Основная информация

Дата опубликования: 31 декабря 2013г.
Номер документа: RU36000201301536
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Воронежская область
Принявший орган: Департамент здравоохранения Воронежской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Приказы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ДЕПАРТАМЕНТ

1

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

                 31.12.2013                                                                                                                                                                                                                  №  2551   

             

г. Воронеж

О внесении изменений в приказ департамента здравоохранения Воронежской области от 20.12.2010 № 1870

В соответствии с постановлением администрации Воронежской области от 10.02.2006 № 81 «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ»

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в аналитическую ведомственную целевую программу «Обеспечение государственных психоневрологических учреждений Воронежской области на 2011-2013 годы», утвержденную приказом департамента здравоохранения Воронежской области от 20.12.2010 № 1870 «Об утверждении аналитической ведомственной целевой программы «Обеспечение государственных психоневрологических учреждений Воронежской области на  2011-2013 годы» (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1. Строку «Целевые индикаторы и показатели» изложить в следующей редакции:

«

Целевые индикаторы и показатели  

-    Доля пациентов, получающих

стационарную помощь,  в  общем  числе

наблюдаемых пациентов:              

2011 год — 20,6%;                   

2012 год — 20,5%;                   

2013 год — 20,4%;                   

- средняя продолжительность лечения

больного в стационаре (дней):       

2011 год - 52,2;                    

2012 год - 52,1;                    

2013 год - 52,0;

-  доля повторных в течение   года

госпитализаций в психиатрический стационар:  

2011 год — 21,2%;                   

2012 год — 21,1%;                   

2013 год — 21,0%   

».

1.1.2. Строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники         
финансирования программы   

Всего по программе – 1182501,0 тыс. рублей:                             

(2011 год - 332515,0 тыс. рублей;   

2012 год - 332247,0 тыс. рублей;    

2013 год - 517739,0 тыс. рублей),   

- средства областного бюджета       

».

1.1.3. Строкуconsultantplus://offline/ref=999F193B778E00C81C13E305DD8706C337E997E46E2B0924F4CFC5C6C6540ACC09C079ADEA5FD3D9B96F5Ag8rAI «Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности» изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые конечные результаты    

реализации программы и показатели

социально-экономической          

эффективности                    

- Снизить долю пациентов, нуждающихся

в    стационарной     психиатрической

помощи, в  общем  числе  наблюдаемых

пациентов в КУЗ ВО  «ВОКПНД» в 2013

году до 20,4%;                      

- снизить продолжительность лечения в

КУЗ ВО «ВОКПНД» в 2013 году до 52,0

дня;                                

- снизить долю повторных в течение

года госпитализаций в психиатрический

стационар КУЗ ВО «ВОКПНД» в 2013 году

до 21,0%               

».

1.2. В главе 3 «Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы» Программы:

1.2.1. Абзацы пятый - седьмой изложить в следующей редакции:

«- довести долю пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов в 2013 году до 20,4%;

- снизить продолжительность лечения в 2013 году до 52,0 дня;

- снизить долю повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар в 2013 году до 21,0%.».

1.2.2. Таблицу «Целевые индикаторы и показатели» изложить в следующей редакции:

«                                    Целевые индикаторы и показатели

       Наименование      

Единица

измерения

  2011 

  год  

  2012  

   год  

  2013 

  год  

Доля пациентов,          

нуждающихся в            

стационарной             

психиатрической помощи,

в общем числе наблюдаемых

пациентов                

процентов

  20,6 

20,5  

  20,4 

Средняя продолжительность

лечения больного в

психиатрическом стационаре

дней  

  52,2 

  52,1  

  52,0 

Доля повторных в течение 

года госпитализаций в

психиатрический стационар

процентов

  21,2

  21,1  

  21,0 

».

1.3. Главу 5 «Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам» Программы изложить в следующей редакции:

«           5. Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам

Основными показателями социально-экономической эффективности реализации программы являются:

- снижение доли пациентов, получающих стационарную помощь, в общем числе наблюдаемых пациентов (с 20,6% в 2011 году; 20,5% в 2012 году; 20,4% в 2013 году);

- снижение средней продолжительности лечения больного в стационаре (с 52,2 дня в 2011 году; 52,1 дня в 2012 году; 52,0 дня - 2013 году);

- снижение доли повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар (с 21,2 % в 2011 году; 21,1% - 2012 году; 21,0% - 2013 году)».

1.4. В главе 6 «Методика оценки эффективности программы» Программы таблицу 1 изложить в следующей редакции:

1

              «Таблица 1

                                                  Перечень и описание программных мероприятий                                                 

  НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

      Сроки      

    исполнения   

Всего,

2011 - 2013

годы,

тыс. рублей

              Источники финансирования (областной бюджет)             

  Направление 

расходования 

    средств   

2008 год  

2009 год  

2010 год  

2011 год  

2012 год  

2013 год  

начало

работ 

Окончание

  работ 

тыс. рублей

тыс. рублей

тыс. рублей

тыс. рублей

тыс. рублей

тыс. рублей

1. Содержание          

кадровых  ресурсов   для

профилактики     проблем

психического   здоровья,

лечения и реабилитации 

  2011 

  2013  

937807,7

192686,0  

221006,2  

197151,0  

267660,0  

264043,0  

406104,7

Зарплата,     

начисления на

оплату труда  

2. Обеспечение текущего

функционирования       

психиатрических        

учреждений             

  2011 

  2013  

142436,7

27546,0 

  34022,4 

  35178,0 

  37998,0 

  43849,0 

60589,7

Коммунальные, 

транспортные  

услуги, услуги

связи, услуги 

по содержанию 

имущества,    

услуги        

сторонних     

организаций,  

противопожарная

безопасность, 

налоги        

3. Обеспечение         

материальными ресурсами

лечебно-профилактической

помощи населению области

  2011 

  2013  

102256,6

  28734,0 

  32789,0 

  22644,0 

  26857,0 

  24355,0 

51044,6

Питание, ГСМ, 

уголь         

приобретение  

мягкого       

инвентаря,    

оборудования, 

расходных     

материалов    

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ     

1182501,0

248966,0  

287817,6  

254973,0  

332515,0  

332247,0  

517739,0

                    ».  

1.5. Главу 7 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» Программы изложить в следующей редакции:

«7. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Потребность в финансовых средствах в разрезе учреждений, оказывающих психиатрическую помощь

Направление

  расходов  

Классификация

операций сектора

государственного

   управления  

          Отчетный период         

          Плановый период         

   ВСЕГО  

2011 - 2013

   годы   

2008 год 

2009 год 

2010 год 

2011 год 

2012 год 

2013 год 

тыс. рублей

тыс. рублей

тыс. рублей

тыс. рублей

тыс. рублей

тыс. рублей

ВСЕГО       

248966,0 

287817,6 

254973,0 

332515,0 

332247,0 

517739,0

1182501,0

Оплата труда

и начисления

на оплату   

труда       

210

192686,0 

221006,2 

197151,0 

267660,0 

264043,0 

406104,7

937807,7

Приобретение

услуг       

220

  25856,0 

  33246,3 

  33526,0 

  36898,0 

  42925,0 

54656,4

134479,4

Прочие      

расходы     

290

  1690,0  

   776,1  

  1652,0  

  1100,0  

   924,0  

5933,3

7957,3

Увеличение  

стоимости   

основных    

средств     

310

   749,0  

  3588,0  

    0,0   

   341,0  

    0,0   

847,3

1188,3

Увеличение  

стоимости   

материальных

запасов     

340

  27985,0 

  29201,0 

  22644,0 

  26516,0 

  24355,0 

50197,3

101068,3

1.1. КУЗ ВО «Воронежский областной клинический психоневрологический диспансер»

ВСЕГО       

220680,0 

253050,2 

222784,0 

293421,0 

293653,0 

455145,5

1042219,5

Оплата труда

и начисления

на оплату   

труда       

210

172521,0 

195202,8 

171161,0 

235777,0 

233137,0 

356882,0

825796,0

Приобретение

услуг       

220

  22997,0 

  29551,2 

  29534,0 

  32678,0 

  37946,0 

49707,0

120331,0

Прочие      

расходы     

290

  1496,0  

   651,4  

  1606,0  

   972,0  

   851,0  

4918,5

6741,5

Увеличение  

стоимости   

основных    

средств     

310

   535,0  

  3466,3  

    0,0   

   341,0  

    0,0   

115,0

456,0

Увеличение  

стоимости   

материальных

запасов     

340

  23131,0 

  24178,5 

  20483,0 

  23653,0 

  21719,0 

43523,0

88895,0

1.2. КУЗ ВО «Борисоглебский психоневрологический диспансер»

ВСЕГО       

  14063,0 

  17359,0 

  16123,0 

  19731,0 

  19613,0 

39476,3

78820,3

Оплата труда

и начисления

на оплату   

труда       

210

  10192,0 

  13073,8 

  13083,0 

  16230,0 

  15736,0 

31591,8

63557,8

Приобретение

услуг       

220

  2028,0  

  2570,1  

  1947,0  

  2032,0  

  2453,0  

3445,3

7930,3

Прочие      

расходы     

290

   87,0   

   38,9   

   46,0   

   109,0  

   46,0   

354,1

509,1

Увеличение  

стоимости   

основных    

средств     

310

   107,0  

   87,7   

    0,0   

    0,0   

    0,0   

587,3

587,3

Увеличение  

стоимости   

материальных

запасов     

340

  1649,0  

  1588,5  

  1047,0  

  1360,0  

  1378,0  

3497,8

6235,8

1.3. КУЗ ВО «Областная психоневрологическая больница «Танцырей»

ВСЕГО       

  14223,0 

  17408,4 

  16066,0 

  19363,0 

  18981,0 

23117,2

61461,2

Оплата труда

и начисления

на оплату   

труда       

210

  9973,0  

  12729,6 

  12907,0 

  15653,0 

  15170,0 

17630,9

48453,9

Приобретение

услуг       

220

   831,0  

  1125,0  

  2045,0  

  2188,0  

  2526,0  

1504,1

6218,1

Прочие      

расходы     

290

   107,0  

   85,8   

    0,0   

   19,0   

   27,0   

660,7

706,7

Увеличение  

стоимости   

основных    

средств     

310

   107,0  

   34,0   

    0,0   

    0,0   

    0,0   

145,0

145,0

Увеличение  

стоимости   

материальных

запасов     

340

  3205,0  

  3434,0  

  1114,0  

  1503,0  

  1258,0  

3176,5

5937,5

Потребность в финансовых средствах в разрезе учреждений,

оказывающих психиатрическую помощь, по операциям

    Направление   

     расходов     

Классификация

операций сектора

государственного

   управления  

          Отчетный период         

          Плановый период         

2008 год 

2009 год 

2010 год 

2011 год 

2012 год 

2013 год 

тыс. рублей

тыс. рублей

тыс. рублей

тыс. рублей

тыс. рублей

тыс. рублей

ВСЕГО             

248966,0 

287817,6 

254973,0 

332515,0 

332247,0 

517739,0

Зарплата          

211

152650,0 

175285,2 

156135,0 

200030,0 

196723,0 

311840,7

Прочие выплаты    

212

   43,0   

   31,0   

    0,0   

   36,0   

   40,0   

88,9

Начисления на

оплату труда      

213

  39993,0 

  45690,0 

  41016,0 

  67594,0 

  67280,0 

94175,1

Услуги связи      

221

   842,0  

   975,9  

   835,0  

   889,0  

   859,0  

2004,0

Транспортные услуги

222

    3,0   

    0,0   

    0,0   

    1,0   

    2,0   

72,3

Коммунальные услуги

223

  20116,0 

  27848,3 

  28809,0 

  31573,0 

  38086,0 

37867,5

в т.ч. теплоэнергия

223

  7041,0  

  10063,6 

  9477,0  

  11822,0 

  13515,0 

13033,0

газ               

223

  4139,0  

  3694,1  

  6633,0  

  5978,0  

  8364,0  

8440,5

электроэнергия    

223

  7094,0  

  11541,8 

  10212,0 

  12672,0 

  14816,0 

15083,0

водоснабжение     

223

  1842,0  

  2548,8  

  2487,0  

  1101,0  

  1391,0  

1311,0

Услуги по

содержанию        

имущества         

225

  1540,0  

  2017,1  

  1910,0  

  2449,0  

  1926,0  

9691,1

в т.ч.капитальный ремонт

225

0

0

0

0

0

4700,0

ремонт     

оборудования и    

инвентаря         

225

   177,0  

   369,4  

   274,0  

   619,0  

   372,0  

1926,3

противопожарная   

безопасность      

225

     0    

     0    

   46,0   

    0,0   

    0,0   

0,0

прочие коммунальные

услуги            

225

  1363,0  

  1647,7  

  1590,0  

  1830,0  

  1554,0  

3064,8

Прочие услуги     

226

  3355,0  

  2405,0  

  1972,0  

  1986,0  

  2052,0  

5021,5

в т.ч.            

командировочные   

расходы           

(проживание)      

226

    4,0   

    1,6   

   25,0   

    0,0   

    0,0   

56,5

вневедомственная  

охрана            

226

   1419   

  1230,8  

  1077,0  

  1017,0  

  1077,0  

1700,0

прочие (санвылеты,

программы)        

226

   111,0  

   937,3  

   640,0  

   779,0  

   698,0  

2926,6

страхование жизни 

226

  1790,0  

   208,0  

   230,0  

   190,0  

   277,0  

198,4

внештатный фонд   

226

   31,0   

   27,3   

    0,0   

    0,0   

    0,0   

140,0

Прочие расходы    

290

  1690,0  

   776,1  

  1652,0  

  1100,0  

   924,0  

5933,3

в т.ч. налоги     

290

  1654,0  

   636,7  

  1522,0  

  1098,0  

   921,0  

4385,3

прочие текущие    

расходы           

290

   36,0   

   139,4  

   130,0  

    2,0   

    3,0   

1548,0

Увеличение        

стоимости основных

средств           

310

   749,0  

  3588,0  

    0,0   

   341,0  

    0,0   

847,3

в т.ч. приобретение

оборудования      

310

   749,0  

  3588,0  

    0,0   

   341,0  

    0,0   

847,3

Увеличение        

стоимости         

материальных      

запасов           

340

  27985,0 

  29201,0 

  22644,0 

  26516,0 

  24355,0 

50197,3

в т.ч. питание    

340

  24015,0 

  24952,9 

  20842,0 

  23751,0 

  22556,0 

41395,2

уголь             

340

  1491,0  

  1524,0  

    0,0   

    0,0   

    0,0   

0,0

ГСМ               

340

  1307,0  

  1576,1  

  1290,0  

  1750,0  

  1324,0  

4305,0

приобретение      

мягкого инвентаря 

340

   626,0  

   447,9  

   240,0  

   739,0  

   240,0  

1607,0

расходные материалы

340

   546,0  

   700,1  

   272,0  

   276,0  

   235,0  

2890,1

2.1. КУЗ ВО «Воронежский областной клинический психоневрологический диспансер»

    Направление   

     расходов     

Классификация

операций сектора

государственного

   управления  

          Отчетный период         

          Плановый период         

2008 год 

2009 год 

2010 год 

2011 год 

2012 год 

2013 год 

тыс. рублей

тыс. рублей

тыс. рублей

тыс. рублей

тыс. рублей

тыс. рублей

ВСЕГО             

220680,0 

253050,2 

222784,0 

293421,0 

293653,0 

455145,5

Зарплата          

211

136705,0 

154899,3 

135541,0 

176299,0 

173723,0 

274094,2

Прочие выплаты    

212

    0,0   

    0,0   

    0,0   

    0,0   

    0,0   

11,0

Начисления на

оплату труда      

213

  35816,0 

  40303,5 

  35620,0 

  59478,0 

  59414,0 

82776,8

Услуги связи      

221

   679,0  

   771,3  

   650,0  

   680,0  

   650,0  

1700,0

Транспортные услуги

222

    0,0   

    0,0   

    0,0   

    0,0   

    0,0   

63,0

Коммунальные услуги

223

  18331,0 

  25072,5 

  25240,0 

  28059,0 

  33606,0 

34449,0

в т.ч. теплоэнергия

223

  6403,0  

  9140,0  

  8677,0  

  10829,0 

  12345,0 

12000,0

газ               

223

  4139,0  

  3656,1  

  5467,0  

  5155,0  

  7163,0  

7983,0

электроэнергия    

223

  6454,0  

  10127,6 

  9007,0  

  11055,0 

  12902,0 

13371,0

водоснабжение     

223

  1335,0  

  2148,8  

  2089,0  

  1020,0  

  1196,0  

1095,0

Услуги по

содержанию        

имущества         

225

  1381,0  

  1857,4  

  1726,0  

  2093,0  

  1726,0  

9125,0

в т.ч. капитальный ремонт

225

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4700,0

ремонт     

оборудования и    

инвентаря         

225

141,0

270,6

235,0

325,0

235,0

1425,0

противопожарная   

безопасность      

225

    0,0   

    0,0   

    0,0   

    0,0   

    0,0   

0,0

прочие коммунальные

услуги            

225

  1240,0  

  1586,8  

  1491,0  

  1768,0  

  1491,0  

3000,0

Прочие услуги 

226

  2606,0  

  1850,0  

  1918,0  

  1846,0  

  1964,0  

4370,0

в т.ч.            

командировочные   

расходы           

(проживание)      

226

    0,0   

    0,0   

    0,0   

    0,0   

    0,0   

15,0

вневедомственная  

охрана            

226

  1054,0  

  1121,1  

  1077,0  

  1017,0  

  1077,0  

1700,0

прочие (санвылеты,

программы)        

226

    0,0   

   519,5  

   640,0  

   669,0  

   640,0  

2385,0

страхование жизни 

226

  1552,0  

   182,1  

   201,0  

   160,0  

   247,0  

170,0

внештатный фонд   

226

    0,0   

   27,3   

    0,0   

    0,0   

    0,0   

100,0

Прочие расходы    

290

  1496,0  

   651,4  

  1606,0  

   972,0  

   851,0  

4918,5

в т.ч. налоги     

290

  1496,0  

   522,1  

  1476,0  

   972,0  

   851,0  

3424,5

прочие текущие    

расходы           

290

    0,0   

   129,3  

   130,0  

    0,0   

    0,0   

1494,0

Увеличение        

стоимости основных

средств           

310

   535,0  

  3466,3  

    0,0   

   341,0  

    0,0   

115,0

в т.ч. приобретение

оборудования      

310

   535,0  

  3466,3  

    0,0   

   341,0  

    0,0   

115,0

Увеличение        

стоимости         

материальных      

запасов           

340

  23131,0 

  24178,5 

  20483,0 

  23653,0 

  21719,0 

43523,0

в т.ч. питание    

340

  21095,0 

  22165,6 

  19008,0 

  21444,0 

  20244,0 

36384,0

уголь             

340

    0,0   

    0,0   

    0,0   

    0,0   

    0,0   

0,0

ГСМ               

340

  1128,0  

  1207,6  

  1000,0  

  1194,0  

  1000,0  

3500,0

приобретение      

мягкого инвентаря 

340

   442,0  

   304,6  

   240,0  

   739,0  

   240,0  

1220,0

расходные материалы

340

   466,0  

   500,7  

   235,0  

   276,0  

   235,0  

2419,0

2.2. КУЗ ВО «Борисоглебский психоневрологический диспансер»

    Направление   

     расходов     

Классификация

операций сектора

государственного

   управления  

          Отчетный период         

          Плановый период         

  2008 год

  2009 год

2010 год 

2011 год 

2012 год 

2013 год 

тыс. рублей

тыс. рублей

тыс. рублей

тыс. рублей

ВСЕГО             

  14063,0 

  17359,0 

  16123,0 

  19731,0 

  19613,0 

39476,3

Зарплата          

211

  8055,0  

  10294,0 

  10367,0 

  12067,0 

  11696,0 

24370,7

Прочие выплаты    

(командировочные  

расходы)          

212

   27,0   

   28,0   

    0,0   

   36,0   

   40,0   

45,0

Начисления на

оплату труда      

213

  2110,0  

  2751,8  

  2716,0  

  4127,0  

  4000,0  

7176,1

Услуги связи      

221

   68,0   

   87,6   

   95,0   

   95,0   

   95,0   

170,0

Транспортные услуги

222

    0,0   

    0,0   

    0,0   

    1,0   

    2,0   

9,0

Коммунальные услуги

223

  1392,0  

  2029,8  

  1648,0  

  1754,0  

  2229,0  

2583,0

в т.ч. теплоэнергия

223

   638,0  

   923,6  

   800,0  

   993,0  

  1170,0  

1033,0

газ               

223

    0,0   

    0,0   

    0,0   

    0,0   

    0,0   

337,0

электроэнергия    

223

   247,0  

   706,2  

   450,0  

   680,0  

   864,0  

997,0

водоснабжение     

223

   507,0  

   400,0  

   398,0  

   81,0   

   195,0  

216,0

Услуги по

содержанию        

имущества         

225

   64,0   

   111,7  

   165,0  

   78,0   

   72,0   

260,4

в т.ч. капитальный ремонт

225

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ремонт     

оборудования и    

инвентаря     

225

   16,0   

   66,8   

   30,0   

   20,0   

   17,0   

200,4

противопожарная   

безопасность      

225

    0,0   

    0,0   

   46,0   

    0,0   

    0,0   

0,0

прочие коммунальные

услуги            

225

   48,0   

   44,9   

   89,0   

   58,0   

   55,0   

60,0

Прочие услуги     

226

   504,0  

   341,0  

   39,0   

   104,0  

   55,0   

422,9

в т.ч.            

командировочные   

расходы           

(проживание)      

226

    3,0   

    0,6   

   25,0   

    0,0   

    0,0   

39,5

вневедомственная  

охрана            

226

   353,0  

   109,7  

    0,0   

    0,0   

    0,0   

0,0

прочие (санвылеты,

программы)        

226

   32,0   

   216,8  

    0,0   

   89,0   

   40,0   

329,4

страхование жизни 

226

   96,0   

   13,9   

   14,0   

   15,0   

   15,0   

14,0

внештатный фонд   

226

   20,0   

    0,0   

    0,0   

    0,0   

    0,0   

40,0

Прочие расходы    

290

   87,0   

   38,9   

   46,0   

   109,0  

   46,0   

354,1

в т.ч. налоги     

290

   70,0   

   28,8   

   46,0   

   109,0  

   46,0   

309,0

прочие текущие    

расходы           

290

   17,0   

   10,1   

    0,0   

    0,0   

    0,0   

45,1

Увеличение        

стоимости основных

средств           

310

   107,0  

   87,7   

    0,0   

    0,0   

    0,0   

587,3

в т.ч. приобретение

оборудования      

310

   107,0  

   87,7   

    0,0   

    0,0   

    0,0   

587,3

Увеличение        

стоимости         

материальных      

запасов           

340

  1649,0  

  1588,5  

  1047,0  

  1360,0  

  1378,0  

3497,8

в т.ч. питание    

340

  1460,0  

  1305,3  

   920,0  

  1260,0  

  1278,0  

2953,5

уголь             

340

    0,0   

    0,0   

    0,0   

    0,0   

    0,0   

0,0

ГСМ               

340

   51,0   

   80,5   

   90,0   

   100,0  

   100,0  

343,2

приобретение      

мягкого инвентаря 

340

   92,0   

   49,3   

    0,0   

    0,0   

    0,0   

50

расходные материалы

340

   46,0   

   153,4  

   37,0   

    0,0   

    0,0   

151,1

2.3. КУЗ ВО «Областная психоневрологическая больница «Танцырей»

   Наименование   

    мероприятия   

Классификация

операций сектора

государственного

   управления  

          Отчетный период         

          Плановый период         

2008 год 

2009 год 

2010 год 

2011 год 

2012 год 

2013 год 

тыс. рублей

тыс. рублей

тыс. рублей

тыс. рублей

тыс. рублей

тыс. рублей

ВСЕГО             

  14223,0 

  17408,4 

  16066,0 

  19363,0 

  18981,0 

23117,2

Зарплата          

211

  7890,0  

  10091,9 

  10227,0 

  11664,0 

  11304,0 

13375,8

Прочие выплаты    

212

   16,0   

    3,0   

    0,0   

    0,0   

    0,0   

32,9

Начисления на

оплату труда      

213

  2067,0  

  2634,7  

  2680,0  

  3989,0  

  3866,0  

4222,2

Услуги связи      

221

   95,0   

   117,0  

   90,0   

   114,0  

   114,0  

134,0

Командировочные   

расходы (проезд)  

222

    3,0   

    0,0   

    0,0   

    0,0   

    0,0   

0,3

Коммунальные услуги

223

   393,0  

   746,0  

  1921,0  

  1760,0  

  2251,0  

835,5

в т.ч. теплоэнергия

223

    0,0   

    0,0   

    0,0   

    0,0   

    0,0   

газ               

223

    0,0   

   38,0   

  1166,0  

   823,0  

  1201,0  

120,5

электроэнергия    

223

   393,0  

   708,0  

   755,0  

   937,0  

  1050,0  

715,0

водоснабжение     

223

    0,0   

    0,0   

    0,0   

    0,0   

    0,0   

Услуги по

содержанию        

имущества         

225

   95,0   

   48,0   

   19,0   

   278,0  

   128,0  

305,7

в т.ч. ремонт     

оборудования и    

инвентаря         

225

   20,0   

   32,0   

    9,0   

   274,0  

   120,0  

300,9

противопожарная   

безопасность      

225

    0,0   

    0,0   

    0,0   

    0,0   

    0,0   

прочие коммунальные

услуги            

225

   75,0   

   16,0   

   10,0   

    4,0   

    8,0   

4,8

Прочие услуги     

226

   245,0  

   214,0  

   15,0   

   36,0   

   33,0   

228,6

в т.ч.            

командировочные   

расходы           

(проживание)      

226

    1,0   

    1,0   

    0,0   

    0,0   

    0,0   

2,0

вневедомственная  

охрана            

226

   12,0   

    0,0   

    0,0   

    0,0   

    0,0   

прочие (санвылеты,

программы)        

226

   79,0   

   201,0  

    0,0   

   21,0   

   18,0   

212,2

страхование жизни 

226

   142,0  

   12,0   

   15,0   

   15,0   

   15,0   

14,4

внештатный фонд   

226

   11,0   

    0,0   

    0,0   

    0,0   

    0,0   

Прочие расходы    

290

   107,0  

   85,8   

    0,0   

   19,0   

   27,0   

660,7

в т.ч. налоги     

290

   88,0   

   85,8   

    0,0   

   17,0   

   24,0   

651,8

прочие текущие    

расходы           

290

   19,0   

    0,0   

    0,0   

    2,0   

    3,0   

8,9

Увеличение        

стоимости основных

средств           

310

   107,0  

   34,0   

    0,0   

    0,0   

    0,0   

145,0

в т.ч. приобретение

оборудования      

310

   107,0  

   34,0   

    0,0   

    0,0   

    0,0   

145,0

Увеличение        

стоимости         

материальных      

запасов           

340

  3205,0  

  3434,0  

  1114,0  

  1503,0  

  1258,0  

3176,5

в т.ч. питание    

340

  1460,0  

  1482,0  

   914,0  

  1047,0  

  1034,0  

2057,7

уголь             

340

  1491,0  

  1524,0  

    0,0   

    0,0   

    0,0   

ГСМ               

340

   128,0  

   288,0  

   200,0  

   456,0  

   224,0  

461,8

приобретение      

мягкого инвентаря 

340

   92,0   

   94,0   

    0,0   

    0,0   

    0,0   

337,0

расходные материалы

340

   34,0   

   46,0   

    0,0   

    0,0   

    0,0   

320,0

              ».

1

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте департамента здравоохранения Воронежской области в сети «Интернет».

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

             

Руководитель департамента                                                                                     В.В. Ведринцев

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 05.01.2019
Рубрики правового классификатора: 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.010.040 Медицинские учреждения

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать