Основная информация
Дата опубликования: | 25 ноября 2015г. |
Номер документа: | RU23000201501243 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Краснодарский край |
Принявший орган: | Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ -
ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 25 ноября 2015 г. № 52/2015-окк
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", на основании решения правления региональной энергетической комиссии департамента цен и тарифов Краснодарского края приказываю:
1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение на период действия с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно с календарной разбивкой в соответствии с приложением № 1.
2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов с использованием метода индексации, в соответствии с приложением № 2.
3. Утвердить производственные программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения со сроком реализации с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 в соответствии с приложениями №№ 3 - 13.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.
Руководитель
С.Н.Милованов
Приложение № 1
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2015 г. № 52/2015-окк
ТАРИФЫ
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
№ п/п
Наименование организации
на питьевую воду
на водоотведение
тариф (руб./куб. м) <**>
тариф для населения (руб./куб. м) <***>
тариф (руб./куб.м) <**>
тариф для населения (руб./куб. м) <***>
1
ЗАО "Кореновский молочно-консервный комбинат", Кореновский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
6,44
7,60
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
6,70
7,91
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
6,70
7,91
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
7,52
8,87
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
7,52
8,87
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
8,48
10,01
-
-
2
ОАО "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" <*>, Кореновский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
11,84
11,84
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
11,84
11,84
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
11,84
11,84
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
13,05
13,05
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
13,05
13,05
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
14,46
14,46
-
-
3
ФГУП "Кореновское" Краснодарского НИИСХ им. Лукьяненко <*>, Кореновский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
10,23
10,23
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
10,60
10,60
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
10,60
10,60
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
11,56
11,56
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
11,56
11,56
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
12,63
12,63
-
-
4
МУП ЖКХ "Станица" <*>, Кореновский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
25,91
25,91
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
26,63
26,63
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
26,63
26,63
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
28,81
28,81
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
28,81
28,81
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
31,14
31,14
-
-
5
МУП Платнировский "Универсал" <*>, Кореновский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
25,67
25,67
26,97
26,97
с 01.07.2016 по 31.12.2016
26,69
26,69
28,06
28,06
с 01.01.2017 по 30.06.2017
26,69
26,69
28,06
28,06
с 01.07.2017 по 31.12.2017
29,46
29,46
32,22
32,22
с 01.01.2018 по 30.06.2018
29,46
29,46
32,22
32,22
с 01.07.2018 по 31.12.2018
32,49
32,49
37,15
37,15
6
МУП "ЖКХ" Сергиевского сельского поселения <*>, Кореновский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
26,19
26,19
29,43
29,43
с 01.07.2016 по 31.12.2016
27,19
27,19
30,52
30,52
с 01.01.2017 по 30.06.2017
27,19
27,19
30,52
30,52
с 01.07.2017 по 31.12.2017
29,91
29,91
32,70
32,70
с 01.01.2018 по 30.06.2018
29,91
29,91
32,70
32,70
с 01.07.2018 по 31.12.2018
32,90
32,90
34,88
34,88
7
МУП Новоберезанского сельского поселения Кореновского района "ЖКХ" <*>, Кореновский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
19,75
19,75
19,08
19,08
с 01.07.2016 по 31.12.2016
19,75
19,75
19,08
19,08
с 01.01.2017 по 30.06.2017
19,75
19,75
19,08
19,08
с 01.07.2017 по 31.12.2017
21,44
21,44
21,34
21,34
с 01.01.2018 по 30.06.2018
21,44
21,44
21,34
21,34
с 01.07.2018 по 31.12.2018
23,36
23,36
24,09
24,09
8
МУП "ЖКХ" Журавского сельского поселения <*>, Кореновский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
24,05
24,05
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
24,14
24,14
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
24,14
24,14
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
26,98
26,98
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
26,98
26,98
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
30,19
30,19
-
-
--------------------------------
Примечание:
<*> организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
<**> тарифы для организаций, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, указаны без учета НДС.
<***> тарифы для населения для организаций, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, указаны с учетом НДС.
Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса
Н.С.Строева
Приложение № 2
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2015 г. № 52/2015-окк
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование организации
Вид услуги
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/куб. м
1
ЗАО "Кореновский молочно-консервный комбинат", Кореновский район
холодное водоснабжение
2016
65,03
-
-
0,5829
2017
-
1
-
0,5829
2018
-
1
-
0,5829
2
ОАО "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" <*>, Кореновский район
холодное водоснабжение
2016
643,37
-
11,40
0,5261
2017
-
1
11,40
0,5261
2018
-
1
11,40
0,5261
3
ФГУП "Кореновское" Краснодарского НИИСХ им. Лукьяненко <*>, Кореновский район
холодное водоснабжение
2016
402,57
-
-
0,7027
2017
-
1
-
0,7027
2018
-
1
-
0,7027
4
МУП ЖКХ "Станица" <*>, Кореновский район
холодное водоснабжение
2016
4047,46
-
28,32
0,6866
2017
-
1
28,32
0,6866
2018
-
1
28,32
0,6866
5
МУП Платнировский "Универсал" <*>, Кореновский район
холодное водоснабжение
2016
8434,61
-
26,10
0,5480
2017
-
1
26,10
0,5480
2018
-
1
26,10
0,5480
водоотведение
2016
738,85
-
-
0,4632
2017
-
1
-
0,4632
2018
-
1
-
0,4632
6
МУП "ЖКХ" Сергиевского сельского поселения <*>, Кореновский район
холодное водоснабжение
2016
3451,25
-
37,63
0,5174
2017
-
1
37,63
0,5174
2018
-
1
37,63
0,5174
водоотведение
2016
578,49
-
-
0,11
2017
-
1
-
0,11
2018
-
1
-
0,11
7
МУП Новоберезанского сельского поселения Кореновского района "ЖКХ" <*>, Кореновский район
холодное водоснабжение
2016
4001,95
-
31,50
0,4920
2017
-
1
31,50
0,4920
2018
-
1
31,50
0,4920
водоотведение
2016
1548,37
-
-
0,1962
2017
-
1
-
0,1962
2018
-
1
-
0,1962
8
МУП "ЖКХ" Журавского сельского поселения <*>, Кореновский район
холодное водоснабжение
2016
3213,11
-
26,70
0,4715
2017
-
1
26,70
0,4715
2018
-
1
26,70
0,4715
--------------------------------
Примечание: <*> организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса
Н.С.Строева
Приложение № 3
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2015 г. № 52/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
ЗАО "Кореновский молочно-консервный комбинат"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Тимашевская ул., 16, г. Кореновск, Кореновский район, Краснодарский край, 353181
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 до 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
790,00
790,00
790,00
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
790,00
790,00
790,00
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
790,00
790,00
790,00
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
790,00
790,00
790,00
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
0
0
0
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
0
0
0
5
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
29,00
29,00
29,00
6
Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды
тыс. м3
761,00
761,00
761,00
7
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
29,00
29,00
29,00
7.1
Населению
тыс. м3
7.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
0
0
0
7.3
Прочим потребителям
тыс. м3
29,00
29,00
29,00
8
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям
тыс. м3
29,00
29,00
29,00
8.1
Кореновское сельское поселение Кореновского района
тыс. м3
29,00
29,00
29,00
9
Темп изменения потребления воды
%
101,83
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятия
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Замена насосного оборудования ЭЦВ 8-25-100 - 12 шт.
315,12
01.01.2016
31.12.2016
2
Замена счетчиков учета воды (Метраны: 300ПР-80 - 2 шт.; 300ПР-150 - 2 шт.)
156,03
01.01.2016
31.12.2016
3
Всего за 2016 год
471,15
2017 год
4
Замена насосного оборудования ЭЦВ 8-25-100 - 12 шт.
315,12
01.01.2017
31.12.2017
5
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
185,83
01.01.2017
31.12.2017
6
Всего за 2017 год
500,95
2018 год
7
Замена насосного оборудования ЭЦВ 8-25-100 - 12 шт.
315,12
01.01.2018
31.12.2018
8
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
209,59
01.01.2018
31.12.2018
9
Всего за 2018 год
524,71
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,5829
0,5829
0,5829
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. куб. м
635,03
780,36
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
635,03
780,36
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
621,21
751,88
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
13,82
751,88
4.1
прочие потребители
тыс. куб. м
13,82
28,48
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 190,51 тыс. руб.;
- на 2017 год - 206,21 тыс. руб.;
- на 2018 год - 231,97 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 4
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2015 г. № 52/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
ОАО "Молочно-откормочный комплекс" "Братковский"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Степная ул., 59, с. Братковское, Кореновский район, Краснодарский край, 353164
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
С 01.01.2016 до 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой волы (всего), в том числе:
тыс. м3
214,45
214,45
214,45
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
214,45
214,45
214,45
2
Объем отпуска воды в есть
тыс. м3
190,00
190,00
190,00
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
190,00
190,00
190,00
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
24,45
24,45
24,45
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
11,40
11,40
1140
5
Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды
тыс. м3
95,72
95,72
95,72
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе:
тыс. м3
94,28
94,28
94,28
6.1
Населению
тыс. м3
94,28
94,28
94,28
7
Теми изменения потребления воды
%
111,80
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
11,40
11,40
11,40
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,5261
0,5261
0,5261
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
В связи с тем, что производственная программа ОАО "Молочно-откормочный комплекс" "Братковский" на 2014 год уполномоченным органом не утверждалась, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен.
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 1116,14 тыс. руб.;
- на 2017 год - 1173,04 тыс. руб.;
- на 2018 год - 1296,76 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 5
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2015 г. № 52/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
ФГУП "Кореновское" Краснодарского НИИСХ имени Н.Н. Лукьяненко (ФГУП "Кореновское")
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Запорожская ул., 1 "А", г. Кореновск - 7, Краснодарский край, 353187
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
234
234
234
1.1
Из поверхностных источников
тыс. м3
234
234
234
1.2
Из подземных источников
тыс. м3
234
234
234
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
234
234
234
3
Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций)
тыс. м3
146
146
146
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
88
88
88
4.1
Населению
тыс. м3
81,25
81,25
81,25
4.2
Прочим потребителям
тыс. м3
6,75
6,75
6,75
5
Темп изменения потребления воды
%
100
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятии
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
247,78
01.01.2016
31.12.2016
2017 год
2
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
263,45
01.01.2017
31.12.2017
2018 год
3
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
275,94
01.01.2018
31.12.2018
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,7027
0,7027
0,7027
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. куб. м
238,80
234,02
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
238,80
234,02
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
150,80
146,03
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
%
88,00
87,99
5
население
тыс. куб. м
82,80
81,25
5.1
прочие потребители
тыс. куб. м
5,20
6,74
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 916,46 тыс. руб.;
- на 2017 год - 974,80 тыс. руб.;
- на 2018 год - 1064,04 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 6
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2015 г. № 52/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУП ЖКХ "Станица"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Советская ул., 42, ст. Дядьковская, Кореновский район, Краснодарский край,
353165 (местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
300,40
300,40
300,40
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
300,40
300,40
300,40
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
300,40
300,40
300,40
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
300,40
300,40
300,40
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
85,07
85,07
85,07
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
28,32
28,32
28,32
5
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
215,33
215,33
215,33
5.1
Населению
тыс. м3
211,33
211,33
211,33
5.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
2,00
2,00
2,00
5.3
Прочим потребителям
тыс. м3
2,00
2,00
2,00
6
Темп изменения потребления воды
%
132,01
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятия
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт водопроводной сети в ст. Дядьковской по ул. Школьная, ул. Короткая, диаметр 75 мм протяженность 400 м
107,45
01.01.2016
31.12.2016
2
Ремонт смотровых колодцев - 22 шт.
13,10
01.01.2016
31.12.2016
3
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
68,30
01.01.2016
31.12.2016
4
Всего за 2016 год
188,85
2017 год
5
Ремонт водопроводной сети в ст. Дядьковской по ул. Лермонтова, диаметр 65 мм, протяженность 220 м
66,90
01.01.2017
31.12.2017
6
Ремонт водопроводной сети в ст. Дядьковской по ул. Комсомольской, диаметр 63 мм, протяженность 115 м
56,20
01.01.2017
31.12.2017
7
Ремонт смотровых колодцев - 22 шт.
13,70
01.01.2017
31.12.2017
8
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
74,63
01.01.2017
31.12.2017
9
Всего за 2017 год
211,43
2018 год
10
Ремонт водопроводной сети в ст. Дядьковской по ул. Кирова, диаметр 32 мм, протяженность 50 м
8,10
01.01.2018
31.12.2018
11
Ремонт водопроводной сети в ст. Дядьковской по ул. Энгельса от пересечения с ул. Советской, диаметр 75 мм, протяженность 250 м
74,35
01.01.2018
31.12.2018
12
Ремонт смотровых колодцев - 22 шт.
13,70
01.01.2018
31.12.2018
13
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
125,31
01.01.2018
31.12.2018
14
Всего за 2018 год
221,46
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Оборудование приборами учета источников потребляемых энергоресурсов, замена ламп
10,0
01.01.2016
01.06.2016
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
28,32
28,32
28,32
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,6866
0,6866
0,6866
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. куб. м
320,00
181,96
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
320,00
181,96
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. куб. м
103,39
18,85
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
32,31
10,38
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
216,61
163,11
5.1
население
тыс. куб. м
213,61
160,39
5.2
прочие потребители
тыс. куб. м
3,00
2,72
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 5641,68 тыс. руб.;
- на 2017 год - 5935,37 тыс. руб.;
- на 2018 год - 6456,14 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 7
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2015 г. № 52/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУП Платнировского сельского поселения "Универсал"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Красная ул., 26, ст. Платнировская, Кореновский район, Краснодарский край, 353177
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
545,03
545,03
545,03
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
545,03
545,03
545,03
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
545,03
545,03
545,03
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
545,03
545,03
545,03
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
142,25
142,25
142,25
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
26,10
26,10
26,10
5
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
402,78
402,78
402,78
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
402,78
402,78
402,78
6.1
Населению
тыс. м3
358,47
358,47
358,47
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
12,89
12,89
12,89
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
31,42
31,42
31,42
7
Темп изменения потребления воды
%
109,60
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
1
Ремонт водопроводной сети по ул. Некрасова, протяженностью 1100 м, диаметр 90 мм
545,99
04.07.2016
31.08.2016
2
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
564,48
22.05.2017
30.06.2017
3
Ремонт водопроводной сети по ул. Хлеборобской, протяженностью 1200 м, диаметр 90 мм
699,92
01.06.2018
01.08.2018
4
Итого
1810,39
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
1
Установка частотных преобразователей энергетической энергии на водонапорной башне (артезианская скважина по ул. Охотничья)
82,48
18.05.2016
22.05.2016
2
Установка частотных преобразователей электрической энергии на водонапорной башне (артезианская скважина по ул. Советская, 220)
87,75
15.05.2017
19.05.2017
3
Замена ламп на светодиодные на водонапорных башнях
16,00
04.09.2017
08.09.2017
4
Итого
186,23
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателями
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную есть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
26,10
26,10
26,10
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,5480
0,5480
0,5480
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. куб. м
488,63
497,31
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
488,63
497,31
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. куб. м
127,53
129,80
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
26,10
26,10
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
361,10
367,51
5.1
население
тыс. куб. м
296,97
330,61
5.2
прочие потребители
тыс. куб. м
64,13
36,90
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 10544,62 тыс. руб.;
- на 2017 год - 11307,24 тыс. руб.;
- на 2018 год - 12476,10 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 8
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2015 г. № 52/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУП Платнировского сельского поселения "Универсал"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Красная ул., 26, ст. Платнировская, Кореновский район, Краснодарский край, 353177
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
30,05
30,05
30,05
2
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
30,05
30,05
30,05
2.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
30,05
30,05
30,05
2.1.1
В пределах норматива по объему
тыс. м3
30,05
30,05
30,05
2.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
30,05
30,05
30,05
2.2.1
От собственных абонентов
тыс. м3
30,05
30,05
30,05
2.2.1.1
Население
тыс. м3
17,04
17,04
17,04
2.2.1.2
Бюджетные потребители
тыс. м3
10,91
10,91
10,91
2.2.1.3
Прочие потребители
тыс. м3
2,10
2,10
2,10
3
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
100,17
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, не планируются
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
1
Замена ламп на светодиодные на насосных станциях
9,60
13.06.2016
17.06.2016
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м 3 <*>
0,4632
0,4632
0,4632
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка стоков) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоотведения
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
34,14
30,00
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
34,14
30,00
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
34,14
30,00
3.1
населению
тыс. куб. м
16,40
16,80
3.2
прочим потребителям
тыс. куб. м
17,74
13,20
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ФАКТ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЗА 2014 ГОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 826,76 тыс. руб.;
- на 201 7 год - 905,69 тыс. руб.;
- на 2018 год - 1042,35 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 9
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2015 г. № 52/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУП "ЖКХ" Сергиевского сельского поселения
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Красная ул., 9, ст. Сергиевская, Кореновский район, Краснодарский край, 353167
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показа геля на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
261,37
261,37
261,37
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
261,37
261,37
261,37
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
261,37
261,37
261,37
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
261,37
261,37
261,37
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
98,35
98,35
98,35
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
37,63
37,63
37,63
5
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
163,02
163,02
163,02
6
Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды
тыс. м3
0
0
0
7
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
163,02
163,02
163,02
7.1
Населению
тыс. м3
160,84
160,84
160,84
7.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
2,18
2,18
2,18
8
Темп изменения потребления воды
%
117,42
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Замена водопровода ул. Чкалова, диаметр 110 мм, протяженность 310 м
165,80
01.01.2016
31.12.2016
2
Замена водопровода ул. Шевченко от ул. Калинина до ул. Лебедя, диаметр 110 мм, протяженность 310 м
165,80
01.01.2016
31.12.2016
3
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
35,20
01.01.2016
31.12.2016
4
Всего за 2016 год
366,80
2017 год
5
Замена водопровода пер. Яблоневый, хут. Нижний, диаметр 10 мм, протяженность 310 м
165,80
01.01.2017
31.12.2017
6
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
224,20
01.01.2017
31.12.2017
7
Всего за 2017 год
390,00
2018 год
8
Замена водопровода ул. Фрунзе от ул. Кирова до ул. Выгонной, диаметр 110 мм, протяженность 310 м
165,80
01.01.2018
31.12.2018
9
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
242.69
01.01.2018
31.12.2018
10
Всего за 2018 год
408,49
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
РАЗДЕЛ 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
37,63
37,63
37,63
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,5174
0,5174
0,5174
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. куб. м
259,36
222,60
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
259,36
222,60
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. куб. м
84,11
83,76
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
32,43
37,63
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
175,25
138,84
5.1
население
тыс. куб. м
173,25
136,69
5.2
прочие потребители
тыс. куб. м
2,00
2,16
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 4351,28 тыс. руб.;
- на 2017 год - 4654,69 тыс. руб.;
- на 2018 год - 5120,00 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 10
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2015 г. № 52/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУП "ЖКХ" Сергиевского сельского поселения
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Красная ул., 9, ст. Сергиевская, Кореновский район, Краснодарский край, 353167
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем отведенных сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
20,00
20,00
20,00
2
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
20,00
20,00
20,00
2.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
20,00
20,00
20,00
2.1.1
В пределах норматива по объему
тыс. м3
20,00
20,00
20,00
2.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
20,00
20,00
20,00
2.2.1
От собственных абонентов
тыс. м3
20,00
20,00
20,00
2.2.1.1
Население
тыс. м3
20,00
20,00
20,00
3
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
111,11
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016
1
Мероприятия по ликвидации аварии и иных технологических повреждений централизованных систем водоотведения
23,33
01.01.2016
31.12.2016
2
Всего за 2016 год
23,33
2017
3
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоотведения
24,81
01.01.2017
31.12.2017
4
Всего за 2017 год
24,81
2018
5
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоотведения
25,99
01.01.2018
31.12.2018
6
Всего за 2018 год
25,99
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, несоответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м 3
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м 3
0,1100
0,1100
0,1100
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка стоков) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ
ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
21,30
18,00
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
21,30
18,00
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
21,30
18,00
3.1
населению
тыс. куб. м
21,30
18,00
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ФАКТ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЗА 2014 ГОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
- на 2016 год - 599,54 тыс. руб.;
- на 2017 год - 632,27 тыс. руб.;
- на 2018 год - 675,87 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 11
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2015 г. № 52/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУП Новоберезанского сельского поселения Кореновского района "ЖКХ"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Пионерская ул., 9, пос. Новоберезанский, Кореновский район, Краснодарский край, 353156
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
490,00
490,00
490,00
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
490,00
490,00
490,00
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
490,00
490,00
490,00
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
490,00
490,00
490,00
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
154,35
154,35
154,35
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
31,50
31,50
31,50
5
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
335,65
335,65
335,65
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
335,65
335,65
335,65
6.1
Населению
тыс. м3
328,94
328,94
328,94
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
6,61
6,61
6,61
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
0,10
0,10
0,10
7
Темп изменения потребления воды
%
100,99
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Замена водопровода, диаметр 110 мм, протяженность 303 м, пос. Привольный, ул. Северная
110,74
01.01.2016
31.12.2016
2
Замена водопровода, диаметр 110 мм, протяженность 505 м, пос. Комсомольский, ул. Мира
194,20
01.01.2016
31.12.2016
3
Замена водопровода, диаметр 110 мм, протяженность 460 м, пос. Пролетарский, ул. Центральная
182,17
01.01.2016
31.12.2016
4
Замена водопровода, диаметр 110 мм, протяженность 404 м, пос. Комсомольский, ул. Фестивальная
162,58
01.01.2016
31.12.2016
5
Замена водопровода, диаметр 110 мм, протяженность 707 м, пос. Пролетарский, пер. Советский - ул. Пионерская
271,13
01.01.2016
31.12.2016
6
Всего за 2016 год
920,82
2017 год
7
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
979,07
01.01.2017
31.12.2017
8
Всего за 2017 год
979,07
2018 год
9
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
1025,50
01.01.2018
31.12.2018
10
Всего за 2018 год
1025,50
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
31,50
31,50
31,50
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,4920
0,4920
0,4920
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. куб. м
509,92
485,20
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
509,92
485,20
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. куб. м
160,68
152,84
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
31,51
31,50
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
349,24
332,36
5.1
население
тыс. куб. м
346,34
327,56
5.2
прочие потребители
тыс. куб. м
2,90
4,80
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 6628,03 тыс. руб.;
- на 2017 год - 7017,58 тыс. руб.;
- на 2018 год - 7413,38 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 12
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2015 г. № 52/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУП Новоберезанского сельского поселения Кореновского района "ЖКХ"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Пионерская ул., 9, пос. Новоберезанский, Кореновский район, Краснодарский край, 353156
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем отведенных сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
70,00
70,00
70,00
2
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
70,00
70,00
70,00
2.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
70,00
70,00
70,00
2.1.1
В пределах норматива по объему
тыс. м3
2.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
70,00
70,00
70,00
2.2.1
От собственных абонентов
тыс. м3
2.2.1.1
Население
тыс. м3
64,60
64,60
64,60
2.2.1.2
Бюджетные потребители
тыс. м3
5,40
5,40
5,40
2.2.1.3
Прочие потребители
тыс. м3
3
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
104,32
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт канализации в пос. Комсомольский. ул. Центральная, диаметр 200 мм, протяженность 353 м
566,67
01.01.2016
31.12.2016
2017 год
2
Ремонт канализации в пос. Новоберезанский, ул. Центральная, диаметр 200 мм, протяженность 303 м
602,52
01.01.2017
31.12.2017
2018 год
3
Ремонт канализации в пос. Новоберезанский ул. Строительная, диаметр 200 мм, протяженность 300 м
631,09
01.01.2018
31.12.2018
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети
0
0
0
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м 3 <*>
0,1962
0,1962
0,1962
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка стоков) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
104,70
70,00
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
104,70
70,00
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
104,70
70,00
3.1
населению
тыс. куб. м
75,40
64,60
3.2
прочим потребителям
тыс. куб. м
29,30
5,40
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ФАКТ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЗА 2014 ГОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 1717,37 тыс. руб.;
- на 2017 год - 1819,25 тыс. руб.;
- на 2018 год - 2044,75 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 13
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2015 г. № 52/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУП "ЖКХ" Журавского поселения
(наименование Организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Красная ул., 25, ст-ца Журавская, Кореновский район, Краснодарский край, 353154
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
238,30
238,30
238,30
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
238,30
238,30
238,30
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
238,30
238,30
238,30
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
238,30
238,30
238,30
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
63,63
63,63
63,63
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
26,70
26,70
26,70
5
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
174,67
174,67
174,67
5.1
По приборам учета
тыс. м3
116,33
116,33
116,33
5.2
По нормативам потребления
тыс. м3
58,34
58,34
58,34
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
174,67
174,67
174,67
6.1
Населению
тыс. м3
158,50
158,50
158,50
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
2,00
2,00
2,00
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
14,17
14,17
14,17
7
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям
тыс. м3
158,50
158,50
158,50
7.1
Журавское сельское поселение Кореновского района
тыс. м3
158,50
158,50
158,50
8
Темп изменения потребления воды
%
109,17
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт участка линии водопровода по ул. Северной от № 1 до № 516, протяженность 1100 м, диаметр 150 мм
731,69
01.01.2016
31.12.2016
2017 год
2
Замена участка линии водопровода от артезианской скважины МТФ № 5 до ул. Братская, протяженность 450 м, диаметр 110 мм
196,15
01.01.2017
31.12.2017
3
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
581,83
01.01.2017
31.12.2017
4
Всего за 2017 год
777,98
2018 год
5
Замена участка линии водопровода артезианская скважина МТФ 5 - бригада № 3 протяженность 450 м, диаметр 110 мм
196,15
01.01.2018
31.12.2018
6
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
618,2
01.01.2018
31.12.2018
7
Всего за 2018 год
814,87
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сем,, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объемах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
26,70
26,70
26,70
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единиц) объема транспортируемой питьевой воды. кВт*ч/куб. м <*>
0.4715
0,4715
0.4715
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. куб. м
221,70
242,40
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
221,70
242,40
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. куб. м
59,40
82,40
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
26,80
34,00
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
162,30
160,00
5.1
население
тыс. куб. м
151,30
140,00
5.2
прочие потребители
тыс. куб. м
11,00
20,00
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 4208,302 тыс. руб.;
- на 2017 год - 4463,98 тыс. руб.;
- на 2018 год - 4992,42 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ -
ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 25 ноября 2015 г. № 52/2015-окк
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", на основании решения правления региональной энергетической комиссии департамента цен и тарифов Краснодарского края приказываю:
1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение на период действия с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно с календарной разбивкой в соответствии с приложением № 1.
2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов с использованием метода индексации, в соответствии с приложением № 2.
3. Утвердить производственные программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения со сроком реализации с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 в соответствии с приложениями №№ 3 - 13.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.
Руководитель
С.Н.Милованов
Приложение № 1
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2015 г. № 52/2015-окк
ТАРИФЫ
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
№ п/п
Наименование организации
на питьевую воду
на водоотведение
тариф (руб./куб. м) <**>
тариф для населения (руб./куб. м) <***>
тариф (руб./куб.м) <**>
тариф для населения (руб./куб. м) <***>
1
ЗАО "Кореновский молочно-консервный комбинат", Кореновский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
6,44
7,60
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
6,70
7,91
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
6,70
7,91
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
7,52
8,87
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
7,52
8,87
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
8,48
10,01
-
-
2
ОАО "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" <*>, Кореновский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
11,84
11,84
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
11,84
11,84
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
11,84
11,84
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
13,05
13,05
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
13,05
13,05
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
14,46
14,46
-
-
3
ФГУП "Кореновское" Краснодарского НИИСХ им. Лукьяненко <*>, Кореновский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
10,23
10,23
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
10,60
10,60
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
10,60
10,60
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
11,56
11,56
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
11,56
11,56
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
12,63
12,63
-
-
4
МУП ЖКХ "Станица" <*>, Кореновский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
25,91
25,91
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
26,63
26,63
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
26,63
26,63
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
28,81
28,81
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
28,81
28,81
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
31,14
31,14
-
-
5
МУП Платнировский "Универсал" <*>, Кореновский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
25,67
25,67
26,97
26,97
с 01.07.2016 по 31.12.2016
26,69
26,69
28,06
28,06
с 01.01.2017 по 30.06.2017
26,69
26,69
28,06
28,06
с 01.07.2017 по 31.12.2017
29,46
29,46
32,22
32,22
с 01.01.2018 по 30.06.2018
29,46
29,46
32,22
32,22
с 01.07.2018 по 31.12.2018
32,49
32,49
37,15
37,15
6
МУП "ЖКХ" Сергиевского сельского поселения <*>, Кореновский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
26,19
26,19
29,43
29,43
с 01.07.2016 по 31.12.2016
27,19
27,19
30,52
30,52
с 01.01.2017 по 30.06.2017
27,19
27,19
30,52
30,52
с 01.07.2017 по 31.12.2017
29,91
29,91
32,70
32,70
с 01.01.2018 по 30.06.2018
29,91
29,91
32,70
32,70
с 01.07.2018 по 31.12.2018
32,90
32,90
34,88
34,88
7
МУП Новоберезанского сельского поселения Кореновского района "ЖКХ" <*>, Кореновский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
19,75
19,75
19,08
19,08
с 01.07.2016 по 31.12.2016
19,75
19,75
19,08
19,08
с 01.01.2017 по 30.06.2017
19,75
19,75
19,08
19,08
с 01.07.2017 по 31.12.2017
21,44
21,44
21,34
21,34
с 01.01.2018 по 30.06.2018
21,44
21,44
21,34
21,34
с 01.07.2018 по 31.12.2018
23,36
23,36
24,09
24,09
8
МУП "ЖКХ" Журавского сельского поселения <*>, Кореновский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
24,05
24,05
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
24,14
24,14
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
24,14
24,14
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
26,98
26,98
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
26,98
26,98
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
30,19
30,19
-
-
--------------------------------
Примечание:
<*> организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
<**> тарифы для организаций, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, указаны без учета НДС.
<***> тарифы для населения для организаций, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, указаны с учетом НДС.
Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса
Н.С.Строева
Приложение № 2
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2015 г. № 52/2015-окк
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование организации
Вид услуги
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/куб. м
1
ЗАО "Кореновский молочно-консервный комбинат", Кореновский район
холодное водоснабжение
2016
65,03
-
-
0,5829
2017
-
1
-
0,5829
2018
-
1
-
0,5829
2
ОАО "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" <*>, Кореновский район
холодное водоснабжение
2016
643,37
-
11,40
0,5261
2017
-
1
11,40
0,5261
2018
-
1
11,40
0,5261
3
ФГУП "Кореновское" Краснодарского НИИСХ им. Лукьяненко <*>, Кореновский район
холодное водоснабжение
2016
402,57
-
-
0,7027
2017
-
1
-
0,7027
2018
-
1
-
0,7027
4
МУП ЖКХ "Станица" <*>, Кореновский район
холодное водоснабжение
2016
4047,46
-
28,32
0,6866
2017
-
1
28,32
0,6866
2018
-
1
28,32
0,6866
5
МУП Платнировский "Универсал" <*>, Кореновский район
холодное водоснабжение
2016
8434,61
-
26,10
0,5480
2017
-
1
26,10
0,5480
2018
-
1
26,10
0,5480
водоотведение
2016
738,85
-
-
0,4632
2017
-
1
-
0,4632
2018
-
1
-
0,4632
6
МУП "ЖКХ" Сергиевского сельского поселения <*>, Кореновский район
холодное водоснабжение
2016
3451,25
-
37,63
0,5174
2017
-
1
37,63
0,5174
2018
-
1
37,63
0,5174
водоотведение
2016
578,49
-
-
0,11
2017
-
1
-
0,11
2018
-
1
-
0,11
7
МУП Новоберезанского сельского поселения Кореновского района "ЖКХ" <*>, Кореновский район
холодное водоснабжение
2016
4001,95
-
31,50
0,4920
2017
-
1
31,50
0,4920
2018
-
1
31,50
0,4920
водоотведение
2016
1548,37
-
-
0,1962
2017
-
1
-
0,1962
2018
-
1
-
0,1962
8
МУП "ЖКХ" Журавского сельского поселения <*>, Кореновский район
холодное водоснабжение
2016
3213,11
-
26,70
0,4715
2017
-
1
26,70
0,4715
2018
-
1
26,70
0,4715
--------------------------------
Примечание: <*> организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса
Н.С.Строева
Приложение № 3
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2015 г. № 52/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
ЗАО "Кореновский молочно-консервный комбинат"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Тимашевская ул., 16, г. Кореновск, Кореновский район, Краснодарский край, 353181
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 до 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
790,00
790,00
790,00
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
790,00
790,00
790,00
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
790,00
790,00
790,00
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
790,00
790,00
790,00
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
0
0
0
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
0
0
0
5
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
29,00
29,00
29,00
6
Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды
тыс. м3
761,00
761,00
761,00
7
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
29,00
29,00
29,00
7.1
Населению
тыс. м3
7.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
0
0
0
7.3
Прочим потребителям
тыс. м3
29,00
29,00
29,00
8
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям
тыс. м3
29,00
29,00
29,00
8.1
Кореновское сельское поселение Кореновского района
тыс. м3
29,00
29,00
29,00
9
Темп изменения потребления воды
%
101,83
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятия
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Замена насосного оборудования ЭЦВ 8-25-100 - 12 шт.
315,12
01.01.2016
31.12.2016
2
Замена счетчиков учета воды (Метраны: 300ПР-80 - 2 шт.; 300ПР-150 - 2 шт.)
156,03
01.01.2016
31.12.2016
3
Всего за 2016 год
471,15
2017 год
4
Замена насосного оборудования ЭЦВ 8-25-100 - 12 шт.
315,12
01.01.2017
31.12.2017
5
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
185,83
01.01.2017
31.12.2017
6
Всего за 2017 год
500,95
2018 год
7
Замена насосного оборудования ЭЦВ 8-25-100 - 12 шт.
315,12
01.01.2018
31.12.2018
8
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
209,59
01.01.2018
31.12.2018
9
Всего за 2018 год
524,71
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,5829
0,5829
0,5829
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. куб. м
635,03
780,36
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
635,03
780,36
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
621,21
751,88
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
13,82
751,88
4.1
прочие потребители
тыс. куб. м
13,82
28,48
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 190,51 тыс. руб.;
- на 2017 год - 206,21 тыс. руб.;
- на 2018 год - 231,97 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 4
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2015 г. № 52/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
ОАО "Молочно-откормочный комплекс" "Братковский"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Степная ул., 59, с. Братковское, Кореновский район, Краснодарский край, 353164
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
С 01.01.2016 до 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой волы (всего), в том числе:
тыс. м3
214,45
214,45
214,45
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
214,45
214,45
214,45
2
Объем отпуска воды в есть
тыс. м3
190,00
190,00
190,00
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
190,00
190,00
190,00
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
24,45
24,45
24,45
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
11,40
11,40
1140
5
Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды
тыс. м3
95,72
95,72
95,72
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе:
тыс. м3
94,28
94,28
94,28
6.1
Населению
тыс. м3
94,28
94,28
94,28
7
Теми изменения потребления воды
%
111,80
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
11,40
11,40
11,40
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,5261
0,5261
0,5261
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
В связи с тем, что производственная программа ОАО "Молочно-откормочный комплекс" "Братковский" на 2014 год уполномоченным органом не утверждалась, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен.
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 1116,14 тыс. руб.;
- на 2017 год - 1173,04 тыс. руб.;
- на 2018 год - 1296,76 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 5
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2015 г. № 52/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
ФГУП "Кореновское" Краснодарского НИИСХ имени Н.Н. Лукьяненко (ФГУП "Кореновское")
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Запорожская ул., 1 "А", г. Кореновск - 7, Краснодарский край, 353187
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
234
234
234
1.1
Из поверхностных источников
тыс. м3
234
234
234
1.2
Из подземных источников
тыс. м3
234
234
234
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
234
234
234
3
Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций)
тыс. м3
146
146
146
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
88
88
88
4.1
Населению
тыс. м3
81,25
81,25
81,25
4.2
Прочим потребителям
тыс. м3
6,75
6,75
6,75
5
Темп изменения потребления воды
%
100
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятии
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
247,78
01.01.2016
31.12.2016
2017 год
2
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
263,45
01.01.2017
31.12.2017
2018 год
3
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
275,94
01.01.2018
31.12.2018
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,7027
0,7027
0,7027
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. куб. м
238,80
234,02
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
238,80
234,02
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
150,80
146,03
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
%
88,00
87,99
5
население
тыс. куб. м
82,80
81,25
5.1
прочие потребители
тыс. куб. м
5,20
6,74
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 916,46 тыс. руб.;
- на 2017 год - 974,80 тыс. руб.;
- на 2018 год - 1064,04 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 6
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2015 г. № 52/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУП ЖКХ "Станица"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Советская ул., 42, ст. Дядьковская, Кореновский район, Краснодарский край,
353165 (местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
300,40
300,40
300,40
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
300,40
300,40
300,40
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
300,40
300,40
300,40
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
300,40
300,40
300,40
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
85,07
85,07
85,07
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
28,32
28,32
28,32
5
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
215,33
215,33
215,33
5.1
Населению
тыс. м3
211,33
211,33
211,33
5.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
2,00
2,00
2,00
5.3
Прочим потребителям
тыс. м3
2,00
2,00
2,00
6
Темп изменения потребления воды
%
132,01
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятия
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт водопроводной сети в ст. Дядьковской по ул. Школьная, ул. Короткая, диаметр 75 мм протяженность 400 м
107,45
01.01.2016
31.12.2016
2
Ремонт смотровых колодцев - 22 шт.
13,10
01.01.2016
31.12.2016
3
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
68,30
01.01.2016
31.12.2016
4
Всего за 2016 год
188,85
2017 год
5
Ремонт водопроводной сети в ст. Дядьковской по ул. Лермонтова, диаметр 65 мм, протяженность 220 м
66,90
01.01.2017
31.12.2017
6
Ремонт водопроводной сети в ст. Дядьковской по ул. Комсомольской, диаметр 63 мм, протяженность 115 м
56,20
01.01.2017
31.12.2017
7
Ремонт смотровых колодцев - 22 шт.
13,70
01.01.2017
31.12.2017
8
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
74,63
01.01.2017
31.12.2017
9
Всего за 2017 год
211,43
2018 год
10
Ремонт водопроводной сети в ст. Дядьковской по ул. Кирова, диаметр 32 мм, протяженность 50 м
8,10
01.01.2018
31.12.2018
11
Ремонт водопроводной сети в ст. Дядьковской по ул. Энгельса от пересечения с ул. Советской, диаметр 75 мм, протяженность 250 м
74,35
01.01.2018
31.12.2018
12
Ремонт смотровых колодцев - 22 шт.
13,70
01.01.2018
31.12.2018
13
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
125,31
01.01.2018
31.12.2018
14
Всего за 2018 год
221,46
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Оборудование приборами учета источников потребляемых энергоресурсов, замена ламп
10,0
01.01.2016
01.06.2016
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
28,32
28,32
28,32
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,6866
0,6866
0,6866
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. куб. м
320,00
181,96
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
320,00
181,96
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. куб. м
103,39
18,85
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
32,31
10,38
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
216,61
163,11
5.1
население
тыс. куб. м
213,61
160,39
5.2
прочие потребители
тыс. куб. м
3,00
2,72
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 5641,68 тыс. руб.;
- на 2017 год - 5935,37 тыс. руб.;
- на 2018 год - 6456,14 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 7
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2015 г. № 52/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУП Платнировского сельского поселения "Универсал"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Красная ул., 26, ст. Платнировская, Кореновский район, Краснодарский край, 353177
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
545,03
545,03
545,03
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
545,03
545,03
545,03
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
545,03
545,03
545,03
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
545,03
545,03
545,03
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
142,25
142,25
142,25
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
26,10
26,10
26,10
5
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
402,78
402,78
402,78
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
402,78
402,78
402,78
6.1
Населению
тыс. м3
358,47
358,47
358,47
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
12,89
12,89
12,89
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
31,42
31,42
31,42
7
Темп изменения потребления воды
%
109,60
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
1
Ремонт водопроводной сети по ул. Некрасова, протяженностью 1100 м, диаметр 90 мм
545,99
04.07.2016
31.08.2016
2
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
564,48
22.05.2017
30.06.2017
3
Ремонт водопроводной сети по ул. Хлеборобской, протяженностью 1200 м, диаметр 90 мм
699,92
01.06.2018
01.08.2018
4
Итого
1810,39
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
1
Установка частотных преобразователей энергетической энергии на водонапорной башне (артезианская скважина по ул. Охотничья)
82,48
18.05.2016
22.05.2016
2
Установка частотных преобразователей электрической энергии на водонапорной башне (артезианская скважина по ул. Советская, 220)
87,75
15.05.2017
19.05.2017
3
Замена ламп на светодиодные на водонапорных башнях
16,00
04.09.2017
08.09.2017
4
Итого
186,23
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателями
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную есть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
26,10
26,10
26,10
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,5480
0,5480
0,5480
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. куб. м
488,63
497,31
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
488,63
497,31
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. куб. м
127,53
129,80
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
26,10
26,10
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
361,10
367,51
5.1
население
тыс. куб. м
296,97
330,61
5.2
прочие потребители
тыс. куб. м
64,13
36,90
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 10544,62 тыс. руб.;
- на 2017 год - 11307,24 тыс. руб.;
- на 2018 год - 12476,10 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 8
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2015 г. № 52/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУП Платнировского сельского поселения "Универсал"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Красная ул., 26, ст. Платнировская, Кореновский район, Краснодарский край, 353177
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
30,05
30,05
30,05
2
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
30,05
30,05
30,05
2.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
30,05
30,05
30,05
2.1.1
В пределах норматива по объему
тыс. м3
30,05
30,05
30,05
2.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
30,05
30,05
30,05
2.2.1
От собственных абонентов
тыс. м3
30,05
30,05
30,05
2.2.1.1
Население
тыс. м3
17,04
17,04
17,04
2.2.1.2
Бюджетные потребители
тыс. м3
10,91
10,91
10,91
2.2.1.3
Прочие потребители
тыс. м3
2,10
2,10
2,10
3
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
100,17
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, не планируются
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
1
Замена ламп на светодиодные на насосных станциях
9,60
13.06.2016
17.06.2016
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м 3 <*>
0,4632
0,4632
0,4632
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка стоков) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
6.1. Баланс водоотведения
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
34,14
30,00
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
34,14
30,00
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
34,14
30,00
3.1
населению
тыс. куб. м
16,40
16,80
3.2
прочим потребителям
тыс. куб. м
17,74
13,20
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ФАКТ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЗА 2014 ГОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 826,76 тыс. руб.;
- на 201 7 год - 905,69 тыс. руб.;
- на 2018 год - 1042,35 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 9
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2015 г. № 52/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУП "ЖКХ" Сергиевского сельского поселения
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Красная ул., 9, ст. Сергиевская, Кореновский район, Краснодарский край, 353167
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показа геля на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
261,37
261,37
261,37
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
261,37
261,37
261,37
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
261,37
261,37
261,37
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
261,37
261,37
261,37
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
98,35
98,35
98,35
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
37,63
37,63
37,63
5
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
163,02
163,02
163,02
6
Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды
тыс. м3
0
0
0
7
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
163,02
163,02
163,02
7.1
Населению
тыс. м3
160,84
160,84
160,84
7.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
2,18
2,18
2,18
8
Темп изменения потребления воды
%
117,42
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Замена водопровода ул. Чкалова, диаметр 110 мм, протяженность 310 м
165,80
01.01.2016
31.12.2016
2
Замена водопровода ул. Шевченко от ул. Калинина до ул. Лебедя, диаметр 110 мм, протяженность 310 м
165,80
01.01.2016
31.12.2016
3
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
35,20
01.01.2016
31.12.2016
4
Всего за 2016 год
366,80
2017 год
5
Замена водопровода пер. Яблоневый, хут. Нижний, диаметр 10 мм, протяженность 310 м
165,80
01.01.2017
31.12.2017
6
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
224,20
01.01.2017
31.12.2017
7
Всего за 2017 год
390,00
2018 год
8
Замена водопровода ул. Фрунзе от ул. Кирова до ул. Выгонной, диаметр 110 мм, протяженность 310 м
165,80
01.01.2018
31.12.2018
9
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
242.69
01.01.2018
31.12.2018
10
Всего за 2018 год
408,49
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
РАЗДЕЛ 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
37,63
37,63
37,63
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,5174
0,5174
0,5174
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. куб. м
259,36
222,60
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
259,36
222,60
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. куб. м
84,11
83,76
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
32,43
37,63
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
175,25
138,84
5.1
население
тыс. куб. м
173,25
136,69
5.2
прочие потребители
тыс. куб. м
2,00
2,16
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 4351,28 тыс. руб.;
- на 2017 год - 4654,69 тыс. руб.;
- на 2018 год - 5120,00 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 10
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2015 г. № 52/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУП "ЖКХ" Сергиевского сельского поселения
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Красная ул., 9, ст. Сергиевская, Кореновский район, Краснодарский край, 353167
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем отведенных сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
20,00
20,00
20,00
2
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
20,00
20,00
20,00
2.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
20,00
20,00
20,00
2.1.1
В пределах норматива по объему
тыс. м3
20,00
20,00
20,00
2.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
20,00
20,00
20,00
2.2.1
От собственных абонентов
тыс. м3
20,00
20,00
20,00
2.2.1.1
Население
тыс. м3
20,00
20,00
20,00
3
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
111,11
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016
1
Мероприятия по ликвидации аварии и иных технологических повреждений централизованных систем водоотведения
23,33
01.01.2016
31.12.2016
2
Всего за 2016 год
23,33
2017
3
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоотведения
24,81
01.01.2017
31.12.2017
4
Всего за 2017 год
24,81
2018
5
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоотведения
25,99
01.01.2018
31.12.2018
6
Всего за 2018 год
25,99
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, несоответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м 3
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м 3
0,1100
0,1100
0,1100
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка стоков) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ
ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
21,30
18,00
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
21,30
18,00
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
21,30
18,00
3.1
населению
тыс. куб. м
21,30
18,00
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ФАКТ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЗА 2014 ГОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
- на 2016 год - 599,54 тыс. руб.;
- на 2017 год - 632,27 тыс. руб.;
- на 2018 год - 675,87 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 11
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2015 г. № 52/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУП Новоберезанского сельского поселения Кореновского района "ЖКХ"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Пионерская ул., 9, пос. Новоберезанский, Кореновский район, Краснодарский край, 353156
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
490,00
490,00
490,00
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
490,00
490,00
490,00
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
490,00
490,00
490,00
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
490,00
490,00
490,00
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
154,35
154,35
154,35
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
31,50
31,50
31,50
5
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
335,65
335,65
335,65
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
335,65
335,65
335,65
6.1
Населению
тыс. м3
328,94
328,94
328,94
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
6,61
6,61
6,61
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
0,10
0,10
0,10
7
Темп изменения потребления воды
%
100,99
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Замена водопровода, диаметр 110 мм, протяженность 303 м, пос. Привольный, ул. Северная
110,74
01.01.2016
31.12.2016
2
Замена водопровода, диаметр 110 мм, протяженность 505 м, пос. Комсомольский, ул. Мира
194,20
01.01.2016
31.12.2016
3
Замена водопровода, диаметр 110 мм, протяженность 460 м, пос. Пролетарский, ул. Центральная
182,17
01.01.2016
31.12.2016
4
Замена водопровода, диаметр 110 мм, протяженность 404 м, пос. Комсомольский, ул. Фестивальная
162,58
01.01.2016
31.12.2016
5
Замена водопровода, диаметр 110 мм, протяженность 707 м, пос. Пролетарский, пер. Советский - ул. Пионерская
271,13
01.01.2016
31.12.2016
6
Всего за 2016 год
920,82
2017 год
7
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
979,07
01.01.2017
31.12.2017
8
Всего за 2017 год
979,07
2018 год
9
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
1025,50
01.01.2018
31.12.2018
10
Всего за 2018 год
1025,50
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
31,50
31,50
31,50
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,4920
0,4920
0,4920
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. куб. м
509,92
485,20
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
509,92
485,20
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. куб. м
160,68
152,84
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
31,51
31,50
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
349,24
332,36
5.1
население
тыс. куб. м
346,34
327,56
5.2
прочие потребители
тыс. куб. м
2,90
4,80
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 6628,03 тыс. руб.;
- на 2017 год - 7017,58 тыс. руб.;
- на 2018 год - 7413,38 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 12
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2015 г. № 52/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУП Новоберезанского сельского поселения Кореновского района "ЖКХ"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Пионерская ул., 9, пос. Новоберезанский, Кореновский район, Краснодарский край, 353156
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем отведенных сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
70,00
70,00
70,00
2
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
70,00
70,00
70,00
2.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
70,00
70,00
70,00
2.1.1
В пределах норматива по объему
тыс. м3
2.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
70,00
70,00
70,00
2.2.1
От собственных абонентов
тыс. м3
2.2.1.1
Население
тыс. м3
64,60
64,60
64,60
2.2.1.2
Бюджетные потребители
тыс. м3
5,40
5,40
5,40
2.2.1.3
Прочие потребители
тыс. м3
3
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
104,32
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт канализации в пос. Комсомольский. ул. Центральная, диаметр 200 мм, протяженность 353 м
566,67
01.01.2016
31.12.2016
2017 год
2
Ремонт канализации в пос. Новоберезанский, ул. Центральная, диаметр 200 мм, протяженность 303 м
602,52
01.01.2017
31.12.2017
2018 год
3
Ремонт канализации в пос. Новоберезанский ул. Строительная, диаметр 200 мм, протяженность 300 м
631,09
01.01.2018
31.12.2018
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети
0
0
0
в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м 3 <*>
0,1962
0,1962
0,1962
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка стоков) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
104,70
70,00
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
104,70
70,00
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
104,70
70,00
3.1
населению
тыс. куб. м
75,40
64,60
3.2
прочим потребителям
тыс. куб. м
29,30
5,40
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ФАКТ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЗА 2014 ГОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 1717,37 тыс. руб.;
- на 2017 год - 1819,25 тыс. руб.;
- на 2018 год - 2044,75 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 13
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 25 ноября 2015 г. № 52/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
МУП "ЖКХ" Журавского поселения
(наименование Организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Красная ул., 25, ст-ца Журавская, Кореновский район, Краснодарский край, 353154
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
238,30
238,30
238,30
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
238,30
238,30
238,30
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
238,30
238,30
238,30
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
238,30
238,30
238,30
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
63,63
63,63
63,63
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
26,70
26,70
26,70
5
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
174,67
174,67
174,67
5.1
По приборам учета
тыс. м3
116,33
116,33
116,33
5.2
По нормативам потребления
тыс. м3
58,34
58,34
58,34
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
174,67
174,67
174,67
6.1
Населению
тыс. м3
158,50
158,50
158,50
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
2,00
2,00
2,00
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
14,17
14,17
14,17
7
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям
тыс. м3
158,50
158,50
158,50
7.1
Журавское сельское поселение Кореновского района
тыс. м3
158,50
158,50
158,50
8
Темп изменения потребления воды
%
109,17
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт участка линии водопровода по ул. Северной от № 1 до № 516, протяженность 1100 м, диаметр 150 мм
731,69
01.01.2016
31.12.2016
2017 год
2
Замена участка линии водопровода от артезианской скважины МТФ № 5 до ул. Братская, протяженность 450 м, диаметр 110 мм
196,15
01.01.2017
31.12.2017
3
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
581,83
01.01.2017
31.12.2017
4
Всего за 2017 год
777,98
2018 год
5
Замена участка линии водопровода артезианская скважина МТФ 5 - бригада № 3 протяженность 450 м, диаметр 110 мм
196,15
01.01.2018
31.12.2018
6
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
618,2
01.01.2018
31.12.2018
7
Всего за 2018 год
814,87
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сем,, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объемах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
26,70
26,70
26,70
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единиц) объема транспортируемой питьевой воды. кВт*ч/куб. м <*>
0.4715
0,4715
0.4715
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. куб. м
221,70
242,40
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
221,70
242,40
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. куб. м
59,40
82,40
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
26,80
34,00
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
162,30
160,00
5.1
население
тыс. куб. м
151,30
140,00
5.2
прочие потребители
тыс. куб. м
11,00
20,00
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 4208,302 тыс. руб.;
- на 2017 год - 4463,98 тыс. руб.;
- на 2018 год - 4992,42 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 26.08.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 090.120.020 Управление в сфере бытового обслуживания (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050), 090.120.040 Тарифы и льготы на бытовые услуги |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: