Основная информация

Дата опубликования: 25 ноября 2015г.
Номер документа: RU23000201501615
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Краснодарский край
Принявший орган: Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Приказы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



             

             

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ -

ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от 25 ноября 2015 г. № 50/2015-окк

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ

ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

             

             

             

             

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", на основании решения правления региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение на период действия с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно с календарной разбивкой в соответствии с приложением № 1.

2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов с использованием метода индексации, в соответствии с приложением № 2.

3. Утвердить производственные программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения со сроком реализации с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года в соответствии с приложениями №№ 3 - 14.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.

Руководитель

С.Н.Милованов

Приложение № 1

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 25 ноября 2015 г. № 50/2015-окк

ТАРИФЫ

НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

№ п/п

Наименование организации

на питьевую воду

на водоотведение

тариф (руб./куб. м) <**>

тариф для населения (руб./куб. м) <***>

тариф (руб./куб. м) <**>

тариф для населения (руб./куб. м) <***>

1

МКУ "Новоивановское" <*>, Новопокровский район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

16,87

16,87

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

17,56

17,56

-

-

с 01.01.2017 по 30.06.2017

17,56

17,56

-

-

с 01.07.2017 по 31.12.2017

18,85

18,85

-

-

с 01.01.2018 по 30.06.2018

18,85

18,85

-

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

20,20

20,20

-

-

2

МКУ "Горькобалковское" <*>, Новопокровский район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

17,79

17,79

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

18,53

18,53

-

-

с 01.01.2017 по 30.06.2017

18,53

18,53

-

-

с 01.07.2017 по 31.12.2017

19,97

19,97

-

-

с 01.01.2018 по 30.06.2018

19,97

19,97

-

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

21,51

21,51

-

-

3

МУ "Кубанское хозяйственное объединение" <*>, Новопокровский район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

19,00

19,00

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

19,78

19,78

-

-

с 01.01.2017 по 30.06.2017

19,78

19,78

-

-

с 01.07.2017 по 31.12.2017

21,38

21,38

-

-

с 01.01.2018 по 30.06.2018

21,38

21,38

-

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

23,07

23,07

-

-

4

МКУ "Южное" <*>, Новопокровский район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

15,01

15,01

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

15,62

15,62

-

-

с 01.01.2017 по 30.06.2017

15,62

15,62

-

-

с 01.07.2017 по 31.12.2017

16,91

16,91

-

-

с 01.01.2018 по 30.06.2018

16,91

16,91

-

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

18,24

18,24

-

-

5

МУ "Импульс" <*>, Новопокровский район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

19,08

19,08

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

19,86

19,86

-

-

с 01.01.2017 по 30.06.2017

19,86

19,86

-

-

с 01.07.2017 по 31.12.2017

21,47

21,47

-

-

с 01.01.2018 по 30.06.2018

21,47

21,47

-

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

23,15

23,15

-

-

6

МУ "Калниболотское" <*>, Новопокровский район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

16,14

16,14

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

16,81

16,81

-

-

с 01.01.2017 по 30.06.2017

16,81

16,81

-

-

с 01.07.2017 по 31.12.2017

18,14

18,14

-

-

с 01.01.2018 по 30.06.2018

18,14

18,14

-

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

19,62

19,62

-

-

7

МКУ "Незамаевское" <*>, Новопокровский район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

16,75

16,75

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

17,43

17,43

-

-

с 01.01.2017 по 30.06.2017

17,43

17,43

-

-

с 01.07.2017 по 31.12.2017

18,82

18,82

-

-

с 01.01.2018 по 30.06.2018

18,82

18,82

-

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

20,29

20,29

-

-

8

ОАО "Ровненский элеватор", Новопокровский район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

4,58

5,40

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

4,77

5,62

-

-

с 01.01.2017 по 30.06.2017

4,77

5,62

-

-

с 01.07.2017 по 31.12.2017

5,18

6,11

-

-

с 01.01.2018 по 30.06.2018

5,18

6,11

-

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

5,65

6,66

-

-

9

ОАО "Викор", Новопокровский район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

6,02

7,10

5,62

6,63

с 01.07.2016 по 31.12.2016

6,16

7,27

5,66

6,68

с 01.01.2017 по 30.06.2017

6,16

7,27

5,66

6,68

с 01.07.2017 по 31.12.2017

6,78

8,01

6,15

7,26

с 01.01.2018 по 30.06.2018

6,78

8,01

6,15

7,26

с 01.07.2018 по 31.12.2018

7,50

8,85

6,67

7,87

10

МУП "Водоканал" <*>, Новопокровский район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

22,36

22,36

54,78

54,78

с 01.07.2016 по 31.12.2016

23,26

23,26

56,31

56,31

с 01.01.2017 по 30.06.2017

23,26

23,26

56,31

56,31

с 01.07.2017 по 31.12.2017

25,04

25,04

60,72

60,72

с 01.01.2018 по 30.06.2018

25,04

25,04

60,72

60,72

с 01.07.2018 по 31.12.2018

26,85

26,85

64,97

64,97

--------------------------------

Примечание:

<*> организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

<**> тарифы для организаций, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, указаны без учета НДС.

<***> тарифы для населения для организаций, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, указаны с учетом НДС.

Начальник отдела цен и тарифов

организаций коммунального комплекса

Н.С.Строева

Приложение № 2

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 25 ноября 2015 г. № 50/2015-окк

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ,

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ

№ п/п

Наименование организации

Вид услуги

Год

Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.

Индекс эффективности операционных расходов, %

Уровень потерь воды, %

Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/куб. м

1

МКУ "Новоивановское" <*>, Новопокровский район

холодное водоснабжение

2016

856,13

-

34,04

0,9481

2017

-

1

34,04

0,9481

2018

-

1

34,04

0,9481

2

МКУ "Горькобалковское" <*>, Новопокровский район

холодное водоснабжение

2016

1104,31

-

34,85

0,5693

2017

-

1

34,85

0,5693

2018

-

1

34,85

0,5693

3

МУ "Кубанское хозяйственное объединение" <*>, Новопокровский район

холодное водоснабжение

2016

1867,79

-

35,29

0,7029

2017

-

1

35,29

0,7029

2018

-

1

35,29

0,7029

4

МКУ "Южное" <*>, Новопокровский район

холодное водоснабжение

2016

3061,55

-

33,10

0,5677

2017

-

1

33,10

0,5677

2018

-

1

33,10

0,5677

5

МУ "Импульс" <*>, Новопокровский район

холодное водоснабжение

2016

1771,10

-

34,67

0,6288

2017

-

1

34,67

0,6288

2018

-

1

34,67

0,6288

6

МУ "Калниболотское" <*>, Новопокровский район

холодное водоснабжение

2016

2743,78

-

34,13

0,5772

2017

-

1

34,13

0,5772

2018

-

1

34,13

0,5772

7

МКУ "Незамаевское" <*>, Новопокровский район

холодное водоснабжение

2016

1153,04

-

29,26

0,5935

2017

-

1

29,26

0,5935

2018

-

1

29,26

0,5935

2018

-

1

-

0,5923

8

ОАО "Ровненский элеватор", Новопокровский район

холодное водоснабжение

2016

34,13

-

10,16

0,5200

2017

-

1

10,16

0,5200

2018

-

1

10,16

0,5200

9

ОАО "Викор", Новопокровский район

холодное водоснабжение

2016

185,02

-

-

1,1058

2017

-

1

-

1,1058

2018

-

1

-

1,1058

водоотведение

2016

200,06

-

-

0,3542

2017

-

1

-

0,3542

2018

-

1

-

0,3542

10

МУП "Водоканал" <*>, Новопокровский район

холодное водоснабжение

2016

12925,59

-

32,00

0,5734

2017

-

1

32,00

0,5734

2018

-

1

32,00

0,5734

водоотведение

2016

3450,98

-

-

0,9447

2017

-

1

-

0,9447

2018

-

1

-

0,9447

--------------------------------

Примечание: <*> организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Начальник отдела цен и тарифов

организаций коммунального комплекса

Н.С.Строева

Приложение № 3

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 25 ноября 2015 г. № 50/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт производственной программы

МКУ "Новоивановское"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Красная ул., 87, ст. Новоивановская, Новопокровский район, Краснодарский край, 353024

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на период регулирования

2016

2017

2018

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

207,95

207,95

207,95

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

207,95

207,95

207,95

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

207,95

207,95

207,95

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

207,95

207,95

207,95

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

70,79

70,79

70,79

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

34,04

34,04

34,04

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

137,16

137,16

137,16

5.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

137,16

137,16

137,16

6

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

137,16

137,16

137,16

6.1

Населению

тыс. м3

115,68

115,68

115,68

6.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

1,53

1,53

1,53

6.3

Прочим потребителям

тыс. м3

19,95

19,95

19,95

7

Темп изменения потребления воды

%

107,04

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ

ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ

СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

107,50

01.01.2016

31.12.2016

2017 год

2

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

114,30

01.01.2017

31.12.2017

2018 год

3

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

119,72

01.01.2018

31.12.2018

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ

ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ

ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ

НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0,47

0,47

0,47

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

34,04

34,04

34,04

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,9481

0,9481

0,9481

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

6.1. Баланс водоснабжения

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

233,81

264,15

2

Объем отпуска в сеть

тыс. м3

233,81

264,15

3

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. м3

79,59

136,01

4

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

34,04

48,51

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. м3

154,22

128,14

5.1

население

тыс. м3

132,32

106,65

5.2

прочие потребители

тыс. м3

21,90

21,49

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ

ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ

СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ

ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ

ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 2361,24 тыс. руб.;

- на 2017 год - 2496,84 тыс. руб.;

- на 2018 год - 2678,19 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк

Приложение № 4

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 25 ноября 2015 г. № 50/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт производственной программы

МКУ "Горькобалковское"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Гаражная ул., 11, с. Горькая Балка, Новопокровский район, Краснодарский край

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на период регулирования

2016

2017

2018

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

140,13

140,13

140,13

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

140,13

140,13

140,13

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

140,13

140,13

140,13

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

140,13

140,13

140,13

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

48,84

48,84

48,84

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

34,85

34,85

34,85

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

91,29

91,29

91,29

5.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

91,29

91,29

91,29

6

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

91,29

91,29

91,29

6.1

Населению

тыс. м3

87,29

87,29

87,29

6.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

2,00

2,00

2,00

6.3

Прочим потребителям

тыс. м3

2,00

2,00

2,00

7

Темп изменения потребления воды

%

123,35

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ

ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ

СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Приобретение фланцевых чугунных задвижек ДУ-100 (5 шт.)

14,6

01.01.2016

31.12.2016

2

Приобретение и установка водомеров для учета добычи воды СТВ-100 (6 шт.)

36,8

01.01.2016

31.12.2016

3

Всего

51,4

2017 год

4

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

54,65

01.01.2017

31.12.2017

5

Всего

54,65

2018 год

6

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

57,24

01.01.2018

31.12.2018

7

Всего

57,24

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ

ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ

ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ

НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0,08

0,08

0,08

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

34,85

34,85

34,85

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,5693

0,5693

0,5693

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

6.1. Баланс водоснабжения

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

177,45

510,80

2

Объем отпуска в сеть

тыс. м3

177,45

510,80

3

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. м3

61,84

436,79

4

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

34,85

85,51

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. м3

115,61

74,01

5.1

население

тыс. м3

108,00

70,41

5.2

прочие потребители

тыс. м3

7,61

3,60

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ

ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ

СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ

ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ

ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 1657,89 тыс. руб.;

- на 2017 год - 1757,34 тыс. руб.;

- на 2018 год - 1893,58 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк

Приложение № 5

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 25 ноября 2015 г. № 50/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт производственной программы

МУ "Кубанское хозяйственное объединение"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Кубанская ул., 7, пос. Кубанский, Новопокровский район, Краснодарский край, 353036

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на период регулирования

2016

2017

2018

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

252,36

252,36

252,36

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

252,36

252,36

252,36

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

252,36

252,36

252,36

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

252,36

252,36

252,36

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

89,06

89,06

89,06

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

35,29

35,29

35,29

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

163,30

163,30

163,30

5.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

163,30

163,30

163,30

6

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

163,30

163,30

163,30

6.1

Населению

тыс. м3

152,00

152,00

152,00

6.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

3,60

3,60

3,60

6.3

Прочим потребителям

тыс. м3

7,70

7,70

7,70

7

Темп изменения потребления воды

%

132,31

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ

ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ

СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

375,36

01.01.2016

31.12.2016

2017 год

2

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

399,11

01.01.2017

31.12.2017

2018 год

3

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

418,03

01.01.2018

31.12.2018

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ

ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ

ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ

НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0,3033

0,3033

0,3033

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

35,29

35,29

35,29

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,7029

0,7029

0,7029

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

6.1. Баланс водоснабжения

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

293,06

561,00

2

Объем отпуска в сеть

тыс. м3

293,06

561,00

3

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. м3

103,42

437,58

4

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

35,29

78,00

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. м3

189,64

123,42

5.1

население

тыс. м3

177,54

110,20

5.2

прочие потребители

тыс. м3

12,1

13,22

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ

ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ

СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ

ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ

ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 3166,09 тыс. руб.;

- на 2017 год - 3360,21 тыс. руб.;

- на 2018 год - 3629,19 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк

Приложение № 6

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 25 ноября 2015 г. № 50/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт производственной программы

МКУ "Южное"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Ленина ул., 33, ст. Ильинская, Новопокровский район, Краснодарский край, 353028

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на период регулирования

2016

2017

2018

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

510,63

510,63

510,63

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

510,63

510,63

510,63

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

510,63

510,63

510,63

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

510,63

510,63

510,63

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

169,02

169,02

169,02

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

33,10

33,10

33,10

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

341,61

341,61

341,61

5.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

341,61

341,61

341,61

5.1.1

По приборам учета

тыс. м3

223,38

223,38

223,38

5.1.2

По нормативам потребления

тыс. м3

118,23

118,23

118,23

6

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

341,61

341,61

341,61

6.1

Населению

тыс. м3

292,24

292,24

292,24

6.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

6,64

6,64

6,64

6.3

Прочим потребителям

тыс. м3

42,73

42,73

42,73

7

Темп изменения потребления воды

%

139,79

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ

ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ

СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Замена насоса ЭЦВ 6-10-110, скважина № 4063

37,8

01.06.2016

30.06.2016

2

Замена насоса ЭЦВ 6-10-110, скважина № 30458

37,8

01.07.2016

30.07.2016

3

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

85,07

01.01.2016

31.12.2016

4

Итого

160,67

2017 год

5

Замена насоса ЭЦВ 6-10-110, скважина № 30259

40,19

01.06.2017

30.06.2017

6

Замена насоса ЭЦВ 6-10-110, скважина № 5601

40,19

01.07.2017

30.07.2017

7

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

90,45

01.01.2017

31.12.2017

8

Итого

170,83

2018

9

Замена насоса ЭЦВ 6-10-110, скважина № 7159

42,10

01.06.2018

30.06.2018

10

Замена насоса ЭЦВ 6-10-110, скважина № 7289

42,10

01.07.2018

30.07.2018

11

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

94,73

01.01.2018

31.12.2018

12

Итого

178,93

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ

ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ

ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ

НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

1,89

1,89

1,89

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

33,10

33,10

33,10

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,5677

0,5677

0,5677

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

6.1. Баланс водоснабжения

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

579,07

349,07

2

Объем отпуска в сеть

тыс. м3

579,07

349,07

3

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. м3

191,67

104,69

4

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

33,10

29,99

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. м3

387,40

244,38

5.1

население

тыс. м3

348,20

199,94

5.2

прочие потребители

тыс. м3

39,20

44,44

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ

ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ

СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ

ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ

ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 5231,31 тыс. руб.;

- на 2017 год - 5555,31 тыс. руб.;

- на 2018 год - 6002,52 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк

Приложение № 7

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 25 ноября 2015 г. № 50/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт производственной программы

МУ "Импульс"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Ленина ул., 16а, п. Новопокровский, Новопокровский район, Краснодарский край, 353027

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на период регулирования

2016

2017

2018

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

223,94

223,94

223,94

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

223,94

223,94

223,94

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

223,94

223,94

223,94

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

223,94

223,94

223,94

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

77,64

77,64

77,64

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

34,67

34,67

34,67

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

146,30

146,30

146,30

5.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

146,30

146,30

146,30

6

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

146,30

146,30

146,30

6.1

Населению

тыс. м3

114,10

114,10

114,10

6.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

5,40

5,40

5,40

6.3

Прочим потребителям

тыс. м3

26,80

26,80

26,80

7

Темп изменения потребления воды

%

128,79

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ

ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Замена 500 м асбестовой водопроводной трубы диаметром 90 мм на ПНД SDR11 (P№16) с толщиной стенки 8,2 мм и диаметром 90 мм от башни № 5330 до ул. Южная, 7, пос. Животновод

209,3

11.01.2016

31.12.2016

2017 год

2

Замена 320 м металлической водопроводной трубы диаметром 90 мм на ПНД SDR11 (P№16) с толщиной стенки 8,2 мм и диаметром 90 мм вдоль улицы Молодежная от № 1 до № 10, замена станции управления насосами ЭЦВ СУиЗ-40 "Лоцман", устройство 4 смотровых колодцев, пос. Восход

197,6

09.01.2017

31.12.2017

3

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

24,94

01.01.2017

31.12.2017

4

Итого за 2017 год

222,54

2018 год

5

Замена 150 м металлической водопроводной трубы диаметром 90 мм на ПНД SDR11 (P№16) с толщиной стенки 8,2 мм и диаметром 90 мм по ул. Новая от № 1 до № 5, замена станции управления насосами ЭЦВ СУиЗ-40 "Лоцман", пос. Степной

77,4

09.01.2018

31.12.2018

6

Замена 150 м асбестовой водопроводной трубы диаметром 90 мм на ПНД SDR11 (P№16) с толщиной стенки 8,2 мм и диаметром 90 мм вдоль ул. Центральная № 2 до № 7, замена станции управления насосами ЭЦВ СУиЗ-40 "Лоцман", устройство 4 колодцев, пос. Животновод

135,2

09.01.2018

31.12.2018

7

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

20,49

01.01.2018

31.12.2018

8

Итого за 2018 год

233,09

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ

ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ

ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ

НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

1,26

1,26

1,26

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

34,67

34,67

34,67

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,6288

0,6288

0,6288

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

6.1. Баланс водоснабжения

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

281,19

255,00

2

Объем отпуска в сеть

тыс. м3

281,19

255,00

3

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. м3

97,49

141,40

4

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

34,67

55,45

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. м3

183,70

113,60

5.1

население

тыс. м3

145,30

94,70

5.2

прочие потребители

тыс. м3

38,40

18,90

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ

ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ

СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ

ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ

ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 2848,28 тыс. руб.;

- на 2017 год - 3023,26 тыс. руб.;

- на 2018 год - 3264,33 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк

Приложение № 8

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 25 ноября 2015 г. № 50/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт производственной программы

МУ "Калниболотское"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Красная ул., 43, ст. Калниболотская, Новопокровский район, Краснодарский край, 353000,

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на период регулирования

2016

2017

2018

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

432,49

432,49

432,49

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

432,49

432,49

432,49

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

432,49

432,49

432,49

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

432,49

432,49

432,49

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

147,59

147,59

147,59

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

34,13

34,13

34,13

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

284,90

284,90

284,90

5.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

284,90

284,90

284,90

5.1.1

По приборам учета

тыс. м3

226,50

226,50

226,50

5.1.2

По нормативам потребления

тыс. м3

58,40

58,40

58,40

6

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

284,90

284,90

284,90

6.1

Населению

тыс. м3

273,20

273,20

273,20

6.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

6,50

6,50

6,50

6.3

Прочим потребителям

тыс. м3

5,20

5,20

5,20

7

Темп изменения потребления воды

%

111,73

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ

ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ

СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Ремонт колодцев на основной магистрали - по ул. Мостовая, СОШ № 12

11,37

10.01.2016

31.12.2016

2

Ремонт артезианских скважин: замена кабеля ВПП б (глубинный) - ул. Коммунистическая, хут. Балка Грузская, СОШ № 5

36,44

01.10.2016

31.10.2016

3

Ремонт водонапорных башен и артезианских скважин:

303,25

01.01.2016

31.12.2016

3.1

бетонирование основания башен по ул. Олега Кошевого, территория молочного завода

1,98

3.2

Ремонт глубинных насосов ЭЦВ 6-16-110, 6-16-140 и 8-25-100

128,48

3.3

замена глубинных насосов ЭЦВ 6-16-110 и 8-25-100

61,45

3.4

Услуги автокрана (30 часов)

61,04

3.5

Установка 5 станций СУЗ-40

50,3

4

Замена водопроводной сети по ул. Ленина протяженность 800 м, диаметр 75 мм

170,54

01.03.2016

31.12.2016

5

Установка приборов учета водопотребления СТВХ-80 (4 шт.) (ул. Мостовая, территория СОШ № 5, ул. Коммунистическая, территория молочного завода)

35,02

01.03.2016

31.07.2016

6

Всего

556,62

2017 год

7

Ремонт колодцев на основной магистрали - по ул. Коммунистическая, территория СОШ № 5

11,76

10.01.2017

31.12.2017

8

Ремонт артезианских скважин:

замена кабеля ВПП б (глубинный) (ул. Мостовая, ул. Спартаковская, территория молочного завода)

37,66

01.10.2017

31.10.2017

9

Ремонт водонапорных башен и артскважин:

293,63

01.01.2017

31.12.2017

9.1

Бетонирование основания башен (ул. Короткая, территория КДЦ)

1,83

9.2

Ремонт глубинных насосов ЭЦВ 6-16-110, 6-16-140 и 8-25-100

132,80

9.3

Замена глубинных насосов ЭЦВ 6-16-110 и 8-25-100

63,51

9.4

Услуги автокрана (30 часов)

64,32

9.5

Установка 3 станций СУЗ-40

31,22

10

Замена водопроводной сети по ул. Упорная и пер. Тихорецкому, протяженность 850 м, диаметр 75 мм

187,51

01.03.2017

31.12.2017

11

Установка приборов учета водопотребления СТВХ-80 (4 шт.) (ул. Короткая, ул. Спартаковская, ул. О. Кошевого, территория КДЦ)

36,19

01.03.2017

31.07.2017

12

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

25,03

01.01.2017

31.12.2017

13

Всего

591,83

2018 год

14

Ремонт колодцев на основной магистрали - территория СОШ № 13, территория пожарного депо

12,15

10.01.2017

31.12.2017

15

Ремонт артезианских скважин:

замена кабеля ВПП б (глубинный) (Центр-2, ул. Олега Кошевого, ул. Л. Толстого)

39,02

01.10.2017

31.10.2017

16

Ремонт водонапорных башен и артезианских скважин:

304,24

01.01.2017

31.12.2017

16.1

Бетонирование основания башни (территория СОШ № 5, ул. Л. Толстого)

1,90

16.2

Ремонт глубинных насосов ЭЦВ 6-16-110, 6-16-140 и 8-25-100

137,57

16.3

Замена глубинных насосов ЭЦВ 6-16-110 и 8-25-100

65,80

16.4

Услуги автокрана (30 часов)

66,62

16.5

Установка 3 станций СУЗ-40

32,35

17

Замена водопроводной сети по ул. Орджоникидзе и ул. Чапаева протяженность 1000 м, диаметр 75 мм

226,99

01.03.2017

31.12.2017

18

Установка приборов учета водопотребления СТВХ-80 (4 шт.) (ул. Ставропольская, Центр-2, территория пожарного депо, ул. Л. Толстого)

37,50

01.03.2017

31.07.2017

19

Всего

619,90

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ

ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ

ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ

НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

34,13

34,13

34,13

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,5772

0,5772

0,5772

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

6.1. Баланс водоснабжения

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. куб. м

587,13

674,93

2

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

587,13

674,93

3

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. куб. м

200,33

419,93

4

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

34,12

62,22

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. куб. м

386,80

255,00

5.1

население

тыс. куб. м

372,40

244,50

5.2

прочие потребители

тыс. куб. м

14,40

10,5

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ

ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ

СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ

ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ

ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 4693,39 тыс. руб.;

- на 2017 год - 4977,60 тыс. руб.;

- на 2018 год - 5377,80 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк

Приложение № 9

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 25 ноября 2015 г. № 50/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт производственной программы

МКУ "Незамаевское"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Красная ул., 16, пос. Незамаевский, Новопокровский район, Краснодарский край, 353005

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на период регулирования

2016

2017

2018

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

150,83

150,83

150,83

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

150,83

150,83

150,83

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

150,83

150,83

150,83

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

150,83

150,83

150,83

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

44,13

44,13

44,13

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

29,26

29,26

29,26

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

106,70

106,70

106,70

5.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

106,70

106,70

106,70

6

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

106,70

106,70

106,70

6.1

Населению

тыс. м3

98,30

98,30

98,30

6.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

3,30

3,30

3,30

6.3

Прочим потребителям

тыс. м3

5,10

5,10

5,10

7

Темп изменения потребления воды

%

100

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ

ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ

СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

42,14

01.01.2016

31.12.2016

2017 год

2

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

44,81

01.01.2017

31.12.2017

2018 год

3

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

46,93

01.01.2018

31.12.2018

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ

ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ

ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ

НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

1,38

1,38

1,38

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

29,26

29,26

29,26

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,5935

0,5935

0,5935

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

6.1. Баланс водоснабжения

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

221,39

449,80

2

Объем отпуска в сеть

тыс. м3

221,39

449,80

3

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. м3

64,78

343,10

4

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

29,26

76,28

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. м3

156,61

106,70

5.1

население

тыс. м3

136,18

98,30

5.2

прочие потребители

тыс. м3

20,43

8,40

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ

ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ

СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ

ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ

ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 1823,62 тыс. руб.;

- на 2017 год - 1934,28 тыс. руб.;

- на 2018 год - 2086,66 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк

Приложение № 10

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 25 ноября 2015 г. № 50/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт производственной программы

ОАО "Ровненский элеватор"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Мира ул., 1, пос. Кубанский, Новопокровский район, Краснодарский край, 353036

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на период регулирования

2016

2017

2018

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

19,65

19,65

19,65

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

19,65

19,65

19,65

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

19,65

19,65

19,65

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

19,65

19,65

19,65

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

2,00

2,00

2,00

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

10,16

10,16

10,16

5

Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций)

тыс. м3

1,29

1,29

1,29

6

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

16,36

16,36

16,36

6.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

16,36

16,36

16,36

6.1.1

По приборам учета

тыс. м3

5,62

5,62

5,62

6.1.2

По нормативам потребления

тыс. м3

10,74

10,74

10,74

7

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

16,36

16,36

16,36

7.1

Населению

тыс. м3

16,36

16,36

16,36

8

Темп изменения потребления воды

%

150,78

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ

ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ

СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, не планируются.

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ

ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ

ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ

НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

10,16

10,16

10,16

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,5200

0,5200

0,5200

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

6.1. Баланс водоснабжения

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

21,95

39,51

2

Объем отпуска в сеть

тыс. м3

21,95

39,51

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

0

27,75

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

0

70,24

5

Внутрихозяйственный оборот

тыс. м3

1,28

0,91

6

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. м3

20,67

10,85

6.1

население

тыс. м3

20,67

10,85

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ

ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ

СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ

ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ

ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 76,45 тыс. руб.;

- на 2017 год - 81,37 тыс. руб.;

- на 2018 год - 88,56 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк

Приложение № 11

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 25 ноября 2015 г. № 50/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт производственной программы

ОАО "Викор"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Заводская ул., 1, ст. Новопокровская, Новопокровский район, Краснодарский край

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на период регулирования

2016

2017

2018

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

323,68

323,68

323,68

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

323,68

323,68

323,68

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

323,68

323,68

323,68

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

323,68

323,68

323,68

3

Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций)

тыс. м3

261,34

261,34

261,34

4

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

62,34

62,34

62,34

4.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

62,34

62,34

62,34

4.1.1

По приборам учета

тыс. м3

62,34

62,34

62,34

5

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

62,34

62,34

62,34

5.1

Прочим потребителям

тыс. м3

62,34

62,34

62,34

6

Темп изменения потребления воды

%

104,74

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ

ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ

СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

10,96

01.01.2016

31.12.2016

2017 год

2

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

11,65

01.01.2017

31.12.2017

2018 год

3

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

12,21

01.01.2018

31.12.2018

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ

ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ

ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ

НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

0

0

0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

1,1058

1,1058

1,1058

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

6.1. Баланс водоснабжения

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

374,04

312,24

2

Объем отпуска в сеть

тыс. м3

374,04

312,24

3

Внутрихозяйственный оборот

тыс. м3

314,74

252,72

4

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. м3

59,30

59,52

4.1

прочие потребители

тыс. м3

59,30

59,52

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ

ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ

СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ

ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ

ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 379,66 тыс. руб.;

- на 2017 год - 403,49 тыс. руб.;

- на 2018 год - 445,28 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк

Приложение № 12

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 25 ноября 2015 г. № 50/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ОАО "Викор"

(наименование организации, осуществляющей водоотведение)

Заводская ул., 1, ст. Новопокровская, Новопокровский район, Краснодарский край

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на период регулирования

2016

2017

2018

1

Объем отведенных сточных вод

тыс. м3

273,45

273,45

273,45

2

Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения

тыс. м3

273,45

273,45

273,45

3

Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов

тыс. м3

229,42

229,42

229,42

4

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

44,03

44,03

44,03

4.1

Объем сточных вод, принятых у абонентов

тыс. м3

44,03

44,03

44,03

4.2

Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод

тыс. м3

44,03

44,03

44,03

4.3

Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей

тыс. м3

44,03

44,03

44,03

4.3.1

От собственных абонентов

тыс. м3

44,03

44,03

44,03

4.3.1.1

Прочие потребители

тыс. м3

44,03

44,03

44,03

5

Темп изменения объема отводимых сточных вод

%

108,02

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ

ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ

СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоотведения

379,06

01.01.2016

31.12.2016

2017 год

2

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоотведения

403,04

01.01.2017

31.12.2017

2018 год

3

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоотведения

422,15

01.01.2018

31.12.2018

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ

ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ

НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

0

0

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м <*>

0,3542

0,3542

0,3542

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ

ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

6.1. Баланс водоотведения

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем отведенных стоков

тыс. м3

346,74

266,70

2

Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения

тыс. м3

346,74

266,70

3

Внутрихозяйственный оборот

тыс. м3

305,41

225,94

4

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. м3

41,33

40,76

4.1

прочие потребители

тыс. м3

41,33

40,76

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ

ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ

СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ

ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 248,43 тыс. руб.;

- на 2017 год - 260,13 тыс. руб.;

- на 2018 год - 282,18 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк

Приложение № 13

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 25 ноября 2015 г. № 50/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт производственной программы

МУП "Водоканал"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Советская ул., 47, ст. Новопокровская, Новопокровский район, Краснодарский край, 353020

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на период регулирования

2016

2017

2018

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

1100,00

1100,00

1100,00

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

1100,00

1100,00

1100,00

2

Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам

тыс. м3

60,00

60,00

60,00

2.1

ОАО "Викор"

тыс. м3

60,00

60,00

60,00

3

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

1160,00

1160,00

1160,00

3.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

1160,00

1160,00

1160,00

4

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

371,20

371,20

371,20

5

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

32,00

32,00

32,00

6

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

788,80

788,80

788,80

6.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

788,80

788,80

788,80

7

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

788,80

788,80

788,80

7.1

Населению

тыс. м3

688,80

688,80

688,80

7.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

50,00

50,00

50,00

7.3

Прочим потребителям

тыс. м3

50,00

50,00

50,00

8

Темп изменения потребления воды

%

96,47

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ

ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ

СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Ремонт водопровода по пер. Зеленому (подводящий водопровод к жилым домам № 3, 5) протяженностью 250 м и ДУ-100 мм, протяженностью 50 м и ДУ-50 мм

132,02

01.01.2016

31.12.2016

2

Ремонт водопровода по ул. Советская от № 102б до № 104 протяженностью 400 м, ДУ-65 мм

71,31

01.01.2016

31.12.2016

3

Ремонт водопровода по ул. Черняховского от № 4 до артезианской скважины № 72569 протяженностью 1400 м, ДУ-100 мм и протяженностью 100 м, ДУ-50 мм

623,14

01.01.2016

31.12.2016

4

Всего

826,47

2017 год

5

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

58,95

01.01.2017

31.12.2017

6

Ремонт водопровода по ул. Некрасова от № 17 до ул. Ленина протяженностью 540 м, ДУ-100 мм

238,85

01.01.2017

31.12.2017

7

Ремонт водопровода по ул. Пролетарской от № 25 до № 241 протяженностью 1200 м, ДУ-100 мм

541,26

01.01.2017

31.12.2017

8

Ремонт водопровода по ул. Советской от № 2 до № 42 протяженностью 420 м, ДУ-100 мм

181,53

01.01.2017

31.12.2017

9

Всего

1020,59

2018

10

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

40,13

01.01.2018

31.12.2018

11

Ремонт ограждений 1 пояса ЗСО артезианских скважин № 58092 и № 72569

650,87

01.01.2018

31.12.2018

12

Ремонт подводящих водопроводов в мкр. № 5 от ул. Советская № 66 до ул. Первенцева № 41 протяженностью 500 м, ДУ-65 мм

137,69

01.01.2018

31.12.2018

13

Ремонт водопровода по пер. Комсомольской от № 16 до магазина "Фантазия" протяженностью 540 м, ДУ-100 мм

240,30

01.01.2018

31.12.2018

14

Всего

1068,99

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ

ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ

ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016

1

Смена глубинных насосов в скважинах:

"Аграрная" - ЭЦВ 6-16-110,

"Московская" - ЭЦВ 6-16-140,

"Гражданская" - ЭЦВ 8-25-100

95,0

01.01.2016

31.12.2016

2

Установка задвижек ДУ-50 мм клиновидных под электропривод 30с941нж

38,4

01.01.2016

31.12.2016

3

Всего

133,4

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ

НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

32,00

32,00

32,00

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,5734

0,5734

0,5734

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

6.1. Баланс водоснабжения

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

1136,30

1198,84

2

Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам

тыс. м3

57,00

59,52

2.1

ОАО "Викор"

тыс. м3

57,00

59,52

3

Объем отпуска в сеть

тыс. м3

1193,30

1158,36

4

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. м3

350,95

340,67

5

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

29,41

29,41

6

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. м3

842,35

817,69

6.1

население

тыс. м3

753,05

722,07

6.2

прочие потребители

тыс. м3

89,30

95,62

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ

ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ

СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Ремонт водопроводной сети по ул. Советская, п/э d 100 мм - 0,35 км

125,72

5,52

120,2

2

Ремонт водопроводной сети пер. Ленина, п/э d 65 мм - 0,5 км

68,96

0,00

68,96

3

Ремонт водопроводной сети пер. Зеленый, п/э d 65 мм - 0,3 км

41,30

3,21

38,09

4

Ремонт запорной арматуры на водопроводных линиях, задвижки d 100 мм - 8 шт., d 150 мм - 5 шт.

75,35

0,00

75,35

5

Всего

311,33

8,73

302,6

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ

ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ

ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 17994,33 тыс. руб.;

- на 2017 год - 19050,80 тыс. руб.;

- на 2018 год - 20466,56 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк

Приложение № 14

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 25 ноября 2015 г. № 50/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУП "Водоканал"

(наименование организации, осуществляющей водоотведение)

Советская ул., 47, ст. Новопокровская, Новопокровский район, Краснодарский край, 353020

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на период регулирования

2016

2017

2018

1

Объем отведенных сточных вод

тыс. м3

76,00

76,00

76,00

2

Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения

тыс. м3

34,00

34,00

34,00

3

Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам

тыс. м3

42,00

42,00

42,00

3.1

ОАО "Викор"

тыс. м3

42,00

42,00

42,00

4

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

76,00

76,00

76,00

4.1

Объем сточных вод, принятых у абонентов

тыс. м3

76,00

76,00

76,00

4.2

Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод

тыс. м3

76,00

76,00

76,00

4.3

Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей

тыс. м3

76,00

76,00

76,00

4.3.1

От собственных абонентов

тыс. м3

76,00

76,00

76,00

4.3.1.1

Население

тыс. м3

68,20

68,20

68,20

4.3.1.2

Бюджетные потребители

тыс. м3

5,70

5,70

5,70

4.3.1.3

Прочие потребители

тыс. м3

2,10

2,10

2,10

5

Темп изменения объема отводимых сточных вод

%

101,28

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ

ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ

СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Ремонт канализационного коллектора в микрорайоне № 4 по ул. Советская от ж/д по ул. Первомайская протяженностью 50 м, ДУ-100 мм.

27,92

01.01.2016

31.12.2016

2017 год

2

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоотведения

42,66

01.01.2017

31.12.2017

2018 год

3

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоотведения

44,68

01.01.2017

31.12.2017

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ

ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016

1

Замена силовых кабелей АВВГ 3х50, питающих фекальные насосы, 60 м

12,20

01.01.2016

31.12.2016

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ

НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

55,26

55,26

55,26

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м <*>

0,9447

0,9447

0,9447

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ

ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

6.1. Баланс водоотведения

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем отведенных стоков

тыс. м3

69,00

75,04

2

Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения

тыс. м3

69,00

34,46

3

Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам

тыс. м3

0

40,58

3.1

ОАО "Викор"

тыс. м3

0

40,58

4

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. м3

69,00

75,04

4.1

население

тыс. м3

62,80

67,26

4.2

прочие потребители

тыс. м3

6,20

7,78

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ

ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ

СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ

ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 4221,47 тыс. руб.;

- на 2017 год - 4447,04 тыс. руб.;

- на 2018 год - 4775,92 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 26.08.2019
Рубрики правового классификатора: 090.120.020 Управление в сфере бытового обслуживания (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050), 090.120.040 Тарифы и льготы на бытовые услуги

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать