Основная информация

Дата опубликования: 25 ноября 2015г.
Номер документа: RU23000201501243
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Краснодарский край
Принявший орган: Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Приказы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



             

             

             

             

             

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ -

ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от 25 ноября 2015 г. № 52/2015-окк

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ

НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", на основании решения правления региональной энергетической комиссии департамента цен и тарифов Краснодарского края приказываю:

1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение на период действия с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно с календарной разбивкой в соответствии с приложением № 1.

2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов с использованием метода индексации, в соответствии с приложением № 2.

3. Утвердить производственные программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения со сроком реализации с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 в соответствии с приложениями №№ 3 - 13.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.

Руководитель

С.Н.Милованов

Приложение № 1

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 25 ноября 2015 г. № 52/2015-окк

ТАРИФЫ

НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

№ п/п

Наименование организации

на питьевую воду

на водоотведение

тариф (руб./куб. м) <**>

тариф для населения (руб./куб. м) <***>

тариф (руб./куб.м) <**>

тариф для населения (руб./куб. м) <***>

1

ЗАО "Кореновский молочно-консервный комбинат", Кореновский район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

6,44

7,60

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

6,70

7,91

-

-

с 01.01.2017 по 30.06.2017

6,70

7,91

-

-

с 01.07.2017 по 31.12.2017

7,52

8,87

-

-

с 01.01.2018 по 30.06.2018

7,52

8,87

-

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

8,48

10,01

-

-

2

ОАО "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" <*>, Кореновский район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

11,84

11,84

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

11,84

11,84

-

-

с 01.01.2017 по 30.06.2017

11,84

11,84

-

-

с 01.07.2017 по 31.12.2017

13,05

13,05

-

-

с 01.01.2018 по 30.06.2018

13,05

13,05

-

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

14,46

14,46

-

-

3

ФГУП "Кореновское" Краснодарского НИИСХ им. Лукьяненко <*>, Кореновский район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

10,23

10,23

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

10,60

10,60

-

-

с 01.01.2017 по 30.06.2017

10,60

10,60

-

-

с 01.07.2017 по 31.12.2017

11,56

11,56

-

-

с 01.01.2018 по 30.06.2018

11,56

11,56

-

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

12,63

12,63

-

-

4

МУП ЖКХ "Станица" <*>, Кореновский район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

25,91

25,91

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

26,63

26,63

-

-

с 01.01.2017 по 30.06.2017

26,63

26,63

-

-

с 01.07.2017 по 31.12.2017

28,81

28,81

-

-

с 01.01.2018 по 30.06.2018

28,81

28,81

-

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

31,14

31,14

-

-

5

МУП Платнировский "Универсал" <*>, Кореновский район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

25,67

25,67

26,97

26,97

с 01.07.2016 по 31.12.2016

26,69

26,69

28,06

28,06

с 01.01.2017 по 30.06.2017

26,69

26,69

28,06

28,06

с 01.07.2017 по 31.12.2017

29,46

29,46

32,22

32,22

с 01.01.2018 по 30.06.2018

29,46

29,46

32,22

32,22

с 01.07.2018 по 31.12.2018

32,49

32,49

37,15

37,15

6

МУП "ЖКХ" Сергиевского сельского поселения <*>, Кореновский район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

26,19

26,19

29,43

29,43

с 01.07.2016 по 31.12.2016

27,19

27,19

30,52

30,52

с 01.01.2017 по 30.06.2017

27,19

27,19

30,52

30,52

с 01.07.2017 по 31.12.2017

29,91

29,91

32,70

32,70

с 01.01.2018 по 30.06.2018

29,91

29,91

32,70

32,70

с 01.07.2018 по 31.12.2018

32,90

32,90

34,88

34,88

7

МУП Новоберезанского сельского поселения Кореновского района "ЖКХ" <*>, Кореновский район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

19,75

19,75

19,08

19,08

с 01.07.2016 по 31.12.2016

19,75

19,75

19,08

19,08

с 01.01.2017 по 30.06.2017

19,75

19,75

19,08

19,08

с 01.07.2017 по 31.12.2017

21,44

21,44

21,34

21,34

с 01.01.2018 по 30.06.2018

21,44

21,44

21,34

21,34

с 01.07.2018 по 31.12.2018

23,36

23,36

24,09

24,09

8

МУП "ЖКХ" Журавского сельского поселения <*>, Кореновский район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

24,05

24,05

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

24,14

24,14

-

-

с 01.01.2017 по 30.06.2017

24,14

24,14

-

-

с 01.07.2017 по 31.12.2017

26,98

26,98

-

-

с 01.01.2018 по 30.06.2018

26,98

26,98

-

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

30,19

30,19

-

-

--------------------------------

Примечание:

<*> организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

<**> тарифы для организаций, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, указаны без учета НДС.

<***> тарифы для населения для организаций, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, указаны с учетом НДС.

Начальник отдела цен и тарифов

организаций коммунального комплекса

Н.С.Строева

Приложение № 2

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 25 ноября 2015 г. № 52/2015-окк

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РЕГУЛИРОВАНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

РЕГУЛИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ

№ п/п

Наименование организации

Вид услуги

Год

Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.

Индекс эффективности операционных расходов, %

Уровень потерь воды, %

Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/куб. м

1

ЗАО "Кореновский молочно-консервный комбинат", Кореновский район

холодное водоснабжение

2016

65,03

-

-

0,5829

2017

-

1

-

0,5829

2018

-

1

-

0,5829

2

ОАО "Молочно-откормочный комплекс "Братковский" <*>, Кореновский район

холодное водоснабжение

2016

643,37

-

11,40

0,5261

2017

-

1

11,40

0,5261

2018

-

1

11,40

0,5261

3

ФГУП "Кореновское" Краснодарского НИИСХ им. Лукьяненко <*>, Кореновский район

холодное водоснабжение

2016

402,57

-

-

0,7027

2017

-

1

-

0,7027

2018

-

1

-

0,7027

4

МУП ЖКХ "Станица" <*>, Кореновский район

холодное водоснабжение

2016

4047,46

-

28,32

0,6866

2017

-

1

28,32

0,6866

2018

-

1

28,32

0,6866

5

МУП Платнировский "Универсал" <*>, Кореновский район

холодное водоснабжение

2016

8434,61

-

26,10

0,5480

2017

-

1

26,10

0,5480

2018

-

1

26,10

0,5480

водоотведение

2016

738,85

-

-

0,4632

2017

-

1

-

0,4632

2018

-

1

-

0,4632

6

МУП "ЖКХ" Сергиевского сельского поселения <*>, Кореновский район

холодное водоснабжение

2016

3451,25

-

37,63

0,5174

2017

-

1

37,63

0,5174

2018

-

1

37,63

0,5174

водоотведение

2016

578,49

-

-

0,11

2017

-

1

-

0,11

2018

-

1

-

0,11

7

МУП Новоберезанского сельского поселения Кореновского района "ЖКХ" <*>, Кореновский район

холодное водоснабжение

2016

4001,95

-

31,50

0,4920

2017

-

1

31,50

0,4920

2018

-

1

31,50

0,4920

водоотведение

2016

1548,37

-

-

0,1962

2017

-

1

-

0,1962

2018

-

1

-

0,1962

8

МУП "ЖКХ" Журавского сельского поселения <*>, Кореновский район

холодное водоснабжение

2016

3213,11

-

26,70

0,4715

2017

-

1

26,70

0,4715

2018

-

1

26,70

0,4715

--------------------------------

Примечание: <*> организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Начальник отдела цен и тарифов

организаций коммунального комплекса

Н.С.Строева

Приложение № 3

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 25 ноября 2015 г. № 52/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт

производственной программы

ЗАО "Кореновский молочно-консервный комбинат"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Тимашевская ул., 16, г. Кореновск, Кореновский район, Краснодарский край, 353181

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 до 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

790,00

790,00

790,00

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

790,00

790,00

790,00

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

790,00

790,00

790,00

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

790,00

790,00

790,00

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

0

0

0

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

0

0

0

5

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

29,00

29,00

29,00

6

Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды

тыс. м3

761,00

761,00

761,00

7

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

29,00

29,00

29,00

7.1

Населению

тыс. м3

7.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

0

0

0

7.3

Прочим потребителям

тыс. м3

29,00

29,00

29,00

8

Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям

тыс. м3

29,00

29,00

29,00

8.1

Кореновское сельское поселение Кореновского района

тыс. м3

29,00

29,00

29,00

9

Темп изменения потребления воды

%

101,83

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятия

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Замена насосного оборудования ЭЦВ 8-25-100 - 12 шт.

315,12

01.01.2016

31.12.2016

2

Замена счетчиков учета воды (Метраны: 300ПР-80 - 2 шт.; 300ПР-150 - 2 шт.)

156,03

01.01.2016

31.12.2016

3

Всего за 2016 год

471,15

2017 год

4

Замена насосного оборудования ЭЦВ 8-25-100 - 12 шт.

315,12

01.01.2017

31.12.2017

5

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения

185,83

01.01.2017

31.12.2017

6

Всего за 2017 год

500,95

2018 год

7

Замена насосного оборудования ЭЦВ 8-25-100 - 12 шт.

315,12

01.01.2018

31.12.2018

8

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения

209,59

01.01.2018

31.12.2018

9

Всего за 2018 год

524,71

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

0

0

0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,5829

0,5829

0,5829

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД

(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего)

тыс. куб. м

635,03

780,36

2

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

635,03

780,36

3

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м

621,21

751,88

4

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. куб. м

13,82

751,88

4.1

прочие потребители

тыс. куб. м

13,82

28,48

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,

В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 190,51 тыс. руб.;

- на 2017 год - 206,21 тыс. руб.;

- на 2018 год - 231,97 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк

Приложение № 4

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 25 ноября 2015 г. № 52/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт

производственной программы

ОАО "Молочно-откормочный комплекс" "Братковский"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Степная ул., 59, с. Братковское, Кореновский район, Краснодарский край, 353164

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

С 01.01.2016 до 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем поднятой волы (всего), в том числе:

тыс. м3

214,45

214,45

214,45

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

214,45

214,45

214,45

2

Объем отпуска воды в есть

тыс. м3

190,00

190,00

190,00

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

190,00

190,00

190,00

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

24,45

24,45

24,45

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

11,40

11,40

1140

5

Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды

тыс. м3

95,72

95,72

95,72

6

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе:

тыс. м3

94,28

94,28

94,28

6.1

Населению

тыс. м3

94,28

94,28

94,28

7

Теми изменения потребления воды

%

111,80

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, не планируются.

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

11,40

11,40

11,40

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,5261

0,5261

0,5261

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД

(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

В связи с тем, что производственная программа ОАО "Молочно-откормочный комплекс" "Братковский" на 2014 год уполномоченным органом не утверждалась, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен.

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,

В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 1116,14 тыс. руб.;

- на 2017 год - 1173,04 тыс. руб.;

- на 2018 год - 1296,76 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк

Приложение № 5

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 25 ноября 2015 г. № 52/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт

производственной программы

ФГУП "Кореновское" Краснодарского НИИСХ имени Н.Н. Лукьяненко (ФГУП "Кореновское")

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Запорожская ул., 1 "А", г. Кореновск - 7, Краснодарский край, 353187

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

234

234

234

1.1

Из поверхностных источников

тыс. м3

234

234

234

1.2

Из подземных источников

тыс. м3

234

234

234

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

234

234

234

3

Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций)

тыс. м3

146

146

146

4

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

88

88

88

4.1

Населению

тыс. м3

81,25

81,25

81,25

4.2

Прочим потребителям

тыс. м3

6,75

6,75

6,75

5

Темп изменения потребления воды

%

100

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятии

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения

247,78

01.01.2016

31.12.2016

2017 год

2

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения

263,45

01.01.2017

31.12.2017

2018 год

3

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения

275,94

01.01.2018

31.12.2018

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

0

0

0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,7027

0,7027

0,7027

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД

(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего)

тыс. куб. м

238,80

234,02

2

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

238,80

234,02

3

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м

150,80

146,03

4

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

%

88,00

87,99

5

население

тыс. куб. м

82,80

81,25

5.1

прочие потребители

тыс. куб. м

5,20

6,74

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,

В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 916,46 тыс. руб.;

- на 2017 год - 974,80 тыс. руб.;

- на 2018 год - 1064,04 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк

Приложение № 6

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 25 ноября 2015 г. № 52/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт

производственной программы

МУП ЖКХ "Станица"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Советская ул., 42, ст. Дядьковская, Кореновский район, Краснодарский край,

353165 (местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

300,40

300,40

300,40

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

300,40

300,40

300,40

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

300,40

300,40

300,40

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

300,40

300,40

300,40

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

85,07

85,07

85,07

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

28,32

28,32

28,32

5

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

215,33

215,33

215,33

5.1

Населению

тыс. м3

211,33

211,33

211,33

5.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

2,00

2,00

2,00

5.3

Прочим потребителям

тыс. м3

2,00

2,00

2,00

6

Темп изменения потребления воды

%

132,01

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятия

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Ремонт водопроводной сети в ст. Дядьковской по ул. Школьная, ул. Короткая, диаметр 75 мм протяженность 400 м

107,45

01.01.2016

31.12.2016

2

Ремонт смотровых колодцев - 22 шт.

13,10

01.01.2016

31.12.2016

3

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения

68,30

01.01.2016

31.12.2016

4

Всего за 2016 год

188,85

2017 год

5

Ремонт водопроводной сети в ст. Дядьковской по ул. Лермонтова, диаметр 65 мм, протяженность 220 м

66,90

01.01.2017

31.12.2017

6

Ремонт водопроводной сети в ст. Дядьковской по ул. Комсомольской, диаметр 63 мм, протяженность 115 м

56,20

01.01.2017

31.12.2017

7

Ремонт смотровых колодцев - 22 шт.

13,70

01.01.2017

31.12.2017

8

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения

74,63

01.01.2017

31.12.2017

9

Всего за 2017 год

211,43

2018 год

10

Ремонт водопроводной сети в ст. Дядьковской по ул. Кирова, диаметр 32 мм, протяженность 50 м

8,10

01.01.2018

31.12.2018

11

Ремонт водопроводной сети в ст. Дядьковской по ул. Энгельса от пересечения с ул. Советской, диаметр 75 мм, протяженность 250 м

74,35

01.01.2018

31.12.2018

12

Ремонт смотровых колодцев - 22 шт.

13,70

01.01.2018

31.12.2018

13

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения

125,31

01.01.2018

31.12.2018

14

Всего за 2018 год

221,46

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Оборудование приборами учета источников потребляемых энергоресурсов, замена ламп

10,0

01.01.2016

01.06.2016

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

28,32

28,32

28,32

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,6866

0,6866

0,6866

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД

(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего)

тыс. куб. м

320,00

181,96

2

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

320,00

181,96

3

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. куб. м

103,39

18,85

4

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

32,31

10,38

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. куб. м

216,61

163,11

5.1

население

тыс. куб. м

213,61

160,39

5.2

прочие потребители

тыс. куб. м

3,00

2,72

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,

В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 5641,68 тыс. руб.;

- на 2017 год - 5935,37 тыс. руб.;

- на 2018 год - 6456,14 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк

Приложение № 7

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 25 ноября 2015 г. № 52/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт

производственной программы

МУП Платнировского сельского поселения "Универсал"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Красная ул., 26, ст. Платнировская, Кореновский район, Краснодарский край, 353177

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

545,03

545,03

545,03

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

545,03

545,03

545,03

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

545,03

545,03

545,03

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

545,03

545,03

545,03

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

142,25

142,25

142,25

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

26,10

26,10

26,10

5

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

402,78

402,78

402,78

6

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

402,78

402,78

402,78

6.1

Населению

тыс. м3

358,47

358,47

358,47

6.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

12,89

12,89

12,89

6.3

Прочим потребителям

тыс. м3

31,42

31,42

31,42

7

Темп изменения потребления воды

%

109,60

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

1

Ремонт водопроводной сети по ул. Некрасова, протяженностью 1100 м, диаметр 90 мм

545,99

04.07.2016

31.08.2016

2

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения

564,48

22.05.2017

30.06.2017

3

Ремонт водопроводной сети по ул. Хлеборобской, протяженностью 1200 м, диаметр 90 мм

699,92

01.06.2018

01.08.2018

4

Итого

1810,39

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

1

Установка частотных преобразователей энергетической энергии на водонапорной башне (артезианская скважина по ул. Охотничья)

82,48

18.05.2016

22.05.2016

2

Установка частотных преобразователей электрической энергии на водонапорной башне (артезианская скважина по ул. Советская, 220)

87,75

15.05.2017

19.05.2017

3

Замена ламп на светодиодные на водонапорных башнях

16,00

04.09.2017

08.09.2017

4

Итого

186,23

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателями

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную есть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

26,10

26,10

26,10

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,5480

0,5480

0,5480

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД

(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего)

тыс. куб. м

488,63

497,31

2

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

488,63

497,31

3

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. куб. м

127,53

129,80

4

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

26,10

26,10

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. куб. м

361,10

367,51

5.1

население

тыс. куб. м

296,97

330,61

5.2

прочие потребители

тыс. куб. м

64,13

36,90

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,

В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 10544,62 тыс. руб.;

- на 2017 год - 11307,24 тыс. руб.;

- на 2018 год - 12476,10 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк

Приложение № 8

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 25 ноября 2015 г. № 52/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт

производственной программы

МУП Платнировского сельского поселения "Универсал"

(наименование организации, осуществляющей водоотведение)

Красная ул., 26, ст. Платнировская, Кореновский район, Краснодарский край, 353177

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем отведенных сточных вод

тыс. м3

30,05

30,05

30,05

2

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

30,05

30,05

30,05

2.1

Объем сточных вод, принятых у абонентов

тыс. м3

30,05

30,05

30,05

2.1.1

В пределах норматива по объему

тыс. м3

30,05

30,05

30,05

2.2

Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей

тыс. м3

30,05

30,05

30,05

2.2.1

От собственных абонентов

тыс. м3

30,05

30,05

30,05

2.2.1.1

Население

тыс. м3

17,04

17,04

17,04

2.2.1.2

Бюджетные потребители

тыс. м3

10,91

10,91

10,91

2.2.1.3

Прочие потребители

тыс. м3

2,10

2,10

2,10

3

Темп изменения объема отводимых сточных вод

%

100,17

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, не планируются

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

1

Замена ламп на светодиодные на насосных станциях

9,60

13.06.2016

17.06.2016

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м 3 <*>

0,4632

0,4632

0,4632

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка стоков) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД

(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

6.1. Баланс водоотведения

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем отведенных стоков

тыс. куб. м

34,14

30,00

2

Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения

тыс. куб. м

34,14

30,00

3

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. куб. м

34,14

30,00

3.1

населению

тыс. куб. м

16,40

16,80

3.2

прочим потребителям

тыс. куб. м

17,74

13,20

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ

СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ФАКТ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ЗА 2014 ГОД

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 826,76 тыс. руб.;

- на 201 7 год - 905,69 тыс. руб.;

- на 2018 год - 1042,35 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк

Приложение № 9

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 25 ноября 2015 г. № 52/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт

производственной программы

МУП "ЖКХ" Сергиевского сельского поселения

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Красная ул., 9, ст. Сергиевская, Кореновский район, Краснодарский край, 353167

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показа геля на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

261,37

261,37

261,37

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

261,37

261,37

261,37

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

261,37

261,37

261,37

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

261,37

261,37

261,37

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

98,35

98,35

98,35

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

37,63

37,63

37,63

5

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

163,02

163,02

163,02

6

Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды

тыс. м3

0

0

0

7

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

163,02

163,02

163,02

7.1

Населению

тыс. м3

160,84

160,84

160,84

7.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

2,18

2,18

2,18

8

Темп изменения потребления воды

%

117,42

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Замена водопровода ул. Чкалова, диаметр 110 мм, протяженность 310 м

165,80

01.01.2016

31.12.2016

2

Замена водопровода ул. Шевченко от ул. Калинина до ул. Лебедя, диаметр 110 мм, протяженность 310 м

165,80

01.01.2016

31.12.2016

3

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения

35,20

01.01.2016

31.12.2016

4

Всего за 2016 год

366,80

2017 год

5

Замена водопровода пер. Яблоневый, хут. Нижний, диаметр 10 мм, протяженность 310 м

165,80

01.01.2017

31.12.2017

6

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения

224,20

01.01.2017

31.12.2017

7

Всего за 2017 год

390,00

2018 год

8

Замена водопровода ул. Фрунзе от ул. Кирова до ул. Выгонной, диаметр 110 мм, протяженность 310 м

165,80

01.01.2018

31.12.2018

9

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения

242.69

01.01.2018

31.12.2018

10

Всего за 2018 год

408,49

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

РАЗДЕЛ 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

37,63

37,63

37,63

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,5174

0,5174

0,5174

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД

(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего)

тыс. куб. м

259,36

222,60

2

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

259,36

222,60

3

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. куб. м

84,11

83,76

4

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

32,43

37,63

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. куб. м

175,25

138,84

5.1

население

тыс. куб. м

173,25

136,69

5.2

прочие потребители

тыс. куб. м

2,00

2,16

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,

В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 4351,28 тыс. руб.;

- на 2017 год - 4654,69 тыс. руб.;

- на 2018 год - 5120,00 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк

Приложение № 10

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 25 ноября 2015 г. № 52/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт

производственной программы

МУП "ЖКХ" Сергиевского сельского поселения

(наименование организации, осуществляющей водоотведение)

Красная ул., 9, ст. Сергиевская, Кореновский район, Краснодарский край, 353167

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем отведенных сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

тыс. м3

20,00

20,00

20,00

2

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

20,00

20,00

20,00

2.1

Объем сточных вод, принятых у абонентов

тыс. м3

20,00

20,00

20,00

2.1.1

В пределах норматива по объему

тыс. м3

20,00

20,00

20,00

2.2

Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей

тыс. м3

20,00

20,00

20,00

2.2.1

От собственных абонентов

тыс. м3

20,00

20,00

20,00

2.2.1.1

Население

тыс. м3

20,00

20,00

20,00

3

Темп изменения объема отводимых сточных вод

%

111,11

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016

1

Мероприятия по ликвидации аварии и иных технологических повреждений централизованных систем водоотведения

23,33

01.01.2016

31.12.2016

2

Всего за 2016 год

23,33

2017

3

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоотведения

24,81

01.01.2017

31.12.2017

4

Всего за 2017 год

24,81

2018

5

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоотведения

25,99

01.01.2018

31.12.2018

6

Всего за 2018 год

25,99

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

0

0

Доля проб сточных вод, несоответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м 3

0

0

0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м 3

0,1100

0,1100

0,1100

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка стоков) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ

ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем отведенных стоков

тыс. куб. м

21,30

18,00

2

Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения

тыс. куб. м

21,30

18,00

3

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. куб. м

21,30

18,00

3.1

населению

тыс. куб. м

21,30

18,00

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ

СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ФАКТ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ЗА 2014 ГОД

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.

- на 2016 год - 599,54 тыс. руб.;

- на 2017 год - 632,27 тыс. руб.;

- на 2018 год - 675,87 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк

Приложение № 11

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 25 ноября 2015 г. № 52/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт

производственной программы

МУП Новоберезанского сельского поселения Кореновского района "ЖКХ"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Пионерская ул., 9, пос. Новоберезанский, Кореновский район, Краснодарский край, 353156

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

490,00

490,00

490,00

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

490,00

490,00

490,00

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

490,00

490,00

490,00

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

490,00

490,00

490,00

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

154,35

154,35

154,35

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

31,50

31,50

31,50

5

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

335,65

335,65

335,65

6

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

335,65

335,65

335,65

6.1

Населению

тыс. м3

328,94

328,94

328,94

6.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

6,61

6,61

6,61

6.3

Прочим потребителям

тыс. м3

0,10

0,10

0,10

7

Темп изменения потребления воды

%

100,99

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Замена водопровода, диаметр 110 мм, протяженность 303 м, пос. Привольный, ул. Северная

110,74

01.01.2016

31.12.2016

2

Замена водопровода, диаметр 110 мм, протяженность 505 м, пос. Комсомольский, ул. Мира

194,20

01.01.2016

31.12.2016

3

Замена водопровода, диаметр 110 мм, протяженность 460 м, пос. Пролетарский, ул. Центральная

182,17

01.01.2016

31.12.2016

4

Замена водопровода, диаметр 110 мм, протяженность 404 м, пос. Комсомольский, ул. Фестивальная

162,58

01.01.2016

31.12.2016

5

Замена водопровода, диаметр 110 мм, протяженность 707 м, пос. Пролетарский, пер. Советский - ул. Пионерская

271,13

01.01.2016

31.12.2016

6

Всего за 2016 год

920,82

2017 год

7

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения

979,07

01.01.2017

31.12.2017

8

Всего за 2017 год

979,07

2018 год

9

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения

1025,50

01.01.2018

31.12.2018

10

Всего за 2018 год

1025,50

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

31,50

31,50

31,50

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,4920

0,4920

0,4920

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД

(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего)

тыс. куб. м

509,92

485,20

2

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

509,92

485,20

3

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. куб. м

160,68

152,84

4

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

31,51

31,50

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. куб. м

349,24

332,36

5.1

население

тыс. куб. м

346,34

327,56

5.2

прочие потребители

тыс. куб. м

2,90

4,80

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,

В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 6628,03 тыс. руб.;

- на 2017 год - 7017,58 тыс. руб.;

- на 2018 год - 7413,38 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк

Приложение № 12

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 25 ноября 2015 г. № 52/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт

производственной программы

МУП Новоберезанского сельского поселения Кореновского района "ЖКХ"

(наименование организации, осуществляющей водоотведение)

Пионерская ул., 9, пос. Новоберезанский, Кореновский район, Краснодарский край, 353156

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем отведенных сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

тыс. м3

70,00

70,00

70,00

2

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

70,00

70,00

70,00

2.1

Объем сточных вод, принятых у абонентов

тыс. м3

70,00

70,00

70,00

2.1.1

В пределах норматива по объему

тыс. м3

2.2

Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей

тыс. м3

70,00

70,00

70,00

2.2.1

От собственных абонентов

тыс. м3

2.2.1.1

Население

тыс. м3

64,60

64,60

64,60

2.2.1.2

Бюджетные потребители

тыс. м3

5,40

5,40

5,40

2.2.1.3

Прочие потребители

тыс. м3

3

Темп изменения объема отводимых сточных вод

%

104,32

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Ремонт канализации в пос. Комсомольский. ул. Центральная, диаметр 200 мм, протяженность 353 м

566,67

01.01.2016

31.12.2016

2017 год

2

Ремонт канализации в пос. Новоберезанский, ул. Центральная, диаметр 200 мм, протяженность 303 м

602,52

01.01.2017

31.12.2017

2018 год

3

Ремонт канализации в пос. Новоберезанский ул. Строительная, диаметр 200 мм, протяженность 300 м

631,09

01.01.2018

31.12.2018

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети

0

0

0

в год, ед./км

Показатели эффективности использования ресурсов

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м 3 <*>

0,1962

0,1962

0,1962

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка стоков) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД

(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем отведенных стоков

тыс. куб. м

104,70

70,00

2

Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения

тыс. куб. м

104,70

70,00

3

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. куб. м

104,70

70,00

3.1

населению

тыс. куб. м

75,40

64,60

3.2

прочим потребителям

тыс. куб. м

29,30

5,40

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ФАКТ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ЗА 2014 ГОД

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 1717,37 тыс. руб.;

- на 2017 год - 1819,25 тыс. руб.;

- на 2018 год - 2044,75 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк

Приложение № 13

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 25 ноября 2015 г. № 52/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт

производственной программы

МУП "ЖКХ" Журавского поселения

(наименование Организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Красная ул., 25, ст-ца Журавская, Кореновский район, Краснодарский край, 353154

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

238,30

238,30

238,30

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

238,30

238,30

238,30

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

238,30

238,30

238,30

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

238,30

238,30

238,30

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

63,63

63,63

63,63

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

26,70

26,70

26,70

5

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

174,67

174,67

174,67

5.1

По приборам учета

тыс. м3

116,33

116,33

116,33

5.2

По нормативам потребления

тыс. м3

58,34

58,34

58,34

6

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

174,67

174,67

174,67

6.1

Населению

тыс. м3

158,50

158,50

158,50

6.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

2,00

2,00

2,00

6.3

Прочим потребителям

тыс. м3

14,17

14,17

14,17

7

Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям

тыс. м3

158,50

158,50

158,50

7.1

Журавское сельское поселение Кореновского района

тыс. м3

158,50

158,50

158,50

8

Темп изменения потребления воды

%

109,17

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Ремонт участка линии водопровода по ул. Северной от № 1 до № 516, протяженность 1100 м, диаметр 150 мм

731,69

01.01.2016

31.12.2016

2017 год

2

Замена участка линии водопровода от артезианской скважины МТФ № 5 до ул. Братская, протяженность 450 м, диаметр 110 мм

196,15

01.01.2017

31.12.2017

3

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

581,83

01.01.2017

31.12.2017

4

Всего за 2017 год

777,98

2018 год

5

Замена участка линии водопровода артезианская скважина МТФ 5 - бригада № 3 протяженность 450 м, диаметр 110 мм

196,15

01.01.2018

31.12.2018

6

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

618,2

01.01.2018

31.12.2018

7

Всего за 2018 год

814,87

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сем,, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объемах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

26,70

26,70

26,70

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единиц) объема транспортируемой питьевой воды. кВт*ч/куб. м <*>

0.4715

0,4715

0.4715

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД

(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего)

тыс. куб. м

221,70

242,40

2

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

221,70

242,40

3

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. куб. м

59,40

82,40

4

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

26,80

34,00

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. куб. м

162,30

160,00

5.1

население

тыс. куб. м

151,30

140,00

5.2

прочие потребители

тыс. куб. м

11,00

20,00

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,

В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 4208,302 тыс. руб.;

- на 2017 год - 4463,98 тыс. руб.;

- на 2018 год - 4992,42 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 26.08.2019
Рубрики правового классификатора: 090.120.020 Управление в сфере бытового обслуживания (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050), 090.120.040 Тарифы и льготы на бытовые услуги

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать