Основная информация
Дата опубликования: | 22 марта 2010г. |
Номер документа: | RU36000201000588 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Воронежская область |
Принявший орган: | Департамент здравоохранения Воронежской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Фактически утратил силу в связи с истечением срока действия
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 22 марта 2010 г. № 321
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АНАЛИТИЧЕСКУЮ ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2008 - 2010 ГОДЫ»
В соответствии с Уставом Воронежской области, постановлением администрации Воронежской области от 10.02.2006 № 81 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ", приказом департамента здравоохранения Воронежской области от 09.03.2010 № 260 "О внесении изменений в ведомственные целевые программы, аналитические ведомственные целевые программы" приказываю:
1. Внести в аналитическую ведомственную целевую программу "Обеспечение государственных психоневрологических учреждений Воронежской области на 2008 - 2010 годы", утвержденную приказом Главного управления здравоохранения Воронежской области от 25.01.2008 № 46, следующие изменения:
1.1. Раздел "Объемы и
источники финансирования
программы" паспорта
аналитической ведомственной
целевой программы изложить в
следующей редакции: "Объемы и
источники финансирования
программы"
Суммарный объем финансирования
программы в 2008 - 2010 годах
составит 791756,6 тыс. рублей
средств областного бюджета, в том
числе по годам:
2008 год - 248966,0 тыс. рублей;
2009 год - 287817,6 тыс. рублей;
2010 год - 254973,0 тыс. рублей.
Финансирование программы
осуществляется по разделу 09
"Здравоохранение, физическая
культура и спорт"
1.2. В разделе III слова "снизить продолжительность лечения в ГУЗ "ВОКПНД" в 2010 году до 41,1 дня (2006 год - 43,3 дня)" заменить словами "снизить продолжительность лечения в ГУЗ "ВОКПНД" в 2010 году до 47,9 дня (2006 год - 49,3 дня)".
1.3. В таблице 1 раздела III "Целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции:
Наименование
Единица
измерения
Базовые
значения
(2006
год)
2008
год
2009
год
2010
год
Доля пациентов, нуждающихся
в стационарной
психиатрической помощи, в
общем числе наблюдаемых
пациентов
Процентов
15,7
15,7
15,6
15,5
Средняя продолжительность
лечения больного в
психиатрическом стационаре
Дней
49,3
49,3
48,0
47,9
Доля повторных в течение
года госпитализаций в
психиатрический стационар
Процентов
20
20,0
19,5
19,2
1.4. Таблицу 1 раздела IV изложить в следующей редакции:
Название мероприятия
Всего,
2008 -
2010 годы,
тыс.
рублей
Направление расходования средств
2008 год,
тыс.
рублей
2009 год,
тыс.
рублей
2010 год,
тыс.
рублей
1. Содержание
кадровых ресурсов для
профилактики проблем
психического
здоровья, лечения и
реабилитации
610 843,2
192 686,0
221 006,2
197 151,0
Зарплата,
начисления на
оплату труда
2. Обеспечение
текущего
функционирования
психиатрических
учреждений
96 746,4
27 546,0
34 022,4
35 178,0
Коммунальные,
транспортные
услуги, услуги
связи, услуги
по содержанию
имущества,
услуги
сторонних
организаций,
противопожарная
безопасность,
налоги
3. Обеспечение
материальными
ресурсами лечебно-
профилактической
помощи населению
области
84 167,0
28 734,0
32 789,0
22 644,0
Питание, ГСМ,
уголь,
приобретение
мягкого
инвентаря,
оборудования,
расходных
материалов
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
791 756,6
248 966,0
287 817,6
254 973,0
1.5. Мероприятия 1, 2, 3 раздела IV изложить в следующей редакции:
"Мероприятие 1. "Содержание кадровых ресурсов для профилактики проблем психического здоровья, лечения и реабилитации".
Для его реализации предусмотрено выделение средств областного бюджета в сумме 610843,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2008 году - 192686,0 тыс. рублей;
в 2009 году - 221006,2 тыс. рублей;
в 2010 году - 197151,0 тыс. рублей.
Мероприятие 2. "Обеспечение текущего функционирования психоневрологических учреждений".
Для его реализации предусмотрено выделение средств областного бюджета в сумме 96746,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2008 году - 27546,0 тыс. рублей;
в 2009 году - 34022,4 тыс. рублей;
в 2010 году - 35178,0 тыс. рублей.
Мероприятие 3. "Обеспечение материальными ресурсами лечебно-профилактической помощи населению области".
Для его реализации предусмотрено выделение средств областного бюджета в сумме 84167,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2008 году - 28734,0 тыс. рублей;
в 2009 году - 32789,0 тыс. рублей;
в 2010 году - 22644,0 тыс. рублей."
1.6. Раздел VII изложить в следующей редакции:
"Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Направление расходов
Класси-
фикация
Плановый период
2008 год
2009 год
2010 год
ВСЕГО
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
2008 -
2010
ВСЕГО
248 966,0
287 817,6
254 973,0
791 756,6
Оплата труда и начисления на
оплату труда
210
192 686,0
221 006,2
197 151,0
610 843,2
Приобретение услуг
220
25 856,0
33 246,3
33 526
92 628,3
Прочие расходы
290
1 690,0
776,1
1 652,0
4 118,1
Увеличение стоимости основных
средств
310
749,0
3 588,0
0,0
4 337,0
Увеличение стоимости
материальных запасов
340
27 985,0
29 201,0
22 644
79 830,0
1.1. ГУЗ "Воронежский областной клинический психоневрологический диспансер"
ВСЕГО
220 680,0
253 050,2
222 784,0
696 514,2
Оплата труда и начисления на
оплату труда
210
172 521,0
195 202,8
171 161,0
538 884,8
Приобретение услуг
220
22 997,0
29 551,2
29 534,0
82 082,2
Прочие расходы
290
1 496,0
651,4
1 606,0
3 753,4
Увеличение стоимости основных
средств
310
535,0
3 466,3
0,0
4 001,3
Увеличение стоимости
материальных запасов
340
23 131,0
24 178,5
20 483,0
67 792,5
1.2. ГУЗ "Борисоглебский психоневрологический диспансер"
ВСЕГО
14 063,0
17 359,0
16 123,0
47 545,0
Оплата труда и начисления на
оплату труда
210
10 192,0
13 073,8
13 083,0
36 348,8
Приобретение услуг
220
2 028,0
2 571,1
1 947,0
6 545,1
Прочие расходы
290
87,0
38,9
46,0
171,9
Увеличение стоимости основных
средств
310
107,0
87,7
0,0
194,7
Увеличение стоимости
материальных запасов
340
1 649,0
1 588,5
1 047,0
4 284,5
1.3. ГУЗ "Областная психоневрологическая больница "Танцырей"
ВСЕГО
14 223,0
17 408,4
16 066,0
47 697,4
Оплата труда и начисления на
оплату труда
210
9 973,0
12 729,6
12 907,0
35 609,6
Приобретение услуг
220
831,0
1 125,0
2 045,0
4 001,0
Прочие расходы
290
107,0
85,8
0,0
192,8
Увеличение стоимости основных
средств
310
107,0
34,0
0,0
141,0
Увеличение стоимости
материальных запасов
340
3 205,0
3 434,0
1 114,0
7 753,0
Направление расходов
Коды
экономи-
ческой
класси-
фикации
Плановый период
2008 год
2009 год
2010 год
ВСЕГО
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
2008 -
2010
ВСЕГО
248 966
270 141
299 214
791 756,6
Зарплата
211
152 650
164 128
181 526
484 070,2
Прочие выплаты
212
43
46
48
74
Начисления на оплату труда
213
39 993
43 001
47 558
126 699
Услуги связи
221
842
898
952
2 652,9
Транспортные услуги
222
3
3
3
3
Коммунальные услуги
223
20 116
23 838
28 248
76 773,3
в т.ч. теплоэнергия
223
7 041
8 344
9 887
26 581,6
Газ
223
4 139
4 905
5 813
14 466,1
Электроэнергия
223
7 094
8 407
9 962
28 847,8
Водоснабжение
223
1 842
2 182
2 586
6 877,8
Услуги по содержанию
имущества
225
1 540
1 805
2 114
5 467,1
в т.ч. ремонт оборудования и
инвентаря
225
177
189
200
820,4
противопожарная безопасность
225
0
0
0
46
прочие коммунальные услуги
225
1 363
1 616
1 914
4 600,7
Прочие услуги
226
3 355
3 458
3 559
7 732
в т.ч. командировочные
расходы (проживание)
226
4
4
5
30,6
прочие услуги (санвылеты,
программы)
226
1 419
1 513
1 603
1 688,3
вневедомственная охрана
111
118
125
3 726,8
страхование жизни
226
1 790
1 790
1 790
2 228
внештатный фонд
31
33
36
58,3
Прочие расходы
290
1 690
2 182
2 354
4 118,1
в т.ч. налоги
290
1 654
2 144
2 314
3 812,7
прочие текущие расходы
36
38
40
305,4
Увеличение стоимости основных
средств
310
749
798
846
4 337
в т.ч. приобретение
оборудования
310
749
798
846
4 337
Увеличение стоимости
материальных запасов
340
54 544
58 270
61 990
79 830
в т.ч. питание
340
24 015
25 576
27 110
69 809,9
Уголь
340
1 491
1 767
2 094
3 015
ГСМ
340
1 307
1 392
1 477
4 173,1
приобретение мягкого инвентаря
340
626
667
708
1 313,9
Расходные материалы
340
546
582
617
1 518,1
2.1. ГУЗ "Воронежский областной клинический психоневрологический диспансер"
Направление расходов
Коды
экономи-
ческой
класси-
фикации
Плановый период
2008 год
2009 год
2010 год
ВСЕГО
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
2008 -
2010 годы
ВСЕГО
220 680,0
253 050,2
222 784,0
696 514,2
Зарплата
211
136 705,0
154 899,3
135 541,0
427 145,3
Прочие выплаты
212
0,0
Начисления на оплату труда
213
35 816,0
40 303,5
35 620,0
111 739,5
Услуги связи
221
679,0
771,3
650,0
2 100,3
Транспортные услуги
222
0,0
0,0
Коммунальные услуги
223
18 331,0
25 072,5
25 240,0
68 643,5
в т.ч. теплоэнергия
223
6 403,0
9 140,0
8 677,0
24 220,0
Газ
223
4 139,0
3 656,1
5 467,0
13 262,1
Электроэнергия
223
6 454,0
10 127,6
9 007,0
25 588,6
Водоснабжение
223
1 335,0
2 148,8
2 089,0
5 572,8
Услуги по содержанию
имущества
225
1 381,0
1 857,4
1 726,0
4 964,4
в т.ч. ремонт оборудования и
инвентаря
225
141,0
270,6
235,0
646,6
противопожарная безопасность
225
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие коммунальные услуги
225
1 240,0
1 586,8
1 491,0
4 317,8
Прочие услуги
226
2 606,0
1 850,0
1 918,0
6 374,0
в т.ч. командировочные
расходы (проживание)
226
0,0
0,0
0,0
прочие услуги (санвылеты,
программы)
226
0,0
519,5
640,0
1 159,5
вневедомственная охрана
226
1 054,0
1 121,1
1 077,0
3 252,1
страхование жизни
226
1 552,0
182,1
201,0
1 935,1
внештатный фонд
226
27,3
27,3
Прочие расходы
290
1 496,0
651,4
1 606,0
3 753,4
в т.ч. налоги
290
1 496,0
522,1
1 476,0
3 494,1
прочие текущие расходы
290
0,0
129,3
130,0
259,3
Увеличение стоимости основных
средств
310
535,0
3 466,3
0,0
4 001,3
в т.ч. приобретение
оборудования
310
535,0
3 466,3
0,0
4 001,3
Увеличение стоимости
материальных запасов
340
23 131,0
24 178,5
20 483,0
67 792,5
в т.ч. питание
340
21 095,0
22 165,6
19 008,0
62 268,6
Уголь
340
0,0
ГСМ
340
1 128,0
1 207,6
1 000,0
3 335,6
приобретение мягкого инвентаря
340
442,0
304,6
240,0
986,6
расходные материалы
340
466,0
500,7
235,0
1 201,7
2.2. ГУЗ Борисоглебский психоневрологический диспансер
Направление расходов
Коды
экономи-
ческой
класси-
фикации
Плановый период
2008 год
2009 год
2010 год
ВСЕГО
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
2008 -
2010 годы
ВСЕГО
14 063,0
17 359,0
16 123,0
47 545,0
Зарплата
211
8 055,0
10 294,0
10 367,0
28 716,0
Прочие выплаты
(командировочные расходы)
212
27,0
28,0
0,0
55,0
Начисления на оплату труда
213
2 110,0
2 751,8
2 716,0
7 577,8
Услуги связи
221
68,0
87,6
95,0
250,6
Транспортные услуги
222
0,0
Коммунальные услуги
223
1 392,0
2 029,8
1 648,0
5 069,8
в т.ч. теплоэнергия
223
638,0
923,6
800,0
2 361,6
газ
223
0,0
электроэнергия
223
247,0
706,2
450,0
1 403,2
водоснабжение
223
507,0
400,0
398,0
1 305,0
Услуги по содержанию имущества
225
64,0
111,7
165,0
340,7
в т.ч. ремонт оборудования и
инвентаря
225
16,0
66,8
30,0
112,8
противопожарная безопасность
225
46,0
46,0
прочие коммунальные услуги
225
48,0
44,9
89,0
181,9
Прочие услуги
226
504,0
341,0
39,0
884,0
в т.ч. командировочные расходы
(проживание)
226
3,0
0,6
25,0
28,6
вневедомственная охрана
226
32,0
216,8
0,0
248,8
прочие (санвылеты, программы)
226
353,0
109,7
0,0
462,7
страхование жизни
226
96,0
13,9
14,0
123,9
внештатный фонд
226
20,0
0,0
20,0
Прочие расходы
290
87,0
38,9
46,0
171,9
в т.ч. налоги
290
70,0
28,8
46,0
144,8
прочие текущие расходы
290
17,0
10,1
27,1
Увеличение стоимости основных
средств
310
107,0
87,7
0,0
194,7
в т.ч. приобретение
оборудования
310
107,0
87,7
0,0
194,7
Увеличение стоимости
материальных запасов
340
1 649,0
1 588,5
1 047,0
4 284,5
в т.ч. питание
340
1 460,0
1 305,3
920,0
3 685,3
уголь
340
0,0
ГСМ
340
51,0
80,5
90,0
221,5
приобретение мягкого инвентаря
340
92,0
49,3
0,0
141,3
расходные материалы
340
46,0
153,4
37,0
236,4
2.3. ГУЗ "Областная психоневрологическая больница "Танцырей"
Наименование мероприятия
Коды
экономи-
ческой
класси-
фикации
Плановый период
2008 год
2009 год
2010 год
ВСЕГО
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
2008 - 2010
годы
ВСЕГО
14 223,0
17 408,4
16 066,0
47 697,4
Зарплата
211
7 890,0
10 091,9
10 227,0
28 208,9
Прочие выплаты
212
16,0
3,0
0,0
19,0
Начисления на оплату труда
213
2 067,0
2 634,7
2 680,0
7 381,7
Услуги связи
221
95,0
117,0
90,0
302,0
Командировочные расходы
(проезд)
222
3,0
0,0
0,0
3,0
Коммунальные услуги
223
393,0
746,0
1 921,0
3 060,0
в т.ч. теплоэнергия
223
0,0
газ
223
38,0
1 166,0
1 204,0
электроэнергия
223
393,0
708,0
755,0
1 856,0
водоснабжение
223
0,0
Услуги по содержанию имущества
225
95,0
48,0
19,0
162,0
в т.ч. ремонт оборудования и
инвентаря
225
20,0
32,0
9,0
61,0
противопожарная безопасность
225
0,0
прочие коммунальные услуги
225
75,0
16,0
10,0
101,0
Прочие услуги
226
245,0
214,0
15,0
474,0
в т.ч. командировочные расходы
(проживание)
226
1,0
1,0
0,0
2,0
вневедомственная охрана
226
79,0
201,0
0,0
280,0
прочие (санвылеты, программы)
226
12,0
0,0
0,0
12,0
страхование жизни
226
142,0
12,0
15,0
169,0
внештатный фонд
226
11,0
0,0
0,0
11,0
Прочие расходы
290
107,0
85,8
0,0
192,8
в т.ч. налоги
290
88,0
85,8
0,0
173,8
прочие текущие расходы
290
19,0
0,0
0,0
19,0
Увеличение стоимости основных
средств
310
107,0
34,0
0,0
141,0
в т.ч. приобретение
оборудования
310
107,0
34,0
0,0
141,0
Увеличение стоимости
материальных запасов
340
3 205,0
3 434,0
1 114,0
7 753,0
в т.ч. питание
340
1 460,0
1 482,0
914,0
3 856,0
уголь
340
1 491,0
1 524,0
0,0
3 015,0
ГСМ
340
128,0
288,0
200,0
616,0
приобретение мягкого инвентаря
340
92,0
94,0
0,0
186,0
расходные материалы
340
34,0
46,0
0,0
80,0
"
1.7. В разделе VIII слова "Мониторинг и контроль достижения значений целевых индикаторов и показателей программы осуществляется сектором разработки и реализации программы "Обеспечение государственных психоневрологических учреждений Воронежской области на 2008 - 2010 годы" департамента здравоохранения Воронежской области" заменить словами "Мониторинг и контроль достижения значений целевых индикаторов и показателей программы осуществляется отделом прогноза программ и проектов развития департамента здравоохранения Воронежской области".
2. Начальнику отдела по работе с персоналом и правовой работы департамента Бабаян Ю.С.:
2.1. Организовать размещение в газете "Молодой коммунар" и в сети Интернет на специализированном сайте правительства Воронежской области текста изменений, вносимых в аналитическую ведомственную целевую программу.
2.2. Обеспечить направление экземпляра настоящего приказа в Управление Министерства юстиции по Воронежской области в порядке, установленном распоряжением правительства Воронежской области от 22.05.2009 № 226-р "О направлении копий нормативных правовых актов Воронежской области".
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель департамента О.А.БОГАТИЩЕВ
Фактически утратил силу в связи с истечением срока действия
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 22 марта 2010 г. № 321
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АНАЛИТИЧЕСКУЮ ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2008 - 2010 ГОДЫ»
В соответствии с Уставом Воронежской области, постановлением администрации Воронежской области от 10.02.2006 № 81 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ", приказом департамента здравоохранения Воронежской области от 09.03.2010 № 260 "О внесении изменений в ведомственные целевые программы, аналитические ведомственные целевые программы" приказываю:
1. Внести в аналитическую ведомственную целевую программу "Обеспечение государственных психоневрологических учреждений Воронежской области на 2008 - 2010 годы", утвержденную приказом Главного управления здравоохранения Воронежской области от 25.01.2008 № 46, следующие изменения:
1.1. Раздел "Объемы и
источники финансирования
программы" паспорта
аналитической ведомственной
целевой программы изложить в
следующей редакции: "Объемы и
источники финансирования
программы"
Суммарный объем финансирования
программы в 2008 - 2010 годах
составит 791756,6 тыс. рублей
средств областного бюджета, в том
числе по годам:
2008 год - 248966,0 тыс. рублей;
2009 год - 287817,6 тыс. рублей;
2010 год - 254973,0 тыс. рублей.
Финансирование программы
осуществляется по разделу 09
"Здравоохранение, физическая
культура и спорт"
1.2. В разделе III слова "снизить продолжительность лечения в ГУЗ "ВОКПНД" в 2010 году до 41,1 дня (2006 год - 43,3 дня)" заменить словами "снизить продолжительность лечения в ГУЗ "ВОКПНД" в 2010 году до 47,9 дня (2006 год - 49,3 дня)".
1.3. В таблице 1 раздела III "Целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции:
Наименование
Единица
измерения
Базовые
значения
(2006
год)
2008
год
2009
год
2010
год
Доля пациентов, нуждающихся
в стационарной
психиатрической помощи, в
общем числе наблюдаемых
пациентов
Процентов
15,7
15,7
15,6
15,5
Средняя продолжительность
лечения больного в
психиатрическом стационаре
Дней
49,3
49,3
48,0
47,9
Доля повторных в течение
года госпитализаций в
психиатрический стационар
Процентов
20
20,0
19,5
19,2
1.4. Таблицу 1 раздела IV изложить в следующей редакции:
Название мероприятия
Всего,
2008 -
2010 годы,
тыс.
рублей
Направление расходования средств
2008 год,
тыс.
рублей
2009 год,
тыс.
рублей
2010 год,
тыс.
рублей
1. Содержание
кадровых ресурсов для
профилактики проблем
психического
здоровья, лечения и
реабилитации
610 843,2
192 686,0
221 006,2
197 151,0
Зарплата,
начисления на
оплату труда
2. Обеспечение
текущего
функционирования
психиатрических
учреждений
96 746,4
27 546,0
34 022,4
35 178,0
Коммунальные,
транспортные
услуги, услуги
связи, услуги
по содержанию
имущества,
услуги
сторонних
организаций,
противопожарная
безопасность,
налоги
3. Обеспечение
материальными
ресурсами лечебно-
профилактической
помощи населению
области
84 167,0
28 734,0
32 789,0
22 644,0
Питание, ГСМ,
уголь,
приобретение
мягкого
инвентаря,
оборудования,
расходных
материалов
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
791 756,6
248 966,0
287 817,6
254 973,0
1.5. Мероприятия 1, 2, 3 раздела IV изложить в следующей редакции:
"Мероприятие 1. "Содержание кадровых ресурсов для профилактики проблем психического здоровья, лечения и реабилитации".
Для его реализации предусмотрено выделение средств областного бюджета в сумме 610843,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2008 году - 192686,0 тыс. рублей;
в 2009 году - 221006,2 тыс. рублей;
в 2010 году - 197151,0 тыс. рублей.
Мероприятие 2. "Обеспечение текущего функционирования психоневрологических учреждений".
Для его реализации предусмотрено выделение средств областного бюджета в сумме 96746,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2008 году - 27546,0 тыс. рублей;
в 2009 году - 34022,4 тыс. рублей;
в 2010 году - 35178,0 тыс. рублей.
Мероприятие 3. "Обеспечение материальными ресурсами лечебно-профилактической помощи населению области".
Для его реализации предусмотрено выделение средств областного бюджета в сумме 84167,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2008 году - 28734,0 тыс. рублей;
в 2009 году - 32789,0 тыс. рублей;
в 2010 году - 22644,0 тыс. рублей."
1.6. Раздел VII изложить в следующей редакции:
"Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Направление расходов
Класси-
фикация
Плановый период
2008 год
2009 год
2010 год
ВСЕГО
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
2008 -
2010
ВСЕГО
248 966,0
287 817,6
254 973,0
791 756,6
Оплата труда и начисления на
оплату труда
210
192 686,0
221 006,2
197 151,0
610 843,2
Приобретение услуг
220
25 856,0
33 246,3
33 526
92 628,3
Прочие расходы
290
1 690,0
776,1
1 652,0
4 118,1
Увеличение стоимости основных
средств
310
749,0
3 588,0
0,0
4 337,0
Увеличение стоимости
материальных запасов
340
27 985,0
29 201,0
22 644
79 830,0
1.1. ГУЗ "Воронежский областной клинический психоневрологический диспансер"
ВСЕГО
220 680,0
253 050,2
222 784,0
696 514,2
Оплата труда и начисления на
оплату труда
210
172 521,0
195 202,8
171 161,0
538 884,8
Приобретение услуг
220
22 997,0
29 551,2
29 534,0
82 082,2
Прочие расходы
290
1 496,0
651,4
1 606,0
3 753,4
Увеличение стоимости основных
средств
310
535,0
3 466,3
0,0
4 001,3
Увеличение стоимости
материальных запасов
340
23 131,0
24 178,5
20 483,0
67 792,5
1.2. ГУЗ "Борисоглебский психоневрологический диспансер"
ВСЕГО
14 063,0
17 359,0
16 123,0
47 545,0
Оплата труда и начисления на
оплату труда
210
10 192,0
13 073,8
13 083,0
36 348,8
Приобретение услуг
220
2 028,0
2 571,1
1 947,0
6 545,1
Прочие расходы
290
87,0
38,9
46,0
171,9
Увеличение стоимости основных
средств
310
107,0
87,7
0,0
194,7
Увеличение стоимости
материальных запасов
340
1 649,0
1 588,5
1 047,0
4 284,5
1.3. ГУЗ "Областная психоневрологическая больница "Танцырей"
ВСЕГО
14 223,0
17 408,4
16 066,0
47 697,4
Оплата труда и начисления на
оплату труда
210
9 973,0
12 729,6
12 907,0
35 609,6
Приобретение услуг
220
831,0
1 125,0
2 045,0
4 001,0
Прочие расходы
290
107,0
85,8
0,0
192,8
Увеличение стоимости основных
средств
310
107,0
34,0
0,0
141,0
Увеличение стоимости
материальных запасов
340
3 205,0
3 434,0
1 114,0
7 753,0
Направление расходов
Коды
экономи-
ческой
класси-
фикации
Плановый период
2008 год
2009 год
2010 год
ВСЕГО
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
2008 -
2010
ВСЕГО
248 966
270 141
299 214
791 756,6
Зарплата
211
152 650
164 128
181 526
484 070,2
Прочие выплаты
212
43
46
48
74
Начисления на оплату труда
213
39 993
43 001
47 558
126 699
Услуги связи
221
842
898
952
2 652,9
Транспортные услуги
222
3
3
3
3
Коммунальные услуги
223
20 116
23 838
28 248
76 773,3
в т.ч. теплоэнергия
223
7 041
8 344
9 887
26 581,6
Газ
223
4 139
4 905
5 813
14 466,1
Электроэнергия
223
7 094
8 407
9 962
28 847,8
Водоснабжение
223
1 842
2 182
2 586
6 877,8
Услуги по содержанию
имущества
225
1 540
1 805
2 114
5 467,1
в т.ч. ремонт оборудования и
инвентаря
225
177
189
200
820,4
противопожарная безопасность
225
0
0
0
46
прочие коммунальные услуги
225
1 363
1 616
1 914
4 600,7
Прочие услуги
226
3 355
3 458
3 559
7 732
в т.ч. командировочные
расходы (проживание)
226
4
4
5
30,6
прочие услуги (санвылеты,
программы)
226
1 419
1 513
1 603
1 688,3
вневедомственная охрана
111
118
125
3 726,8
страхование жизни
226
1 790
1 790
1 790
2 228
внештатный фонд
31
33
36
58,3
Прочие расходы
290
1 690
2 182
2 354
4 118,1
в т.ч. налоги
290
1 654
2 144
2 314
3 812,7
прочие текущие расходы
36
38
40
305,4
Увеличение стоимости основных
средств
310
749
798
846
4 337
в т.ч. приобретение
оборудования
310
749
798
846
4 337
Увеличение стоимости
материальных запасов
340
54 544
58 270
61 990
79 830
в т.ч. питание
340
24 015
25 576
27 110
69 809,9
Уголь
340
1 491
1 767
2 094
3 015
ГСМ
340
1 307
1 392
1 477
4 173,1
приобретение мягкого инвентаря
340
626
667
708
1 313,9
Расходные материалы
340
546
582
617
1 518,1
2.1. ГУЗ "Воронежский областной клинический психоневрологический диспансер"
Направление расходов
Коды
экономи-
ческой
класси-
фикации
Плановый период
2008 год
2009 год
2010 год
ВСЕГО
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
2008 -
2010 годы
ВСЕГО
220 680,0
253 050,2
222 784,0
696 514,2
Зарплата
211
136 705,0
154 899,3
135 541,0
427 145,3
Прочие выплаты
212
0,0
Начисления на оплату труда
213
35 816,0
40 303,5
35 620,0
111 739,5
Услуги связи
221
679,0
771,3
650,0
2 100,3
Транспортные услуги
222
0,0
0,0
Коммунальные услуги
223
18 331,0
25 072,5
25 240,0
68 643,5
в т.ч. теплоэнергия
223
6 403,0
9 140,0
8 677,0
24 220,0
Газ
223
4 139,0
3 656,1
5 467,0
13 262,1
Электроэнергия
223
6 454,0
10 127,6
9 007,0
25 588,6
Водоснабжение
223
1 335,0
2 148,8
2 089,0
5 572,8
Услуги по содержанию
имущества
225
1 381,0
1 857,4
1 726,0
4 964,4
в т.ч. ремонт оборудования и
инвентаря
225
141,0
270,6
235,0
646,6
противопожарная безопасность
225
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие коммунальные услуги
225
1 240,0
1 586,8
1 491,0
4 317,8
Прочие услуги
226
2 606,0
1 850,0
1 918,0
6 374,0
в т.ч. командировочные
расходы (проживание)
226
0,0
0,0
0,0
прочие услуги (санвылеты,
программы)
226
0,0
519,5
640,0
1 159,5
вневедомственная охрана
226
1 054,0
1 121,1
1 077,0
3 252,1
страхование жизни
226
1 552,0
182,1
201,0
1 935,1
внештатный фонд
226
27,3
27,3
Прочие расходы
290
1 496,0
651,4
1 606,0
3 753,4
в т.ч. налоги
290
1 496,0
522,1
1 476,0
3 494,1
прочие текущие расходы
290
0,0
129,3
130,0
259,3
Увеличение стоимости основных
средств
310
535,0
3 466,3
0,0
4 001,3
в т.ч. приобретение
оборудования
310
535,0
3 466,3
0,0
4 001,3
Увеличение стоимости
материальных запасов
340
23 131,0
24 178,5
20 483,0
67 792,5
в т.ч. питание
340
21 095,0
22 165,6
19 008,0
62 268,6
Уголь
340
0,0
ГСМ
340
1 128,0
1 207,6
1 000,0
3 335,6
приобретение мягкого инвентаря
340
442,0
304,6
240,0
986,6
расходные материалы
340
466,0
500,7
235,0
1 201,7
2.2. ГУЗ Борисоглебский психоневрологический диспансер
Направление расходов
Коды
экономи-
ческой
класси-
фикации
Плановый период
2008 год
2009 год
2010 год
ВСЕГО
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
2008 -
2010 годы
ВСЕГО
14 063,0
17 359,0
16 123,0
47 545,0
Зарплата
211
8 055,0
10 294,0
10 367,0
28 716,0
Прочие выплаты
(командировочные расходы)
212
27,0
28,0
0,0
55,0
Начисления на оплату труда
213
2 110,0
2 751,8
2 716,0
7 577,8
Услуги связи
221
68,0
87,6
95,0
250,6
Транспортные услуги
222
0,0
Коммунальные услуги
223
1 392,0
2 029,8
1 648,0
5 069,8
в т.ч. теплоэнергия
223
638,0
923,6
800,0
2 361,6
газ
223
0,0
электроэнергия
223
247,0
706,2
450,0
1 403,2
водоснабжение
223
507,0
400,0
398,0
1 305,0
Услуги по содержанию имущества
225
64,0
111,7
165,0
340,7
в т.ч. ремонт оборудования и
инвентаря
225
16,0
66,8
30,0
112,8
противопожарная безопасность
225
46,0
46,0
прочие коммунальные услуги
225
48,0
44,9
89,0
181,9
Прочие услуги
226
504,0
341,0
39,0
884,0
в т.ч. командировочные расходы
(проживание)
226
3,0
0,6
25,0
28,6
вневедомственная охрана
226
32,0
216,8
0,0
248,8
прочие (санвылеты, программы)
226
353,0
109,7
0,0
462,7
страхование жизни
226
96,0
13,9
14,0
123,9
внештатный фонд
226
20,0
0,0
20,0
Прочие расходы
290
87,0
38,9
46,0
171,9
в т.ч. налоги
290
70,0
28,8
46,0
144,8
прочие текущие расходы
290
17,0
10,1
27,1
Увеличение стоимости основных
средств
310
107,0
87,7
0,0
194,7
в т.ч. приобретение
оборудования
310
107,0
87,7
0,0
194,7
Увеличение стоимости
материальных запасов
340
1 649,0
1 588,5
1 047,0
4 284,5
в т.ч. питание
340
1 460,0
1 305,3
920,0
3 685,3
уголь
340
0,0
ГСМ
340
51,0
80,5
90,0
221,5
приобретение мягкого инвентаря
340
92,0
49,3
0,0
141,3
расходные материалы
340
46,0
153,4
37,0
236,4
2.3. ГУЗ "Областная психоневрологическая больница "Танцырей"
Наименование мероприятия
Коды
экономи-
ческой
класси-
фикации
Плановый период
2008 год
2009 год
2010 год
ВСЕГО
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
2008 - 2010
годы
ВСЕГО
14 223,0
17 408,4
16 066,0
47 697,4
Зарплата
211
7 890,0
10 091,9
10 227,0
28 208,9
Прочие выплаты
212
16,0
3,0
0,0
19,0
Начисления на оплату труда
213
2 067,0
2 634,7
2 680,0
7 381,7
Услуги связи
221
95,0
117,0
90,0
302,0
Командировочные расходы
(проезд)
222
3,0
0,0
0,0
3,0
Коммунальные услуги
223
393,0
746,0
1 921,0
3 060,0
в т.ч. теплоэнергия
223
0,0
газ
223
38,0
1 166,0
1 204,0
электроэнергия
223
393,0
708,0
755,0
1 856,0
водоснабжение
223
0,0
Услуги по содержанию имущества
225
95,0
48,0
19,0
162,0
в т.ч. ремонт оборудования и
инвентаря
225
20,0
32,0
9,0
61,0
противопожарная безопасность
225
0,0
прочие коммунальные услуги
225
75,0
16,0
10,0
101,0
Прочие услуги
226
245,0
214,0
15,0
474,0
в т.ч. командировочные расходы
(проживание)
226
1,0
1,0
0,0
2,0
вневедомственная охрана
226
79,0
201,0
0,0
280,0
прочие (санвылеты, программы)
226
12,0
0,0
0,0
12,0
страхование жизни
226
142,0
12,0
15,0
169,0
внештатный фонд
226
11,0
0,0
0,0
11,0
Прочие расходы
290
107,0
85,8
0,0
192,8
в т.ч. налоги
290
88,0
85,8
0,0
173,8
прочие текущие расходы
290
19,0
0,0
0,0
19,0
Увеличение стоимости основных
средств
310
107,0
34,0
0,0
141,0
в т.ч. приобретение
оборудования
310
107,0
34,0
0,0
141,0
Увеличение стоимости
материальных запасов
340
3 205,0
3 434,0
1 114,0
7 753,0
в т.ч. питание
340
1 460,0
1 482,0
914,0
3 856,0
уголь
340
1 491,0
1 524,0
0,0
3 015,0
ГСМ
340
128,0
288,0
200,0
616,0
приобретение мягкого инвентаря
340
92,0
94,0
0,0
186,0
расходные материалы
340
34,0
46,0
0,0
80,0
"
1.7. В разделе VIII слова "Мониторинг и контроль достижения значений целевых индикаторов и показателей программы осуществляется сектором разработки и реализации программы "Обеспечение государственных психоневрологических учреждений Воронежской области на 2008 - 2010 годы" департамента здравоохранения Воронежской области" заменить словами "Мониторинг и контроль достижения значений целевых индикаторов и показателей программы осуществляется отделом прогноза программ и проектов развития департамента здравоохранения Воронежской области".
2. Начальнику отдела по работе с персоналом и правовой работы департамента Бабаян Ю.С.:
2.1. Организовать размещение в газете "Молодой коммунар" и в сети Интернет на специализированном сайте правительства Воронежской области текста изменений, вносимых в аналитическую ведомственную целевую программу.
2.2. Обеспечить направление экземпляра настоящего приказа в Управление Министерства юстиции по Воронежской области в порядке, установленном распоряжением правительства Воронежской области от 22.05.2009 № 226-р "О направлении копий нормативных правовых актов Воронежской области".
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель департамента О.А.БОГАТИЩЕВ
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Газета "Молодой Коммунар" № 44 стр.3 от 24.04.2010 |
Рубрики правового классификатора: | 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: