Основная информация
Дата опубликования: | 01 марта 2010г. |
Номер документа: | RU30000201000635 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Астраханская область |
Принявший орган: | Министерство социального развития и труда Астраханской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 01.03.2010 № 41
О внесении изменений в приказ от 30.12.2008 № 211
В соответствии с Законом Астраханской области от 28.12.2009 № 101/2009-ОЗ «О внесении изменений в Закон Астраханской области на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов», Постановлением Правительства Астраханской области от 18.04.2008 № 169-П «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ», руководствуясь Постановлением Правительства Астраханской области от 21.03.2005 № 21-П «О министерстве социального развития и труда Астраханской области», учитывая согласование министерства финансов Астраханской области и министерства экономического развития Астраханской области ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приказ от 30.12.2008 № 211 «Об утверждении аналитической ведомственной целевой программы», изложив аналитическую ведомственную целевую программу «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области на 2009-2011 годы» (далее -Программа), утвержденную приказом, в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Департаменту мониторинга, анализа и прогнозирования социального развития (Юсупова Т.В.):
2.1. в 10 - дневный срок обеспечить направление в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области на публикацию в средствах массовой информации сообщения о внесении изменений в Программу с указанием адреса размещения в сети Интернет;
2.2. в 10 – дневный срок обеспечить размещение утвержденной Программы в новой редакции на портале Социальной сферы Астраханской области;
3. Сектору делопроизводства и работы с населением (Зинина Н.Ю.) обеспечить направление в министерство финансов Астраханской области и в министерство экономического развития Астраханской области настоящего приказа с приложением Программы и копии публикации в средствах массовой коммуникации сообщения об её утверждении.
4. Бюджетно-финансовому департаменту (Апряткина Е.В.), департаменту социальных гарантий (Зубова Т.В.), департаменту по семейной политике (Цибизова Н.Г.), департаменту социального обслуживания и методологии мер социальной поддержки (Новоженина Е.А.) обеспечить реализацию Программы на основе планируемых показателей результатов деятельности.
5. Контроль выполнения настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Тихонову Л.Г.
Министр
Е.А.Лукьяненко
Приложение
к приказу министра
социального развития и труда
Астраханской области
от 01.03.2010 № 41
ПАСПОРТ
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование субъекта бюджетного планирования
Министерство социального развития и труда Астраханской области
Наименование Программы
АВЦП «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области на 2009-2011 годы»
Должностное лицо, утвердившее аналитическую ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта
Постановление министерства социального развития и труда Астраханской области
Обоснование разработки программы
Создание и внедрение в работу отрасли автоматизированной системы информационно-аналитической поддержки управления по результатам в Астраханской области, постановление Правительства Астраханской области от 18.04.2008 № 169-П «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ», распоряжение Правительства Астраханской области от 28.07.2009 № 251-Пр «О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторов их достижения на 2009 год и на период с 2010 до 2012 года».
Соответствие аналитической ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и распоряжению Правительства Астраханской области от 28.07.2009 № 251-Пр «О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2009 год и на период с 2010 до 2012года»
Программа соответствует основной стратегической цели социально-экономического развития Астраханской области - «Повышение уровня и качества жизни» в части решения тактических задач в сфере социальной поддержки и социального обслуживания отдельных групп населения, нуждающихся в особом внимании и заботе государства. Поставленные задачи могут быть достигнуты путем реализации определенного ряда мероприятий.
Цели и задачи Программы
Цели:
Цель 1 – снижение уровня детской безнадзорности;
Цель 2 – повышение уровня социальной адаптации детей-инвалидов;
Цель 3 – повышение уровня социальной адаптации инвалидов старше 18 лет;
Цель 4 – повышение уровня социальной адаптации пенсионеров;
Цель 5 – реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан и социальной помощи населения в части предоставления социальных выплат;
Задачи:
1. Повышение эффективности профилактики детской безнадзорности;
2. Повысить результативности применения мер социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
3. Повышение эффективности управления персоналом органов социальной защиты населения, занимающимся вопросами профилактики безнадзорности;
4. Повышение охвата детей-инвалидов реабилитационными мероприятиями;
5. Повышение результативности социальной реабилитации детей-инвалидов;
6. Повышение охвата инвалидов старше 18 лет реабилитационными мероприятиями;
7. Повышение результативности социальной реабилитации инвалидов старше 18 лет;
8. Повышение уровня социальной защищенности недееспособных граждан, граждан, ограниченных в дееспособности, нуждающихся в патронаже;
9. Повышение охвата социальным обслуживанием пенсионеров;
10. Повышение качества социальных услуг, оказываемых пенсионерам;
11. Обеспечение своевременного и правомерного назначения и выплату пособий, компенсаций и других денежных выплат социального характера;
12.Обеспечение своевременного и правильного использования денежных средств по выплате социальных пособий в соответствии с выделенными бюджетными ассигнованиями;
Целевые индикаторы и показатели Программы
В качестве целевых индикаторов и показателей используется:
1. Наличие различных критериев и автоматизированных систем учета;
2. Доли отдельных групп населения, охваченных программными мероприятиями;
3. Количество методик и информационных технологий;
4. Наличие стандартов социальных и реабилитационных услуг;
5. Наличие систем контроля качества социальных услуг
Ожидаемые результаты Программы
Достижение намеченных целевых значений показателей программы по каждому мероприятию, в частности:
- снижение уровня детской безнадзорности с 0,6% до 0,5 %;
- повышение уровня социальной адаптации детей-инвалидов с 57,5 % до 60,0 %;
- повышение уровня социальной адаптации инвалидов старше 18 лет с 22,0% до 25,0 %;
- повышение уровня социальной адаптации пенсионеров с 63,0% до 99,0 %
Содержание и сроки выполнения основных мероприятий Программы
Ведомственная целевая программа рассчитана на 2009-2011 годы.
Основные мероприятия направлены на увеличение охвата лиц пенсионного возраста социальным обслуживанием, повышение охвата инвалидов старше 18 лет реабилитационными услугами и повышение результативности социальной реабилитации, повышение охвата детей-инвалидов реабилитационными услугами и повышение результативности этих услуг, снижение уровня детской безнадзорности, на повышение качества социальных услуг, оказываемых женщинам, находящимся в кризисной ситуации.
Объемы финансирования Программы
Общий объем финансирования по годам составляет:
2009 год – 992748,3 тыс.руб.
2010 год – 888837,7 тыс. руб.
2011 год – 1076241 тыс. руб.
Предварительная оценка эффективности выполнения Программы
Эффективность реализации программы определяется на основе положительной динамики промежуточных значений показателей по результатам реализации мероприятий
ОПИСАНИЕ
ожидаемых результатов реализации аналитической ведомственной целевой программы развития «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области на 2009-2011 годы» министерства социального развития и труда Астраханской области и индикаторов, измеряемых количественными показателями
Оценка достигнутых результатов программы будет производиться на основе количественных и качественных показателей, измеряемых исчисленными в процентах (доля в целом), и в абсолютных числах. Количественные показатели включают в себя как долевые значения, так и число получателей мер социального обслуживания и социальной поддержки и т.п.
Цель 1 — Снижение уровня детской безнадзорности (с 0,38 % до 0,5 % в 2011 году)
В ходе достижения вышеуказанной цели программа предусматривает решение следующих задач:
повышение эффективности профилактики безнадзорности
повышение результативности применения мер социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
повышение эффективности управления персоналом органов социальной защиты
Выполнение этих задач предполагается путем осуществления комплекса основных взаимоувязанных мероприятий, в числе которых:
- обеспечение потребности в социальной реабилитации и адаптации;
- повышение охвата мерами профилактики безнадзорности семей; находящихся в социально опасном положении;
- разработка системы дифференциации безнадзорности детей по признакам социальной адаптации;
- разработка и применение дифференцированных форм реабилитации безнадзорных детей;
- расширение охвата детей семейными формами реабилитации и жизнеустройства;
- оптимизация распределения персонала между применяемыми и вновь вводимыми формами профилактики безнадзорности детей;
- разработка и применение методов оценки результативности и систему стимулирования сотрудников, работающих с безнадзорными детьми, их родителями и опекунами за результаты их деятельности по профилактике безнадзорности;
- организационно-методическое обеспечение системы профилактики безнадзорности.
В ходе выполнения задач и мероприятий программы используются такие индикаторы:
- доля безнадзорных в общей численности детей (0,5%);
- доля семей из числа прошедших профилактику безнадзорности, дети которых не нуждаются в повторной профилактике (0,7%);
- доля детей, обслуженных в учреждениях для несовершеннолетних, к численности детей, нуждающихся в социальной реабилитации (2%);
- доля семей, дети которых прошли профилактику безнадзорности, к числу семей (АС СР), находящихся в социально опасном положении (80);
- доля детей, прошедших социальную реабилитацию и не нуждающихся в повторной реабилитации, из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (100%);
- количество сотрудников органов социальной защиты, прошедших курсы повышения квалификации по профилактике безнадзорности, к численности персонала (65);
Цель 2 — Повышение уровня социальной адаптации детей-инвалидов (с 58 % до 60 % в 2011 году)
В ходе достижения вышеуказанной цели программа предусматривает решение следующих задач:
повышение охвата детей-инвалидов реабилитационными мероприятиями
повышение результативности
Выполнение этих задач намечено путем реализации следующих мероприятий:
- увеличение удельного веса детей-инвалидов, прошедших реабилитацию в реабилитационных учреждениях;
- внедрение стандартов реабилитационных услуг, представляемых в социально-реабилитационных учреждениях для детей-инвалидов;
- обеспечение условий для деятельности реабилитационных учреждений для детей –инвалидов, при которых доля бюджетных услуг, соответствующих стандартам, постоянно увеличивается.
Индикаторы:
- доля детей-инвалидов с достигнутым положительным результатом их социальной адаптации в общей численности детей-инвалидов (60%);
- доля детей-инвалидов, прошедших курс реабилитации в реабилитационных учреждениях, в общей численности детей-инвалидов (71);
- доля услуг, соответствующих стандартам в общем количестве оказанных услуг (95).
Цель 3 - Повышение уровня социальной адаптации инвалидов старше 18 лет (с 23 % до 25 % в 2011 году)
В ходе достижения вышеуказанной цели программа предусматривает решение следующих задач:
повышение охвата инвалидов старше 18 лет реабилитационными мероприятиями
повышение результативности социальной реабилитации инвалидов старше 18 лет
повышение уровня социальной защищенности недееспособных граждан, граждан ограниченных в дееспособности
Индикаторы:
- доля инвалидов старше 18 лет с достигнутым положительным результатом их социальной адаптации в общей численности инвалидов старше 18 лет (25%);
- доля инвалидов старше 18 лет, прошедших курс реабилитации в реабилитационных учреждениях, в общей численности инвалидов старше 18 лет (8%);
- доля граждан из числа выявленных с достигнутым положительным результатом их социальной защищенности (96%).
Цель 4 - Повышение уровня социальной адаптации пенсионеров (с 65 % до 99 % в 2011 году)
В ходе достижения вышеуказанной цели программа предусматривает решение следующих задач:
повышение охвата социальным обслуживанием пенсионеров
повышение качества социальных услуг, оказываемых пенсионерами
Индикаторы:
- доля пенсионеров с достигнутым положительным результатом социальной адаптации в общей численности дезадаптированных пенсионеров (99%);
- доля пенсионеров, обслуженных учреждениями социального обслуживания, в общей численности пенсионеров (20%);
- доля бюджетных услуг соответствующих стандартам (95%);
Цель 5 - Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан и социальной помощи населению в части предоставления социальных выплат (100%)
В ходе достижения вышеуказанной цели программа предусматривает решение следующих задач:
обеспечение своевременных и правомерных назначений и выплат пособий, компенсаций и других денежных выплат социального характера
обеспечение своевременного и правильного использования денежных средств по выплате социальных пособий в соответствии с выделенными бюджетными ассигнованиями
Индикаторы:
- доля граждан своевременно обеспеченных социальными выплатами (100%);
- доля граждан получающих социальные выплаты к общей численности лиц имеющих право на их получение (100%);
- доля финансирования выплат социальных пособий к общей потребности (100%);
Перечень и характеристики ведомственной целевой программы, целей, задач, мероприятий, объемов финансирования и показателей результативности
Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области на 2009-2011 годы
(наименование ВЦП)
№
п/п
Цели, задачи, мероприятия ВЦП
Коды классификации
Объем финансирования, тыс.руб.
Планируемые показатели результатов деятельности
раздел, подраздел
целевая статья
вид расходов
КОСГУ
2009 год
2010 год
2011 год
Показатель
Единица измерения
2007 год
2008 год
Промежуточное значение (непосредственный результат)
Целевое значение (конечный результат)
2009 год
2010 год
2011 год
Всего
в том
числе на 01.07
Всего
в том
числе на 01.07
Всего
в том
числе на 01.07
1
2
3
5
6
7,0
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
ЦЕЛЬ 1
Снижение уровня детской безнадзорности
1002
5079902
001
211
134570,5
95842
95842
доля безнадзорных в общей численности детей АО
%
0,7
0,6
0,56
0,35
0,55
0,38
0,53
0,45
0,5
001
212
500,7
647,9
250,2
001
213
35175,4
25110
25726
001
221
826,4
295,8
1022,4
001
222
137,0
55,9
438,1
001
223
6747,7
1620,4
8847,9
001
224
0,0
16,3
58,2
001
225
1718,1
430,7
9425,7
001
226
1256,9
622,9
5814
001
262
2588,9
9189
9850,4
001
290
525,9
153,7
803,7
001
310
1380,8
150,5
1505,4
001
340
12918,2
21607,6
33591,4
1006
0020400
012
211
1842,0
1962
1962
012
212
0,0
10
69
012
213
483,0
514
514
012
221
58,0
19
80
012
222
6,0
2
9
012
223
23,0
8
67
012
225
35,0
12
182
012
290
12,0
4
27
1002
5079902
910
211
12,5
0
0
910
213
3,3
0
0
910
225
32,9
0
0
910
226
12,5
0
0
910
310
465,5
200
200
910
340
40,8
70
75
0707
4320200
012
262
10237,0
8090
8090
012
340
0,0
2170
2170
0707
4329900
001
222
74,1
105
112,5
001
226
692,1
1109,9
1134
001
290
0,0
35
40
001
310
49,7
123,6
133,4
001
340
3834,1
1555,4
1672,5
0707
4329900
012
262
367,4
3130,6
2754,6
2
ЗАДАЧА 1.1.
Повышение эффективности профилактики безнадзорности
1002
5079902
001
211
133760,4
93490,7
93490,7
доля семей из числа прошедших профилактику безнадзорности, дети которых не нуждаются в повторной профилактике
%
0
1,5
1,3
0,9
1
0,6
0,8
0,5
0,8
001
212
480,7
638,9
191,2
001
213
34960,2
24494
25110
001
221
826,4
295,8
1022,4
001
222
137,0
55,9
438,1
001
223
6747,7
1620,4
8847,9
001
224
0,0
16,3
58,2
001
225
1718,1
430,7
9425,7
001
226
1056,9
422,9
5214
001
290
375,9
3,7
503,7
001
310
1380,8
150,5
1505,4
001
340
12918,2
21607,6
33591,4
1002
5079902
910
211
12,5
0
0
910
213
3,3
0
0
910
226
12,5
0
0
910
310
465,5
200
200
910
340
40,8
70
75
0707
4320200
012
262
10237,0
8090
8090
012
340
0,0
2170
2170
0707
4329900
001
222
74,1
105
112,5
001
226
692,1
1109,9
1134
001
290
0,0
35
40
001
310
49,7
123,6
133,4
001
340
3834,1
1555,4
1672,5
0707
4329900
012
262
367,4
3130,6
2754,6
4
Мероприятие 1.1.1.
Обеспечение потребности в социальной реабилитации и адаптации
1002
5079902
001
211
132494,3
92325,7
92325,7
Доля детей, обслуженных в учреждениях для несовершеннолетних, к численности детей, нуждающихся в социальной реабилитации
%
0
1,1
1,3
0,8
1,5
0,9
1,7
0,9
2
001
212
480,7
638,9
191,2
001
213
34511,4
24081
24697
001
221
826,4
295,8
1022,4
001
222
137,0
55,9
438,1
001
223
6747,7
1620,4
8847,9
001
224
0,0
16,3
58,2
001
225
1718,1
430,7
9425,7
001
226
1056,9
422,9
5214
001
290
375,9
3,7
503,7
001
310
1331,1
150,5
1505,4
001
340
12918,2
21607,6
33591,4
1002
5079902
910
211
12,5
910
213
3,3
910
225
32,9
0
0
910
226
12,5
0
0
910
310
465,5
200
200
910
340
40,8
70
75
5
Мероприятие 1.1.2.
Повышение охвата мерами профилактики безнадзорности семей, находящихся в социально опасном положении
1002
5079902
00 1
211
1266,1
1165
1165
доля семей, дети которых прошли профилактику безнадзорности, к числу семей (АС СР), находящихся в социально опасном положении
%
0
23
40
30
45
35
50
40
60
00 1
213
448,8
413
413
0707
4320200
012
262
10237,0
8090
8090
012
340
0,0
2170
2170
0707
4329900
001
222
74,1
105
112,5
001
226
692,1
1109,9
1134
001
290
0,0
35
40
001
310
49,7
123,6
133,4
001
340
3834,1
1555,4
1672,5
0707
4329900
012
262
367,4
3130,6
2754,6
7
ЗАДАЧА 1.2
Повышение результативности применения мер социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
1006
0020400
012
211
184,0
196
196
доля детей, прошедших социальную реабилитацию и не нуждающихся в повторной реабилитации, из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
%
0
96
97
45
98
60
98,5
60
100
012
213
48,0
51
51
1002
5079902
001
211
810,1
2351,3
2351,3
001
213
215,2
616
616
001
226
100,0
100
100
001
262
2588,9
9189
9850,4
8
Мероприятие 1.2.1.
Разработка системы дифференциации безнадзорных детей по признакам социальной адаптации
1006
0020400
012
211
184,0
196
196
охват безнадзорных детей системой дифференциации
%
0
0
100
100
100
100
100
100
100
012
213
48,0
51
51
9
Мероприятие 1.2.2.
Разработка и применение дифференцированных форм реабилитации безнадзорных детей
1002
5079902
001
226
100,0
100
100
количество вновь внедренных методик социальной реабилитации
ед.
0
0
3
1
2
1
3
2
6
10
Мероприятие 1.2.3.
Расширение охвата детей семейными формами реабилитации и жизнеустройства
1002
5079902
001
211
810,1
2351,3
2351,3
доля в общем числе безнадзорных детей, в отношении которых применяются семейные формы реабилитации и жизнеустройства
%
1,6
2,6
4
2
6
3
6
6
6
001
213
215,2
616
616
001
262
2589,0
9189
9850,4
11
ЗАДАЧА 1.3.
Повышение эффективности управления персоналом органов социальной защиты, занимающихся вопросами профилактики безнадзорности
1002
5079902
00 1
212
20,0
9
59
количество сотрудников органов социальной защиты, прошедших курсы повышения квалификации по профилактике безнадзорности, к численности персонала
чел.
20
26
38
20
41
25
54
30
60
001
226
100,0
100
500
001
290
150,0
150
300
1006
0020400
012
211
1658,0
1766
1766
012
212
0,0
10
69
012
213
435,0
463
463
012
221
58,0
19
80
012
222
6,0
2
9
012
223
23,0
8
67
012
225
35,0
12
182
012
290
12,0
4
27
12
Мероприятие 1.3.1.
Оптимизация распределения персонала между применяемыми и вновь вводимыми формами профилактики безнадзорности детей
1002
5079902
001
212
20,0
9
59
доля персонала, прошедшего курсы повышения квалификации по вопросам профилактики безнадзорности
%
3
4
4
2
2
1
6
3
6
001
226
100,0
100
500
13
Мероприятие 1.3.2.
Разработка и применение методов оценки результативности и системы стимулирования сотрудников, работающих с безнадзорными детьми, их родителями и опекунами за результаты их деятельности по профилактике безнадзорности
1002
5079902
001
290
150,0
150
300
наличие внедренной системы мотивации персонала: к повышению охвата профилактикой семей групп социального риска к повышению качества профилактики безнадзорности
%
0
-
25
12
25
12
50
25
50
14
Мероприятие 1.3.3.
Организационно-методическое обеспечение системы профилактики безнадзорности
1006
0020400
012
211
1658,0
1766
1766
Количество целевых мероприятий
ед.
48
60
70
30
75
40
80
40
80
012
212
31,0
10
69
012
213
435,0
463
463
012
221
58,0
19
80
012
222
6,0
2
9
012
223
23,0
8
67
012
225
35,0
12
182
012
290
12,0
4
27
15
ЦЕЛЬ 2.
Повышение уровеня социальной адаптации детей-инвалидов
1002
5019900
001
211
25089,6
18833
18833
Доля детей-инвалидов с достигнутым положительным результатом их социальной адаптации в общей численности детей-инвалидов
%
57,5
57,5
58
57,7
58,5
58,3
59
58,7
59
001
212
54,8
15
51
001
213
6423,1
4934
4934
001
221
63,0
7
26
001
222
4,4
3
33
001
223
1628,3
155
1172
001
225
219,5
46
711
001
226
125,9
16
405
001
290
24,8
3
28
001
310
303,0
20
284
001
340
1869,7
10648
12941
1002
5079901
001
211
23148,9
25250
25250
001
212
51,5
23
79
001
213
5962,0
6616
6616
001
221
76,0
51
208
001
222
0,0
21
377
001
223
1004,9
156
2249
001
224
0,0
12
41
001
225
322,1
73
1706
001
226
275,1
84
1514
001
290
6,8
15
110
001
310
149,5
59
761
001
340
591,4
8199
9323
1006
0020400
012
211
4511,0
4803
4803
012
212
0,0
28
183
012
213
1184,0
1260
1260
012
221
156,0
52
214
012
222
15,0
5
24
012
223
62,0
21
178
012
225
93,0
31
486
012
290
32,0
11
72
1002
5079901
910
212
1,8
910
221
2,0
910
222
17,8
910
225
335,4
910
226
384,4
910
262
4,7
910
290
8,1
910
310
637,7
114
120
910
340
478,8
314
332
1002
5019900
910
221
22,2
910
223
490,7
910
225
419,2
910
226
128,2
910
310
28,4
910
340
990,5
1219
1296
16
ЗАДАЧА 2.1.
Повышение охвата детей-инвалидов реабилитационными мероприятиями
1002
5019900
001
211
25021,8
18769
18769
Доля детей-инвалидов, охваченных реабилитационными мероприятиями, в общей численности детей-инвалидов
%
89
89
90
89,5
91
90,5
92
91,5
92
001
212
54,8
15
51
001
213
6405,1
4917
4917
001
221
63,0
7
26
001
222
4,4
3
33
001
223
1628,3
155
1172
001
225
219,5
46
711
001
226
125,9
16
405
001
290
24,8
3
28
001
310
303,0
20
284
001
340
1869,7
10648
12941
1002
5079901
001
211
22990,1
25102
25102
001
212
51,5
23
79
001
213
5919,1
6576
6576
001
221
76,0
51
208
001
222
0,0
21
377
001
223
1004,9
156
2249
001
224
0,0
12
41
001
225
322,1
73
1706
001
226
275,1
84
1514
001
290
6,8
15
110
001
310
149,5
59
761
001
340
591,4
8199
9323
910
221
22,2
1002
5019900
910
223
490,7
910
225
419,2
910
226
128,2
910
310
28,4
910
340
990,5
1219
1296
1002
5079901
910
212
1,8
910
221
2,0
910
222
17,8
910
225
335,4
910
226
384,4
910
262
4,7
910
290
8,1
910
310
637,7
114
120
910
340
478,8
314
332
17
Мероприятие 2.1.1.
Увеличение удельного веса детей-инвалидов, прошедших реабилитацию в реабилитационных учреждениях
1002
5019900
001
211
25021,8
18769
18769
Доля детей-инвалидов, прошедших курс реабилитации в реабилитационных учреждениях, в общей численности детей-инвалидов
%
67
67
68
67,5
69
68,5
70
69,5
70
001
212
54,8
15
51
001
213
6405,1
4917
4917
001
221
63,0
7
26
001
222
4,4
3
33
001
223
1628,3
155
1172
001
225
219,5
46
711
001
226
125,9
16
405
001
290
24,8
3
28
001
310
303,0
20
284
001
340
1869,7
10648
12941
1002
5079901
001
211
22990,1
25102
25102
001
212
51,5
23
79
001
213
5919,1
6576
6576
001
221
76,0
51
208
001
222
0,0
21
377
001
223
1004,9
156
2249
001
224
0,0
12
41
001
225
322,1
73
1706
001
226
275,1
84
1514
001
290
6,8
15
110
001
310
149,5
59
761
001
340
591,4
8199
9323
1002
5079901
910
212
1,8
910
221
2,0
910
222
17,8
910
225
335,4
910
226
384,4
910
262
4,7
910
290
8,1
910
310
637,7
114
120
910
340
478,8
314
332
910
221
22,2
1002
5019900
910
223
490,7
910
225
419,2
910
226
128,2
910
310
28,4
910
340
990,5
1219
1296
19
ЗАДАЧА 2.2.
Повышение результативности социальной реабилитации детей-инвалидов
1002
5079901
001
211
158,8
148
148
Доля детей-инвалидов с достигнутым положительным результатом реабилитации, в общей численности детей-инвалидов, обслуженных в реабилитационных учреждениях
%
84
87
88
87,5
89
88,5
90
89,5
90
001
213
42,9
40
40
1002
5019900
001
211
67,8
64
64
001
213
18,0
17
17
1006
0020400
012
211
4511,0
4803
4803
012
212
0,0
28
183
012
213
1184,0
1260
1260
012
221
156,0
52
214
012
222
15,0
5
24
012
223
62,0
21
178
012
225
93,0
31
486
012
290
32,0
11
72
20
Мероприятие 2.2.1.
Внедрение стандартов реабилитационных услуг, предоставляемых в социально-реабилитационных учреждениях для детей-инвалидов
1006
0020400
012
211
74,0
74
74
Доля услуг, соответствующих стандартам в общем количестве оказанных услуг
%
60
70
75
70
80
75
90
85
90
012
213
26,0
26
26
1002
5079901
001
211
158,8
148
148
001
213
42,9
40
40
1002
5019900
001
211
67,8
64
64
001
213
18,0
17
17
21
Мероприятие 2.2.2.
Обеспечение условий для деятельности реабилитционных учреждений для детей-инвалидов,при которых доля бюджетных услуг, соответствующих стандартам , постоянно увеличивается
1006
0020400
012
211
4437,0
4729
4729
Доля бюджетных услуг, соответствующих стандартам
%
60
70
75
70
80
75
90
85
90
012
212
0,0
28
183
012
213
1158,0
1234
1234
012
221
156,0
52
214
012
222
15,0
5
24
012
223
62,0
21
178
012
225
93,0
31
486
012
290
32,0
11
72
22
ЦЕЛЬ 3.
Повышение уровеня социальной адаптации инвалидов старше 18 лет
1006
0020400
012
211
8283,0
8819
8819
Доля инвалидов старше 18 лет с достигнутым положительным результатом их социальной адаптации в общей численности инвалидов старше 18 лет
%
22
22
22,5
22,3
23
22,7
24
23,5
24
012
212
0,0
28
183
012
213
2172,0
2312
2312
012
221
156,0
52
214
012
222
15,0
5
24
012
223
62,0
21
178
012
225
93,0
31
486
012
290
32,0
11
72
1002
5079901
001
211
35015,9
4208
4208
001
212
14,8
4
13
001
213
9145,0
1103
1103
001
221
121,0
17
69
001
222
30,2
14
126
001
223
4369,3
104
750
001
224
0,0
4
17
001
225
2069,7
24
569
001
226
301,1
28
505
001
290
168,9
5
34
001
310
311,6
21
272
001
340
5974,0
2562
2914
1002
5019900
001
211
86350,7
64427
64427
001
212
13,1
50
173
001
213
22072,9
16880
16880
001
221
65,6
88
342
001
222
67,2
36
447
001
223
4708,0
2072
15630
001
224
0,0
10,9
11,6
001
225
101,0
613
9484
001
226
239,7
219
5403
001
290
528,9
205
2196
001
310
414,3
89
1234
001
340
29652,5
54880
66695
1002
5019900
910
211
65,1
84
88
910
212
15,5
910
213
17,3
22
23
910
221
403,5
229
240
910
222
430,6
236
240
910
223
5858,5
960
999
910
225
7390,3
5110
5194
910
226
3156,4
3382
3212
910
290
1062,4
14
16
910
310
3351,2
3600
3956
910
340
15950,5
14749
15689
Задача 3.1 Повышение охвата инвалидов старше 18 лет реабилитационными мероприятиями
1002
5019900
001
211
86096,4
64187
64187
Доля инвалидов старше 18лет , охваченных реабилитационными мероприятиями в общей численности инвалидов старше 18 лет
%
28
28,2
29
28,5
30
29,5
31
30,5
31
001
212
13,1
50
173
001
213
22007,2
16818
16818
001
221
65,6
88
342
001
222
67,2
36
447
001
223
4708,0
2072
15630
001
224
0,0
10,9
11,6
001
225
101,0
613
9484
001
226
239,7
219
5403
001
290
528,9
205
2196
001
310
414,3
89
1234
001
340
29652,5
54880
66695
1002
5079901
001
211
34906,5
4106
4106
001
212
14,8
4
13
001
213
9116,0
1076
1076
001
221
121,0
17
69
001
222
30,2
14
126
001
223
4369,3
104
750
001
224
0,0
4
17
001
225
2069,7
24
569
001
226
301,1
28
505
001
290
168,9
5
34
001
310
311,6
21
272
001
340
5974,0
2562
2914
1002
5019900
910
211
65,1
84
88
910
212
15,5
910
213
17,3
22
23
910
221
403,5
229
240
910
222
430,6
236
240
910
223
5858,5
960
999
910
225
7390,3
5110
5194
910
226
3156,4
3382
3212
910
290
1062,4
14
16
910
310
3351,2
3600
3956
910
340
15950,5
14749
15689
24
Мероприятие 3.1.1.
Увеличение удельного веса инвалидов, старше 18 лет, прошедших реабилитацию в реабилитационных учреждениях
1002
5079901
001
211
34906,5
4106
4106
Доля инвалидов старше 18 лет, прошедших курс реабилитации в реабилитационных учреждениях, в общей численности инвалидов старше 18 лет
%
6,6
6,6
6,7
6,65
6,8
6,75
7
6,9
7
001
212
14,8
4
13
001
213
9116,0
1076
1076
001
221
121,0
17
69
001
222
30,2
14
126
001
223
4369,3
104
750
001
224
0,0
4
17
001
225
2069,7
24
569
001
226
301,1
28
505
001
290
168,9
5
34
001
310
311,6
21
272
001
340
5974,0
2562
2914
1002
5019900
001
211
86096,4
64187
64187
001
212
13,1
50
173
001
213
22007,2
16818
16818
001
221
65,6
88
342
001
222
67,2
36
447
001
223
4708,0
2072
15630
001
224
0,0
10,9
11,6
001
225
101,0
613
9484
001
226
239,7
219
5403
001
290
528,9
205
2196
001
310
414,3
89
1234
001
340
29652,5
54880
66695
1002
5019900
910
211
65,1
84
88
910
212
15,5
910
213
17,3
22
23
910
221
403,5
229
240
910
222
430,6
236
240
910
223
5858,5
960
999
910
225
7390,3
5110
5194
910
226
3156,4
3382
3212
910
290
1062,4
14
16
910
310
3351,2
3600
3956
910
340
15950,5
14749
15689
26
Задача 3.2.
Повышение результативности социальной реабилитации инвалидов старше 18 .лет
1006
0020400
012
211
4511,0
4803
4803
Доля инвалидов старше 18 лет с достигнутым положительным результатом реабилитации в общей численности инвалидов старше 18 лет, обслуженных в реабилитационных учреждениях
%
80
80
80,5
80,3
81
80,7
81,5
81,3
81,5
012
212
0,0
28
183
012
213
1184,0
1260
1260
012
221
156,0
52
214
012
222
15,0
5
24
012
223
62,0
21
178
012
225
93,0
31
486
012
290
32,0
11
72
1002
5079901
001
211
109,4
102
102
001
213
29,0
27
27
1002
5019900
001
211
254,3
240
240
001
213
65,7
62
62
27
Мероприятие 3.2.1.
Внедрение стандартов реабилитационных услуг, предоставляемых в социально-реабилитационных учреждениях для инвалидов старше 18 лет
1006
0020400
012
211
74,0
74
74
Доля услуг, соответствующих стандартам в общем количестве оказанных услуг
%
55
70
75
70
80
75
90
85
90
012
213
26,0
26
26
1002
5079901
001
211
109,4
102
102
001
213
29,0
27
27
1002
5019900
001
211
254,3
240
240
001
213
65,7
62
62
28
Мероприятие 3.2.2.
Обеспечение условий для деятельности реабилитационных учреждений для инвалидов старше 18лет,при которых доля бюджетных услуг, соответствующих стандартам, постоянно увеличивается
1006
0020400
012
211
4437,0
4729
4729
Доля услуг, соответствующих стандартам в общем количестве оказанных услуг
%
55
70
75
70
80
75
90
85
90
012
212
0,0
28
183
012
213
1158,0
1234
1234
012
221
156,0
52
214
012
222
15,0
5
24
012
223
62,0
21
178
012
225
93,0
31
486
012
290
32,0
11
72
29
Задача 3.3.
Повышение уровеня социальной защищенности недееспособных граждан, граждан ограниченных в дееспособности. Нуждающихся в патронаже
1006
0020400
012
211
3772,0
4016
4016
Доля граждан из числа выявленных с достигнутым положительным результатом их социальной защищенности
%
93,3
93,3
95
94
96
95,5
96
96
96
012
213
988,0
1052
1052
30
Мероприятие 3.3.1.
Защита имущественных и личных неимущественных прав и охраняемых Законом интересов недееспособных граждан и ограниченных судом в дееспособности граждан
1006
0020400
012
211
943,0
1004
1004
Доля граждан из числа поставленных на учет, в отношении которых осуществляется защита прав
%
0
100
100
100
100
100
100
100
100
012
213
247,0
263
263
31
Мероприятие 3.3.2.
Выявление и учет лиц, нуждающихся в опеке и попечительстве
1006
0020400
012
211
943,0
1004
1004
Доля граждан из числа поставленных на учет и нуждающихся в опеке, кому подобран опекун, установлена опека, помещены в психоневрологические учреждения
%
0
100
100
100
100
100
100
100
100
012
213
247,0
263
263
32
Мероприятие 3.3.3.
Освобождение и отстранение в установленном порядке опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей
1006
0020400
012
211
943,0
1004
1004
Доля граждан из числа лиц, назначенных опекунами ( попечителями) освобожденных от исполнения обязанностей
%
0
4,3
4,3
1,9
3
1,4
2
0,9
2
012
213
247,0
263
263
33
Мероприятие 3.3.4.Участие в проведении трудовой терапии недееспособных
1006
0020400
012
211
943,0
1004
1004
Доля граждан из числа поставленных на учет, в отношении которых осуществляется защита прав
%
0
2,4
2,4
2,4
2
2
2
2
2
012
213
247,0
263
263
34
Цель 4.
Повысить уровень социальной адаптации пенсионеров
1006
0020400
012
211
4437,0
4729
4729
Доля пенсионеров с достигнутым положительным результатом социальной адаптации в общей численности дезадаптированных пенсионеров
%
63
63
64
63,5
65
64,5
66
65,5
98
012
212
0,0
28
183
012
213
1158,0
1234
1234
012
221
156,0
52
214
012
222
15,0
5
24
012
223
62,0
21
178
012
225
93,0
31
486
012
290
32,0
11
72
1002
5079901
001
211
234503,4
180960
180960
001
212
17,5
164,8
562,9
001
213
60120,1
47411
47411
001
221
683,0
354,5
1454,9
001
222
284,3
309,3
2635,1
001
223
7272,9
2337,8
15742,4
001
224
0,0
80,4
286,3
001
225
2210,8
514,7
11944,5
001
226
1273,8
591,8
10597,4
001
290
572,6
99
701,6
001
310
618,0
342,3
4404,9
001
340
15155,6
40484,9
46034,4
1002
5019900
001
211
24718,0
15859
15859
001
212
2,9
11,5
42,3
001
213
6029,2
4155
4155
001
221
25,6
14,8
58,9
001
222
9,8
6,6
78,3
001
223
1609,5
362,5
2736,1
001
225
35,2
107,4
1659,5
001
226
108,9
39,3
946,2
001
290
453,7
55
591,9
001
310
75,3
11,1
150,2
001
340
1429,2
16382,1
19909,4
1002
5019900
910
211
130,9
182
192
910
213
34,6
48
50
910
221
173,9
57
60
910
222
45,7
59
60
910
223
1196,1
241
251
910
225
3591,7
1284
1306
910
226
1579,8
850
807
910
290
317,1
3
4
910
310
1251,5
950
1044
910
340
6089,4
7347
7815
1002
5079901
910
211
7994,0
6394
6500
910
212
120,8
69
70
910
213
2090,8
1675
1703
910
221
786,5
163
180
910
222
503,4
330
400
910
223
2841,1
620
700
910
224
22,4
0
0
910
225
4792,7
1644
1700
910
226
3615,0
1022
1000
910
262
81,7
910
290
356,2
98
120
910
310
3448,1
1056
1380
910
340
10122,5
5605
5978
35
Задача 4.1.
Повышение охвата социальным обслуживанием пенсионеров
1002
5079901
001
211
233777,1
180283
180283
Доля пенсионеров, обслуженных учреждениями социального обслуживания, в общей численности пенсионеров
%
16
16
17
16,5
18
17,5
19
18,5
19
001
212
17,5
164,8
562,9
001
213
59930,2
47234
47234
001
221
683,0
354,5
1454,9
001
222
284,3
309,3
2635,1
001
223
7272,9
2337,8
15742,4
001
224
0,0
80,4
286,3
001
225
2210,8
514,7
11944,5
001
226
1273,8
591,8
10597,4
001
290
572,6
99
701,6
001
310
618,0
342,3
4404,9
001
340
15155,6
40484,9
46034,4
1002
5019900
001
211
24596,2
15744
15744
001
212
2,9
11,5
42,3
001
213
5997,4
4125
4125
001
221
25,6
14,8
58,9
001
222
9,8
6,6
78,3
001
223
1609,5
362,5
2736,1
001
225
35,2
107,4
1659,5
001
226
108,9
39,3
946,2
001
290
453,7
55
591,9
001
310
75,3
11,1
150,2
001
340
1429,2
16382,1
19909,4
1002
5019900
910
211
130,9
182
192
910
213
34,6
48
50
910
221
173,9
57
60
910
222
45,7
59
60
910
223
1196,1
241
251
910
225
3591,7
1284
1306
910
226
1579,8
850
807
910
290
317,1
3
4
910
310
1251,5
950
1044
910
340
6089,4
7347
7815
1002
5079901
910
211
7994,0
6394
6500
910
212
120,8
69
70
910
213
2090,8
1675
1703
910
221
786,5
163
180
910
222
503,4
330
400
910
223
2841,1
620
700
910
224
22,4
910
225
4792,7
1644
1700
910
226
3615,0
1022
1000
910
262
81,7
910
290
356,2
98
120
910
310
3448,1
1056
1380
910
340
10122,5
5605
5978
36
Мероприятии 4.1.1.
Оптимизацияструктуры учреждений социального обслуживания в соответствии с потребностями пенсионеров в социальных услугах
1002
5079901
001
211
228188,4
177487
176687
Очередность на социальное обслуживание
чел.
410
408
350
370
320
330
260
300
260
001
212
17,5
164,8
562,9
001
213
58466,0
46502
46292
001
221
683,0
354,5
1454,9
001
222
284,3
309,3
2635,1
001
223
7272,9
2337,8
15742,4
001
224
0,0
80,4
286,3
001
225
2210,8
514,7
11944,5
001
226
1273,8
591,8
10597,4
001
290
572,6
99
701,6
001
310
618,0
342,3
4404,9
001
340
15090,6
40333,9
45847,4
1002
5019900
001
211
24596,2
15744
15744
001
212
2,9
11,5
42,3
001
213
5997,4
4125
4125
001
221
25,6
14,8
58,9
001
222
9,8
6,6
78,3
001
223
1609,5
362,5
2736,1
001
225
35,2
107,4
1659,5
001
226
108,9
39,3
946,2
001
290
453,7
55
591,9
001
310
75,3
11,1
150,2
001
340
1429,2
16382,1
19909,4
1002
5019900
910
211
130,9
182
192
910
213
34,6
48
50
910
221
173,9
57
60
910
222
45,7
59
60
910
223
1196,1
241
251
910
225
3591,7
1284
1306
910
226
1579,8
850
807
910
290
317,1
3
4
910
310
1251,5
950
1044
910
340
6089,4
7347
7815
1002
5079901
910
211
7994,0
6394
6500
910
212
120,8
69
70
910
213
2090,8
1675
1703
910
221
786,5
163
180
910
222
503,4
330
400
910
223
2841,1
620
700
910
224
22,4
0
0
910
225
4792,7
1644
1700
910
226
3615,0
1022
1000
910
262
81,7
910
290
356,2
98
120
910
310
3448,1
1056
1380
910
340
10122,5
5605
5978
37
Мероприятие 4.1.2. Увеличение предоставления социальных услуг на дому
1002
5079901
001
211
5588,7
2796
3596
Увеличение количества граждан,пользующихся социально-медицинскими услугами на дому
чел.
111
136
140
140
240
190
240
200
240
001
213
1464,2
732
942
001
340
65,0
151
187
38
Задача 4.2.
Повышение качества социальных услуг, оказываемых пенсионерам
1002
5079901
001
211
726,3
677
677
Доля услуг, соответствующих стандартам социального обслуживания в общем кол-ве оказанных услуг
%
80
80
85
83
87
86
90
88
90
001
213
189,9
177
177
1002
5019900
001
211
121,8
115
115
001
213
31,8
30
30
1006
0020400
012
211
4437,0
4729
4729
012
212
0,0
28
183
012
213
1158,0
1234
1234
012
221
156,0
52
214
012
222
15,0
5
24
012
223
62,0
21
178
012
225
93,0
31
486
012
290
32,0
11
72
39
Мероприятие 4.2.1.
Внедрение в учреждениях социального обслуживания системы внутреннего контроля качества предоставляемых социальных услуг
1002
5079901
001
211
726,3
677
677
Наличие системы внутреннего контроля качества предоставляемых услуг
%
_
50
100
70
100
100
100
100
100
001
213
189,9
177
177
1002
5019900
001
211
121,8
115
115
001
213
31,8
30
30
40
Мероприятие 4.2.2.Обеспечение условий для деятельности учреждений социального обслуживания для пенсионеров,при которых доля бюджетных услуг, соответствующих стандартам, постоянно увеличивается
1006
0020400
012
211
4437,0
4729
4729
Доля бюджетных услуг, соответствующих стандартам
%
80
80
85
83
87
86
90
88
90
012
212
0,0
28
183
012
213
1158,0
1234
1234
012
221
156,0
52
214
012
222
15,0
5
24
012
223
62,0
21
178
012
225
93,0
31
486
012
290
32,0
11
72
41
Цель 5. Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан и социальной помощи населения в части предоставления соцмальных выплат
1002
5079901
001
211
13087,9
Доля граждан своевременно обеспеченных социальными выплатами
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
001
212
1,3
001
213
3324,9
001
221
16,5
001
222
22,4
001
225
160,0
001
226
460,7
001
290
15,7
001
310
231,0
001
340
1494,2
1006
0020400
012
211
5936,9
74912
74912
012
212
201,5
425
2813,2
012
213
1939,5
19626
19626
012
221
2383,2
797,1
3284,9
012
222
233,9
76,2
373,8
012
223
979,5
314,3
2744,8
012
225
465,3
475,3
7473,6
012
226
333,8
100
9000
012
290
495,7
159,9
1115,5
012
310
1384,0
100
1000
012
340
946,8
100
2000
42
Задача 5.1.
Обеспечение своевременных и правомерных назначений и выплат пособий, компенсаций и других денежных выплат социального характера
1002
5079901
001
211
13087,9
Доля граждан, получающих социальные выплаты к общей численности лиц имеющих право на их получение
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
001
212
1,3
001
213
3324,9
001
221
16,5
001
222
22,4
001
225
160,0
001
226
460,7
001
290
15,7
001
310
231,0
001
340
1494,2
1006
0020400
012
211
4094,9
72950
72950
012
212
170,5
415
2744,2
012
213
1457,5
19112
19112
012
221
2325,2
778,1
3204,9
012
222
227,9
74,2
364,8
012
223
956,5
306,3
2677,8
012
225
430,3
463,3
7291,6
012
226
333,8
100
9000
012
290
483,7
155,9
1088,5
012
310
1384,0
100
1000
012
340
946,8
100
2000
43
Мероприятие 5.1.1. Текущий конроль за соблюдением процедур и сроков, установленных административными регламентами представления социалных выплат
1002
5079901
001
211
13087,9
001
212
1,3
001
213
3324,9
001
221
16,5
001
222
22,4
001
225
160,0
001
226
460,7
001
290
15,7
001
310
231,0
001
340
1494,2
1006
20400
012
211
4094,9
72950
72950
Доля граждан, получающих социальные выплаты к общей численности лиц имеющих право на их получение
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
012
212
170,5
415
2744,2
012
213
1457,5
19112
19112
012
221
2325,2
778,1
3204,9
012
222
227,9
74,2
364,8
012
223
956,5
306,3
2677,8
012
225
430,3
463,3
7291,6
012
226
333,8
100
9000
012
290
483,7
155,9
1088,5
012
310
1384,0
100
1000
012
340
946,8
100
2000
43
Задача 5.2.
Обеспечение своевременного и правильного использования денежных средств по выплате социальных пособий в соответствии с выделннными бюджетными ассигнованиями
1006
0020400
012
211
1842,0
1962
1962
Доля финансирования выплаты социальных пособий к общей потребности
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
012
212
31,0
10
69
012
213
482,0
514
514
012
221
58,0
19
80
012
222
6,0
2
9
012
223
23,0
8
67
012
225
35,0
12
182
012
290
12,0
4
27
Мероприятие 5.2.1. Обеспечение социальными выплатами граждан путем перечисления денежных сумм в кредитные организации и учреждения федеральной почтовой связи
1006
20400
012
211
1842,0
1962
1962
Доля граждан, получающих социальные выплаты через кредитные организации и учреждения почтовой связи
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
012
212
31,0
10
69
012
213
482,0
514
514
012
221
58,0
19
80
012
222
6,0
2
9
012
223
23,0
8
67
012
225
35,0
12
182
012
290
12,0
4
27
44
ВСЕГО по ВЦП
1002
5019900
001
214517,3
211254,2
268527,4
1002
5079901
001
430636,3
322303,5
381549,4
1002
5079902
001
198346,5
155742,7
193175,4
1006
0020400
012
40578,1
123217,8
153881,8
1002
5019900
910
54153,5
40626
42542
1002
5079901
910
38616,8
19104
20183
1002
5079902
910
567,5
270
275
0707
4320200
012
10237,0
10260
10260
0707
4329900
001
4650,0
2928,9
3092,4
707
4329900
12
367,4
3130,6
2754,6
43
ИТОГО
992670,4
888 837,7
1 076 241,0
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 01.03.2010 № 41
О внесении изменений в приказ от 30.12.2008 № 211
В соответствии с Законом Астраханской области от 28.12.2009 № 101/2009-ОЗ «О внесении изменений в Закон Астраханской области на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов», Постановлением Правительства Астраханской области от 18.04.2008 № 169-П «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ», руководствуясь Постановлением Правительства Астраханской области от 21.03.2005 № 21-П «О министерстве социального развития и труда Астраханской области», учитывая согласование министерства финансов Астраханской области и министерства экономического развития Астраханской области ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приказ от 30.12.2008 № 211 «Об утверждении аналитической ведомственной целевой программы», изложив аналитическую ведомственную целевую программу «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области на 2009-2011 годы» (далее -Программа), утвержденную приказом, в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Департаменту мониторинга, анализа и прогнозирования социального развития (Юсупова Т.В.):
2.1. в 10 - дневный срок обеспечить направление в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области на публикацию в средствах массовой информации сообщения о внесении изменений в Программу с указанием адреса размещения в сети Интернет;
2.2. в 10 – дневный срок обеспечить размещение утвержденной Программы в новой редакции на портале Социальной сферы Астраханской области;
3. Сектору делопроизводства и работы с населением (Зинина Н.Ю.) обеспечить направление в министерство финансов Астраханской области и в министерство экономического развития Астраханской области настоящего приказа с приложением Программы и копии публикации в средствах массовой коммуникации сообщения об её утверждении.
4. Бюджетно-финансовому департаменту (Апряткина Е.В.), департаменту социальных гарантий (Зубова Т.В.), департаменту по семейной политике (Цибизова Н.Г.), департаменту социального обслуживания и методологии мер социальной поддержки (Новоженина Е.А.) обеспечить реализацию Программы на основе планируемых показателей результатов деятельности.
5. Контроль выполнения настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Тихонову Л.Г.
Министр
Е.А.Лукьяненко
Приложение
к приказу министра
социального развития и труда
Астраханской области
от 01.03.2010 № 41
ПАСПОРТ
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование субъекта бюджетного планирования
Министерство социального развития и труда Астраханской области
Наименование Программы
АВЦП «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области на 2009-2011 годы»
Должностное лицо, утвердившее аналитическую ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта
Постановление министерства социального развития и труда Астраханской области
Обоснование разработки программы
Создание и внедрение в работу отрасли автоматизированной системы информационно-аналитической поддержки управления по результатам в Астраханской области, постановление Правительства Астраханской области от 18.04.2008 № 169-П «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ», распоряжение Правительства Астраханской области от 28.07.2009 № 251-Пр «О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторов их достижения на 2009 год и на период с 2010 до 2012 года».
Соответствие аналитической ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и распоряжению Правительства Астраханской области от 28.07.2009 № 251-Пр «О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2009 год и на период с 2010 до 2012года»
Программа соответствует основной стратегической цели социально-экономического развития Астраханской области - «Повышение уровня и качества жизни» в части решения тактических задач в сфере социальной поддержки и социального обслуживания отдельных групп населения, нуждающихся в особом внимании и заботе государства. Поставленные задачи могут быть достигнуты путем реализации определенного ряда мероприятий.
Цели и задачи Программы
Цели:
Цель 1 – снижение уровня детской безнадзорности;
Цель 2 – повышение уровня социальной адаптации детей-инвалидов;
Цель 3 – повышение уровня социальной адаптации инвалидов старше 18 лет;
Цель 4 – повышение уровня социальной адаптации пенсионеров;
Цель 5 – реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан и социальной помощи населения в части предоставления социальных выплат;
Задачи:
1. Повышение эффективности профилактики детской безнадзорности;
2. Повысить результативности применения мер социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
3. Повышение эффективности управления персоналом органов социальной защиты населения, занимающимся вопросами профилактики безнадзорности;
4. Повышение охвата детей-инвалидов реабилитационными мероприятиями;
5. Повышение результативности социальной реабилитации детей-инвалидов;
6. Повышение охвата инвалидов старше 18 лет реабилитационными мероприятиями;
7. Повышение результативности социальной реабилитации инвалидов старше 18 лет;
8. Повышение уровня социальной защищенности недееспособных граждан, граждан, ограниченных в дееспособности, нуждающихся в патронаже;
9. Повышение охвата социальным обслуживанием пенсионеров;
10. Повышение качества социальных услуг, оказываемых пенсионерам;
11. Обеспечение своевременного и правомерного назначения и выплату пособий, компенсаций и других денежных выплат социального характера;
12.Обеспечение своевременного и правильного использования денежных средств по выплате социальных пособий в соответствии с выделенными бюджетными ассигнованиями;
Целевые индикаторы и показатели Программы
В качестве целевых индикаторов и показателей используется:
1. Наличие различных критериев и автоматизированных систем учета;
2. Доли отдельных групп населения, охваченных программными мероприятиями;
3. Количество методик и информационных технологий;
4. Наличие стандартов социальных и реабилитационных услуг;
5. Наличие систем контроля качества социальных услуг
Ожидаемые результаты Программы
Достижение намеченных целевых значений показателей программы по каждому мероприятию, в частности:
- снижение уровня детской безнадзорности с 0,6% до 0,5 %;
- повышение уровня социальной адаптации детей-инвалидов с 57,5 % до 60,0 %;
- повышение уровня социальной адаптации инвалидов старше 18 лет с 22,0% до 25,0 %;
- повышение уровня социальной адаптации пенсионеров с 63,0% до 99,0 %
Содержание и сроки выполнения основных мероприятий Программы
Ведомственная целевая программа рассчитана на 2009-2011 годы.
Основные мероприятия направлены на увеличение охвата лиц пенсионного возраста социальным обслуживанием, повышение охвата инвалидов старше 18 лет реабилитационными услугами и повышение результативности социальной реабилитации, повышение охвата детей-инвалидов реабилитационными услугами и повышение результативности этих услуг, снижение уровня детской безнадзорности, на повышение качества социальных услуг, оказываемых женщинам, находящимся в кризисной ситуации.
Объемы финансирования Программы
Общий объем финансирования по годам составляет:
2009 год – 992748,3 тыс.руб.
2010 год – 888837,7 тыс. руб.
2011 год – 1076241 тыс. руб.
Предварительная оценка эффективности выполнения Программы
Эффективность реализации программы определяется на основе положительной динамики промежуточных значений показателей по результатам реализации мероприятий
ОПИСАНИЕ
ожидаемых результатов реализации аналитической ведомственной целевой программы развития «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области на 2009-2011 годы» министерства социального развития и труда Астраханской области и индикаторов, измеряемых количественными показателями
Оценка достигнутых результатов программы будет производиться на основе количественных и качественных показателей, измеряемых исчисленными в процентах (доля в целом), и в абсолютных числах. Количественные показатели включают в себя как долевые значения, так и число получателей мер социального обслуживания и социальной поддержки и т.п.
Цель 1 — Снижение уровня детской безнадзорности (с 0,38 % до 0,5 % в 2011 году)
В ходе достижения вышеуказанной цели программа предусматривает решение следующих задач:
повышение эффективности профилактики безнадзорности
повышение результативности применения мер социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
повышение эффективности управления персоналом органов социальной защиты
Выполнение этих задач предполагается путем осуществления комплекса основных взаимоувязанных мероприятий, в числе которых:
- обеспечение потребности в социальной реабилитации и адаптации;
- повышение охвата мерами профилактики безнадзорности семей; находящихся в социально опасном положении;
- разработка системы дифференциации безнадзорности детей по признакам социальной адаптации;
- разработка и применение дифференцированных форм реабилитации безнадзорных детей;
- расширение охвата детей семейными формами реабилитации и жизнеустройства;
- оптимизация распределения персонала между применяемыми и вновь вводимыми формами профилактики безнадзорности детей;
- разработка и применение методов оценки результативности и систему стимулирования сотрудников, работающих с безнадзорными детьми, их родителями и опекунами за результаты их деятельности по профилактике безнадзорности;
- организационно-методическое обеспечение системы профилактики безнадзорности.
В ходе выполнения задач и мероприятий программы используются такие индикаторы:
- доля безнадзорных в общей численности детей (0,5%);
- доля семей из числа прошедших профилактику безнадзорности, дети которых не нуждаются в повторной профилактике (0,7%);
- доля детей, обслуженных в учреждениях для несовершеннолетних, к численности детей, нуждающихся в социальной реабилитации (2%);
- доля семей, дети которых прошли профилактику безнадзорности, к числу семей (АС СР), находящихся в социально опасном положении (80);
- доля детей, прошедших социальную реабилитацию и не нуждающихся в повторной реабилитации, из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (100%);
- количество сотрудников органов социальной защиты, прошедших курсы повышения квалификации по профилактике безнадзорности, к численности персонала (65);
Цель 2 — Повышение уровня социальной адаптации детей-инвалидов (с 58 % до 60 % в 2011 году)
В ходе достижения вышеуказанной цели программа предусматривает решение следующих задач:
повышение охвата детей-инвалидов реабилитационными мероприятиями
повышение результативности
Выполнение этих задач намечено путем реализации следующих мероприятий:
- увеличение удельного веса детей-инвалидов, прошедших реабилитацию в реабилитационных учреждениях;
- внедрение стандартов реабилитационных услуг, представляемых в социально-реабилитационных учреждениях для детей-инвалидов;
- обеспечение условий для деятельности реабилитационных учреждений для детей –инвалидов, при которых доля бюджетных услуг, соответствующих стандартам, постоянно увеличивается.
Индикаторы:
- доля детей-инвалидов с достигнутым положительным результатом их социальной адаптации в общей численности детей-инвалидов (60%);
- доля детей-инвалидов, прошедших курс реабилитации в реабилитационных учреждениях, в общей численности детей-инвалидов (71);
- доля услуг, соответствующих стандартам в общем количестве оказанных услуг (95).
Цель 3 - Повышение уровня социальной адаптации инвалидов старше 18 лет (с 23 % до 25 % в 2011 году)
В ходе достижения вышеуказанной цели программа предусматривает решение следующих задач:
повышение охвата инвалидов старше 18 лет реабилитационными мероприятиями
повышение результативности социальной реабилитации инвалидов старше 18 лет
повышение уровня социальной защищенности недееспособных граждан, граждан ограниченных в дееспособности
Индикаторы:
- доля инвалидов старше 18 лет с достигнутым положительным результатом их социальной адаптации в общей численности инвалидов старше 18 лет (25%);
- доля инвалидов старше 18 лет, прошедших курс реабилитации в реабилитационных учреждениях, в общей численности инвалидов старше 18 лет (8%);
- доля граждан из числа выявленных с достигнутым положительным результатом их социальной защищенности (96%).
Цель 4 - Повышение уровня социальной адаптации пенсионеров (с 65 % до 99 % в 2011 году)
В ходе достижения вышеуказанной цели программа предусматривает решение следующих задач:
повышение охвата социальным обслуживанием пенсионеров
повышение качества социальных услуг, оказываемых пенсионерами
Индикаторы:
- доля пенсионеров с достигнутым положительным результатом социальной адаптации в общей численности дезадаптированных пенсионеров (99%);
- доля пенсионеров, обслуженных учреждениями социального обслуживания, в общей численности пенсионеров (20%);
- доля бюджетных услуг соответствующих стандартам (95%);
Цель 5 - Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан и социальной помощи населению в части предоставления социальных выплат (100%)
В ходе достижения вышеуказанной цели программа предусматривает решение следующих задач:
обеспечение своевременных и правомерных назначений и выплат пособий, компенсаций и других денежных выплат социального характера
обеспечение своевременного и правильного использования денежных средств по выплате социальных пособий в соответствии с выделенными бюджетными ассигнованиями
Индикаторы:
- доля граждан своевременно обеспеченных социальными выплатами (100%);
- доля граждан получающих социальные выплаты к общей численности лиц имеющих право на их получение (100%);
- доля финансирования выплат социальных пособий к общей потребности (100%);
Перечень и характеристики ведомственной целевой программы, целей, задач, мероприятий, объемов финансирования и показателей результативности
Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области на 2009-2011 годы
(наименование ВЦП)
№
п/п
Цели, задачи, мероприятия ВЦП
Коды классификации
Объем финансирования, тыс.руб.
Планируемые показатели результатов деятельности
раздел, подраздел
целевая статья
вид расходов
КОСГУ
2009 год
2010 год
2011 год
Показатель
Единица измерения
2007 год
2008 год
Промежуточное значение (непосредственный результат)
Целевое значение (конечный результат)
2009 год
2010 год
2011 год
Всего
в том
числе на 01.07
Всего
в том
числе на 01.07
Всего
в том
числе на 01.07
1
2
3
5
6
7,0
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
ЦЕЛЬ 1
Снижение уровня детской безнадзорности
1002
5079902
001
211
134570,5
95842
95842
доля безнадзорных в общей численности детей АО
%
0,7
0,6
0,56
0,35
0,55
0,38
0,53
0,45
0,5
001
212
500,7
647,9
250,2
001
213
35175,4
25110
25726
001
221
826,4
295,8
1022,4
001
222
137,0
55,9
438,1
001
223
6747,7
1620,4
8847,9
001
224
0,0
16,3
58,2
001
225
1718,1
430,7
9425,7
001
226
1256,9
622,9
5814
001
262
2588,9
9189
9850,4
001
290
525,9
153,7
803,7
001
310
1380,8
150,5
1505,4
001
340
12918,2
21607,6
33591,4
1006
0020400
012
211
1842,0
1962
1962
012
212
0,0
10
69
012
213
483,0
514
514
012
221
58,0
19
80
012
222
6,0
2
9
012
223
23,0
8
67
012
225
35,0
12
182
012
290
12,0
4
27
1002
5079902
910
211
12,5
0
0
910
213
3,3
0
0
910
225
32,9
0
0
910
226
12,5
0
0
910
310
465,5
200
200
910
340
40,8
70
75
0707
4320200
012
262
10237,0
8090
8090
012
340
0,0
2170
2170
0707
4329900
001
222
74,1
105
112,5
001
226
692,1
1109,9
1134
001
290
0,0
35
40
001
310
49,7
123,6
133,4
001
340
3834,1
1555,4
1672,5
0707
4329900
012
262
367,4
3130,6
2754,6
2
ЗАДАЧА 1.1.
Повышение эффективности профилактики безнадзорности
1002
5079902
001
211
133760,4
93490,7
93490,7
доля семей из числа прошедших профилактику безнадзорности, дети которых не нуждаются в повторной профилактике
%
0
1,5
1,3
0,9
1
0,6
0,8
0,5
0,8
001
212
480,7
638,9
191,2
001
213
34960,2
24494
25110
001
221
826,4
295,8
1022,4
001
222
137,0
55,9
438,1
001
223
6747,7
1620,4
8847,9
001
224
0,0
16,3
58,2
001
225
1718,1
430,7
9425,7
001
226
1056,9
422,9
5214
001
290
375,9
3,7
503,7
001
310
1380,8
150,5
1505,4
001
340
12918,2
21607,6
33591,4
1002
5079902
910
211
12,5
0
0
910
213
3,3
0
0
910
226
12,5
0
0
910
310
465,5
200
200
910
340
40,8
70
75
0707
4320200
012
262
10237,0
8090
8090
012
340
0,0
2170
2170
0707
4329900
001
222
74,1
105
112,5
001
226
692,1
1109,9
1134
001
290
0,0
35
40
001
310
49,7
123,6
133,4
001
340
3834,1
1555,4
1672,5
0707
4329900
012
262
367,4
3130,6
2754,6
4
Мероприятие 1.1.1.
Обеспечение потребности в социальной реабилитации и адаптации
1002
5079902
001
211
132494,3
92325,7
92325,7
Доля детей, обслуженных в учреждениях для несовершеннолетних, к численности детей, нуждающихся в социальной реабилитации
%
0
1,1
1,3
0,8
1,5
0,9
1,7
0,9
2
001
212
480,7
638,9
191,2
001
213
34511,4
24081
24697
001
221
826,4
295,8
1022,4
001
222
137,0
55,9
438,1
001
223
6747,7
1620,4
8847,9
001
224
0,0
16,3
58,2
001
225
1718,1
430,7
9425,7
001
226
1056,9
422,9
5214
001
290
375,9
3,7
503,7
001
310
1331,1
150,5
1505,4
001
340
12918,2
21607,6
33591,4
1002
5079902
910
211
12,5
910
213
3,3
910
225
32,9
0
0
910
226
12,5
0
0
910
310
465,5
200
200
910
340
40,8
70
75
5
Мероприятие 1.1.2.
Повышение охвата мерами профилактики безнадзорности семей, находящихся в социально опасном положении
1002
5079902
00 1
211
1266,1
1165
1165
доля семей, дети которых прошли профилактику безнадзорности, к числу семей (АС СР), находящихся в социально опасном положении
%
0
23
40
30
45
35
50
40
60
00 1
213
448,8
413
413
0707
4320200
012
262
10237,0
8090
8090
012
340
0,0
2170
2170
0707
4329900
001
222
74,1
105
112,5
001
226
692,1
1109,9
1134
001
290
0,0
35
40
001
310
49,7
123,6
133,4
001
340
3834,1
1555,4
1672,5
0707
4329900
012
262
367,4
3130,6
2754,6
7
ЗАДАЧА 1.2
Повышение результативности применения мер социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
1006
0020400
012
211
184,0
196
196
доля детей, прошедших социальную реабилитацию и не нуждающихся в повторной реабилитации, из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
%
0
96
97
45
98
60
98,5
60
100
012
213
48,0
51
51
1002
5079902
001
211
810,1
2351,3
2351,3
001
213
215,2
616
616
001
226
100,0
100
100
001
262
2588,9
9189
9850,4
8
Мероприятие 1.2.1.
Разработка системы дифференциации безнадзорных детей по признакам социальной адаптации
1006
0020400
012
211
184,0
196
196
охват безнадзорных детей системой дифференциации
%
0
0
100
100
100
100
100
100
100
012
213
48,0
51
51
9
Мероприятие 1.2.2.
Разработка и применение дифференцированных форм реабилитации безнадзорных детей
1002
5079902
001
226
100,0
100
100
количество вновь внедренных методик социальной реабилитации
ед.
0
0
3
1
2
1
3
2
6
10
Мероприятие 1.2.3.
Расширение охвата детей семейными формами реабилитации и жизнеустройства
1002
5079902
001
211
810,1
2351,3
2351,3
доля в общем числе безнадзорных детей, в отношении которых применяются семейные формы реабилитации и жизнеустройства
%
1,6
2,6
4
2
6
3
6
6
6
001
213
215,2
616
616
001
262
2589,0
9189
9850,4
11
ЗАДАЧА 1.3.
Повышение эффективности управления персоналом органов социальной защиты, занимающихся вопросами профилактики безнадзорности
1002
5079902
00 1
212
20,0
9
59
количество сотрудников органов социальной защиты, прошедших курсы повышения квалификации по профилактике безнадзорности, к численности персонала
чел.
20
26
38
20
41
25
54
30
60
001
226
100,0
100
500
001
290
150,0
150
300
1006
0020400
012
211
1658,0
1766
1766
012
212
0,0
10
69
012
213
435,0
463
463
012
221
58,0
19
80
012
222
6,0
2
9
012
223
23,0
8
67
012
225
35,0
12
182
012
290
12,0
4
27
12
Мероприятие 1.3.1.
Оптимизация распределения персонала между применяемыми и вновь вводимыми формами профилактики безнадзорности детей
1002
5079902
001
212
20,0
9
59
доля персонала, прошедшего курсы повышения квалификации по вопросам профилактики безнадзорности
%
3
4
4
2
2
1
6
3
6
001
226
100,0
100
500
13
Мероприятие 1.3.2.
Разработка и применение методов оценки результативности и системы стимулирования сотрудников, работающих с безнадзорными детьми, их родителями и опекунами за результаты их деятельности по профилактике безнадзорности
1002
5079902
001
290
150,0
150
300
наличие внедренной системы мотивации персонала: к повышению охвата профилактикой семей групп социального риска к повышению качества профилактики безнадзорности
%
0
-
25
12
25
12
50
25
50
14
Мероприятие 1.3.3.
Организационно-методическое обеспечение системы профилактики безнадзорности
1006
0020400
012
211
1658,0
1766
1766
Количество целевых мероприятий
ед.
48
60
70
30
75
40
80
40
80
012
212
31,0
10
69
012
213
435,0
463
463
012
221
58,0
19
80
012
222
6,0
2
9
012
223
23,0
8
67
012
225
35,0
12
182
012
290
12,0
4
27
15
ЦЕЛЬ 2.
Повышение уровеня социальной адаптации детей-инвалидов
1002
5019900
001
211
25089,6
18833
18833
Доля детей-инвалидов с достигнутым положительным результатом их социальной адаптации в общей численности детей-инвалидов
%
57,5
57,5
58
57,7
58,5
58,3
59
58,7
59
001
212
54,8
15
51
001
213
6423,1
4934
4934
001
221
63,0
7
26
001
222
4,4
3
33
001
223
1628,3
155
1172
001
225
219,5
46
711
001
226
125,9
16
405
001
290
24,8
3
28
001
310
303,0
20
284
001
340
1869,7
10648
12941
1002
5079901
001
211
23148,9
25250
25250
001
212
51,5
23
79
001
213
5962,0
6616
6616
001
221
76,0
51
208
001
222
0,0
21
377
001
223
1004,9
156
2249
001
224
0,0
12
41
001
225
322,1
73
1706
001
226
275,1
84
1514
001
290
6,8
15
110
001
310
149,5
59
761
001
340
591,4
8199
9323
1006
0020400
012
211
4511,0
4803
4803
012
212
0,0
28
183
012
213
1184,0
1260
1260
012
221
156,0
52
214
012
222
15,0
5
24
012
223
62,0
21
178
012
225
93,0
31
486
012
290
32,0
11
72
1002
5079901
910
212
1,8
910
221
2,0
910
222
17,8
910
225
335,4
910
226
384,4
910
262
4,7
910
290
8,1
910
310
637,7
114
120
910
340
478,8
314
332
1002
5019900
910
221
22,2
910
223
490,7
910
225
419,2
910
226
128,2
910
310
28,4
910
340
990,5
1219
1296
16
ЗАДАЧА 2.1.
Повышение охвата детей-инвалидов реабилитационными мероприятиями
1002
5019900
001
211
25021,8
18769
18769
Доля детей-инвалидов, охваченных реабилитационными мероприятиями, в общей численности детей-инвалидов
%
89
89
90
89,5
91
90,5
92
91,5
92
001
212
54,8
15
51
001
213
6405,1
4917
4917
001
221
63,0
7
26
001
222
4,4
3
33
001
223
1628,3
155
1172
001
225
219,5
46
711
001
226
125,9
16
405
001
290
24,8
3
28
001
310
303,0
20
284
001
340
1869,7
10648
12941
1002
5079901
001
211
22990,1
25102
25102
001
212
51,5
23
79
001
213
5919,1
6576
6576
001
221
76,0
51
208
001
222
0,0
21
377
001
223
1004,9
156
2249
001
224
0,0
12
41
001
225
322,1
73
1706
001
226
275,1
84
1514
001
290
6,8
15
110
001
310
149,5
59
761
001
340
591,4
8199
9323
910
221
22,2
1002
5019900
910
223
490,7
910
225
419,2
910
226
128,2
910
310
28,4
910
340
990,5
1219
1296
1002
5079901
910
212
1,8
910
221
2,0
910
222
17,8
910
225
335,4
910
226
384,4
910
262
4,7
910
290
8,1
910
310
637,7
114
120
910
340
478,8
314
332
17
Мероприятие 2.1.1.
Увеличение удельного веса детей-инвалидов, прошедших реабилитацию в реабилитационных учреждениях
1002
5019900
001
211
25021,8
18769
18769
Доля детей-инвалидов, прошедших курс реабилитации в реабилитационных учреждениях, в общей численности детей-инвалидов
%
67
67
68
67,5
69
68,5
70
69,5
70
001
212
54,8
15
51
001
213
6405,1
4917
4917
001
221
63,0
7
26
001
222
4,4
3
33
001
223
1628,3
155
1172
001
225
219,5
46
711
001
226
125,9
16
405
001
290
24,8
3
28
001
310
303,0
20
284
001
340
1869,7
10648
12941
1002
5079901
001
211
22990,1
25102
25102
001
212
51,5
23
79
001
213
5919,1
6576
6576
001
221
76,0
51
208
001
222
0,0
21
377
001
223
1004,9
156
2249
001
224
0,0
12
41
001
225
322,1
73
1706
001
226
275,1
84
1514
001
290
6,8
15
110
001
310
149,5
59
761
001
340
591,4
8199
9323
1002
5079901
910
212
1,8
910
221
2,0
910
222
17,8
910
225
335,4
910
226
384,4
910
262
4,7
910
290
8,1
910
310
637,7
114
120
910
340
478,8
314
332
910
221
22,2
1002
5019900
910
223
490,7
910
225
419,2
910
226
128,2
910
310
28,4
910
340
990,5
1219
1296
19
ЗАДАЧА 2.2.
Повышение результативности социальной реабилитации детей-инвалидов
1002
5079901
001
211
158,8
148
148
Доля детей-инвалидов с достигнутым положительным результатом реабилитации, в общей численности детей-инвалидов, обслуженных в реабилитационных учреждениях
%
84
87
88
87,5
89
88,5
90
89,5
90
001
213
42,9
40
40
1002
5019900
001
211
67,8
64
64
001
213
18,0
17
17
1006
0020400
012
211
4511,0
4803
4803
012
212
0,0
28
183
012
213
1184,0
1260
1260
012
221
156,0
52
214
012
222
15,0
5
24
012
223
62,0
21
178
012
225
93,0
31
486
012
290
32,0
11
72
20
Мероприятие 2.2.1.
Внедрение стандартов реабилитационных услуг, предоставляемых в социально-реабилитационных учреждениях для детей-инвалидов
1006
0020400
012
211
74,0
74
74
Доля услуг, соответствующих стандартам в общем количестве оказанных услуг
%
60
70
75
70
80
75
90
85
90
012
213
26,0
26
26
1002
5079901
001
211
158,8
148
148
001
213
42,9
40
40
1002
5019900
001
211
67,8
64
64
001
213
18,0
17
17
21
Мероприятие 2.2.2.
Обеспечение условий для деятельности реабилитционных учреждений для детей-инвалидов,при которых доля бюджетных услуг, соответствующих стандартам , постоянно увеличивается
1006
0020400
012
211
4437,0
4729
4729
Доля бюджетных услуг, соответствующих стандартам
%
60
70
75
70
80
75
90
85
90
012
212
0,0
28
183
012
213
1158,0
1234
1234
012
221
156,0
52
214
012
222
15,0
5
24
012
223
62,0
21
178
012
225
93,0
31
486
012
290
32,0
11
72
22
ЦЕЛЬ 3.
Повышение уровеня социальной адаптации инвалидов старше 18 лет
1006
0020400
012
211
8283,0
8819
8819
Доля инвалидов старше 18 лет с достигнутым положительным результатом их социальной адаптации в общей численности инвалидов старше 18 лет
%
22
22
22,5
22,3
23
22,7
24
23,5
24
012
212
0,0
28
183
012
213
2172,0
2312
2312
012
221
156,0
52
214
012
222
15,0
5
24
012
223
62,0
21
178
012
225
93,0
31
486
012
290
32,0
11
72
1002
5079901
001
211
35015,9
4208
4208
001
212
14,8
4
13
001
213
9145,0
1103
1103
001
221
121,0
17
69
001
222
30,2
14
126
001
223
4369,3
104
750
001
224
0,0
4
17
001
225
2069,7
24
569
001
226
301,1
28
505
001
290
168,9
5
34
001
310
311,6
21
272
001
340
5974,0
2562
2914
1002
5019900
001
211
86350,7
64427
64427
001
212
13,1
50
173
001
213
22072,9
16880
16880
001
221
65,6
88
342
001
222
67,2
36
447
001
223
4708,0
2072
15630
001
224
0,0
10,9
11,6
001
225
101,0
613
9484
001
226
239,7
219
5403
001
290
528,9
205
2196
001
310
414,3
89
1234
001
340
29652,5
54880
66695
1002
5019900
910
211
65,1
84
88
910
212
15,5
910
213
17,3
22
23
910
221
403,5
229
240
910
222
430,6
236
240
910
223
5858,5
960
999
910
225
7390,3
5110
5194
910
226
3156,4
3382
3212
910
290
1062,4
14
16
910
310
3351,2
3600
3956
910
340
15950,5
14749
15689
Задача 3.1 Повышение охвата инвалидов старше 18 лет реабилитационными мероприятиями
1002
5019900
001
211
86096,4
64187
64187
Доля инвалидов старше 18лет , охваченных реабилитационными мероприятиями в общей численности инвалидов старше 18 лет
%
28
28,2
29
28,5
30
29,5
31
30,5
31
001
212
13,1
50
173
001
213
22007,2
16818
16818
001
221
65,6
88
342
001
222
67,2
36
447
001
223
4708,0
2072
15630
001
224
0,0
10,9
11,6
001
225
101,0
613
9484
001
226
239,7
219
5403
001
290
528,9
205
2196
001
310
414,3
89
1234
001
340
29652,5
54880
66695
1002
5079901
001
211
34906,5
4106
4106
001
212
14,8
4
13
001
213
9116,0
1076
1076
001
221
121,0
17
69
001
222
30,2
14
126
001
223
4369,3
104
750
001
224
0,0
4
17
001
225
2069,7
24
569
001
226
301,1
28
505
001
290
168,9
5
34
001
310
311,6
21
272
001
340
5974,0
2562
2914
1002
5019900
910
211
65,1
84
88
910
212
15,5
910
213
17,3
22
23
910
221
403,5
229
240
910
222
430,6
236
240
910
223
5858,5
960
999
910
225
7390,3
5110
5194
910
226
3156,4
3382
3212
910
290
1062,4
14
16
910
310
3351,2
3600
3956
910
340
15950,5
14749
15689
24
Мероприятие 3.1.1.
Увеличение удельного веса инвалидов, старше 18 лет, прошедших реабилитацию в реабилитационных учреждениях
1002
5079901
001
211
34906,5
4106
4106
Доля инвалидов старше 18 лет, прошедших курс реабилитации в реабилитационных учреждениях, в общей численности инвалидов старше 18 лет
%
6,6
6,6
6,7
6,65
6,8
6,75
7
6,9
7
001
212
14,8
4
13
001
213
9116,0
1076
1076
001
221
121,0
17
69
001
222
30,2
14
126
001
223
4369,3
104
750
001
224
0,0
4
17
001
225
2069,7
24
569
001
226
301,1
28
505
001
290
168,9
5
34
001
310
311,6
21
272
001
340
5974,0
2562
2914
1002
5019900
001
211
86096,4
64187
64187
001
212
13,1
50
173
001
213
22007,2
16818
16818
001
221
65,6
88
342
001
222
67,2
36
447
001
223
4708,0
2072
15630
001
224
0,0
10,9
11,6
001
225
101,0
613
9484
001
226
239,7
219
5403
001
290
528,9
205
2196
001
310
414,3
89
1234
001
340
29652,5
54880
66695
1002
5019900
910
211
65,1
84
88
910
212
15,5
910
213
17,3
22
23
910
221
403,5
229
240
910
222
430,6
236
240
910
223
5858,5
960
999
910
225
7390,3
5110
5194
910
226
3156,4
3382
3212
910
290
1062,4
14
16
910
310
3351,2
3600
3956
910
340
15950,5
14749
15689
26
Задача 3.2.
Повышение результативности социальной реабилитации инвалидов старше 18 .лет
1006
0020400
012
211
4511,0
4803
4803
Доля инвалидов старше 18 лет с достигнутым положительным результатом реабилитации в общей численности инвалидов старше 18 лет, обслуженных в реабилитационных учреждениях
%
80
80
80,5
80,3
81
80,7
81,5
81,3
81,5
012
212
0,0
28
183
012
213
1184,0
1260
1260
012
221
156,0
52
214
012
222
15,0
5
24
012
223
62,0
21
178
012
225
93,0
31
486
012
290
32,0
11
72
1002
5079901
001
211
109,4
102
102
001
213
29,0
27
27
1002
5019900
001
211
254,3
240
240
001
213
65,7
62
62
27
Мероприятие 3.2.1.
Внедрение стандартов реабилитационных услуг, предоставляемых в социально-реабилитационных учреждениях для инвалидов старше 18 лет
1006
0020400
012
211
74,0
74
74
Доля услуг, соответствующих стандартам в общем количестве оказанных услуг
%
55
70
75
70
80
75
90
85
90
012
213
26,0
26
26
1002
5079901
001
211
109,4
102
102
001
213
29,0
27
27
1002
5019900
001
211
254,3
240
240
001
213
65,7
62
62
28
Мероприятие 3.2.2.
Обеспечение условий для деятельности реабилитационных учреждений для инвалидов старше 18лет,при которых доля бюджетных услуг, соответствующих стандартам, постоянно увеличивается
1006
0020400
012
211
4437,0
4729
4729
Доля услуг, соответствующих стандартам в общем количестве оказанных услуг
%
55
70
75
70
80
75
90
85
90
012
212
0,0
28
183
012
213
1158,0
1234
1234
012
221
156,0
52
214
012
222
15,0
5
24
012
223
62,0
21
178
012
225
93,0
31
486
012
290
32,0
11
72
29
Задача 3.3.
Повышение уровеня социальной защищенности недееспособных граждан, граждан ограниченных в дееспособности. Нуждающихся в патронаже
1006
0020400
012
211
3772,0
4016
4016
Доля граждан из числа выявленных с достигнутым положительным результатом их социальной защищенности
%
93,3
93,3
95
94
96
95,5
96
96
96
012
213
988,0
1052
1052
30
Мероприятие 3.3.1.
Защита имущественных и личных неимущественных прав и охраняемых Законом интересов недееспособных граждан и ограниченных судом в дееспособности граждан
1006
0020400
012
211
943,0
1004
1004
Доля граждан из числа поставленных на учет, в отношении которых осуществляется защита прав
%
0
100
100
100
100
100
100
100
100
012
213
247,0
263
263
31
Мероприятие 3.3.2.
Выявление и учет лиц, нуждающихся в опеке и попечительстве
1006
0020400
012
211
943,0
1004
1004
Доля граждан из числа поставленных на учет и нуждающихся в опеке, кому подобран опекун, установлена опека, помещены в психоневрологические учреждения
%
0
100
100
100
100
100
100
100
100
012
213
247,0
263
263
32
Мероприятие 3.3.3.
Освобождение и отстранение в установленном порядке опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей
1006
0020400
012
211
943,0
1004
1004
Доля граждан из числа лиц, назначенных опекунами ( попечителями) освобожденных от исполнения обязанностей
%
0
4,3
4,3
1,9
3
1,4
2
0,9
2
012
213
247,0
263
263
33
Мероприятие 3.3.4.Участие в проведении трудовой терапии недееспособных
1006
0020400
012
211
943,0
1004
1004
Доля граждан из числа поставленных на учет, в отношении которых осуществляется защита прав
%
0
2,4
2,4
2,4
2
2
2
2
2
012
213
247,0
263
263
34
Цель 4.
Повысить уровень социальной адаптации пенсионеров
1006
0020400
012
211
4437,0
4729
4729
Доля пенсионеров с достигнутым положительным результатом социальной адаптации в общей численности дезадаптированных пенсионеров
%
63
63
64
63,5
65
64,5
66
65,5
98
012
212
0,0
28
183
012
213
1158,0
1234
1234
012
221
156,0
52
214
012
222
15,0
5
24
012
223
62,0
21
178
012
225
93,0
31
486
012
290
32,0
11
72
1002
5079901
001
211
234503,4
180960
180960
001
212
17,5
164,8
562,9
001
213
60120,1
47411
47411
001
221
683,0
354,5
1454,9
001
222
284,3
309,3
2635,1
001
223
7272,9
2337,8
15742,4
001
224
0,0
80,4
286,3
001
225
2210,8
514,7
11944,5
001
226
1273,8
591,8
10597,4
001
290
572,6
99
701,6
001
310
618,0
342,3
4404,9
001
340
15155,6
40484,9
46034,4
1002
5019900
001
211
24718,0
15859
15859
001
212
2,9
11,5
42,3
001
213
6029,2
4155
4155
001
221
25,6
14,8
58,9
001
222
9,8
6,6
78,3
001
223
1609,5
362,5
2736,1
001
225
35,2
107,4
1659,5
001
226
108,9
39,3
946,2
001
290
453,7
55
591,9
001
310
75,3
11,1
150,2
001
340
1429,2
16382,1
19909,4
1002
5019900
910
211
130,9
182
192
910
213
34,6
48
50
910
221
173,9
57
60
910
222
45,7
59
60
910
223
1196,1
241
251
910
225
3591,7
1284
1306
910
226
1579,8
850
807
910
290
317,1
3
4
910
310
1251,5
950
1044
910
340
6089,4
7347
7815
1002
5079901
910
211
7994,0
6394
6500
910
212
120,8
69
70
910
213
2090,8
1675
1703
910
221
786,5
163
180
910
222
503,4
330
400
910
223
2841,1
620
700
910
224
22,4
0
0
910
225
4792,7
1644
1700
910
226
3615,0
1022
1000
910
262
81,7
910
290
356,2
98
120
910
310
3448,1
1056
1380
910
340
10122,5
5605
5978
35
Задача 4.1.
Повышение охвата социальным обслуживанием пенсионеров
1002
5079901
001
211
233777,1
180283
180283
Доля пенсионеров, обслуженных учреждениями социального обслуживания, в общей численности пенсионеров
%
16
16
17
16,5
18
17,5
19
18,5
19
001
212
17,5
164,8
562,9
001
213
59930,2
47234
47234
001
221
683,0
354,5
1454,9
001
222
284,3
309,3
2635,1
001
223
7272,9
2337,8
15742,4
001
224
0,0
80,4
286,3
001
225
2210,8
514,7
11944,5
001
226
1273,8
591,8
10597,4
001
290
572,6
99
701,6
001
310
618,0
342,3
4404,9
001
340
15155,6
40484,9
46034,4
1002
5019900
001
211
24596,2
15744
15744
001
212
2,9
11,5
42,3
001
213
5997,4
4125
4125
001
221
25,6
14,8
58,9
001
222
9,8
6,6
78,3
001
223
1609,5
362,5
2736,1
001
225
35,2
107,4
1659,5
001
226
108,9
39,3
946,2
001
290
453,7
55
591,9
001
310
75,3
11,1
150,2
001
340
1429,2
16382,1
19909,4
1002
5019900
910
211
130,9
182
192
910
213
34,6
48
50
910
221
173,9
57
60
910
222
45,7
59
60
910
223
1196,1
241
251
910
225
3591,7
1284
1306
910
226
1579,8
850
807
910
290
317,1
3
4
910
310
1251,5
950
1044
910
340
6089,4
7347
7815
1002
5079901
910
211
7994,0
6394
6500
910
212
120,8
69
70
910
213
2090,8
1675
1703
910
221
786,5
163
180
910
222
503,4
330
400
910
223
2841,1
620
700
910
224
22,4
910
225
4792,7
1644
1700
910
226
3615,0
1022
1000
910
262
81,7
910
290
356,2
98
120
910
310
3448,1
1056
1380
910
340
10122,5
5605
5978
36
Мероприятии 4.1.1.
Оптимизацияструктуры учреждений социального обслуживания в соответствии с потребностями пенсионеров в социальных услугах
1002
5079901
001
211
228188,4
177487
176687
Очередность на социальное обслуживание
чел.
410
408
350
370
320
330
260
300
260
001
212
17,5
164,8
562,9
001
213
58466,0
46502
46292
001
221
683,0
354,5
1454,9
001
222
284,3
309,3
2635,1
001
223
7272,9
2337,8
15742,4
001
224
0,0
80,4
286,3
001
225
2210,8
514,7
11944,5
001
226
1273,8
591,8
10597,4
001
290
572,6
99
701,6
001
310
618,0
342,3
4404,9
001
340
15090,6
40333,9
45847,4
1002
5019900
001
211
24596,2
15744
15744
001
212
2,9
11,5
42,3
001
213
5997,4
4125
4125
001
221
25,6
14,8
58,9
001
222
9,8
6,6
78,3
001
223
1609,5
362,5
2736,1
001
225
35,2
107,4
1659,5
001
226
108,9
39,3
946,2
001
290
453,7
55
591,9
001
310
75,3
11,1
150,2
001
340
1429,2
16382,1
19909,4
1002
5019900
910
211
130,9
182
192
910
213
34,6
48
50
910
221
173,9
57
60
910
222
45,7
59
60
910
223
1196,1
241
251
910
225
3591,7
1284
1306
910
226
1579,8
850
807
910
290
317,1
3
4
910
310
1251,5
950
1044
910
340
6089,4
7347
7815
1002
5079901
910
211
7994,0
6394
6500
910
212
120,8
69
70
910
213
2090,8
1675
1703
910
221
786,5
163
180
910
222
503,4
330
400
910
223
2841,1
620
700
910
224
22,4
0
0
910
225
4792,7
1644
1700
910
226
3615,0
1022
1000
910
262
81,7
910
290
356,2
98
120
910
310
3448,1
1056
1380
910
340
10122,5
5605
5978
37
Мероприятие 4.1.2. Увеличение предоставления социальных услуг на дому
1002
5079901
001
211
5588,7
2796
3596
Увеличение количества граждан,пользующихся социально-медицинскими услугами на дому
чел.
111
136
140
140
240
190
240
200
240
001
213
1464,2
732
942
001
340
65,0
151
187
38
Задача 4.2.
Повышение качества социальных услуг, оказываемых пенсионерам
1002
5079901
001
211
726,3
677
677
Доля услуг, соответствующих стандартам социального обслуживания в общем кол-ве оказанных услуг
%
80
80
85
83
87
86
90
88
90
001
213
189,9
177
177
1002
5019900
001
211
121,8
115
115
001
213
31,8
30
30
1006
0020400
012
211
4437,0
4729
4729
012
212
0,0
28
183
012
213
1158,0
1234
1234
012
221
156,0
52
214
012
222
15,0
5
24
012
223
62,0
21
178
012
225
93,0
31
486
012
290
32,0
11
72
39
Мероприятие 4.2.1.
Внедрение в учреждениях социального обслуживания системы внутреннего контроля качества предоставляемых социальных услуг
1002
5079901
001
211
726,3
677
677
Наличие системы внутреннего контроля качества предоставляемых услуг
%
_
50
100
70
100
100
100
100
100
001
213
189,9
177
177
1002
5019900
001
211
121,8
115
115
001
213
31,8
30
30
40
Мероприятие 4.2.2.Обеспечение условий для деятельности учреждений социального обслуживания для пенсионеров,при которых доля бюджетных услуг, соответствующих стандартам, постоянно увеличивается
1006
0020400
012
211
4437,0
4729
4729
Доля бюджетных услуг, соответствующих стандартам
%
80
80
85
83
87
86
90
88
90
012
212
0,0
28
183
012
213
1158,0
1234
1234
012
221
156,0
52
214
012
222
15,0
5
24
012
223
62,0
21
178
012
225
93,0
31
486
012
290
32,0
11
72
41
Цель 5. Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан и социальной помощи населения в части предоставления соцмальных выплат
1002
5079901
001
211
13087,9
Доля граждан своевременно обеспеченных социальными выплатами
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
001
212
1,3
001
213
3324,9
001
221
16,5
001
222
22,4
001
225
160,0
001
226
460,7
001
290
15,7
001
310
231,0
001
340
1494,2
1006
0020400
012
211
5936,9
74912
74912
012
212
201,5
425
2813,2
012
213
1939,5
19626
19626
012
221
2383,2
797,1
3284,9
012
222
233,9
76,2
373,8
012
223
979,5
314,3
2744,8
012
225
465,3
475,3
7473,6
012
226
333,8
100
9000
012
290
495,7
159,9
1115,5
012
310
1384,0
100
1000
012
340
946,8
100
2000
42
Задача 5.1.
Обеспечение своевременных и правомерных назначений и выплат пособий, компенсаций и других денежных выплат социального характера
1002
5079901
001
211
13087,9
Доля граждан, получающих социальные выплаты к общей численности лиц имеющих право на их получение
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
001
212
1,3
001
213
3324,9
001
221
16,5
001
222
22,4
001
225
160,0
001
226
460,7
001
290
15,7
001
310
231,0
001
340
1494,2
1006
0020400
012
211
4094,9
72950
72950
012
212
170,5
415
2744,2
012
213
1457,5
19112
19112
012
221
2325,2
778,1
3204,9
012
222
227,9
74,2
364,8
012
223
956,5
306,3
2677,8
012
225
430,3
463,3
7291,6
012
226
333,8
100
9000
012
290
483,7
155,9
1088,5
012
310
1384,0
100
1000
012
340
946,8
100
2000
43
Мероприятие 5.1.1. Текущий конроль за соблюдением процедур и сроков, установленных административными регламентами представления социалных выплат
1002
5079901
001
211
13087,9
001
212
1,3
001
213
3324,9
001
221
16,5
001
222
22,4
001
225
160,0
001
226
460,7
001
290
15,7
001
310
231,0
001
340
1494,2
1006
20400
012
211
4094,9
72950
72950
Доля граждан, получающих социальные выплаты к общей численности лиц имеющих право на их получение
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
012
212
170,5
415
2744,2
012
213
1457,5
19112
19112
012
221
2325,2
778,1
3204,9
012
222
227,9
74,2
364,8
012
223
956,5
306,3
2677,8
012
225
430,3
463,3
7291,6
012
226
333,8
100
9000
012
290
483,7
155,9
1088,5
012
310
1384,0
100
1000
012
340
946,8
100
2000
43
Задача 5.2.
Обеспечение своевременного и правильного использования денежных средств по выплате социальных пособий в соответствии с выделннными бюджетными ассигнованиями
1006
0020400
012
211
1842,0
1962
1962
Доля финансирования выплаты социальных пособий к общей потребности
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
012
212
31,0
10
69
012
213
482,0
514
514
012
221
58,0
19
80
012
222
6,0
2
9
012
223
23,0
8
67
012
225
35,0
12
182
012
290
12,0
4
27
Мероприятие 5.2.1. Обеспечение социальными выплатами граждан путем перечисления денежных сумм в кредитные организации и учреждения федеральной почтовой связи
1006
20400
012
211
1842,0
1962
1962
Доля граждан, получающих социальные выплаты через кредитные организации и учреждения почтовой связи
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
012
212
31,0
10
69
012
213
482,0
514
514
012
221
58,0
19
80
012
222
6,0
2
9
012
223
23,0
8
67
012
225
35,0
12
182
012
290
12,0
4
27
44
ВСЕГО по ВЦП
1002
5019900
001
214517,3
211254,2
268527,4
1002
5079901
001
430636,3
322303,5
381549,4
1002
5079902
001
198346,5
155742,7
193175,4
1006
0020400
012
40578,1
123217,8
153881,8
1002
5019900
910
54153,5
40626
42542
1002
5079901
910
38616,8
19104
20183
1002
5079902
910
567,5
270
275
0707
4320200
012
10237,0
10260
10260
0707
4329900
001
4650,0
2928,9
3092,4
707
4329900
12
367,4
3130,6
2754,6
43
ИТОГО
992670,4
888 837,7
1 076 241,0
Дополнительные сведения
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 070.020.000 Управление социальным обеспечением и социальным страхованием (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: