Основная информация

Дата опубликования: 31 декабря 2015г.
Номер документа: RU68000201501268
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Тамбовская область
Принявший орган: Администрация Тамбовской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2015

г. Тамбов

№ 1625

О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013–2020 годы

Администрация области постановляет:

1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации области от 30.04.2013 № 447 (в редакции от 18.11.2015), следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы:

позицию «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Программы

Всего 130 371 887,5 тыс.руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке:

2 632 688,2 тыс.руб. (с 2013 по 2020 гг.) (привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации);

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:

41 981 167,4 тыс.руб.* (с 2013 по 2020 гг.);

средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке:

77 993 016,4 тыс. руб.* (с 2013 по 2020 гг.);

средства внебюджетных источников по предварительной оценке:

7 765 015,5 тыс.руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

всего: 272 179,0 тыс.руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

всего: 10 502 007,4 тыс.руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»:

всего: 1 318 300,0 тыс.руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»:

всего: 681 258,7 тыс.руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:

всего: 936 548,7 тыс.руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:

всего: 473 458,8 тыс.руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:

всего: 752 521,5  тыс.руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»:

всего: 3 511 773,3 тыс.руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»:

всего: 328 200,0  тыс.руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»:

всего: 108 961 309,2 тыс.руб. (с 2013 по 2020 гг.)

Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы»:

всего: 2 634 330,9 тыс.руб. (с 2014 по 2016 гг.)

в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзацы третий, четвертый изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы на период 2013 - 2020 годов за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 41 981 167,4 тыс. руб. (32,2% от общего объема средств Программы), федерального бюджета –                  2 632 688,2 тыс. руб. (2,0% от общего объема средств Программы), обязательного медицинского страхования – 77 993 016,4 тыс. руб. (59,8% от общего объема средств Программы).

Предусмотрено финансирование Программы из внебюджетных источников в объеме 7 765 015,5 тыс. руб. (6% от общего объема средств Программы).»;

1.2. в приложении №1 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объёмы бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований

Всего: 272 179,0 тыс.руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной  оценке: 36 019,2 тыс.руб., в том числе по годам:

2014 г. – 36 017,3 тыс.руб.;

2015 г. – 1,9 тыс.руб.;

средства бюджета Тамбовской области по предварительной  оценке: 236 159,8 тыс.руб., в том числе по годам:

2013 г. – 28 866,4 тыс.руб.;

2014 г. – 48 228,0 тыс.руб.;

2015 г. – 26 213,6 тыс.руб.;

2016 г. – 16 990,5 тыс.руб.;

2017 г. – 16 588,4 тыс.руб.;

2018 г. – 31 356,1 тыс.руб.;

2019 г. – 33 066,5 тыс.руб.;

2020 г. – 34 850,3 тыс.руб.

в разделе 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац второй  изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 272 179,0 тыс.руб., в том числе 36 019,2 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета (13,2% от общего объема средств Подпрограммы), 236 159,8 тыс.руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (86,8% от общего объема средств Подпрограммы).»;

1.3. в приложении №2 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объёмы финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования Подпрограммы

Всего: 10 502 007,4 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной  оценке: 655 874,2 тыс.руб., в том числе по годам:

2013 г. – 245 258,1 тыс.руб.;

2014 г. – 214 559,2 тыс.руб.;

2015 г. – 123 345,4 тыс.руб.;

2016 г. – 34 645,9 тыс. руб.;

2017 г. – 34 645,9 тыс.руб.;

2018 г. – 1 139,9 тыс.руб.;

2019 г. – 1 139,9 тыс.руб.;

2020 г. – 1 139,9 тыс.руб.;

средства бюджета Тамбовской области по предварительной  оценке: 9 846 133,2 тыс.руб., в том числе по годам:

2013 г. – 1 171 902,8 тыс.руб.;

2014 г. – 1 311 515,4 тыс.руб.;

2015 г. – 1 061 852,6 тыс.руб., в том числе в лимитах  областной адресной инвестиционной программы – 80 089,4 тыс.руб.;

2016 г. – 940 082,6 тыс.руб.;

2017 г. -  918 652,3 тыс.руб.;

2018 г. – 1 396 007,7 тыс.руб.;

2019 г. – 1 479 048,7 тыс.руб.;

2020 г. -  1 567 071,1 тыс.руб.

в разделе 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац третий изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 10 502 007,4 тыс.руб., в том числе 655 874,2 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета (6,2% от общего объема средств Подпрограммы), 9 846 133,2 тыс.руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (93,8% от общего объема средств Подпрограммы).»;

1.4. в приложении №3 «Развитие государственно-частного партнерства» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс.руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс.руб.

Всего за счет средств из внебюджетных источников по предварительной  оценке: 1 318 300,0 тыс.руб.,                  в том числе по годам:

2013 год - 0,0 тыс.руб.;

2014 год – 212 000,0 тыс.руб.;

2015 год – 138 600,0 тыс.руб.;

2016 год – 443 700,0 тыс.руб.;

2017 год – 273 500,0 тыс.руб.;

2018 год – 230 500,0 тыс.руб.;

2019 год – 20 000,0 тыс.руб.;

2020 год - 0,0 тыс.руб.

в разделе 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Подпрограммы за счет внебюджетных источников (средств юридических лиц) составляет 1 318 300,0 тыс. руб. (100% общего объема средств Подпрограммы).»;

1.5. в приложении №4 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс.руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс.руб.

Всего: 681 258,7 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной  оценке: 18 265,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год – 10 887,9 тыс. руб.;

2014 год – 7 377,1 тыс. руб.;

2015 год - 0,0 тыс. руб.;

2016 год - 0,0 тыс. руб.;

2017 год - 0,0 тыс. руб.;

2018 год - 0,0 тыс. руб.;

2019 год - 0,0 тыс. руб.;

2020 год - 0,0 тыс. руб.;

средства бюджета Тамбовской области по предварительной  оценке: 662 993,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 160572,2 тыс. руб.;

2014 год - 173585,2 тыс. руб.;

2015 год - 306 995,3 тыс. руб., в том числе в лимитах  областной адресной инвестиционной программы –  286 280,3 тыс.руб.;

2016 год - 0,0 тыс. руб.;

2017 год - 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 6 973,9 тыс. руб.;

2019 год – 7 280,7 тыс. руб.;

2020 год – 7 586,4 тыс. руб.

в разделе 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 681 258,7 тыс.руб., в том числе 18 265,0 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета (2,7% от общего объема средств Подпрограммы), 662 993,7 тыс.руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (97,3% от общего объема средств Подпрограммы).»;

1.6. в приложении №5 «Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс.руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс.руб.

Всего: 936 548,7 тыс. руб., из них:

средства бюджета Тамбовской области по предварительной  оценке: 935 983,2 тыс. руб.,                              в том числе по годам:

2013 г. –   98 139,7 тыс.руб.;

2014 г. – 111 277,5 тыс.руб.;

2015 г. –   75 238,6 тыс.руб.;

2016 г. – 115 172,4 тыс.руб.;

2017 г. – 122 327,2 тыс.руб.;

2018 г. – 127 696,5 тыс.руб.;

2019 г. – 139 152,8 тыс.руб.;

2020 г. – 146 978,5 тыс.руб.;

средства из внебюджетного источника по предварительной  оценке: 565,5 тыс.руб., в том числе по годам:

2015 г. – 565,5 тыс.руб.

в разделе 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 936 548,7 тыс.руб., в том числе 935 983,2 тыс.руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (99,9% от общего объема средств Подпрограммы), 565,5 тыс.руб. за счет средств внебюджетных источников (0,1% от общего объема средств Подпрограммы).»;

1.7. в приложении №6 «Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» к Программе (далее – Подпрограмма):

в разделе 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац первый изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 473 458,8 тыс. руб. (100% общего объема средств Подпрограммы).»;

1.8. в приложении №7 «Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 752 521,5 тыс.руб., из них:

средства бюджета Тамбовской области по предварительной  оценке: 641 171,5 тыс.руб., в том числе по годам:

2013 г. – 76 787,8 тыс.руб.;

2014 г. – 86 781,8 тыс.руб.;

2015 г. -  90 829,4 тыс.руб.;

2016 г. – 56 758,6 тыс.руб.;

2017 г. – 56 758,6 тыс.руб.;

2018 г. – 93 773,9 тыс.руб.;

2019 г. – 87 825,0 тыс.руб.;

2020 г. – 91 656,4 тыс.руб.,

средства из внебюджетных источников по предварительной  оценке: 7 850,0 тыс.руб., в том числе по годам:

2013 г. - 100,0 тыс.руб.;

2014 г. - 250,0 тыс.руб.;

2015 г. - 550,0 тыс.руб.;

2016 г. - 850,0 тыс.руб.;

2017 г. – 1 225,0 тыс.руб.;

2018 г. – 1 475,0 тыс.руб.;

2019 г. – 1 600,0 тыс.руб.;

2020 г. – 1 800,0 тыс.руб.,

средства обязательного медицинского страхования по предварительной  оценке: 103 500,0 тыс.руб., в том числе по годам:

2013 г. – 23 500,0 тыс.руб.;

2014 г. – 40 000,0 тыс.руб.;

2015 г. – 40 000,0 тыс.руб.;

2016 г. - 0,0 тыс.руб.;

2017 г. - 0,0 тыс.руб.;

2018 г. - 0,0 тыс.руб.;

2019 г. - 0,0 тыс.руб.;

2020 г. - 0,0 тыс.руб.

в разделе 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 752 521,5 тыс. руб., в том числе 103 500,0 тыс. руб. за счет средств обязательного медицинского страхования (13,8% от общего объема средств Подпрограммы), 641 171,5 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (85,2% от общего объема средств Подпрограммы) и                  7 850,0 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (1,0% от общего объема средств Подпрограммы).»;

1.9. в приложении №8 «Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы финансирования Подпрограммы, тыс.руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования Подпрограммы, тыс.руб.

Всего: 3 511 773,3 тыс.руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной  оценке: 1 888 713,2 тыс.руб., в том числе по годам:

2013 г. – 369 809,6 тыс.руб.,

2014 г. – 391 360,3 тыс.руб.,

2015 г. – 465 736,8 тыс.руб.,

2016 г. – 128 991,4 тыс.руб.,

2017 г. – 128 991,4 тыс.руб.,

2018 г. – 134 607,9 тыс.руб.,

2019 г. – 134 607,9 тыс.руб.,

2020 г. – 134 607,9 тыс.руб.;

средства бюджета Тамбовской области                                    по предварительной  оценке: 1 623 060,1 тыс.руб., в том числе по годам:

2013 г. – 187 752,4 тыс.руб.,

2014 г. – 204 590,5 тыс.руб.,

2015 г. – 211 745,4 тыс.руб.,

2016 г. – 176 195,9 тыс.руб.,

2017 г. – 168 153,9 тыс.руб.,

2018 г. – 214 971,9 тыс.руб.,

2019 г. – 224 679,8 тыс.руб.,

2020 г. – 234 970,3 тыс.руб.

в разделе 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 3 511 773,3 тыс. руб., в том числе 1 888 713,2 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (53,8% от общего объема средств Подпрограммы), 1 623 060,1 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (46,2% от общего объема средств Подпрограммы).»;

1.10. в приложении №9 «Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» к Программе (далее – Подпрограмма):

в разделе 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац третий изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 328 200,0 тыс. руб., в том числе 17 430,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (5,3% от общего объема средств Подпрограммы), 310 770,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (94,7% от общего объема средств Подпрограммы).»;

1.11. в приложении №10 «Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы финансирования Подпрограммы, тыс.руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования Подпрограммы, тыс.руб.

Всего: 108 961 309,2 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной  оценке: 16 386,6 тыс.руб., в том числе по годам:

2013 год – 2 038,7 тыс.руб.;

2014 год – 2 084,1 тыс.руб.;

2015 год – 1875,7 тыс.руб.;

2016 год – 2 084.1 тыс.руб.;

2017 год – 2 084.1 тыс.руб.;

2018 год – 2 073,3 тыс.руб.;

2019 год – 2 073,3 тыс.руб.;

2020 год – 2 073,3 тыс.руб.;

средства бюджета Тамбовской области                                     по предварительной  оценке: 26 724 570,9 тыс.руб., в том числе по годам:

2013 год – 2 613 376,0 тыс.руб.;

2014 год – 3 208 057,5 тыс.руб.;

2015 год – 3 753 186,3 тыс.руб.;

2016 год – 3 758 392,9 тыс.руб.;

2017 год – 3 758 391,8 тыс.руб.;

2018 год – 3 210 205,1 тыс.руб.;

2019 год – 3 211 038,8 тыс.руб.;

2020 год – 3 211 922,5 тыс.руб.;

средства обязательного медицинского страхования                 по предварительной  оценке: 75 782 051,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год – 6 745 339,2 тыс.руб.;

2014 год – 7 771 998,9 тыс.руб.;

2015 год – 8 763 386,6 тыс.руб.;

2016 год – 8 986 218,4 тыс.руб.;

2017 год – 10 029 873,8 тыс.руб.;

2018 год – 10 691 845,5 тыс.руб.;

2019 год – 11 162 286,7 тыс.руб.;

2020 год – 11 631 102,7 тыс.руб.;

средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 6 438 300,0 тыс.руб., в том числе по годам:

2013 год – 670 350,0 тыс.руб.;

2014 год – 707 900,0 тыс.руб.;

2015 год – 743 300,0 тыс.руб.;

2016 год – 780 500,0 тыс.руб.;

2017 год – 820 000,0 тыс.руб.;

2018 год – 861 000,0 тыс.руб.;

2019 год – 905 000,0 тыс.руб.;

2020 год – 950 250,0 тыс.руб.

в разделе 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац третий изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 108 961 309,2 тыс. руб., в том числе 16 386,6 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (0,02% от общего объема средств Подпрограммы), 75 782 051,7 тыс. руб. за счет средств обязательного медицинского страхования (69,55% от общего объема средств Подпрограммы), 26 724 570,9 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (24,53% от общего объема средств Подпрограммы) и 6 438 300,0 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (5,9% от общего объема средств Подпрограммы).»;

1.12. приложение №13 «Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013–2020 годы» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.13. приложение №14 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы за счет всех источников финансирования» к Программе изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.14. приложение №15 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в 2014-2016 годах областными государственными учреждениями по государственной программе Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы» к Программе изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

2.  Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

Первый зам. главы администрации

области                                                                                            А.А. Сазонов

                                                                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

                                                                                                                                       к постановлению администрации области

от 31.12.2015 № 1625

                       ПРИЛОЖЕНИЕ № 13

к государственной программе Тамбовской области

«Развитие здравоохранения Тамбовской области

на 2013-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий государственной программы Тамбовской области

«Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013–2020 годы


п/п

Наименование

подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия 

Ответствен-ный исполнитель, соисполнители

Ожидаемые непосредственные результаты

Объемы финансирования, тыс.рублей в т.ч.

наименование

единица

изме-

рения

год реали-зации

значение

(по годам реализа-ции мероприятия)

по годам, всего

федера-льный бюджет

бюджет Тамбов-

ской области

местный бюджет

внебюд-жетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

1.1.

Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска

Управление  
здравоохранения

области

Количество

проведенных мероприятий

единиц

2013

1450

2 769,5

0,0

2 769,5

0,0

0,0

2014

1480

2 234,0

0,0

2 234,0

0,0

0,0

2015

1480

2 012,5

0,0

2 012,5

0,0

0,0

2016

1480

2 128,6

0,0

2 128,6

0,0

0,0

2017

1550

2 078,2

0,0

2 078,2

0,0

0,0

2018

1650

2 510,1

0,0

2 510,1

0,0

0,0

2019

1750

2 660,7

0,0

2 660,7

0,0

0,0

2020

1850

2 820,4

0,0

2 820,4

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.2.

Оказание профилактической медицинской помощи по профилям «Спортивная медицина», «Профпатология»

Управление  
здравоохранения

области

Количество пациентов, получивших медицинскую помощь

человек

2013

20543

10 030,3

0,0

10 030,3

0,0

0,0

2014

34240

12 291,4

0,0

12 291,4

0,0

0,0

2015

34240

11 950,1

0,0

11 950,1

0,0

0,0

2016

34240

12 591,9

0,0

12 591,9

0,0

0,0

2017

34240

12 293,9

0,0

12 293,9

0,0

0,0

2018

34240

16 157,4

0,0

16 157,4

0,0

0,0

2019

34240

17 126,9

0,0

17 126,9

0,0

0,0

2020

34240

18 154,5

0,0

18 154,5

0,0

0,0

1.3.

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака

Управление здравоохранения области

Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1года до 2-х лет

на 100 наркологических больных среднегодового контингента

2013

6,7

4 344,3

0,0

4 344,3

0,0

0,0

2014

7,7

50 136,1

36 017,3

14 118,8

0,0

0,0

2015

7,7

1,9

1,9

0,0

0,0

0,0

2016

8,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

9,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

9,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

9,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

9,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4.

Мероприятия, направленные на раннее выявление потребителей психоактивных веществ и оказание медицинской помощи наркологическим больным

Управление  
здравоохра- 
нения

области

Количество обследован-ных граждан

человек

2013

18752

600,0

0,0

600,0

0,0

0,0

2014

18800

1 200,0

0,0

1 200,0

0,0

0,0

2015

18900

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

19000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

19100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

19200

1 438,8

0,0

1 438,8

0,0

0,0

2019

19300

1 502,0

0,0

1 502,0

0,0

0,0

2020

19500

1 565,2

0,0

1 565,2

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.5.

Мероприятия по иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок

Управление здравоохра-нения

области

Охват профилактическими прививками

процент

2013

96

8 470,0

0,0

8 470,0

0,0

0,0

2014

96

7 500,0

0,0

7 500,0

0,0

0,0

2015

96

9 780,0

0,0

9 780,0

0,0

0,0

2016

96

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

96

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

96

8 690,0

0,0

8 690,0

0,0

0,0

2019

96

9 072,6

0,0

9 072,6

0,0

0,0

2020

96

9 453,6

0,0

9 453,6

0,0

0,0

1.6.

Организация проведения мероприятий по заключительной дезинфекции, дезинсекции, дератизации

Управление здравоохра-нения

области

Количество обработанных очагов

единиц

2013

2000

2 000,0

0,0

2 000,0

0,0

0,0

2014

2000

2 144,7

0,0

2 144,7

0,0

0,0

2015

2000

2 321,0

0,0

2 321,0

0,0

0,0

2016

2000

2 270,0

0,0

2 270,0

0,0

0,0

2017

2000

2 216,3

0,0

2 216,3

0,0

0,0

2018

2000

2 409,8

0,0

2 409,8

0,0

0,0

2019

2000

2 554,3

0,0

2 554,3

0,0

0,0

2020

2000

2 706,6

0,0

2 706,6

0,0

0,0

1.7.

Мероприятия по профилактике инфицирования вирусом иммунодефицита человека

Управление здравоохра-нения

области

Количество детей, рож-дённых ВИЧ-инфицированными матерями, обеспеченных искусственным питанием

человек

2013

25

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2014

25

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2015

25

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2016

25

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

25

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

25

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2019

25

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2020

25

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

1.8.

Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения

Управление здравоохра-нения

области

Доля учреждений здравоохранения, оснащенных в соответствии с утвержденными стандартами

процент

2013

95

502,3

0,0

502,3

0,0

0,0

2014

96

8 589,1

0,0

8 589,1

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Итого по Подпрограмме:

2013

28 866,4

0,0

28 866,4

0,0

0,0

2014

84 245,3

36 017,3

48 228,0

0,0

0,0

2015

26 215,5

1,9

26 213,6

0,0

0,0

2016

16 990,5

0,0

16 990,5

0,0

0,0

2017

16 588,4

0,0

16 588,4

0,0

0,0

2018

31 356,1

0,0

31 356,1

0,0

0,0

2019

33 066,5

0,0

33 066,5

0,0

0,0

2020

34 850,3

0,0

34 850,3

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме:

2013-2020

272 179,0

36 019,2

236 159,8

0,0

0,0

2.Подпрограмма государственной программы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

2.1.

Мероприятия по профилактике, выявлению, организации мониторинга и лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека

Управление здравоохра-нения

области

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

процент

2013

77,0

50 480,3

45 980,3

4 500,0

0,0

0,0

2014

79,0

51 187,5

46 687,5

4 500,0

0,0

0,0

2015

80,0

55 741,6

51 241,6

4 500,0

0,0

0,0

2016

81,0

35 695,7

34 645,9

1 049,8

0,0

0,0

2017

82,0

35 695,7

34 645,9

1 049,8

0,0

0,0

2018

83,0

5 639,9

1 139,9

4 500,0

0,0

0,0

2019

84,0

5 639,9

1 139,9

4 500,0

0,0

0,0

2020

85,0

5 639,9

1 139,9

4 500,0

0,0

0,0

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении

процент

2013

35,7

2014

38,6

2015

38,7

2016

38,8

2017

38,9

2018

39,0

2019

39,1

2020

39,2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.2.

Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения

Управление здравоохра-нения области, управление строительства и инвестиций

области

Доля

учреждений здравоохранения

области, оказывающих

специализированную медицинскую помощь, оснащенных в соответствии с утвержденными стандартами  от общего количества таких учреждений

процент

2013

95

307 583,7

193 934,6

113 649,1

0,0

0,0

2014

96

60 527,8*

5 237,9*

55 289,9*

0,0

0,0

2015

97

106 772,9*

68,8

106 704,1*

0,0

0,0

2016

98

51 646,0

0,0

51 646,0

0,0

0,0

2017

99

49 063,7

0,0

49 063,7

0,0

0,0

2018

100

134 756,5

0,0

134 756,5

0,0

0,0

2019

100

143 111,9

0,0

143 111,9

0,0

0,0

2020

100

151 968,6

0,0

151 968,6

0,0

0,0

2.3.

Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями

Управление здравоохра-нения области

Удельный вес больных злокачественными   новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более

процент

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

50,5

5 000,0

0,0

5 000,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.4.

Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия

Управление здравоохра-нения области

Доля абациллированных больных туберкулезом от числа  больных туберкулезом с бактериовыделением

процент

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

52,0

6 571,5

471,5

6 100,0

0,0

0,0

2015

53,0

8 400,0

0,0

8 400,0

0,0

0,0

2016

53,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

54,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

54,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

55,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

55,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление образования и науки области

Охват дополнительным питанием обучающихся школы-интерната

процент

2013

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2014

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2015

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2016

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2017

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2018

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь

Управление здравоохра-нения

области

Смертность от всех причин

на 1000 населения

2013

16,1

561 929,5

0,0

561 929,5

0,0

0,0

2014

16,0

663 011,6

0,0

663 011,6

0,0

0,0

2015

15,9

706 450,4

0,0

706 450,4

0,0

0,0

2016

15,8

678 608,3

0,0

678 608,3

0,0

0,0

2017

15,7

662 543,5

0,0

662 543,5

0,0

0,0

2018

15,6

1 000 660,0

0,0

1 000 660,0

0,0

0,0

2019

15,5

1 060 700,0

0,0

1 060 700,0

0,0

0,0

2020

15,4

1 124 341,5

0,0

1 124 341,5

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.6.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями

Управление здравоохра-нения области

Количество проведенных тромболизисов

единиц

2013

110

12 000,0

0,0

12 000,0

0,0

0,0

2014

100

9 950,0

0,0

9 950,0

0,0

0,0

2015

100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

100

12 000,0

0,0

12 000,0

0,0

0,0

2019

100

12 000,0

0,0

12 000,0

0,0

0,0

2020

100

12 000,0

0,0

12 000,0

0,0

0,0

2.7.

Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной)

Управление здравоохра-нения области

Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на территориальную программу государственных гарантий

процент

2013

4,4

294 211,5

0,0

294 211,5

0,0

0,0

2014

4,8

306 507,2

0,0

306 507,2**

0,0

0,0

2015

6,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

6,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

5,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

5,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

5,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.8.

Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования в части финансового обеспечения скорой медицинской помощи **

2013

4,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

4,8

3 443,5

0,0

3 443,5**

0,0

0,0

2015

5,4

2 752,5

0,0

2 752,5**

0,0

0,0

2016

5,3

3 782,7

0,0

3 782,7

0,0

0,0

2017

5,3

3 782,7

0,0

3 782,7

0,0

0,0

2018

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.9.

Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

2013

4,4

13 062,8

0,0

13 062,8

0,0

0,0

2014

4,8

16 821,5

0,0

16 821,5

0,0

0,0

2015

5,4

13 019,9

0,0

13 019,9

0,0

0,0

2016

5,3

19 601,8

0,0

19 601,8

0,0

0,0

2017

5,3

20 863,5

0,0

20 863,5

0,0

0,0

2018

5,3

17 063,3

0,0

17 063,3

0,0

0,0

2019

5,3

18 087,1

0,0

18 087,1

0,0

0,0

2020

5,3

19 172,4

0,0

19 172,4

0,0

0,0

2.10

Финансовое обеспечение деятельности санитарно-авиационной медицинской помощи

Управление здравоохра-нения области

Больничная летальность

процент

2013

1,47

7 135,2

0,0

7 135,2

0,0

0,0

2014

1,47

8 291,2

0,0

8 291,2

0,0

0,0

2015

1,46

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

1,45

10 538,0

0,0

10 538,0

0,0

0,0

2017

1,44

10 288,6

0,0

10 288,6

0,0

0,0

2018

1,43

9 420,9

0,0

9 420,9

0,0

0,0

2019

1,42

9 986,2

0,0

9 986,2

0,0

0,0

2020

1,40

10 585,4

0,0

10 585,4

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.11

Обеспечение деятельности областной службы медицины катастроф

Управление здравоохра-нения области

Обеспечение готовности  службы медицины ката-строф для выезда при возникновении чрезвычайных ситуаций

процент

2013

100

5 927,6

0,0

5 927,6

0,0

0,0

2014

100

8 530,3

0,0

8 530,3

0,0

0,0

2015

100

13 019,9

0,0

13 019,9

0,0

0,0

2016

100

9 063,8

0,0

9 063,8

0,0

0,0

2017

100

10 574,9

0,0

10 574,9

0,0

0,0

2018

100

7 642,4

0,0

7 642,4

0,0

0,0

2019

100

8 100,9

0,0

8 100,9

0,0

0,0

2020

100

8 587,0

0,0

8 587,0

0,0

0,0

2.12.

Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения

Управление здравоохра-нения области

Количество приобретенного санитарного автотранспорта

единиц

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

20

40 829,9

68,8

40 761,1

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.13.

Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

Управление здравоохра-нения области

Смертность от дорожно-транспор-тных проис-шествий

на 100 тыс. насе-ления

2013

21,2

9 179,0

0,0

9 179,0

0,0

0,0

2014

20,0

188 769,8

158 724,0

30 045,8

0,0

0,0

2015

19,0

80 618,8

66 994,8

13 624,0

0,0

0,0

2016

18,0

13 827,3

0,0

13 827,3

0,0

0,0

2017

15,0

13 827,3

0,0

13 827,3

0,0

0,0

2018

14,0

13 412,6

0,0

13 412,6

0,0

0,0

2019

12,0

14 217,4

0,0

14 217,4

0,0

0,0

2020

10,0

15 070,4

0,0

15 070,4

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.14.

Развитие службы крови

Управление здравоохра-нения области

Обеспеченность потребности в препаратах и компонентах  крови областных государственных учреждений здравоохранения

процент

2013

100

74 493,3

0,0

74 493,3

0,0

0,0

2014

100

75 961,2

0,0

75 961,2

0,0

0,0

2015

100

77 573,8

0,0

77 573,8

0,0

0,0

2016

100

73 868,6

0,0

73 868,6

0,0

0,0

2017

100

72 119,9

0,0

72 119,9

0,0

0,0

2018

100

99 642,6

0,0

99 642,6

0,0

0,0

2019

100

105 621,2

0,0

105 621,2

0,0

0,0

2020

100

111 958,5

0,0

111 958,5

0,0

0,0

2.15.

Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи

Управление здравоохра-нения области

Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь

человек

2013

3025

17 367,0

5 343,2

12 023,8

0,0

0,0

2014

3114

18 548,1

3 369,5

15 178,6

0,0

0,0

2015

3200

21 228,9

5 040,2

16 188,7

0,0

0,0

2016

3300

15 832,8

0,0

15 832,8

0,0

0,0

2017

3400

15 458,0

0,0

15 458,0

0,0

0,0

2018

3500

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

3600

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

3700

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь

за счет средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области

человек

2013

303

2014

153

2015

162

2016

162

2017

162

2018

162

2019

162

2020

162

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.16.

Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, предоставляющих государственные услуги по патологоанатомическим исследованиям и судебно-медицинской экспертизы

Управление здравоохра-нения области

Количество проведенных исследований

единиц

2013

272500

76 153,8

0,0

76 153,8

0,0

0,0

2014

270000

78 245,0

0,0

78 245,0

0,0

0,0

2015

270000

61 939,2

0,0

61 939,2

0,0

0,0

2016

270000

81 165,3

0,0

81 165,3

0,0

0,0

2017

270000

79 243,9

0,0

79 243,9

0,0

0,0

2018

270000

113 972,7

0,0

113 972,7

0,0

0,0

2019

270000

120 811,1

0,0

120 811,1

0,0

0,0

2020

270000

128 059,7

0,0

128 059,7

0,0

0,0

2.17.

Взнос в  уставной фонд Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Тамбовская управляющая компания» с целью приобретения санитарного автотранспорта для отделений скорой медицинской помощи области

Комитет по управлению имуществом области

Количество приобретенного санитарного автотранспорта

единиц

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

70

50 000,0

0,0

50 000,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме:

2013

1 417 160,9

245 258,1

1 171 902,8

0,0

0,0

2014

1 526 074,6

214 559,2

1 311 515,4

0,0

0,0

2015

1 185 198,0

123 345,4

1 061 852,6

0,0

0,0

2016

974 728,5

34 645,9

940 082,6

0,0

0,0

2017

953 298,2

34 645,9

918 652,3

0,0

0,0

2018

1 397 147,6

1 139,9

1 396 007,7

0,0

0,0

2019

1 480 188,6

1 139,9

1 479 048,7

0,0

0,0

2020

1 568 211,0

1 139,9

1 567 071,1

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Всего по Подпрограмме:

2013-2020

10 502 007,4

655 874,2

9 846 133,2

0,0

0,0

*  расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы: 2014 г.- 25 658,9 тыс.руб.; 2015 г. – 80 089,4 тыс.руб.;

**   межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области

3. Подпрограмма государственной программы «Развитие государственно-частного партнерства»

3.1.

Реализация инвестиционного проекта  «Создание центра позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии в Тамбовской области»

Управление здравоохра-нения области

Увеличение удельного веса больных злокачествен-ными   ново-образования-ми, состоящих на учете с мо-мента уста-новления диагноза 5 лет и более

процент

2013

47,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

47,6

200 000,0

0,0

0,0

0,0

200 000,0

2015

48,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

48,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

49,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

49,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

50,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

50,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2.

Реализация инвестиционного проекта «Развитие гемодиализной службы»

Управление здравоохра-нения области

Количество больных, получающих процедуру гемодиализа

человек

2013

142

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

156

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015 

172

68 000,0

0,0

0,0

0,0

68 000,0

2016 

182

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

192

35 000,0

0,0

0,0

0,0

35 000,0

2018 

202

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 

212

20 000,0

0,0

0,0

0,0

20 000,0

2020 

222

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.3.

Строительство хирургического корпуса ГБУЗ «Тамбовский областной клинический противотуберкулезный диспансер»

Управление здравоохра-нения области

Снижение смертности от туберкулеза

на

100 тыс. населе-ния

2013

6,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

6,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015 

6,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 

6,2

387 000,0

0,0

0,0

0,0

387 000,0

2017

6,1

224 000,0

0,0

0,0

0,0

224 000,0

2018 

6,0

224 000,0

0,0

0,0

0,0

224 000,0

2019 

5,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

5,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.4.

Реализация инвестиционного проекта  по организации централизованного вывоза и обезвреживания медицинских отходов

Управление здравоохра-нения области

Увеличение доли учреждений, осуществляющих  централизованный вывоз и обезвреживание медицинских отходов

процент

2013

00,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

35,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015 

56,0

34 300,0

0,0

0,0

0,0

34 300,0

2016 

66,0

56 700,0

0,0

0,0

0,0

56 700,0

2017

72,0

14 500,0

0,0

0,0

0,0

14 500,0

2018 

72,0

6 500,0

0,0

0,0

0,0

6 500,0

2019 

72,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 

72,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.5.

Передача на аутсорсинг услуг по организации горячего лечебного питания в учреждениях здравоохранения области

Управление здравоохра-нения области

Увеличение доли учреждений, передавших на аутсорсинг функции, не связанные с оказанием медицинской помощи

процент

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

30,0

12 000,0

0,0

0,0

0,0

12 000,0

2015 

40,0

36 300,0

0,0

0,0

0,0

36 300,0

2016 

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

60,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 

75,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 

90,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

212 000,0

0,0

0,0

0,0

212 000,0

2015 

138 600,0

0,0

0,0

0,0

138 600,0

2016 

443 700,0

0,0

0,0

0,0

443 700,0

2017

273 500,0

0,0

0,0

0,0

273 500,0

2018 

230 500,0

0,0

0,0

0,0

230 500,0

2019 

20 000,0

0,0

0,0

0,0

20 000,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме

2013-2020

1 318 300,0

0,0

0,0

0,0

1 318 300,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4. Подпрограмма государственной программы «Охрана здоровья матери и ребенка»

4.1.

Укрепление материально-технической базы учреждений службы детства и родовспоможения*

Управление здравоохра-нения области

Материнская

смертность

на 100 тысяч  родившихся живыми

2013

9,6

2683,9

0,0

2683,9

0,0

0,0

2014

9,6

4390,1

0,0

4390,1

0,0

0,0

2015

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.2.

Выхаживание новорожденных детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела

Управление здравоохра-нения области

Увеличение выживаемос-ти новорождённых детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела

промилле

2013

831,2

9356,2

3433,0

5923,2

0,0

0,0

2014

833,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

835,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

838,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

840,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

845,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

847,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

849,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.3.

Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике

Управление здравоохранения области

Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учёт в первый триместр беременности

процент

2013

80,9

4 769,6

3 769,6

1 000,0

0,0

0,0

2014

81

5 140,5

3 933,4

1 207,1

0,0

0,0

2015

82

8 201,8

0,0

8 201,8

0,0

0,0

2016

83

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

84

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

85

1 207,4

0,0

1 207,4

0,0

0,0

2019

86

1 260,5

0,0

1 260,5

0,0

0,0

2020

87

1 313,4

0,0

1 313,4

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.4.

Создание объектов социальной, коммунальной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения (хирургический корпус)

Управление здравоохра-нения области, управление строительства и инвестиций области

Снижение ранней неонатальной

смертности

на 1000 новорождённых

2013

1,3

147 084,1*

0,0

147 084,1*

0,0

0,0

2014

1,3

163 106,7**

0,0

163 106,7**

0,0

0,0

2015

1,3

286 280,3**

0,0

286 280,3**

0,0

0,0

2016

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.5.

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной системы здравоохранения

Управление здравоохра-нения области

Охват неонатальным

скринингом

процент

2013

99,9

3 966,3

3 685,3

281,0

0,0

0,0

2014

99,9

3 625,0

3 443,7

181,3

0,0

0,0

2015

99,9

4 120,2

0,0

4 120,2

0,0

0,0

2016

99,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

99,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

99,9

356,8

0,0

356,8

0,0

0,0

2019

99,9

372,5

0,0

372,5

0,0

0,0

2020

99,9

388,1

0,0

388,1

0,0

0,0

Охват аудиологическим скринингом

процент

2013

97,4

2014

97,4

2015

97,4

2016

97,4

2017

97,4

2018

97,7

2019

97,7

2020

97,9

4.6.

Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан

Управление здравоохра-нения области

Снижение смертности детей 0 - 17 лет

100 тысяч населения соответствующего возраста

2013

5,9

3 600,0

0,0

3 600,0

0,0

0,0

2014

5,9

4 700,0

0,0

4 700,0

0,0

0,0

2015

5,8

5 000,0

0,0

5 000,0

0,0

0,0

2016

5,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

5,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

5,5

5 409,7

0,0

5 409,7

0,0

0,0

2019

5,4

5 647,7

0,0

5 647,7

0,0

0,0

2020

5,3

5 884,9

0,0

5 884,9

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.7.

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет

Управление здравоохра-нения области

Снижение смертности детей 0 - 17 лет

100 тысяч населения соответствующего возраста

2013

5,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

5,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

5,8

1 893,0

0,0

1 893,0

0,0

0,0

2016

5,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

5,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

5,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

5,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме:

2013

171 460,1

10 887,9

160 572,2

0,0

0,0

2014

180 962,3

7 377,1

173 585,2

0,0

0,0

2015

306 995,3

0,0

306 995,3

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

6 973,9

0,0

6 973,9

0,0

0,0

2019

7 280,7

0,0

7 280,7

0,0

0,0

2020

7 586,4

0,0

7 586,4

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме:

2013-

2020

681 258,7

18 265,0

662 993,7

0,0

0,0

* расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограмма «Здоровое поколение»;

** расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы: 2014 г. – 163 106,7 тыс.руб., 2015 г. – 286 280,3 тыс.руб.

5. Подпрограмма государственной программы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

5.1.

Обеспечение деятельности областного государственного учреждения, оказывающего помощь по медицинской реабилитации детей

Управление  
здравоохра- 
нения

области

Количество пролеченных пациентов

человек  

2013

34477

45 050,5

0,0

45 050,5

0,0

0,0

2014

50000

61 901,9

0,0

61 901,9

0,0

0,0

2015

60000

44 749,5

0,0

44 749,5

0,0

0,0

2016

80000

56 968,7

0,0

56 968,7

0,0

0,0

2017

95000

64 928,6

0,0

64 928,6

0,0

0,0

2018

110000

64 359,7

0,0

64 359,7

0,0

0,0

2019

125000

68 221,3

0,0

68 221,3

0,0

0,0

2020

140000

72 314,5

0,0

72 314,5

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.2.

Организация реабилитационной помощи  больным после получения специализированного лечения в санаторно-курортных организациях

Управление  
здравоохранения

области

Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов от числа нуждающихся

процент

2013

4,0

24 193,0

0,0

24 193,0

0,0

0,0

2014

6,0

18 776,7

0,0

18 776,7

0,0

0,0

2015

9,0

9 027,1

0,0

9 027,1

0,0

0,0

2016

12,0

24 193,0

0,0

24 193,0

0,0

0,0

2017

15,0

24 193,0

0,0

24 193,0

0,0

0,0

2018

17,0

27 846,7

0,0

27 846,7

0,0

0,0

2019

21,0

29 071,9

0,0

29 071,9

0,0

0,0

2020

25,0

30 292,9

0,0

30 292,9

0,0

0,0

5.3.

Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по предоставлению санаторного лечения детскому населению области

Управление  
здравоохра- 
нения

области

Охват санаторно-курортным лечением детского населения

процент

2013

9,0

28 896,2

0,0

28 896,2

0,0

0,0

2014

13,0

30 598,9

0,0

30 598,9

0,0

0,0

2015

17,0

21 462,0

0,0

21 462,0

0,0

0,0

2016

21,0

34 010,7

0,0

34 010,7

0,0

0,0

2017

26,0

33 205,6

0,0

33 205,6

0,0

0,0

2018

31,0

35 490,1

0,0

35 490,1

0,0

0,0

2019

36,0

41 859,6

0,0

41 859,6

0,0

0,0

2020

45,0

44 371,1

0,0

44 371,1

0,0

0,0

5.4.

Реализация инновационного социального проекта «Семья - формула счастья»

Управление здравоохра-нения области

Количество участников проекта

Детей/

семей

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

65/60

565,5

0,0

0,0

0,0

565,5*

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

*средства бюджета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, передаются в виде гранта в бюджет Тамбовской области

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Итого по Подпрограмме

2013

98 139,7

0,0

98 139,7

0,0

0,0

2014

111 277,5

0,0

111 277,5

0,0

0,0

2015

75 804,1

0,0

75 238,6

0,0

565,5

2016

115 172,4

0,0

115 172,4

0,0

0,0

2017

122 327,2

0,0

122 327,2

0,0

0,0

2018

127 696,5

0,0

127 696,5

0,0

0,0

2019

139 152,8

0,0

139 152,8

0,0

0,0

2020

146 978,5

0,0

146 978,5

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме:

2013-2020

936 548,7

0,0

935 983,2

0,0

565,5

6. Подпрограмма государственной программы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

6.1.

Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи

Управление  
здравоохра- 
нения

области

Количество проведенных пациентами койко-дней

к/дни

2013

222428

89 308,2

0,0

89 308,2

0,0

0,0

2014

98127

48 013,4

0,0

48 013,4

0,0

0,0

2015

118765

56 232,0

0,0

56 232,0

0,0

0,0

2016

121831

54 995,7

0,0

54 995,7

0,0

0,0

2017

124000

53 693,8

0,0

53 693,8

0,0

0,0

2018

127000

53 780,0

0,0

53 780,0

0,0

0,0

2019

130000

57 007,6

0,0

57 007,6

0,0

0,0

2020

133000

60 428,1

0,0

60 428,1

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме:

2013

89 308,2

0,0

89 308,2

0,0

0,0

2014

48 013,4

0,0

48 013,4

0,0

0,0

2015

56 232,0

0,0

56 232,0

0,0

0,0

2016

54 995,7

0,0

54 995,7

0,0

0,0

2017

53 693,8

0,0

53 693,8

0,0

0,0

2018

53 780,0

0,0

53 780,0

0,0

0,0

2019

57 007,6

0,0

57 007,6

0,0

0,0

2020

60 428,1

0,0

60 428,1

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме:

2013-2020

473 458,8

0,0

473 458,8

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7. Подпрограмма государственной программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

7.1.

Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области

Управление здравоохра-нения области

Количество студентов, обучающихся в рамках целевой подготовки для нужд области

человек

2013

834

29 082,7

0,0

29 082,7

0,0

0,0

2014

865

29 594,2

0,0

29 594,2

0,0

0,0

2015

866

30 029,5

0,0

30 029,5

0,0

0,0

2016

869

33 647,5

0,0

33 647,5

0,0

0,0

2017

868

33 647,5

0,0

33 647,5

0,0

0,0

2018

870

37 806,3

0,0

37 806,3

0,0

0,0

2019

870

40 299,3

0,0

40 299,3

0,0

0,0

2020

870

42 479,2

0,0

42 479,2

0,0

0,0

7.2.

Повышение квалификации и профессиональная пере-подготовка медицинских специалистов

Управление здравоохра-нения области,

управление образования и науки области

Количество подготов-ленных специалистов по программам дополнительного профессионального образования

человек

2013

3930

1 181,0

0,0

1 181,0

0,0

0,0

2014

3970

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

3932

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

3910

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

3962

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

3990

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

4055

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

4120

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.3.

Проведение конкурсов среди медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Тамбовской области

Управление здравоохра-нения области

Количество проведенных конкурсов

единиц

2013

2

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

2014

3

250,0

0,0

0,0

0,0

250,0

2015

8

550,0

0,0

0,0

0,0

550,0

2016

12

850,0

0,0

0,0

0,0

850,0

2017

16

1 225,0

0,0

0,0

0,0

1 225,0

2018

22

1 475,0

0,0

0,0

0,0

1 475,0

2019

30

1 600,0

0,0

0,0

0,0

1 600,0

2020

40

1 800,0

0,0

0,0

0,0

1 800,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.4.

Единовременные выплаты и компенсации врачам-специалистам при трудоустройстве в областные государственные учреждения здравоохранения области

Управление здравоохранения области

Количество врачей, получивших единовременную компенсационную выплату

человек

2013

47

47 000,0

0,0

23 500,0

0,0

23 500,0*

2014

69

74 500,0

0,0

34 500,0

0,0

40 000,0*

2015

73

77 000,0

0,0

37 000,0

0,0

40 000,0*

2016

80

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

80

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

80

30 000,0

0,0

30 000,0

0,0

0,0

2019

80

20 000,0

0,0

20 000,0

0,0

0,0

2020

80

20 000,0

0,0

20 000,0

0,0

0,0

7.5.

Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках

Управление здравоохра-нения области

Количество медицинских работников, получающих социальную поддержку в виде частичной оплаты жилищно-коммуна-льных услуг

человек

2013

4019

23 024,1

0,0

23 024,1

0,0

0,0

2014

4044

22 687,6

0,0

22 687,6

0,0

0,0

2015

3921

23 799,9

0,0

23 799,9

0,0

0,0

2016

3921

23 111,1

0,0

23 111,1

0,0

0,0

2017

3921

23 111,1

0,0

23 111,1

0,0

0,0

2018

3921

25 967,6

0,0

25 967,6

0,0

0,0

2019

3921

27 525,7

0,0

27 525,7

0,0

0,0

2020

3921

29 177,2

0,0

29 177,2

0,0

0,0

* средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области

Итого по Подпрограмме:

2013

100 387,8

0,0

76 787,8

0,0

23 600,0

2014

127 031,8

0,0

86 781,8

0,0

40 250,0

2015

131 379,4

0,0

90 829,4

0,0

40 550,0

2016

57 608,6

0,0

56 758,6

0,0

850,0

2017

57 983,6

0,0

56 758,6

0,0

1 225,0

2018

95 248,9

0,0

93 773,9

0,0

1 475,0

2019

89 425,0

0,0

87 825,0

0,0

1 600,0

2020

93 456,4

0,0

91 656,4

0,0

1 800,0

Всего по Подпрограмме:

2013-2020

752 521,5

0,0

641 171,5

0,0

111 350,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8. Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

8.1.

Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан

Управление здравоохранения области

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей

процент

2013

92,0

499 021,9

341 819,8

157 202,1

0,0

0,0

2014

93,0

526 710,9

353 731,1

172 979,8

0,0

0,0

2015

94,0

625 372,2

443 449,0

181 923,2

0,0

0,0

2016

94,5

251 683,7

104 654,8

147 028,9

0,0

0,0

2017

95,0

244 332,2

104 654,8

139 677,4

0,0

0,0

2018

95,5

294 557,1

112 028,2

182 528,9

0,0

0,0

2019

96,0

304 265,0

112 028,2

192 236,8

0,0

0,0

2020

96,5

314 555,5

112 028,2

202 527,3

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8.2.

Организация обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей

лекарственными препаратами

Управление здравоохра-нения области

Удовлетво-рение спроса на лекар-ственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразо-ваниями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей,

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным  нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным  склерозом, а также после трансплан-тации органов и (или) тканей

процент

2013

96,0

12 949,8

12 089,8

860,0

0,0

0,0

2014

96,0

6 834,7

5 974,7

860,0

0,0

0,0

2015

97,0

5 786,7

5 786,7

0,0

0,0

0,0

2016

97,0

8 165,5

8 165,5

0,0

0,0

0,0

2017

98,0

8 165,5

8 165,5

0,0

0,0

0,0

2018

98,0

6 834,7

5 974,7

860,0

0,0

0,0

2019

98,0

6 834,7

5 974,7

860,0

0,0

0,0

2020

98,0

6 834,7

5 974,7

860,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8.3.

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения

больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

Управление здравоохра-нения области

Смертность от туберкулеза

на 100 тыс. населения

2013

6,5

15 900,0

15 900,0

0,0

0,0

0,0

2014

6,4

31 654,5

31 654,5

0,0

0,0

0,0

2015

6,3

16 501,1

16 501,1

0,0

0,0

0,0

2016

6,2

16 171,1

16 171,1

0,0

0,0

0,0

2017

6,1

16 171,1

16 171,1

0,0

0,0

0,0

2018

6,0

16 605,0

16 605,0

0,0

0,0

0,0

2019

5,9

16 605,0

16 605,0

0,0

0,0

0,0

2020

5,8

16 605,0

16 605,0

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8.4.

Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по обеспечению хранения материальных ценностей на фармацевтическом складе

Управление здравоохра-нения области

Обеспечение сохранности материаль-ных ценностей на фармацевтическом складе государственного бюджетного учреждения  здравоохранения «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»

процент

2013

100,0

29 690,3

0,0

29 690,3

0,0

0,0

2014

100,0

30 750,7

0,0

30 750,7

0,0

0,0

2015

100,0

29 822,2

0,0

29 822,2

0,0

0,0

2016

100,0

29 167,0

0,0

29 167,0

0,0

0,0

2017

100,0

28 476,5

0,0

28 476,5

0,0

0,0

2018

100,0

31 583,0

0,0

31 583,0

0,0

0,0

2019

100,0

31 583,0

0,0

31 583,0

0,0

0,0

2020

100,0

31 583,0

0,0

31 583,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме

2013

557 562,0

369 809,6

187 752,4

0,0

0,0

2014

595 950,8

391 360,3

204 590,5

0,0

0,0

2015

677 482,2

465 736,8

211 745,4

0,0

0,0

2016

305 187,3

128 991,4

176 195,9

0,0

0,0

2017

297 145,3

128 991,4

168 153,9

0,0

0,0

2018

349 579,8

134 607,9

214 971,9

0,0

0,0

2019

359 287,7

134 607,9

224 679,8

0,0

0,0

2020

369 578,2

134 607,9

234 970,3

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме

2013-2020

3 511 773,3

1 888713,2

1 623 060,1

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9. Подпрограмма государственной программы «Развитие информатизации в здравоохранении»

9.1.

Обеспечение работоспособности и расширение функционала компонентов медицинской информационной системы, входящей в региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

Управление здравоох-ранения области

Количество

медицинских организаций, работающих в медицинской информационной системе

единиц

2013

62

23178,7

17430,0*

5748,7*

0,0

0,0

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.2.

Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию

Управление здравоох-ранения области

Количество учреждений, в которых выполняются работы по информа-ционному обеспече-нию здраво-охранения области

единиц

2013

62

34 719,5

0,0

34 719,5

0,0

0,0

2014

61

35 536,2

0,0

35 536,2

0,0

0,0

2015

57

31 241,2

0,0

31 241,2

0,0

0,0

2016

57

34 560,3

0,0

34 560,3

0,0

0,0

2017

57

33 742,1

0,0

33 742,1

0,0

0,0

2018

57

42 474,6

0,0

42 474,6

0,0

0,0

2019

57

45 023,0

0,0

45 023,0

0,0

0,0

2020

57

47 724,4

0,0

47 724,4

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Итого по Подпрограмме

2013

57 898,2

17 430,0

40 468,2

0,0

0,0

2014

35 536,2

0,0

35 536,2

0,0

0,0

2015

31 241,2

0,0

31 241,2

0,0

0,0

2016

34 560,3

0,0

34 560,3

0,0

0,0

2017

33 742,1

0,0

33 742,1

0,0

0,0

2018

42 474,6

0,0

42 474,6

0,0

0,0

2019

45 023,0

0,0

45 023,0

0,0

0,0

2020

47 724,4

0,0

47 724,4

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме

2013-2020

328 200,0

17 430,0

310 770,0

0,0

0,0

*денежные средства, предусмотренные Программой «Модернизация здравоохранения Тамбовской области на 2011-2013 годы»

10. Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»

10.1.

Обеспечение реализации  программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Тамбовской области медицинской помощи***

Управление здравоохра-нения области

Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на программу государственных гарантий

процент

2013

4,4

323 800,0

0,0

0,0

0,0

323 800,0

2014

4,8

360 800,0

0,0

0,0

0,0

360 800,0

2015

6,6

573 640,2

0,0

0,0

0,0

573 640,2

2016

6,1

594 300,0

0,0

0,0

0,0

594 300,0

2017

6,0

641 700,0

0,0

0,0

0,0

641 700,0

2018

5,8

684 052,2

0,0

0,0

0,0

684 052,2

2019

5,8

714 150,5

0,0

0,0

0,0

714 150,5

2020

5,8

744 144,8

0,0

0,0

0,0

744 144,8

Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий, с учетом неотложной помощи

процент

2013

35,3

2 681 500,0

0,0

0,0

0,0

2 681 500,0

2014

37,4

2 936 900,0

0,0

0,0

0,0

2 936 900,0

2015

35,9

3 099 524,2

0,0

0,0

0,0

3 099 524,2

2016

35,7

3 268 600,0

0,0

0,0

0,0

3 268 600,0

2017

35,8

3 655 600,0

0,0

0,0

0,0

3 655 600,0

2018

36,1

3 896 869,6

0,0

0,0

0,0

3 896 869,6

2019

36,1

4 068 331,9

0,0

0,0

0,0

4 068 331,9

2020

36,1

4 239 201,8

0,0

0,0

0,0

4 239 201,8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на про-грамму государственных гарантий

процент

2013

5,1

336 800,0

0,0

0,0

0,0

336 800,0

2014

8,3

689 700,0

0,0

0,0

0,0

689 700,0

2015

8,8

758 268,1

0,0

0,0

0,0

758 713,0

2016

8,1

762 800,0

0,0

0,0

0,0

762 800,0

2017

8,1

826 100,0

0,0

0,0

0,0

826 100,0

2018

8,1

880 622,6

0,0

0,0

0,0

880 622,6

2019

8,1

919 370,0

0,0

0,0

0,0

919 370,0

2020

8,1

957 983,5

0,0

0,0

0,0

957 983,5

Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий

процент

2013

55,2

3 301 300,0

0,0

0,0

0,0

3 301 300,0

2014

49,5

3 675 700,0

0,0

0,0

0,0

3 675 700,0

2015

48,7

4 210 236,0

0,0

0,0

0,0

4 210 236,0

2016

50,1

4 233 400,0

0,0

0,0

0,0

4 233 400,0

2017

50,1

4 768 800,0

0,0

0,0

0,0

4 768 800,0

2018

50,0

5 083 540,8

0,0

0,0

0,0

5 083 540,8

2019

50,0

5 307 216,6

0,0

0,0

0,0

5 307 216,6

2020

50,0

5 530 119,7

0,0

0,0

0,0

5 530 119,7

10.2.

Обязательное медицинское страхование неработающего населения Тамбовской области

Управление здравоохра-нения области

Обеспечение

уплаты взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в объемах, предусмотренных законодательством

процент

2013

100,0

2 602 200,0

0,0

2 602 200,0

0,0

0,0

2014

100,0

3 196 310,3

0,0

3 196 310,3

0,0

0,0

2015

100,0

3 719 456,7

0,0

3 719 456,7

0,0

0,0

2016

100,0

3 719 456,7

0,0

3 719 456,7

0,0

0,0

2017

100,0

3 719 456,7

0,0

3 719 456,7

0,0

0,0

2018

100,0

3 196 310,3

0,0

3 196 310,3

0,0

0,0

2019

100,0

3 196 310,3

0,0

3 196 310,3

0,0

0,0

2020

100,0

3 196 310,3

0,0

3 196 310,3

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10.3

Управление реализацией государственной программы

Управление здравоохра-нения области

Доля мероприятий государственной программы Тамбовской области  «Развитие здравоохранения Тамбовской области», запланированных на   отчетный год, которые выполнены в полном объеме

процент

2013

95

103 977,9

2 038,7

0,0

0,0

101 939,2

2014

95

110 983,0

2 084,1

0,0

0,0

108 898,9

2015

95

147 280,8

1 875,7

24 132,0

0,0

121 273,1

2016

95

155 775,6

2 084,1

26 573,1

0,0

127 118,4

2017

95

166 330,3

2 084,1

26 572,4

0,0

137 673,8

2018

95

148 833,6

2 073,3

0,0

0,0

146 760,3

2019

95

155 291,0

2 073,3

0,0

0,0

153 217,7

2020

95

161 726,2

2 073,3

0,0

0,0

159 652,9

10.4

Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, осуществляющих бухгалтерское обслуживание подведомственных учреждений

2013

95

11 176,0

0,0

11 176,0

0,0

0,0

2014

95

11 747,2

0,0

11 747,2

0,0

0,0

2015

95

9 597,6

0,0

9 597,6

0,0

0,0

2016

95

12 363,1

0,0

12 363,1

0,0

0,0

2017

95

12 362,7

0,0

12 362,7

0,0

0,0

2018

95

13 894,8

0,0

13 894,8

0,0

0,0

2019

95

14 728,5

0,0

14 728,5

0,0

0,0

2020

95

15 612,2

0,0

15 612,2

0,0

0,0

10.5

Направление средств государственных учреждений, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, на совершенствование оказания медицинской помощи населению

Управление здравоохра-нения области

Ежегодный прирост объема привлеченных средств

процент

2013

670 350,0

0,0

0,0

0,0

670 350,0

2014

5

707 900,0

0,0

0,0

0,0

707 900,0

2015

5

743 300,0

0,0

0,0

0,0

743 300,0

2016

5

780 500,0

0,0

0,0

0,0

780 500,0

2017

5

820 000,0

0,0

0,0

0,0

820 000,0

2018

5

861 000,0

0,0

0,0

0,0

861 000,0

2019

5

905 000,0

0,0

0,0

0,0

905 000,0

2020

5

950 250,0

0,0

0,0

0,0

950 250,0

*** в графе 12 указаны средства, предусмотренные в бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Итого по Подпрограмме

2013

10 031 103,9

2 038,7

2 613 376,0

0,0

7 415 689,2

2014

11 690 040,5

2 084,1

3 208 057,5

0,0

8 479 898,9

2015

13 261 748,5

1 875,7

3 753 186,3

0,0

9 506 686,5

2016

13 527 195,4

2 084,1

3 758 392,9

0,0

9 766 718,4

2017

14 610 349,7

2 084,1

3 758 391,8

0,0

10 849 873,8

2018

14 765 123,9

2 073,3

3 210 205,1

0,0

11 552 845,5

2019

15 280 398,8

2 073,3

3 211 038,8

0,0

12 067 286,7

2020

15 795 348,5

2 073,3

3 211 922,5

0,0

12 581 352,7

Всего по Подпрограмме

2013-2020

108961309,2

16 386,6

26 724 570,9

0,0

82 220 351,7

11. Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2016 годы»

11.1.

Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра

Управление строительства и инвестиций области

управление здравоохра-нения области

Младенческая

смертность; материнская смертность; ранняя неонатальная смертность; доля женщин с преждевременными родами, родоразрешен-ных в перинатальном центре; выживаемость детей,

имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела⃰

⃰в соответ-ствии с  разделом 11«Модер-низация здравоох-ранения Тамбовс-кой облас-ти в части строитель-ства перина-тального центра на 2014-2016 годы»

приложе-ние № 12 к государст-венной программе

2014

в соот-ветствии с  разделом 11 «Модер-низация здравоох-ранения Тамбовс-кой области в части строи-   тельства перина-тального центра на 2014-2016 годы»  приложение

№ 12 к госу-дарствен

ной про

грамме

2 443 118,8*

(в том

числе

остаток

иеизрасходованных средств бюджета Тамбовской области - 230 280,9)

0,0

335 654,1*

(в том

числе

кассовый расход -

105 373,2,

остаток

иеизрасходован-

ных средств- 230 280,9)

0,0

2 107 464,7**

(в том

числе

кассовый расход -

1 053 732,7,

остаток

неизрасходованных средств-

1 053 732,0)

2015

282 467,5*

0,0

282 467,5*

0,0

0,0

2016

52 186,6*

0,0

52 186,6*

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11.2.

Строительство инженерной инфраструктуры к перинатальному центру

Управление строительства и инвестиций области

управление здравоохра-нения

области

Ввод объекта в эксплуатацию

объект

2014

1

85 838,9*

0,0

85 838,9*

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11.3.

Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации на курсах тематического усовершенствования, в том числе в симуляционных центрах и зарубежных стажировках

Управление здравоохра-нения

области

Количество медицинских работников, прошедших обучение для работы в перинатальном центре

человек

2014

41

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

60

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

2016

77

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

2 528 957,7

0,0

421493,0***

0,0

2 107 464,7**

2015

282 967,5

0,0

282967,5***

0,0

0,0

2016

52 686,6

0,0

52 686,6

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме

2013-2020

2 634 330,9****

0,0

526 866,2****

0,0

2 107 464,7**

* расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы;

**средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области;

***в том числе кассовый расход в 2014 году - 191 212,1 тыс.руб., остаток иеизрасходованных средств в 2014 году - 230 280,9 тыс.руб.

**** без учета остатка иеизрасходованных средств бюджета Тамбовской области в 2014 году - 230 280,9 тыс.руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Итого по Программе

2013

12 551 887,2

645 424,3

4 467 173,7

0,0

7 439 289,2

2014

17 140 090,1

651 398,0

5 649 078,5

0,0

10 839 613,6

2015

16 173 863,7

590 959,8

5 896 501,9

0,0

9 686 402,0

2016

15 582 825,3

165 721,4

5 205 835,5

0,0

10 211 268,4

2017

16 418 628,3

165 721,4

5 128 308,1

0,0

11 124 598,8

2018

17 099 881,3

137 821,1

5 177 239,7

0,0

11 784 820,5

2019

17 510 830,7

137 821,1

5 284 122,9

0,0

12 088 886,7

2020

18 124 161,8

137 821,1

5 403 188,0

0,0

12 583 152,7

Всего по Программе

2013-2020

130371887,5*

2632688,2

41981 167,4*

0,0

85 758 031,9

* без учета остатка неизрасходованных средств бюджета Тамбовской области в 2014 году - 230 280,9 тыс.руб.

Заместитель главы

администрации области                                                                                                                                                 Т.И.Фролова       

                                                                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

                                                                                                                                                   к  постановлению администрации области

от 29.12.2015 № 1625

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14

к государственной программе Тамбовской области

«Развитие здравоохранения Тамбовской области

на 2013-2020 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы                                  за счет всех источников финансирования

Статус

Наименование государственной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, мероприятия

Ответственный исполнитель, соиспол-нитель

Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.

по годам, всего

феде-ральный бюджет

бюджет Тамбов-

ской

области

местный бюджет

внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Государственная программа Тамбовской области

«Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы

Всего, в том числе:

2013

12 551 887,2

645 424,3

4 467 173,7*

0,0

7 439 289,2*

2014

17 140 090,1

651 398,0

5 649 078,5*

0,0

10 839 613,6*

2015

16 173 863,7

590 959,8

5 896 501,9*

0,0

9 686 402,0*

2016

15 582 825,3

165 721,4

5 205 835,5*

0,0

10 211 268,4*

2017

16 415 010,3

165 721,4

5 124 690,1*

0,0

11 124 598,8*

2018

17 099 881,3

137 821,1

5 177 239,7*

0,0

11 784 820,5*

2019

17 510 830,7

137 821,1

5 284 122,9*

0,0

12 088 886,7*

2020

18 124 161,8

137 821,1

5 403 188,0*

0,0

12 583 152,7*

управление здравоохранения области

2013

5 635 264,0

645 424,3

4 319 389,7

0,0

670 450,0

2014

6 609 667,6

646 160,1

5 043 357,5

0,0

920 150,0

2015

6 670 940,0

590 959,8

5 196 964,7

0,0

883 015,5

2016

6 543 720,3

165 721,4

5 152 948,9

0,0

1 225 050,0

2017

6 385 136,5

165 721,4

5 124 690,1

0,0

1 094 725,0

2018

6 408 035,8

137 821,1

5 177 239,7

0,0

1 092 975,0

2019

6 348 544,0

137 821,1

5 284 122,9

0,0

926 600,0

2020

6 493 059,1

137 821,1

5 403 188,0

0,0

952 050,0

* объем денежных средств с учетом взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения и межбюджетных трансфертов из бюджета области на финансовое обеспечение оказания скорой медицинской помощи.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

управление строительства и инвестиций области

2013

147 084,1*

0,0

147 084,1*

0,0

0,0

2014

610 258,9**

5237,9**

605 021,0**

0,0

0,0

2015

648 837,2**

0,0

648 837,2**

0,0

0,0

2016

52186,6**

0,0

52186,6**

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

управление образования и науки области

2013

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2014

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2015

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2016

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2017

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства обязательного медицинского страхования

2013

6768839,2

0,0

0,0

0,0

6768839,2

2014

9919463,6

0,0

0,0

0,0

9919463,6

2015

8803386,5

0,0

0,0

0,0

8803386,5

2016

8986218,4

0,0

0,0

0,0

8986218,4

2017

10029873,8

0,0

0,0

0,0

10029873,8

2018

10691845,5

0,0

0,0

0,0

10691845,5

2019

11162286,7

0,0

0,0

0,0

11162286,7

2020

11631102,7

0,0

0,0

0,0

11631102,7

комитет по управлению имуществом области

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

50 000,0

0,0

50 000,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограммы «Здоровое поколение»;

** расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 1

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Всего, в том числе:

2013

28 866,4

0,0

28 866,4

0,0

0,0

2014

84 245,3

36 017,3

48 228,0

0,0

0,0

2015

26 215,5

1,9

26 213,6

0,0

0,0

2016

16 990,5

0,0

16 990,5

0,0

0,0

2017

16 588,4

0,0

16 588,4

0,0

0,0

2018

31 356,1

0,0

31 356,1

0,0

0,0

2019

33 066,5

0,0

33 066,5

0,0

0,0

2020

34 850,3

0,0

34 850,3

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2013

28 866,4

0,0

28 866,4

0,0

0,0

2014

84 245,3

36 017,3

48 228,0

0,0

0,0

2015

26 215,5

1,9

26 213,6

0,0

0,0

2016

16 990,5

0,0

16 990,5

0,0

0,0

2017

16 588,4

0,0

16 588,4

0,0

0,0

2018

31 356,1

0,0

31 356,1

0,0

0,0

2019

33 066,5

0,0

33 066,5

0,0

0,0

2020

34 850,3

0,0

34 850,3

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 2

«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской  эвакуации»

Всего, в том числе:

2013

1 417 160,9

245 258,1

1 171 902,8

0,0

0,0

2014

1 526 074,6

214 559,2

1 311 515,4

0,0

0,0

2015

1 185 198,0

123 345,4

1 061 852,6

0,0

0,0

2016

974 728,5

34 645,9

940 082,6

0,0

0,0

2017

953 298,2

34 645,9

918 652,3

0,0

0,0

2018

1 397 147,6

1 139,9

1 396 007,7

0,0

0,0

2019

1 480 188,6

1 139,9

1 479 048,7

0,0

0,0

2020

1 568 211,0

1 139,9

1 567 071,1

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2013

1 416 460,9

245 258,1

1 171 202,8

0,0

0,0

2014

1 499 715,7

209 321,3

1 290 394,4

0,0

0,0

2015

1 054 408,6

123 345,4

931 063,2

0,0

0,0

2016

974 028,5

34 645,9

939 382,6

0,0

0,0

2017

953 298,2

34 645,9

918 652,3

0,0

0,0

2018

1 397 147,6

1 139,9

1 396 007,7

0,0

0,0

2019

1 480 188,6

1 139,9

1 479 048,7

0,0

0,0

2020

1 568 211,0

1 139,9

1 567 071,1

0,0

0,0

управление образования и науки области

2013

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2014

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2015

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2016

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2017

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

управление строительства и инвестиций области

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

25 658,9**

5 237,9**

20 421,0**

0,0

0,0

2015

80 089,4**

0,0

80 089,4**

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

комитет по управлению имуществом области

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

50 000,0

0,0

50 000,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма3

«Развитие государственно-частного партнерства»

Всего, в том числе:

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

212 000,0

0,0

0,0

0,0

212 000,0

2015

138 600,0

0,0

0,0

0,0

138 600,0

2016

443 700,0

0,0

0,0

0,0

443 700,0

2017

273 500,0

0,0

0,0

0,0

273 500,0

2018

230 500,0

0,0

0,0

0,0

230 500,0

2019

20 000,0

0,0

0,0

0,0

20 000,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

212 000,0

0,0

0,0

0,0

212 000,0

2015

138 600,0

0,0

0,0

0,0

138 600,0

2016

443 700,0

0,0

0,0

0,0

443 700,0

2017

273 500,0

0,0

0,0

0,0

273 500,0

2018

230 500,0

0,0

0,0

0,0

230 500,0

2019

20 000,0

0,0

0,0

0,0

20 000,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

** расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 4

«Охрана здоровья матери и ребенка»

Всего, в том числе:

2013

171 460,1

10 887,9

160 572,2

0,0

0,0

2014

180 962,3

7 377,1

173 585,2

0,0

0,0

2015

306 995,3

0,0

306 995,3

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

6 973,9

0,0

6 973,9

0,0

0,0

2019

7 280,7

0,0

7 280,7

0,0

0,0

2020

7 586,4

0,0

7 586,4

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2013

24 376,1

10 887,9

13 488,2

0,0

0,0

2014

17 855,3

7 377,1

10 478,2

0,0

0,0

2015

20 715,0

0,0

20 715,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

6 973,9

0,0

6 973,9

0,0

0,0

2019

7 280,7

0,0

7 280,7

0,0

0,0

2020

7 586,4

0,0

7 586,4

0,0

0,0

управление строительства и инвестиций области

2013

147 084,1*

0,0

147 084,1*

0,0

0,0

2014

163 106,7**

0,0

163 106,7**

0,0

0,0

2015

286 280,3**

0,0

286 280,3**

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограммы «Здоровое поколение»;

** расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 5

«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»

Всего, в том числе:

2013

98 139,7

0,0

98 139,7

0,0

0,0

2014

111 277,5

0,0

111 277,5

0,0

0,0

2015

75 804,1

0,0

75 238,6

0,0

565,5*

2016

115 172,4

0,0

115 172,4

0,0

0,0

2017

122 327,2

0,0

122 327,2

0,0

0,0

2018

127 696,5

0,0

127 696,5

0,0

0,0

2019

139 152,8

0,0

139 152,8

0,0

0,0

2020

146 978,5

0,0

146 978,5

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2013

98 139,7

0,0

98 139,7

0,0

0,0

2014

111 277,5

0,0

111 277,5

0,0

0,0

2015

75 804,1

0,0

75 238,6

0,0

565,5*

2016

115 172,4

0,0

115 172,4

0,0

0,0

2017

122 327,2

0,0

122 327,2

0,0

0,0

2018

127 696,5

0,0

127 696,5

0,0

0,0

2019

139 152,8

0,0

139 152,8

0,0

0,0

2020

146 978,5

0,0

146 978,5

0,0

0,0

Подпрограмма 6

«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

Всего, в том числе:

2013

89308,2

0,0

89308,2

0,0

0,0

2014

48013,4

0,0

48013,4

0,0

0,0

2015

56232,0

0,0

56232,0

0,0

0,0

2016

54995,7

0,0

54995,7

0,0

0,0

2017

53693,8

0,0

53693,8

0,0

0,0

2018

53780,0

0,0

53780,0

0,0

0,0

2019

57007,6

0,0

57007,6

0,0

0,0

2020

60428,1

0,0

60428,1

0,0

0,0

*средства бюджета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, передаются в виде гранта  в бюджет Тамбовской области

1

2

3

4

5

6

7

8

9

управление здравоохранения области

2013

89308,2

0,0

89308,2

0,0

0,0

2014

48013,4

0,0

48013,4

0,0

0,0

2015

56232,0

0,0

56232,0

0,0

0,0

2016

54995,7

0,0

54995,7

0,0

0,0

2017

53693,8

0,0

53693,8

0,0

0,0

2018

53780,0

0,0

53780,0

0,0

0,0

2019

57007,6

0,0

57007,6

0,0

0,0

2020

60428,1

0,0

60428,1

0,0

0,0

Подпрограмма 7

«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

Всего, в том числе:

2013

100 387,8

0,0

76 787,8

0,0

23 600,0

2014

127 031,8

0,0

86 781,8

0,0

40 250,0

2015

131 379,4

0,0

90 829,4

0,0

40 550,0

2016

53 990,6

0,0

53 140,6

0,0

850,0

2017

54 365,6

0,0

53 140,6

0,0

1 225,0

2018

95 248,9

0,0

93 773,9

0,0

1 475,0

2019

89 425,0

0,0

87 825,0

0,0

1 600,0

2020

93 456,4

0,0

91 656,4

0,0

1 800,0

управление здравоохранения области

2013

76 887,8

0,0

76 787,8

0,0

100,0

2014

87 031,8

0,0

86 781,8

0,0

250,0

2015

91 379,4

0,0

90 829,4

0,0

550,0

2016

53 990,6

0,0

53 140,6

0,0

850,0

2017

54 365,6

0,0

53 140,6

0,0

1 225,0

2018

95 248,9

0,0

93 773,9

0,0

1 475,0

2019

89 425,0

0,0

87 825,0

0,0

1 600,0

2020

93 456,4

0,0

91 656,4

0,0

1 800,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

средства обязательного медицинского страхования

2013

23 500,0

0,0

0,0

0,0

23 500,0

2014

40 000,0

0,0

0,0

0,0

40 000,0

2015

40 000,0

0,0

0,0

0,0

40 000,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 8

«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

Всего, в том числе:

2013

557 562,0

369 809,6

187 752,4

0,0

0,0

2014

595 950,8

391 360,3

204 590,5

0,0

0,0

2015

677 482,2

465 736,8

211 745,4

0,0

0,0

2016

305 187,3

128 991,4

176 195,9

0,0

0,0

2017

297 145,3

128 991,4

168 153,9

0,0

0,0

2018

349 579,8

134 607,9

214 971,9

0,0

0,0

2019

359 287,7

134 607,9

224 679,8

0,0

0,0

2020

369 578,2

134 607,9

234 970,3

0,0

0,0

управление здравоохранения

области

2013

557 562,0

369 809,6

187 752,4

0,0

0,0

2014

595 950,8

391 360,3

204 590,5

0,0

0,0

2015

677 482,2

465 736,8

211 745,4

0,0

0,0

2016

305 187,3

128 991,4

176 195,9

0,0

0,0

2017

297 145,3

128 991,4

168 153,9

0,0

0,0

2018

349 579,8

134 607,9

214 971,9

0,0

0,0

2019

359 287,7

134 607,9

224 679,8

0,0

0,0

2020

369 578,2

134 607,9

234 970,3

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 9

«Развитие информатизации в здравоохранении»

Всего, в том числе:

2013

57898,2

17430,0

40468,2

0,0

0,0

2014

35536,2

0,0

35536,2

0,0

0,0

2015

31241,2

0,0

31241,2

0,0

0,0

2016

34560,3

0,0

34560,3

0,0

0,0

2017

33742,1

0,0

33742,1

0,0

0,0

2018

42474,6

0,0

42474,6

0,0

0,0

2019

45023,0

0,0

45023,0

0,0

0,0

2020

47724,4

0,0

47724,4

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2013

57898,2

17430,0

40468,2

0,0

0,0

2014

35536,2

0,0

35536,2

0,0

0,0

2015

31241,2

0,0

31241,2

0,0

0,0

2016

34560,3

0,0

34560,3

0,0

0,0

2017

33742,1

0,0

33742,1

0,0

0,0

2018

42474,6

0,0

42474,6

0,0

0,0

2019

45023,0

0,0

45023,0

0,0

0,0

2020

47724,4

0,0

47724,4

0,0

0,0

Подпрограмма 10

«Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»

Всего, в том числе:

2013

10 031 103,9

2 038,7

2 613 376,0

0,0

7 415 689,2

2014

11 690 040,5

2 084,1

3 208 057,5

0,0

8 479 898,9

2015

13 261 748,5

1 875,7

3 753 186,3

0,0

9 506 686,5

2016

13 527 195,4

2 084,1

3 758 392,9

0,0

9 766 718,4

2017

14 610 349,7

2 084,1

3 758 391,8

0,0

10 849 873,8

2018

14 765 123,9

2 073,3

3 210 205,1

0,0

11 552 845,5

2019

15 280 398,8

2 073,3

3 211 038,8

0,0

12 067 286,7

2020

15 795 348,5

2 073,3

3 211 922,5

0,0

12 581 352,7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

управление здравоохранения области

2013

3 285 764,7

2 038,7

2 613 376,0

0,0

670 350,0

2014

3 918 041,6

2 084,1

3 208 057,5

0,0

707 900,0

2015

4 498 362,0

1 875,7

3 753 186,3

0,0

743 300,0

2016

4 540 977,0

2 084,1

3 758 392,9

0,0

780 500,0

2017

4 580 475,9

2 084,1

3 758 391,8

0,0

820 000,0

2018

4 073 278,4

2 073,3

3 210 205,1

0,0

861 000,0

2019

4 118 112,1

2 073,3

3 211 038,8

0,0

905 000,0

2020

4 164 245,8

2 073,3

3 211 922,5

0,0

950 250,0

средства обязательного медицинского страхования

2013

6 745 339,2

0,0

0,0

0,0

6 745 339,2

2014

7 771 998,9

0,0

0,0

0,0

7 771 998,9

2015

8 763 386,5

0,0

0,0

0,0

8 763 386,5

2016

8 986 218,4

0,0

0,0

0,0

8 986 218,4

2017

10 029 873,8

0,0

0,0

0,0

10 029 873,8

2018

10 691 845,5

0,0

0,0

0,0

10 691 845,5

2019

11 162 286,7

0,0

0,0

0,0

11 162 286,7

2020

11 631 102,7

0,0

0,0

0,0

11 631 102,7

Подпрограмма 11

«Программа модернизации Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2016 годы»

«Программа модернизации Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2016 годы»

Всего, в том числе:

2014

2 528 957,7

0,0

421 493,0

0,0

2 107 464,7***

2015

282 967,5

0,0

282 967,5

0,0

0,0

2016

52 686,6

0,0

52 686,6

0,0

0,0

управление строительства и инвестиций области

2014

421 493,0**

0,0

421 493,0**

0,0

0,0

2015

282 467,5**

0,0

282 467,5**

0,0

0,0

2016

52 186,6**

0,0

52186,6**

0,0

0,0

управление здравоохранения области

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

2016

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

средства обязательного медицинского страхования

2014

2107 464,7***

0,0

0,0

0,0

2 107 464,7***

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

*** средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области

Заместитель главы администрации области                                                                                                                                                                     Т.И.Фролова                                                                                                                                                                                       

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

                                                                                                                              к постановлению администрации области

от 29.12.2015 № 1625

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15

к государственной программе Тамбовской области

«Развитие здравоохранения Тамбовской области

на 2013-2020 годы»

Прогноз сводных показателей государственных

заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в 2014 – 2016 годах областными

государственными учреждениями по государственной программе Тамбовской области

                                                                 «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы областного бюджета на оказание (выполнение) государственной услуги (работы), тыс.руб.

2014

2015

2016

2014

2015

2016

1

2

3

4

5

6

7

Наименование услуги (работы) и ее содержание

Осуществление профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний и пропаганде здорового образа жизни

Показатель объема услуги (работы)

Количество проведенных консультаций, семинаров (ед.)

Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Мероприятие 1.1. Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска

1486

1486

1486

2234,0

2012,5

2128,6

Наименование услуги (работы) и ее содержание

Предоставление медицинской амбулаторно-поликлинической помощи

Показатель объема услуги (работы)

Количество посещений

1

2

3

4

5

6

7

Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Мероприятие 1.2. Оказание профилактической медицинской помощи по профилям "Спортивная медицина", "Профпатология"

52200

58700

52200

12 291,4

11 950,1

12591,9

Наименование услуги (работы) и ее содержание

Организация и проведение заключительной дезинфекции, дезинсекции, дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний, а также в условиях чрезвычайных ситуаций

Показатель объема услуги (работы)

Количество обработанных очагов

Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Мероприятие 1.6. «Организация проведения мероприятий по заключительной дезинфекции, дезинсекции, дератизации»

1860

1872

1860

2144,7

2321

2270

Наименование услуги (работы) и ее содержание

Предоставление круглосуточной стационарной специализированной высокотехнологичной медицинской помощи

Показатель объема услуги (работы)

Количество случаев

Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Мероприятие 2.13. «Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи»

183

162

162

15178,6

16188.7

15832,8

Наименование услуги (работы) и ее содержание

Обеспечение скорой специализированной санитарно-авиационной медицинской помощи

Показатель объема услуги (работы)

Количество выездов

Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Мероприятие 2.9.1 «Финансовое обеспечение деятельности санитарно-авиационной  медицинской помощи» 

721

-

-

8292,1

-

-

1

2

3

4

5

6

7

Наименование услуги (работы) и ее содержание

Предоставление круглосуточной стационарной специализированной медицинской помощи

Показатель объема услуги (работы)

Количество случаев

Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Мероприятие 2.5. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь»

14168

13787

17139

488570,0

527641,7

485652,8

Наименование услуги (работы) и ее содержание

Предоставление медицинской амбулаторно-поликлинической помощи

Показатель объема услуги (работы)

Количество посещений

Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Мероприятие 2.5. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь»

507198

511911

509132

155698,2

158577,9

167930,0

Наименование услуги (работы) и ее содержание

Предоставление медицинской помощи в дневных стационарах всех типов

Показатель объема услуги (работы)

Количество случаев

Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Мероприятие 2.5. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь»

1021

997

1185

13591,1

20118,4

24620,0

1

2

3

4

5

6

7

Наименование услуги (работы) и ее содержание

Осуществление патолого-анатомических экспертиз и исследований

Показатель объема услуги (работы)

Количество экспертиз, исследований

Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Мероприятие 2.14. «Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, предоставляющих государственные услуги по патологоанатомическим исследованиям и судебно-медицинской экспертизы» 

271500

34000

34000

30281,4

9874,2

9657,1

Наименование услуги (работы) и ее содержание

Осуществление судебно-медицинских экспертиз и исследований

Показатель объема услуги (работы)

Количество экспертиз, исследований

Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Мероприятие 2.14. «Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, предоставляющих государственные услуги по патологоанатомическим исследованиям и судебно-медицинской экспертизы» 

18440

18440

18440

47858,6

51664,95

51602,1

Наименование услуги (работы) и ее содержание

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов

Показатель объема услуги (работы)

Количество литров, доз

Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Мероприятие 2.12. «Развитие службы крови»

9450

9450

9450

73869,1

77573,8

73868,7

1

2

3

4

5

6

7

Наименование услуги (работы) и ее содержание

Предоставление санаторного лечения детскому населению области

Показатель объема услуги (работы)

Количество случаев

Подпрограмма 5. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

Мероприятие 5.2. «Организация реабилитационной помощи  больным после получения специализированного лечения, в санаторно-курортных организациях»

1367

1025

1025

34152,9

29792,1

32704,6

Наименование услуги (работы) и ее содержание

Предоставление круглосуточной стационарной специализированной, в том числе паллиативной медицинской помощи

Показатель объема услуги (работы)

Количество случаев

Подпрограмма 6. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

Мероприятие 6.1. «Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи»

864

853

-

40620,0

40194,2

-

Наименование услуги (работы) и ее содержание

Предоставление круглосуточной стационарной специализированной, в том числе паллиативной медицинской помощи

Показатель объема услуги (работы)

Количество койко-дней

Подпрограмма 6. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

Мероприятие 6.1. «Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи»

18867

20527

92700

7393,4

16037,7

52336,6

Наименование услуги (работы) и ее содержание

Осуществление библиотечного обслуживания населения

Показатель объема услуги (работы)

Количество книговыдач (читателей)

Подпрограмма 9. «Развитие информатизации в здравоохранении»

Мероприятие 9.2 «Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию»

12658

читателей

100000

книговыдач

100000

книговыдач

11233,5

6914,24

8885,6

1

2

3

4

5

6

7

Наименование услуги (работы) и ее содержание

Сбор и хранение информации, обеспечивающей динамическую оценку состояния здоровья населения и деятельности учреждений здравоохранения

Показатель объема услуги (работы)

Количество обработанных отчетов

Подпрограмма 9. «Развитие информатизации в здравоохранении»

Мероприятие 9.2 «Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию»

6835

1077

1077

10722,9

12574,5

12120,8

Наименование услуги (работы) и ее содержание

Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности управления здравоохранения области и учреждений, подведомственных управлению здравоохранения области

Показатель объема услуги (работы)

Осуществление кассовых выплат

Подпрограмма 9. «Развитие информатизации в здравоохранении»

Мероприятие 9.2 «Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию»

5442152,3

тысяч рублей

57 учреждений

57 учреждений

13589,5

11752,4

13634,0

Наименование услуги (работы) и ее содержание

Обеспечение хранения вакцин и лекарственных препаратов, приобретенных за счет средств федерального и областного бюджетов

Показатель объема услуги (работы)

Осуществление кассовых выплат

Подпрограмма 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

Мероприятие 8.4. «Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по обеспечению хранения материальных ценностей на фармацевтическом складе»

30 450,7

тысяч рублей

28

учреждений

28

учреждений

30750,7

29822,2

28 476,5

Заместитель главы администрации

области                                                                                                                                                                                           Т.И.Фролова

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.01.2019
Рубрики правового классификатора: 140.000.000 Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040), 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать