Основная информация
Дата опубликования: | 30 ноября 2015г. |
Номер документа: | RU23000201501618 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Краснодарский край |
Принявший орган: | Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ -
ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 30 ноября 2015 г. № 96/2015-окк
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", на основании решения правления региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение на период действия с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно с календарной разбивкой в соответствии с приложением № 1.
2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов с использованием метода индексации, в соответствии с приложением № 2.
3. Утвердить производственные программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения со сроком реализации с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 в соответствии с приложениями №№ 3, 4.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.
Руководитель
С.Н.Милованов
Приложение № 1
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 30 ноября 2015 г. № 96/2015-окк
ТАРИФЫ
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
№ п/п
Наименование организации
на питьевую воду
на водоотведение
тариф (руб./куб. м) без НДС
тариф для населения (руб./куб. м) с НДС
тариф (руб./куб. м) без НДС
тариф для населения (руб./куб. м) с НДС
1
МУП "Водоканал" города Лабинска, Лабинский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
23,65
27,91
30,96
36,53
с 01.07.2016 по 31.12.2016
24,52
28,93
32,22
38,02
с 01.01.2017 по 30.06.2017
24,52
28,93
32,22
38,02
с 01.07.2017 по 31.12.2017
26,66
31,46
33,71
39,78
с 01.01.2018 по 30.06.2018
26,66
31,46
33,71
39,78
с 01.07.2018 по 31.12.2018
28,91
34,11
35,26
41,61
Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса
Н.С.Строева
Приложение № 2
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 30 ноября 2015 г. № 96/2015-окк
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ,
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование организации
Вид услуги
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/куб. м
1
МУП "Водоканал" города Лабинска, Лабинский район
холодное водоснабжение
2016
4012,37
-
39,10
0,5914
2017
-
1
39,10
0,5914
2018
-
1
39,10
0,5914
водоотведение
2016
32314,91
-
0,4650
2017
-
1
0,4650
2018
-
1
0,4650
Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса
Н.С.Строева
Приложение № 3
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 30 ноября 2015 г. № 96/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт производственной программы
МУП "Водоканал" города Лабинска
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Ленина ул., 134, г. Лабинск, Лабинский район, Краснодарский край, 352500
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
3860
4050
4100
1.1
Из поверхностных источников
3495
3685
3735
1.2
Из подземных источников
тыс. м3
365
365
365
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
3860
4050
4100
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
3860
4050
4100
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
1509,26
1583,55
1603,1
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
39,1
39,1
39,1
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
2350,74
2466,45
2496,9
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
2350,74
2466,45
2496,9
5.1.1
По приборам учета
тыс. м3
2132,74
2248,45
2278,9
5.1.2
По нормативам потребления
тыс. м3
218
218
218
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
2350,74
2466,45
2496,9
6.1
Населению
тыс. м3
1700
1750
1800
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
200
200
200
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
450,74
516,45
496,9
7
Темп изменения потребления воды
%
116,6
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт водопроводных сетей по туп. Лесной протяженностью 300 м, диаметром 63 мм; по ул. Крымская от ул. Пионерская до ул. Некрасова протяженностью 546 м, диаметром 110 мм
322,26
01.01.2016
31.12.2016
2
Мероприятия по очистке регулирующих сооружений от ила на насосной станции 1 подъема, в т.ч.:
очистка каналов от наносов; очистка подводящего канала от наносов
304,87
01.04.2016
30.11.2016
3
Очистка двух инфильтрационных бассейнов
360,43
01.04.2016
30.11.2016
4
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
380,11
01.01.2016
31.12.2016
5
Всего
1367,67
2017 год
6
Мероприятия по очистке регулирующих сооружений от ила на насосной станции 1 подъема, в т.ч.:
очистка каналов от наносов; очистка подводящего канала от наносов
324,16
01.04.2017
30.11.2017
7
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
1130,03
01.01.2017
31.12.2017
8
Всего
1454,19
2018 год
9
Мероприятия по очистке регулирующих сооружений от ила на насосной станции 1 подъема, в т.ч.:
очистка каналов от наносов; очистка подводящего канала от наносов
339,53
01.04.2018
30.11.2018
10
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
1183,62
01.01.2018
31.12.2018
11
Всего
1523,15
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ
ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ
НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
39,1
39,1
39,1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,5914
0,5914
0,5914
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. куб. м
3858,78
5279,2
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. куб. м
3858,78
5279,2
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. куб. м
1508,78
3262,55
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
39,1
61,8
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
2350
2016,65
5.1
население
тыс. куб. м
1690
1431,2
5.2
прочие потребители
тыс. куб. м
660
585,45
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ
ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Некрасова от ул. Калинина до ул. Красная
1182,3
0
1182,3
2
Мероприятия по очистке регулирующих сооружений от ила на насосной станции 1 подъема
0
827,94
-827,94
3
Укрепление днища и откосов водозабора
0
699,43
-699,43
4
Итого
1182,3
1527,37
345,07
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ
ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ
ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 56621,43 тыс. руб.
- на 2017 год - 63122,10 тыс. руб.
- на 2018 год - 69374,55 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 4
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 30 ноября 2015 г. № 96/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт производственной программы
МУП "Водоканал" города Лабинска
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Ленина ул., 134, г. Лабинск, Лабинский район, Краснодарский край, 352500
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
1300
1310
1320
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
1300
1310
1320
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
1300
1310
1320
3.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
1300
1310
1320
3.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
1300
1310
1320
3.2.1
Жидких бытовых отходов
тыс. м3
1300
1310
1320
3.2.2
От собственных абонентов
тыс. м3
1300
1310
1320
3.2.2.1
Население
тыс. м3
452
460
470
3.2.2.2
Бюджетные потребители
тыс. м3
180
180
180
3.2.2.3
Прочие потребители
тыс. м3
668
670
670
4
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
100,5
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
1
Ремонт канализационных сетей протяженностью 130 м, диаметром 400 мм по ул. Революционная
251,77
01.04.2016
31.12.2016
2
Ремонт канализационных сетей протяженностью 135 м, диаметром 400 мм по ул. Черняховского
267,7
01.04.2017
31.12.2017
3
Ремонт канализационных сетей протяженностью 150 м, диаметром 400 мм по ул. Революционная
280,4
01.04.2018
31.12.2018
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ
НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
11,6
11,6
11,6
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
21,9
21,9
21,9
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>
0,465
0,465
0,465
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка стоков) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
1317,8
1293,3
2
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
1317,8
1293,3
2.1
населению
тыс. куб. м
447,5
440,7
2.2
прочим потребителям
тыс. куб. м
870,3
852,6
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ
ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Ремонт турбовоздуходувок
1382,4
290,28
-1092,12
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 41068,45 тыс. руб.;
- на 2017 год - 43184,29 тыс. руб.;
- на 2018 год - 45515,82 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ -
ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 30 ноября 2015 г. № 96/2015-окк
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", на основании решения правления региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение на период действия с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно с календарной разбивкой в соответствии с приложением № 1.
2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов с использованием метода индексации, в соответствии с приложением № 2.
3. Утвердить производственные программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения со сроком реализации с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 в соответствии с приложениями №№ 3, 4.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.
Руководитель
С.Н.Милованов
Приложение № 1
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 30 ноября 2015 г. № 96/2015-окк
ТАРИФЫ
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
№ п/п
Наименование организации
на питьевую воду
на водоотведение
тариф (руб./куб. м) без НДС
тариф для населения (руб./куб. м) с НДС
тариф (руб./куб. м) без НДС
тариф для населения (руб./куб. м) с НДС
1
МУП "Водоканал" города Лабинска, Лабинский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
23,65
27,91
30,96
36,53
с 01.07.2016 по 31.12.2016
24,52
28,93
32,22
38,02
с 01.01.2017 по 30.06.2017
24,52
28,93
32,22
38,02
с 01.07.2017 по 31.12.2017
26,66
31,46
33,71
39,78
с 01.01.2018 по 30.06.2018
26,66
31,46
33,71
39,78
с 01.07.2018 по 31.12.2018
28,91
34,11
35,26
41,61
Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса
Н.С.Строева
Приложение № 2
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 30 ноября 2015 г. № 96/2015-окк
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ,
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование организации
Вид услуги
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/куб. м
1
МУП "Водоканал" города Лабинска, Лабинский район
холодное водоснабжение
2016
4012,37
-
39,10
0,5914
2017
-
1
39,10
0,5914
2018
-
1
39,10
0,5914
водоотведение
2016
32314,91
-
0,4650
2017
-
1
0,4650
2018
-
1
0,4650
Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса
Н.С.Строева
Приложение № 3
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 30 ноября 2015 г. № 96/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт производственной программы
МУП "Водоканал" города Лабинска
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Ленина ул., 134, г. Лабинск, Лабинский район, Краснодарский край, 352500
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
3860
4050
4100
1.1
Из поверхностных источников
3495
3685
3735
1.2
Из подземных источников
тыс. м3
365
365
365
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
3860
4050
4100
2.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
3860
4050
4100
3
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
1509,26
1583,55
1603,1
4
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
39,1
39,1
39,1
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
2350,74
2466,45
2496,9
5.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
2350,74
2466,45
2496,9
5.1.1
По приборам учета
тыс. м3
2132,74
2248,45
2278,9
5.1.2
По нормативам потребления
тыс. м3
218
218
218
6
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе
тыс. м3
2350,74
2466,45
2496,9
6.1
Населению
тыс. м3
1700
1750
1800
6.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
200
200
200
6.3
Прочим потребителям
тыс. м3
450,74
516,45
496,9
7
Темп изменения потребления воды
%
116,6
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
2016 год
1
Ремонт водопроводных сетей по туп. Лесной протяженностью 300 м, диаметром 63 мм; по ул. Крымская от ул. Пионерская до ул. Некрасова протяженностью 546 м, диаметром 110 мм
322,26
01.01.2016
31.12.2016
2
Мероприятия по очистке регулирующих сооружений от ила на насосной станции 1 подъема, в т.ч.:
очистка каналов от наносов; очистка подводящего канала от наносов
304,87
01.04.2016
30.11.2016
3
Очистка двух инфильтрационных бассейнов
360,43
01.04.2016
30.11.2016
4
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
380,11
01.01.2016
31.12.2016
5
Всего
1367,67
2017 год
6
Мероприятия по очистке регулирующих сооружений от ила на насосной станции 1 подъема, в т.ч.:
очистка каналов от наносов; очистка подводящего канала от наносов
324,16
01.04.2017
30.11.2017
7
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
1130,03
01.01.2017
31.12.2017
8
Всего
1454,19
2018 год
9
Мероприятия по очистке регулирующих сооружений от ила на насосной станции 1 подъема, в т.ч.:
очистка каналов от наносов; очистка подводящего канала от наносов
339,53
01.04.2018
30.11.2018
10
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
1183,62
01.01.2018
31.12.2018
11
Всего
1523,15
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ
ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ
НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0
0
0
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
39,1
39,1
39,1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>
0,5914
0,5914
0,5914
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. куб. м
3858,78
5279,2
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. куб. м
3858,78
5279,2
3
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. куб. м
1508,78
3262,55
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
39,1
61,8
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
2350
2016,65
5.1
население
тыс. куб. м
1690
1431,2
5.2
прочие потребители
тыс. куб. м
660
585,45
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ
ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Некрасова от ул. Калинина до ул. Красная
1182,3
0
1182,3
2
Мероприятия по очистке регулирующих сооружений от ила на насосной станции 1 подъема
0
827,94
-827,94
3
Укрепление днища и откосов водозабора
0
699,43
-699,43
4
Итого
1182,3
1527,37
345,07
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ
ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ
ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 56621,43 тыс. руб.
- на 2017 год - 63122,10 тыс. руб.
- на 2018 год - 69374,55 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Приложение № 4
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 30 ноября 2015 г. № 96/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Паспорт производственной программы
МУП "Водоканал" города Лабинска
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Ленина ул., 134, г. Лабинск, Лабинский район, Краснодарский край, 352500
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
1300
1310
1320
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
1300
1310
1320
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс. м3
1300
1310
1320
3.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. м3
1300
1310
1320
3.2
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей
тыс. м3
1300
1310
1320
3.2.1
Жидких бытовых отходов
тыс. м3
1300
1310
1320
3.2.2
От собственных абонентов
тыс. м3
1300
1310
1320
3.2.2.1
Население
тыс. м3
452
460
470
3.2.2.2
Бюджетные потребители
тыс. м3
180
180
180
3.2.2.3
Прочие потребители
тыс. м3
668
670
670
4
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
100,5
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
1
Ремонт канализационных сетей протяженностью 130 м, диаметром 400 мм по ул. Революционная
251,77
01.04.2016
31.12.2016
2
Ремонт канализационных сетей протяженностью 135 м, диаметром 400 мм по ул. Черняховского
267,7
01.04.2017
31.12.2017
3
Ремонт канализационных сетей протяженностью 150 м, диаметром 400 мм по ул. Революционная
280,4
01.04.2018
31.12.2018
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ
НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
11,6
11,6
11,6
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
21,9
21,9
21,9
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>
0,465
0,465
0,465
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка стоков) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
1317,8
1293,3
2
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
1317,8
1293,3
2.1
населению
тыс. куб. м
447,5
440,7
2.2
прочим потребителям
тыс. куб. м
870,3
852,6
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ
ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Ремонт турбовоздуходувок
1382,4
290,28
-1092,12
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 41068,45 тыс. руб.;
- на 2017 год - 43184,29 тыс. руб.;
- на 2018 год - 45515,82 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.Шуляк
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 18.11.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 090.120.040 Тарифы и льготы на бытовые услуги |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: