Основная информация
Дата опубликования: | 27 ноября 2015г. |
Номер документа: | RU23000201501376 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Краснодарский край |
Принявший орган: | Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
Приказ
от 27 ноября 2015 г. № 77/2015-окк
Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", на основании решения правления региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края приказываю:
1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение на период действия с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно с календарной разбивкой в соответствии с приложением № 1.
2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов с использованием метода индексации, в соответствии с приложением № 2.
3. Утвердить производственные программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения со сроком реализации с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года в соответствии с приложениями №№ 3 - 10.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.
Руководитель
С.Н.Милованов
Приложение № 1
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 77/2015-окк
ТАРИФЫ
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
№ п/п
Наименование организации
на питьевую воду
на водоотведение
тариф (руб./куб. м) <**>
тариф для населения (руб./куб. м) <***>
тариф (руб./куб. м) <**>
тариф для населения (руб./куб. м) <**>
1
ОАО "Агрообъединение "Кубань", Усть-Лабинский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
10,37
12,24
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
10,37
12,24
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
10,37
12,24
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
11,50
13,57
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
11,50
13,57
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
12,82
15,13
-
-
2
ОАО "Сахарный завод "Свобода", Усть-Лабинский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
4,54
5,36
10,55
12,45
с 01.07.2016 по 31.12.2016
4,72
5,57
10,87
12,83
с 01.01.2017 по 30.06.2017
4,72
5,57
10,87
12,83
с 01.07.2017 по 31.12.2017
5,15
6,08
11,71
13,82
с 01.01.2018 по 30.06.2018
5,15
6,08
11,71
13,82
с 01.07.2018 по 31.12.2018
5,62
6,63
12,65
14,93
3
МБУ "Старт" <*>, Усть-Лабинский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
22,37
22,37
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
22,95
22,95
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
22,95
22,95
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
24,55
24,55
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
24,55
24,55
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
26,24
26,24
-
-
4
МБУ "Парк" <*>, Усть-Лабинский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
17,76
17,76
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
18,48
18,48
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
18,48
18,48
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
21,45
21,45
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
21,45
21,45
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
24,91
24,91
-
-
5
МБУ "Рассвет", Усть-Лабинский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
17,03
20,10
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
17,58
20,74
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
17,58
20,74
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
18,59
21,94
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
18,59
21,94
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
19,83
23,40
-
-
6
ФКУ Исправительная колония № 2 УФСИН России по Краснодарскому краю, Усть-Лабинский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
6,08
7,17
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
6,33
7,47
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
6,33
7,47
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
6,84
8,07
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
6,84
8,07
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
7,45
8,79
-
-
7
ФКУ Исправительная колония № 3 УФСИН России по Краснодарскому краю, Усть-Лабинский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
10,01
11,81
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
10,42
12,30
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
10,42
12,30
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
11,44
13,50
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
11,44
13,50
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
12,51
14,76
-
-
--------------------------------
Примечание:
<*> организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
<**> тарифы для организаций, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, указаны без учета НДС.
<***> тарифы для населения для организаций, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, указаны с учетом НДС.
Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса
Н.С.Строева
Приложение № 2
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 77/2015-окк
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ,
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование организации
Вид услуги
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/куб. м
1
ОАО "Агрообъединение "Кубань", Усть-Лабинский район
холодное водоснабжение
2016
1944,36
-
36,90
0,5906
2017
-
1
36,90
0,5906
2018
-
1
36,90
0,5906
2
ОАО "Сахарный завод "Свобода", Усть-Лабинский район
холодное водоснабжение
2016
1158,21
-
-
0,9500
2017
-
1
-
0,9500
2018
-
1
-
0,9500
водоотведение
2016
248,15
-
-
0,5612
2017
-
1
-
0,5612
2018
-
1
-
0,5612
3
МБУ "Старт" <*>, Усть-Лабинский район
холодное водоснабжение
2016
1720,75
-
29,64
0,5660
2017
-
1
29,64
0,5660
2018
-
1
29,64
0,5660
4
МБУ "Парк" <*>, Усть-Лабинский район
холодное водоснабжение
2016
1695,41
-
26,48
0,6510
2017
-
1
26,48
0,6510
2018
-
1
26,48
0,6510
5
МБУ "Рассвет", Усть-Лабинский район
холодное водоснабжение
2016
1689,83
-
29,81
0,4490
2017
-
1
29,81
0,4490
2018
-
1
29,81
0,4490
6
ФКУ Исправительная колония № 2 УФСИН России по Краснодарскому краю, Усть-Лабинский район
холодное водоснабжение
2016
477,81
-
-
0,7100
2017
-
1
-
0,7100
2018
-
1
-
0,7100
7
ФКУ Исправительная колония № 3 УФСИН России по Краснодарскому краю, Усть-Лабинский район
холодное водоснабжение
2016
104,99
-
-
0,4749
2017
-
1
-
0,4749
2018
-
1
-
0,4749
--------------------------------
Примечание:
<*> организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса
Н.С.Строева
Приложение № 3
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 77/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт производственной программы
ОАО "Агрообъединение "Кубань"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Мира ул., 116, г. Усть-Лабинск, Краснодарский край, 352330
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 1 января 2016 по 31 декабря 2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
1791,02
1791,02
1791,02
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
1791,02
1791,02
1791,02
2
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
660,89
660,89
660,89
3
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
36,90
36,90
36,90
4
Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды
тыс. м3
622,30
622,30
622,30
5
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
507,83
507,83
507,83
5.1.1
По приборам учета
тыс. м3
176,91
176,91
176,91
5.1.2
По нормативам потребления
тыс. м3
330,92
330,92
330,92
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
507,83
507,83
507,83
6.1
Населению
тыс. м3
499,13
499,13
499,13
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
6,50
6,50
6,50
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
2,20
2,20
2,20
7
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям
тыс. м3
507,83
507,83
507,83
7.1
Усть-Лабинское городское поселение Усть-Лабинский район
тыс. м3
507,83
507,83
507,83
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
36,9
36,9
36,9
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,5906
0,5906
0,5906
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
В связи с непредставлением ОАО "Агрообъединение "Кубань" заявления и документов к нему для установления тарифов на регулируемый период 2016 - 2018 годов РЭК - департаментом в отношении указанной организации открыто дело по инициативе регулирующего органа. Отчет организации об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за 2014 год в распоряжении РЭК - департамента отсутствует.
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
- на 2016 год - 5267,44 тыс. руб.;
- на 2017 год - 5555,32 тыс. руб.;
- на 2018 год - 6176,79 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 4
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 77/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт производственной программы
ЗАО "Сахарный завод "Свобода"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Монтажная ул., 1, г. Усть-Лабинск, Краснодарский край, 352330
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 1 января 2016 года по 31 января 2018 года
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
1557,30
1557,30
1557,30
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
1557,30
1557,30
1557,30
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
1557,30
1557,30
1557,30
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
1557,30
1557,30
1557,30
3
Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды
тыс. м3
800,0
800,0
800,0
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
757,30
757,30
757,30
4.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
757,30
757,30
757,30
5
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
757,30
757,30
757,30
5.1
Населению
тыс. м3
3,00
3,00
3,00
5.2
Прочим потребителям
тыс. м3
754,30
754,30
754,30
6
Темп изменения потребления воды
%
107,71
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
143,25
01.01.2016
31.12.2016
2017 год
2
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
152,31
01.01.2017
31.12.2017
2018 год
3
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
159,53
01.01.2018
31.12.2017
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт ч/куб. м <*>
0,9500
0,9500
0,9500
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. м3
1540
1301
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
1540
1301
2
Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам
тыс. м3
0
4
2.1
ОАО "Водопровод"
тыс. м3
0
4
3
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
1540
1305
4
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. м3
797
543
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
743
462
5.1
население
тыс. м3
3
4
5.2
прочие потребители
тыс. м3
740
458
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
- на 2016 год - 3508,11 тыс. руб.;
- на 2017 год - 3738,48 тыс. руб.;
- на 2018 год - 4075,85 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 5
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 77/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт производственной программы
ЗАО "Сахарный завод "Свобода"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Монтажная ул., 1, г. Усть-Лабинск, Краснодарский край, 352330
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
60,83
60,83
60,83
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
60,83
60,83
60,83
3
Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов
тыс. м3
31,55
31,55
31,55
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
29,28
29,28
29,28
4.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
29,28
29,28
29,28
4.1.1
В пределах норматива по объему
тыс. м3
29,28
29,28
29,28
4.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
29,28
29,28
29,28
4.2.1
От собственных абонентов
тыс. м3
29,28
29,29
29,29
4.2.1.1
Население
тыс. м3
12,71
12,71
12,71
4.2.1.2
Прочие потребители
тыс. м3
16,57
16,58
16,58
5
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
120,53
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Материалы по ликвидации аварий и иных технологических повреждений
27,4
01.01.2016
31.12.2016
2017 год
2
Материалы по ликвидации аварий и иных технологических повреждений
29,13
01.01.2017
31.12.2017
2018 год
3
Материалы по ликвидации аварий и иных технологических повреждений
30,51
01.01.2018
31.12.2018
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>
0,5612
0,5612
0,5612
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
68,71
58,78
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
68,71
58,78
3
Объем стоков, отведенных от собственных производственных и административных объектов
тыс. м3
39,18
34,48
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
29,53
24,3
4.1
населению
тыс. м3
19,59
14,12
4.2
прочим потребителям
тыс. м3
9,94
10,18
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
- на 2016 год - 313,56 тыс. руб.;
- на 2017 год - 330,48 тыс. руб.;
- на 2018 год - 356,60 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 6
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 77/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт производственной программы
МБУ "Старт"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Красная ул., 11, пос. Вимовец, Усть-Лабинский район, Краснодарский край, 352311
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 1 января 2016 по 31 декабря 2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
153,77
153,77
153,77
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
153,77
153,77
153,77
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
153,77
153,77
153,77
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
153,77
153,77
153,77
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
45,58
45,58
45,58
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
29,64
29,64
29,64
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
108,19
108,19
108,19
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
108,19
108,19
108,19
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
108,19
108,19
108,19
6.1
Населению
тыс. м3
104,19
104,19
104,19
6.2
Прочим потребителям
тыс. м3
4
4
4
7
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям
тыс. м3
108,19
108,19
108,19
7.1
Вимовское сельское поселение Усть-Лабинский район
тыс. м3
108,19
108,19
108,19
8
Темп изменения потребления воды
%
100
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт водопроводной сети протяженностью 200 м, диаметром 110 мм по ул. Комсомольской пос. Южный
94,8
01.01.2016
31.12.2016
2017 год
2
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
100,8
01.01.2017
31.12.2017
2018 год
3
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
105,58
01.01.2018
31.12.2018
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
29,64
29,64
29,64
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,5660
0,5660
0,5660
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем воды, полученный со стороны
тыс. м3
153,00
153,00
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
153,00
153,00
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
45,34
45,35
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
тыс. м3
29,63
29,64
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
107,66
107,65
5.1
население
тыс. м3
101,66
103,06
5.2
прочие потребители
тыс. м3
6,00
4,6
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
- на 2016 год - 2451,33 тыс. руб.;
- на 2017 год - 2569,28 тыс. руб.;
- на 2018 год - 2747,72 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 7
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 77/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт производственной программы
МБУ "Парк" Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Красная ул., 64 а, хут. Безлесный, Усть-Лабинский район, Краснодарский край, 352313
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
182,50
182,50
182,50
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
182,50
182,50
182,50
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
182,50
182,50
182,50
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
182,50
182,50
182,50
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
48,33
48,33
48,33
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
26,48
26,48
26,48
5
Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды
тыс. м3
4,19
4,19
4,19
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
129,98
129,98
129,98
6.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
129,98
129,98
129,98
7
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
129,98
129,98
129,98
7.1
Населению
тыс. м3
100,8
100,8
100,8
7.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
0,93
0,93
0,93
7.3
Прочим потребителям
тыс. м3
28,25
28,25
28,25
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
26,48
26,48
26,48
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,6510
0,6510
0,6510
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
В связи с тем, что производственная программа МБУ "Парк" на 2014 год уполномоченным органом не утверждалась, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен.
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
- на 2016 год - 2355,28 тыс. руб.;
- на 2017 год - 2595,05 тыс. руб.;
- на 2018 год - 3013,24 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 8
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 77/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт производственной программы
МБУ "Рассвет"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Калинина ул., 12, ст-ца Новолабинская, Усть-Лабинский район, Краснодарский край, 352302
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
267,95
267,95
267,95
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
267,95
267,95
267,95
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
267,95
267,95
267,95
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
267,95
267,95
267,95
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
79,87
79,87
79,87
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
29,81
29,81
29,81
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
188,08
188,08
188,08
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
188,08
188,08
188,08
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
188,08
188,08
188,08
6.1
Населению
тыс. м3
145,94
145,94
145,94
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
6,75
6,75
6,75
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
35,39
35,39
35,39
7
Темп изменения потребления воды
%
118,46
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
108,21
01.01.2016
31.12.2016
2
Замена насоса ЭЦВ 6-16-110 на водозаборе № 79199 по ул. Красной
22,2
15.05.2016
30.06.2016
3
Замена кабеля ВПП-6 в количестве 300 м для насоса ЭЦВ 6-16-110 на водозаборе № 79199
14,1
15.05.2016
30.06.2016
4
Итого
144,51
2017 год
5
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
62,66
01.01.2017
31.12.2017
6
Замена 4 задвижек диаметром 80 мм по ул. Кирова, ул. Тимирязева.
Замена 4 задвижек диаметром 100 мм по ул. Школьной, ул. Мира.
Замена 3 задвижек диаметром 150 мм по ул. Свердлова, ул. Красная.
Замена 4 задвижек диаметром 200 мм ул. Базарной, ул. Красноармейской
68,2
15.01.2017
30.12.2017
7
Замена глубинного насоса ЭЦВ 6-16-110 на водозаборе № 53842 по ул. Красноармейской
22,79
01.06.2017
30.10.2017
8
Итого
153,65
2018 год
9
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений
137,55
01.01.2018
31.12.2018
10
Замена глубинного насоса ЭЦВ 6-16-110 на водозаборе № 33841 по ул. Коломийцева
23,39
15.04.2018
30.10.2018
11
Итого
160,94
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0,64
0,64
0,64
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
29,81
29,81
29,81
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,449
0,449
0,449
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. м3
422,57
226,17
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
422,57
226,17
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
125,97
67,43
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
29,81
29,81
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
296,60
158,74
5.1
население
тыс. м3
281,40
123,2
5.2
прочие потребители
тыс. м3
15,20
35,54
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 3254,77 тыс. руб.;
- на 2017 год - 3401,06 тыс. руб.;
- на 2018 год - 3612,86 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 9
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 77/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт производственной программы
Федеральное казенное учреждение Исправительная колония № 2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Краснодарскому краю
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Мостовая ул., 1, пос. Двубратский, Усть-Лабинский район, Краснодарский край, 352310
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 1 января 2016 по 31 декабря 2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
399,70
399,70
399,70
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
399,70
399,70
399,70
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
399,70
399,70
399,70
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
399,70
399,70
399,70
3
Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций)
тыс. м3
233,00
233,00
233,00
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
166,70
166,70
166,70
4.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
166,70
166,70
166,70
5
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
166,70
166,70
166,70
5.1
Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
тыс. м3
166,70
166,70
166,70
5.1.1
ООО "Фортуна", Усть-Лабинский район
тыс. м3
166,70
166,70
166,70
6
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям
тыс. м3
166,70
166,70
166,70
6.1
Усть-Лабинское городское поселение Усть-Лабинского района
тыс. м3
166,70
166,70
166,70
7
Темп изменения потребления воды
%
125,34
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,7100
0,7100
0,7100
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. м3
384,28
263
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
384,28
263
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. м3
199,28
130
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
185,0
133
4.1
прочие потребители
тыс. м3
185,0
133
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
- на 2016 год - 1034,24 тыс. руб.;
- на 2017 год - 1097,40 тыс. руб.;
- на 2018 год - 1190,91 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 10
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 77/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт производственной программы
Федеральное казенное учреждение Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Краснодарскому краю
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Степная ул., пос. Двубратский, Усть-Лабинский район, Краснодарский край, 352310
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
162,26
162,26
162,26
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
162,26
162,26
162,26
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
162,26
162,26
162,26
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
162,26
162,26
162,26
3
Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций)
тыс. м3
147,86
147,86
147,86
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
14,40
14,40
14,40
4.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
14,40
14,40
14,40
5
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
14,40
14,40
14,40
5.1
Бюджетным потребителям
тыс. м3
7,20
7,20
7,20
5.2
Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
тыс. м3
7,20
7,20
7,20
5.2.1
ООО "Фортуна", Усть-Лабинский район
тыс. м3
7,20
7,20
7,20
6
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям
тыс. м3
14,40
14,40
14,40
6.1
Двубратское сельское поселение Усть-Лабинского района
тыс. м3
7,20
7,20
7,20
6.2
Усть-Лабинское городское поселение Усть-Лабинского района
тыс. м3
7,20
7,20
7,20
7
Темп изменения потребления воды
%
100,00
100,00
100,00
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,4749
0,4749
0,4749
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1.
Объем реализации
тыс. м3
14,84
14,40
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
- на 2016 год - 147,09 тыс. руб.;
- на 2017 год - 157,41 тыс. руб.;
- на 2018 год - 172,47 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
Приказ
от 27 ноября 2015 г. № 77/2015-окк
Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", на основании решения правления региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края приказываю:
1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение на период действия с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно с календарной разбивкой в соответствии с приложением № 1.
2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов с использованием метода индексации, в соответствии с приложением № 2.
3. Утвердить производственные программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения со сроком реализации с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года в соответствии с приложениями №№ 3 - 10.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.
Руководитель
С.Н.Милованов
Приложение № 1
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 77/2015-окк
ТАРИФЫ
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
№ п/п
Наименование организации
на питьевую воду
на водоотведение
тариф (руб./куб. м) <**>
тариф для населения (руб./куб. м) <***>
тариф (руб./куб. м) <**>
тариф для населения (руб./куб. м) <**>
1
ОАО "Агрообъединение "Кубань", Усть-Лабинский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
10,37
12,24
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
10,37
12,24
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
10,37
12,24
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
11,50
13,57
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
11,50
13,57
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
12,82
15,13
-
-
2
ОАО "Сахарный завод "Свобода", Усть-Лабинский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
4,54
5,36
10,55
12,45
с 01.07.2016 по 31.12.2016
4,72
5,57
10,87
12,83
с 01.01.2017 по 30.06.2017
4,72
5,57
10,87
12,83
с 01.07.2017 по 31.12.2017
5,15
6,08
11,71
13,82
с 01.01.2018 по 30.06.2018
5,15
6,08
11,71
13,82
с 01.07.2018 по 31.12.2018
5,62
6,63
12,65
14,93
3
МБУ "Старт" <*>, Усть-Лабинский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
22,37
22,37
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
22,95
22,95
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
22,95
22,95
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
24,55
24,55
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
24,55
24,55
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
26,24
26,24
-
-
4
МБУ "Парк" <*>, Усть-Лабинский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
17,76
17,76
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
18,48
18,48
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
18,48
18,48
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
21,45
21,45
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
21,45
21,45
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
24,91
24,91
-
-
5
МБУ "Рассвет", Усть-Лабинский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
17,03
20,10
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
17,58
20,74
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
17,58
20,74
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
18,59
21,94
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
18,59
21,94
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
19,83
23,40
-
-
6
ФКУ Исправительная колония № 2 УФСИН России по Краснодарскому краю, Усть-Лабинский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
6,08
7,17
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
6,33
7,47
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
6,33
7,47
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
6,84
8,07
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
6,84
8,07
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
7,45
8,79
-
-
7
ФКУ Исправительная колония № 3 УФСИН России по Краснодарскому краю, Усть-Лабинский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
10,01
11,81
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
10,42
12,30
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
10,42
12,30
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
11,44
13,50
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
11,44
13,50
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
12,51
14,76
-
-
--------------------------------
Примечание:
<*> организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
<**> тарифы для организаций, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, указаны без учета НДС.
<***> тарифы для населения для организаций, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, указаны с учетом НДС.
Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса
Н.С.Строева
Приложение № 2
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 77/2015-окк
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ,
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование организации
Вид услуги
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/куб. м
1
ОАО "Агрообъединение "Кубань", Усть-Лабинский район
холодное водоснабжение
2016
1944,36
-
36,90
0,5906
2017
-
1
36,90
0,5906
2018
-
1
36,90
0,5906
2
ОАО "Сахарный завод "Свобода", Усть-Лабинский район
холодное водоснабжение
2016
1158,21
-
-
0,9500
2017
-
1
-
0,9500
2018
-
1
-
0,9500
водоотведение
2016
248,15
-
-
0,5612
2017
-
1
-
0,5612
2018
-
1
-
0,5612
3
МБУ "Старт" <*>, Усть-Лабинский район
холодное водоснабжение
2016
1720,75
-
29,64
0,5660
2017
-
1
29,64
0,5660
2018
-
1
29,64
0,5660
4
МБУ "Парк" <*>, Усть-Лабинский район
холодное водоснабжение
2016
1695,41
-
26,48
0,6510
2017
-
1
26,48
0,6510
2018
-
1
26,48
0,6510
5
МБУ "Рассвет", Усть-Лабинский район
холодное водоснабжение
2016
1689,83
-
29,81
0,4490
2017
-
1
29,81
0,4490
2018
-
1
29,81
0,4490
6
ФКУ Исправительная колония № 2 УФСИН России по Краснодарскому краю, Усть-Лабинский район
холодное водоснабжение
2016
477,81
-
-
0,7100
2017
-
1
-
0,7100
2018
-
1
-
0,7100
7
ФКУ Исправительная колония № 3 УФСИН России по Краснодарскому краю, Усть-Лабинский район
холодное водоснабжение
2016
104,99
-
-
0,4749
2017
-
1
-
0,4749
2018
-
1
-
0,4749
--------------------------------
Примечание:
<*> организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса
Н.С.Строева
Приложение № 3
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 77/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт производственной программы
ОАО "Агрообъединение "Кубань"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Мира ул., 116, г. Усть-Лабинск, Краснодарский край, 352330
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 1 января 2016 по 31 декабря 2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
1791,02
1791,02
1791,02
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
1791,02
1791,02
1791,02
2
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
660,89
660,89
660,89
3
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
36,90
36,90
36,90
4
Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды
тыс. м3
622,30
622,30
622,30
5
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
507,83
507,83
507,83
5.1.1
По приборам учета
тыс. м3
176,91
176,91
176,91
5.1.2
По нормативам потребления
тыс. м3
330,92
330,92
330,92
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
507,83
507,83
507,83
6.1
Населению
тыс. м3
499,13
499,13
499,13
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
6,50
6,50
6,50
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
2,20
2,20
2,20
7
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям
тыс. м3
507,83
507,83
507,83
7.1
Усть-Лабинское городское поселение Усть-Лабинский район
тыс. м3
507,83
507,83
507,83
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
36,9
36,9
36,9
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,5906
0,5906
0,5906
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
В связи с непредставлением ОАО "Агрообъединение "Кубань" заявления и документов к нему для установления тарифов на регулируемый период 2016 - 2018 годов РЭК - департаментом в отношении указанной организации открыто дело по инициативе регулирующего органа. Отчет организации об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за 2014 год в распоряжении РЭК - департамента отсутствует.
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
- на 2016 год - 5267,44 тыс. руб.;
- на 2017 год - 5555,32 тыс. руб.;
- на 2018 год - 6176,79 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 4
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 77/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт производственной программы
ЗАО "Сахарный завод "Свобода"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Монтажная ул., 1, г. Усть-Лабинск, Краснодарский край, 352330
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 1 января 2016 года по 31 января 2018 года
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
1557,30
1557,30
1557,30
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
1557,30
1557,30
1557,30
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
1557,30
1557,30
1557,30
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
1557,30
1557,30
1557,30
3
Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды
тыс. м3
800,0
800,0
800,0
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
757,30
757,30
757,30
4.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
757,30
757,30
757,30
5
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
757,30
757,30
757,30
5.1
Населению
тыс. м3
3,00
3,00
3,00
5.2
Прочим потребителям
тыс. м3
754,30
754,30
754,30
6
Темп изменения потребления воды
%
107,71
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
143,25
01.01.2016
31.12.2016
2017 год
2
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
152,31
01.01.2017
31.12.2017
2018 год
3
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
159,53
01.01.2018
31.12.2017
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт ч/куб. м <*>
0,9500
0,9500
0,9500
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. м3
1540
1301
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
1540
1301
2
Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам
тыс. м3
0
4
2.1
ОАО "Водопровод"
тыс. м3
0
4
3
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
1540
1305
4
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. м3
797
543
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
743
462
5.1
население
тыс. м3
3
4
5.2
прочие потребители
тыс. м3
740
458
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
- на 2016 год - 3508,11 тыс. руб.;
- на 2017 год - 3738,48 тыс. руб.;
- на 2018 год - 4075,85 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 5
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 77/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт производственной программы
ЗАО "Сахарный завод "Свобода"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Монтажная ул., 1, г. Усть-Лабинск, Краснодарский край, 352330
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
60,83
60,83
60,83
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
60,83
60,83
60,83
3
Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов
тыс. м3
31,55
31,55
31,55
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
29,28
29,28
29,28
4.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
29,28
29,28
29,28
4.1.1
В пределах норматива по объему
тыс. м3
29,28
29,28
29,28
4.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
29,28
29,28
29,28
4.2.1
От собственных абонентов
тыс. м3
29,28
29,29
29,29
4.2.1.1
Население
тыс. м3
12,71
12,71
12,71
4.2.1.2
Прочие потребители
тыс. м3
16,57
16,58
16,58
5
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
120,53
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Материалы по ликвидации аварий и иных технологических повреждений
27,4
01.01.2016
31.12.2016
2017 год
2
Материалы по ликвидации аварий и иных технологических повреждений
29,13
01.01.2017
31.12.2017
2018 год
3
Материалы по ликвидации аварий и иных технологических повреждений
30,51
01.01.2018
31.12.2018
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>
0,5612
0,5612
0,5612
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
68,71
58,78
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
68,71
58,78
3
Объем стоков, отведенных от собственных производственных и административных объектов
тыс. м3
39,18
34,48
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
29,53
24,3
4.1
населению
тыс. м3
19,59
14,12
4.2
прочим потребителям
тыс. м3
9,94
10,18
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
- на 2016 год - 313,56 тыс. руб.;
- на 2017 год - 330,48 тыс. руб.;
- на 2018 год - 356,60 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 6
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 77/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт производственной программы
МБУ "Старт"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Красная ул., 11, пос. Вимовец, Усть-Лабинский район, Краснодарский край, 352311
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 1 января 2016 по 31 декабря 2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
153,77
153,77
153,77
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
153,77
153,77
153,77
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
153,77
153,77
153,77
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
153,77
153,77
153,77
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
45,58
45,58
45,58
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
29,64
29,64
29,64
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
108,19
108,19
108,19
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
108,19
108,19
108,19
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
108,19
108,19
108,19
6.1
Населению
тыс. м3
104,19
104,19
104,19
6.2
Прочим потребителям
тыс. м3
4
4
4
7
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям
тыс. м3
108,19
108,19
108,19
7.1
Вимовское сельское поселение Усть-Лабинский район
тыс. м3
108,19
108,19
108,19
8
Темп изменения потребления воды
%
100
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт водопроводной сети протяженностью 200 м, диаметром 110 мм по ул. Комсомольской пос. Южный
94,8
01.01.2016
31.12.2016
2017 год
2
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
100,8
01.01.2017
31.12.2017
2018 год
3
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
105,58
01.01.2018
31.12.2018
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
29,64
29,64
29,64
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,5660
0,5660
0,5660
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем воды, полученный со стороны
тыс. м3
153,00
153,00
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
153,00
153,00
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
45,34
45,35
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
тыс. м3
29,63
29,64
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
107,66
107,65
5.1
население
тыс. м3
101,66
103,06
5.2
прочие потребители
тыс. м3
6,00
4,6
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
- на 2016 год - 2451,33 тыс. руб.;
- на 2017 год - 2569,28 тыс. руб.;
- на 2018 год - 2747,72 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 7
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 77/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт производственной программы
МБУ "Парк" Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Красная ул., 64 а, хут. Безлесный, Усть-Лабинский район, Краснодарский край, 352313
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
182,50
182,50
182,50
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
182,50
182,50
182,50
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
182,50
182,50
182,50
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
182,50
182,50
182,50
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
48,33
48,33
48,33
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
26,48
26,48
26,48
5
Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды
тыс. м3
4,19
4,19
4,19
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
129,98
129,98
129,98
6.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
129,98
129,98
129,98
7
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
129,98
129,98
129,98
7.1
Населению
тыс. м3
100,8
100,8
100,8
7.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
0,93
0,93
0,93
7.3
Прочим потребителям
тыс. м3
28,25
28,25
28,25
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
26,48
26,48
26,48
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,6510
0,6510
0,6510
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
В связи с тем, что производственная программа МБУ "Парк" на 2014 год уполномоченным органом не утверждалась, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен.
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
- на 2016 год - 2355,28 тыс. руб.;
- на 2017 год - 2595,05 тыс. руб.;
- на 2018 год - 3013,24 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 8
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 77/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт производственной программы
МБУ "Рассвет"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Калинина ул., 12, ст-ца Новолабинская, Усть-Лабинский район, Краснодарский край, 352302
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
267,95
267,95
267,95
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
267,95
267,95
267,95
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
267,95
267,95
267,95
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
267,95
267,95
267,95
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
79,87
79,87
79,87
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
29,81
29,81
29,81
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
188,08
188,08
188,08
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
188,08
188,08
188,08
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
188,08
188,08
188,08
6.1
Населению
тыс. м3
145,94
145,94
145,94
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
6,75
6,75
6,75
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
35,39
35,39
35,39
7
Темп изменения потребления воды
%
118,46
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
108,21
01.01.2016
31.12.2016
2
Замена насоса ЭЦВ 6-16-110 на водозаборе № 79199 по ул. Красной
22,2
15.05.2016
30.06.2016
3
Замена кабеля ВПП-6 в количестве 300 м для насоса ЭЦВ 6-16-110 на водозаборе № 79199
14,1
15.05.2016
30.06.2016
4
Итого
144,51
2017 год
5
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения
62,66
01.01.2017
31.12.2017
6
Замена 4 задвижек диаметром 80 мм по ул. Кирова, ул. Тимирязева.
Замена 4 задвижек диаметром 100 мм по ул. Школьной, ул. Мира.
Замена 3 задвижек диаметром 150 мм по ул. Свердлова, ул. Красная.
Замена 4 задвижек диаметром 200 мм ул. Базарной, ул. Красноармейской
68,2
15.01.2017
30.12.2017
7
Замена глубинного насоса ЭЦВ 6-16-110 на водозаборе № 53842 по ул. Красноармейской
22,79
01.06.2017
30.10.2017
8
Итого
153,65
2018 год
9
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений
137,55
01.01.2018
31.12.2018
10
Замена глубинного насоса ЭЦВ 6-16-110 на водозаборе № 33841 по ул. Коломийцева
23,39
15.04.2018
30.10.2018
11
Итого
160,94
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0,64
0,64
0,64
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
29,81
29,81
29,81
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,449
0,449
0,449
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. м3
422,57
226,17
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
422,57
226,17
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
125,97
67,43
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
29,81
29,81
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
296,60
158,74
5.1
население
тыс. м3
281,40
123,2
5.2
прочие потребители
тыс. м3
15,20
35,54
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
- на 2016 год - 3254,77 тыс. руб.;
- на 2017 год - 3401,06 тыс. руб.;
- на 2018 год - 3612,86 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 9
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 77/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт производственной программы
Федеральное казенное учреждение Исправительная колония № 2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Краснодарскому краю
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Мостовая ул., 1, пос. Двубратский, Усть-Лабинский район, Краснодарский край, 352310
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 1 января 2016 по 31 декабря 2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
399,70
399,70
399,70
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
399,70
399,70
399,70
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
399,70
399,70
399,70
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
399,70
399,70
399,70
3
Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций)
тыс. м3
233,00
233,00
233,00
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
166,70
166,70
166,70
4.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
166,70
166,70
166,70
5
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
166,70
166,70
166,70
5.1
Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
тыс. м3
166,70
166,70
166,70
5.1.1
ООО "Фортуна", Усть-Лабинский район
тыс. м3
166,70
166,70
166,70
6
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям
тыс. м3
166,70
166,70
166,70
6.1
Усть-Лабинское городское поселение Усть-Лабинского района
тыс. м3
166,70
166,70
166,70
7
Темп изменения потребления воды
%
125,34
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,7100
0,7100
0,7100
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. м3
384,28
263
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
384,28
263
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. м3
199,28
130
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
185,0
133
4.1
прочие потребители
тыс. м3
185,0
133
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
- на 2016 год - 1034,24 тыс. руб.;
- на 2017 год - 1097,40 тыс. руб.;
- на 2018 год - 1190,91 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 10
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 27 ноября 2015 г. № 77/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт производственной программы
Федеральное казенное учреждение Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Краснодарскому краю
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Степная ул., пос. Двубратский, Усть-Лабинский район, Краснодарский край, 352310
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
162,26
162,26
162,26
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
162,26
162,26
162,26
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
162,26
162,26
162,26
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
162,26
162,26
162,26
3
Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций)
тыс. м3
147,86
147,86
147,86
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
14,40
14,40
14,40
4.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
14,40
14,40
14,40
5
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
14,40
14,40
14,40
5.1
Бюджетным потребителям
тыс. м3
7,20
7,20
7,20
5.2
Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
тыс. м3
7,20
7,20
7,20
5.2.1
ООО "Фортуна", Усть-Лабинский район
тыс. м3
7,20
7,20
7,20
6
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям
тыс. м3
14,40
14,40
14,40
6.1
Двубратское сельское поселение Усть-Лабинского района
тыс. м3
7,20
7,20
7,20
6.2
Усть-Лабинское городское поселение Усть-Лабинского района
тыс. м3
7,20
7,20
7,20
7
Темп изменения потребления воды
%
100,00
100,00
100,00
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
0
0
0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,4749
0,4749
0,4749
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1.
Объем реализации
тыс. м3
14,84
14,40
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой
Фактически выполнено
Отклонение
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
- на 2016 год - 147,09 тыс. руб.;
- на 2017 год - 157,41 тыс. руб.;
- на 2018 год - 172,47 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 27.08.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 090.120.020 Управление в сфере бытового обслуживания (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050), 090.120.040 Тарифы и льготы на бытовые услуги |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: