Основная информация
Дата опубликования: | 20 ноября 2015г. |
Номер документа: | RU23000201501610 |
Текущая редакция: | 6 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Краснодарский край |
Принявший орган: | Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
Приказ
от 20 ноября 2015 г. № 33/2015-окк
Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение
(Изменения и дополнения:
приказ региональной энергетической комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края от 09.12.2015 № 106/2015-окк НГР:RU2300201501760;
приказ региональной энергетической комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края от 05.12.2016 № 43/2016-вк НГР:RU23000201601595;
приказ региональной энергетической комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края от 07.03.2017 № 5/2017-вк НГР:RU23000201700209;
приказ региональной энергетической комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края от 23.08.2017 № 32/2017-вк НГР:RU230002017001030;
приказ региональной энергетической комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края от 13.12.2017 № 90/2017-вк НГР:RU23000201701649)
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", на основании решения правления региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края приказываю:
1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение на период действия с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно с календарной разбивкой в соответствии с приложением № 1.
2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов с использованием метода индексации в соответствии с приложением № 2.
3. Утвердить производственные программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения со сроком реализации с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года в соответствии с приложениями №№ 3 - 11.
(Приложение № 10 утратило силу. - Приказ РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 23.08.2017 № 32/2017-вк НГР:RU230002017001030)
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.
Руководитель
С.Н.Милованов
Приложение № 1
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 33/2015-окк
ТАРИФЫ
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
№ п/п
Наименование организации
на питьевую воду
на водоотведение
тариф (руб./куб. м) <**>
тариф для населения (руб./куб. м) <***>
тариф (руб./куб. м) <**>
тариф для населения (руб./куб. м) <***>
1
МУП Тепловодкомплекс "Кавказский" <*>, Кавказский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
28,25
28,25
54,10
54,10
с 01.07.2016 по 31.12.2016
29,39
29,39
55,18
55,18
с 01.01.2017 по 30.06.2017
29,39
29,39
55,18
55,18
с 01.07.2017 по 31.12.2017
30,56
30,56
57,38
57,38
с 01.01.2018 по 30.06.2018
30,56
30,56
57,38
57,38
с 01.07.2018 по 31.12.2018
31,71
31,71
62,25
62,25
2
МУП "Тепловодкомплекс Темижбекский" <*>, Кавказский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
34,80
34,80
52,53
52,53
с 01.07.2016 по 31.12.2016
36,23
36,23
54,53
54,53
с 01.01.2017 по 30.06.2017
36,23
36,23
54,53
54,53
с 01.07.2017 по 31.12.2017
37,67
37,67
56,41
56,41
с 01.01.2018 по 30.06.2018
37,67
37,67
56,41
56,41
с 01.07.2018 по 31.12.2018
42,02
42,02
58,84
58,84
3
МУП "Дмитриевское" <*>, Кавказский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
25,72
25,72
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
25,72
25,72
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
25,72
25,72
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
26,74
26,74
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
26,74
26,74
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
31,42
31,42
-
-
4
МУП "Мирское" <*>, Кавказский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
18,64
18,64
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
19,40
19,40
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
19,40
19,40
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
20,18
20,18
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
20,18
20,18
-
_
с 01.07.2018 по 31.12.2018
21,82
21,82
-
_
5
МУП "Лосевское" <*>, Кавказский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
20,92
20,92
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
20,92
20,92
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
20,92
20,92
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
21,75
21,75
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
21,75
21,75
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
23,66
23,66
-
-
6
ООО "Стимул" <*>, Кавказский район
Утратил силу. - Приказ РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 23.08.2017 № 32/2017-вк НГР:RU230002017001030
7
ООО "Водсервис" <*>, Кавказский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
25,38
25,38
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
26,41
26,41
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
26,41
26,41
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
27,46
27,46
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
27,46
27,46
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
34,16
34,16
-
-
8
АО "Кропоткинский завод железобетонных изделий", Кавказский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
-
-
17,80
21,00
с 01.07.2016 по 31.12.2016
-
-
18,52
21,85
с 01.01.2017 по 30.06.2017
-
-
18,52
21,85
с 01.07.2017 по 31.12.2017
-
-
19,25
22,72
с 01.01.2018 по 30.06.2018
-
-
19,25
22,72
с 01.07.2018 по 31.12.2018
-
-
19,61
23,14
--------------------------------
Примечание:
<*> организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
<**> тарифы для организаций, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, указаны без учета НДС.
<***> тарифы для населения для организаций, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, указаны с учетом НДС.
Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса
Н.С.СТРОЕВА
Приложение № 2
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 33/2015-окк
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ,
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование организации
Вид услуги
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/куб. м
1
МУП Тепловодкомплекс "Кавказский" <*>, Кавказский район
холодное водоснабжение
2016
9410,62
-
38,66
0,8259
2017
-
1
38,66
0,8259
2018
-
1
38,66
0,8259
водоотведение
2016
6229
-
-
0,3394
2017
-
1
-
0,3394
2018
-
1
-
0,3394
2
МУП "Тепловодкомплекс Темижбекский" <*>, Кавказский район
холодное водоснабжение
2016
4316,21
-
32,05
0,7825
2017
-
1
32,05
0,7825
2018
-
1
32,05
0,7825
водоотведение
2016
2901,80
-
-
0,5519
2017
-
1
-
0,5519
2018
-
1
-
0,5519
3
МУП "Дмитриевское" <*>, Кавказский район
холодное водоснабжение
2016
3584,24
-
-
0,6875
2017
-
1
-
0,6875
2018
-
1
-
0,6875
4
МУП "Мирское" <*>, Кавказский район
холодное водоснабжение
2016
2904,30
-
25,40
0,7050
2017
-
1
25,40
0,7050
2018
-
1
25,40
0,7050
5
МУП "Лосевское" <*>, Кавказский район
холодное водоснабжение
2016
4291,25
-
20,07
0,7494
2017
-
1
20,07
0,7494
2018
-
1
20,07
0,7494
6
Утратил силу. - Приказ РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 23.08.2017 № 32/2017-вк НГР:RU230002017001030
7
ООО "Водсервис" <*>, Кавказский район
холодное водоснабжение
2016
3292,50
-
30,81
0,5789
2017
-
1
30,81
0,5789
2018
-
1
30,81
0,5789
8
АО "Кропоткинский завод железобетонных изделий", Кавказский район
водоотведение
2016
1121,32
-
-
0,3946
2017
-
1
-
0,3946
2018
-
1
-
0,3946
--------------------------------
Примечание: <*> организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса
Н.С.Строева
Приложение № 3
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 33/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУП "Тепловодкомплекс "Кавказский"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Чапаева пер., 2, ст-ца Кавказская, Кавказский район, Краснодарский край, 352140
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
839,66
839,66
839,66
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
839,66
839,66
839,66
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
839,66
839,66
839,66
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
839,66
839,66
839,66
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
324,61
324,61
324,61
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
38,66
38,66
38,66
5
Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций)
тыс. м3
3,73
3,73
3,73
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
511,32
511,32
511,32
6.1
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
511,32
511,32
511,32
6.1
Населению
тыс. м3
431,01
431,01
431,01
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
58,77
58,77
58,77
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
21,54
21,54
21,54
7
Темп изменения потребления воды
%
104,3
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Замена насосов на скважинах (6 шт.):
- № 72597 ЭЦВ 8-25-150,
- № 58047 ЭЦВ 8-25-150,
- № 78842 ЭЦВ 8-25-150,
- № 58090 ЭЦВ 8-25-150,
- № 7080 ЭЦВ 8-25-160,
- № 79008 ЭЦВ 8-25-160
255,96
01.01.2016
31.12.2016
2017 год
2
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения.
278
01.01.2017
31.12.2017
2018 год
3
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения.
291,18
01.01.2018
31.12.2018
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
1
2
3
4
5
2016 год
1
Повышение энергетической эффективности системы освещения (установка энергосберегающих ламп)
5,5
01.01.2016
31.12.2016
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
38,66
38,66
38,66
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,8259
0,8259
0,8259
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. м3
828,25
914,50
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
828,25
914,50
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. м3
3,73
1,12
4
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
321,96
423,09
5
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
38,84
46,27
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
502,83
490,29
6.1
население
тыс. м3
422,38
412,07
6.2
прочие потребители
тыс. м3
18,5
19,0
6.3
бюджетные потребители
тыс. м3
61,95
59,22
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Ремонт насосов
83,16
0
-83,16
2
Ремонт электродвигателей
32,55
32,25
-0,3
3
Испытание электродвигателей
9,86
0
-9,86
4
Ремонт силового трансформатора
39,26
0
-39,26
5
Закупка материалов для ремонта
454,53
269,61
-184,93
6
Итого
619,36
301,86
-317,51
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Замена задвижек
3,0
0
-3
2
Очистка водонапорных колодцев от мусора, ревизия задвижек, установка новых люков
11,8
0
-11,8
3
Ревизия запорной арматуры в водонапорных колодцах
6,3
0
-6,3
4
Установка энергосберегающих ламп
12,7
11,20
-1,5
5
Ремонт здания насосной (окраска в светлые тона)
4,4
0
-4,4
6
Итого
38,2
11,2
-27
Раздел 7
(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов
Краснодарского края от 05.12.2016 № 43/2016-вк НГР:RU23000201601595)
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 14737,33 тыс. руб.;
- на 2017 год - 15328,84 тыс. руб.;
- на 2018 год - 15919,92 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 4
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 33/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУП "Тепловодкомплекс "Кавказский"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Чапаева пер., 2, ст-ца Кавказская, Кавказский район, Краснодарский край, 352140
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
119,98
119,98
119,98
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
119,98
119,98
119,98
3
Объем стоков, отведенных от собственных производственных и административных объектов
тыс. м3
1,25
1,25
1,25
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
118,73
118,73
118,73
4.1
населению
тыс. м3
57,78
57,78
57,78
4.2
прочим потребителям
тыс. м3
60,95
60,95
60,95
5
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
103,9
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения.
40,46
01.01.2016
31.12.2016
2017 год
2
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения.
43,02
01.01.2017
31.12.2017
2018 год
3
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения.
45,06
01.01.2018
31.12.2018
Итого
128,54
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>
0,3394
0,3394
0,3394
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка стоков) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
120,47
115,44
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
120,47
115,44
3
Объем стоков, отведенных от собственных производственных и административных объектов
тыс. м3
1,24
0,89
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
119,23
114,55
4.1
населению
тыс. м3
65,03
53,89
4.2
прочим потребителям
тыс. м3
54,20
4,03
4.3
бюджетным потребителям
тыс. м3
56,63
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Ремонт электродвигателей
24,73
12,04
-12,69
2
Профилактические испытания электрооборудования
8,87
0
-8,87
3
Закупка материалов для ремонта
55,4
32,76
-22,64
4
Итого
89,0
44,8
-44,2
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Прочистка канализационных сетей
2,2
0
-2,2
2
Ремонт канализационных колодцев
3,2
0
-3,2
3
Установка энергосберегающих ламп
7,4
0,32
-7,08
4
Побелка и покраска помещений
3,4
0
-3,4
5
Итого
16,2
0,32
-15,88
Раздел 7
(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов
Краснодарского края от 05.12.2016 № 43/2016-вк НГР:RU23000201601595)
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 6487,42 тыс. руб.;
- на 2017 год - 6682,02 тыс. руб.;
- на 2018 год - 7101,62 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 5
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 33/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУП "Тепловодкомплекс "Темижбекский"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Расшеватская ул., 99, ст-ца Темижбекская, Кавказский район, Краснодарский край, 352150
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
244,74
244,74
244,74
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
244,74
244,74
244,74
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
244,74
244,74
244,74
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
244,74
244,74
244,74
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
78,44
78,44
78,44
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
32,05
32,05
32,05
5
Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций)
тыс. м3
6,2
6,2
6,2
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
160,1
160,1
160,1
6.1
Населению
тыс. м3
142,1
142,1
142,1
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
7,38
7,38
7,38
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
10,62
10,62
10,62
7
Темп изменения потребления воды
%
100,7
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонтные работы на скважине 2528/1, по ул. Расшеватской:
- замена подающего трубопровода на трубу ПНД диаметром 90 мм, протяженностью 50 м;
- замена водомера ВХ-80.
49,1
01.04.2016
31.11.2016
2
Ремонт разводящего колодца по ул. Пугачева - ул. Степная
- замена задвижки диаметром 50 мм;
- замена люка
5,15
01.04.2016
31.10.2016
3
Замена трубопровода по ул. Братская, протяженностью 300 м, диаметром 50 мм
50,1
01.04.2016
31.10.2016
4
Замена водомера ВХ-80 на скважине ДК, по ул. Расшеватская, 42а
16,0
01.04.2016
31.10.2016
5
Всего на 2016
120,35
2017 год
6
Замена насоса ЭЦВ 6-16-110 на скважине № 7528 по ул. Симоняка, 1а
67,18
01.04.2017
31.10.2017
7
Замена водомера ВХ-100 на скважине № 6 по ул. Ленина, 107
16,0
01.04.2017
31.10.2017
8
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений
44,78
01.01.2017
31.12.2017
9
Всего на 2017
127,96
2018 год
10
Замена насоса ЭЦВ 8-25-100 на скважине № 1 ул. Ленина, 107
71,13
01.04.2018
31.10.2018
11
Замена насоса ЭЦВ 6-10-110, на скважине ДК ул. Расшеватская, 42а
28,45
01.04.2018
31.10.2018
12
Замена водомера ВХ-100, скважина № 5, ул. Ленина, 107
16,0
01.04.2018
31.10.2018
13
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений
18,44
01.01.2018
31.12.2018
14
Всего на 2017
134,02
15
Итого
382,33
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
32,05
32,05
32,05
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,7825
0,7825
0,7825
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. м3
219,70
236,4
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
219,70
236,4
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. м3
4,90
4,0
4
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
66,00
73,5
5
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
30,04
31,09
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
148,80
158,9
6.1
население
тыс. м3
141,20
150,0
6.2
прочие потребители
тыс. м3
7,60
3,1
6.3
Бюджетные потребители
тыс. м3
-
5,8
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Замена глубинного кабеля на скважине № 3 - 360 м
17,3
22,07
4,77
2
Смена глубинных насосов типа ЭЦВ - 4 шт.
62,3
114,86
52,56
3
Замена водомеров диаметром 100 мм, скважина № 1 - 2 шт.
10,8
0
-10,8
4
Ремонт участка водопроводной сети диаметром 48 мм по ул. Расшеватская, 71, с запорной арматурой
1,8
0
-1,8
5
Смена задвижки диаметром 250 мм - 1 шт.
11,3
7,5
-3,8
6
Ремонт водозаборных колонок с устройством отмосток - 2 шт.
3,4
0,5
-2,9
7
Замена электросчетчика "Меркурий" - 230 Ам
0
1,86
1,86
8
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений
0
90,8
90,8
9
Итого
106,9
237,59
130,69
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Замена энергосберегающих ламп
1,0
0,2
-0,8
2
Итого
1,0
0,2
-0,8
Раздел 7
(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов
Краснодарского края от 05.12.2016 № 43/2016-вк НГР:RU23000201601595)
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 5686,08 тыс. руб.;
- на 2017 год - 5915,79 тыс. руб.;
- на 2018 год - 6379,00 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 6
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 33/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУП "Тепловодкомплекс Темижбекский"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Расшеватская ул., 99, ст-ца Темижбекская, Кавказский район, Краснодарский край, 352150
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
60,8
60,8
60,8
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
60,8
60,8
60,8
3
Объем стоков, отведенных от собственных производственных и административных объектов
тыс. м3
1,4
1,4
1,4
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
59,4
59,4
59,4
4.1
населению
тыс. м3
32,7
32,7
32,7
4.2
прочим потребителям
тыс. м3
23,5
23,5
23,5
4.3
Бюджетные потребители
тыс. м3
3,2
3,2
3,2
5
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
185
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Замена трубопровода по ул. Расшеватская, 77 - 98, протяженностью 15 м, диаметром 160 мм
4,9
01.01.2016
31.12.2016
2
Замена запорной арматуры на ОСК, ул. Обрывная:
- задвижка диаметром 100 мм, 50 мм
12,9
01.01.2016
31.12.2016
3
Всего на 2016 год
17,8
2017 год
4
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений
18,92
01.01.2017
31.12.2017
2018 год
5
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений
19,82
01.01.2018
31.12.2018
Итого
56,54
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>
0,5519
0,5519
0,5519
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка стоков) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
60,8
33,6
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
60,8
33,6
3
Объем стоков, отведенных от собственных производственных и административных объектов
тыс. м3
1,4
1,5
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в т.ч.:
тыс. м3
59,4
32,1
4.1
населению
тыс. м3
32,7
29,0
4.2
прочим потребителям
тыс. м3
23,5
0,6
4.3
бюджетные потребители
тыс. м3
3,2
2,5
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Смена обратных клапанов
0,80
2,10
1,3
2
Смена уличной самотечной канализации
18,90
0,00
-18,9
3
Смена запорной арматуры диаметром 80 мм
3,60
2,50
-1,1
4
Смена запорной арматуры диаметром 50 мм
6,90
3,40
-3,5
5
Смена насоса СМ 80-50-200/2А
0
24,40
24,4
6
Смена кабеля СИП - 80 м
0
5,90
5,9
7
Смена насоса СМ 100-65-200/2А
0
13,40
13,4
8
Ремонт помещений ОСК
0
2,70
2,7
9
Материалы для ремонта
0
12,1
12,1
10
Итого за 2014 год
30,2
66,54
36,34
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Замена энергосберегающих ламп
1,0
0,58
-0,42
2
Итого
1,0
0,58
-0,42
Раздел 7
(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов
Краснодарского края от 05.12.2016 № 43/2016-вк НГР:RU23000201601595)
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 3179,72 тыс. руб.;
- на 2017 год - 3294,87 тыс. руб.;
- на 2018 год - 3422,77 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 7
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 33/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУП "Дмитриевское"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Фрунзе ул., 1, кв. 2, ст. Дмитриевская, Кавказский район, Краснодарский край, 352144
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
173,8
173,8
173,8
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
173,8
173,8
173,8
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
173,8
173,8
173,8
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
173,8
173,8
173,8
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
0
0
0
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
0
0
0
5
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
173,8
173,8
173,8
5.1
Населению
тыс. м3
166,60
166,60
166,60
5.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
7,2
7,2
7,2
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
1224,70
01.01.2016
31.12.2016
2
Всего на 2016
1224,70
2017 год
3
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
1302,17
01.01.2017
31.12.2017
4
Всего на 2017
1302,17
2018 год
5
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
1363,92
01.01.2018
31.12.2018
6
Всего на 2018
1363,92
7
Итого
3890,80
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,6875
0,6875
0,6875
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
В связи с тем, что производственная программа МУП "Дмитриевское", Кавказский район в сфере холодного водоснабжения уполномоченным органом не утверждалась, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен.
Раздел 7
(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов
Краснодарского края от 05.12.2016 № 43/2016-вк НГР:RU23000201601595)
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 4470,1 1 тыс. руб.;
- на 2017 год - 4558,91 тыс. руб.;
- на 2018 год - 5054,5 1 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 8
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 33/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУП "Мирское"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Ленина ул., 85, пос. Мирской, Кавказский район, Краснодарский край, 352159
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
347
347
347
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
347
347
347
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
347
347
347
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
347
347
347
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
88,14
88,14
88,14
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
25,4
25,4
25,4
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
258,86
258,86
258,86
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе:
тыс. м3
258,86
258,86
258,86
6.1
Населению
тыс. м3
237,9
237,9
237,9
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
13,9
13,9
13,9
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
7,06
7,06
7,06
7
Темп изменения потребления воды
%
174,7
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ограждение границы санитарной зоны водозабор № 826
240,87
01.03.2016
01.08.2016
2017 год
2
Ограждение границы санитарной зоны водозабор № 4448
256,11
01.03.2017
01.08.2017
2018 год
3
Ограждение границы санитарной зоны водозабор № 65581
268,25
01.03.2018
01.08.2018
4
Итого
765,23
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
25,4
25,4
25,4
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,7050
0,7050
0,7050
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. м3
419,8
198,6
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
419,8
198,6
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
106,6
50,44
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
25,4
25,4
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
313,2
148,2
5.1
население
тыс. м3
297,9
143,0
5.2
прочие потребители
тыс. м3
15,3
5,2
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Расходы на реализацию мероприятий по ремонту централизованных систем водоснабжения в составе производственной программы уполномоченным органом не утверждалась.
Раздел 7
(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов
Краснодарского края от 05.12.2016 № 43/2016-вк НГР:RU23000201601595)
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 4923,81 тыс. руб.;
- на 2017 год - 5122,61 тыс. руб.;
- на 2018 год - 5435,10 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 9
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 33/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУП "Лосевское"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Ленина ул., 62, хут. Лосево, Кавказский район, Краснодарский край, 352155 (местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
420,0
420,0
420,0
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
420,0
420,0
420,0
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
335,70
335,70
335,70
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
335,70
335,70
335,70
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
84,3
84,3
84,3
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
20,07
20,07
20,07
5
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе:
тыс. м3
335,7
335,7
335,7
5.1
Населению
тыс. м3
290,7
290,7
290,7
5.2
Прочим потребителям
тыс. м3
45,0
45,0
45,0
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
509,42
01.01.2016
31.12.2016
2
Всего за 2016 год
509,421
2017 год
3
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
541,65
01.01.2017
31.12.2017
4
Всего за 2017 год
541,65
2018 год
5
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
567,33
01.01.2018
31.12.2018
6
Всего за 2018 год
567,33
7
Итого
1618,4
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
20,07
20,07
20,07
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,7494
0,7494
0,7494
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
В связи с непредставлением МУП "Лосевское" заявления и документов к нему для установления тарифов на регулируемый период 2016 - 2018 годов РЭК - департаментом в отношении указанной организации открыто дело по инициативе регулирующего органа. Отчет организации об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за 2014 год отсутствует, в связи с чем отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за 2014 год не приводится.
Раздел 7
(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов
Краснодарского края от 05.12.2016 № 43/2016-вк НГР:RU23000201601595)
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 7023,24 тыс. руб.;
- на 2017 год - 7163,24 тыс. руб.;
- на 2018 год - 7622,10 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 10
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 33/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Утратила силу. - Приказ РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 23.08.2017 № 32/2017-вк НГР:RU230002017001030.
Приложение № 11
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 33/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
ООО "Водсервис"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Ленина ул., 64, п. М. Горького, Кавказский район, Краснодарский край, 352142
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
228,07
228,07
228,07
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
228,07
228,07
228,07
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
228,07
228,07
228,07
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
228,07
228,07
228,07
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
70,27
70,27
70,27
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
30,81
30,81
30,81
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
157,8
157,8
157,8
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
157,8
157,8
157,8
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе:
тыс. м3
157,8
157,8
157,8
6.1
Населению
тыс. м3
128,5
128,5
128,5
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
3,32
3,32
3,32
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
25,98
25,98
25,98
7
Темп изменения потребления воды
%
110,45
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт водопроводной сети ул. Красноармейская, 1 - 37, протяженностью 300 м, диаметром 90 мм
113,9
01.04.2016
01.06.2016
2
Ремонт водопроводной сети пер. Северный 1 - 11, протяженностью 200 м, диаметром 75 мм
57,1
01.04.2016
01.07.2016
3
Ремонт водопроводной сети пер. Братский 1 - 14, протяженностью 250 м, диаметром 75 мм
68,0
01.05.2016
01.07.2016
4
Ремонт водопроводной сети пер. Молодежный 2 - 6, протяженностью 300 м, диаметром 75 мм
80,3
01.06.2016
01.09.2016
5
Ремонт водопроводной сети пер. пер. Кубанский 2 - 8, протяженностью 200 м, диаметром 75 мм
55,7
01.08.2016
01.10.2016
6
Всего на 2016 год
375
2017 год
7
Ремонт подводящей водопроводной сети от водозабора ул. Школьная, 11, до ул. Ленина, 1 - 70, протяженностью 1000 м, диаметром 90 мм
388,62
01.04.2017
01.07.2017
8
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
10,1
01.01.2017
31.12.2017
9
Всего на 2017 год
398,72
2018 год
10
Ремонт водопроводной сети ул. Линейная 1 - 9, протяженностью 500 м, диаметром 90 мм
194,71
01.04.2018
01.07.2018
11
Ремонт водопроводной сети ул. Школьная, 1 - 9, протяженностью 500 м, диаметром 90 мм
194,71
01.08.2018
01.11.2018
12
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
28,2
01.01.2018
31.12.2018
13
Всего на 2018 год
417,62
14
Итого
1191,35
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
30,81
30,81
30,81
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,5789
0,5789
0,5789
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. м3
238,00
205,9
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
238,00
205,9
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
73,33
63,03
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
30,81
30,60
5
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. м3
6,87
0
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
157,80
142,87
6.1
население
тыс. м3
128,50
113,0
6.2
прочие потребители
тыс. м3
29,30
26,63
6.3
бюджетные потребители
тыс. м3
-
3,24
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Замена приборов учета воды - 2 шт.
8,0
10,447
2,447
2
Замена глубинных насосов типа ЭЦВ - 4 шт.
80,0
32,76
-47,24
3
Ремонт ветхого участка водопровода, х. Черномуровский
50,0
0
-50,0
4
Ремонт ветхого участка водопровода по ул. Северной
70,0
0
-70,0
5
Замена задвижки диаметром 250 мм - 4 шт.
10,0
26,85
16,85
6
Ремонт колодцев и башни
15,0
0
-15,0
7
Ремонт насосов
0
57,19
57,19
8
Установка прибора учета электроэнергии
0
6,0
6,0
9
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений
0
41,22
41,22
10
Итого
233,0
174,46
-58,54
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
1,0
0
-1,0
2
Итого
1,0
0
-1,0
Раздел 7
(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов
Краснодарского края от 05.12.2016 № 43/2016-вк НГР:RU23000201601595)
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 4086,04 тыс. руб.;
- на 2017 год - 4250,49 тыс. руб.;
- на 2018 год - 4862,45 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 12
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 33/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
АО "Кропоткинский завод железобетонных изделий"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Машиностроительная, 3 ул., г. Кропоткин, Кавказский район, Краснодарский край, 353840
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
78,7
78,7
78,7
2
Объем отведенных стоков, переданных другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам
тыс. м3
78,7
78,7
78,7
2.1
ООО "Водоканал"
тыс. м3
78,7
78,7
78,7
3
Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов
тыс. м3
4,4
4,4
4,4
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
74,3
74,3
74,3
5
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
74,3
74,3
74,3
5.1
Прочие потребители
тыс. м3
74,3
74,3
74,3
(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 07.03.2017 № 5/2017-вк НГР:RU23000201700209)
6
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
124,08
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт участка напорного трубопровода промфекальных стоков от насосной станции до очистных сооружений на участке в районе элеватора ООО "ЮНК-Агропродукт" протяженностью 40 метров, диаметром 250 мм
98,0
01.06.2016
31.08.2016
Всего за 2016 год
98,0
2017 год
3
Ремонт участка напорного трубопровода промфекальных стоков от насосной станции до очистных сооружений на участке в районе элеватора ООО "ЮНК-Агропродукт" протяженностью 68 метров, диаметром 250 мм
155,23
01.06.2017
31.08.2017
Всего за 2017 год
155,23
2018 год
5
Ремонт участка напорного трубопровода промфекальных стоков от насосной станции до очистных сооружений на участке в районе элеватора ООО "ЮНК-Агропродукт" протяженностью 70 метров, диаметром 250 мм
156,3
01.06.2018
31.08.2018
Всего за 2017 год
156,3
Итого
410,0
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016
1
Фекальная насосная станция: установка насоса СМ 200-150-400/6а на - 1 шт.
50,0
01.04.2016
31.06.2016
2
Всего за 2016 год
50,0
2017
3
Оснащение зданий, строений, сооружений регулируемой организации энергосберегающими лампами в целях освещения
2,0
01.10.2017
31.12.2017
Всего за 2017 год
2,0
2018
5
Обучение ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности (вновь принятых и переобучение работников)
10,0
01.10.2018
31.12.2018
Всего за 2018 год
10,0
Итого
62,0
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
100
100
100
2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
3. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
4. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>
0,3946
0,3946
0,3946
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
90,60
64,26
2
Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам:
тыс. м3
90,60
64,26
2.1
ООО "Водоканал", г. Кропоткин
тыс. м3
90,60
64,26
3
Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов
тыс. м3
4,4
4,38
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
86,20
59,88
4.1
Прочие потребители
86,20
59,88
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
2014 год
1
Ремонт труб на сетях водоотведения
110
0
-110
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Совершенствование организационной структуры управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности
10,0
0
-10,0
2
Обучение работников основам энергетической эффективности
15,0
0
-15,0
3
Разработка механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности для работников
12,0
0
-12,0
4
Заключение энергосервисных договоров (контрактов)
35,0
0
-35,0
5
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
1,0
0,3
-0,7
6
Установка регулятора уровня воды на ФНС
3,5
0
-3,5
7
Замена насосов (1 шт.) на менее энергоемкие (с той же производительностью)
45,0
0
-45,0
Итого
121,5
0,3
121,2
Раздел 7
(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов
Краснодарского края от 05.12.2016 № 43/2016-вк НГР:RU23000201601595)
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 1349,46 тыс. руб.;
- на 2017 год - 1403,46 тыс. руб.;
- на 2018 год - 1443,64 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
Приказ
от 20 ноября 2015 г. № 33/2015-окк
Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение
(Изменения и дополнения:
приказ региональной энергетической комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края от 09.12.2015 № 106/2015-окк НГР:RU2300201501760;
приказ региональной энергетической комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края от 05.12.2016 № 43/2016-вк НГР:RU23000201601595;
приказ региональной энергетической комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края от 07.03.2017 № 5/2017-вк НГР:RU23000201700209;
приказ региональной энергетической комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края от 23.08.2017 № 32/2017-вк НГР:RU230002017001030;
приказ региональной энергетической комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края от 13.12.2017 № 90/2017-вк НГР:RU23000201701649)
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", на основании решения правления региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края приказываю:
1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение на период действия с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно с календарной разбивкой в соответствии с приложением № 1.
2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов с использованием метода индексации в соответствии с приложением № 2.
3. Утвердить производственные программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения со сроком реализации с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года в соответствии с приложениями №№ 3 - 11.
(Приложение № 10 утратило силу. - Приказ РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 23.08.2017 № 32/2017-вк НГР:RU230002017001030)
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.
Руководитель
С.Н.Милованов
Приложение № 1
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 33/2015-окк
ТАРИФЫ
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
№ п/п
Наименование организации
на питьевую воду
на водоотведение
тариф (руб./куб. м) <**>
тариф для населения (руб./куб. м) <***>
тариф (руб./куб. м) <**>
тариф для населения (руб./куб. м) <***>
1
МУП Тепловодкомплекс "Кавказский" <*>, Кавказский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
28,25
28,25
54,10
54,10
с 01.07.2016 по 31.12.2016
29,39
29,39
55,18
55,18
с 01.01.2017 по 30.06.2017
29,39
29,39
55,18
55,18
с 01.07.2017 по 31.12.2017
30,56
30,56
57,38
57,38
с 01.01.2018 по 30.06.2018
30,56
30,56
57,38
57,38
с 01.07.2018 по 31.12.2018
31,71
31,71
62,25
62,25
2
МУП "Тепловодкомплекс Темижбекский" <*>, Кавказский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
34,80
34,80
52,53
52,53
с 01.07.2016 по 31.12.2016
36,23
36,23
54,53
54,53
с 01.01.2017 по 30.06.2017
36,23
36,23
54,53
54,53
с 01.07.2017 по 31.12.2017
37,67
37,67
56,41
56,41
с 01.01.2018 по 30.06.2018
37,67
37,67
56,41
56,41
с 01.07.2018 по 31.12.2018
42,02
42,02
58,84
58,84
3
МУП "Дмитриевское" <*>, Кавказский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
25,72
25,72
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
25,72
25,72
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
25,72
25,72
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
26,74
26,74
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
26,74
26,74
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
31,42
31,42
-
-
4
МУП "Мирское" <*>, Кавказский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
18,64
18,64
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
19,40
19,40
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
19,40
19,40
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
20,18
20,18
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
20,18
20,18
-
_
с 01.07.2018 по 31.12.2018
21,82
21,82
-
_
5
МУП "Лосевское" <*>, Кавказский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
20,92
20,92
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
20,92
20,92
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
20,92
20,92
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
21,75
21,75
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
21,75
21,75
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
23,66
23,66
-
-
6
ООО "Стимул" <*>, Кавказский район
Утратил силу. - Приказ РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 23.08.2017 № 32/2017-вк НГР:RU230002017001030
7
ООО "Водсервис" <*>, Кавказский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
25,38
25,38
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
26,41
26,41
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
26,41
26,41
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
27,46
27,46
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
27,46
27,46
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
34,16
34,16
-
-
8
АО "Кропоткинский завод железобетонных изделий", Кавказский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
-
-
17,80
21,00
с 01.07.2016 по 31.12.2016
-
-
18,52
21,85
с 01.01.2017 по 30.06.2017
-
-
18,52
21,85
с 01.07.2017 по 31.12.2017
-
-
19,25
22,72
с 01.01.2018 по 30.06.2018
-
-
19,25
22,72
с 01.07.2018 по 31.12.2018
-
-
19,61
23,14
--------------------------------
Примечание:
<*> организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
<**> тарифы для организаций, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, указаны без учета НДС.
<***> тарифы для населения для организаций, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, указаны с учетом НДС.
Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса
Н.С.СТРОЕВА
Приложение № 2
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 33/2015-окк
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ,
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование организации
Вид услуги
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/куб. м
1
МУП Тепловодкомплекс "Кавказский" <*>, Кавказский район
холодное водоснабжение
2016
9410,62
-
38,66
0,8259
2017
-
1
38,66
0,8259
2018
-
1
38,66
0,8259
водоотведение
2016
6229
-
-
0,3394
2017
-
1
-
0,3394
2018
-
1
-
0,3394
2
МУП "Тепловодкомплекс Темижбекский" <*>, Кавказский район
холодное водоснабжение
2016
4316,21
-
32,05
0,7825
2017
-
1
32,05
0,7825
2018
-
1
32,05
0,7825
водоотведение
2016
2901,80
-
-
0,5519
2017
-
1
-
0,5519
2018
-
1
-
0,5519
3
МУП "Дмитриевское" <*>, Кавказский район
холодное водоснабжение
2016
3584,24
-
-
0,6875
2017
-
1
-
0,6875
2018
-
1
-
0,6875
4
МУП "Мирское" <*>, Кавказский район
холодное водоснабжение
2016
2904,30
-
25,40
0,7050
2017
-
1
25,40
0,7050
2018
-
1
25,40
0,7050
5
МУП "Лосевское" <*>, Кавказский район
холодное водоснабжение
2016
4291,25
-
20,07
0,7494
2017
-
1
20,07
0,7494
2018
-
1
20,07
0,7494
6
Утратил силу. - Приказ РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 23.08.2017 № 32/2017-вк НГР:RU230002017001030
7
ООО "Водсервис" <*>, Кавказский район
холодное водоснабжение
2016
3292,50
-
30,81
0,5789
2017
-
1
30,81
0,5789
2018
-
1
30,81
0,5789
8
АО "Кропоткинский завод железобетонных изделий", Кавказский район
водоотведение
2016
1121,32
-
-
0,3946
2017
-
1
-
0,3946
2018
-
1
-
0,3946
--------------------------------
Примечание: <*> организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса
Н.С.Строева
Приложение № 3
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 33/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУП "Тепловодкомплекс "Кавказский"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Чапаева пер., 2, ст-ца Кавказская, Кавказский район, Краснодарский край, 352140
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
839,66
839,66
839,66
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
839,66
839,66
839,66
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
839,66
839,66
839,66
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
839,66
839,66
839,66
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
324,61
324,61
324,61
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
38,66
38,66
38,66
5
Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций)
тыс. м3
3,73
3,73
3,73
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
511,32
511,32
511,32
6.1
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
511,32
511,32
511,32
6.1
Населению
тыс. м3
431,01
431,01
431,01
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
58,77
58,77
58,77
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
21,54
21,54
21,54
7
Темп изменения потребления воды
%
104,3
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Замена насосов на скважинах (6 шт.):
- № 72597 ЭЦВ 8-25-150,
- № 58047 ЭЦВ 8-25-150,
- № 78842 ЭЦВ 8-25-150,
- № 58090 ЭЦВ 8-25-150,
- № 7080 ЭЦВ 8-25-160,
- № 79008 ЭЦВ 8-25-160
255,96
01.01.2016
31.12.2016
2017 год
2
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения.
278
01.01.2017
31.12.2017
2018 год
3
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения.
291,18
01.01.2018
31.12.2018
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
1
2
3
4
5
2016 год
1
Повышение энергетической эффективности системы освещения (установка энергосберегающих ламп)
5,5
01.01.2016
31.12.2016
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
38,66
38,66
38,66
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,8259
0,8259
0,8259
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. м3
828,25
914,50
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
828,25
914,50
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. м3
3,73
1,12
4
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
321,96
423,09
5
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
38,84
46,27
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
502,83
490,29
6.1
население
тыс. м3
422,38
412,07
6.2
прочие потребители
тыс. м3
18,5
19,0
6.3
бюджетные потребители
тыс. м3
61,95
59,22
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Ремонт насосов
83,16
0
-83,16
2
Ремонт электродвигателей
32,55
32,25
-0,3
3
Испытание электродвигателей
9,86
0
-9,86
4
Ремонт силового трансформатора
39,26
0
-39,26
5
Закупка материалов для ремонта
454,53
269,61
-184,93
6
Итого
619,36
301,86
-317,51
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Замена задвижек
3,0
0
-3
2
Очистка водонапорных колодцев от мусора, ревизия задвижек, установка новых люков
11,8
0
-11,8
3
Ревизия запорной арматуры в водонапорных колодцах
6,3
0
-6,3
4
Установка энергосберегающих ламп
12,7
11,20
-1,5
5
Ремонт здания насосной (окраска в светлые тона)
4,4
0
-4,4
6
Итого
38,2
11,2
-27
Раздел 7
(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов
Краснодарского края от 05.12.2016 № 43/2016-вк НГР:RU23000201601595)
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 14737,33 тыс. руб.;
- на 2017 год - 15328,84 тыс. руб.;
- на 2018 год - 15919,92 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 4
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 33/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУП "Тепловодкомплекс "Кавказский"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Чапаева пер., 2, ст-ца Кавказская, Кавказский район, Краснодарский край, 352140
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
119,98
119,98
119,98
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
119,98
119,98
119,98
3
Объем стоков, отведенных от собственных производственных и административных объектов
тыс. м3
1,25
1,25
1,25
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
118,73
118,73
118,73
4.1
населению
тыс. м3
57,78
57,78
57,78
4.2
прочим потребителям
тыс. м3
60,95
60,95
60,95
5
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
103,9
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения.
40,46
01.01.2016
31.12.2016
2017 год
2
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения.
43,02
01.01.2017
31.12.2017
2018 год
3
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения.
45,06
01.01.2018
31.12.2018
Итого
128,54
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>
0,3394
0,3394
0,3394
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка стоков) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
120,47
115,44
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
120,47
115,44
3
Объем стоков, отведенных от собственных производственных и административных объектов
тыс. м3
1,24
0,89
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
119,23
114,55
4.1
населению
тыс. м3
65,03
53,89
4.2
прочим потребителям
тыс. м3
54,20
4,03
4.3
бюджетным потребителям
тыс. м3
56,63
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Ремонт электродвигателей
24,73
12,04
-12,69
2
Профилактические испытания электрооборудования
8,87
0
-8,87
3
Закупка материалов для ремонта
55,4
32,76
-22,64
4
Итого
89,0
44,8
-44,2
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Прочистка канализационных сетей
2,2
0
-2,2
2
Ремонт канализационных колодцев
3,2
0
-3,2
3
Установка энергосберегающих ламп
7,4
0,32
-7,08
4
Побелка и покраска помещений
3,4
0
-3,4
5
Итого
16,2
0,32
-15,88
Раздел 7
(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов
Краснодарского края от 05.12.2016 № 43/2016-вк НГР:RU23000201601595)
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 6487,42 тыс. руб.;
- на 2017 год - 6682,02 тыс. руб.;
- на 2018 год - 7101,62 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 5
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 33/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУП "Тепловодкомплекс "Темижбекский"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Расшеватская ул., 99, ст-ца Темижбекская, Кавказский район, Краснодарский край, 352150
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
244,74
244,74
244,74
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
244,74
244,74
244,74
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
244,74
244,74
244,74
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
244,74
244,74
244,74
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
78,44
78,44
78,44
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
32,05
32,05
32,05
5
Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций)
тыс. м3
6,2
6,2
6,2
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
160,1
160,1
160,1
6.1
Населению
тыс. м3
142,1
142,1
142,1
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
7,38
7,38
7,38
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
10,62
10,62
10,62
7
Темп изменения потребления воды
%
100,7
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонтные работы на скважине 2528/1, по ул. Расшеватской:
- замена подающего трубопровода на трубу ПНД диаметром 90 мм, протяженностью 50 м;
- замена водомера ВХ-80.
49,1
01.04.2016
31.11.2016
2
Ремонт разводящего колодца по ул. Пугачева - ул. Степная
- замена задвижки диаметром 50 мм;
- замена люка
5,15
01.04.2016
31.10.2016
3
Замена трубопровода по ул. Братская, протяженностью 300 м, диаметром 50 мм
50,1
01.04.2016
31.10.2016
4
Замена водомера ВХ-80 на скважине ДК, по ул. Расшеватская, 42а
16,0
01.04.2016
31.10.2016
5
Всего на 2016
120,35
2017 год
6
Замена насоса ЭЦВ 6-16-110 на скважине № 7528 по ул. Симоняка, 1а
67,18
01.04.2017
31.10.2017
7
Замена водомера ВХ-100 на скважине № 6 по ул. Ленина, 107
16,0
01.04.2017
31.10.2017
8
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений
44,78
01.01.2017
31.12.2017
9
Всего на 2017
127,96
2018 год
10
Замена насоса ЭЦВ 8-25-100 на скважине № 1 ул. Ленина, 107
71,13
01.04.2018
31.10.2018
11
Замена насоса ЭЦВ 6-10-110, на скважине ДК ул. Расшеватская, 42а
28,45
01.04.2018
31.10.2018
12
Замена водомера ВХ-100, скважина № 5, ул. Ленина, 107
16,0
01.04.2018
31.10.2018
13
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений
18,44
01.01.2018
31.12.2018
14
Всего на 2017
134,02
15
Итого
382,33
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
32,05
32,05
32,05
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,7825
0,7825
0,7825
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. м3
219,70
236,4
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
219,70
236,4
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. м3
4,90
4,0
4
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
66,00
73,5
5
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
30,04
31,09
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
148,80
158,9
6.1
население
тыс. м3
141,20
150,0
6.2
прочие потребители
тыс. м3
7,60
3,1
6.3
Бюджетные потребители
тыс. м3
-
5,8
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Замена глубинного кабеля на скважине № 3 - 360 м
17,3
22,07
4,77
2
Смена глубинных насосов типа ЭЦВ - 4 шт.
62,3
114,86
52,56
3
Замена водомеров диаметром 100 мм, скважина № 1 - 2 шт.
10,8
0
-10,8
4
Ремонт участка водопроводной сети диаметром 48 мм по ул. Расшеватская, 71, с запорной арматурой
1,8
0
-1,8
5
Смена задвижки диаметром 250 мм - 1 шт.
11,3
7,5
-3,8
6
Ремонт водозаборных колонок с устройством отмосток - 2 шт.
3,4
0,5
-2,9
7
Замена электросчетчика "Меркурий" - 230 Ам
0
1,86
1,86
8
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений
0
90,8
90,8
9
Итого
106,9
237,59
130,69
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Замена энергосберегающих ламп
1,0
0,2
-0,8
2
Итого
1,0
0,2
-0,8
Раздел 7
(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов
Краснодарского края от 05.12.2016 № 43/2016-вк НГР:RU23000201601595)
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 5686,08 тыс. руб.;
- на 2017 год - 5915,79 тыс. руб.;
- на 2018 год - 6379,00 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 6
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 33/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУП "Тепловодкомплекс Темижбекский"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Расшеватская ул., 99, ст-ца Темижбекская, Кавказский район, Краснодарский край, 352150
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
60,8
60,8
60,8
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
60,8
60,8
60,8
3
Объем стоков, отведенных от собственных производственных и административных объектов
тыс. м3
1,4
1,4
1,4
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
59,4
59,4
59,4
4.1
населению
тыс. м3
32,7
32,7
32,7
4.2
прочим потребителям
тыс. м3
23,5
23,5
23,5
4.3
Бюджетные потребители
тыс. м3
3,2
3,2
3,2
5
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
185
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Замена трубопровода по ул. Расшеватская, 77 - 98, протяженностью 15 м, диаметром 160 мм
4,9
01.01.2016
31.12.2016
2
Замена запорной арматуры на ОСК, ул. Обрывная:
- задвижка диаметром 100 мм, 50 мм
12,9
01.01.2016
31.12.2016
3
Всего на 2016 год
17,8
2017 год
4
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений
18,92
01.01.2017
31.12.2017
2018 год
5
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений
19,82
01.01.2018
31.12.2018
Итого
56,54
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>
0,5519
0,5519
0,5519
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка стоков) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
60,8
33,6
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
60,8
33,6
3
Объем стоков, отведенных от собственных производственных и административных объектов
тыс. м3
1,4
1,5
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в т.ч.:
тыс. м3
59,4
32,1
4.1
населению
тыс. м3
32,7
29,0
4.2
прочим потребителям
тыс. м3
23,5
0,6
4.3
бюджетные потребители
тыс. м3
3,2
2,5
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Смена обратных клапанов
0,80
2,10
1,3
2
Смена уличной самотечной канализации
18,90
0,00
-18,9
3
Смена запорной арматуры диаметром 80 мм
3,60
2,50
-1,1
4
Смена запорной арматуры диаметром 50 мм
6,90
3,40
-3,5
5
Смена насоса СМ 80-50-200/2А
0
24,40
24,4
6
Смена кабеля СИП - 80 м
0
5,90
5,9
7
Смена насоса СМ 100-65-200/2А
0
13,40
13,4
8
Ремонт помещений ОСК
0
2,70
2,7
9
Материалы для ремонта
0
12,1
12,1
10
Итого за 2014 год
30,2
66,54
36,34
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Замена энергосберегающих ламп
1,0
0,58
-0,42
2
Итого
1,0
0,58
-0,42
Раздел 7
(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов
Краснодарского края от 05.12.2016 № 43/2016-вк НГР:RU23000201601595)
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 3179,72 тыс. руб.;
- на 2017 год - 3294,87 тыс. руб.;
- на 2018 год - 3422,77 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 7
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 33/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУП "Дмитриевское"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Фрунзе ул., 1, кв. 2, ст. Дмитриевская, Кавказский район, Краснодарский край, 352144
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
173,8
173,8
173,8
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
173,8
173,8
173,8
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
173,8
173,8
173,8
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
173,8
173,8
173,8
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
0
0
0
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
0
0
0
5
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
173,8
173,8
173,8
5.1
Населению
тыс. м3
166,60
166,60
166,60
5.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
7,2
7,2
7,2
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
1224,70
01.01.2016
31.12.2016
2
Всего на 2016
1224,70
2017 год
3
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
1302,17
01.01.2017
31.12.2017
4
Всего на 2017
1302,17
2018 год
5
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
1363,92
01.01.2018
31.12.2018
6
Всего на 2018
1363,92
7
Итого
3890,80
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,6875
0,6875
0,6875
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
В связи с тем, что производственная программа МУП "Дмитриевское", Кавказский район в сфере холодного водоснабжения уполномоченным органом не утверждалась, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен.
Раздел 7
(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов
Краснодарского края от 05.12.2016 № 43/2016-вк НГР:RU23000201601595)
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 4470,1 1 тыс. руб.;
- на 2017 год - 4558,91 тыс. руб.;
- на 2018 год - 5054,5 1 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 8
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 33/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУП "Мирское"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Ленина ул., 85, пос. Мирской, Кавказский район, Краснодарский край, 352159
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
347
347
347
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
347
347
347
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
347
347
347
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
347
347
347
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
88,14
88,14
88,14
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
25,4
25,4
25,4
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
258,86
258,86
258,86
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе:
тыс. м3
258,86
258,86
258,86
6.1
Населению
тыс. м3
237,9
237,9
237,9
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
13,9
13,9
13,9
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
7,06
7,06
7,06
7
Темп изменения потребления воды
%
174,7
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ограждение границы санитарной зоны водозабор № 826
240,87
01.03.2016
01.08.2016
2017 год
2
Ограждение границы санитарной зоны водозабор № 4448
256,11
01.03.2017
01.08.2017
2018 год
3
Ограждение границы санитарной зоны водозабор № 65581
268,25
01.03.2018
01.08.2018
4
Итого
765,23
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
25,4
25,4
25,4
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,7050
0,7050
0,7050
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. м3
419,8
198,6
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
419,8
198,6
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
106,6
50,44
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
25,4
25,4
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
313,2
148,2
5.1
население
тыс. м3
297,9
143,0
5.2
прочие потребители
тыс. м3
15,3
5,2
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Расходы на реализацию мероприятий по ремонту централизованных систем водоснабжения в составе производственной программы уполномоченным органом не утверждалась.
Раздел 7
(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов
Краснодарского края от 05.12.2016 № 43/2016-вк НГР:RU23000201601595)
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 4923,81 тыс. руб.;
- на 2017 год - 5122,61 тыс. руб.;
- на 2018 год - 5435,10 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 9
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 33/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУП "Лосевское"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Ленина ул., 62, хут. Лосево, Кавказский район, Краснодарский край, 352155 (местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
420,0
420,0
420,0
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
420,0
420,0
420,0
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
335,70
335,70
335,70
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
335,70
335,70
335,70
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
84,3
84,3
84,3
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
20,07
20,07
20,07
5
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе:
тыс. м3
335,7
335,7
335,7
5.1
Населению
тыс. м3
290,7
290,7
290,7
5.2
Прочим потребителям
тыс. м3
45,0
45,0
45,0
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
509,42
01.01.2016
31.12.2016
2
Всего за 2016 год
509,421
2017 год
3
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
541,65
01.01.2017
31.12.2017
4
Всего за 2017 год
541,65
2018 год
5
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
567,33
01.01.2018
31.12.2018
6
Всего за 2018 год
567,33
7
Итого
1618,4
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
20,07
20,07
20,07
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,7494
0,7494
0,7494
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
В связи с непредставлением МУП "Лосевское" заявления и документов к нему для установления тарифов на регулируемый период 2016 - 2018 годов РЭК - департаментом в отношении указанной организации открыто дело по инициативе регулирующего органа. Отчет организации об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за 2014 год отсутствует, в связи с чем отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за 2014 год не приводится.
Раздел 7
(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов
Краснодарского края от 05.12.2016 № 43/2016-вк НГР:RU23000201601595)
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 7023,24 тыс. руб.;
- на 2017 год - 7163,24 тыс. руб.;
- на 2018 год - 7622,10 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 10
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 33/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Утратила силу. - Приказ РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 23.08.2017 № 32/2017-вк НГР:RU230002017001030.
Приложение № 11
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 33/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
ООО "Водсервис"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Ленина ул., 64, п. М. Горького, Кавказский район, Краснодарский край, 352142
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
228,07
228,07
228,07
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
228,07
228,07
228,07
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
228,07
228,07
228,07
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
228,07
228,07
228,07
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
70,27
70,27
70,27
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
30,81
30,81
30,81
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
157,8
157,8
157,8
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
157,8
157,8
157,8
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе:
тыс. м3
157,8
157,8
157,8
6.1
Населению
тыс. м3
128,5
128,5
128,5
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
3,32
3,32
3,32
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
25,98
25,98
25,98
7
Темп изменения потребления воды
%
110,45
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт водопроводной сети ул. Красноармейская, 1 - 37, протяженностью 300 м, диаметром 90 мм
113,9
01.04.2016
01.06.2016
2
Ремонт водопроводной сети пер. Северный 1 - 11, протяженностью 200 м, диаметром 75 мм
57,1
01.04.2016
01.07.2016
3
Ремонт водопроводной сети пер. Братский 1 - 14, протяженностью 250 м, диаметром 75 мм
68,0
01.05.2016
01.07.2016
4
Ремонт водопроводной сети пер. Молодежный 2 - 6, протяженностью 300 м, диаметром 75 мм
80,3
01.06.2016
01.09.2016
5
Ремонт водопроводной сети пер. пер. Кубанский 2 - 8, протяженностью 200 м, диаметром 75 мм
55,7
01.08.2016
01.10.2016
6
Всего на 2016 год
375
2017 год
7
Ремонт подводящей водопроводной сети от водозабора ул. Школьная, 11, до ул. Ленина, 1 - 70, протяженностью 1000 м, диаметром 90 мм
388,62
01.04.2017
01.07.2017
8
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
10,1
01.01.2017
31.12.2017
9
Всего на 2017 год
398,72
2018 год
10
Ремонт водопроводной сети ул. Линейная 1 - 9, протяженностью 500 м, диаметром 90 мм
194,71
01.04.2018
01.07.2018
11
Ремонт водопроводной сети ул. Школьная, 1 - 9, протяженностью 500 м, диаметром 90 мм
194,71
01.08.2018
01.11.2018
12
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
28,2
01.01.2018
31.12.2018
13
Всего на 2018 год
417,62
14
Итого
1191,35
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
30,81
30,81
30,81
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,5789
0,5789
0,5789
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. м3
238,00
205,9
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
238,00
205,9
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
73,33
63,03
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
30,81
30,60
5
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. м3
6,87
0
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
157,80
142,87
6.1
население
тыс. м3
128,50
113,0
6.2
прочие потребители
тыс. м3
29,30
26,63
6.3
бюджетные потребители
тыс. м3
-
3,24
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Замена приборов учета воды - 2 шт.
8,0
10,447
2,447
2
Замена глубинных насосов типа ЭЦВ - 4 шт.
80,0
32,76
-47,24
3
Ремонт ветхого участка водопровода, х. Черномуровский
50,0
0
-50,0
4
Ремонт ветхого участка водопровода по ул. Северной
70,0
0
-70,0
5
Замена задвижки диаметром 250 мм - 4 шт.
10,0
26,85
16,85
6
Ремонт колодцев и башни
15,0
0
-15,0
7
Ремонт насосов
0
57,19
57,19
8
Установка прибора учета электроэнергии
0
6,0
6,0
9
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений
0
41,22
41,22
10
Итого
233,0
174,46
-58,54
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
1,0
0
-1,0
2
Итого
1,0
0
-1,0
Раздел 7
(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов
Краснодарского края от 05.12.2016 № 43/2016-вк НГР:RU23000201601595)
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 4086,04 тыс. руб.;
- на 2017 год - 4250,49 тыс. руб.;
- на 2018 год - 4862,45 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 12
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 20 ноября 2015 г. № 33/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
АО "Кропоткинский завод железобетонных изделий"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Машиностроительная, 3 ул., г. Кропоткин, Кавказский район, Краснодарский край, 353840
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
78,7
78,7
78,7
2
Объем отведенных стоков, переданных другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам
тыс. м3
78,7
78,7
78,7
2.1
ООО "Водоканал"
тыс. м3
78,7
78,7
78,7
3
Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов
тыс. м3
4,4
4,4
4,4
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
74,3
74,3
74,3
5
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
74,3
74,3
74,3
5.1
Прочие потребители
тыс. м3
74,3
74,3
74,3
(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 07.03.2017 № 5/2017-вк НГР:RU23000201700209)
6
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
124,08
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт участка напорного трубопровода промфекальных стоков от насосной станции до очистных сооружений на участке в районе элеватора ООО "ЮНК-Агропродукт" протяженностью 40 метров, диаметром 250 мм
98,0
01.06.2016
31.08.2016
Всего за 2016 год
98,0
2017 год
3
Ремонт участка напорного трубопровода промфекальных стоков от насосной станции до очистных сооружений на участке в районе элеватора ООО "ЮНК-Агропродукт" протяженностью 68 метров, диаметром 250 мм
155,23
01.06.2017
31.08.2017
Всего за 2017 год
155,23
2018 год
5
Ремонт участка напорного трубопровода промфекальных стоков от насосной станции до очистных сооружений на участке в районе элеватора ООО "ЮНК-Агропродукт" протяженностью 70 метров, диаметром 250 мм
156,3
01.06.2018
31.08.2018
Всего за 2017 год
156,3
Итого
410,0
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016
1
Фекальная насосная станция: установка насоса СМ 200-150-400/6а на - 1 шт.
50,0
01.04.2016
31.06.2016
2
Всего за 2016 год
50,0
2017
3
Оснащение зданий, строений, сооружений регулируемой организации энергосберегающими лампами в целях освещения
2,0
01.10.2017
31.12.2017
Всего за 2017 год
2,0
2018
5
Обучение ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности (вновь принятых и переобучение работников)
10,0
01.10.2018
31.12.2018
Всего за 2018 год
10,0
Итого
62,0
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
100
100
100
2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
3. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
4. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>
0,3946
0,3946
0,3946
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
90,60
64,26
2
Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам:
тыс. м3
90,60
64,26
2.1
ООО "Водоканал", г. Кропоткин
тыс. м3
90,60
64,26
3
Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов
тыс. м3
4,4
4,38
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
86,20
59,88
4.1
Прочие потребители
86,20
59,88
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
2014 год
1
Ремонт труб на сетях водоотведения
110
0
-110
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Совершенствование организационной структуры управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности
10,0
0
-10,0
2
Обучение работников основам энергетической эффективности
15,0
0
-15,0
3
Разработка механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности для работников
12,0
0
-12,0
4
Заключение энергосервисных договоров (контрактов)
35,0
0
-35,0
5
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
1,0
0,3
-0,7
6
Установка регулятора уровня воды на ФНС
3,5
0
-3,5
7
Замена насосов (1 шт.) на менее энергоемкие (с той же производительностью)
45,0
0
-45,0
Итого
121,5
0,3
121,2
Раздел 7
(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов
Краснодарского края от 05.12.2016 № 43/2016-вк НГР:RU23000201601595)
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 1349,46 тыс. руб.;
- на 2017 год - 1403,46 тыс. руб.;
- на 2018 год - 1443,64 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 18.11.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 090.120.000 Бытовое обслуживание населения, 090.120.040 Тарифы и льготы на бытовые услуги |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: