Основная информация

Дата опубликования: 06 марта 2020г.
Номер документа: RU38004305202000021
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Иркутская область
Принявший орган: Дума Прибойнинского МО
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Решения

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

06.03.2020 г. № 71

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БРАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПРИБОЙНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДУМА

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПРИБОЙНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2019 ГОД

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Прибойнинского сельского поселения за 2019 год, руководствуясь ст. 264.5 Бюджетного кодекса Российской федерации, ст.64 Устава Прибойнинского сельского поселения, ст.29 Положения о бюджетном процессе в Прибойнинском сельском поселении, Дума Прибойнинского сельского поселения, -

Р Е Ш И Л А:

            1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Прибойнинского сельского поселения за 2019 год по доходам в сумме 10264,7 тыс. руб., по расходам в сумме 10177,3 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета Прибойнинского сельского поселения) в сумме 87,4 тыс. руб. и со следующими показателями:

1) доходов бюджета Прибойнинского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета Прибойнинского сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета Прибойнинского сельского поселения за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета Прибойнинского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета Прибойнинского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене, и размещению на официальном сайте администрации Прибойнинского сельского поселения.

Глава Прибойнинского

сельского поселения                                                                                                     А.В. Акулов

Приложение 1

к проекту решению думы Прибойнинского сельского поселения

№ 71от 06.03.2020 г.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПРИБОЙНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД

(тыс. руб.)

Наименование

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Кассовое исполнение

главного администратора доходов

доходов  бюджета поселений

ДОХОДЫ, ВСЕГО:

10 264,70

УФК по Иркутской области

100

292,70

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100

1 03 02231 01 0000 110

133,20

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100

1 03 02241 01 0000 110

1,00

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100

1 03 02251 01 0000 110

178,00

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100

1 03 02261 01 0000 110

-19,50

Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области  

182

252,50

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 01 02010 01 1000 110

192,70

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 06 01030 10 1000 110

33,90

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

182

1 06 01030 10 2100 110

0,80

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 06 06033 10 1000 110

21,40

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

182

1 06 06033 10 2100 110

2,90

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 06 06043 10 1000 110

0,80

Администрация Прибойнинского сельского поселения

992

9 719,50

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

992

1 08 04020 01 1000 110

6,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений (продажа театральных билетов, выручка от дискотек (клубы))

992

1 13 01995 10 0008 130

22,70

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

992

2 02 15001 10 0000 150

4 182,90

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

992

2 02 15002 10 0000 150

4 679,00

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (народные инициативы)

992

2 02 29999 10 0001 150

153,40

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий  субъектов РФ в т.ч.

992

2 02 30024 10 0000 150

41,1

- осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

992

2 02 30024 10 0000 150

41,1

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

992

2 02 35118 10 0000 150

138,20

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

992

2 02 40014 10 0000 150

496,20

Приложение 2

к проекту решению думы Прибойнинского сельского поселения

№ 71 от 06.03.2020 г.

РАСХОДЫ ПРИБОЙНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  ЗА 2019 ГОД

Наименование показателя

КБК

Кассовое исполнение

КВСР

КЦСР

КВР

КФСР

1

2

3

4

5

6

ВСЕГО:

10 177,3

Администрация Прибойнинского сельского поселения

992

10 177,3

Муниципальная программа «Муниципальные финансы МО» на 2015-2021 годы

992

7000000000

5 403,00

Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией МО»

992

7010000000

5 361,90

Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

992

7010100000

891,50

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

992

7010110110

887,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

7010110110

100

887,70

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

992

7010110110

120

887,70

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

992

7010110110

121

681,80

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

992

7010110110

121

0102

681,80

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

992

7010110110

129

205,90

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

992

7010110110

129

0102

205,90

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

992

7010110190

3,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

7010110190

100

3,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

992

7010110190

120

3,80

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

992

7010110190

122

3,80

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

992

7010110190

122

0102

3,80

Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования

992

7010200000

4 236,20

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

992

7010210110

3 717,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

7010210110

100

3 717,50

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

992

7010210110

120

3 717,50

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

992

7010210110

121

2 802,70

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

7010210110

121

0104

2 802,70

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

992

7010210110

129

914,80

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

7010210110

129

0104

914,80

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

992

7010210190

518,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

7010210190

200

439,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

7010210190

240

439,70

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

992

7010210190

242

122,50

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

7010210190

242

0104

122,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

7010210190

244

317,20

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

7010210190

244

0104

317,20

Иные бюджетные ассигнования

992

7010210190

800

79,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

992

7010210190

850

79,00

Уплата прочих налогов, сборов

992

7010210190

852

27,60

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

7010210190

852

0104

27,60

Уплата иных платежей

992

7010210190

853

51,40

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

7010210190

853

0104

51,40

Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных районов в бюджеты поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений в бюджеты муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

992

7010500000

234,20

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

7010519999

234,20

Межбюджетные трансферты

992

7010519999

500

234,20

Иные межбюджетные трансферты

992

7010519999

540

234,20

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

7010519999

540

0104

104,10

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

992

7010519999

540

0106

130,10

Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»

992

70А0000000

41,10

Основное мероприятие: Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

992

70А0100000

41,10

Осуществление отделных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

992

70А0173110

41,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

70А0173110

100

39,20

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

992

70А0173110

120

39,20

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

992

70А0173110

121

30,10

Общеэкономические вопросы

992

70А0173110

121

0401

30,10

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

992

70А0173110

129

9,10

Общеэкономические вопросы

992

70А0173110

129

0401

9,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

70А0173110

200

1,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

70А0173110

240

1,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

70А0173110

244

1,90

Общеэкономические вопросы

992

70А0173110

244

0401

1,90

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в МО» на 2015-2021 годы

992

7600000000

210,00

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

992

7610000000

210,00

Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

992

7610600000

185,90

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

7610619999

185,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

7610619999

200

185,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

7610619999

240

185,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

7610619999

244

185,90

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

992

7610619999

244

0409

185,90

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

992

7610700000

24,10

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

7610719999

24,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

7610719999

200

24,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

7610719999

240

24,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

7610719999

244

24,10

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

992

7610719999

244

0409

24,10

Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы

992

8100000000

280,60

Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

992

8110000000

70,90

Основное мероприятие: Ремонт и подготовка к зиме объектов коммунальной инфраструктуры

992

8110100000

70,90

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

8110119999

70,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8110119999

200

70,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8110119999

240

70,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

8110119999

244

70,90

Коммунальное хозяйство

992

8110119999

244

0502

70,90

Подпрограмма «Благоустройство»

992

8130000000

209,70

Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства

992

8130100000

209,70

Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населённых пунктов

992

8130110170

112,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8130110170

200

112,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8130110170

240

112,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

8130110170

244

112,70

Благоустройство

992

8130110170

244

0503

112,70

Мероприятие: реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ

992

8130110200

11,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8130110200

200

11,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8130110200

240

11,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

8130110200

244

11,70

Благоустройство

992

8130110200

244

0503

11,70

Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству

992

8130110220

85,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8130110220

200

85,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8130110220

240

85,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

8130110220

244

85,30

Благоустройство

992

8130110220

244

0503

85,30

Муниципальная программа «Культура» на 2015-2021 годы

992

8600000000

2 411,60

Подпрограмма «Библиотечное дело»

992

8620000000

412,40

Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения

992

8620100000

412,40

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

8620119999

412,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

8620119999

100

275,50

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

992

8620119999

110

275,50

Фонд оплаты труда учреждений

992

8620119999

111

211,10

Культура

992

8620119999

111

0801

211,10

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

992

8620119999

119

64,40

Культура

992

8620119999

119

0801

64,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8620119999

200

136,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8620119999

240

136,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

8620119999

244

136,90

Культура

992

8620119999

244

0801

136,90

Подпрограмма «Культурный досуг населения»

992

8630000000

1 999,20

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги

992

8630100000

1 999,20

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

8630119999

1 841,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

8630119999

100

939,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

992

8630119999

110

939,00

Фонд оплаты труда учреждений

992

8630119999

111

722,10

Культура

992

8630119999

111

0801

722,10

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

992

8630119999

119

216,90

Культура

992

8630119999

119

0801

216,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8630119999

200

902,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8630119999

240

902,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

8630119999

244

902,00

Культура

992

8630119999

244

0801

902,00

Иные бюджетные ассигнования

992

8630119999

800

0,10

Уплата налогов, сборов и иных платежей

992

8630119999

850

0,10

Уплата иных платежей

992

8630119999

853

0,10

Культура

992

8630119999

853

0801

0,10

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

992

86301S2370

158,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

86301S2370

200

158,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

86301S2370

240

158,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

86301S2370

244

158,10

Культура

992

86301S2370

244

0801

158,10

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Братском районе» на 2015-2021 годы

992

9000000000

166,80

Подпрограмма «Доступный спорт для всех»

992

9010000000

166,80

Основное мероприятие: Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения

992

9010300000

166,80

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

9010319999

166,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

9010319999

100

166,80

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

992

9010319999

110

166,80

Фонд оплаты труда учреждений

992

9010319999

111

128,10

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

992

9010319999

111

1105

128,10

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

992

9010319999

119

38,70

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

992

9010319999

119

1105

38,70

Муниципальная программа "Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях" на 2015-2021 годы

992

9200000000

1 339,40

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

992

9210000000

1 339,40

Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны

992

9210300000

1 339,40

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

9210319999

1 339,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

9210319999

100

814,40

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

992

9210319999

110

814,40

Фонд оплаты труда учреждений

992

9210319999

111

625,50

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

992

9210319999

111

0314

625,50

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

992

9210319999

119

188,90

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

992

9210319999

119

0314

188,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

9210319999

200

524,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

9210319999

240

524,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

9210319999

244

524,80

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

992

9210319999

244

0314

524,80

Иные бюджетные ассигнования

992

9210319999

800

0,20

Уплата иных платежей

992

9210319999

853

0,20

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

992

9210319999

853

0314

0,20

Непрограммные расходы

992

9900000000

365,90

Проведение выборов и референдумов

992

9930000000

79,60

Проведение выборов главы муниципального образования

992

9930100000

79,60

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

9930119999

79,60

Иные бюджетные ассигнования

992

9930119999

800

79,60

Специальные расходы

992

9930119999

880

79,60

Обеспечение проведения выборов и референдумов

992

9930119999

880

0107

79,60

Выполнение других обязательств муниципального образования

992

9950000000

1,10

Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований

992

9950100000

1,10

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

9950119999

1,10

Иные бюджетные ассигнования

992

9950119999

800

1,10

Уплата налогов, сборов и иных платежей

992

9950119999

850

1,10

Уплата иных платежей

992

9950119999

853

1,10

Другие общегосударственные вопросы

992

9950119999

853

0113

1,10

Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы

992

9960000000

135,20

Пенсионное обеспечение за выслугу лет выборных должностных лиц

992

9960200000

135,20

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

9960219999

135,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

992

9960219999

300

135,20

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

992

9960219999

320

135,20

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

992

9960219999

321

135,20

Пенсионное обеспечение

992

9960219999

321

1001

135,20

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

992

9970000000

11,80

Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

992

9970100000

11,80

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

9970119999

11,80

Межбюджетные трансферты

992

9970119999

500

11,80

Иные межбюджетные трансферты

992

9970119999

540

11,80

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

992

9970119999

540

0106

11,80

Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации

992

99Б0000000

138,20

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

992

99Б0100000

138,20

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

992

99Б0151180

138,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

99Б0151180

100

135,90

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

992

99Б0151180

120

135,90

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

992

99Б0151180

121

105,30

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

992

99Б0151180

121

0203

105,30

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

992

99Б0151180

129

30,60

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

992

99Б0151180

129

0203

30,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

99Б0151180

200

2,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

99Б0151180

240

2,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

99Б0151180

244

2,30

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

992

99Б0151180

244

0203

2,30

Приложение 3

к проекту решению думы Прибойнинского сельского поселения

№ 71 от06.03.2020 г.

РАСХОДЫ ПРИБОЙНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД

(тыс. руб.)

Наименование

РЗ

ПР

Кассовое исполнение

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

5454,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

891,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

4340,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

141,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

79,6

Резервные фонды

01

11

0,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

1,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

138,2

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

138,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

1339,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

1339,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

251,1

Общеэкономические вопросы

04

01

41,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

210,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

280,6

Жилищное хозяйство

05

01

0,0

Коммунальное хозяйство

05

02

70,9

Благоустройство

05

03

209,7

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

2411,6

Культура

08

01

2411,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

135,2

Пенсионное обеспечение

10

01

135,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

166,8

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11

05

166,8

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

0,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

01

0,0

ИТОГО

10177,3

Приложение 4

к проекту решению думы Прибойнинского сельского поселения

№ 71от 06.03.2020 г.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПРИБОЙНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД

(тыс. руб.)

Наименование

Код бюджетной классификации

Кассовое исполнение

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000

-87,4

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000

-87,4

Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500

-10432,5

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500

-10432,5

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510

-10432,5

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

000 01 05 02 01 10 0000 510

-10432,5

Уменьшение остатков средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 600

10345,1

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600

10345,1

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610

10345,1

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

000 01 05 02 01 10 0000 610

10345,1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении бюджета Прибойнинского сельского поселения

за 2019 год

Уточненный план бюджета Прибойнинского сельского поселения на 2019 год составил:

- по доходам – 10 264,4 тыс. руб. в т.ч.

- налоговые, неналоговые доходы – 570,8 тыс. руб.

- безвозмездные поступления – 9 693,6 тыс. руб.

- по расходам – 10 941,4 тыс. руб.

Дефицит бюджета Прибойнинского сельского поселения сформирован в размере 677,0 тыс. руб., или 118,6 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Превышение дефицита бюджета поселений над ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения в объеме 649,0 тыс. руб.

Дефицит бюджета без учета остатков на счетах, разницы между полученными и погашенными кредитами составил 28,0 тыс. руб. или 4,9% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

        Фактическое исполнение бюджета Прибойнинского сельского поселения за 2019 год составило:

- по доходам – 10 264,7 тыс. руб. в т.ч.

- налоговые, неналоговые доходы – 574,0 тыс. руб.

- безвозмездные поступления – 9 690,8 тыс. руб.

- по расходам – 10 177,3 тыс. руб.

По итогам отчетного года сложился профицит бюджета в размере -87,4 тыс. руб. (изменение остатков средств).

ДОХОДЫ

Доходы бюджета Прибойнинского сельского поселения за 2019 год больше доходов 2018 года на 375,3 тыс. руб.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Прибойнинского сельского поселения за 2019г. составило 574,0 тыс. руб. или 100,6% от уточненного плана. Уменьшение по отношению к 2018г. составило 56,6 тыс. руб. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов бюджета – 5,6%.

По доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты за 2019 год поступило 292,7 тыс. руб. План в 2019 год выполнен на 99,7%. Увеличение к 2018 году - на 38,6 тыс. руб. или 13,2% .

При плане на год 9 693,6 тыс. руб., в бюджет Прибойнинского сельского поселения поступило безвозмездных поступлений всего – 9 690,8 тыс. руб.  в том числе: из областного бюджета – 332,7 тыс. руб., из бюджета Братского района – 9 358,1 тыс. руб.

Доля межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы в общем объеме доходов бюджета Прибойнинского сельского поселения в 2019 году составила 94,4 %.

РАСХОДЫ

Расходы бюджета Прибойнинского сельского поселения за 2019 год больше расходов 2018 года на 421,6 тыс. руб.

Всего в 2019 году действовало 6 муниципальных программ, объем программных расходов составил 9 811,4 тыс. руб. (96,4 % от общего объема расходов бюджета).

Объем расходов по непрограммным направлениям деятельности составил 365,9 тыс. руб.

Расходы бюджета Прибойнинского сельского поселения в 2019 году составили 10 177,3 тыс. руб. или 93 % к годовому плану.

              На заработную плату с начислениями за отчетный период направлено 6 976,1 тыс. руб. или 68,5 % всех расходов бюджета Прибойнинского сельского поселения.

Информация по видам расходов представлена в таблице:                       

                                                                                                                                      (тыс. руб.)

Наименование

КВР

Исполнение 2019 год

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100

6979,8

Фонд оплаты труда учреждений

111

1686,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

119

509,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов (в т.ч. за счет МБТ из района – 311,1)

121

3620,0

Командировочные расходы (проезд к месту служебной командировки и обратно, найма жилых помещений, суточные)

122

3,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов (в т.ч. за счет МБТ из района – 94,0)

129

1160,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

2656,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

242

122,5

Заправка картриджей (в т.ч. за счет МБТ из района – 6,6)

242

8,8

Прочие материальные запасы (в т.ч. за счет МБТ из района – 0,7)

242

0,7

Ремонт и техническое обслуживание оргтехники (в т.ч. за счет МБТ из района – 0,6)

242

11,1

Услуги в области информационных технологий (в т.ч. за счет МБТ из района – 7,7)

242

14,4

Услуги интернета

242

87,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг

244

2533,8

АССЕНИЗАЦИЯ

244

0,8

Ассенизация (кредиторская задолженность)

244

3,0

ВОДООТВЕДЕНИЕ

244

1,0

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

244

3,6

Водоотведение (кредиторская задолженность)

244

3,6

Водоснабжение (кредиторская задолженность)

244

11,9

ГСМ

244

12,0

Договор гражданско-правового характера о возмездном оказании услуг (в т.ч. за счет дорожного фонда – 65,0)

244

944,3

Другие прочие работы, услуги (в т.ч. за счет МБТ из района – 2,0)

244

39,2

Другие работы, услуги по содержанию имущества (в т.ч. за счет МБТ из района – 21,9)

244

68,1

Запасные части автотранспорта (в т.ч. за счет МБТ из района – 49,0)

244

51,4

Канцелярские товары (в т.ч. за счет МБТ из района – 1,3)

244

9,0

ОТОПЛЕНИЕ

244

161,7

Отопление (кредиторская задолженность)

244

583,7

Почтовые услуги (в т.ч. приобретение почтовых марок, маркированных конвертов)

244

4,1

Приобретение прочих материальных запасов в рамках пожарной безопасности

244

9,7

Прочие материальные запасы (в т.ч. за счет НИ – 153,4(обл.))

244

162,2

Разработка проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, технического перевооружения, реставрации объектов, а также работ по экспертизе. Кадастровые работы

244

11,0

Строительные материалы

244

3,5

Текущий ремонт зданий, сооружений

244

46,3

Услуги и работы по утилизации и захоронению отходов

244

26,1

Хозяйственные товары (в т.ч. за счет МБТ из района – 1,2)

244

6,6

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

244

198,0

Электротовары (в т.ч. за счет дорожного фонда – 145,0)

244

150,2

Электроэнергия (кредиторская задолженность)

244

22,8

Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы

300

135,1

ПЕНСИИ, ПОСОБИЯ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛЯМИ, НАНИМАТЕЛЯМИ БЫВШИМ РАБОТНИКАМ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ

321

135,1

Межбюджетные трансферты

500

246,0

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий согласно заключенных соглашений

540

246,0

Иные бюджетные ассигнования

800

160,1

УПЛАТА ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА

852

27,7

Взносы за членство в организациях

853

1,1

ПЕРЕЧИСЛЕНЕНИЕ ПЕНЕЙ, ШТРАФОВ ЗА ПРОСРОЧКУ УПЛАТЫ НАЛОГОВ, СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ И СБОРОВ

853

1,5

УПЛАТА ИНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ

853

50,0

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТОВ (ДОГОВОРОВ) ПО ПОСТАВКЕ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ, ОКАЗАНИЮ УСЛУГ

853

0,2

Специальные расходы

880

79,6

                                РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ПРОГРАММ  

Муниципальная программа

«Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы

По муниципальной программе «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы   исполнено 5 403,0 тыс. руб. или 53,1% от общей суммы расходов, в том числе:

- МБТ из районного бюджета Братского района в сумме 425,3 тыс. руб.;

- по исполнительным листам составили 0,4 тыс. руб.;

- за счет средств от предпринимательской деятельности – 1,7 тыс. руб.

            В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:

                                                                                                                                      (тыс. руб.)

                  Наименование

       КЦСР

План на 2019 год

Исполнение

% исполнения

Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы

7000000000

5408,8

      5403,0

        99,9

Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»

7010000000

5363,9

      5361,9

        99,96

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в  муниципальном образовании»

7020000000

1,0

        0,0

        0,0

Подпрограмма «Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности»

7080000000

     0,7

0,0

0,0

Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»

70А0000000

43,2

       41,1

        95,1

Муниципальная программа

«Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы

      По муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы   исполнено 210,0 тыс. руб. или 2,1% от общей суммы расходов.

     В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:

                                                                                                                                                (тыс. руб.)

                  Наименование

      КЦСР

План на 2019 год

Исполнение

% исполнения

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы

7600000000

942,6

210,0

      22,3

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

7610000000

942,6

210,0

      22,3

Муниципальная программа

«Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы

       По муниципальной программе «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы   исполнено 280,6 тыс. руб. или 2,8 % от общей суммы расходов, в том числе:

- МБТ из районного бюджета Братского района в сумме 70,9 тыс. руб.

       В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:                                                                                                                                          

                                                                                                                                    (тыс. руб.)

                   Наименование

     КЦСР

План на 2019 год

Исполнение

% исполнения

Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы

8100000000

281,2

280,6

        99,8

Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

8110000000

70,9

70,9

         100

Подпрограмма «Благоустройство»

8130000000

210,3

209,7

  99,7

                                           Муниципальная программа

                                         «Культура» на 2015-2021 годы

По муниципальной программе «Культура» на 2015-2021 годы исполнено 2 411,6 тыс. руб. или 23,7 % от общей суммы расходов, в том числе:

- за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 153,4 тыс. руб., средств местного бюджета 4,8 тыс. руб., итого 158,2 тыс. руб.;

- по исполнительным листам составили 0,1 тыс. руб.;

- за счет средств от предпринимательской деятельности – 16,8 тыс. руб.

           В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:

                                                                                                                                    (тыс. руб.)

                   Наименование

     КЦСР

План на 2019 год

Исполнение

% исполнения

Муниципальная программа «Культура» на 2015-2021 годы

8600000000

2432,4

2411,6

        99,1

Подпрограмма «Библиотечное дело»

8620000000

414,0

412,4

99,6

Подпрограмма «Культурный досуг населения»

8630000000

2018,4

1999,2

99,0

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы

       По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы исполнено 166,8 тыс. руб. или 1,6 % от общей суммы расходов.

        В разрезе подпрограмм информация представлена в таблице:                       

                                                                                                                                         (тыс. руб.)

                 Наименование

      КЦСР

План на 2019 год

Исполнение

        % исполнения

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы

9000000000

166,8

166,8

      100

Подпрограмма «Доступный спорт для всех»

9010000000

166,8

166,8

      100

Муниципальная программа

«Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных

ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 годы

             По муниципальной программе «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 год исполнено 1 339,4 тыс. руб. или 13,1 % от общей суммы расходов.

В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:

                                                                                                                                    (тыс. руб.)

                   Наименование

      КЦСР

План на 2019 год

Исполнение

% исполнения

Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 годы

9200000000

1339,7

1339,4

      99,98

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

9210000000

1339,7

1339,4

      99,98

                                                        Непрограммные расходы

Непрограммных расходов в 2019 году исполнено 365,9 тыс. руб. или 3,6% от общей суммы расходов.

Информация по непрограммным расходам представлена в таблице:

                                                                                                                              (тыс. руб.)                              

Наименование

КЦСР

План на 2019 год

Исполнение

% исполнения

Непрограммные расходы

9900000000

369,9

365,9

98,9

Резервный фонд администрации

9940000000

   4,0

         0,0

          0,0

Выполнение других обязательств муниципального образования

9950000000

   1,1

        1,1

         100

Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы

9960000000

   135,2

        135,2

         100

Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

9970000000

   11,8

        11,8

         100

Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации

99Б0000000

   138,2

        138,2

         100

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Прибойнинского сельского поселения в 2019 году составили -87,4 тыс. руб. при плановом показателе + 677,0 тыс. руб.

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета составило – 87,4 тыс. руб.

КРЕДИТОРСКАЯ И ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2020 года отсутствует.

                                                                                                                              (тыс. руб.)

Наименование показателя

Кредиторская

задолженность

по состоянию

на 01.01.2019 года

Кредиторская

задолженность

по состоянию

на 01.01.2020 года

Снижение (-),

рост (+)

Оплата труда

-

-

-

Прочие выплаты

-

-

-

Начисления на оплату труда

-

-

-

Услуги связи

-

-

-

Транспортные услуги

-

-

-

Коммунальные услуги

-

-

-

Работы, услуги по содержанию имущества

-

-

-

Прочие работы, услуги

-

-

-

Прочие расходы

164,6

-

-164,6

Увеличение стоимости основных средств

-

-

-

Увеличение стоимости материальных запасов

-

-

-

ВСЕГО:

164,6

0,0

-164,6

Просроченная кредиторская задолженность по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 164,6 тыс. руб.

Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2020 года сложилась в размере 178,9 тыс. руб.:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (тыс. руб.)

Наименование показателя

Дебиторская

задолженность

по состоянию

на 01.01.2019 года

Дебиторская

задолженность

по состоянию

на 01.01.2020 года

Снижение (-),

рост (+)

Оплата труда

-

-

-

Прочие выплаты

-

-

-

Начисления на оплату труда

128,2

167,7

+39,5

Услуги связи

-

-

-

Транспортные услуги

-

-

-

Коммунальные услуги

-

-

-

Арендная плата за пользование имуществом

-

-

-

Работы, услуги по содержанию имущества

-

-

-

Прочие работы, услуги

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

Увеличение стоимости основных средств

-

-

-

Увеличение стоимости материальных запасов

16,9

11,2

-5,7

ВСЕГО:

145,1

178,9

+33,8

             

Просроченная дебиторская задолженность увеличилась по сравнению с прошлым годом на 33,8 тыс. руб.

Глава Прибойнинского

сельского поселения                                                                           А.В. Акулов

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Информационный бюллетень № 49 от 20.03.2020
Рубрики правового классификатора: 020.040.050 Исполнение бюджета муниципального образования. Решение об исполнении бюджета

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать