Основная информация
Дата опубликования: | 15 сентября 2011г. |
Номер документа: | RU55000201100601 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Омская область |
Принявший орган: | Региональная энергетическая комиссия Омской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 15 сентября 2011 года № 145/42
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "БОЛЬШЕАТМАССКОЕ", ЧЕРЛАКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
{УТРАТИЛ СИЛУ:
приказ РЭК Омской области от 29.11.2011 года № 353/58}.
В соответствии с Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, приказываю:
Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потребителей закрытого акционерного общества "Большеатмасское" (Большеатмасское сельское поселение Черлакского муниципального района Омской области).
----------------------------------------------T---------------------------¬
| Период | Тариф по категориям |
| | потребителей, руб./куб.м |
| | (НДС не предусмотрен) |
| +------------T--------------+
| | население | прочие |
| | | потребители |
+---------------------------------------------+------------+--------------+
|с 1 ноября 2011 года по 31 декабря 2011 года | 15,34 | 15,34 |
+---------------------------------------------+------------+--------------+
|с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года | 16,39 | 16,39 |
L---------------------------------------------+------------+---------------
Исполняющая обязанности
председателя Региональной
энергетической комиссии
Омской области Л.Б. Соколова
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых закрытым акционерным обществом "Большеатмасское", Черлакский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса", руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, рассмотрев производственную программу ЗАО "Большеатмасское" в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу ЗАО "Большеатмасское" в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ЗАО "Большеатмасское" на 2 месяца 2011 года:
-----T------------------------T------------T------------------------------¬
| № |Наименование показателя | Величина | Величина показателя с |
|п/п | производственной | показателя | поквартальной разбивкой |
| | программы | на регули- +-------T------T------T--------+
| | | руемый | 1 кв. |2 кв. |3 кв. | Ноябрь |
| | | период | 2011 | 2011 | 2011 |Декабрь |
| | | | года | года | года |2011 г. |
+----+------------------------+------------+-------+------+------+--------+
|1 |Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
+----+------------------------T------------T-------T------T------T--------+
|1.1 |Объем производства | 16,96| - | - | - | 16,96|
| |товаров и услуг (объем | | | | | |
| |подъема воды, объем | | | | | |
| |отведенных стоков), | | | | | |
| |тыс. куб.м | | | | | |
+----+------------------------+------------+-------+------+------+--------+
|1.2 |Объем воды (объем | 0 | - | - | - | 0 |
| |пропущенных стоков) | | | | | |
| |через очистные | | | | | |
| |сооружения, | | | | | |
| |тыс. куб.м | | | | | |
+----+------------------------+------------+-------+------+------+--------+
|1.3 |Объем отпуска в сеть, | 16,96| - | - | - | 16,96|
| |тыс. куб.м | | | | | |
+----+------------------------+------------+-------+------+------+--------+
|1.4 |Объем потерь, тыс. | 0,67| - | - | - | 0,67|
| |куб.м | | | | | |
+----+------------------------+------------+-------+------+------+--------+
|1.5 |Уровень потерь | 3,95| - | - | - | 3,95|
| |(отношение объема | | | | | |
| |потерь к объему отпуска | | | | | |
| |в сеть), % | | | | | |
+----+------------------------+------------+-------+------+------+--------+
|1.6 |Объем воды, | 4,32| - | - | - | 4,32|
| |используемой на | | | | | |
| |собственные нужды | | | | | |
| |(объем отведенных | | | | | |
| |стоков от собственных | | | | | |
| |нужд), | | | | | |
| |тыс. куб.м | | | | | |
+----+------------------------+------------+-------+------+------+--------+
|1.7 |Объем реализации | 11,97| - | - | - | 11,97|
| |товаров и услуг | | | | | |
| |сторонним потребителям, | | | | | |
| |тыс. куб.м | | | | | |
+----+------------------------+------------+-------+------+------+--------+
|1.8 |Объем реализации | 11,58| - | - | - | 11,58|
| |товаров и услуг | | | | | |
| |населению, тыс. куб.м | | | | | |
+----+------------------------+------------+-------+------+------+--------+
|1.9 |Протяженность сетей, км | 11,00| - | - | - | 11,00|
+----+------------------------+------------+-------+------+------+--------+
|2 |Качество производимых товаров (оказания услуг) |
+----+------------------------T------------T-------T------T------T--------+
|2.1 |Нормативное количество | 2 | - | - | - | 2 |
| |проб на системах | | | | | |
| |коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, ед. | | | | | |
+----+------------------------+------------+-------+------+------+--------+
|2.2 |Охват абонентов | 2,83| - | - | - | 2,83|
| |приборами учета | | | | | |
| |(отношение числа | | | | | |
| |абонентов, имеющих | | | | | |
| |приборы учета, к общему | | | | | |
| |числу подключенных | | | | | |
| |абонентов), % | | | | | |
| |в том числе: | | | | | |
| +------------------------+------------+-------+------+------+--------+
| |население | 2,76| - | - | - | 2,76|
| +------------------------+------------+-------+------+------+--------+
| |организации | 11,76| - | - | - | 11,76|
+----+------------------------+------------+-------+------+------+--------+
|2.3 |Бесперебойность | 24 | - | - | - | 24 |
| |поставки товаров и | | | | | |
| |услуг, час/день | | | | | |
+----+------------------------+------------+-------+------+------+--------+
|3 |Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
+----+------------------------T------------T-------T------T------T--------+
|3.1 |Износ системы | 100 | - | - | - | 100 |
| |коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, % | | | | | |
+----+------------------------+------------+-------+------+------+--------+
|3.2 |Протяженность сетей, | 0 | - | - | - | 0 |
| |подлежащих замене, в | | | | | |
| |общей протяженности | | | | | |
| |сети, км | | | | | |
+----+------------------------+------------+-------+------+------+--------+
|3.3 |Аварийность систем | 0,18| - | - | - | 0,18|
| |водоснабжения, | | | | | |
| |водоотведения | | | | | |
| |(количество аварий к | | | | | |
| |суммарной протяженности | | | | | |
| |сетей), шт./км | | | | | |
+----+------------------------+------------+-------+------+------+--------+
|3.4 |Коэффициент | 0,21| - | - | - | 0,21|
| |использования | | | | | |
| |установленной | | | | | |
| |производственной | | | | | |
| |мощности (отношение | | | | | |
| |среднесуточного объема | | | | | |
| |производства товаров и | | | | | |
| |услуг к установленной | | | | | |
| |мощности оборудования) | | | | | |
+----+------------------------+------------+-------+------+------+--------+
|4 |Финансовые потребности для реализации производственной программы с |
| |учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере |
| |водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
+----+------------------------T-------------------------------------------+
|4.1 |Расход на оплату труда | 19,92 |
| |рабочих, тыс. руб. | |
+----+------------------------+-------------------------------------------+
|4.2 |Страховые взносы, тыс. | 4,52 |
| |руб. | |
+----+------------------------+-------------------------------------------+
|4.3 |Амортизационные | 0 |
| |отчисления, тыс. руб. | |
+----+------------------------+-------------------------------------------+
|4.4 |Прочие затраты, тыс. | 225,40 |
| |руб. | |
| |в том числе: | |
+----+------------------------+-------------------------------------------+
| |- на ремонт | 141,78 |
+----+------------------------+-------------------------------------------+
| |- прибыль | 0 |
+----+------------------------+-------------------------------------------+
| |Итого, тыс. руб. | 249,84 |
+----+------------------------+-------------------------------------------+
| |в том числе по товарной | 183,58 |
| |продукции, тыс. руб. | |
L----+------------------------+--------------------------------------------
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ЗАО "Большеатмасское" на 2012 год:
-----T-----------------------T------------T-------------------------------¬
| № | Наименование | Величина | Величина показателя с |
|п/п | показателя | показателя | поквартальной разбивкой |
| | производственной | на регули- +-------T-------T-------T-------+
| | программы | руемый | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| | | период | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | | года | года | года | года |
+----+-----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+
|1 |Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
+----+-----------------------T------------T-------T-------T-------T-------+
|1.1 |Объем производства | 101,75| 25,43| 25,44| 25,44| 25,44|
| |товаров и услуг (объем | | | | | |
| |подъема воды, объем | | | | | |
| |отведенных стоков), | | | | | |
| |тыс. куб.м | | | | | |
+----+-----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+
|1.2 |Объем воды (объем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |пропущенных стоков) | | | | | |
| |через очистные | | | | | |
| |сооружения, тыс. куб.м | | | | | |
+----+-----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+
|1.3 |Объем отпуска в сеть, | 101,75| 25,43| 25,44| 25,44| 25,44|
| |тыс. куб.м | | | | | |
+----+-----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+
|1.4 |Объем потерь, тыс. | 4,04| 1,01| 1,01| 1,01| 1,01|
| |куб.м | | | | | |
+----+-----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+
|1.5 |Уровень потерь | 3,97| 3,97| 3,97| 3,97| 3,97|
| |(отношение объема | | | | | |
| |потерь к объему | | | | | |
| |отпуска в сеть), % | | | | | |
+----+-----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+
|1.6 |Объем воды, | 25,91| 6,47| 6,48| 6,48| 6,48|
| |используемой на | | | | | |
| |собственные нужды | | | | | |
| |(объем отведенных | | | | | |
| |стоков от собственных | | | | | |
| |нужд), тыс. куб.м | | | | | |
+----+-----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+
|1.7 |Объем реализации | 71,80| 17,95| 17,95| 17,95| 17,95|
| |товаров и услуг | | | | | |
| |сторонним | | | | | |
| |потребителям, тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+-----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+
|1.8 |Объем реализации | 69,46| 17,36| 17,37| 17,37| 17,36|
| |товаров и услуг | | | | | |
| |населению, тыс. куб.м | | | | | |
+----+-----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+
|1.9 |Протяженность сетей, | 11,00| 11,00| 11,00| 11,00| 11,00|
| |км | | | | | |
+----+-----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+
|2 |Качество производимых товаров (оказания услуг) |
+----+-----------------------T------------T-------T-------T-------T-------+
|2.1 |Нормативное количество | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |проб на системах | | | | | |
| |коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, ед. | | | | | |
+----+-----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+
|2.2 |Охват абонентов | 2,83| 2,83| 2,83| 2,83| 2,83|
| |приборами учета | | | | | |
| |(отношение числа | | | | | |
| |абонентов, имеющих | | | | | |
| |приборы учета, к | | | | | |
| |общему числу | | | | | |
| |подключенных | | | | | |
| |абонентов), % | | | | | |
| |в том числе: | | | | | |
| +-----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+
| |население | 2,76| 2,76| 2,76| 2,76| 2,76|
| +-----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+
| |организации | 11,76| 11,76| 11,76| 11,76| 11,76|
+----+-----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+
|2.3 |Бесперебойность | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| |поставки товаров и | | | | | |
| |услуг, час/день | | | | | |
+----+-----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+
|3 |Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
+----+-----------------------T------------T-------T-------T-------T-------+
|3.1 |Износ системы | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| |коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, % | | | | | |
+----+-----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+
|3.2 |Протяженность сетей, | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| |подлежащих замене, в | | | | | |
| |общей протяженности | | | | | |
| |сети, км | | | | | |
+----+-----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+
|3.3 |Аварийность систем | 0,72| 0,18| 0,18| 0,18| 0,18|
| |водоснабжения, | | | | | |
| |водоотведения | | | | | |
| |(количество аварий к | | | | | |
| |суммарной | | | | | |
| |протяженности сетей), | | | | | |
| |шт./ км | | | | | |
+----+-----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+
|3.4 |Коэффициент | 0,21| 0,21| 0,21| 0,21| 0,21|
| |использования | | | | | |
| |установленной | | | | | |
| |производственной | | | | | |
| |мощности (отношение | | | | | |
| |среднесуточного объема | | | | | |
| |производства товаров и | | | | | |
| |услуг к установленной | | | | | |
| |мощности | | | | | |
| |оборудования) | | | | | |
+----+-----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+
|4 |Финансовые потребности для реализации производственной программы с |
| |учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере |
| |водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
+----+-----------------------T--------------------------------------------+
|4.1 |Расход на оплату труда | 126,68 |
| |рабочих, тыс. руб. | |
+----+-----------------------+--------------------------------------------+
|4.2 |Страховые взносы, | 28,76 |
| |тыс. руб. | |
+----+-----------------------+--------------------------------------------+
|4.3 |Амортизационные | 0 |
| |отчисления, тыс. руб. | |
+----+-----------------------+--------------------------------------------+
|4.4 |Прочие затраты, | 1446,19 |
| |тыс. руб., в том числе:| |
+----+-----------------------+--------------------------------------------+
| |- на ремонт | 899,19 |
+----+-----------------------+--------------------------------------------+
| |- прибыль | 0 |
+----+-----------------------+--------------------------------------------+
| |Итого, тыс. руб. | 1601,63 |
+----+-----------------------+--------------------------------------------+
| |в том числе по | 1176,94 |
| |товарной продукции, | |
| |тыс. руб. | |
L----+-----------------------+---------------------------------------------
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 15 сентября 2011 года № 145/42
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "БОЛЬШЕАТМАССКОЕ", ЧЕРЛАКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
{УТРАТИЛ СИЛУ:
приказ РЭК Омской области от 29.11.2011 года № 353/58}.
В соответствии с Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, приказываю:
Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потребителей закрытого акционерного общества "Большеатмасское" (Большеатмасское сельское поселение Черлакского муниципального района Омской области).
----------------------------------------------T---------------------------¬
| Период | Тариф по категориям |
| | потребителей, руб./куб.м |
| | (НДС не предусмотрен) |
| +------------T--------------+
| | население | прочие |
| | | потребители |
+---------------------------------------------+------------+--------------+
|с 1 ноября 2011 года по 31 декабря 2011 года | 15,34 | 15,34 |
+---------------------------------------------+------------+--------------+
|с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года | 16,39 | 16,39 |
L---------------------------------------------+------------+---------------
Исполняющая обязанности
председателя Региональной
энергетической комиссии
Омской области Л.Б. Соколова
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых закрытым акционерным обществом "Большеатмасское", Черлакский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса", руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, рассмотрев производственную программу ЗАО "Большеатмасское" в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу ЗАО "Большеатмасское" в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ЗАО "Большеатмасское" на 2 месяца 2011 года:
-----T------------------------T------------T------------------------------¬
| № |Наименование показателя | Величина | Величина показателя с |
|п/п | производственной | показателя | поквартальной разбивкой |
| | программы | на регули- +-------T------T------T--------+
| | | руемый | 1 кв. |2 кв. |3 кв. | Ноябрь |
| | | период | 2011 | 2011 | 2011 |Декабрь |
| | | | года | года | года |2011 г. |
+----+------------------------+------------+-------+------+------+--------+
|1 |Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
+----+------------------------T------------T-------T------T------T--------+
|1.1 |Объем производства | 16,96| - | - | - | 16,96|
| |товаров и услуг (объем | | | | | |
| |подъема воды, объем | | | | | |
| |отведенных стоков), | | | | | |
| |тыс. куб.м | | | | | |
+----+------------------------+------------+-------+------+------+--------+
|1.2 |Объем воды (объем | 0 | - | - | - | 0 |
| |пропущенных стоков) | | | | | |
| |через очистные | | | | | |
| |сооружения, | | | | | |
| |тыс. куб.м | | | | | |
+----+------------------------+------------+-------+------+------+--------+
|1.3 |Объем отпуска в сеть, | 16,96| - | - | - | 16,96|
| |тыс. куб.м | | | | | |
+----+------------------------+------------+-------+------+------+--------+
|1.4 |Объем потерь, тыс. | 0,67| - | - | - | 0,67|
| |куб.м | | | | | |
+----+------------------------+------------+-------+------+------+--------+
|1.5 |Уровень потерь | 3,95| - | - | - | 3,95|
| |(отношение объема | | | | | |
| |потерь к объему отпуска | | | | | |
| |в сеть), % | | | | | |
+----+------------------------+------------+-------+------+------+--------+
|1.6 |Объем воды, | 4,32| - | - | - | 4,32|
| |используемой на | | | | | |
| |собственные нужды | | | | | |
| |(объем отведенных | | | | | |
| |стоков от собственных | | | | | |
| |нужд), | | | | | |
| |тыс. куб.м | | | | | |
+----+------------------------+------------+-------+------+------+--------+
|1.7 |Объем реализации | 11,97| - | - | - | 11,97|
| |товаров и услуг | | | | | |
| |сторонним потребителям, | | | | | |
| |тыс. куб.м | | | | | |
+----+------------------------+------------+-------+------+------+--------+
|1.8 |Объем реализации | 11,58| - | - | - | 11,58|
| |товаров и услуг | | | | | |
| |населению, тыс. куб.м | | | | | |
+----+------------------------+------------+-------+------+------+--------+
|1.9 |Протяженность сетей, км | 11,00| - | - | - | 11,00|
+----+------------------------+------------+-------+------+------+--------+
|2 |Качество производимых товаров (оказания услуг) |
+----+------------------------T------------T-------T------T------T--------+
|2.1 |Нормативное количество | 2 | - | - | - | 2 |
| |проб на системах | | | | | |
| |коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, ед. | | | | | |
+----+------------------------+------------+-------+------+------+--------+
|2.2 |Охват абонентов | 2,83| - | - | - | 2,83|
| |приборами учета | | | | | |
| |(отношение числа | | | | | |
| |абонентов, имеющих | | | | | |
| |приборы учета, к общему | | | | | |
| |числу подключенных | | | | | |
| |абонентов), % | | | | | |
| |в том числе: | | | | | |
| +------------------------+------------+-------+------+------+--------+
| |население | 2,76| - | - | - | 2,76|
| +------------------------+------------+-------+------+------+--------+
| |организации | 11,76| - | - | - | 11,76|
+----+------------------------+------------+-------+------+------+--------+
|2.3 |Бесперебойность | 24 | - | - | - | 24 |
| |поставки товаров и | | | | | |
| |услуг, час/день | | | | | |
+----+------------------------+------------+-------+------+------+--------+
|3 |Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
+----+------------------------T------------T-------T------T------T--------+
|3.1 |Износ системы | 100 | - | - | - | 100 |
| |коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, % | | | | | |
+----+------------------------+------------+-------+------+------+--------+
|3.2 |Протяженность сетей, | 0 | - | - | - | 0 |
| |подлежащих замене, в | | | | | |
| |общей протяженности | | | | | |
| |сети, км | | | | | |
+----+------------------------+------------+-------+------+------+--------+
|3.3 |Аварийность систем | 0,18| - | - | - | 0,18|
| |водоснабжения, | | | | | |
| |водоотведения | | | | | |
| |(количество аварий к | | | | | |
| |суммарной протяженности | | | | | |
| |сетей), шт./км | | | | | |
+----+------------------------+------------+-------+------+------+--------+
|3.4 |Коэффициент | 0,21| - | - | - | 0,21|
| |использования | | | | | |
| |установленной | | | | | |
| |производственной | | | | | |
| |мощности (отношение | | | | | |
| |среднесуточного объема | | | | | |
| |производства товаров и | | | | | |
| |услуг к установленной | | | | | |
| |мощности оборудования) | | | | | |
+----+------------------------+------------+-------+------+------+--------+
|4 |Финансовые потребности для реализации производственной программы с |
| |учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере |
| |водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
+----+------------------------T-------------------------------------------+
|4.1 |Расход на оплату труда | 19,92 |
| |рабочих, тыс. руб. | |
+----+------------------------+-------------------------------------------+
|4.2 |Страховые взносы, тыс. | 4,52 |
| |руб. | |
+----+------------------------+-------------------------------------------+
|4.3 |Амортизационные | 0 |
| |отчисления, тыс. руб. | |
+----+------------------------+-------------------------------------------+
|4.4 |Прочие затраты, тыс. | 225,40 |
| |руб. | |
| |в том числе: | |
+----+------------------------+-------------------------------------------+
| |- на ремонт | 141,78 |
+----+------------------------+-------------------------------------------+
| |- прибыль | 0 |
+----+------------------------+-------------------------------------------+
| |Итого, тыс. руб. | 249,84 |
+----+------------------------+-------------------------------------------+
| |в том числе по товарной | 183,58 |
| |продукции, тыс. руб. | |
L----+------------------------+--------------------------------------------
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ЗАО "Большеатмасское" на 2012 год:
-----T-----------------------T------------T-------------------------------¬
| № | Наименование | Величина | Величина показателя с |
|п/п | показателя | показателя | поквартальной разбивкой |
| | производственной | на регули- +-------T-------T-------T-------+
| | программы | руемый | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| | | период | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | | года | года | года | года |
+----+-----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+
|1 |Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
+----+-----------------------T------------T-------T-------T-------T-------+
|1.1 |Объем производства | 101,75| 25,43| 25,44| 25,44| 25,44|
| |товаров и услуг (объем | | | | | |
| |подъема воды, объем | | | | | |
| |отведенных стоков), | | | | | |
| |тыс. куб.м | | | | | |
+----+-----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+
|1.2 |Объем воды (объем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |пропущенных стоков) | | | | | |
| |через очистные | | | | | |
| |сооружения, тыс. куб.м | | | | | |
+----+-----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+
|1.3 |Объем отпуска в сеть, | 101,75| 25,43| 25,44| 25,44| 25,44|
| |тыс. куб.м | | | | | |
+----+-----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+
|1.4 |Объем потерь, тыс. | 4,04| 1,01| 1,01| 1,01| 1,01|
| |куб.м | | | | | |
+----+-----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+
|1.5 |Уровень потерь | 3,97| 3,97| 3,97| 3,97| 3,97|
| |(отношение объема | | | | | |
| |потерь к объему | | | | | |
| |отпуска в сеть), % | | | | | |
+----+-----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+
|1.6 |Объем воды, | 25,91| 6,47| 6,48| 6,48| 6,48|
| |используемой на | | | | | |
| |собственные нужды | | | | | |
| |(объем отведенных | | | | | |
| |стоков от собственных | | | | | |
| |нужд), тыс. куб.м | | | | | |
+----+-----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+
|1.7 |Объем реализации | 71,80| 17,95| 17,95| 17,95| 17,95|
| |товаров и услуг | | | | | |
| |сторонним | | | | | |
| |потребителям, тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+-----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+
|1.8 |Объем реализации | 69,46| 17,36| 17,37| 17,37| 17,36|
| |товаров и услуг | | | | | |
| |населению, тыс. куб.м | | | | | |
+----+-----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+
|1.9 |Протяженность сетей, | 11,00| 11,00| 11,00| 11,00| 11,00|
| |км | | | | | |
+----+-----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+
|2 |Качество производимых товаров (оказания услуг) |
+----+-----------------------T------------T-------T-------T-------T-------+
|2.1 |Нормативное количество | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |проб на системах | | | | | |
| |коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, ед. | | | | | |
+----+-----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+
|2.2 |Охват абонентов | 2,83| 2,83| 2,83| 2,83| 2,83|
| |приборами учета | | | | | |
| |(отношение числа | | | | | |
| |абонентов, имеющих | | | | | |
| |приборы учета, к | | | | | |
| |общему числу | | | | | |
| |подключенных | | | | | |
| |абонентов), % | | | | | |
| |в том числе: | | | | | |
| +-----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+
| |население | 2,76| 2,76| 2,76| 2,76| 2,76|
| +-----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+
| |организации | 11,76| 11,76| 11,76| 11,76| 11,76|
+----+-----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+
|2.3 |Бесперебойность | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| |поставки товаров и | | | | | |
| |услуг, час/день | | | | | |
+----+-----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+
|3 |Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
+----+-----------------------T------------T-------T-------T-------T-------+
|3.1 |Износ системы | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| |коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, % | | | | | |
+----+-----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+
|3.2 |Протяженность сетей, | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| |подлежащих замене, в | | | | | |
| |общей протяженности | | | | | |
| |сети, км | | | | | |
+----+-----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+
|3.3 |Аварийность систем | 0,72| 0,18| 0,18| 0,18| 0,18|
| |водоснабжения, | | | | | |
| |водоотведения | | | | | |
| |(количество аварий к | | | | | |
| |суммарной | | | | | |
| |протяженности сетей), | | | | | |
| |шт./ км | | | | | |
+----+-----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+
|3.4 |Коэффициент | 0,21| 0,21| 0,21| 0,21| 0,21|
| |использования | | | | | |
| |установленной | | | | | |
| |производственной | | | | | |
| |мощности (отношение | | | | | |
| |среднесуточного объема | | | | | |
| |производства товаров и | | | | | |
| |услуг к установленной | | | | | |
| |мощности | | | | | |
| |оборудования) | | | | | |
+----+-----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+
|4 |Финансовые потребности для реализации производственной программы с |
| |учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере |
| |водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
+----+-----------------------T--------------------------------------------+
|4.1 |Расход на оплату труда | 126,68 |
| |рабочих, тыс. руб. | |
+----+-----------------------+--------------------------------------------+
|4.2 |Страховые взносы, | 28,76 |
| |тыс. руб. | |
+----+-----------------------+--------------------------------------------+
|4.3 |Амортизационные | 0 |
| |отчисления, тыс. руб. | |
+----+-----------------------+--------------------------------------------+
|4.4 |Прочие затраты, | 1446,19 |
| |тыс. руб., в том числе:| |
+----+-----------------------+--------------------------------------------+
| |- на ремонт | 899,19 |
+----+-----------------------+--------------------------------------------+
| |- прибыль | 0 |
+----+-----------------------+--------------------------------------------+
| |Итого, тыс. руб. | 1601,63 |
+----+-----------------------+--------------------------------------------+
| |в том числе по | 1176,94 |
| |товарной продукции, | |
| |тыс. руб. | |
L----+-----------------------+---------------------------------------------
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Омский Вестник № 40 от 30.09.2011 |
Рубрики правового классификатора: | 050.040.000 Коммунальное хозяйство, 050.040.070 Водоснабжение, 050.040.090 Тарифы и льготы по оплате коммунальных услуг |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: