Основная информация
Дата опубликования: | 31 октября 2011г. |
Номер документа: | RU55000201100694 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Омская область |
Принявший орган: | Региональная энергетическая комиссия Омской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(фактически утратил силу)
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 31 октября 2011 года № 181/49
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "РОДНИК" АДМИНИСТРАЦИИ БАРРИКАДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИСИЛЬКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, приказываю:
Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на питьевую воду для потребителей Муниципального бюджетного учреждения "Родник" администрации Баррикадского сельского поселения (село Баррикада Баррикадского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области):
------------------------------------------------T-------------------------¬
| Период | Тариф по категориям |
| |потребителей, руб./куб.м |
| | (НДС не предусмотрен) |
| +-----------T-------------+
| | население | прочие |
| | | потребители |
+-----------------------------------------------+-----------+-------------+
|с 1 декабря 2011 года по 30 июня 2012 года | 500,00| 1500,00|
+-----------------------------------------------+-----------+-------------+
|с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года | 530,00| 1590,00|
+-----------------------------------------------+-----------+-------------+
|с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года | 550,00| 1810,29|
L-----------------------------------------------+-----------+--------------
Председатель Региональной
энергетической комиссии
Омской области В.В. Ходус
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Муниципальным бюджетным учреждением "Родник" администрации Баррикадского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области
В соответствии с Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса", руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, рассмотрев производственную программу МБУ "Родник" АБСП ИМР в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу МБУ "Родник" АБСП ИМР в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения МБУ "Родник" АБСП ИМР на 1 месяц 2011 года:
-----T-------------------------T------------T-----------------------------¬
| № | Наименование показателя | Величина | Величина показателя с |
|п/п | производственной | показателя | поквартальной разбивкой |
| | программы | на регули- +------T------T------T--------+
| | | руемый |1 кв. |2 кв. |3 кв. |Декабрь |
| | | период | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
| | | | года | года | года | года |
+----+-------------------------+------------+------+------+------+--------+
|1 |Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
+----+-------------------------T------------T------T------T------T--------+
|1.1 |Объем производства | 0,007| - | - | - | 0,007|
| |товаров и услуг (объем | | | | | |
| |подъема воды, объем | | | | | |
| |отведенных стоков), тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+-------------------------+------------+------+------+------+--------+
|1.2 |Объем воды (объем | 0,007| - | - | - | 0,007|
| |пропущенных стоков) | | | | | |
| |через очистные | | | | | |
| |сооружения, тыс. куб.м | | | | | |
+----+-------------------------+------------+------+------+------+--------+
|1.3 |Объем отпуска в сеть, | 0,007| - | - | - | 0,007|
| |тыс. куб.м | | | | | |
+----+-------------------------+------------+------+------+------+--------+
|1.4 |Объем потерь, тыс. куб.м | - | - | - | - | - |
+----+-------------------------+------------+------+------+------+--------+
|1.5 |Уровень потерь (отношение| - | - | - | - | - |
| |объема потерь к объему | | | | | |
| |отпуска в сеть), % | | | | | |
+----+-------------------------+------------+------+------+------+--------+
|1.6 |Объем воды, используемой | 0 | - | - | - | 0 |
| |на собственные нужды | | | | | |
| |(объем отведенных стоков | | | | | |
| |от собственных нужд), | | | | | |
| |тыс. куб.м | | | | | |
+----+-------------------------+------------+------+------+------+--------+
|1.7 |Объем реализации товаров | 0,007| - | - | - | 0,007|
| |и услуг сторонним | | | | | |
| |потребителям, тыс. куб.м | | | | | |
+----+-------------------------+------------+------+------+------+--------+
|1.8 |Объем реализации товаров | 0,004| - | - | - | 0,004|
| |и услуг населению, тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+-------------------------+------------+------+------+------+--------+
|1.9 |Протяженность сетей, км | 0,7 | - | - | - | 0,7 |
+----+-------------------------+------------+------+------+------+--------+
|2 |Качество производимых товаров (оказания услуг) |
+----+-------------------------T------------T------T------T------T--------+
|2.1 |Нормативное количество | 0 | - | - | - | 0 |
| |проб на системах | | | | | |
| |коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, ед. | | | | | |
+----+-------------------------+------------+------+------+------+--------+
|2.2 |Охват абонентов | 0 | - | - | - | 0 |
| |приборами учета | | | | | |
| |(отношение числа | | | | | |
| |абонентов, имеющих | | | | | |
| |приборы учета, к общему | | | | | |
| |числу подключенных | | | | | |
| |абонентов), %, | | | | | |
| |в том числе: | | | | | |
| +-------------------------+------------+------+------+------+--------+
| |население | 0 | - | - | - | 0 |
| +-------------------------+------------+------+------+------+--------+
| |организации | 0 | - | - | - | 0 |
+----+-------------------------+------------+------+------+------+--------+
|2.3 |Бесперебойность поставки | 8 | - | - | - | 8 |
| |товаров и услуг, час/день| | | | | |
+----+-------------------------+------------+------+------+------+--------+
|3 |Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
+----+-------------------------T------------T------T------T------T--------+
|3.1 |Износ системы | - | - | - | - | - |
| |коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, % | | | | | |
+----+-------------------------+------------+------+------+------+--------+
|3.2 |Протяженность сетей, | - | - | - | - | - |
| |подлежащих замене, в | | | | | |
| |общей протяженности | | | | | |
| |сети, км | | | | | |
+----+-------------------------+------------+------+------+------+--------+
|3.3 |Аварийность систем | - | - | - | - | - |
| |водоснабжения, | | | | | |
| |водоотведения | | | | | |
| |(количество аварий к | | | | | |
| |суммарной протяженности | | | | | |
| |сетей), шт./км | | | | | |
+----+-------------------------+------------+------+------+------+--------+
|3.4 |Коэффициент | 0,01 | - | - | - | 0,01 |
| |использования | | | | | |
| |установленной | | | | | |
| |производственной | | | | | |
| |мощности (отношение | | | | | |
| |среднесуточного объема | | | | | |
| |производства товаров и | | | | | |
| |услуг к установленной | | | | | |
| |мощности оборудования) | | | | | |
+----+-------------------------+------------+------+------+------+--------+
|4 |Финансовые потребности для реализации производственной программы с |
| |учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере |
| |водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
+----+-------------------------T------------------------------------------+
|4.1 |Расходы на оплату труда | 2,78 |
| |рабочих, тыс. руб. | |
+----+-------------------------+------------------------------------------+
|4.2 |Страховые взносы, тыс. | 0,95 |
| |руб. | |
+----+-------------------------+------------------------------------------+
|4.3 |Амортизационные | 0 |
| |отчисления, тыс. руб. | |
+----+-------------------------+------------------------------------------+
|4.4 |Прочие затраты, тыс. | 2,78 |
| |руб., в том числе: | |
+----+-------------------------+------------------------------------------+
| |- на ремонт | 1,67 |
+----+-------------------------+------------------------------------------+
| |- прибыль | 0 |
+----+-------------------------+------------------------------------------+
| |Итого, тыс. руб. | 6,51 |
+----+-------------------------+------------------------------------------+
| |в том числе по товарной | 6,51 |
| |продукции, тыс. руб. | |
L----+-------------------------+-------------------------------------------
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения МБУ "Родник" АБСП ИМР на 2012 год:
-----T----------------------------T-----------T---------------------------¬
| № | Наименование показателя | Величина | Величина показателя с |
|п/п | производственной программы |показателя | поквартальной разбивкой |
| | |на регули- +------T------T------T------+
| | | руемый |1 кв. |2 кв. |3 кв. |4 кв. |
| | | период | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | | года | года | года | года |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1 |Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
+----+----------------------------T-----------T------T------T------T------+
|1.1 |Объем производства товаров | 0,085| 0,021| 0,021| 0,022| 0,021|
| |и услуг (объем подъема | | | | | |
| |воды, объем отведенных | | | | | |
| |стоков), тыс. куб.м | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.2 |Объем воды (объем | 0,085| 0,021| 0,021| 0,022| 0,021|
| |пропущенных стоков) через | | | | | |
| |очистные сооружения, тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.3 |Объем отпуска в сеть, тыс. | 0,085| 0,021| 0,021| 0,022| 0,021|
| |куб.м | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.4 |Объем потерь, тыс. куб.м | - | - | - | - | - |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.5 |Уровень потерь (отношение | - | - | - | - | - |
| |объема потерь к объему | | | | | |
| |отпуска в сеть), % | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.6 |Объем воды, используемой на | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |собственные нужды (объем | | | | | |
| |отведенных стоков от | | | | | |
| |собственных нужд), тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.7 |Объем реализации товаров и | 0,085| 0,021| 0,021| 0,022| 0,021|
| |услуг сторонним | | | | | |
| |потребителям, тыс. куб.м | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.8 |Объем реализации товаров и | 0,051| 0,012| 0,013| 0,013| 0,013|
| |услуг населению, тыс. куб.м | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.9 |Протяженность сетей, км | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|2 |Качество производимых товаров (оказания услуг) |
+----+----------------------------T-----------T------T------T------T------+
|2.1 |Нормативное количество проб | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |на системах коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, ед. | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|2.2 |Охват абонентов приборами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |учета (отношение числа | | | | | |
| |абонентов, имеющих приборы | | | | | |
| |учета, к общему числу | | | | | |
| |подключенных абонентов), %, | | | | | |
| |в том числе: | | | | | |
| +----------------------------+-----------+------+------+------+------+
| |население | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +----------------------------+-----------+------+------+------+------+
| |организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|2.3 |Бесперебойность поставки | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| |товаров и услуг, час/день | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|3 |Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
+----+----------------------------T-----------T------T------T------T------+
|3.1 |Износ системы коммунальной | - | - | - | - | - |
| |инфраструктуры, % | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|3.2 |Протяженность сетей, | - | - | - | - | - |
| |подлежащих замене, в общей | | | | | |
| |протяженности сети, км | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|3.3 |Аварийность систем | - | - | - | - | - |
| |водоснабжения, | | | | | |
| |водоотведения (количество | | | | | |
| |аварий к суммарной | | | | | |
| |протяженности сетей), | | | | | |
| |шт./км | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|3.4 |Коэффициент использования | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| |установленной | | | | | |
| |производственной мощности | | | | | |
| |(отношение среднесуточного | | | | | |
| |объема производства товаров | | | | | |
| |и услуг к установленной | | | | | |
| |мощности оборудования) | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|4 |Финансовые потребности для реализации производственной программы с |
| |учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере |
| |водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
+----+----------------------------T---------------------------------------+
|4.1 |Расходы на оплату труда | 35,11 |
| |рабочих, тыс. руб. | |
+----+----------------------------+---------------------------------------+
|4.2 |Страховые взносы, тыс. руб. | 12,01 |
+----+----------------------------+---------------------------------------+
|4.3 |Амортизационные отчисления, | 0 |
| |тыс. руб. | |
+----+----------------------------+---------------------------------------+
|4.4 |Прочие затраты, тыс. руб., | 34,36 |
| |в том числе: | |
+----+----------------------------+---------------------------------------+
| |- на ремонт | 20,6 |
+----+----------------------------+---------------------------------------+
| |- прибыль | 0 |
+----+----------------------------+---------------------------------------+
| |Итого, тыс. руб. | 81,48 |
+----+----------------------------+---------------------------------------+
| |в том числе по товарной | 81,48 |
| |продукции, тыс. руб. | |
L----+----------------------------+----------------------------------------
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(фактически утратил силу)
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 31 октября 2011 года № 181/49
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "РОДНИК" АДМИНИСТРАЦИИ БАРРИКАДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИСИЛЬКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, приказываю:
Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на питьевую воду для потребителей Муниципального бюджетного учреждения "Родник" администрации Баррикадского сельского поселения (село Баррикада Баррикадского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области):
------------------------------------------------T-------------------------¬
| Период | Тариф по категориям |
| |потребителей, руб./куб.м |
| | (НДС не предусмотрен) |
| +-----------T-------------+
| | население | прочие |
| | | потребители |
+-----------------------------------------------+-----------+-------------+
|с 1 декабря 2011 года по 30 июня 2012 года | 500,00| 1500,00|
+-----------------------------------------------+-----------+-------------+
|с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года | 530,00| 1590,00|
+-----------------------------------------------+-----------+-------------+
|с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года | 550,00| 1810,29|
L-----------------------------------------------+-----------+--------------
Председатель Региональной
энергетической комиссии
Омской области В.В. Ходус
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Муниципальным бюджетным учреждением "Родник" администрации Баррикадского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области
В соответствии с Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса", руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, рассмотрев производственную программу МБУ "Родник" АБСП ИМР в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу МБУ "Родник" АБСП ИМР в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения МБУ "Родник" АБСП ИМР на 1 месяц 2011 года:
-----T-------------------------T------------T-----------------------------¬
| № | Наименование показателя | Величина | Величина показателя с |
|п/п | производственной | показателя | поквартальной разбивкой |
| | программы | на регули- +------T------T------T--------+
| | | руемый |1 кв. |2 кв. |3 кв. |Декабрь |
| | | период | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
| | | | года | года | года | года |
+----+-------------------------+------------+------+------+------+--------+
|1 |Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
+----+-------------------------T------------T------T------T------T--------+
|1.1 |Объем производства | 0,007| - | - | - | 0,007|
| |товаров и услуг (объем | | | | | |
| |подъема воды, объем | | | | | |
| |отведенных стоков), тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+-------------------------+------------+------+------+------+--------+
|1.2 |Объем воды (объем | 0,007| - | - | - | 0,007|
| |пропущенных стоков) | | | | | |
| |через очистные | | | | | |
| |сооружения, тыс. куб.м | | | | | |
+----+-------------------------+------------+------+------+------+--------+
|1.3 |Объем отпуска в сеть, | 0,007| - | - | - | 0,007|
| |тыс. куб.м | | | | | |
+----+-------------------------+------------+------+------+------+--------+
|1.4 |Объем потерь, тыс. куб.м | - | - | - | - | - |
+----+-------------------------+------------+------+------+------+--------+
|1.5 |Уровень потерь (отношение| - | - | - | - | - |
| |объема потерь к объему | | | | | |
| |отпуска в сеть), % | | | | | |
+----+-------------------------+------------+------+------+------+--------+
|1.6 |Объем воды, используемой | 0 | - | - | - | 0 |
| |на собственные нужды | | | | | |
| |(объем отведенных стоков | | | | | |
| |от собственных нужд), | | | | | |
| |тыс. куб.м | | | | | |
+----+-------------------------+------------+------+------+------+--------+
|1.7 |Объем реализации товаров | 0,007| - | - | - | 0,007|
| |и услуг сторонним | | | | | |
| |потребителям, тыс. куб.м | | | | | |
+----+-------------------------+------------+------+------+------+--------+
|1.8 |Объем реализации товаров | 0,004| - | - | - | 0,004|
| |и услуг населению, тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+-------------------------+------------+------+------+------+--------+
|1.9 |Протяженность сетей, км | 0,7 | - | - | - | 0,7 |
+----+-------------------------+------------+------+------+------+--------+
|2 |Качество производимых товаров (оказания услуг) |
+----+-------------------------T------------T------T------T------T--------+
|2.1 |Нормативное количество | 0 | - | - | - | 0 |
| |проб на системах | | | | | |
| |коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, ед. | | | | | |
+----+-------------------------+------------+------+------+------+--------+
|2.2 |Охват абонентов | 0 | - | - | - | 0 |
| |приборами учета | | | | | |
| |(отношение числа | | | | | |
| |абонентов, имеющих | | | | | |
| |приборы учета, к общему | | | | | |
| |числу подключенных | | | | | |
| |абонентов), %, | | | | | |
| |в том числе: | | | | | |
| +-------------------------+------------+------+------+------+--------+
| |население | 0 | - | - | - | 0 |
| +-------------------------+------------+------+------+------+--------+
| |организации | 0 | - | - | - | 0 |
+----+-------------------------+------------+------+------+------+--------+
|2.3 |Бесперебойность поставки | 8 | - | - | - | 8 |
| |товаров и услуг, час/день| | | | | |
+----+-------------------------+------------+------+------+------+--------+
|3 |Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
+----+-------------------------T------------T------T------T------T--------+
|3.1 |Износ системы | - | - | - | - | - |
| |коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, % | | | | | |
+----+-------------------------+------------+------+------+------+--------+
|3.2 |Протяженность сетей, | - | - | - | - | - |
| |подлежащих замене, в | | | | | |
| |общей протяженности | | | | | |
| |сети, км | | | | | |
+----+-------------------------+------------+------+------+------+--------+
|3.3 |Аварийность систем | - | - | - | - | - |
| |водоснабжения, | | | | | |
| |водоотведения | | | | | |
| |(количество аварий к | | | | | |
| |суммарной протяженности | | | | | |
| |сетей), шт./км | | | | | |
+----+-------------------------+------------+------+------+------+--------+
|3.4 |Коэффициент | 0,01 | - | - | - | 0,01 |
| |использования | | | | | |
| |установленной | | | | | |
| |производственной | | | | | |
| |мощности (отношение | | | | | |
| |среднесуточного объема | | | | | |
| |производства товаров и | | | | | |
| |услуг к установленной | | | | | |
| |мощности оборудования) | | | | | |
+----+-------------------------+------------+------+------+------+--------+
|4 |Финансовые потребности для реализации производственной программы с |
| |учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере |
| |водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
+----+-------------------------T------------------------------------------+
|4.1 |Расходы на оплату труда | 2,78 |
| |рабочих, тыс. руб. | |
+----+-------------------------+------------------------------------------+
|4.2 |Страховые взносы, тыс. | 0,95 |
| |руб. | |
+----+-------------------------+------------------------------------------+
|4.3 |Амортизационные | 0 |
| |отчисления, тыс. руб. | |
+----+-------------------------+------------------------------------------+
|4.4 |Прочие затраты, тыс. | 2,78 |
| |руб., в том числе: | |
+----+-------------------------+------------------------------------------+
| |- на ремонт | 1,67 |
+----+-------------------------+------------------------------------------+
| |- прибыль | 0 |
+----+-------------------------+------------------------------------------+
| |Итого, тыс. руб. | 6,51 |
+----+-------------------------+------------------------------------------+
| |в том числе по товарной | 6,51 |
| |продукции, тыс. руб. | |
L----+-------------------------+-------------------------------------------
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения МБУ "Родник" АБСП ИМР на 2012 год:
-----T----------------------------T-----------T---------------------------¬
| № | Наименование показателя | Величина | Величина показателя с |
|п/п | производственной программы |показателя | поквартальной разбивкой |
| | |на регули- +------T------T------T------+
| | | руемый |1 кв. |2 кв. |3 кв. |4 кв. |
| | | период | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | | года | года | года | года |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1 |Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
+----+----------------------------T-----------T------T------T------T------+
|1.1 |Объем производства товаров | 0,085| 0,021| 0,021| 0,022| 0,021|
| |и услуг (объем подъема | | | | | |
| |воды, объем отведенных | | | | | |
| |стоков), тыс. куб.м | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.2 |Объем воды (объем | 0,085| 0,021| 0,021| 0,022| 0,021|
| |пропущенных стоков) через | | | | | |
| |очистные сооружения, тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.3 |Объем отпуска в сеть, тыс. | 0,085| 0,021| 0,021| 0,022| 0,021|
| |куб.м | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.4 |Объем потерь, тыс. куб.м | - | - | - | - | - |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.5 |Уровень потерь (отношение | - | - | - | - | - |
| |объема потерь к объему | | | | | |
| |отпуска в сеть), % | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.6 |Объем воды, используемой на | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |собственные нужды (объем | | | | | |
| |отведенных стоков от | | | | | |
| |собственных нужд), тыс. | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.7 |Объем реализации товаров и | 0,085| 0,021| 0,021| 0,022| 0,021|
| |услуг сторонним | | | | | |
| |потребителям, тыс. куб.м | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.8 |Объем реализации товаров и | 0,051| 0,012| 0,013| 0,013| 0,013|
| |услуг населению, тыс. куб.м | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|1.9 |Протяженность сетей, км | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|2 |Качество производимых товаров (оказания услуг) |
+----+----------------------------T-----------T------T------T------T------+
|2.1 |Нормативное количество проб | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |на системах коммунальной | | | | | |
| |инфраструктуры, ед. | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|2.2 |Охват абонентов приборами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |учета (отношение числа | | | | | |
| |абонентов, имеющих приборы | | | | | |
| |учета, к общему числу | | | | | |
| |подключенных абонентов), %, | | | | | |
| |в том числе: | | | | | |
| +----------------------------+-----------+------+------+------+------+
| |население | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +----------------------------+-----------+------+------+------+------+
| |организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|2.3 |Бесперебойность поставки | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| |товаров и услуг, час/день | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|3 |Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
+----+----------------------------T-----------T------T------T------T------+
|3.1 |Износ системы коммунальной | - | - | - | - | - |
| |инфраструктуры, % | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|3.2 |Протяженность сетей, | - | - | - | - | - |
| |подлежащих замене, в общей | | | | | |
| |протяженности сети, км | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|3.3 |Аварийность систем | - | - | - | - | - |
| |водоснабжения, | | | | | |
| |водоотведения (количество | | | | | |
| |аварий к суммарной | | | | | |
| |протяженности сетей), | | | | | |
| |шт./км | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|3.4 |Коэффициент использования | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| |установленной | | | | | |
| |производственной мощности | | | | | |
| |(отношение среднесуточного | | | | | |
| |объема производства товаров | | | | | |
| |и услуг к установленной | | | | | |
| |мощности оборудования) | | | | | |
+----+----------------------------+-----------+------+------+------+------+
|4 |Финансовые потребности для реализации производственной программы с |
| |учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере |
| |водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
+----+----------------------------T---------------------------------------+
|4.1 |Расходы на оплату труда | 35,11 |
| |рабочих, тыс. руб. | |
+----+----------------------------+---------------------------------------+
|4.2 |Страховые взносы, тыс. руб. | 12,01 |
+----+----------------------------+---------------------------------------+
|4.3 |Амортизационные отчисления, | 0 |
| |тыс. руб. | |
+----+----------------------------+---------------------------------------+
|4.4 |Прочие затраты, тыс. руб., | 34,36 |
| |в том числе: | |
+----+----------------------------+---------------------------------------+
| |- на ремонт | 20,6 |
+----+----------------------------+---------------------------------------+
| |- прибыль | 0 |
+----+----------------------------+---------------------------------------+
| |Итого, тыс. руб. | 81,48 |
+----+----------------------------+---------------------------------------+
| |в том числе по товарной | 81,48 |
| |продукции, тыс. руб. | |
L----+----------------------------+----------------------------------------
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Омский Вестник № 50 от 18.11.2011 |
Рубрики правового классификатора: | 050.040.000 Коммунальное хозяйство, 050.040.070 Водоснабжение, 050.040.090 Тарифы и льготы по оплате коммунальных услуг |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: