Основная информация
Дата опубликования: | 31 декабря 2015г. |
Номер документа: | RU61000201501456 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ростовская область |
Принявший орган: | Правительство Ростовской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Утратило силу постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 651
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.12.2015 № 208
г. Ростов-на-Дону
О внесении изменений
в постановление Правительства
Ростовской области от 25.09.2013 № 601
В целях повышения эффективности реализации государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 601 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» изменения согласно приложению.
Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Корнеева М.В.
Губернатор
Ростовской области В.Ю. Голубев
Постановление вносит
департамент по делам
казачества и кадетских
учебных заведений
Ростовской области
Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 31.12.2015 № 208
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение № 1 к постановлению
Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 601
«Об утверждении государственной программы Ростовской
области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
Подраздел «Ресурсное обеспечение Программы» раздела «Паспорт государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение Программы
–
общий объем финансирования Программы –
4 584 576,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 610 875,5 тыс. рублей;
2015 год – 654 364,0 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства
2014 года – 4 687,5 тыс. рублей;
2016 год – 633258,8 тыс. рублей;
2017 год – 609 212,1 тыс. рублей;
2018 год – 693 851,3 тыс. рублей;
2019 год – 693 851,3 тыс. рублей;
2020 год – 693 851,3 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
областной бюджет – 4 442 610,4 тыс. рублей;
федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;
бюджет муниципальных образований –
1 316,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей».
Раздел 4 изложить в редакции:
«Раздел 4.
Информация по ресурсному обеспечению Программы
Общий объем финансирования Программы – 4 584 576,8 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 610 875,5 тыс. рублей;
2015 год – 654 364,0 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства 2014 года –
4 687,5 тыс. рублей;
2016 год – 633 258,8 тыс. рублей;
2017 год – 609 212,1 тыс. рублей;
2018 год – 693 851,3 тыс. рублей;
2019 год – 693 851,3 тыс. рублей;
2020 год – 693 851,3 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
областной бюджет – 4 442 610,4 тыс. рублей;
федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;
бюджет муниципальных образований – 1 316,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы подлежит уточнению в соответствии
с областным законом об областном бюджете.
Расходы областного бюджета на реализацию Программы приведены
в приложениях № 7, 8 к настоящей Программе.».
Раздел 6 изложить в редакции:
«Раздел 6.
Методика оценки эффективности государственной программы
Методика оценки эффективности государственной программы представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации государственной программы и должна быть основана на оценке результативности государственной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Ростовской области.
Методика оценки эффективности государственной программы учитывает необходимость проведения оценок:
степени достижения целей и решения задач подпрограмм и государственной программы в целом посредством выполнения установленных целевых показателей;
степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета;
степени реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ (достижения ожидаемых результатов их реализации).
В рамках методики оценки эффективности государственной программы может предусматриваться установление пороговых значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы. Превышение (недостижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации государственной программы.
Методика оценки эффективности государственной программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности государственной программы в течение реализации государственной программы не реже, чем один раз в год.
Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.
I. Степень достижения целевых показателей государственной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.
В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:
Эп = ИДп / ИЦп,
где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя государственной программы;
ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации государственной программы;
ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного государственной программой.
Если эффективность целевого показателя государственной программы составляет более 1, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за 1.
В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:
Эп = (ИЦп – ИДп) + 1,
где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя государственной программы;
ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного государственной программой;
ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации государственной программы.
Если эффективность целевого показателя государственной программы составляет менее 1, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за 0.
В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или ненаступление события, за 1 принимается наступление события, за 0 – ненаступление события.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы определяется по формуле:
,
где Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы;
Эп – эффективность хода реализации целевого показателя государственной программы;
i – номер показателя государственной программы;
n – количество целевых показателей государственной программы.
Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.
Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.
Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.
II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРом = Мв / М,
где СРом – степень реализации основных мероприятий;
Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
основное мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и выше процентов от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшения финансирования основного мероприятия. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;
основное мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ);
по иным основным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.
Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий государственной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.
Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий государственной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.
Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий государственной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.
III. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов:
1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРм = Мв / М,
где СРм – степень реализации основных мероприятий;
Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
Основное мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и выше процентов от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшения финансирования основного мероприятия. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;
основное мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ);
по иным основным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп,
где ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию государственной программы в отчетном году;
Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы в отчетном году.
3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов по следующей формуле:
где – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы;
– степень реализации всех мероприятий государственной программы;
– степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета.
Бюджетная эффективность реализации государственной программы признается:
высокой, в случае если значение Эис составляет 0,95 и выше;
удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 0,95;
низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75.
Для оценки эффективности реализации государственной программы применяются следующие коэффициенты значимости:
степень достижения целевых показателей – 0,5;
реализация основных мероприятий – 0,3;
бюджетная эффективность – 0,2.
Уровень реализации государственной программы в целом оценивается по формуле:
УРпр = Эо Х 0,5 + СРом Х 0,3 + Эис Х 0,2.
Уровень реализации государственной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и выше;
уровень реализации государственной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95;
уровень реализации государственной программы в отчетном году признается низким, если УРпр составляет менее 0,75.».
4. В разделе 9:
4.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 9.1 изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение
подпрограммы
–
общий объем финансирования подпрограммы 2 –
2 926 552,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 398 720,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 343 526,6 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства
2014 года – 4 449,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 370 530,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 340 956,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 492 422,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 492 422,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 492 422,9 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;
областной бюджет – 2 784 586,2 тыс. рублей;
бюджеты муниципальных образований –
1316,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей».
4.2. Подраздел 9.5 изложить в редакции:
«9.5. Информация по ресурсному обеспечению
подпрограммы «Развитие системы образовательных организаций,
использующих в образовательном процессе казачий компонент»
Общий объем финансирования подпрограммы 2 – 2 926 552,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 398 720,1тыс. рублей;
в 2015 году – 343 526,6 тыс. рублей;
из них неисполненные расходные обязательства 2014 года –
4 449,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 370 530,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 340 956,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 492 422,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 492 422,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 492 422,9 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;
областной бюджет – 2 784 586,2 тыс. рублей;
бюджеты муниципальных образований – 1 316,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 2 подлежит уточнению в соответствии с областным законом об областном бюджете.
Расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы приведены
в приложениях № 7, 8 к настоящей Программе.».
1
Z:\ORST\Ppo\1231p208.f15.docx
5. Приложение № 4 изложить в редакции:
«Приложение № 4
к государственной программе Ростовской области
«Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
ПРОГНОЗ
сводных показателей государственных заданий на оказание
государственных услуг областными государственными образовательными организациями
по государственной программе Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
Номер и наименование
Значение
показателя объема услуги
Расходы областного бюджета
на оказание государственной услуги (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Описание услуги:
услуги основного общего образования
Показатель объема услуги: число обучающихся
Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»
Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение предоставле-ния государственных услуг образовательными организа-циями
560
566
707
491
119 668,5
117 961,7
137 311,0
121 296,3
Описание услуги:
услуги среднего общего образования
Показатель объема услуги: число обучающихся
Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»
Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение предоставле-ния государственных услуг образовательными организациями
160
216
226
213
23 390,7
37 269,0
40 621,2
33 025,5
Описание услуги:
услуги среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
Показатель объема услуги: число студентов
Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»
Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение предоставления государственных услуг образовательными организациями
1 532
1 398
1 269
1 392
168 387,7
122 891,4
122 861,9
127 379,9».
6. Приложение № 7 изложить в редакции:
«Приложение № 7
к государственной программе Ростовской области
«Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
на реализацию государственной программы
Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы
Ответственный
исполнитель,
соисполнители, участники
Код бюджетной
классификации расходов
Объем расходов, всего (тыс. рублей)
в том числе по годам реализации государственной программы
(тыс. рублей)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Государственная программа «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
всего
в том числе:
–
–
–
–
4442610,4
589809,1
634214,0
613108,8
589062,1
673701,3
673701,3
673701,3
из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года
–
–
–
–
–
–
4687,5
–
–
–
–
–
департамент по казачеству
825
–
–
–
1508509,2
235081,2
252454,7
201308,4
201080,8
206647,0
206647,0
206647,0
ГКУ РО «Казаки Дона»
825
–
–
–
206937,6
13412,2
61124,8
63058,4
69371,9
–
–
–
государственные бюджетные образовательные организации, подведомст-венные департаменту по казачеству
825
–
–
–
2715242,5
329394,6
317333,6
348742,0
318609,4
467054,3
467054,3
467054,3
министерство строительства РО
812
–
–
–
11921,1
11921,1
3300,9
–
–
–
–
–
Подпрограмма 1
«Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»
всего,
в том числе:
–
–
–
–
1502505,4
190974,7
290787,6
241000,9
246934,4
177612,5
177612,5
177612,5
департамент по казачеству
825
–
–
–
1295567,8
177562,5
229662,8
177942,5
177562,5
177612,5
177612,5
177612,5
ГКУ РО «Казаки Дона»
825
–
–
–
206937,6
13412,2
61124,8
63058,4
69371,9
–
–
–
Основное
мероприятие 1.1.
Привлечение членов казачьих обществ
к несению государственной и иной службы
департамент по казачеству
825
–
–
–
1295567,8
177562,5
229662,8
177942,5
177562,5
177612,5
177612,5
177612,5
825
0113
2017104
540
1295037,8
177562,5
229662,8
177562,5
177562,5
177562,5
177562,5
177562,5
825
0113
20100171040
540
825
1204
2012275
240
150,0
–
–
–
–
50,0
50,0
50,0
825
1102
2010023440
240
380,0
–
–
380,0
–
–
–
–
Основное мероприятие 1.2.
Финансовое обеспечение ГКУ РО «Казаки Дона»
ГКУ РО «Казаки Дона»
825
–
–
–
206937,6
13412,2
61124,8
63058,4
69371,9
–
–
–
825
0113
2010059
110
197179,5
11699,0
57050,6
59225,5
69204,4
–
–
–
825
0113
2010000590
110
825
0113
2010059
240
9751,9
1711,1
4073,2
3830,8
166,5
–
–
–
825
0113
2010000590
240
825
0113
2010059
850
6,2
2,1
1,0
2,1
1,0
–
––
–
825
0113
2010000590
850
Подпрограмма 2
«Развитие системы образовательных
организаций, использующих в
образовательном процессе казачий компонент»
всего,
в том числе:
–
–
–
–
2784586,2
377653,7
323376,6
350380,4
320806,6
472272,9
472272,9
472272,9
департамент по казачеству
825
–
–
–
57422,6
36338,0
2742,1
1638,4
2197,2
5218,6
5218,6
5218,6
министерство строительства РО
812
–
–
–
11921,1
11921,1
3300,9
–
–
–
–
–
государственные бюджетные образовательные организации, подведомст-венные департаменту по казачеству
825
–
–
–
2715242,5
329394,6
317333,6
348742,0
318609,4
467054,3
467054,3
467054,3
Основное
мероприятие 2.1.
Обеспечение предоставления государственных услуг образовательными организациями
государственные бюджетные образовательные организации, подведомственные департаменту по казачеству
825
–
–
–
2714800,8
329169,5
317117,0
348742,0
318609,4
467054,3
467054,3
467054,3
825
0702
2020059
610
1320342,6
147195,1
167984,1
192769,3
158713,6
217893,5
217893,5
217893,5
825
0702
2020000590
610
825
0704
2020059
610
1229710,5
168387,7
122891,4
124060,2
127379,9
228997,1
228997,1
228997,1
825
0704
2020000590
610
825
0704
2021147
610
164 747,7
13586,7
26241,5
31912,5
32515,9
20163,7
20163,7
20163,7
825
0704
2020011470
610
Основное
мероприятие 2.2.
Обеспечение безопасных и комфортных условий образовательной деятельности
департамент по казачеству
–
–
–
–
39539,3
39322,7
4666,4
–
–
–
–
–
825
0702
2027357
520
27299,1
27299,1
1148,9
–
–
–
–
–
министерство строительства РО
812
0702
2022104
240
11921,1
11921,1
3300,9
–
–
–
–
–
государственные бюджетные образовательные организации, подведомственные департаменту по казачеству
825
0702
2020059
610
216,6
_
216,6
–
–
–
–
–
825
0704
2020059
610
102,5
102,5
–
–
–
–
–
–
Основное
мероприятие 2.3.
Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие казачьего кадетского образования
государственные бюджетные образовательные организации, подведомственные департаменту по казачеству
825
–
–
–
24626,2
3541,6
1593,2
1638,4
2197,2
5218,6
5218,6
5218,6
825
0702
2022276
610
122,6
122,6
–
–
–
–
–
–
департамент по казачеству
825
0709
2022277
240
19658,6
2708,0
1233,2
1266,3
1805,5
4215,2
4215,2
4215,2
825
0709
2020022770
240
825
1102
2022278
240
4845,0
711,0
360,0
372,1
391,7
1003,4
1003,4
1003,4
825
1102
2020022780
240
Основное
мероприятие 2.4.
Передача показателей областного бюджета на финансовое обеспечение Аксайского
Данилы Ефремова казачьего кадетского корпуса в связи с его передачей в ведение Министерства обороны Российской Федерации
департамент по казачеству
825
1403
2027112
540
5619,9
5619,9
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 3
«Развитие казачьего самодеятельного народного творчества»
всего
–
–
–
–
6465,4
405,1
359,0
752,8
572,4
1524,7
1524,7
1524,7
Основное
мероприятие 3.1.
Мероприятия по возрождению культуры казачества
департамент по казачеству
825
0804
2032279
240
6465,4
405,1
359,0
752,8
572,4
1524,7
1524,7
1524,7
825
0804
2030022790
240
Подпрограмма 4
«Управление реализацией государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
департамент по казачеству
–
–
–
–
149053,4
20775,6
19690,8
20974,7
20748,7
22291,2
22291,2
22291,2
Основное
мероприятие 4.1.
Финансовое обеспечение аппарата управления
департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области
департамент по казачеству
825
–
–
–
149053,4
20775,6
19690,8
20974,7
20748,7
22291,2
22291,2
22291,2
825
0113
2040011
120
136664,9
18753,8
18703,5
19687,4
19232,5
20095,9
20095,9
20095,9
825
0113
2040000110
120
825
0113
2040019
120
3250,1
543,6
233,6
281,6
455,5
578,6
578,6
578,6
825
0113
2040000190
120
825
0113
2040019
240
4397,2
619,0
629,6
672,0
629,6
619,0
619,0
619,0
825
0113
2040000190
240
825
0113
2042101
240
282,8
40,4
40,4
40,4
40,4
40,4
40,4
40,4
825
0113
2040021010
240
825
0113
2049999
120
3991,2
726,6
44,0
274,3
351,0
865,1
865,1
865,1
825
0113
2040099990
120
825
0113
2049999
850
467,2
92,2
39,7
19,0
39,7
92,2
92,2
92,2
825
0113
2040099990
850
Примечание.
Список используемых сокращений:
ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;
Рз Пр – раздел, подраздел;
ЦСР – целевая статья расходов;
ВР – вид расходов;
департамент по казачеству – департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области;
ГКУ РО – государственное казенное учреждение Ростовской области;
министерство строительства РО – министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области».
7. Приложение № 8 изложить в редакции:
«Приложение № 8
к государственной
программе Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
РАСХОДЫ
на реализацию государственной программы
Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
Наименование
государственной программы, номер
и наименование подпрограммы
Источники
финансирования
Объем расходов, всего
(тыс. рублей)
в том числе по годам реализации государственной программы (тыс. рублей)
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
всего
4 584 576,8
610 875,5
654 364,0
633 258,8
609 212,1
693 851,3
693 851,3
693 851,3
областной бюджет
4 442 610,4
589 809,1
634 214,0
613 108,8
589 062,1
673 701,3
673 701,3
673 701,3
из них неиспол-ненные расходные обязательства отчетного финан-сового года
–
–
4 687,5
–
–
–
–
–
местный бюджет
1 316,4
1 316,4
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
140 650,0
19 750,0
20 150,0
20 150,0
20 150,0
20 150,0
20 150,0
20 150,0
Подпрограмма 1
«Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государствен- ной и иной службы»
всего
1 502 505,4
190 974,7
290 787,6
241 000,9
246 934,4
177 612,5
177 612,5
177 612,5
областной бюджет
1 502 505,4
190 974,7
290 787,6
241 000,9
246 934,4
177 612,5
177 612,5
177 612,5
местный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 2
«Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»
всего
2 926 552,6
398 720,1
343 526,6
370 530,4
340 956,6
492 422,9
492 422,9
492 422,9
областной бюджет
2 784 586,2
377 653,7
323 376,6
350 380,4
320 806,6
472 272,9
472 272,9
472 272,9
местный бюджет
1 316,4
1 316,4
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
140 650,0
19 750,0
20 150,0
20 150,0
20 150,0
20 150,0
20 150,0
20 150,0
Подпрограмма 3
«Развитие казачьего самодеятельного народного творчества»
всего
6 465,4
405,1
359,0
752,8
572,4
1 524,7
1 524,7
1 524,7
областной бюджет
6 465,4
405,1
359,0
752,8
572,4
1 524,7
1 524,7
1 524,7
местный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 4
«Управление реализацией государственной
программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
всего
149 053,4
20 775,6
19 690,8
20 974,7
20 748,7
22 291,2
22 291,2
22 291,2
областной бюджет
149 053,4
20 775,6
19 690,8
20 974,7
20 748,7
22 291,2
22 291,2
22 291,2
местный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
–».
Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области Т.А. Родионченко
1
Z:\ORST\Ppo\1231p208.f15.docx
Утратило силу постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 651
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.12.2015 № 208
г. Ростов-на-Дону
О внесении изменений
в постановление Правительства
Ростовской области от 25.09.2013 № 601
В целях повышения эффективности реализации государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 601 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» изменения согласно приложению.
Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Корнеева М.В.
Губернатор
Ростовской области В.Ю. Голубев
Постановление вносит
департамент по делам
казачества и кадетских
учебных заведений
Ростовской области
Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 31.12.2015 № 208
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение № 1 к постановлению
Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 601
«Об утверждении государственной программы Ростовской
области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
Подраздел «Ресурсное обеспечение Программы» раздела «Паспорт государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение Программы
–
общий объем финансирования Программы –
4 584 576,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 610 875,5 тыс. рублей;
2015 год – 654 364,0 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства
2014 года – 4 687,5 тыс. рублей;
2016 год – 633258,8 тыс. рублей;
2017 год – 609 212,1 тыс. рублей;
2018 год – 693 851,3 тыс. рублей;
2019 год – 693 851,3 тыс. рублей;
2020 год – 693 851,3 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
областной бюджет – 4 442 610,4 тыс. рублей;
федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;
бюджет муниципальных образований –
1 316,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей».
Раздел 4 изложить в редакции:
«Раздел 4.
Информация по ресурсному обеспечению Программы
Общий объем финансирования Программы – 4 584 576,8 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 610 875,5 тыс. рублей;
2015 год – 654 364,0 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства 2014 года –
4 687,5 тыс. рублей;
2016 год – 633 258,8 тыс. рублей;
2017 год – 609 212,1 тыс. рублей;
2018 год – 693 851,3 тыс. рублей;
2019 год – 693 851,3 тыс. рублей;
2020 год – 693 851,3 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
областной бюджет – 4 442 610,4 тыс. рублей;
федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;
бюджет муниципальных образований – 1 316,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы подлежит уточнению в соответствии
с областным законом об областном бюджете.
Расходы областного бюджета на реализацию Программы приведены
в приложениях № 7, 8 к настоящей Программе.».
Раздел 6 изложить в редакции:
«Раздел 6.
Методика оценки эффективности государственной программы
Методика оценки эффективности государственной программы представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации государственной программы и должна быть основана на оценке результативности государственной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Ростовской области.
Методика оценки эффективности государственной программы учитывает необходимость проведения оценок:
степени достижения целей и решения задач подпрограмм и государственной программы в целом посредством выполнения установленных целевых показателей;
степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета;
степени реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ (достижения ожидаемых результатов их реализации).
В рамках методики оценки эффективности государственной программы может предусматриваться установление пороговых значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы. Превышение (недостижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации государственной программы.
Методика оценки эффективности государственной программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности государственной программы в течение реализации государственной программы не реже, чем один раз в год.
Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.
I. Степень достижения целевых показателей государственной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.
В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:
Эп = ИДп / ИЦп,
где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя государственной программы;
ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации государственной программы;
ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного государственной программой.
Если эффективность целевого показателя государственной программы составляет более 1, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за 1.
В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:
Эп = (ИЦп – ИДп) + 1,
где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя государственной программы;
ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного государственной программой;
ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации государственной программы.
Если эффективность целевого показателя государственной программы составляет менее 1, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за 0.
В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или ненаступление события, за 1 принимается наступление события, за 0 – ненаступление события.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы определяется по формуле:
,
где Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы;
Эп – эффективность хода реализации целевого показателя государственной программы;
i – номер показателя государственной программы;
n – количество целевых показателей государственной программы.
Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.
Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.
Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.
II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРом = Мв / М,
где СРом – степень реализации основных мероприятий;
Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
основное мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и выше процентов от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшения финансирования основного мероприятия. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;
основное мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ);
по иным основным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.
Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий государственной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.
Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий государственной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.
Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий государственной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.
III. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов:
1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРм = Мв / М,
где СРм – степень реализации основных мероприятий;
Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
Основное мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и выше процентов от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшения финансирования основного мероприятия. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;
основное мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ);
по иным основным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп,
где ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию государственной программы в отчетном году;
Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы в отчетном году.
3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов по следующей формуле:
где – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы;
– степень реализации всех мероприятий государственной программы;
– степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета.
Бюджетная эффективность реализации государственной программы признается:
высокой, в случае если значение Эис составляет 0,95 и выше;
удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 0,95;
низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75.
Для оценки эффективности реализации государственной программы применяются следующие коэффициенты значимости:
степень достижения целевых показателей – 0,5;
реализация основных мероприятий – 0,3;
бюджетная эффективность – 0,2.
Уровень реализации государственной программы в целом оценивается по формуле:
УРпр = Эо Х 0,5 + СРом Х 0,3 + Эис Х 0,2.
Уровень реализации государственной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и выше;
уровень реализации государственной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95;
уровень реализации государственной программы в отчетном году признается низким, если УРпр составляет менее 0,75.».
4. В разделе 9:
4.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 9.1 изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение
подпрограммы
–
общий объем финансирования подпрограммы 2 –
2 926 552,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 398 720,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 343 526,6 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства
2014 года – 4 449,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 370 530,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 340 956,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 492 422,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 492 422,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 492 422,9 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;
областной бюджет – 2 784 586,2 тыс. рублей;
бюджеты муниципальных образований –
1316,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей».
4.2. Подраздел 9.5 изложить в редакции:
«9.5. Информация по ресурсному обеспечению
подпрограммы «Развитие системы образовательных организаций,
использующих в образовательном процессе казачий компонент»
Общий объем финансирования подпрограммы 2 – 2 926 552,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 398 720,1тыс. рублей;
в 2015 году – 343 526,6 тыс. рублей;
из них неисполненные расходные обязательства 2014 года –
4 449,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 370 530,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 340 956,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 492 422,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 492 422,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 492 422,9 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;
областной бюджет – 2 784 586,2 тыс. рублей;
бюджеты муниципальных образований – 1 316,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 2 подлежит уточнению в соответствии с областным законом об областном бюджете.
Расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы приведены
в приложениях № 7, 8 к настоящей Программе.».
1
Z:\ORST\Ppo\1231p208.f15.docx
5. Приложение № 4 изложить в редакции:
«Приложение № 4
к государственной программе Ростовской области
«Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
ПРОГНОЗ
сводных показателей государственных заданий на оказание
государственных услуг областными государственными образовательными организациями
по государственной программе Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
Номер и наименование
Значение
показателя объема услуги
Расходы областного бюджета
на оказание государственной услуги (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Описание услуги:
услуги основного общего образования
Показатель объема услуги: число обучающихся
Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»
Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение предоставле-ния государственных услуг образовательными организа-циями
560
566
707
491
119 668,5
117 961,7
137 311,0
121 296,3
Описание услуги:
услуги среднего общего образования
Показатель объема услуги: число обучающихся
Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»
Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение предоставле-ния государственных услуг образовательными организациями
160
216
226
213
23 390,7
37 269,0
40 621,2
33 025,5
Описание услуги:
услуги среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
Показатель объема услуги: число студентов
Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»
Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение предоставления государственных услуг образовательными организациями
1 532
1 398
1 269
1 392
168 387,7
122 891,4
122 861,9
127 379,9».
6. Приложение № 7 изложить в редакции:
«Приложение № 7
к государственной программе Ростовской области
«Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
на реализацию государственной программы
Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы
Ответственный
исполнитель,
соисполнители, участники
Код бюджетной
классификации расходов
Объем расходов, всего (тыс. рублей)
в том числе по годам реализации государственной программы
(тыс. рублей)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Государственная программа «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
всего
в том числе:
–
–
–
–
4442610,4
589809,1
634214,0
613108,8
589062,1
673701,3
673701,3
673701,3
из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года
–
–
–
–
–
–
4687,5
–
–
–
–
–
департамент по казачеству
825
–
–
–
1508509,2
235081,2
252454,7
201308,4
201080,8
206647,0
206647,0
206647,0
ГКУ РО «Казаки Дона»
825
–
–
–
206937,6
13412,2
61124,8
63058,4
69371,9
–
–
–
государственные бюджетные образовательные организации, подведомст-венные департаменту по казачеству
825
–
–
–
2715242,5
329394,6
317333,6
348742,0
318609,4
467054,3
467054,3
467054,3
министерство строительства РО
812
–
–
–
11921,1
11921,1
3300,9
–
–
–
–
–
Подпрограмма 1
«Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»
всего,
в том числе:
–
–
–
–
1502505,4
190974,7
290787,6
241000,9
246934,4
177612,5
177612,5
177612,5
департамент по казачеству
825
–
–
–
1295567,8
177562,5
229662,8
177942,5
177562,5
177612,5
177612,5
177612,5
ГКУ РО «Казаки Дона»
825
–
–
–
206937,6
13412,2
61124,8
63058,4
69371,9
–
–
–
Основное
мероприятие 1.1.
Привлечение членов казачьих обществ
к несению государственной и иной службы
департамент по казачеству
825
–
–
–
1295567,8
177562,5
229662,8
177942,5
177562,5
177612,5
177612,5
177612,5
825
0113
2017104
540
1295037,8
177562,5
229662,8
177562,5
177562,5
177562,5
177562,5
177562,5
825
0113
20100171040
540
825
1204
2012275
240
150,0
–
–
–
–
50,0
50,0
50,0
825
1102
2010023440
240
380,0
–
–
380,0
–
–
–
–
Основное мероприятие 1.2.
Финансовое обеспечение ГКУ РО «Казаки Дона»
ГКУ РО «Казаки Дона»
825
–
–
–
206937,6
13412,2
61124,8
63058,4
69371,9
–
–
–
825
0113
2010059
110
197179,5
11699,0
57050,6
59225,5
69204,4
–
–
–
825
0113
2010000590
110
825
0113
2010059
240
9751,9
1711,1
4073,2
3830,8
166,5
–
–
–
825
0113
2010000590
240
825
0113
2010059
850
6,2
2,1
1,0
2,1
1,0
–
––
–
825
0113
2010000590
850
Подпрограмма 2
«Развитие системы образовательных
организаций, использующих в
образовательном процессе казачий компонент»
всего,
в том числе:
–
–
–
–
2784586,2
377653,7
323376,6
350380,4
320806,6
472272,9
472272,9
472272,9
департамент по казачеству
825
–
–
–
57422,6
36338,0
2742,1
1638,4
2197,2
5218,6
5218,6
5218,6
министерство строительства РО
812
–
–
–
11921,1
11921,1
3300,9
–
–
–
–
–
государственные бюджетные образовательные организации, подведомст-венные департаменту по казачеству
825
–
–
–
2715242,5
329394,6
317333,6
348742,0
318609,4
467054,3
467054,3
467054,3
Основное
мероприятие 2.1.
Обеспечение предоставления государственных услуг образовательными организациями
государственные бюджетные образовательные организации, подведомственные департаменту по казачеству
825
–
–
–
2714800,8
329169,5
317117,0
348742,0
318609,4
467054,3
467054,3
467054,3
825
0702
2020059
610
1320342,6
147195,1
167984,1
192769,3
158713,6
217893,5
217893,5
217893,5
825
0702
2020000590
610
825
0704
2020059
610
1229710,5
168387,7
122891,4
124060,2
127379,9
228997,1
228997,1
228997,1
825
0704
2020000590
610
825
0704
2021147
610
164 747,7
13586,7
26241,5
31912,5
32515,9
20163,7
20163,7
20163,7
825
0704
2020011470
610
Основное
мероприятие 2.2.
Обеспечение безопасных и комфортных условий образовательной деятельности
департамент по казачеству
–
–
–
–
39539,3
39322,7
4666,4
–
–
–
–
–
825
0702
2027357
520
27299,1
27299,1
1148,9
–
–
–
–
–
министерство строительства РО
812
0702
2022104
240
11921,1
11921,1
3300,9
–
–
–
–
–
государственные бюджетные образовательные организации, подведомственные департаменту по казачеству
825
0702
2020059
610
216,6
_
216,6
–
–
–
–
–
825
0704
2020059
610
102,5
102,5
–
–
–
–
–
–
Основное
мероприятие 2.3.
Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие казачьего кадетского образования
государственные бюджетные образовательные организации, подведомственные департаменту по казачеству
825
–
–
–
24626,2
3541,6
1593,2
1638,4
2197,2
5218,6
5218,6
5218,6
825
0702
2022276
610
122,6
122,6
–
–
–
–
–
–
департамент по казачеству
825
0709
2022277
240
19658,6
2708,0
1233,2
1266,3
1805,5
4215,2
4215,2
4215,2
825
0709
2020022770
240
825
1102
2022278
240
4845,0
711,0
360,0
372,1
391,7
1003,4
1003,4
1003,4
825
1102
2020022780
240
Основное
мероприятие 2.4.
Передача показателей областного бюджета на финансовое обеспечение Аксайского
Данилы Ефремова казачьего кадетского корпуса в связи с его передачей в ведение Министерства обороны Российской Федерации
департамент по казачеству
825
1403
2027112
540
5619,9
5619,9
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 3
«Развитие казачьего самодеятельного народного творчества»
всего
–
–
–
–
6465,4
405,1
359,0
752,8
572,4
1524,7
1524,7
1524,7
Основное
мероприятие 3.1.
Мероприятия по возрождению культуры казачества
департамент по казачеству
825
0804
2032279
240
6465,4
405,1
359,0
752,8
572,4
1524,7
1524,7
1524,7
825
0804
2030022790
240
Подпрограмма 4
«Управление реализацией государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
департамент по казачеству
–
–
–
–
149053,4
20775,6
19690,8
20974,7
20748,7
22291,2
22291,2
22291,2
Основное
мероприятие 4.1.
Финансовое обеспечение аппарата управления
департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области
департамент по казачеству
825
–
–
–
149053,4
20775,6
19690,8
20974,7
20748,7
22291,2
22291,2
22291,2
825
0113
2040011
120
136664,9
18753,8
18703,5
19687,4
19232,5
20095,9
20095,9
20095,9
825
0113
2040000110
120
825
0113
2040019
120
3250,1
543,6
233,6
281,6
455,5
578,6
578,6
578,6
825
0113
2040000190
120
825
0113
2040019
240
4397,2
619,0
629,6
672,0
629,6
619,0
619,0
619,0
825
0113
2040000190
240
825
0113
2042101
240
282,8
40,4
40,4
40,4
40,4
40,4
40,4
40,4
825
0113
2040021010
240
825
0113
2049999
120
3991,2
726,6
44,0
274,3
351,0
865,1
865,1
865,1
825
0113
2040099990
120
825
0113
2049999
850
467,2
92,2
39,7
19,0
39,7
92,2
92,2
92,2
825
0113
2040099990
850
Примечание.
Список используемых сокращений:
ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;
Рз Пр – раздел, подраздел;
ЦСР – целевая статья расходов;
ВР – вид расходов;
департамент по казачеству – департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области;
ГКУ РО – государственное казенное учреждение Ростовской области;
министерство строительства РО – министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области».
7. Приложение № 8 изложить в редакции:
«Приложение № 8
к государственной
программе Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
РАСХОДЫ
на реализацию государственной программы
Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
Наименование
государственной программы, номер
и наименование подпрограммы
Источники
финансирования
Объем расходов, всего
(тыс. рублей)
в том числе по годам реализации государственной программы (тыс. рублей)
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
всего
4 584 576,8
610 875,5
654 364,0
633 258,8
609 212,1
693 851,3
693 851,3
693 851,3
областной бюджет
4 442 610,4
589 809,1
634 214,0
613 108,8
589 062,1
673 701,3
673 701,3
673 701,3
из них неиспол-ненные расходные обязательства отчетного финан-сового года
–
–
4 687,5
–
–
–
–
–
местный бюджет
1 316,4
1 316,4
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
140 650,0
19 750,0
20 150,0
20 150,0
20 150,0
20 150,0
20 150,0
20 150,0
Подпрограмма 1
«Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государствен- ной и иной службы»
всего
1 502 505,4
190 974,7
290 787,6
241 000,9
246 934,4
177 612,5
177 612,5
177 612,5
областной бюджет
1 502 505,4
190 974,7
290 787,6
241 000,9
246 934,4
177 612,5
177 612,5
177 612,5
местный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 2
«Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»
всего
2 926 552,6
398 720,1
343 526,6
370 530,4
340 956,6
492 422,9
492 422,9
492 422,9
областной бюджет
2 784 586,2
377 653,7
323 376,6
350 380,4
320 806,6
472 272,9
472 272,9
472 272,9
местный бюджет
1 316,4
1 316,4
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
140 650,0
19 750,0
20 150,0
20 150,0
20 150,0
20 150,0
20 150,0
20 150,0
Подпрограмма 3
«Развитие казачьего самодеятельного народного творчества»
всего
6 465,4
405,1
359,0
752,8
572,4
1 524,7
1 524,7
1 524,7
областной бюджет
6 465,4
405,1
359,0
752,8
572,4
1 524,7
1 524,7
1 524,7
местный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 4
«Управление реализацией государственной
программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
всего
149 053,4
20 775,6
19 690,8
20 974,7
20 748,7
22 291,2
22 291,2
22 291,2
областной бюджет
149 053,4
20 775,6
19 690,8
20 974,7
20 748,7
22 291,2
22 291,2
22 291,2
местный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
–».
Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области Т.А. Родионченко
1
Z:\ORST\Ppo\1231p208.f15.docx
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: