Основная информация
Дата опубликования: | 26 ноября 2019г. |
Номер документа: | RU19000201900993 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Республика Хакасия |
Принявший орган: | Государственный комитет энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
ПРИКАЗ
от 26.11.2019 № 78-В
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ ОТ 17.12.2018 № 87-В «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) И ВОДООТВЕДЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ГУП РХ «ХАКРЕСВОДОКАНАЛ», ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ, НА 2019-2023 ГОДЫ»
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Республики Хакасия от 23.04.2019 №175 «Об утверждении Положения о Государственном комитете энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия» и на основании решения Правления Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия (протокол заседания Правления от 26.11.2019 № 78),
приказываю:
Внести в приказ Министерства экономического развития Республики Хакасия от 17.12.2018 № 87-в «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение и утверждении производственных программ для ГУП РХ «Хакресводоканал», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2019-2023 годы» (Официальный интернет - портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 25.12.2018, № 1901201812250003) следующие изменения:
1) таблицу приложения 4 изложить в следующей редакции:
«Тарифы на водоотведение *
№
Наименование регулируемой организации
Год
Размер тарифа, руб./м3
1.
ГУП РХ «Хакресводоканал»
(Усть-Абаканский филиал)
(ИНН 1901001202)
с 01.01.2019 по 30.06.2019
9,41
с 01.07.2019 по 31.12.2019
9,67
с 01.01.2020 по 30.06.2020
9,67
с 01.07.2020 по 31.12.2020
9,84
2021
10,52
2022
10,84
2023
11,17
2.
ГУП РХ «Хакресводоканал»
(Усть-Абаканский филиал)
(ИНН 1901001202)**
с 01.01.2019 по 30.06.2019
9,41
с 01.07.2019 по 31.12.2019
9,67
с 01.01.2020 по 30.06.2020
9,67
с 01.07.2020 по 31.12.2020
9,84
2021
10,52
2022
10,84
2023
11,17
* Без учета НДС.
** для потребителей п. Расцвет.»;
2) таблицу приложения 5 изложить в следующей редакции:
«Тарифы на питьевую воду *
№
п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Размер тарифа, руб./м3
1.
ГУП РХ «Хакресводоканал» (Абазинский филиал)
(ИНН 1901001202)
с 01.01.2019 по 30.06.2019
73,86
с 01.07.2019 по 31.12.2019
80,17
с 01.01.2020 по 30.06.2020
80,17
с 01.07.2020 по 31.12.2020
83,36
2021
81,93
2022
84,65
2023
86,59
* Без учета НДС.»;
3) таблицы приложения 6 изложить в следующей редакции:
«Тарифы на питьевую воду *
№
п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Размер тарифа, руб./м3
1.
ГУП РХ «Хакресводоканал» (Черногорский филиал)
(ИНН 1901001202)
с 01.01.2019 по 30.06.2019
24,73
с 01.07.2019 по 31.12.2019
27,57
с 01.01.2020 по 30.06.2020
27,57
с 01.07.2020 по 31.12.2020
28,82
2021
28,03
2022
29,06
2023
30,14
2.
ГУП РХ «Хакресводоканал» (обособленное подразделение в р.п. Пригорск)
(ИНН 1901001202)
с 01.01.2019 по 30.06.2019
77,00
с 01.07.2019 по 31.12.2019
78,92
с 01.01.2020 по 30.06.2020
78,92
с 01.07.2020 по 31.12.2020
84,12
2021
83,05
2022
85,87
2023
88,77
3.
ГУП РХ «Хакресводоканал» (Черногорский филиал)**
(ИНН 1901001202)
с 01.01.2019 по 30.06.2019
24,73
с 01.07.2019 по 31.12.2019
27,57
с 01.01.2020 по 30.06.2020
27,57
с 01.07.2020 по 31.12.2020
28,82
2021
28,03
2022
29,06
2023
30,14
* Без учета НДС.
** для потребителей п. Расцвет и п. Тепличный.
Тарифы на водоотведение *
№
п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Размер тарифа, руб./м3
1.
ГУП РХ «Хакресводоканал» (Черногорский филиал)
(ИНН 1901001202)
с 01.01.2019 по 30.06.2019
17,35
с 01.07.2019 по 31.12.2019
17,88
с 01.01.2020 по 30.06.2020
17,88
с 01.07.2020 по 31.12.2020
19,02
2021
18,59
2022
19,15
2023
19,73
2.
ГУП РХ «Хакресводоканал» (обособленное подразделение в
р.п. Пригорск)
(ИНН 1901001202)
с 01.01.2019 по 30.06.2019
99,31
с 01.07.2019 по 31.12.2019
102,09
с 01.01.2020 по 30.06.2020
102,09
с 01.07.2020 по 31.12.2020
108,63
2021
106,77
2022
110,17
2023
113,65
3.
ГУП РХ «Хакресводоканал» (Черногорский филиал)**
(ИНН 1901001202)
с 01.01.2019 по 30.06.2019
17,35
с 01.07.2019 по 31.12.2019
17,88
с 01.01.2020 по 30.06.2020
17,88
с 01.07.2020 по 31.12.2020
19,02
2021
18,59
2022
19,15
2023
19,73
* Без учета НДС.
** для потребителей п. Тепличный.»;
4) таблицы 1, 2, 3 приложения 7 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1.
Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1
Текущий ремонт запорной арматуры и насосных агрегатов комплекса очистных сооружений
I-IV кв. 2020
209,75
-
-
1.2
Текущий ремонт аэротенков, песколовок, отстойников КОС
II-IV кв. 2020
293,87
-
-
1.3
Наладка и испытание РЗА
II-III кв. 2020
97,40
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1
Капитальный ремонт насосных агрегатов и запорной арматуры КОС
II-IV кв. 2020
133,23
-
-
2.2
Капитальный ремонт аэротенков, отстойников и песколовок КОС
II-IV кв. 2020
330,70
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
-
-
-
-
-
Таблица 2.
Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1
Текущий ремонт оборудования и сетей очистных сооружений
I-IV кв. 2018
942,84
-
-
1.2
Очистка иловых карт
III кв. 2018
168,0
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1
Капитальный ремонт оборудования и сетей очистных сооружений
I-IV кв. 2018
924,79
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
-
-
-
-
-
Таблица 3.
«Планируемый и фактический объем водоотведения и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
Период регулирования
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Факт *
План
План
План
План
План
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
13937,63
13137,23
13137,23
13137,23
13137,23
13137,23
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
13937,63
13137,23
13137,23
13137,23
13137,23
13137,23
3
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
13937,63
13137,23
13137,23
13137,23
13137,23
13137,23
3.1
населению
тыс. куб. м
2152,09
2305,69
2305,69
2305,69
2305,69
2305,69
3.2
бюджетным организациям
тыс. куб. м
279,09
235,19
235,19
235,19
235,19
235,19
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
11506,45
10596,30
10596,30
10596,30
10596,30
10596,30
4
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. руб.
129105,44
125333,28
128142,80
132786,78
136888,35
141087,74
4.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. руб.
129105,44
125333,28
128142,80
132786,78
136888,35
141087,74
4.2
Прибыль
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3
Рентабельность
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Итого необходимая валовая выручка
тыс. руб.
129105,44
125333,28
128142,80
132786,78
136888,35
141087,74
* На основании данных, представленных организацией. »;
5) таблицы 1, 2, 3 приложения 8 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1.
Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1
Текущий ремонт запорной арматуры, водоразборных колонок, установленных на сетях водоснабжения и участков сети ВС
II-III кв. 2020
53,56
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1
Капитальный ремонт водоразборных колонок, запорной арматуры и участков сетей водоснабжения
II-III кв. 2020
21,73
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
-
-
-
-
-
Таблица 2.
Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1
Текущий ремонт оборудования системы водоснабжения
I - IV кв. 2018
124,03
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1
Капитальный ремонт оборудования системы водоснабжения
III кв. 2018
19.81
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
-
-
-
-
-
Таблица 3.
Планируемый и фактический объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
Период регулирования
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Факт*
План
План
План
План
План
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
66,34
76,70
73,46
76,70
76,70
76,70
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Получено воды со стороны
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
66,34
66,56
73,46
66,56
66,56
66,56
5
Объем потерь
тыс. куб. м
9,60
8,62
7,42
8,62
8,62
8,62
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
14,47
11,24
11,24
11,24
11,24
11,24
7
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
54,57
66,56
64,56
66,56
66,56
66,56
7.1
- населению
тыс. куб. м
27,09
39,46
38,27
39,46
39,46
39,46
7.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
24,75
9,93
9,633
9,93
9,93
9,93
7.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,20
14,18
13,757
14,18
14,18
14,18
7.4
- для собственных нужд
тыс. куб. м
2,172
2,986
2,896
0,00
0,00
0,00
8
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
5656,99
5125,86
5278,73
5453,16
5633,98
5762,78
8.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
5656,99
5125,86
5278,73
5453,16
5633,98
5762,78
8.2
Прибыль
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.3
Рентабельность
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
5656,99
5125,86
5278,73
5453,16
5633,98
5762,78
* На основании данных, представленных организацией.»;
6) таблицы 1, 2, 3 приложения 9 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1.
Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1
Текущий ремонт запорной арматуры, ВРК, насосного оборудования и резервуаров чистой воды
I-IV кв. 2020
303,46
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1
Капитальный ремонт запорной арматуры, ВРК и насосного оборудования
II-III кв. 2020
618,51
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
Замена мембран хлораторной установки
II кв. 2020
286,50
-
-
Таблица 2.
Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1
Текущий ремонт участков сетей и оборудования системы водоснабжения
I - IV кв. 2018
2278,35
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1
Капитальный ремонт оборудования системы водоснабжения
II, IV кв. 2018
569,97
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
-
-
-
-
-
Таблица 3.
Планируемый и фактический объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
Период регулирования
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Факт *
План
План
План
План
План
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
4710,51
5219,18
5098,28
5219,18
5219,18
5219,18
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
7,14
5,78
5,55
5,78
5,78
5,78
3
Получено воды со стороны
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
4710,51
4419,041
5098,28
4419,041
4419,041
4419,041
5
Объем потерь
тыс. куб. м
864,91
794,359
673,46
794,359
794,359
794,359
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
18,36
15,22
15,22
15,22
15,22
15,22
7
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
3838,46
4419,041
4242,28
4419,041
4419,041
4419,041
7.1
- населению
тыс. куб. м
2166,53
2311,78
2219,31
2311,78
2311,78
2311,78
7.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
226,85
196,53
188,67
196,53
196,53
196,53
7.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
1445,08
1910,73
1834,30
1910,73
1910,73
1910,73
8
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
129317,38
115561,06
119620,00
123844,82
128435,41
133173,77
8.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
129317,38
115561,06
119620,00
123844,82
128435,41
133173,77
8.2
Прибыль
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.3
Рентабельность
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
129317,38
115561,06
119620,00
123844,82
128435,41
133173,77
* На основании данных, представленных организацией.»;
7) таблицы 1, 2, 3 приложения 10 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1.
Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1
Текущий ремонт запорной арматуры и смотровых колодцев на сетях водоотведения
II-III кв. 2020
38,92
-
-
1.2
Наладка и испытания РЗА
III кв. 2020
50,88
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1
Капитальный ремонт насосного оборудования и КР смотровых колодцев сетей ВО
I-III кв. 2020
568,27
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
-
-
-
-
-
Таблица 2.
Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1
Текущий ремонт оборудования системы водоотведения
I - IV кв. 2018
244,06
-
-
1.2
Наладка и испытания РЗА электрооборудования
III кв. 2018
134,88
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1
Капитальный ремонт оборудования системы водоотведения
III кв. 2018
28,87
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
-
-
-
-
-
Таблица 3.
Планируемый и фактический объем водоотведения и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
Период регулирования
2017
2019
2020
2021
2022
2023
Факт *
План
План
План
План
План
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
2759,43
2895,94
2895,94
2895,94
2895,94
2895,94
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
2759,43
2895,94
2895,94
2895,94
2895,94
2895,94
3
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
2759,43
2895,94
2895,94
2895,94
2895,94
2895,94
3.1
населению
тыс. куб. м
2104,19
2225,42
2225,42
2225,42
2225,42
2225,42
3.2
бюджетным организациям
тыс. куб. м
232,179
206,51
206,51
206,51
206,51
206,51
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
423,056
464,01
464,01
464,01
464,01
464,01
4
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. руб.
50440,16
51018,79
53434,29
53847,02
55468,83
57136,84
4.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. руб.
50440,16
51018,79
53434,29
53847,02
55468,83
57136,84
4.2
Прибыль
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3
Рентабельность
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Итого необходимая валовая выручка
тыс. руб.
50440,16
51018,79
53434,29
53847,02
55468,83
57136,84
* На основании данных, представленных организацией.»;
8) таблицы 1, 2, 3 приложения 11 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1.
Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1
Текущий ремонт участков сети водоснабжения, запорной арматуры, установленной на сетях и ТР смотровых колодцев
II-III кв. 2020
156,52
-
-
1.2
Текущий ремонт электрооборудования
II кв. 2020
12,66
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1
Капитальный ремонт участков сети водоотведения и смотровых колодцев
II-III кв. 2020
102,48
-
-
2.2
Капитальный ремонт насосных агрегатов и запорной арматуры н/ст.
II кв. 2020
21,83
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
-
-
-
-
-
Таблица 2.
Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1
Текущий ремонт оборудования водоснабжения
II, III кв.2018
137,23
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1
-
-
-
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
-
-
-
-
-
Таблица 3.
Планируемый и фактический объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
Период регулирования
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Факт*
План
План
План
План
План
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
95,20
113,97
113,97
113,97
113,97
113,97
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
95,20
2,52
2,52
2,52
2,52
2,52
3
Получено воды со стороны
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
95,20
91,68
91,68
91,68
91,68
91,68
5
Объем потерь
тыс. куб. м
10,03
15,12
15,12
15,12
15,12
15,12
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
10,54
15,12
15,12
15,12
15,12
15,12
7
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
82,599
91,68
91,68
91,68
91,68
91,68
7.1
- населению
тыс. куб. м
35,38
36,87
36,87
36,87
36,87
36,87
7.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
14,63
15,26
15,26
15,26
15,26
15,26
7.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
32,59
39,561
39,561
39,561
39,561
39,561
8
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
8321,56
7147,75
7474,12
7613,97
7872,83
8139,07
8.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
8321,56
7147,75
7474,12
7613,97
7872,83
8139,07
8.2
Прибыль
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.3
Рентабельность
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
8321,56
7147,75
7474,12
7613,97
7872,83
8139,07
* На основании данных, представленных организацией.»;
8) таблицы 1, 2, 3 приложения 12 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1.
Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1
Текущий ремонт запорной арматуры, участков сети и смотровых колодцев системы водоотведения
II-III кв. 2020
75,59
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1
Капитальный ремонт насосного оборудования, запорной арматуры
II-III кв. 2020
73,33
-
-
2.2
Капитальный ремонт смотровых колодцев
II-III кв. 2020
65,01
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
-
-
-
-
-
Таблица 2.
Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1
Текущий ремонт оборудования системы водоотведения
II, IV кв. 2018
55,81
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1
-
-
-
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
-
-
-
-
-
Таблица 3.
Планируемый и фактический объем водоотведения и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
Период регулирования
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Факт *
План
План
План
План
План
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
91,24
89,13
89,13
89,13
89,13
89,13
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
91,24
89,13
89,13
89,13
89,13
89,13
3
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
91,24
89,13
89,13
89,13
89,13
89,13
3.1
населению
тыс. куб. м
55,50
55,45
55,45
55,45
55,45
55,45
3.2
бюджетным организациям
тыс. куб. м
34,02
30,56
30,56
30,56
30,56
30,56
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
1,72
3,12
3,12
3,12
3,12
3,12
4
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. руб.
11936,58
8975,84
9391,24
9516,61
9819,44
10129,93
4.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. руб.
11936,58
8975,84
9391,24
9516,61
9819,44
10129,93
4.2
Прибыль
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3
Рентабельность
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4
Итого необходимая валовая выручка
тыс. руб.
11936,58
8975,84
9391,24
9516,61
9819,44
10129,93
* На основании данных, представленных организацией.».
Председатель Государственного комитета
энергетики и тарифного регулирования
Республики Хакасия
М. Данданян
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
ПРИКАЗ
от 26.11.2019 № 78-В
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ ОТ 17.12.2018 № 87-В «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) И ВОДООТВЕДЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ГУП РХ «ХАКРЕСВОДОКАНАЛ», ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ, НА 2019-2023 ГОДЫ»
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Республики Хакасия от 23.04.2019 №175 «Об утверждении Положения о Государственном комитете энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия» и на основании решения Правления Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия (протокол заседания Правления от 26.11.2019 № 78),
приказываю:
Внести в приказ Министерства экономического развития Республики Хакасия от 17.12.2018 № 87-в «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение и утверждении производственных программ для ГУП РХ «Хакресводоканал», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2019-2023 годы» (Официальный интернет - портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 25.12.2018, № 1901201812250003) следующие изменения:
1) таблицу приложения 4 изложить в следующей редакции:
«Тарифы на водоотведение *
№
Наименование регулируемой организации
Год
Размер тарифа, руб./м3
1.
ГУП РХ «Хакресводоканал»
(Усть-Абаканский филиал)
(ИНН 1901001202)
с 01.01.2019 по 30.06.2019
9,41
с 01.07.2019 по 31.12.2019
9,67
с 01.01.2020 по 30.06.2020
9,67
с 01.07.2020 по 31.12.2020
9,84
2021
10,52
2022
10,84
2023
11,17
2.
ГУП РХ «Хакресводоканал»
(Усть-Абаканский филиал)
(ИНН 1901001202)**
с 01.01.2019 по 30.06.2019
9,41
с 01.07.2019 по 31.12.2019
9,67
с 01.01.2020 по 30.06.2020
9,67
с 01.07.2020 по 31.12.2020
9,84
2021
10,52
2022
10,84
2023
11,17
* Без учета НДС.
** для потребителей п. Расцвет.»;
2) таблицу приложения 5 изложить в следующей редакции:
«Тарифы на питьевую воду *
№
п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Размер тарифа, руб./м3
1.
ГУП РХ «Хакресводоканал» (Абазинский филиал)
(ИНН 1901001202)
с 01.01.2019 по 30.06.2019
73,86
с 01.07.2019 по 31.12.2019
80,17
с 01.01.2020 по 30.06.2020
80,17
с 01.07.2020 по 31.12.2020
83,36
2021
81,93
2022
84,65
2023
86,59
* Без учета НДС.»;
3) таблицы приложения 6 изложить в следующей редакции:
«Тарифы на питьевую воду *
№
п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Размер тарифа, руб./м3
1.
ГУП РХ «Хакресводоканал» (Черногорский филиал)
(ИНН 1901001202)
с 01.01.2019 по 30.06.2019
24,73
с 01.07.2019 по 31.12.2019
27,57
с 01.01.2020 по 30.06.2020
27,57
с 01.07.2020 по 31.12.2020
28,82
2021
28,03
2022
29,06
2023
30,14
2.
ГУП РХ «Хакресводоканал» (обособленное подразделение в р.п. Пригорск)
(ИНН 1901001202)
с 01.01.2019 по 30.06.2019
77,00
с 01.07.2019 по 31.12.2019
78,92
с 01.01.2020 по 30.06.2020
78,92
с 01.07.2020 по 31.12.2020
84,12
2021
83,05
2022
85,87
2023
88,77
3.
ГУП РХ «Хакресводоканал» (Черногорский филиал)**
(ИНН 1901001202)
с 01.01.2019 по 30.06.2019
24,73
с 01.07.2019 по 31.12.2019
27,57
с 01.01.2020 по 30.06.2020
27,57
с 01.07.2020 по 31.12.2020
28,82
2021
28,03
2022
29,06
2023
30,14
* Без учета НДС.
** для потребителей п. Расцвет и п. Тепличный.
Тарифы на водоотведение *
№
п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Размер тарифа, руб./м3
1.
ГУП РХ «Хакресводоканал» (Черногорский филиал)
(ИНН 1901001202)
с 01.01.2019 по 30.06.2019
17,35
с 01.07.2019 по 31.12.2019
17,88
с 01.01.2020 по 30.06.2020
17,88
с 01.07.2020 по 31.12.2020
19,02
2021
18,59
2022
19,15
2023
19,73
2.
ГУП РХ «Хакресводоканал» (обособленное подразделение в
р.п. Пригорск)
(ИНН 1901001202)
с 01.01.2019 по 30.06.2019
99,31
с 01.07.2019 по 31.12.2019
102,09
с 01.01.2020 по 30.06.2020
102,09
с 01.07.2020 по 31.12.2020
108,63
2021
106,77
2022
110,17
2023
113,65
3.
ГУП РХ «Хакресводоканал» (Черногорский филиал)**
(ИНН 1901001202)
с 01.01.2019 по 30.06.2019
17,35
с 01.07.2019 по 31.12.2019
17,88
с 01.01.2020 по 30.06.2020
17,88
с 01.07.2020 по 31.12.2020
19,02
2021
18,59
2022
19,15
2023
19,73
* Без учета НДС.
** для потребителей п. Тепличный.»;
4) таблицы 1, 2, 3 приложения 7 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1.
Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1
Текущий ремонт запорной арматуры и насосных агрегатов комплекса очистных сооружений
I-IV кв. 2020
209,75
-
-
1.2
Текущий ремонт аэротенков, песколовок, отстойников КОС
II-IV кв. 2020
293,87
-
-
1.3
Наладка и испытание РЗА
II-III кв. 2020
97,40
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1
Капитальный ремонт насосных агрегатов и запорной арматуры КОС
II-IV кв. 2020
133,23
-
-
2.2
Капитальный ремонт аэротенков, отстойников и песколовок КОС
II-IV кв. 2020
330,70
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
-
-
-
-
-
Таблица 2.
Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1
Текущий ремонт оборудования и сетей очистных сооружений
I-IV кв. 2018
942,84
-
-
1.2
Очистка иловых карт
III кв. 2018
168,0
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1
Капитальный ремонт оборудования и сетей очистных сооружений
I-IV кв. 2018
924,79
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
-
-
-
-
-
Таблица 3.
«Планируемый и фактический объем водоотведения и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
Период регулирования
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Факт *
План
План
План
План
План
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
13937,63
13137,23
13137,23
13137,23
13137,23
13137,23
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
13937,63
13137,23
13137,23
13137,23
13137,23
13137,23
3
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
13937,63
13137,23
13137,23
13137,23
13137,23
13137,23
3.1
населению
тыс. куб. м
2152,09
2305,69
2305,69
2305,69
2305,69
2305,69
3.2
бюджетным организациям
тыс. куб. м
279,09
235,19
235,19
235,19
235,19
235,19
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
11506,45
10596,30
10596,30
10596,30
10596,30
10596,30
4
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. руб.
129105,44
125333,28
128142,80
132786,78
136888,35
141087,74
4.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. руб.
129105,44
125333,28
128142,80
132786,78
136888,35
141087,74
4.2
Прибыль
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3
Рентабельность
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Итого необходимая валовая выручка
тыс. руб.
129105,44
125333,28
128142,80
132786,78
136888,35
141087,74
* На основании данных, представленных организацией. »;
5) таблицы 1, 2, 3 приложения 8 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1.
Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1
Текущий ремонт запорной арматуры, водоразборных колонок, установленных на сетях водоснабжения и участков сети ВС
II-III кв. 2020
53,56
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1
Капитальный ремонт водоразборных колонок, запорной арматуры и участков сетей водоснабжения
II-III кв. 2020
21,73
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
-
-
-
-
-
Таблица 2.
Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1
Текущий ремонт оборудования системы водоснабжения
I - IV кв. 2018
124,03
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1
Капитальный ремонт оборудования системы водоснабжения
III кв. 2018
19.81
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
-
-
-
-
-
Таблица 3.
Планируемый и фактический объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
Период регулирования
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Факт*
План
План
План
План
План
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
66,34
76,70
73,46
76,70
76,70
76,70
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Получено воды со стороны
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
66,34
66,56
73,46
66,56
66,56
66,56
5
Объем потерь
тыс. куб. м
9,60
8,62
7,42
8,62
8,62
8,62
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
14,47
11,24
11,24
11,24
11,24
11,24
7
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
54,57
66,56
64,56
66,56
66,56
66,56
7.1
- населению
тыс. куб. м
27,09
39,46
38,27
39,46
39,46
39,46
7.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
24,75
9,93
9,633
9,93
9,93
9,93
7.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,20
14,18
13,757
14,18
14,18
14,18
7.4
- для собственных нужд
тыс. куб. м
2,172
2,986
2,896
0,00
0,00
0,00
8
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
5656,99
5125,86
5278,73
5453,16
5633,98
5762,78
8.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
5656,99
5125,86
5278,73
5453,16
5633,98
5762,78
8.2
Прибыль
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.3
Рентабельность
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
5656,99
5125,86
5278,73
5453,16
5633,98
5762,78
* На основании данных, представленных организацией.»;
6) таблицы 1, 2, 3 приложения 9 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1.
Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1
Текущий ремонт запорной арматуры, ВРК, насосного оборудования и резервуаров чистой воды
I-IV кв. 2020
303,46
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1
Капитальный ремонт запорной арматуры, ВРК и насосного оборудования
II-III кв. 2020
618,51
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
Замена мембран хлораторной установки
II кв. 2020
286,50
-
-
Таблица 2.
Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1
Текущий ремонт участков сетей и оборудования системы водоснабжения
I - IV кв. 2018
2278,35
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1
Капитальный ремонт оборудования системы водоснабжения
II, IV кв. 2018
569,97
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
-
-
-
-
-
Таблица 3.
Планируемый и фактический объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
Период регулирования
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Факт *
План
План
План
План
План
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
4710,51
5219,18
5098,28
5219,18
5219,18
5219,18
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
7,14
5,78
5,55
5,78
5,78
5,78
3
Получено воды со стороны
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
4710,51
4419,041
5098,28
4419,041
4419,041
4419,041
5
Объем потерь
тыс. куб. м
864,91
794,359
673,46
794,359
794,359
794,359
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
18,36
15,22
15,22
15,22
15,22
15,22
7
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
3838,46
4419,041
4242,28
4419,041
4419,041
4419,041
7.1
- населению
тыс. куб. м
2166,53
2311,78
2219,31
2311,78
2311,78
2311,78
7.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
226,85
196,53
188,67
196,53
196,53
196,53
7.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
1445,08
1910,73
1834,30
1910,73
1910,73
1910,73
8
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
129317,38
115561,06
119620,00
123844,82
128435,41
133173,77
8.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
129317,38
115561,06
119620,00
123844,82
128435,41
133173,77
8.2
Прибыль
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.3
Рентабельность
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
129317,38
115561,06
119620,00
123844,82
128435,41
133173,77
* На основании данных, представленных организацией.»;
7) таблицы 1, 2, 3 приложения 10 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1.
Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1
Текущий ремонт запорной арматуры и смотровых колодцев на сетях водоотведения
II-III кв. 2020
38,92
-
-
1.2
Наладка и испытания РЗА
III кв. 2020
50,88
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1
Капитальный ремонт насосного оборудования и КР смотровых колодцев сетей ВО
I-III кв. 2020
568,27
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
-
-
-
-
-
Таблица 2.
Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1
Текущий ремонт оборудования системы водоотведения
I - IV кв. 2018
244,06
-
-
1.2
Наладка и испытания РЗА электрооборудования
III кв. 2018
134,88
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1
Капитальный ремонт оборудования системы водоотведения
III кв. 2018
28,87
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
-
-
-
-
-
Таблица 3.
Планируемый и фактический объем водоотведения и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
Период регулирования
2017
2019
2020
2021
2022
2023
Факт *
План
План
План
План
План
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
2759,43
2895,94
2895,94
2895,94
2895,94
2895,94
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
2759,43
2895,94
2895,94
2895,94
2895,94
2895,94
3
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
2759,43
2895,94
2895,94
2895,94
2895,94
2895,94
3.1
населению
тыс. куб. м
2104,19
2225,42
2225,42
2225,42
2225,42
2225,42
3.2
бюджетным организациям
тыс. куб. м
232,179
206,51
206,51
206,51
206,51
206,51
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
423,056
464,01
464,01
464,01
464,01
464,01
4
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. руб.
50440,16
51018,79
53434,29
53847,02
55468,83
57136,84
4.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. руб.
50440,16
51018,79
53434,29
53847,02
55468,83
57136,84
4.2
Прибыль
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3
Рентабельность
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Итого необходимая валовая выручка
тыс. руб.
50440,16
51018,79
53434,29
53847,02
55468,83
57136,84
* На основании данных, представленных организацией.»;
8) таблицы 1, 2, 3 приложения 11 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1.
Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1
Текущий ремонт участков сети водоснабжения, запорной арматуры, установленной на сетях и ТР смотровых колодцев
II-III кв. 2020
156,52
-
-
1.2
Текущий ремонт электрооборудования
II кв. 2020
12,66
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1
Капитальный ремонт участков сети водоотведения и смотровых колодцев
II-III кв. 2020
102,48
-
-
2.2
Капитальный ремонт насосных агрегатов и запорной арматуры н/ст.
II кв. 2020
21,83
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
-
-
-
-
-
Таблица 2.
Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1
Текущий ремонт оборудования водоснабжения
II, III кв.2018
137,23
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1
-
-
-
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
-
-
-
-
-
Таблица 3.
Планируемый и фактический объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
Период регулирования
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Факт*
План
План
План
План
План
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
95,20
113,97
113,97
113,97
113,97
113,97
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
95,20
2,52
2,52
2,52
2,52
2,52
3
Получено воды со стороны
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
95,20
91,68
91,68
91,68
91,68
91,68
5
Объем потерь
тыс. куб. м
10,03
15,12
15,12
15,12
15,12
15,12
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
10,54
15,12
15,12
15,12
15,12
15,12
7
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
82,599
91,68
91,68
91,68
91,68
91,68
7.1
- населению
тыс. куб. м
35,38
36,87
36,87
36,87
36,87
36,87
7.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
14,63
15,26
15,26
15,26
15,26
15,26
7.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
32,59
39,561
39,561
39,561
39,561
39,561
8
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
8321,56
7147,75
7474,12
7613,97
7872,83
8139,07
8.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
8321,56
7147,75
7474,12
7613,97
7872,83
8139,07
8.2
Прибыль
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.3
Рентабельность
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
8321,56
7147,75
7474,12
7613,97
7872,83
8139,07
* На основании данных, представленных организацией.»;
8) таблицы 1, 2, 3 приложения 12 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1.
Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1
Текущий ремонт запорной арматуры, участков сети и смотровых колодцев системы водоотведения
II-III кв. 2020
75,59
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1
Капитальный ремонт насосного оборудования, запорной арматуры
II-III кв. 2020
73,33
-
-
2.2
Капитальный ремонт смотровых колодцев
II-III кв. 2020
65,01
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
-
-
-
-
-
Таблица 2.
Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1
Текущий ремонт оборудования системы водоотведения
II, IV кв. 2018
55,81
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1
-
-
-
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
-
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
-
-
-
-
-
Таблица 3.
Планируемый и фактический объем водоотведения и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
Период регулирования
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Факт *
План
План
План
План
План
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
91,24
89,13
89,13
89,13
89,13
89,13
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
91,24
89,13
89,13
89,13
89,13
89,13
3
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
91,24
89,13
89,13
89,13
89,13
89,13
3.1
населению
тыс. куб. м
55,50
55,45
55,45
55,45
55,45
55,45
3.2
бюджетным организациям
тыс. куб. м
34,02
30,56
30,56
30,56
30,56
30,56
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
1,72
3,12
3,12
3,12
3,12
3,12
4
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. руб.
11936,58
8975,84
9391,24
9516,61
9819,44
10129,93
4.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. руб.
11936,58
8975,84
9391,24
9516,61
9819,44
10129,93
4.2
Прибыль
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3
Рентабельность
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4
Итого необходимая валовая выручка
тыс. руб.
11936,58
8975,84
9391,24
9516,61
9819,44
10129,93
* На основании данных, представленных организацией.».
Председатель Государственного комитета
энергетики и тарифного регулирования
Республики Хакасия
М. Данданян
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 06.02.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 050.040.070 Водоснабжение, 050.040.090 Тарифы и льготы по оплате коммунальных услуг |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: