
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплан-тации органов и (или) тканей
процент
2013
96,0
12 949,8
12 089,8
860,0
0,0
0,0
2014
96,0
6 834,7
5 974,7
860,0
0,0
0,0
2015
97,0
5 786,7
5 786,7
0,0
0,0
0,0
2016
97,0
8 165,5
8 165,5
0,0
0,0
0,0
2017
98,0
8 165,5
8 165,5
0,0
0,0
0,0
2018
98,0
6 834,7
5 974,7
860,0
0,0
0,0
2019
98,0
6 834,7
5 974,7
860,0
0,0
0,0
2020
98,0
6 834,7
5 974,7
860,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8.3.
Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения
больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
Управление здравоохра-нения области
Смертность от туберкулеза
на 100 тыс. населения
2013
6,5
15 900,0
15 900,0
0,0
0,0
0,0
2014
6,4
31 654,5
31 654,5
0,0
0,0
0,0
2015
6,3
16 501,1
16 501,1
0,0
0,0
0,0
2016
6,2
16 171,1
16 171,1
0,0
0,0
0,0
2017
6,1
16 171,1
16 171,1
0,0
0,0
0,0
2018
6,0
16 605,0
16 605,0
0,0
0,0
0,0
2019
5,9
16 605,0
16 605,0
0,0
0,0
0,0
2020
5,8
16 605,0
16 605,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8.4.
Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по обеспечению хранения материальных ценностей на фармацевтическом складе
Управление здравоохра-нения области
Обеспечение сохранности материаль-ных ценностей на фармацевтическом складе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»
процент
2013
100,0
29 690,3
0,0
29 690,3
0,0
0,0
2014
100,0
30 750,7
0,0
30 750,7
0,0
0,0
2015
100,0
29 822,2
0,0
29 822,2
0,0
0,0
2016
100,0
29 167,0
0,0
29 167,0
0,0
0,0
2017
100,0
28 476,5
0,0
28 476,5
0,0
0,0
2018
100,0
31 583,0
0,0
31 583,0
0,0
0,0
2019
100,0
31 583,0
0,0
31 583,0
0,0
0,0
2020
100,0
31 583,0
0,0
31 583,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме
2013
557 562,0
369 809,6
187 752,4
0,0
0,0
2014
595 950,8
391 360,3
204 590,5
0,0
0,0
2015
677 482,2
465 736,8
211 745,4
0,0
0,0
2016
305 187,3
128 991,4
176 195,9
0,0
0,0
2017
297 145,3
128 991,4
168 153,9
0,0
0,0
2018
349 579,8
134 607,9
214 971,9
0,0
0,0
2019
359 287,7
134 607,9
224 679,8
0,0
0,0
2020
369 578,2
134 607,9
234 970,3
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме
2013-2020
3 511 773,3
1 888713,2
1 623 060,1
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
9. Подпрограмма государственной программы «Развитие информатизации в здравоохранении»
9.1.
Обеспечение работоспособности и расширение функционала компонентов медицинской информационной системы, входящей в региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
Управление здравоох-ранения области
Количество
медицинских организаций, работающих в медицинской информационной системе
единиц
2013
62
23178,7
17430,0*
5748,7*
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9.2.
Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию
Управление здравоох-ранения области
Количество учреждений, в которых выполняются работы по информа-ционному обеспече-нию здраво-охранения области
единиц
2013
62
34 719,5
0,0
34 719,5
0,0
0,0
2014
61
35 536,2
0,0
35 536,2
0,0
0,0
2015
57
31 241,2
0,0
31 241,2
0,0
0,0
2016
57
34 560,3
0,0
34 560,3
0,0
0,0
2017
57
33 742,1
0,0
33 742,1
0,0
0,0
2018
57
42 474,6
0,0
42 474,6
0,0
0,0
2019
57
45 023,0
0,0
45 023,0
0,0
0,0
2020
57
47 724,4
0,0
47 724,4
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого по Подпрограмме
2013
57 898,2
17 430,0
40 468,2
0,0
0,0
2014
35 536,2
0,0
35 536,2
0,0
0,0
2015
31 241,2
0,0
31 241,2
0,0
0,0
2016
34 560,3
0,0
34 560,3
0,0
0,0
2017
33 742,1
0,0
33 742,1
0,0
0,0
2018
42 474,6
0,0
42 474,6
0,0
0,0
2019
45 023,0
0,0
45 023,0
0,0
0,0
2020
47 724,4
0,0
47 724,4
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме
2013-2020
328 200,0
17 430,0
310 770,0
0,0
0,0
*денежные средства, предусмотренные Программой «Модернизация здравоохранения Тамбовской области на 2011-2013 годы»
10. Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»
10.1.
Обеспечение реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Тамбовской области медицинской помощи***
Управление здравоохра-нения области
Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на программу государственных гарантий
процент
2013
4,4
323 800,0
0,0
0,0
0,0
323 800,0
2014
4,8
360 800,0
0,0
0,0
0,0
360 800,0
2015
6,6
573 640,2
0,0
0,0
0,0
573 640,2
2016
6,1
594 300,0
0,0
0,0
0,0
594 300,0
2017
6,0
641 700,0
0,0
0,0
0,0
641 700,0
2018
5,8
684 052,2
0,0
0,0
0,0
684 052,2
2019
5,8
714 150,5
0,0
0,0
0,0
714 150,5
2020
5,8
744 144,8
0,0
0,0
0,0
744 144,8
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий, с учетом неотложной помощи
процент
2013
35,3
2 681 500,0
0,0
0,0
0,0
2 681 500,0
2014
37,4
2 936 900,0
0,0
0,0
0,0
2 936 900,0
2015
35,9
3 099 524,2
0,0
0,0
0,0
3 099 524,2
2016
35,7
3 268 600,0
0,0
0,0
0,0
3 268 600,0
2017
35,8
3 655 600,0
0,0
0,0
0,0
3 655 600,0
2018
36,1
3 896 869,6
0,0
0,0
0,0
3 896 869,6
2019
36,1
4 068 331,9
0,0
0,0
0,0
4 068 331,9
2020
36,1
4 239 201,8
0,0
0,0
0,0
4 239 201,8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на про-грамму государственных гарантий
процент
2013
5,1
336 800,0
0,0
0,0
0,0
336 800,0
2014
8,3
689 700,0
0,0
0,0
0,0
689 700,0
2015
8,8
758 268,1
0,0
0,0
0,0
758 713,0
2016
8,1
762 800,0
0,0
0,0
0,0
762 800,0
2017
8,1
826 100,0
0,0
0,0
0,0
826 100,0
2018
8,1
880 622,6
0,0
0,0
0,0
880 622,6
2019
8,1
919 370,0
0,0
0,0
0,0
919 370,0
2020
8,1
957 983,5
0,0
0,0
0,0
957 983,5
Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий
процент
2013
55,2
3 301 300,0
0,0
0,0
0,0
3 301 300,0
2014
49,5
3 675 700,0
0,0
0,0
0,0
3 675 700,0
2015
48,7
4 210 236,0
0,0
0,0
0,0
4 210 236,0
2016
50,1
4 233 400,0
0,0
0,0
0,0
4 233 400,0
2017
50,1
4 768 800,0
0,0
0,0
0,0
4 768 800,0
2018
50,0
5 083 540,8
0,0
0,0
0,0
5 083 540,8
2019
50,0
5 307 216,6
0,0
0,0
0,0
5 307 216,6
2020
50,0
5 530 119,7
0,0
0,0
0,0
5 530 119,7
10.2.
Обязательное медицинское страхование неработающего населения Тамбовской области
Управление здравоохра-нения области
Обеспечение
уплаты взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в объемах, предусмотренных законодательством
процент
2013
100,0
2 602 200,0
0,0
2 602 200,0
0,0
0,0
2014
100,0
3 196 310,3
0,0
3 196 310,3
0,0
0,0
2015
100,0
3 719 456,7
0,0
3 719 456,7
0,0
0,0
2016
100,0
3 719 456,7
0,0
3 719 456,7
0,0
0,0
2017
100,0
3 719 456,7
0,0
3 719 456,7
0,0
0,0
2018
100,0
3 196 310,3
0,0
3 196 310,3
0,0
0,0
2019
100,0
3 196 310,3
0,0
3 196 310,3
0,0
0,0
2020
100,0
3 196 310,3
0,0
3 196 310,3
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
10.3
Управление реализацией государственной программы
Управление здравоохра-нения области
Доля мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области», запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме
процент
2013
95
103 977,9
2 038,7
0,0
0,0
101 939,2
2014
95
110 983,0
2 084,1
0,0
0,0
108 898,9
2015
95
147 280,8
1 875,7
24 132,0
0,0
121 273,1
2016
95
155 775,6
2 084,1
26 573,1
0,0
127 118,4
2017
95
166 330,3
2 084,1
26 572,4
0,0
137 673,8
2018
95
148 833,6
2 073,3
0,0
0,0
146 760,3
2019
95
155 291,0
2 073,3
0,0
0,0
153 217,7
2020
95
161 726,2
2 073,3
0,0
0,0
159 652,9
10.4
Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, осуществляющих бухгалтерское обслуживание подведомственных учреждений
2013
95
11 176,0
0,0
11 176,0
0,0
0,0
2014
95
11 747,2
0,0
11 747,2
0,0
0,0
2015
95
9 597,6
0,0
9 597,6
0,0
0,0
2016
95
12 363,1
0,0
12 363,1
0,0
0,0
2017
95
12 362,7
0,0
12 362,7
0,0
0,0
2018
95
13 894,8
0,0
13 894,8
0,0
0,0
2019
95
14 728,5
0,0
14 728,5
0,0
0,0
2020
95
15 612,2
0,0
15 612,2
0,0
0,0
10.5
Направление средств государственных учреждений, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, на совершенствование оказания медицинской помощи населению
Управление здравоохра-нения области
Ежегодный прирост объема привлеченных средств
процент
2013
670 350,0
0,0
0,0
0,0
670 350,0
2014
5
707 900,0
0,0
0,0
0,0
707 900,0
2015
5
743 300,0
0,0
0,0
0,0
743 300,0
2016
5
780 500,0
0,0
0,0
0,0
780 500,0
2017
5
820 000,0
0,0
0,0
0,0
820 000,0
2018
5
861 000,0
0,0
0,0
0,0
861 000,0
2019
5
905 000,0
0,0
0,0
0,0
905 000,0
2020
5
950 250,0
0,0
0,0
0,0
950 250,0
*** в графе 12 указаны средства, предусмотренные в бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого по Подпрограмме
2013
10 031 103,9
2 038,7
2 613 376,0
0,0
7 415 689,2
2014
11 690 040,5
2 084,1
3 208 057,5
0,0
8 479 898,9
2015
13 261 748,5
1 875,7
3 753 186,3
0,0
9 506 686,5
2016
13 527 195,4
2 084,1
3 758 392,9
0,0
9 766 718,4
2017
14 610 349,7
2 084,1
3 758 391,8
0,0
10 849 873,8
2018
14 765 123,9
2 073,3
3 210 205,1
0,0
11 552 845,5
2019
15 280 398,8
2 073,3
3 211 038,8
0,0
12 067 286,7
2020
15 795 348,5
2 073,3
3 211 922,5
0,0
12 581 352,7
Всего по Подпрограмме
2013-2020
108961309,2
16 386,6
26 724 570,9
0,0
82 220 351,7
11. Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2016 годы»
11.1.
Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра
Управление строительства и инвестиций области
управление здравоохра-нения области
Младенческая
смертность; материнская смертность; ранняя неонатальная смертность; доля женщин с преждевременными родами, родоразрешен-ных в перинатальном центре; выживаемость детей,
имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела⃰
⃰в соответ-ствии с разделом 11«Модер-низация здравоох-ранения Тамбовс-кой облас-ти в части строитель-ства перина-тального центра на 2014-2016 годы»
приложе-ние № 12 к государст-венной программе
2014
в соот-ветствии с разделом 11 «Модер-низация здравоох-ранения Тамбовс-кой области в части строи- тельства перина-тального центра на 2014-2016 годы» приложение
№ 12 к госу-дарствен
ной про
грамме
2 443 118,8*
(в том
числе
остаток
иеизрасходованных средств бюджета Тамбовской области - 230 280,9)
0,0
335 654,1*
(в том
числе
кассовый расход -
105 373,2,
остаток
иеизрасходован-
ных средств- 230 280,9)
0,0
2 107 464,7**
(в том
числе
кассовый расход -
1 053 732,7,
остаток
неизрасходованных средств-
1 053 732,0)
2015
282 467,5*
0,0
282 467,5*
0,0
0,0
2016
52 186,6*
0,0
52 186,6*
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11.2.
Строительство инженерной инфраструктуры к перинатальному центру
Управление строительства и инвестиций области
управление здравоохра-нения
области
Ввод объекта в эксплуатацию
объект
2014
1
85 838,9*
0,0
85 838,9*
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11.3.
Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации на курсах тематического усовершенствования, в том числе в симуляционных центрах и зарубежных стажировках
Управление здравоохра-нения
области
Количество медицинских работников, прошедших обучение для работы в перинатальном центре
человек
2014
41
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
60
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
2016
77
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
2 528 957,7
0,0
421493,0***
0,0
2 107 464,7**
2015
282 967,5
0,0
282967,5***
0,0
0,0
2016
52 686,6
0,0
52 686,6
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме
2013-2020
2 634 330,9****
0,0
526 866,2****
0,0
2 107 464,7**
* расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы;
**средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области;
***в том числе кассовый расход в 2014 году - 191 212,1 тыс.руб., остаток иеизрасходованных средств в 2014 году - 230 280,9 тыс.руб.
**** без учета остатка иеизрасходованных средств бюджета Тамбовской области в 2014 году - 230 280,9 тыс.руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого по Программе
2013
12 551 887,2
645 424,3
4 467 173,7
0,0
7 439 289,2
2014
17 140 090,1
651 398,0
5 649 078,5
0,0
10 839 613,6
2015
16 173 863,7
590 959,8
5 896 501,9
0,0
9 686 402,0
2016
15 582 825,3
165 721,4
5 205 835,5
0,0
10 211 268,4
2017
16 418 628,3
165 721,4
5 128 308,1
0,0
11 124 598,8
2018
17 099 881,3
137 821,1
5 177 239,7
0,0
11 784 820,5
2019
17 510 830,7
137 821,1
5 284 122,9
0,0
12 088 886,7
2020
18 124 161,8
137 821,1
5 403 188,0
0,0
12 583 152,7
Всего по Программе
2013-2020
130371887,5*
2632688,2
41981 167,4*
0,0
85 758 031,9
* без учета остатка неизрасходованных средств бюджета Тамбовской области в 2014 году - 230 280,9 тыс.руб.
Заместитель главы
администрации области Т.И.Фролова
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации области
от 29.12.2015 № 1625
ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к государственной программе Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области
на 2013-2020 годы»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование государственной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соиспол-нитель
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
по годам, всего
феде-ральный бюджет
бюджет Тамбов-
ской
области
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы
Всего, в том числе:
2013
12 551 887,2
645 424,3
4 467 173,7*
0,0
7 439 289,2*
2014
17 140 090,1
651 398,0
5 649 078,5*
0,0
10 839 613,6*
2015
16 173 863,7
590 959,8
5 896 501,9*
0,0
9 686 402,0*
2016
15 582 825,3
165 721,4
5 205 835,5*
0,0
10 211 268,4*
2017
16 415 010,3
165 721,4
5 124 690,1*
0,0
11 124 598,8*
2018
17 099 881,3
137 821,1
5 177 239,7*
0,0
11 784 820,5*
2019
17 510 830,7
137 821,1
5 284 122,9*
0,0
12 088 886,7*
2020
18 124 161,8
137 821,1
5 403 188,0*
0,0
12 583 152,7*
управление здравоохранения области
2013
5 635 264,0
645 424,3
4 319 389,7
0,0
670 450,0
2014
6 609 667,6
646 160,1
5 043 357,5
0,0
920 150,0
2015
6 670 940,0
590 959,8
5 196 964,7
0,0
883 015,5
2016
6 543 720,3
165 721,4
5 152 948,9
0,0
1 225 050,0
2017
6 385 136,5
165 721,4
5 124 690,1
0,0
1 094 725,0
2018
6 408 035,8
137 821,1
5 177 239,7
0,0
1 092 975,0
2019
6 348 544,0
137 821,1
5 284 122,9
0,0
926 600,0
2020
6 493 059,1
137 821,1
5 403 188,0
0,0
952 050,0
* объем денежных средств с учетом взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения и межбюджетных трансфертов из бюджета области на финансовое обеспечение оказания скорой медицинской помощи.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
управление строительства и инвестиций области
2013
147 084,1*
0,0
147 084,1*
0,0
0,0
2014
610 258,9**
5237,9**
605 021,0**
0,0
0,0
2015
648 837,2**
0,0
648 837,2**
0,0
0,0
2016
52186,6**
0,0
52186,6**
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление образования и науки области
2013
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2014
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2015
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2016
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства обязательного медицинского страхования
2013
6768839,2
0,0
0,0
0,0
6768839,2
2014
9919463,6
0,0
0,0
0,0
9919463,6
2015
8803386,5
0,0
0,0
0,0
8803386,5
2016
8986218,4
0,0
0,0
0,0
8986218,4
2017
10029873,8
0,0
0,0
0,0
10029873,8
2018
10691845,5
0,0
0,0
0,0
10691845,5
2019
11162286,7
0,0
0,0
0,0
11162286,7
2020
11631102,7
0,0
0,0
0,0
11631102,7
комитет по управлению имуществом области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
50 000,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограммы «Здоровое поколение»;
** расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Всего, в том числе:
2013
28 866,4
0,0
28 866,4
0,0
0,0
2014
84 245,3
36 017,3
48 228,0
0,0
0,0
2015
26 215,5
1,9
26 213,6
0,0
0,0
2016
16 990,5
0,0
16 990,5
0,0
0,0
2017
16 588,4
0,0
16 588,4
0,0
0,0
2018
31 356,1
0,0
31 356,1
0,0
0,0
2019
33 066,5
0,0
33 066,5
0,0
0,0
2020
34 850,3
0,0
34 850,3
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
28 866,4
0,0
28 866,4
0,0
0,0
2014
84 245,3
36 017,3
48 228,0
0,0
0,0
2015
26 215,5
1,9
26 213,6
0,0
0,0
2016
16 990,5
0,0
16 990,5
0,0
0,0
2017
16 588,4
0,0
16 588,4
0,0
0,0
2018
31 356,1
0,0
31 356,1
0,0
0,0
2019
33 066,5
0,0
33 066,5
0,0
0,0
2020
34 850,3
0,0
34 850,3
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 2
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Всего, в том числе:
2013
1 417 160,9
245 258,1
1 171 902,8
0,0
0,0
2014
1 526 074,6
214 559,2
1 311 515,4
0,0
0,0
2015
1 185 198,0
123 345,4
1 061 852,6
0,0
0,0
2016
974 728,5
34 645,9
940 082,6
0,0
0,0
2017
953 298,2
34 645,9
918 652,3
0,0
0,0
2018
1 397 147,6
1 139,9
1 396 007,7
0,0
0,0
2019
1 480 188,6
1 139,9
1 479 048,7
0,0
0,0
2020
1 568 211,0
1 139,9
1 567 071,1
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
1 416 460,9
245 258,1
1 171 202,8
0,0
0,0
2014
1 499 715,7
209 321,3
1 290 394,4
0,0
0,0
2015
1 054 408,6
123 345,4
931 063,2
0,0
0,0
2016
974 028,5
34 645,9
939 382,6
0,0
0,0
2017
953 298,2
34 645,9
918 652,3
0,0
0,0
2018
1 397 147,6
1 139,9
1 396 007,7
0,0
0,0
2019
1 480 188,6
1 139,9
1 479 048,7
0,0
0,0
2020
1 568 211,0
1 139,9
1 567 071,1
0,0
0,0
управление образования и науки области
2013
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2014
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2015
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2016
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление строительства и инвестиций области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
25 658,9**
5 237,9**
20 421,0**
0,0
0,0
2015
80 089,4**
0,0
80 089,4**
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
комитет по управлению имуществом области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
50 000,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма3
«Развитие государственно-частного партнерства»
Всего, в том числе:
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
212 000,0
0,0
0,0
0,0
212 000,0
2015
138 600,0
0,0
0,0
0,0
138 600,0
2016
443 700,0
0,0
0,0
0,0
443 700,0
2017
273 500,0
0,0
0,0
0,0
273 500,0
2018
230 500,0
0,0
0,0
0,0
230 500,0
2019
20 000,0
0,0
0,0
0,0
20 000,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
212 000,0
0,0
0,0
0,0
212 000,0
2015
138 600,0
0,0
0,0
0,0
138 600,0
2016
443 700,0
0,0
0,0
0,0
443 700,0
2017
273 500,0
0,0
0,0
0,0
273 500,0
2018
230 500,0
0,0
0,0
0,0
230 500,0
2019
20 000,0
0,0
0,0
0,0
20 000,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
** расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 4
«Охрана здоровья матери и ребенка»
Всего, в том числе:
2013
171 460,1
10 887,9
160 572,2
0,0
0,0
2014
180 962,3
7 377,1
173 585,2
0,0
0,0
2015
306 995,3
0,0
306 995,3
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
6 973,9
0,0
6 973,9
0,0
0,0
2019
7 280,7
0,0
7 280,7
0,0
0,0
2020
7 586,4
0,0
7 586,4
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
24 376,1
10 887,9
13 488,2
0,0
0,0
2014
17 855,3
7 377,1
10 478,2
0,0
0,0
2015
20 715,0
0,0
20 715,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
6 973,9
0,0
6 973,9
0,0
0,0
2019
7 280,7
0,0
7 280,7
0,0
0,0
2020
7 586,4
0,0
7 586,4
0,0
0,0
управление строительства и инвестиций области
2013
147 084,1*
0,0
147 084,1*
0,0
0,0
2014
163 106,7**
0,0
163 106,7**
0,0
0,0
2015
286 280,3**
0,0
286 280,3**
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограммы «Здоровое поколение»;
** расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 5
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
Всего, в том числе:
2013
98 139,7
0,0
98 139,7
0,0
0,0
2014
111 277,5
0,0
111 277,5
0,0
0,0
2015
75 804,1
0,0
75 238,6
0,0
565,5*
2016
115 172,4
0,0
115 172,4
0,0
0,0
2017
122 327,2
0,0
122 327,2
0,0
0,0
2018
127 696,5
0,0
127 696,5
0,0
0,0
2019
139 152,8
0,0
139 152,8
0,0
0,0
2020
146 978,5
0,0
146 978,5
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
98 139,7
0,0
98 139,7
0,0
0,0
2014
111 277,5
0,0
111 277,5
0,0
0,0
2015
75 804,1
0,0
75 238,6
0,0
565,5*
2016
115 172,4
0,0
115 172,4
0,0
0,0
2017
122 327,2
0,0
122 327,2
0,0
0,0
2018
127 696,5
0,0
127 696,5
0,0
0,0
2019
139 152,8
0,0
139 152,8
0,0
0,0
2020
146 978,5
0,0
146 978,5
0,0
0,0
Подпрограмма 6
«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Всего, в том числе:
2013
89308,2
0,0
89308,2
0,0
0,0
2014
48013,4
0,0
48013,4
0,0
0,0
2015
56232,0
0,0
56232,0
0,0
0,0
2016
54995,7
0,0
54995,7
0,0
0,0
2017
53693,8
0,0
53693,8
0,0
0,0
2018
53780,0
0,0
53780,0
0,0
0,0
2019
57007,6
0,0
57007,6
0,0
0,0
2020
60428,1
0,0
60428,1
0,0
0,0
*средства бюджета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, передаются в виде гранта в бюджет Тамбовской области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
управление здравоохранения области
2013
89308,2
0,0
89308,2
0,0
0,0
2014
48013,4
0,0
48013,4
0,0
0,0
2015
56232,0
0,0
56232,0
0,0
0,0
2016
54995,7
0,0
54995,7
0,0
0,0
2017
53693,8
0,0
53693,8
0,0
0,0
2018
53780,0
0,0
53780,0
0,0
0,0
2019
57007,6
0,0
57007,6
0,0
0,0
2020
60428,1
0,0
60428,1
0,0
0,0
Подпрограмма 7
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
Всего, в том числе:
2013
100 387,8
0,0
76 787,8
0,0
23 600,0
2014
127 031,8
0,0
86 781,8
0,0
40 250,0
2015
131 379,4
0,0
90 829,4
0,0
40 550,0
2016
53 990,6
0,0
53 140,6
0,0
850,0
2017
54 365,6
0,0
53 140,6
0,0
1 225,0
2018
95 248,9
0,0
93 773,9
0,0
1 475,0
2019
89 425,0
0,0
87 825,0
0,0
1 600,0
2020
93 456,4
0,0
91 656,4
0,0
1 800,0
управление здравоохранения области
2013
76 887,8
0,0
76 787,8
0,0
100,0
2014
87 031,8
0,0
86 781,8
0,0
250,0
2015
91 379,4
0,0
90 829,4
0,0
550,0
2016
53 990,6
0,0
53 140,6
0,0
850,0
2017
54 365,6
0,0
53 140,6
0,0
1 225,0
2018
95 248,9
0,0
93 773,9
0,0
1 475,0
2019
89 425,0
0,0
87 825,0
0,0
1 600,0
2020
93 456,4
0,0
91 656,4
0,0
1 800,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
средства обязательного медицинского страхования
2013
23 500,0
0,0
0,0
0,0
23 500,0
2014
40 000,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
2015
40 000,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 8
«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
Всего, в том числе:
2013
557 562,0
369 809,6
187 752,4
0,0
0,0
2014
595 950,8
391 360,3
204 590,5
0,0
0,0
2015
677 482,2
465 736,8
211 745,4
0,0
0,0
2016
305 187,3
128 991,4
176 195,9
0,0
0,0
2017
297 145,3
128 991,4
168 153,9
0,0
0,0
2018
349 579,8
134 607,9
214 971,9
0,0
0,0
2019
359 287,7
134 607,9
224 679,8
0,0
0,0
2020
369 578,2
134 607,9
234 970,3
0,0
0,0
управление здравоохранения
области
2013
557 562,0
369 809,6
187 752,4
0,0
0,0
2014
595 950,8
391 360,3
204 590,5
0,0
0,0
2015
677 482,2
465 736,8
211 745,4
0,0
0,0
2016
305 187,3
128 991,4
176 195,9
0,0
0,0
2017
297 145,3
128 991,4
168 153,9
0,0
0,0
2018
349 579,8
134 607,9
214 971,9
0,0
0,0
2019
359 287,7
134 607,9
224 679,8
0,0
0,0
2020
369 578,2
134 607,9
234 970,3
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 9
«Развитие информатизации в здравоохранении»
Всего, в том числе:
2013
57898,2
17430,0
40468,2
0,0
0,0
2014
35536,2
0,0
35536,2
0,0
0,0
2015
31241,2
0,0
31241,2
0,0
0,0
2016
34560,3
0,0
34560,3
0,0
0,0
2017
33742,1
0,0
33742,1
0,0
0,0
2018
42474,6
0,0
42474,6
0,0
0,0
2019
45023,0
0,0
45023,0
0,0
0,0
2020
47724,4
0,0
47724,4
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2013
57898,2
17430,0
40468,2
0,0
0,0
2014
35536,2
0,0
35536,2
0,0
0,0
2015
31241,2
0,0
31241,2
0,0
0,0
2016
34560,3
0,0
34560,3
0,0
0,0
2017
33742,1
0,0
33742,1
0,0
0,0
2018
42474,6
0,0
42474,6
0,0
0,0
2019
45023,0
0,0
45023,0
0,0
0,0
2020
47724,4
0,0
47724,4
0,0
0,0
Подпрограмма 10
«Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»
Всего, в том числе:
2013
10 031 103,9
2 038,7
2 613 376,0
0,0
7 415 689,2
2014
11 690 040,5
2 084,1
3 208 057,5
0,0
8 479 898,9
2015
13 261 748,5
1 875,7
3 753 186,3
0,0
9 506 686,5
2016
13 527 195,4
2 084,1
3 758 392,9
0,0
9 766 718,4
2017
14 610 349,7
2 084,1
3 758 391,8
0,0
10 849 873,8
2018
14 765 123,9
2 073,3
3 210 205,1
0,0
11 552 845,5
2019
15 280 398,8
2 073,3
3 211 038,8
0,0
12 067 286,7
2020
15 795 348,5
2 073,3
3 211 922,5
0,0
12 581 352,7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
управление здравоохранения области
2013
3 285 764,7
2 038,7
2 613 376,0
0,0
670 350,0
2014
3 918 041,6
2 084,1
3 208 057,5
0,0
707 900,0
2015
4 498 362,0
1 875,7
3 753 186,3
0,0
743 300,0
2016
4 540 977,0
2 084,1
3 758 392,9
0,0
780 500,0
2017
4 580 475,9
2 084,1
3 758 391,8
0,0
820 000,0
2018
4 073 278,4
2 073,3
3 210 205,1
0,0
861 000,0
2019
4 118 112,1
2 073,3
3 211 038,8
0,0
905 000,0
2020
4 164 245,8
2 073,3
3 211 922,5
0,0
950 250,0
средства обязательного медицинского страхования
2013
6 745 339,2
0,0
0,0
0,0
6 745 339,2
2014
7 771 998,9
0,0
0,0
0,0
7 771 998,9
2015
8 763 386,5
0,0
0,0
0,0
8 763 386,5
2016
8 986 218,4
0,0
0,0
0,0
8 986 218,4
2017
10 029 873,8
0,0
0,0
0,0
10 029 873,8
2018
10 691 845,5
0,0
0,0
0,0
10 691 845,5
2019
11 162 286,7
0,0
0,0
0,0
11 162 286,7
2020
11 631 102,7
0,0
0,0
0,0
11 631 102,7
Подпрограмма 11
«Программа модернизации Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2016 годы»
«Программа модернизации Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2016 годы»
Всего, в том числе:
2014
2 528 957,7
0,0
421 493,0
0,0
2 107 464,7***
2015
282 967,5
0,0
282 967,5
0,0
0,0
2016
52 686,6
0,0
52 686,6
0,0
0,0
управление строительства и инвестиций области
2014
421 493,0**
0,0
421 493,0**
0,0
0,0
2015
282 467,5**
0,0
282 467,5**
0,0
0,0
2016
52 186,6**
0,0
52186,6**
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
2016
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
средства обязательного медицинского страхования
2014
2107 464,7***
0,0
0,0
0,0
2 107 464,7***
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
*** средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области
Заместитель главы администрации области Т.И.Фролова
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации области
от 29.12.2015 № 1625
ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к государственной программе Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области
на 2013-2020 годы»
Прогноз сводных показателей государственных
заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в 2014 – 2016 годах областными
государственными учреждениями по государственной программе Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы
Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы областного бюджета на оказание (выполнение) государственной услуги (работы), тыс.руб.
2014
2015
2016
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Осуществление профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний и пропаганде здорового образа жизни
Показатель объема услуги (работы)
Количество проведенных консультаций, семинаров (ед.)
Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Мероприятие 1.1. Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска
1486
1486
1486
2234,0
2012,5
2128,6
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Предоставление медицинской амбулаторно-поликлинической помощи
Показатель объема услуги (работы)
Количество посещений
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Мероприятие 1.2. Оказание профилактической медицинской помощи по профилям "Спортивная медицина", "Профпатология"
52200
58700
52200
12 291,4
11 950,1
12591,9
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Организация и проведение заключительной дезинфекции, дезинсекции, дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний, а также в условиях чрезвычайных ситуаций
Показатель объема услуги (работы)
Количество обработанных очагов
Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Мероприятие 1.6. «Организация проведения мероприятий по заключительной дезинфекции, дезинсекции, дератизации»
1860
1872
1860
2144,7
2321
2270
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Предоставление круглосуточной стационарной специализированной высокотехнологичной медицинской помощи
Показатель объема услуги (работы)
Количество случаев
Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Мероприятие 2.13. «Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи»
183
162
162
15178,6
16188.7
15832,8
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Обеспечение скорой специализированной санитарно-авиационной медицинской помощи
Показатель объема услуги (работы)
Количество выездов
Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Мероприятие 2.9.1 «Финансовое обеспечение деятельности санитарно-авиационной медицинской помощи»
721
-
-
8292,1
-
-
1
2
3
4
5
6
7
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Предоставление круглосуточной стационарной специализированной медицинской помощи
Показатель объема услуги (работы)
Количество случаев
Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Мероприятие 2.5. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь»
14168
13787
17139
488570,0
527641,7
485652,8
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Предоставление медицинской амбулаторно-поликлинической помощи
Показатель объема услуги (работы)
Количество посещений
Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Мероприятие 2.5. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь»
507198
511911
509132
155698,2
158577,9
167930,0
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Предоставление медицинской помощи в дневных стационарах всех типов
Показатель объема услуги (работы)
Количество случаев
Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Мероприятие 2.5. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь»
1021
997
1185
13591,1
20118,4
24620,0
1
2
3
4
5
6
7
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Осуществление патолого-анатомических экспертиз и исследований
Показатель объема услуги (работы)
Количество экспертиз, исследований
Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Мероприятие 2.14. «Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, предоставляющих государственные услуги по патологоанатомическим исследованиям и судебно-медицинской экспертизы»
271500
34000
34000
30281,4
9874,2
9657,1
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Осуществление судебно-медицинских экспертиз и исследований
Показатель объема услуги (работы)
Количество экспертиз, исследований
Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Мероприятие 2.14. «Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, предоставляющих государственные услуги по патологоанатомическим исследованиям и судебно-медицинской экспертизы»
18440
18440
18440
47858,6
51664,95
51602,1
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
Показатель объема услуги (работы)
Количество литров, доз
Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Мероприятие 2.12. «Развитие службы крови»
9450
9450
9450
73869,1
77573,8
73868,7
1
2
3
4
5
6
7
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Предоставление санаторного лечения детскому населению области
Показатель объема услуги (работы)
Количество случаев
Подпрограмма 5. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
Мероприятие 5.2. «Организация реабилитационной помощи больным после получения специализированного лечения, в санаторно-курортных организациях»
1367
1025
1025
34152,9
29792,1
32704,6
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Предоставление круглосуточной стационарной специализированной, в том числе паллиативной медицинской помощи
Показатель объема услуги (работы)
Количество случаев
Подпрограмма 6. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Мероприятие 6.1. «Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи»
864
853
-
40620,0
40194,2
-
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Предоставление круглосуточной стационарной специализированной, в том числе паллиативной медицинской помощи
Показатель объема услуги (работы)
Количество койко-дней
Подпрограмма 6. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Мероприятие 6.1. «Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи»
18867
20527
92700
7393,4
16037,7
52336,6
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Осуществление библиотечного обслуживания населения
Показатель объема услуги (работы)
Количество книговыдач (читателей)
Подпрограмма 9. «Развитие информатизации в здравоохранении»
Мероприятие 9.2 «Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию»
12658
читателей
100000
книговыдач
100000
книговыдач
11233,5
6914,24
8885,6
1
2
3
4
5
6
7
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Сбор и хранение информации, обеспечивающей динамическую оценку состояния здоровья населения и деятельности учреждений здравоохранения
Показатель объема услуги (работы)
Количество обработанных отчетов
Подпрограмма 9. «Развитие информатизации в здравоохранении»
Мероприятие 9.2 «Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию»
6835
1077
1077
10722,9
12574,5
12120,8
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности управления здравоохранения области и учреждений, подведомственных управлению здравоохранения области
Показатель объема услуги (работы)
Осуществление кассовых выплат
Подпрограмма 9. «Развитие информатизации в здравоохранении»
Мероприятие 9.2 «Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию»
5442152,3
тысяч рублей
57 учреждений
57 учреждений
13589,5
11752,4
13634,0
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Обеспечение хранения вакцин и лекарственных препаратов, приобретенных за счет средств федерального и областного бюджетов
Показатель объема услуги (работы)
Осуществление кассовых выплат
Подпрограмма 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
Мероприятие 8.4. «Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по обеспечению хранения материальных ценностей на фармацевтическом складе»
30 450,7
тысяч рублей
28
учреждений
28
учреждений
30750,7
29822,2
28 476,5
Заместитель главы администрации
области Т.И.Фролова
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 140.000.000 Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040), 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: