Основная информация

Дата опубликования: 30 ноября 2015г.
Номер документа: RU23000201501598
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Краснодарский край
Принявший орган: Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Приказы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Признан утратившим силу приказом Региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 10.05.2018 № 11/2018-вк НГР:RU23000201800426

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

Приказ

от 30 ноября 2015 г. № 94/2015-окк

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение

(Изменения и дополнения:

приказ региональной энергетической региональной комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 14.12.2016 № 92/2016-вк НГР: RU23000201601469;

приказ региональной энергетической региональной комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 28.12.2016 № 142/2016-вк НГР: RU23000201601729)

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", на основании решения правления региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края приказываю:

1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение на период действия с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно с календарной разбивкой в соответствии с приложением № 1.

2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов с использованием метода индексации, в соответствии с приложением № 2.

3. Утвердить производственные программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения со сроком реализации с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года в соответствии с приложениями №№ 3 - 12.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.

Руководитель

С.Н.Милованов

Приложение № 1

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 30 ноября 2015 г. № 94/2015-окк

ТАРИФЫ

НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

№ п/п

Наименование организации

на питьевую воду

на водоотведение

тариф (руб./куб. м) без НДС

тариф для населения (руб./куб. м) с НДС

тариф (руб./куб. м) без НДС

тариф для населения (руб./куб. м) с НДС

МУП МО Туапсинский район "Райводоканал", Туапсинский район

1

Джубгское городское поселение Туапсинского района

с 01.01.2016 по 30.06.2016

31,95

37,70

46,39

54,74

с 01.07.2016 по 31.12.2016

33,25

39,23

48,29

56,98

с 01.01.2017 по 30.06.2017

33,25

39,23

48,29

56,98

с 01.07.2017 по 31.12.2017

37,93

44,76

51,39

60,64

с 01.01.2018 по 30.06.2018

37,93

44,76

51,39

60,64

с 01.07.2018 по 31.12.2018

43,31

51,11

54,68

64,52

2

Тенгинское сельское поселение Туапсинского района

с 01.01.2016 по 30.06.2016

28,97

34,18

32,77

38,67

с 01.07.2016 по 31.12.2016

30,15

35,58

34,11

40,25

с 01.01.2017 по 30.06.2017

30,15

35,58

34,11

40,25

с 01.07.2017 по 31.12.2017

35,14

41,46

39,02

46,04

с 01.01.2018 по 30.06.2018

35,14

41,46

39,02

46,04

с 01.07.2018 по 31.12.2018

40,61

47,92

44,77

52,83

3

Новомихайловское городское поселение Туапсинского района

с 01.01.2016 по 30.06.2016

24,59

29,02

28,13

33,19

с 01.07.2016 по 31.12.2016

25,60

30,21

29,28

34,55

с 01.01.2017 по 30.06.2017

25,60

30,21

29,28

34,55

с 01.07.2017 по 31.12.2017

32,13

37,91

35,29

41,64

с 01.01.2018 по 30.06.2018

32,13

37,91

35,29

41,64

с 01.07.2018 по 31.12.2018

40,47

47,75

42,92

50,65

4

Георгиевское сельское поселение Туапсинского района

с 01.01.2016 по 30.06.2016

45,98

54,26

42,83

50,54

с 01.07.2016 по 31.12.2016

47,86

56,47

44,58

52,60

с 01.01.2017 по 30.06.2017

47,86

56,47

44,58

52,60

с 01.07.2017 по 31.12.2017

62,03

73,19

47,35

55,87

с 01.01.2018 по 30.06.2018

62,03

73,19

47,35

55,87

с 01.07.2018 по 31.12.2018

81,20

95,82

50,65

59,77

5

Шепсинское сельское поселение Туапсинского района

с 01.01.2016 по 30.06.2016

24,88

29,36

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

25,90

30,56

-

-

с 01.01.2017 по 30.06.2017

25,90

30,56

-

-

с 01.07.2017 по 31.12.2017

27,78

32,78

-

-

с 01.01.2018 по 30.06.2018

27,78

32,78

-

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

29,94

35,33

-

-

6

Бухта Инал

с 01.01.2016 по 30.06.2016

65,00

76,70

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

67,66

79,84

-

-

с 01.01.2017 по 30.06.2017

67,66

79,84

-

-

с 01.07.2017 по 31.12.2017

72,33

85,35

-

-

с 01.01.2018 по 30.06.2018

72,33

85,35

-

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

77,34

91,26

-

-

Начальник отдела цен и тарифов

организаций коммунального комплекса

Н.С.СТРОЕВА

Приложение № 2

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 30 ноября 2015 г. № 94/2015-окк

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ,

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ

№ п/п

Наименование организации

Вид услуги

Год

Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.

Индекс эффективности операционных расходов, %

Уровень потерь воды, %

Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/куб. м

МУП МО Туапсинский район "Райводоканал", Туапсинский район

1

Джубгское городское поселение Туапсинского района

холодное водоснабжение

2016

9646,57

-

32,80

0,8965

2017

-

1

32,80

0,8965

2018

-

1

32,80

0,8965

водоотведение

2016

7456,39

-

-

0,739

2017

-

1

-

0,739

2018

-

1

-

0,739

2

Тенгинское сельское поселение Туапсинского района

холодное водоснабжение

2016

12033,18

-

32,90

1,18

2017

-

1

32,90

1,18

2018

-

1

32,90

1,18

водоотведение

2016

10307,66

-

-

0,951

2017

-

1

-

0,951

2018

-

1

-

0,951

3

Новомихайловское городское поселение Туапсинского района

холодное водоснабжение

2016

15922,42

-

32,18

0,97

2017

-

1

32,18

0,97

2018

-

1

32,18

0,97

водоотведение

2016

22429,71

-

-

0,779

2017

-

1

-

0,779

2018

-

1

-

0,779

4

Георгиевское сельское поселение Туапсинского района

холодное водоснабжение

2016

5324,23

-

32,30

0,72

2017

-

1

32,30

0,72

2018

-

1

32,30

0,72

водоотведение

2016

2074,21

-

-

-

2017

-

1

-

-

2018

-

1

-

-

7

Шепсинское сельское поселение Туапсинского района

холодное водоснабжение

2016

3417,14

-

18,39

0,7335

2017

-

1

18,39

0,7335

2018

-

1

18,39

0,7335

8

Бухта Инал

холодное водоснабжение

2016

994,21

-

24,42

-

2017

-

1

24,42

-

2018

-

1

24,42

-

Начальник отдела цен и тарифов

организаций коммунального комплекса

Н.С.СТРОЕВА

Приложение № 3

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 30 ноября 2015 г. № 94/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

(ДЖУБГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА)

Паспорт производственной программы

МУП "Райводоканал"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Свободы ул., д. 3, г. Туапсе, Краснодарский край, 352800

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на период регулирования

2016

2017

2018

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

553,51

553,51

553,51

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

553,51

553,51

553,51

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

546,15

546,15

546,15

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

546,15

546,15

546,15

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

181,55

181,55

181,55

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

32,80

32,80

32,80

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

371,96

371,96

371,96

5.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

371,96

371,96

371,96

5.1.1

По приборам учета

тыс. м3

364,52

364,52

364,52

5.1.2

По нормативам потребления

тыс. м3

7,44

7,44

7,44

6

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

371,96

371,96

371,96

6.1

Населению

тыс. м3

233,25

233,25

233,25

6.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

16,37

16,37

16,37

6.3

Прочим потребителям

тыс. м3

122,34

122,34

122,34

7

Темп изменения потребления воды

%

100

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Ремонт водопровода по ул. Ореховая протяженностью 500 м, ДУ-100 мм

315,36

01.01.2016

31.12.2016

2

Ремонт водопровода по ул. Солнечная протяженностью 200 м, ДУ-86 мм

156,43

01.01.2016

31.12.2016

3

Ремонт водопровода по пер. Зеленый протяженностью 370 м, ДУ-100 мм

353,71

01.01.2016

31.12.2016

4

Ремонт водопровода в пос. Мирный протяженностью 310 м, ДУ-100 мм

231,03

01.01.2016

31.12.2016

5

Всего за 2016 год

1056,53

2017 год

6

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

1123,37

01.01.2017

31.12.2017

2018 год

7

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

1176,64

01.01.2018

31.12.2018

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ

ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,

КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

32,80

32,80

32,80

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,8965

0,8965

0,8965

--------------------------------

<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

596,58

940,40

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

596,58

940,40

2

Объем отпуска в сеть

тыс. м3

596,58

927,90

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

596,58

927,90

3

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. м3

195,67

568,44

4

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

32,80

60,45

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

400,89

371,96

5.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

400,89

371,96

6

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. м3

400,89

371,96

6.1

население

тыс. м3

239,81

233,25

6.2

бюджетные потребители

тыс. м3

12,17

16,37

6.3

прочие потребители

тыс. м3

148,91

122,34

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Капитальный ремонт (замена) сетей водопровода и водопроводных колодцев в Джубгинском городском поселении Туапсинского района, ДУ 200 мм, протяженность 370 м

1002,12

322,31

-679,81

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ

ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Установка таймеров в системе наружного освещения

1,51

0

-1,51

2

Замена ламп накаливания на энергосберегающие

4,34

0

-4,34

3

Замена приборов учета электроэнергии с классом точности 2,0 и ниже на приборы с классом точности 1,0 и выше

2,25

0

-2,25

4

Установка шаровых кранов в местах коллективного водозабора

1,56

0

-1,56

5

Проверка соответствия кабельных и воздушных линий электропередач действительной нагрузке

27,65

0

-27,65

6

Установка приборов учета воды и контроль за их состоянием

1,51

0

-1,51

7

Регулировка и ремонт запорной арматуры

59,11

0

-59,11

8

Всего

97,94

0

-97,94

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 12126,72 тыс. руб.;

- на 2017 год - 13239,27 тыс. руб.;

- на 2018 год - 15108,97 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 4

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 30 ноября 2015 г. № 94/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ДЖУБГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА

Паспорт производственной программы

МУП "Райводоканал"

(наименование организации, осуществляющей водоотведение и транспортировку сточных вод)

Свободы ул., 3, г. Туапсе, Краснодарский край, 352800

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на период регулирования

2016

2017

2018

1

Объем отведенных сточных вод

тыс. м3

181,61

181,61

181,61

2

Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения

тыс. м3

161,30

161,30

161,30

3

Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам

тыс. м3

20,30

20,30

20,30

3.1

ООО "КЭСК"

тыс. м3

20,30

20,30

20,30

4

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

181,61

181,61

181,61

4.1

Объем сточных вод, принятых у абонентов

тыс. м3

181,61

181,61

181,61

4.1.1

В пределах норматива по объему

тыс. м3

181,61

181,61

181,61

4.2

Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей

тыс. м3

181,61

181,61

181,61

4.2.1

От собственных абонентов

тыс. м3

181,61

181,61

181,61

4.2.1.1

Население

тыс. м3

109,50

109,50

109,50

4.2.1.2

Прочие потребители

тыс. м3

72,11

72,11

72,11

5

Темп изменения объема отводимых сточных вод

%

100

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ

СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Ремонт сетей канализации в пгт Джубга, ул. Новороссийское шоссе, протяженность 270 м, ДУ-100 мм

208,6

01.01.2016

31.12.2016

2

Ремонт напорного коллектора от КНС-2 до ОСК-1, протяженность 138 м, ДУ-150 мм

313,82

01.01.2016

31.12.2016

3

Всего за 2016 год

522,42

2017 год

4

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоотведения

555,47

01.01.2017

31.12.2017

2018 год

5

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоотведения

581,81

01.01.2018

31.12.2018

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,

КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м <*>

0,739

0,739

0,739

--------------------------------

<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД

(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем отведенных сточных вод

тыс. м3

258,52

216,64

2

Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения

тыс. м3

258,52

196,34

3

Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам

тыс. м3

0

20,30

4

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

258,52

181,61

4.1

Объем сточных вод, принятых у абонентов

тыс. м3

258,52

181,61

4.2

Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей

тыс. м3

258,52

181,61

4.2.1

От собственных абонентов

тыс. м3

258,52

181,61

4.2.1.1

населению

тыс. м3

93,54

109,5

4.2.1.2

бюджетным потребителям

тыс. м3

6,00

14,30

4.2.1.3

прочим потребителям

тыс. м3

158,98

57,81

5

Объем неорганизованного притока сточных вод

тыс. м3

0

35,03

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ

СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Замена запорной арматуры на ОСК, пгт Джубга Туапсинского района

15,01

39,84

24,83

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Установка таймеров в системе наружного освещения

0,98

0

-0,98

2

Замена ламп накаливания на энергосберегающие

2,80

0

-2,80

3

Замена приборов учета электроэнергии с классом точности 2,0 и ниже на приборы с классом точности 1,0 и выше

1,45

0

-1,45

4

Проверка соответствия кабельных и воздушных линий электропередач действительной нагрузке

17,84

0

-17,84

5

Итого

23,07

0

-23,07

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 8597,35 тыс. руб.;

- на 2017 год - 9051,15 тыс. руб.;

- на 2018 год - 9631,86 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 5

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 30 ноября 2015 г. № 94/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

(ТЕНГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА)

Паспорт производственной программы

МУП "Райводоканал"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Свободы ул., 3, г. Туапсе, Краснодарский край, 352800

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на период регулирования

2016

2017

2018

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

808,35

808,35

808,35

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

808,35

808,35

808,35

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

800,26

800,26

800,26

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

800,26

800,26

800,26

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

265,95

265,95

265,95

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

32,90

32,90

32,90

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

542,40

542,40

542,40

5.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

542,40

542,40

542,40

6

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

542,40

542,40

542,40

6.1

Населению

тыс. м3

164,90

164,90

164,90

6.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

7,54

7,54

7,54

6.3

Прочим потребителям

тыс. м3

369,96

369,96

369,96

7

Темп изменения потребления воды

%

135,37

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Ремонт водопровода по ул. Солнечная и ул. Подгорная, протяженность 470 м, ДУ-100 мм

496,62

01.01.2016

31.12.2016

2017 год

2

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

528,04

01.01.2017

31.12.2017

2018 год

3

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

553,08

01.01.2018

31.12.2018

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ

ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,

КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

32,90

32,90

32,90

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

1,18

1,18

1,18

--------------------------------

<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

932,88

1506,70

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

932,88

1506,70

2

Объем отпуска в сеть

тыс. м3

932,88

1491,63

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

932,88

1491,63

3

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. м3

306,93

1106,03

4

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

32,90

73,41

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

625,95

400,67

5.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

625,95

400,67

6

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. м3

625,95

400,67

6.1

население

тыс. м3

199,68

118,14

6.2

бюджетные потребители

тыс. м3

9,73

2,99

6.3

прочие потребители

тыс. м3

416,55

279,54

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Капитальный ремонт (замена) сетей водопровода в Тенгинском сельском поселении Туапсинского района, диаметр 100 мм, протяженность 267 м

553,74

97,41

-456,33

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ

ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Установка таймеров в системе наружного освещения

2,37

0

-2,37

2

Замена ламп накаливания на энергосберегающие

6,79

0

-6,79

3

Замена приборов учета электроэнергии с классом точности 2,0 и ниже на приборы с классом точности 1,0 и выше

3,51

0

-3,51

4

Установка шаровых кранов в местах коллективного водозабора

2,44

0

-2,44

5

Проверка соответствия кабельных и воздушных линий электропередач действительной нагрузке

43,24

0

-43,24

6

Установка приборов учета воды и контроль за их состоянием

2,37

0

-2,37

7

Регулировка и ремонт запорной арматуры

92,42

0

-92,42

8

Всего

153,15

0

-153,15

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 16034,61 тыс. руб.;

- на 2017 год - 17706,97 тыс. руб.;

- на 2018 год - 20541,93 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 6

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 30 ноября 2015 г. № 94/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

(ТЕНГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА)

Паспорт производственной программы

МУП "Райводоканал"

(наименование организации, осуществляющей водоотведение и транспортировку сточных вод)

Свободы ул., д. 3, г. Туапсе, Краснодарский край, 352800

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на период регулирования

2016

2017

2018

1

Объем отведенных сточных вод

тыс. м3

404,43

404,43

404,43

2

Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения

тыс. м3

404,43

404,43

404,43

3

Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов

тыс. м3

49,43

49,43

49,43

4

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

355,00

355,00

355,00

4.1

Объем сточных вод, принятых у абонентов

тыс. м3

355,00

355,00

355,00

4.1.1

В пределах норматива по объему

тыс. м3

355,00

355,00

355,00

4.2

Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей

тыс. м3

355,00

355,00

355,00

4.2.1

От собственных абонентов

тыс. м3

355,00

355,00

355,00

4.2.1.1

Население

тыс. м3

41,53

41,53

41,53

4.2.1.2

Бюджетные потребители

тыс. м3

0,36

0,36

0,36

4.2.1.3

Прочие потребители

тыс. м3

313,11

313,11

313,11

5

Темп изменения объема отводимых сточных вод

%

113,37

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ

СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Ремонт канализационных сетей от КК-35 до КК-38, пос. Лермонтово, протяженность 150 м, ДУ-250 мм

290,57

01.01.2016

31.12.2016

2

Ремонт канализационных сетей и колодцев, с. Тенгинское, 32 шт.

158,59

01.01.2016

31.12.2016

3

Всего за 2016 год

449,16

2017 год

4

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоотведения

477,57

01.01.2017

31.12.2017

2018 год

5

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоотведения

500,22

01.01.2018

31.12.2018

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,

КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м <*>

0,951

0,951

0,951

--------------------------------

<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД

(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем отведенных сточных вод

тыс. м3

449,42

663,05

2

Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения

тыс. м3

449,42

663,05

3

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

449,42

313,14

3.1

Объем сточных вод, принятых у абонентов

тыс. м3

449,42

313,14

3.2

Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей

тыс. м3

449,42

313,14

3.2.1

От собственных абонентов

тыс. м3

449,42

313,14

3.2.1.1

населению

тыс. м3

51,32

36,63

3.2.1.2

прочим потребителям

тыс. м3

398,10

276,51

4

Объем неорганизованного притока сточных вод

тыс. м3

0

349,91

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ

СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Замена труб канализации и ремонт канализационных колодцев очистных сооружений Тенгинского сельского поселения Туапсинского района, протяженностью 120 м, ДУ 200 мм

170,84

87,17

-83,67

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Установка таймеров в системе наружного освещения

1,70

0

-1,70

2

Замена ламп накаливания на энергосберегающие

4,87

0

-4,87

3

Замена приборов учета электроэнергии с классом точности 2,0 и ниже на приборы с классом точности 1,0 и выше

2,52

0

-2,52

4

Проверка соответствия кабельных и воздушных линий электропередач действительной нагрузке

31,02

0

-31,02

5

Итого

40,11

0

-40,11

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 11871,83 тыс. руб.;

- на 2017 год - 12982,07 тыс. руб.;

- на 2018 год - 14873,09 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 7

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 30 ноября 2015 г. № 94/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

(НОВОМИХАЙЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА)

Паспорт производственной программы

МУП "Райводоканал"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Свободы ул., 3, г. Туапсе, Краснодарский край, 352800

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на период регулирования

2016

2017

2018

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

1150,25

1150,25

1150,25

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

1150,25

1150,25

1150,25

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

1150,25

1150,25

1150,25

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

1150,25

1150,25

1150,25

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

370,15

370,15

370,15

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

32,18

32,18

32,18

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

780,10

780,10

780,10

5.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

780,10

780,10

780,10

6

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

780,10

780,10

780,10

6.1

Населению

тыс. м3

402,48

402,48

402,48

6.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

36,14

36,14

36,14

6.3

Прочим потребителям

тыс. м3

341,48

341,48

341,48

7

Темп изменения потребления воды

%

109,27

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, не планируются.

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ

ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,

КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

32,18

32,18

32,18

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,97

0,97

0,97

--------------------------------

<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

1561,12

2679,23

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

1561,12

2679,23

2

Объем отпуска в сеть

тыс. м3

1561,12

2679,23

3

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. м3

502,53

1965,29

4

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

32,19

73,35

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

1058,59

713,94

5.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

1058,59

713,94

6

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. м3

1058,59

713,94

6.1

население

тыс. м3

481,84

368,34

6.2

бюджетные потребители

тыс. м3

45,97

33,07

6.3

прочие потребители

тыс. м3

530,78

312,53

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Замена труб канализации и ремонт канализационных колодцев очистных сооружений Новомихайловского городского поселения Туапсинского района:

ДУ 200 мм, протяженностью 95 м;

ДУ 250 мм, протяженностью 144 м;

ДУ 100 мм, протяженностью 600 м

1421,02

0

-1421,02

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ

ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Установка таймеров в системе наружного освещения

3,31

0

-3,31

2

Замена ламп накаливания на энергосберегающие

9,49

0

-9,49

3

Замена приборов учета электроэнергии с классом точности 2,0 и ниже на приборы с классом точности 1,0 и выше

4,91

0

-4,91

4

Проверка соответствия кабельных и воздушных линий электропередач действительной нагрузке

60,43

0

-60,43

5

Всего

78,14

0

-78,14

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 19575,66 тыс. руб.;

- на 2017 год - 22516,68 тыс. руб.;

- на 2018 год - 28317,35 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 8

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 30 ноября 2015 г. № 94/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

(НОВОМИХАЙЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА)

Паспорт производственной программы

МУП "Райводоканал"

(наименование организации, осуществляющей водоотведение и транспортировку сточных вод)

Свободы ул., 3, г. Туапсе, Краснодарский край, 352800

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на период регулирования

2016

2017

2018

1

Объем отведенных сточных вод

тыс. м3

911,56

911,56

911,56

2

Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения

тыс. м3

791,88

791,88

791,88

3

Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам

тыс. м3

119,68

119,68

119,68

3.1

ФГБОУ ВДЦ "Орленок"

тыс. м3

119,68

119,68

119,68

4

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

911,56

911,56

911,56

4.1

Объем сточных вод, принятых у абонентов

тыс. м3

911,56

911,56

911,56

4.1.1

В пределах норматива по объему

тыс. м3

911,56

911,56

911,56

4.2

Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей

тыс. м3

911,56

911,56

911,56

4.2.1

От собственных абонентов

тыс. м3

911,56

911,56

911,56

4.2.1.1

Население

тыс. м3

314,12

314,12

314,12

4.2.1.2

Бюджетные потребители

тыс. м3

42,24

42,24

42,24

4.2.1.3

Прочие потребители

тыс. м3

555,20

555,20

555,20

5

Темп изменения объема отводимых сточных вод

%

126,54

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ

СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Ремонт канализационных сетей от КНС до ОСК, пос. Новомихайловский, протяженность 320 м, ДУ-200 мм

513,95

01.01.2016

31.12.2016

2

Ремонт канализационных сетей в п. Новомихайловский, протяженность 140 м, ДУ-250 мм

273,10

01.01.2016

31.12.2016

3

Ремонт канализационных сетей в пос. Ольгинка, протяженность 440 м, ДУ-200 мм

600,50

01.01.2016

31.12.2016

4

Ремонт самотечных канализационных сетей в пос. Ольгинка, протяженность 480 м, ДУ-200 мм

655,65

01.01.2016

31.12.2016

5

Всего за 2016 год

2043,20

2017 год

6

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоотведения

2172,45

01.01.2017

31.12.2017

2018 год

7

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоотведения

2275,47

01.01.2018

31.12.2018

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,

КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м <*>

0,779

0,779

0,779

--------------------------------

<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД

(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем отведенных сточных вод

тыс. м3

1519,47

2336,69

2

Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения

тыс. м3

1519,47

1961,49

3

Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам

тыс. м3

0

375,20

4

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

1519,47

2336,69

4.1

Объем сточных вод, принятых у абонентов

тыс. м3

1519,47

2336,69

4.2

Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей

тыс. м3

1519,47

2336,69

4.2.1

От собственных абонентов

тыс. м3

1519,47

720,39

4.2.1.1

населению

тыс. м3

260,74

280,55

4.2.1.2

прочим потребителям

тыс. м3

1258,73

439,84

5

Объем неорганизованного притока сточных вод

тыс. м3

0

1616,30

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ

СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Замена труб канализации и ремонт канализационных колодцев очистных сооружений Новомихайловского городского поселения Туапсинского района:

ДУ 200 мм, протяженностью 95 м;

ДУ 250 мм, протяженностью 144 м;

ДУ 100 мм, протяженностью 600 м

1421,02

104,25

-1316,77

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Установка таймеров в системе наружного освещения

3,31

0

-3,31

2

Замена ламп накаливания на энергосберегающие

9,49

0

-9,49

3

Замена приборов учета электроэнергии с классом точности 2,0 и ниже на приборы с классом точности 1,0 и выше

4,91

0

-4,91

4

Проверка соответствия кабельных и воздушных линий электропередач действительной нагрузке

60,43

0

-60,43

5

Итого

78,14

0

-78,14

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 26167,65 тыс. руб.;

- на 2017 год - 29433,06 тыс. руб.;

- на 2018 год - 35647,92 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 9

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 30 ноября 2015 г. № 94/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

(ГЕОРГИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА)

Паспорт производственной программы

МУП "Райводоканал"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Свободы ул., 3, г. Туапсе, Краснодарский край, 352800

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на период регулирования

2016

2017

2018

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

153,35

153,35

153,35

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

153,35

153,35

153,35

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

149,24

149,24

149,24

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

149,24

149,24

149,24

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

49,53

49,53

49,53

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

32,30

32,30

32,30

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

103,82

103,82

103,82

5.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

103,82

103,82

103,82

5.1.1

По приборам учета

тыс. м3

87,41

87,41

87,41

5.1.2

По нормативам потребления

тыс. м3

16,41

16,41

16,41

6

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

103,82

103,82

103,82

6.1

Населению

тыс. м3

95,08

95,08

95,08

6.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

3,69

3,69

3,69

6.3

Прочим потребителям

тыс. м3

5,05

5,05

5,05

7

Темп изменения потребления воды

%

121,55

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Ремонт водопровода по ул. Зеленая, с. Кривенковское, протяженность 150 м, ДУ-200 мм

391,36

01.01.2016

31.12.2016

2017 год

2

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

416,12

01.01.2017

31.12.2017

2018 год

3

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

435,85

01.01.2018

31.12.2018

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ

ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,

КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

32,30

32,30

32,30

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,72

0,72

0,72

--------------------------------

<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

267,32

697,45

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

267,32

697,45

2

Объем отпуска в сеть

тыс. м3

267,32

678,76

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

267,32

678,76

3

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. м3

86,34

612,04

4

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

32,30

87,75

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

180,98

85,41

5.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

180,98

85,41

6

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. м3

180,98

85,41

6.1

население

тыс. м3

178,50

78,22

6.2

бюджетные потребители

тыс. м3

1,00

3,04

6.3

прочие потребители

тыс. м3

1,48

4,15

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Капитальный ремонт (замена) сетей водопровода и водопроводных колодцев в Георгиевском сельском поселении Туапсинского района ДУ-100 мм, протяженностью 165 м

382,99

36,57

-346,42

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ

ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Установка таймеров в системе наружного освещения

0,68

0

-0,68

2

Замена ламп накаливания на энергосберегающие

1,95

0

-1,95

3

Замена приборов учета электроэнергии с классом точности 2,0 и ниже на приборы с классом точности 1,0 и выше

1,01

0

-1,01

4

Установка шаровых кранов в местах коллективного водозабора

0,70

0

-0,70

5

Проверка соответствия кабельных и воздушных линий электропередач действительной нагрузке

12,39

0

-12,39

6

Установка приборов учета воды и контроль за их состоянием

0,68

0

-0,68

7

Регулировка и ремонт запорной арматуры

26,48

0

-26,48

8

Всего

43,88

0

-43,88

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 4871,28 тыс. руб.;

- на 2017 год - 5704,20 тыс. руб.;

- на 2018 год - 7435,08 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 10

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 30 ноября 2015 г. № 94/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

(ГЕОРГИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА)

Паспорт производственной программы

МУП "Райводоканал"

(наименование организации, осуществляющей водоотведение и транспортировку сточных вод)

Свободы ул., д. 3, г. Туапсе, Краснодарский край, 352800

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на период регулирования

2016

2017

2018

1

Объем отведенных сточных вод

тыс. м3

48,60

48,60

48,60

2

Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения

тыс. м3

48,60

48,60

48,60

3

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

48,60

48,60

48,60

3.1

Объем сточных вод, принятых у абонентов

тыс. м3

48,60

48,60

48,60

3.1.1

В пределах норматива по объему

тыс. м3

48,60

48,60

48,60

3.2

Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей

тыс. м3

48,60

48,60

48,60

3.2.1

От собственных абонентов

тыс. м3

48,60

48,60

48,60

3.2.1.1

Население

тыс. м3

33,55

33,55

33,55

3.2.1.2

Бюджетные потребители

тыс. м3

2,84

2,84

2,84

3.2.1.3

Прочие потребители

тыс. м3

12,21

12,21

12,21

4

Темп изменения объема отводимых сточных вод

%

151,83

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ

СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Ремонт напорного коллектора, с. Кривенковское, протяженность 65 м, ДУ-150 мм

159,51

01.01.2016

31.12.2016

2017 год

2

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоотведения

169,60

01.01.2017

31.12.2017

2018 год

3

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоотведения

177,64

01.01.2018

31.12.2018

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,

КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м <*>

0

0

0

--------------------------------

<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД

(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем отведенных сточных вод

тыс. м3

42,64

32,01

2

Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения

тыс. м3

42,64

32,01

3

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

42,64

32,01

3.1

Объем сточных вод, принятых у абонентов

тыс. м3

42,64

32,01

3.2

Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей

тыс. м3

42,64

32,01

3.2.1

От собственных абонентов

тыс. м3

42,64

32,01

3.2.1.1

населению

тыс. м3

21,93

22,10

3.2.1.2

бюджетным потребителям

тыс. м3

1,54

1,87

3.2.1.2

прочим потребителям

тыс. м3

19,17

8,04

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ

СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Замена труб канализации и ремонт канализационных колодцев очистных сооружений в с. Кривенковское Георгиевского сельского поселения Туапсинского района, протяженность 120 м, ДУ 200 мм

174,52

0

-174,52

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Установка таймеров в системе наружного освещения

0,16

0

-0,16

2

Замена ламп накаливания на энергосберегающие

0,46

0

-0,46

3

Замена приборов учета электроэнергии с классом точности 2,0 и ниже на приборы с классом точности 1,0 и выше

0,24

0

-0,24

4

Проверка соответствия кабельных и воздушных линий электропередач действительной нагрузке

2,94

0

-2,94

5

Итого

3,81

0

-3,81

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 2124,15 тыс. руб.;

- на 2017 год - 2233,94 тыс. руб.;

- на 2018 год - 2381,37 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 11

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 30 ноября 2015 г. № 94/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

(ШЕПСИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА)

Паспорт производственной программы

МУП "Райводоканал"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Свободы ул., 3, г. Туапсе, Краснодарский край, 352800

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на период регулирования

2016

2017

2018

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

197,11

197,11

197,11

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

197,11

197,11

197,11

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

197,11

197,11

197,11

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

197,11

197,11

197,11

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

36,25

36,25

36,25

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

18,39

18,39

18,39

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

160,86

160,86

160,86

5.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

160,86

160,86

160,86

5.1.1

По приборам учета

тыс. м3

160,86

160,86

160,86

6

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

160,86

160,86

160,86

6.1

Населению

тыс. м3

76,90

76,90

76,90

6.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

11,26

11,26

11,26

6.3

Прочим потребителям

тыс. м3

72,70

72,70

72,70

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Ремонт водопроводных сетей пансионата "Шепси" протяженностью 65 м, ДУ-100 мм

143,00

01.01.2016

31.12.2016

2017 год

2

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

152,05

01.01.2017

31.12.2017

2018 год

3

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

159,26

01.01.2018

31.12.2018

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ

ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,

КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

18,39

18,39

18,39

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,7335

0,7335

0,7335

--------------------------------

<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

В связи с тем что производственная программа МУП "Райводоканал" Шепсинского сельского поселения Туапсинского района на 2014 год уполномоченным органом не утверждалась, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен.

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 4084,28 тыс. руб.;

- на 2017 год - 4317,19 тыс. руб.;

- на 2018 год - 4642,18 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 12

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 30 ноября 2015 г. № 94/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

(БУХТА "ИНАЛ" ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА)

Паспорт производственной программы

МУП "Райводоканал"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Свободы ул., 3, г. Туапсе, Краснодарский край, 352800

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на период регулирования

2016

2017

2018

1

Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам:

тыс. м3

34,20

34,20

34,20

1.1

ФГБУ "Дом отдыха "Туапсе" Управление делами Президента РФ

тыс. м3

34,20

34,20

34,20

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

34,20

34,20

34,20

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

34,20

34,20

34,20

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

8,35

8,35

8,35

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

24,42

24,42

24,42

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

25,85

25,85

25,85

5.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

25,85

25,85

25,85

5.1.1

По приборам учета

тыс. м3

25,85

25,85

25,85

6

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

25,85

25,85

25,85

6.1

Прочим потребителям

тыс. м3

25,82

25,82

25,82

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Ремонт подводящих сетей водопровода, мкр. Молодежный, протяженность 125 м, ДУ-150 мм

381,3

01.01.2016

31.12.2016

2017 год

2

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

405,42

01.01.2017

31.12.2017

2018 год

3

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

424,65

01.01.2018

31.12.2018

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ

ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,

КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

24,42

24,42

24,42

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0

0

0

--------------------------------

<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

В связи с тем что производственная программа МУП "Райводоканал" бухты "Инал" Туапсинского района на 2014 год уполномоченным органом не утверждалась, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен.

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 1714,46 тыс. руб.;

- на 2017 год - 1809,15 тыс. руб.;

- на 2018 год - 1934,35 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 28.08.2019
Рубрики правового классификатора: 090.120.040 Тарифы и льготы на бытовые услуги

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать