Основная информация
Дата опубликования: | 30 ноября 2015г. |
Номер документа: | RU23000201501598 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Краснодарский край |
Принявший орган: | Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Признан утратившим силу приказом Региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 10.05.2018 № 11/2018-вк НГР:RU23000201800426
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
Приказ
от 30 ноября 2015 г. № 94/2015-окк
Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение
(Изменения и дополнения:
приказ региональной энергетической региональной комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 14.12.2016 № 92/2016-вк НГР: RU23000201601469;
приказ региональной энергетической региональной комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 28.12.2016 № 142/2016-вк НГР: RU23000201601729)
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", на основании решения правления региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края приказываю:
1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение на период действия с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно с календарной разбивкой в соответствии с приложением № 1.
2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов с использованием метода индексации, в соответствии с приложением № 2.
3. Утвердить производственные программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения со сроком реализации с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года в соответствии с приложениями №№ 3 - 12.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.
Руководитель
С.Н.Милованов
Приложение № 1
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 30 ноября 2015 г. № 94/2015-окк
ТАРИФЫ
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
№ п/п
Наименование организации
на питьевую воду
на водоотведение
тариф (руб./куб. м) без НДС
тариф для населения (руб./куб. м) с НДС
тариф (руб./куб. м) без НДС
тариф для населения (руб./куб. м) с НДС
МУП МО Туапсинский район "Райводоканал", Туапсинский район
1
Джубгское городское поселение Туапсинского района
с 01.01.2016 по 30.06.2016
31,95
37,70
46,39
54,74
с 01.07.2016 по 31.12.2016
33,25
39,23
48,29
56,98
с 01.01.2017 по 30.06.2017
33,25
39,23
48,29
56,98
с 01.07.2017 по 31.12.2017
37,93
44,76
51,39
60,64
с 01.01.2018 по 30.06.2018
37,93
44,76
51,39
60,64
с 01.07.2018 по 31.12.2018
43,31
51,11
54,68
64,52
2
Тенгинское сельское поселение Туапсинского района
с 01.01.2016 по 30.06.2016
28,97
34,18
32,77
38,67
с 01.07.2016 по 31.12.2016
30,15
35,58
34,11
40,25
с 01.01.2017 по 30.06.2017
30,15
35,58
34,11
40,25
с 01.07.2017 по 31.12.2017
35,14
41,46
39,02
46,04
с 01.01.2018 по 30.06.2018
35,14
41,46
39,02
46,04
с 01.07.2018 по 31.12.2018
40,61
47,92
44,77
52,83
3
Новомихайловское городское поселение Туапсинского района
с 01.01.2016 по 30.06.2016
24,59
29,02
28,13
33,19
с 01.07.2016 по 31.12.2016
25,60
30,21
29,28
34,55
с 01.01.2017 по 30.06.2017
25,60
30,21
29,28
34,55
с 01.07.2017 по 31.12.2017
32,13
37,91
35,29
41,64
с 01.01.2018 по 30.06.2018
32,13
37,91
35,29
41,64
с 01.07.2018 по 31.12.2018
40,47
47,75
42,92
50,65
4
Георгиевское сельское поселение Туапсинского района
с 01.01.2016 по 30.06.2016
45,98
54,26
42,83
50,54
с 01.07.2016 по 31.12.2016
47,86
56,47
44,58
52,60
с 01.01.2017 по 30.06.2017
47,86
56,47
44,58
52,60
с 01.07.2017 по 31.12.2017
62,03
73,19
47,35
55,87
с 01.01.2018 по 30.06.2018
62,03
73,19
47,35
55,87
с 01.07.2018 по 31.12.2018
81,20
95,82
50,65
59,77
5
Шепсинское сельское поселение Туапсинского района
с 01.01.2016 по 30.06.2016
24,88
29,36
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
25,90
30,56
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
25,90
30,56
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
27,78
32,78
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
27,78
32,78
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
29,94
35,33
-
-
6
Бухта Инал
с 01.01.2016 по 30.06.2016
65,00
76,70
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
67,66
79,84
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
67,66
79,84
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
72,33
85,35
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
72,33
85,35
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
77,34
91,26
-
-
Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса
Н.С.СТРОЕВА
Приложение № 2
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 30 ноября 2015 г. № 94/2015-окк
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ,
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование организации
Вид услуги
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/куб. м
МУП МО Туапсинский район "Райводоканал", Туапсинский район
1
Джубгское городское поселение Туапсинского района
холодное водоснабжение
2016
9646,57
-
32,80
0,8965
2017
-
1
32,80
0,8965
2018
-
1
32,80
0,8965
водоотведение
2016
7456,39
-
-
0,739
2017
-
1
-
0,739
2018
-
1
-
0,739
2
Тенгинское сельское поселение Туапсинского района
холодное водоснабжение
2016
12033,18
-
32,90
1,18
2017
-
1
32,90
1,18
2018
-
1
32,90
1,18
водоотведение
2016
10307,66
-
-
0,951
2017
-
1
-
0,951
2018
-
1
-
0,951
3
Новомихайловское городское поселение Туапсинского района
холодное водоснабжение
2016
15922,42
-
32,18
0,97
2017
-
1
32,18
0,97
2018
-
1
32,18
0,97
водоотведение
2016
22429,71
-
-
0,779
2017
-
1
-
0,779
2018
-
1
-
0,779
4
Георгиевское сельское поселение Туапсинского района
холодное водоснабжение
2016
5324,23
-
32,30
0,72
2017
-
1
32,30
0,72
2018
-
1
32,30
0,72
водоотведение
2016
2074,21
-
-
-
2017
-
1
-
-
2018
-
1
-
-
7
Шепсинское сельское поселение Туапсинского района
холодное водоснабжение
2016
3417,14
-
18,39
0,7335
2017
-
1
18,39
0,7335
2018
-
1
18,39
0,7335
8
Бухта Инал
холодное водоснабжение
2016
994,21
-
24,42
-
2017
-
1
24,42
-
2018
-
1
24,42
-
Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса
Н.С.СТРОЕВА
Приложение № 3
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 30 ноября 2015 г. № 94/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ДЖУБГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА)
Паспорт производственной программы
МУП "Райводоканал"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Свободы ул., д. 3, г. Туапсе, Краснодарский край, 352800
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016
2017
2018
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
553,51
553,51
553,51
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
553,51
553,51
553,51
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
546,15
546,15
546,15
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
546,15
546,15
546,15
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
181,55
181,55
181,55
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
32,80
32,80
32,80
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
371,96
371,96
371,96
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
371,96
371,96
371,96
5.1.1
По приборам учета
тыс. м3
364,52
364,52
364,52
5.1.2
По нормативам потребления
тыс. м3
7,44
7,44
7,44
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
371,96
371,96
371,96
6.1
Населению
тыс. м3
233,25
233,25
233,25
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
16,37
16,37
16,37
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
122,34
122,34
122,34
7
Темп изменения потребления воды
%
100
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт водопровода по ул. Ореховая протяженностью 500 м, ДУ-100 мм
315,36
01.01.2016
31.12.2016
2
Ремонт водопровода по ул. Солнечная протяженностью 200 м, ДУ-86 мм
156,43
01.01.2016
31.12.2016
3
Ремонт водопровода по пер. Зеленый протяженностью 370 м, ДУ-100 мм
353,71
01.01.2016
31.12.2016
4
Ремонт водопровода в пос. Мирный протяженностью 310 м, ДУ-100 мм
231,03
01.01.2016
31.12.2016
5
Всего за 2016 год
1056,53
2017 год
6
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
1123,37
01.01.2017
31.12.2017
2018 год
7
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
1176,64
01.01.2018
31.12.2018
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
32,80
32,80
32,80
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,8965
0,8965
0,8965
--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
596,58
940,40
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
596,58
940,40
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
596,58
927,90
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
596,58
927,90
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
195,67
568,44
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
32,80
60,45
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
400,89
371,96
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
400,89
371,96
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
400,89
371,96
6.1
население
тыс. м3
239,81
233,25
6.2
бюджетные потребители
тыс. м3
12,17
16,37
6.3
прочие потребители
тыс. м3
148,91
122,34
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Капитальный ремонт (замена) сетей водопровода и водопроводных колодцев в Джубгинском городском поселении Туапсинского района, ДУ 200 мм, протяженность 370 м
1002,12
322,31
-679,81
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Установка таймеров в системе наружного освещения
1,51
0
-1,51
2
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
4,34
0
-4,34
3
Замена приборов учета электроэнергии с классом точности 2,0 и ниже на приборы с классом точности 1,0 и выше
2,25
0
-2,25
4
Установка шаровых кранов в местах коллективного водозабора
1,56
0
-1,56
5
Проверка соответствия кабельных и воздушных линий электропередач действительной нагрузке
27,65
0
-27,65
6
Установка приборов учета воды и контроль за их состоянием
1,51
0
-1,51
7
Регулировка и ремонт запорной арматуры
59,11
0
-59,11
8
Всего
97,94
0
-97,94
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 12126,72 тыс. руб.;
- на 2017 год - 13239,27 тыс. руб.;
- на 2018 год - 15108,97 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 4
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 30 ноября 2015 г. № 94/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
ДЖУБГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА
Паспорт производственной программы
МУП "Райводоканал"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение и транспортировку сточных вод)
Свободы ул., 3, г. Туапсе, Краснодарский край, 352800
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на период регулирования
2016
2017
2018
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
181,61
181,61
181,61
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
161,30
161,30
161,30
3
Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам
тыс. м3
20,30
20,30
20,30
3.1
ООО "КЭСК"
тыс. м3
20,30
20,30
20,30
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
181,61
181,61
181,61
4.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
181,61
181,61
181,61
4.1.1
В пределах норматива по объему
тыс. м3
181,61
181,61
181,61
4.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
181,61
181,61
181,61
4.2.1
От собственных абонентов
тыс. м3
181,61
181,61
181,61
4.2.1.1
Население
тыс. м3
109,50
109,50
109,50
4.2.1.2
Прочие потребители
тыс. м3
72,11
72,11
72,11
5
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
100
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт сетей канализации в пгт Джубга, ул. Новороссийское шоссе, протяженность 270 м, ДУ-100 мм
208,6
01.01.2016
31.12.2016
2
Ремонт напорного коллектора от КНС-2 до ОСК-1, протяженность 138 м, ДУ-150 мм
313,82
01.01.2016
31.12.2016
3
Всего за 2016 год
522,42
2017 год
4
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоотведения
555,47
01.01.2017
31.12.2017
2018 год
5
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоотведения
581,81
01.01.2018
31.12.2018
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м <*>
0,739
0,739
0,739
--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
258,52
216,64
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
258,52
196,34
3
Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам
тыс. м3
0
20,30
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
258,52
181,61
4.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
258,52
181,61
4.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
258,52
181,61
4.2.1
От собственных абонентов
тыс. м3
258,52
181,61
4.2.1.1
населению
тыс. м3
93,54
109,5
4.2.1.2
бюджетным потребителям
тыс. м3
6,00
14,30
4.2.1.3
прочим потребителям
тыс. м3
158,98
57,81
5
Объем неорганизованного притока сточных вод
тыс. м3
0
35,03
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Замена запорной арматуры на ОСК, пгт Джубга Туапсинского района
15,01
39,84
24,83
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Установка таймеров в системе наружного освещения
0,98
0
-0,98
2
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2,80
0
-2,80
3
Замена приборов учета электроэнергии с классом точности 2,0 и ниже на приборы с классом точности 1,0 и выше
1,45
0
-1,45
4
Проверка соответствия кабельных и воздушных линий электропередач действительной нагрузке
17,84
0
-17,84
5
Итого
23,07
0
-23,07
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 8597,35 тыс. руб.;
- на 2017 год - 9051,15 тыс. руб.;
- на 2018 год - 9631,86 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 5
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 30 ноября 2015 г. № 94/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ТЕНГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА)
Паспорт производственной программы
МУП "Райводоканал"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Свободы ул., 3, г. Туапсе, Краснодарский край, 352800
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016
2017
2018
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
808,35
808,35
808,35
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
808,35
808,35
808,35
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
800,26
800,26
800,26
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
800,26
800,26
800,26
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
265,95
265,95
265,95
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
32,90
32,90
32,90
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
542,40
542,40
542,40
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
542,40
542,40
542,40
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
542,40
542,40
542,40
6.1
Населению
тыс. м3
164,90
164,90
164,90
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
7,54
7,54
7,54
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
369,96
369,96
369,96
7
Темп изменения потребления воды
%
135,37
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт водопровода по ул. Солнечная и ул. Подгорная, протяженность 470 м, ДУ-100 мм
496,62
01.01.2016
31.12.2016
2017 год
2
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
528,04
01.01.2017
31.12.2017
2018 год
3
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
553,08
01.01.2018
31.12.2018
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
32,90
32,90
32,90
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
1,18
1,18
1,18
--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
932,88
1506,70
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
932,88
1506,70
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
932,88
1491,63
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
932,88
1491,63
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
306,93
1106,03
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
32,90
73,41
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
625,95
400,67
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
625,95
400,67
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
625,95
400,67
6.1
население
тыс. м3
199,68
118,14
6.2
бюджетные потребители
тыс. м3
9,73
2,99
6.3
прочие потребители
тыс. м3
416,55
279,54
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Капитальный ремонт (замена) сетей водопровода в Тенгинском сельском поселении Туапсинского района, диаметр 100 мм, протяженность 267 м
553,74
97,41
-456,33
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Установка таймеров в системе наружного освещения
2,37
0
-2,37
2
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
6,79
0
-6,79
3
Замена приборов учета электроэнергии с классом точности 2,0 и ниже на приборы с классом точности 1,0 и выше
3,51
0
-3,51
4
Установка шаровых кранов в местах коллективного водозабора
2,44
0
-2,44
5
Проверка соответствия кабельных и воздушных линий электропередач действительной нагрузке
43,24
0
-43,24
6
Установка приборов учета воды и контроль за их состоянием
2,37
0
-2,37
7
Регулировка и ремонт запорной арматуры
92,42
0
-92,42
8
Всего
153,15
0
-153,15
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 16034,61 тыс. руб.;
- на 2017 год - 17706,97 тыс. руб.;
- на 2018 год - 20541,93 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 6
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 30 ноября 2015 г. № 94/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
(ТЕНГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА)
Паспорт производственной программы
МУП "Райводоканал"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение и транспортировку сточных вод)
Свободы ул., д. 3, г. Туапсе, Краснодарский край, 352800
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на период регулирования
2016
2017
2018
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
404,43
404,43
404,43
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
404,43
404,43
404,43
3
Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов
тыс. м3
49,43
49,43
49,43
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
355,00
355,00
355,00
4.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
355,00
355,00
355,00
4.1.1
В пределах норматива по объему
тыс. м3
355,00
355,00
355,00
4.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
355,00
355,00
355,00
4.2.1
От собственных абонентов
тыс. м3
355,00
355,00
355,00
4.2.1.1
Население
тыс. м3
41,53
41,53
41,53
4.2.1.2
Бюджетные потребители
тыс. м3
0,36
0,36
0,36
4.2.1.3
Прочие потребители
тыс. м3
313,11
313,11
313,11
5
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
113,37
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт канализационных сетей от КК-35 до КК-38, пос. Лермонтово, протяженность 150 м, ДУ-250 мм
290,57
01.01.2016
31.12.2016
2
Ремонт канализационных сетей и колодцев, с. Тенгинское, 32 шт.
158,59
01.01.2016
31.12.2016
3
Всего за 2016 год
449,16
2017 год
4
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоотведения
477,57
01.01.2017
31.12.2017
2018 год
5
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоотведения
500,22
01.01.2018
31.12.2018
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м <*>
0,951
0,951
0,951
--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
449,42
663,05
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
449,42
663,05
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
449,42
313,14
3.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
449,42
313,14
3.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
449,42
313,14
3.2.1
От собственных абонентов
тыс. м3
449,42
313,14
3.2.1.1
населению
тыс. м3
51,32
36,63
3.2.1.2
прочим потребителям
тыс. м3
398,10
276,51
4
Объем неорганизованного притока сточных вод
тыс. м3
0
349,91
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Замена труб канализации и ремонт канализационных колодцев очистных сооружений Тенгинского сельского поселения Туапсинского района, протяженностью 120 м, ДУ 200 мм
170,84
87,17
-83,67
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Установка таймеров в системе наружного освещения
1,70
0
-1,70
2
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
4,87
0
-4,87
3
Замена приборов учета электроэнергии с классом точности 2,0 и ниже на приборы с классом точности 1,0 и выше
2,52
0
-2,52
4
Проверка соответствия кабельных и воздушных линий электропередач действительной нагрузке
31,02
0
-31,02
5
Итого
40,11
0
-40,11
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 11871,83 тыс. руб.;
- на 2017 год - 12982,07 тыс. руб.;
- на 2018 год - 14873,09 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 7
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 30 ноября 2015 г. № 94/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(НОВОМИХАЙЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА)
Паспорт производственной программы
МУП "Райводоканал"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Свободы ул., 3, г. Туапсе, Краснодарский край, 352800
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016
2017
2018
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
1150,25
1150,25
1150,25
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
1150,25
1150,25
1150,25
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
1150,25
1150,25
1150,25
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
1150,25
1150,25
1150,25
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
370,15
370,15
370,15
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
32,18
32,18
32,18
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
780,10
780,10
780,10
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
780,10
780,10
780,10
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
780,10
780,10
780,10
6.1
Населению
тыс. м3
402,48
402,48
402,48
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
36,14
36,14
36,14
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
341,48
341,48
341,48
7
Темп изменения потребления воды
%
109,27
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
32,18
32,18
32,18
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,97
0,97
0,97
--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
1561,12
2679,23
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
1561,12
2679,23
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
1561,12
2679,23
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
502,53
1965,29
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
32,19
73,35
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
1058,59
713,94
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
1058,59
713,94
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
1058,59
713,94
6.1
население
тыс. м3
481,84
368,34
6.2
бюджетные потребители
тыс. м3
45,97
33,07
6.3
прочие потребители
тыс. м3
530,78
312,53
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Замена труб канализации и ремонт канализационных колодцев очистных сооружений Новомихайловского городского поселения Туапсинского района:
ДУ 200 мм, протяженностью 95 м;
ДУ 250 мм, протяженностью 144 м;
ДУ 100 мм, протяженностью 600 м
1421,02
0
-1421,02
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Установка таймеров в системе наружного освещения
3,31
0
-3,31
2
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
9,49
0
-9,49
3
Замена приборов учета электроэнергии с классом точности 2,0 и ниже на приборы с классом точности 1,0 и выше
4,91
0
-4,91
4
Проверка соответствия кабельных и воздушных линий электропередач действительной нагрузке
60,43
0
-60,43
5
Всего
78,14
0
-78,14
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 19575,66 тыс. руб.;
- на 2017 год - 22516,68 тыс. руб.;
- на 2018 год - 28317,35 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 8
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 30 ноября 2015 г. № 94/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
(НОВОМИХАЙЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА)
Паспорт производственной программы
МУП "Райводоканал"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение и транспортировку сточных вод)
Свободы ул., 3, г. Туапсе, Краснодарский край, 352800
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на период регулирования
2016
2017
2018
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
911,56
911,56
911,56
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
791,88
791,88
791,88
3
Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам
тыс. м3
119,68
119,68
119,68
3.1
ФГБОУ ВДЦ "Орленок"
тыс. м3
119,68
119,68
119,68
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
911,56
911,56
911,56
4.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
911,56
911,56
911,56
4.1.1
В пределах норматива по объему
тыс. м3
911,56
911,56
911,56
4.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
911,56
911,56
911,56
4.2.1
От собственных абонентов
тыс. м3
911,56
911,56
911,56
4.2.1.1
Население
тыс. м3
314,12
314,12
314,12
4.2.1.2
Бюджетные потребители
тыс. м3
42,24
42,24
42,24
4.2.1.3
Прочие потребители
тыс. м3
555,20
555,20
555,20
5
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
126,54
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт канализационных сетей от КНС до ОСК, пос. Новомихайловский, протяженность 320 м, ДУ-200 мм
513,95
01.01.2016
31.12.2016
2
Ремонт канализационных сетей в п. Новомихайловский, протяженность 140 м, ДУ-250 мм
273,10
01.01.2016
31.12.2016
3
Ремонт канализационных сетей в пос. Ольгинка, протяженность 440 м, ДУ-200 мм
600,50
01.01.2016
31.12.2016
4
Ремонт самотечных канализационных сетей в пос. Ольгинка, протяженность 480 м, ДУ-200 мм
655,65
01.01.2016
31.12.2016
5
Всего за 2016 год
2043,20
2017 год
6
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоотведения
2172,45
01.01.2017
31.12.2017
2018 год
7
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоотведения
2275,47
01.01.2018
31.12.2018
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м <*>
0,779
0,779
0,779
--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
1519,47
2336,69
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
1519,47
1961,49
3
Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам
тыс. м3
0
375,20
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
1519,47
2336,69
4.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
1519,47
2336,69
4.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
1519,47
2336,69
4.2.1
От собственных абонентов
тыс. м3
1519,47
720,39
4.2.1.1
населению
тыс. м3
260,74
280,55
4.2.1.2
прочим потребителям
тыс. м3
1258,73
439,84
5
Объем неорганизованного притока сточных вод
тыс. м3
0
1616,30
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Замена труб канализации и ремонт канализационных колодцев очистных сооружений Новомихайловского городского поселения Туапсинского района:
ДУ 200 мм, протяженностью 95 м;
ДУ 250 мм, протяженностью 144 м;
ДУ 100 мм, протяженностью 600 м
1421,02
104,25
-1316,77
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Установка таймеров в системе наружного освещения
3,31
0
-3,31
2
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
9,49
0
-9,49
3
Замена приборов учета электроэнергии с классом точности 2,0 и ниже на приборы с классом точности 1,0 и выше
4,91
0
-4,91
4
Проверка соответствия кабельных и воздушных линий электропередач действительной нагрузке
60,43
0
-60,43
5
Итого
78,14
0
-78,14
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 26167,65 тыс. руб.;
- на 2017 год - 29433,06 тыс. руб.;
- на 2018 год - 35647,92 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 9
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 30 ноября 2015 г. № 94/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ГЕОРГИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА)
Паспорт производственной программы
МУП "Райводоканал"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Свободы ул., 3, г. Туапсе, Краснодарский край, 352800
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016
2017
2018
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
153,35
153,35
153,35
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
153,35
153,35
153,35
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
149,24
149,24
149,24
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
149,24
149,24
149,24
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
49,53
49,53
49,53
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
32,30
32,30
32,30
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
103,82
103,82
103,82
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
103,82
103,82
103,82
5.1.1
По приборам учета
тыс. м3
87,41
87,41
87,41
5.1.2
По нормативам потребления
тыс. м3
16,41
16,41
16,41
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
103,82
103,82
103,82
6.1
Населению
тыс. м3
95,08
95,08
95,08
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
3,69
3,69
3,69
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
5,05
5,05
5,05
7
Темп изменения потребления воды
%
121,55
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт водопровода по ул. Зеленая, с. Кривенковское, протяженность 150 м, ДУ-200 мм
391,36
01.01.2016
31.12.2016
2017 год
2
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
416,12
01.01.2017
31.12.2017
2018 год
3
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
435,85
01.01.2018
31.12.2018
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
32,30
32,30
32,30
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,72
0,72
0,72
--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
267,32
697,45
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
267,32
697,45
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
267,32
678,76
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
267,32
678,76
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
86,34
612,04
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
32,30
87,75
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
180,98
85,41
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
180,98
85,41
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
180,98
85,41
6.1
население
тыс. м3
178,50
78,22
6.2
бюджетные потребители
тыс. м3
1,00
3,04
6.3
прочие потребители
тыс. м3
1,48
4,15
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Капитальный ремонт (замена) сетей водопровода и водопроводных колодцев в Георгиевском сельском поселении Туапсинского района ДУ-100 мм, протяженностью 165 м
382,99
36,57
-346,42
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Установка таймеров в системе наружного освещения
0,68
0
-0,68
2
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
1,95
0
-1,95
3
Замена приборов учета электроэнергии с классом точности 2,0 и ниже на приборы с классом точности 1,0 и выше
1,01
0
-1,01
4
Установка шаровых кранов в местах коллективного водозабора
0,70
0
-0,70
5
Проверка соответствия кабельных и воздушных линий электропередач действительной нагрузке
12,39
0
-12,39
6
Установка приборов учета воды и контроль за их состоянием
0,68
0
-0,68
7
Регулировка и ремонт запорной арматуры
26,48
0
-26,48
8
Всего
43,88
0
-43,88
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 4871,28 тыс. руб.;
- на 2017 год - 5704,20 тыс. руб.;
- на 2018 год - 7435,08 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 10
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 30 ноября 2015 г. № 94/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
(ГЕОРГИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА)
Паспорт производственной программы
МУП "Райводоканал"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение и транспортировку сточных вод)
Свободы ул., д. 3, г. Туапсе, Краснодарский край, 352800
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на период регулирования
2016
2017
2018
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
48,60
48,60
48,60
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
48,60
48,60
48,60
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
48,60
48,60
48,60
3.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
48,60
48,60
48,60
3.1.1
В пределах норматива по объему
тыс. м3
48,60
48,60
48,60
3.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
48,60
48,60
48,60
3.2.1
От собственных абонентов
тыс. м3
48,60
48,60
48,60
3.2.1.1
Население
тыс. м3
33,55
33,55
33,55
3.2.1.2
Бюджетные потребители
тыс. м3
2,84
2,84
2,84
3.2.1.3
Прочие потребители
тыс. м3
12,21
12,21
12,21
4
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
151,83
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт напорного коллектора, с. Кривенковское, протяженность 65 м, ДУ-150 мм
159,51
01.01.2016
31.12.2016
2017 год
2
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоотведения
169,60
01.01.2017
31.12.2017
2018 год
3
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоотведения
177,64
01.01.2018
31.12.2018
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м <*>
0
0
0
--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
42,64
32,01
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
42,64
32,01
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
42,64
32,01
3.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
42,64
32,01
3.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
42,64
32,01
3.2.1
От собственных абонентов
тыс. м3
42,64
32,01
3.2.1.1
населению
тыс. м3
21,93
22,10
3.2.1.2
бюджетным потребителям
тыс. м3
1,54
1,87
3.2.1.2
прочим потребителям
тыс. м3
19,17
8,04
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Замена труб канализации и ремонт канализационных колодцев очистных сооружений в с. Кривенковское Георгиевского сельского поселения Туапсинского района, протяженность 120 м, ДУ 200 мм
174,52
0
-174,52
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Установка таймеров в системе наружного освещения
0,16
0
-0,16
2
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
0,46
0
-0,46
3
Замена приборов учета электроэнергии с классом точности 2,0 и ниже на приборы с классом точности 1,0 и выше
0,24
0
-0,24
4
Проверка соответствия кабельных и воздушных линий электропередач действительной нагрузке
2,94
0
-2,94
5
Итого
3,81
0
-3,81
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 2124,15 тыс. руб.;
- на 2017 год - 2233,94 тыс. руб.;
- на 2018 год - 2381,37 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 11
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 30 ноября 2015 г. № 94/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ШЕПСИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА)
Паспорт производственной программы
МУП "Райводоканал"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Свободы ул., 3, г. Туапсе, Краснодарский край, 352800
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016
2017
2018
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
197,11
197,11
197,11
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
197,11
197,11
197,11
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
197,11
197,11
197,11
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
197,11
197,11
197,11
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
36,25
36,25
36,25
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
18,39
18,39
18,39
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
160,86
160,86
160,86
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
160,86
160,86
160,86
5.1.1
По приборам учета
тыс. м3
160,86
160,86
160,86
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
160,86
160,86
160,86
6.1
Населению
тыс. м3
76,90
76,90
76,90
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
11,26
11,26
11,26
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
72,70
72,70
72,70
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт водопроводных сетей пансионата "Шепси" протяженностью 65 м, ДУ-100 мм
143,00
01.01.2016
31.12.2016
2017 год
2
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
152,05
01.01.2017
31.12.2017
2018 год
3
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
159,26
01.01.2018
31.12.2018
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
18,39
18,39
18,39
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,7335
0,7335
0,7335
--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
В связи с тем что производственная программа МУП "Райводоканал" Шепсинского сельского поселения Туапсинского района на 2014 год уполномоченным органом не утверждалась, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен.
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 4084,28 тыс. руб.;
- на 2017 год - 4317,19 тыс. руб.;
- на 2018 год - 4642,18 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 12
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 30 ноября 2015 г. № 94/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(БУХТА "ИНАЛ" ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА)
Паспорт производственной программы
МУП "Райводоканал"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Свободы ул., 3, г. Туапсе, Краснодарский край, 352800
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016
2017
2018
1
Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам:
тыс. м3
34,20
34,20
34,20
1.1
ФГБУ "Дом отдыха "Туапсе" Управление делами Президента РФ
тыс. м3
34,20
34,20
34,20
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
34,20
34,20
34,20
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
34,20
34,20
34,20
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
8,35
8,35
8,35
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
24,42
24,42
24,42
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
25,85
25,85
25,85
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
25,85
25,85
25,85
5.1.1
По приборам учета
тыс. м3
25,85
25,85
25,85
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
25,85
25,85
25,85
6.1
Прочим потребителям
тыс. м3
25,82
25,82
25,82
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт подводящих сетей водопровода, мкр. Молодежный, протяженность 125 м, ДУ-150 мм
381,3
01.01.2016
31.12.2016
2017 год
2
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
405,42
01.01.2017
31.12.2017
2018 год
3
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
424,65
01.01.2018
31.12.2018
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
24,42
24,42
24,42
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0
0
0
--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
В связи с тем что производственная программа МУП "Райводоканал" бухты "Инал" Туапсинского района на 2014 год уполномоченным органом не утверждалась, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен.
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 1714,46 тыс. руб.;
- на 2017 год - 1809,15 тыс. руб.;
- на 2018 год - 1934,35 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Признан утратившим силу приказом Региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 10.05.2018 № 11/2018-вк НГР:RU23000201800426
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
Приказ
от 30 ноября 2015 г. № 94/2015-окк
Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение
(Изменения и дополнения:
приказ региональной энергетической региональной комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 14.12.2016 № 92/2016-вк НГР: RU23000201601469;
приказ региональной энергетической региональной комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 28.12.2016 № 142/2016-вк НГР: RU23000201601729)
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", на основании решения правления региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края приказываю:
1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение на период действия с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно с календарной разбивкой в соответствии с приложением № 1.
2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов с использованием метода индексации, в соответствии с приложением № 2.
3. Утвердить производственные программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения со сроком реализации с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года в соответствии с приложениями №№ 3 - 12.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.
Руководитель
С.Н.Милованов
Приложение № 1
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 30 ноября 2015 г. № 94/2015-окк
ТАРИФЫ
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
№ п/п
Наименование организации
на питьевую воду
на водоотведение
тариф (руб./куб. м) без НДС
тариф для населения (руб./куб. м) с НДС
тариф (руб./куб. м) без НДС
тариф для населения (руб./куб. м) с НДС
МУП МО Туапсинский район "Райводоканал", Туапсинский район
1
Джубгское городское поселение Туапсинского района
с 01.01.2016 по 30.06.2016
31,95
37,70
46,39
54,74
с 01.07.2016 по 31.12.2016
33,25
39,23
48,29
56,98
с 01.01.2017 по 30.06.2017
33,25
39,23
48,29
56,98
с 01.07.2017 по 31.12.2017
37,93
44,76
51,39
60,64
с 01.01.2018 по 30.06.2018
37,93
44,76
51,39
60,64
с 01.07.2018 по 31.12.2018
43,31
51,11
54,68
64,52
2
Тенгинское сельское поселение Туапсинского района
с 01.01.2016 по 30.06.2016
28,97
34,18
32,77
38,67
с 01.07.2016 по 31.12.2016
30,15
35,58
34,11
40,25
с 01.01.2017 по 30.06.2017
30,15
35,58
34,11
40,25
с 01.07.2017 по 31.12.2017
35,14
41,46
39,02
46,04
с 01.01.2018 по 30.06.2018
35,14
41,46
39,02
46,04
с 01.07.2018 по 31.12.2018
40,61
47,92
44,77
52,83
3
Новомихайловское городское поселение Туапсинского района
с 01.01.2016 по 30.06.2016
24,59
29,02
28,13
33,19
с 01.07.2016 по 31.12.2016
25,60
30,21
29,28
34,55
с 01.01.2017 по 30.06.2017
25,60
30,21
29,28
34,55
с 01.07.2017 по 31.12.2017
32,13
37,91
35,29
41,64
с 01.01.2018 по 30.06.2018
32,13
37,91
35,29
41,64
с 01.07.2018 по 31.12.2018
40,47
47,75
42,92
50,65
4
Георгиевское сельское поселение Туапсинского района
с 01.01.2016 по 30.06.2016
45,98
54,26
42,83
50,54
с 01.07.2016 по 31.12.2016
47,86
56,47
44,58
52,60
с 01.01.2017 по 30.06.2017
47,86
56,47
44,58
52,60
с 01.07.2017 по 31.12.2017
62,03
73,19
47,35
55,87
с 01.01.2018 по 30.06.2018
62,03
73,19
47,35
55,87
с 01.07.2018 по 31.12.2018
81,20
95,82
50,65
59,77
5
Шепсинское сельское поселение Туапсинского района
с 01.01.2016 по 30.06.2016
24,88
29,36
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
25,90
30,56
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
25,90
30,56
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
27,78
32,78
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
27,78
32,78
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
29,94
35,33
-
-
6
Бухта Инал
с 01.01.2016 по 30.06.2016
65,00
76,70
-
-
с 01.07.2016 по 31.12.2016
67,66
79,84
-
-
с 01.01.2017 по 30.06.2017
67,66
79,84
-
-
с 01.07.2017 по 31.12.2017
72,33
85,35
-
-
с 01.01.2018 по 30.06.2018
72,33
85,35
-
-
с 01.07.2018 по 31.12.2018
77,34
91,26
-
-
Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса
Н.С.СТРОЕВА
Приложение № 2
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 30 ноября 2015 г. № 94/2015-окк
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ,
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование организации
Вид услуги
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/куб. м
МУП МО Туапсинский район "Райводоканал", Туапсинский район
1
Джубгское городское поселение Туапсинского района
холодное водоснабжение
2016
9646,57
-
32,80
0,8965
2017
-
1
32,80
0,8965
2018
-
1
32,80
0,8965
водоотведение
2016
7456,39
-
-
0,739
2017
-
1
-
0,739
2018
-
1
-
0,739
2
Тенгинское сельское поселение Туапсинского района
холодное водоснабжение
2016
12033,18
-
32,90
1,18
2017
-
1
32,90
1,18
2018
-
1
32,90
1,18
водоотведение
2016
10307,66
-
-
0,951
2017
-
1
-
0,951
2018
-
1
-
0,951
3
Новомихайловское городское поселение Туапсинского района
холодное водоснабжение
2016
15922,42
-
32,18
0,97
2017
-
1
32,18
0,97
2018
-
1
32,18
0,97
водоотведение
2016
22429,71
-
-
0,779
2017
-
1
-
0,779
2018
-
1
-
0,779
4
Георгиевское сельское поселение Туапсинского района
холодное водоснабжение
2016
5324,23
-
32,30
0,72
2017
-
1
32,30
0,72
2018
-
1
32,30
0,72
водоотведение
2016
2074,21
-
-
-
2017
-
1
-
-
2018
-
1
-
-
7
Шепсинское сельское поселение Туапсинского района
холодное водоснабжение
2016
3417,14
-
18,39
0,7335
2017
-
1
18,39
0,7335
2018
-
1
18,39
0,7335
8
Бухта Инал
холодное водоснабжение
2016
994,21
-
24,42
-
2017
-
1
24,42
-
2018
-
1
24,42
-
Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса
Н.С.СТРОЕВА
Приложение № 3
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 30 ноября 2015 г. № 94/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ДЖУБГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА)
Паспорт производственной программы
МУП "Райводоканал"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Свободы ул., д. 3, г. Туапсе, Краснодарский край, 352800
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016
2017
2018
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
553,51
553,51
553,51
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
553,51
553,51
553,51
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
546,15
546,15
546,15
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
546,15
546,15
546,15
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
181,55
181,55
181,55
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
32,80
32,80
32,80
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
371,96
371,96
371,96
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
371,96
371,96
371,96
5.1.1
По приборам учета
тыс. м3
364,52
364,52
364,52
5.1.2
По нормативам потребления
тыс. м3
7,44
7,44
7,44
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
371,96
371,96
371,96
6.1
Населению
тыс. м3
233,25
233,25
233,25
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
16,37
16,37
16,37
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
122,34
122,34
122,34
7
Темп изменения потребления воды
%
100
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт водопровода по ул. Ореховая протяженностью 500 м, ДУ-100 мм
315,36
01.01.2016
31.12.2016
2
Ремонт водопровода по ул. Солнечная протяженностью 200 м, ДУ-86 мм
156,43
01.01.2016
31.12.2016
3
Ремонт водопровода по пер. Зеленый протяженностью 370 м, ДУ-100 мм
353,71
01.01.2016
31.12.2016
4
Ремонт водопровода в пос. Мирный протяженностью 310 м, ДУ-100 мм
231,03
01.01.2016
31.12.2016
5
Всего за 2016 год
1056,53
2017 год
6
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
1123,37
01.01.2017
31.12.2017
2018 год
7
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
1176,64
01.01.2018
31.12.2018
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
32,80
32,80
32,80
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,8965
0,8965
0,8965
--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
596,58
940,40
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
596,58
940,40
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
596,58
927,90
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
596,58
927,90
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
195,67
568,44
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
32,80
60,45
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
400,89
371,96
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
400,89
371,96
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
400,89
371,96
6.1
население
тыс. м3
239,81
233,25
6.2
бюджетные потребители
тыс. м3
12,17
16,37
6.3
прочие потребители
тыс. м3
148,91
122,34
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Капитальный ремонт (замена) сетей водопровода и водопроводных колодцев в Джубгинском городском поселении Туапсинского района, ДУ 200 мм, протяженность 370 м
1002,12
322,31
-679,81
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Установка таймеров в системе наружного освещения
1,51
0
-1,51
2
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
4,34
0
-4,34
3
Замена приборов учета электроэнергии с классом точности 2,0 и ниже на приборы с классом точности 1,0 и выше
2,25
0
-2,25
4
Установка шаровых кранов в местах коллективного водозабора
1,56
0
-1,56
5
Проверка соответствия кабельных и воздушных линий электропередач действительной нагрузке
27,65
0
-27,65
6
Установка приборов учета воды и контроль за их состоянием
1,51
0
-1,51
7
Регулировка и ремонт запорной арматуры
59,11
0
-59,11
8
Всего
97,94
0
-97,94
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 12126,72 тыс. руб.;
- на 2017 год - 13239,27 тыс. руб.;
- на 2018 год - 15108,97 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 4
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 30 ноября 2015 г. № 94/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
ДЖУБГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА
Паспорт производственной программы
МУП "Райводоканал"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение и транспортировку сточных вод)
Свободы ул., 3, г. Туапсе, Краснодарский край, 352800
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на период регулирования
2016
2017
2018
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
181,61
181,61
181,61
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
161,30
161,30
161,30
3
Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам
тыс. м3
20,30
20,30
20,30
3.1
ООО "КЭСК"
тыс. м3
20,30
20,30
20,30
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
181,61
181,61
181,61
4.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
181,61
181,61
181,61
4.1.1
В пределах норматива по объему
тыс. м3
181,61
181,61
181,61
4.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
181,61
181,61
181,61
4.2.1
От собственных абонентов
тыс. м3
181,61
181,61
181,61
4.2.1.1
Население
тыс. м3
109,50
109,50
109,50
4.2.1.2
Прочие потребители
тыс. м3
72,11
72,11
72,11
5
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
100
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт сетей канализации в пгт Джубга, ул. Новороссийское шоссе, протяженность 270 м, ДУ-100 мм
208,6
01.01.2016
31.12.2016
2
Ремонт напорного коллектора от КНС-2 до ОСК-1, протяженность 138 м, ДУ-150 мм
313,82
01.01.2016
31.12.2016
3
Всего за 2016 год
522,42
2017 год
4
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоотведения
555,47
01.01.2017
31.12.2017
2018 год
5
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоотведения
581,81
01.01.2018
31.12.2018
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м <*>
0,739
0,739
0,739
--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
258,52
216,64
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
258,52
196,34
3
Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам
тыс. м3
0
20,30
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
258,52
181,61
4.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
258,52
181,61
4.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
258,52
181,61
4.2.1
От собственных абонентов
тыс. м3
258,52
181,61
4.2.1.1
населению
тыс. м3
93,54
109,5
4.2.1.2
бюджетным потребителям
тыс. м3
6,00
14,30
4.2.1.3
прочим потребителям
тыс. м3
158,98
57,81
5
Объем неорганизованного притока сточных вод
тыс. м3
0
35,03
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Замена запорной арматуры на ОСК, пгт Джубга Туапсинского района
15,01
39,84
24,83
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Установка таймеров в системе наружного освещения
0,98
0
-0,98
2
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2,80
0
-2,80
3
Замена приборов учета электроэнергии с классом точности 2,0 и ниже на приборы с классом точности 1,0 и выше
1,45
0
-1,45
4
Проверка соответствия кабельных и воздушных линий электропередач действительной нагрузке
17,84
0
-17,84
5
Итого
23,07
0
-23,07
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 8597,35 тыс. руб.;
- на 2017 год - 9051,15 тыс. руб.;
- на 2018 год - 9631,86 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 5
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 30 ноября 2015 г. № 94/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ТЕНГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА)
Паспорт производственной программы
МУП "Райводоканал"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Свободы ул., 3, г. Туапсе, Краснодарский край, 352800
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016
2017
2018
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
808,35
808,35
808,35
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
808,35
808,35
808,35
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
800,26
800,26
800,26
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
800,26
800,26
800,26
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
265,95
265,95
265,95
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
32,90
32,90
32,90
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
542,40
542,40
542,40
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
542,40
542,40
542,40
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
542,40
542,40
542,40
6.1
Населению
тыс. м3
164,90
164,90
164,90
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
7,54
7,54
7,54
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
369,96
369,96
369,96
7
Темп изменения потребления воды
%
135,37
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт водопровода по ул. Солнечная и ул. Подгорная, протяженность 470 м, ДУ-100 мм
496,62
01.01.2016
31.12.2016
2017 год
2
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
528,04
01.01.2017
31.12.2017
2018 год
3
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
553,08
01.01.2018
31.12.2018
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
32,90
32,90
32,90
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
1,18
1,18
1,18
--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
932,88
1506,70
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
932,88
1506,70
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
932,88
1491,63
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
932,88
1491,63
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
306,93
1106,03
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
32,90
73,41
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
625,95
400,67
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
625,95
400,67
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
625,95
400,67
6.1
население
тыс. м3
199,68
118,14
6.2
бюджетные потребители
тыс. м3
9,73
2,99
6.3
прочие потребители
тыс. м3
416,55
279,54
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Капитальный ремонт (замена) сетей водопровода в Тенгинском сельском поселении Туапсинского района, диаметр 100 мм, протяженность 267 м
553,74
97,41
-456,33
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Установка таймеров в системе наружного освещения
2,37
0
-2,37
2
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
6,79
0
-6,79
3
Замена приборов учета электроэнергии с классом точности 2,0 и ниже на приборы с классом точности 1,0 и выше
3,51
0
-3,51
4
Установка шаровых кранов в местах коллективного водозабора
2,44
0
-2,44
5
Проверка соответствия кабельных и воздушных линий электропередач действительной нагрузке
43,24
0
-43,24
6
Установка приборов учета воды и контроль за их состоянием
2,37
0
-2,37
7
Регулировка и ремонт запорной арматуры
92,42
0
-92,42
8
Всего
153,15
0
-153,15
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 16034,61 тыс. руб.;
- на 2017 год - 17706,97 тыс. руб.;
- на 2018 год - 20541,93 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 6
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 30 ноября 2015 г. № 94/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
(ТЕНГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА)
Паспорт производственной программы
МУП "Райводоканал"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение и транспортировку сточных вод)
Свободы ул., д. 3, г. Туапсе, Краснодарский край, 352800
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на период регулирования
2016
2017
2018
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
404,43
404,43
404,43
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
404,43
404,43
404,43
3
Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов
тыс. м3
49,43
49,43
49,43
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
355,00
355,00
355,00
4.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
355,00
355,00
355,00
4.1.1
В пределах норматива по объему
тыс. м3
355,00
355,00
355,00
4.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
355,00
355,00
355,00
4.2.1
От собственных абонентов
тыс. м3
355,00
355,00
355,00
4.2.1.1
Население
тыс. м3
41,53
41,53
41,53
4.2.1.2
Бюджетные потребители
тыс. м3
0,36
0,36
0,36
4.2.1.3
Прочие потребители
тыс. м3
313,11
313,11
313,11
5
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
113,37
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт канализационных сетей от КК-35 до КК-38, пос. Лермонтово, протяженность 150 м, ДУ-250 мм
290,57
01.01.2016
31.12.2016
2
Ремонт канализационных сетей и колодцев, с. Тенгинское, 32 шт.
158,59
01.01.2016
31.12.2016
3
Всего за 2016 год
449,16
2017 год
4
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоотведения
477,57
01.01.2017
31.12.2017
2018 год
5
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоотведения
500,22
01.01.2018
31.12.2018
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м <*>
0,951
0,951
0,951
--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
449,42
663,05
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
449,42
663,05
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
449,42
313,14
3.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
449,42
313,14
3.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
449,42
313,14
3.2.1
От собственных абонентов
тыс. м3
449,42
313,14
3.2.1.1
населению
тыс. м3
51,32
36,63
3.2.1.2
прочим потребителям
тыс. м3
398,10
276,51
4
Объем неорганизованного притока сточных вод
тыс. м3
0
349,91
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Замена труб канализации и ремонт канализационных колодцев очистных сооружений Тенгинского сельского поселения Туапсинского района, протяженностью 120 м, ДУ 200 мм
170,84
87,17
-83,67
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Установка таймеров в системе наружного освещения
1,70
0
-1,70
2
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
4,87
0
-4,87
3
Замена приборов учета электроэнергии с классом точности 2,0 и ниже на приборы с классом точности 1,0 и выше
2,52
0
-2,52
4
Проверка соответствия кабельных и воздушных линий электропередач действительной нагрузке
31,02
0
-31,02
5
Итого
40,11
0
-40,11
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 11871,83 тыс. руб.;
- на 2017 год - 12982,07 тыс. руб.;
- на 2018 год - 14873,09 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 7
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 30 ноября 2015 г. № 94/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(НОВОМИХАЙЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА)
Паспорт производственной программы
МУП "Райводоканал"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Свободы ул., 3, г. Туапсе, Краснодарский край, 352800
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016
2017
2018
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
1150,25
1150,25
1150,25
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
1150,25
1150,25
1150,25
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
1150,25
1150,25
1150,25
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
1150,25
1150,25
1150,25
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
370,15
370,15
370,15
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
32,18
32,18
32,18
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
780,10
780,10
780,10
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
780,10
780,10
780,10
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
780,10
780,10
780,10
6.1
Населению
тыс. м3
402,48
402,48
402,48
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
36,14
36,14
36,14
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
341,48
341,48
341,48
7
Темп изменения потребления воды
%
109,27
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, не планируются.
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
32,18
32,18
32,18
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,97
0,97
0,97
--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
1561,12
2679,23
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
1561,12
2679,23
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
1561,12
2679,23
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
502,53
1965,29
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
32,19
73,35
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
1058,59
713,94
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
1058,59
713,94
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
1058,59
713,94
6.1
население
тыс. м3
481,84
368,34
6.2
бюджетные потребители
тыс. м3
45,97
33,07
6.3
прочие потребители
тыс. м3
530,78
312,53
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Замена труб канализации и ремонт канализационных колодцев очистных сооружений Новомихайловского городского поселения Туапсинского района:
ДУ 200 мм, протяженностью 95 м;
ДУ 250 мм, протяженностью 144 м;
ДУ 100 мм, протяженностью 600 м
1421,02
0
-1421,02
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Установка таймеров в системе наружного освещения
3,31
0
-3,31
2
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
9,49
0
-9,49
3
Замена приборов учета электроэнергии с классом точности 2,0 и ниже на приборы с классом точности 1,0 и выше
4,91
0
-4,91
4
Проверка соответствия кабельных и воздушных линий электропередач действительной нагрузке
60,43
0
-60,43
5
Всего
78,14
0
-78,14
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 19575,66 тыс. руб.;
- на 2017 год - 22516,68 тыс. руб.;
- на 2018 год - 28317,35 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 8
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 30 ноября 2015 г. № 94/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
(НОВОМИХАЙЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА)
Паспорт производственной программы
МУП "Райводоканал"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение и транспортировку сточных вод)
Свободы ул., 3, г. Туапсе, Краснодарский край, 352800
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на период регулирования
2016
2017
2018
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
911,56
911,56
911,56
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
791,88
791,88
791,88
3
Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам
тыс. м3
119,68
119,68
119,68
3.1
ФГБОУ ВДЦ "Орленок"
тыс. м3
119,68
119,68
119,68
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
911,56
911,56
911,56
4.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
911,56
911,56
911,56
4.1.1
В пределах норматива по объему
тыс. м3
911,56
911,56
911,56
4.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
911,56
911,56
911,56
4.2.1
От собственных абонентов
тыс. м3
911,56
911,56
911,56
4.2.1.1
Население
тыс. м3
314,12
314,12
314,12
4.2.1.2
Бюджетные потребители
тыс. м3
42,24
42,24
42,24
4.2.1.3
Прочие потребители
тыс. м3
555,20
555,20
555,20
5
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
126,54
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт канализационных сетей от КНС до ОСК, пос. Новомихайловский, протяженность 320 м, ДУ-200 мм
513,95
01.01.2016
31.12.2016
2
Ремонт канализационных сетей в п. Новомихайловский, протяженность 140 м, ДУ-250 мм
273,10
01.01.2016
31.12.2016
3
Ремонт канализационных сетей в пос. Ольгинка, протяженность 440 м, ДУ-200 мм
600,50
01.01.2016
31.12.2016
4
Ремонт самотечных канализационных сетей в пос. Ольгинка, протяженность 480 м, ДУ-200 мм
655,65
01.01.2016
31.12.2016
5
Всего за 2016 год
2043,20
2017 год
6
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоотведения
2172,45
01.01.2017
31.12.2017
2018 год
7
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоотведения
2275,47
01.01.2018
31.12.2018
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м <*>
0,779
0,779
0,779
--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
1519,47
2336,69
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
1519,47
1961,49
3
Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам
тыс. м3
0
375,20
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
1519,47
2336,69
4.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
1519,47
2336,69
4.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
1519,47
2336,69
4.2.1
От собственных абонентов
тыс. м3
1519,47
720,39
4.2.1.1
населению
тыс. м3
260,74
280,55
4.2.1.2
прочим потребителям
тыс. м3
1258,73
439,84
5
Объем неорганизованного притока сточных вод
тыс. м3
0
1616,30
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Замена труб канализации и ремонт канализационных колодцев очистных сооружений Новомихайловского городского поселения Туапсинского района:
ДУ 200 мм, протяженностью 95 м;
ДУ 250 мм, протяженностью 144 м;
ДУ 100 мм, протяженностью 600 м
1421,02
104,25
-1316,77
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Установка таймеров в системе наружного освещения
3,31
0
-3,31
2
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
9,49
0
-9,49
3
Замена приборов учета электроэнергии с классом точности 2,0 и ниже на приборы с классом точности 1,0 и выше
4,91
0
-4,91
4
Проверка соответствия кабельных и воздушных линий электропередач действительной нагрузке
60,43
0
-60,43
5
Итого
78,14
0
-78,14
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 26167,65 тыс. руб.;
- на 2017 год - 29433,06 тыс. руб.;
- на 2018 год - 35647,92 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 9
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 30 ноября 2015 г. № 94/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ГЕОРГИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА)
Паспорт производственной программы
МУП "Райводоканал"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Свободы ул., 3, г. Туапсе, Краснодарский край, 352800
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016
2017
2018
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
153,35
153,35
153,35
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
153,35
153,35
153,35
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
149,24
149,24
149,24
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
149,24
149,24
149,24
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
49,53
49,53
49,53
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
32,30
32,30
32,30
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
103,82
103,82
103,82
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
103,82
103,82
103,82
5.1.1
По приборам учета
тыс. м3
87,41
87,41
87,41
5.1.2
По нормативам потребления
тыс. м3
16,41
16,41
16,41
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
103,82
103,82
103,82
6.1
Населению
тыс. м3
95,08
95,08
95,08
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
3,69
3,69
3,69
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
5,05
5,05
5,05
7
Темп изменения потребления воды
%
121,55
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт водопровода по ул. Зеленая, с. Кривенковское, протяженность 150 м, ДУ-200 мм
391,36
01.01.2016
31.12.2016
2017 год
2
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
416,12
01.01.2017
31.12.2017
2018 год
3
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
435,85
01.01.2018
31.12.2018
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
32,30
32,30
32,30
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,72
0,72
0,72
--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
267,32
697,45
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
267,32
697,45
2
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
267,32
678,76
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
267,32
678,76
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. м3
86,34
612,04
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
32,30
87,75
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
180,98
85,41
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
180,98
85,41
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
180,98
85,41
6.1
население
тыс. м3
178,50
78,22
6.2
бюджетные потребители
тыс. м3
1,00
3,04
6.3
прочие потребители
тыс. м3
1,48
4,15
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Капитальный ремонт (замена) сетей водопровода и водопроводных колодцев в Георгиевском сельском поселении Туапсинского района ДУ-100 мм, протяженностью 165 м
382,99
36,57
-346,42
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Установка таймеров в системе наружного освещения
0,68
0
-0,68
2
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
1,95
0
-1,95
3
Замена приборов учета электроэнергии с классом точности 2,0 и ниже на приборы с классом точности 1,0 и выше
1,01
0
-1,01
4
Установка шаровых кранов в местах коллективного водозабора
0,70
0
-0,70
5
Проверка соответствия кабельных и воздушных линий электропередач действительной нагрузке
12,39
0
-12,39
6
Установка приборов учета воды и контроль за их состоянием
0,68
0
-0,68
7
Регулировка и ремонт запорной арматуры
26,48
0
-26,48
8
Всего
43,88
0
-43,88
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 4871,28 тыс. руб.;
- на 2017 год - 5704,20 тыс. руб.;
- на 2018 год - 7435,08 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 10
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 30 ноября 2015 г. № 94/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
(ГЕОРГИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА)
Паспорт производственной программы
МУП "Райводоканал"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение и транспортировку сточных вод)
Свободы ул., д. 3, г. Туапсе, Краснодарский край, 352800
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на период регулирования
2016
2017
2018
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
48,60
48,60
48,60
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
48,60
48,60
48,60
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
48,60
48,60
48,60
3.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
48,60
48,60
48,60
3.1.1
В пределах норматива по объему
тыс. м3
48,60
48,60
48,60
3.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
48,60
48,60
48,60
3.2.1
От собственных абонентов
тыс. м3
48,60
48,60
48,60
3.2.1.1
Население
тыс. м3
33,55
33,55
33,55
3.2.1.2
Бюджетные потребители
тыс. м3
2,84
2,84
2,84
3.2.1.3
Прочие потребители
тыс. м3
12,21
12,21
12,21
4
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
151,83
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт напорного коллектора, с. Кривенковское, протяженность 65 м, ДУ-150 мм
159,51
01.01.2016
31.12.2016
2017 год
2
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоотведения
169,60
01.01.2017
31.12.2017
2018 год
3
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоотведения
177,64
01.01.2018
31.12.2018
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м <*>
0
0
0
--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
42,64
32,01
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
42,64
32,01
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
42,64
32,01
3.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
42,64
32,01
3.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
42,64
32,01
3.2.1
От собственных абонентов
тыс. м3
42,64
32,01
3.2.1.1
населению
тыс. м3
21,93
22,10
3.2.1.2
бюджетным потребителям
тыс. м3
1,54
1,87
3.2.1.2
прочим потребителям
тыс. м3
19,17
8,04
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Замена труб канализации и ремонт канализационных колодцев очистных сооружений в с. Кривенковское Георгиевского сельского поселения Туапсинского района, протяженность 120 м, ДУ 200 мм
174,52
0
-174,52
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Установка таймеров в системе наружного освещения
0,16
0
-0,16
2
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
0,46
0
-0,46
3
Замена приборов учета электроэнергии с классом точности 2,0 и ниже на приборы с классом точности 1,0 и выше
0,24
0
-0,24
4
Проверка соответствия кабельных и воздушных линий электропередач действительной нагрузке
2,94
0
-2,94
5
Итого
3,81
0
-3,81
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 2124,15 тыс. руб.;
- на 2017 год - 2233,94 тыс. руб.;
- на 2018 год - 2381,37 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 11
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 30 ноября 2015 г. № 94/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ШЕПСИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА)
Паспорт производственной программы
МУП "Райводоканал"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Свободы ул., 3, г. Туапсе, Краснодарский край, 352800
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016
2017
2018
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
197,11
197,11
197,11
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
197,11
197,11
197,11
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
197,11
197,11
197,11
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
197,11
197,11
197,11
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
36,25
36,25
36,25
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
18,39
18,39
18,39
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
160,86
160,86
160,86
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
160,86
160,86
160,86
5.1.1
По приборам учета
тыс. м3
160,86
160,86
160,86
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
160,86
160,86
160,86
6.1
Населению
тыс. м3
76,90
76,90
76,90
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
11,26
11,26
11,26
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
72,70
72,70
72,70
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт водопроводных сетей пансионата "Шепси" протяженностью 65 м, ДУ-100 мм
143,00
01.01.2016
31.12.2016
2017 год
2
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
152,05
01.01.2017
31.12.2017
2018 год
3
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
159,26
01.01.2018
31.12.2018
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
18,39
18,39
18,39
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,7335
0,7335
0,7335
--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
В связи с тем что производственная программа МУП "Райводоканал" Шепсинского сельского поселения Туапсинского района на 2014 год уполномоченным органом не утверждалась, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен.
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 4084,28 тыс. руб.;
- на 2017 год - 4317,19 тыс. руб.;
- на 2018 год - 4642,18 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
Приложение № 12
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 30 ноября 2015 г. № 94/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(БУХТА "ИНАЛ" ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА)
Паспорт производственной программы
МУП "Райводоканал"
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Свободы ул., 3, г. Туапсе, Краснодарский край, 352800
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016
2017
2018
1
Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам:
тыс. м3
34,20
34,20
34,20
1.1
ФГБУ "Дом отдыха "Туапсе" Управление делами Президента РФ
тыс. м3
34,20
34,20
34,20
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
34,20
34,20
34,20
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
34,20
34,20
34,20
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
8,35
8,35
8,35
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
24,42
24,42
24,42
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
25,85
25,85
25,85
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
25,85
25,85
25,85
5.1.1
По приборам учета
тыс. м3
25,85
25,85
25,85
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
25,85
25,85
25,85
6.1
Прочим потребителям
тыс. м3
25,82
25,82
25,82
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт подводящих сетей водопровода, мкр. Молодежный, протяженность 125 м, ДУ-150 мм
381,3
01.01.2016
31.12.2016
2017 год
2
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
405,42
01.01.2017
31.12.2017
2018 год
3
Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения
424,65
01.01.2018
31.12.2018
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
24,42
24,42
24,42
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0
0
0
--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
В связи с тем что производственная программа МУП "Райводоканал" бухты "Инал" Туапсинского района на 2014 год уполномоченным органом не утверждалась, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен.
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 1714,46 тыс. руб.;
- на 2017 год - 1809,15 тыс. руб.;
- на 2018 год - 1934,35 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 28.08.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 090.120.040 Тарифы и льготы на бытовые услуги |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: