Основная информация

Дата опубликования: 22 марта 2010г.
Номер документа: RU36000201000588
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Воронежская область
Принявший орган: Департамент здравоохранения Воронежской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Приказы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Фактически утратил силу в связи с истечением срока действия

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 22 марта 2010 г.                                                                                             № 321

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АНАЛИТИЧЕСКУЮ ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2008 - 2010 ГОДЫ»

В соответствии с Уставом Воронежской области, постановлением администрации Воронежской области от 10.02.2006 № 81 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ", приказом департамента здравоохранения Воронежской области от 09.03.2010 № 260 "О внесении изменений в ведомственные целевые программы, аналитические ведомственные целевые программы" приказываю:

1. Внести в аналитическую ведомственную целевую программу "Обеспечение государственных психоневрологических учреждений Воронежской области на 2008 - 2010 годы", утвержденную приказом Главного управления здравоохранения Воронежской области от 25.01.2008 № 46, следующие изменения:

1.1. Раздел "Объемы и         
источники финансирования      
программы" паспорта           
аналитической ведомственной   
целевой программы изложить в  
следующей редакции: "Объемы и 
источники финансирования      
программы"                    

Суммарный    объем    финансирования
программы  в  2008  -   2010   годах
составит    791756,6   тыс.   рублей
средств  областного бюджета,  в  том
числе по годам:                    
2008 год - 248966,0 тыс. рублей;   
2009 год - 287817,6 тыс. рублей;   
2010 год - 254973,0 тыс. рублей.   
Финансирование             программы
осуществляется    по   разделу    09
"Здравоохранение,         физическая
культура и спорт"                  

1.2. В разделе III слова "снизить продолжительность лечения в ГУЗ "ВОКПНД" в 2010 году до 41,1 дня (2006 год - 43,3 дня)" заменить словами "снизить продолжительность лечения в ГУЗ "ВОКПНД" в 2010 году до 47,9 дня (2006 год - 49,3 дня)".

1.3. В таблице 1 раздела III "Целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции:

Наименование       

Единица  
измерения 

Базовые 
значения
(2006  
год)  

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год  

Доля пациентов, нуждающихся
в стационарной            
психиатрической помощи, в 
общем числе наблюдаемых   
пациентов                 

Процентов 

15,7  

15,7 

15,6 

15,5 

Средняя продолжительность 
лечения больного в        
психиатрическом стационаре

Дней   

49,3  

49,3 

48,0 

47,9 

Доля повторных в течение  
года госпитализаций в     
психиатрический стационар 

Процентов 

20   

20,0 

19,5 

19,2 

1.4. Таблицу 1 раздела IV изложить в следующей редакции:

Название мероприятия

Всего,  
2008 -  
2010 годы,
тыс.   
рублей  

Направление расходования средств         

2008 год,
тыс.   
рублей  

2009 год,
тыс.   
рублей  

2010 год,
тыс.   
рублей  

1. Содержание       
кадровых ресурсов для
профилактики проблем
психического        
здоровья, лечения и 
реабилитации        

610 843,2

192 686,0

221 006,2

197 151,0

Зарплата,      
начисления на  
оплату труда   

2. Обеспечение      
текущего            
функционирования    
психиатрических     
учреждений          

96 746,4

27 546,0

34 022,4

35 178,0

Коммунальные,  
транспортные   
услуги, услуги 
связи, услуги  
по содержанию  
имущества,     
услуги         
сторонних      
организаций,   
противопожарная
безопасность,  
налоги         

3. Обеспечение      
материальными       
ресурсами лечебно-  
профилактической    
помощи населению    
области             

84 167,0

28 734,0

32 789,0

22 644,0

Питание, ГСМ,  
уголь,         
приобретение   
мягкого        
инвентаря,     
оборудования,  
расходных      
материалов     

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ  

791 756,6

248 966,0

287 817,6

254 973,0

1.5. Мероприятия 1, 2, 3 раздела IV изложить в следующей редакции:

"Мероприятие 1. "Содержание кадровых ресурсов для профилактики проблем психического здоровья, лечения и реабилитации".

Для его реализации предусмотрено выделение средств областного бюджета в сумме 610843,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2008 году - 192686,0 тыс. рублей;

в 2009 году - 221006,2 тыс. рублей;

в 2010 году - 197151,0 тыс. рублей.

Мероприятие 2. "Обеспечение текущего функционирования психоневрологических учреждений".

Для его реализации предусмотрено выделение средств областного бюджета в сумме 96746,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2008 году - 27546,0 тыс. рублей;

в 2009 году - 34022,4 тыс. рублей;

в 2010 году - 35178,0 тыс. рублей.

Мероприятие 3. "Обеспечение материальными ресурсами лечебно-профилактической помощи населению области".

Для его реализации предусмотрено выделение средств областного бюджета в сумме 84167,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2008 году - 28734,0 тыс. рублей;

в 2009 году - 32789,0 тыс. рублей;

в 2010 году - 22644,0 тыс. рублей."

1.6. Раздел VII изложить в следующей редакции:

"Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Направление расходов     

Класси-
фикация

Плановый период               

2008 год 

2009 год 

2010 год 

ВСЕГО  

тыс.   
рублей  

тыс.   
рублей  

тыс.   
рублей  

2008 -  
2010   

ВСЕГО                         

248 966,0

287 817,6

254 973,0

791 756,6

Оплата труда и начисления на  
оплату труда                  

210  

192 686,0

221 006,2

197 151,0

610 843,2

Приобретение услуг            

220  

25 856,0

33 246,3

33 526 

92 628,3

Прочие расходы                

290  

1 690,0 

776,1  

1 652,0 

4 118,1 

Увеличение стоимости основных 
средств                       

310  

749,0  

3 588,0 

0,0   

4 337,0 

Увеличение стоимости          
материальных запасов          

340  

27 985,0

29 201,0

22 644 

79 830,0

1.1. ГУЗ "Воронежский областной клинический психоневрологический диспансер"            

ВСЕГО                         

220 680,0

253 050,2

222 784,0

696 514,2

Оплата труда и начисления на  
оплату труда                  

210  

172 521,0

195 202,8

171 161,0

538 884,8

Приобретение услуг            

220  

22 997,0

29 551,2

29 534,0

82 082,2

Прочие расходы                

290  

1 496,0 

651,4  

1 606,0 

3 753,4 

Увеличение стоимости основных 
средств                       

310  

535,0  

3 466,3 

0,0   

4 001,3 

Увеличение стоимости          
материальных запасов          

340  

23 131,0

24 178,5

20 483,0

67 792,5

1.2. ГУЗ "Борисоглебский психоневрологический диспансер"                               

ВСЕГО                         

14 063,0

17 359,0

16 123,0

47 545,0

Оплата труда и начисления на  
оплату труда                  

210  

10 192,0

13 073,8

13 083,0

36 348,8

Приобретение услуг            

220  

2 028,0 

2 571,1 

1 947,0 

6 545,1 

Прочие расходы                

290  

87,0   

38,9   

46,0   

171,9  

Увеличение стоимости основных 
средств                       

310  

107,0  

87,7   

0,0   

194,7  

Увеличение стоимости          
материальных запасов          

340  

1 649,0 

1 588,5 

1 047,0 

4 284,5 

1.3. ГУЗ "Областная психоневрологическая больница "Танцырей"                           

ВСЕГО                         

14 223,0

17 408,4

16 066,0

47 697,4

Оплата труда и начисления на  
оплату труда                  

210  

9 973,0 

12 729,6

12 907,0

35 609,6

Приобретение услуг            

220  

831,0  

1 125,0 

2 045,0 

4 001,0 

Прочие расходы                

290  

107,0  

85,8   

0,0   

192,8  

Увеличение стоимости основных 
средств                       

310  

107,0  

34,0   

0,0   

141,0  

Увеличение стоимости          
материальных запасов          

340  

3 205,0 

3 434,0 

1 114,0 

7 753,0 

Направление расходов     

Коды 
экономи-
ческой
класси-
фикации

Плановый период               

2008 год 

2009 год 

2010 год 

ВСЕГО  

тыс.   
рублей  

тыс.   
рублей  

тыс.   
рублей  

2008 -  
2010   

ВСЕГО                         

248 966 

270 141 

299 214 

791 756,6

Зарплата                      

211  

152 650 

164 128 

181 526 

484 070,2

Прочие выплаты                

212  

43    

46    

48    

74    

Начисления на оплату труда    

213  

39 993  

43 001  

47 558  

126 699 

Услуги связи                  

221  

842   

898   

952   

2 652,9 

Транспортные услуги           

222  

3    

3    

3    

3    

Коммунальные услуги           

223  

20 116  

23 838  

28 248  

76 773,3

в т.ч. теплоэнергия           

223  

7 041  

8 344  

9 887  

26 581,6

Газ                           

223  

4 139  

4 905  

5 813  

14 466,1

Электроэнергия                

223  

7 094  

8 407  

9 962  

28 847,8

Водоснабжение                 

223  

1 842  

2 182  

2 586  

6 877,8 

Услуги по содержанию          
имущества                     

225  

1 540  

1 805  

2 114  

5 467,1 

в т.ч. ремонт оборудования и  
инвентаря                     

225  

177   

189   

200   

820,4  

противопожарная безопасность  

225  

0    

0    

0    

46    

прочие коммунальные услуги    

225  

1 363  

1 616  

1 914  

4 600,7 

Прочие услуги                 

226  

3 355  

3 458  

3 559  

7 732  

в т.ч. командировочные        
расходы (проживание)          

226  

4    

4    

5    

30,6   

прочие услуги (санвылеты,     
программы)                    

226  

1 419  

1 513  

1 603  

1 688,3 

вневедомственная охрана       

111   

118   

125   

3 726,8 

страхование жизни             

226  

1 790  

1 790  

1 790  

2 228  

внештатный фонд               

31    

33    

36    

58,3   

Прочие расходы                

290  

1 690  

2 182  

2 354  

4 118,1 

в т.ч. налоги                 

290  

1 654  

2 144  

2 314  

3 812,7 

прочие текущие расходы        

36    

38    

40    

305,4  

Увеличение стоимости основных 
средств                       

310  

749   

798   

846   

4 337  

в т.ч. приобретение           
оборудования                  

310  

749   

798   

846   

4 337  

Увеличение стоимости          
материальных запасов          

340  

54 544  

58 270  

61 990  

79 830 

в т.ч. питание                

340  

24 015  

25 576  

27 110  

69 809,9

Уголь                         

340  

1 491  

1 767  

2 094  

3 015  

ГСМ                           

340  

1 307  

1 392  

1 477  

4 173,1 

приобретение мягкого инвентаря

340  

626   

667   

708   

1 313,9 

Расходные материалы           

340  

546   

582   

617   

1 518,1 

2.1. ГУЗ "Воронежский областной клинический психоневрологический диспансер"            

Направление расходов     

Коды 
экономи-
ческой
класси-
фикации

Плановый период               

2008 год 

2009 год 

2010 год 

ВСЕГО  

тыс.   
рублей  

тыс.   
рублей  

тыс.   
рублей  

2008 -  
2010 годы

ВСЕГО                         

220 680,0

253 050,2

222 784,0

696 514,2

Зарплата                      

211  

136 705,0

154 899,3

135 541,0

427 145,3

Прочие выплаты                

212  

0,0   

Начисления на оплату труда    

213  

35 816,0

40 303,5

35 620,0

111 739,5

Услуги связи                  

221  

679,0  

771,3  

650,0  

2 100,3 

Транспортные услуги           

222  

0,0   

0,0   

Коммунальные услуги           

223  

18 331,0

25 072,5

25 240,0

68 643,5

в т.ч. теплоэнергия           

223  

6 403,0 

9 140,0 

8 677,0 

24 220,0

Газ                           

223  

4 139,0 

3 656,1 

5 467,0 

13 262,1

Электроэнергия                

223  

6 454,0 

10 127,6

9 007,0 

25 588,6

Водоснабжение                 

223  

1 335,0 

2 148,8 

2 089,0 

5 572,8 

Услуги по содержанию          
имущества                     

225  

1 381,0 

1 857,4 

1 726,0 

4 964,4 

в т.ч. ремонт оборудования и  
инвентаря                     

225  

141,0  

270,6  

235,0  

646,6  

противопожарная безопасность  

225  

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

прочие коммунальные услуги    

225  

1 240,0 

1 586,8 

1 491,0 

4 317,8 

Прочие услуги                 

226  

2 606,0 

1 850,0 

1 918,0 

6 374,0 

в т.ч. командировочные        
расходы (проживание)          

226  

0,0   

0,0   

0,0   

прочие услуги (санвылеты,     
программы)                    

226  

0,0   

519,5  

640,0  

1 159,5 

вневедомственная охрана       

226  

1 054,0 

1 121,1 

1 077,0 

3 252,1 

страхование жизни             

226  

1 552,0 

182,1  

201,0  

1 935,1 

внештатный фонд               

226  

27,3   

27,3   

Прочие расходы                

290  

1 496,0 

651,4  

1 606,0 

3 753,4 

в т.ч. налоги                 

290  

1 496,0 

522,1  

1 476,0 

3 494,1 

прочие текущие расходы        

290  

0,0   

129,3  

130,0  

259,3  

Увеличение стоимости основных 
средств                       

310  

535,0  

3 466,3 

0,0   

4 001,3 

в т.ч. приобретение           
оборудования                  

310  

535,0  

3 466,3 

0,0   

4 001,3 

Увеличение стоимости          
материальных запасов          

340  

23 131,0

24 178,5

20 483,0

67 792,5

в т.ч. питание                

340  

21 095,0

22 165,6

19 008,0

62 268,6

Уголь                         

340  

0,0   

ГСМ                           

340  

1 128,0 

1 207,6 

1 000,0 

3 335,6 

приобретение мягкого инвентаря

340  

442,0  

304,6  

240,0  

986,6  

расходные материалы           

340  

466,0  

500,7  

235,0  

1 201,7 

2.2. ГУЗ Борисоглебский психоневрологический диспансер                                 

Направление расходов     

Коды 
экономи-
ческой
класси-
фикации

Плановый период               

2008 год 

2009 год 

2010 год 

ВСЕГО  

тыс.   
рублей  

тыс.   
рублей  

тыс.   
рублей  

2008 -  
2010 годы

ВСЕГО                         

14 063,0

17 359,0

16 123,0

47 545,0

Зарплата                      

211  

8 055,0 

10 294,0

10 367,0

28 716,0

Прочие выплаты                
(командировочные расходы)     

212  

27,0   

28,0   

0,0   

55,0   

Начисления на оплату труда    

213  

2 110,0 

2 751,8 

2 716,0 

7 577,8 

Услуги связи                  

221  

68,0   

87,6   

95,0   

250,6  

Транспортные услуги           

222  

0,0   

Коммунальные услуги           

223  

1 392,0 

2 029,8 

1 648,0 

5 069,8 

в т.ч. теплоэнергия           

223  

638,0  

923,6  

800,0  

2 361,6 

газ                           

223  

0,0   

электроэнергия                

223  

247,0  

706,2  

450,0  

1 403,2 

водоснабжение                 

223  

507,0  

400,0  

398,0  

1 305,0 

Услуги по содержанию имущества

225  

64,0   

111,7  

165,0  

340,7  

в т.ч. ремонт оборудования и  
инвентаря                     

225  

16,0   

66,8   

30,0   

112,8  

противопожарная безопасность  

225  

46,0   

46,0   

прочие коммунальные услуги    

225  

48,0   

44,9   

89,0   

181,9  

Прочие услуги                 

226  

504,0  

341,0  

39,0   

884,0  

в т.ч. командировочные расходы
(проживание)                  

226  

3,0   

0,6   

25,0   

28,6   

вневедомственная охрана       

226  

32,0   

216,8  

0,0   

248,8  

прочие (санвылеты, программы) 

226  

353,0  

109,7  

0,0   

462,7  

страхование жизни             

226  

96,0   

13,9   

14,0   

123,9  

внештатный фонд               

226  

20,0   

0,0   

20,0   

Прочие расходы                

290  

87,0   

38,9   

46,0   

171,9  

в т.ч. налоги                 

290  

70,0   

28,8   

46,0   

144,8  

прочие текущие расходы        

290  

17,0   

10,1   

27,1   

Увеличение стоимости основных 
средств                       

310  

107,0  

87,7   

0,0   

194,7  

в т.ч. приобретение           
оборудования                  

310  

107,0  

87,7   

0,0   

194,7  

Увеличение стоимости          
материальных запасов          

340  

1 649,0 

1 588,5 

1 047,0 

4 284,5 

в т.ч. питание                

340  

1 460,0 

1 305,3 

920,0  

3 685,3 

уголь                         

340  

0,0   

ГСМ                           

340  

51,0   

80,5   

90,0   

221,5  

приобретение мягкого инвентаря

340  

92,0   

49,3   

0,0   

141,3  

расходные материалы           

340  

46,0   

153,4  

37,0   

236,4  

2.3. ГУЗ "Областная психоневрологическая больница "Танцырей"                           

Наименование мероприятия   

Коды 
экономи-
ческой
класси-
фикации

Плановый период               

2008 год 

2009 год 

2010 год

ВСЕГО   

тыс.   
рублей  

тыс.   
рублей  

тыс.  
рублей 

2008 - 2010
годы   

ВСЕГО                         

14 223,0

17 408,4

16 066,0

47 697,4 

Зарплата                      

211  

7 890,0 

10 091,9

10 227,0

28 208,9 

Прочие выплаты                

212  

16,0   

3,0   

0,0   

19,0   

Начисления на оплату труда    

213  

2 067,0 

2 634,7 

2 680,0

7 381,7 

Услуги связи                  

221  

95,0   

117,0  

90,0  

302,0   

Командировочные расходы       
(проезд)                      

222  

3,0   

0,0   

0,0   

3,0    

Коммунальные услуги           

223  

393,0  

746,0  

1 921,0

3 060,0 

в т.ч. теплоэнергия           

223  

0,0    

газ                           

223  

38,0   

1 166,0

1 204,0 

электроэнергия                

223  

393,0  

708,0  

755,0  

1 856,0 

водоснабжение                 

223  

0,0    

Услуги по содержанию имущества

225  

95,0   

48,0   

19,0  

162,0   

в т.ч. ремонт оборудования и  
инвентаря                     

225  

20,0   

32,0   

9,0   

61,0   

противопожарная безопасность  

225  

0,0    

прочие коммунальные услуги    

225  

75,0   

16,0   

10,0  

101,0   

Прочие услуги                 

226  

245,0  

214,0  

15,0  

474,0   

в т.ч. командировочные расходы
(проживание)                  

226  

1,0   

1,0   

0,0   

2,0    

вневедомственная охрана       

226  

79,0   

201,0  

0,0   

280,0   

прочие (санвылеты, программы) 

226  

12,0   

0,0   

0,0   

12,0   

страхование жизни             

226  

142,0  

12,0   

15,0  

169,0   

внештатный фонд               

226  

11,0   

0,0   

0,0   

11,0   

Прочие расходы                

290  

107,0  

85,8   

0,0   

192,8   

в т.ч. налоги                 

290  

88,0   

85,8   

0,0   

173,8   

прочие текущие расходы        

290  

19,0   

0,0   

0,0   

19,0   

Увеличение стоимости основных 
средств                       

310  

107,0  

34,0   

0,0   

141,0   

в т.ч. приобретение           
оборудования                  

310  

107,0  

34,0   

0,0   

141,0   

Увеличение стоимости          
материальных запасов          

340  

3 205,0 

3 434,0 

1 114,0

7 753,0 

в т.ч. питание                

340  

1 460,0 

1 482,0 

914,0  

3 856,0 

уголь                         

340  

1 491,0 

1 524,0 

0,0   

3 015,0 

ГСМ                           

340  

128,0  

288,0  

200,0  

616,0   

приобретение мягкого инвентаря

340  

92,0   

94,0   

0,0   

186,0   

расходные материалы           

340  

34,0   

46,0   

0,0   

80,0   

"

1.7. В разделе VIII слова "Мониторинг и контроль достижения значений целевых индикаторов и показателей программы осуществляется сектором разработки и реализации программы "Обеспечение государственных психоневрологических учреждений Воронежской области на 2008 - 2010 годы" департамента здравоохранения Воронежской области" заменить словами "Мониторинг и контроль достижения значений целевых индикаторов и показателей программы осуществляется отделом прогноза программ и проектов развития департамента здравоохранения Воронежской области".

2. Начальнику отдела по работе с персоналом и правовой работы департамента Бабаян Ю.С.:

2.1. Организовать размещение в газете "Молодой коммунар" и в сети Интернет на специализированном сайте правительства Воронежской области текста изменений, вносимых в аналитическую ведомственную целевую программу.

2.2. Обеспечить направление экземпляра настоящего приказа в Управление Министерства юстиции по Воронежской области в порядке, установленном распоряжением правительства Воронежской области от 22.05.2009 № 226-р "О направлении копий нормативных правовых актов Воронежской области".

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель департамента                                                                                                                                                                                                       О.А.БОГАТИЩЕВ

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Газета "Молодой Коммунар" № 44 стр.3 от 24.04.2010
Рубрики правового классификатора: 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать