Основная информация

Дата опубликования: 23 ноября 2015г.
Номер документа: RU23000201501671
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Краснодарский край
Принявший орган: Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Приказы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ -

ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от 23 ноября 2015 г. № 36/2015-окк

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", на основании решения правления региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение на период действия с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года включительно с календарной разбивкой в соответствии с приложением № 1.

2. Утвердить производственные программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения со сроком реализации с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 в соответствии с приложениями №№ 2 - 5.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.

Руководитель

С.Н.Милованов

Приложение № 1

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 23 ноября 2015 г. № 36/2015-окк

ТАРИФЫ

НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

№ п/п

Наименование организации

с 01.01.2016

по 30.06.2016

с 01.07.2016

по 31.12.2016

на питьевую воду

на водоотведение

на питьевую воду

на водоотведение

1

МУП Холмского сельского поселения "ЖКХ "Холмское" <*>, Абинский район

тариф (руб./м3)

41,43

18,56

41,99

19,32

тариф для населения (руб./м3)

41,43

18,56

41,99

19,32

2

МУП ЖКХ "Первомайское" <*>, Ленинградский район

тариф (руб./м3)

26,12

-

27,19

-

тариф для населения (руб./м3)

26,12

-

27,19

-

3

ООО "ВодоСервис" <*>, Новокубанский район

тариф (руб./м3)

30,77

-

30,96

-

тариф для населения (руб./м3)

30,77

-

30,96

-

4

МКУП "Сельское хозяйство" <*>, Новокубанский район

тариф (руб./м3)

20,77

12,45

21,62

12,95

тариф для населения (руб./м3)

20,77

12,45

21,62

12,95

--------------------------------

Примечание: <*> организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Начальник отдела цен и тарифов

организаций коммунального комплекса

Н.С.Строева

Приложение № 2

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 23 ноября 2015 г. № 36/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт производственной программы

МУП Холмского сельского поселения "ЖКХ "Холмское" <*>

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Мира ул., 8, ст-ца Холмская, Абинский район, Краснодарский край, 353320

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 1 января 2016 года по 31 января 2016 года

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на период регулирования

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

590

1.2

Из подземных источников

тыс. м3

590

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

590

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

169,92

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

28,8

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. м3

420,08

5.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

420,08

5.1.1

По приборам учета

тыс. м3

346,86

5.1.2

По нормативам потребления

тыс. м3

73,22

6

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе:

тыс. м3

420,08

6.1

Населению

тыс. м3

194,95

6.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

209,69

6.3

Прочим потребителям

тыс. м3

15,44

7

Темп изменения потребления воды

%

101,85

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

1

Замена 4 насосов ЭЦВ 8-25-100 в скважинах №№ 51390, 30114, 72781/3а, 51230/1

152,5

01.01.2016

31.12.2016

2

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

134,77

01.01.2016

31.12.2016

3

Замена насоса ЭЦВ 4-2, 5-80 в скважине № 1172, хут. Воробьи

14,52

01.01.2016

31.12.2016

4

Замена насоса ЭЦВ 6-10-10 в скважине в хут. Первомайский

21,43

01.01.2016

31.12.2016

5

Всего

323,22

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

1

Ремонт водопроводной сети протяженностью 145 м, диаметром 150 мм, пос. Синегорск, район автодрома

139,25

01.01.2016

31.12.2016

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

2,88

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

28,8

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

1,4488

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД

(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего)

тыс. м3

619,89

579,3

2

Объем отпуска в сеть

тыс. м3

619,89

579,3

3

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. м3

164,89

166,84

4

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

26,6

28,8

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. м3

455,00

412,46

5.1

население

тыс. м3

195,00

191,41

5.2

прочие потребители

тыс. м3

260,00

221,05

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ

КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой

Фактически выполнено

Отклонение

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,

В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой

Фактически выполнено

Отклонение

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год, составит 17521,2 тыс. руб.

Начальник отдела цен и тарифов

организаций коммунального комплекса

Н.С.Строева

Приложение № 3

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 23 ноября 2015 г. № 36/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Паспорт производственной программы

МУП Холмского сельского поселения "ЖКХ "Холмское" <*>

(наименование организации, осуществляющей водоотведение)

Мира ул., 8, ст-ца Холмская, Абинский район, Краснодарский край, 353320

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на период регулирования

1

Объем отведенных сточных вод

тыс. м3

10,3

2

Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения

тыс. м3

10,3

3

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. м3

10,3

3.1

Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод

тыс. м3

10,3

3.1.1

Жидких бытовых отходов

тыс. м3

10,3

3.2

Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей

тыс. м3

10,3

3.2.1

От собственных абонентов

тыс. м3

10,3

3.2.1.1

Население

тыс. м3

8,42

3.2.1.2

Бюджетные потребители

тыс. м3

1,88

4

Темп изменения объема отводимых сточных вод

%

110,75

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

1

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий и иных технологических повреждений централизованной системы водоотведения

5,5

01.01.2016

31.12.2016

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

Показатели очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

100

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

4,37

Показатели эффективности использования ресурсов

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>

0,2661

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД

(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем отведенных стоков

тыс. м3

12,0

9,3

2

Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения

тыс. м3

12,0

9,3

3

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. м3

12,0

9,3

3.1

населению

тыс. м3

9,0

7,6

3.2

прочим потребителям

тыс. м3

3,0

1,7

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА СТОЧНЫХ ВОД

Тыс. руб.

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой

Фактически выполнено

Отклонение

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Тыс. руб.

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой

Фактически выполнено

Отклонение

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год, составит 195,06 тыс. руб.

Начальник отдела цен и тарифов

организаций коммунального комплекса

Н.С.СТРОЕВА

Приложение № 4

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 23 ноября 2015 г. № 36/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт производственной программы

МУП ЖКХ "Первомайское"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Комарова ул., 14, пос. Первомайский, Ленинградский район, Краснодарский край, 353763

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2016

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на период регулирования

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

111,81

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

111,81

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

111,81

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

111,81

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

32,69

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

29,24

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. м3

79,12

5.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

79,12

5.1.1

По приборам учета

тыс. м3

73,73

5.1.2

По нормативам потребления

тыс. м3

5,39

6

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе:

тыс. м3

79,12

6.1

Населению

тыс. м3

47,4

6.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

1

6.3

Прочим потребителям

тыс. м3

30,72

7

Темп изменения потребления воды

%

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

1

Замена погружного насоса ЭЦВ 8-25-125 в скважине № 7548, пос. Первомайский

55,8

01.07.2016

31.12.2016

2

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения

82,59

01.01.2016

31.12.2016

3

Итого

138,39

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % <1>

7,8

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % <2>

7,8

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

29,24

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м <3>

0,5956

--------------------------------

<1> показатель рассчитан исходя из представленных актов отбора проб питьевой воды за 2014 год по показателям, не соответствующим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по цветности и мутности;

<2> показатель рассчитан исходя из представленных актов отбора проб питьевой воды за 2014 год по показателям, не соответствующим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по цветности и мутности;

<3> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В

СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД

(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего)

тыс. м3

136,66

250

2

Объем отпуска в сеть

тыс. м3

136,66

250

3

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. м3

51,66

170,88

4

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

37,8

68,36

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. м3

85

79,12

5.1

Населению

тыс. м3

56,6

47,4

5.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

0

1

5.3

Прочим потребителям

тыс. м3

28,4

30,72

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ

ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой

Фактически выполнено

Отклонение

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В

ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой

Фактически выполнено

Отклонение

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, - 2108,88 тыс. руб.

Начальник отдела цен и тарифов

организаций коммунального комплекса

Н.С.СТРОЕВА

Приложение № 5

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 23 ноября 2015 г. № 36/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт производственной программы

ООО "ВодоСервис"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Южная ул., 78, к. 1, хут. Ляпино, Новокубанский район, 352215

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2016

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на период регулирования

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

92,49

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

92,49

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

92,49

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

92,49

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

31,75

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

34,33

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. м3

60,74

5.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

60,74

5.1.1

По приборам учета

тыс. м3

59,53

5.1.2

По нормативам потребления

тыс. м3

1,21

6

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе:

тыс. м3

60,74

6.1

Населению

тыс. м3

55,55

6.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

1,80

6.3

Прочим потребителям

тыс. м3

3,39

7

Темп изменения потребления воды

%

122,36

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

1

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

69,89

01.01.2016

31.12.2016

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКе

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

РАЗДЕЛ 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0,44

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

34,33

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,9399

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В

СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД

РЕГУЛИРОВАНИЯ)

6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

106,90

106,38

1.1

из подземных водоисточников

тыс. м3

106,90

106,38

2

Объем отпуска в сеть

тыс. м3

106,90

106,38

3

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. м3

36,69

56,74

4

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

34,33

53,34

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. м3

70,21

49,64

5.1

Объем товаров и услуг, реализуемых на территории Ляпинского сельского поселения Новокубанского района, в том числе по потребителям:

тыс. м3

70,21

49,64

5.1.1

населению

тыс. м3

47,80

44,91

5.1.2

бюджетным потребителям

тыс. м3

1,50

1,38

5.1.3

прочим потребителям

тыс. м3

2,00

3,35

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ

ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В

ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, - 1 874,77 тыс. руб.

Начальник отдела цен и тарифов

организаций коммунального комплекса

Н.С.СТРОЕВА

Приложение № 6

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 23 ноября 2015 г. № 36/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

МКУП "Сельское хозяйство"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Мира ул., 25/1, хут. Кирова, Новокубанский район, Краснодарский край, 352216

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2016

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на период регулирования

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

205,00

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

205,00

2

Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам:

тыс. м3

130,00

2.1

ЗАО КСП "Хуторок"

тыс. м3

130,00

3

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

335,00

3.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

335,00

4

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

115,04

5

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

34,34

6

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. м3

219,96

6.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

219,96

6.1.1

По приборам учета

тыс. м3

184,70

6.1.2

По нормативам потребления

тыс. м3

35,26

7

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе:

тыс. м3

219,96

7.1

Населению

тыс. м3

194,96

7.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

10,00

7.3

Прочим потребителям

тыс. м3

15,00

8

Темп изменения потребления воды

%

116,27

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

1

Ремонт водопровода: ул. Зеленая, ул. Ясная, протяженность 1050 м, ДУ-65 мм, х. Большевик

163,82

01.01.2016

31.12.2016

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

1

Установка современных приборов учета электрической энергии, поверка, замена вышедших из строя приборов учета

5,44

01.01.2016

31.12.2016

2

Установка современных приборов учета холодной воды, поверка, замена вышедших из строя приборов учета

7,96

01.01.2016

31.12.2016

3

Модернизация систем освещения, с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением

1,09

01.01.2016

31.12.2016

4

Замена 6 насосов ЭЦВ 6-10-110 на скважинах и 6 задвижек ДУ-80 мм

171,23

01.01.2016

31.12.2016

5

Всего

185,72

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км.

1,81

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

34,34

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,5950

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В

СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД

РЕГУЛИРОВАНИЯ)

6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего)

тыс. м3

284,50

253,65

2

Объем покупной воды

тыс. м3

87,50

115,26

3

Объем отпуска в сеть

тыс. м3

372,00

368,91

4

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. м3

127,74

179,73

5

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

34,34

48,72

6

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. м3

244,26

189,18

6.1

население

тыс. м3

227,26

171,76

6.2

прочие потребители

тыс. м3

17,00

17,42

Раздел 6.2. Перечень выполненных мероприятий по ремонту

объектов централизованной системы водоснабжения,

мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой

воды

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Ремонт водопровода в п. Западный по ул. Центральная, протяженностью 150 м, ДУ-50 мм

68,20

0,00

- 68,20

2

Ремонт водопроводных сетей в х. Марьинский по ул. Дружбы, протяженностью 450 м, ДУ-63 мм

26,50

72,27

45,77

3

Всего

94,70

72,27

22,43

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В

ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, - 4662,38 тыс. руб.

Начальник отдела цен и тарифов

организаций коммунального комплекса

Н.С.СТРОЕВА

Приложение № 7

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 23 ноября 2015 г. № 36/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ СТОЧНЫХ ВОД

Паспорт производственной программы

МКУП "Сельское хозяйство"

(наименование организации, осуществляющей транспортировку сточных вод)

Мира ул., 25/1, х. Кирова, Новокубанский район, Краснодарский край, 352216

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2016

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на период регулирования

1

Объем отведенных сточных вод

тыс. м3

30,0

2

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. м3

30,0

2.1

Объем сточных вод, принятых у абонентов

тыс. м3

30,0

2.2

Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод

тыс. м3

30,0

2.2.1

Жидких бытовых отходов

тыс. м3

28,95

2.2.2

Поверхностных сточных вод

тыс. м3

1,05

2.3

Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей

тыс. м3

28,95

2.3.1

От собственных абонентов

тыс. м3

28,95

2.3.1.1

Население

тыс. м3

12,5

2.3.1.2

Бюджетные потребители

тыс. м3

1,45

2.3.1.3

Прочие потребители

тыс. м3

15,0

3

Объем неорганизованного притока сточных вод

тыс. м3

1,05

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

1

Установка станции управления СУЗ-100

19,8

01.01.2016

31.12.2016

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

1

Замена насоса СМ 80-50-200-2 на канализационной насосной станции

30,05

01.01.2016

31.12.2016

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ

ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

Показатели очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

100

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км.

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м <*>

0,40399

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В

СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД

РЕГУЛИРОВАНИЯ)

В связи с тем, что производственная программа МКУП "Сельское хозяйство" на 2014 год уполномоченным органом не утверждалась, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен.

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, - 389,79 тыс. руб.

Начальник отдела цен и тарифов

организаций коммунального комплекса

Н.С.Строева

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 26.08.2019
Рубрики правового классификатора: 090.120.040 Тарифы и льготы на бытовые услуги

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать