Основная информация
Дата опубликования: | 07 сентября 2020г. |
Номер документа: | RU38005005202000034 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Иркутская область |
Принявший орган: | Дума Тэмьского МО |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
07.09.2020 г. № 92
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДУМА ТЭМЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ТЭМЬСКОГО МО ОТ 27.12.2019 ГОДА № 75
«О БЮДЖЕТЕ ТЭМЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст. 14,35,52,53,55,60,63-65 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Тэмьском сельском поселении, утвержденным решением Думы Тэмьского сельского поселения от 29.12.2014 года № 70, ст.ст.32,47,57 Устава Тэмьского муниципального образования, Дума Тэмьского сельского поселения
РЕШИЛА:
1.Внести в решение Думы Тэмьского сельского поселения от 27.12.2019г. № 75 «О бюджете Тэмьского сельского поселения на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями, внесёнными решением Думы Тэмьского сельского поселения от 22.06.2020 года № 89) следующие изменения:
1) приложения 7, 9, 11 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене и размещению на официальном сайте Тэмьского муниципального образования.
Председатель Думы,
Глава Тэмьского
сельского поселения Ю.В. Сорокин
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Тэмьского сельского поселения
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы Тэмьского сельского поселения «О бюджете Тэмьского сельского поселения» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (сентябрь)
Внесение изменений в бюджет Тэмьского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2020 и 2021 годов обусловлено:
- внесением дополнительно муниципальной программы на 2021 год «Устойчивое развитие сельских территорий»;
- перераспределением ассигнований между муниципальными программами.
Расходы бюджета поселения предлагается утвердить:
- на 2021 год в размере 11314,5 тыс. руб.
Изменение расходов в разрезе муниципальных программ и непрограммных расходах представлено в таблице 2.
Таблица 2. Изменение муниципальных программ
Тэмьского муниципального образования и непрограммных расходов
№ п/п
Наименование
2021 год
Первоначальное решение
+, - от решения
1
2
3
4
1
«Муниципальные финансы в муниципальном образовании»
5830,9
2
«Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
755,9
3
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
470,3
-150,0
4
Муниципальная программа «Культура»
2968,0
5
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
185,5
6
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий"
150,0
+150,0
7
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
627,5
Итого по муниципальным программам
10 988,1
0,0
Непрограммные расходы
326,4
ИТОГО:
11 314,5
0,0
3. Дефицит бюджета поселения
Дефицит бюджета поселения планового периода 2021 года изменению не подлежит.
Председатель Думы,
Глава Тэмьского
муниципального образования
Ю.В. Сорокин
Приложение 2
к решению Думы Тэмьского сельского поселения
" О бюджете Тэмьского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 75 от 27.12.2019г. (в редакции от 22.06.2020г. № 89)
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2020 ГОДОВ
(тыс. руб.)
Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов
Код бюджетной классификации
СУММА
2021 г.
2022 г.
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000
2 636,6
2 544,5
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 110
747,3
770,4
Налог на доходы физических лиц
1 01 02000 01 0000 110
747,3
770,4
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02010 01 0000 110
740,7
763,6
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
1 01 02030 01 0000 110
6,6
6,8
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ И УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 03 00000 00 0000 110
755,9
792,3
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
1 03 02000 01 0000 110
755,9
792,3
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02230 01 0000 110
348,5
364,7
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02231 01 0000 110
348,5
364,7
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02240 01 0000 110
1,7
1,8
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02241 01 0000 110
1,7
1,8
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 01 0000 110
453,9
472,1
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02251 01 0000 110
453,9
472,1
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02260 01 0000 110
-48,2
-46,3
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02261 01 0000 110
-48,2
-46,3
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 05 00000 00 0000 000
493,1
512,9
Единый сельскохозяйственный налог
1 05 03000 01 0000 110
493,1
512,9
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 00000 00 0000 000
441,2
443,8
Налог на имущество физических лиц
1 06 01000 00 0000 110
104,0
106,6
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
1 06 01030 10 0000 110
104,0
106,6
Земельный налог
1 06 06000 00 0000 110
337,2
337,2
Земельный налог с организаций
1 06 06030 00 0000 110
200,8
200,8
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06033 10 0000 110
200,8
200,8
Земельный налог с физических лиц
1 06 06040 00 0000 110
136,4
136,4
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06043 10 0000 110
136,4
136,4
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1 08 00000 00 0000 000
25,1
25,1
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
1 08 04000 01 0000 110
25,1
25,1
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
1 08 04020 01 0000 110
25,1
25,1
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 11 05000 00 0000 120
147,0
0,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 11 05025 10 0000 120
147,0
0,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 00000 00 0000 000
27,0
0,0
Доходы от оказания платных услуг
1 13 01000 00 0000 130
27,0
0,0
Прочие доходы от оказания платных услуг
1 13 01990 00 0000 130
27,0
0,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений
1 13 01995 10 0000 130
27,0
0,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 00 00000 00 0000 000
8 849,9
8 732,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
2 02 00000 00 0000 000
8 849,9
8 732,8
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 10000 00 0000 150
8 020,1
7 899,6
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2 02 15002 10 0000 150
140,0
407,0
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов
2 02 16001 10 0000 150
7 880,1
7 492,6
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
2 02 20000 00 0000 150
200,0
200,0
Прочие субсидии в т.ч.
2 02 29999 00 0000 150
200,0
200,0
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений - всего, в т.ч.:
2 02 29999 10 0000 150
200,0
200,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
2 02 29999 10 0001 150
200,0
200,0
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 30000 00 0000 150
150,6
154,0
Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 30024 00 0000 150
0,7
0,7
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации - всего, в т.ч.:
2 02 30024 10 0000 150
0,7
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
2 02 30024 10 0000 150
0,7
0,7
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 00 0000 150
149,9
153,3
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 10 0000 150
149,9
153,3
Иные межбюджетные трансферты
2 02 40000 00 0000 150
479,2
479,2
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 00 0000 150
479,2
479,2
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 10 0000 150
479,2
479,2
ИТОГО ДОХОДОВ
11 486,5
11 277,3
Приложение № 7
к решению Думы Тэмьского сельского поселения
" О бюджете Тэмьского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 75 от 27.12.2019г. (в редакции от 22.06.2020г. № 89)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс.руб.
Наименование
РзПР
Сумма
2021 г.
2022 г.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
5 852,3
5 915,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102
777,0
777,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
4 913,5
4 801,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106
157,1
157,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов
0107
0,0
175,0
Резервные фонды
0111
4,0
4,0
Другие общегосударственные вопросы
0113
0,7
0,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200
149,9
153,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
149,9
153,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
627,5
607,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309
40,5
38,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0314
587,0
569,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
755,9
792,3
Общеэкономические вопросы
0401
0,0
0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
755,9
792,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
620,3
516,7
Благоустройство
0503
620,3
516,7
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
2 968,0
2 520,2
Культура
0801
2 968,0
2 520,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000
154,1
154,1
Пенсионное обеспечение
1001
154,1
154,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1100
185,5
183,9
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
1105
185,5
183,9
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300
1,0
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1301
1,0
1,0
ИТОГО
11 314,5
10 844,3
Приложение 9
к решению Думы Тэмьского сельского поселения
" О бюджете Тэмьского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 75 от 27.12.2019г. (в редакции от 22.06.2020г. № 89)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ,
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЯ
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Сумма
2021 г.
2022 г.
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
70 0 00 00000
5 830,9
5 719,0
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
70 1 00 00000
5 829,9
5 718,0
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
70 1 01 00000
777,0
777,0
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 01 10110
777,0
777,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10110
100
777,0
777,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10110
100
0102
777,0
777,0
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
70 1 02 00000
4 865,6
4 753,7
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 02 10110
4 461,0
4 461,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10110
100
4 461,0
4 461,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10110
100
0104
4 461,0
4 461,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 02 10190
404,6
292,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10190
100
2,7
1,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
100
0104
2,7
1,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 1 02 10190
200
401,9
290,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
200
0104
401,9
290,8
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 00000
187,3
187,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
70 1 05 19999
187,3
187,3
Межбюджетные трансферты
70 1 05 19999
500
187,3
187,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 19999
500
0104
47,9
47,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
70 1 05 19999
500
0106
139,4
139,4
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
70 2 00 00000
1,0
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
70 2 02 00000
1,0
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
70 2 02 10130
1,0
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
70 2 02 10130
700
1,0
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
70 2 02 10130
700
1301
1,0
1,0
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
76 0 00 00000
755,9
792,3
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
76 1 00 00000
755,9
792,3
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 06 00000
377,9
396,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 06 19999
377,9
396,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 06 19999
200
377,9
396,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 06 19999
200
0409
377,9
396,1
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 07 00000
378,0
396,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 07 19999
378,0
396,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 07 19999
200
378,0
396,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 07 19999
200
0409
378,0
396,2
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
81 0 00 00000
470,3
516,7
Подпрограмма «Благоустройство»
81 3 00 00000
470,3
516,7
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
81 3 01 00000
470,3
516,7
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
81 3 01 10170
51,0
149,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10170
200
51,0
149,2
Благоустройство
81 3 01 10170
200
0503
51,0
149,2
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
81 3 01 10200
5,0
5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10200
200
5,0
5,0
Благоустройство
81 3 01 10200
200
0503
5,0
5,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
81 3 01 10210
5,0
5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10210
200
5,0
5,0
Благоустройство
81 3 01 10210
200
0503
5,0
5,0
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
81 3 01 10220
201,0
149,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10220
200
201,0
149,2
Благоустройство
81 3 01 10220
200
0503
201,0
149,2
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
81 3 01 S2370
208,3
208,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 S2370
200
208,3
208,3
Благоустройство
81 3 01 S2370
200
0503
208,3
208,3
Муниципальная программа «Культура»
86 0 00 00000
2 968,0
2 520,2
Подпрограмма «Библиотечное дело»
86 2 00 00000
704,9
677,8
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
86 2 01 00000
704,9
677,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 2 01 19999
704,9
677,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 2 01 19999
100
641,5
641,5
Культура
86 2 01 19999
100
0801
641,5
641,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 2 01 19999
200
63,4
36,3
Культура
86 2 01 19999
200
0801
63,4
36,3
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
86 3 00 00000
2 245,8
1 842,4
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
86 3 01 00000
2 245,8
1 842,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 3 01 19999
2 245,8
1 802,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 3 01 19999
100
1 283,1
1 283,1
Культура
86 3 01 19999
100
0801
1 283,1
1 283,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 3 01 19999
200
962,7
519,3
Культура
86 3 01 19999
200
0801
962,7
519,3
Реализация мероприятий по развитию домов культуры
86 3 01 S2100
0,0
40,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 3 01 S2100
200
0,0
40,0
Культура
86 3 01 S2100
200
0801
0,0
40,0
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности»
86 5 00 00000
17,3
0,0
Основное мероприятие: Достижение пожарной безопасности объектов культуры
86 5 01 00000
17,3
0,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 5 01 19999
17,3
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 5 01 19999
200
17,3
0,0
Культура
86 5 01 19999
200
0801
17,3
0,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
90 0 00 00000
185,5
183,9
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
90 1 00 00000
185,5
183,9
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
90 1 03 00000
185,5
183,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
90 1 03 19999
185,5
183,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
90 1 03 19999
100
180,1
180,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
100
1105
180,1
180,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
90 1 03 19999
200
5,4
3,8
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
200
1105
5,4
3,8
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий"
91 0 00 00000
150,0
0,0
Подпрограмма «Развитие сельских территорий»
91 1 00 00000
150,0
0,0
Основное мероприятие: Благоустройство сельских территорий
91 1 06 00000
150,0
0,0
Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий
91 1 06 L5762
150,0
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
91 1 06 L5762
200
150,0
0,0
Благоустройство
91 1 06 L5762
200
0503
150,0
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
92 0 00 00000
627,5
607,4
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
92 1 00 00000
627,5
607,4
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
92 1 01 00000
40,5
38,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 01 19999
40,5
38,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 01 19999
200
40,5
38,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
92 1 01 19999
200
0309
40,5
38,0
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
92 1 03 00000
587,0
569,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 03 19999
587,0
569,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
92 1 03 19999
100
527,6
527,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
100
0314
527,6
527,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 03 19999
200
59,4
41,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
200
0314
59,4
41,8
Непрограммные расходы
99 0 00 00000
326,4
504,8
Проведение выборов и референдумов
99 3 00 00000
0,0
175,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
99 3 02 00000
0,0
175,0
Иные бюджетные ассигнования
99 3 02 00000
800
0,0
175,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
99 3 02 00000
800
0107
0,0
175,0
Резервный фонд администрации
99 4 00 00000
4,0
4,0
Резервный фонд местной администрации
99 4 01 00000
4,0
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 4 01 19999
4,0
4,0
Иные бюджетные ассигнования
99 4 01 19999
800
4,0
4,0
Резервные фонды
99 4 01 19999
800
0111
4,0
4,0
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
99 6 00 00000
154,1
154,1
Пенсионное обеспечение за выслугу лет выборных должностных лиц
99 6 02 00000
154,1
154,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 6 02 19999
154,1
154,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
99 6 02 19999
300
154,1
154,1
Пенсионное обеспечение
99 6 02 19999
300
1001
154,1
154,1
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 00 00000
17,7
17,7
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 01 00000
17,7
17,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 7 01 19999
17,7
17,7
Межбюджетные трансферты
99 7 01 19999
500
17,7
17,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
99 7 01 19999
500
0106
17,7
17,7
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
99 Б 00 00000
149,9
153,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 00000
149,9
153,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 51180
149,9
153,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
99 Б 01 51180
100
144,0
144,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
100
0203
144,0
144,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Б 01 51180
200
5,9
9,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
200
0203
5,9
9,3
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 00 00000
0,7
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 00000
0,7
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 73150
0,7
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Д 01 73150
200
0,7
0,7
Другие общегосударственные вопросы
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
0,7
ИТОГО
11 314,5
10 844,3
Приложение 11
к решению Думы Тэмьского сельского поселения
" О бюджете Тэмьского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 75 от 27.12.2019г. (в редакции от 22.06.2020г. № 89)
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Сумма
2021 г.
2022 г.
Администрация Тэмьского сельского поселения
992
11 314,5
10 844,3
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
992
70 0 00 00000
5 830,9
5 719,0
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
992
70 1 00 00000
5 829,9
5 718,0
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
992
70 1 01 00000
777,0
777,0
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 01 10110
777,0
777,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 01 10110
100
777,0
777,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10110
100
0102
777,0
777,0
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
992
70 1 02 00000
4 865,6
4 753,7
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 02 10110
4 461,0
4 461,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10110
100
4 461,0
4 461,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10110
100
0104
4 461,0
4 461,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 02 10190
404,6
292,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10190
100
2,7
1,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
100
0104
2,7
1,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 1 02 10190
200
401,9
290,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
200
0104
401,9
290,8
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 00000
187,3
187,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
70 1 05 19999
187,3
187,3
Межбюджетные трансферты
992
70 1 05 19999
500
187,3
187,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 19999
500
0104
47,9
47,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
70 1 05 19999
500
0106
139,4
139,4
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
992
70 2 00 00000
1,0
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
992
70 2 02 00000
1,0
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
992
70 2 02 10130
1,0
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
992
70 2 02 10130
700
1,0
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
992
70 2 02 10130
700
1301
1,0
1,0
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
992
76 0 00 00000
755,9
792,3
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
992
76 1 00 00000
755,9
792,3
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 06 00000
377,9
396,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 06 19999
377,9
396,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 06 19999
200
377,9
396,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 06 19999
200
0409
377,9
396,1
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 07 00000
378,0
396,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 07 19999
378,0
396,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 07 19999
200
378,0
396,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 07 19999
200
0409
378,0
396,2
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
992
81 0 00 00000
470,3
516,7
Подпрограмма «Благоустройство»
992
81 3 00 00000
470,3
516,7
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
992
81 3 01 00000
470,3
516,7
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
992
81 3 01 10170
51,0
149,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10170
200
51,0
149,2
Благоустройство
992
81 3 01 10170
200
0503
51,0
149,2
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
992
81 3 01 10200
5,0
5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10200
200
5,0
5,0
Благоустройство
992
81 3 01 10200
200
0503
5,0
5,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
992
81 3 01 10210
5,0
5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10210
200
5,0
5,0
Благоустройство
992
81 3 01 10210
200
0503
5,0
5,0
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
992
81 3 01 10220
201,0
149,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10220
200
201,0
149,2
Благоустройство
992
81 3 01 10220
200
0503
201,0
149,2
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
81 3 01 S2370
208,3
208,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 S2370
200
208,3
208,3
Благоустройство
992
81 3 01 S2370
200
0503
208,3
208,3
Муниципальная программа «Культура»
992
86 0 00 00000
2 968,0
2 520,2
Подпрограмма «Библиотечное дело»
992
86 2 00 00000
704,9
677,8
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
992
86 2 01 00000
704,9
677,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 2 01 19999
704,9
677,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
86 2 01 19999
100
641,5
641,5
Культура
992
86 2 01 19999
100
0801
641,5
641,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 2 01 19999
200
63,4
36,3
Культура
992
86 2 01 19999
200
0801
63,4
36,3
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
992
86 3 00 00000
2 245,8
1 842,4
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
992
86 3 01 00000
2 245,8
1 842,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 3 01 19999
2 245,8
1 802,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
86 3 01 19999
100
1 283,1
1 283,1
Культура
992
86 3 01 19999
100
0801
1 283,1
1 283,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 3 01 19999
200
962,7
519,3
Культура
992
86 3 01 19999
200
0801
962,7
519,3
Иные бюджетные ассигнования
992
86 3 01 19999
800
0,0
0,0
Культура
992
86 3 01 19999
800
0801
0,0
0,0
Реализация мероприятий по развитию домов культуры
992
86 3 01 S2100
0,0
40,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 3 01 S2100
200
0,0
40,0
Культура
992
86 3 01 S2100
200
0801
0,0
40,0
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности»
992
86 5 00 00000
17,3
0,0
Основное мероприятие: Достижение пожарной безопасности объектов культуры
992
86 5 01 00000
17,3
0,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 5 01 19999
17,3
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 5 01 19999
200
17,3
0,0
Культура
992
86 5 01 19999
200
0801
17,3
0,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
992
90 0 00 00000
185,5
183,9
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
992
90 1 00 00000
185,5
183,9
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
992
90 1 03 00000
185,5
183,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
90 1 03 19999
185,5
183,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
90 1 03 19999
100
180,1
180,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90 1 03 19999
100
1105
180,1
180,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
90 1 03 19999
200
5,4
3,8
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90 1 03 19999
200
1105
5,4
3,8
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий"
992
91 0 00 00000
150,0
0,0
Подпрограмма «Развитие сельских территорий»
992
91 1 00 00000
150,0
0,0
Основное мероприятие: Благоустройство сельских территорий
992
91 1 06 00000
150,0
0,0
Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий
992
91 1 06 L5762
150,0
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
91 1 06 L5762
200
150,0
0,0
Благоустройство
992
91 1 06 L5762
200
0503
150,0
0,0
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
992
92 0 00 00000
627,5
607,4
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
992
92 1 00 00000
627,5
607,4
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
992
92 1 01 00000
40,5
38,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 01 19999
40,5
38,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 01 19999
200
40,5
38,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
992
92 1 01 19999
200
0309
40,5
38,0
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
992
92 1 03 00000
587,0
569,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 03 19999
587,0
569,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
92 1 03 19999
100
527,6
527,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
100
0314
527,6
527,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 03 19999
200
59,4
41,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
200
0314
59,4
41,8
Непрограммные расходы
992
99 0 00 00000
326,4
504,8
Проведение выборов и референдумов
992
99 3 00 00000
0,0
175,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
992
99 3 02 00000
0,0
175,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 3 02 19999
800
0,0
175,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
992
99 3 02 19999
800
0107
0,0
175,0
Резервный фонд администрации
992
99 4 00 00000
4,0
4,0
Резервный фонд местной администрации
992
99 4 01 00000
4,0
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 4 01 19999
4,0
4,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 4 01 19999
800
4,0
4,0
Резервные фонды
992
99 4 01 19999
800
0111
4,0
4,0
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
992
99 6 00 00000
154,1
154,1
Пенсионное обеспечение за выслугу лет выборных должностных лиц
992
99 6 02 00000
154,1
154,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 6 02 19999
154,1
154,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
992
99 6 02 19999
300
154,1
154,1
Пенсионное обеспечение
992
99 6 02 19999
300
1001
154,1
154,1
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 00 00000
17,7
17,7
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 01 00000
17,7
17,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 7 01 19999
17,7
17,7
Межбюджетные трансферты
992
99 7 01 19999
500
17,7
17,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
99 7 01 19999
500
0106
17,7
17,7
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
992
99 Б 00 00000
149,9
153,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 00000
149,9
153,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 51180
149,9
153,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
99 Б 01 51180
100
144,0
144,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
100
0203
144,0
144,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Б 01 51180
200
5,9
9,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
200
0203
5,9
9,3
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 00 00000
0,7
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 00000
0,7
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 73150
0,7
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Д 01 73150
200
0,7
0,7
Другие общегосударственные вопросы
992
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
0,7
ИТОГО
11 314,5
10 844,3
Приложение № 12
к решению Думы Тэмьского сельского поселения
" О бюджете Тэмьского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 75 от 27.12.2019г. (в редакции от 22.06.2020г. № 89)
Программа муниципальных внутренних заимствований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс.руб.
Виды долговых обязательств
2021 год
2022 год
Объем заимствований, всего
97,0
94,0
в том числе:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе:
97,0
94,0
объем привлечения
111,6
108,1
объем погашения
-14,6
-14,1
предельные сроки погашения долговых обязательств, возникших при осуществлении заимствований в соответствующем финансовом году
до 3 лет
до 3 лет
Приложение № 14
к решению Думы Тэмьского сельского поселения
" О бюджете Тэмьского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 75 от 27.12.2019г. (в редакции от 22.06.2020г. № 89)
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс.руб.
Наименование
Код
Итого
2021 г.
2022г.
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
97,0
94,0
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 000
97,0
94,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 700
111,6
108,1
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 710
111,6
108,1
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 800
-14,6
-14,1
Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 810
-14,6
-14,1
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
0,0
0,0
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-11 598,1
-11 385,4
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
-11 598,1
-11 385,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-11 598,1
-11 385,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-11 598,1
-11 385,4
Уменьшение остатков средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 600
11 598,1
11 385,4
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
11 598,1
11 385,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
11 598,1
11 385,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
11 598,1
11 385,4
07.09.2020 г. № 92
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДУМА ТЭМЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ТЭМЬСКОГО МО ОТ 27.12.2019 ГОДА № 75
«О БЮДЖЕТЕ ТЭМЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст. 14,35,52,53,55,60,63-65 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Тэмьском сельском поселении, утвержденным решением Думы Тэмьского сельского поселения от 29.12.2014 года № 70, ст.ст.32,47,57 Устава Тэмьского муниципального образования, Дума Тэмьского сельского поселения
РЕШИЛА:
1.Внести в решение Думы Тэмьского сельского поселения от 27.12.2019г. № 75 «О бюджете Тэмьского сельского поселения на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями, внесёнными решением Думы Тэмьского сельского поселения от 22.06.2020 года № 89) следующие изменения:
1) приложения 7, 9, 11 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене и размещению на официальном сайте Тэмьского муниципального образования.
Председатель Думы,
Глава Тэмьского
сельского поселения Ю.В. Сорокин
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Тэмьского сельского поселения
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы Тэмьского сельского поселения «О бюджете Тэмьского сельского поселения» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (сентябрь)
Внесение изменений в бюджет Тэмьского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2020 и 2021 годов обусловлено:
- внесением дополнительно муниципальной программы на 2021 год «Устойчивое развитие сельских территорий»;
- перераспределением ассигнований между муниципальными программами.
Расходы бюджета поселения предлагается утвердить:
- на 2021 год в размере 11314,5 тыс. руб.
Изменение расходов в разрезе муниципальных программ и непрограммных расходах представлено в таблице 2.
Таблица 2. Изменение муниципальных программ
Тэмьского муниципального образования и непрограммных расходов
№ п/п
Наименование
2021 год
Первоначальное решение
+, - от решения
1
2
3
4
1
«Муниципальные финансы в муниципальном образовании»
5830,9
2
«Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
755,9
3
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
470,3
-150,0
4
Муниципальная программа «Культура»
2968,0
5
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
185,5
6
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий"
150,0
+150,0
7
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
627,5
Итого по муниципальным программам
10 988,1
0,0
Непрограммные расходы
326,4
ИТОГО:
11 314,5
0,0
3. Дефицит бюджета поселения
Дефицит бюджета поселения планового периода 2021 года изменению не подлежит.
Председатель Думы,
Глава Тэмьского
муниципального образования
Ю.В. Сорокин
Приложение 2
к решению Думы Тэмьского сельского поселения
" О бюджете Тэмьского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 75 от 27.12.2019г. (в редакции от 22.06.2020г. № 89)
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2020 ГОДОВ
(тыс. руб.)
Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов
Код бюджетной классификации
СУММА
2021 г.
2022 г.
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000
2 636,6
2 544,5
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 110
747,3
770,4
Налог на доходы физических лиц
1 01 02000 01 0000 110
747,3
770,4
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02010 01 0000 110
740,7
763,6
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
1 01 02030 01 0000 110
6,6
6,8
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ И УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 03 00000 00 0000 110
755,9
792,3
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
1 03 02000 01 0000 110
755,9
792,3
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02230 01 0000 110
348,5
364,7
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02231 01 0000 110
348,5
364,7
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02240 01 0000 110
1,7
1,8
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02241 01 0000 110
1,7
1,8
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 01 0000 110
453,9
472,1
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02251 01 0000 110
453,9
472,1
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02260 01 0000 110
-48,2
-46,3
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02261 01 0000 110
-48,2
-46,3
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 05 00000 00 0000 000
493,1
512,9
Единый сельскохозяйственный налог
1 05 03000 01 0000 110
493,1
512,9
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 00000 00 0000 000
441,2
443,8
Налог на имущество физических лиц
1 06 01000 00 0000 110
104,0
106,6
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
1 06 01030 10 0000 110
104,0
106,6
Земельный налог
1 06 06000 00 0000 110
337,2
337,2
Земельный налог с организаций
1 06 06030 00 0000 110
200,8
200,8
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06033 10 0000 110
200,8
200,8
Земельный налог с физических лиц
1 06 06040 00 0000 110
136,4
136,4
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06043 10 0000 110
136,4
136,4
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1 08 00000 00 0000 000
25,1
25,1
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
1 08 04000 01 0000 110
25,1
25,1
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
1 08 04020 01 0000 110
25,1
25,1
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 11 05000 00 0000 120
147,0
0,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 11 05025 10 0000 120
147,0
0,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 00000 00 0000 000
27,0
0,0
Доходы от оказания платных услуг
1 13 01000 00 0000 130
27,0
0,0
Прочие доходы от оказания платных услуг
1 13 01990 00 0000 130
27,0
0,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений
1 13 01995 10 0000 130
27,0
0,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 00 00000 00 0000 000
8 849,9
8 732,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
2 02 00000 00 0000 000
8 849,9
8 732,8
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 10000 00 0000 150
8 020,1
7 899,6
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2 02 15002 10 0000 150
140,0
407,0
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов
2 02 16001 10 0000 150
7 880,1
7 492,6
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
2 02 20000 00 0000 150
200,0
200,0
Прочие субсидии в т.ч.
2 02 29999 00 0000 150
200,0
200,0
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений - всего, в т.ч.:
2 02 29999 10 0000 150
200,0
200,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
2 02 29999 10 0001 150
200,0
200,0
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 30000 00 0000 150
150,6
154,0
Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 30024 00 0000 150
0,7
0,7
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации - всего, в т.ч.:
2 02 30024 10 0000 150
0,7
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
2 02 30024 10 0000 150
0,7
0,7
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 00 0000 150
149,9
153,3
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 10 0000 150
149,9
153,3
Иные межбюджетные трансферты
2 02 40000 00 0000 150
479,2
479,2
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 00 0000 150
479,2
479,2
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 10 0000 150
479,2
479,2
ИТОГО ДОХОДОВ
11 486,5
11 277,3
Приложение № 7
к решению Думы Тэмьского сельского поселения
" О бюджете Тэмьского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 75 от 27.12.2019г. (в редакции от 22.06.2020г. № 89)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс.руб.
Наименование
РзПР
Сумма
2021 г.
2022 г.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
5 852,3
5 915,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102
777,0
777,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
4 913,5
4 801,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106
157,1
157,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов
0107
0,0
175,0
Резервные фонды
0111
4,0
4,0
Другие общегосударственные вопросы
0113
0,7
0,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200
149,9
153,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
149,9
153,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
627,5
607,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309
40,5
38,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0314
587,0
569,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
755,9
792,3
Общеэкономические вопросы
0401
0,0
0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
755,9
792,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
620,3
516,7
Благоустройство
0503
620,3
516,7
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
2 968,0
2 520,2
Культура
0801
2 968,0
2 520,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000
154,1
154,1
Пенсионное обеспечение
1001
154,1
154,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1100
185,5
183,9
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
1105
185,5
183,9
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300
1,0
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1301
1,0
1,0
ИТОГО
11 314,5
10 844,3
Приложение 9
к решению Думы Тэмьского сельского поселения
" О бюджете Тэмьского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 75 от 27.12.2019г. (в редакции от 22.06.2020г. № 89)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ,
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЯ
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Сумма
2021 г.
2022 г.
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
70 0 00 00000
5 830,9
5 719,0
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
70 1 00 00000
5 829,9
5 718,0
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
70 1 01 00000
777,0
777,0
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 01 10110
777,0
777,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10110
100
777,0
777,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10110
100
0102
777,0
777,0
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
70 1 02 00000
4 865,6
4 753,7
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 02 10110
4 461,0
4 461,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10110
100
4 461,0
4 461,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10110
100
0104
4 461,0
4 461,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 02 10190
404,6
292,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10190
100
2,7
1,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
100
0104
2,7
1,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 1 02 10190
200
401,9
290,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
200
0104
401,9
290,8
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 00000
187,3
187,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
70 1 05 19999
187,3
187,3
Межбюджетные трансферты
70 1 05 19999
500
187,3
187,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 19999
500
0104
47,9
47,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
70 1 05 19999
500
0106
139,4
139,4
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
70 2 00 00000
1,0
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
70 2 02 00000
1,0
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
70 2 02 10130
1,0
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
70 2 02 10130
700
1,0
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
70 2 02 10130
700
1301
1,0
1,0
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
76 0 00 00000
755,9
792,3
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
76 1 00 00000
755,9
792,3
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 06 00000
377,9
396,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 06 19999
377,9
396,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 06 19999
200
377,9
396,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 06 19999
200
0409
377,9
396,1
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 07 00000
378,0
396,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 07 19999
378,0
396,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 07 19999
200
378,0
396,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 07 19999
200
0409
378,0
396,2
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
81 0 00 00000
470,3
516,7
Подпрограмма «Благоустройство»
81 3 00 00000
470,3
516,7
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
81 3 01 00000
470,3
516,7
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
81 3 01 10170
51,0
149,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10170
200
51,0
149,2
Благоустройство
81 3 01 10170
200
0503
51,0
149,2
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
81 3 01 10200
5,0
5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10200
200
5,0
5,0
Благоустройство
81 3 01 10200
200
0503
5,0
5,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
81 3 01 10210
5,0
5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10210
200
5,0
5,0
Благоустройство
81 3 01 10210
200
0503
5,0
5,0
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
81 3 01 10220
201,0
149,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10220
200
201,0
149,2
Благоустройство
81 3 01 10220
200
0503
201,0
149,2
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
81 3 01 S2370
208,3
208,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 S2370
200
208,3
208,3
Благоустройство
81 3 01 S2370
200
0503
208,3
208,3
Муниципальная программа «Культура»
86 0 00 00000
2 968,0
2 520,2
Подпрограмма «Библиотечное дело»
86 2 00 00000
704,9
677,8
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
86 2 01 00000
704,9
677,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 2 01 19999
704,9
677,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 2 01 19999
100
641,5
641,5
Культура
86 2 01 19999
100
0801
641,5
641,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 2 01 19999
200
63,4
36,3
Культура
86 2 01 19999
200
0801
63,4
36,3
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
86 3 00 00000
2 245,8
1 842,4
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
86 3 01 00000
2 245,8
1 842,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 3 01 19999
2 245,8
1 802,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 3 01 19999
100
1 283,1
1 283,1
Культура
86 3 01 19999
100
0801
1 283,1
1 283,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 3 01 19999
200
962,7
519,3
Культура
86 3 01 19999
200
0801
962,7
519,3
Реализация мероприятий по развитию домов культуры
86 3 01 S2100
0,0
40,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 3 01 S2100
200
0,0
40,0
Культура
86 3 01 S2100
200
0801
0,0
40,0
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности»
86 5 00 00000
17,3
0,0
Основное мероприятие: Достижение пожарной безопасности объектов культуры
86 5 01 00000
17,3
0,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 5 01 19999
17,3
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 5 01 19999
200
17,3
0,0
Культура
86 5 01 19999
200
0801
17,3
0,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
90 0 00 00000
185,5
183,9
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
90 1 00 00000
185,5
183,9
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
90 1 03 00000
185,5
183,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
90 1 03 19999
185,5
183,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
90 1 03 19999
100
180,1
180,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
100
1105
180,1
180,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
90 1 03 19999
200
5,4
3,8
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
200
1105
5,4
3,8
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий"
91 0 00 00000
150,0
0,0
Подпрограмма «Развитие сельских территорий»
91 1 00 00000
150,0
0,0
Основное мероприятие: Благоустройство сельских территорий
91 1 06 00000
150,0
0,0
Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий
91 1 06 L5762
150,0
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
91 1 06 L5762
200
150,0
0,0
Благоустройство
91 1 06 L5762
200
0503
150,0
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
92 0 00 00000
627,5
607,4
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
92 1 00 00000
627,5
607,4
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
92 1 01 00000
40,5
38,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 01 19999
40,5
38,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 01 19999
200
40,5
38,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
92 1 01 19999
200
0309
40,5
38,0
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
92 1 03 00000
587,0
569,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 03 19999
587,0
569,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
92 1 03 19999
100
527,6
527,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
100
0314
527,6
527,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 03 19999
200
59,4
41,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
200
0314
59,4
41,8
Непрограммные расходы
99 0 00 00000
326,4
504,8
Проведение выборов и референдумов
99 3 00 00000
0,0
175,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
99 3 02 00000
0,0
175,0
Иные бюджетные ассигнования
99 3 02 00000
800
0,0
175,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
99 3 02 00000
800
0107
0,0
175,0
Резервный фонд администрации
99 4 00 00000
4,0
4,0
Резервный фонд местной администрации
99 4 01 00000
4,0
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 4 01 19999
4,0
4,0
Иные бюджетные ассигнования
99 4 01 19999
800
4,0
4,0
Резервные фонды
99 4 01 19999
800
0111
4,0
4,0
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
99 6 00 00000
154,1
154,1
Пенсионное обеспечение за выслугу лет выборных должностных лиц
99 6 02 00000
154,1
154,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 6 02 19999
154,1
154,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
99 6 02 19999
300
154,1
154,1
Пенсионное обеспечение
99 6 02 19999
300
1001
154,1
154,1
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 00 00000
17,7
17,7
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 01 00000
17,7
17,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 7 01 19999
17,7
17,7
Межбюджетные трансферты
99 7 01 19999
500
17,7
17,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
99 7 01 19999
500
0106
17,7
17,7
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
99 Б 00 00000
149,9
153,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 00000
149,9
153,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 51180
149,9
153,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
99 Б 01 51180
100
144,0
144,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
100
0203
144,0
144,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Б 01 51180
200
5,9
9,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
200
0203
5,9
9,3
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 00 00000
0,7
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 00000
0,7
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 73150
0,7
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Д 01 73150
200
0,7
0,7
Другие общегосударственные вопросы
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
0,7
ИТОГО
11 314,5
10 844,3
Приложение 11
к решению Думы Тэмьского сельского поселения
" О бюджете Тэмьского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 75 от 27.12.2019г. (в редакции от 22.06.2020г. № 89)
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Сумма
2021 г.
2022 г.
Администрация Тэмьского сельского поселения
992
11 314,5
10 844,3
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
992
70 0 00 00000
5 830,9
5 719,0
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
992
70 1 00 00000
5 829,9
5 718,0
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
992
70 1 01 00000
777,0
777,0
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 01 10110
777,0
777,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 01 10110
100
777,0
777,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10110
100
0102
777,0
777,0
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
992
70 1 02 00000
4 865,6
4 753,7
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 02 10110
4 461,0
4 461,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10110
100
4 461,0
4 461,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10110
100
0104
4 461,0
4 461,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 02 10190
404,6
292,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10190
100
2,7
1,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
100
0104
2,7
1,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 1 02 10190
200
401,9
290,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
200
0104
401,9
290,8
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 00000
187,3
187,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
70 1 05 19999
187,3
187,3
Межбюджетные трансферты
992
70 1 05 19999
500
187,3
187,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 19999
500
0104
47,9
47,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
70 1 05 19999
500
0106
139,4
139,4
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
992
70 2 00 00000
1,0
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
992
70 2 02 00000
1,0
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
992
70 2 02 10130
1,0
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
992
70 2 02 10130
700
1,0
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
992
70 2 02 10130
700
1301
1,0
1,0
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
992
76 0 00 00000
755,9
792,3
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
992
76 1 00 00000
755,9
792,3
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 06 00000
377,9
396,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 06 19999
377,9
396,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 06 19999
200
377,9
396,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 06 19999
200
0409
377,9
396,1
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 07 00000
378,0
396,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 07 19999
378,0
396,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 07 19999
200
378,0
396,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 07 19999
200
0409
378,0
396,2
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
992
81 0 00 00000
470,3
516,7
Подпрограмма «Благоустройство»
992
81 3 00 00000
470,3
516,7
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
992
81 3 01 00000
470,3
516,7
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
992
81 3 01 10170
51,0
149,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10170
200
51,0
149,2
Благоустройство
992
81 3 01 10170
200
0503
51,0
149,2
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
992
81 3 01 10200
5,0
5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10200
200
5,0
5,0
Благоустройство
992
81 3 01 10200
200
0503
5,0
5,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
992
81 3 01 10210
5,0
5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10210
200
5,0
5,0
Благоустройство
992
81 3 01 10210
200
0503
5,0
5,0
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
992
81 3 01 10220
201,0
149,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10220
200
201,0
149,2
Благоустройство
992
81 3 01 10220
200
0503
201,0
149,2
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
81 3 01 S2370
208,3
208,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 S2370
200
208,3
208,3
Благоустройство
992
81 3 01 S2370
200
0503
208,3
208,3
Муниципальная программа «Культура»
992
86 0 00 00000
2 968,0
2 520,2
Подпрограмма «Библиотечное дело»
992
86 2 00 00000
704,9
677,8
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
992
86 2 01 00000
704,9
677,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 2 01 19999
704,9
677,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
86 2 01 19999
100
641,5
641,5
Культура
992
86 2 01 19999
100
0801
641,5
641,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 2 01 19999
200
63,4
36,3
Культура
992
86 2 01 19999
200
0801
63,4
36,3
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
992
86 3 00 00000
2 245,8
1 842,4
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
992
86 3 01 00000
2 245,8
1 842,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 3 01 19999
2 245,8
1 802,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
86 3 01 19999
100
1 283,1
1 283,1
Культура
992
86 3 01 19999
100
0801
1 283,1
1 283,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 3 01 19999
200
962,7
519,3
Культура
992
86 3 01 19999
200
0801
962,7
519,3
Иные бюджетные ассигнования
992
86 3 01 19999
800
0,0
0,0
Культура
992
86 3 01 19999
800
0801
0,0
0,0
Реализация мероприятий по развитию домов культуры
992
86 3 01 S2100
0,0
40,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 3 01 S2100
200
0,0
40,0
Культура
992
86 3 01 S2100
200
0801
0,0
40,0
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности»
992
86 5 00 00000
17,3
0,0
Основное мероприятие: Достижение пожарной безопасности объектов культуры
992
86 5 01 00000
17,3
0,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 5 01 19999
17,3
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 5 01 19999
200
17,3
0,0
Культура
992
86 5 01 19999
200
0801
17,3
0,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
992
90 0 00 00000
185,5
183,9
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
992
90 1 00 00000
185,5
183,9
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
992
90 1 03 00000
185,5
183,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
90 1 03 19999
185,5
183,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
90 1 03 19999
100
180,1
180,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90 1 03 19999
100
1105
180,1
180,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
90 1 03 19999
200
5,4
3,8
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90 1 03 19999
200
1105
5,4
3,8
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий"
992
91 0 00 00000
150,0
0,0
Подпрограмма «Развитие сельских территорий»
992
91 1 00 00000
150,0
0,0
Основное мероприятие: Благоустройство сельских территорий
992
91 1 06 00000
150,0
0,0
Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий
992
91 1 06 L5762
150,0
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
91 1 06 L5762
200
150,0
0,0
Благоустройство
992
91 1 06 L5762
200
0503
150,0
0,0
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
992
92 0 00 00000
627,5
607,4
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
992
92 1 00 00000
627,5
607,4
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
992
92 1 01 00000
40,5
38,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 01 19999
40,5
38,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 01 19999
200
40,5
38,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
992
92 1 01 19999
200
0309
40,5
38,0
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
992
92 1 03 00000
587,0
569,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 03 19999
587,0
569,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
92 1 03 19999
100
527,6
527,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
100
0314
527,6
527,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 03 19999
200
59,4
41,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
200
0314
59,4
41,8
Непрограммные расходы
992
99 0 00 00000
326,4
504,8
Проведение выборов и референдумов
992
99 3 00 00000
0,0
175,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
992
99 3 02 00000
0,0
175,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 3 02 19999
800
0,0
175,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
992
99 3 02 19999
800
0107
0,0
175,0
Резервный фонд администрации
992
99 4 00 00000
4,0
4,0
Резервный фонд местной администрации
992
99 4 01 00000
4,0
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 4 01 19999
4,0
4,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 4 01 19999
800
4,0
4,0
Резервные фонды
992
99 4 01 19999
800
0111
4,0
4,0
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
992
99 6 00 00000
154,1
154,1
Пенсионное обеспечение за выслугу лет выборных должностных лиц
992
99 6 02 00000
154,1
154,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 6 02 19999
154,1
154,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
992
99 6 02 19999
300
154,1
154,1
Пенсионное обеспечение
992
99 6 02 19999
300
1001
154,1
154,1
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 00 00000
17,7
17,7
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 01 00000
17,7
17,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 7 01 19999
17,7
17,7
Межбюджетные трансферты
992
99 7 01 19999
500
17,7
17,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
99 7 01 19999
500
0106
17,7
17,7
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
992
99 Б 00 00000
149,9
153,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 00000
149,9
153,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 51180
149,9
153,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
99 Б 01 51180
100
144,0
144,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
100
0203
144,0
144,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Б 01 51180
200
5,9
9,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
200
0203
5,9
9,3
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 00 00000
0,7
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 00000
0,7
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 73150
0,7
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Д 01 73150
200
0,7
0,7
Другие общегосударственные вопросы
992
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
0,7
ИТОГО
11 314,5
10 844,3
Приложение № 12
к решению Думы Тэмьского сельского поселения
" О бюджете Тэмьского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 75 от 27.12.2019г. (в редакции от 22.06.2020г. № 89)
Программа муниципальных внутренних заимствований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс.руб.
Виды долговых обязательств
2021 год
2022 год
Объем заимствований, всего
97,0
94,0
в том числе:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе:
97,0
94,0
объем привлечения
111,6
108,1
объем погашения
-14,6
-14,1
предельные сроки погашения долговых обязательств, возникших при осуществлении заимствований в соответствующем финансовом году
до 3 лет
до 3 лет
Приложение № 14
к решению Думы Тэмьского сельского поселения
" О бюджете Тэмьского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 75 от 27.12.2019г. (в редакции от 22.06.2020г. № 89)
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс.руб.
Наименование
Код
Итого
2021 г.
2022г.
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
97,0
94,0
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 000
97,0
94,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 700
111,6
108,1
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 710
111,6
108,1
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 800
-14,6
-14,1
Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 810
-14,6
-14,1
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
0,0
0,0
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-11 598,1
-11 385,4
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
-11 598,1
-11 385,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-11 598,1
-11 385,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-11 598,1
-11 385,4
Уменьшение остатков средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 600
11 598,1
11 385,4
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
11 598,1
11 385,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
11 598,1
11 385,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
11 598,1
11 385,4
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Информационный бюллетень Тэмьского МО № 16 от 07.09.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.040.030 Составление проекта бюджета. Прогноз социально-экономического развития. Бюджетное планирование. |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: