Основная информация
Дата опубликования: | 05 декабря 2016г. |
Номер документа: | RU23000201601596 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Краснодарский край |
Принявший орган: | Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
Приказ
от 5 декабря 2016 г. № 49/2016-вк
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ, ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
(Изменения и дополнения:
приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 28.12.2016 № 142/2016-вк НГР: RU23000201601729)
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", на основании решения правления региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края приказываю:
1. Установить тарифы на питьевую, техническую воду и водоотведение на период действия с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года включительно с календарной разбивкой в соответствии с приложением № 1, 2.
2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов с использованием метода индексации в соответствии с приложением № 3.
3. Утвердить производственные программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения со сроком реализации с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года в соответствии с приложениями № 4 - 7.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
Руководитель
С.Н.Милованов
Приложение № 1
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 5 декабря 2016 г. № 49/2016-вк
ТАРИФЫ
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
№
п/п
Наименование
организации
на питьевую воду
на водоотведение
тариф
(руб./куб. м)
тариф
(руб./куб. м)
тариф
(руб./куб. м)
тариф
(руб./куб. м)
1
ООО "Партнер" <*>, Тимашевский район
с 01.01.2017 по 30.06.2017
27,37
27,37
40,76
40,76
с 01.07.2017 по 31.12.2017
30,51
30,51
42,39
42,39
с 01.01.2018 по 30.06.2018
30,51
30,51
42,39
42,39
с 01.07.2018 по 31.12.2018
36,04
36,04
42,57
42,57
с 01.01.2019 по 30.06.2019
36,04
36,04
40,48
40,48
с 01.07.2019 по 31.12.2019
42,54
42,54
40,48
40,48
--------------------------------
Примечание: <*> организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса
Н.С.СТРОЕВА
Приложение № 2
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 5 декабря 2016 г. № 49/2016-вк
ТАРИФЫ
НА ПИТЬЕВУЮ, ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ
№
п/п
Наименование организации
на питьевую воду
на техническую воду <*>
тариф без НДС (руб./куб. м)
тариф с НДС (руб./куб. м)
тариф без НДС (руб./куб. м)
тариф с НДС (руб./куб. м)
1
ГУП КК "Северо-Восточная водная управляющая компания "Курганинский групповой водопровод", г. Армавир
с 01.01.2017 по 30.06.2017
31,96
37,71
12,93
15,26
с 01.07.2017 по 31.12.2017
33,24
39,22
13,45
15,87
с 01.01.2018 по 30.06.2018
33,24
39,22
13,45
15,87
с 01.07.2018 по 31.12.2018
34,69
40,93
14,00
16,52
с 01.01.2019 по 30.06.2019
34,69
40,93
14,00
16,52
с 01.07.2019 по 31.12.2019
36,20
42,72
14,64
17,28
--------------------------------
Примечание:
<*> тарифы на техническую воду для потребителей Убежненского сельского поселения Успенского района и Новокубанского городского поселения Новокубанского района.
Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса
Н.С.СТРОЕВА
Приложение № 3
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 5 декабря 2016 г. № 49/2016-вк
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование организации
Вид услуги
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт x ч/куб. м
1
ООО "Партнер", Тимашевский район
питьевая вода
2017
4944,68
-
7,7
0,8701
2018
-
1
7,7
0,8701
2019
-
1
7,7
0,8701
водоотведение
2017
2633,60
-
1,5625
2018
-
1
-
1,5625
2019
-
1
-
1,5625
2
ГУП КК "Северо-Восточная водная управляющая компания "Курганинский групповой водопровод", г. Армавир
питьевая вода
2017
215274,83
37,92
1,12
2018
-
1
37,92
1,12
2019
-
1
37,92
1,12
техническая вода
2017
1518,79
-
0,241
2018
-
1
-
0,241
2019
-
1
-
0,241
Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса
Н.С.СТРОЕВА
Приложение № 4
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 5 декабря 2016 г. № 49/2016-вк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
ООО "Партнер"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Тургенева ул., 8а, г. Тимашевск, Краснодарский край, 352700
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2017 по 31.12.2019
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
Величина показателя на 2019 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
209,82
209,82
209,82
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
209,82
209,82
209,82
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
209,82
209,82
209,82
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
209,82
209,82
209,82
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
16,16
16,16
16,16
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
7,7
7,7
7,7
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
193,66
193,66
193,66
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
193,66
193,66
193,66
5.1.1
По приборам учета
тыс. м3
193,66
193,66
193,66
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
193,66
193,66
193,66
6.1
Населению
тыс. м3
150,08
150,08
150,08
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
10,32
10,32
10,32
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
33,26
33,26
33,26
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятии
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2017 год
1
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
470
01.01.2017
31.12.2017
2018 год
2
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
483,91
01.01.2018
31.12.2018
2019 год
3
Мероприятия по ликвидации аварии и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
498,24
01.01.2019
31.12.2019
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2017 год
2018 год
2019 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварии, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
7,7
7,7
7,7
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт x ч/куб. м <*>
0,8701
0,8701
0,8701
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2015 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоснабжения.
№
п/п
Наименование показателя
Ед.
изм.
Величина показателя на 2015 год
Фактическая величина показателя за 2015 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
234,37
467,88
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
234,37
467,88
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
234,37
467,88
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
66,02
278,48
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
28,17
59,52
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
168,35
189,4
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
168,35
189,4
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
168,35
189,4
6.1
Населению
тыс. м3
121,4
145,82
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
0
10,32
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
46,95
33,26
6.2. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды.
№
п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
6.3. Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке.
№
п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
6.4. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Плановые значения показателей на 2015 год
Фактические значения показателей за 2015 год
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
28,17
59,52
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт x ч/куб. м <*>
0,7821
1,008
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2017 - 2019 годы составит:
2017 - 5604,98 тыс. руб.;
2018 - 6444,73 тыс. руб.;
2019 - 7609,25 тыс. руб.
Заместитель руководителя,
начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 5
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 5 декабря 2016 г. № 49/2016-вк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
ООО "Партнер"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Тургенева ул., 8а, г. Тимашевск, Краснодарский край, 352700
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2017 по 31.12.2019
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№
п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
Величина показателя на 2019 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
105,36
105,36
105,36
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
105,36
105,36
105,36
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
105,36
105,36
105,36
3.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
105,36
105,36
105,36
3.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод
тыс. м3
105,36
105,36
105,36
3.2.1
Жидких бытовых отходов
тыс. м3
105,36
105,36
105,36
3.2.2
От собственных абонентов
тыс. м3
105,36
105,36
105,36
3.2.2.1
Население
тыс. м3
76,09
76,09
76,09
3.2.2.2
Бюджетные потребители
тыс. м3
10,2
10,2
10,2
3.2.2.3
Прочие потребители
тыс. м3
19,07
19,07
19,07
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2017 год
2018 год
2019 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме с точных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт x ч/м3 <*>
1,5625
1,5625
1,5625
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2015 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоотведения
№
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2015 год
Фактическая величина показателя за 2015 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. куб. м
110,62
102,1
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
110,62
102,1
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
110,62
102,1
3.1
Населению
тыс. куб. м
65,93
72,82
3.2
Бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0
10,2
3.3
Прочим потребителям
тыс. куб. м
44,69
19,08
6.2. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
№
п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
6.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№
п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
6.4. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Плановые значения показателей на 2015 год
Фактические значения показателей за 2015 год
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения. %
0
0
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт x ч/м3
2,6639
1,5625
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2017 - 2019 годы составит:
2017 год - 4 380,39 тыс. руб.;
2018 год - 4 475,44 тыс. руб.;
2019 год - 4 265,17 тыс. руб.
Заместитель руководителя,
начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 6
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 5 декабря 2016 г. № 49/2016-вк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
ГУП КК "Северо-Восточная водная управляющая компания "Курганинский групповой водопровод"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Розы Люксембург ул., 233, город Армавир, Краснодарский край, 350909
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2017 по 31.12.2019
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№
п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
Величина показателя на 2019 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
17063,18
17063,18
17063,18
1.1
Из поверхностных источников
тыс. м3
9049,15
9049,15
9049,15
1.2
Из подземных источников
тыс. м3
8014,03
8014,03
8014,03
2
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. м3
9049,15
9049,15
9049,15
2.1
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
15954,07
15954,07
15954,07
2.2
Объем питьевой воды, поданном в сеть
тыс. м3
15954,07
15954,07
15954,07
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
6470,36
6470,36
6470,36
4
Уровень нормативных неучтенных расходов п потерь воды в процентах
тыс. м3
37,92
37,92
37,92
4.1
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
10592,82
10592,82
10592,82
4.2
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
10592,82
10592,82
10592,82
5
По приборам учета
тыс. м3
10063,18
10063,18
10063,18
6
По нормативам потребления
%
529,64
529,64
529,64
7
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего)
тыс. м3
10592,82
10592,82
10592,82
7.1
Населению
тыс. м3
7352
7352
7352
7.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
899
899
899
7.3
Прочим потребителям
тыс. м3
2341,82
2341,82
2341,82
8
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям
тыс. м3
10592,82
10592,82
10592,82
8.1
город Армавир
тыс. м3
10136,78
10136,78
10136,78
8.2
Новокубанский район
тыс. м3
188,5
188,5
188,5
8.3
Успенский район
тыс. м3
267,54
267,54
267,54
9
Темп изменения потребления воды
тыс. м3
100
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2017 год
1
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
3574,84
01.01.2017
01.12.2017
2
Капитальный ремонт водопровода диаметром 150 мм под железнодорожным полотном путей Армавир - Туапсинский по ул. Азовской, протяженность 234 метра
969,13
01.06.2017
01.08.2017
3
Капитальный ремонт здания фильтровального зала очистных сооружений водопровода площадью - 464 м2, г. Армавир, ул. Садовая, 65
2449,4
01.07.2017
01.09.2017
4
Капитальный ремонт водопровода диаметром 150 мм, протяженностью 380 метров, ул. Дзержинского (от ул. Калинина до ул. Ковтюха, г. Армавир)
1079,33
01.08.2017
01.09.2017
5
Ремонт резервуара чистой воды водопроводной насосной станции площадью 1400 м2, г. Армавир, ул. Советской Армии, 214/4
1207,26
01.09.2017
01.10.2017
6
Капитальный ремонт водопровода диаметром 100 мм протяженностью 500 метров по ул. Полипы Осипенко (ул. Карла Либкнехта - ул. Кирова), и по ул. Карла Либкнехта (ул. Лермонтова - ул. Жукова), г. Армавир
2205,55
01.10.2017
01.12.2017
7
Капитальный ремонт водопровода диаметром 200 мм, протяженностью 605 метров от ПНВС до жилой застройки микрорайона "Военный городок"
1809,76
01.11.2017
01.12.2017
8
Итого 2017 год
13295,27
2018 год
9
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
13688,8
01.01.2018
31.12.2018
2019 год
10
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
14094,0
01.01.2019
31.12.2019
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2017 год
2018 год
2019 год
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
37,92
37,92
37,92
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт x ч/куб. м <*>
1,12
1,12
1,12
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2015 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоснабжения
№
п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
Фактическая величина показателя за 2015 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
17404,18
17760,6
1.1
Из поверхностных источников
тыс. м3
9634,09
9287
1.2
Из подземных источников
тыс. м3
7770,09
8473,6
3
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. м3
9634,09
9287
4
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
16272,91
16606,16
4.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
16272,91
16606,16
5
Объем неучтенных расходов п потерь воды
тыс. м3
6543,97
7167,78
6
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
37,6
40,36
7
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
10860,21
10592,82
7.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
10860,21
10592,82
7.1.1
По приборам учета
тыс. м3
9991,19
10063,18
7.1.2
По нормативам потребления
869,02
529,64
8
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
10860,21
10592,82
8.1
Населению
тыс. м3
7000,00
7352
8.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
1125,51
899
8.3
Прочим потребителям
тыс. м3
2734,7
2341,82
9
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям
тыс. м3
10860,21
10592,82
9.1
город Армавир
тыс. м3
10440,71
10136,78
9.2
Новокубанский район
тыс. м3
171,5
188,5
9.3
Успенский район
тыс. м3
248,0
267,54
10
Темп изменения потребления воды
%
100
97,5
6.2. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды.
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
План на 2015 год
Факт за 2015 г. по результатам анализа РЭК - департамента
Плановая дата начала реализации мероприятия
Плановая дата окончания реализации мероприятия
Фактическая дата начала реализации мероприятия
Фактическая дата окончания реализации мероприятия
1
Капитальный ремонт вторичного отстойника № 11 ОСИ
1921,6
1935,65
01.01.15
31.12.15
06.04.15
14.09.15
2
Капитальный ремонт скважины № 7359 Константиновских водозаборных сооружений глубиной 473,5 м
6166,8
0
01.01.15
31.12.15
-
-
3
Капитальный ремонт аварийного водовода Д-200 мм по ул. Заводской от ул. Ставропольской до Кирпичного завода
0
371,3
-
-
03.08.15
31.08.15
4
Капитальный ремонт водопроводного ввода на многоквартирный дом по адресу ул. Маркова, 345
0
47,74
-
-
06.07.15
31.07.15
5
Капитальный ремонт водовода Д-500 мм по ул. Р. Люксембург (ул. Горького - ул. Урицкого) в г. Армавире
0
1436,25
-
-
07.12.15
31.12.15
6
Капитальный ремонт вторичного отстойника № 2 на ОСВ по ул. Садовой, 65, в г. Армавире
0
1935,7
-
-
02.11.15
30.11.15
7
Капитальный ремонт водопровода по ул. Пугачева (ул. Кропоткина - ул. Московская) в г. Армавире
0
146,05
-
-
12.01.15
30.01.15
8
Капитальный ремонт водопровода, пос. Учхоз ЗВТ, ул. Скрябина, ул. Труда, ул. Озерная
0
117,39
-
-
16.03.15
27.03.15
9
Капитальный ремонт скважины № 7082 Константиновских водозаборных сооружений
0
1836,60
-
-
03.08.15
24.12.15
10
Итого
8088,4
7826,68
6.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№
п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
6.4. Перечень фактических показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
№ п/п
Наименование показателя
Плановое значение показателей на 2015 год
Фактическая величина показателя за 2015 год
1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0,024
3
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0,21
4
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
37,7
40,36
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт x ч/куб. м <*>
1,0579
1,044
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2017 год - 345325,30 тыс. руб.;
- на 2018 год - 359769,06 тыс. руб.;
- на 2019 год - 375460,38 тыс. руб.
Заместитель руководителя,
начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 7
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 5 декабря 2016 г. № 49/2016-вк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
Паспорт
производственной программы
ГУП КК "Северо-Восточная водная управляющая компания "Курганинский групповой водопровод"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Розы Люксембург ул., 233, город Армавир, Краснодарский край, 350909
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2017 по 31.12.2019
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
Величина показателя на 2019 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
145,08
145,08
145,08
1.1
Из поверхностных источников
тыс. м3
145,08
145,08
145,08
2
Объем технической воды, поданной в сеть
тыс. м3
145,08
145,08
145,08
3
Объем нормативных неучтенных расходов п потерь воды
тыс. м3
0
0
0
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
0
0
0
5
Объем реализации товаров п услуг (всего), в том числе
тыс. м3
145,08
145,08
145,08
5.1
Объем реализации технической воды
тыс. м3
145,08
145,08
145,08
5.1.1
По приборам учета
тыс. м3
134,92
134,92
134,92
5.1.2
По нормативам потребления
тыс. м3
10,16
10,16
10,16
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
145,08
145,08
145,08
6.1
Населению
тыс. м3
48,48
48,48
48,48
6.2
Прочим потребителям
тыс. м3
96,6
96,6
96,6
7
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям
тыс. м3
145,08
145,08
145,08
7.1
Новокубанский район
тыс. м3
96,6
96,6
96,6
7.2
Успенский район
тыс. м3
48,48
48,48
48,48
8
Темп изменения потребления волы
%
100
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества технической воды, не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2017 год
2018 год
2019 год
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой технической воды, кВт x ч/куб. м <*>
0,241
0,241
0,241
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка технической воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2015 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоснабжения
№
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2015 год
Фактическая величина показателя за 2015 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
145,08
145,08
1.1.
Из поверхностных источников
тыс. м3
145,08
145,08
2
Объем технической воды, поданной в сеть
тыс. м3
145,08
145,08
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
0
0
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
0
0
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
145,08
145,08
5.1
Объем реализации технической воды
тыс. м3
145,08
145,08
5.1.1
По приборам учета
тыс. м3
134,92
134,92
5.1.2
По нормативам потребления
тыс. м3
10,16
10,16
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
145,08
145,08
6.1
Населению
тыс. м3
48,48
48,48
6.2
Прочим потребителям
тыс. м3
96,6
96,6
7
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям
тыс. м3
145,08
145,08
7.1
Новокубанский район
тыс. м3
96,6
96,6
7.2
Успенский район
тыс. м3
48,48
48,48
6.2. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества технической воды.
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества технической производственной программой воды не планировались.
6.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№
п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
6.4. Перечень фактических показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
№
п/п
Наименование показателя
Плановое значение показателей на 2015 год
Фактическая величина показателя за 2015 год
1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
0
0
2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой технической воды, кВт x ч/куб. м <*>
1,12
0,241
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка технической воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
на 2017 год - 1913,37 тыс. руб.;
на 2018 год - 1991,31 тыс. руб.;
на 2019 год - 2077,97 тыс. руб.
Заместитель руководителя,
начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
Приказ
от 5 декабря 2016 г. № 49/2016-вк
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ, ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
(Изменения и дополнения:
приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 28.12.2016 № 142/2016-вк НГР: RU23000201601729)
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", на основании решения правления региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края приказываю:
1. Установить тарифы на питьевую, техническую воду и водоотведение на период действия с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года включительно с календарной разбивкой в соответствии с приложением № 1, 2.
2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов с использованием метода индексации в соответствии с приложением № 3.
3. Утвердить производственные программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения со сроком реализации с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года в соответствии с приложениями № 4 - 7.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
Руководитель
С.Н.Милованов
Приложение № 1
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 5 декабря 2016 г. № 49/2016-вк
ТАРИФЫ
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
№
п/п
Наименование
организации
на питьевую воду
на водоотведение
тариф
(руб./куб. м)
тариф
(руб./куб. м)
тариф
(руб./куб. м)
тариф
(руб./куб. м)
1
ООО "Партнер" <*>, Тимашевский район
с 01.01.2017 по 30.06.2017
27,37
27,37
40,76
40,76
с 01.07.2017 по 31.12.2017
30,51
30,51
42,39
42,39
с 01.01.2018 по 30.06.2018
30,51
30,51
42,39
42,39
с 01.07.2018 по 31.12.2018
36,04
36,04
42,57
42,57
с 01.01.2019 по 30.06.2019
36,04
36,04
40,48
40,48
с 01.07.2019 по 31.12.2019
42,54
42,54
40,48
40,48
--------------------------------
Примечание: <*> организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса
Н.С.СТРОЕВА
Приложение № 2
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 5 декабря 2016 г. № 49/2016-вк
ТАРИФЫ
НА ПИТЬЕВУЮ, ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ
№
п/п
Наименование организации
на питьевую воду
на техническую воду <*>
тариф без НДС (руб./куб. м)
тариф с НДС (руб./куб. м)
тариф без НДС (руб./куб. м)
тариф с НДС (руб./куб. м)
1
ГУП КК "Северо-Восточная водная управляющая компания "Курганинский групповой водопровод", г. Армавир
с 01.01.2017 по 30.06.2017
31,96
37,71
12,93
15,26
с 01.07.2017 по 31.12.2017
33,24
39,22
13,45
15,87
с 01.01.2018 по 30.06.2018
33,24
39,22
13,45
15,87
с 01.07.2018 по 31.12.2018
34,69
40,93
14,00
16,52
с 01.01.2019 по 30.06.2019
34,69
40,93
14,00
16,52
с 01.07.2019 по 31.12.2019
36,20
42,72
14,64
17,28
--------------------------------
Примечание:
<*> тарифы на техническую воду для потребителей Убежненского сельского поселения Успенского района и Новокубанского городского поселения Новокубанского района.
Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса
Н.С.СТРОЕВА
Приложение № 3
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 5 декабря 2016 г. № 49/2016-вк
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование организации
Вид услуги
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт x ч/куб. м
1
ООО "Партнер", Тимашевский район
питьевая вода
2017
4944,68
-
7,7
0,8701
2018
-
1
7,7
0,8701
2019
-
1
7,7
0,8701
водоотведение
2017
2633,60
-
1,5625
2018
-
1
-
1,5625
2019
-
1
-
1,5625
2
ГУП КК "Северо-Восточная водная управляющая компания "Курганинский групповой водопровод", г. Армавир
питьевая вода
2017
215274,83
37,92
1,12
2018
-
1
37,92
1,12
2019
-
1
37,92
1,12
техническая вода
2017
1518,79
-
0,241
2018
-
1
-
0,241
2019
-
1
-
0,241
Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса
Н.С.СТРОЕВА
Приложение № 4
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 5 декабря 2016 г. № 49/2016-вк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
ООО "Партнер"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Тургенева ул., 8а, г. Тимашевск, Краснодарский край, 352700
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2017 по 31.12.2019
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
Величина показателя на 2019 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
209,82
209,82
209,82
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
209,82
209,82
209,82
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
209,82
209,82
209,82
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
209,82
209,82
209,82
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
16,16
16,16
16,16
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
7,7
7,7
7,7
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
193,66
193,66
193,66
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
193,66
193,66
193,66
5.1.1
По приборам учета
тыс. м3
193,66
193,66
193,66
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
193,66
193,66
193,66
6.1
Населению
тыс. м3
150,08
150,08
150,08
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
10,32
10,32
10,32
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
33,26
33,26
33,26
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятии
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2017 год
1
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
470
01.01.2017
31.12.2017
2018 год
2
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
483,91
01.01.2018
31.12.2018
2019 год
3
Мероприятия по ликвидации аварии и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
498,24
01.01.2019
31.12.2019
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2017 год
2018 год
2019 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварии, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
7,7
7,7
7,7
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт x ч/куб. м <*>
0,8701
0,8701
0,8701
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2015 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоснабжения.
№
п/п
Наименование показателя
Ед.
изм.
Величина показателя на 2015 год
Фактическая величина показателя за 2015 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
234,37
467,88
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
234,37
467,88
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
234,37
467,88
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
66,02
278,48
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
28,17
59,52
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
168,35
189,4
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
168,35
189,4
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
168,35
189,4
6.1
Населению
тыс. м3
121,4
145,82
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
0
10,32
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
46,95
33,26
6.2. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды.
№
п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
6.3. Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке.
№
п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
6.4. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Плановые значения показателей на 2015 год
Фактические значения показателей за 2015 год
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
28,17
59,52
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт x ч/куб. м <*>
0,7821
1,008
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2017 - 2019 годы составит:
2017 - 5604,98 тыс. руб.;
2018 - 6444,73 тыс. руб.;
2019 - 7609,25 тыс. руб.
Заместитель руководителя,
начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 5
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 5 декабря 2016 г. № 49/2016-вк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
ООО "Партнер"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Тургенева ул., 8а, г. Тимашевск, Краснодарский край, 352700
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2017 по 31.12.2019
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№
п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
Величина показателя на 2019 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
105,36
105,36
105,36
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
105,36
105,36
105,36
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
105,36
105,36
105,36
3.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
105,36
105,36
105,36
3.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод
тыс. м3
105,36
105,36
105,36
3.2.1
Жидких бытовых отходов
тыс. м3
105,36
105,36
105,36
3.2.2
От собственных абонентов
тыс. м3
105,36
105,36
105,36
3.2.2.1
Население
тыс. м3
76,09
76,09
76,09
3.2.2.2
Бюджетные потребители
тыс. м3
10,2
10,2
10,2
3.2.2.3
Прочие потребители
тыс. м3
19,07
19,07
19,07
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2017 год
2018 год
2019 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме с точных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт x ч/м3 <*>
1,5625
1,5625
1,5625
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2015 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоотведения
№
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2015 год
Фактическая величина показателя за 2015 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. куб. м
110,62
102,1
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
110,62
102,1
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
110,62
102,1
3.1
Населению
тыс. куб. м
65,93
72,82
3.2
Бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0
10,2
3.3
Прочим потребителям
тыс. куб. м
44,69
19,08
6.2. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
№
п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
6.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№
п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
6.4. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Плановые значения показателей на 2015 год
Фактические значения показателей за 2015 год
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения. %
0
0
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт x ч/м3
2,6639
1,5625
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2017 - 2019 годы составит:
2017 год - 4 380,39 тыс. руб.;
2018 год - 4 475,44 тыс. руб.;
2019 год - 4 265,17 тыс. руб.
Заместитель руководителя,
начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 6
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 5 декабря 2016 г. № 49/2016-вк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
ГУП КК "Северо-Восточная водная управляющая компания "Курганинский групповой водопровод"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Розы Люксембург ул., 233, город Армавир, Краснодарский край, 350909
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2017 по 31.12.2019
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№
п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
Величина показателя на 2019 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
17063,18
17063,18
17063,18
1.1
Из поверхностных источников
тыс. м3
9049,15
9049,15
9049,15
1.2
Из подземных источников
тыс. м3
8014,03
8014,03
8014,03
2
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. м3
9049,15
9049,15
9049,15
2.1
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
15954,07
15954,07
15954,07
2.2
Объем питьевой воды, поданном в сеть
тыс. м3
15954,07
15954,07
15954,07
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
6470,36
6470,36
6470,36
4
Уровень нормативных неучтенных расходов п потерь воды в процентах
тыс. м3
37,92
37,92
37,92
4.1
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
10592,82
10592,82
10592,82
4.2
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
10592,82
10592,82
10592,82
5
По приборам учета
тыс. м3
10063,18
10063,18
10063,18
6
По нормативам потребления
%
529,64
529,64
529,64
7
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего)
тыс. м3
10592,82
10592,82
10592,82
7.1
Населению
тыс. м3
7352
7352
7352
7.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
899
899
899
7.3
Прочим потребителям
тыс. м3
2341,82
2341,82
2341,82
8
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям
тыс. м3
10592,82
10592,82
10592,82
8.1
город Армавир
тыс. м3
10136,78
10136,78
10136,78
8.2
Новокубанский район
тыс. м3
188,5
188,5
188,5
8.3
Успенский район
тыс. м3
267,54
267,54
267,54
9
Темп изменения потребления воды
тыс. м3
100
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2017 год
1
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
3574,84
01.01.2017
01.12.2017
2
Капитальный ремонт водопровода диаметром 150 мм под железнодорожным полотном путей Армавир - Туапсинский по ул. Азовской, протяженность 234 метра
969,13
01.06.2017
01.08.2017
3
Капитальный ремонт здания фильтровального зала очистных сооружений водопровода площадью - 464 м2, г. Армавир, ул. Садовая, 65
2449,4
01.07.2017
01.09.2017
4
Капитальный ремонт водопровода диаметром 150 мм, протяженностью 380 метров, ул. Дзержинского (от ул. Калинина до ул. Ковтюха, г. Армавир)
1079,33
01.08.2017
01.09.2017
5
Ремонт резервуара чистой воды водопроводной насосной станции площадью 1400 м2, г. Армавир, ул. Советской Армии, 214/4
1207,26
01.09.2017
01.10.2017
6
Капитальный ремонт водопровода диаметром 100 мм протяженностью 500 метров по ул. Полипы Осипенко (ул. Карла Либкнехта - ул. Кирова), и по ул. Карла Либкнехта (ул. Лермонтова - ул. Жукова), г. Армавир
2205,55
01.10.2017
01.12.2017
7
Капитальный ремонт водопровода диаметром 200 мм, протяженностью 605 метров от ПНВС до жилой застройки микрорайона "Военный городок"
1809,76
01.11.2017
01.12.2017
8
Итого 2017 год
13295,27
2018 год
9
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
13688,8
01.01.2018
31.12.2018
2019 год
10
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
14094,0
01.01.2019
31.12.2019
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2017 год
2018 год
2019 год
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
37,92
37,92
37,92
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт x ч/куб. м <*>
1,12
1,12
1,12
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2015 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоснабжения
№
п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Величина показателя на 2015 год
Фактическая величина показателя за 2015 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
17404,18
17760,6
1.1
Из поверхностных источников
тыс. м3
9634,09
9287
1.2
Из подземных источников
тыс. м3
7770,09
8473,6
3
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. м3
9634,09
9287
4
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
16272,91
16606,16
4.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
16272,91
16606,16
5
Объем неучтенных расходов п потерь воды
тыс. м3
6543,97
7167,78
6
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
37,6
40,36
7
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
10860,21
10592,82
7.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
10860,21
10592,82
7.1.1
По приборам учета
тыс. м3
9991,19
10063,18
7.1.2
По нормативам потребления
869,02
529,64
8
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
10860,21
10592,82
8.1
Населению
тыс. м3
7000,00
7352
8.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
1125,51
899
8.3
Прочим потребителям
тыс. м3
2734,7
2341,82
9
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям
тыс. м3
10860,21
10592,82
9.1
город Армавир
тыс. м3
10440,71
10136,78
9.2
Новокубанский район
тыс. м3
171,5
188,5
9.3
Успенский район
тыс. м3
248,0
267,54
10
Темп изменения потребления воды
%
100
97,5
6.2. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды.
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
План на 2015 год
Факт за 2015 г. по результатам анализа РЭК - департамента
Плановая дата начала реализации мероприятия
Плановая дата окончания реализации мероприятия
Фактическая дата начала реализации мероприятия
Фактическая дата окончания реализации мероприятия
1
Капитальный ремонт вторичного отстойника № 11 ОСИ
1921,6
1935,65
01.01.15
31.12.15
06.04.15
14.09.15
2
Капитальный ремонт скважины № 7359 Константиновских водозаборных сооружений глубиной 473,5 м
6166,8
0
01.01.15
31.12.15
-
-
3
Капитальный ремонт аварийного водовода Д-200 мм по ул. Заводской от ул. Ставропольской до Кирпичного завода
0
371,3
-
-
03.08.15
31.08.15
4
Капитальный ремонт водопроводного ввода на многоквартирный дом по адресу ул. Маркова, 345
0
47,74
-
-
06.07.15
31.07.15
5
Капитальный ремонт водовода Д-500 мм по ул. Р. Люксембург (ул. Горького - ул. Урицкого) в г. Армавире
0
1436,25
-
-
07.12.15
31.12.15
6
Капитальный ремонт вторичного отстойника № 2 на ОСВ по ул. Садовой, 65, в г. Армавире
0
1935,7
-
-
02.11.15
30.11.15
7
Капитальный ремонт водопровода по ул. Пугачева (ул. Кропоткина - ул. Московская) в г. Армавире
0
146,05
-
-
12.01.15
30.01.15
8
Капитальный ремонт водопровода, пос. Учхоз ЗВТ, ул. Скрябина, ул. Труда, ул. Озерная
0
117,39
-
-
16.03.15
27.03.15
9
Капитальный ремонт скважины № 7082 Константиновских водозаборных сооружений
0
1836,60
-
-
03.08.15
24.12.15
10
Итого
8088,4
7826,68
6.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№
п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
6.4. Перечень фактических показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
№ п/п
Наименование показателя
Плановое значение показателей на 2015 год
Фактическая величина показателя за 2015 год
1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0,024
3
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0,21
4
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
37,7
40,36
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт x ч/куб. м <*>
1,0579
1,044
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2017 год - 345325,30 тыс. руб.;
- на 2018 год - 359769,06 тыс. руб.;
- на 2019 год - 375460,38 тыс. руб.
Заместитель руководителя,
начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 7
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 5 декабря 2016 г. № 49/2016-вк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
Паспорт
производственной программы
ГУП КК "Северо-Восточная водная управляющая компания "Курганинский групповой водопровод"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Розы Люксембург ул., 233, город Армавир, Краснодарский край, 350909
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2017 по 31.12.2019
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
Величина показателя на 2019 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
145,08
145,08
145,08
1.1
Из поверхностных источников
тыс. м3
145,08
145,08
145,08
2
Объем технической воды, поданной в сеть
тыс. м3
145,08
145,08
145,08
3
Объем нормативных неучтенных расходов п потерь воды
тыс. м3
0
0
0
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
0
0
0
5
Объем реализации товаров п услуг (всего), в том числе
тыс. м3
145,08
145,08
145,08
5.1
Объем реализации технической воды
тыс. м3
145,08
145,08
145,08
5.1.1
По приборам учета
тыс. м3
134,92
134,92
134,92
5.1.2
По нормативам потребления
тыс. м3
10,16
10,16
10,16
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
145,08
145,08
145,08
6.1
Населению
тыс. м3
48,48
48,48
48,48
6.2
Прочим потребителям
тыс. м3
96,6
96,6
96,6
7
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям
тыс. м3
145,08
145,08
145,08
7.1
Новокубанский район
тыс. м3
96,6
96,6
96,6
7.2
Успенский район
тыс. м3
48,48
48,48
48,48
8
Темп изменения потребления волы
%
100
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества технической воды, не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2017 год
2018 год
2019 год
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой технической воды, кВт x ч/куб. м <*>
0,241
0,241
0,241
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка технической воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2015 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоснабжения
№
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2015 год
Фактическая величина показателя за 2015 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
145,08
145,08
1.1.
Из поверхностных источников
тыс. м3
145,08
145,08
2
Объем технической воды, поданной в сеть
тыс. м3
145,08
145,08
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
0
0
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
0
0
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
145,08
145,08
5.1
Объем реализации технической воды
тыс. м3
145,08
145,08
5.1.1
По приборам учета
тыс. м3
134,92
134,92
5.1.2
По нормативам потребления
тыс. м3
10,16
10,16
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
145,08
145,08
6.1
Населению
тыс. м3
48,48
48,48
6.2
Прочим потребителям
тыс. м3
96,6
96,6
7
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям
тыс. м3
145,08
145,08
7.1
Новокубанский район
тыс. м3
96,6
96,6
7.2
Успенский район
тыс. м3
48,48
48,48
6.2. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества технической воды.
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества технической производственной программой воды не планировались.
6.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№
п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
6.4. Перечень фактических показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
№
п/п
Наименование показателя
Плановое значение показателей на 2015 год
Фактическая величина показателя за 2015 год
1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
0
0
2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой технической воды, кВт x ч/куб. м <*>
1,12
0,241
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка технической воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
на 2017 год - 1913,37 тыс. руб.;
на 2018 год - 1991,31 тыс. руб.;
на 2019 год - 2077,97 тыс. руб.
Заместитель руководителя,
начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 20.05.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 090.120.040 Тарифы и льготы на бытовые услуги |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: