Основная информация

Дата опубликования: 26 ноября 2019г.
Номер документа: RU19000201900993
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Республика Хакасия
Принявший орган: Государственный комитет энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Приказы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

ПРИКАЗ

от 26.11.2019 № 78-В

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ ОТ 17.12.2018 № 87-В «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) И ВОДООТВЕДЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ГУП РХ «ХАКРЕСВОДОКАНАЛ», ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ, НА 2019-2023 ГОДЫ»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Республики Хакасия от 23.04.2019 №175 «Об утверждении Положения о Государственном комитете энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия» и на основании решения Правления Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия (протокол заседания Правления от 26.11.2019 № 78),

приказываю:

Внести в приказ Министерства экономического развития Республики Хакасия от 17.12.2018 № 87-в «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение и утверждении производственных программ для ГУП РХ «Хакресводоканал», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2019-2023 годы» (Официальный интернет - портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 25.12.2018, № 1901201812250003) следующие изменения:

1) таблицу приложения 4 изложить в следующей редакции:

«Тарифы на водоотведение *



Наименование регулируемой организации

Год

Размер тарифа, руб./м3

1.

ГУП РХ «Хакресводоканал»

(Усть-Абаканский филиал)

(ИНН 1901001202)

с 01.01.2019 по 30.06.2019

9,41

с 01.07.2019 по 31.12.2019

9,67

с 01.01.2020 по 30.06.2020

9,67

с 01.07.2020 по 31.12.2020

9,84

2021

10,52

2022

10,84

2023

11,17

2.

ГУП РХ «Хакресводоканал»

(Усть-Абаканский филиал)

(ИНН 1901001202)**

с 01.01.2019 по 30.06.2019

9,41

с 01.07.2019 по 31.12.2019

9,67

с 01.01.2020 по 30.06.2020

9,67

с 01.07.2020 по 31.12.2020

9,84

2021

10,52

2022

10,84

2023

11,17

* Без учета НДС.

** для потребителей п. Расцвет.»;

2) таблицу приложения 5 изложить в следующей редакции:

«Тарифы на питьевую воду *



п/п

Наименование регулируемой организации

Год

Размер тарифа, руб./м3

1.

ГУП РХ «Хакресводоканал» (Абазинский филиал)

(ИНН 1901001202)

с 01.01.2019 по 30.06.2019

73,86

с 01.07.2019 по 31.12.2019

80,17

с 01.01.2020 по 30.06.2020

80,17

с 01.07.2020 по 31.12.2020

83,36

2021

81,93

2022

84,65

2023

86,59

* Без учета НДС.»;

3) таблицы приложения 6 изложить в следующей редакции:

«Тарифы на питьевую воду *



п/п

Наименование регулируемой организации

Год

Размер тарифа, руб./м3

1.

ГУП РХ «Хакресводоканал» (Черногорский филиал)

(ИНН 1901001202)

с 01.01.2019 по 30.06.2019

24,73

с 01.07.2019 по 31.12.2019

27,57

с 01.01.2020 по 30.06.2020

27,57

с 01.07.2020 по 31.12.2020

28,82

2021

28,03

2022

29,06

2023

30,14

2.

ГУП РХ «Хакресводоканал» (обособленное подразделение в р.п. Пригорск)

(ИНН 1901001202)

с 01.01.2019 по 30.06.2019

77,00

с 01.07.2019 по 31.12.2019

78,92

с 01.01.2020 по 30.06.2020

78,92

с 01.07.2020 по 31.12.2020

84,12

2021

83,05

2022

85,87

2023

88,77

3.

ГУП РХ «Хакресводоканал» (Черногорский филиал)**

(ИНН 1901001202)

с 01.01.2019 по 30.06.2019

24,73

с 01.07.2019 по 31.12.2019

27,57

с 01.01.2020 по 30.06.2020

27,57

с 01.07.2020 по 31.12.2020

28,82

2021

28,03

2022

29,06

2023

30,14

* Без учета НДС.

** для потребителей п. Расцвет и п. Тепличный.

Тарифы на водоотведение *



п/п

Наименование регулируемой организации

Год

Размер тарифа, руб./м3

1.

ГУП РХ «Хакресводоканал» (Черногорский филиал)

(ИНН 1901001202)

с 01.01.2019 по 30.06.2019

17,35

с 01.07.2019 по 31.12.2019

17,88

с 01.01.2020 по 30.06.2020

17,88

с 01.07.2020 по 31.12.2020

19,02

2021

18,59

2022

19,15

2023

19,73

2.

ГУП РХ «Хакресводоканал» (обособленное подразделение в

р.п. Пригорск)

(ИНН 1901001202)

с 01.01.2019 по 30.06.2019

99,31

с 01.07.2019 по 31.12.2019

102,09

с 01.01.2020 по 30.06.2020

102,09

с 01.07.2020 по 31.12.2020

108,63

2021

106,77

2022

110,17

2023

113,65

3.

ГУП РХ «Хакресводоканал» (Черногорский филиал)**

(ИНН 1901001202)

с 01.01.2019 по 30.06.2019

17,35

с 01.07.2019 по 31.12.2019

17,88

с 01.01.2020 по 30.06.2020

17,88

с 01.07.2020 по 31.12.2020

19,02

2021

18,59

2022

19,15

2023

19,73

* Без учета НДС.

** для потребителей п. Тепличный.»;

4) таблицы 1, 2, 3 приложения 7 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1.

Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятий, год, квартал

Финансовые потребности

на реализацию мероприятий, тыс. руб.

Ожидаемый эффект (экономия)

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

1

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения

1.1

Текущий ремонт запорной арматуры и насосных агрегатов комплекса очистных сооружений

I-IV кв. 2020

209,75

-

-

1.2

Текущий ремонт аэротенков, песколовок, отстойников КОС

II-IV кв. 2020

293,87

-

-

1.3

Наладка и испытание РЗА

II-III кв. 2020

97,40

-

-

2

Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод

2.1

Капитальный ремонт насосных агрегатов и запорной арматуры КОС

II-IV кв. 2020

133,23

-

-

2.2

Капитальный ремонт аэротенков, отстойников и песколовок КОС

II-IV кв. 2020

330,70

-

-

3

Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке

3.1

-

-

-

-

-

4

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

4.1

-

-

-

-

-

Таблица 2.

Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятий, год, квартал

Финансовые потребности

на реализацию мероприятий, тыс. руб.

Эффект (экономия)

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

1

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения

1.1

Текущий ремонт оборудования и сетей очистных сооружений

I-IV кв. 2018

942,84

-

-

1.2

Очистка иловых карт

III кв. 2018

168,0

-

-

2

Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод

2.1

Капитальный ремонт оборудования и сетей очистных сооружений

I-IV кв. 2018

924,79

-

-

3

Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке

3.1

-

-

-

-

-

4

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

4.1

-

-

-

-

-

Таблица 3.

«Планируемый и фактический объем водоотведения и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Величина изм. показателей

Период регулирования

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Факт *

План

План

План

План

План

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Объем отведенных стоков

тыс. куб. м

13937,63

13137,23

13137,23

13137,23

13137,23

13137,23

2

Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения

тыс. куб. м

13937,63

13137,23

13137,23

13137,23

13137,23

13137,23

3

Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м

13937,63

13137,23

13137,23

13137,23

13137,23

13137,23

3.1

населению

тыс. куб. м

2152,09

2305,69

2305,69

2305,69

2305,69

2305,69

3.2

бюджетным организациям

тыс. куб. м

279,09

235,19

235,19

235,19

235,19

235,19

3.3

прочим потребителям

тыс. куб. м

11506,45

10596,30

10596,30

10596,30

10596,30

10596,30

4

Финансовые потребности, в том числе:

тыс. руб.

129105,44

125333,28

128142,80

132786,78

136888,35

141087,74

4.1

Затраты, относимые на себестоимость

тыс. руб.

129105,44

125333,28

128142,80

132786,78

136888,35

141087,74

4.2

Прибыль

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3

Рентабельность

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Итого необходимая валовая выручка

тыс. руб.

129105,44

125333,28

128142,80

132786,78

136888,35

141087,74

* На основании данных, представленных организацией. »;

5) таблицы 1, 2, 3 приложения 8 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1.

Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятий, год, квартал

Финансовые потребности

на реализацию мероприятий, тыс. руб.

Ожидаемый эффект (экономия)

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

1

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения

1.1

Текущий ремонт запорной арматуры, водоразборных колонок, установленных на сетях водоснабжения и участков сети ВС

II-III кв. 2020

53,56

-

-

2

Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды

2.1

Капитальный ремонт водоразборных колонок, запорной арматуры и участков сетей водоснабжения

II-III кв. 2020

21,73

-

-

3

Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке

3.1

-

-

-

-

-

4

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

4.1

-

-

-

-

-

Таблица 2.

Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятий, год, квартал

Финансовые потребности

на реализацию мероприятий, тыс. руб.

Эффект (экономия)

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

1

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения

1.1

Текущий ремонт оборудования системы водоснабжения

I - IV кв. 2018

124,03

-

-

2

Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды

2.1

Капитальный ремонт оборудования системы водоснабжения

III кв. 2018

19.81

-

-

3

Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке

3.1

-

-

-

-

-

4

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

4.1

-

-

-

-

-

Таблица 3.

Планируемый и фактический объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Величина изм. показателей

Период регулирования

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Факт*

План

План

План

План

План

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Объем выработки воды

тыс. куб. м

66,34

76,70

73,46

76,70

76,70

76,70

2

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Получено воды со стороны

тыс. куб. м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

66,34

66,56

73,46

66,56

66,56

66,56

5

Объем потерь

тыс. куб. м

9,60

8,62

7,42

8,62

8,62

8,62

6

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

14,47

11,24

11,24

11,24

11,24

11,24

7

Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м

54,57

66,56

64,56

66,56

66,56

66,56

7.1

- населению

тыс. куб. м

27,09

39,46

38,27

39,46

39,46

39,46

7.2

- бюджетным организациям

тыс. куб. м

24,75

9,93

9,633

9,93

9,93

9,93

7.3

- прочим потребителям

тыс. куб. м

0,20

14,18

13,757

14,18

14,18

14,18

7.4

- для собственных нужд

тыс. куб. м

2,172

2,986

2,896

0,00

0,00

0,00

8

Финансовые потребности, в том числе:

тыс. рублей

5656,99

5125,86

5278,73

5453,16

5633,98

5762,78

8.1

Затраты, относимые на себестоимость

тыс. рублей

5656,99

5125,86

5278,73

5453,16

5633,98

5762,78

8.2

Прибыль

тыс. рублей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.3

Рентабельность

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.

Итого необходимая валовая выручка

тыс. рублей

5656,99

5125,86

5278,73

5453,16

5633,98

5762,78

* На основании данных, представленных организацией.»;

6) таблицы 1, 2, 3 приложения 9 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1.

Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятий, год, квартал

Финансовые потребности

на реализацию мероприятий, тыс. руб.

Ожидаемый эффект (экономия)

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

1

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения

1.1

Текущий ремонт запорной арматуры, ВРК, насосного оборудования и резервуаров чистой воды

I-IV кв. 2020

303,46

-

-

2

Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды

2.1

Капитальный ремонт запорной арматуры, ВРК и насосного оборудования

II-III кв. 2020

618,51

-

-

3

Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке

3.1

-

-

-

-

-

4

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

4.1

Замена мембран хлораторной установки

II кв. 2020

286,50

-

-

Таблица 2.

Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятий, год, квартал

Финансовые потребности

на реализацию мероприятий, тыс. руб.

Эффект (экономия)

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

1

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения

1.1

Текущий ремонт участков сетей и оборудования системы водоснабжения

I - IV кв. 2018

2278,35

-

-

2

Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды

2.1

Капитальный ремонт оборудования системы водоснабжения

II, IV кв. 2018

569,97

-

-

3

Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке

3.1

-

-

-

-

-

4

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

4.1

-

-

-

-

-

Таблица 3.

Планируемый и фактический объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Величина изм. показателей

Период регулирования

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Факт *

План

План

План

План

План

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Объем выработки воды

тыс. куб. м

4710,51

5219,18

5098,28

5219,18

5219,18

5219,18

2

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м

7,14

5,78

5,55

5,78

5,78

5,78

3

Получено воды со стороны

тыс. куб. м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

4710,51

4419,041

5098,28

4419,041

4419,041

4419,041

5

Объем потерь

тыс. куб. м

864,91

794,359

673,46

794,359

794,359

794,359

6

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

18,36

15,22

15,22

15,22

15,22

15,22

7

Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м

3838,46

4419,041

4242,28

4419,041

4419,041

4419,041

7.1

- населению

тыс. куб. м

2166,53

2311,78

2219,31

2311,78

2311,78

2311,78

7.2

- бюджетным организациям

тыс. куб. м

226,85

196,53

188,67

196,53

196,53

196,53

7.3

- прочим потребителям

тыс. куб. м

1445,08

1910,73

1834,30

1910,73

1910,73

1910,73

8

Финансовые потребности, в том числе:

тыс. рублей

129317,38

115561,06

119620,00

123844,82

128435,41

133173,77

8.1

Затраты, относимые на себестоимость

тыс. рублей

129317,38

115561,06

119620,00

123844,82

128435,41

133173,77

8.2

Прибыль

тыс. рублей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.3

Рентабельность

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.

Итого необходимая валовая выручка

тыс. рублей

129317,38

115561,06

119620,00

123844,82

128435,41

133173,77

* На основании данных, представленных организацией.»;

7) таблицы 1, 2, 3 приложения 10 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1.

Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятий, год, квартал

Финансовые потребности

на реализацию мероприятий, тыс. руб.

Ожидаемый эффект (экономия)

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

1

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения

1.1

Текущий ремонт запорной арматуры и смотровых колодцев на сетях водоотведения

II-III кв. 2020

38,92

-

-

1.2

Наладка и испытания РЗА

III кв. 2020

50,88

-

-

2

Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод

2.1

Капитальный ремонт насосного оборудования и КР смотровых колодцев сетей ВО

I-III кв. 2020

568,27

-

-

3

Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке

3.1

-

-

-

-

-

4

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

4.1

-

-

-

-

-

Таблица 2.

Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятий, год, квартал

Финансовые потребности

на реализацию мероприятий, тыс. руб.

Эффект (экономия)

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

1

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения

1.1

Текущий ремонт оборудования системы водоотведения

I - IV кв. 2018

244,06

-

-

1.2

Наладка и испытания РЗА электрооборудования

III кв. 2018

134,88

-

-

2

Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод

2.1

Капитальный ремонт оборудования системы водоотведения

III кв. 2018

28,87

-

-

3

Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке

3.1

-

-

-

-

-

4

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

4.1

-

-

-

-

-

Таблица 3.

Планируемый и фактический объем водоотведения и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Величина изм. показателей

Период регулирования

2017

2019

2020

2021

2022

2023

Факт *

План

План

План

План

План

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Объем отведенных стоков

тыс. куб. м

2759,43

2895,94

2895,94

2895,94

2895,94

2895,94

2

Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения

тыс. куб. м

2759,43

2895,94

2895,94

2895,94

2895,94

2895,94

3

Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м

2759,43

2895,94

2895,94

2895,94

2895,94

2895,94

3.1

населению

тыс. куб. м

2104,19

2225,42

2225,42

2225,42

2225,42

2225,42

3.2

бюджетным организациям

тыс. куб. м

232,179

206,51

206,51

206,51

206,51

206,51

3.3

прочим потребителям

тыс. куб. м

423,056

464,01

464,01

464,01

464,01

464,01

4

Финансовые потребности, в том числе:

тыс. руб.

50440,16

51018,79

53434,29

53847,02

55468,83

57136,84

4.1

Затраты, относимые на себестоимость

тыс. руб.

50440,16

51018,79

53434,29

53847,02

55468,83

57136,84

4.2

Прибыль

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3

Рентабельность

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Итого необходимая валовая выручка

тыс. руб.

50440,16

51018,79

53434,29

53847,02

55468,83

57136,84

* На основании данных, представленных организацией.»;

8) таблицы 1, 2, 3 приложения 11 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1.

Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятий, год, квартал

Финансовые потребности

на реализацию мероприятий, тыс. руб.

Ожидаемый эффект (экономия)

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

1

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения

1.1

Текущий ремонт участков сети водоснабжения, запорной арматуры, установленной на сетях и ТР смотровых колодцев

II-III кв. 2020

156,52

-

-

1.2

Текущий ремонт электрооборудования

II кв. 2020

12,66

-

-

2

Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды

2.1

Капитальный ремонт участков сети водоотведения и смотровых колодцев

II-III кв. 2020

102,48

-

-

2.2

Капитальный ремонт насосных агрегатов и запорной арматуры н/ст.

II кв. 2020

21,83

-

-

3

Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке

3.1

-

-

-

-

-

4

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

4.1

-

-

-

-

-

Таблица 2.

Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятий, год, квартал

Финансовые потребности

на реализацию мероприятий, тыс. руб.

Эффект (экономия)

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

1

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения

1.1

Текущий ремонт оборудования водоснабжения

II, III кв.2018

137,23

-

-

2

Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды

2.1

-

-

-

-

-

3

Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке

3.1

-

-

-

-

-

4

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

4.1

-

-

-

-

-

Таблица 3.

Планируемый и фактический объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Величина изм. показателей

Период регулирования

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Факт*

План

План

План

План

План

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Объем выработки воды

тыс. куб. м

95,20

113,97

113,97

113,97

113,97

113,97

2

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м

95,20

2,52

2,52

2,52

2,52

2,52

3

Получено воды со стороны

тыс. куб. м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

95,20

91,68

91,68

91,68

91,68

91,68

5

Объем потерь

тыс. куб. м

10,03

15,12

15,12

15,12

15,12

15,12

6

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

10,54

15,12

15,12

15,12

15,12

15,12

7

Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м

82,599

91,68

91,68

91,68

91,68

91,68

7.1

- населению

тыс. куб. м

35,38

36,87

36,87

36,87

36,87

36,87

7.2

- бюджетным организациям

тыс. куб. м

14,63

15,26

15,26

15,26

15,26

15,26

7.3

- прочим потребителям

тыс. куб. м

32,59

39,561

39,561

39,561

39,561

39,561

8

Финансовые потребности, в том числе:

тыс. рублей

8321,56

7147,75

7474,12

7613,97

7872,83

8139,07

8.1

Затраты, относимые на себестоимость

тыс. рублей

8321,56

7147,75

7474,12

7613,97

7872,83

8139,07

8.2

Прибыль

тыс. рублей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.3

Рентабельность

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.

Итого необходимая валовая выручка

тыс. рублей

8321,56

7147,75

7474,12

7613,97

7872,83

8139,07

* На основании данных, представленных организацией.»;

8) таблицы 1, 2, 3 приложения 12 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1.

Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятий, год, квартал

Финансовые потребности

на реализацию мероприятий, тыс. руб.

Ожидаемый эффект (экономия)

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

1

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения

1.1

Текущий ремонт запорной арматуры, участков сети и смотровых колодцев системы водоотведения

II-III кв. 2020

75,59

-

-

2

Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод

2.1

Капитальный ремонт насосного оборудования, запорной арматуры

II-III кв. 2020

73,33

-

-

2.2

Капитальный ремонт смотровых колодцев

II-III кв. 2020

65,01

-

-

3

Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке

3.1

-

-

-

-

-

4

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

4.1

-

-

-

-

-

Таблица 2.

Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятий, год, квартал

Финансовые потребности

на реализацию мероприятий, тыс. руб.

Эффект (экономия)

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

1

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения

1.1

Текущий ремонт оборудования системы водоотведения

II, IV кв. 2018

55,81

-

-

2

Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод

2.1

-

-

-

-

-

3

Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке

3.1

-

-

-

-

-

4

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

4.1

-

-

-

-

-

Таблица 3.

Планируемый и фактический объем водоотведения и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Величина изм. показателей

Период регулирования

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Факт *

План

План

План

План

План

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Объем отведенных стоков

тыс. куб. м

91,24

89,13

89,13

89,13

89,13

89,13

2

Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения

тыс. куб. м

91,24

89,13

89,13

89,13

89,13

89,13

3

Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м

91,24

89,13

89,13

89,13

89,13

89,13

3.1

населению

тыс. куб. м

55,50

55,45

55,45

55,45

55,45

55,45

3.2

бюджетным организациям

тыс. куб. м

34,02

30,56

30,56

30,56

30,56

30,56

3.3

прочим потребителям

тыс. куб. м

1,72

3,12

3,12

3,12

3,12

3,12

4

Финансовые потребности, в том числе:

тыс. руб.

11936,58

8975,84

9391,24

9516,61

9819,44

10129,93

4.1

Затраты, относимые на себестоимость

тыс. руб.

11936,58

8975,84

9391,24

9516,61

9819,44

10129,93

4.2

Прибыль

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3

Рентабельность

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4

Итого необходимая валовая выручка

тыс. руб.

11936,58

8975,84

9391,24

9516,61

9819,44

10129,93

* На основании данных, представленных организацией.».

Председатель Государственного комитета

энергетики и тарифного регулирования

Республики Хакасия

М. Данданян

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 06.02.2020
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 050.040.070 Водоснабжение, 050.040.090 Тарифы и льготы по оплате коммунальных услуг

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать