Основная информация
Дата опубликования: | 26 сентября 2011г. |
Номер документа: | RU55000201100626 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Омская область |
Принявший орган: | Региональная энергетическая комиссия Омской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 26 сентября 2011 года № 161/43
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВИК-СЕРВИС", ПОЛТАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
{УТРАТИЛ СИЛУ:
приказ РЭК Омской области от 29.11.2011 года № 355/58}.
В соответствии с Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, приказываю:
Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на холодную воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью "Тепловик-Сервис", оказывающего услуги по транспортированию воды (Ольгинское сельское поселение Полтавского муниципального района Омской области):
------------------------------------------------T-------------------------¬
| Период | Тариф по категориям |
| |потребителей, руб./куб.м |
| | (НДС не предусмотрен) |
| +-----------T-------------+
| | население | прочие |
| | | потребители |
+-----------------------------------------------+-----------+-------------+
|с 1 ноября 2011 года по 30 июня 2012 года | 4,17 | 4,17 |
+-----------------------------------------------+-----------+-------------+
|с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года | 4,42 | 4,42 |
+-----------------------------------------------+-----------+-------------+
|с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года | 4,67 | 4,67 |
L-----------------------------------------------+-----------+--------------
Председатель Региональной
энергетической комиссии
Омской области В.В. Ходус
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых обществом с ограниченной ответственностью "Тепловик-Сервис", Полтавский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса", руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, рассмотрев производственную программу ООО "Тепловик-Сервис" в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу ООО "Тепловик-Сервис" в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО "Тепловик-Сервис" на 2 месяца 2011 года:
-----T--------------------------T-----------T-----------------------------¬
| № | Наименование показателя | Величина | Величина показателя с |
|п/п | производственной |показателя | поквартальной разбивкой |
| | программы |на регули- +------T------T------T--------+
| | | руемый |1 кв. |2 кв. |3 кв. | Ноябрь |
| | | период | 2011 | 2011 | 2011 |декабрь |
| | | | года | года | года | 2011 |
| | | | | | | года |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1 |Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
+----+--------------------------T-----------T------T------T------T--------+
|1.1 |Объем производства | 0 | - | - | - | 0 |
| |товаров и услуг (объем | | | | | |
| |подъема воды, объем | | | | | |
| |отведенных стоков), тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.2 |Объем воды (объем | 0 | - | - | - | 0 |
| |пропущенных стоков) через | | | | | |
| |очистные сооружения, тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.3 |Объем отпуска в сеть, | 0,49| - | - | - | 0,49|
| |тыс. куб.м | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.4 |Объем потерь, тыс. куб.м | 0,01| - | | - | 0,01|
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.5 |Уровень потерь (отношение | 2,04| - | - | - | 2,04|
| |объема потерь к объему | | | | | |
| |отпуска в сеть), % | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.6 |Объем воды, используемой | 0 | - | - | - | 0 |
| |на собственные нужды | | | | | |
| |(объем отведенных стоков | | | | | |
| |от собственных нужд), | | | | | |
| |тыс. куб.м | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.7 |Объем реализации товаров | 0,48| - | - | - | 0,48|
| |и услуг сторонним | | | | | |
| |потребителям, тыс. куб.м | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.8 |Объем реализации товаров | 0,03| - | - | - | 0,03|
| |и услуг населению, тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.9 |Протяженность сетей, км | 0,75| - | - | - | 0,75|
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|2 |Качество производимых товаров (оказания услуг) |
+----+--------------------------T-----------T------T------T------T--------+
|2.1 |Нормативное количество | 0 | - | - | - | 0 |
| |проб на системах | | | | | |
| |коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, ед. | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|2.2 |Охват абонентов приборами | 40 | - | - | - | 40 |
| |учета (отношение числа | | | | | |
| |абонентов, имеющих | | | | | |
| |приборы учета, к общему | | | | | |
| |числу подключенных | | | | | |
| |абонентов), % | | | | | |
| |в том числе: | | | | | |
| +--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
| |население | 0 | - | - | - | 0 |
| +--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
| |организации | 100 | - | - | - | 100 |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|2.3 |Бесперебойность поставки | 24 | - | - | - | 24 |
| |товаров и услуг, час/день | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|3 |Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
+----+--------------------------T-----------T------T------T------T--------+
|3.1 |Износ системы | 56 | - | - | - | 56 |
| |коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, % | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|3.2 |Протяженность сетей, | 0 | - | - | - | 0 |
| |подлежащих замене, в | | | | | |
| |общей протяженности сети, | | | | | |
| |км | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|3.3 |Аварийность систем | 0 | - | - | - | 0 |
| |водоснабжения, | | | | | |
| |водоотведения (количество | | | | | |
| |аварий к суммарной | | | | | |
| |протяженности сетей), | | | | | |
| |шт./км | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|3.4 |Коэффициент использования | - | - | - | - | - |
| |установленной | | | | | |
| |производственной мощности | | | | | |
| |(отношение | | | | | |
| |среднесуточного объема | | | | | |
| |производства товаров и | | | | | |
| |услуг к установленной | | | | | |
| |мощности оборудования) | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|4 |Финансовые потребности для реализации производственной программы с |
| |учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере |
| |водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
+----+--------------------------T-----------------------------------------+
|4.1 |Расход на оплату труда | 1,44 |
| |рабочих, тыс. руб. | |
+----+--------------------------+-----------------------------------------+
|4.2 |Страховые взносы, тыс. | 0,49 |
| |руб. | |
+----+--------------------------+-----------------------------------------+
|4.3 |Амортизационные | 0 |
| |отчисления, тыс. руб. | |
+----+--------------------------+-----------------------------------------+
|4.4 |Прочие затраты, тыс. руб.,| 0,08 |
| |в том числе: | |
+----+--------------------------+-----------------------------------------+
| |- на ремонт | 0 |
+----+--------------------------+-----------------------------------------+
| |- прибыль | 0,02 |
+----+--------------------------+-----------------------------------------+
| |Итого, тыс. руб. | 2,01 |
+----+--------------------------+-----------------------------------------+
| |в том числе по товарной | 2,01 |
| |продукции, тыс. руб. | |
L----+--------------------------+------------------------------------------
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО "Тепловик-Сервис" на 2012 год:
-----T----------------------------T-----------T---------------------------¬
| № | Наименование показателя | Величина | Величина показателя с |
|п/п | производственной программы |показателя | поквартальной разбивкой |
| | |на регули- +------T------T------T------+
| | | руемый |1 кв. |2 кв. |3 кв. |4 кв. |
| | | период | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | | года | года | года | года |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1 |Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
+----+----------------------------T-----------T------T------T------T------+
|1.1 |Объем производства товаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |и услуг (объем подъема | | | | | |
| |воды, объем отведенных | | | | | |
| |стоков), тыс. куб.м | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.2 |Объем воды (объем | - | - | - | - | - |
| |пропущенных стоков) через | | | | | |
| |очистные сооружения, тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.3 |Объем отпуска в сеть, тыс. | 2,97| 0,74| 0,75| 0,74| 0,74|
| |куб.м | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.4 |Объем потерь, тыс. куб.м | 0,08| 0,02| 0,02| 0,02| 0,02|
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.5 |Уровень потерь (отношение | 2,69| 2,70| 2,67| 2,70| 2,70|
| |объема потерь к объему | | | | | |
| |отпуска в сеть), % | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.6 |Объем воды, используемой на | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |собственные нужды (объем | | | | | |
| |отведенных стоков от | | | | | |
| |собственных нужд), тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.7 |Объем реализации товаров и | 2,89| 0,72| 0,73| 0,72| 0,72|
| |услуг сторонним | | | | | |
| |потребителям, тыс. куб.м | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.8 |Объем реализации товаров и | 0,16| 0,04| 0,04| 0,04| 0,04|
| |услуг населению, тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.9 |Протяженность сетей, км | 0,75| 0,75| 0,75| 0,75| 0,75|
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|2 |Качество производимых товаров (оказания услуг) |
+----+----------------------------T-----------T------T------T------T------+
|2.1 |Нормативное количество проб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |на системах коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, ед. | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|2.2 |Охват абонентов приборами | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| |учета (отношение числа | | | | | |
| |абонентов, имеющих приборы | | | | | |
| |учета, к общему числу | | | | | |
| |подключенных абонентов), % | | | | | |
| |в том числе: | | | | | |
| +----------------------------+-----------+------+------+------+------+
| |население | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +----------------------------+-----------+------+------+------+------+
| |организации | 100 |100 |100 |100 |100 |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|2.3 |Бесперебойность поставки | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| |товаров и услуг, час/день | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|3 |Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
+----+----------------------------T-----------T------T------T------T------+
|3.1 |Износ системы коммунальной | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| |инфраструктуры, % | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|3.2 |Протяженность сетей, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |подлежащих замене, в общей | | | | | |
| |протяженности сети, км | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|3.3 |Аварийность систем | 7,96| 0 | 3,98| 3,98| 0 |
| |водоснабжения, | | | | | |
| |водоотведения (количество | | | | | |
| |аварий к суммарной | | | | | |
| |протяженности сетей), | | | | | |
| |шт./км | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|3.4 |Коэффициент использования | - | - | - | - | - |
| |установленной | | | | | |
| |производственной мощности | | | | | |
| |(отношение среднесуточного | | | | | |
| |объема производства товаров | | | | | |
| |и услуг к установленной | | | | | |
| |мощности оборудования) | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|4 |Финансовые потребности для реализации производственной программы с |
| |учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере |
| |водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
+----+----------------------------T---------------------------------------+
|4.1 |Расход на оплату труда | 9,04 |
| |рабочих, тыс. руб. | |
+----+----------------------------+---------------------------------------+
|4.2 |Страховые взносы, тыс. руб. | 3,09 |
+----+----------------------------+---------------------------------------+
|4.3 |Амортизационные отчисления, | 0,00 |
| |тыс. руб. | |
+----+----------------------------+---------------------------------------+
|4.4 |Прочие затраты, тыс. руб., в| 0,53 |
| |том числе: | |
+----+----------------------------+---------------------------------------+
| |- на ремонт | 0,00 |
+----+----------------------------+---------------------------------------+
| |- прибыль | 0,13 |
+----+----------------------------+---------------------------------------+
| |Итого, тыс. руб. | 12,66 |
+----+----------------------------+---------------------------------------+
| |в том числе по товарной | 12,66 |
| |продукции, тыс. руб. | |
L----+----------------------------+----------------------------------------
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 26 сентября 2011 года № 161/43
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВИК-СЕРВИС", ПОЛТАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
{УТРАТИЛ СИЛУ:
приказ РЭК Омской области от 29.11.2011 года № 355/58}.
В соответствии с Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, приказываю:
Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на холодную воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью "Тепловик-Сервис", оказывающего услуги по транспортированию воды (Ольгинское сельское поселение Полтавского муниципального района Омской области):
------------------------------------------------T-------------------------¬
| Период | Тариф по категориям |
| |потребителей, руб./куб.м |
| | (НДС не предусмотрен) |
| +-----------T-------------+
| | население | прочие |
| | | потребители |
+-----------------------------------------------+-----------+-------------+
|с 1 ноября 2011 года по 30 июня 2012 года | 4,17 | 4,17 |
+-----------------------------------------------+-----------+-------------+
|с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года | 4,42 | 4,42 |
+-----------------------------------------------+-----------+-------------+
|с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года | 4,67 | 4,67 |
L-----------------------------------------------+-----------+--------------
Председатель Региональной
энергетической комиссии
Омской области В.В. Ходус
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых обществом с ограниченной ответственностью "Тепловик-Сервис", Полтавский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса", руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, рассмотрев производственную программу ООО "Тепловик-Сервис" в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу ООО "Тепловик-Сервис" в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО "Тепловик-Сервис" на 2 месяца 2011 года:
-----T--------------------------T-----------T-----------------------------¬
| № | Наименование показателя | Величина | Величина показателя с |
|п/п | производственной |показателя | поквартальной разбивкой |
| | программы |на регули- +------T------T------T--------+
| | | руемый |1 кв. |2 кв. |3 кв. | Ноябрь |
| | | период | 2011 | 2011 | 2011 |декабрь |
| | | | года | года | года | 2011 |
| | | | | | | года |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1 |Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
+----+--------------------------T-----------T------T------T------T--------+
|1.1 |Объем производства | 0 | - | - | - | 0 |
| |товаров и услуг (объем | | | | | |
| |подъема воды, объем | | | | | |
| |отведенных стоков), тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.2 |Объем воды (объем | 0 | - | - | - | 0 |
| |пропущенных стоков) через | | | | | |
| |очистные сооружения, тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.3 |Объем отпуска в сеть, | 0,49| - | - | - | 0,49|
| |тыс. куб.м | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.4 |Объем потерь, тыс. куб.м | 0,01| - | | - | 0,01|
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.5 |Уровень потерь (отношение | 2,04| - | - | - | 2,04|
| |объема потерь к объему | | | | | |
| |отпуска в сеть), % | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.6 |Объем воды, используемой | 0 | - | - | - | 0 |
| |на собственные нужды | | | | | |
| |(объем отведенных стоков | | | | | |
| |от собственных нужд), | | | | | |
| |тыс. куб.м | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.7 |Объем реализации товаров | 0,48| - | - | - | 0,48|
| |и услуг сторонним | | | | | |
| |потребителям, тыс. куб.м | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.8 |Объем реализации товаров | 0,03| - | - | - | 0,03|
| |и услуг населению, тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|1.9 |Протяженность сетей, км | 0,75| - | - | - | 0,75|
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|2 |Качество производимых товаров (оказания услуг) |
+----+--------------------------T-----------T------T------T------T--------+
|2.1 |Нормативное количество | 0 | - | - | - | 0 |
| |проб на системах | | | | | |
| |коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, ед. | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|2.2 |Охват абонентов приборами | 40 | - | - | - | 40 |
| |учета (отношение числа | | | | | |
| |абонентов, имеющих | | | | | |
| |приборы учета, к общему | | | | | |
| |числу подключенных | | | | | |
| |абонентов), % | | | | | |
| |в том числе: | | | | | |
| +--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
| |население | 0 | - | - | - | 0 |
| +--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
| |организации | 100 | - | - | - | 100 |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|2.3 |Бесперебойность поставки | 24 | - | - | - | 24 |
| |товаров и услуг, час/день | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|3 |Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
+----+--------------------------T-----------T------T------T------T--------+
|3.1 |Износ системы | 56 | - | - | - | 56 |
| |коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, % | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|3.2 |Протяженность сетей, | 0 | - | - | - | 0 |
| |подлежащих замене, в | | | | | |
| |общей протяженности сети, | | | | | |
| |км | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|3.3 |Аварийность систем | 0 | - | - | - | 0 |
| |водоснабжения, | | | | | |
| |водоотведения (количество | | | | | |
| |аварий к суммарной | | | | | |
| |протяженности сетей), | | | | | |
| |шт./км | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|3.4 |Коэффициент использования | - | - | - | - | - |
| |установленной | | | | | |
| |производственной мощности | | | | | |
| |(отношение | | | | | |
| |среднесуточного объема | | | | | |
| |производства товаров и | | | | | |
| |услуг к установленной | | | | | |
| |мощности оборудования) | | | | | |
+----+--------------------------+-----------+------+------+------+--------+
|4 |Финансовые потребности для реализации производственной программы с |
| |учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере |
| |водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
+----+--------------------------T-----------------------------------------+
|4.1 |Расход на оплату труда | 1,44 |
| |рабочих, тыс. руб. | |
+----+--------------------------+-----------------------------------------+
|4.2 |Страховые взносы, тыс. | 0,49 |
| |руб. | |
+----+--------------------------+-----------------------------------------+
|4.3 |Амортизационные | 0 |
| |отчисления, тыс. руб. | |
+----+--------------------------+-----------------------------------------+
|4.4 |Прочие затраты, тыс. руб.,| 0,08 |
| |в том числе: | |
+----+--------------------------+-----------------------------------------+
| |- на ремонт | 0 |
+----+--------------------------+-----------------------------------------+
| |- прибыль | 0,02 |
+----+--------------------------+-----------------------------------------+
| |Итого, тыс. руб. | 2,01 |
+----+--------------------------+-----------------------------------------+
| |в том числе по товарной | 2,01 |
| |продукции, тыс. руб. | |
L----+--------------------------+------------------------------------------
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО "Тепловик-Сервис" на 2012 год:
-----T----------------------------T-----------T---------------------------¬
| № | Наименование показателя | Величина | Величина показателя с |
|п/п | производственной программы |показателя | поквартальной разбивкой |
| | |на регули- +------T------T------T------+
| | | руемый |1 кв. |2 кв. |3 кв. |4 кв. |
| | | период | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | | года | года | года | года |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1 |Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
+----+----------------------------T-----------T------T------T------T------+
|1.1 |Объем производства товаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |и услуг (объем подъема | | | | | |
| |воды, объем отведенных | | | | | |
| |стоков), тыс. куб.м | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.2 |Объем воды (объем | - | - | - | - | - |
| |пропущенных стоков) через | | | | | |
| |очистные сооружения, тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.3 |Объем отпуска в сеть, тыс. | 2,97| 0,74| 0,75| 0,74| 0,74|
| |куб.м | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.4 |Объем потерь, тыс. куб.м | 0,08| 0,02| 0,02| 0,02| 0,02|
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.5 |Уровень потерь (отношение | 2,69| 2,70| 2,67| 2,70| 2,70|
| |объема потерь к объему | | | | | |
| |отпуска в сеть), % | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.6 |Объем воды, используемой на | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |собственные нужды (объем | | | | | |
| |отведенных стоков от | | | | | |
| |собственных нужд), тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.7 |Объем реализации товаров и | 2,89| 0,72| 0,73| 0,72| 0,72|
| |услуг сторонним | | | | | |
| |потребителям, тыс. куб.м | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.8 |Объем реализации товаров и | 0,16| 0,04| 0,04| 0,04| 0,04|
| |услуг населению, тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.9 |Протяженность сетей, км | 0,75| 0,75| 0,75| 0,75| 0,75|
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|2 |Качество производимых товаров (оказания услуг) |
+----+----------------------------T-----------T------T------T------T------+
|2.1 |Нормативное количество проб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |на системах коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, ед. | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|2.2 |Охват абонентов приборами | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| |учета (отношение числа | | | | | |
| |абонентов, имеющих приборы | | | | | |
| |учета, к общему числу | | | | | |
| |подключенных абонентов), % | | | | | |
| |в том числе: | | | | | |
| +----------------------------+-----------+------+------+------+------+
| |население | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +----------------------------+-----------+------+------+------+------+
| |организации | 100 |100 |100 |100 |100 |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|2.3 |Бесперебойность поставки | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| |товаров и услуг, час/день | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|3 |Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
+----+----------------------------T-----------T------T------T------T------+
|3.1 |Износ системы коммунальной | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| |инфраструктуры, % | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|3.2 |Протяженность сетей, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |подлежащих замене, в общей | | | | | |
| |протяженности сети, км | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|3.3 |Аварийность систем | 7,96| 0 | 3,98| 3,98| 0 |
| |водоснабжения, | | | | | |
| |водоотведения (количество | | | | | |
| |аварий к суммарной | | | | | |
| |протяженности сетей), | | | | | |
| |шт./км | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|3.4 |Коэффициент использования | - | - | - | - | - |
| |установленной | | | | | |
| |производственной мощности | | | | | |
| |(отношение среднесуточного | | | | | |
| |объема производства товаров | | | | | |
| |и услуг к установленной | | | | | |
| |мощности оборудования) | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|4 |Финансовые потребности для реализации производственной программы с |
| |учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере |
| |водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
+----+----------------------------T---------------------------------------+
|4.1 |Расход на оплату труда | 9,04 |
| |рабочих, тыс. руб. | |
+----+----------------------------+---------------------------------------+
|4.2 |Страховые взносы, тыс. руб. | 3,09 |
+----+----------------------------+---------------------------------------+
|4.3 |Амортизационные отчисления, | 0,00 |
| |тыс. руб. | |
+----+----------------------------+---------------------------------------+
|4.4 |Прочие затраты, тыс. руб., в| 0,53 |
| |том числе: | |
+----+----------------------------+---------------------------------------+
| |- на ремонт | 0,00 |
+----+----------------------------+---------------------------------------+
| |- прибыль | 0,13 |
+----+----------------------------+---------------------------------------+
| |Итого, тыс. руб. | 12,66 |
+----+----------------------------+---------------------------------------+
| |в том числе по товарной | 12,66 |
| |продукции, тыс. руб. | |
L----+----------------------------+----------------------------------------
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Омский Вестник № 40 от 30.09.2011 |
Рубрики правового классификатора: | 050.040.000 Коммунальное хозяйство, 050.040.070 Водоснабжение, 050.040.090 Тарифы и льготы по оплате коммунальных услуг |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: