Основная информация
Дата опубликования: | 05 августа 2010г. |
Номер документа: | RU40000201000324 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Калужская область |
Принявший орган: | Министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
МИНИСТЕРСТВО
МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
5 августа 2010 года № 827
О внесении изменений в приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 07.12.2009 № 887 «О ведомственной целевой программе «Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области (2010-2012 годы)» (в ред. приказа министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 17.06.2010 № 560)
В соответствии с Законом Калужской области от 25.07.1995 № 12 «О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 07.12.2009 № 887 «О ведомственной целевой программе «Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области (2010-2012 годы)» (в ред. приказа министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 17.06.2010 № 560) (далее – приказ) следующие изменения:
1.1. В приложении к приказу «Ведомственная целевая программа «Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области (2010-2012 годы)» (далее – программа):
а) раздел «Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации ВЦП» Паспорта программы изложить в следующей редакции:
Объемы финансиро-вания:
всего,
в том числе по годам
реализации ВЦП
Источник финансирования и направления расходов
Всего
(тыс. руб.)
в том числе по годам:
2010
2011
2012
Средства областного бюджета – всего,
1709385,517
568152,117
566535,850
5774697,550
Из них средства от предприниматель-ской деятельности
326305,329
100497,989
108822,820
116984,520
в том числе:
Расходы на оказание государственной услуги (ГУ)
1698309,420
557576,020
566285,850
574447,550
Расходы на реализа-цию государственной функции (ГФ)
4251,822
3751,822
250,000
250,000
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственной услуги (ГУ)
6824,275
6824,275
1.2. Приложение 1 «Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы «Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области (2010-2012 годы)» и приложение 14 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах ведомственной целевой программы «Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области (2010-2012 годы)» к программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему приказу.
1.3. Дополнить программу приложением 16 «Приобретение и установка приборов учета потребления энергетических ресурсов» в редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления социального обслуживания населения С.В. Косолапова.
Министр С.В. Медникова
Приложение 1 к приказу министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области № 827 от "05" 08 2010г.
"Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
к ведомственной целевой программе «Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области (2010 - 2012 годы)»"
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, ИНВАЛИДОВ И ГРАЖДАН, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ (2010 - 2012 ГОДЫ)»
Цель программы: Достижение полного охвата граждан пожилого возраста, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в Калужской области, обратившихся за социальным обслуживанием, социальными услугами, соответствующими их индивидуальной нуждаемости, в соответствии с установленными требованиями к объему и качеству услуг
№ п\п
Содержание мероприятия
Срок реализации
Объем расходов (тыс. рублей)
Показатели результативности
2010г.
2011г.
2012г.
Наименование индикатора
Единица измерения
Значение индикатора
2010
2011
2012
1
2
3
7
8
9
10
11
12
13
14
Задача 1. Предоставление гражданам пожилого возраста, инвалидам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, социальных услуг в объемах, установленных государственным заданием
Число граждан, получивших государственные услуги социального обслуживания в рамках реализации программы
Тыс. чел.
85
84,9
84,9
1.1
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
356341,312
365024,782
373161,782
1.2
Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания. Срочное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, остро нуждающихся в социальной поддержке
8466,256
8466,256
8466,256
1.3
Реабилитационно -образовательные услуги инвалидам, лицам с ограниченными возможностями, несовершеннолетним правонарушителям, другим гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в реабилитационных услугах
21187,829
21214,189
21238,889
1.4
Предоставление временного приюта гражданам без определенного места жительства и определенных занятий
10500,709
10500,709
10500,709
1.5
Предоставление субвенций из областного бюджета местным бюджетам на исполнение органами местного самоуправления государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»
161079,914
161079,914
161079,914
1.6
Оказание адресной социальной помощи
3501,822
0,000
0,000
1.7
Организация работы по профессиональной подготовке и повышению квалификации сотрудников учреждений социального обслуживания
0,000
0,000
0,000
1.8
Организация совещаний, конференций, семинаров, смотров, конкурсов, выставок
250,000
250,000
250,000
1.9
Информационное и организационно-методическое обеспечение по проблемам предоставления социальных услуг населению
0,000
0,000
0,000
Итого по задаче 1
561327,842
566535,850
574697,550
1702561,242
Задача 2. Повышение обеспеченности граждан Калужской области койко-местами в ГСУ СО
Уровень обеспеченности койко-местами в ГСУ СО для взрослых
Число койко-мест на 10 тысяч населения
21,1
21,1 21,8**
21,1 22,4**
2.1
Капитальный ремонт материально-технической базы ГСУ СО "Нагорновский психоневрологический дом-интернат"
2010-2012г.г.
0,000
8000,000
2000,000
2.2
Капитальный ремонт ГСУ СО, созданного на базе МСУ СО в с. Маковцы Дзержинского района
2010-2011г.г.
0,000
8000,000
6500,000
Итого по задаче 2 *)
0,000
16000,000
8500,000
24500,000
Задача 3. Улучшение условий проживания граждан и повышение качества предоставляемых услуг за счет обновления, укрепления и модернизации материально-технической базы учреждений социального обслуживания
Доля граждан, получающих услуги в стационарных учреждениях социального обслуживания в соответствии с установленными требованиями к объему и качеству
%
83 85**
85 90**
90 100**
3.1
Замена лифтов
ГСУ СО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
2011г.
2000,000
ГСУ СО "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
2012г.
2000,000
ГСУ СО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Двуречье"
2012г.
2700,000
3.2
Проведение капитальных и текущих ремонтов жилых зданий и инфраструктуры ГСУ СО (приложение 2)
2010-2012г.г.
0,000
28275,000
21450,000
3.3
Замена мебели и изношенного технологического оборудования для пищеблоков, прачечных и т.д. (приложение 3)
2010-2012г.г.
0,000
2087,000
1616,000
3.4
Приобретение мебели, медицинского и технологического оборудования для пищеблоков и прачечных для учреждений, вводимых в эксплуатацию в 2010-2012 г. (приложения 3,4)
2010-2012г.г.
0,000
1395,500
3014,850
3.5
Проведение капитальных и текущих ремонтов жилых зданий, приобретение оборудования для МСУ СО
2010-2012г.г.
0,000
2250,000
1550,000
3.6
Проведение мероприятий по противопожарной безопасности
2010-2012г.г.
3414,375
0,000
0,000
3.7
Приобретение и установка приборов учета потребления энергетических ресурсов
2010-2012г.г.
3409,900
0,000
0,000
ИТОГО по задаче 3 *)
6824,275
34007,500
34330,850
75162,625
Задача 4.Совершенствование и профилизация системы стационарного социального обслуживания
Доля ГСУ СО, в которых функционируют специализирован-ные отделения
%
10**
20**
50**
4.1
Разработка типовых положений специализированных отделений
2010-2012г.г.
4.2
Подготовка кадров для работы специализированных отделений (неврологи, психологи, зав. отделениями, психиатры, наркологи, реабилитологи, специалисты по социальной работе, воспитатели и т.д.)
2010-2012г.г.
0,000
200,000
400,000
4.3
Оснащение отделений необходимыми техническими средствами для реабилитации и ухода (приложение 5)
2010-2012г.г.
1500,000
1500,000
ИТОГО по задаче 4 *)
0,000
1700,000
1900,000
3600,000
Задача 5. Развитие лечебно-трудовой деятельности в системе ГСУ СО
Доля ГСУ СО, в которых внедрены новые формы социально-бытовой и социально-трудовой реабилитации
%
10**
20**
50**
5.1
Разработка типового положения о лечебно-трудовых мастерских ГСУ СО, о подсобном сельском хозяйстве ГСУ СО
2010
5.2
Разработка и внедрение методик обучения инвалидов различным видам труда, включая само- и взаимообслуживание.
2010-2011
0,000
300,000
5.3
Подготовка и обучение кадров (воспитатели, специалисты по социальной работе, социальные работники, инструкторы трудового обучения, педагоги и т.д.)
2011
0,000
200,000
100,000
5.4
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских (приложение 6)
2011-2012
1900,000
2500,000
5.5
Приобретение сельскохозяйственной техники для подсобных сельских хозяйств (приложение 6)
2011
850,000
850,000
5.6
Приобретение материалов для работы ЛТМ и подсобных сельских хозяйств ГСУ СО (приложение 6)
2011-2012
200,000
300,000
ИТОГО по задаче 5 *)
0,000
3150,000
4050,000
7200,000
Задача 6. Улучшение качества медицинского обслуживания и ухода в ГСУ СО
Доля ГСУ СО, в которых внедрены стандарты сестринского ухода
%
10**
30**
50**
6.1
Разработка и внедрение стандартов сестринской помощи в ГСУ СО
2010 год
0,000
300,000
6.2
Подготовка и обучение медицинских кадров (фельдшеры, медицинские сестры, психологи, младшие медицинские сестры, санитарки)
2010-2012г.г.
0,000
400,000
200,000
6.3
Внедрение компьютерной системы ведения медицинской документации (разработка программы, обеспечение компьютерной техникой, установка локальной сети, обучение персонала работе с компьютерной программой)
2011-2012г.г.
800,000
580,000
6.4
Оснащение ГСУ СО медицинским, лабораторным, физиотерапевтическим оборудованием, техническими средствами для облегчения ухода за лицами, находящимися на постельном режиме (приложение 4)
2010-2012г.г.
0,000
3632,300
756,900
6.5
Оснащение отделений милосердия в ГСУ СО кнопками вызова
2010-2012г.г.
0,000
1650,000
950,000
ИТОГО по задаче 6 *)
0,000
6782,300
2486,900
9269,200
Задача 7. Организация в муниципальных центрах социального обслуживания реабилитационных отделений, пунктов проката технических средств реабилитации и социально-бытовой адаптации, отделений социокультурных услуг
Доля МО, в которых предоставляются дополнительные услуги реабилитационного характера и социокультурные услуги
%
16**
32**
44**
7.1
Создание и оснащение реабилитационных отделений в центрах социального обслуживания в Боровском, Дзержинском, Жиздринском, Кировском, Сухиничском, Юхновском районах (приложение 7)
2010-2012г.г.
0,000
1600,000
800,000
7.2
Создание и оснащение пунктов проката техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации в центрах и отделениях социального обслуживания в Боровском, Дзержинском, Жиздринском, Кировском, Людиновском, Сухиничском, Юхновском районах, г. Калуге (приложение 8)
2010-2012г.г.
0,000
1000,000
600,000
7.3
Создание и оснащение отделений социокультурных услуг в центрах и отделениях социального обслуживания Бабынинском, Жуковском, Малоярославецком, Мещовском районах и г. Калуге (приложение 9)
2010-2012г.г.
0,000
1400,000
400,000
7.4
Создание и оснащение специальных компьютерных классов для пожилых людей и инвалидов в г.Обнинске и г.Калуге (приложение 10)
2010-2012г.г.
0,000
300,000
300,000
ИТОГО по задаче 7 *)
0,000
4300,000
2100,000
6400,000
Задача 8. Внедрение технологий мобильного социального обслуживания, организация служб «Социальная парикмахерская», «Социальная прачечная»
Доля МО, в которых предоставляются дополнительные социально-бытовые услуги
%
20**
52**
80**
8.1
Внедрение технологий мобильного социального обслуживания,приобретение автомобилей для социальных служб в Жиздринском, Людиновском, Медынском, Перемышльском, Спас-Деменском, Сухиничском, Ферзиковском районах (приложение 11)
2010-2012г.г.
0,000
1700,000
1500,000
8.2
Оснащение и организация работы служб «Социальная парикмахерская», «Социальная прачечная» в Бабынинском, Боровском, Дзержинском, Жиздринском, Жуковском, Износковском, Кировском, Козельском, Людиновском, Мещовском, Спас-Деменском, Ульяновском, Хвастовичском, Юхновском районах (приложение 12)
2010-2012г.г.
0,000
350,000
320,000
ИТОГО по задаче 8 *)
0,000
2050,000
1820,000
3870,000
Задача 9. Организация волонтерского движения, направленного на оказание помощи престарелым гражданам и инвалидам, во всех городских округах и муниципальных районах Калужской области
Доля МО, в которых организовано волонтерское движение
%
16 30**
20 70**
32 100**
9.1
Организация волонтерских групп, приобретение оборудования, инструментов и материалов для обеспечения их деятельности в 23 районах, в г. Обнинске и г. Калуге (приложение 13)
2010-2012г.г.
0,000
640,000
360,000
ИТОГО по задаче 9 *)
0,000
640,000
360,000
1000,000
Задача 10. Внедрение методов оценки индивидуальной нуждаемости при организация надомного социального обслуживания пожилых людей и инвалидов
Доля отделений социального обслуживания на дому, внедривших методы оценки индивидуальной нуждаемости в конкретных услугах
%
12
52
100
10.1
Разработка нормативных правовых документов, необходимых для внедрения методов оценки индивидуальной нуждаемости в надомных социальных услугах
2010-2012г.г.
10.2
Обучение социальных работников применению новых методов
2010-2012г.г.
0,000
200,000
100,000
10.3
Проведение семинаров, конференций, «круглых столов» совещаний и других областных и межрегиональных мероприятий
2010-2012г.г.
0,000
300,000
150,000
10.4
Издание справочных, информационных и других материалов
2010-2012г.г.
0,000
140,000
70,000
ИТОГО по задаче 10 *)
0,000
640,000
320,000
960,000
ИТОГО по программе:
568152,117
566535,850
574697,550
1709385,517
Примечания.
*) - расходы на выполнение задачи в итоговую сумму по программе не входят и осуществляются при условии их включения в областной бюджет на соответствующий финансовый год, за исключением мероприятий по противопожарной безопасности на 2010 год
** - значения показателей при условии выделения финансовых средств на соответствующие мероприятия"
Приложение 2 к приказу министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области № 827 от "08".08.2010г.
Обоснование потребностей в необходимых ресурсах ведомственной целевой программы "Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области (2010 -2012 годы)"
Приложение 14 к ведомственной целевой программе "Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области (2010 -2012 годы)"
Разработчик и координатор программы - министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области
№п/п
Наименование исполнителя государственной функции, поставщика государственной услуги
Наименование государственной функции, государственной услуги
Показатель государственной функции, государственной услуги, ед. изм.
Наименование вида расходов по реализации государственной функции, оказанию государственной услуги (ГУ)
Коды классификации
Значение показателей (чел.) и суммы расходов (тыс.руб. в ценах 2009 года)
Финансово-экономическое обоснование мероприятия
Раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расходов
2007 отчетный период
2008 отчетный период
2009 текущий период
2010 план
2011 план
2012 план
ИТОГО за период реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ИТОГО по программе,
359128,164
458404,246
487029,391
568152,117
566535,850
574697,550
1709385,517
в т.ч.: средства от предпринимательской деятельности
48225,701
59700,076
68271,845
100112,990
108822,820
116984,520
325920,330
субвенции городским округам и муниципальным районам на исполнение государственных полномочий
106598,010
152008,400
149847,840
161079,914
161079,914
161079,914
483239,742
Сводные значения показателей:
Число граждан, получивших государственные услуги социального обслуживания в рамках реализации программы
73858
78909
83021
85004
84893
84909
Число граждан, получающих услуги в стационарных учреждениях социального обслуживания в соответствии с установленными требованиями к объему и качеству, чел.
2211
2150
2153
2193
2266
2282
Сводные значения по государственным услугам и государственным функциям:
Государственные услуги:
Показатели:
в том числе:
Государственные стационарные учреждения социального обслуживания
1.Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
Среднегодовое число граждан, получающих стационарное социальное обслуживание, чел.
1939
1868
1821
1875
1948
1964
Расходы на оказание государственных услуг. Всего
220167,790
257538,898
289282,046
356341,312
365024,782
373161,782
1094527,876
в том числе:
обеспечение деятельности подведомственных учреждений
10 02
5019900
822
172119,285
198080,221
221361,033
256531,312
256531,312
256531,312
769593,936
средства от предпринимательской деятельности
10 02
9000000
822
48048,505
59458,677
67921,013
99810,000
108493,470
116630,470
324933,940
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)
5536,875
0,000
0,000
5536,875
2.Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания. Срочное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, остро нуждающихся в социальной поддержке
Число граждан, обслуженных в отделениях социального обслуживания на дому, дневного пребывания и срочного социального обслуживания за год, чел.
3002
1953
1980
2000
2000
2000
Расходы на оказание государственных услуг. Всего
5177,754
5597,227
6467,430
8466,256
8466,256
8466,256
25398,768
в том числе: обеспечение деятельности подведомственных учреждений
10 02
5019900
822
5177,754
5597,227
6467,430
8466,256
8466,256
8466,256
25398,768
ГС(К)ПУ «Калужский реабилитационно-образовательный комплекс»
3.Реабилитационно -образовательные услуги инвалидам, лицам с ограниченными возможностями, несовершеннолетним правонарушителям, другим гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в реабилитационных услугах
Число граждан, получивших реабилитационно-образовательные услуги за год, чел.
120
102
106
120
120
120
Расходы на оказание государственных услуг. Всего
15151,610
20147,780
20588,489
21187,829
21214,189
21238,889
63640,907
в том числе:
обеспечение деятельности подведомственных учреждений
10 02
5029900
822
14974,414
19906,381
20294,285
20884,839
20884,839
20884,839
62654,517
средства от предпринимательской деятельности
10 02
9000000
822
177,196
241,399
294,204
302,990
329,350
354,050
986,390
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)
1087,400
0,000
0,000
1087,400
ГУСО «Калужский областной социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства»
4.Предоставление временного приюта гражданам без определенного места жительства и определенных занятий
Число граждан, обслуженных за год, чел.
273
280
280
280
280
Расходы на оказание государственных услуг. Всего
12362,941
9201,586
10500,709
10500,709
10500,709
31502,127
в том числе:
обеспечение деятельности подведомственных учреждений
10 02
5079900
822
12362,941
9144,958
10500,709
10500,709
10500,709
31502,127
средства от предпринимательской деятельности
10 02
9000000
822
0,000
56,628
0,000
0,000
0,000
0,000
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)
200,000
Органы местного самоуправления
5.Исполнение органами местного самоуправления государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»
Число граждан пожилого возраста и инвалидов, обслуженных за год, чел.
68088
74128
78226
80515
80515
80515
Расходы на оказание государственных услуг
11 03
5059000
822
106598,010
152008,400
149847,840
153025,918
153025,918
153025,918
459077,754
Нераспределенный резерв
11 03
5059000
822
8053,996
8053,996
8053,996
Министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области
Государственные функции:
ВСЕГО
12033,000
10749,000
11642,000
3751,822
250,000
250,000
4251,822
1.Оказание адресной социальной помощи
Показатели:
Число получателей адресной материальной помощи - всего
709
585
608
214
30
30
Расходы на оказание адресной материальной помощи - всего
10 06
5140100
822
12033,000
10499,000
11392,000
3501,822
0,000
0,000
3501,822
в том числе:
Число получателей адресной материальной помощи на газификацию домовладений
709
585
608
184
0
0
Расходы на оказание помощи
12033,000
10499,000
11392,000
3501,822
0,000
0,000
3501,822
Число граждан, получивших материальную помощь на проезд к месту лечения (*)
30
30
30
Выделение материальной помощи гражданам, получающим заместительную почечную терапию
Расходы на оказание помощи (**)
0,000
0,000
0,000
0,000
2.Организация работы по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации сотрудников учреждений социального обслуживания
Показатели:
Число прошедших обучение специалистов учреждений социального обслуживания за год - всего (*)
70
70
70
Расходы на обучение - всего (**)
0,000
0,000
0,000
0,000
Организация и обеспеспечение учебного процесса. Средние расценки стоимости обучающих программ повышения квалификации для медицинских работников около 10 тыс. рублей за одного специалиста, других специалистов (психологи, педагоги, воспитатели, специалисты по социальной работе и др.) около 5 тысяч рублей за 1-го специалиста.
Число прошедших обучение специалистов государственных учреждений социального обслуживания за год (*)
50
50
50
Расходы на обучение специалистов государственных учреждений социального обслуживания (**)
Число работников муниципальных учреждений социального обслуживания прошедших обучение за год (*)
20
20
20
Расходы на обучение работников муниципальных учреждений социального обслуживания прошедших обучение за год(**)
3.Организация совещаний, конференций, семинаров, смотров, конкурсов, выставок
Показатели:
Количество проведенных конкурсов профессионального мастерства работников учреждений социального обслуживания (*)
2
2
2
Расходы на проведение конкурсов профессионального мастерства работников учреждений социального обслуживания (**)
Оплата услуг, приобретение расходных материалов на проведение конкурсов и поощрение победителей. На проведение одного конкурса профессионального мастерства в среднем: аренда помещений-25,0 тыс. руб., подготовка сценария и проведение конкурса-15, 0 тыс. руб., расходные материалы (бумага, изготовление вымпелов, грамот) - 6,0 тыс. руб. , цветы, поощрительные призы - 54,0 тыс. рублей.
Количество проведенных конкурсов на звание "Лучшее учреждение социальной службы Калужской области по содержанию и благоустройству" (Постановление Губернатора Калужской области от 23.10.2008 №321)
Расходы на премирование победителей конкурса: - 1 категория (областные учреждения)
10 06
5140100
822
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
- 2 категория (муниципальные учреждения)
11 04
5140100
822
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
4.Информационное и организационно-методическое обеспечение деятельности органов социальной защиты населения муниципальных образований области и учреждений социального обслуживания по проблемам предоставления социальных услуг населению области
Показатели:
Расходы:
0
0
0
0
Расходы на внедрение компьютерной системы ведения медицинской документации (**)
Обеспечение компьютерной техникой, установка локальной сети, обучение персонала работе с компьютерной программой. Минимальная стоимость разработки компьютерной программы ведения медицинской документации составляет около 300,0 тысяч рублей. Установка локальной сети и программного обеспечения в стационарных учреждениях социального обслуживания составляет около 100,0 тысяч рублей. 300,0 тысяч рублей -обучение персонала работе с программным обеспечением (10,0 тыс.руб.х30 чел.).
Количество подготовленных циклов телепередач (*)
1
1
1
Расходы на подготовку телепередач о гражданах пожилого возраста и инвалидах (**)
Оплата услуг по созданию (подготовка сценария), монтажу, трансляции телепередач хронометражем 23 минуты.
Количество проведенных семинаров, конференций, «круглых столов» совещаний и других областных и межрегиональных мероприятий для работников социальной сферы за год (*)
3
3
3
Расходы на проведение семинаров, конференций, «круглых столов» совещаний и других областных и межрегиональных мероприятий для работников социальной сферы (**)
Для организации семинаров, конференций и т.д. планируется приобретение бумаги, дисков для размножения информационных, методических и иных материалов для участников.
Количество изданных аналитических сборников, справочных материалов, буклетов по вопросам социального обслуживания и социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов; приобретение учебно-методической литературы (*)
1
1
1
Расходы на издание справочных материалов, информационных и других буклетов по вопросам социального обслуживания и социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов; приобретение учебно-методической литературы (**)
Оплата услуг по изданию, приобретение литературы
Число областных мероприятий по празднованию Дня Победы, проведению Международных Дня пожилых людей и Дня инвалида за год (*)
3
3
3
Расходы на проведение областных мероприятий по празднованию Дня Победы, проведению Международных Дня пожилых людей и Дня инвалидав за год (**)
Оплата услуг по проведению мероприятий (аренда помещения, оплата подготовки сцерия праздника, оплата выступлений творческих коллективов, приобретение цветов, памятных подарков).
5.Разработка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере социального обслуживания населения. Разработка проектов нормативно-правовых актов
Расходы - всего
0,000
0,000
0,000
0,000
в т.ч.:
Разработка типовых положений о специализированных отделениях государственных стационарных учреждениях социального обслуживания (в рамках текущего финансирования)
Разработка типового положения о лечебно-трудовых мастерских ГСУ СО, о подсобном сельском хозяйстве ГСУ СО (в рамках текущего финансирования)
Расходы на разработку и внедрение стандартов сестринской помощи в ГСУ СО (**)
Оплата услуг разработчикам стандартов. Минимальная стоимость разработки стандартов сестринского ухода около 300,0 тысяч рублей, которая включает оценку потребителей услуг, хронометраж рабочего времени персонала, разработка алгоритмов действия в соответствии с установленными требованиями, оформление и издательские работы).
Расходы на разработку и внедрение методик обучения инвалидов различным видам труда, включая само- и взаимообслуживание (**)
Оплата услуг разработчикам методик. Минимальная стоимость разработки методик обучения инвалидов различным видам труда, вкючая само- и взаимообслуживание составляет около 300,0 тысяч рублей ( оценка услуг, выбор методик с учетом медицинских показаний и психологических особенностей обслуживаемых граждан, разработка алгоритмов действий, подготовка методических материалов, издательские работы)
Разработка нормативных правовых документов, необходимых для внедрения методов оценки индивидуальной нуждаемости в надомных социальных услугах (в рамках текущего финансирования)
Из общего объема по каждому учреждению:
1.
ГСУ СО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО по учреждению
51692,455
50870,665
55850,249
62190,013
63911,693
65525,033
191626,739
ВСЕГО по ГУ
49643,655
48846,215
53701,449
59420,252
61141,932
62755,272
183317,456
из них:
Средства от предпринимательской деятельности
12449,388
12927,535
15827,162
19789,470
21511,150
23124,490
64425,110
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)
35,000
0,000
0,000
35,000
в том числе:
Распределение затрат по направлениям:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
464
379
337
348
348
348
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:
37194,267
35918,680
37874,287
39630,782
39630,782
39630,782
118892,346
1. Заработная плата сотрудников учреждения
15944,052
17029,795
18857,455
23052,616
23052,616
23052,616
2. Начисления на заработную плату
3977,133
4302,005
4809,398
6039,786
6039,786
6039,786
3. Прочие расходы
17273,082
14586,880
14207,434
10538,380
10538,380
10538,380
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)
Соответствие требованиям пожарной безопасности
0%
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
35,000
Приложение 15
Соответствие лифтового оборудования эксплуатационным требованиям
0%
100%
100%
100%
Расходы на приобретение и замену лифтового оборудования
Приобретение и замена грузопассажирских лифтов в жилом корпусе
Обеспечение услугами специализированных реабилитационных отделений
0%
25%
50%
50%
Приобретение оборудования для специализированных отделений
Приложение 5
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода
0%
50%
100%
Приобретение медицинского оборудования
Приложение 4
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова
150 койко-мест
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации
3 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб каждое
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности
0
0
0
25
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания. Срочное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, остро нуждающихся в социальной поддержке
ВСЕГО по ГУ
2048,800
2024,450
2148,800
2769,761
2769,761
2769,761
8309,283
в том числе:
Распределение затрат по направлениям:
Основные показатели
Число граждан, обслуженных в отделениях социального обслуживания на дому, дневного пребывания и срочного социального обслуживания за год
2276
1404
1431
1451
1451
1451
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:
2048,800
2024,450
2148,800
2769,761
2769,761
2769,761
8309,283
1. Заработная плата сотрудников учреждения
1374,065
1331,648
1411,145
2004,575
2004,575
2004,575
2. Начисления на заработную плату
482,135
467,252
500,975
525,198
525,198
525,198
3. Прочие расходы
192,600
225,550
236,680
239,988
239,988
239,988
2.
ГСУ СО "Нагорновский дом-интернат для престарелых и инвалидов" с 2010 года ГСУ СО "Нагорновский психоневрологический интернат"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
0,000
1095,572
9321,962
25589,147
26622,589
26929,169
79140,905
из них:
Средства от предпринимательской деятельности
254,511
3760,590
4087,760
4394,340
12242,690
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в том числе:
Распределение затрат по направлениям:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
10
80
140
140
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:
1095,572
9067,451
21828,557
22534,829
22534,829
66898,215
1. Заработная плата сотрудников учреждения
448,300
2630,000
10168,661
10168,661
10168,661
2. Начисления на заработную плату
97,768
689,060
2664,189
2664,189
2664,189
3. Прочие расходы
549,504
5748,391
8995,707
9701,979
9701,979
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)
Уровень обеспеченности койко-местами в стационарных учреждениях социального обслуживания для взрослых
21,1
20,7
20,7
21,1
21,8
22,4
Расходы на капитальный ремонт зданий
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям
0%
60%
100%
100%
100%
Расходы на приобретение техники, мебели, оборудования
Приложение 3
3.
ГСУ СО "Желябужский специальный дом-интернат"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
11297,744
12654,513
15741,536
706,272
из них:
Средства от предпринимательской деятельности
1704,341
1999,145
2800,068
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)
в том числе:
Распределение затрат по направлениям:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
84
84
84
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:
9593,403
10655,368
12941,468
706,272
1. Заработная плата сотрудников учреждения
4964,822
5935,240
7559,800
559,645
2. Начисления на заработную плату
1235,316
1552,295
1940,668
146,627
3. Прочие расходы
3393,265
3167,833
3441,000
4.
ГСУ СО "Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
10665,381
12986,754
13531,848
16820,922
17296,552
17742,252
51859,726
из них:
Средства от предпринимательской деятельности
2444,449
3263,811
3674,133
5467,010
5942,640
6388,340
17797,990
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)
45,000
0,000
0,000
45,000
в том числе:
Распределение затрат по направлениям:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
96,8
102,7
102
102
102
102
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:
8220,932
9722,943
9857,715
11353,912
11353,912
11353,912
34061,736
1. Заработная плата сотрудников учреждения
3424,208
4278,123
4946,700
6682,409
6682,409
6682,409
2. Начисления на заработную плату
870,421
1120,786
1281,035
1750,791
1750,791
1750,791
3. Прочие расходы
3926,303
4324,034
3629,980
2920,712
2920,712
2920,712
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)
Соответствие требованиям пожарной безопасности
0%
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
45,000
Приложение 15
Доля жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям
50%
50%
50%
100%
Расходы на капитальный ремонт крыши
Приложение 2
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода
0%
25%
50%
100%
Приобретение медицинского оборудования
Приложение 4
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова
35 койко-мест
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации
2 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб каждое
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности
0
0
30
30
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
5.
ГСУ СО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Двуречье"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
15941,126
18845,461
20780,941
25222,256
25977,446
26685,106
77884,808
из них:
Средства от предпринимательской деятельности
3815,777
4454,491
5601,483
8680,350
9435,540
10143,200
28259,090
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)
31,000
0,000
0,000
31,000
в том числе:
Распределение затрат по направлениям:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
123
120
119
119
119
119
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:
12125,349
14390,970
15179,458
16541,906
16541,906
16541,906
49625,718
1. Заработная плата сотрудников учреждения
5668,976
7700,063
8313,200
10189,641
10189,641
10189,641
2. Начисления на заработную плату
1509,862
2017,437
2138,058
2669,686
2669,686
2669,686
3. Прочие расходы
4946,511
4673,470
4728,200
3682,579
3682,579
3682,579
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)
Соответствие требованиям пожарной безопасности
0%
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
31,000
Приложение 15
Доля жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям
20%
40%
60%
100%
Расходы на капитальный ремонт жилого корпуса, столовой, прачечной , гаража
Приложение 2
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям
40%
45%
80%
100%
Расходы на приобретение и замену лифтов
Расходы на приобретение техники, мебели, оборудования
Приложение 3
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода
0%
10%
30%
100%
Приобретение медицинского оборудования
Приложение 4
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова
70 койко-мест
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации
2 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб каждое
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности
0
0
30
30
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
6.
ГСУ СО "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО по учреждению
34372,412
42018,378
44169,628
57185,462
58590,012
59906,162
175681,636
ВСЕГО по ГУ
31243,458
38445,601
39850,998
51488,967
52893,517
54209,667
158592,151
из них:
Средства от предпринимательской деятельности
8044,799
10088,130
10038,976
16144,200
17548,750
18864,900
52557,850
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)
4040,375
0,000
0,000
4040,375
в том числе:
Распределение затрат по направлениям:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
301
307
301
301
301
301
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:
23198,659
28357,471
29812,022
35344,767
35344,767
35344,767
106034,301
1. Заработная плата сотрудников учреждения
11736,865
15138,787
16561,087
22253,178
22253,178
22253,178
2. Начисления на заработную плату
2645,419
3746,227
4339,005
5830,333
5830,333
5830,333
3. Прочие расходы
8816,375
9472,457
8911,930
7261,256
7261,256
7261,256
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)
Соответствие требованиям пожарной безопасности
0%
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
2040,375
Приложение 15
Соответствие приборов учета потребления энергоресурсов современным требованиям энергосбережения
100%
Расходы на приобретение и установку приборов учета потребления энергетических ресурсов
2000,000
Приложение 16
Доля жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям
25%
40%
70%
100%
Расходы на капитальный ремонт жилого корпуса, скважины
Приложение 2
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям
40%
55%
100%
100%
Расходы на приобретение и замену лифтов
Расходы на приобретение техники, мебели, оборудования
Приложение 3
Обеспечение услугами специализированных реабилитационных отделений
0%
20%
20%
45%
Оборудование специализированных реабилитационных отделений
Приложение 5
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода
0%
0%
40%
60%
100%
Приобретение медицинского оборудования
Приложение 4
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова
150 койко-мест
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации
3 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб каждое
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности
30
30
60
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских
Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания. Срочное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, остро нуждающихся в социальной поддержке
ВСЕГО по ГУ
3128,954
3572,777
4318,630
5696,495
5696,495
5696,495
17089,485
в том числе:
Распределение затрат по направлениям:
Основные показатели
Число граждан, обслуженных в отделениях социального обслуживания на дому, дневного пребывания и срочного социального обслуживания за год
726
549
549
549
549
549
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:
3128,954
3572,777
4318,630
5696,495
5696,495
5696,495
17089,485
1. Заработная плата сотрудников учреждения
2114,586
2366,500
3107,813
4175,775
4175,775
4175,775
2. Начисления на заработную плату
663,630
840,131
814,247
1094,053
1094,053
1094,053
3. Прочие расходы
350,738
366,146
396,570
426,667
426,667
426,667
7.
ГСУ СО "Русинский психоневрологический интернат" с 2010 года ГСУ СО "Русинский специальный дом-интернат"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
8055,742
9926,109
10860,544
20149,493
20484,593
20798,613
61432,699
из них:
Средства от предпринимательской деятельности
1741,834
2189,089
2520,279
3851,800
4186,900
4500,920
12539,620
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)
0,000
0,000
0,000
0,000
в том числе:
Распределение затрат по направлениям:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
50
51
51
88
88
88
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:
6313,908
7737,020
8340,265
16297,693
16297,693
16297,693
48893,079
1. Заработная плата сотрудников учреждения
3151,800
4222,300
4461,700
10285,097
10285,097
10285,097
2. Начисления на заработную плату
776,980
1106,203
1068,965
2694,695
2694,695
2694,695
3. Прочие расходы
2385,128
2408,517
2809,600
3317,901
3317,901
3317,901
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)
Соответствие требованиям пожарной безопасности
0%
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
Доля жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям
20%
20%
30%
70%
85%
100%
Расходы на капитальнызй ремонт Русинского отделения
Приложение 2
Расходы на капитальный ремонт Дугнинского отделения
Приложение 2
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям
70%
75%
90%
100%
Расходы на приобретение техники, мебели, оборудования
Приложение 3
Обеспечение услугами специализированных реабилитационных отделений
0%
0%
50%
50%
Оборудование специализированного отделения
Приложение 5
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности
20
30
80
Приобретение сельскохозяйственной техники
Приложение 6
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых местерских
Приложение 6
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских и подсобном хозяйстве
Приложение 6
8.
ГУ "Полотняно-заводской детский дом-интернат для умственно отсталых детей"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
30713,115
37241,868
39257,740
47692,757
48035,167
48356,027
144083,951
из них:
Средства от предпринимательской деятельности
1970,489
2504,170
2533,590
3935,730
4278,140
4599,000
12812,870
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)
845,000
0,000
0,000
845,000
в том числе:
Распределение затрат по направлениям:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
143
136
136
152
165
181
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:
28742,626
34737,698
36724,150
43757,027
43757,027
43757,027
131271,081
1. Заработная плата сотрудников учреждения
15000,000
20207,920
21366,600
27811,903
27811,903
27811,903
2. Начисления на заработную плату
3799,000
5121,075
5598,050
7286,719
7286,719
7286,719
3. Прочие расходы
9943,626
9408,703
9759,500
8658,405
8658,405
8658,405
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)
Соответствие требованиям пожарной безопасности
0%
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
145,000
Приложение 15
Соответствие приборов учета потребления энергоресурсов современным требованиям энергосбережения
100%
Расходы на приобретение и установку приборов учета потребления энергетических ресурсов
700,000
Приложение 16
Доля жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям
30%
50%
75%
100%
Расходы на капитальный ремонт 3-х этажного жилого корпуса, водонапорной башни, гаража
Приложение 2
9.
ГСУ СО "Жиздринский психоневрологический интернат"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
32974,890
41163,678
45626,628
59868,382
62021,402
64038,932
185928,716
из них:
Средства от предпринимательской деятельности
9945,383
14671,403
16053,308
24747,380
26900,400
28917,930
80565,710
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)
30,000
0,000
0,000
30,000
в том числе:
Распределение затрат по направлениям:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
414
420
417
421
421
421
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:
23029,507
26492,275
29573,320
35121,002
35121,002
35121,002
105363,006
1. Заработная плата сотрудников учреждения
11276,794
14294,407
16432,900
21305,073
21305,073
21305,073
2. Начисления на заработную плату
2748,186
3745,126
4305,420
5581,929
5581,929
5581,929
3. Прочие расходы
9004,527
8452,742
8835,000
8234,000
8234,000
8234,000
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)
Соответствие требованиям пожарной безопасности
0%
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
30,000
Приложение 15
Доля жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям
60%
70%
85%
100%
Расходы на капитальный ремонт жилого 2-х этажного корпуса, банно-прачечного корпуса
Приложение 2
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям
70%
70%
70%
100%
100%
100%
Расходы на приобретение холодильного и технологического оборудования для пищеблока
Приложение 3
Обеспечение услугами специализированных реабилитационных отделений
0%
0%
0%
20%
Оборудование реабилитационного отделения
Приложение 5
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода
0%
25%
75%
100%
Приобретение медицинского оборудования
Приложение 4
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова
100 койко-мест
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации
3 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб каждое
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности
0
60
60
60
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
Приобретение сельскохозяйственной техники
Приложение 6
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
10.
ГСУ СО "Кировский психоневрологический интернат"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
9665,843
12388,127
14173,813
16561,602
16937,152
17289,062
50787,816
из них:
Средства от предпринимательской деятельности
1736,420
2483,181
3194,499
4316,640
4692,190
5044,100
14052,930
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)
510,500
0,000
0,000
510,500
в том числе:
Распределение затрат по направлениям:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
74
79
78
78
78
78
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:
7929,423
9904,946
10979,314
12244,962
12244,962
12244,962
36734,886
1. Заработная плата сотрудников учреждения
4057,582
5178,980
6069,900
7613,897
7613,897
7613,897
2. Начисления на заработную плату
1027,309
1356,866
1540,314
1994,841
1994,841
1994,841
3. Прочие расходы
2844,532
3369,100
3369,100
2636,224
2636,224
2636,224
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)
Соответствие требованиям пожарной безопасности
0%
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
10,500
Приложение 15
Соответствие приборов учета потребления энергоресурсов современным требованиям энергосбережения
100%
Расходы на приобретение и установку приборов учета потребления энергетических ресурсов
500,000
Приложение 16
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям
85%
100%
100%
100%
Расходы на приобретение холодильного и технологического оборудования для пищеблока
Доля жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям
30%
50%
70%
100%
Расходы на капитальный ремонт 2-х этажного жилого корпуса
Приложение 2
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода
0%
10%
35%
100%
Приобретение медицинского оборудования
Приложение 4
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова
25 койко-мест
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации
2 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб каждое
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности
0
0
0
45
45
45
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
11.
ГСУ СО "Медынский психоневрологический интернат"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
19966,836
23945,000
26434,587
32821,262
33614,432
34357,682
100793,376
из них:
Средства от предпринимательской деятельности
4195,625
4877,722
5423,004
9116,83
9910,000
10653,250
29680,080
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)
0,000
0,000
0,000
0,000
в том числе:
Распределение затрат по направлениям:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
189
189
186
186
186
186
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:
15771,211
19067,278
21011,583
23704,432
23704,432
23704,432
71113,296
1. Заработная плата сотрудников учреждения
8523,400
11030,818
12500,700
15297,569
15297,569
15297,569
2. Начисления на заработную плату
2148,180
2840,105
3185,183
4007,963
4007,963
4007,963
3. Прочие расходы
5099,631
5196,355
5325,700
4398,900
4398,900
4398,900
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)
Соответствие требованиям пожарной безопасности
0%
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
Доля жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям
20%
30%
65%
100%
Расходы на капитальный ремонт жилого корпуса, прачечной, гаража
Приложение 2
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям
70%
80%
100%
100%
Расходы на приобретение технологического оборудования для пищеблоков, обеденных столов и стульев
Приложение 3
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода
0%
20%
100%
100%
Приобретение медицинского оборудования
Приложение 4
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова
70 койко-мест
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации
2 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб каждое
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности
0
0
0
45
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
12.
ГС (К) ПУ "Калужский реабилитационно-образовательный комплекс"
Реабилитационно-образовательные услуги инвалидам, лицам с ограниченными возможностями, несовершеннолетним правонарушителям, другим гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в реабилитационных услугах
ВСЕГО
15151,610
20147,780
20588,489
21187,829
21214,189
21238,889
63640,907
из них:
Средства от предпринимательской деятельности
177,196
241,399
294,204
302,990
329,350
354,050
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)
1087,400
0,000
0,000
1087,400
в том числе:
Распределение затрат по направлениям:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
120
102
106
120
120
120
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:
14974,414
19906,381
20294,285
20884,839
20884,839
20884,839
62654,517
1. Заработная плата сотрудников учреждения
7301,257
10800,000
10800,000
11044,55
11044,55
11044,55
2. Начисления на заработную плату
1801,534
2851,741
2814,600
2893,672
2893,672
2893,672
3. Прочие расходы
5871,623
6254,640
6679,685
6946,617
6946,617
6946,617
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)
Соответствие требованиям пожарной безопасности
0%
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
1077,500
Приложение 15
Соответствие приборов учета потребления энергоресурсов современным требованиям энергосбережения
100%
Расходы на приобретение и установку приборов учета потребления энергетических ресурсов
9,900
Приложение 16
Доля жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям
40%
60%
80%
100%
Расходы на капитальный ремонт
Приложение 2
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям
30%
30%
70%
100%
Расходы на приобретение оборудования для компьютерного класса
Приложение 6
Расходы на приобретение медицинского и физиотерапевтического оборудования
Приложение 4
Расходы на приобретение оборудования для учебных мастерских
Приложение 6
13.
ГУСО «Калужский областной социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства»
Предоставление временного приюта гражданам без определенного места жительства и определенных занятий
ВСЕГО
12362,941
9201,586
10500,709
10500,709
10500,709
31502,127
из них:
Средства от предпринимательской деятельности
56,628
в том числе:
Распределение затрат по направлениям:
Основные показатели
Среднее число граждан, обслуженных за год
273
280
280
280
280
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:
12362,941
9144,958
10500,709
10500,709
10500,709
31502,127
1. Заработная плата сотрудников учреждения
4221,962
4285,200
5364,242
5364,242
5364,242
2. Начисления на заработную плату
1106,088
1107,722
1405,431
1405,431
1405,431
3. Прочие расходы
7034,891
3752,036
3731,036
3731,036
3731,036
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)
Соответствие приборов учета потребления энергоресурсов современным требованиям энергосбережения
100%
Расходы на приобретение и установку приборов учета потребления энергетических ресурсов
200,000
Приложение 16
14.
Муниципальный район "Бабынинский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»
ВСЕГО
2089,700
3077,300
2838,027
2844,254
2844,254
2844,254
8532,762
в том числе:
- объем субвенций
2089,700
3077,300
2838,027
2844,254
2844,254
2844,254
8532,762
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
656
774
606
750
750
750
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
140
150
150
150
150
150
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания
516
624
456
600
600
600
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, получивших дополнительные социокультурные услуги
0
240
240
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги
0
150
150
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
150
15.
Муниципальный район "Барятинский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»
ВСЕГО
1379,600
1920,600
1917,585
1848,764
1848,764
1848,764
5546,292
в том числе:
- объем субвенций
1379,600
1920,600
1917,585
1848,764
1848,764
1848,764
5546,292
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
120
127
125
130
130
130
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
120
127
125
130
130
130
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
120
16.
Муниципальный район "Боровский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»
ВСЕГО
9225,000
12432,400
12417,684
14146,872
14146,872
14146,872
42440,616
в том числе:
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях
7701,100
10398,300
10306,954
12034,025
12034,025
12034,025
36102,075
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях
1523,900
2034,100
2110,730
2112,847
2112,847
2112,847
6338,541
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
11616
14367
15423
10506
10506
10506
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
501
517
528
530
530
530
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания
8628
9660
9864
5900
5900
5900
число лиц, получивших услуги в отделениях дневного пребывания
360
360
360
360
360
360
число граждан, которым оказаны прочие социальные услуги
2112
3816
4656
3700
3700
3700
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости
15
14
15
16
16
16
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений
0
240
240
число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации
0
0
100
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги
0
500
500
число граждан, обслуженных волонтерами
0
500
500
число граждан, для которых повышено качество социального обслуживания в учреждении малой вместимости
0
15
15
17.
Муниципальный район "Дзержинский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»
ВСЕГО
2868,197
5319,700
4190,211
4457,574
4457,574
4457,574
13372,722
в том числе:
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях
2868,197
3904,200
3669,021
4457,574
4457,574
4457,574
13372,722
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях
1415,500
521,190
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
5426
5950
6891
5312
5312
5312
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
218
202
195
200
200
200
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания
4404
4560
4788
4800
4800
4800
число граждан, которым оказаны прочие социальные услуги
804
1188
1908
312
312
312
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений
0
240
240
число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации
0
100
100
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги
0
300
300
число граждан, обслуженных волонтерами
0
200
200
18.
Муниципальный район "Думиничский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»
ВСЕГО
1741,450
2445,600
2423,828
2346,509
2346,509
2346,509
7039,527
в том числе:
- объем субвенций
1741,450
2445,600
2423,828
2346,509
2346,509
2346,509
7039,527
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
154
162
162
165
165
165
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
154
162
162
165
165
165
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
160
19.
Муниципальный район "Жиздринский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»
ВСЕГО
2705,664
3898,200
3985,758
3745,501
3745,501
3745,501
11236,503
в том числе:
- объем субвенций
2705,664
3898,200
3985,758
3745,501
3745,501
3745,501
11236,503
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
4798
3251
3308
3947
3947
3947
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
178
215
212
215
215
215
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания
4620
3036
3096
3732
3732
3732
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений
0
0
240
число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации
0
100
100
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги
0
200
200
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
200
число граждан, обслуженных службами "Социальное такси"
0
400
400
20.
Муниципальный район "Жуковский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»
ВСЕГО
3550,160
4414,400
4700,921
4770,886
4770,886
4770,886
14312,658
в том числе:
- объем субвенций
3550,160
4414,400
4700,921
4770,886
4770,886
4770,886
14312,658
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
5333
3912
4602
5730
5730
5730
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
221
216
210
210
210
210
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания
3732
2052
1428
1560
1560
1560
число граждан, которым оказаны прочие социальные услуги
1380
1644
2964
3960
3960
3960
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, получивших дополнительные социокультурные услуги
0
240
240
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги
0
0
300
число граждан, обслуженных волонтерами
0
200
200
21.
Муниципальный район "Износковский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»
ВСЕГО
2045,390
2779,000
2669,280
2645,156
2645,156
2645,156
7935,468
в том числе:
- объем субвенций
2045,390
2779,000
2669,280
2645,156
2645,156
2645,156
7935,468
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
166
184
188
186
186
186
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
166
184
188
186
186
186
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги
0
200
200
число граждан, обслуженных волонтерами
0
190
190
22.
Муниципальный район "Кировский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»
ВСЕГО
2835,060
3847,300
3727,787
3839,742
3839,742
3839,742
11519,226
в том числе:
- объем субвенций
2835,060
3847,300
3727,787
3839,742
3839,742
3839,742
11519,226
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
232
434
390
534
534
534
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
232
242
246
246
246
246
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания
192
144
288
288
288
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
Число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений
0
240
240
число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации
0
0
100
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги
0
400
400
число граждан, обслуженных волонтерами
0
200
200
23.
Муниципальный район "Козельский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»
ВСЕГО
3075,530
3703,200
3712,446
3868,185
3868,185
3868,185
11604,555
в том числе:
- объем субвенций
3075,530
3703,200
3712,446
3868,185
3868,185
3868,185
11604,555
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
278
271
273
272
272
272
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
278
271
273
272
272
272
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги
0
0
300
число граждан, обслуженных волонтерами
0
270
270
24.
Муниципальный район "Куйбышевский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»
ВСЕГО
2455,330
2965,900
2973,488
3061,881
3061,881
3061,881
9185,643
в том числе:
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях
1739,230
2193,500
2079,988
1990,978
1990,978
1990,978
5972,934
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях
716,100
772,400
893,500
1070,903
1070,903
1070,903
3212,709
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
158
154
155
153
153
153
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
143
139
140
140
140
140
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости
15
15
15
13
13
13
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
140
25.
Муниципальный район "Людиновский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»
ВСЕГО
3038,310
4821,000
4849,004
4669,802
4669,802
4669,802
14009,406
в том числе:
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях
2057,210
3510,500
3270,664
3104,636
3104,636
3104,636
9313,908
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях
981,100
1310,500
1578,340
1565,166
1565,166
1565,166
4695,498
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
2374
2200
2492
2831
2831
2831
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
233
214
217
220
220
220
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания
1932
1776
1800
1800
1800
1800
число граждан, которым оказаны прочие социальные услуги
192
192
456
792
792
792
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости
17
18
19
19
19
19
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации
0
100
100
число граждан, обслуженных службами "Социальное такси"
0
400
400
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги
0
0
300
число граждан, обслуженных волонтерами
0
300
300
26.
Муниципальный район "Малоярославецкий район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»
ВСЕГО
3862,130
6133,500
6194,481
6186,203
6186,203
6186,203
18558,609
в том числе:
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях
1803,330
2239,000
2147,691
2488,722
2488,722
2488,722
7466,166
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях
2058,800
3894,500
4046,790
3697,481
3697,481
3697,481
11092,443
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
175
177
178
178
178
178
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
147
150
148
150
150
150
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости
28
27
30
28
28
28
число граждан, которым оказаны прочие социальные услуги
60
300
300
300
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, получивших социокультурные услуги
0
0
240
число граждан, обслуженных волонтерами
0
150
150
число граждан, для которых повышено качество социального обслуживания в учреждении малой вместимости
0,00
30
30
27.
Муниципальный район "Медынский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»
ВСЕГО
3656,410
5827,100
6179,140
5924,122
5924,122
5924,122
17772,366
в том числе:
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях
1496,710
1823,700
2020,380
1962,535
1962,535
1962,535
5887,605
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях
2159,700
4003,400
4158,760
3961,587
3961,587
3961,587
11884,761
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
150
157
164
168
168
168
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
122
129
134
138
138
138
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости
28
28
30
30
30
30
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, обслуженных службами "Социальное такси"
0
400
400
число граждан, обслуженных волонтерами
0
130
130
число граждан, для которых повышено качество социального обслуживания в учреждении малой вместимости
0
30
30
28.
Муниципальный район "Мещовский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»
ВСЕГО
2022,120
3065,200
3374,951
3697,530
3697,530
3697,530
11092,590
в том числе:
- объем субвенций
2022,120
3065,200
3374,951
3697,530
3697,530
3697,530
11092,590
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
1138
1380
2702
1140
1140
1140
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
178
180
182
180
180
180
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания
960
1200
2520
960
960
960
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации мероприятия
число граждан, получивших социокультурные услуги
0
0
240
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги
0
200
200
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
180
29.
Муниципальный район "Мосальский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»
ВСЕГО
6404,169
10223,800
10326,848
10359,073
10359,073
10359,073
31077,219
в том числе:
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях
1567,069
2225,000
2398,078
2303,845
2303,845
2303,845
6911,535
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях
4837,100
7998,800
7928,770
8055,228
8055,228
8055,228
24165,684
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
180
206
226
223
223
223
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
127
145
162
162
162
162
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости
53
61
64
61
61
61
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, обслуженных волонтерами
0
160
160
число граждан, для которых повышено качество социального обслуживания в учреждении малой вместимости
0
64
64
30.
Муниципальный район "Перемышльский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»
ВСЕГО
1499,310
1886,000
2040,311
1962,535
1962,535
1962,535
5887,605
в том числе:
- объем субвенций
1499,310
1886,000
2040,311
1962,535
1962,535
1962,535
5887,605
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
120
133
133
138
138
138
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
120
133
133
138
138
138
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, обслуженных волонтерами
0
130
130
число граждан, обслуженных службами "Социальное такси"
0
0
400
31.
Муниципальный район "Спас-Деменский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»
ВСЕГО
4887,090
7770,200
7965,966
8082,001
8082,001
8082,001
24246,003
в том числе:
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях
1819,190
2958,520
3177,196
3199,785
3199,785
3199,785
9599,355
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях
3067,900
4811,680
4788,770
4882,216
4882,216
4882,216
14646,648
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
235
241
272
271
271
271
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
196
200
222
225
225
225
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости
39
41
50
46
46
46
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги
0
0
230
число граждан, обслуженных службами "Социальное такси"
0
400
400
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
230
число граждан, для которых повышено качество социального обслуживания в учреждении малой вместимости
0
25
50
32.
Муниципальный район "Сухиничский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»
ВСЕГО
5676,400
7260,900
8487,588
8331,750
8331,750
8331,750
24995,250
в том числе:
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях
2702,200
3423,040
3989,098
3709,898
3709,898
3709,898
11129,694
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях
2974,200
3837,860
4498,490
4621,852
4621,852
4621,852
13865,556
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
4319
4060
4019
4197
4197
4197
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
180
185
190
190
190
190
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания
4104
3840
3792
3972
3972
3972
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости
35
35
37
35
35
35
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений
0
240
240
число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации
0
100
100
число граждан, обслуженных службами "Социальное такси"
0
0
400
число граждан, обслуженных волонтерами
0
190
190
число граждан, для которых повышено качество социального обслуживания в учреждении малой вместимости
0
40
40
33.
Муниципальный район "Ульяновский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»
ВСЕГО
1513,020
1770,600
1718,157
1706,552
1706,552
1706,552
5119,656
в том числе:
- объем субвенций
1513,020
1770,600
1718,157
1706,552
1706,552
1706,552
5119,656
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
118
113
112
120
120
120
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
118
113
112
120
120
120
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги
0
0
120
число граждан, обслуженных волонтерами
0
120
120
34.
Муниципальный район "Ферзиковский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»
ВСЕГО
1036,770
1456,000
1396,002
1279,914
1279,914
1279,914
3839,742
в том числе:
- объем субвенций
1036,770
1456,000
1396,002
1279,914
1279,914
1279,914
3839,742
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
74
84
84
90
90
90
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
74
84
84
90
90
90
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, обслуженных волонтерами
0
100
100
число граждан, обслуженных службами "Социальное такси"
0
0
400
35.
Муниципальный район "Хвастовичский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»
ВСЕГО
4272,930
6298,700
6921,165
6724,563
6724,563
6724,563
20173,689
в том числе:
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях
1332,130
1757,440
1824,905
1706,552
1706,552
1706,552
5119,656
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях
2940,800
4541,260
5096,260
5018,011
5018,011
5018,011
15054,033
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
161
157
159
158
158
158
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
119
117
119
120
120
120
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости
42
40
40
38
38
38
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги
0
0
120
число граждан, обслуженных волонтерами
0
120
120
36.
Муниципальный район "Юхновский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»
ВСЕГО
3264,640
4138,900
4239,270
4322,280
4322,280
4322,280
12966,840
в том числе:
- объем субвенций
3264,640
4138,900
4239,270
4322,280
4322,280
4322,280
12966,840
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
5660
5424
4968
4644
4644
4644
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
224
216
240
240
240
240
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания
5436
5208
4728
4404
4404
4404
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений
0
0
240
число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации
0
100
100
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги
0
0
240
число граждан, обслуженных волонтерами
0
240
240
37.
Городской округ "Город Обнинск"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»
ВСЕГО
1218,520
2190,300
2439,170
2374,952
2374,952
2374,952
7124,856
в том числе:
- объем субвенций
1218,520
2190,300
2439,170
2374,952
2374,952
2374,952
7124,856
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
652
852
821
739
739
739
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
112
108
113
115
115
115
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания
540
744
708
624
624
624
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, получивших услуги в компьютерном классе
0
0
120
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
120
38.
Городской округ "Город Калуга"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»
ВСЕГО
30275,110
42362,600
38158,772
39829,317
39829,317
39829,317
119487,951
в том числе:
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях
30275,110
33565,300
34158,772
35603,624
35603,624
35603,624
106810,872
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях
8797,300
4000,000
4225,693
4225,693
4225,693
12677,079
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
23795
29358
29773
37933
37933
37933
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
1882
1887
1854
1854
1854
1854
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания
3924
4728
7668
7680
7680
7680
число лиц, получивших услуги в отделениях дневного пребывания
46
65
65
65
65
65
число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений
93
94
90
90
90
90
число граждан, которым оказаны прочие социальные услуги
17850
22581
20064
28212
28212
28212
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости
3
32
32
32
32
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации
0
0
100
число граждан, получивших услуги в компьютерном классе
0
120
120
число граждан, получивших социокультурные услуги
0
480
480
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
500
Группировка по видам расходов:
Расходы на оказание государственной услуги (ГУ)
347095,164
447655,246
475387,391
557576,020
566285,850
574447,550
1698309,420
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ (**)
6824,275
0,000
0,000
6824,275
Расходы на реализацию государственной функции (ГФ)
12033,000
10499,000
11392,000
3751,822
250,000
250,000
4251,822
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение эффективности реализации ГФ (**)
0,000
0,000
0,000
0,000
Итого
359128,164
458154,246
486779,391
568152,117
566535,850
574697,550
1709385,517
Примечания.
(*) - значения показателей при условии финансирования мероприятий, влияющих на повышение качества и доступности ГУ и эффективности реализации ГФ
(**) - объем расходов, определяется при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год
Приложение 3 к приказу министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области № 827 от 05.08.2010 г.
Приложение 16
К ведомственной целевой программе "Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области (2010 -2012 годы)"
Приобретение и установка приборов учета потребления энергетических ресурсов
тыс. рублей
№ п\п
Наименование учреждения
Стоимость работ
2010
2011
2012
ИТОГО
1.
ГСУ СО "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
2000,000
2000,000
2.
ГУ "Полотняно-Заводской детский дом-интернат для умственно отсталых детей"
700,000
700,000
3.
ГСУ СО "Кировский психоневрологический интернат"
500,000
500,000
ИТОГО по стационарным учреждениям
3200,000
0,000
0,000
3200,000
4.
ГУСО «Калужский областной социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства»
200,000
200,000
5.
ГС(К)ПУ "Калужский реабилитационно-образовательный комплекс"
9,900
9,900
ИТОГО по государственным учреждениям
3409,900
0,000
0,000
3409,900
МИНИСТЕРСТВО
МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
5 августа 2010 года № 827
О внесении изменений в приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 07.12.2009 № 887 «О ведомственной целевой программе «Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области (2010-2012 годы)» (в ред. приказа министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 17.06.2010 № 560)
В соответствии с Законом Калужской области от 25.07.1995 № 12 «О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 07.12.2009 № 887 «О ведомственной целевой программе «Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области (2010-2012 годы)» (в ред. приказа министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 17.06.2010 № 560) (далее – приказ) следующие изменения:
1.1. В приложении к приказу «Ведомственная целевая программа «Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области (2010-2012 годы)» (далее – программа):
а) раздел «Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации ВЦП» Паспорта программы изложить в следующей редакции:
Объемы финансиро-вания:
всего,
в том числе по годам
реализации ВЦП
Источник финансирования и направления расходов
Всего
(тыс. руб.)
в том числе по годам:
2010
2011
2012
Средства областного бюджета – всего,
1709385,517
568152,117
566535,850
5774697,550
Из них средства от предприниматель-ской деятельности
326305,329
100497,989
108822,820
116984,520
в том числе:
Расходы на оказание государственной услуги (ГУ)
1698309,420
557576,020
566285,850
574447,550
Расходы на реализа-цию государственной функции (ГФ)
4251,822
3751,822
250,000
250,000
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственной услуги (ГУ)
6824,275
6824,275
1.2. Приложение 1 «Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы «Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области (2010-2012 годы)» и приложение 14 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах ведомственной целевой программы «Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области (2010-2012 годы)» к программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему приказу.
1.3. Дополнить программу приложением 16 «Приобретение и установка приборов учета потребления энергетических ресурсов» в редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления социального обслуживания населения С.В. Косолапова.
Министр С.В. Медникова
Приложение 1 к приказу министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области № 827 от "05" 08 2010г.
"Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
к ведомственной целевой программе «Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области (2010 - 2012 годы)»"
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, ИНВАЛИДОВ И ГРАЖДАН, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ (2010 - 2012 ГОДЫ)»
Цель программы: Достижение полного охвата граждан пожилого возраста, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в Калужской области, обратившихся за социальным обслуживанием, социальными услугами, соответствующими их индивидуальной нуждаемости, в соответствии с установленными требованиями к объему и качеству услуг
№ п\п
Содержание мероприятия
Срок реализации
Объем расходов (тыс. рублей)
Показатели результативности
2010г.
2011г.
2012г.
Наименование индикатора
Единица измерения
Значение индикатора
2010
2011
2012
1
2
3
7
8
9
10
11
12
13
14
Задача 1. Предоставление гражданам пожилого возраста, инвалидам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, социальных услуг в объемах, установленных государственным заданием
Число граждан, получивших государственные услуги социального обслуживания в рамках реализации программы
Тыс. чел.
85
84,9
84,9
1.1
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
356341,312
365024,782
373161,782
1.2
Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания. Срочное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, остро нуждающихся в социальной поддержке
8466,256
8466,256
8466,256
1.3
Реабилитационно -образовательные услуги инвалидам, лицам с ограниченными возможностями, несовершеннолетним правонарушителям, другим гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в реабилитационных услугах
21187,829
21214,189
21238,889
1.4
Предоставление временного приюта гражданам без определенного места жительства и определенных занятий
10500,709
10500,709
10500,709
1.5
Предоставление субвенций из областного бюджета местным бюджетам на исполнение органами местного самоуправления государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»
161079,914
161079,914
161079,914
1.6
Оказание адресной социальной помощи
3501,822
0,000
0,000
1.7
Организация работы по профессиональной подготовке и повышению квалификации сотрудников учреждений социального обслуживания
0,000
0,000
0,000
1.8
Организация совещаний, конференций, семинаров, смотров, конкурсов, выставок
250,000
250,000
250,000
1.9
Информационное и организационно-методическое обеспечение по проблемам предоставления социальных услуг населению
0,000
0,000
0,000
Итого по задаче 1
561327,842
566535,850
574697,550
1702561,242
Задача 2. Повышение обеспеченности граждан Калужской области койко-местами в ГСУ СО
Уровень обеспеченности койко-местами в ГСУ СО для взрослых
Число койко-мест на 10 тысяч населения
21,1
21,1 21,8**
21,1 22,4**
2.1
Капитальный ремонт материально-технической базы ГСУ СО "Нагорновский психоневрологический дом-интернат"
2010-2012г.г.
0,000
8000,000
2000,000
2.2
Капитальный ремонт ГСУ СО, созданного на базе МСУ СО в с. Маковцы Дзержинского района
2010-2011г.г.
0,000
8000,000
6500,000
Итого по задаче 2 *)
0,000
16000,000
8500,000
24500,000
Задача 3. Улучшение условий проживания граждан и повышение качества предоставляемых услуг за счет обновления, укрепления и модернизации материально-технической базы учреждений социального обслуживания
Доля граждан, получающих услуги в стационарных учреждениях социального обслуживания в соответствии с установленными требованиями к объему и качеству
%
83 85**
85 90**
90 100**
3.1
Замена лифтов
ГСУ СО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
2011г.
2000,000
ГСУ СО "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
2012г.
2000,000
ГСУ СО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Двуречье"
2012г.
2700,000
3.2
Проведение капитальных и текущих ремонтов жилых зданий и инфраструктуры ГСУ СО (приложение 2)
2010-2012г.г.
0,000
28275,000
21450,000
3.3
Замена мебели и изношенного технологического оборудования для пищеблоков, прачечных и т.д. (приложение 3)
2010-2012г.г.
0,000
2087,000
1616,000
3.4
Приобретение мебели, медицинского и технологического оборудования для пищеблоков и прачечных для учреждений, вводимых в эксплуатацию в 2010-2012 г. (приложения 3,4)
2010-2012г.г.
0,000
1395,500
3014,850
3.5
Проведение капитальных и текущих ремонтов жилых зданий, приобретение оборудования для МСУ СО
2010-2012г.г.
0,000
2250,000
1550,000
3.6
Проведение мероприятий по противопожарной безопасности
2010-2012г.г.
3414,375
0,000
0,000
3.7
Приобретение и установка приборов учета потребления энергетических ресурсов
2010-2012г.г.
3409,900
0,000
0,000
ИТОГО по задаче 3 *)
6824,275
34007,500
34330,850
75162,625
Задача 4.Совершенствование и профилизация системы стационарного социального обслуживания
Доля ГСУ СО, в которых функционируют специализирован-ные отделения
%
10**
20**
50**
4.1
Разработка типовых положений специализированных отделений
2010-2012г.г.
4.2
Подготовка кадров для работы специализированных отделений (неврологи, психологи, зав. отделениями, психиатры, наркологи, реабилитологи, специалисты по социальной работе, воспитатели и т.д.)
2010-2012г.г.
0,000
200,000
400,000
4.3
Оснащение отделений необходимыми техническими средствами для реабилитации и ухода (приложение 5)
2010-2012г.г.
1500,000
1500,000
ИТОГО по задаче 4 *)
0,000
1700,000
1900,000
3600,000
Задача 5. Развитие лечебно-трудовой деятельности в системе ГСУ СО
Доля ГСУ СО, в которых внедрены новые формы социально-бытовой и социально-трудовой реабилитации
%
10**
20**
50**
5.1
Разработка типового положения о лечебно-трудовых мастерских ГСУ СО, о подсобном сельском хозяйстве ГСУ СО
2010
5.2
Разработка и внедрение методик обучения инвалидов различным видам труда, включая само- и взаимообслуживание.
2010-2011
0,000
300,000
5.3
Подготовка и обучение кадров (воспитатели, специалисты по социальной работе, социальные работники, инструкторы трудового обучения, педагоги и т.д.)
2011
0,000
200,000
100,000
5.4
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских (приложение 6)
2011-2012
1900,000
2500,000
5.5
Приобретение сельскохозяйственной техники для подсобных сельских хозяйств (приложение 6)
2011
850,000
850,000
5.6
Приобретение материалов для работы ЛТМ и подсобных сельских хозяйств ГСУ СО (приложение 6)
2011-2012
200,000
300,000
ИТОГО по задаче 5 *)
0,000
3150,000
4050,000
7200,000
Задача 6. Улучшение качества медицинского обслуживания и ухода в ГСУ СО
Доля ГСУ СО, в которых внедрены стандарты сестринского ухода
%
10**
30**
50**
6.1
Разработка и внедрение стандартов сестринской помощи в ГСУ СО
2010 год
0,000
300,000
6.2
Подготовка и обучение медицинских кадров (фельдшеры, медицинские сестры, психологи, младшие медицинские сестры, санитарки)
2010-2012г.г.
0,000
400,000
200,000
6.3
Внедрение компьютерной системы ведения медицинской документации (разработка программы, обеспечение компьютерной техникой, установка локальной сети, обучение персонала работе с компьютерной программой)
2011-2012г.г.
800,000
580,000
6.4
Оснащение ГСУ СО медицинским, лабораторным, физиотерапевтическим оборудованием, техническими средствами для облегчения ухода за лицами, находящимися на постельном режиме (приложение 4)
2010-2012г.г.
0,000
3632,300
756,900
6.5
Оснащение отделений милосердия в ГСУ СО кнопками вызова
2010-2012г.г.
0,000
1650,000
950,000
ИТОГО по задаче 6 *)
0,000
6782,300
2486,900
9269,200
Задача 7. Организация в муниципальных центрах социального обслуживания реабилитационных отделений, пунктов проката технических средств реабилитации и социально-бытовой адаптации, отделений социокультурных услуг
Доля МО, в которых предоставляются дополнительные услуги реабилитационного характера и социокультурные услуги
%
16**
32**
44**
7.1
Создание и оснащение реабилитационных отделений в центрах социального обслуживания в Боровском, Дзержинском, Жиздринском, Кировском, Сухиничском, Юхновском районах (приложение 7)
2010-2012г.г.
0,000
1600,000
800,000
7.2
Создание и оснащение пунктов проката техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации в центрах и отделениях социального обслуживания в Боровском, Дзержинском, Жиздринском, Кировском, Людиновском, Сухиничском, Юхновском районах, г. Калуге (приложение 8)
2010-2012г.г.
0,000
1000,000
600,000
7.3
Создание и оснащение отделений социокультурных услуг в центрах и отделениях социального обслуживания Бабынинском, Жуковском, Малоярославецком, Мещовском районах и г. Калуге (приложение 9)
2010-2012г.г.
0,000
1400,000
400,000
7.4
Создание и оснащение специальных компьютерных классов для пожилых людей и инвалидов в г.Обнинске и г.Калуге (приложение 10)
2010-2012г.г.
0,000
300,000
300,000
ИТОГО по задаче 7 *)
0,000
4300,000
2100,000
6400,000
Задача 8. Внедрение технологий мобильного социального обслуживания, организация служб «Социальная парикмахерская», «Социальная прачечная»
Доля МО, в которых предоставляются дополнительные социально-бытовые услуги
%
20**
52**
80**
8.1
Внедрение технологий мобильного социального обслуживания,приобретение автомобилей для социальных служб в Жиздринском, Людиновском, Медынском, Перемышльском, Спас-Деменском, Сухиничском, Ферзиковском районах (приложение 11)
2010-2012г.г.
0,000
1700,000
1500,000
8.2
Оснащение и организация работы служб «Социальная парикмахерская», «Социальная прачечная» в Бабынинском, Боровском, Дзержинском, Жиздринском, Жуковском, Износковском, Кировском, Козельском, Людиновском, Мещовском, Спас-Деменском, Ульяновском, Хвастовичском, Юхновском районах (приложение 12)
2010-2012г.г.
0,000
350,000
320,000
ИТОГО по задаче 8 *)
0,000
2050,000
1820,000
3870,000
Задача 9. Организация волонтерского движения, направленного на оказание помощи престарелым гражданам и инвалидам, во всех городских округах и муниципальных районах Калужской области
Доля МО, в которых организовано волонтерское движение
%
16 30**
20 70**
32 100**
9.1
Организация волонтерских групп, приобретение оборудования, инструментов и материалов для обеспечения их деятельности в 23 районах, в г. Обнинске и г. Калуге (приложение 13)
2010-2012г.г.
0,000
640,000
360,000
ИТОГО по задаче 9 *)
0,000
640,000
360,000
1000,000
Задача 10. Внедрение методов оценки индивидуальной нуждаемости при организация надомного социального обслуживания пожилых людей и инвалидов
Доля отделений социального обслуживания на дому, внедривших методы оценки индивидуальной нуждаемости в конкретных услугах
%
12
52
100
10.1
Разработка нормативных правовых документов, необходимых для внедрения методов оценки индивидуальной нуждаемости в надомных социальных услугах
2010-2012г.г.
10.2
Обучение социальных работников применению новых методов
2010-2012г.г.
0,000
200,000
100,000
10.3
Проведение семинаров, конференций, «круглых столов» совещаний и других областных и межрегиональных мероприятий
2010-2012г.г.
0,000
300,000
150,000
10.4
Издание справочных, информационных и других материалов
2010-2012г.г.
0,000
140,000
70,000
ИТОГО по задаче 10 *)
0,000
640,000
320,000
960,000
ИТОГО по программе:
568152,117
566535,850
574697,550
1709385,517
Примечания.
*) - расходы на выполнение задачи в итоговую сумму по программе не входят и осуществляются при условии их включения в областной бюджет на соответствующий финансовый год, за исключением мероприятий по противопожарной безопасности на 2010 год
** - значения показателей при условии выделения финансовых средств на соответствующие мероприятия"
Приложение 2 к приказу министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области № 827 от "08".08.2010г.
Обоснование потребностей в необходимых ресурсах ведомственной целевой программы "Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области (2010 -2012 годы)"
Приложение 14 к ведомственной целевой программе "Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области (2010 -2012 годы)"
Разработчик и координатор программы - министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области
№п/п
Наименование исполнителя государственной функции, поставщика государственной услуги
Наименование государственной функции, государственной услуги
Показатель государственной функции, государственной услуги, ед. изм.
Наименование вида расходов по реализации государственной функции, оказанию государственной услуги (ГУ)
Коды классификации
Значение показателей (чел.) и суммы расходов (тыс.руб. в ценах 2009 года)
Финансово-экономическое обоснование мероприятия
Раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расходов
2007 отчетный период
2008 отчетный период
2009 текущий период
2010 план
2011 план
2012 план
ИТОГО за период реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ИТОГО по программе,
359128,164
458404,246
487029,391
568152,117
566535,850
574697,550
1709385,517
в т.ч.: средства от предпринимательской деятельности
48225,701
59700,076
68271,845
100112,990
108822,820
116984,520
325920,330
субвенции городским округам и муниципальным районам на исполнение государственных полномочий
106598,010
152008,400
149847,840
161079,914
161079,914
161079,914
483239,742
Сводные значения показателей:
Число граждан, получивших государственные услуги социального обслуживания в рамках реализации программы
73858
78909
83021
85004
84893
84909
Число граждан, получающих услуги в стационарных учреждениях социального обслуживания в соответствии с установленными требованиями к объему и качеству, чел.
2211
2150
2153
2193
2266
2282
Сводные значения по государственным услугам и государственным функциям:
Государственные услуги:
Показатели:
в том числе:
Государственные стационарные учреждения социального обслуживания
1.Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
Среднегодовое число граждан, получающих стационарное социальное обслуживание, чел.
1939
1868
1821
1875
1948
1964
Расходы на оказание государственных услуг. Всего
220167,790
257538,898
289282,046
356341,312
365024,782
373161,782
1094527,876
в том числе:
обеспечение деятельности подведомственных учреждений
10 02
5019900
822
172119,285
198080,221
221361,033
256531,312
256531,312
256531,312
769593,936
средства от предпринимательской деятельности
10 02
9000000
822
48048,505
59458,677
67921,013
99810,000
108493,470
116630,470
324933,940
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)
5536,875
0,000
0,000
5536,875
2.Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания. Срочное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, остро нуждающихся в социальной поддержке
Число граждан, обслуженных в отделениях социального обслуживания на дому, дневного пребывания и срочного социального обслуживания за год, чел.
3002
1953
1980
2000
2000
2000
Расходы на оказание государственных услуг. Всего
5177,754
5597,227
6467,430
8466,256
8466,256
8466,256
25398,768
в том числе: обеспечение деятельности подведомственных учреждений
10 02
5019900
822
5177,754
5597,227
6467,430
8466,256
8466,256
8466,256
25398,768
ГС(К)ПУ «Калужский реабилитационно-образовательный комплекс»
3.Реабилитационно -образовательные услуги инвалидам, лицам с ограниченными возможностями, несовершеннолетним правонарушителям, другим гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в реабилитационных услугах
Число граждан, получивших реабилитационно-образовательные услуги за год, чел.
120
102
106
120
120
120
Расходы на оказание государственных услуг. Всего
15151,610
20147,780
20588,489
21187,829
21214,189
21238,889
63640,907
в том числе:
обеспечение деятельности подведомственных учреждений
10 02
5029900
822
14974,414
19906,381
20294,285
20884,839
20884,839
20884,839
62654,517
средства от предпринимательской деятельности
10 02
9000000
822
177,196
241,399
294,204
302,990
329,350
354,050
986,390
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)
1087,400
0,000
0,000
1087,400
ГУСО «Калужский областной социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства»
4.Предоставление временного приюта гражданам без определенного места жительства и определенных занятий
Число граждан, обслуженных за год, чел.
273
280
280
280
280
Расходы на оказание государственных услуг. Всего
12362,941
9201,586
10500,709
10500,709
10500,709
31502,127
в том числе:
обеспечение деятельности подведомственных учреждений
10 02
5079900
822
12362,941
9144,958
10500,709
10500,709
10500,709
31502,127
средства от предпринимательской деятельности
10 02
9000000
822
0,000
56,628
0,000
0,000
0,000
0,000
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)
200,000
Органы местного самоуправления
5.Исполнение органами местного самоуправления государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»
Число граждан пожилого возраста и инвалидов, обслуженных за год, чел.
68088
74128
78226
80515
80515
80515
Расходы на оказание государственных услуг
11 03
5059000
822
106598,010
152008,400
149847,840
153025,918
153025,918
153025,918
459077,754
Нераспределенный резерв
11 03
5059000
822
8053,996
8053,996
8053,996
Министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области
Государственные функции:
ВСЕГО
12033,000
10749,000
11642,000
3751,822
250,000
250,000
4251,822
1.Оказание адресной социальной помощи
Показатели:
Число получателей адресной материальной помощи - всего
709
585
608
214
30
30
Расходы на оказание адресной материальной помощи - всего
10 06
5140100
822
12033,000
10499,000
11392,000
3501,822
0,000
0,000
3501,822
в том числе:
Число получателей адресной материальной помощи на газификацию домовладений
709
585
608
184
0
0
Расходы на оказание помощи
12033,000
10499,000
11392,000
3501,822
0,000
0,000
3501,822
Число граждан, получивших материальную помощь на проезд к месту лечения (*)
30
30
30
Выделение материальной помощи гражданам, получающим заместительную почечную терапию
Расходы на оказание помощи (**)
0,000
0,000
0,000
0,000
2.Организация работы по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации сотрудников учреждений социального обслуживания
Показатели:
Число прошедших обучение специалистов учреждений социального обслуживания за год - всего (*)
70
70
70
Расходы на обучение - всего (**)
0,000
0,000
0,000
0,000
Организация и обеспеспечение учебного процесса. Средние расценки стоимости обучающих программ повышения квалификации для медицинских работников около 10 тыс. рублей за одного специалиста, других специалистов (психологи, педагоги, воспитатели, специалисты по социальной работе и др.) около 5 тысяч рублей за 1-го специалиста.
Число прошедших обучение специалистов государственных учреждений социального обслуживания за год (*)
50
50
50
Расходы на обучение специалистов государственных учреждений социального обслуживания (**)
Число работников муниципальных учреждений социального обслуживания прошедших обучение за год (*)
20
20
20
Расходы на обучение работников муниципальных учреждений социального обслуживания прошедших обучение за год(**)
3.Организация совещаний, конференций, семинаров, смотров, конкурсов, выставок
Показатели:
Количество проведенных конкурсов профессионального мастерства работников учреждений социального обслуживания (*)
2
2
2
Расходы на проведение конкурсов профессионального мастерства работников учреждений социального обслуживания (**)
Оплата услуг, приобретение расходных материалов на проведение конкурсов и поощрение победителей. На проведение одного конкурса профессионального мастерства в среднем: аренда помещений-25,0 тыс. руб., подготовка сценария и проведение конкурса-15, 0 тыс. руб., расходные материалы (бумага, изготовление вымпелов, грамот) - 6,0 тыс. руб. , цветы, поощрительные призы - 54,0 тыс. рублей.
Количество проведенных конкурсов на звание "Лучшее учреждение социальной службы Калужской области по содержанию и благоустройству" (Постановление Губернатора Калужской области от 23.10.2008 №321)
Расходы на премирование победителей конкурса: - 1 категория (областные учреждения)
10 06
5140100
822
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
- 2 категория (муниципальные учреждения)
11 04
5140100
822
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
4.Информационное и организационно-методическое обеспечение деятельности органов социальной защиты населения муниципальных образований области и учреждений социального обслуживания по проблемам предоставления социальных услуг населению области
Показатели:
Расходы:
0
0
0
0
Расходы на внедрение компьютерной системы ведения медицинской документации (**)
Обеспечение компьютерной техникой, установка локальной сети, обучение персонала работе с компьютерной программой. Минимальная стоимость разработки компьютерной программы ведения медицинской документации составляет около 300,0 тысяч рублей. Установка локальной сети и программного обеспечения в стационарных учреждениях социального обслуживания составляет около 100,0 тысяч рублей. 300,0 тысяч рублей -обучение персонала работе с программным обеспечением (10,0 тыс.руб.х30 чел.).
Количество подготовленных циклов телепередач (*)
1
1
1
Расходы на подготовку телепередач о гражданах пожилого возраста и инвалидах (**)
Оплата услуг по созданию (подготовка сценария), монтажу, трансляции телепередач хронометражем 23 минуты.
Количество проведенных семинаров, конференций, «круглых столов» совещаний и других областных и межрегиональных мероприятий для работников социальной сферы за год (*)
3
3
3
Расходы на проведение семинаров, конференций, «круглых столов» совещаний и других областных и межрегиональных мероприятий для работников социальной сферы (**)
Для организации семинаров, конференций и т.д. планируется приобретение бумаги, дисков для размножения информационных, методических и иных материалов для участников.
Количество изданных аналитических сборников, справочных материалов, буклетов по вопросам социального обслуживания и социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов; приобретение учебно-методической литературы (*)
1
1
1
Расходы на издание справочных материалов, информационных и других буклетов по вопросам социального обслуживания и социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов; приобретение учебно-методической литературы (**)
Оплата услуг по изданию, приобретение литературы
Число областных мероприятий по празднованию Дня Победы, проведению Международных Дня пожилых людей и Дня инвалида за год (*)
3
3
3
Расходы на проведение областных мероприятий по празднованию Дня Победы, проведению Международных Дня пожилых людей и Дня инвалидав за год (**)
Оплата услуг по проведению мероприятий (аренда помещения, оплата подготовки сцерия праздника, оплата выступлений творческих коллективов, приобретение цветов, памятных подарков).
5.Разработка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере социального обслуживания населения. Разработка проектов нормативно-правовых актов
Расходы - всего
0,000
0,000
0,000
0,000
в т.ч.:
Разработка типовых положений о специализированных отделениях государственных стационарных учреждениях социального обслуживания (в рамках текущего финансирования)
Разработка типового положения о лечебно-трудовых мастерских ГСУ СО, о подсобном сельском хозяйстве ГСУ СО (в рамках текущего финансирования)
Расходы на разработку и внедрение стандартов сестринской помощи в ГСУ СО (**)
Оплата услуг разработчикам стандартов. Минимальная стоимость разработки стандартов сестринского ухода около 300,0 тысяч рублей, которая включает оценку потребителей услуг, хронометраж рабочего времени персонала, разработка алгоритмов действия в соответствии с установленными требованиями, оформление и издательские работы).
Расходы на разработку и внедрение методик обучения инвалидов различным видам труда, включая само- и взаимообслуживание (**)
Оплата услуг разработчикам методик. Минимальная стоимость разработки методик обучения инвалидов различным видам труда, вкючая само- и взаимообслуживание составляет около 300,0 тысяч рублей ( оценка услуг, выбор методик с учетом медицинских показаний и психологических особенностей обслуживаемых граждан, разработка алгоритмов действий, подготовка методических материалов, издательские работы)
Разработка нормативных правовых документов, необходимых для внедрения методов оценки индивидуальной нуждаемости в надомных социальных услугах (в рамках текущего финансирования)
Из общего объема по каждому учреждению:
1.
ГСУ СО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО по учреждению
51692,455
50870,665
55850,249
62190,013
63911,693
65525,033
191626,739
ВСЕГО по ГУ
49643,655
48846,215
53701,449
59420,252
61141,932
62755,272
183317,456
из них:
Средства от предпринимательской деятельности
12449,388
12927,535
15827,162
19789,470
21511,150
23124,490
64425,110
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)
35,000
0,000
0,000
35,000
в том числе:
Распределение затрат по направлениям:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
464
379
337
348
348
348
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:
37194,267
35918,680
37874,287
39630,782
39630,782
39630,782
118892,346
1. Заработная плата сотрудников учреждения
15944,052
17029,795
18857,455
23052,616
23052,616
23052,616
2. Начисления на заработную плату
3977,133
4302,005
4809,398
6039,786
6039,786
6039,786
3. Прочие расходы
17273,082
14586,880
14207,434
10538,380
10538,380
10538,380
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)
Соответствие требованиям пожарной безопасности
0%
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
35,000
Приложение 15
Соответствие лифтового оборудования эксплуатационным требованиям
0%
100%
100%
100%
Расходы на приобретение и замену лифтового оборудования
Приобретение и замена грузопассажирских лифтов в жилом корпусе
Обеспечение услугами специализированных реабилитационных отделений
0%
25%
50%
50%
Приобретение оборудования для специализированных отделений
Приложение 5
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода
0%
50%
100%
Приобретение медицинского оборудования
Приложение 4
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова
150 койко-мест
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации
3 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб каждое
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности
0
0
0
25
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания. Срочное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, остро нуждающихся в социальной поддержке
ВСЕГО по ГУ
2048,800
2024,450
2148,800
2769,761
2769,761
2769,761
8309,283
в том числе:
Распределение затрат по направлениям:
Основные показатели
Число граждан, обслуженных в отделениях социального обслуживания на дому, дневного пребывания и срочного социального обслуживания за год
2276
1404
1431
1451
1451
1451
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:
2048,800
2024,450
2148,800
2769,761
2769,761
2769,761
8309,283
1. Заработная плата сотрудников учреждения
1374,065
1331,648
1411,145
2004,575
2004,575
2004,575
2. Начисления на заработную плату
482,135
467,252
500,975
525,198
525,198
525,198
3. Прочие расходы
192,600
225,550
236,680
239,988
239,988
239,988
2.
ГСУ СО "Нагорновский дом-интернат для престарелых и инвалидов" с 2010 года ГСУ СО "Нагорновский психоневрологический интернат"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
0,000
1095,572
9321,962
25589,147
26622,589
26929,169
79140,905
из них:
Средства от предпринимательской деятельности
254,511
3760,590
4087,760
4394,340
12242,690
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в том числе:
Распределение затрат по направлениям:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
10
80
140
140
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:
1095,572
9067,451
21828,557
22534,829
22534,829
66898,215
1. Заработная плата сотрудников учреждения
448,300
2630,000
10168,661
10168,661
10168,661
2. Начисления на заработную плату
97,768
689,060
2664,189
2664,189
2664,189
3. Прочие расходы
549,504
5748,391
8995,707
9701,979
9701,979
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)
Уровень обеспеченности койко-местами в стационарных учреждениях социального обслуживания для взрослых
21,1
20,7
20,7
21,1
21,8
22,4
Расходы на капитальный ремонт зданий
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям
0%
60%
100%
100%
100%
Расходы на приобретение техники, мебели, оборудования
Приложение 3
3.
ГСУ СО "Желябужский специальный дом-интернат"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
11297,744
12654,513
15741,536
706,272
из них:
Средства от предпринимательской деятельности
1704,341
1999,145
2800,068
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)
в том числе:
Распределение затрат по направлениям:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
84
84
84
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:
9593,403
10655,368
12941,468
706,272
1. Заработная плата сотрудников учреждения
4964,822
5935,240
7559,800
559,645
2. Начисления на заработную плату
1235,316
1552,295
1940,668
146,627
3. Прочие расходы
3393,265
3167,833
3441,000
4.
ГСУ СО "Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
10665,381
12986,754
13531,848
16820,922
17296,552
17742,252
51859,726
из них:
Средства от предпринимательской деятельности
2444,449
3263,811
3674,133
5467,010
5942,640
6388,340
17797,990
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)
45,000
0,000
0,000
45,000
в том числе:
Распределение затрат по направлениям:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
96,8
102,7
102
102
102
102
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:
8220,932
9722,943
9857,715
11353,912
11353,912
11353,912
34061,736
1. Заработная плата сотрудников учреждения
3424,208
4278,123
4946,700
6682,409
6682,409
6682,409
2. Начисления на заработную плату
870,421
1120,786
1281,035
1750,791
1750,791
1750,791
3. Прочие расходы
3926,303
4324,034
3629,980
2920,712
2920,712
2920,712
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)
Соответствие требованиям пожарной безопасности
0%
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
45,000
Приложение 15
Доля жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям
50%
50%
50%
100%
Расходы на капитальный ремонт крыши
Приложение 2
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода
0%
25%
50%
100%
Приобретение медицинского оборудования
Приложение 4
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова
35 койко-мест
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации
2 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб каждое
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности
0
0
30
30
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
5.
ГСУ СО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Двуречье"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
15941,126
18845,461
20780,941
25222,256
25977,446
26685,106
77884,808
из них:
Средства от предпринимательской деятельности
3815,777
4454,491
5601,483
8680,350
9435,540
10143,200
28259,090
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)
31,000
0,000
0,000
31,000
в том числе:
Распределение затрат по направлениям:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
123
120
119
119
119
119
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:
12125,349
14390,970
15179,458
16541,906
16541,906
16541,906
49625,718
1. Заработная плата сотрудников учреждения
5668,976
7700,063
8313,200
10189,641
10189,641
10189,641
2. Начисления на заработную плату
1509,862
2017,437
2138,058
2669,686
2669,686
2669,686
3. Прочие расходы
4946,511
4673,470
4728,200
3682,579
3682,579
3682,579
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)
Соответствие требованиям пожарной безопасности
0%
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
31,000
Приложение 15
Доля жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям
20%
40%
60%
100%
Расходы на капитальный ремонт жилого корпуса, столовой, прачечной , гаража
Приложение 2
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям
40%
45%
80%
100%
Расходы на приобретение и замену лифтов
Расходы на приобретение техники, мебели, оборудования
Приложение 3
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода
0%
10%
30%
100%
Приобретение медицинского оборудования
Приложение 4
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова
70 койко-мест
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации
2 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб каждое
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности
0
0
30
30
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
6.
ГСУ СО "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО по учреждению
34372,412
42018,378
44169,628
57185,462
58590,012
59906,162
175681,636
ВСЕГО по ГУ
31243,458
38445,601
39850,998
51488,967
52893,517
54209,667
158592,151
из них:
Средства от предпринимательской деятельности
8044,799
10088,130
10038,976
16144,200
17548,750
18864,900
52557,850
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)
4040,375
0,000
0,000
4040,375
в том числе:
Распределение затрат по направлениям:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
301
307
301
301
301
301
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:
23198,659
28357,471
29812,022
35344,767
35344,767
35344,767
106034,301
1. Заработная плата сотрудников учреждения
11736,865
15138,787
16561,087
22253,178
22253,178
22253,178
2. Начисления на заработную плату
2645,419
3746,227
4339,005
5830,333
5830,333
5830,333
3. Прочие расходы
8816,375
9472,457
8911,930
7261,256
7261,256
7261,256
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)
Соответствие требованиям пожарной безопасности
0%
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
2040,375
Приложение 15
Соответствие приборов учета потребления энергоресурсов современным требованиям энергосбережения
100%
Расходы на приобретение и установку приборов учета потребления энергетических ресурсов
2000,000
Приложение 16
Доля жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям
25%
40%
70%
100%
Расходы на капитальный ремонт жилого корпуса, скважины
Приложение 2
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям
40%
55%
100%
100%
Расходы на приобретение и замену лифтов
Расходы на приобретение техники, мебели, оборудования
Приложение 3
Обеспечение услугами специализированных реабилитационных отделений
0%
20%
20%
45%
Оборудование специализированных реабилитационных отделений
Приложение 5
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода
0%
0%
40%
60%
100%
Приобретение медицинского оборудования
Приложение 4
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова
150 койко-мест
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации
3 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб каждое
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности
30
30
60
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских
Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания. Срочное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, остро нуждающихся в социальной поддержке
ВСЕГО по ГУ
3128,954
3572,777
4318,630
5696,495
5696,495
5696,495
17089,485
в том числе:
Распределение затрат по направлениям:
Основные показатели
Число граждан, обслуженных в отделениях социального обслуживания на дому, дневного пребывания и срочного социального обслуживания за год
726
549
549
549
549
549
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:
3128,954
3572,777
4318,630
5696,495
5696,495
5696,495
17089,485
1. Заработная плата сотрудников учреждения
2114,586
2366,500
3107,813
4175,775
4175,775
4175,775
2. Начисления на заработную плату
663,630
840,131
814,247
1094,053
1094,053
1094,053
3. Прочие расходы
350,738
366,146
396,570
426,667
426,667
426,667
7.
ГСУ СО "Русинский психоневрологический интернат" с 2010 года ГСУ СО "Русинский специальный дом-интернат"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
8055,742
9926,109
10860,544
20149,493
20484,593
20798,613
61432,699
из них:
Средства от предпринимательской деятельности
1741,834
2189,089
2520,279
3851,800
4186,900
4500,920
12539,620
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)
0,000
0,000
0,000
0,000
в том числе:
Распределение затрат по направлениям:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
50
51
51
88
88
88
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:
6313,908
7737,020
8340,265
16297,693
16297,693
16297,693
48893,079
1. Заработная плата сотрудников учреждения
3151,800
4222,300
4461,700
10285,097
10285,097
10285,097
2. Начисления на заработную плату
776,980
1106,203
1068,965
2694,695
2694,695
2694,695
3. Прочие расходы
2385,128
2408,517
2809,600
3317,901
3317,901
3317,901
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)
Соответствие требованиям пожарной безопасности
0%
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
Доля жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям
20%
20%
30%
70%
85%
100%
Расходы на капитальнызй ремонт Русинского отделения
Приложение 2
Расходы на капитальный ремонт Дугнинского отделения
Приложение 2
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям
70%
75%
90%
100%
Расходы на приобретение техники, мебели, оборудования
Приложение 3
Обеспечение услугами специализированных реабилитационных отделений
0%
0%
50%
50%
Оборудование специализированного отделения
Приложение 5
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности
20
30
80
Приобретение сельскохозяйственной техники
Приложение 6
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых местерских
Приложение 6
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских и подсобном хозяйстве
Приложение 6
8.
ГУ "Полотняно-заводской детский дом-интернат для умственно отсталых детей"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
30713,115
37241,868
39257,740
47692,757
48035,167
48356,027
144083,951
из них:
Средства от предпринимательской деятельности
1970,489
2504,170
2533,590
3935,730
4278,140
4599,000
12812,870
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)
845,000
0,000
0,000
845,000
в том числе:
Распределение затрат по направлениям:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
143
136
136
152
165
181
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:
28742,626
34737,698
36724,150
43757,027
43757,027
43757,027
131271,081
1. Заработная плата сотрудников учреждения
15000,000
20207,920
21366,600
27811,903
27811,903
27811,903
2. Начисления на заработную плату
3799,000
5121,075
5598,050
7286,719
7286,719
7286,719
3. Прочие расходы
9943,626
9408,703
9759,500
8658,405
8658,405
8658,405
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)
Соответствие требованиям пожарной безопасности
0%
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
145,000
Приложение 15
Соответствие приборов учета потребления энергоресурсов современным требованиям энергосбережения
100%
Расходы на приобретение и установку приборов учета потребления энергетических ресурсов
700,000
Приложение 16
Доля жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям
30%
50%
75%
100%
Расходы на капитальный ремонт 3-х этажного жилого корпуса, водонапорной башни, гаража
Приложение 2
9.
ГСУ СО "Жиздринский психоневрологический интернат"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
32974,890
41163,678
45626,628
59868,382
62021,402
64038,932
185928,716
из них:
Средства от предпринимательской деятельности
9945,383
14671,403
16053,308
24747,380
26900,400
28917,930
80565,710
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)
30,000
0,000
0,000
30,000
в том числе:
Распределение затрат по направлениям:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
414
420
417
421
421
421
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:
23029,507
26492,275
29573,320
35121,002
35121,002
35121,002
105363,006
1. Заработная плата сотрудников учреждения
11276,794
14294,407
16432,900
21305,073
21305,073
21305,073
2. Начисления на заработную плату
2748,186
3745,126
4305,420
5581,929
5581,929
5581,929
3. Прочие расходы
9004,527
8452,742
8835,000
8234,000
8234,000
8234,000
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)
Соответствие требованиям пожарной безопасности
0%
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
30,000
Приложение 15
Доля жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям
60%
70%
85%
100%
Расходы на капитальный ремонт жилого 2-х этажного корпуса, банно-прачечного корпуса
Приложение 2
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям
70%
70%
70%
100%
100%
100%
Расходы на приобретение холодильного и технологического оборудования для пищеблока
Приложение 3
Обеспечение услугами специализированных реабилитационных отделений
0%
0%
0%
20%
Оборудование реабилитационного отделения
Приложение 5
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода
0%
25%
75%
100%
Приобретение медицинского оборудования
Приложение 4
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова
100 койко-мест
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации
3 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб каждое
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности
0
60
60
60
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
Приобретение сельскохозяйственной техники
Приложение 6
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
10.
ГСУ СО "Кировский психоневрологический интернат"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
9665,843
12388,127
14173,813
16561,602
16937,152
17289,062
50787,816
из них:
Средства от предпринимательской деятельности
1736,420
2483,181
3194,499
4316,640
4692,190
5044,100
14052,930
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)
510,500
0,000
0,000
510,500
в том числе:
Распределение затрат по направлениям:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
74
79
78
78
78
78
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:
7929,423
9904,946
10979,314
12244,962
12244,962
12244,962
36734,886
1. Заработная плата сотрудников учреждения
4057,582
5178,980
6069,900
7613,897
7613,897
7613,897
2. Начисления на заработную плату
1027,309
1356,866
1540,314
1994,841
1994,841
1994,841
3. Прочие расходы
2844,532
3369,100
3369,100
2636,224
2636,224
2636,224
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)
Соответствие требованиям пожарной безопасности
0%
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
10,500
Приложение 15
Соответствие приборов учета потребления энергоресурсов современным требованиям энергосбережения
100%
Расходы на приобретение и установку приборов учета потребления энергетических ресурсов
500,000
Приложение 16
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям
85%
100%
100%
100%
Расходы на приобретение холодильного и технологического оборудования для пищеблока
Доля жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям
30%
50%
70%
100%
Расходы на капитальный ремонт 2-х этажного жилого корпуса
Приложение 2
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода
0%
10%
35%
100%
Приобретение медицинского оборудования
Приложение 4
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова
25 койко-мест
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации
2 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб каждое
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности
0
0
0
45
45
45
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
11.
ГСУ СО "Медынский психоневрологический интернат"
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
ВСЕГО
19966,836
23945,000
26434,587
32821,262
33614,432
34357,682
100793,376
из них:
Средства от предпринимательской деятельности
4195,625
4877,722
5423,004
9116,83
9910,000
10653,250
29680,080
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)
0,000
0,000
0,000
0,000
в том числе:
Распределение затрат по направлениям:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
189
189
186
186
186
186
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:
15771,211
19067,278
21011,583
23704,432
23704,432
23704,432
71113,296
1. Заработная плата сотрудников учреждения
8523,400
11030,818
12500,700
15297,569
15297,569
15297,569
2. Начисления на заработную плату
2148,180
2840,105
3185,183
4007,963
4007,963
4007,963
3. Прочие расходы
5099,631
5196,355
5325,700
4398,900
4398,900
4398,900
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)
Соответствие требованиям пожарной безопасности
0%
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
Доля жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям
20%
30%
65%
100%
Расходы на капитальный ремонт жилого корпуса, прачечной, гаража
Приложение 2
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям
70%
80%
100%
100%
Расходы на приобретение технологического оборудования для пищеблоков, обеденных столов и стульев
Приложение 3
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода
0%
20%
100%
100%
Приобретение медицинского оборудования
Приложение 4
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова
70 койко-мест
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации
2 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб каждое
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности
0
0
0
45
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских
Приложение 6
12.
ГС (К) ПУ "Калужский реабилитационно-образовательный комплекс"
Реабилитационно-образовательные услуги инвалидам, лицам с ограниченными возможностями, несовершеннолетним правонарушителям, другим гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в реабилитационных услугах
ВСЕГО
15151,610
20147,780
20588,489
21187,829
21214,189
21238,889
63640,907
из них:
Средства от предпринимательской деятельности
177,196
241,399
294,204
302,990
329,350
354,050
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)
1087,400
0,000
0,000
1087,400
в том числе:
Распределение затрат по направлениям:
Основные показатели
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан
120
102
106
120
120
120
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:
14974,414
19906,381
20294,285
20884,839
20884,839
20884,839
62654,517
1. Заработная плата сотрудников учреждения
7301,257
10800,000
10800,000
11044,55
11044,55
11044,55
2. Начисления на заработную плату
1801,534
2851,741
2814,600
2893,672
2893,672
2893,672
3. Прочие расходы
5871,623
6254,640
6679,685
6946,617
6946,617
6946,617
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)
Соответствие требованиям пожарной безопасности
0%
100%
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
1077,500
Приложение 15
Соответствие приборов учета потребления энергоресурсов современным требованиям энергосбережения
100%
Расходы на приобретение и установку приборов учета потребления энергетических ресурсов
9,900
Приложение 16
Доля жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям
40%
60%
80%
100%
Расходы на капитальный ремонт
Приложение 2
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям
30%
30%
70%
100%
Расходы на приобретение оборудования для компьютерного класса
Приложение 6
Расходы на приобретение медицинского и физиотерапевтического оборудования
Приложение 4
Расходы на приобретение оборудования для учебных мастерских
Приложение 6
13.
ГУСО «Калужский областной социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства»
Предоставление временного приюта гражданам без определенного места жительства и определенных занятий
ВСЕГО
12362,941
9201,586
10500,709
10500,709
10500,709
31502,127
из них:
Средства от предпринимательской деятельности
56,628
в том числе:
Распределение затрат по направлениям:
Основные показатели
Среднее число граждан, обслуженных за год
273
280
280
280
280
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:
12362,941
9144,958
10500,709
10500,709
10500,709
31502,127
1. Заработная плата сотрудников учреждения
4221,962
4285,200
5364,242
5364,242
5364,242
2. Начисления на заработную плату
1106,088
1107,722
1405,431
1405,431
1405,431
3. Прочие расходы
7034,891
3752,036
3731,036
3731,036
3731,036
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы
Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)
Соответствие приборов учета потребления энергоресурсов современным требованиям энергосбережения
100%
Расходы на приобретение и установку приборов учета потребления энергетических ресурсов
200,000
Приложение 16
14.
Муниципальный район "Бабынинский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»
ВСЕГО
2089,700
3077,300
2838,027
2844,254
2844,254
2844,254
8532,762
в том числе:
- объем субвенций
2089,700
3077,300
2838,027
2844,254
2844,254
2844,254
8532,762
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
656
774
606
750
750
750
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
140
150
150
150
150
150
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания
516
624
456
600
600
600
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, получивших дополнительные социокультурные услуги
0
240
240
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги
0
150
150
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
150
15.
Муниципальный район "Барятинский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»
ВСЕГО
1379,600
1920,600
1917,585
1848,764
1848,764
1848,764
5546,292
в том числе:
- объем субвенций
1379,600
1920,600
1917,585
1848,764
1848,764
1848,764
5546,292
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
120
127
125
130
130
130
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
120
127
125
130
130
130
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
120
16.
Муниципальный район "Боровский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»
ВСЕГО
9225,000
12432,400
12417,684
14146,872
14146,872
14146,872
42440,616
в том числе:
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях
7701,100
10398,300
10306,954
12034,025
12034,025
12034,025
36102,075
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях
1523,900
2034,100
2110,730
2112,847
2112,847
2112,847
6338,541
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
11616
14367
15423
10506
10506
10506
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
501
517
528
530
530
530
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания
8628
9660
9864
5900
5900
5900
число лиц, получивших услуги в отделениях дневного пребывания
360
360
360
360
360
360
число граждан, которым оказаны прочие социальные услуги
2112
3816
4656
3700
3700
3700
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости
15
14
15
16
16
16
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений
0
240
240
число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации
0
0
100
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги
0
500
500
число граждан, обслуженных волонтерами
0
500
500
число граждан, для которых повышено качество социального обслуживания в учреждении малой вместимости
0
15
15
17.
Муниципальный район "Дзержинский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»
ВСЕГО
2868,197
5319,700
4190,211
4457,574
4457,574
4457,574
13372,722
в том числе:
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях
2868,197
3904,200
3669,021
4457,574
4457,574
4457,574
13372,722
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях
1415,500
521,190
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
5426
5950
6891
5312
5312
5312
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
218
202
195
200
200
200
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания
4404
4560
4788
4800
4800
4800
число граждан, которым оказаны прочие социальные услуги
804
1188
1908
312
312
312
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений
0
240
240
число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации
0
100
100
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги
0
300
300
число граждан, обслуженных волонтерами
0
200
200
18.
Муниципальный район "Думиничский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»
ВСЕГО
1741,450
2445,600
2423,828
2346,509
2346,509
2346,509
7039,527
в том числе:
- объем субвенций
1741,450
2445,600
2423,828
2346,509
2346,509
2346,509
7039,527
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
154
162
162
165
165
165
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
154
162
162
165
165
165
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
160
19.
Муниципальный район "Жиздринский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»
ВСЕГО
2705,664
3898,200
3985,758
3745,501
3745,501
3745,501
11236,503
в том числе:
- объем субвенций
2705,664
3898,200
3985,758
3745,501
3745,501
3745,501
11236,503
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
4798
3251
3308
3947
3947
3947
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
178
215
212
215
215
215
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания
4620
3036
3096
3732
3732
3732
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений
0
0
240
число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации
0
100
100
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги
0
200
200
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
200
число граждан, обслуженных службами "Социальное такси"
0
400
400
20.
Муниципальный район "Жуковский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»
ВСЕГО
3550,160
4414,400
4700,921
4770,886
4770,886
4770,886
14312,658
в том числе:
- объем субвенций
3550,160
4414,400
4700,921
4770,886
4770,886
4770,886
14312,658
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
5333
3912
4602
5730
5730
5730
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
221
216
210
210
210
210
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания
3732
2052
1428
1560
1560
1560
число граждан, которым оказаны прочие социальные услуги
1380
1644
2964
3960
3960
3960
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, получивших дополнительные социокультурные услуги
0
240
240
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги
0
0
300
число граждан, обслуженных волонтерами
0
200
200
21.
Муниципальный район "Износковский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»
ВСЕГО
2045,390
2779,000
2669,280
2645,156
2645,156
2645,156
7935,468
в том числе:
- объем субвенций
2045,390
2779,000
2669,280
2645,156
2645,156
2645,156
7935,468
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
166
184
188
186
186
186
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
166
184
188
186
186
186
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги
0
200
200
число граждан, обслуженных волонтерами
0
190
190
22.
Муниципальный район "Кировский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»
ВСЕГО
2835,060
3847,300
3727,787
3839,742
3839,742
3839,742
11519,226
в том числе:
- объем субвенций
2835,060
3847,300
3727,787
3839,742
3839,742
3839,742
11519,226
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
232
434
390
534
534
534
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
232
242
246
246
246
246
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания
192
144
288
288
288
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
Число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений
0
240
240
число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации
0
0
100
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги
0
400
400
число граждан, обслуженных волонтерами
0
200
200
23.
Муниципальный район "Козельский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»
ВСЕГО
3075,530
3703,200
3712,446
3868,185
3868,185
3868,185
11604,555
в том числе:
- объем субвенций
3075,530
3703,200
3712,446
3868,185
3868,185
3868,185
11604,555
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
278
271
273
272
272
272
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
278
271
273
272
272
272
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги
0
0
300
число граждан, обслуженных волонтерами
0
270
270
24.
Муниципальный район "Куйбышевский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»
ВСЕГО
2455,330
2965,900
2973,488
3061,881
3061,881
3061,881
9185,643
в том числе:
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях
1739,230
2193,500
2079,988
1990,978
1990,978
1990,978
5972,934
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях
716,100
772,400
893,500
1070,903
1070,903
1070,903
3212,709
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
158
154
155
153
153
153
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
143
139
140
140
140
140
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости
15
15
15
13
13
13
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
140
25.
Муниципальный район "Людиновский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»
ВСЕГО
3038,310
4821,000
4849,004
4669,802
4669,802
4669,802
14009,406
в том числе:
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях
2057,210
3510,500
3270,664
3104,636
3104,636
3104,636
9313,908
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях
981,100
1310,500
1578,340
1565,166
1565,166
1565,166
4695,498
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
2374
2200
2492
2831
2831
2831
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
233
214
217
220
220
220
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания
1932
1776
1800
1800
1800
1800
число граждан, которым оказаны прочие социальные услуги
192
192
456
792
792
792
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости
17
18
19
19
19
19
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации
0
100
100
число граждан, обслуженных службами "Социальное такси"
0
400
400
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги
0
0
300
число граждан, обслуженных волонтерами
0
300
300
26.
Муниципальный район "Малоярославецкий район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»
ВСЕГО
3862,130
6133,500
6194,481
6186,203
6186,203
6186,203
18558,609
в том числе:
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях
1803,330
2239,000
2147,691
2488,722
2488,722
2488,722
7466,166
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях
2058,800
3894,500
4046,790
3697,481
3697,481
3697,481
11092,443
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
175
177
178
178
178
178
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
147
150
148
150
150
150
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости
28
27
30
28
28
28
число граждан, которым оказаны прочие социальные услуги
60
300
300
300
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, получивших социокультурные услуги
0
0
240
число граждан, обслуженных волонтерами
0
150
150
число граждан, для которых повышено качество социального обслуживания в учреждении малой вместимости
0,00
30
30
27.
Муниципальный район "Медынский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»
ВСЕГО
3656,410
5827,100
6179,140
5924,122
5924,122
5924,122
17772,366
в том числе:
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях
1496,710
1823,700
2020,380
1962,535
1962,535
1962,535
5887,605
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях
2159,700
4003,400
4158,760
3961,587
3961,587
3961,587
11884,761
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
150
157
164
168
168
168
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
122
129
134
138
138
138
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости
28
28
30
30
30
30
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, обслуженных службами "Социальное такси"
0
400
400
число граждан, обслуженных волонтерами
0
130
130
число граждан, для которых повышено качество социального обслуживания в учреждении малой вместимости
0
30
30
28.
Муниципальный район "Мещовский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»
ВСЕГО
2022,120
3065,200
3374,951
3697,530
3697,530
3697,530
11092,590
в том числе:
- объем субвенций
2022,120
3065,200
3374,951
3697,530
3697,530
3697,530
11092,590
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
1138
1380
2702
1140
1140
1140
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
178
180
182
180
180
180
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания
960
1200
2520
960
960
960
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации мероприятия
число граждан, получивших социокультурные услуги
0
0
240
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги
0
200
200
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
180
29.
Муниципальный район "Мосальский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»
ВСЕГО
6404,169
10223,800
10326,848
10359,073
10359,073
10359,073
31077,219
в том числе:
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях
1567,069
2225,000
2398,078
2303,845
2303,845
2303,845
6911,535
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях
4837,100
7998,800
7928,770
8055,228
8055,228
8055,228
24165,684
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
180
206
226
223
223
223
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
127
145
162
162
162
162
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости
53
61
64
61
61
61
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, обслуженных волонтерами
0
160
160
число граждан, для которых повышено качество социального обслуживания в учреждении малой вместимости
0
64
64
30.
Муниципальный район "Перемышльский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»
ВСЕГО
1499,310
1886,000
2040,311
1962,535
1962,535
1962,535
5887,605
в том числе:
- объем субвенций
1499,310
1886,000
2040,311
1962,535
1962,535
1962,535
5887,605
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
120
133
133
138
138
138
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
120
133
133
138
138
138
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, обслуженных волонтерами
0
130
130
число граждан, обслуженных службами "Социальное такси"
0
0
400
31.
Муниципальный район "Спас-Деменский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»
ВСЕГО
4887,090
7770,200
7965,966
8082,001
8082,001
8082,001
24246,003
в том числе:
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях
1819,190
2958,520
3177,196
3199,785
3199,785
3199,785
9599,355
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях
3067,900
4811,680
4788,770
4882,216
4882,216
4882,216
14646,648
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
235
241
272
271
271
271
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
196
200
222
225
225
225
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости
39
41
50
46
46
46
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги
0
0
230
число граждан, обслуженных службами "Социальное такси"
0
400
400
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
230
число граждан, для которых повышено качество социального обслуживания в учреждении малой вместимости
0
25
50
32.
Муниципальный район "Сухиничский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»
ВСЕГО
5676,400
7260,900
8487,588
8331,750
8331,750
8331,750
24995,250
в том числе:
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях
2702,200
3423,040
3989,098
3709,898
3709,898
3709,898
11129,694
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях
2974,200
3837,860
4498,490
4621,852
4621,852
4621,852
13865,556
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
4319
4060
4019
4197
4197
4197
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
180
185
190
190
190
190
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания
4104
3840
3792
3972
3972
3972
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости
35
35
37
35
35
35
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений
0
240
240
число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации
0
100
100
число граждан, обслуженных службами "Социальное такси"
0
0
400
число граждан, обслуженных волонтерами
0
190
190
число граждан, для которых повышено качество социального обслуживания в учреждении малой вместимости
0
40
40
33.
Муниципальный район "Ульяновский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»
ВСЕГО
1513,020
1770,600
1718,157
1706,552
1706,552
1706,552
5119,656
в том числе:
- объем субвенций
1513,020
1770,600
1718,157
1706,552
1706,552
1706,552
5119,656
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
118
113
112
120
120
120
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
118
113
112
120
120
120
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги
0
0
120
число граждан, обслуженных волонтерами
0
120
120
34.
Муниципальный район "Ферзиковский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»
ВСЕГО
1036,770
1456,000
1396,002
1279,914
1279,914
1279,914
3839,742
в том числе:
- объем субвенций
1036,770
1456,000
1396,002
1279,914
1279,914
1279,914
3839,742
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
74
84
84
90
90
90
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
74
84
84
90
90
90
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, обслуженных волонтерами
0
100
100
число граждан, обслуженных службами "Социальное такси"
0
0
400
35.
Муниципальный район "Хвастовичский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»
ВСЕГО
4272,930
6298,700
6921,165
6724,563
6724,563
6724,563
20173,689
в том числе:
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях
1332,130
1757,440
1824,905
1706,552
1706,552
1706,552
5119,656
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях
2940,800
4541,260
5096,260
5018,011
5018,011
5018,011
15054,033
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
161
157
159
158
158
158
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
119
117
119
120
120
120
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости
42
40
40
38
38
38
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги
0
0
120
число граждан, обслуженных волонтерами
0
120
120
36.
Муниципальный район "Юхновский район"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»
ВСЕГО
3264,640
4138,900
4239,270
4322,280
4322,280
4322,280
12966,840
в том числе:
- объем субвенций
3264,640
4138,900
4239,270
4322,280
4322,280
4322,280
12966,840
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
5660
5424
4968
4644
4644
4644
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
224
216
240
240
240
240
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания
5436
5208
4728
4404
4404
4404
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений
0
0
240
число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации
0
100
100
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги
0
0
240
число граждан, обслуженных волонтерами
0
240
240
37.
Городской округ "Город Обнинск"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»
ВСЕГО
1218,520
2190,300
2439,170
2374,952
2374,952
2374,952
7124,856
в том числе:
- объем субвенций
1218,520
2190,300
2439,170
2374,952
2374,952
2374,952
7124,856
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
652
852
821
739
739
739
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
112
108
113
115
115
115
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания
540
744
708
624
624
624
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, получивших услуги в компьютерном классе
0
0
120
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
120
38.
Городской округ "Город Калуга"
Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»
ВСЕГО
30275,110
42362,600
38158,772
39829,317
39829,317
39829,317
119487,951
в том числе:
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях
30275,110
33565,300
34158,772
35603,624
35603,624
35603,624
106810,872
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях
8797,300
4000,000
4225,693
4225,693
4225,693
12677,079
Основные показатели
Число обслуженных граждан (за год), в том числе:
23795
29358
29773
37933
37933
37933
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому
1882
1887
1854
1854
1854
1854
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания
3924
4728
7668
7680
7680
7680
число лиц, получивших услуги в отделениях дневного пребывания
46
65
65
65
65
65
число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений
93
94
90
90
90
90
число граждан, которым оказаны прочие социальные услуги
17850
22581
20064
28212
28212
28212
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости
3
32
32
32
32
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы
число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации
0
0
100
число граждан, получивших услуги в компьютерном классе
0
120
120
число граждан, получивших социокультурные услуги
0
480
480
число граждан, обслуженных волонтерами
0
0
500
Группировка по видам расходов:
Расходы на оказание государственной услуги (ГУ)
347095,164
447655,246
475387,391
557576,020
566285,850
574447,550
1698309,420
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ (**)
6824,275
0,000
0,000
6824,275
Расходы на реализацию государственной функции (ГФ)
12033,000
10499,000
11392,000
3751,822
250,000
250,000
4251,822
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение эффективности реализации ГФ (**)
0,000
0,000
0,000
0,000
Итого
359128,164
458154,246
486779,391
568152,117
566535,850
574697,550
1709385,517
Примечания.
(*) - значения показателей при условии финансирования мероприятий, влияющих на повышение качества и доступности ГУ и эффективности реализации ГФ
(**) - объем расходов, определяется при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год
Приложение 3 к приказу министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области № 827 от 05.08.2010 г.
Приложение 16
К ведомственной целевой программе "Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области (2010 -2012 годы)"
Приобретение и установка приборов учета потребления энергетических ресурсов
тыс. рублей
№ п\п
Наименование учреждения
Стоимость работ
2010
2011
2012
ИТОГО
1.
ГСУ СО "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
2000,000
2000,000
2.
ГУ "Полотняно-Заводской детский дом-интернат для умственно отсталых детей"
700,000
700,000
3.
ГСУ СО "Кировский психоневрологический интернат"
500,000
500,000
ИТОГО по стационарным учреждениям
3200,000
0,000
0,000
3200,000
4.
ГУСО «Калужский областной социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства»
200,000
200,000
5.
ГС(К)ПУ "Калужский реабилитационно-образовательный комплекс"
9,900
9,900
ИТОГО по государственным учреждениям
3409,900
0,000
0,000
3409,900
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Газета Калужской области "Весть" № 348-350 от 24.09.2010 стр.8 |
Рубрики правового классификатора: | 080.080.000 Иные вопросы бюджетного устройства |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: