Основная информация

Дата опубликования: 23 ноября 2015г.
Номер документа: RU23000201501626
Текущая редакция: 7
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Краснодарский край
Принявший орган: Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Приказы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

Приказ

от 23 ноября 2015 г. № 35/2015-окк

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение

(Изменения и дополнения:

приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 09.12.2015 № 106/2015-окк НГР:RU23000201501760;

приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 08.12.2017 № 69/2017-вк НГР:RU23000201701487;

приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 13.12.2017 № 91/2017-вк НГР:RU23000201701659;

приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 15.12.2017 № 114/2017-вк НГР:RU23000201701865;

приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 18.12.2017 № 159/2017-вк НГР:RU23000201701745;

приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 20.12.2017 № 178/2017-вк НГР:RU23000201701808)

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", на основании решения правления региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края приказываю:

1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение на период действия с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно с календарной разбивкой в соответствии с приложением № 1.

2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов с использованием метода индексации, в соответствии с приложением № 2.

3. Утвердить производственные программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения со сроком реализации с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 в соответствии с приложениями №№ 3 - 17.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.

Руководитель

С.Н.Милованов

Приложение № 1

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 23 ноября 2015 г. № 35/2015-окк

ТАРИФЫ

НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

№ п/п

Наименование организации

на питьевую воду

на водоотведение

тариф (руб./куб. м) <**>

тариф для населения (руб./куб. м) <***>

тариф (руб./куб. м) <**>

тариф для населения (руб./куб. м) <***>

1

ЗАО КСП "Хуторок" <*>, Новокубанский район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

5,13

5,13

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

5,34

5,34

-

-

с 01.01.2017 по 30.06.2017

5,34

5,34

-

-

с 01.07.2017 по 31.12.2017

5,91

5,91

-

-

с 01.01.2018 по 30.06.2018

5,91

5,91

-

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

6,50

6,50

-

-

2

ФКП "Армавирская биофабрика", Новокубанский район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

-

-

18,52

21,85

с 01.07.2016 по 31.12.2016

-

-

18,69

22,06

с 01.01.2017 по 30.06.2017

-

-

18,69

22,06

с 01.07.2017 по 31.12.2017

-

-

20,72

24,45

с 01.01.2018 по 30.06.2018

-

-

20,72

24,45

с 01.07.2018 по 31.12.2018

-

-

22,88

27,00

3

МУП "Стимул" <*>, Новокубанский район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

31,41

31,41

34,81

34,81

с 01.07.2016 по 31.12.2016

31,85

31,85

36,21

36,21

с 01.01.2017 по 30.06.2017

31,85

31,85

36,21

36,21

с 01.07.2017 по 31.12.2017

35,17

35,17

42,44

42,44

с 01.01.2018 по 30.06.2018

35,17

35,17

42,44

42,44

с 01.07.2018 по 31.12.2018

38,59

38,59

49,91

49,91

4

ОАО "КЗ "Восход" <*>, Новокубанский район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

13,82

13,82

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

14,36

14,36

-

-

с 01.01.2017 по 30.06.2017

14,36

14,36

-

-

с 01.07.2017 по 31.12.2017

15,05

15,05

-

-

с 01.01.2018 по 30.06.2018

15,05

15,05

-

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

15,78

15,78

-

-

5

ООО "Коммунальщик" <*>, Новокубанский район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

33,80

33,80

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

34,22

34,22

-

-

с 01.01.2017 по 30.06.2017

34,22

34,22

-

-

с 01.07.2017 по 31.12.2017

41,47

41,47

-

-

с 01.01.2018 по 30.06.2018

41,47

41,47

-

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

50,18

50,18

-

-

6

МУП "Советское МКХ" <*>, Новокубанский район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

29,96

29,96

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

30,83

30,83

-

-

с 01.01.2017 по 30.06.2017

30,83

30,83

-

-

с 01.07.2017 по 31.12.2017

33,12

33,12

-

-

с 01.01.2018 по 30.06.2018

33,12

33,12

-

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

35,58

35,58

-

-

7

МУП ЖКХ "Коммунальщик" <*>, Ленинградский район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

19,94

19,94

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

20,75

20,75

-

-

с 01.01.2017 по 30.06.2017

20,75

20,75

-

-

с 01.07.2017 по 31.12.2017

22,35

22,35

-

-

с 01.01.2018 по 30.06.2018

22,35

22,35

-

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

24,04

24,04

-

-

8

ООО "Ленинградский водоканал" <*>, Ленинградский район

Ленинградское и Крыловское сельские поселения

с 01.01.2016 по 30.06.2016

20,67

20,67

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

21,50

21,50

-

-

с 01.01.2017 по 30.06.2017

21,50

21,50

-

-

с 01.07.2017 по 31.12.2017

23,20

23,20

-

-

с 01.01.2018 по 30.06.2018

23,20

23,20

-

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

25,22

25,22

-

-

Белохуторское сельское поселение

с 01.01.2016 по 30.06.2016

16,61

16,61

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

17,28

17,28

-

-

с 01.01.2017 по 30.06.2017

17,28

17,28

-

-

с 01.07.2017 по 31.12.2017

18,77

18,77

-

-

с 01.01.2018 по 30.06.2018

18,77

18,77

-

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

20,45

20,45

-

-

9

ООО "ЖКХ-Стройсервис" <*>, Ленинградский район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

-

-

31,27

31,27

с 01.07.2016 по 31.12.2016

-

-

32,22

32,22

с 01.01.2017 по 30.06.2017

-

-

32,22

32,22

с 01.07.2017 по 31.12.2017

-

-

34,34

34,34

с 01.01.2018 по 30.06.2018

-

-

34,34

34,34

с 01.07.2018 по 31.12.2018

-

-

36,72

36,72

10

ОАО "Водоканал", Абинский район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

32,75

38,65

47,99

56,63

с 01.07.2016 по 31.12.2016

33,59

39,64

48,13

56,80

с 01.01.2017 по 30.06.2017

33,59

39,64

48,13

56,80

с 01.07.2017 по 31.12.2017

36,34

42,88

52,85

62,36

с 01.01.2018 по 30.06.2018

36,34

42,88

52,85

62,36

с 01.07.2018 по 31.12.2018

39,22

46,28

55,52

65,52

11

МУП Мингрельского сельского поселения "ЖКХ "Мингрельское" <*>, Абинский район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

31,99

31,99

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

32,77

32,77

-

-

с 01.01.2017 по 30.06.2017

32,77

32,77

-

-

с 01.07.2017 по 31.12.2017

35,58

35,58

-

-

с 01.01.2018 по 30.06.2018

35,58

35,58

-

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

38,29

38,29

-

-

12

МУП Ахтырского городского поселения "Универсал" <*>, Абинский район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

-

-

29,99

29,99

с 01.07.2016 по 31.12.2016

-

-

31,20

31,20

с 01.01.2017 по 30.06.2017

-

-

31,20

31,20

с 01.07.2017 по 31.12.2017

-

-

32,88

32,88

с 01.01.2018 по 30.06.2018

-

-

32,88

32,88

с 01.07.2018 по 31.12.2018

-

-

35,09

35,09

--------------------------------

Примечание:

<*> организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

<**> тарифы для организаций, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, указаны без учета НДС.

<***> тарифы для населения для организаций, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, указаны с учетом НДС.

Начальник отдела цен и тарифов

организаций коммунального комплекса

Н.С.СТРОЕВА

Приложение № 2

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 23 ноября 2015 г. № 35/2015-окк

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ,

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ

№ п/п

Наименование организации

Вид услуги

Год

Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.

Индекс эффективности операционных расходов, %

Уровень потерь воды, %

Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/куб. м

1

ЗАО КСП "Хуторок" <*>, Новокубанский район

холодное водоснабжение

2016

85,50

-

-

0,5605

2017

-

1

-

0,5605

2018

-

1

-

0,5605

2

ФКП "Армавирская биофабрика", Новокубанский район

водоотведение

2016

696,68

-

-

1,1603

2017

-

1

-

1,1603

2018

-

1

-

1,1603

3

МУП "Стимул" <*>, Новокубанский район

холодное водоснабжение

2016

3830,79

-

37,10

0,8967

2017

-

1

37,10

0,8967

2018

-

1

37,10

0,8967

водоотведение

2016

909,65

-

-

-

2017

-

1

-

-

2018

-

1

-

-

4

ОАО "КЗ "Восход" <*>, Новокубанский район

холодное водоснабжение

2016

1290,96

-

-

0,6623

2017

-

1

-

0,6623

2018

-

1

-

0,6623

5

ООО "Коммунальщик" <*>, Новокубанский район

холодное водоснабжение

2016

4754,21

-

36,53

0,9973

2017

-

1

36,53

0,9973

2018

-

1

36,53

0,9973

6

МУП "Советское МКХ" <*>, Новокубанский район

холодное водоснабжение

2016

7836,46

-

35,30

0,6869

2017

-

1

35,30

0,6869

2018

-

1

35,30

0,6869

7

МУП ЖКХ "Коммунальщик" <*>, Ленинградский район

холодное водоснабжение

2016

1260,88

-

28,00

0,6937

2017

-

1

28,00

0,6937

2018

-

1

28,00

0,6937

8

ООО "Ленинградский водоканал" <*>, Ленинградский район

Ленинградское и Крыловское сельские поселения

холодное водоснабжение

2016

20784,68

-

34,00

0,8068

2017

-

1

34,00

0,8068

2018

-

1

34,00

0,8068

Белохуторское сельское поселение

холодное водоснабжение

2016

621,89

-

34,00

0,5714

2017

-

1

34,00

0,5714

2018

-

1

34,00

0,5714

9

ООО "ЖКХ-Стройсервис" <*>, Ленинградский район

водоотведение

2016

11226,42

-

-

0,5923

2017

-

1

-

0,5923

2018

-

1

-

0,5923

ОАО "Водоканал", Абинский район

холодное водоснабжение

2016

44370,53

-

35,98

1,0167

2017

-

1

35,98

1,0167

2018

-

1

35,98

1,0167

водоотведение

2016

25917,03

-

-

0,6841

2017

-

1

-

0,6841

2018

-

1

-

0,6841

11

МУП Мингрельского сельского поселения "ЖКХ "Мингрельское" <*>, Абинский район

холодное водоснабжение

2016

3711,18

-

34,50

0,6246

2017

-

1

34,50

0,6246

2018

-

1

34,50

0,6246

12

МУП Ахтырского городского поселения "Универсал" <*>, Абинский район

водоотведение

2016

9655,41

-

-

0,4095

2017

-

1

-

0,4095

2018

-

1

-

0,4095

--------------------------------

Примечание: <*> организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Начальник отдела цен и тарифов

организаций коммунального комплекса

Н.С.СТРОЕВА

Приложение № 3

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 23 ноября 2015 г. № 35/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт

производственной программы

ЗАО КСП "Хуторок"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Ленина ул., 25, г. Новокубанск, Краснодарский край, 352240

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на период регулирования

2016

2017

2018

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

295,01

295,01

295,01

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

295,01

295,01

295,01

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

295,01

295,01

295,01

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

295,01

295,01

295,01

3

Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций)

тыс. м3

165,01

165,01

165,01

4

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

130,00

130,00

130,00

4.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

130,00

130,00

130,00

4.1.1

По нормативам потребления

тыс. м3

130,00

130,00

130,00

5.1

Другим организациям, осуществляющим водоснабжение

тыс. м3

130,00

130,00

130,00

5.1.1

МКУП "Сельское хозяйство"

тыс. м3

130,00

130,00

130,00

6

Темп изменения потребления воды

%

148,57

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, не планируются.

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ

ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ

СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

0

0

0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,5605

0,5605

0,5605

--------------------------------

<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

6.1. Баланс водоснабжения

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего)

тыс. м3

428,00

429,85

2

Объем отпуска в сеть

тыс. м3

428,00

429,85

3

Внутрихозяйственный оборот

тыс. м3

340,50

340,50

4

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

0

1,85

5

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

0

0,431

6

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. м3

87,50

87,50

6.1

прочие потребители

тыс. м3

87,50

87,50

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ

ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:

- на 2016 год - 680,59 тыс. руб.;

- на 2017 год - 731,23 тыс. руб.;

- на 2018 год - 806,78 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 4

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 23 ноября 2015 г. № 35/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Паспорт

производственной программы

ФКП "Армавирская биофабрика"

(наименование организации, осуществляющей водоотведение)

Мечникова ул., 11, пос. Прогресс, Новокубанский район, Краснодарский край, 352212

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на период регулирования

2016

2017

2018

1

Объем отведенных сточных вод

тыс. м3

167,40

167,40

167,40

2

Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения

тыс. м3

167,40

167,40

167,40

3

Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов

тыс. м3

111,89

111,89

111,89

4

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

55,51

55,51

55,51

4.1

Объем сточных вод, принятых у абонентов

тыс. м3

55,51

55,51

55,51

4.1.1

От других организаций, осуществляющих водоотведение

тыс. м3

55,51

55,51

55,51

4.1.1.1

МУП "Стимул"

тыс. м3

55,51

55,51

55,51

5

Темп изменения объема отводимых сточных вод

%

115,07

115,07

115,07

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ

СТОЧНЫХ ВОД

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, не планируются.

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ

СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м <*>

1,1603

1,1603

1,1603

--------------------------------

<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД

(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

6.1. Баланс водоотведения

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем отведенных стоков

тыс. м3

167,40

132,28

2

Объем отведенных стоков, пропущенных

через очистные сооружения

тыс. м3

167,40

132,28

3

Внутрихозяйственный оборот

тыс. м3

104,40

77,52

4

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. м3

63,00

54,76

4.1

прочим потребителям, в т.ч.

тыс. м3

63,00

54,76

4.1.1

МУП "Стимул"

тыс. м3

63,00

54,76

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ

СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:

- на 2016 год - 1032,86 тыс. руб.;

- на 2017 год - 1093,97 тыс. руб.;

- на 2018 год - 1210,14 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 5

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 23 ноября 2015 г. № 35/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт

производственной программы

МУП "Стимул"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

ул. Красноармейская, 3, пос. Прогресс, Новокубанский район, 352212

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на период регулирования

2016

2017

2018

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

283,74

283,74

283,74

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

283,74

283,74

283,74

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

283,74

283,74

283,74

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

283,74

283,74

283,74

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

105,27

105,27

105,27

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

37,10

37,10

37,10

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

178,47

178,47

178,47

5.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

178,47

178,47

178,47

5.1.1

По приборам учета

тыс. м3

144,88

144,88

144,88

5.1.2

По нормативам потребления

тыс. м3

33,59

33,59

33,59

6

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

178,47

178,47

178,47

6.1

Населению

тыс. м3

142,78

142,78

142,78

6.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

32,50

32,50

32,50

6.3

Прочим потребителям

тыс. м3

3,19

3,19

3,19

7

Темп изменения потребления воды

%

100

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

116,75

01.01.2016

31.12.2016

2

Замена глубинного насоса и ремонт мягкой кровли, скважина № 1, п. Прогресс

81,54

01.01.2016

31.12.2016

3

Ремонт водопроводной сети по ул. Лермонтова, с. Ковалевское, ДУ-63 мм, протяженность 109 м

30,81

01.01.2016

31.12.2016

4

Ремонт водопроводной сети по ул. Садовая, с. Ковалевское, ДУ-75 мм, протяженность 109 м

39,63

01.01.2016

31.12.2016

5

Ремонт водопроводной сети по ул. Мичурина, ул. Южная, с. Ковалевское, ДУ-75 мм, протяженность 109 м

39,63

01.01.2016

31.12.2016

6

Ремонт водопроводной сети по ул. Зеленая, с. Ковалевское, ДУ-63 мм, протяженность 93 м

26,38

01.01.2016

31.12.2016

7

Ремонт водопроводной сети по ул. Юбилейная, с. Ковалевское, ДУ-63 мм, протяженность 93 м

26,38

01.01.2016

31.12.2016

8

Ремонт водопроводной сети по ул. Прикубанская, с. Ковалевское, ДУ-63 мм, протяженность 93 м

26,38

01.01.2016

31.12.2016

9

Всего за 2016 год

387,50

2017 год

10

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

412,01

01.01.2017

31.12.2017

2018 год

11

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

431,55

01.01.2018

31.12.2018

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ

ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ

СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0,396

0,396

0,396

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

37,10

37,10

37,10

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,8967

0,8967

0,8967

--------------------------------

<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

6.1. Баланс водоснабжения

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего)

тыс. м3

280,29

366,79

2

Объем отпуска в сеть

тыс. м3

280,29

366,79

3

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. м3

66,65

188,32

4

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

23,78

51,34

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. м3

213,64

178,47

5.1

население

тыс. м3

160,00

142,78

5.2

прочие потребители

тыс. м3

53,64

35,69

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ

ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:

- на 2016 год - 5645,06 тыс. руб.;

- на 2017 год - 5980,60 тыс. руб.;

- на 2018 год - 6581,59 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 6

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 23 ноября 2015 г. № 35/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУП "Стимул"

(наименование организации, осуществляющей водоотведение)

ул. Красноармейская, 3, п. Прогресс, Новокубанский район, 352212

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на период регулирования

2016

2017

2018

1

Объем отведенных сточных вод

тыс. м3

55,51

55,51

55,51

2

Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам

тыс. м3

55,51

55,51

55,51

2.1

ФКП "Армавирская биофабрика"

тыс. м3

55,51

55,51

55,51

3

Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов

тыс. м3

0

0

0

4

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

55,51

55,51

55,51

4.1

Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод

55,51

55,51

55,51

4.1.1

Жидких бытовых отходов

тыс. м3

55,51

55,51

55,51

4.2

Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей

тыс. м3

55,51

55,51

55,51

4.2.1

От собственных абонентов

тыс. м3

55,51

55,51

55,51

4.2.1.1

Население

тыс. м3

44,41

44,41

44,41

4.2.1.2

Бюджетные потребители

тыс. м3

8,33

8,33

8,33

4.2.1.3

Прочие потребители

тыс. м3

2,77

2,77

2,77

5

Темп изменения объема отводимых сточных вод

%

101,44

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ

СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Ремонт канализационной сети по ул. Красноармейской, протяженность 68 м, ДУ-160 мм

57,75

01.01.2016

31.12.2016

2017 год

2

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

61,40

01.01.2017

31.12.2017

2018 год

3

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

64,32

01.01.2018

31.12.2018

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ

СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

100

100

100

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

0,396

0,396

0,396

Показатели эффективности использования ресурсов

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м <*>

0

0

0

--------------------------------

<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД

(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

6.1. Баланс водоотведения

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем отведенных стоков

тыс. м3

63,00

54,72

2

Объем отведенных стоков, пропущенных

через очистные сооружения

тыс. м3

63,00

54,72

3

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. м3

63,00

54,72

3.1

населению

тыс. м3

42,00

43,78

3.2

прочим потребителям

тыс. м3

21,00

10,94

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ

СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:

- на 2016 год - 1971,20 тыс. руб.;

- на 2017 год - 2182,97 тыс. руб.;

- на 2018 год - 2563,17 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 7

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 23 ноября 2015 г. № 35/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт

производственной программы

ОАО "Конный завод "Восход"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

ул. Новокубанская, 4а, пос. Восход, Новокубанский район, Краснодарский край, 352213

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на период регулирования

2016

2017

2018

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

284,02

284,02

284,02

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

284,02

284,02

284,02

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

284,02

284,02

284,02

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

284,02

284,02

284,02

3

Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций)

тыс. м3

130,34

130,34

130,34

4

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

153,68

153,68

153,68

4.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

153,68

153,68

153,68

5

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

153,68

153,68

153,68

5.1

Населению

тыс. м3

150,88

150,88

150,88

5.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

2,40

2,40

2,40

5.3

Прочим потребителям

тыс. м3

0,40

0,40

0,40

6

Темп изменения потребления воды

%

100

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Замена водопровода по пос. Восход, пос. Мирской, пос. Комсомольский Ковалевского сельского поселения Новокубанского района, ДУ-63 мм, протяженность 500 м

108,75

01.01.2016

31.12.2016

2017 год

2

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

115,63

01.01.2017

31.12.2017

2018 год

3

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

121,11

01.01.2018

31.12.2018

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ

ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ

СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % <1>

100

100

100

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % <2>

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

0

0

0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <3>

0,6623

0,6623

0,6623

--------------------------------

<1> Показатель рассчитан исходя из представленных актов отбора проб питьевой воды за 2014 год по показателям, не соответствующим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по жесткости и сухому остатку;

<2> В числе контролируемых показателей в распределительной водопроводной сети на основании актов отбора проб питьевой воды за 2014 год показатели жесткости и сухого остатка отсутствуют;

<3> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

6.1. Баланс водоснабжения

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего)

тыс. м3

283,23

281,22

2

Объем отпуска в сеть

тыс. м3

283,23

281,22

3

Внутрихозяйственный оборот

тыс. м3

129,55

127,54

4

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. м3

153,68

153,68

4.1

население

тыс. м3

150,88

150,88

4.2

прочие потребители

тыс. м3

2,80

2,80

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ

ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:

- на 2016 год - 2165,53 тыс. руб.;

- на 2017 год - 2259,89 тыс. руб.;

- на 2018 год - 2380,50 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 8

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 23 ноября 2015 г. № 35/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт

производственной программы

ООО "Коммунальщик"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Ленина ул., 150, ст. Прочноокопская, Новокубанский район, 352235

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на период регулирования

2016

2017

2018

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

268,05

268,05

268,05

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

268,05

268,05

268,05

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

268,05

268,05

268,05

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

268,05

268,05

268,05

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

97,92

97,92

97,92

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

36,53

36,53

36,53

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

170,13

170,13

170,13

5.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

170,13

170,13

170,13

5.1.1

По приборам учета

тыс. м3

166,90

166,90

166,90

5.1.2

По нормативам потребления

тыс. м3

3,23

3,23

3,23

6

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

170,13

170,13

170,13

6.1

Населению

тыс. м3

154,84

154,84

154,84

6.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

8,00

8,00

8,00

6.3

Прочим потребителям

тыс. м3

7,29

7,29

7,29

7

Темп изменения потребления воды

%

113,50

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Ремонт водопроводной линии по ул. Набережная, протяженностью - 250 м, ДУ-80 мм

54,10

01.01.2016

31.12.2016

2

Ремонт водопроводной линии по ул. Новотроицкая, протяженностью - 250 м, ДУ-60 мм

41,28

01.01.2016

31.12.2016

3

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

103,18

01.01.2016

31.12.2016

4

Всего за 2016 год

198,56

2017 год

5

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

242,74

01.01.2017

31.12.2017

2018 год

6

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

254,25

01.01.2018

31.12.2018

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ

ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Замена насоса ЭЦВ 6-16-110 на скважине

29,74

01.01.2016

31.12.2016

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ

СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0,6

0,6

0,6

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

36,53

36,53

36,53

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,9973

0,9973

0,9973

--------------------------------

<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

6.1. Баланс водоснабжения

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего)

тыс. м3

285,00

410,31

2

Объем отпуска в сеть

тыс. м3

285,00

410,31

3

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. м3

104,80

260,41

4

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

36,77

63,47

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. м3

180,20

149,90

5.1

население

тыс. м3

160,20

134,61

5.2

прочие потребители

тыс. м3

20,00

15,29

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Ремонт водопроводных сетей по ул. Буденного, протяженность 400 м

122,85

34,74

-88,11

2

Ремонт водопроводных сетей по ул. Калинина и ул. Толстого, протяженность 160 м

33,47

24,45

-9,02

3

Всего

156,32

59,19

-97,13

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ

ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:

- на 2016 год - 5785,86 тыс. руб.;

- на 2017 год - 6438,24 тыс. руб.;

- на 2018 год - 7796,48 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 9

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 23 ноября 2015 г. № 35/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт

производственной программы

МУП "Советское МКХ"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Красноармейская ул., 10, ст. Советская, Новокубанский район, 352230

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на период регулирования

2016

2017

2018

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

549,65

549,65

549,65

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

549,65

549,65

549,65

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

549,65

549,65

549,65

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

549,65

549,65

549,65

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

194,03

194,03

194,03

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

35,30

35,30

35,30

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

355,62

355,62

355,62

5.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

355,62

355,62

355,62

6

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

355,62

355,62

355,62

6.1

Населению

тыс. м3

322,22

322,22

322,22

6.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

7,10

7,10

7,10

6.3

Прочим потребителям

тыс. м3

26,30

26,30

26,30

7

Темп изменения потребления воды

%

100

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

1014,69

01.01.2016

31.12.2016

2

Всего за 2016 год

1014,69

2017 год

3

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

1078,88

01.01.2017

31.12.2017

4

Всего за 2017 год

1078,88

2018 год

5

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

1130,04

01.01.2018

31.12.2018

Всего за 2018 год

1130,04

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ

ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ

СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0,6

0,6

0,6

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0,2

0,2

0,2

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0,13

0,13

0,13

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

35,30

35,30

35,30

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,6869

0,6869

0,6869

--------------------------------

<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

6.1. Баланс водоснабжения

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего)

тыс. м3

561,80

562,50

2

Объем отпуска в сеть

тыс. м3

561,80

562,20

3

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. м3

206,20

206,88

4

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

36,70

36,78

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. м3

355,60

355,62

5.1

население

тыс. м3

322,20

322,22

5.2

прочие потребители

тыс. м3

33,40

33,40

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Ремонт скважины № 1733

39,10

5,07

-34,03

2

Ремонт скважины № 7

32,40

5,07

-27,33

3

Ремонт скважины № 8

32,40

5,07

-27,33

4

Всего

103,90

15,21

-88,69

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ

ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:

- на 2016 год - 10808,58 тыс. руб.;

- на 2017 год - 11371,35 тыс. руб.;

- на 2018 год - 12216,44 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 10

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 23 ноября 2015 г. № 35/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт

производственной программы

МУП ЖКХ "Коммунальщик"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Красная ул., 163, хут. Куликовский, Ленинградский район, Краснодарский край, 353767

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

125,09

125,09

125,09

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

125,09

125,09

125,09

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

125,09

125,09

125,09

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

125,09

125,09

125,09

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

35,03

35,03

35,03

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

28

28

28

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

90,06

90,06

90,06

5.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

90,06

90,06

90,06

6

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

90,06

90,06

90,06

6.1

Населению

тыс. м3

88,53

88,53

88,53

6.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

0,9

0,9

0,9

6.3

Прочим потребителям

тыс. м3

0,63

0,63

0,63

7

Темп изменения потребления воды

%

146

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Замена насоса ЭЦВ 8-25-125 на скважине № 30215

49,05

01.01.2016

31.12.2016

2

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

7,42

01.01.2016

31.12.2016

3

Всего 2016 год

56,47

2017 год

4

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

60,04

01.01.2017

31.12.2017

2018 год

5

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

62,89

01.01.2018

31.12.2018

6

Итого

179,4

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ

ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ

СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

28

28

28

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,6937

0,6937

0,6937

--------------------------------

<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

6.1. Баланс водоснабжения

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего)

тыс. м3

136,66

85,71

2

Объем отпуска в сеть

тыс. м3

136,66

85,71

3

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. м3

51,66

24,04

4

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

37,8

28,05

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. м3

85

61,67

5.1

Населению

тыс. м3

56,6

60,3

5.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

0

0,87

5.3

Прочим потребителям

тыс. м3

28,4

0,5

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ

ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:

- на 2016 год - 1832,50 тыс. руб.;

- на 2017 год - 1941,19 тыс. руб.;

- на 2018 год - 2089,40 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк

Приложение № 11

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 23 ноября 2015 г. № 35/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

(ЛЕНИНГРАДСКОЕ, КРЫЛОВСКОЕ СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА)

Паспорт

производственной программы

ООО "Ленинградский водоканал"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Набережная ул., 62, ст-ца Ленинградская, Ленинградский район, Краснодарский край, 353740

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

2591,35

2591,35

2591,35

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

2591,35

2591,35

2591,35

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

2591,35

2591,35

2591,35

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

2591,35

2591,35

2591,35

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

881,06

881,06

881,06

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

34

34

34

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

1710,29

1710,29

1710,29

5.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

1710,29

1710,29

1710,29

6

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

1710,29

1710,29

1710,29

6.1

Населению

тыс. м3

1447,99

1447,99

1447,99

6.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

161,94

161,94

161,94

6.3

Прочим потребителям

тыс. м3

100,36

100,36

100,36

7

Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям

тыс. м3

1710,29

1710,29

1710,29

7.1

Ленинградское сельское поселение

тыс. м3

1455,85

1455,85

1455,85

7.2

Крыловское сельское поселение

тыс. м3

254,44

254,44

254,44

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Замена задвижек Ду-100 мм, 10 шт.:

пересечение ул. Степная - ул. Мира,

пересечение ул. Кооперации - ул. Чернышевского,

Скважина № 1187,

Скважина № 46545,

Водозабор № 1 (ул. Школьная, 142а),

на ул. Громкая,

пересечение ул. Насыпная - пер. Элеваторный,

пересечение ул. Чернышевского - пер. Больничный,

пересечение ул. Кооперации - ул. Шевченко,

на ул. Тоннельная, 53

36,94

01.04.2016

30.09.2016

2

Замена задвижек Ду-150 мм, 9 шт.:

пересечение ул. Пролетарская - пер. Пролетарский,

пересечение ул. Юбилейная - ул. Братская,

машинный зал головного водозабора - 3 шт.,

машинный зал водозабора № 2 - 2 шт.,

пересечение ул. Пушкина - ул. Горького,

пересечение ул. Староминская - ул. Западная

54,55

01.04.2016

30.09.2016

3

Замена задвижек Ду-200 мм, 8 шт.:

головной водозабор - 2 шт.,

водозабор № 2 - 3 шт.,

пересечение ул. Братская - ул. 302 Дивизии,

пересечение ул. Раздольная - ул. Широкая,

пересечение ул. Раздольная - ул. Выездная

95,56

01.04.2016

30.09.2016

4

Ремонт электрооборудования на скважинах:

СУЗ - 40 на скважине № 57637,

СУЗ - 100 на скважине № 64697,

кабель ПВГ 16 - 300 метров на скважине № 57637,

кабель ПВГ 25 - 300 метров на водозаборе № 1, № 2

268,63

01.04.2016

30.09.2016

5

Устройство дорожек к артезианским скважинам на территории Ленинградского сельского поселения

19,43

30.09.2016

31.12.2016

6

Замена насоса ЭЦВ 10-65-110 на скважинах:

скважина № 61556,

скважина № 78654,

скважина № 1187,

скважина № 78837,

замена насоса ЭЦВ 8-25-110 на скважинах:

скважина № 111,

скважина № 8088

481,19

01.04.2016

30.09.2016

7

Ремонт колодцев и замена задвижек, 9 шт.:

пересечение ул. Староминская - пер. Кирпичный Ду 100 - 2 шт.,

пересечение ул. Заречная - ул. Районная Ду-100 - 1 шт.,

пересечение ул. Южная - ул. Юбилейная Ду-100 - 1 шт.,

пересечение ул. Юбилейная - ул. Выгонная Ду-150 - 1 шт., Ду-200 - 1 шт.,

пересечение ул. Платнировская площадь - ул. Платнировская Ду-100 - 1 шт.,

пересечение ул. Лагерная - ул. Мира Ду-100 - 1 шт.,

пересечение ул. Ленина - ул. Степная Ду-100 - 1 шт.

153,98

01.04.2016

30.09.2016

8

Ремонт электрооборудования на скважинах Крыловского сельского поселения:

СУЗ - 40 на скважинах № 463, № 2164, № 4897, № 7767;

ЭКМ - 5 шт. на скважинах № 463, № 2164, № 4897, № 7767;

кабель ПВГ 16 - 600 метров

170,31

01.04.2016

30.09.2016

9

Дезинфекция водонапорных башен и резервуаров на территории Ленинградского сельского поселения

151,56

01.04.2016

30.09.2016

10

Замена задвижек Ду-80 мм в Крыловском сельском поселении:

пересечение ул. Крупская - ул. Промышленная,

пересечение ул. Колхозная - ул. Школьная

9,29

01.04.2016

30.09.2016

11

Замена задвижек Ду-100 мм в Крыловском сельском поселении (7 шт.):

скважины № 463, № 2164, № 4897, № 7767,

пересечение ул. Крупская - ул. Красноармейская,

пересечение ул. Октябрьская - ул. Школьная,

пересечение ул. Первомайская - ул. Колхозная

37,92

01.04.2016

30.09.2016

12

Замена задвижек Ду-200 мм Крыловском сельском поселении:

пересечение ул. Крупская - ул. Промышленная

11,94

01.04.2016

30.09.2016

13

Замена насосов ЭЦВ 8-25-100 в Крыловском сельском поселении:

скважина № 2958,

скважина № 7767,

скважина № 463

142,43

01.04.2016

30.09.2016

14

Устройство дорожек к артезианским скважинам на территории Крыловского сельского поселения

43,72

01.04.2016

30.09.2016

15

Дезинфекция водонапорных скважин на территории Крыловского сельского поселения

23,36

01.04.2016

30.09.2016

16

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

1595

01.01.2016

31.12.2016

17

Всего 2016 год

3295,81

2017 год

18

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

3504,3

01.01.2017

31.12.2017

2018 год

19

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

3670,48

01.01.2018

31.12.2018

20

Итого

10470,59

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ

ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ

СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % <1>

15,65

15,65

15,65

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % <2>

15,65

15,65

15,65

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

34

34

34

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <3>

0,8068

0,8068

0,8068

--------------------------------

<1> Показатель рассчитан исходя из представленных актов отбора проб питьевой воды за 2014 год по показателям, не соответствующим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по цветности и мутности;

<2> Показатель рассчитан исходя из представленных актов отбора проб питьевой воды за 2014 год по показателям, не соответствующим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по цветности и мутности;

<3> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

6.1. Баланс водоснабжения

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год (Ленинградское, Западное, Уманское, Крыловское, Новоуманское сельские поселения Ленинградского района)

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего)

тыс. м3

3510,78

2672,32

2

Объем отпуска в сеть

тыс. м3

3510,78

2672,32

3

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. м3

1249,21

962,03

4

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

35,58

36

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. м3

2261,57

1710,29

5.1

Населению

тыс. м3

1868,87

1447,99

5.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

0

161,94

5.3

Прочим потребителям

тыс. м3

392,7

100,36

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ

ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:

- на 2016 год - 36062,50 тыс. руб.;

- на 2017 год - 38221,82 тыс. руб.;

- на 2018 год - 41399,25 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 12

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 23 ноября 2015 г. № 35/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

(БЕЛОХУТОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА)

Паспорт

производственной программы

ООО "Ленинградский водоканал"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Набережная ул., 62, ст-ца Ленинградская, Ленинградский район, Краснодарский край, 353740

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

96,13

96,13

96,13

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

96,13

96,13

96,13

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

96,13

96,13

96,13

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

96,13

96,13

96,13

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

32,68

32,68

32,68

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

34

34

34

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

63,44

63,44

63,44

5.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

63,44

63,44

63,44

6

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

63,44

63,44

63,44

6.1

Населению

тыс. м3

60,32

60,32

60,32

6.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

1,05

1,05

1,05

6.3

Прочим потребителям

тыс. м3

2,07

2,07

2,07

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Ремонт электрооборудования Белохуторском сельском поселении:

СУЗ - 40, скважина № 3386 - 1 шт.; кабель ПВГ 16 - 300 п/м;

ЭКМ - 1 шт.

59,85

01.04.2016

01.10.2016

2

Замена задвижек Д = 100 Белохуторском сельском поселении - 4 шт.:

скважина № 4865 - 1 шт.

скважина № 3386 - 1 шт.

ул. Горького - 2 шт.

15,2

01.04.2016

01.10.2016

3

Замена насосов Белохуторском с/п - ЭЦВ 8-25-110, скважина № 3386 - 1 шт.

46,04

01.04.2016

01.10.2016

4

Устройство дорожек к скважинам на территории Белохуторского сельского поселения

5,83

01.04.2016

01.10.2016

5

Дезинфекция водонапорных башен на территории Белохуторского сельского поселения (подрядные работы)

7,79

01.04.2016

01.10.2016

6

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

71,46

01.01.2016

31.12.2016

7

Всего 2016 год

206,17

2017 год

8

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

219,21

01.01.2017

31.12.2017

2018 год

9

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

229,61

01.01.2018

31.12.2018

10

Итого

654,99

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ

ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ

СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % <1>

15,65

15,65

15,65

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

34

34

34

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <2>

0,5714

0,5714

0,5714

--------------------------------

<1> Показатель рассчитан исходя из представленных актов отбора проб питьевой воды за 2014 год по показателям, не соответствующим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по цветности и мутности;

<2> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

6.1. Баланс водоснабжения

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год (Образцовое, Белохуторское, Новоплатнировское сельские поселения Ленинградского района)

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего)

тыс. м3

567,45

99,13

2

Объем отпуска в сеть

тыс. м3

567,45

99,13

3

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. м3

188,13

35,69

4

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

33,15

36,34

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. м3

379,32

63,44

5.1

Населению

тыс. м3

334,62

60,32

5.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

0

1,05

5.3

Прочим потребителям

тыс. м3

44,7

2,07

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ

ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:

- на 2016 год - 1074,98 тыс. руб.;

- на 2017 год - 1143,50 тыс. руб.;

- на 2018 год - 1244,18 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 13

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 23 ноября 2015 г. № 35/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Паспорт

производственной программы

ООО "ЖКХ-Стройсервис"

(наименование организации, осуществляющей водоотведение)

Набережная ул., 62, ст-ца Ленинградская, Ленинградский район, Краснодарский край, 353745

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем отведенных сточных вод

тыс. м3

406,8

406,8

406,8

2

Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения

тыс. м3

406,8

406,8

406,8

3

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

406,8

406,8

406,8

3.1

Объем сточных вод, принятых у абонентов

тыс. м3

406,8

406,8

406,8

3.2

Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод

тыс. м3

406,8

406,8

406,8

3.2.1

Жидких бытовых отходов

тыс. м3

406,8

406,8

406,8

3.2.2

От собственных абонентов

тыс. м3

406,8

406,8

406,8

3.2.2.1

Население

тыс. м3

254,39

254,39

254,39

3.2.2.2

Бюджетные потребители

тыс. м3

102,96

102,96

102,96

3.2.2.3

Прочие потребители

тыс. м3

49,45

49,45

49,45

4

Темп изменения объема отводимых сточных вод

%

104,9

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ

СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Замена задвижек Ду-300 мм на очистных сооружениях

хут. Западный, ул. Производственная, 1 - 1 шт.

28,23

01.04.2016

01.10.2016

2

Ремонт электрооборудования на ГНС, КНС и очистных сооружениях в ст. Ленинградской:

ГНС Контактор 600 А - 2 шт.,

СУЗ - 100 - 3 шт.,

СУЗ 40 - 1 шт.;

КНС ул. Прогонная:

СУЗ - 100 - 1 шт.,

СУЗ - 40 - 2 шт.;

КНС ул. Кооперации:

СУЗ - 100 - 1 шт.,

СУЗ - 40 - 2 шт.;

КНС ул. Ленина:

СУЗ - 100 - 1 шт.,

СУЗ - 40 - 1 шт.

Очистные сооружения:

СУЗ - 100 - 1 шт.,

СИП2А - 4 * 25 - 500 метров

385,34

01.04.2016

01.10.2016

3

Замена задвижек Ду-200 мм на ГНС, КНС и очистных сооружениях, 3 шт.:

ГНС 417 Дивизии, 23а - 2 шт.

Очистные сооружения - 1 шт.

35,83

01.04.2016

01.10.2016

4

Замена задвижек Д = 150 мм на ГНС, КНС и очистных сооружениях 6 шт.:

ГНС - 1 шт.

Очистные сооружения - 5 шт.

39,14

01.04.2016

01.10.2016

5

Замена задвижек Ду-100 мм на ГНС, КНС и очистных сооружениях, 16 шт.:

ул. Ленина - 2 шт.,

ул. Кооперации - 1 шт.,

ул. Заводская - 1 шт.,

ул. Прогонная - 2 шт.

Очистные сооружения - 10 шт.

57,59

01.04.2016

01.10.2016

6

Ремонт канализационных колодцев с установкой люков 51 шт.:

ул. Терновая - 9 шт.,

ул. Кооперации - 10 шт.,

ул. Широкая - 8 шт.,

ул. 302 Дивизии - 7 шт.,

ул. Пер. Больничный - 4 шт.,

ул. Крестьянская - 3 шт.,

ул. Красная - 10 шт.

211,37

01.04.2016

01.10.2016

7

Промывка канализационных сетей спецмашинами:

ул. 302 Дивизии 800 метров - 300 мм (между ул. Южная и ул. Победы),

ул. Крестьянская 400 метров - 200 мм (между ул. Вокзальная и пер. Базарный),

ул. Кооперации 177 метров - 300 мм (между ул. Набережная и ул. 417 Дивизии),

ул. Гагарина 500 метров - 200 мм (между ул. Красная и ул. Жлобы),

ул. Жлобы 400 метров - 300 мм (между ул. Красноармейская и ул. Коммунальная),

пер. Больничный 450 метров - 300 мм (между ул. Победы и ул. Красная),

ул. Молодежная 300 метров - 200 мм (от ул. Широкая до тупика),

ул. Российская - 300 метров - 200 мм (между ул. Широкая и ул. Шевченко)

547,34

01.04.2016

31.12.2016

8

Ремонтные работы - установки КУ-700 на очистных сооружениях

372,74

01.04.2016

01.10.2016

9

Всего 2016 год

1677,58

2017 год

10

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоотведения

1783,7

01.01.2017

31.12.2017

2018 год

11

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоотведения

1868,29

01.01.2018

31.12.2018

12

Итого

5329,57

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ

СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>

0,5923

0,5923

0,5923

--------------------------------

<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД

(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

6.1. Баланс водоотведения

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем отведенных сточных вод

тыс. м3

535,68

387,95

2

Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения

тыс. м3

535,68

387,95

3

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. м3

535,68

387,95

3.1

Населению

тыс. м3

317,68

242,6

3.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

0

98,19

3.3

Прочим потребителям

тыс. м3

218

47,16

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ

СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Замена задвижек Д = 150 мм на ГНС, КНС, ОСК (12 шт.), ст. Ленинградская, п. Октябрьский

146,06

0

-146,06

2

Замена задвижек Д = 200 мм на ГНС, КНС, ОСК (6 шт.), ст. Ленинградская, п. Октябрьский

137,15

0

-137,15

3

Замена задвижек Д = 300 мм на ГНС, КНС, ОСК (2 шт.),

ст. Ленинградская

82,62

0

-82,62

4

Замена люков на канализационных колодцах (10 шт.)

138,51

0

-138,51

5

Замена насосов на ГНС и КНС ст. Ленинградская, п. Октябрьский (агрегат насосный лопастной центробежный одноступенчатый, многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментальных плитах, масса: 0,9 т - 2 шт.; насос для сточных вод СД 160/45 - 2 шт.)

217,96

0

-217,96

6

Промывка канализационных сетей в ст. Ленинградская,

п. Октябрьский

331,69

0

-331,69

7

Итого

907,93

0

-907,93

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ

ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:

- на 2016 год - 12913,27 тыс. руб.;

- на 2017 год - 13537,98 тыс. руб.;

- на 2018 год - 14453,78 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк

Приложение № 14

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 23 ноября 2015 г. № 35/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт

производственной программы

ОАО "Водоканал"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Заводская ул., 8, г. Абинск, Краснодарский край, 353320

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 1 января 2016 года по 31 января 2018 года

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

2936,58

2936,58

2936,58

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

2936,58

2936,58

2936,58

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

2936,58

2936,58

2936,58

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

2936,58

2936,58

2936,58

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

1056,58

1056,58

1056,58

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

35,98

35,98

35,98

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

1880,0

1880,0

1880,0

5.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

1880,0

1880,0

1880,0

5.1.1

По приборам учета

тыс. м3

1651,01

1651,01

1651,01

5.1.2

По нормативам потребления

тыс. м3

228,99

228,99

228,99

6

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

1880,0

1880,0

1880,0

6.1

Населению

тыс. м3

1470,35

1470,35

1470,35

6.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

111,86

111,86

111,86

6.3

Прочим потребителям

тыс. м3

297,79

297,79

297,79

7

Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям

тыс. м3

1880,0

1880,0

1880,0

7.1

Абинское городское поселение Абинский район

тыс. м3

1276,58

1276,58

1276,58

7.2

Ахтырское городское поселение Абинский район

тыс. м3

570

570

570

7.3

Светлогорское сельское поселение Абинский район

тыс. м3

33,42

33,42

33,42

8

Темп изменения потребления воды

%

108,34

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Ремонт железобетонных резервуаров на водозаборе № 1 объемом 500 м3 в г. Абинске

21,76

01.01.2016

31.12.2016

2

Ремонт железобетонных резервуаров на водозаборе № 1 объемом 1500 м3 в г. Абинске

45,03

01.01.2016

31.12.2016

3

Ремонт 8 павильонов водозабора № 2 на скважинах № 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 22, 23 в г. Абинске

6,12

01.01.2016

31.12.2016

4

Монтаж насоса № 1 Д500 63 мм на водозаборе № 2 в г. Абинске

74,34

01.01.2016

31.12.2016

5

Ремонт мягкой кровли на складе базы в пос. Ахтырский

40,47

01.01.2016

31.12.2016

6

Ремонт кровли подкачивающей насосной станции на ул. Горького в пос. Ахтырский

6,85

01.01.2016

31.12.2016

7

Замена манометров - 12 шт. на водозаборе № 1 на скважинах № 3, 7, 8, 9, 10а; на водозаборе № 2 на скважинах 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а в пос. Ахтырский

5,34

01.01.2016

31.12.2016

8

Замена 10 обратных клапанов диаметром 100 мм на скважинах № 1, 3 водозабора № 1, на скважинах № 32, 4 водозабора № 3, на скважинах № 4, 7, 8 водозабора № 1, на скважинах № 25, 27, 08 водозабора № 2.

Замена 3 обратных клапанов диаметром 150 на скважинах № 2, 4 водозабора № 2, на скважинах № 2 НС 3-го подъема в пос. Ахтырский

11,71

01.01.2016

31.12.2016

9

Замена провода ВПП 1200 пм на погружных насосах ЭЦВ водозабора № 1 на скважинах № 12, 13, 10а, 4 в пос. Ахтырский

51,86

01.01.2016

31.12.2016

10

Замена 2 приборов учета электроэнергии на скважине № 1 в пос. Ахтырский, на скважине № 4 в с. Светлогорское

4,00

01.01.2016

31.12.2016

11

Замена 3 автоматических выключателей на водозаборе № 1, 2, водозаборах пос. Пролетарий, с. Светлогорское, на водозаборе № 3 пос. Ахтырский.

Замена контакторов на водозаборах № 1, 2 на скважинах № 16, 16, 25, 18, 19, 20 водозаборе № 2.

Замена 10 блоков АЗДМ на ЗТ-ЗМ с датчиком тока Т-300 на скважинах № 27, 28, 22, 23, 15а, 16а, 17а, 18, 19, 20 водозабора № 2

54,44

01.01.2016

31.12.2016

12

Замена электродвигателя на скважине № 2 водозабора № 1

53,38

01.01.2016

31.12.2016

13

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения

1179,04

01.01.2016

31.12.2016

14

Ремонт 5 водопроводных колодцев на ул. Индустриальной, ул. Сиреневой, ул. Ипподромной, ул. Калужской, ул. Красных Казаков в г. Абинске

19,53

01.01.2016

31.12.2016

15

Ремонт шиферной кровли (6 м2) здания электрощитовой на водозаборе № 2 в г. Абинске

21,17

01.01.2016

31.12.2016

16

Ремонт 8 мягких рубероидных кровель павильонов артезианских скважин № 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 22, 23 водозабора № 2 в г. Абинске

25,33

01.01.2016

31.12.2016

17

Ремонт 5 водопроводных колодцев на ул. Мельничной, ул. Дзержинского, ул. Красной, водозаборе в пос. Ахтырский

19,53

01.01.2016

31.12.2016

18

Итого 2016 год

1639,9

2017 год

19

Ремонт 8 павильонов артезианских скважин № 27, 28, 25, 20, 21, 19, 18 на водозаборе № 2, павильон электрощитовой на скважине № 23 в г. Абинске

6,12

01.01.2017

31.12.2017

20

Замена 10 обратных клапанов 19ч21бр диаметром 100 мм в г. Абинске на скважинах № 3, 5, 6 водозабора № 1, на скважинах 15а, 16а, 17а водозабора № 2, на скважинах № 2, 3 водозабора № 3, на скважинах № 2, 4в с. Светлогорское.

Замена 3 обратных клапанов диаметром 150 на павильонах водозабора № 2 в пос. Ахтырский

11,71

01.01.2017

31.12.2017

21

Замена провода ВПП на погружных насосах скважин № 3, 5, 6, 7 - 1200 пм в пос. Ахтырский

51,86

01.01.2017

31.12.2017

22

Замена 2 приборов учета электроэнергии на скважине № 3 в пос. Ахтырский, скважине № 2 в с. Светлогорское

3,5

01.01.2017

31.12.2017

23

Ремонт пускорегулирующей аппаратуры на скважинах № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 водозабора № 2, на скважинах № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 водозабора № 1.

Замена 10 блоков АЗДМ на ЗТ-ЗМ с датчиком тока Т-300 в г. Абинске на скважинах № 15, 16, 17, 21 водозабора № 2, в пос. Ахтырский на скважинах № 1, 2, 3 водозабора № 3, в с. Светлогорское на скважинах № 1, 2, 3

55,88

01.01.2017

31.12.2017

24

Замена электродвигателя 37 кВт 1500 об./мин. на водозаборе № 1

54,79

01.01.2017

31.12.2017

25

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения

1517,44

01.01.2017

31.12.2017

26

Ремонт 5 водопроводных колодцев на ул. Демьяна Бедного, ул. Карла Маркса, ул. Серова, ул. Крупской, пер. Толстого

19,53

01.01.2017

31.12.2017

27

Ремонт 8 мягких рубероидных кровель павильонов артезианских скважин № 27, 28, 25, 20, 21, 19, 18 водозабора № 2, павильон электрощитовой скважины № 23

25,33

01.01.2017

31.12.2017

28

Ремонт 5 водопроводных колодцев на ул. Ленина, ул. Островского, ул. Ленина - ул. Красной, ул. Хмельницкого, ул. Центральной

19,53

01.01.2017

31.12.2017

29

Итого 2017 год

1765,69

2018 год

30

Замена 10 обратных клапанов диаметром 100 мм на скважинах № 1, 2 водозабор № 1, на скважинах № 2, 4 водозабор № 4, 7, 8 водозабор № 2.

Замена 3 обратных клапанов диаметром 150 мм на скважинах № 2, 4 водозабор № 2, на скважинах № 1 НС 3-го подъема в пос. Ахтырский

12,02

01.01.2018

31.12.2018

31

Замена провода ВПП 1200 пм на погружных насосах ЭЦВ водозабора № 1 на скважинах № 8, 9, водозабора № 2, на скважинах № 27, 28

62,82

01.01.2018

31.12.2018

32

Замена 2 приборов учета электроэнергии на скважинах в пос. Пролетарий, хут. Коробкин

4,11

01.01.2018

31.12.2018

33

Замена блоков АЗДМ на ЗТ-ЗМ с датчиком тока Т-300 на скважинах № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10а, 12, 13 водозабора № 1

56,75

01.01.2018

31.12.2018

34

Замена электродвигателя 37 кВт 1500 об./мин. на насосе № 3, водозабор № 1

56,24

01.01.2018

31.12.2018

35

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения

1688,89

01.01.2018

31.12.2018

36

Ремонт 5 водопроводных колодцев г. Абинске на ул. Рябиновой, ул. Коллективной, ул. Железнодорожной, ул. Калинина, водозаборе № 2

19,53

01.01.2018

31.12.2018

37

Ремонт 5 водопроводных колодцев на ул. Дзержинского, ул. Железнодорожной, ул. Гагарина, ул. Новосельской в пос. Ахтырский

19,53

01.01.2018

31.12.2018

38

Итого 2018 год

1919,89

39

Всего

5325,48

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ

ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Замена 4 электронных приборов учета воды в пос. Ахтырский на скважинах № 1, 2, 3 и в с. Светлогорское, скважина № 4

39,32

01.01.2016

31.12.2016

2

Оснащение зданий, строений, сооружений энергосберегающими лампами для целей освещения

4,92

01.01.2016

31.12.2016

3

Ремонт воздушной ЛЭП 260 м на скважине № 12 водозабора № 1

21,37

01.01.2016

31.12.2016

4

Замена 11 задвижек диаметром 100 мм в г. Абинске на водозаборе № 2 скважин № 15, 16, 17, 18, 19, 20, в пос. Ахтырский на станции 2-го подъема в павильонах № 1, 2, 3, 4.

Замена 5 задвижек диаметром 150 мм на водозаборе № 2 в павильонах № 1, 2, 3.

Замена 2 задвижек диаметром 200 мм на скважине № 5 водозабора № 2

58,33

01.01.2016

31.12.2016

5

Ремонт насоса ЭЦВ 8-25-100 в г. Абинске на водозаборе № 1 скважина № 8.

Ремонт 2 насосов ЭЦВ 8-25-150 в г. Абинске на скважинах № 9, 10а.

Ремонт 2 насосов ЭЦВ 10-65-110 в г. Абинске на водозаборе № 2 скважин № 15, 17.

Ремонт насоса ЭЦВ 10-65-150 в г. Абинске на скважине № 22

154,57

01.01.2016

31.12.2016

6

Ремонт водопроводных сетей протяженностью 200 м, диаметром 110 мм по ул. Центральной в пос. Пролетарий

105,51

01.01.2016

31.12.2016

7

Ремонт водопроводной сети протяженностью 95 м, диаметром 63 мм в г. Абинске, ул. Интернациональная - ул. Красных Казаков

19,49

01.01.2016

31.12.2016

8

Ремонт водопроводной сети протяженностью 200 м, диаметром 63 мм в г. Абинске, ул. Калужская

38,22

01.01.2016

31.12.2016

9

Ремонт водопроводной сети протяженностью 200 м, диаметром 63 мм в г. Абинске, ул. Сиреневая от ул. Виноградной

38,22

01.01.2016

31.12.2016

10

Ремонт водопроводной сети протяженностью 150 м, диаметром 63 мм в г. Абинске, ул. Курская

29,3

01.01.2016

31.12.2016

11

Ремонт водопроводной сети протяженностью 200 м, диаметром 63 мм в г. Абинске, ул. Ипподромная

38,22

01.01.2016

31.12.2016

12

Ремонт водопроводной сети протяженностью 70 м, диаметром 160 мм в г. Абинске на водозаборе № 1 скважины № 4

65,32

01.01.2016

31.12.2016

13

Ремонт водопроводной сети протяженностью 120 м, диаметром 63 мм пос. Ахтырский, ул. Новосельская от ул. Гагарина

23,95

01.01.2016

31.12.2016

14

Ремонт водопроводной сети протяженностью 580 м, диаметром 632 мм, пос. Ахтырский, ул. Хмельницкого от ул. Центральной

106

01.01.2016

31.12.2016

15

Ремонт 3 насосов ЭЦВ 6-16-110 на водозаборе № 3 скважин № 1, 2, 3, с. Светлогорское - на скважине № 2.

Ремонт насоса ЭЦВ 6-6,5-85 на скважине № 1, пос. Пролетарий.

Ремонт насоса ЭЦВ 8-25-100 на скважине № 27 в г. Абинске

203,48

01.01.2016

31.12.2016

16

Замена насоса К 8/18 на подкачивающей насосной станции в пос. Ахтырский

6,47

01.01.2016

31.12.2016

17

Итого 2016 год

952,69

2017 год

18

Оснащение зданий, строений, сооружений энергосберегающими лампами для целей освещения

5,05

01.01.2017

31.12.2017

19

Проведение обучения ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности

18

01.01.2017

31.12.2017

20

Капремонт воздушной ЛЭП-0,4 кв к скважинам

21,94

01.01.2017

31.12.2017

21

Замена 10 задвижек диаметр 100 мм НС 3-го подъема в пос. Ахтырский насосы № 1, 2, в павильонах № 1, 2, ул. Горького, 8, ул. Свободы, 2, ул. Свободы, 4.

Замена 5 задвижек диаметр 150 мм на водозаборе № 2, ул. Советов.

Замена 2 диаметр 200 мм в пос. Ахтырский водозабор № 2

64,75

01.01.2017

31.12.2017

22

Замена 2 насосов ЭЦВ 6-10-16 в пос. Ахтырский на скважинах № 1, 2.

Замена 2 насосов ЭЦВ 6-6,5-85 в с. Светлогорское на скважине № 1, в пос. Пролетарий на скважине № 1

73,37

01.01.2017

31.12.2017

23

Ремонт водопроводных сетей протяженностью 202 м, диаметром 63 мм в г. Абинске по ул. Крупской от дома № 45 до дома № 69

39,23

01.01.2017

31.12.2017

24

Ремонт водопроводных сетей протяженностью 202 м, диаметром 63 мм в г. Абинске по ул. Крупской от дома № 69 до дома № 91

39,23

01.01.2017

31.12.2017

25

Ремонт водопроводных сетей протяженностью 96 м, диаметром 63 мм в г. Абинске по пер. Толстого от ул. Толстого

19,93

01.01.2017

31.12.2017

26

Ремонт водопроводных сетей протяженностью 150 м, диаметр 63 мм в г. Абинске по ул. К. Маркса от ул. Серова

30,08

01.01.2017

31.12.2017

27

Ремонт водопроводных сетей протяженностью 70 м, диаметром 160 мм в г. Абинске от водозабора № 2 в сторону трассы Абинск - Варнавинское

67,04

01.01.2017

31.12.2017

28

Ремонт водопроводных сетей протяженностью 254 м, диаметром 110 мм в г. Абинске от скважины № 12 водозабора № 1

123,79

01.01.2017

31.12.2017

29

Ремонт водопроводных сетей протяженностью 200 м, диаметром 63 мм в г. Абинске по ул. Комсомольской от ул. Д. Бедного

39,23

01.01.2017

31.12.2017

30

Ремонт водопроводной сети протяженностью 120 м, диаметром 63 мм в пос. Ахтырский по ул. Ленина между ул. Островского и ул. Красной

24,58

01.01.2017

31.12.2017

31

Ремонт водопроводной сети протяженностью 580 м, диаметром 63 мм в пос. Ахтырский по ул. Б. Хмельницкого от дома № 12 до дома ул. Центральной

108,81

01.01.2017

31.12.2017

32

Замена 3 насосов ЭЦВ 6-16-140 на водозаборе № 1 скважин № 3, 5, 6.

Замена 2 насосов ЭЦВ 10-65-110 на водозаборе № 2 скважин 16, 25.

Замена 2 насосов ЭЦВ 8-25-100 на скважинах 16а, 28.

Замена насоса ЭЦВ 10-65-150 на скважине № 23

315,88

01.01.2017

31.12.2017

33

Итого 2017 год

990,91

2018 год

34

Оснащение зданий, строений, сооружений энергосберегающими лампами для целей освещения

5,74

01.01.2018

31.12.2018

35

Замена 10 задвижек диаметром 100 мм в павильонах № 4, 5, 6 водозабора № 2, на скважинах № 7, 8, 9, 10а, 12, 13, дюкере водозабора № 1.

Замена 5 задвижек диаметром 150 мм в распределительных павильонах № 3, 4, 5 водозабора № 1, на насосе № 4 водозабора № 2.

Замена 2 задвижек диаметром 200 мм в павильонах № 4, 5 НС 3-го подъема пос. Ахтырский

71,81

01.01.2018

31.12.2018

36

Замена 2 насосов ЭЦВ 6-16-110 на скважине № 2, 3 водозабора № 3 пос. Ахтырский.

Замена насоса ЭЦВ 6-16-140 на скважине № 4 с. Светлогорское.

Замена насоса ЭЦВ 6-6,5-85 на скважине № 1 пос. Пролетарий

103,91

01.01.2018

31.12.2018

37

Ремонт водопроводной сети протяженностью 950 м, диаметром 63 мм в г. Абинске по ул. Коллективной от ул. Советов

20,54

01.01.2018

31.12.2018

38

Ремонт водопроводной сети протяженностью 254 м, диаметром 63 мм в г. Абинске от скважины № 10а водозабора № 1

127,07

01.01.2018

31.12.2018

39

Ремонт водопроводной сети протяженностью 70 м, диаметром 160 мм в г. Абинске от водозабора № 2 трассы Абинск - Варнавинское в сторону Восточной окраины города

68,83

01.01.2018

31.12.2018

40

Ремонт водопроводной сети протяженностью 200 м, диаметром 63 мм в г. Абинске по ул. Дзержинского от дома № 36 до дома № 12

40,27

01.01.2018

31.12.2018

41

Ремонт водопроводной сети протяженностью 200 м, диаметром 63 мм в г. Абинске по ул. Рябиновая от дома № 17 до дома № 34

40,27

01.01.2018

31.12.2018

42

Ремонт водопроводной сети протяженностью 200 м, диаметром 63 мм в г. Абинске по ул. Железнодорожной от ул. Лузана

40,27

01.01.2018

31.12.2018

43

Ремонт водопроводной сети протяженностью 150 м, диаметром 63 мм в г. Абинске по ул. Калинина от ул. Лузана

30,87

01.01.2018

31.12.2018

44

Ремонт водопроводной сети протяженностью 120 м, диаметром 63 мм, в пос. Ахтырский по ул. Железнодорожной

25,24

01.01.2018

31.12.2018

45

Ремонт водопроводной сети протяженностью 120 м, диаметром 63 мм в пос. Ахтырский по ул. Новосельской с выходом на ул. Гагарина

111,69

01.01.2018

31.12.2018

46

Замена насоса ЭЦВ 8-25-100 на скважине № 4 водозабора № 1.

Замена 2 насосов ЭЦВ 6-16-140 на скважинах № 12, 17.

Замена насоса ЭЦВ 8-25-150 на скважине № 13.

Замена насоса ЭЦВ 10-65-110 на скважине № 20 водозабора № 2.

Замена 2 насосов ЭЦВ 8-25-100 на скважинах № 15а, 17а.

Замена насоса ЭЦВ 10-65-150 на скважине № 22

280,92

01.01.2018

31.12.2018

47

Итого 2018 год

967,43

48

Всего

2911,03

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ

СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

35,98

35,98

35,98

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

1,0167

1,0167

1,0167

--------------------------------

<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего)

тыс. м3

2877,56

2710,63

2

Объем отпуска в сеть

тыс. м3

2877,56

2710,63

3

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. м3

1035,68

975,28

4

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

36

36

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. м3

1841,88

1735,35

5.1

население

тыс. м3

1455,87

1380,99

5.2

прочие потребители

тыс. м3

386,01

354,36

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Капитальный ремонт насосов

453

108,6

-344,4

2

Ремонт автотранспортных средств

237,71

305,6

67,89

3

Капитальный ремонт водозабора № 1

58

74,54

16,54

4

Капитальный ремонт водозабора № 2

673,7

241,41

-432,29

5

Капитальный ремонт 10 водопроводных колодцев по улицам: ул. Лузана - ул. Ленина, ул. Лузана - ул. Железнодорожная, ул. Нефтепромысловая - ул. Красноармейская, ул. Свердлова - Красноармейская, ул. Комсомольская - ул. Красных Казаков, ул. Крымская - ул. Интернациональная, ул. Комсомольская, 105а, ул. Пионерская - ул. 8 Марта, ул. Дорожная - ул. Каштановая, ул. Мира - ул. Калинина

50

72,1

22,1

6

Капитальный ремонт павильонов водозабора № 2 с заменой 6 задвижек диаметром 100 мм - 30Ч6бр.

Замена 6 обратных клапанов 19Ч21бр

42

26,8

-15,2

7

Ремонт 10 задвижек диаметром 100 мм на ул. Лузана, ул. Нефтепромысловой, ул. Свердлова, ул. Комсомольской, ул. Пионерской, ул. Дорожной, ул. Мира, ул. Крамской

30

58,26

28,26

8

Ремонт 4 задвижек диаметром 150 мм на ул. Советов, ул. Спинова

28

11,36

-16,64

9

Ремонт обратного клапана диаметром 200 мм на водозаборе № 2

5

6,14

1,14

10

Ремонт 2 обратных клапанов диаметром 150 мм на водозаборе № 3

5

2,36

-2,64

11

Ремонт водопроводных сетей протяженностью 200 м, диаметром 63 мм

220,79

1000,78

779,99

12

Ремонт водопроводной сети протяженностью 140 м, диаметром 110 мм по ул. Земляничной

111

34,44

-76,56

13

Ремонт водопроводной сети протяженностью 150 м, диаметром 110 мм по ул. Крымская - ул. Западная

119

71,34

-47,66

14

Ремонт 2 насосов ЭЦВ 6-16-140 на скважинах в с. Светлогорское

57,8

24,06

-33,74

15

Ремонт насоса ЭЦВ 10-65-150 на водозаборе в пос. Ахтырский

70

0

-70

16

Ремонт автотранспортных средств

101

104,32

3,32

17

Ремонт электрооборудования

20

0

-20

18

Ремонт прибора учета воды на водозаборе "Южный" в пос. Ахтырский

36

24,94

-11,06

19

Ремонт 16 водопроводных колодцев и запорной арматуры на ул. Победы, ул. Островского, ул. Свободы, ул. Железнодорожной, водозабора № 3

51

24,29

-26,71

20

Ремонт водопроводных сетей протяженностью 1430 м, диаметром 63 мм

367

0

-367

21

Ремонт водопроводных сетей протяженностью 1000 м, диаметр 63 мм

150

27,5

-122,5

22

Ремонт 2 приборов учета электроэнергии

4

7,58

3,58

23

Ремонт кровли резервуара объемом 1500 куб. м на водозаборе № 1 в г. Абинске

70

4,47

-65,53

24

Ремонт кровли резервуара объемом 500 куб. м на водозаборе № 1 в г. Абинске

30

0

-30

25

Ремонт:

- 10 задвижек диаметром 100 мм на водозаборе № 1;

- 4 задвижек диаметром 150 мм на водозаборе № 1;

- 1 обратного клапана диаметром 200 мм на водозаборе № 1;

- 2 обратных клапанов диаметром 150 мм на водозаборе № 1

65,5

13,37

-52,13

26

Ограждение 2 скважин

472,2

186

-286,2

27

Выполнение топосъемок к проекту ограждения зон санитарной охраны скважин

49,8

0

-49,8

28

Замена кабеля ввода на водозаборе с. Светлогорское

1,5

2

0,5

29

Ремонт приборов учета в с. Светлогорское

10,00

3,12

-6,88

30

Ремонт водопроводных сетей

8,72

0

-8,72

31

Ремонт 4 насосов ЭЦВ в пос. Ахтырский

140

62,85

-77,15

32

Замена 10 задвижек диаметр 100 мм на ул. Победы, ул. Красной, ул. Свободы, ул. Горького, ул. Красных Партизан, ул. Ахтырской

32

12,92

-19,08

33

Ремонт насоса К 100-65-200

60

29,39

-30,61

34

Ремонт мотопомпы

20

25,2

5,2

35

Ремонт сварочного инвентаря

15

24,1

9,1

36

Ремонт насоса К 8-18 на водозаборе в пос. Ахтырский

10

9,64

-0,36

37

Установка 2 слесарных тисков

6

0

-6

38

Установка 3 приборов учета воды на скважине водозабора № 3 в пос. Ахтырский

20,3

0

-20,3

39

Ремонт оборудования и сооружений на водозаборах № 1 и № 2

0

120,32

120,32

40

Обследование и промывка скважины № 7780 в пос. Ахтырский

0

244,8

244,8

41

Всего

3901,02

2964,6

-936,42

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ

ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:

- на 2016 год - 62354,97 тыс. руб.;

- на 2017 год - 65720,16 тыс. руб.;

- на 2018 год - 71027,73 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк

Приложение № 15

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 23 ноября 2015 г. № 35/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Паспорт

производственной программы

ОАО "Водоканал"

(наименование организации, осуществляющей водоотведение)

Заводская ул., 8, г. Абинск, Краснодарский край, 353320

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем отведенных сточных вод

тыс. м3

598,1

598,1

598,1

2

Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения

тыс. м3

598,1

598,1

598,1

3

Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов

тыс. м3

598,1

598,1

598,1

4

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

598,1

598,1

598,1

4.1

Объем сточных вод, принятых у абонентов

тыс. м3

598,1

598,1

598,1

4.1.1

В пределах норматива по объему

тыс. м3

598,1

598,1

598,1

4.2

Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей

тыс. м3

598,1

598,1

598,1

4.2.1

От собственных абонентов

тыс. м3

598,1

598,1

598,1

4.2.2.1

Население

тыс. м3

292,05

292,05

292,05

4.2.2.2

Бюджетные потребители

тыс. м3

62,2

62,2

62,2

4.2.2.3

Прочие потребители

тыс. м3

243,85

243,85

243,85

5

Темп изменения объема отводимых сточных вод

%

99,73

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ

СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Текущий ремонт здания ГНС в г. Абинске

6,39

01.01.2016

31.12.2016

2

Ремонт канализационных сетей протяженностью 47 м, диаметром 200 мм в г. Абинске, ул. Нефтепромысловая

24,56

01.01.2016

31.12.2016

3

Замена 5 манометров на канализационной насосной станции на насосах № 1, 2, 3 РНС - 1, на насосах № 1, 2 РНС - 4

2,22

01.01.2016

31.12.2016

4

Замена задвижки диаметром 250 мм на ГНС

14,19

01.01.2016

31.12.2016

5

Замена задвижки диаметром 200 мм на ГНС

5,93

01.01.2016

31.12.2016

6

Замена 2 задвижек диаметром 100 мм на насосах № 1, 2 на РНС-4

4,07

01.01.2016

31.12.2016

7

Замена задвижки диаметром 150 мм на насосе № 1 РНС-1

4,83

01.01.2016

31.12.2016

8

Замена насоса СМ 100-65-250/4 на РНС - 3

36,53

01.01.2016

31.12.2016

9

Ремонт пусковой аппаратуры на РНС-1, 2, 3, 4

51,51

01.01.2016

31.12.2016

10

Ремонт пусковой аппаратуры на ГНС

15,43

01.01.2016

31.12.2016

11

Замена электродвигателя 37 кВт на РНС-1

47,09

01.01.2016

31.12.2016

12

Ремонт кровли производственно-административного здания ОСК 190 м2

78,3

01.01.2016

31.12.2016

13

Ремонт кровли технологической насосной станции ОСК 80 м2

18,61

01.01.2016

31.12.2016

14

Итого 2016 год

309,66

2017 год

15

Ремонт канализационных сетей протяженностью 47 м, диаметром 200 мм в г. Абинске по ул. Заводской

26,11

01.01.2017

31.12.2017

16

Замена 5 манометров на насосах № 1, 2, 3 РНС-2, на насосах № 1, 2 на РНС-3

2,36

01.01.2017

31.12.2017

17

Замена задвижки диаметром 250 мм на насосе № 1 на ГНС - 1

15,49

01.01.2017

31.12.2017

18

Замена задвижки диаметром 200 мм ГНС

6,48

01.01.2017

31.12.2017

19

Замена 2 задвижек диаметром 100 мм на насосах № 1, 2 на РНС-3

5,27

01.01.2017

31.12.2017

20

Замена задвижки диаметром 150 мм на насосе № 2 на РНС-1

5,27

01.01.2017

31.12.2017

21

Ремонт пусковой аппаратуры на ГНС

10,74

01.01.2017

31.12.2017

22

Ремонт пусковой аппаратуры на ОСК

40,18

01.01.2017

31.12.2017

23

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоотведения

59,99

01.01.2017

31.12.2017

24

Капитальный ремонт кровли 190 м2 производственно-административного здания ОСК

78,3

01.01.2017

31.12.2017

25

Итого 2017 год

250,19

2018 год

26

Ремонт канализационной сети протяженностью 47 м, диаметром 200 мм в г. Абинске по ул. Заводской

27,35

01.01.2018

31.12.2018

27

Ремонт фасада здания ГНС 300 м2

35,52

01.01.2018

31.12.2018

28

Текущий ремонт внутренних помещений ГНС

21,67

01.01.2018

31.12.2018

29

Замена 5 манометров на насосах № 1, 2, 3, 4, на ГНС, на насосе № 1 КНС с. Светлогорское

2,42

01.01.2018

31.12.2018

30

Замена задвижки диаметром 250 мм на насосе № 1 на ГНС

16,66

01.01.2018

31.12.2018

31

Замена задвижки диаметр 200 мм на ОСК

6,96

01.01.2018

31.12.2018

32

Замена 2 задвижек диаметр 100 мм на насосах № 1, 2 на РНС № 2

5,67

01.01.2018

31.12.2018

33

Замена задвижки диаметр 150 мм на насосе № 1 на РНС № 2

5,67

01.01.2018

31.12.2018

34

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоотведения

152,72

01.01.2018

31.12.2018

35

Ремонт 190 м2 кровли производственно-административного здания ОСК

78,3

01.01.2018

31.12.2018

36

Итого 2018 год

352,94

37

Всего

912,79

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Ремонт 5 канализационных колодцев ул. Центральной, с. Светлогорское

25,13

01.01.2016

31.12.2016

2

Замена насоса СД 250/22,5 на ГНС

111,84

01.01.2016

31.12.2016

3

Замена 3 обратных клапанов на ГНС 19 Ч 21/бр диаметр 250

5,9

01.01.2016

31.12.2016

4

Итого 2016 год

142,87

5

Замена прибора учета сточных вод на ГНС

60,00

01.01.2017

31.12.2017

6

Ремонт 10 канализационных колодцев на ул. Красноармейская, ул. Тищенко, ул. Колхозной, РНС № 1, ул. Крылова, ул. Заводской в г. Абинске

50,26

01.01.2017

31.12.2017

7

Замена насоса СД 250/22,5 на ОСК в г. Абинске

114,8

01.01.2017

31.12.2017

8

Замена 3 обратных клапанов на ГНС 19 Ч 21/бр диаметр 250 мм

5,9

01.01.2017

31.12.2017

9

Итого 2017 год

230,96

2018 год

10

Ремонт 5 канализационных колодцев ул. Садовой, ул. Молодежной в с. Светлогорское

25,13

01.01.2018

31.12.2018

11

Замена 2 насосов СД 80/32 на РНС - 4 в г. Абинске, на КНС в с. Светлогорское

120

01.01.2018

31.12.2018

12

Замена 3 обратных клапанов на ГНС 19 Ч 21/бр диаметр 250 мм

5,90

01.01.2018

31.12.2018

13

Итого 2018 год

151,03

14

Всего

524,86

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ

СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

3,67

3,67

3,67

Показатели эффективности использования ресурсов

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>

0,6841

0,6841

0,6841

--------------------------------

<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД

(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем отведенных стоков

тыс. м3

523,53

599,7

2

Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения

тыс. м3

523,53

599,7

3

Объем стоков, отведенных от собственных производственных и административных объектов

тыс. м3

1,6

1,6

4

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. м3

521,93

598,1

4.1

населению

тыс. м3

281,49

292,83

4.2

прочим потребителям

тыс. м3

240,44

305,27

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ

СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Текущий ремонт автотранспорта

55

73,48

18,48

2

Капитальный ремонт электрооборудования

97

97,66

0,66

3

Ремонт 15 колодцев

30

67,35

37,35

4

Текущий ремонт здания ГНС

10

11,77

1,77

5

Капитальный ремонт кровли ГНС 120 м2

35

3,84

-31,16

6

Ремонт зданий и сооружений ОСК

0

61,56

61,56

7

Замена 2 задвижек диаметром 300 мм на ГНС и НОВ

45

13,44

-31,56

8

Капитальный ремонт насоса СМ 100-65-250/4

35

33,49

-1,51

9

Капитальный ремонт насоса Гном 53 x 10

21

4,69

-16,31

10

Текущий ремонт канализационных сетей

8,3

85,6

77,3

11

Ремонт освещения на КНС с. Светлогорское

4

0,76

-3,24

12

Ремонт освещения ОСК с. Светлогорское

4

3,62

-0,38

13

Текущий ремонт канализационных сетей

9,7

0

-9,7

14

Капитальный ремонт насосов СД 250/22,5 на ГНС

150

11,22

-138,78

15

Ремонт насоса Гном 53 x 10

21

16,68

-4,32

16

Ремонт насоса Гном 16 x 16

10

7,61

-2,39

17

Ремонт насоса СМ 100-65-250/4

35

10,16

-24,84

18

Ремонт задвижек:

- диаметром 400 мм - 1 шт.;

- диаметром 200 мм - 1 шт.;

- диаметром 100 мм - 4 шт.;

- диаметром 150 мм - 2 шт.

Замена 2 обратных клапанов диаметром 150 мм

109

60,48

-48,52

19

Ремонт кровли на РНС 4

21,5

1,55

-19,95

20

Ремонт электродвигателя 37 кВт

37

39,08

2,08

21

Ремонт колодцев 10 шт. с. Светлогорское

20,19

0

-20,19

22

Всего

757,69

604,04

-153,65

Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:

- на 2016 год - 28745,91 тыс. руб.;

- на 2017 год - 30199,01 тыс. руб.;

- на 2018 год - 32408,36 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк

Приложение № 16

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 23 ноября 2015 г. № 35/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт

производственной программы

МУП Мингрельского сельского поселения "ЖКХ "Мингрельское"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Ленина ул., 24, ст-ца Мингрельская, Абинский район, Краснодарский край, 353311

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 1 января 2016 года по 31 января 2018 года

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2017 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

229

229

229

1.2

Из подземных источников

тыс. м3

229

229

229

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

229

229

229

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

229

229

229

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

79,00

79,00

79,00

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

34,5

34,5

34,5

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

150

150

150

5.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

150

150

150

5.1.1

По приборам учета

тыс. м3

32,06

32,06

32,06

5.1.2

По нормативам потребления

тыс. м3

117,94

117,94

117,94

6

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

150

150

150

6.1

Населению

тыс. м3

115,34

115,34

115,34

6.2

Прочим потребителям

тыс. м3

34,66

34,65

34,65

7

Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям

тыс. м3

150

150

150

7.1

Мингрельское сельское поселение Абинский район

тыс. м3

150

150

150

8

Темп изменения потребления воды

%

109,43

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Ремонт водопроводной сети по ул. Степная, диаметр 110 мм, протяженность 780 м

178,72

01.01.2016

31.12.2016

2

Замена насосов на скважинах: № 1 - ЭЦВ 6-10-80; №№ 3, 5 - ЭЦВ 6-16-110, № 4 - ЭЦВ 6-10-110; установка СУЗ 25 на скважине № 3

98,82

01.01.2016

31.12.2016

3

Замена задвижек диаметром 100 мм на скважинах № 1 в количестве 3 шт., № 3 в количестве 2 шт.

30,0

01.01.2016

31.12.2016

4

Итого 2016 год

307,54

2017 год

5

Ремонт водопроводных сетей диаметром 110 мм по ул. Ильская, протяженность 750 м, по ул. Комарова, протяженность 200 м, по ул. Федоровская, протяженность 200 м

303,03

01.01.2017

31.12.2017

6

Замена насоса ЭЦВ 6-16-90 на скважине № 8

28,83

01.01.2017

31.12.2017

7

Итого 2017 год

331,86

2018 год

8

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения

37,28

01.01.2018

31.12.2018

9

Замена насоса ЭЦВ 6-16-110 на скважине № 10

26,87

01.01.2018

31.12.2018

10

Замена задвижек диаметром 110 мм на скважинах № 3 в количестве 1 шт., № 4 в количестве 3 шт., № 5 в количестве 3 шт.

36,95

01.01.2018

31.12.2018

11

Установка ограждений ЗСО на скважинах № 8, 9, 7

226,8

01.01.2018

31.12.2018

12

Итого 2018 год

327,9

13

Всего

967,3

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ

ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Замена ламп накаливания на энергосберегающие

2,4

01.01.2016

31.12.2016

2

Установка приборов учета на скважинах № 5, 6, 9

35,94

01.01.2016

31.12.2016

3

Итого 2016 год

38,34

2017 год

4

Установка приборов учета на скважинах № 4, 7, 10

35,9

01.01.2017

31.12.2017

5

Итого 2017 год

35,9

2018 год

6

Замена ламп накаливания на энергосберегающие

5,1

01.01.2018

31.12.2018

7

Установка приборов учета на скважинах № 1, 3, 5, 2

52,2

01.01.2018

31.12.2018

8

Итого 2018 год

57,3

9

Всего

131,54

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ

СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

34,5

34,5

34,5

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,6246

0,6246

0,6246

--------------------------------

<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего)

тыс. м3

228,0

207,9

2

Объем отпуска в сеть

тыс. м3

228,0

207,9

3

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. м3

64,0

58,4

4

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

28,1

28,1

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. м3

164,0

149,5

5.1

население

тыс. м3

148,0

140,6

5.2

прочие потребители

тыс. м3

16,0

8,9

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ

ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:

- на 2016 год - 4856,56 тыс. руб.;

- на 2017 год - 5126,16 тыс. руб.;

- на 2018 год - 5540,37 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 17

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 23 ноября 2015 г. № 35/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Паспорт

производственной программы

МУП Ахтырского городского поселения "Универсал"

(наименование организации, осуществляющей водоотведение)

Красная ул., 40, пос. Ахтырский, Абинский район, Краснодарский край, 353300

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем отведенных сточных вод

тыс. м3

354

354

354

2

Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения

тыс. м3

354

354

354

3

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

354

354

354

3.1

Объем сточных вод, принятых у абонентов

тыс. м3

354

354

354

3.2

Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод

тыс. м3

354

354

354

3.3

Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей

тыс. м3

354

354

354

3.3.1

От собственных абонентов

тыс. м3

354

354

354

3.3.1.1

Население

тыс. м3

300,01

300,01

300,01

3.3.1.2

Бюджетные потребители

тыс. м3

37

37

37

3.3.1.3

Прочие потребители

тыс. м3

16,99

16,99

16,99

4

Темп изменения объема отводимых сточных вод

%

128,03

128,03

128,03

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ

СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Текущий ремонт помещения 2-го этажа ОСК

265,9

01.01.2016

31.12.2016

2

Итого 2016 год

265,9

2017 год

3

Текущий ремонт помещения 1-го этажа ОСК

282,72

01.01.2017

31.12.2017

4

Итого 2017 год

282,72

2018 год

5

Текущий ремонт контактных резервуаров и выводящего лотка на ОСК

296,13

01.01.2018

31.12.2018

6

Итого 2018 год

296,13

7

Всего

844,75

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ

СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

0

0

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>

0,4095

0,4095

0,4095

--------------------------------

<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД

(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем отведенных стоков

тыс. м3

385,5

276,5

2

Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения

тыс. м3

385,5

276,5

3

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. м3

385,5

276,5

3.1

населению

тыс. м3

300,0

222,7

3.2

прочим потребителям

тыс. м3

85,5

53,8

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:

- на 2016 год - 10829,78 тыс. руб.;

- на 2017 год - 11341,46 тыс. руб.;

- на 2018 год - 12031,7 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 18.11.2019
Рубрики правового классификатора: 090.120.040 Тарифы и льготы на бытовые услуги

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать