Основная информация
Дата опубликования: | 07 мая 2020г. |
Номер документа: | RU52035019202000011 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Сельский Совет Зубилихинского сельсовета Краснобаковского муниципального района Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Зубилихинский Сельсовет
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ЗУБИЛИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
ОТ 07 МАЯ 2020 Г. № 6
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ЗУБИЛИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.12.2019 Г. № 27 «О БЮДЖЕТЕ ЗУБИЛИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД»
Сельский Совет РЕШИЛ:
Внести в Решение Зубилихинского сельского Совета Краснобаковского района Нижегородской области от 19.12.2019 г. № 27 «О бюджете Зубилихинского сельсовета Краснобаковского района Нижегородской области на 2020 год» следующие изменения:
1) статью 1 изложить в новой редакции:
Статья 1.
Утвердить бюджет Зубилихинского сельсовета на 2020 год:
1) общий объем доходов в сумме 11 012,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 11 176,3 тыс. рублей.
3) общий объем дифицита в сумме 164,2 тыс.рублей.
2) приложение 3 изложить в новой редакции:
Поступления доходов по группам, подгруппам и статьям
бюджетной классификации
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации
Наименование доходов
Сумма
1 00 00000 00 0000 000
1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
2 623,7
1 01 00000 00 0000 000
1.1. НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
185,0
1 01 02000 01 0000 110
1.1.1. Налог на доходы физических лиц
185,0
1 01 02010 01 0000 110
1.1.1.1.Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
184,9
1 01 02030 01 0000 110
1.1.1.2. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
0,1
1 03 00000 00 0000 000
1.2. НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 384,7
1 03 02000 01 0000 110
1.2.1. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
1 384,7
1 03 02231 01 0000 110
1.2.1.1. Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
625,2
1 03 02241 01 0000 110
1.2.1.2. Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
4,6
1 03 02251 01 0000 110
1.2.1.3. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
850,1
1 03 02261 01 0000 110
1.2.1.4. Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
-95,2
1 05 00000 00 0000 000
1.3. НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
26,5
1 05 03000 01 0000 110
1.3.1. Единый сельскохозяйственный налог
26,5
1 05 03010 01 0000 110
1.3.1.1. Единый сельскохозяйственный налог
26,5
1 06 00000 00 0000 000
1.4. НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
939,5
1 06 01000 00 0000 110
1.4.1. НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
379,4
1 06 01030 10 0000 110
1.4.1.1. Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
379,4
1 06 06000 00 0000 110
1.4.2. ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
560,1
1 06 06030 00 0000 110
1.4.2.1.Земельный налог с организаций
119,9
1 06 06033 10 0000 110
1.4.2.1.1. Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
119,9
1 06 06040 00 0000 110
1.4.2.2.Земельный налог с физических лиц
440,2
1 06 06043 10 0000 110
1.4.2.2.1. Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
440,2
1 08 00000 00 0000 000
1.5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1,0
1 08 04000 01 0000 110
1.5.1. Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
1,0
1 08 04020 01 0000 110
1.5.1.1. Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
1,0
1 13 00000 00 0000 000
1.6. ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
87,0
1 13 02000 00 0000 130
1.6.1. Доходы от компенсации затрат государства
87,0
1 13 02990 00 0000 130
1.6.1.1. Прочие доходы от компенсации затрат государства
87,0
1 13 02995 10 0000 130
1.6.1.1.1. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
87,0
2 00 00000 00 0000 000
2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
8 388,4
2 02 00000 00 0000 000
2.1. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
8 388,4
2 02 10000 00 0000 150
2.1.1. Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
4 415,9
2 02 15001 00 0000 150
2.1.1.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
4 415,9
2 02 15001 10 0000 150
2.1.1.1.1. Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
4 415,9
2 02 30000 00 0000 150
2.1.2. Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
40,5
2 02 35118 00 0000 150
2.1.2.1. Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
40,5
2 02 35118 10 0000 150
2.1.2.1.1. Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
40,5
2 02 40000 00 0000 150
2.1.3. Иные межбюджетные трансферты
3 932,0
2 02 45160 00 0000 150
2.1.3.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
10,6
2 02 45160 10 0000 150
2.1.3.1.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
10,6
2 02 49999 00 0000 150
2.1.3.2. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
3 921,4
2 02 49999 10 0000 150
2.1.3.2.1. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
3 921,4
ВСЕГО ДОХОДОВ
11 012,1
3) приложение 4 изложить в новой редакции:
Источники финансирования дефицита
бюджета Зубилихинского сельсовета на 2020 год
(тыс. рублей)
Код бюджетной
классификации
Наименование источников
Сумма
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
164,2
01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
164,2
01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
- 11 012,1
01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
- 11 012,1
01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
- 11 012,1
01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
- 11 012,1
01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
11 176,3
01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
11 176,3
01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
11 176,3
01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
11 176,3
4) приложение 5 изложить в новой редакции:
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета
(тыс. рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
Сумма
Раздел
Подраздел
Целевая
статья
расходов
Вид
расходов
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
2 555,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций
01
04
00 0 00 00000
000
2 384,7
Непрограммные расходы
01
04
77 0 00 00000
000
2 384,7
Непрограммное направление деятельности
01
04
77 7 00 00000
000
2 384,7
Содержание аппарата управления
01
04
77 7 01 00000
000
2 384,7
Расходы на обеспечение органов местного самоуправления
01
04
77 7 01 00190
000
1 772,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 00190
100
1 339,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
77 7 01 00190
200
422,2
Иные бюджетные ассигнования
01
04
77 7 01 00190
800
11,5
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
01
04
77 7 01 08000
000
611,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 08000
100
611,8
Резервные фонды
01
11
00 0 00 00000
000
1,0
Непрограммные расходы
01
11
77 0 00 00000
000
1,0
Непрограммное направление деятельности
01
11
77 7 00 00000
000
1,0
Прочие непрограммные расходы
01
11
77 7 04 00000
000
1,0
Резервные фонды местных администраций
01
11
77 7 04 05000
000
1,0
Иные бюджетные ассигнования
01
11
77 7 04 05000
800
1,0
Другие общегосударственные вопросы
01
13
00 0 00 00000
000
170,0
Непрограммные расходы
01
13
77 0 00 00000
000
170,0
Непрограммное направление деятельности
01
13
77 7 00 00000
000
170,0
Муниципальные учреждения
01
13
77 7 02 00000
000
170,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
01
13
77 7 02 00590
000
170,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
77 7 02 00590
100
170,0
Национальная оборона
02
00
00 0 00 00000
000
40,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
00 0 00 00000
000
40,5
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
02
03
03 0 00 00000
000
40,5
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнение собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Краснобаковского района Нижегородской области
02
03
03 2 00 00000
000
40,5
Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений Краснобаковского района за счет средств федерального и областного бюджета
02
03
03 2 02 00000
000
40,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
03 2 02 51180
000
40,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02
03
03 2 02 51180
100
37,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
02
03
03 2 02 51180
200
3,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
00
00 0 00 00000
000
1 779,1
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
00 0 00 00000
000
1 779,1
Непрограммные расходы
03
10
77 0 00 00000
000
1 779,1
Непрограммное направление деятельности
03
10
77 7 00 00000
000
1 779,1
Муниципальные учреждения
03
10
77 7 02 00000
000
1 779,1
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
03
10
77 7 02 00590
000
1 779,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
10
77 7 02 00590
100
1 572,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
10
77 7 02 00590
200
207,1
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
1 559,5
Общеэкономические расходы
04
01
00 0 00 00000
000
10,6
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
04
01
07 0 00 00000
000
10,6
Подпрограмма "Организация и проведение общественных оплачиваемых работ"
04
01
07 1 00 00000
000
10,6
Обеспечение дополнительной социальной поддержки безработных граждан и граждан имеющих работу
04
01
07 1 01 00000
000
10,6
Мероприятия по содействию занятости населения
04
01
07 1 01 21290
000
10,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
01
07 1 01 21290
200
10,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
00 0 00 00000
000
1 548,9
Непрограммные расходы
04
09
77 7 00 00000
000
1 548,9
Непрограммное направление деятельности
04
09
77 7 00 00000
000
1 548,9
Прочие непрограммные расходы
04
09
77 7 04 00000
000
1 548,9
Строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
04
09
77 7 04 02030
000
1 548,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
77 7 04 02030
200
1 548,9
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
00 0 00 00000
000
662,7
Жилищное хозяйство
05
01
00 0 00 00000
000
3,7
Непрограммные расходы
05
01
77 0 00 00000
000
3,7
Непрограммное направление деятельности
05
01
77 7 00 00000
000
3,7
Прочие непрограммные расходы
05
01
77 7 04 00000
000
3,7
Капитальный ремонт жилищного фонда
05
01
77 7 04 00000
000
3,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
01
77 7 04 02000
200
3,7
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
659,0
Непрограммные расходы
05
03
77 0 00 00000
000
659,0
Непрограммное направление деятельности
05
03
77 7 00 00000
000
659,0
Прочие непрограммные расходы
05
03
77 7 04 00000
000
564,8
Уличное освещение
05
03
77 7 04 25100
000
350,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 25100
200
350,0
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 04 25500
000
205,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 25500
200
205,7
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 04 S2190
000
9,1
Расходы на реализацию по благоустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945гг
05
03
77 7 04 S2190
200
9,1
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 С1 25500
000
1,4
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
05
03
77 7 С1 25500
200
1,4
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Краснобаковского района, передаваемые в рамках непрограммных расходов
05
03
77 7 05 00000
000
92,8
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 05 S2190
000
92,8
Расходы на реализацию по благоустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945гг
05
03
77 7 05 S2190
200
92,8
Культура, кинематография
08
00
00 0 00 00000
000
4 578,8
Культура
08
01
00 0 00 00000
000
3 694,5
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
01
05 0 00 00000
000
3 694,5
Подпрограмма «Наследие»
08
01
05 2 00 00000
000
3 694,5
Развитие самодеятельного художественного творчества
08
01
05 2 03 00000
000
3 694,5
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных домов культуры
08
01
05 2 03 40590
000
3 694,5
Межбюджетные трансферты
08
01
05 2 03 40590
500
3 694,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
04
00 0 00 00000
000
884,3
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
04
05 0 00 00000
000
884,3
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
08
04
05 4 00 00000
000
884,3
Содержание учреждения хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений культуры
08
04
05 4 02 00000
000
884,3
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
08
04
05 4 02 00590
000
884,3
Межбюджетные трансферты
08
04
05 4 02 00590
500
884,3
ИТОГО РАСХОДОВ
11 176,3
5) приложение 6 изложить в новой редакции:
Ведомственная структура расходов бюджета Зубилихинского
сельсовета на 2020 год
(тыс. рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
Сумма
Глава
Раздел
Подраздел
Целевая
Статья
расходов
Вид
расходов
Администрация Зубилихинского сельсовета
487
11 176,3
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
2 555,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций
01
04
00 0 00 00000
000
2 384,7
Непрограммные расходы
01
04
77 0 00 00000
000
2 384,7
Непрограммное направление деятельности
01
04
77 7 00 00000
000
2 384,7
Содержание аппарата управления
01
04
77 7 01 00000
000
2 384,7
Расходы на обеспечение органов местного самоуправления
01
04
77 7 01 00190
000
1 772,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 00190
100
1 339,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
77 7 01 00190
200
422,2
Иные бюджетные ассигнования
01
04
77 7 01 00190
800
11,5
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
01
04
77 7 01 08000
000
611,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 08000
100
611,8
Резервные фонды
01
11
00 0 00 00000
000
1,0
Непрограммные расходы
01
11
77 0 00 00000
000
1,0
Непрограммное направление деятельности
01
11
77 7 00 00000
000
1,0
Прочие непрограммные расходы
01
11
77 7 04 00000
000
1,0
Резервные фонды местных администраций
01
11
77 7 04 05000
000
1,0
Иные бюджетные ассигнования
01
11
77 7 04 05000
800
1,0
Другие общегосударственные вопросы
01
13
00 0 00 00000
000
170,0
Непрограммные расходы
01
13
77 0 00 00000
000
170,0
Непрограммное направление деятельности
01
13
77 7 00 00000
000
170,0
Муниципальные учреждения
01
13
77 7 02 00000
000
170,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
01
13
77 7 02 00590
000
170,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
77 7 02 00590
100
170,0
Национальная оборона
02
00
00 0 00 00000
000
40,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
00 0 00 00000
000
40,5
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
02
03
03 0 00 00000
000
40,5
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнение собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Краснобаковского района Нижегородской области
02
03
03 2 00 00000
000
40,5
Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений Краснобаковского района за счет средств федерального и областного бюджета
02
03
03 2 02 00000
000
40,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
03 2 02 51180
000
40,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02
03
03 2 02 51180
100
37,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
02
03
03 2 02 51180
200
3,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
00
00 0 00 00000
000
1 779,1
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
00 0 00 00000
000
1 779,1
Непрограммные расходы
03
10
77 0 00 00000
000
1 779,1
Непрограммное направление деятельности
03
10
77 7 00 00000
000
1 779,1
Муниципальные учреждения
03
10
77 7 02 00000
000
1 779,1
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
03
10
77 7 02 00590
000
1 779,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
10
77 7 02 00590
100
1 572,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
10
77 7 02 00590
200
207,1
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
1 559,5
Общеэкономические расходы
04
01
00 0 00 00000
000
10,6
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
04
01
07 0 00 00000
000
10,6
Подпрограмма "Организация и проведение общественных оплачиваемых работ"
04
01
07 1 00 00000
000
10,6
Обеспечение дополнительной социальной поддержки безработных граждан и граждан имеющих работу
04
01
07 1 01 00000
000
10,6
Мероприятия по содействию занятости населения
04
01
07 1 01 21290
000
10,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
01
07 1 01 21290
200
10,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
00 0 00 00000
000
1 548,9
Непрограммные расходы
04
09
77 7 00 00000
000
1 548,9
Непрограммное направление деятельности
04
09
77 7 00 00000
000
1 548,9
Прочие непрограммные расходы
04
09
77 7 04 00000
000
1 548,9
Строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
04
09
77 7 04 02030
000
1 548,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
77 7 04 02030
200
1 548,9
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
00 0 00 00000
000
662,7
Жилищное хозяйство
05
01
00 0 00 00000
000
3,7
Непрограммные расходы
05
01
77 0 00 00000
000
3,7
Непрограммное направление деятельности
05
01
77 7 00 00000
000
3,7
Прочие непрограммные расходы
05
01
77 7 04 00000
000
3,7
Капитальный ремонт жилищного фонда
05
01
77 7 04 00000
000
3,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
01
77 7 04 02000
200
3,7
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
659,0
Непрограммные расходы
05
03
77 0 00 00000
000
659,0
Непрограммное направление деятельности
05
03
77 7 00 00000
000
659,0
Прочие непрограммные расходы
05
03
77 7 04 00000
000
564,8
Уличное освещение
05
03
77 7 04 25100
000
350,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 25100
200
350,0
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 04 25500
000
205,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 25500
200
205,7
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 04 S2190
000
9,1
Расходы на реализацию по благоустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945гг
05
03
77 7 04 S2190
200
9,1
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 С1 25500
000
1,4
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
05
03
77 7 С1 25500
200
1,4
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Краснобаковского района, передаваемые в рамках непрограммных расходов
05
03
77 7 05 00000
000
92,8
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 05 S2190
000
92,8
Расходы на реализацию по благоустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945гг
05
03
77 7 05 S2190
200
92,8
Культура, кинематография
08
00
00 0 00 00000
000
4 578,8
Культура
08
01
00 0 00 00000
000
3 694,5
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
01
05 0 00 00000
000
3 694,5
Подпрограмма «Наследие»
08
01
05 2 00 00000
000
3 694,5
Развитие самодеятельного художественного творчества
08
01
05 2 03 00000
000
3 694,5
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных домов культуры
08
01
05 2 03 40590
000
3 694,5
Межбюджетные трансферты
08
01
05 2 03 40590
500
3 694,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
04
00 0 00 00000
000
884,3
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
04
05 0 00 00000
000
884,3
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
08
04
05 4 00 00000
000
884,3
Содержание учреждения хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений культуры
08
04
05 4 02 00000
000
884,3
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
08
04
05 4 02 00590
000
884,3
Межбюджетные трансферты
08
04
05 4 02 00590
500
884,3
ИТОГО РАСХОДОВ
11 176,3
6) Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
7) Настоящее Решение подлежит обнародованию путем размещения на стенде информации в помещении Администрации Зубилихинского сельсовета.
Глава местного самоуправления
Зубилихинского сельсовета
М.М.Быстров
Зубилихинский Сельсовет
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ЗУБИЛИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
ОТ 07 МАЯ 2020 Г. № 6
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ЗУБИЛИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.12.2019 Г. № 27 «О БЮДЖЕТЕ ЗУБИЛИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД»
Сельский Совет РЕШИЛ:
Внести в Решение Зубилихинского сельского Совета Краснобаковского района Нижегородской области от 19.12.2019 г. № 27 «О бюджете Зубилихинского сельсовета Краснобаковского района Нижегородской области на 2020 год» следующие изменения:
1) статью 1 изложить в новой редакции:
Статья 1.
Утвердить бюджет Зубилихинского сельсовета на 2020 год:
1) общий объем доходов в сумме 11 012,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 11 176,3 тыс. рублей.
3) общий объем дифицита в сумме 164,2 тыс.рублей.
2) приложение 3 изложить в новой редакции:
Поступления доходов по группам, подгруппам и статьям
бюджетной классификации
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации
Наименование доходов
Сумма
1 00 00000 00 0000 000
1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
2 623,7
1 01 00000 00 0000 000
1.1. НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
185,0
1 01 02000 01 0000 110
1.1.1. Налог на доходы физических лиц
185,0
1 01 02010 01 0000 110
1.1.1.1.Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
184,9
1 01 02030 01 0000 110
1.1.1.2. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
0,1
1 03 00000 00 0000 000
1.2. НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 384,7
1 03 02000 01 0000 110
1.2.1. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
1 384,7
1 03 02231 01 0000 110
1.2.1.1. Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
625,2
1 03 02241 01 0000 110
1.2.1.2. Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
4,6
1 03 02251 01 0000 110
1.2.1.3. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
850,1
1 03 02261 01 0000 110
1.2.1.4. Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
-95,2
1 05 00000 00 0000 000
1.3. НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
26,5
1 05 03000 01 0000 110
1.3.1. Единый сельскохозяйственный налог
26,5
1 05 03010 01 0000 110
1.3.1.1. Единый сельскохозяйственный налог
26,5
1 06 00000 00 0000 000
1.4. НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
939,5
1 06 01000 00 0000 110
1.4.1. НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
379,4
1 06 01030 10 0000 110
1.4.1.1. Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
379,4
1 06 06000 00 0000 110
1.4.2. ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
560,1
1 06 06030 00 0000 110
1.4.2.1.Земельный налог с организаций
119,9
1 06 06033 10 0000 110
1.4.2.1.1. Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
119,9
1 06 06040 00 0000 110
1.4.2.2.Земельный налог с физических лиц
440,2
1 06 06043 10 0000 110
1.4.2.2.1. Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
440,2
1 08 00000 00 0000 000
1.5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1,0
1 08 04000 01 0000 110
1.5.1. Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
1,0
1 08 04020 01 0000 110
1.5.1.1. Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
1,0
1 13 00000 00 0000 000
1.6. ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
87,0
1 13 02000 00 0000 130
1.6.1. Доходы от компенсации затрат государства
87,0
1 13 02990 00 0000 130
1.6.1.1. Прочие доходы от компенсации затрат государства
87,0
1 13 02995 10 0000 130
1.6.1.1.1. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
87,0
2 00 00000 00 0000 000
2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
8 388,4
2 02 00000 00 0000 000
2.1. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
8 388,4
2 02 10000 00 0000 150
2.1.1. Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
4 415,9
2 02 15001 00 0000 150
2.1.1.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
4 415,9
2 02 15001 10 0000 150
2.1.1.1.1. Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
4 415,9
2 02 30000 00 0000 150
2.1.2. Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
40,5
2 02 35118 00 0000 150
2.1.2.1. Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
40,5
2 02 35118 10 0000 150
2.1.2.1.1. Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
40,5
2 02 40000 00 0000 150
2.1.3. Иные межбюджетные трансферты
3 932,0
2 02 45160 00 0000 150
2.1.3.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
10,6
2 02 45160 10 0000 150
2.1.3.1.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
10,6
2 02 49999 00 0000 150
2.1.3.2. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
3 921,4
2 02 49999 10 0000 150
2.1.3.2.1. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
3 921,4
ВСЕГО ДОХОДОВ
11 012,1
3) приложение 4 изложить в новой редакции:
Источники финансирования дефицита
бюджета Зубилихинского сельсовета на 2020 год
(тыс. рублей)
Код бюджетной
классификации
Наименование источников
Сумма
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
164,2
01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
164,2
01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
- 11 012,1
01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
- 11 012,1
01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
- 11 012,1
01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
- 11 012,1
01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
11 176,3
01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
11 176,3
01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
11 176,3
01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
11 176,3
4) приложение 5 изложить в новой редакции:
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета
(тыс. рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
Сумма
Раздел
Подраздел
Целевая
статья
расходов
Вид
расходов
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
2 555,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций
01
04
00 0 00 00000
000
2 384,7
Непрограммные расходы
01
04
77 0 00 00000
000
2 384,7
Непрограммное направление деятельности
01
04
77 7 00 00000
000
2 384,7
Содержание аппарата управления
01
04
77 7 01 00000
000
2 384,7
Расходы на обеспечение органов местного самоуправления
01
04
77 7 01 00190
000
1 772,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 00190
100
1 339,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
77 7 01 00190
200
422,2
Иные бюджетные ассигнования
01
04
77 7 01 00190
800
11,5
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
01
04
77 7 01 08000
000
611,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 08000
100
611,8
Резервные фонды
01
11
00 0 00 00000
000
1,0
Непрограммные расходы
01
11
77 0 00 00000
000
1,0
Непрограммное направление деятельности
01
11
77 7 00 00000
000
1,0
Прочие непрограммные расходы
01
11
77 7 04 00000
000
1,0
Резервные фонды местных администраций
01
11
77 7 04 05000
000
1,0
Иные бюджетные ассигнования
01
11
77 7 04 05000
800
1,0
Другие общегосударственные вопросы
01
13
00 0 00 00000
000
170,0
Непрограммные расходы
01
13
77 0 00 00000
000
170,0
Непрограммное направление деятельности
01
13
77 7 00 00000
000
170,0
Муниципальные учреждения
01
13
77 7 02 00000
000
170,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
01
13
77 7 02 00590
000
170,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
77 7 02 00590
100
170,0
Национальная оборона
02
00
00 0 00 00000
000
40,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
00 0 00 00000
000
40,5
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
02
03
03 0 00 00000
000
40,5
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнение собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Краснобаковского района Нижегородской области
02
03
03 2 00 00000
000
40,5
Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений Краснобаковского района за счет средств федерального и областного бюджета
02
03
03 2 02 00000
000
40,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
03 2 02 51180
000
40,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02
03
03 2 02 51180
100
37,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
02
03
03 2 02 51180
200
3,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
00
00 0 00 00000
000
1 779,1
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
00 0 00 00000
000
1 779,1
Непрограммные расходы
03
10
77 0 00 00000
000
1 779,1
Непрограммное направление деятельности
03
10
77 7 00 00000
000
1 779,1
Муниципальные учреждения
03
10
77 7 02 00000
000
1 779,1
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
03
10
77 7 02 00590
000
1 779,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
10
77 7 02 00590
100
1 572,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
10
77 7 02 00590
200
207,1
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
1 559,5
Общеэкономические расходы
04
01
00 0 00 00000
000
10,6
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
04
01
07 0 00 00000
000
10,6
Подпрограмма "Организация и проведение общественных оплачиваемых работ"
04
01
07 1 00 00000
000
10,6
Обеспечение дополнительной социальной поддержки безработных граждан и граждан имеющих работу
04
01
07 1 01 00000
000
10,6
Мероприятия по содействию занятости населения
04
01
07 1 01 21290
000
10,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
01
07 1 01 21290
200
10,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
00 0 00 00000
000
1 548,9
Непрограммные расходы
04
09
77 7 00 00000
000
1 548,9
Непрограммное направление деятельности
04
09
77 7 00 00000
000
1 548,9
Прочие непрограммные расходы
04
09
77 7 04 00000
000
1 548,9
Строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
04
09
77 7 04 02030
000
1 548,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
77 7 04 02030
200
1 548,9
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
00 0 00 00000
000
662,7
Жилищное хозяйство
05
01
00 0 00 00000
000
3,7
Непрограммные расходы
05
01
77 0 00 00000
000
3,7
Непрограммное направление деятельности
05
01
77 7 00 00000
000
3,7
Прочие непрограммные расходы
05
01
77 7 04 00000
000
3,7
Капитальный ремонт жилищного фонда
05
01
77 7 04 00000
000
3,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
01
77 7 04 02000
200
3,7
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
659,0
Непрограммные расходы
05
03
77 0 00 00000
000
659,0
Непрограммное направление деятельности
05
03
77 7 00 00000
000
659,0
Прочие непрограммные расходы
05
03
77 7 04 00000
000
564,8
Уличное освещение
05
03
77 7 04 25100
000
350,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 25100
200
350,0
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 04 25500
000
205,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 25500
200
205,7
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 04 S2190
000
9,1
Расходы на реализацию по благоустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945гг
05
03
77 7 04 S2190
200
9,1
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 С1 25500
000
1,4
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
05
03
77 7 С1 25500
200
1,4
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Краснобаковского района, передаваемые в рамках непрограммных расходов
05
03
77 7 05 00000
000
92,8
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 05 S2190
000
92,8
Расходы на реализацию по благоустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945гг
05
03
77 7 05 S2190
200
92,8
Культура, кинематография
08
00
00 0 00 00000
000
4 578,8
Культура
08
01
00 0 00 00000
000
3 694,5
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
01
05 0 00 00000
000
3 694,5
Подпрограмма «Наследие»
08
01
05 2 00 00000
000
3 694,5
Развитие самодеятельного художественного творчества
08
01
05 2 03 00000
000
3 694,5
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных домов культуры
08
01
05 2 03 40590
000
3 694,5
Межбюджетные трансферты
08
01
05 2 03 40590
500
3 694,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
04
00 0 00 00000
000
884,3
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
04
05 0 00 00000
000
884,3
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
08
04
05 4 00 00000
000
884,3
Содержание учреждения хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений культуры
08
04
05 4 02 00000
000
884,3
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
08
04
05 4 02 00590
000
884,3
Межбюджетные трансферты
08
04
05 4 02 00590
500
884,3
ИТОГО РАСХОДОВ
11 176,3
5) приложение 6 изложить в новой редакции:
Ведомственная структура расходов бюджета Зубилихинского
сельсовета на 2020 год
(тыс. рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
Сумма
Глава
Раздел
Подраздел
Целевая
Статья
расходов
Вид
расходов
Администрация Зубилихинского сельсовета
487
11 176,3
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
2 555,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций
01
04
00 0 00 00000
000
2 384,7
Непрограммные расходы
01
04
77 0 00 00000
000
2 384,7
Непрограммное направление деятельности
01
04
77 7 00 00000
000
2 384,7
Содержание аппарата управления
01
04
77 7 01 00000
000
2 384,7
Расходы на обеспечение органов местного самоуправления
01
04
77 7 01 00190
000
1 772,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 00190
100
1 339,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
77 7 01 00190
200
422,2
Иные бюджетные ассигнования
01
04
77 7 01 00190
800
11,5
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
01
04
77 7 01 08000
000
611,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 08000
100
611,8
Резервные фонды
01
11
00 0 00 00000
000
1,0
Непрограммные расходы
01
11
77 0 00 00000
000
1,0
Непрограммное направление деятельности
01
11
77 7 00 00000
000
1,0
Прочие непрограммные расходы
01
11
77 7 04 00000
000
1,0
Резервные фонды местных администраций
01
11
77 7 04 05000
000
1,0
Иные бюджетные ассигнования
01
11
77 7 04 05000
800
1,0
Другие общегосударственные вопросы
01
13
00 0 00 00000
000
170,0
Непрограммные расходы
01
13
77 0 00 00000
000
170,0
Непрограммное направление деятельности
01
13
77 7 00 00000
000
170,0
Муниципальные учреждения
01
13
77 7 02 00000
000
170,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
01
13
77 7 02 00590
000
170,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
77 7 02 00590
100
170,0
Национальная оборона
02
00
00 0 00 00000
000
40,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
00 0 00 00000
000
40,5
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
02
03
03 0 00 00000
000
40,5
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнение собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Краснобаковского района Нижегородской области
02
03
03 2 00 00000
000
40,5
Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений Краснобаковского района за счет средств федерального и областного бюджета
02
03
03 2 02 00000
000
40,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
03 2 02 51180
000
40,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02
03
03 2 02 51180
100
37,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
02
03
03 2 02 51180
200
3,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
00
00 0 00 00000
000
1 779,1
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
00 0 00 00000
000
1 779,1
Непрограммные расходы
03
10
77 0 00 00000
000
1 779,1
Непрограммное направление деятельности
03
10
77 7 00 00000
000
1 779,1
Муниципальные учреждения
03
10
77 7 02 00000
000
1 779,1
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
03
10
77 7 02 00590
000
1 779,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
10
77 7 02 00590
100
1 572,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
10
77 7 02 00590
200
207,1
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
1 559,5
Общеэкономические расходы
04
01
00 0 00 00000
000
10,6
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
04
01
07 0 00 00000
000
10,6
Подпрограмма "Организация и проведение общественных оплачиваемых работ"
04
01
07 1 00 00000
000
10,6
Обеспечение дополнительной социальной поддержки безработных граждан и граждан имеющих работу
04
01
07 1 01 00000
000
10,6
Мероприятия по содействию занятости населения
04
01
07 1 01 21290
000
10,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
01
07 1 01 21290
200
10,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
00 0 00 00000
000
1 548,9
Непрограммные расходы
04
09
77 7 00 00000
000
1 548,9
Непрограммное направление деятельности
04
09
77 7 00 00000
000
1 548,9
Прочие непрограммные расходы
04
09
77 7 04 00000
000
1 548,9
Строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
04
09
77 7 04 02030
000
1 548,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
77 7 04 02030
200
1 548,9
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
00 0 00 00000
000
662,7
Жилищное хозяйство
05
01
00 0 00 00000
000
3,7
Непрограммные расходы
05
01
77 0 00 00000
000
3,7
Непрограммное направление деятельности
05
01
77 7 00 00000
000
3,7
Прочие непрограммные расходы
05
01
77 7 04 00000
000
3,7
Капитальный ремонт жилищного фонда
05
01
77 7 04 00000
000
3,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
01
77 7 04 02000
200
3,7
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
659,0
Непрограммные расходы
05
03
77 0 00 00000
000
659,0
Непрограммное направление деятельности
05
03
77 7 00 00000
000
659,0
Прочие непрограммные расходы
05
03
77 7 04 00000
000
564,8
Уличное освещение
05
03
77 7 04 25100
000
350,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 25100
200
350,0
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 04 25500
000
205,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 25500
200
205,7
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 04 S2190
000
9,1
Расходы на реализацию по благоустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945гг
05
03
77 7 04 S2190
200
9,1
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 С1 25500
000
1,4
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
05
03
77 7 С1 25500
200
1,4
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Краснобаковского района, передаваемые в рамках непрограммных расходов
05
03
77 7 05 00000
000
92,8
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 05 S2190
000
92,8
Расходы на реализацию по благоустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945гг
05
03
77 7 05 S2190
200
92,8
Культура, кинематография
08
00
00 0 00 00000
000
4 578,8
Культура
08
01
00 0 00 00000
000
3 694,5
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
01
05 0 00 00000
000
3 694,5
Подпрограмма «Наследие»
08
01
05 2 00 00000
000
3 694,5
Развитие самодеятельного художественного творчества
08
01
05 2 03 00000
000
3 694,5
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных домов культуры
08
01
05 2 03 40590
000
3 694,5
Межбюджетные трансферты
08
01
05 2 03 40590
500
3 694,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
04
00 0 00 00000
000
884,3
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
04
05 0 00 00000
000
884,3
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
08
04
05 4 00 00000
000
884,3
Содержание учреждения хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений культуры
08
04
05 4 02 00000
000
884,3
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
08
04
05 4 02 00590
000
884,3
Межбюджетные трансферты
08
04
05 4 02 00590
500
884,3
ИТОГО РАСХОДОВ
11 176,3
6) Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
7) Настоящее Решение подлежит обнародованию путем размещения на стенде информации в помещении Администрации Зубилихинского сельсовета.
Глава местного самоуправления
Зубилихинского сельсовета
М.М.Быстров
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Официальный сайт Краснобаковского муниципального района Нижегородской области www.krbaki.ru от 07.05.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 080.000.000 Финансы, 080.070.000 Местные бюджеты |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: