Основная информация

Дата опубликования: 01 декабря 2011г.
Номер документа: RU58000201101595
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Пензенская область
Принявший орган: Управление государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Приказы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ В ЖИЛИЩНОЙ, СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРАХ И ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 01.12.2011г. № 12-14

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И АНАЛИТИЧЕСКУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ В ЖИЛИЩНОЙ, СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРАХ И ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ПЕНЗЕНСКОЙ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ В ЖИЛИЩНОЙ, СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРАХ И ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОТ 20.06.2011 № 12-6

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством ведомственных целевых и аналитической целевой программ Управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской, утвержденных приказом Управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской от 20.06.2011 № 12-6, руководствуясь Законом Пензенской области от 07.10.2011 № 2122-ЗПО «О внесении изменений в Закон Пензенской области «О бюджете Пензенской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», постановлениями Правительства Пензенской области от 19.08.2008 № 520-пП «О стратегических целях и задачах исполнительных органов государственной власти Пензенской области» (с последующими изменениями) и от 06.05.2008 № 288-пП «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Пензенской области» (с последующими изменениями), а также постановлением Правительства Пензенской области от 24.03.2011 г. № 167-пП «Об утверждении Положения об Управлении государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области и признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Правительства Пензенской области» (с последующими изменениями)

приказываю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Обеспечение прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг, контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда (2011-2013 годы)», утвержденную приказом Управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской от 20.06.2011 № 12-6 (далее Программа 1), следующие изменения:

1.1.              в Паспорт Программы 1 внести следующие изменения:

1.1.1. в позиции «Номер и дата учета в Управлении экономики Пензенской области» слово «Управлении» заменить словом «Министерстве»;

1.1.2. позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

«  9.

Объемы и источники финансирования

- Источники финансирования – бюджет Пензенской области.

2011 год-3574,1 тыс. руб.»;

1.2. таблицу 2 Программы 1 «Планируемые объемы финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

1.3. таблицу 3 Программы 1 «Основные характеристики и обоснование потребности в необходимых ресурсах для реализации ведомственной целевой программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2.              Внести в ведомственную целевую программу «Обеспечение в процессе строительства и ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства соблюдения требований нормативных документов, направленных на безопасность и надежность объектов капитального строительства (2011-2013 годы)» (далее Программа 2), следующие изменения:

2.1.              в Паспорт Программы 2 внести следующие изменения:

"2.1.1. в позиции «Номер и дата учета в Управлении экономики Пензенской области» слово «Управлении» заменить словом «Министерстве»;

2.1.2. позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

«9.

Объемы и источники финансирования

- Источники финансирования – бюджет-Пензенской области.

2011 год - 3217,4 тыс. руб.»;

2.2 таблицу 2 Программы 2 «Планируемые объемы финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу;

2.3 таблицу 3 Программы 2 «Основные характеристики и обоснование потребности в необходимых ресурсах для реализации ведомственной целевой программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

3.              Внести в ведомственную целевую программу «Обеспечение снижения, а в последствии недопущения риска участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости нецелевого использования застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору, для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с действующим законодательством (2011-2013 годы)» (далее Программа 3), следующие изменения:

3.1.              в Паспорт Программы 3 внести следующие изменения:

3.1.1. в позиции «Номер и дата учета в Управлении экономики Пензенской области» слово «Управлении» заменить словом «Министерстве»;

3.1.2. позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

«9.

Объемы и источники финансирования

- Источники финансирования -  бюджетПензенской области.

2011 год - 1430,40 тыс. руб.»;

3.2. таблицу 2 Программы 3 «Планируемые объемы финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему приказу;

3.3. таблицу 3 Программы 3 «Основные характеристики и обоснование потребности в необходимых ресурсах для реализации ведомственной целевой программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему приказу.

4.              Внести в ведомственную целевую программу «Обеспечение создания условий для эксплуатации тракторов, самоходных дорожно - строительных и иных машин и прицепов к ним, по нормам и правилам обеспечивающим безопасность для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды (2011-2013 годы)» (далее Программа 4), следующие изменения:

4.1.              в Паспорт Программы 4 внести следующие изменения:

4.1.1. в позиции «Номер и дата учета в Управлении экономики Пензенской области» слово «Управлении» заменить словом «Министерстве»;

4.1.2. позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

«9.

Объемы и источники финансирования

- Источники финансирования – бюджет Пензенской области.

2011 год - 8221,8 тыс. руб.»;

4.2. таблицу 2 Программы 4 «Планируемые объемы финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему приказу;

4.3. таблицу 3 Программы 4 «Основные характеристики и обоснование потребности в необходимых ресурсах для реализации ведомственной целевой программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему приказу.

5.              Внести в аналитическую целевую программу «Обеспечение функционирования Управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области в 2011 году и в плановом периоде 2012 и 2013 годов» (далее Программа 5), следующие изменения:

5.1. в Паспорт Программы 5 внести следующие изменения:

5.1.1. в позиции «Номер и дата учета в Управлении экономики Пензенской области» слово «Управлении» заменить словом «Министерстве»;

5.1.2. позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

« 9.

Объемы и источники финансирования

- Источники финансирования – бюджет Пензенской области2011 год - 3932,60 тыс. руб.»;

5.2. раздел «Перечень и описание программных мероприятий, обоснование потребности необходимых ресурсов для реализации аналитической целевой программы» изложить в следующей редакции: «

Перечень мероприятий

2011 год

Оплата труда работников Управления - обеспечивающих специалистов в виде денежного содержания, являющегося основным средством его материального обеспечения и стимулирования профессиональной служебной деятельности

3508,4

Информационно-правовое сопровождение деятельности обеспечивающих специалистов: предоставление услуг сети Интернет; услуг связи и поддержка локальных сетей

40,0

Укрепление материально-технической базы обеспечивающих специалистов: коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, техническое обслуживание и текущий ремонт оргтехники

84,1

Эксплуатационные расходы на информационно-коммуникационные технологии обеспечивающих специалистов

113,1

Обеспечение качественными расходными материалами обеспечивающих специалистов: бумагой, канцелярскими товарами

170,6

Прочие расходы обеспечивающих специалистов: налог на имущество

16,6

»;

5.3. таблицу 2 Программы 5 «Планируемые объемы финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему приказу;

5.4. таблицу 3 Программы 5 «Основные характеристики и обоснование потребности в необходимых ресурсах для реализации аналитической целевой программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему приказу.

6.              Настоящий приказ опубликовать в газете «Пензенские губернские ведомости» и на официальном сайте Управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области www.sura.ru/ppougzi.

7.              Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области А.Д. Панфилова.

Начальник Управления

И.В. ШИРШИНА

Приложение 9

Обеспечение функционирования Управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области

Таблица 2 тыс.руб

Планируемые объемы финансирования.

в том числе по годам

Планируемые объемы финансирования ВЦП в разрезе классификации операций сектора государственного управления

Всего на весь период действия ВЦП (тыс. руб)

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

Сумма средств бюджета Пензенской области на реализацию ВЦП, всего

13 721,40

3 932,60

4 894,40

4 894,40

в том числе:

13 721,44

3 932,6

4 894,4

4 894,4

Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда (Рот), всего

12 470,2

3 508,2

4 481,0

4 481,0

из них:

210 Оплата труда и начисления на оплату труда

12 470,2

3 508,2

4 481,0

4 481,0

211 Заработная плата

8 626,2

2 426,8

3 099,7

3 099,7

212 Прочие выплаты

667,8

188,0

239,9

239,9

213 Начисления на оплату труда

3 176,2

893,4

1 141,4

1 141,4

Расходы, включающие оплату стоимости потребляемых коммунальных услуг (Рку), всего

102,5

35,1

33,7

33,7

из них:

223 Коммунальные услуги

102,5

35,1

33,7

33,7

Расходы, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей (Ртмц), всего

826,4

254,0

286,2

286,2

из них:

221 Услуги связи

137,0

40,0

48,5

48,5

222 Транспортные услуги

24,0

6,0

9,0

9,0

310 Увеличение стоимости основных средств

48,0

37,4

5,3

5,3

320 Увеличение стоимости нематериальных активов

340 Увеличение стоимости материальных запасов

617,4

170,6

223,4

223,4

Расходы, связанные с предоставлением социальных пособий и выплат (Рспв), всего

из них:

261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения

262 Пособия по социальной помощи населению

263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациям сектора государственного управления

Расходы, связанные с финансированием иных направлений (Рпр), всего

322,3

135,3

93,5

93,5

из них:

224 Арендная плата за пользование имуществом

225 Услуги по содержанию имущества

23,0

5,6

8,7

8,7

226 Прочие услуги

235,1

113,1

61,0

61,0

231 Обслуживание внутренних долговых обязательств

240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям

242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

290 Прочие расходы

64,2

16,6

23,8

23,8

500 Поступления финансовых активов

540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам

600 Выбытие финансовых активов

Приложение 2

Основные характеристики и обоснование потребности в необходимых ресурсах для реализации

ведомственной целевой программы

Обеспечение прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг,

контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда (2011-2013 годы)

(наименование ведомственной целевой программы)



п/п

Содержание мероприятия

Ответственный исполнитель

Сроки исполнения

Коды экономичскои классификации

Объем расходов на реализацию мероприятия, тыс. руб.

Планируемые показатели результатов деятельности

очередной финансовый 2011 год

наименование индикатора

единица измерения

очередной финансовый 2011 год

очередной финансовый 2012 год

очередной финансовый 2013 год

1

Задача. Соблюдение нормативных требований в жилищной сфере, обеспечивающих безопасное проживание, и соблюдение стандартов предоставления жилищно-коммунальных услуг

инспекторский отдел по контролю в жилищной сфере

2011-2013 годы

05 05 0020400 012

3574,1

2

Мероприятия.

Организация, проведение проверок и принятие мер реагирования в рамках осуществления государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда

инспекторский отдел по контролю в жилищной сфере

2011-2013 годы

05 05 0020400 012

3574,1

Индикатор результативности.

Объем организованных, проведенных проверок и принятых мер реагирования в рамках осуществления государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также за

соответствием жилых помещений качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям законодательства.

ТЫС. КВ.М

7800,0

8000,0

8200,0

3

Всего по задаче

3574,1

ТЫС. КВ.М

7800,0

8000,0

8200,0

4

ИТОГО

по программе

3574,1

ТЫС.КВ.М.

7800,0

8000,0

8200,0

Приложение 3

Обеспечение в процессе строительства и ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства соблюдения требований нормативных документов, направленных на безопасность и надежность объектов капитального строительства (2011–2013 годы)

Таблица 2 тыс.руб

Планируемые объемы финансирования.

в том числе по годам

Планируемые объемы финансирования ВЦП в разрезе классификации операций сектора государственного управления

Всего на весь период действия ВЦП (тыс. руб)

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

Сумма средств бюджета Пензенской области на реализацию ВЦП, всего

11 226,40

3 217,40

4 004,50

4 004,50

в том числе:

11 226,4

3 217,4

4 004,5

4 004,5

Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда (Рот), всего

10 202,7

2 870,3

3 666,2

3 666,2

из них:

210 Оплата труда и начисления на оплату труда

10 202,7

2 870,3

3 666,2

3 666,2

211 Заработная плата

7 057,5

1 985,5

2 536,0

2 536,0

212 Прочие выплаты

546,5

153,9

196,3

196,3

213 Начисления на оплату труда

2 598,7

730,9

933,9

933,9

Расходы, включающие оплату стоимости потребляемых коммунальных услуг (Рку), всего

83,6

28,6

27,5

27,5

из них:

223 Коммунальные услуги

83,6

28,6

27,5

27,5

Расходы, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей (Ртмц), всего

676,3

207,9

234,2

234,2

из них:

221 Услуги связи

112,2

32,8

39,7

39,7

222 Транспортные услуги

19,6

5,0

7,3

7,3

310 Увеличение стоимости основных средств

39,4

30,6

4,4

4,4

320 Увеличение стоимости нематериальных активов

340 Увеличение стоимости материальных запасов

505,1

139,5

182,8

182,8

Расходы, связанные с предоставлением социальных пособий и выплат (Рспв), всего

из них:

261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения

262 Пособия по социальной помощи населению

263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациям сектора государственного управления

Расходы, связанные с финансированием иных направлений (Рпр), всего

263,8

110,6

76,6

76,6

из них:

224 Арендная плата за пользование имуществом

225 Услуги по содержанию имущества

19,0

4,6

7,2

7,2

226 Прочие услуги

192,2

92,4

49,9

49,9

231 Обслуживание внутренних долговых обязательств

240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям

242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

290 Прочие расходы

52,6

13,6

19,5

19,5

500 Поступления финансовых активов

540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам

600 Выбытие финансовых активов

Приложение 4

Основные характеристики и обоснование потребности в необходимых ресурсах для реализации ведомственной целевой программы

Обеспечение в процессе строительства и ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства соблюдения требований нормативных документов,

направленных на безопасность и надежность объектов капитального строительства (2011-2013 годы) (наименование ведомственной целевой программы)

№ п/п

Содержание мероприятия

Ответственный исполнитель

Сроки исполнения

Коды экономичскои классификации

Объем расходов на реализацию мероприятия, тыс. руб.

Планируемые показатели результатов деятельности

очередной финансовый 2011 год

наименование индикатора

единица измерения

очередной финансовый 2011 год

очередной финансовый 2012 год

очередной финансовый 2013 год

1

Задача. Осуществление

надзора за

строительством

объектов капитального

строительства,

подлежащих

государственному

строительному надзору

в соответствии с

действующим

законодательством

отдел (инспекция) государственного строительного надзора

2011-2013 годы

05 05 0020400 012

3217,4

2

Мероприятия.

Организация, проведение проверок и принятие мер реагирования в рамках осуществления государственного строительного надзора, измеряемые квадратными метрами обследуемой поднадзорной площади

отдел (инспекция) государствен ного строительного надзора

2011-2013 годы

05 05 0020400 012

3217,4

Индикатор результативности.

Объем

организованных, проведенных проверок и принятые меры реагирования в рамках

осуществления

государственного

строительного

надзора, измеряемые

квадратными

метрами

обследуемой

поднадзорной

площади

тыс. кв.м

800,0

1070,0

1110,0

3

Всего по задаче

3217,4

тыс. кв.м

800,0

1070,0

1110,0

4

ИТОГО

по программе

3217,4

тыс.кв.м.

800,0

1070,0

1110,0

Приложение 5

Обеспечение снижения, а в последствии недопущения риска участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости нецелевого использования застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору, для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с действующим законодательством (2011–2013 годы)

Таблица 2 тыс.руб

Планируемые объемы финансирования.

в том числе по годам

Планируемые объемы финансирования ВЦП в разрезе классификации операций сектора государственного управления

Всего на весь период действия ВЦП (тыс. руб)

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

Сумма средств бюджета Пензенской области на реализацию ВЦП, всего

4 990,00

1 430,40

1 779,80

1 779,80

в том числе:

4 990,0

1 430,4

1 779,8

1 779,8

Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда (Рот), всего

4 535,8

1 276,0

1 629,9

1 629,9

из них:

210 Оплата труда и начисления на оплату труда

4 535,8

1 276,0

1 629,9

1 629,9

211 Заработная плата

3 137,5

882,7

1 127,4

1 127,4

212 Прочие выплаты

243,0

68,4

87,3

87,3

213 Начисления на оплату труда

1 155,3

324,9

415,2

415,2

Расходы, включающие оплату стоимости потребляемых коммунальных услуг (Рку), всего

37,1

12,7

12,2

12,2

из них:

223 Коммунальные услуги

37,1

12,7

12,2

12,2

Расходы, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей (Ртмц), всего

300,1

92,3

103,9

103,9

из них:

221 Услуги связи

49,5

14,5

17,5

17,5

222 Транспортные услуги

8,6

2,2

3,2

3,2

310 Увеличение стоимости основных средств

17,6

13,6

2,0

2,0

320 Увеличение стоимости нематериальных активов

340 Увеличение стоимости материальных запасов

224,4

62,0

81,2

81,2

Расходы, связанные с предоставлением социальных пособий и выплат (Рспв), всего

из них:

261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения

262 Пособия по социальной помощи населению

263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациям сектора государственного управления

Расходы, связанные с финансированием иных направлений (Рпр), всего

117,0

49,4

33,8

33,8

из них:

224 Арендная плата за пользование имуществом

225 Услуги по содержанию имущества

8,2

2,0

3,1

3,1

226 Прочие услуги

85,6

41,4

22,1

22,1

231 Обслуживание внутренних долговых обязательств

240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям

242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

290 Прочие расходы

23,2

6,0

8,6

8,6

500 Поступления финансовых активов

540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам

600 Выбытие финансовых активов

Приложение 6

Основные характеристики и обоснование потребности в необходимых ресурсах для реализации ведомственной целевой программы

Обеспечение снижения, а в последствии недопущения риска участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости нецелевого использования застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору, для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с действующим законодательством (2011-2013 годы) (наименование ведомственной целевой программы)

№ п/п

Содержание мероприятия

Ответственный исполнитель

Сроки исполнения

Коды экономичской классификации

Объем расходов на реализацию мероприятия, тыс. руб.

Планируемые показатели результатов деятельности

очередной финансовый 2011 год

наименование индикатора

единица измерения

очередной финансовый 2011 год

очередной финансовый 2012 год

очередной финансовый 2013 год

1

Задача.

«Осуществление контроля за целевым использованием застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору, для строительства (создания)

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с действующим законодательством»

отдел по контролю и надзору в области

долевого строительства, а также по правовому и информационном у обеспечению

2011-2013 годы

05 05 0020400 012

1430,4

2

Мероприятия.

Организация и проведение проверок и принятие мер реагирования в рамках осуществления государственного контроля за привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и возникновением у участников долевого строительства права собственности на объекты долевого строительства и права общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости (измеряется количеством проведенных проверок поднадзорных организаций-застройщиков)

отдел по контролю и надзору в области

долевого строительства, а также по правовому и информационном у обеспечению

2011-2013 годы

05 05 0020400 012

1430,4

Индикатор результативности.

Объем проведенных проверок и принятых мер реагирования к поднадзорным объектам долевого строительства

единицы

200,0

230,0

250,0

3

Всего по задаче

1430,4

единицы

200,0

230,0

250,0

4

ИТОГО

по программе

1430,4

единицы

200,0

230,0

250,0

Приложение 7

Обеспечение создания условий для эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, по нормам и правилам обеспечивающим безопасность для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды (2011–2013 годы)

Таблица 2 тыс.руб

Планируемые объемы финансирования.

Планируемые объемы финансирования ВЦП в разрезе классификации операций сектора государственного управления

Всего на весь период действия ВЦП (тыс. руб)

в том числе по годам

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

Сумма средств бюджета Пензенской области на реализацию ВЦП, всего

28 689,40

8 221,80

10 233,80

10 233,80

в том числе:

28 689,4

8 221,8

10 233,8

10 233,8

Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда (Рот), всего

26 071,6

7 334,8

9 368,4

9 368,4

из них:

210 Оплата труда и начисления на оплату труда

26 071,6

7 334,8

9 368,4

9 368,4

211 Заработная плата

18 034,5

5 073,7

6 480,4

6 480,4

212 Прочие выплаты

1 396,5

393,3

501,6

501,6

213 Начисления на оплату труда

6 640,6

1 867,8

2 386,4

2 386,4

Расходы, включающие оплату стоимости потребляемых коммунальных услуг (Рку), всего

214,0

73,2

70,4

70,4

из них:

223 Коммунальные услуги

214,0

73,2

70,4

70,4

Расходы, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей (Ртмц), всего

1 729,8

531,6

599,1

599,1

из них:

221 Услуги связи

287,0

83,8

101,6

101,6

222 Транспортные услуги

50,6

13,0

18,8

18,8

310 Увеличение стоимости основных средств

101,0

78,2

11,4

11,4

320 Увеличение стоимости нематериальных активов

340 Увеличение стоимости материальных запасов

1 291,2

356,6

467,3

467,3

Расходы, связанные с предоставлением социальных пособий и выплат (Рспв), всего

из них:

261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения

262 Пособия по социальной помощи населению

263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациям сектора государственного управления

Расходы, связанные с финансированием иных направлений (Рпр), всего

674,0

282,2

195,9

195,9

из них:

224 Арендная плата за пользование имуществом

225 Услуги по содержанию имущества

48,6

11,8

18,4

18,4

226 Прочие услуги

490,9

235,7

127,6

127,6

231 Обслуживание внутренних долговых обязательств

240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям

242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

290 Прочие расходы

134,5

34,7

49,9

49,9

500 Поступления финансовых активов

540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам

600 Выбытие финансовых активов

Приложение 8

Основные характеристики и обоснование потребности в необходимых ресурсах для реализации ведомственной целевой программы

Обеспечение создания условий для эксплуатации тракторов, самоходных дорожно - строительных и иных машин и прицепов к ним, по нормам и правилам обеспечивающим безопасность для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды (2011-2013 годы)

(наименование ведомственной целевой программы)

№ п/п

Содержание мероприятия

Ответственный исполнитель

Сроки исполнения

Коды экономичскои классификации

Объем расходов на реализацию мероприятия, тыс. руб.

Планируемые показатели результатов деятельности

очередной финансовый 2011 год

наименование индикатора

единица измерения

очередной финансовый 2011 год

очередной финансовый 2012 год

очередной финансовый 2013 год

1

Задача. Осуществление надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно

-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе использования в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей

и имущества, охраны окружающей среды, а в агропромышленном комплексе

—              за соблюдением правил эксплуатации машин

и оборудования, регламентируемых стандартами, другими нормативными документами и документацией

отдел (инспекция)по

надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники

2011-2013 годы

05 05 0020400 012

8221,8

2

Мероприятия.

Организация регистрации тракторов, самоходных дорожно -строительных и иных машин                    и прицепов к ним, а также выдачу на них государственных регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации); Организация и проведение периодических государственных технических осмотров тракторов, самоходных дорожно - строительных и иных машин и прицепов к ним.

отдел (инспекция) по

надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники

2011-2013 годы

05 05 0020400 012

8221,8

Индикатор результативности.

Показатель 1. Количество зарегистрированных самоходных машин; Показатель 2. Количество самоходных машин прошедших государственный технический осмотр

единицы

2000 16500

2100 16700

2200 17000

3

Всего по задаче

8221,8

единицы

2000 16500

2100 16700

2200 17000

4

ИТОГО

по программе

8221,8

единицы

2000 16500

2100 16700

2200 17000

Приложение 9

Обеспечение функционирования Управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области

Таблица 2 тыс.руб

Планируемые объемы финансирования.

Планируемые объемы финансирования ВЦП в разрезе классификации операций сектора государственного управления

Всего на весь период действия ВЦП (тыс. руб)

в том числе по годам

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

Сумма средств бюджета Пензенской области на реализацию ВЦП, всего

13 721,40

3 932,60

4 894,40

4 894,40

в том числе:

13 721,44

3 932,6

4 894,4

4 894,4

Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда (Рот), всего

12 470,2

3 508,2

4 481,0

4 481,0

из них:

210 Оплата труда и начисления на оплату труда

12 470,2

3 508,2

4 481,0

4 481,0

211 Заработная плата

8 626,2

2 426,8

3 099,7

3 099,7

212 Прочие выплаты

667,8

188,0

239,9

239,9

213 Начисления на оплату труда

3 176,2

893,4

1 141,4

1 141,4

Расходы, включающие оплату стоимости потребляемых коммунальных услуг (Рку), всего

102,5

35,1

33,7

33,7

из них:

223 Коммунальные услуги

102,5

35,1

33,7

33,7

Расходы, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей (Ртмц), всего

826,4

254,0

286,2

286,2

из них:

221 Услуги связи

137,0

40,0

48,5

48,5

222 Транспортные услуги

24,0

6,0

9,0

9,0

310 Увеличение стоимости основных средств

48,0

37,4

5,3

5,3

320 Увеличение стоимости нематериальных активов

340 Увеличение стоимости материальных запасов

617,4

170,6

223,4

223,4

Расходы, связанные с предоставлением социальных пособий и выплат (Рспв), всего

из них:

261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения

262 Пособия по социальной помощи населению

263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациям сектора государственного управления

Расходы, связанные с финансированием иных направлений (Рпр), всего

322,3

135,3

93,5

93,5

из них:

224 Арендная плата за пользование имуществом

225 Услуги по содержанию имущества

23,0

5,6

8,7

8,7

226 Прочие услуги

235,1

113,1

61,0

61,0

231 Обслуживание внутренних долговых обязательств

240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям

242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

290 Прочие расходы

64,2

16,6

23,8

23,8

500 Поступления финансовых активов

540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам

600 Выбытие финансовых активов

Приложение 10

Основные характеристики и обоснование потребности в необходимых ресурсах для реализации Аналитической целевой программы

"Обеспечение функционировав Управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области в 2011 году и в плановом периоде 2012 и 2013 годов"

№ п/п

Содержание мероприятия

Ответственный исполнитель

Сроки исполнения

Коды экономичской классификации

Объем расходов на реализацию мероприятия, тыс. руб.

Планируемые показатели результатов деятельности

очередной финансовый 2011 год

наименование индикатора

единица измерения

очередной финансовый 2011 год

очередной финансовый 2012 год

очередной финансовый 2013 год

1

Задача. Обеспечение исполнения финансового, бюджетного, налогового, трудового законодательства и законодательства о государственной гражданской службе;

-обеспечение информационно-технического сопровождения деятельности Управления;

-обеспечение рационального и эффективного использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов Управления

специалисты Управления, осуществляющие бухгалтерский учет

2011-2013 годы

05 05 0020400 012

3932,6

Мероприятия.

Проведение

экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности по данным бухгалтерского учета Управления, соблюдение трудового законодательства и законодательства о государственной гражданской службе

специалисты Управления, осуществляющие бухгалтерский учет

2011-2013 годы

05 05 0020400 012

3932,6

Индикатор результативности:и

сполнение расходов бюджета за год в размере не менее 96% от

утвержденной сметы Управления

%

96,0

96,0

96,0

3

Всего по задаче

3932,6

4

ИТОГО

по программе

3932,6

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: ПЕНЗЕНСКИЕ ГУБЕРНСКИЕ ВЕДОМОСТИ № 100(587) с. 46-47 от 09.12.2011
Рубрики правового классификатора: 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 050.020.020 Управление жилищным фондом (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать