Основная информация

Дата опубликования: 05 июля 2011г.
Номер документа: RU40000201100324
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Калужская область
Принявший орган: Министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Приказы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРИКАЗ

5 июля 2011 года № 1015

О внесении изменений в приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 30.12.2009 № 965 "О ведомственной целевой программе "Развитие системы социального обслуживания семьи и детей Калужской области (2010-2012 годы)"

В соответствии с Законом Калужской области от 25.07.1995 № 12 "О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В названии и пункте 1 приказа слова "(2010-2012 годы)" исключить.

2. Приложение к приказу министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 30.12.2009 № 965 "О ведомственной целевой программе "Развитие системы социального обслуживания семьи и детей Калужской области (2010-2012 годы)" изложить в новой редакции.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника управления демографической и семейной политики М.И.Касаткину.

Министр С.В.Медникова

Приложение

к Приказу

министерства по делам семьи,

демографической и социальной политике

Калужской области

от 5 июля 2011 г. № 1015

Приложение

к Приказу

министерства по делам семьи,

демографической и социальной политике

Калужской области

от 30 декабря 2009 г. № 965

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

Паспорт

ведомственной целевой программы "Развитие системы

социального обслуживания семьи и детей Калужской области"

Наименование 
субъекта     
бюджетного   
планирования 

Министерство по делам семьи, демографической и социальной
политике Калужской области                               

Наименование 
ВЦП          

Развитие системы социального обслуживания семьи и детей  
Калужской области (далее - Программа)                    

Наименование 
подразделения,
ответственного
за реализацию
ВЦП          

Управление демографической и семейной политики           

Дата и номер 
приказа,     
которым      
утверждена ВЦП

Приказ министерства по делам семьи, демографической и    
социальной политике Калужской области от 30 декабря 2009 
года № 965                                               

Цель ВЦП     

Повышение эффективности функционирования системы         
социального обслуживания семьи и детей Калужской области 

Задачи ВЦП   

- Повышение доступности, качества и расширение спектра   
социальных услуг детям и семьям в учреждениях социального
обслуживания семьи и детей;                              
- повышение равной доступности, качества и расширение    
спектра социальных услуг в учреждениях реабилитации и    
социальной адаптации детей-инвалидов                     

Сроки        
реализации ВЦП

2010-2012 годы                                           

Целевые      
индикаторы по
годам        
реализации ВЦП

Наименование целевого    
индикатора         

Единица
измерения

Значение целевых
индикаторов  
по годам    

2010

2011

2012

Количество несовершеннолетних,
получивших государственные   
услуги                       

Чел.    

26050

41100

44150

Количество детей-инвалидов и 
их семей, получивших         
реабилитационные услуги в    
учреждениях социального      
обслуживания                 

Чел.    

2300

2300

2300

Объемы        
финансирования,
всего, в том  
числе         
по годам      
реализации ВЦП

Источник   
финансирования

Всего, 
тыс. руб.

В том числе по годам     

2010 

2011   

2012  

Всего по      
Программе     

842248,62

236292,4

302978,11

302978,11

- областной   
бюджет        

842047,02

236292,4

302877,310

302877,310

- федеральный 
бюджет        

201,600



100,8 

100,8 

1. Краткая характеристика базового состояния системы

социального обслуживания семьи и детей Калужской области

Система учреждений социального обслуживания семьи и детей Калужской области по состоянию на июнь 2011 года включает 32 учреждения. Из них:

- 7 центров социальной помощи семье и детям;

- 16 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних;

- 5 социальных приютов для детей и подростков;

- 1 центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей;

- 2 реабилитационных центра для детей и подростков с ограниченными возможностями;

- 1 центр организации детского отдыха "Развитие" (автономное учреждение).

В качестве структурных подразделений в учреждениях социального обслуживания семьи и детей функционируют:

- 24 стационарных отделения для несовершеннолетних на 528 мест;

- 16 отделений дневного пребывания на 435 мест;

- 3 отделения "Телефон доверия";

- 10 отделений реабилитации детей-инвалидов.

В учреждениях социального обслуживания семьи и детей области ежегодно проходят реабилитацию в отделениях временного пребывания с круглосуточным проживанием более тысячи несовершеннолетних, в отделениях с дневным пребыванием - более 8 тысяч несовершеннолетних.

Наблюдается ежегодный рост численности обслуженных несовершеннолетних и увеличение объема и перечня предоставляемых социальных услуг. Так, численность несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации, получивших социальную помощь в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, за 5 последних лет увеличилась вдвое и в 2008 году составила 13208 человек.

Сформированная система учреждений социального обслуживания семьи и детей позволила повысить доступность услуг семьям с детьми, особенно в сельских районах, наметилась устойчивая тенденция по сокращению в регионе количества беспризорных и безнадзорных детей (в 2004 году удельный вес безнадзорных детей от общего числа детского населения составлял 3,5%; в 2008 году - 2,6%, ожидаемый в 2009 году - 2,3%).

В области сделан серьезный шаг по преодолению межведомственных барьеров при решении вопросов, касающихся улучшения положения детей-инвалидов. Для комплексной работы с детьми-инвалидами создано два реабилитационных центра (г. Калуга, г. Обнинск), которые оснащены современным оборудованием, открыто 10 отделений в муниципальных центрах. Значительно увеличился удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги (2003 год - 25%; 2008 год - 42%). В целом по области количество детей-инвалидов уменьшилось с 3625 человек по состоянию на начало 2004 года до 2802 человек по состоянию на 1 января 2009 года.

Вместе с тем в свете требований Президента Российской Федерации 16 марта 2009 года на совещании по вопросам борьбы с преступлениями против детей о необходимости совершенствования работы с неблагополучными семьями, повышения эффективности деятельности социальных учреждений, отвечающих за взаимодействие с неблагополучными семьями, обеспечения доступности социальных услуг семьям с детьми в сельской местности, деятельность учреждений социального обслуживания семьи и детей Калужской области, материально-техническая база, профессиональная подготовка специалистов требуют дальнейшего совершенствования. Важные задачи стоят перед учреждениями социального обслуживания семьи и детей по вопросам эффективной социальной работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом.

По состоянию на 01.01.2009 в учреждениях социального обслуживания семьи и детей работает 648 специалистов, имеется 52 вакансии. Наиболее остро стоит вопрос об обеспечении учреждений кадрами педагогов-психологов, социальными педагогами. Сложившаяся на территории области социально-демографическая ситуация требует новых подходов и совершенствования системы подготовки кадров в системе социального обслуживания семьи и детей.

2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является повышение эффективности функционирования системы социального обслуживания семьи и детей Калужской области.

Эту цель планируется достичь путем решения следующих задач:

- повышение доступности, качества и расширение спектра социальных услуг детям и семьям в учреждениях социального обслуживания семьи и детей;

- повышение равной доступности, качества и расширение спектра социальных услуг в учреждениях реабилитации и социальной адаптации детей-инвалидов.

Выполнение указанных задач позволит обеспечить создание условий для оптимального эффективного функционирования системы социального обслуживания семьи и детей в Калужской области, обеспечить предоставление гарантированных социальных услуг семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, через сеть учреждений социального обслуживания семьи и детей, укрепить материально-техническую базу учреждений социального обслуживания семьи и детей, создав в них оптимальные условия для проживания и реабилитации детей, приближенные к домашним.

3. Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы - 2010-2012 гг.

4. Целевые индикаторы Программы

Целевые   
индикаторы 
по годам  
реализации ВЦП

Наименование целевого    
индикатора         

Единица
измерения

Значение целевых
индикаторов  
по годам    

2010

2011

2012

Количество несовершеннолетних,
получивших государственные   
услуги                       

Чел.    

26050

41100

44150

Количество детей-инвалидов и 
их семей, получивших         
реабилитационные услуги в    
учреждениях социального      
обслуживания                 

Чел.    

2300

2300

2300

5. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 1 к Программе.

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 01.11.2008 № 438 "Об утверждении перечня государственных услуг, предоставляемых физическим и (или) юридическим лицам государственными учреждениями, подведомственными органам исполнительной власти Калужской области" в сфере социальной защиты населения определен следующий перечень базовых государственных услуг для реализации семейной политики и защиты прав ребенка:

- предоставление временного приюта безнадзорным детям в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации;

- организация комплексного социального обслуживания семьи и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- осуществление перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, между субъектами Российской Федерации, в страны СНГ и в пределах территории Калужской области.

Потребителями услуг являются физические лица.

Качество предоставления услуг в сфере социального обслуживания семьи и детей в Калужской области регламентируется следующими нормативными актами:

- статьи 11-14, 17 Федерального закона от 10.12.1995 № 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации";

- ст. 13 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";

- пункт 3.51 Положения о министерстве по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области, утвержденного постановлением Губернатора Калужской области от 21.07.2008 № 221 "О министерстве по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области".

Обоснование объемов финансирования программных мероприятий из областного бюджета формируется из ассигнований на выполнение государственных полномочий и расходов на обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей и указано в приложении № 2 к Программе.

Норматив расходов на непосредственное оказание единицы объема государственной услуги состоит из следующих составляющих:

- норматив расходов на оплату труда с начислениями персонала, непосредственно осуществляющего оказание государственной услуги, с учетом степени занятости персонала в оказании государственной услуги;

- норматив расходов на оплату труда с начислениями вспомогательного персонала, необходимого для оказания государственной услуги, с учетом степени занятости персонала в оказании государственной услуги;

- норматив расходов на материально-техническое обеспечение оказания государственной услуги, включая приобретение расходных материалов;

- норматив расходов на коммунальные услуги, непосредственно необходимые для оказания государственной услуги;

- норматив расходов других затрат для обеспечения оказания государственной услуги с учетом особенностей видов экономической деятельности, определяемых главным распорядителем средств областного бюджета.

Проведение оценки нормативов расходов на непосредственное оказание услуги в очередном финансовом году (плановом периоде) осуществляется с применением коэффициентов индексации (изменения) по формуле:

      i+1   i      i+1   i      i+1    i     i+1   i    i+1  i     i+1

    НР   = Н   x  К   + Н    x К    + Н   x К   + Н  x К  + Н  x К    ,

      усл   отп    отп   отвп   отвп   мто   мто   кр   кр   др    др

          i+1

    где НР    - оценка  норматива  расходов  на  непосредственное  оказание

          усл

услуги в i+1 финансовом году;

     i

    Н    - норматив  расходов  на  оплату  труда  с начислениями персонала,

     отп

непосредственно   осуществляющего   оказание    государственной   услуги  в

i финансовом году;

     i

    Н      - норматив     расходов    на   оплату   труда   с  начислениями

     отвп

вспомогательного   персонала,   необходимого   для оказания государственной

услуги в i финансовом году;

     i

    Н    - норматив   расходов   на   материально-техническое   обеспечение

     мто

оказания   государственной   услуги,   включая    приобретение    расходных

материалов в i финансовом году;

     i

    Н   - норматив   расходов   на   коммунальные   услуги, непосредственно

     кр

необходимые для оказания государственной услуги в i финансовом году;

     i

    Н   - норматив   расходов   других   затрат  для  обеспечения  оказания

     др

государственной   услуги   с   учетом    особенностей   видов экономической

деятельности в i финансовом году;

     i+1

    К    - коэффициент  индексации (изменения) норматива расходов на оплату

     отп

труда с начислениями персонала,  непосредственно  осуществляющего  оказание

государственной услуги в i+1 финансовом году;

     i+1

    К     - коэффициент индексации (изменения) норматива расходов на оплату

     отвп

труда с начислениями вспомогательного персонала, необходимого  для оказания

государственной услуги в i+1 финансовом году;

     i+1

    К    - коэффициент   индексации   (изменения)  норматива  расходов   на

     мто

материально-техническое  обеспечение   оказания   государственной   услуги,

включая приобретение расходных материалов в i+1 финансовом году;

     i+1

    К    - коэффициент   индексации (изменения)   норматива   расходов   на

     кр

коммунальные   услуги,   непосредственно      необходимые   для    оказания

государственной услуги;

     i+1

    К   - коэффициент  индексации  (изменения)  норматива  расходов  других

     др

затрат   для   обеспечения   оказания  государственной   услуги   с  учетом

особенностей видов экономической деятельности в i+1 финансовом году.

7. Ожидаемая оценка эффективности реализации ВЦП

Реализация мероприятий Программы позволит:

- увеличить количество несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших социальные услуги в стационарных отделениях учреждений социального обслуживания семьи и детей, к общему числу несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, с 75% в 2008 году до 86% к 2012 году;

- увеличить количество несовершеннолетних, получивших государственные услуги в отделениях дневного пребывания, с 8000 в 2008 году до 10000 в 2012 году;

- добиться увеличения количества семей с детьми-инвалидами, получившими ежегодно реабилитационные услуги в учреждениях социального обслуживания, до 2300;

- уменьшить количество перевезенных несовершеннолетних со 100 до 80 в 2012 году.

Социальный эффект Программы будет выражаться в увеличении количества социально благополучных семей с детьми, снижении уровня детского и семейного неблагополучия.

В целях повышения качества реализации Программы, основываясь на ее содержании, разработаны показатели оценки эффективности деятельности учреждений.

При реализации Программы возможно возникновение рисков, связанных:

- с неполным выделением финансовых средств на реализацию программных мероприятий из областного бюджета, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий;

- с ростом цен на реализацию отдельных мероприятий, осуществление которых предусмотрено в рамках Программы.

8. Методика оценки эффективности ВЦП

Для оценки эффективности реализации Программы используется утвержденная приказом министерства экономического развития Калужской области от 05.06.2008 № 592-к "Об утверждении рекомендаций по определению целевых индикаторов ведомственных целевых программ и типовой оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ" методика типовой оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ.

9. Система управления реализацией ВЦП

Система управления Программой направлена на достижение поставленных Программой целей и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также получение долгосрочных устойчивых результатов.

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель министра - начальник управления демографической и семейной политики министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области.

Функцию уполномоченного органа, ответственного за реализацию мероприятий Программы, осуществляет управление демографической и семейной политики министерства по делам семьи, демографической и социальной политике области, которое:

- осуществляет текущее управление реализацией мероприятий Программы;

- составляет детализированный организационно-финансовый план реализации мероприятий Программы;

- контролирует качество проведенных мероприятий и эффективность использования средств, выделяемых на реализацию Программы;

- организует ведение ежегодной отчетности по реализации Программы, а также мониторинг осуществления программных мероприятий;

- организует экспертные проверки хода реализации отдельных мероприятий Программы.

Исполнителями мероприятий Программы являются учреждения социального обслуживания семьи и детей Калужской области.

Исполнители Программы:

- несут ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий;

- ежегодно в срок до 1 февраля, следующего за отчетным годом, направляют информацию о выполнении мероприятий в уполномоченный орган.

Уполномоченный орган ежегодно в срок до 1 марта, следующего за отчетным годом, информирует министерство экономического развития и министерство финансов Калужской области о ходе реализации Программы.

Приложение

к ведомственной целевой Программе

"Развитие системы социального обслуживания

семьи и детей Калужской области"

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

Цель программы: повышение эффективности функционирования системы социального обслуживания семьи и детей Калужской области.

┌───┬─────────────────────┬──────────┬──────────────┬────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐

│ № │     Содержание      │   Срок   │   Источник   │  Объем расходов (тыс. рублей)  │          Показатели результативности          │

│п/п│     мероприятия     │реализации│финансирования├──────────┬──────────┬──────────┼───────────────────┬─────────┬─────────────────┤

│   │                     │          │              │ 2010 г.  │ 2011 г.  │ 2012 г.  │   Наименование    │ Единица │    Значение     │

│   │                     │          │              │          │          │          │    индикатора     │измерения│   индикатора    │

│   │                     │          │              │          │          │          │                   │         ├─────┬─────┬─────┤

│   │                     │          │              │          │          │          │                   │         │2010 │2011 │2012 │

├───┼─────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤

│ 1 │          2          │    3     │      4       │    5     │    6     │    7     │         8         │    9    │ 10  │ 11  │ 12  │

├───┴─────────────────────┴──────────┴──────────────┴──────────┴──────────┴──────────┼───────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤

│Задача 1. Повышение равной доступности, качества и расширение спектра социальных    │Количество         │чел.     │26050│     │     │

│услуг в учреждениях социального обслуживания семьи и детей                          │несовершеннолетних,│         │     │     │     │

├───┬─────────────────────┬──────────┬──────────────┬──────────┬──────────┬──────────┤получивших         ├─────────┼─────┼─────┼─────┤

│1.1│Предоставление       │2010      │Областной     │182113,540│     0,000│     0,000│государственные    │         │     │     │     │

│   │субвенции из         │          │бюджет        │          │          │          │услуги             │         │     │     │     │

│   │областного бюджета   │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │местным бюджетам на  │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │исполнение органами  │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │местного             │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │самоуправления       │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │государственного     │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │полномочия           │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │"Социальная поддержка│          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │и социальное         │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │обслуживание граждан,│          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │находящихся в трудной│          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │жизненной ситуации,  │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │малоимущих граждан,  │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │детей-сирот,         │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │безнадзорных детей,  │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │оставшихся без       │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │попечения родителей, │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │включая реализацию   │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │мер по профилактике  │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │безнадзорности       │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │несовершеннолетних,  │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │предоставления       │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │временного приюта    │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │детям, находящимся в │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │трудной жизненной    │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │ситуации"            │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤

│1.2│Расходы на оказание  │2011-2012 │Областной     │     0,000│267317,578│267317,578│                   │         │     │41100│44150│

│   │государственных услуг│гг.       │бюджет        │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │"Предоставление      │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │временного проживания│          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │детям, находящимся в │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │трудной жизненной    │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │ситуации",           │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │"Осуществление       │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │комплексного         │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │социального          │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │обслуживания семей и │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │социальная           │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │реабилитация детей,  │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │находящихся в трудной│          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │жизненной ситуации"  │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤

│1.4│Предоставление       │2010      │Областной     │ 39903,208│     0,000│     0,000│                   │         │1100 │     │     │

│   │временного приюта    │          │бюджет        │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │безнадзорным детям в │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │специализированных   │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │учреждениях для      │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │несовершеннолетних,  │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │нуждающихся в        │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │социальной           │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │реабилитации         │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤

│1.5│Организация          │2010      │Областной     │ 14175,652│     0,000│     0,000│                   │         │11500│     │     │

│   │социального          │          │бюджет        │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │обслуживания семей и │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │детей, находящихся в │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │трудной жизненной    │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │ситуации             │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤

│1.6│Перевозка            │2010-2012 │Областной     │   100,000│   100,000│   100,000│                   │         │100  │90   │80   │

│   │несовершеннолетних,  │гг.       │бюджет        │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │самовольно ушедших из│          ├──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤

│   │семей, детских домов,│          │Федеральный   │          │   100,800│   100,800│                   │         │15   │15   │15   │

│   │школ-интернатов,     │          │бюджет        │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │специальных          │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │учебно-воспитательных│          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │и иных детских       │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │учреждений, между    │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │субъектами Российской│          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │Федерации, в страны  │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │СНГ и в пределах     │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │территории Калужской │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │области              │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤

│1.7│Субсидии на иные цели│2011-2012 │Областной     │     0,000│ 10300,332│ 10300,332│                   │         │     │     │     │

│   │(расходы на          │гг.       │бюджет        │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │проведение           │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │капитального ремонта,│          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │расходы на           │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │мероприятия по       │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │приведению к         │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │требованиям СанПиН,  │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │расходы на           │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │противопожарную      │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │безопасность, расходы│          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │на налоги)           │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

├───┴─────────────────────┴──────────┴──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤

│Итого по задаче 1                                  │236292,400│277818,710│277818,710│                   │         │     │     │     │

├───────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤

│Из них: областной бюджет                           │236292,400│277717,910│277717,910│                   │         │     │     │     │

├───────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤

│федеральный бюджет                                 │     0,000│   100,800│   100,800│                   │1        │     │     │     │

├───────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┼───────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤

│Задача 2. Повышение равной доступности, качества и расширение спектра социальных    │Количество         │чел.     │2300 │2300 │2300 │

│услуг в учреждениях реабилитации и социальной адаптации детей-инвалидов             │детей-инвалидов и  │         │     │     │     │

├───┬─────────────────────┬──────────┬──────────────┬──────────┬──────────┬──────────┤их семей,          │         │     │     │     │

│2.1│Расходы на оказание  │2011-2012 │Областной     │     0,0  │ 24640,6  │ 24640,6  │получивших         │         │     │     │     │

│   │государственной      │гг.       │бюджет        │          │          │          │реабилитационные   │         │     │     │     │

│   │услуги "Социальная   │          │              │          │          │          │услуги в           │         │     │     │     │

│   │реабилитация         │          │              │          │          │          │учреждениях        │         │     │     │     │

│   │детей-инвалидов,     │          │              │          │          │          │социального        │         │     │     │     │

│   │детей и подростков с │          │              │          │          │          │обслуживания       │         │     │     │     │

│   │ограниченными        │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │возможностями        │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │здоровья"            │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

├───┼─────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤

│2.2│Субсидии на иные цели│          │              │     0,0  │   518,8  │   518,8  │                   │         │     │     │     │

│   │(расходы на          │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │проведение           │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │капитального ремонта,│          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │расходы на           │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │мероприятия по       │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │приведению к         │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │требованиям СанПиН,  │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │расходы на           │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │противопожарную      │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │безопасность, расходы│          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

│   │на налоги)           │          │              │          │          │          │                   │         │     │     │     │

├───┴─────────────────────┴──────────┴──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────────────┴─────────┴─────┴─────┴─────┤

│Итого по задаче 2                                  │     0,0  │ 25159,4  │ 25159,4  │                                               │

├───────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────────────┬─────────┬─────┬─────┬─────┤

│Из них: областной бюджет                           │     0,0  │ 25159,4  │ 25159,4  │                   │         │     │     │     │

├───────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤

│ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ                                 │236292,400│302978,110│302978,110│                   │         │     │     │     │

├───────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤

│Областной бюджет                                   │236292,400│302877,310│302877,310│                   │         │     │     │     │

├───────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤

│Федеральный бюджет                                 │     0,000│   100,800│   100,800│                   │         │     │     │     │

└───────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────────────┴─────────┴─────┴─────┴─────┘

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Газета Калужской области "Весть" № 291-292 от 05.08.2011
Рубрики правового классификатора: 070.000.000 Социальное обеспечение и социальное страхование

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать