Основная информация
Дата опубликования: | 26 ноября 2018г. |
Номер документа: | RU66000201801651 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Свердловская область |
Принявший орган: | Управление архивами Свердловской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Утратил силу приказом Управлении архивами Свердловской области от 31.03.2020 № 27-01-33/53
УПРАВЛЕНИЕ АРХИВАМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 26.11.2018 № 27-01-33/194
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ВНУТРЕННЕМ ФИНАНСОВОМ АУДИТЕ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИКАЗОМ УПРАВЛЕНИЯ АРХИВАМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.10.2014 № 27-01-33/186
(Вносит изменения в приказ Управления архивами Свердловской области от 23.10.2014 № 27-01-33/186)
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», руководствуясь Экспертным заключением Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области от 09.11.2018 № 02-2018-ЭЗ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Положение о внутреннем финансовом аудите в Управлении архивами Свердловской области, утвержденное приказом Управления архивами Свердловской области от 23.10.2014 № 27-01-33/186 «Об утверждении Положения о внутреннем финансовом аудите в Управлении архивами Свердловской области» (Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru), 2014, 26 ноября, № 3061), с изменениями, внесенными приказами Управления архивами Свердловской области от 28.11.2014 № 27-01-33/208, от 22.03.2016 № 27-01-33/64, от 04.05.2017 № 27-01-33/74 и от 09.10.2018 № 27-01-33/165, (далее – Положение), изменение, изложив приложение № 3 к Положению в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) и разместить на официальном сайте Управления архивами Свердловской области.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник Управления архивами
Свердловской области
А.А. Капустин
Приложение
к приказу Управления архивами
Свердловской области
от 26.11.2018 № 27-01-33/194
Приложение № 3
к Положению о внутреннем
финансовом аудите в Управлении
архивами Свердловской области
АКТ № ______
по результатам аудиторской проверки
______________________________________________________________________
(тема аудиторской проверки)
______________________________________________________________________
(проверяемый период)
______________________ ________________
(место составления Акта) (дата)
Во исполнение ___________________________________________________
(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки,
______________________________________________________________________
№ пункта плана)
в соответствии с Программой ___________________________________________
(реквизиты Программы аудиторской проверки)
комиссией в составе:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
проведена аудиторская проверка
______________________________________________________________________
(объект аудиторской проверки)
______________________________________________________________________
(проверяемый период)
Вид аудиторской проверки: ________________________________________________
Срок проведения аудиторской проверки: ____________________________________
Методы проведения аудиторской проверки:
_______________________________________________________________________
Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:
1. _______________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
Проверка проведена в присутствии
______________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. руководителя объекта аудита (уполномоченных лиц))
(заполняется в случае осуществления проверки по месту нахождения объекта аудита)
В ходе проведения аудиторской проверки установлено следующее.
По вопросу № 1 __________________________________________________________
По вопросу № 2 _________________________________________________________
Краткое изложение результатов аудиторской проверки в разрезе исследуемых вопросов со ссылкой на прилагаемые к Акту документы:
______________________________________________________________________
(указываются наименование и реквизиты исследованных в ходе аудиторской проверки
______________________________________________________________________
документов; перечень нормативных правовых актов, проанализированных в процессе проведения
______________________________________________________________________
аудита; характер и состояние систем бюджетного учета и отчетности; подтверждение
______________________________________________________________________
достоверности бюджетной отчетности; оценка надежности внутреннего финансового контроля;
______________________________________________________________________
выводы об экономности и результативности использования бюджетных средств)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Председатель комиссии
_______________________________ _____________ ______________
(должность) подпись Ф.И.О. дата
Комиссия по проведению внутреннего финансового аудита в составе:
_______________________________ _____________ ______________
(должность) подпись Ф.И.О. дата
Один экземпляр Акта получен для ознакомления:
Должность руководителя объекта аудита
(иного уполномоченного лица)
_______________________________ _____________ ______________
(должность) подпись Ф.И.О. дата
«Ознакомлен(а)»
Должность руководителя объекта аудита
(иного уполномоченного лица)
_______________________________ _____________ ______________
(должность) подпись Ф.И.О. дата
Один экземпляр Акта получен:
Должность руководителя объекта аудита
(иного уполномоченного лица)
_______________________________ _____________ ______________
(должность) подпись Ф.И.О. дата
Заполняется в случае отказа руководителя (иного уполномоченного лица)
объекта аудита от подписи
От подписи настоящего Акта (получения экземпляра Акта)
__________________________________________________________ отказался.
(должность руководителя объекта аудита (иного уполномоченного лица))
Председатель комиссии
_______________________________ _____________ ______________
(должность) подпись Ф.И.О. дата
Утратил силу приказом Управлении архивами Свердловской области от 31.03.2020 № 27-01-33/53
УПРАВЛЕНИЕ АРХИВАМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 26.11.2018 № 27-01-33/194
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ВНУТРЕННЕМ ФИНАНСОВОМ АУДИТЕ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИКАЗОМ УПРАВЛЕНИЯ АРХИВАМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.10.2014 № 27-01-33/186
(Вносит изменения в приказ Управления архивами Свердловской области от 23.10.2014 № 27-01-33/186)
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», руководствуясь Экспертным заключением Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области от 09.11.2018 № 02-2018-ЭЗ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Положение о внутреннем финансовом аудите в Управлении архивами Свердловской области, утвержденное приказом Управления архивами Свердловской области от 23.10.2014 № 27-01-33/186 «Об утверждении Положения о внутреннем финансовом аудите в Управлении архивами Свердловской области» (Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru), 2014, 26 ноября, № 3061), с изменениями, внесенными приказами Управления архивами Свердловской области от 28.11.2014 № 27-01-33/208, от 22.03.2016 № 27-01-33/64, от 04.05.2017 № 27-01-33/74 и от 09.10.2018 № 27-01-33/165, (далее – Положение), изменение, изложив приложение № 3 к Положению в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) и разместить на официальном сайте Управления архивами Свердловской области.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник Управления архивами
Свердловской области
А.А. Капустин
Приложение
к приказу Управления архивами
Свердловской области
от 26.11.2018 № 27-01-33/194
Приложение № 3
к Положению о внутреннем
финансовом аудите в Управлении
архивами Свердловской области
АКТ № ______
по результатам аудиторской проверки
______________________________________________________________________
(тема аудиторской проверки)
______________________________________________________________________
(проверяемый период)
______________________ ________________
(место составления Акта) (дата)
Во исполнение ___________________________________________________
(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки,
______________________________________________________________________
№ пункта плана)
в соответствии с Программой ___________________________________________
(реквизиты Программы аудиторской проверки)
комиссией в составе:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
проведена аудиторская проверка
______________________________________________________________________
(объект аудиторской проверки)
______________________________________________________________________
(проверяемый период)
Вид аудиторской проверки: ________________________________________________
Срок проведения аудиторской проверки: ____________________________________
Методы проведения аудиторской проверки:
_______________________________________________________________________
Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:
1. _______________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
Проверка проведена в присутствии
______________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. руководителя объекта аудита (уполномоченных лиц))
(заполняется в случае осуществления проверки по месту нахождения объекта аудита)
В ходе проведения аудиторской проверки установлено следующее.
По вопросу № 1 __________________________________________________________
По вопросу № 2 _________________________________________________________
Краткое изложение результатов аудиторской проверки в разрезе исследуемых вопросов со ссылкой на прилагаемые к Акту документы:
______________________________________________________________________
(указываются наименование и реквизиты исследованных в ходе аудиторской проверки
______________________________________________________________________
документов; перечень нормативных правовых актов, проанализированных в процессе проведения
______________________________________________________________________
аудита; характер и состояние систем бюджетного учета и отчетности; подтверждение
______________________________________________________________________
достоверности бюджетной отчетности; оценка надежности внутреннего финансового контроля;
______________________________________________________________________
выводы об экономности и результативности использования бюджетных средств)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Председатель комиссии
_______________________________ _____________ ______________
(должность) подпись Ф.И.О. дата
Комиссия по проведению внутреннего финансового аудита в составе:
_______________________________ _____________ ______________
(должность) подпись Ф.И.О. дата
Один экземпляр Акта получен для ознакомления:
Должность руководителя объекта аудита
(иного уполномоченного лица)
_______________________________ _____________ ______________
(должность) подпись Ф.И.О. дата
«Ознакомлен(а)»
Должность руководителя объекта аудита
(иного уполномоченного лица)
_______________________________ _____________ ______________
(должность) подпись Ф.И.О. дата
Один экземпляр Акта получен:
Должность руководителя объекта аудита
(иного уполномоченного лица)
_______________________________ _____________ ______________
(должность) подпись Ф.И.О. дата
Заполняется в случае отказа руководителя (иного уполномоченного лица)
объекта аудита от подписи
От подписи настоящего Акта (получения экземпляра Акта)
__________________________________________________________ отказался.
(должность руководителя объекта аудита (иного уполномоченного лица))
Председатель комиссии
_______________________________ _____________ ______________
(должность) подпись Ф.И.О. дата
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 02.12.2018 |
Рубрики правового классификатора: | 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 080.020.000 Управление в сфере финансов (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: