Основная информация
Дата опубликования: | 20 ноября 2015г. |
Номер документа: | RU23000201501282 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Краснодарский край |
Принявший орган: | Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ -
ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 20 ноября 2015 г. N 31/2015-окк
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", на основании решения правления региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края приказываю:
1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение на период действия с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно с календарной разбивкой в соответствии с приложением N 1.
2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов с использованием метода индексации в соответствии с приложением N 2.
3. Утвердить производственные программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения со сроком реализации с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года в соответствии с приложениями NN 3 - 14.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.
Руководитель
С.Н.МИЛОВАНОВ
Приложение N 1
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. N 31/2015-окк
ТАРИФЫ
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
N п/п
Наименование организации
на питьевую воду
на водоотведение
тариф (руб./куб. м) <**>
тариф для населения (руб./куб. м) <***>
тариф (руб./куб. м) <**>
тариф для населения (руб./куб. м) <***>
1
ООО "Водопровод" <*>, Белореченский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
24,31
24,31
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
25,96
25,96
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
25,96
25,96
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
28,59
28,59
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
28,59
28,59
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
31,49
31,49
-
-
2
ООО "Водоотведение" <*>, Белореченский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
-
-
20,07
20,07
с 01.07.2016 по 31.12.2016
-
-
20,07
20,07
с 01.01.2017 по 30.06.2017
-
-
20,07
20,07
с 01.07.2017 по 31.12.2017
-
-
22,23
22,23
с 01.01.2018 по 30.06.2018
-
-
22,23
22,23
с 01.07.2018 по 31.12.2018
-
-
24,62
24,62
3
ООО "Трансвод" <*>, Белореченский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
16,17
16,17
9,60
9,60
с 01.07.2016 по 31.12.2016
16,18
16,18
11,35
11,35
с 01.01.2017 по 30.06.2017
16,18
16,18
11,35
11,35
с 01.07.2017 по 31.12.2017
17,55
17,55
12,06
12,06
с 01.01.2018 по 30.06.2018
17,55
17,55
12,06
12,06
с 01.07.2018 по 31.12.2018
19,01
19,01
12,80
12,80
4
ООО "Водоснабжение и канализация" <*>, Белореченский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
40,63
40,63
12,06
12,06
с 01.07.2016 по 31.12.2016
41,53
41,53
12,45
12,45
с 01.01.2017 по 30.06.2017
41,53
41,53
12,45
12,45
с 01.07.2017 по 31.12.2017
45,49
45,49
13,08
13,08
с 01.01.2018 по 30.06.2018
45,49
45,49
13,08
13,08
с 01.07.2018 по 31.12.2018
49,81
49,81
13,74
13,74
5
ООО "Водоканал" <*>, Калининский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
31,34
31,34
49,19
49,19
с 01.07.2016 по 31.12.2016
32,65
32,65
50,83
50,83
с 01.01.2017 по 30.06.2017
32,65
32,65
50,83
50,83
с 01.07.2017 по 31.12.2017
35,34
35,34
54,43
54,43
с 01.01.2018 по 30.06.2018
35,34
35,34
54,43
54,43
с 01.07.2018 по 31.12.2018
38,25
38,25
58,30
58,30
6
Новониколаевское МУП "Гарант-Сервис" <*>, Калининский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
21,07
21,07
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
21,94
21,94
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
21,94
21,94
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
25,61
25,61
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
25,61
25,61
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
29,93
29,93
-
-
7
МУП "Куйбышевское ЖКХ" <*>, Калининский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
25,10
25,10
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
26,15
26,15
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
26,15
26,15
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
29,31
29,31
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
29,31
29,31
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
32,84
32,84
-
-
8
ОАО "Величковский элеватор", Калининский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
-
-
27,59
32,56
с 01.07.2016 по 31.12.2016
-
-
27,89
32,91
с 01.01.2017 по 30.06.2017
-
-
27,89
32,91
с 01.07.2017 по 31.12.2017
-
-
30,22
35,66
с 01.01.2018 по 30.06.2018
-
-
30,22
35,66
с 01.07.2018 по 31.12.2018
-
-
32,68
38,56
9
ЗАО "Родник Кавказа" <*>, Крыловской район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
27,13
27,13
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
28,24
28,24
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
28,24
28,24
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
32,72
32,72
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
32,72
32,72
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
38,07
38,07
-
-
--------------------------------
Примечание:
<*> организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
<**> тарифы для организаций, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, указаны без учета НДС.
<***> тарифы для населения для организаций, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, указаны с учетом НДС.
Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса
Н.С.СТРОЕВА
Приложение N 2
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. N 31/2015-окк
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ,
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
N п/п
Наименование организации
Вид услуги
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт * ч/куб. м.
1
ООО "Водопровод", Белореченский район <*>
холодное водоснабжение
2016
24775,31
-
38,91
0,945
2017
-
1
38,91
0,945
2018
-
1
38,91
0,945
2
ООО "Водоотведение", Белореченский район <*>
водоотведение
2016
31560,4
-
-
0,902
2017
-
1
-
0,902
2018
-
1
-
0,902
3
ООО "Трансвод", Белореченский район <*>
холодное водоснабжение
2016
21479,11
-
38,91
0,0455
2017
-
1
38,91
0,0455
2018
-
1
38,91
0,0455
водоотведение
2016
18785,79
-
-
0,2883
2017
-
1
-
0,2883
2018
-
1
-
0,2883
4
ООО "Водоснабжение и канализация", Белореченский район <*>
холодное водоснабжение
2016
8302,03
-
37,14
0,592
2017
-
1
37,14
0,592
2018
-
1
37,14
0,592
водоотведение
2016
486,18
-
-
0,0018
2017
-
1
-
0,0018
2018
-
1
-
0,0018
5
ООО "Водоканал", Калининский район <*>
холодное водоснабжение
2016
28676,75
30,27
0,9149
2017
-
1
30,27
0,9149
2018
-
1
30,27
0,9149
водоотведение
2016
4537,61
-
-
0,7661
2017
-
1
-
0,7661
2018
-
1
-
0,7661
6
Новониколаевское МУП "Гарант-Сервис", Калининский район <*>
холодное водоснабжение
2016
2799,81
-
29,71
0,4435
2017
-
1
29,71
0,4435
2018
-
1
29,71
0,4435
7
МУП "Куйбышевское ЖКХ", Калининский район <*>
холодное водоснабжение
2016
4439,37
-
34,40
0,5924
2017
-
1
34,40
0,5924
2018
-
1
34,40
0,5924
8
ОАО "Величковский элеватор", Калининский район
водоотведение
2016
843,59
-
-
0,5784
2017
-
1
-
0,5784
2018
-
1
-
0,5784
9
ЗАО "Родник Кавказа", Крыловский район <*>
холодное водоснабжение
2016
3690,73
-
36,50
0,4013
2017
-
1
36,50
0,4013
2018
-
1
36,50
0,4013
--------------------------------
Примечание: <*> организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса
Н.С.СТРОЕВА
Приложение N 3
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. N 31/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
ООО "Водопровод"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Пролетарская ул., 220, г. Белореченск, Краснодарского края, 353630
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
N п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на период регулирования
2016
2017
2018
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
2386,48
2386,48
2386,48
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
2386,48
2386,48
2386,48
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
2367,15
2367,15
2367,15
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
2367,15
2367,15
2367,15
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
928,58
928,58
928,58
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
38,91
38,91
38,91
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
1457,90
1457,90
1457,90
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
1457,90
1457,90
1457,90
5.1.1
По приборам учета
тыс. м3
1368,37
1368,37
1368,37
5.1.2
По нормативам потребления
тыс. м3
89,53
89,53
89,53
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
1457,90
1457,90
1457,90
6.1
Населению
тыс. м3
1002,79
1002,79
1002,79
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
171,22
171,22
171,22
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
283,89
283,89
283,89
7
Темп изменения потребления воды
%
103,52
103,52
103,52
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
N п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт водопроводов от площадки 14 до площадки 17 водозабора "Южный" ДУ-100 мм, протяженность 1250 м
643,20
12.07.2016
28.09.2016
2
Итого
643,20
2017 год
3
Ремонт, очистка и дезинфекция РЧВ V-3000 м3 водозабора "Южный" и РЧВ V-1000 м3 водозабора "188 квартал", г. Белореченск
18,97
01.06.2017
15.06.2017
4
Ремонт участка КЛ и ВЛ 10 кВ водозабора "Южный" с заменой на самонесущий изолированный провод
514,64
01.07.2017
25.07.2017
5
Ремонт артскважины с заменой насоса ЭЦВ 8-16-140, водозабор "Южный"
61,02
01.08.2017
03.08.2017
6
Ремонт артскважин с заменой насосов ЭЦВ 8-10-140 (2 шт.), водозабор "188 квартал"
89,26
10.08.2017
13.08.2017
7
Итого
683,89
2018 год
8
Ремонт водопроводов от площадки N 17 водозабора "Южный" ДУ-100 мм протяженностью 515 м.
287,80
03.06.2018
25.06.2018
9
Ремонт артскважины с заменой насосов ЭЦВ 8-16-140 и водоподъемных труб водозабора "Южный"
200,96
02.07.2018
25.08.2018
10
Ремонт артскважин с заменой насосов ЭЦВ 8-16-140 (2 шт.) водозабора "Южный"
115,17
01.08.2018.
05.08.2018
11
Ремонт артскважины с заменой насоса ЭЦВ 8-16-140 водозабора "Южный"
57,74
01.06.2018
05.06.2018
12
Ремонт артскважины с заменой насоса ЭЦВ 8-15-100 водозабора "188 квартал"
54,65
14.08.2018
17.08.2018
13
Итого
716,32
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0,3
0,3
0,3
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
38,91
38,91
38,91
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м
0,945
0,945
0,945
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоснабжения
N п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. м3
2901,80
3078,87
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
2901,80
3017,02
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
1129,09
1670,58
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
38,91
54,26
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
1772,71
1408,29
5.1
население
тыс. м3
1263,41
966,40
5.2
прочие потребители
тыс. м3
509,30
441,89
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
N п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Установка преобразователя частоты на насос N 6 НС-2 водозабора "Южный"
406,53
0
406,53
2
Ремонт линий электропередач 0,4 кВт на водозаборе "Южный"
203,84
0
203,84
3
Восстановление ограждения площадок артскважин 1-го пояса ЗСО водозабора "Южный"
155,67
0
155,67
4
Ремонт артскважин с заменой насосного оборудования на водозаборах: "Южный", "188 квартал"
766,43
0
766,43
5
Итого
1532,47
0
1532,47
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
N п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 36644,93 тыс. руб.;
- на 2017 год - 39767,66 тыс. руб.;
- на 2018 год - 43800,46 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение N 4
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. N 31/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
ООО "Водоотведение"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
ул. Пролетарская 220, г. Белореченск, Краснодарского края, 353630
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
N п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на период регулирования
2016
2017
2018
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
2127,45
2127,45
2127,45
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
2127,45
2127,45
2127,45
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
2127,45
2127,45
2127,45
3.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
2127,45
2127,45
2127,45
3.1.1
В пределах норматива по объему
тыс. м3
2127,45
2127,45
2127,45
4.1
Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод
тыс. м3
2127,45
2127,45
2127,45
4.1.1
Жидких бытовых отходов
тыс. м3
2127,45
2127,45
2127,45
4.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
2127,45
2127,45
2127,45
4.2.1
От собственных абонентов
тыс. м3
2127,45
2127,45
2127,45
4.2.1.1
Население
тыс. м3
930,68
930,68
930,68
4.2.1.2
Бюджетные потребители
тыс. м3
244,35
244,35
244,35
4.2.1.3
Прочие потребители
тыс. м3
952,42
952,42
952,42
5
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
110,77
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
N п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт воздушных линий ВЛ 10 кВ с заменой провода АС на СИП 3
769,01
01.04.2016
30.09.2016
2
Очистка иловых карт на очистных сооружениях канализации, г. Белореченск
816,30
01.08.2016
30.09.2016
3
Замена оконных блоков в административно-бытовом корпусе очистных сооружений канализации, г. Белореченск
37,10
01.09.2016
30.09.2016
4
Ремонт первичного отстойника N 4 очистных сооружений канализации
181,63
01.06.2016
31.08.2016
5
Ремонт системы аэрации в аэротенках очистных сооружений канализации
584,44
01.04.2016
30.11.2016
6
Всего за 2016 год
2388,48
2017 год
7
Очистка иловых карт на очистных сооружениях, г. Белореченск
865,73
01.08.2017
30.09.2017
8
Замена оконных блоков в водопроводной насосной станции очистных сооружений канализации, г. Белореченск
184,22
01.08.2017
15.08.2017
9
Установка устройства плавного пуска "СПРИНТ-55" на насосы активного ила
136,79
02.06.2017
02.06.2017
10
Ремонт первичного отстойника N 2 очистных сооружений канализации, г. Белореченск
193,44
01.04.2017
30.04.2017
11
Ремонт кровли водопроводной насосной станции очистных сооружений канализации, г. Белореченск
439,68
01.07.2017
30.07.2017
12
Установка дренажных насосов "ВКС 2-26А" и "Гном 25" в машинном зале водопроводной насосной станции очистных сооружений канализации, г. Белореченск
44,84
03.05.2017
03.05.2017
13
Ремонт бетонной отмостки вокруг первичного отстойника N 2 очистных сооружений канализации, г. Белореченск
33,00
06.08.2017
30.08.2017
14
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоотведения
641,88
01.01.2017
31.12.2017
15
Всего за 2017 год
2539,58
2018 год
16
Замена фильтросных труб, 1-й секции аэротенка очистных сооружений канализации, г. Белореченск
1270,30
01.04.2018
30.04.2018
17
Очистка иловых карт на очистных сооружениях канализации, г. Белореченск
923,16
01.08.2018
30.09.2018
18
Замена фильтросных труб стабилизатора очистных сооружений канализации
466,54
01.06.2018
30.06.2018
19
Всего за 2018 год
2660,00
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
1,1
1,1
1,1
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м.
0,902
0,902
0,902
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоотведения
N п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
2205,40
1920,63
2
Объем отведенных стоков, пропущенных
через очистные сооружения
тыс. м3
2205,40
1920,63
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
2205,40
1920,63
3.1
населению
тыс. м3
910,00
840,20
3.2
прочим потребителям
тыс. м3
1295,40
1080,43
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
тыс. руб.
N п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Замена запорной арматуры на сооружениях ОСК
402,14
0
402,14
2
Замена насосного оборудования НВС ОСК
391,32
0
391,32
3
Ремонт песколовок ОСК
531,27
0
531,27
4
Итого
1324,73
0
1324,73
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
N п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 42697,30 тыс. руб.;
- на 2017 год - 44995,83 тыс. руб.;
- на 2018 год - 49837,47 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение N 5
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. N 31/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
ООО "Трансвод"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
ул. Пролетарская 220, г. Белореченск, Краснодарского края, 353630
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
N п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на период регулирования
2016
2017
2018
1
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
2386,48
2386,48
2386,48
1.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
2386,48
2386,48
2386,48
2
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
928,58
928,58
928,58
3
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
38,91
38,91
38,91
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
1457,90
1457,90
1457,90
4.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
1457,90
1457,90
1457,90
4.1.1
По приборам учета
тыс. м3
1368,37
1368,37
1368,37
4.1.2
По нормативам потребления
тыс. м3
89,53
89,53
89,53
5
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
1457,90
1457,90
1457,90
5.1
Населению
тыс. м3
1002,79
1002,79
1002,79
5.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
171,22
171,22
171,22
5.3
Прочим потребителям
тыс. м3
283,89
283,89
283,89
6
Темп изменения потребления воды
%
103,52
103,52
103,52
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
N п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт главного водовода ДУ-500 мм, протяженность 70 м, ул. Новоселковская
603,67
01.09.2016
30.09.2016
2
Всего за 2016 год
603,67
2017 год
3
Ремонт водопровода от ВНС 3-го подъема, ул. Гоголя, 47 до ж.д. по ул. Интернациональная, 155, ДУ-150 мм, протяженность 197,5 м
309,10
01.07.2017
25.07.2017
4
Ремонт водопровода от ВНС 3-го подъема, ул. Гоголя, 47 до ул. Гоголя, 51, ДУ-65 мм, протяженностью 74 м и ДУ-100 мм протяженностью 20,5 м
186,91
01.08.2017
28.08.2017
5
Замена арматуры в камере переключения ул. Кочергина
145,85
12.05.2017
28.05.2017
6
Всего за 2017 год
641,86
2018 год
7
Замена пожарных гидрантов в районе ЦРБ
77,17
01.04.2018
30.06.2018
8
Замена арматуры в камере переключения на пересечении ул. Ленина и ул. 40 лет ВЛКСМ
57,41
01.09.2018
30.10.2018
9
Замена насосов К20/30 (2 шт.) в насосной станции 3-го подъема к жилому дому ул. Т. Армии, 114
79,87
01.07.2018
25.07.2018
10
Замена насосов К20/30 (2 шт.) в насосной станции 3-го подъема ул. Гоголя, 47
79,87
01.08.2018
28.08.2018
11
Замена насосов AIK-125-C (2 шт.) в насосной станции 3-го подъема ул. Ленина, 25/1
39,40
15.06.2018
25.06.2018
12
Замена насосов AL-KO 1002 (2 шт.) в насосной станции 3-го подъема ул. Ленина, 27/1
33,81
15.06.2018
25.06.2018
13
Замена арматуры в камерах переключения по ул. Ленина
304,77
15.06.2018
25.06.2018
14
Всего за 2018 год
672,30
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0,3
0,3
0,3
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
38,41
38,41
38,41
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м
0,0455
0,0455
0,0455
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоснабжения
N п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем транспортированной воды
тыс. м3
2901,80
3017,02
2
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
1129,09
1608,73
3
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
38,91
53,32
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
1772,71
1408,29
4.1
население
тыс. м3
1263,41
1321,80
4.2
прочие потребители
тыс. м3
509,30
86,49
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
N п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Капитальный ремонт главного водовода протяженностью 100 п/м по ул. Кирова
751,68
0
751,68
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
N п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 23582,13 тыс. руб.;
- на 2017 год - 24585,88 тыс. руб.;
- на 2018 год - 26644,51 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение N 6
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. N 31/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
ООО "Трансвод"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
ул. Пролетарская 220, г. Белореченск, Краснодарского края, 353630
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
N п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на период регулирования
2016
2017
2018
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
2127,45
2127,45
2127,45
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
2127,45
2127,45
2127,45
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
2127,45
2127,45
2127,45
3.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
2127,45
2127,45
2127,45
3.1.1
В пределах норматива по объему
тыс. м3
2127,45
2127,45
2127,45
3.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод
тыс. м3
2127,45
2127,45
2127,45
3.2.1
Жидких бытовых отходов
тыс. м3
2127,45
2127,45
2127,45
3.3
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
2127,45
2127,45
2127,45
3.3.1
От собственных абонентов
тыс. м3
2127,45
2127,45
2127,45
3.3.1.1
Население
тыс. м3
930,68
930,68
930,68
3.3.1.2
Бюджетные потребители
тыс. м3
244,35
244,35
244,35
3.3.1.3
Прочие потребители
тыс. м3
952,42
952,42
952,42
4
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
110,77
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
N п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоотведения
637,0
01.01.2016
31.12.2016
2
Всего за 2016 год
637,0
2017 год
3
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоотведения
677,30
01.01.2017
31.12.2017
4
Всего за 2017 год
677,30
2018 год
5
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоотведения
709,41
01.01.2018
31.12.2018
6
Всего за 2018 год
709,42
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
1,11
1,11
1,11
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м.
0,2883
0,2883
0,2883
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоотведения
N п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем транспортированных стоков
тыс. м3
2205,40
1920,63
2
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
2205,40
1920,63
2.1
населению
тыс. м3
910,00
840,20
2.2
прочим потребителям
тыс. м3
1295,40
1080,43
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
N п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Установка главного пуска электродвигателей на КНС N 3 и N 4
546,81
0
546,81
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
N п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 22284,93 тыс. руб.;
- на 2017 год - 24902,03 тыс. руб.;
- на 2018 год - 26447,93 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение N 7
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. N 31/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
ООО "Водоснабжение и канализация"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
ул. Центральная, 26, п. Южный, Белореченский район, Краснодарский край, 352602 (местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
N п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на период регулирования
2016
2017
2018
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
392,00
392,00
392,00
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
392,00
392,00
392,00
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
382,04
392,00
392,00
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
382,04
392,00
392,00
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
145,59
145,59
145,59
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
37,14
37,14
37,14
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
246,41
246,41
246,41
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
246,41
246,41
246,41
5.1.1
По приборам учета
тыс. м3
238,41
238,41
238,41
5.1.2
По нормативам потребления
тыс. м3
8,00
8,00
8,00
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
246,41
246,41
246,41
6.1
Населению
тыс. м3
196,00
196,00
196,00
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
46,00
46,00
46,00
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
4,41
4,41
4,41
7
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям
тыс. м3
246,41
246,41
246,41
7.1
Бжедуховское сельское поселение
тыс. м3
50,90
50,90
50,90
7.2
Дружненское сельское поселение
тыс. м3
55,70
55,70
55,70
7.3
Первомайское сельское поселение
тыс. м3
41,40
41,40
41,40
7.4
Школьненское сельское поселение
тыс. м3
6,91
6,91
6,91
7.5
Южненское сельское поселение
тыс. м3
91,50
91,50
91,50
8
Темп изменения потребления воды
%
104,32
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленных на улучшение качества питьевой воды, не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
37,14
37,14
37,14
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,592
0,592
0,592
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоснабжения
N п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. м3
426,00
422,30
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
426,00
418,08
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
158,20
186,10
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
37,14
44,07
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
267,80
236,20
5.1
население
тыс. м3
198,00
187,81
5.2
прочие потребители
тыс. м3
69,80
48,39
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
N п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
N п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 10122,98 тыс. руб.;
- на 2017 год - 10749,12 тыс. руб.;
- на 2018 год - 11771,98 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение N 8
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. N 31/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
ООО "Водоснабжение и канализация"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Центральная ул., 26, п. Южный, Белореченский район, Краснодарский край, 352602 (местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
N п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на период регулирования
2016
2017
2018
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
41,10
42,00
43,00
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
0
0
0
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
41,10
42,00
43,00
3.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
41,10
42,00
43,00
3.1.1
В пределах норматива по объему
тыс. м3
41,10
42,00
43,00
3.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод
тыс. м3
41,10
42,00
43,00
3.2.1
Жидких бытовых отходов
тыс. м3
41,10
42,00
43,00
3.3
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
41,10
42,00
43,00
3.3.1
От собственных абонентов
тыс. м3
41,10
42,00
43,00
3.3.1.1
Население
тыс. м3
4,90
5,30
5,50
3.3.1.2
Бюджетные потребители
тыс. м3
36,20
36,70
37,50
4
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
100,27
102,19
102,38
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятия, направленных на улучшение качества очистки сточных вод не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
100
100
100
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м <*>
0,0018
0,0018
0,0018
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоотведения
N п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
37,60
40,99
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
37,60
0
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
37,60
40,99
3.1
населению
тыс. м3
5,20
4,90
3.2
прочие потребители
тыс. м3
32,40
36,09
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
N п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
N п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 503,72 тыс. руб.;
- на 2017 год - 536,17 тыс. руб.;
- на 2018 год - 576,65 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение N 9
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. N 31/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
ООО "Водоканал"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Заречная ул., 15 А, ст-ца Калининская, Калининский район, Краснодарский край, 353780
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
N п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
1840,16
1840,16
1840,16
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
1840,16
1840,16
1840,16
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
1840,16
1840,16
1840,16
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
1840,16
1840,16
1840,16
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
557,02
557,02
557,02
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
30,27
30,27
30,27
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
1283,14
1283,14
1283,14
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
1283,14
1283,14
1283,14
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
1283,14
1283,14
1283,14
6.1
Населению
тыс. м3
1157,74
1157,74
1157,74
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
64
64
64
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
61,4
61,4
61,4
7
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям
тыс. м3
1283,14
1283,14
1283,14
7.1
Калининское сельское поселение
тыс. м3
468,71
468,71
468,71
7.2
Старовеличковское сельское поселение
тыс. м3
428,7
428,7
428,7
7.3
Гривенское сельское поселение
тыс. м3
199,71
199,71
199,71
7.4
Джумайловское сельское поселение
тыс. м3
65
65
65
7.5
Бойкопонурское сельское поселение
тыс. м3
86,44
86,44
86,44
7.6
Гришковское сельское поселение
тыс. м3
34,58
34,58
34,58
8
Темп изменения потребления воды
%
107,86
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
N п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
1
2
3
4
5
2016 год
1
Мероприятие по замене насосов в станице Старовеличковская:
Водозабор "Центральный",
скважина N 4110 -
замена погружного насоса ЭВЦ 8-16-140 на ЭВЦ 8-16-140;
Водозабор "Центральная районная больница",
скважина N 6855 -
замена погружного насоса ЭВЦ 8-16-140 на ЭВЦ 8-16-140;
Водозабор "4-й квартал",
скважина N 7683 -
замена погружного насоса
ЭВЦ 8-16-160 на ЭВЦ 8-16-160;
Водозабор "5-й квартал",
скважина N 5105 Д -
замена погружного насоса
ЭВЦ 8-16-140 на ЭВЦ 8-16-140;
Водозабор "1-й квартал",
скважина N 549 Д -
замена артезианского насоса
ЭВЦ 8-16-140 на ЭВЦ 8-16-140;
Водозабор на территории бойни,
скважина N 6195 -
замена артезианского насоса
ЭВЦ 8-16-140 на ЭВЦ 8-16-140
228,5
01.04.2016
31.10.2016
2
Мероприятие по замене насосов в хуторе Джумайловка:
Водозабор "Центральный",
скважина N 26952 -
замена погружного насоса ЭВЦ 8-16-140 на ЭВЦ 8-16-140
38,1
01.07.2016
31.07.2016
3
Мероприятие по замене насосов в селе Гришковское:
Водозабор,
скважина N 209 "ГР" -
замена погружного насоса
ЭВЦ 8-16-140 на ЭВЦ 8-16-140;
Водозабор "Центральный",
скважина N 3589 -
замена погружного насоса
ЭВЦ 8-16-140 на ЭВЦ 8-16-140
76,1
01.08.2016
31.08.2016
4
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
3622,11
01.01.2016
31.12.2016
5
Всего 2016 год
3964,81
2017 год
6
Мероприятие по замене насосов в станице Старовеличковская:
Водозабор "Центральный"
скважина N 5115 -
замена погружного насоса ЭВЦ 8-25-125 на ЭВЦ 8-25-125;
Водозабор "Крайний",
скважина N 008 ЮАС -
замена погружного насоса ЭВЦ 6-16-160 на ЭВЦ 6-16-160.
98,35
15.02.2017
30.12.2017
7
Мероприятие по замене насосов в станице Калининская:
Водозабор "Центральный"
скважина N 693 -
замена погружного насоса ЭВЦ 6-16-160 на ЭВЦ 6-16-160
47,17
02.04.2017
30.11.2017
8
Мероприятие по замене насосов в станице Гривенская
Водозабор "молочно-товарная ферма N 3"
скважина N 3507 -
замена погружного насоса ЭВЦ 6-16-140 на ЭВЦ 8-16-140;
46,7
05.04.2017
30.12.2017
9
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
4023,4
01.01.2017
31.12.2017
10
Всего 2017 год
4215,62
2018 год
11
Мероприятие по замене насосов в станице Старовеличковская:
Водозабор "Центральный"
скважина N 5114 -
замена погружного насоса ЭВЦ 6-16-140 на ЭВЦ 6-16-140;
47,18
03.02.2018
30.12.2018
12
Мероприятие по замене насосов в станице Калининская:
Водозабор "Восточный"
скважина N 9511-
замена погружного насоса ЭВЦ 6-16-140 на ЭВЦ 6-16-140;
47,18
02.04.2018
30.12.2018
13
Ремонт электролизной установки на Восточном водозаборе
2,37
02.04.2018
30.12.2018
14
Мероприятие по замене насосов в селе Гришковское:
Водозабор
скважина N 209 "ГР" -
замена погружного насоса
ЭВЦ 8-25-125 на ЭВЦ 8-25-125
51,18
01.07.2018
30.07.2018
15
Ремонт водонапорной башни на Водозаборе "молочно-товарная ферма N 3" в селе Гривенское
11,09
04.03.2018
30.06.2018
16
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
4256,53
01.01.2018
31.12.2018
17
Всего 2018 год
4415,53
18
Итого
12595,96
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % <1>
25
25
25
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % <2>
2,14
2,14
2,14
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
1,88
1,88
1,88
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
30,27
30,27
30,27
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <3>
0,9149
0,9149
0,9149
--------------------------------
<1> показатель рассчитан исходя из представленных актов отбора проб питьевой воды за 2014 год по показателям, не соответствующим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по цветности;
<2> показатель рассчитан исходя из представленных актов отбора проб питьевой воды за 2014 год по показателям, не соответствующим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по цветности;
<3> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоснабжения
N п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. м3
2065
1706
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
2065
1706
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
621
516,41
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
30,07
30,27
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
1444
1189,59
5.1
Населению
тыс. м3
1286
1081,74
5.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
64
50,93
5.3
Прочим потребителям
тыс. м3
94
56,92
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
N п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
N п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Замена глубинных насосов
240
0
240
2
Итого за 2014 год
240
0
240
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 41052,97 тыс. руб.;
- на 2017 год - 43620,88 тыс. руб.;
- на 2018 год - 47217,44 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение N 10
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. N 31/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
ООО "Водоканал"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Заречная ул., 15А, ст-ца Калининская, Калининский район, Краснодарский край, 353780
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
N п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
106,4
106,45
106,45
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
106,4
106,45
106,45
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
106,4
106,45
106,45
3.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
106,4
106,45
106,45
3.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод
тыс. м3
106,4
106,45
106,45
3.2.1
Жидких бытовых отходов
тыс. м3
106,4
106,45
106,45
3.2.2
От собственных абонентов
тыс. м3
106,4
106,45
106,45
3.2.2.1
Населению
тыс. м3
72,6
72,65
72,65
3.2.2.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
15,5
15,5
15,5
3.2.2.3
Прочим потребителям
тыс. м3
18,3
18,3
18,3
4
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
106,6
100,05
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
N п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
1
2
3
4
5
2016 год
1
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоотведения
537,33
01.01.2016
31.12.2016
2
Всего 2016 год
537,33
2017 год
3
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоотведения
571,32
01.01.2017
31.12.2017
4
Всего 2017 год
571,32
2018 год
5
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоотведения
598,41
01.01.2018
31.12.2018
6
Всего 2018 год
598,41
7
Итого
1707,06
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>
0,7661
0,7661
0,7661
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоотведения
N п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
110,29
99,78
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
110,29
99,78
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
110,29
99,78
3.1
Населению
тыс. м3
78
72,65
3.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
16,19
15,23
3.3
Прочим потребителям
тыс. м3
16,1
11,9
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
N п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
N п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 5321,09 тыс. руб.;
- на 2017 год - 5602,74 тыс. руб.;
- на 2018 год - 6000,28 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение N 11
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. N 31/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
Новониколаевское МУП "Гарант-Сервис"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Ленина ул., 223, ст-ца Новониколаевская, Калининский район, Краснодарский край, 353784
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
N п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
232,09
232,09
232,09
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
232,09
232,09
232,09
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
232,09
232,09
232,09
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
232,09
232,09
232,09
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
68,95
68,95
68,95
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
29,71
29,71
29,71
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
163,14
163,14
163,14
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
163,14
163,14
163,14
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
163,14
163,14
163,14
6.1
Населению
тыс. м3
147,59
147,59
147,59
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
6,5
6,5
6,5
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
9,05
9,05
9,05
7
Темп изменения потребления воды
%
119,6
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % <1>
32,69
32,69
32,69
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % <2>
39,58
39,58
39,58
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0,93
0,93
0,93
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
29,71
29,71
29,71
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <3>
0,4435
0,4435
0,4435
--------------------------------
<1> показатель рассчитан исходя из представленных актов отбора проб питьевой воды за 2014 год по показателям, не соответствующим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по цветности;
<2> показатель рассчитан исходя из представленных актов отбора проб питьевой воды за 2014 год по показателям, не соответствующим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по цветности;
<3> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоснабжения
N п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. м3
422,7
194,08
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
422,7
194,08
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
125,58
57,66
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
29,71
29,71
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
297,12
136,42
5.1
Населению
тыс. м3
288,95
123,42
5.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
0
5,9
5.3
Прочим потребителям
тыс. м3
8,17
7,1
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
N п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Замена погружных насосов
295,8
0
295,8
2
Ремонт погружных насосов ЭЦВ
112
0
112
3
Итого
407,8
0
407,8
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
N п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 3508,41 тыс. руб.;
- на 2017 год - 3878,97 тыс. руб.;
- на 2018 год - 4530,26 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение N 12
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. N 31/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУП "Куйбышевское ЖКХ"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Советская ул., 56, хут. Гречаная Балка, Калининский район, Краснодарский край, 353797
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
N п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
369,24
369,24
369,24
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
369,24
369,24
369,24
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
369,24
369,24
369,24
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
369,24
369,24
369,24
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
127,02
127,02
127,02
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
34,4
34,4
34,4
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
242,22
242,22
242,22
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
242,22
242,22
242,22
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
242,22
242,22
242,22
6.1
Населению
тыс. м3
147,23
147,23
147,23
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
7,48
7,48
7,48
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
87,51
87,51
87,51
7
Темп изменения потребления воды
%
112
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % <1>
6,82
6,82
6,82
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % <2>
15,62
15,62
15,62
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
1,91
1,91
1,91
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
34,4
34,4
34,4
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <3>
0,5924
0,5924
0,5924
--------------------------------
<1> показатель рассчитан исходя из представленных актов отбора проб питьевой воды за 2014 год по показателям, не соответствующим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по цветности;
<2> показатель рассчитан исходя из представленных актов отбора проб питьевой воды за 2014 год по показателям, не соответствующим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по цветности;
<3> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоснабжения
N п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. м3
396,71
329,56
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
396,71
329,56
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
136,47
113,37
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
34,4
34,4
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
260,24
216,19
5.1
Населению
тыс. м3
164,58
131,41
5.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
6,44
7,04
5.3
Прочим потребителям
тыс. м3
89,22
77,74
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
N п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Ремонт водопроводного участка:
х. Греки ул. Светлая - 200 м.
ДУ 110 ПЭ, х. Греки ул. Мира - Победы - 200 м.
ДУ 110 ПЭ, п. Рогачевский
ул. Пролетарская - 180 м.
ДУ 110 ПЭ
300
0
300
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
N п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 6206,72 тыс. руб.;
- на 2017 год - 6716,22 тыс. руб.;
- на 2018 год - 7526,48 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение N 13
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. N 31/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
ОАО "Величковский элеватор"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Элеваторная ул., 1, ст-ца Старовеличковская, Калининский район, Краснодарский край, 353793
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
N п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
27,93
27,93
27,93
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
27,93
27,93
27,93
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
27,93
27,93
27,93
3.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
27,93
27,93
27,93
3.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод
тыс. м3
27,93
27,93
27,93
3.2.1
Жидких бытовых отходов
тыс. м3
27,93
27,93
27,93
3.2.2
От собственных абонентов
тыс. м3
27,93
27,93
27,93
3.2.2.1
Прочие потребители
тыс. м3
27,93
27,93
27,93
4
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
105,3
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>
0,5784
0,5784
0,5784
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоотведения
N п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
26,54
26,52
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
26,54
26,52
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
26,54
26,52
3.1
Прочим потребителям
тыс. м3
26,54
26,52
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
N п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
N п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 774,78 тыс. руб.;
- на 2017 год - 811,51 тыс. руб.;
- на 2018 год - 878,38 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение N 14
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. N 31/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
ЗАО "Родник Кавказа"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Первомайская ул., 76, ст-ца Крыловская, Крыловский район, Краснодарский край, 352080
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
N п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
254,65
254,65
254,65
1.2
Из подземных источников
тыс. м3
254,65
254,65
254,65
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
254,65
254,65
254,65
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
254,65
254,65
254,65
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
92,95
92,95
92,95
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
36,5
36,5
36,5
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
161,70
161,70
161,70
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
161,70
161,70
161,70
5.1.1
По приборам учета
тыс. м3
153,62
153,62
153,62
5.1.2
По нормативам потребления
тыс. м3
8,08
8,08
8,08
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
161,70
161,70
161,70
6.1
Населению
тыс. м3
156,2
156,2
156,2
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
2,75
2,75
2,75
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
2,75
2,75
2,75
7
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям
тыс. м3
161,7
161,7
161,7
7.1
Крыловское сельское поселение
тыс. м3
161,70
161,70
161,70
8
Темп изменения потребления воды
%
112,75
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
N п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
1
2
3
4
5
2016 год
1
Замена водомера на арт. скважине "Степная" N 7577
18,3
15.01.2016
25.12.2016
2
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
22,45
01.01.2016
31.12.2016
3
Всего за 2016 год
40,75
2017 год
4
Замена водомера на арт. скважине N 6738 (МТФ N 1)
17,25
15.01.2017
25.12.2017
5
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
26,32
01.01.2017
31.12.2017
6
Всего за 2017 год
43,57
2018 год
7
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
45,64
01.01.2018
31.12.2018
8
Всего за 2017 год
45,64
9
Итого
129,96
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
N п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
1
2
3
4
5
1
Повышение энергетической эффективности системы освещения электроэнергии
0,23
01.01.2016
31.12.2016
Итого
0,23
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
1,22
1,22
1,22
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
36,5
36,5
36,5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,4013
0,4013
0,4013
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
N п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
276,33
320,9
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
276,33
320,9
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
276,33
320,9
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
100,86
177,68
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
36,50
55,37
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
175,47
143,22
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
175,47
143,22
6.1
Населению
тыс. м3
157,80
138,53
6.2
Прочим потребителям
тыс. м3
17,67
4,69
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
N п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
0
18,07
18,07
2
Итого
0
18,07
18,07
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
N п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Повышение энергетической эффективности системы освещения электроэнергии
0
0,1
0,1
2
Итого
0
0,1
0,1
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 4477,09 тыс. руб.;
- на 2017 год - 4929,39 тыс. руб.;
- на 2018 год - 5723,80 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ -
ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 20 ноября 2015 г. N 31/2015-окк
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", на основании решения правления региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края приказываю:
1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение на период действия с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно с календарной разбивкой в соответствии с приложением N 1.
2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов с использованием метода индексации в соответствии с приложением N 2.
3. Утвердить производственные программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения со сроком реализации с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года в соответствии с приложениями NN 3 - 14.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.
Руководитель
С.Н.МИЛОВАНОВ
Приложение N 1
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. N 31/2015-окк
ТАРИФЫ
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
N п/п
Наименование организации
на питьевую воду
на водоотведение
тариф (руб./куб. м) <**>
тариф для населения (руб./куб. м) <***>
тариф (руб./куб. м) <**>
тариф для населения (руб./куб. м) <***>
1
ООО "Водопровод" <*>, Белореченский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
24,31
24,31
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
25,96
25,96
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
25,96
25,96
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
28,59
28,59
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
28,59
28,59
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
31,49
31,49
-
-
2
ООО "Водоотведение" <*>, Белореченский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
-
-
20,07
20,07
с 01.07.2016 по 31.12.2016
-
-
20,07
20,07
с 01.01.2017 по 30.06.2017
-
-
20,07
20,07
с 01.07.2017 по 31.12.2017
-
-
22,23
22,23
с 01.01.2018 по 30.06.2018
-
-
22,23
22,23
с 01.07.2018 по 31.12.2018
-
-
24,62
24,62
3
ООО "Трансвод" <*>, Белореченский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
16,17
16,17
9,60
9,60
с 01.07.2016 по 31.12.2016
16,18
16,18
11,35
11,35
с 01.01.2017 по 30.06.2017
16,18
16,18
11,35
11,35
с 01.07.2017 по 31.12.2017
17,55
17,55
12,06
12,06
с 01.01.2018 по 30.06.2018
17,55
17,55
12,06
12,06
с 01.07.2018 по 31.12.2018
19,01
19,01
12,80
12,80
4
ООО "Водоснабжение и канализация" <*>, Белореченский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
40,63
40,63
12,06
12,06
с 01.07.2016 по 31.12.2016
41,53
41,53
12,45
12,45
с 01.01.2017 по 30.06.2017
41,53
41,53
12,45
12,45
с 01.07.2017 по 31.12.2017
45,49
45,49
13,08
13,08
с 01.01.2018 по 30.06.2018
45,49
45,49
13,08
13,08
с 01.07.2018 по 31.12.2018
49,81
49,81
13,74
13,74
5
ООО "Водоканал" <*>, Калининский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
31,34
31,34
49,19
49,19
с 01.07.2016 по 31.12.2016
32,65
32,65
50,83
50,83
с 01.01.2017 по 30.06.2017
32,65
32,65
50,83
50,83
с 01.07.2017 по 31.12.2017
35,34
35,34
54,43
54,43
с 01.01.2018 по 30.06.2018
35,34
35,34
54,43
54,43
с 01.07.2018 по 31.12.2018
38,25
38,25
58,30
58,30
6
Новониколаевское МУП "Гарант-Сервис" <*>, Калининский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
21,07
21,07
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
21,94
21,94
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
21,94
21,94
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
25,61
25,61
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
25,61
25,61
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
29,93
29,93
-
-
7
МУП "Куйбышевское ЖКХ" <*>, Калининский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
25,10
25,10
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
26,15
26,15
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
26,15
26,15
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
29,31
29,31
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
29,31
29,31
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
32,84
32,84
-
-
8
ОАО "Величковский элеватор", Калининский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
-
-
27,59
32,56
с 01.07.2016 по 31.12.2016
-
-
27,89
32,91
с 01.01.2017 по 30.06.2017
-
-
27,89
32,91
с 01.07.2017 по 31.12.2017
-
-
30,22
35,66
с 01.01.2018 по 30.06.2018
-
-
30,22
35,66
с 01.07.2018 по 31.12.2018
-
-
32,68
38,56
9
ЗАО "Родник Кавказа" <*>, Крыловской район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
27,13
27,13
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
28,24
28,24
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
28,24
28,24
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
32,72
32,72
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
32,72
32,72
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
38,07
38,07
-
-
--------------------------------
Примечание:
<*> организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
<**> тарифы для организаций, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, указаны без учета НДС.
<***> тарифы для населения для организаций, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, указаны с учетом НДС.
Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса
Н.С.СТРОЕВА
Приложение N 2
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. N 31/2015-окк
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ,
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
N п/п
Наименование организации
Вид услуги
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт * ч/куб. м.
1
ООО "Водопровод", Белореченский район <*>
холодное водоснабжение
2016
24775,31
-
38,91
0,945
2017
-
1
38,91
0,945
2018
-
1
38,91
0,945
2
ООО "Водоотведение", Белореченский район <*>
водоотведение
2016
31560,4
-
-
0,902
2017
-
1
-
0,902
2018
-
1
-
0,902
3
ООО "Трансвод", Белореченский район <*>
холодное водоснабжение
2016
21479,11
-
38,91
0,0455
2017
-
1
38,91
0,0455
2018
-
1
38,91
0,0455
водоотведение
2016
18785,79
-
-
0,2883
2017
-
1
-
0,2883
2018
-
1
-
0,2883
4
ООО "Водоснабжение и канализация", Белореченский район <*>
холодное водоснабжение
2016
8302,03
-
37,14
0,592
2017
-
1
37,14
0,592
2018
-
1
37,14
0,592
водоотведение
2016
486,18
-
-
0,0018
2017
-
1
-
0,0018
2018
-
1
-
0,0018
5
ООО "Водоканал", Калининский район <*>
холодное водоснабжение
2016
28676,75
30,27
0,9149
2017
-
1
30,27
0,9149
2018
-
1
30,27
0,9149
водоотведение
2016
4537,61
-
-
0,7661
2017
-
1
-
0,7661
2018
-
1
-
0,7661
6
Новониколаевское МУП "Гарант-Сервис", Калининский район <*>
холодное водоснабжение
2016
2799,81
-
29,71
0,4435
2017
-
1
29,71
0,4435
2018
-
1
29,71
0,4435
7
МУП "Куйбышевское ЖКХ", Калининский район <*>
холодное водоснабжение
2016
4439,37
-
34,40
0,5924
2017
-
1
34,40
0,5924
2018
-
1
34,40
0,5924
8
ОАО "Величковский элеватор", Калининский район
водоотведение
2016
843,59
-
-
0,5784
2017
-
1
-
0,5784
2018
-
1
-
0,5784
9
ЗАО "Родник Кавказа", Крыловский район <*>
холодное водоснабжение
2016
3690,73
-
36,50
0,4013
2017
-
1
36,50
0,4013
2018
-
1
36,50
0,4013
--------------------------------
Примечание: <*> организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса
Н.С.СТРОЕВА
Приложение N 3
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. N 31/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
ООО "Водопровод"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Пролетарская ул., 220, г. Белореченск, Краснодарского края, 353630
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
N п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на период регулирования
2016
2017
2018
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
2386,48
2386,48
2386,48
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
2386,48
2386,48
2386,48
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
2367,15
2367,15
2367,15
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
2367,15
2367,15
2367,15
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
928,58
928,58
928,58
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
38,91
38,91
38,91
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
1457,90
1457,90
1457,90
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
1457,90
1457,90
1457,90
5.1.1
По приборам учета
тыс. м3
1368,37
1368,37
1368,37
5.1.2
По нормативам потребления
тыс. м3
89,53
89,53
89,53
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
1457,90
1457,90
1457,90
6.1
Населению
тыс. м3
1002,79
1002,79
1002,79
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
171,22
171,22
171,22
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
283,89
283,89
283,89
7
Темп изменения потребления воды
%
103,52
103,52
103,52
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
N п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт водопроводов от площадки 14 до площадки 17 водозабора "Южный" ДУ-100 мм, протяженность 1250 м
643,20
12.07.2016
28.09.2016
2
Итого
643,20
2017 год
3
Ремонт, очистка и дезинфекция РЧВ V-3000 м3 водозабора "Южный" и РЧВ V-1000 м3 водозабора "188 квартал", г. Белореченск
18,97
01.06.2017
15.06.2017
4
Ремонт участка КЛ и ВЛ 10 кВ водозабора "Южный" с заменой на самонесущий изолированный провод
514,64
01.07.2017
25.07.2017
5
Ремонт артскважины с заменой насоса ЭЦВ 8-16-140, водозабор "Южный"
61,02
01.08.2017
03.08.2017
6
Ремонт артскважин с заменой насосов ЭЦВ 8-10-140 (2 шт.), водозабор "188 квартал"
89,26
10.08.2017
13.08.2017
7
Итого
683,89
2018 год
8
Ремонт водопроводов от площадки N 17 водозабора "Южный" ДУ-100 мм протяженностью 515 м.
287,80
03.06.2018
25.06.2018
9
Ремонт артскважины с заменой насосов ЭЦВ 8-16-140 и водоподъемных труб водозабора "Южный"
200,96
02.07.2018
25.08.2018
10
Ремонт артскважин с заменой насосов ЭЦВ 8-16-140 (2 шт.) водозабора "Южный"
115,17
01.08.2018.
05.08.2018
11
Ремонт артскважины с заменой насоса ЭЦВ 8-16-140 водозабора "Южный"
57,74
01.06.2018
05.06.2018
12
Ремонт артскважины с заменой насоса ЭЦВ 8-15-100 водозабора "188 квартал"
54,65
14.08.2018
17.08.2018
13
Итого
716,32
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0,3
0,3
0,3
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
38,91
38,91
38,91
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м
0,945
0,945
0,945
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоснабжения
N п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. м3
2901,80
3078,87
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
2901,80
3017,02
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
1129,09
1670,58
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
38,91
54,26
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
1772,71
1408,29
5.1
население
тыс. м3
1263,41
966,40
5.2
прочие потребители
тыс. м3
509,30
441,89
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
N п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Установка преобразователя частоты на насос N 6 НС-2 водозабора "Южный"
406,53
0
406,53
2
Ремонт линий электропередач 0,4 кВт на водозаборе "Южный"
203,84
0
203,84
3
Восстановление ограждения площадок артскважин 1-го пояса ЗСО водозабора "Южный"
155,67
0
155,67
4
Ремонт артскважин с заменой насосного оборудования на водозаборах: "Южный", "188 квартал"
766,43
0
766,43
5
Итого
1532,47
0
1532,47
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
N п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 36644,93 тыс. руб.;
- на 2017 год - 39767,66 тыс. руб.;
- на 2018 год - 43800,46 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение N 4
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. N 31/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
ООО "Водоотведение"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
ул. Пролетарская 220, г. Белореченск, Краснодарского края, 353630
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
N п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на период регулирования
2016
2017
2018
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
2127,45
2127,45
2127,45
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
2127,45
2127,45
2127,45
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
2127,45
2127,45
2127,45
3.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
2127,45
2127,45
2127,45
3.1.1
В пределах норматива по объему
тыс. м3
2127,45
2127,45
2127,45
4.1
Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод
тыс. м3
2127,45
2127,45
2127,45
4.1.1
Жидких бытовых отходов
тыс. м3
2127,45
2127,45
2127,45
4.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
2127,45
2127,45
2127,45
4.2.1
От собственных абонентов
тыс. м3
2127,45
2127,45
2127,45
4.2.1.1
Население
тыс. м3
930,68
930,68
930,68
4.2.1.2
Бюджетные потребители
тыс. м3
244,35
244,35
244,35
4.2.1.3
Прочие потребители
тыс. м3
952,42
952,42
952,42
5
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
110,77
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
N п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт воздушных линий ВЛ 10 кВ с заменой провода АС на СИП 3
769,01
01.04.2016
30.09.2016
2
Очистка иловых карт на очистных сооружениях канализации, г. Белореченск
816,30
01.08.2016
30.09.2016
3
Замена оконных блоков в административно-бытовом корпусе очистных сооружений канализации, г. Белореченск
37,10
01.09.2016
30.09.2016
4
Ремонт первичного отстойника N 4 очистных сооружений канализации
181,63
01.06.2016
31.08.2016
5
Ремонт системы аэрации в аэротенках очистных сооружений канализации
584,44
01.04.2016
30.11.2016
6
Всего за 2016 год
2388,48
2017 год
7
Очистка иловых карт на очистных сооружениях, г. Белореченск
865,73
01.08.2017
30.09.2017
8
Замена оконных блоков в водопроводной насосной станции очистных сооружений канализации, г. Белореченск
184,22
01.08.2017
15.08.2017
9
Установка устройства плавного пуска "СПРИНТ-55" на насосы активного ила
136,79
02.06.2017
02.06.2017
10
Ремонт первичного отстойника N 2 очистных сооружений канализации, г. Белореченск
193,44
01.04.2017
30.04.2017
11
Ремонт кровли водопроводной насосной станции очистных сооружений канализации, г. Белореченск
439,68
01.07.2017
30.07.2017
12
Установка дренажных насосов "ВКС 2-26А" и "Гном 25" в машинном зале водопроводной насосной станции очистных сооружений канализации, г. Белореченск
44,84
03.05.2017
03.05.2017
13
Ремонт бетонной отмостки вокруг первичного отстойника N 2 очистных сооружений канализации, г. Белореченск
33,00
06.08.2017
30.08.2017
14
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоотведения
641,88
01.01.2017
31.12.2017
15
Всего за 2017 год
2539,58
2018 год
16
Замена фильтросных труб, 1-й секции аэротенка очистных сооружений канализации, г. Белореченск
1270,30
01.04.2018
30.04.2018
17
Очистка иловых карт на очистных сооружениях канализации, г. Белореченск
923,16
01.08.2018
30.09.2018
18
Замена фильтросных труб стабилизатора очистных сооружений канализации
466,54
01.06.2018
30.06.2018
19
Всего за 2018 год
2660,00
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
1,1
1,1
1,1
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м.
0,902
0,902
0,902
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоотведения
N п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
2205,40
1920,63
2
Объем отведенных стоков, пропущенных
через очистные сооружения
тыс. м3
2205,40
1920,63
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
2205,40
1920,63
3.1
населению
тыс. м3
910,00
840,20
3.2
прочим потребителям
тыс. м3
1295,40
1080,43
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
тыс. руб.
N п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Замена запорной арматуры на сооружениях ОСК
402,14
0
402,14
2
Замена насосного оборудования НВС ОСК
391,32
0
391,32
3
Ремонт песколовок ОСК
531,27
0
531,27
4
Итого
1324,73
0
1324,73
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
N п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 42697,30 тыс. руб.;
- на 2017 год - 44995,83 тыс. руб.;
- на 2018 год - 49837,47 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение N 5
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. N 31/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
ООО "Трансвод"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
ул. Пролетарская 220, г. Белореченск, Краснодарского края, 353630
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
N п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на период регулирования
2016
2017
2018
1
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
2386,48
2386,48
2386,48
1.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
2386,48
2386,48
2386,48
2
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
928,58
928,58
928,58
3
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
38,91
38,91
38,91
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
1457,90
1457,90
1457,90
4.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
1457,90
1457,90
1457,90
4.1.1
По приборам учета
тыс. м3
1368,37
1368,37
1368,37
4.1.2
По нормативам потребления
тыс. м3
89,53
89,53
89,53
5
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
1457,90
1457,90
1457,90
5.1
Населению
тыс. м3
1002,79
1002,79
1002,79
5.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
171,22
171,22
171,22
5.3
Прочим потребителям
тыс. м3
283,89
283,89
283,89
6
Темп изменения потребления воды
%
103,52
103,52
103,52
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
N п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт главного водовода ДУ-500 мм, протяженность 70 м, ул. Новоселковская
603,67
01.09.2016
30.09.2016
2
Всего за 2016 год
603,67
2017 год
3
Ремонт водопровода от ВНС 3-го подъема, ул. Гоголя, 47 до ж.д. по ул. Интернациональная, 155, ДУ-150 мм, протяженность 197,5 м
309,10
01.07.2017
25.07.2017
4
Ремонт водопровода от ВНС 3-го подъема, ул. Гоголя, 47 до ул. Гоголя, 51, ДУ-65 мм, протяженностью 74 м и ДУ-100 мм протяженностью 20,5 м
186,91
01.08.2017
28.08.2017
5
Замена арматуры в камере переключения ул. Кочергина
145,85
12.05.2017
28.05.2017
6
Всего за 2017 год
641,86
2018 год
7
Замена пожарных гидрантов в районе ЦРБ
77,17
01.04.2018
30.06.2018
8
Замена арматуры в камере переключения на пересечении ул. Ленина и ул. 40 лет ВЛКСМ
57,41
01.09.2018
30.10.2018
9
Замена насосов К20/30 (2 шт.) в насосной станции 3-го подъема к жилому дому ул. Т. Армии, 114
79,87
01.07.2018
25.07.2018
10
Замена насосов К20/30 (2 шт.) в насосной станции 3-го подъема ул. Гоголя, 47
79,87
01.08.2018
28.08.2018
11
Замена насосов AIK-125-C (2 шт.) в насосной станции 3-го подъема ул. Ленина, 25/1
39,40
15.06.2018
25.06.2018
12
Замена насосов AL-KO 1002 (2 шт.) в насосной станции 3-го подъема ул. Ленина, 27/1
33,81
15.06.2018
25.06.2018
13
Замена арматуры в камерах переключения по ул. Ленина
304,77
15.06.2018
25.06.2018
14
Всего за 2018 год
672,30
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0,3
0,3
0,3
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
38,41
38,41
38,41
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м
0,0455
0,0455
0,0455
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоснабжения
N п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем транспортированной воды
тыс. м3
2901,80
3017,02
2
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
1129,09
1608,73
3
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
38,91
53,32
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
1772,71
1408,29
4.1
население
тыс. м3
1263,41
1321,80
4.2
прочие потребители
тыс. м3
509,30
86,49
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
N п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Капитальный ремонт главного водовода протяженностью 100 п/м по ул. Кирова
751,68
0
751,68
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
N п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 23582,13 тыс. руб.;
- на 2017 год - 24585,88 тыс. руб.;
- на 2018 год - 26644,51 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение N 6
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. N 31/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
ООО "Трансвод"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
ул. Пролетарская 220, г. Белореченск, Краснодарского края, 353630
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
N п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на период регулирования
2016
2017
2018
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
2127,45
2127,45
2127,45
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
2127,45
2127,45
2127,45
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
2127,45
2127,45
2127,45
3.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
2127,45
2127,45
2127,45
3.1.1
В пределах норматива по объему
тыс. м3
2127,45
2127,45
2127,45
3.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод
тыс. м3
2127,45
2127,45
2127,45
3.2.1
Жидких бытовых отходов
тыс. м3
2127,45
2127,45
2127,45
3.3
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
2127,45
2127,45
2127,45
3.3.1
От собственных абонентов
тыс. м3
2127,45
2127,45
2127,45
3.3.1.1
Население
тыс. м3
930,68
930,68
930,68
3.3.1.2
Бюджетные потребители
тыс. м3
244,35
244,35
244,35
3.3.1.3
Прочие потребители
тыс. м3
952,42
952,42
952,42
4
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
110,77
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
N п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоотведения
637,0
01.01.2016
31.12.2016
2
Всего за 2016 год
637,0
2017 год
3
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоотведения
677,30
01.01.2017
31.12.2017
4
Всего за 2017 год
677,30
2018 год
5
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоотведения
709,41
01.01.2018
31.12.2018
6
Всего за 2018 год
709,42
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
1,11
1,11
1,11
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м.
0,2883
0,2883
0,2883
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоотведения
N п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем транспортированных стоков
тыс. м3
2205,40
1920,63
2
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
2205,40
1920,63
2.1
населению
тыс. м3
910,00
840,20
2.2
прочим потребителям
тыс. м3
1295,40
1080,43
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
N п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Установка главного пуска электродвигателей на КНС N 3 и N 4
546,81
0
546,81
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
N п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 22284,93 тыс. руб.;
- на 2017 год - 24902,03 тыс. руб.;
- на 2018 год - 26447,93 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение N 7
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. N 31/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
ООО "Водоснабжение и канализация"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
ул. Центральная, 26, п. Южный, Белореченский район, Краснодарский край, 352602 (местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
N п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на период регулирования
2016
2017
2018
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
392,00
392,00
392,00
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
392,00
392,00
392,00
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
382,04
392,00
392,00
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
382,04
392,00
392,00
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
145,59
145,59
145,59
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
37,14
37,14
37,14
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
246,41
246,41
246,41
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
246,41
246,41
246,41
5.1.1
По приборам учета
тыс. м3
238,41
238,41
238,41
5.1.2
По нормативам потребления
тыс. м3
8,00
8,00
8,00
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
246,41
246,41
246,41
6.1
Населению
тыс. м3
196,00
196,00
196,00
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
46,00
46,00
46,00
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
4,41
4,41
4,41
7
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям
тыс. м3
246,41
246,41
246,41
7.1
Бжедуховское сельское поселение
тыс. м3
50,90
50,90
50,90
7.2
Дружненское сельское поселение
тыс. м3
55,70
55,70
55,70
7.3
Первомайское сельское поселение
тыс. м3
41,40
41,40
41,40
7.4
Школьненское сельское поселение
тыс. м3
6,91
6,91
6,91
7.5
Южненское сельское поселение
тыс. м3
91,50
91,50
91,50
8
Темп изменения потребления воды
%
104,32
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленных на улучшение качества питьевой воды, не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
37,14
37,14
37,14
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,592
0,592
0,592
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоснабжения
N п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. м3
426,00
422,30
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
426,00
418,08
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
158,20
186,10
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
37,14
44,07
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
267,80
236,20
5.1
население
тыс. м3
198,00
187,81
5.2
прочие потребители
тыс. м3
69,80
48,39
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
N п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
N п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 10122,98 тыс. руб.;
- на 2017 год - 10749,12 тыс. руб.;
- на 2018 год - 11771,98 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение N 8
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. N 31/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
ООО "Водоснабжение и канализация"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Центральная ул., 26, п. Южный, Белореченский район, Краснодарский край, 352602 (местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
N п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на период регулирования
2016
2017
2018
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
41,10
42,00
43,00
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
0
0
0
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
41,10
42,00
43,00
3.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
41,10
42,00
43,00
3.1.1
В пределах норматива по объему
тыс. м3
41,10
42,00
43,00
3.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод
тыс. м3
41,10
42,00
43,00
3.2.1
Жидких бытовых отходов
тыс. м3
41,10
42,00
43,00
3.3
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
41,10
42,00
43,00
3.3.1
От собственных абонентов
тыс. м3
41,10
42,00
43,00
3.3.1.1
Население
тыс. м3
4,90
5,30
5,50
3.3.1.2
Бюджетные потребители
тыс. м3
36,20
36,70
37,50
4
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
100,27
102,19
102,38
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятия, направленных на улучшение качества очистки сточных вод не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
100
100
100
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м <*>
0,0018
0,0018
0,0018
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоотведения
N п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
37,60
40,99
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
37,60
0
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
37,60
40,99
3.1
населению
тыс. м3
5,20
4,90
3.2
прочие потребители
тыс. м3
32,40
36,09
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
N п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
N п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 503,72 тыс. руб.;
- на 2017 год - 536,17 тыс. руб.;
- на 2018 год - 576,65 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение N 9
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. N 31/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
ООО "Водоканал"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Заречная ул., 15 А, ст-ца Калининская, Калининский район, Краснодарский край, 353780
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
N п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
1840,16
1840,16
1840,16
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
1840,16
1840,16
1840,16
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
1840,16
1840,16
1840,16
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
1840,16
1840,16
1840,16
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
557,02
557,02
557,02
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
30,27
30,27
30,27
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
1283,14
1283,14
1283,14
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
1283,14
1283,14
1283,14
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
1283,14
1283,14
1283,14
6.1
Населению
тыс. м3
1157,74
1157,74
1157,74
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
64
64
64
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
61,4
61,4
61,4
7
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям
тыс. м3
1283,14
1283,14
1283,14
7.1
Калининское сельское поселение
тыс. м3
468,71
468,71
468,71
7.2
Старовеличковское сельское поселение
тыс. м3
428,7
428,7
428,7
7.3
Гривенское сельское поселение
тыс. м3
199,71
199,71
199,71
7.4
Джумайловское сельское поселение
тыс. м3
65
65
65
7.5
Бойкопонурское сельское поселение
тыс. м3
86,44
86,44
86,44
7.6
Гришковское сельское поселение
тыс. м3
34,58
34,58
34,58
8
Темп изменения потребления воды
%
107,86
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
N п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
1
2
3
4
5
2016 год
1
Мероприятие по замене насосов в станице Старовеличковская:
Водозабор "Центральный",
скважина N 4110 -
замена погружного насоса ЭВЦ 8-16-140 на ЭВЦ 8-16-140;
Водозабор "Центральная районная больница",
скважина N 6855 -
замена погружного насоса ЭВЦ 8-16-140 на ЭВЦ 8-16-140;
Водозабор "4-й квартал",
скважина N 7683 -
замена погружного насоса
ЭВЦ 8-16-160 на ЭВЦ 8-16-160;
Водозабор "5-й квартал",
скважина N 5105 Д -
замена погружного насоса
ЭВЦ 8-16-140 на ЭВЦ 8-16-140;
Водозабор "1-й квартал",
скважина N 549 Д -
замена артезианского насоса
ЭВЦ 8-16-140 на ЭВЦ 8-16-140;
Водозабор на территории бойни,
скважина N 6195 -
замена артезианского насоса
ЭВЦ 8-16-140 на ЭВЦ 8-16-140
228,5
01.04.2016
31.10.2016
2
Мероприятие по замене насосов в хуторе Джумайловка:
Водозабор "Центральный",
скважина N 26952 -
замена погружного насоса ЭВЦ 8-16-140 на ЭВЦ 8-16-140
38,1
01.07.2016
31.07.2016
3
Мероприятие по замене насосов в селе Гришковское:
Водозабор,
скважина N 209 "ГР" -
замена погружного насоса
ЭВЦ 8-16-140 на ЭВЦ 8-16-140;
Водозабор "Центральный",
скважина N 3589 -
замена погружного насоса
ЭВЦ 8-16-140 на ЭВЦ 8-16-140
76,1
01.08.2016
31.08.2016
4
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
3622,11
01.01.2016
31.12.2016
5
Всего 2016 год
3964,81
2017 год
6
Мероприятие по замене насосов в станице Старовеличковская:
Водозабор "Центральный"
скважина N 5115 -
замена погружного насоса ЭВЦ 8-25-125 на ЭВЦ 8-25-125;
Водозабор "Крайний",
скважина N 008 ЮАС -
замена погружного насоса ЭВЦ 6-16-160 на ЭВЦ 6-16-160.
98,35
15.02.2017
30.12.2017
7
Мероприятие по замене насосов в станице Калининская:
Водозабор "Центральный"
скважина N 693 -
замена погружного насоса ЭВЦ 6-16-160 на ЭВЦ 6-16-160
47,17
02.04.2017
30.11.2017
8
Мероприятие по замене насосов в станице Гривенская
Водозабор "молочно-товарная ферма N 3"
скважина N 3507 -
замена погружного насоса ЭВЦ 6-16-140 на ЭВЦ 8-16-140;
46,7
05.04.2017
30.12.2017
9
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
4023,4
01.01.2017
31.12.2017
10
Всего 2017 год
4215,62
2018 год
11
Мероприятие по замене насосов в станице Старовеличковская:
Водозабор "Центральный"
скважина N 5114 -
замена погружного насоса ЭВЦ 6-16-140 на ЭВЦ 6-16-140;
47,18
03.02.2018
30.12.2018
12
Мероприятие по замене насосов в станице Калининская:
Водозабор "Восточный"
скважина N 9511-
замена погружного насоса ЭВЦ 6-16-140 на ЭВЦ 6-16-140;
47,18
02.04.2018
30.12.2018
13
Ремонт электролизной установки на Восточном водозаборе
2,37
02.04.2018
30.12.2018
14
Мероприятие по замене насосов в селе Гришковское:
Водозабор
скважина N 209 "ГР" -
замена погружного насоса
ЭВЦ 8-25-125 на ЭВЦ 8-25-125
51,18
01.07.2018
30.07.2018
15
Ремонт водонапорной башни на Водозаборе "молочно-товарная ферма N 3" в селе Гривенское
11,09
04.03.2018
30.06.2018
16
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
4256,53
01.01.2018
31.12.2018
17
Всего 2018 год
4415,53
18
Итого
12595,96
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % <1>
25
25
25
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % <2>
2,14
2,14
2,14
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
1,88
1,88
1,88
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
30,27
30,27
30,27
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <3>
0,9149
0,9149
0,9149
--------------------------------
<1> показатель рассчитан исходя из представленных актов отбора проб питьевой воды за 2014 год по показателям, не соответствующим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по цветности;
<2> показатель рассчитан исходя из представленных актов отбора проб питьевой воды за 2014 год по показателям, не соответствующим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по цветности;
<3> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоснабжения
N п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. м3
2065
1706
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
2065
1706
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
621
516,41
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
30,07
30,27
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
1444
1189,59
5.1
Населению
тыс. м3
1286
1081,74
5.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
64
50,93
5.3
Прочим потребителям
тыс. м3
94
56,92
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
N п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
N п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Замена глубинных насосов
240
0
240
2
Итого за 2014 год
240
0
240
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 41052,97 тыс. руб.;
- на 2017 год - 43620,88 тыс. руб.;
- на 2018 год - 47217,44 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение N 10
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. N 31/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
ООО "Водоканал"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Заречная ул., 15А, ст-ца Калининская, Калининский район, Краснодарский край, 353780
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
N п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
106,4
106,45
106,45
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
106,4
106,45
106,45
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
106,4
106,45
106,45
3.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
106,4
106,45
106,45
3.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод
тыс. м3
106,4
106,45
106,45
3.2.1
Жидких бытовых отходов
тыс. м3
106,4
106,45
106,45
3.2.2
От собственных абонентов
тыс. м3
106,4
106,45
106,45
3.2.2.1
Населению
тыс. м3
72,6
72,65
72,65
3.2.2.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
15,5
15,5
15,5
3.2.2.3
Прочим потребителям
тыс. м3
18,3
18,3
18,3
4
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
106,6
100,05
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
N п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
1
2
3
4
5
2016 год
1
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоотведения
537,33
01.01.2016
31.12.2016
2
Всего 2016 год
537,33
2017 год
3
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоотведения
571,32
01.01.2017
31.12.2017
4
Всего 2017 год
571,32
2018 год
5
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоотведения
598,41
01.01.2018
31.12.2018
6
Всего 2018 год
598,41
7
Итого
1707,06
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>
0,7661
0,7661
0,7661
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоотведения
N п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
110,29
99,78
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
110,29
99,78
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
110,29
99,78
3.1
Населению
тыс. м3
78
72,65
3.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
16,19
15,23
3.3
Прочим потребителям
тыс. м3
16,1
11,9
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
N п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
N п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 5321,09 тыс. руб.;
- на 2017 год - 5602,74 тыс. руб.;
- на 2018 год - 6000,28 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение N 11
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. N 31/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
Новониколаевское МУП "Гарант-Сервис"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Ленина ул., 223, ст-ца Новониколаевская, Калининский район, Краснодарский край, 353784
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
N п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
232,09
232,09
232,09
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
232,09
232,09
232,09
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
232,09
232,09
232,09
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
232,09
232,09
232,09
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
68,95
68,95
68,95
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
29,71
29,71
29,71
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
163,14
163,14
163,14
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
163,14
163,14
163,14
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
163,14
163,14
163,14
6.1
Населению
тыс. м3
147,59
147,59
147,59
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
6,5
6,5
6,5
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
9,05
9,05
9,05
7
Темп изменения потребления воды
%
119,6
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % <1>
32,69
32,69
32,69
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % <2>
39,58
39,58
39,58
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0,93
0,93
0,93
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
29,71
29,71
29,71
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <3>
0,4435
0,4435
0,4435
--------------------------------
<1> показатель рассчитан исходя из представленных актов отбора проб питьевой воды за 2014 год по показателям, не соответствующим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по цветности;
<2> показатель рассчитан исходя из представленных актов отбора проб питьевой воды за 2014 год по показателям, не соответствующим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по цветности;
<3> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоснабжения
N п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. м3
422,7
194,08
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
422,7
194,08
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
125,58
57,66
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
29,71
29,71
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
297,12
136,42
5.1
Населению
тыс. м3
288,95
123,42
5.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
0
5,9
5.3
Прочим потребителям
тыс. м3
8,17
7,1
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
N п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Замена погружных насосов
295,8
0
295,8
2
Ремонт погружных насосов ЭЦВ
112
0
112
3
Итого
407,8
0
407,8
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
N п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 3508,41 тыс. руб.;
- на 2017 год - 3878,97 тыс. руб.;
- на 2018 год - 4530,26 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение N 12
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. N 31/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУП "Куйбышевское ЖКХ"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Советская ул., 56, хут. Гречаная Балка, Калининский район, Краснодарский край, 353797
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
N п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
369,24
369,24
369,24
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
369,24
369,24
369,24
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
369,24
369,24
369,24
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
369,24
369,24
369,24
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
127,02
127,02
127,02
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
34,4
34,4
34,4
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
242,22
242,22
242,22
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
242,22
242,22
242,22
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
242,22
242,22
242,22
6.1
Населению
тыс. м3
147,23
147,23
147,23
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
7,48
7,48
7,48
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
87,51
87,51
87,51
7
Темп изменения потребления воды
%
112
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % <1>
6,82
6,82
6,82
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % <2>
15,62
15,62
15,62
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
1,91
1,91
1,91
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
34,4
34,4
34,4
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <3>
0,5924
0,5924
0,5924
--------------------------------
<1> показатель рассчитан исходя из представленных актов отбора проб питьевой воды за 2014 год по показателям, не соответствующим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по цветности;
<2> показатель рассчитан исходя из представленных актов отбора проб питьевой воды за 2014 год по показателям, не соответствующим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по цветности;
<3> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоснабжения
N п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. м3
396,71
329,56
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
396,71
329,56
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
136,47
113,37
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
34,4
34,4
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
260,24
216,19
5.1
Населению
тыс. м3
164,58
131,41
5.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
6,44
7,04
5.3
Прочим потребителям
тыс. м3
89,22
77,74
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
N п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Ремонт водопроводного участка:
х. Греки ул. Светлая - 200 м.
ДУ 110 ПЭ, х. Греки ул. Мира - Победы - 200 м.
ДУ 110 ПЭ, п. Рогачевский
ул. Пролетарская - 180 м.
ДУ 110 ПЭ
300
0
300
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
N п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 6206,72 тыс. руб.;
- на 2017 год - 6716,22 тыс. руб.;
- на 2018 год - 7526,48 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение N 13
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. N 31/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
ОАО "Величковский элеватор"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Элеваторная ул., 1, ст-ца Старовеличковская, Калининский район, Краснодарский край, 353793
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
N п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
27,93
27,93
27,93
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
27,93
27,93
27,93
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
27,93
27,93
27,93
3.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
27,93
27,93
27,93
3.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод
тыс. м3
27,93
27,93
27,93
3.2.1
Жидких бытовых отходов
тыс. м3
27,93
27,93
27,93
3.2.2
От собственных абонентов
тыс. м3
27,93
27,93
27,93
3.2.2.1
Прочие потребители
тыс. м3
27,93
27,93
27,93
4
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
105,3
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>
0,5784
0,5784
0,5784
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоотведения
N п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
26,54
26,52
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
26,54
26,52
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
26,54
26,52
3.1
Прочим потребителям
тыс. м3
26,54
26,52
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
N п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
N п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 774,78 тыс. руб.;
- на 2017 год - 811,51 тыс. руб.;
- на 2018 год - 878,38 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение N 14
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. N 31/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
ЗАО "Родник Кавказа"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Первомайская ул., 76, ст-ца Крыловская, Крыловский район, Краснодарский край, 352080
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
N п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
254,65
254,65
254,65
1.2
Из подземных источников
тыс. м3
254,65
254,65
254,65
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
254,65
254,65
254,65
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
254,65
254,65
254,65
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
92,95
92,95
92,95
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
36,5
36,5
36,5
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
161,70
161,70
161,70
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
161,70
161,70
161,70
5.1.1
По приборам учета
тыс. м3
153,62
153,62
153,62
5.1.2
По нормативам потребления
тыс. м3
8,08
8,08
8,08
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
161,70
161,70
161,70
6.1
Населению
тыс. м3
156,2
156,2
156,2
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
2,75
2,75
2,75
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
2,75
2,75
2,75
7
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям
тыс. м3
161,7
161,7
161,7
7.1
Крыловское сельское поселение
тыс. м3
161,70
161,70
161,70
8
Темп изменения потребления воды
%
112,75
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
N п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
1
2
3
4
5
2016 год
1
Замена водомера на арт. скважине "Степная" N 7577
18,3
15.01.2016
25.12.2016
2
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
22,45
01.01.2016
31.12.2016
3
Всего за 2016 год
40,75
2017 год
4
Замена водомера на арт. скважине N 6738 (МТФ N 1)
17,25
15.01.2017
25.12.2017
5
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
26,32
01.01.2017
31.12.2017
6
Всего за 2017 год
43,57
2018 год
7
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
45,64
01.01.2018
31.12.2018
8
Всего за 2017 год
45,64
9
Итого
129,96
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
N п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
1
2
3
4
5
1
Повышение энергетической эффективности системы освещения электроэнергии
0,23
01.01.2016
31.12.2016
Итого
0,23
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
1,22
1,22
1,22
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
36,5
36,5
36,5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,4013
0,4013
0,4013
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
N п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
276,33
320,9
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
276,33
320,9
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
276,33
320,9
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
100,86
177,68
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
36,50
55,37
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
175,47
143,22
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
175,47
143,22
6.1
Населению
тыс. м3
157,80
138,53
6.2
Прочим потребителям
тыс. м3
17,67
4,69
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
N п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
0
18,07
18,07
2
Итого
0
18,07
18,07
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
N п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Повышение энергетической эффективности системы освещения электроэнергии
0
0,1
0,1
2
Итого
0
0,1
0,1
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 4477,09 тыс. руб.;
- на 2017 год - 4929,39 тыс. руб.;
- на 2018 год - 5723,80 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 18.11.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 050.040.070 Водоснабжение |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: