Основная информация
Дата опубликования: | 06 марта 2020г. |
Номер документа: | RU38004305202000021 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Иркутская область |
Принявший орган: | Дума Прибойнинского МО |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
06.03.2020 г. № 71
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПРИБОЙНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДУМА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПРИБОЙНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2019 ГОД
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Прибойнинского сельского поселения за 2019 год, руководствуясь ст. 264.5 Бюджетного кодекса Российской федерации, ст.64 Устава Прибойнинского сельского поселения, ст.29 Положения о бюджетном процессе в Прибойнинском сельском поселении, Дума Прибойнинского сельского поселения, -
Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Прибойнинского сельского поселения за 2019 год по доходам в сумме 10264,7 тыс. руб., по расходам в сумме 10177,3 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета Прибойнинского сельского поселения) в сумме 87,4 тыс. руб. и со следующими показателями:
1) доходов бюджета Прибойнинского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета Прибойнинского сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета Прибойнинского сельского поселения за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета Прибойнинского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) источников финансирования дефицита бюджета Прибойнинского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене, и размещению на официальном сайте администрации Прибойнинского сельского поселения.
Глава Прибойнинского
сельского поселения А.В. Акулов
Приложение 1
к проекту решению думы Прибойнинского сельского поселения
№ 71от 06.03.2020 г.
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПРИБОЙНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Кассовое исполнение
главного администратора доходов
доходов бюджета поселений
ДОХОДЫ, ВСЕГО:
10 264,70
УФК по Иркутской области
100
292,70
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100
1 03 02231 01 0000 110
133,20
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100
1 03 02241 01 0000 110
1,00
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100
1 03 02251 01 0000 110
178,00
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100
1 03 02261 01 0000 110
-19,50
Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области
182
252,50
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 01 02010 01 1000 110
192,70
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 06 01030 10 1000 110
33,90
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
182
1 06 01030 10 2100 110
0,80
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 06 06033 10 1000 110
21,40
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
182
1 06 06033 10 2100 110
2,90
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 06 06043 10 1000 110
0,80
Администрация Прибойнинского сельского поселения
992
9 719,50
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
992
1 08 04020 01 1000 110
6,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений (продажа театральных билетов, выручка от дискотек (клубы))
992
1 13 01995 10 0008 130
22,70
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
992
2 02 15001 10 0000 150
4 182,90
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
992
2 02 15002 10 0000 150
4 679,00
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (народные инициативы)
992
2 02 29999 10 0001 150
153,40
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ в т.ч.
992
2 02 30024 10 0000 150
41,1
- осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
992
2 02 30024 10 0000 150
41,1
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
2 02 35118 10 0000 150
138,20
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
2 02 40014 10 0000 150
496,20
Приложение 2
к проекту решению думы Прибойнинского сельского поселения
№ 71 от 06.03.2020 г.
РАСХОДЫ ПРИБОЙНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД
Наименование показателя
КБК
Кассовое исполнение
КВСР
КЦСР
КВР
КФСР
1
2
3
4
5
6
ВСЕГО:
10 177,3
Администрация Прибойнинского сельского поселения
992
10 177,3
Муниципальная программа «Муниципальные финансы МО» на 2015-2021 годы
992
7000000000
5 403,00
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией МО»
992
7010000000
5 361,90
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
992
7010100000
891,50
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
7010110110
887,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7010110110
100
887,70
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7010110110
120
887,70
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
7010110110
121
681,80
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
7010110110
121
0102
681,80
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
7010110110
129
205,90
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
7010110110
129
0102
205,90
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
7010110190
3,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7010110190
100
3,80
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7010110190
120
3,80
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
992
7010110190
122
3,80
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
7010110190
122
0102
3,80
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
992
7010200000
4 236,20
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
7010210110
3 717,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7010210110
100
3 717,50
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7010210110
120
3 717,50
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
7010210110
121
2 802,70
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210110
121
0104
2 802,70
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
7010210110
129
914,80
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210110
129
0104
914,80
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
7010210190
518,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7010210190
200
439,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7010210190
240
439,70
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
992
7010210190
242
122,50
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
242
0104
122,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7010210190
244
317,20
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
244
0104
317,20
Иные бюджетные ассигнования
992
7010210190
800
79,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
7010210190
850
79,00
Уплата прочих налогов, сборов
992
7010210190
852
27,60
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
852
0104
27,60
Уплата иных платежей
992
7010210190
853
51,40
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
853
0104
51,40
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных районов в бюджеты поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений в бюджеты муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
7010500000
234,20
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7010519999
234,20
Межбюджетные трансферты
992
7010519999
500
234,20
Иные межбюджетные трансферты
992
7010519999
540
234,20
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010519999
540
0104
104,10
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
7010519999
540
0106
130,10
Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
992
70А0000000
41,10
Основное мероприятие: Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
992
70А0100000
41,10
Осуществление отделных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
992
70А0173110
41,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70А0173110
100
39,20
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
70А0173110
120
39,20
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
70А0173110
121
30,10
Общеэкономические вопросы
992
70А0173110
121
0401
30,10
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
70А0173110
129
9,10
Общеэкономические вопросы
992
70А0173110
129
0401
9,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70А0173110
200
1,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70А0173110
240
1,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
70А0173110
244
1,90
Общеэкономические вопросы
992
70А0173110
244
0401
1,90
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в МО» на 2015-2021 годы
992
7600000000
210,00
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
992
7610000000
210,00
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
7610600000
185,90
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7610619999
185,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610619999
200
185,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610619999
240
185,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7610619999
244
185,90
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
7610619999
244
0409
185,90
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
7610700000
24,10
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7610719999
24,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610719999
200
24,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610719999
240
24,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7610719999
244
24,10
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
7610719999
244
0409
24,10
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
992
8100000000
280,60
Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
992
8110000000
70,90
Основное мероприятие: Ремонт и подготовка к зиме объектов коммунальной инфраструктуры
992
8110100000
70,90
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8110119999
70,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8110119999
200
70,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8110119999
240
70,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8110119999
244
70,90
Коммунальное хозяйство
992
8110119999
244
0502
70,90
Подпрограмма «Благоустройство»
992
8130000000
209,70
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
992
8130100000
209,70
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населённых пунктов
992
8130110170
112,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110170
200
112,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110170
240
112,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110170
244
112,70
Благоустройство
992
8130110170
244
0503
112,70
Мероприятие: реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
992
8130110200
11,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110200
200
11,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110200
240
11,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110200
244
11,70
Благоустройство
992
8130110200
244
0503
11,70
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
992
8130110220
85,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110220
200
85,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110220
240
85,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110220
244
85,30
Благоустройство
992
8130110220
244
0503
85,30
Муниципальная программа «Культура» на 2015-2021 годы
992
8600000000
2 411,60
Подпрограмма «Библиотечное дело»
992
8620000000
412,40
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
992
8620100000
412,40
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8620119999
412,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
8620119999
100
275,50
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
8620119999
110
275,50
Фонд оплаты труда учреждений
992
8620119999
111
211,10
Культура
992
8620119999
111
0801
211,10
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
8620119999
119
64,40
Культура
992
8620119999
119
0801
64,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8620119999
200
136,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8620119999
240
136,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8620119999
244
136,90
Культура
992
8620119999
244
0801
136,90
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
992
8630000000
1 999,20
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
992
8630100000
1 999,20
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8630119999
1 841,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
8630119999
100
939,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
8630119999
110
939,00
Фонд оплаты труда учреждений
992
8630119999
111
722,10
Культура
992
8630119999
111
0801
722,10
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
8630119999
119
216,90
Культура
992
8630119999
119
0801
216,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8630119999
200
902,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8630119999
240
902,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8630119999
244
902,00
Культура
992
8630119999
244
0801
902,00
Иные бюджетные ассигнования
992
8630119999
800
0,10
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
8630119999
850
0,10
Уплата иных платежей
992
8630119999
853
0,10
Культура
992
8630119999
853
0801
0,10
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
86301S2370
158,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86301S2370
200
158,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86301S2370
240
158,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
86301S2370
244
158,10
Культура
992
86301S2370
244
0801
158,10
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Братском районе» на 2015-2021 годы
992
9000000000
166,80
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
992
9010000000
166,80
Основное мероприятие: Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
992
9010300000
166,80
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9010319999
166,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
9010319999
100
166,80
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
9010319999
110
166,80
Фонд оплаты труда учреждений
992
9010319999
111
128,10
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
9010319999
111
1105
128,10
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
9010319999
119
38,70
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
9010319999
119
1105
38,70
Муниципальная программа "Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях" на 2015-2021 годы
992
9200000000
1 339,40
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
992
9210000000
1 339,40
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
992
9210300000
1 339,40
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9210319999
1 339,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
9210319999
100
814,40
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
9210319999
110
814,40
Фонд оплаты труда учреждений
992
9210319999
111
625,50
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
111
0314
625,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
9210319999
119
188,90
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
119
0314
188,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210319999
200
524,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210319999
240
524,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
9210319999
244
524,80
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
244
0314
524,80
Иные бюджетные ассигнования
992
9210319999
800
0,20
Уплата иных платежей
992
9210319999
853
0,20
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
853
0314
0,20
Непрограммные расходы
992
9900000000
365,90
Проведение выборов и референдумов
992
9930000000
79,60
Проведение выборов главы муниципального образования
992
9930100000
79,60
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9930119999
79,60
Иные бюджетные ассигнования
992
9930119999
800
79,60
Специальные расходы
992
9930119999
880
79,60
Обеспечение проведения выборов и референдумов
992
9930119999
880
0107
79,60
Выполнение других обязательств муниципального образования
992
9950000000
1,10
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
992
9950100000
1,10
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9950119999
1,10
Иные бюджетные ассигнования
992
9950119999
800
1,10
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
9950119999
850
1,10
Уплата иных платежей
992
9950119999
853
1,10
Другие общегосударственные вопросы
992
9950119999
853
0113
1,10
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
992
9960000000
135,20
Пенсионное обеспечение за выслугу лет выборных должностных лиц
992
9960200000
135,20
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9960219999
135,20
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
992
9960219999
300
135,20
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
992
9960219999
320
135,20
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
992
9960219999
321
135,20
Пенсионное обеспечение
992
9960219999
321
1001
135,20
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
9970000000
11,80
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
9970100000
11,80
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9970119999
11,80
Межбюджетные трансферты
992
9970119999
500
11,80
Иные межбюджетные трансферты
992
9970119999
540
11,80
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
9970119999
540
0106
11,80
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
992
99Б0000000
138,20
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99Б0100000
138,20
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99Б0151180
138,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
99Б0151180
100
135,90
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
99Б0151180
120
135,90
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
99Б0151180
121
105,30
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99Б0151180
121
0203
105,30
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
99Б0151180
129
30,60
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99Б0151180
129
0203
30,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99Б0151180
200
2,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99Б0151180
240
2,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
99Б0151180
244
2,30
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99Б0151180
244
0203
2,30
Приложение 3
к проекту решению думы Прибойнинского сельского поселения
№ 71 от06.03.2020 г.
РАСХОДЫ ПРИБОЙНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование
РЗ
ПР
Кассовое исполнение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
5454,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
891,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
4340,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
141,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
07
79,6
Резервные фонды
01
11
0,0
Другие общегосударственные вопросы
01
13
1,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
138,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
138,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
1339,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
03
14
1339,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
251,1
Общеэкономические вопросы
04
01
41,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
210,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
280,6
Жилищное хозяйство
05
01
0,0
Коммунальное хозяйство
05
02
70,9
Благоустройство
05
03
209,7
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
2411,6
Культура
08
01
2411,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
135,2
Пенсионное обеспечение
10
01
135,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
166,8
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
11
05
166,8
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
13
0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
13
01
0,0
ИТОГО
10177,3
Приложение 4
к проекту решению думы Прибойнинского сельского поселения
№ 71от 06.03.2020 г.
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПРИБОЙНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование
Код бюджетной классификации
Кассовое исполнение
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
-87,4
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
-87,4
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-10432,5
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
-10432,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-10432,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-10432,5
Уменьшение остатков средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 600
10345,1
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
10345,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
10345,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
10345,1
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета Прибойнинского сельского поселения
за 2019 год
Уточненный план бюджета Прибойнинского сельского поселения на 2019 год составил:
- по доходам – 10 264,4 тыс. руб. в т.ч.
- налоговые, неналоговые доходы – 570,8 тыс. руб.
- безвозмездные поступления – 9 693,6 тыс. руб.
- по расходам – 10 941,4 тыс. руб.
Дефицит бюджета Прибойнинского сельского поселения сформирован в размере 677,0 тыс. руб., или 118,6 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Превышение дефицита бюджета поселений над ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения в объеме 649,0 тыс. руб.
Дефицит бюджета без учета остатков на счетах, разницы между полученными и погашенными кредитами составил 28,0 тыс. руб. или 4,9% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Фактическое исполнение бюджета Прибойнинского сельского поселения за 2019 год составило:
- по доходам – 10 264,7 тыс. руб. в т.ч.
- налоговые, неналоговые доходы – 574,0 тыс. руб.
- безвозмездные поступления – 9 690,8 тыс. руб.
- по расходам – 10 177,3 тыс. руб.
По итогам отчетного года сложился профицит бюджета в размере -87,4 тыс. руб. (изменение остатков средств).
ДОХОДЫ
Доходы бюджета Прибойнинского сельского поселения за 2019 год больше доходов 2018 года на 375,3 тыс. руб.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Прибойнинского сельского поселения за 2019г. составило 574,0 тыс. руб. или 100,6% от уточненного плана. Уменьшение по отношению к 2018г. составило 56,6 тыс. руб. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов бюджета – 5,6%.
По доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты за 2019 год поступило 292,7 тыс. руб. План в 2019 год выполнен на 99,7%. Увеличение к 2018 году - на 38,6 тыс. руб. или 13,2% .
При плане на год 9 693,6 тыс. руб., в бюджет Прибойнинского сельского поселения поступило безвозмездных поступлений всего – 9 690,8 тыс. руб. в том числе: из областного бюджета – 332,7 тыс. руб., из бюджета Братского района – 9 358,1 тыс. руб.
Доля межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы в общем объеме доходов бюджета Прибойнинского сельского поселения в 2019 году составила 94,4 %.
РАСХОДЫ
Расходы бюджета Прибойнинского сельского поселения за 2019 год больше расходов 2018 года на 421,6 тыс. руб.
Всего в 2019 году действовало 6 муниципальных программ, объем программных расходов составил 9 811,4 тыс. руб. (96,4 % от общего объема расходов бюджета).
Объем расходов по непрограммным направлениям деятельности составил 365,9 тыс. руб.
Расходы бюджета Прибойнинского сельского поселения в 2019 году составили 10 177,3 тыс. руб. или 93 % к годовому плану.
На заработную плату с начислениями за отчетный период направлено 6 976,1 тыс. руб. или 68,5 % всех расходов бюджета Прибойнинского сельского поселения.
Информация по видам расходов представлена в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КВР
Исполнение 2019 год
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
100
6979,8
Фонд оплаты труда учреждений
111
1686,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
119
509,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов (в т.ч. за счет МБТ из района – 311,1)
121
3620,0
Командировочные расходы (проезд к месту служебной командировки и обратно, найма жилых помещений, суточные)
122
3,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов (в т.ч. за счет МБТ из района – 94,0)
129
1160,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
2656,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
242
122,5
Заправка картриджей (в т.ч. за счет МБТ из района – 6,6)
242
8,8
Прочие материальные запасы (в т.ч. за счет МБТ из района – 0,7)
242
0,7
Ремонт и техническое обслуживание оргтехники (в т.ч. за счет МБТ из района – 0,6)
242
11,1
Услуги в области информационных технологий (в т.ч. за счет МБТ из района – 7,7)
242
14,4
Услуги интернета
242
87,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг
244
2533,8
АССЕНИЗАЦИЯ
244
0,8
Ассенизация (кредиторская задолженность)
244
3,0
ВОДООТВЕДЕНИЕ
244
1,0
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
244
3,6
Водоотведение (кредиторская задолженность)
244
3,6
Водоснабжение (кредиторская задолженность)
244
11,9
ГСМ
244
12,0
Договор гражданско-правового характера о возмездном оказании услуг (в т.ч. за счет дорожного фонда – 65,0)
244
944,3
Другие прочие работы, услуги (в т.ч. за счет МБТ из района – 2,0)
244
39,2
Другие работы, услуги по содержанию имущества (в т.ч. за счет МБТ из района – 21,9)
244
68,1
Запасные части автотранспорта (в т.ч. за счет МБТ из района – 49,0)
244
51,4
Канцелярские товары (в т.ч. за счет МБТ из района – 1,3)
244
9,0
ОТОПЛЕНИЕ
244
161,7
Отопление (кредиторская задолженность)
244
583,7
Почтовые услуги (в т.ч. приобретение почтовых марок, маркированных конвертов)
244
4,1
Приобретение прочих материальных запасов в рамках пожарной безопасности
244
9,7
Прочие материальные запасы (в т.ч. за счет НИ – 153,4(обл.))
244
162,2
Разработка проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, технического перевооружения, реставрации объектов, а также работ по экспертизе. Кадастровые работы
244
11,0
Строительные материалы
244
3,5
Текущий ремонт зданий, сооружений
244
46,3
Услуги и работы по утилизации и захоронению отходов
244
26,1
Хозяйственные товары (в т.ч. за счет МБТ из района – 1,2)
244
6,6
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
244
198,0
Электротовары (в т.ч. за счет дорожного фонда – 145,0)
244
150,2
Электроэнергия (кредиторская задолженность)
244
22,8
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
300
135,1
ПЕНСИИ, ПОСОБИЯ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛЯМИ, НАНИМАТЕЛЯМИ БЫВШИМ РАБОТНИКАМ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ
321
135,1
Межбюджетные трансферты
500
246,0
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий согласно заключенных соглашений
540
246,0
Иные бюджетные ассигнования
800
160,1
УПЛАТА ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА
852
27,7
Взносы за членство в организациях
853
1,1
ПЕРЕЧИСЛЕНЕНИЕ ПЕНЕЙ, ШТРАФОВ ЗА ПРОСРОЧКУ УПЛАТЫ НАЛОГОВ, СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ И СБОРОВ
853
1,5
УПЛАТА ИНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ
853
50,0
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТОВ (ДОГОВОРОВ) ПО ПОСТАВКЕ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ, ОКАЗАНИЮ УСЛУГ
853
0,2
Специальные расходы
880
79,6
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ПРОГРАММ
Муниципальная программа
«Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы исполнено 5 403,0 тыс. руб. или 53,1% от общей суммы расходов, в том числе:
- МБТ из районного бюджета Братского района в сумме 425,3 тыс. руб.;
- по исполнительным листам составили 0,4 тыс. руб.;
- за счет средств от предпринимательской деятельности – 1,7 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы
7000000000
5408,8
5403,0
99,9
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
7010000000
5363,9
5361,9
99,96
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
7020000000
1,0
0,0
0,0
Подпрограмма «Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности»
7080000000
0,7
0,0
0,0
Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
70А0000000
43,2
41,1
95,1
Муниципальная программа
«Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы исполнено 210,0 тыс. руб. или 2,1% от общей суммы расходов.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы
7600000000
942,6
210,0
22,3
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
7610000000
942,6
210,0
22,3
Муниципальная программа
«Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы исполнено 280,6 тыс. руб. или 2,8 % от общей суммы расходов, в том числе:
- МБТ из районного бюджета Братского района в сумме 70,9 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
8100000000
281,2
280,6
99,8
Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
8110000000
70,9
70,9
100
Подпрограмма «Благоустройство»
8130000000
210,3
209,7
99,7
Муниципальная программа
«Культура» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Культура» на 2015-2021 годы исполнено 2 411,6 тыс. руб. или 23,7 % от общей суммы расходов, в том числе:
- за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 153,4 тыс. руб., средств местного бюджета 4,8 тыс. руб., итого 158,2 тыс. руб.;
- по исполнительным листам составили 0,1 тыс. руб.;
- за счет средств от предпринимательской деятельности – 16,8 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Культура» на 2015-2021 годы
8600000000
2432,4
2411,6
99,1
Подпрограмма «Библиотечное дело»
8620000000
414,0
412,4
99,6
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
8630000000
2018,4
1999,2
99,0
Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы исполнено 166,8 тыс. руб. или 1,6 % от общей суммы расходов.
В разрезе подпрограмм информация представлена в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы
9000000000
166,8
166,8
100
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
9010000000
166,8
166,8
100
Муниципальная программа
«Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 год исполнено 1 339,4 тыс. руб. или 13,1 % от общей суммы расходов.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 годы
9200000000
1339,7
1339,4
99,98
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
9210000000
1339,7
1339,4
99,98
Непрограммные расходы
Непрограммных расходов в 2019 году исполнено 365,9 тыс. руб. или 3,6% от общей суммы расходов.
Информация по непрограммным расходам представлена в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Непрограммные расходы
9900000000
369,9
365,9
98,9
Резервный фонд администрации
9940000000
4,0
0,0
0,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
9950000000
1,1
1,1
100
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
9960000000
135,2
135,2
100
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
9970000000
11,8
11,8
100
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
99Б0000000
138,2
138,2
100
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Прибойнинского сельского поселения в 2019 году составили -87,4 тыс. руб. при плановом показателе + 677,0 тыс. руб.
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета составило – 87,4 тыс. руб.
КРЕДИТОРСКАЯ И ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2020 года отсутствует.
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Кредиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2019 года
Кредиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2020 года
Снижение (-),
рост (+)
Оплата труда
-
-
-
Прочие выплаты
-
-
-
Начисления на оплату труда
-
-
-
Услуги связи
-
-
-
Транспортные услуги
-
-
-
Коммунальные услуги
-
-
-
Работы, услуги по содержанию имущества
-
-
-
Прочие работы, услуги
-
-
-
Прочие расходы
164,6
-
-164,6
Увеличение стоимости основных средств
-
-
-
Увеличение стоимости материальных запасов
-
-
-
ВСЕГО:
164,6
0,0
-164,6
Просроченная кредиторская задолженность по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 164,6 тыс. руб.
Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2020 года сложилась в размере 178,9 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Дебиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2019 года
Дебиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2020 года
Снижение (-),
рост (+)
Оплата труда
-
-
-
Прочие выплаты
-
-
-
Начисления на оплату труда
128,2
167,7
+39,5
Услуги связи
-
-
-
Транспортные услуги
-
-
-
Коммунальные услуги
-
-
-
Арендная плата за пользование имуществом
-
-
-
Работы, услуги по содержанию имущества
-
-
-
Прочие работы, услуги
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
Увеличение стоимости основных средств
-
-
-
Увеличение стоимости материальных запасов
16,9
11,2
-5,7
ВСЕГО:
145,1
178,9
+33,8
Просроченная дебиторская задолженность увеличилась по сравнению с прошлым годом на 33,8 тыс. руб.
Глава Прибойнинского
сельского поселения А.В. Акулов
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
06.03.2020 г. № 71
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПРИБОЙНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДУМА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПРИБОЙНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2019 ГОД
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Прибойнинского сельского поселения за 2019 год, руководствуясь ст. 264.5 Бюджетного кодекса Российской федерации, ст.64 Устава Прибойнинского сельского поселения, ст.29 Положения о бюджетном процессе в Прибойнинском сельском поселении, Дума Прибойнинского сельского поселения, -
Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Прибойнинского сельского поселения за 2019 год по доходам в сумме 10264,7 тыс. руб., по расходам в сумме 10177,3 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета Прибойнинского сельского поселения) в сумме 87,4 тыс. руб. и со следующими показателями:
1) доходов бюджета Прибойнинского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета Прибойнинского сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета Прибойнинского сельского поселения за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета Прибойнинского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) источников финансирования дефицита бюджета Прибойнинского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене, и размещению на официальном сайте администрации Прибойнинского сельского поселения.
Глава Прибойнинского
сельского поселения А.В. Акулов
Приложение 1
к проекту решению думы Прибойнинского сельского поселения
№ 71от 06.03.2020 г.
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПРИБОЙНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Кассовое исполнение
главного администратора доходов
доходов бюджета поселений
ДОХОДЫ, ВСЕГО:
10 264,70
УФК по Иркутской области
100
292,70
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100
1 03 02231 01 0000 110
133,20
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100
1 03 02241 01 0000 110
1,00
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100
1 03 02251 01 0000 110
178,00
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100
1 03 02261 01 0000 110
-19,50
Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области
182
252,50
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 01 02010 01 1000 110
192,70
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 06 01030 10 1000 110
33,90
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
182
1 06 01030 10 2100 110
0,80
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 06 06033 10 1000 110
21,40
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
182
1 06 06033 10 2100 110
2,90
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 06 06043 10 1000 110
0,80
Администрация Прибойнинского сельского поселения
992
9 719,50
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
992
1 08 04020 01 1000 110
6,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений (продажа театральных билетов, выручка от дискотек (клубы))
992
1 13 01995 10 0008 130
22,70
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
992
2 02 15001 10 0000 150
4 182,90
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
992
2 02 15002 10 0000 150
4 679,00
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (народные инициативы)
992
2 02 29999 10 0001 150
153,40
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ в т.ч.
992
2 02 30024 10 0000 150
41,1
- осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
992
2 02 30024 10 0000 150
41,1
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
2 02 35118 10 0000 150
138,20
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
2 02 40014 10 0000 150
496,20
Приложение 2
к проекту решению думы Прибойнинского сельского поселения
№ 71 от 06.03.2020 г.
РАСХОДЫ ПРИБОЙНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД
Наименование показателя
КБК
Кассовое исполнение
КВСР
КЦСР
КВР
КФСР
1
2
3
4
5
6
ВСЕГО:
10 177,3
Администрация Прибойнинского сельского поселения
992
10 177,3
Муниципальная программа «Муниципальные финансы МО» на 2015-2021 годы
992
7000000000
5 403,00
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией МО»
992
7010000000
5 361,90
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
992
7010100000
891,50
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
7010110110
887,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7010110110
100
887,70
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7010110110
120
887,70
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
7010110110
121
681,80
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
7010110110
121
0102
681,80
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
7010110110
129
205,90
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
7010110110
129
0102
205,90
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
7010110190
3,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7010110190
100
3,80
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7010110190
120
3,80
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
992
7010110190
122
3,80
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
7010110190
122
0102
3,80
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
992
7010200000
4 236,20
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
7010210110
3 717,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7010210110
100
3 717,50
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7010210110
120
3 717,50
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
7010210110
121
2 802,70
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210110
121
0104
2 802,70
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
7010210110
129
914,80
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210110
129
0104
914,80
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
7010210190
518,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7010210190
200
439,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7010210190
240
439,70
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
992
7010210190
242
122,50
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
242
0104
122,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7010210190
244
317,20
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
244
0104
317,20
Иные бюджетные ассигнования
992
7010210190
800
79,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
7010210190
850
79,00
Уплата прочих налогов, сборов
992
7010210190
852
27,60
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
852
0104
27,60
Уплата иных платежей
992
7010210190
853
51,40
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
853
0104
51,40
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных районов в бюджеты поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений в бюджеты муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
7010500000
234,20
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7010519999
234,20
Межбюджетные трансферты
992
7010519999
500
234,20
Иные межбюджетные трансферты
992
7010519999
540
234,20
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010519999
540
0104
104,10
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
7010519999
540
0106
130,10
Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
992
70А0000000
41,10
Основное мероприятие: Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
992
70А0100000
41,10
Осуществление отделных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
992
70А0173110
41,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70А0173110
100
39,20
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
70А0173110
120
39,20
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
70А0173110
121
30,10
Общеэкономические вопросы
992
70А0173110
121
0401
30,10
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
70А0173110
129
9,10
Общеэкономические вопросы
992
70А0173110
129
0401
9,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70А0173110
200
1,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70А0173110
240
1,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
70А0173110
244
1,90
Общеэкономические вопросы
992
70А0173110
244
0401
1,90
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в МО» на 2015-2021 годы
992
7600000000
210,00
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
992
7610000000
210,00
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
7610600000
185,90
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7610619999
185,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610619999
200
185,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610619999
240
185,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7610619999
244
185,90
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
7610619999
244
0409
185,90
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
7610700000
24,10
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7610719999
24,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610719999
200
24,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610719999
240
24,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7610719999
244
24,10
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
7610719999
244
0409
24,10
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
992
8100000000
280,60
Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
992
8110000000
70,90
Основное мероприятие: Ремонт и подготовка к зиме объектов коммунальной инфраструктуры
992
8110100000
70,90
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8110119999
70,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8110119999
200
70,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8110119999
240
70,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8110119999
244
70,90
Коммунальное хозяйство
992
8110119999
244
0502
70,90
Подпрограмма «Благоустройство»
992
8130000000
209,70
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
992
8130100000
209,70
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населённых пунктов
992
8130110170
112,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110170
200
112,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110170
240
112,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110170
244
112,70
Благоустройство
992
8130110170
244
0503
112,70
Мероприятие: реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
992
8130110200
11,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110200
200
11,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110200
240
11,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110200
244
11,70
Благоустройство
992
8130110200
244
0503
11,70
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
992
8130110220
85,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110220
200
85,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110220
240
85,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110220
244
85,30
Благоустройство
992
8130110220
244
0503
85,30
Муниципальная программа «Культура» на 2015-2021 годы
992
8600000000
2 411,60
Подпрограмма «Библиотечное дело»
992
8620000000
412,40
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
992
8620100000
412,40
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8620119999
412,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
8620119999
100
275,50
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
8620119999
110
275,50
Фонд оплаты труда учреждений
992
8620119999
111
211,10
Культура
992
8620119999
111
0801
211,10
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
8620119999
119
64,40
Культура
992
8620119999
119
0801
64,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8620119999
200
136,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8620119999
240
136,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8620119999
244
136,90
Культура
992
8620119999
244
0801
136,90
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
992
8630000000
1 999,20
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
992
8630100000
1 999,20
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8630119999
1 841,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
8630119999
100
939,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
8630119999
110
939,00
Фонд оплаты труда учреждений
992
8630119999
111
722,10
Культура
992
8630119999
111
0801
722,10
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
8630119999
119
216,90
Культура
992
8630119999
119
0801
216,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8630119999
200
902,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8630119999
240
902,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8630119999
244
902,00
Культура
992
8630119999
244
0801
902,00
Иные бюджетные ассигнования
992
8630119999
800
0,10
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
8630119999
850
0,10
Уплата иных платежей
992
8630119999
853
0,10
Культура
992
8630119999
853
0801
0,10
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
86301S2370
158,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86301S2370
200
158,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86301S2370
240
158,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
86301S2370
244
158,10
Культура
992
86301S2370
244
0801
158,10
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Братском районе» на 2015-2021 годы
992
9000000000
166,80
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
992
9010000000
166,80
Основное мероприятие: Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
992
9010300000
166,80
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9010319999
166,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
9010319999
100
166,80
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
9010319999
110
166,80
Фонд оплаты труда учреждений
992
9010319999
111
128,10
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
9010319999
111
1105
128,10
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
9010319999
119
38,70
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
9010319999
119
1105
38,70
Муниципальная программа "Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях" на 2015-2021 годы
992
9200000000
1 339,40
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
992
9210000000
1 339,40
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
992
9210300000
1 339,40
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9210319999
1 339,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
9210319999
100
814,40
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
9210319999
110
814,40
Фонд оплаты труда учреждений
992
9210319999
111
625,50
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
111
0314
625,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
9210319999
119
188,90
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
119
0314
188,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210319999
200
524,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210319999
240
524,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
9210319999
244
524,80
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
244
0314
524,80
Иные бюджетные ассигнования
992
9210319999
800
0,20
Уплата иных платежей
992
9210319999
853
0,20
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
853
0314
0,20
Непрограммные расходы
992
9900000000
365,90
Проведение выборов и референдумов
992
9930000000
79,60
Проведение выборов главы муниципального образования
992
9930100000
79,60
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9930119999
79,60
Иные бюджетные ассигнования
992
9930119999
800
79,60
Специальные расходы
992
9930119999
880
79,60
Обеспечение проведения выборов и референдумов
992
9930119999
880
0107
79,60
Выполнение других обязательств муниципального образования
992
9950000000
1,10
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
992
9950100000
1,10
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9950119999
1,10
Иные бюджетные ассигнования
992
9950119999
800
1,10
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
9950119999
850
1,10
Уплата иных платежей
992
9950119999
853
1,10
Другие общегосударственные вопросы
992
9950119999
853
0113
1,10
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
992
9960000000
135,20
Пенсионное обеспечение за выслугу лет выборных должностных лиц
992
9960200000
135,20
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9960219999
135,20
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
992
9960219999
300
135,20
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
992
9960219999
320
135,20
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
992
9960219999
321
135,20
Пенсионное обеспечение
992
9960219999
321
1001
135,20
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
9970000000
11,80
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
9970100000
11,80
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9970119999
11,80
Межбюджетные трансферты
992
9970119999
500
11,80
Иные межбюджетные трансферты
992
9970119999
540
11,80
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
9970119999
540
0106
11,80
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
992
99Б0000000
138,20
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99Б0100000
138,20
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99Б0151180
138,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
99Б0151180
100
135,90
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
99Б0151180
120
135,90
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
99Б0151180
121
105,30
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99Б0151180
121
0203
105,30
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
99Б0151180
129
30,60
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99Б0151180
129
0203
30,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99Б0151180
200
2,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99Б0151180
240
2,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
99Б0151180
244
2,30
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99Б0151180
244
0203
2,30
Приложение 3
к проекту решению думы Прибойнинского сельского поселения
№ 71 от06.03.2020 г.
РАСХОДЫ ПРИБОЙНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование
РЗ
ПР
Кассовое исполнение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
5454,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
891,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
4340,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
141,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
07
79,6
Резервные фонды
01
11
0,0
Другие общегосударственные вопросы
01
13
1,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
138,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
138,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
1339,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
03
14
1339,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
251,1
Общеэкономические вопросы
04
01
41,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
210,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
280,6
Жилищное хозяйство
05
01
0,0
Коммунальное хозяйство
05
02
70,9
Благоустройство
05
03
209,7
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
2411,6
Культура
08
01
2411,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
135,2
Пенсионное обеспечение
10
01
135,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
166,8
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
11
05
166,8
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
13
0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
13
01
0,0
ИТОГО
10177,3
Приложение 4
к проекту решению думы Прибойнинского сельского поселения
№ 71от 06.03.2020 г.
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПРИБОЙНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование
Код бюджетной классификации
Кассовое исполнение
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
-87,4
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
-87,4
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-10432,5
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
-10432,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-10432,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-10432,5
Уменьшение остатков средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 600
10345,1
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
10345,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
10345,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
10345,1
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета Прибойнинского сельского поселения
за 2019 год
Уточненный план бюджета Прибойнинского сельского поселения на 2019 год составил:
- по доходам – 10 264,4 тыс. руб. в т.ч.
- налоговые, неналоговые доходы – 570,8 тыс. руб.
- безвозмездные поступления – 9 693,6 тыс. руб.
- по расходам – 10 941,4 тыс. руб.
Дефицит бюджета Прибойнинского сельского поселения сформирован в размере 677,0 тыс. руб., или 118,6 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Превышение дефицита бюджета поселений над ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения в объеме 649,0 тыс. руб.
Дефицит бюджета без учета остатков на счетах, разницы между полученными и погашенными кредитами составил 28,0 тыс. руб. или 4,9% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Фактическое исполнение бюджета Прибойнинского сельского поселения за 2019 год составило:
- по доходам – 10 264,7 тыс. руб. в т.ч.
- налоговые, неналоговые доходы – 574,0 тыс. руб.
- безвозмездные поступления – 9 690,8 тыс. руб.
- по расходам – 10 177,3 тыс. руб.
По итогам отчетного года сложился профицит бюджета в размере -87,4 тыс. руб. (изменение остатков средств).
ДОХОДЫ
Доходы бюджета Прибойнинского сельского поселения за 2019 год больше доходов 2018 года на 375,3 тыс. руб.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Прибойнинского сельского поселения за 2019г. составило 574,0 тыс. руб. или 100,6% от уточненного плана. Уменьшение по отношению к 2018г. составило 56,6 тыс. руб. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов бюджета – 5,6%.
По доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты за 2019 год поступило 292,7 тыс. руб. План в 2019 год выполнен на 99,7%. Увеличение к 2018 году - на 38,6 тыс. руб. или 13,2% .
При плане на год 9 693,6 тыс. руб., в бюджет Прибойнинского сельского поселения поступило безвозмездных поступлений всего – 9 690,8 тыс. руб. в том числе: из областного бюджета – 332,7 тыс. руб., из бюджета Братского района – 9 358,1 тыс. руб.
Доля межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы в общем объеме доходов бюджета Прибойнинского сельского поселения в 2019 году составила 94,4 %.
РАСХОДЫ
Расходы бюджета Прибойнинского сельского поселения за 2019 год больше расходов 2018 года на 421,6 тыс. руб.
Всего в 2019 году действовало 6 муниципальных программ, объем программных расходов составил 9 811,4 тыс. руб. (96,4 % от общего объема расходов бюджета).
Объем расходов по непрограммным направлениям деятельности составил 365,9 тыс. руб.
Расходы бюджета Прибойнинского сельского поселения в 2019 году составили 10 177,3 тыс. руб. или 93 % к годовому плану.
На заработную плату с начислениями за отчетный период направлено 6 976,1 тыс. руб. или 68,5 % всех расходов бюджета Прибойнинского сельского поселения.
Информация по видам расходов представлена в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КВР
Исполнение 2019 год
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
100
6979,8
Фонд оплаты труда учреждений
111
1686,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
119
509,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов (в т.ч. за счет МБТ из района – 311,1)
121
3620,0
Командировочные расходы (проезд к месту служебной командировки и обратно, найма жилых помещений, суточные)
122
3,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов (в т.ч. за счет МБТ из района – 94,0)
129
1160,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
2656,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
242
122,5
Заправка картриджей (в т.ч. за счет МБТ из района – 6,6)
242
8,8
Прочие материальные запасы (в т.ч. за счет МБТ из района – 0,7)
242
0,7
Ремонт и техническое обслуживание оргтехники (в т.ч. за счет МБТ из района – 0,6)
242
11,1
Услуги в области информационных технологий (в т.ч. за счет МБТ из района – 7,7)
242
14,4
Услуги интернета
242
87,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг
244
2533,8
АССЕНИЗАЦИЯ
244
0,8
Ассенизация (кредиторская задолженность)
244
3,0
ВОДООТВЕДЕНИЕ
244
1,0
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
244
3,6
Водоотведение (кредиторская задолженность)
244
3,6
Водоснабжение (кредиторская задолженность)
244
11,9
ГСМ
244
12,0
Договор гражданско-правового характера о возмездном оказании услуг (в т.ч. за счет дорожного фонда – 65,0)
244
944,3
Другие прочие работы, услуги (в т.ч. за счет МБТ из района – 2,0)
244
39,2
Другие работы, услуги по содержанию имущества (в т.ч. за счет МБТ из района – 21,9)
244
68,1
Запасные части автотранспорта (в т.ч. за счет МБТ из района – 49,0)
244
51,4
Канцелярские товары (в т.ч. за счет МБТ из района – 1,3)
244
9,0
ОТОПЛЕНИЕ
244
161,7
Отопление (кредиторская задолженность)
244
583,7
Почтовые услуги (в т.ч. приобретение почтовых марок, маркированных конвертов)
244
4,1
Приобретение прочих материальных запасов в рамках пожарной безопасности
244
9,7
Прочие материальные запасы (в т.ч. за счет НИ – 153,4(обл.))
244
162,2
Разработка проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, технического перевооружения, реставрации объектов, а также работ по экспертизе. Кадастровые работы
244
11,0
Строительные материалы
244
3,5
Текущий ремонт зданий, сооружений
244
46,3
Услуги и работы по утилизации и захоронению отходов
244
26,1
Хозяйственные товары (в т.ч. за счет МБТ из района – 1,2)
244
6,6
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
244
198,0
Электротовары (в т.ч. за счет дорожного фонда – 145,0)
244
150,2
Электроэнергия (кредиторская задолженность)
244
22,8
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
300
135,1
ПЕНСИИ, ПОСОБИЯ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛЯМИ, НАНИМАТЕЛЯМИ БЫВШИМ РАБОТНИКАМ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ
321
135,1
Межбюджетные трансферты
500
246,0
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий согласно заключенных соглашений
540
246,0
Иные бюджетные ассигнования
800
160,1
УПЛАТА ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА
852
27,7
Взносы за членство в организациях
853
1,1
ПЕРЕЧИСЛЕНЕНИЕ ПЕНЕЙ, ШТРАФОВ ЗА ПРОСРОЧКУ УПЛАТЫ НАЛОГОВ, СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ И СБОРОВ
853
1,5
УПЛАТА ИНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ
853
50,0
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТОВ (ДОГОВОРОВ) ПО ПОСТАВКЕ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ, ОКАЗАНИЮ УСЛУГ
853
0,2
Специальные расходы
880
79,6
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ПРОГРАММ
Муниципальная программа
«Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы исполнено 5 403,0 тыс. руб. или 53,1% от общей суммы расходов, в том числе:
- МБТ из районного бюджета Братского района в сумме 425,3 тыс. руб.;
- по исполнительным листам составили 0,4 тыс. руб.;
- за счет средств от предпринимательской деятельности – 1,7 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы
7000000000
5408,8
5403,0
99,9
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
7010000000
5363,9
5361,9
99,96
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
7020000000
1,0
0,0
0,0
Подпрограмма «Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности»
7080000000
0,7
0,0
0,0
Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
70А0000000
43,2
41,1
95,1
Муниципальная программа
«Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы исполнено 210,0 тыс. руб. или 2,1% от общей суммы расходов.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы
7600000000
942,6
210,0
22,3
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
7610000000
942,6
210,0
22,3
Муниципальная программа
«Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы исполнено 280,6 тыс. руб. или 2,8 % от общей суммы расходов, в том числе:
- МБТ из районного бюджета Братского района в сумме 70,9 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
8100000000
281,2
280,6
99,8
Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
8110000000
70,9
70,9
100
Подпрограмма «Благоустройство»
8130000000
210,3
209,7
99,7
Муниципальная программа
«Культура» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Культура» на 2015-2021 годы исполнено 2 411,6 тыс. руб. или 23,7 % от общей суммы расходов, в том числе:
- за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 153,4 тыс. руб., средств местного бюджета 4,8 тыс. руб., итого 158,2 тыс. руб.;
- по исполнительным листам составили 0,1 тыс. руб.;
- за счет средств от предпринимательской деятельности – 16,8 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Культура» на 2015-2021 годы
8600000000
2432,4
2411,6
99,1
Подпрограмма «Библиотечное дело»
8620000000
414,0
412,4
99,6
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
8630000000
2018,4
1999,2
99,0
Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы исполнено 166,8 тыс. руб. или 1,6 % от общей суммы расходов.
В разрезе подпрограмм информация представлена в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы
9000000000
166,8
166,8
100
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
9010000000
166,8
166,8
100
Муниципальная программа
«Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 год исполнено 1 339,4 тыс. руб. или 13,1 % от общей суммы расходов.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 годы
9200000000
1339,7
1339,4
99,98
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
9210000000
1339,7
1339,4
99,98
Непрограммные расходы
Непрограммных расходов в 2019 году исполнено 365,9 тыс. руб. или 3,6% от общей суммы расходов.
Информация по непрограммным расходам представлена в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Непрограммные расходы
9900000000
369,9
365,9
98,9
Резервный фонд администрации
9940000000
4,0
0,0
0,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
9950000000
1,1
1,1
100
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
9960000000
135,2
135,2
100
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
9970000000
11,8
11,8
100
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
99Б0000000
138,2
138,2
100
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Прибойнинского сельского поселения в 2019 году составили -87,4 тыс. руб. при плановом показателе + 677,0 тыс. руб.
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета составило – 87,4 тыс. руб.
КРЕДИТОРСКАЯ И ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2020 года отсутствует.
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Кредиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2019 года
Кредиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2020 года
Снижение (-),
рост (+)
Оплата труда
-
-
-
Прочие выплаты
-
-
-
Начисления на оплату труда
-
-
-
Услуги связи
-
-
-
Транспортные услуги
-
-
-
Коммунальные услуги
-
-
-
Работы, услуги по содержанию имущества
-
-
-
Прочие работы, услуги
-
-
-
Прочие расходы
164,6
-
-164,6
Увеличение стоимости основных средств
-
-
-
Увеличение стоимости материальных запасов
-
-
-
ВСЕГО:
164,6
0,0
-164,6
Просроченная кредиторская задолженность по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 164,6 тыс. руб.
Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2020 года сложилась в размере 178,9 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Дебиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2019 года
Дебиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2020 года
Снижение (-),
рост (+)
Оплата труда
-
-
-
Прочие выплаты
-
-
-
Начисления на оплату труда
128,2
167,7
+39,5
Услуги связи
-
-
-
Транспортные услуги
-
-
-
Коммунальные услуги
-
-
-
Арендная плата за пользование имуществом
-
-
-
Работы, услуги по содержанию имущества
-
-
-
Прочие работы, услуги
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
Увеличение стоимости основных средств
-
-
-
Увеличение стоимости материальных запасов
16,9
11,2
-5,7
ВСЕГО:
145,1
178,9
+33,8
Просроченная дебиторская задолженность увеличилась по сравнению с прошлым годом на 33,8 тыс. руб.
Глава Прибойнинского
сельского поселения А.В. Акулов
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Информационный бюллетень № 49 от 20.03.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.040.050 Исполнение бюджета муниципального образования. Решение об исполнении бюджета |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: