Основная информация
Дата опубликования: | 21 декабря 2010г. |
Номер документа: | RU24000201001676 |
Текущая редакция: | 2 |
Статус нормативности: | Ненормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Министерство социальной политики Красноярского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
МИНИСТЕРСТВО
социальной политики Красноярского края
П Р И К А З
21 декабря 2010
г. Красноярск
№ 615-ОД
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРАЕВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
(наименование в редакции приказа министерства социальной политики Красноярского края от 25.11.2011 № 833-ОД)
{Изменение:
Приказ министерства социальной политики Красноярского края от 25.11.2011 № 833-ОД; НГРRU24000201101705}
В соответствии с частью 14 статьи 33 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», пунктами 3.1, 4.3 Положения о министерстве социальной политики Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 07.08.2008 № 30-п «Об утверждении Положения о министерстве социальной политики Красноярского края и установлении предельной численности государственных гражданских служащих и иных работников министерства социальной политики Красноярского края», с учетом приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности краевыми государственными бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство социальной политики Красноярского края (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя министра края Н.Е.Кузьмину.
3. Опубликовать приказ в «Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края».
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2012 года, но не ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.
Министр края
Г.Е. Пашинова
Приложение к приказу
министерства социальной политики
Красноярского края
от 21.12.2010 г. № 615-ОД
Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности краевых государственными бюджетными и автономными учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство социальной политики Красноярского края
(наименование в редакции приказа министерства социальной политики Красноярского края от 25.11.2011 № 833-ОД)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – План) краевого государственного бюджетного учреждения, краевого государственного автономного учреждения (далее – учреждение), обособленного (структурного) подразделения учреждения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета (далее – подразделение), в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство социальной политики Красноярского края (далее - Министерство).
1.2. План составляется и утверждается на финансовый год и плановый период.
2. Порядок составления Плана
2.1. План составляется учреждением (подразделением) на этапе формирования проекта краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период в рублях с точностью до двух знаков после запятой по формам согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
(пункт 2.1 в редакции приказа министерства социальной политики Красноярского края от 25.11.2011 № 833-ОД)
2.2. В Плане указываются:
цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения (положением подразделения);
виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения);
перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату;
показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана).
общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности);
общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества;
плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения).
2.3. Показатели Плана по поступлениям и выплатам формируются учреждением (подразделением) на этапе формирования проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, исходя из представленной Министерством информации о планируемых объемах расходных обязательств:
(абзац 1 в редакции приказа министерства социальной политики Красноярского края от 25.11.2011 № 833-ОД)
субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) (далее – государственное задание);
субсидий, предоставляемых в соответствии с проектом закона о краевом бюджете на иные цели (далее - субсидии на иные цели);
(абзац 3 в редакции приказа министерства социальной политики Красноярского края от 25.11.2011 № 833-ОД)
бюджетных инвестиций;
публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени органа государственной власти планируется передать в установленном порядке учреждению.
2.4. Плановые показатели по поступлениям формируются учреждением (подразделением) согласно настоящему Порядку в разрезе:
субсидий на выполнение государственного задания;
целевых субсидий;
бюджетных инвестиций;
поступлений от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности;
поступлений от реализации ценных бумаг (для краевых государственных автономных учреждений, а также краевых государственных бюджетных учреждений в случаях, установленных федеральными законами).
Суммы публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени органа государственной власти передаются в установленном порядке учреждению, указываются справочно.
2.5. Поступления, указанные в абзацах втором, третьем, четвертом и седьмом пункта 2.4 настоящего Порядка формируются учреждением (подразделением) на основании информации, представленной Министерством на этапе формирования проекта краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
(абзац 1 в редакции приказа министерства социальной политики Красноярского края от 25.11.2011 № 833-ОД)
Поступления, указанные в абзаце пятом пункта 2.4 настоящего Порядка, рассчитываются исходя из планируемого объема оказания услуг (выполнения работ) в соответствии с утвержденным государственным заданием и планируемой стоимости их реализации.
2.6. Плановые показатели по поступлениям от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, указываются в разрезе видов услуг (работ).
2.7. Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) в разрезе выплат, указанных в Плане, с детализацией до уровня групп и статей классификации операций сектора государственного управления бюджетной классификации Российской Федерации, а по группе «Поступление нефинансовых активов» - с указанием кода группы классификации операций сектора государственного управления.
2.8. Плановые объемы выплат, связанных с выполнением учреждением (подразделением) государственного задания, формируются с учетом нормативных затрат, определенных в соответствии с утвержденным Правительством Красноярского края порядком определения расчетно – нормативных затрат на оказание учреждениями государственных услуг (выполнение работ) и содержание их имущества.
2.9. При предоставлении учреждению субсидий на иные цели, бюджетных инвестиций учреждение (подразделение) составляет и представляет Министерству Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными учреждению (код формы документа по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0501016) (далее - Сведения) <1>, по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
В случае если учреждению (подразделению) предоставляются субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции из разных источников, показатели Сведений формируются в разрезе источников поступлений
(абзацы 1, 2 в редакции приказа министерства социальной политики Красноярского края от 25.11.2011 № 833-ОД)
Формирование объемов планируемых выплат, указанных в Сведениях, осуществляется в соответствии с нормативным правовым актом, устанавливающим порядок предоставления субсидий на иные цели, бюджетных инвестиций из краевого бюджета.
(абзац 3 в редакции приказа министерства социальной политики Красноярского края от 25.11.2011 № 833-ОД)
2.10. Объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения которых являются поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, формируются учреждением (подразделением) в соответствии с порядком определения платы, установленным Министерством.
3. Порядок утверждения Плана и Сведений
3.1. После принятия закона Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период План и Сведения при необходимости уточняются учреждением (подразделением) и направляются на утверждение в соответствии с пунктами 3.6 - 3.10 настоящего Порядка.
(пункт 3.1 в редакции приказа министерства социальной политики Красноярского края от 25.11.2011 № 833-ОД)
3.2. Уточнение показателей Плана, связанных с принятием закона Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период, осуществляется учреждением (подразделением) не позднее одного месяца после официального опубликования закона Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Уточнение показателей Плана, связанных с выполнением государственного задания, осуществляется с учетом показателей утвержденного государственного задания и размера субсидии на выполнение государственного задания.
3.3. План подписывается должностными лицами, ответственными за содержащиеся в Плане данные, - руководителем учреждения (подразделения) (уполномоченным им лицом), руководителем финансово-экономической службы учреждения (подразделения), главным бухгалтером учреждения и исполнителем документа.
3.4. В целях внесения изменений в План и (или) Сведения составляются новые План и (или) Сведения, показатели которых не должны вступать в противоречие в части кассовых операций по выплатам, проведенным до внесения изменения в План и (или) Сведения.
3.5. Внесение изменений в План, не связанных с принятием закона Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период, осуществляется при наличии соответствующих обоснований и расчетов на величину измененных показателей.
3.6. План краевого государственного бюджетного учреждения (План с учетом изменений) утверждается Министерством.
3.7. План краевого государственного автономного учреждения (План с учетом изменений) утверждается руководителем краевого государственного автономного учреждения на основании заключения наблюдательного совета краевого государственного автономного учреждения.
3.8. План подразделения (План с учетом изменений) утверждается руководителем учреждения, в структуре которого создано данное подразделение.
3.9. Сведения, указанные в пункте 2.9 настоящего Порядка, сформированные учреждением, утверждаются Министерством.
3.10. Сведения, указанные в пункте 2.9 настоящего Порядка, сформированные подразделением, утверждаются учреждением, в структуре которого создано данное подразделение.
Приложение N 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности краевыми государственными бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство социальной политики Красноярского края
УТВЕРЖДАЮ
(наименование должности лица, утверждающего документ)
(подпись)
(расшифровка подписи)
"_______" ________________ 20____г.
План финансово - хозяйственной деятельности
краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения
(подразделения) на 20___ год
КОДЫ
"_____"___________________ 20___г.
Форма по КФД
Дата
по ОКПО
по ОКЕИ
383
Наименование краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
ИНН / КПП
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
I. Сведения о деятельности краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
1.1. Цели деятельности краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):
1.2. Виды деятельности краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной, приносящей доход деятельности):
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения), в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
II. Показатели финансового состояния учреждения <*>
Наименование показателя
Код строки
Сумма
1. Нефинансовые активы, всего
001
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого краевого имущества, всего
002
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) на праве оперативного управления
003
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного краевым государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
004
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного краевым государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
005
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
006
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего
007
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
008
1.2.1.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
009
2. Финансовые активы, всего
010
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета
011
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета всего:
012
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
013
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
014
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
015
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
016
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
017
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
018
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
019
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
020
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
021
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
022
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего
023
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
024
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
025
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
026
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
027
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
028
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
029
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
030
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
031
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
032
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
033
3. Обязательства, всего
034
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
035
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего
036
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
037
3.2.2. по оплате услуг связи
038
3.2.3. по оплате транспортных услуг
039
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
040
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
041
3.2.6. по оплате прочих услуг
042
3.2.7. по приобретению основных средств
043
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
044
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
045
3.2.10. по приобретению материальных запасов
046
3.2.11. по оплате прочих расходов
047
3.2.12. по платежам в бюджет
048
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
049
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего
050
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
051
3.3.2. по оплате услуг связи
052
3.3.3. по оплате транспортных услуг
053
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
054
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
055
3.3.6. по оплате прочих услуг
056
3.3.7. по приобретению основных средств
057
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
058
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
059
3.3.10. по приобретению материальных запасов
060
3.3.11. по оплате прочих расходов
061
3.3.12. по платежам в бюджет
062
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
063
<*> Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) раздела II плана финансово-хозяйственной деятельности отражаются на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления данного Плана.
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя
Код строки
Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления
Всего
в том числе
операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства
операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года
064
Поступления, всего:
065
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного задания
066
Субсидии на иные цели
067
Бюджетные инвестиции
068
Поступления от оказания краевым государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего
069
в том числе:
Услуга № 1
Услуга № 2
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего
070
в том числе:
Поступления от реализации ценных бумаг
071
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
072
900
Выплаты, всего:
073
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
074
210
из них:
Заработная плата
075
211
Прочие выплаты
076
212
Начисления на выплаты по оплате труда
077
213
Оплата работ, услуг, всего
078
220
из них:
Услуги связи
079
221
Транспортные услуги
080
222
Коммунальные услуги
081
223
Арендная плата за пользование имуществом
082
224
Работы, услуги по содержанию имущества
083
225
Прочие работы, услуги
084
226
Безвозмездные перечисления организациям, всего
085
240
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
086
241
Социальное обеспечение, всего
087
260
из них:
Пособия по социальной помощи населению
088
262
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
089
263
Прочие расходы
090
290
Поступление нефинансовых активов, всего
091
300
из них:
Увеличение стоимости основных средств
092
310
Увеличение стоимости нематериальных активов
093
320
Увеличение стоимости непроизводственных активов
094
330
Увеличение стоимости материальных запасов
095
340
Поступление финансовых активов, всего:
096
500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
097
520
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
098
530
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего (руб.)
099
Прибыль (убыток) до налогообложения (руб.)
100
Налог на прибыль (руб.)
101
Чистая прибыль (убыток) ("+" чистая прибыль, "-" убыток) (руб.)
102
Рентабельность продаж, (%)
103
Рентабельность производства, (%)
104
Штатная численность, (ед.)
105
Среднемесячная заработная плата, (руб.)
106
Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения - всего, (чел.)
107
по видам услуг (работ)…
Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными для потребителей услугами (работами) - всего, (чел.)
108
по видам услуг (работ)…
Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными для потребителей услугами (работами) - всего (чел.)
109
по видам услуг (работ)…
Количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными для потребителей услугами (работами) - всего (чел.)
110
по видам услуг (работ)…
Количество койко-дней по услугам (работам) краевого государственного автономного учреждения - всего (койко-дни)
111
по видам услуг (работ)…
Количество койко-дней по бесплатным для потребителей услугам (работам) - всего (койко-дни)
112
по видам услуг (работ)…
Количество койко-дней по частично платными для потребителей услугам (работам) - всего (койко-дни)
113
по видам услуг (работ)…
Количество койко-дней по полностью платными для потребителей услугам (работам) - всего (койко-дни)
114
по видам услуг (работ)…
ПРИМЕЧАНИЕ:
Вместе с настоящим планом финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) на финансовый год и плановый период предоставляется:
- "Распределение выплат в разрезе поступлений учреждения" (Приложение № 2 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности краевыми государственными бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство социальной политики Красноярского края);
Дополнительно:
- "Распределение выплат в разрезе поступлений по месяцам, кварталам" (на очередной финансовый год) (Приложение № 3 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности краевыми государственными бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство социальной политики Красноярского края).
Руководитель краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель
тел. ______________
(подпись)
(расшифровка подписи)
"_____"________________ 20______ г.
(приложение № 1 в редакции приказа министерства социальной политики Красноярского края от 25.11.2011 № 833-ОД)
Приложение N 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности краевыми государственными бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство социальной политики Красноярского края
Распределение выплат в разрезе поступлений учреждения
(наименование учреждения)
N п/п
Наименование показателя
Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления
Итого
Планируемый остаток средств на начало _______ года
План на ________ год, (по видам поступлений)
всего
в том числе
всего
в том числе
субсидии на выполнении государственного задания
субсидии на иные цели
бюджетные инвестиции
поступления от оказания краевым государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе
поступления от иной приносящей доход деятельности
субсидии на выполнении государственного задания
субсидии на иные цели
бюджетные инвестиции
поступления от оказания краевым государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе
поступления от иной приносящей доход деятельности
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Заработная плата
211
0,00
0,00
0,00
2
Прочие выплаты
212
0,00
0,00
2.1
Льготный проезд
0,00
0,00
0,00
2.2
Суточные
0,00
0,00
0,00
2.3
Методическая литература
0,00
0,00
0,00
2.4
Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет
0,00
0,00
0,00
3
Начисления на выплаты по оплате труда
213
0,00
0,00
0,00
4
Услуги связи
221
0,00
0,00
0,00
4.1
Абонентская плата, межгород
0,00
0,00
0,00
4.2
Сотовая связь
0,00
0,00
0,00
4.3
Услуги электронной почты
0,00
0,00
0,00
4.4
Прочие
0,00
0,00
0,00
5
Транспортные услуги
222
0,00
0,00
0,00
5.1
Командировочные расходы
0,00
0,00
0,00
5.2
Найм транспортных средств
0,00
0,00
0,00
5.3
Прочие транспортные услуги
6
Коммунальные услуги
223
0,00
0,00
0,00
6.1
Электроэнергия
0,00
0,00
0,00
6.2
Водоснабжение
0,00
0,00
0,00
6.3
Теплоснабжение
0,00
0,00
0,00
6.4
Канализация
0,00
0,00
0,00
6.5
Иные коммунальные услуги
7
Арендная плата за пользование имуществом
224
0,00
0,00
0,00
7.1
Гаражного массива
0,00
0,00
0,00
7.2
Основного помещения
0,00
0,00
0,00
7.3
Иного имущества
8
Работы, услуги по содержанию имущества
225
0,00
0,00
0,00
8.1
Капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
8.2
Текущий ремонт зданий и сооружений
0,00
0,00
0,00
8.3
Текущий ремонт оборудования и инвентаря
0,00
0,00
0,00
8.4
Огнезащитная обработка
0,00
0,00
0,00
8.5
Обслуживание пожарной сигнализации
0,00
0,00
0,00
8.6
Зарядка огнетушителей
0,00
0,00
0,00
8.7
Дератизация, дезинфекция
0,00
0,00
0,00
8.8
Стирка мягкого инвентаря
0,00
0,00
0,00
8.9
Прочие
0,00
0,00
0,00
9
Прочие работы, услуги
226
0,00
0,00
0,00
9.1
Медицинский осмотр
0,00
0,00
0,00
9.2
Изготовление проектно-сметной документации
0,00
0,00
0,00
9.3
Установка и монтаж систем пожарной сигнализации
0,00
0,00
0,00
9.4
Оплата услуг по вневедомственной охране
0,00
0,00
0,00
9.5
Обучение на курсах повышения квалификации
0,00
0,00
0,00
9.6
Оплата проживания в служебной командировке
0,00
0,00
0,00
9.7
Лицензирование учреждения (экспертное заключение)
0,00
0,00
0,00
9.8
ОСАГО
0,00
0,00
0,00
9.9
Программное обеспечение информационных систем "Консультант плюс", WinAC, 1C
0,00
0,00
0,00
9.10
Услуги по проведению лабораторных исследований, инструментальных измерений
0,00
0,00
0,00
9.11
Прочие услуги
0,00
0,00
0,00
10
Пособия по социальной помощи населению
262
0,00
0,00
0,00
11
Прочие расходы
290
0,00
0,00
0,00
11.1
Плата за загрязнение окружающей среды
0,00
0,00
0,00
11.2
Штрафы по предписанию
0,00
0,00
0,00
11.3
Госпошлина за лицензирование
0,00
0,00
0,00
11.4
Прочие налоги, госпошлина, пеня
0,00
0,00
0,00
12
Увеличение стоимости основных средств
310
0,00
0,00
0,00
12.1
Приобретение (изготовление) основных средств
0,00
0,00
0,00
12.2
Реконструкция, модернизация, дооборудование
0,00
0,00
0,00
12.3
Инвестиции в строительство объектов основных средств
0,00
0,00
0,00
13
Увеличение стоимости материальных запасов
340
0,00
0,00
0,00
13.1
Продукты питания
0,00
0,00
0,00
13.2
Мягкий инвентарь
0,00
0,00
0,00
13.3
Медикаменты
0,00
0,00
0,00
13.4
ГСМ
0,00
0,00
0,00
13.5
Оплата угля
0,00
0,00
0,00
13.6
Оплата дров
0,00
0,00
0,00
13.7
Моющие средства
0,00
0,00
0,00
13.8
Прочие
0,00
0,00
0,00
14
Всего выплат <*>
0,00
0,00
0,00
ПРИМЕЧАНИЕ: <*> Сумма по показателю "Всего выплат" (п.14) соответствует значению показателя по коду 073 "Выплаты, всего" плана финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения).
Руководитель учреждения (подразделения)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер учреждения (подразделения)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(приложение № 2 в редакции приказа министерства социальной политики Красноярского края от 25.11.2011 № 833-ОД)
Приложение N 3
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности краевыми государственными бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство социальной политики Красноярского края
Распределение выплат в разрезе поступлений по месяцам, кварталам
Наименование поступления:
(наименование учреждения)
N п/п
Наименование показателя
Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления
План на ________ год
ГОД
Январь
Февраль
Март
1 квартал
Апрель
Май
Июнь
2 квартал
Июль
Август
Сентябрь
3 квартал
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
4 квартал
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
Заработная плата
211
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Прочие выплаты
212
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Льготный проезд
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Суточные
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3
Методическая литература
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4
Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Начисления на выплаты по оплате труда
213
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Услуги связи
221
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1
Абонентская плата, межгород
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2
Сотовая связь
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3
Услуги электронной почты
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4
Прочие
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Транспортные услуги
222
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1
Командировочные расходы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.2
Найм транспортных средств
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.3
Прочие транспортные услуги
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Коммунальные услуги
223
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.1
Электроэнергия
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.2
Водоснабжение
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.3
Теплоснабжение
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.4
Канализация
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.5
Иные коммунальные услуги
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
Арендная плата за пользование имуществом
224
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.1
Гаражного массива
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.2
Основного помещения
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.3
Иного имущества
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
Работы, услуги по содержанию имущества
225
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.1
Капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.2
Текущий ремонт зданий и сооружений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.3
Текущий ремонт оборудования и инвентаря
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.4
Огнезащитная обработка
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.5
Обслуживание пожарной сигнализации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.6
Зарядка огнетушителей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.7
Дератизация, дезинфекция
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.8
Стирка мягкого инвентаря
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.9
Прочие
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
Прочие работы, услуги
226
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.1
Медицинский осмотр
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.2
Изготовление проектно-сметной документации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.3
Установка и монтаж систем пожарной сигнализации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.4
Оплата услуг по вневедомственной охране
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.5
Обучение на курсах повышения квалификации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.6
Оплата проживания в служебной командировке
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.7
Лицензирование учреждения (экспертное заключение)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.8
ОСАГО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.9
Программное обеспечение информационных систем "Консультант плюс", WinAC, 1C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.10
Услуги по проведению лабораторных исследований, инструментальных измерений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.11
Прочие услуги
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Пособия по социальной помощи населению
262
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
Прочие расходы
290
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.1
Плата за загрязнение окружающей среды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.2
Штрафы по предписанию
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.3
Госпошлина за лицензирование
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.4
Прочие налоги, госпошлина, пеня
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
Увеличение стоимости основных средств
310
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.1
Приобретение (изготовление) основных средств
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.2
Реконструкция, модернизация, дооборудование
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.3
Инвестиции в строительство объектов основных средств
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Увеличение стоимости материальных запасов
340
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.1
Продукты питания
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.2
Мягкий инвентарь
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.3
Медикаменты
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.4
ГСМ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.5
Оплата угля
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.6
Оплата дров
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.7
Моющие средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.8
Прочие
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14
Всего выплат <*>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПРИМЕЧАНИЕ: <*> Сумма по показателю "Всего выплат" (п.14) соответствует значению показателя по коду 073 "Выплаты, всего" плана финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения).
Руководитель учреждения (подразделения)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер учреждения (подразделения)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(приложение № 3 в редакции приказа министерства социальной политики Красноярского края от 25.11.2011 № 833-ОД)
(приложения № 1-2 к плану исключены приказом министерства социальной политики Красноярского края от 25.11.2011 № 833-ОД)
МИНИСТЕРСТВО
социальной политики Красноярского края
П Р И К А З
21 декабря 2010
г. Красноярск
№ 615-ОД
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРАЕВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
(наименование в редакции приказа министерства социальной политики Красноярского края от 25.11.2011 № 833-ОД)
{Изменение:
Приказ министерства социальной политики Красноярского края от 25.11.2011 № 833-ОД; НГРRU24000201101705}
В соответствии с частью 14 статьи 33 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», пунктами 3.1, 4.3 Положения о министерстве социальной политики Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 07.08.2008 № 30-п «Об утверждении Положения о министерстве социальной политики Красноярского края и установлении предельной численности государственных гражданских служащих и иных работников министерства социальной политики Красноярского края», с учетом приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности краевыми государственными бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство социальной политики Красноярского края (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя министра края Н.Е.Кузьмину.
3. Опубликовать приказ в «Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края».
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2012 года, но не ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.
Министр края
Г.Е. Пашинова
Приложение к приказу
министерства социальной политики
Красноярского края
от 21.12.2010 г. № 615-ОД
Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности краевых государственными бюджетными и автономными учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство социальной политики Красноярского края
(наименование в редакции приказа министерства социальной политики Красноярского края от 25.11.2011 № 833-ОД)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – План) краевого государственного бюджетного учреждения, краевого государственного автономного учреждения (далее – учреждение), обособленного (структурного) подразделения учреждения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета (далее – подразделение), в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство социальной политики Красноярского края (далее - Министерство).
1.2. План составляется и утверждается на финансовый год и плановый период.
2. Порядок составления Плана
2.1. План составляется учреждением (подразделением) на этапе формирования проекта краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период в рублях с точностью до двух знаков после запятой по формам согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
(пункт 2.1 в редакции приказа министерства социальной политики Красноярского края от 25.11.2011 № 833-ОД)
2.2. В Плане указываются:
цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения (положением подразделения);
виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения);
перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату;
показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана).
общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности);
общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества;
плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения).
2.3. Показатели Плана по поступлениям и выплатам формируются учреждением (подразделением) на этапе формирования проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, исходя из представленной Министерством информации о планируемых объемах расходных обязательств:
(абзац 1 в редакции приказа министерства социальной политики Красноярского края от 25.11.2011 № 833-ОД)
субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) (далее – государственное задание);
субсидий, предоставляемых в соответствии с проектом закона о краевом бюджете на иные цели (далее - субсидии на иные цели);
(абзац 3 в редакции приказа министерства социальной политики Красноярского края от 25.11.2011 № 833-ОД)
бюджетных инвестиций;
публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени органа государственной власти планируется передать в установленном порядке учреждению.
2.4. Плановые показатели по поступлениям формируются учреждением (подразделением) согласно настоящему Порядку в разрезе:
субсидий на выполнение государственного задания;
целевых субсидий;
бюджетных инвестиций;
поступлений от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности;
поступлений от реализации ценных бумаг (для краевых государственных автономных учреждений, а также краевых государственных бюджетных учреждений в случаях, установленных федеральными законами).
Суммы публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени органа государственной власти передаются в установленном порядке учреждению, указываются справочно.
2.5. Поступления, указанные в абзацах втором, третьем, четвертом и седьмом пункта 2.4 настоящего Порядка формируются учреждением (подразделением) на основании информации, представленной Министерством на этапе формирования проекта краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
(абзац 1 в редакции приказа министерства социальной политики Красноярского края от 25.11.2011 № 833-ОД)
Поступления, указанные в абзаце пятом пункта 2.4 настоящего Порядка, рассчитываются исходя из планируемого объема оказания услуг (выполнения работ) в соответствии с утвержденным государственным заданием и планируемой стоимости их реализации.
2.6. Плановые показатели по поступлениям от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, указываются в разрезе видов услуг (работ).
2.7. Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) в разрезе выплат, указанных в Плане, с детализацией до уровня групп и статей классификации операций сектора государственного управления бюджетной классификации Российской Федерации, а по группе «Поступление нефинансовых активов» - с указанием кода группы классификации операций сектора государственного управления.
2.8. Плановые объемы выплат, связанных с выполнением учреждением (подразделением) государственного задания, формируются с учетом нормативных затрат, определенных в соответствии с утвержденным Правительством Красноярского края порядком определения расчетно – нормативных затрат на оказание учреждениями государственных услуг (выполнение работ) и содержание их имущества.
2.9. При предоставлении учреждению субсидий на иные цели, бюджетных инвестиций учреждение (подразделение) составляет и представляет Министерству Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными учреждению (код формы документа по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0501016) (далее - Сведения) <1>, по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
В случае если учреждению (подразделению) предоставляются субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции из разных источников, показатели Сведений формируются в разрезе источников поступлений
(абзацы 1, 2 в редакции приказа министерства социальной политики Красноярского края от 25.11.2011 № 833-ОД)
Формирование объемов планируемых выплат, указанных в Сведениях, осуществляется в соответствии с нормативным правовым актом, устанавливающим порядок предоставления субсидий на иные цели, бюджетных инвестиций из краевого бюджета.
(абзац 3 в редакции приказа министерства социальной политики Красноярского края от 25.11.2011 № 833-ОД)
2.10. Объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения которых являются поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, формируются учреждением (подразделением) в соответствии с порядком определения платы, установленным Министерством.
3. Порядок утверждения Плана и Сведений
3.1. После принятия закона Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период План и Сведения при необходимости уточняются учреждением (подразделением) и направляются на утверждение в соответствии с пунктами 3.6 - 3.10 настоящего Порядка.
(пункт 3.1 в редакции приказа министерства социальной политики Красноярского края от 25.11.2011 № 833-ОД)
3.2. Уточнение показателей Плана, связанных с принятием закона Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период, осуществляется учреждением (подразделением) не позднее одного месяца после официального опубликования закона Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Уточнение показателей Плана, связанных с выполнением государственного задания, осуществляется с учетом показателей утвержденного государственного задания и размера субсидии на выполнение государственного задания.
3.3. План подписывается должностными лицами, ответственными за содержащиеся в Плане данные, - руководителем учреждения (подразделения) (уполномоченным им лицом), руководителем финансово-экономической службы учреждения (подразделения), главным бухгалтером учреждения и исполнителем документа.
3.4. В целях внесения изменений в План и (или) Сведения составляются новые План и (или) Сведения, показатели которых не должны вступать в противоречие в части кассовых операций по выплатам, проведенным до внесения изменения в План и (или) Сведения.
3.5. Внесение изменений в План, не связанных с принятием закона Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период, осуществляется при наличии соответствующих обоснований и расчетов на величину измененных показателей.
3.6. План краевого государственного бюджетного учреждения (План с учетом изменений) утверждается Министерством.
3.7. План краевого государственного автономного учреждения (План с учетом изменений) утверждается руководителем краевого государственного автономного учреждения на основании заключения наблюдательного совета краевого государственного автономного учреждения.
3.8. План подразделения (План с учетом изменений) утверждается руководителем учреждения, в структуре которого создано данное подразделение.
3.9. Сведения, указанные в пункте 2.9 настоящего Порядка, сформированные учреждением, утверждаются Министерством.
3.10. Сведения, указанные в пункте 2.9 настоящего Порядка, сформированные подразделением, утверждаются учреждением, в структуре которого создано данное подразделение.
Приложение N 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности краевыми государственными бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство социальной политики Красноярского края
УТВЕРЖДАЮ
(наименование должности лица, утверждающего документ)
(подпись)
(расшифровка подписи)
"_______" ________________ 20____г.
План финансово - хозяйственной деятельности
краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения
(подразделения) на 20___ год
КОДЫ
"_____"___________________ 20___г.
Форма по КФД
Дата
по ОКПО
по ОКЕИ
383
Наименование краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
ИНН / КПП
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
I. Сведения о деятельности краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
1.1. Цели деятельности краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):
1.2. Виды деятельности краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной, приносящей доход деятельности):
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения), в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
II. Показатели финансового состояния учреждения <*>
Наименование показателя
Код строки
Сумма
1. Нефинансовые активы, всего
001
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого краевого имущества, всего
002
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) на праве оперативного управления
003
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного краевым государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
004
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного краевым государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
005
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
006
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего
007
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
008
1.2.1.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
009
2. Финансовые активы, всего
010
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета
011
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета всего:
012
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
013
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
014
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
015
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
016
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
017
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
018
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
019
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
020
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
021
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
022
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего
023
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
024
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
025
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
026
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
027
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
028
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
029
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
030
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
031
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
032
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
033
3. Обязательства, всего
034
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
035
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего
036
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
037
3.2.2. по оплате услуг связи
038
3.2.3. по оплате транспортных услуг
039
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
040
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
041
3.2.6. по оплате прочих услуг
042
3.2.7. по приобретению основных средств
043
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
044
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
045
3.2.10. по приобретению материальных запасов
046
3.2.11. по оплате прочих расходов
047
3.2.12. по платежам в бюджет
048
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
049
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего
050
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
051
3.3.2. по оплате услуг связи
052
3.3.3. по оплате транспортных услуг
053
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
054
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
055
3.3.6. по оплате прочих услуг
056
3.3.7. по приобретению основных средств
057
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
058
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
059
3.3.10. по приобретению материальных запасов
060
3.3.11. по оплате прочих расходов
061
3.3.12. по платежам в бюджет
062
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
063
<*> Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) раздела II плана финансово-хозяйственной деятельности отражаются на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления данного Плана.
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя
Код строки
Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления
Всего
в том числе
операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства
операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года
064
Поступления, всего:
065
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного задания
066
Субсидии на иные цели
067
Бюджетные инвестиции
068
Поступления от оказания краевым государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего
069
в том числе:
Услуга № 1
Услуга № 2
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего
070
в том числе:
Поступления от реализации ценных бумаг
071
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
072
900
Выплаты, всего:
073
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
074
210
из них:
Заработная плата
075
211
Прочие выплаты
076
212
Начисления на выплаты по оплате труда
077
213
Оплата работ, услуг, всего
078
220
из них:
Услуги связи
079
221
Транспортные услуги
080
222
Коммунальные услуги
081
223
Арендная плата за пользование имуществом
082
224
Работы, услуги по содержанию имущества
083
225
Прочие работы, услуги
084
226
Безвозмездные перечисления организациям, всего
085
240
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
086
241
Социальное обеспечение, всего
087
260
из них:
Пособия по социальной помощи населению
088
262
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
089
263
Прочие расходы
090
290
Поступление нефинансовых активов, всего
091
300
из них:
Увеличение стоимости основных средств
092
310
Увеличение стоимости нематериальных активов
093
320
Увеличение стоимости непроизводственных активов
094
330
Увеличение стоимости материальных запасов
095
340
Поступление финансовых активов, всего:
096
500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
097
520
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
098
530
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего (руб.)
099
Прибыль (убыток) до налогообложения (руб.)
100
Налог на прибыль (руб.)
101
Чистая прибыль (убыток) ("+" чистая прибыль, "-" убыток) (руб.)
102
Рентабельность продаж, (%)
103
Рентабельность производства, (%)
104
Штатная численность, (ед.)
105
Среднемесячная заработная плата, (руб.)
106
Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения - всего, (чел.)
107
по видам услуг (работ)…
Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными для потребителей услугами (работами) - всего, (чел.)
108
по видам услуг (работ)…
Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными для потребителей услугами (работами) - всего (чел.)
109
по видам услуг (работ)…
Количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными для потребителей услугами (работами) - всего (чел.)
110
по видам услуг (работ)…
Количество койко-дней по услугам (работам) краевого государственного автономного учреждения - всего (койко-дни)
111
по видам услуг (работ)…
Количество койко-дней по бесплатным для потребителей услугам (работам) - всего (койко-дни)
112
по видам услуг (работ)…
Количество койко-дней по частично платными для потребителей услугам (работам) - всего (койко-дни)
113
по видам услуг (работ)…
Количество койко-дней по полностью платными для потребителей услугам (работам) - всего (койко-дни)
114
по видам услуг (работ)…
ПРИМЕЧАНИЕ:
Вместе с настоящим планом финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) на финансовый год и плановый период предоставляется:
- "Распределение выплат в разрезе поступлений учреждения" (Приложение № 2 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности краевыми государственными бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство социальной политики Красноярского края);
Дополнительно:
- "Распределение выплат в разрезе поступлений по месяцам, кварталам" (на очередной финансовый год) (Приложение № 3 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности краевыми государственными бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство социальной политики Красноярского края).
Руководитель краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель
тел. ______________
(подпись)
(расшифровка подписи)
"_____"________________ 20______ г.
(приложение № 1 в редакции приказа министерства социальной политики Красноярского края от 25.11.2011 № 833-ОД)
Приложение N 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности краевыми государственными бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство социальной политики Красноярского края
Распределение выплат в разрезе поступлений учреждения
(наименование учреждения)
N п/п
Наименование показателя
Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления
Итого
Планируемый остаток средств на начало _______ года
План на ________ год, (по видам поступлений)
всего
в том числе
всего
в том числе
субсидии на выполнении государственного задания
субсидии на иные цели
бюджетные инвестиции
поступления от оказания краевым государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе
поступления от иной приносящей доход деятельности
субсидии на выполнении государственного задания
субсидии на иные цели
бюджетные инвестиции
поступления от оказания краевым государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе
поступления от иной приносящей доход деятельности
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Заработная плата
211
0,00
0,00
0,00
2
Прочие выплаты
212
0,00
0,00
2.1
Льготный проезд
0,00
0,00
0,00
2.2
Суточные
0,00
0,00
0,00
2.3
Методическая литература
0,00
0,00
0,00
2.4
Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет
0,00
0,00
0,00
3
Начисления на выплаты по оплате труда
213
0,00
0,00
0,00
4
Услуги связи
221
0,00
0,00
0,00
4.1
Абонентская плата, межгород
0,00
0,00
0,00
4.2
Сотовая связь
0,00
0,00
0,00
4.3
Услуги электронной почты
0,00
0,00
0,00
4.4
Прочие
0,00
0,00
0,00
5
Транспортные услуги
222
0,00
0,00
0,00
5.1
Командировочные расходы
0,00
0,00
0,00
5.2
Найм транспортных средств
0,00
0,00
0,00
5.3
Прочие транспортные услуги
6
Коммунальные услуги
223
0,00
0,00
0,00
6.1
Электроэнергия
0,00
0,00
0,00
6.2
Водоснабжение
0,00
0,00
0,00
6.3
Теплоснабжение
0,00
0,00
0,00
6.4
Канализация
0,00
0,00
0,00
6.5
Иные коммунальные услуги
7
Арендная плата за пользование имуществом
224
0,00
0,00
0,00
7.1
Гаражного массива
0,00
0,00
0,00
7.2
Основного помещения
0,00
0,00
0,00
7.3
Иного имущества
8
Работы, услуги по содержанию имущества
225
0,00
0,00
0,00
8.1
Капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
8.2
Текущий ремонт зданий и сооружений
0,00
0,00
0,00
8.3
Текущий ремонт оборудования и инвентаря
0,00
0,00
0,00
8.4
Огнезащитная обработка
0,00
0,00
0,00
8.5
Обслуживание пожарной сигнализации
0,00
0,00
0,00
8.6
Зарядка огнетушителей
0,00
0,00
0,00
8.7
Дератизация, дезинфекция
0,00
0,00
0,00
8.8
Стирка мягкого инвентаря
0,00
0,00
0,00
8.9
Прочие
0,00
0,00
0,00
9
Прочие работы, услуги
226
0,00
0,00
0,00
9.1
Медицинский осмотр
0,00
0,00
0,00
9.2
Изготовление проектно-сметной документации
0,00
0,00
0,00
9.3
Установка и монтаж систем пожарной сигнализации
0,00
0,00
0,00
9.4
Оплата услуг по вневедомственной охране
0,00
0,00
0,00
9.5
Обучение на курсах повышения квалификации
0,00
0,00
0,00
9.6
Оплата проживания в служебной командировке
0,00
0,00
0,00
9.7
Лицензирование учреждения (экспертное заключение)
0,00
0,00
0,00
9.8
ОСАГО
0,00
0,00
0,00
9.9
Программное обеспечение информационных систем "Консультант плюс", WinAC, 1C
0,00
0,00
0,00
9.10
Услуги по проведению лабораторных исследований, инструментальных измерений
0,00
0,00
0,00
9.11
Прочие услуги
0,00
0,00
0,00
10
Пособия по социальной помощи населению
262
0,00
0,00
0,00
11
Прочие расходы
290
0,00
0,00
0,00
11.1
Плата за загрязнение окружающей среды
0,00
0,00
0,00
11.2
Штрафы по предписанию
0,00
0,00
0,00
11.3
Госпошлина за лицензирование
0,00
0,00
0,00
11.4
Прочие налоги, госпошлина, пеня
0,00
0,00
0,00
12
Увеличение стоимости основных средств
310
0,00
0,00
0,00
12.1
Приобретение (изготовление) основных средств
0,00
0,00
0,00
12.2
Реконструкция, модернизация, дооборудование
0,00
0,00
0,00
12.3
Инвестиции в строительство объектов основных средств
0,00
0,00
0,00
13
Увеличение стоимости материальных запасов
340
0,00
0,00
0,00
13.1
Продукты питания
0,00
0,00
0,00
13.2
Мягкий инвентарь
0,00
0,00
0,00
13.3
Медикаменты
0,00
0,00
0,00
13.4
ГСМ
0,00
0,00
0,00
13.5
Оплата угля
0,00
0,00
0,00
13.6
Оплата дров
0,00
0,00
0,00
13.7
Моющие средства
0,00
0,00
0,00
13.8
Прочие
0,00
0,00
0,00
14
Всего выплат <*>
0,00
0,00
0,00
ПРИМЕЧАНИЕ: <*> Сумма по показателю "Всего выплат" (п.14) соответствует значению показателя по коду 073 "Выплаты, всего" плана финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения).
Руководитель учреждения (подразделения)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер учреждения (подразделения)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(приложение № 2 в редакции приказа министерства социальной политики Красноярского края от 25.11.2011 № 833-ОД)
Приложение N 3
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности краевыми государственными бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство социальной политики Красноярского края
Распределение выплат в разрезе поступлений по месяцам, кварталам
Наименование поступления:
(наименование учреждения)
N п/п
Наименование показателя
Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления
План на ________ год
ГОД
Январь
Февраль
Март
1 квартал
Апрель
Май
Июнь
2 квартал
Июль
Август
Сентябрь
3 квартал
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
4 квартал
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
Заработная плата
211
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Прочие выплаты
212
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Льготный проезд
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Суточные
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3
Методическая литература
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4
Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Начисления на выплаты по оплате труда
213
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Услуги связи
221
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1
Абонентская плата, межгород
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2
Сотовая связь
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3
Услуги электронной почты
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4
Прочие
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Транспортные услуги
222
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1
Командировочные расходы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.2
Найм транспортных средств
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.3
Прочие транспортные услуги
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Коммунальные услуги
223
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.1
Электроэнергия
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.2
Водоснабжение
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.3
Теплоснабжение
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.4
Канализация
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.5
Иные коммунальные услуги
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
Арендная плата за пользование имуществом
224
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.1
Гаражного массива
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.2
Основного помещения
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.3
Иного имущества
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
Работы, услуги по содержанию имущества
225
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.1
Капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.2
Текущий ремонт зданий и сооружений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.3
Текущий ремонт оборудования и инвентаря
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.4
Огнезащитная обработка
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.5
Обслуживание пожарной сигнализации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.6
Зарядка огнетушителей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.7
Дератизация, дезинфекция
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.8
Стирка мягкого инвентаря
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.9
Прочие
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
Прочие работы, услуги
226
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.1
Медицинский осмотр
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.2
Изготовление проектно-сметной документации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.3
Установка и монтаж систем пожарной сигнализации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.4
Оплата услуг по вневедомственной охране
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.5
Обучение на курсах повышения квалификации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.6
Оплата проживания в служебной командировке
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.7
Лицензирование учреждения (экспертное заключение)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.8
ОСАГО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.9
Программное обеспечение информационных систем "Консультант плюс", WinAC, 1C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.10
Услуги по проведению лабораторных исследований, инструментальных измерений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.11
Прочие услуги
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Пособия по социальной помощи населению
262
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
Прочие расходы
290
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.1
Плата за загрязнение окружающей среды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.2
Штрафы по предписанию
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.3
Госпошлина за лицензирование
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.4
Прочие налоги, госпошлина, пеня
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
Увеличение стоимости основных средств
310
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.1
Приобретение (изготовление) основных средств
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.2
Реконструкция, модернизация, дооборудование
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.3
Инвестиции в строительство объектов основных средств
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Увеличение стоимости материальных запасов
340
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.1
Продукты питания
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.2
Мягкий инвентарь
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.3
Медикаменты
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.4
ГСМ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.5
Оплата угля
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.6
Оплата дров
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.7
Моющие средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.8
Прочие
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14
Всего выплат <*>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПРИМЕЧАНИЕ: <*> Сумма по показателю "Всего выплат" (п.14) соответствует значению показателя по коду 073 "Выплаты, всего" плана финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения).
Руководитель учреждения (подразделения)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер учреждения (подразделения)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(приложение № 3 в редакции приказа министерства социальной политики Красноярского края от 25.11.2011 № 833-ОД)
(приложения № 1-2 к плану исключены приказом министерства социальной политики Красноярского края от 25.11.2011 № 833-ОД)
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края № 6 (447), стр.241 от 14.02.2011 |
Рубрики правового классификатора: | 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 030.030.050 Некоммерческие организации (см. также 010.170.010, 010.170.020), 080.060.000 Бюджеты субъектов Российской Федерации, 080.060.070 Государственный финансовый контроль (см. также 010.110.030, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: