Основная информация
Дата опубликования: | 26 сентября 2011г. |
Номер документа: | RU55000201100623 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Омская область |
Принявший орган: | Региональная энергетическая комиссия Омской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 26 сентября 2011 года № 158/43
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАВРИЧЕСКОЕ ЖКХ" ТАВРИЧЕСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
{УТРАТИЛ СИЛУ:
приказ РЭК Омской области от 25.09.2012 года № 150/43}.
В соответствии с Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, приказываю:
1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью "Таврическое ЖКХ" (Сосновское сельское поселение, Таврическое городское поселение Таврического муниципального района Омской области):
-----------------------------------------------T--------------------------¬
| Период | Тариф, руб./куб.м |
| |по категориям потребителей|
| +--------------T-----------+
| | население |прочие (без|
| |(с учетом НДС)| учета НДС)|
+----------------------------------------------+--------------+-----------+
|с 1 ноября 2011 года по 30 июня 2012 года | 33,44 | 28,34 |
+----------------------------------------------+--------------+-----------+
|с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года | 35,45 | 30,04 |
+----------------------------------------------+--------------+-----------+
|с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года| 36,99 | 31,35 |
L----------------------------------------------+--------------+------------
Председатель Региональной
энергетической комиссии
Омской области В.В. Ходус
Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения и результаты оценки доступности для населения услуг в сфере водоотведения, оказываемых обществом с ограниченной ответственностью "Таврическое ЖКХ", Таврический муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса", руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, рассмотрев производственную программу ООО "Таврическое ЖКХ" в сфере водоотведения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу ООО "Таврическое ЖКХ" в сфере водоотведения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения ООО "Таврическое ЖКХ" на 2 месяца 2011 года:
-----T-----------------------T------------T-------------------------------¬
| № | Наименование | Величина | Величина показателя с |
|п/п | показателя | показателя | поквартальной разбивкой |
| | производственной | на регули- +------T------T------T----------+
| | программы | руемый |1 кв. |2 кв. |3 кв. | 4 кв. |
| | | период | 2011 | 2011 | 2011 |2011 года |
| | | | года | года | года |(ноябрь - |
| | | | | | | декабрь) |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|1 |Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
+----+-----------------------T------------T------T------T------T----------+
|1.1 |Объем производства | 43,33| - | - | - | 43,33|
| |товаров и услуг (объем | | | | | |
| |подъема воды, объем | | | | | |
| |отведенных стоков), | | | | | |
| |тыс. куб.м | | | | | |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|1.2 |Объем воды (объем | - | - | - | - | - |
| |пропущенных стоков) | | | | | |
| |через очистные | | | | | |
| |сооружения, тыс. куб.м | | | | | |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|1.3 |Объем отпуска в сеть, | 43,33| - | - | - | 43,33|
| |тыс. куб.м | | | | | |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|1.4 |Объем потерь, тыс. | - | - | - | - | - |
| |куб.м | | | | | |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|1.5 |Уровень потерь | - | - | - | - | - |
| |(отношение объема | | | | | |
| |потерь к объему | | | | | |
| |отпуска в сеть), % | | | | | |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|1.6 |Объем воды, | 4,33| - | - | - | 4,33|
| |используемой на | | | | | |
| |собственные нужды | | | | | |
| |(объем отведенных | | | | | |
| |стоков от собственных | | | | | |
| |нужд), тыс. куб.м | | | | | |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|1.7 |Объем реализации | 39,00| - | - | - | 39,00|
| |товаров и услуг | | | | | |
| |сторонним | | | | | |
| |потребителям, тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|1.8 |Объем реализации | 31,90| - | - | - | 31,90|
| |товаров и услуг | | | | | |
| |населению, тыс. куб.м | | | | | |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|1.9 |Протяженность сетей, | 22,89| - | - | - | 22,89|
| |км | | | | | |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|2 |Качество производимых товаров (оказания услуг) |
+----+-----------------------T------------T------T------T------T----------+
|2.1 |Нормативное количество | - | - | - | - | - |
| |проб на системах | | | | | |
| |коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, ед. | | | | | |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|2.2 |Охват абонентов | 69,23| - | - | - | 69,23|
| |приборами учета | | | | | |
| |(отношение числа | | | | | |
| |абонентов, имеющих | | | | | |
| |приборы учета, к | | | | | |
| |общему числу | | | | | |
| |подключенных | | | | | |
| |абонентов), % | | | | | |
| |в том числе: | | | | | |
| +-----------------------+------------+------+------+------+----------+
| |население | 69,27| - | - | - | 69,27|
| +-----------------------+------------+------+------+------+----------+
| |организации | 66,67| - | - | - | 66,67|
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|2.3 |Бесперебойность | 24 | - | - | - | 24 |
| |поставки товаров и | | | | | |
| |услуг, час/день | | | | | |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|3 |Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
+----+-----------------------T------------T------T------T------T----------+
|3.1 |Износ системы | 55 | - | - | - | 55 |
| |коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, % | | | | | |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|3.2 |Протяженность сетей | - | - | - | - | - |
| |подлежащих замене, в | | | | | |
| |общей протяженности | | | | | |
| |сети, км | | | | | |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|3.3 |Аварийность систем | 0,49| - | - | - | 0,49|
| |водоснабжения, | | | | | |
| |водоотведения | | | | | |
| |(количество аварий к | | | | | |
| |суммарной | | | | | |
| |протяженности сетей), | | | | | |
| |шт./км | | | | | |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|3.4 |Коэффициент | 0,5 | - | - | - | 0,5 |
| |использования | | | | | |
| |установленной | | | | | |
| |производственной | | | | | |
| |мощности (отношение | | | | | |
| |среднесуточного объема | | | | | |
| |производства товаров и | | | | | |
| |услуг к установленной | | | | | |
| |мощности оборудования) | | | | | |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|4 |Финансовые потребности для реализации производственной программы с |
| |учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере |
| |водоотведения и соблюдения установленных предельных индексов |
+----+-----------------------T--------------------------------------------+
|4.1 |Расходы на оплату | 478,57 |
| |труда рабочих, тыс. | |
| |руб. | |
+----+-----------------------+--------------------------------------------+
|4.2 |Страховые взносы, тыс. | 163,67 |
| |руб. | |
+----+-----------------------+--------------------------------------------+
|4.3 |Амортизационные | - |
| |отчисления, тыс. руб. | |
+----+-----------------------+--------------------------------------------+
|4.4 |Прочие затраты, тыс. | 585,76 |
| |руб., в том числе: | |
+----+-----------------------+--------------------------------------------+
| |- на ремонт | - |
+----+-----------------------+--------------------------------------------+
| |- прибыль | - |
+----+-----------------------+--------------------------------------------+
| |Итого, тыс. руб. | 1228,00 |
+----+-----------------------+--------------------------------------------+
| |в том числе по | 1105,21 |
| |товарной продукции, | |
| |тыс. руб. | |
L----+-----------------------+---------------------------------------------
Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения ООО "Таврическое ЖКХ" на 2012 год:
-----T-----------------------T------------T-------------------------------¬
| № | Наименование | Величина | Величина показателя с |
|п/п | показателя | показателя | поквартальной разбивкой |
| | производственной | на регули- +------T------T------T----------+
| | программы | руемый |1 кв. |2 кв. |3 кв. | 4 кв. |
| | | период | 2012 | 2012 | 2012 |2011 года |
| | | | года | года | года |(ноябрь - |
| | | | | | | декабрь) |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|1 |Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
+----+-----------------------T------------T------T------T------T----------+
|1.1 |Объем производства | 260,02| 65,00| 65,01| 65,01| 65,00|
| |товаров и услуг (объем | | | | | |
| |подъема воды, объем | | | | | |
| |отведенных стоков), | | | | | |
| |тыс. куб.м | | | | | |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|1.2 |Объем воды (объем | - | - | - | - | - |
| |пропущенных стоков) | | | | | |
| |через очистные | | | | | |
| |сооружения, тыс. куб.м | | | | | |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|1.3 |Объем отпуска в сеть, | 260,02| 65,00| 65,01| 65,01| 65,00|
| |тыс. куб.м | | | | | |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|1.4 |Объем потерь, тыс. | - | - | - | - | - |
| |куб.м | | | | | |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|1.5 |Уровень потерь | - | - | - | - | - |
| |(отношение объема | | | | | |
| |потерь к объему | | | | | |
| |отпуска в сеть), % | | | | | |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|1.6 |Объем воды, | 26,00| 6,50| 6,50| 6,50| 6,50|
| |используемой на | | | | | |
| |собственные нужды | | | | | |
| |(объем отведенных | | | | | |
| |стоков от собственных | | | | | |
| |нужд), тыс. куб.м | | | | | |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|1.7 |Объем реализации | 234,02| 58,50| 58,51| 58,51| 58,50|
| |товаров и услуг | | | | | |
| |сторонним | | | | | |
| |потребителям, тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|1.8 |Объем реализации | 191,41| 47,85| 47,86| 47,85| 47,85|
| |товаров и услуг | | | | | |
| |населению, тыс. куб.м | | | | | |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|1.9 |Протяженность сетей, | 22,89| 22,89| 22,89| 22,89| 22,89|
| |км | | | | | |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|2 |Качество производимых товаров (оказания услуг) |
+----+-----------------------T------------T------T------T------T----------+
|2.1 |Нормативное количество | - | - | - | - | - |
| |проб на системах | | | | | |
| |коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, ед. | | | | | |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|2.2 |Охват абонентов | 69,23| 69,23| 69,23| 69,23| 69,23|
| |приборами учета | | | | | |
| |(отношение числа | | | | | |
| |абонентов, имеющих | | | | | |
| |приборы учета, к | | | | | |
| |общему числу | | | | | |
| |подключенных | | | | | |
| |абонентов), % | | | | | |
| |в том числе: | | | | | |
| +-----------------------+------------+------+------+------+----------+
| |население | 69,27| 69,27| 69,27| 69,27| 69,27|
| +-----------------------+------------+------+------+------+----------+
| |организации | 66,67| 66,67| 66,67| 66,67| 66,67|
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|2.3 |Бесперебойность | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| |поставки товаров и | | | | | |
| |услуг, час/день | | | | | |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|3 |Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
+----+-----------------------T------------T------T------T------T----------+
|3.1 |Износ системы | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| |коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, % | | | | | |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|3.2 |Протяженность сетей, | - | - | - | - | - |
| |подлежащих замене, в | | | | | |
| |общей протяженности | | | | | |
| |сети, км | | | | | |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|3.3 |Аварийность систем | 2,96| 0,74| 0,74| 0,74| 0,74|
| |водоснабжения, | | | | | |
| |водоотведения | | | | | |
| |(количество аварий к | | | | | |
| |суммарной | | | | | |
| |протяженности сетей), | | | | | |
| |шт./км | | | | | |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|3.4 |Коэффициент | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| |использования | | | | | |
| |установленной | | | | | |
| |производственной | | | | | |
| |мощности (отношение | | | | | |
| |среднесуточного объема | | | | | |
| |производства товаров и | | | | | |
| |услуг к установленной | | | | | |
| |мощности оборудования) | | | | | |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|4 |Финансовые потребности для реализации производственной программы с |
| |учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере |
| |водоотведения и соблюдения установленных предельных индексов |
+----+-----------------------T--------------------------------------------+
|4.1 |Расходы на оплату | 3017,89 |
| |труда рабочих, тыс. | |
| |руб. | |
+----+-----------------------+--------------------------------------------+
|4.2 |Страховые взносы, | 1032,12 |
| |тыс. руб. | |
+----+-----------------------+--------------------------------------------+
|4.3 |Амортизационные | - |
| |отчисления, тыс. руб. | |
+----+-----------------------+--------------------------------------------+
|4.4 |Прочие затраты, тыс. | 3652,86 |
| |руб., в том числе: | |
+----+-----------------------+--------------------------------------------+
| |- на ремонт | - |
+----+-----------------------+--------------------------------------------+
| |- прибыль | - |
+----+-----------------------+--------------------------------------------+
| |Итого, тыс. руб. | 7702,87 |
+----+-----------------------+--------------------------------------------+
| |в том числе по | 6932,64 |
| |товарной продукции, | |
| |тыс. руб. | |
L----+-----------------------+---------------------------------------------
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 26 сентября 2011 года № 158/43
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАВРИЧЕСКОЕ ЖКХ" ТАВРИЧЕСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
{УТРАТИЛ СИЛУ:
приказ РЭК Омской области от 25.09.2012 года № 150/43}.
В соответствии с Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, приказываю:
1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью "Таврическое ЖКХ" (Сосновское сельское поселение, Таврическое городское поселение Таврического муниципального района Омской области):
-----------------------------------------------T--------------------------¬
| Период | Тариф, руб./куб.м |
| |по категориям потребителей|
| +--------------T-----------+
| | население |прочие (без|
| |(с учетом НДС)| учета НДС)|
+----------------------------------------------+--------------+-----------+
|с 1 ноября 2011 года по 30 июня 2012 года | 33,44 | 28,34 |
+----------------------------------------------+--------------+-----------+
|с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года | 35,45 | 30,04 |
+----------------------------------------------+--------------+-----------+
|с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года| 36,99 | 31,35 |
L----------------------------------------------+--------------+------------
Председатель Региональной
энергетической комиссии
Омской области В.В. Ходус
Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения и результаты оценки доступности для населения услуг в сфере водоотведения, оказываемых обществом с ограниченной ответственностью "Таврическое ЖКХ", Таврический муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса", руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, рассмотрев производственную программу ООО "Таврическое ЖКХ" в сфере водоотведения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу ООО "Таврическое ЖКХ" в сфере водоотведения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения ООО "Таврическое ЖКХ" на 2 месяца 2011 года:
-----T-----------------------T------------T-------------------------------¬
| № | Наименование | Величина | Величина показателя с |
|п/п | показателя | показателя | поквартальной разбивкой |
| | производственной | на регули- +------T------T------T----------+
| | программы | руемый |1 кв. |2 кв. |3 кв. | 4 кв. |
| | | период | 2011 | 2011 | 2011 |2011 года |
| | | | года | года | года |(ноябрь - |
| | | | | | | декабрь) |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|1 |Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
+----+-----------------------T------------T------T------T------T----------+
|1.1 |Объем производства | 43,33| - | - | - | 43,33|
| |товаров и услуг (объем | | | | | |
| |подъема воды, объем | | | | | |
| |отведенных стоков), | | | | | |
| |тыс. куб.м | | | | | |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|1.2 |Объем воды (объем | - | - | - | - | - |
| |пропущенных стоков) | | | | | |
| |через очистные | | | | | |
| |сооружения, тыс. куб.м | | | | | |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|1.3 |Объем отпуска в сеть, | 43,33| - | - | - | 43,33|
| |тыс. куб.м | | | | | |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|1.4 |Объем потерь, тыс. | - | - | - | - | - |
| |куб.м | | | | | |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|1.5 |Уровень потерь | - | - | - | - | - |
| |(отношение объема | | | | | |
| |потерь к объему | | | | | |
| |отпуска в сеть), % | | | | | |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|1.6 |Объем воды, | 4,33| - | - | - | 4,33|
| |используемой на | | | | | |
| |собственные нужды | | | | | |
| |(объем отведенных | | | | | |
| |стоков от собственных | | | | | |
| |нужд), тыс. куб.м | | | | | |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|1.7 |Объем реализации | 39,00| - | - | - | 39,00|
| |товаров и услуг | | | | | |
| |сторонним | | | | | |
| |потребителям, тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|1.8 |Объем реализации | 31,90| - | - | - | 31,90|
| |товаров и услуг | | | | | |
| |населению, тыс. куб.м | | | | | |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|1.9 |Протяженность сетей, | 22,89| - | - | - | 22,89|
| |км | | | | | |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|2 |Качество производимых товаров (оказания услуг) |
+----+-----------------------T------------T------T------T------T----------+
|2.1 |Нормативное количество | - | - | - | - | - |
| |проб на системах | | | | | |
| |коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, ед. | | | | | |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|2.2 |Охват абонентов | 69,23| - | - | - | 69,23|
| |приборами учета | | | | | |
| |(отношение числа | | | | | |
| |абонентов, имеющих | | | | | |
| |приборы учета, к | | | | | |
| |общему числу | | | | | |
| |подключенных | | | | | |
| |абонентов), % | | | | | |
| |в том числе: | | | | | |
| +-----------------------+------------+------+------+------+----------+
| |население | 69,27| - | - | - | 69,27|
| +-----------------------+------------+------+------+------+----------+
| |организации | 66,67| - | - | - | 66,67|
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|2.3 |Бесперебойность | 24 | - | - | - | 24 |
| |поставки товаров и | | | | | |
| |услуг, час/день | | | | | |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|3 |Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
+----+-----------------------T------------T------T------T------T----------+
|3.1 |Износ системы | 55 | - | - | - | 55 |
| |коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, % | | | | | |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|3.2 |Протяженность сетей | - | - | - | - | - |
| |подлежащих замене, в | | | | | |
| |общей протяженности | | | | | |
| |сети, км | | | | | |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|3.3 |Аварийность систем | 0,49| - | - | - | 0,49|
| |водоснабжения, | | | | | |
| |водоотведения | | | | | |
| |(количество аварий к | | | | | |
| |суммарной | | | | | |
| |протяженности сетей), | | | | | |
| |шт./км | | | | | |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|3.4 |Коэффициент | 0,5 | - | - | - | 0,5 |
| |использования | | | | | |
| |установленной | | | | | |
| |производственной | | | | | |
| |мощности (отношение | | | | | |
| |среднесуточного объема | | | | | |
| |производства товаров и | | | | | |
| |услуг к установленной | | | | | |
| |мощности оборудования) | | | | | |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|4 |Финансовые потребности для реализации производственной программы с |
| |учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере |
| |водоотведения и соблюдения установленных предельных индексов |
+----+-----------------------T--------------------------------------------+
|4.1 |Расходы на оплату | 478,57 |
| |труда рабочих, тыс. | |
| |руб. | |
+----+-----------------------+--------------------------------------------+
|4.2 |Страховые взносы, тыс. | 163,67 |
| |руб. | |
+----+-----------------------+--------------------------------------------+
|4.3 |Амортизационные | - |
| |отчисления, тыс. руб. | |
+----+-----------------------+--------------------------------------------+
|4.4 |Прочие затраты, тыс. | 585,76 |
| |руб., в том числе: | |
+----+-----------------------+--------------------------------------------+
| |- на ремонт | - |
+----+-----------------------+--------------------------------------------+
| |- прибыль | - |
+----+-----------------------+--------------------------------------------+
| |Итого, тыс. руб. | 1228,00 |
+----+-----------------------+--------------------------------------------+
| |в том числе по | 1105,21 |
| |товарной продукции, | |
| |тыс. руб. | |
L----+-----------------------+---------------------------------------------
Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения ООО "Таврическое ЖКХ" на 2012 год:
-----T-----------------------T------------T-------------------------------¬
| № | Наименование | Величина | Величина показателя с |
|п/п | показателя | показателя | поквартальной разбивкой |
| | производственной | на регули- +------T------T------T----------+
| | программы | руемый |1 кв. |2 кв. |3 кв. | 4 кв. |
| | | период | 2012 | 2012 | 2012 |2011 года |
| | | | года | года | года |(ноябрь - |
| | | | | | | декабрь) |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|1 |Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
+----+-----------------------T------------T------T------T------T----------+
|1.1 |Объем производства | 260,02| 65,00| 65,01| 65,01| 65,00|
| |товаров и услуг (объем | | | | | |
| |подъема воды, объем | | | | | |
| |отведенных стоков), | | | | | |
| |тыс. куб.м | | | | | |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|1.2 |Объем воды (объем | - | - | - | - | - |
| |пропущенных стоков) | | | | | |
| |через очистные | | | | | |
| |сооружения, тыс. куб.м | | | | | |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|1.3 |Объем отпуска в сеть, | 260,02| 65,00| 65,01| 65,01| 65,00|
| |тыс. куб.м | | | | | |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|1.4 |Объем потерь, тыс. | - | - | - | - | - |
| |куб.м | | | | | |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|1.5 |Уровень потерь | - | - | - | - | - |
| |(отношение объема | | | | | |
| |потерь к объему | | | | | |
| |отпуска в сеть), % | | | | | |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|1.6 |Объем воды, | 26,00| 6,50| 6,50| 6,50| 6,50|
| |используемой на | | | | | |
| |собственные нужды | | | | | |
| |(объем отведенных | | | | | |
| |стоков от собственных | | | | | |
| |нужд), тыс. куб.м | | | | | |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|1.7 |Объем реализации | 234,02| 58,50| 58,51| 58,51| 58,50|
| |товаров и услуг | | | | | |
| |сторонним | | | | | |
| |потребителям, тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|1.8 |Объем реализации | 191,41| 47,85| 47,86| 47,85| 47,85|
| |товаров и услуг | | | | | |
| |населению, тыс. куб.м | | | | | |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|1.9 |Протяженность сетей, | 22,89| 22,89| 22,89| 22,89| 22,89|
| |км | | | | | |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|2 |Качество производимых товаров (оказания услуг) |
+----+-----------------------T------------T------T------T------T----------+
|2.1 |Нормативное количество | - | - | - | - | - |
| |проб на системах | | | | | |
| |коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, ед. | | | | | |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|2.2 |Охват абонентов | 69,23| 69,23| 69,23| 69,23| 69,23|
| |приборами учета | | | | | |
| |(отношение числа | | | | | |
| |абонентов, имеющих | | | | | |
| |приборы учета, к | | | | | |
| |общему числу | | | | | |
| |подключенных | | | | | |
| |абонентов), % | | | | | |
| |в том числе: | | | | | |
| +-----------------------+------------+------+------+------+----------+
| |население | 69,27| 69,27| 69,27| 69,27| 69,27|
| +-----------------------+------------+------+------+------+----------+
| |организации | 66,67| 66,67| 66,67| 66,67| 66,67|
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|2.3 |Бесперебойность | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| |поставки товаров и | | | | | |
| |услуг, час/день | | | | | |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|3 |Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
+----+-----------------------T------------T------T------T------T----------+
|3.1 |Износ системы | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| |коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, % | | | | | |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|3.2 |Протяженность сетей, | - | - | - | - | - |
| |подлежащих замене, в | | | | | |
| |общей протяженности | | | | | |
| |сети, км | | | | | |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|3.3 |Аварийность систем | 2,96| 0,74| 0,74| 0,74| 0,74|
| |водоснабжения, | | | | | |
| |водоотведения | | | | | |
| |(количество аварий к | | | | | |
| |суммарной | | | | | |
| |протяженности сетей), | | | | | |
| |шт./км | | | | | |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|3.4 |Коэффициент | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| |использования | | | | | |
| |установленной | | | | | |
| |производственной | | | | | |
| |мощности (отношение | | | | | |
| |среднесуточного объема | | | | | |
| |производства товаров и | | | | | |
| |услуг к установленной | | | | | |
| |мощности оборудования) | | | | | |
+----+-----------------------+------------+------+------+------+----------+
|4 |Финансовые потребности для реализации производственной программы с |
| |учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере |
| |водоотведения и соблюдения установленных предельных индексов |
+----+-----------------------T--------------------------------------------+
|4.1 |Расходы на оплату | 3017,89 |
| |труда рабочих, тыс. | |
| |руб. | |
+----+-----------------------+--------------------------------------------+
|4.2 |Страховые взносы, | 1032,12 |
| |тыс. руб. | |
+----+-----------------------+--------------------------------------------+
|4.3 |Амортизационные | - |
| |отчисления, тыс. руб. | |
+----+-----------------------+--------------------------------------------+
|4.4 |Прочие затраты, тыс. | 3652,86 |
| |руб., в том числе: | |
+----+-----------------------+--------------------------------------------+
| |- на ремонт | - |
+----+-----------------------+--------------------------------------------+
| |- прибыль | - |
+----+-----------------------+--------------------------------------------+
| |Итого, тыс. руб. | 7702,87 |
+----+-----------------------+--------------------------------------------+
| |в том числе по | 6932,64 |
| |товарной продукции, | |
| |тыс. руб. | |
L----+-----------------------+---------------------------------------------
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Омский Вестник № 45 от 14.10.2011, Омский Вестник № 40 от 30.09.2011 |
Рубрики правового классификатора: | 050.040.000 Коммунальное хозяйство, 050.040.070 Водоснабжение, 050.040.090 Тарифы и льготы по оплате коммунальных услуг |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: