Основная информация

Дата опубликования: 08 мая 2020г.
Номер документа: RU52034710202000027
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Нижегородская область
Принявший орган: Поселковый Совет рабочего поселка Ветлужский Краснобаковского муниципального района Нижегородской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Решения

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Ветлужский поселковый Совет

ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ВЕТЛУЖСКИЙ

КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 08.05. 2020 Г. № 69

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ВЕТЛУЖСКИЙ КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.12.2019 Г. № 48 «О БЮДЖЕТЕ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ВЕТЛУЖСКИЙ КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД»

Поселковый Совет РЕШИЛ:

Внести в Решение поселкового Совета рабочего поселка Ветлужский Краснобаковского района Нижегородской области от 20.12.2019 г. № 48 «О бюджете рабочего поселка Ветлужский Краснобаковского района Нижегородской области на 2020 год» (с изменениями, внесенными решениями поселкового от 06.02.2020 №53, от 19.03.2020 № 59; от 02.04.2020 №64), следующие изменения:

1) статью 1 изложить в новой редакции:

Статья 1.

Утвердить бюджет рабочего поселка Ветлужский на 2020 год:

1) общий объем доходов в сумме 29 815,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 32 439,7 тыс. рублей;

3) общий объем дефицита в сумме 2 624,2 тыс. рублей

2) приложение 3 изложить в новой редакции:

Поступления доходов по группам, подгруппам и статьям

бюджетной классификации

(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации

Наименование доходов

Сумма

1 00 00000 00 0000 000

1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

11 222,3

1 01 00000 00 0000 000

1.1. НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

2 465,5

1 01 02000 01 0000 110

1.1.1. Налог на доходы физических лиц

2 465,5

1 01 02010 01 0000 110

1.1.1.1.Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

2 422,8

1 01 02020 01 0000 110

1.1.1.2. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

23,6

1 01 02030 01 0000 110

1.1.1.3. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

19,1

1 03 00000 00 0000 000

1.2. НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 606,7

1 03 02000 01 0000 110

1.2.1. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

3 606,7

1 03 02231 01 0000 110

1.2.1.1. Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 628,5

1 03 02241 01 0000 110

1.2.1.2. Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

12,2

1 03 02251 01 0000 110

1.2.1.3. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

2 213,9

1 03 02261 01 0000 110

1.2.1.4.Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации

-247,9

1 06 00000 00 0000 000

1.4. НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

3 839,7

1 06 01000 00 0000 110

1.4.1. НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

1 468,5

1 06 01030 13 0000 110

1.4.1.1. Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений

1 468,5

1 06 06000 00 0000 110

1.4.2. ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

2 371,2

1 06 06030 00 0000 110

1.4.2.1.Земельный налог с организаций

774,2

1 06 06033 13 0000 110

1.4.2.1.1. Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений

774,2

1 06 06040 00 0000 110

1.4.2.2. Земельный налог с физических лиц

1 597,0

1 06 06043 13 0000 110

1.4.2.2.1. Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений

1 597,0

1 08 00000 00 0000 000

1.5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

0,6

1 08 04000 01 0000 110

1.5.1. Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

0,6

1 08 04020 01 0000 110

1.5.1.1. Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

0,6

1 11 00000 00 0000 000

1.6. ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

807,5

1 11 05000 00 0000 120

1.6.1. Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

564,5

111 05010 00 0000 120

1.6.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

297,7

111 05013 13 0000 120

1.6.1.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

297,7

111 05030 00 0000 120

1.6.1.2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

266,8

111 05035 13 0000 120

1.6.1.2.1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

266,8

1 11 09000 00 0000 120

1.6.2. Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

243,0

1 11 09040 00 0000 120

1.6.2.1. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

243,0

1 11 09045 13 0000 120

1.6.2.1.1. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

243,0

1 13 00000 00 0000 000

1.7. ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

49,8

1 13 02000 00 0000 000

Доходы от компенсации затрат государства

49,8

1 13 02990 00 0000 130

1.7.1.1. Прочие доходы от компенсации затрат государства

49,8

1 13 02995 13 0000 130

1.7.1.1.1. Прочие доходы от компенсации затрат государства городских поселений

49,8

1 14 00000 00 0000 000

1.8. ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

452.5

1 14 06000 00 0000 430

1.8.1. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

437.5

1 14 06010 00 0000 430

1.8.1.1. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

437.5

1 14 06013 13 0000 430

1.8.1.1.1. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

437.5

1 14 06300 00 0000 430

1.8.2. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

15,0

1 14 06310 00 0000 430

1.8.2.1. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

15,0

1 14 06313 13 0000 430

1.8.2.1.1. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

15,0

2 00 00000 00 0000 000

2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

18 593.2

2 02 00000 00 0000 000

2.1. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

18 634.7

2 02 10000 00 0000 150

2.1.1. Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

12 306,9

2 02 10001 00 0000 150

2.1.1.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

12 306,9

2 02 15001 13 0000 150

2.1.1.1.1. Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

12 306,9

2 02 30000 00 0000 150

2.1.2. Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

202,4

2 02 35118 00 0000 150

2.1.2.1. Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

202,4

2 02 35118 13 0000 150

2.1.2.1.1. Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

202,4

2 02 40000 00 0000 150

2.1.3. Иные межбюджетные трансферты

6 125.4

2 02 45160 00 0000 150

2.1.3.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

801.2

2 02 45160 13 0000 151

2.1.3.1.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

801.2

2 02 49999 00 0000 150

2.1.3.2. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

5 324.2

2 02 49999 13 0000 150

2.1.3.2.1. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

5 324.2

2 04 00000 00 0000 000

2.2. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций

70.8

2 04 05000 13 0000 150

2.2.1. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских поселений

70.8

2 04 05099 13 0000 150

2.2.1.1.. Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских поселений

70.8

2 07 00000 00 0000 000

2.3. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

42.5

2 07 05000 13 0000 150

2.3.1. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

42.5

2 07 05030 13 0000 150

2.3.1.1. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

42.5

2 19 00000 00 0000 000

2.2. ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-154,8

2 19 45160 13 0000 150

2.2.1. Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов городских поселений

-154,8

ВСЕГО ДОХОДОВ

29 815,5

3) приложение 4 изложить в новой редакции:

Источники финансирования дефицита

бюджета рабочего поселка Ветлужский на 2020 год

(тыс. рублей)

Код бюджетной

классификации

Наименование источников

Сумма

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

2 624,2

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

2 624,2

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

- 29 815,5

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

- 29 815,5

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

- 29 815,5

01 05 02 01 13 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

- 29 815,5

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

32 439,7

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

32 439,7

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

32 439,7

01 05 02 01 13 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

32 439,7

4) приложение 5 изложить в новой редакции:

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и

подразделам, целевым статьям и видам расходов

классификации расходов бюджета

(тыс. рублей)

Наименование

Код бюджетной классификации

Сумма

Раздел

Подраздел

Целевая

статья

расходов

Вид

расходов

Общегосударственные вопросы

01

00

00 0 00 00000

000

4 008,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций

01

04

00 0 00 00000

000

4 007,7

Непрограммные расходы

01

04

77 0 00 00000

000

4 007,7

Непрограммное направление деятельности

01

04

77 7 00 00000

000

4 007,7

Содержание аппарата управления

01

04

77 7 01 00000

000

4 005,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

04

77 7 01 00190

000

3 217,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

77 7 01 00190

100

2 689,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

77 7 01 00190

200

513,2

Иные бюджетные ассигнования

01

04

77 7 01 00190

800

15,0

Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой короновирусной инфекции (COVID-19)

01

04

77 7 C1 00190

000

2,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

77 7 C1 00190

200

2,0

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)

01

04

77 7 01 08000

000

788,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

77 7 01 08000

100

788,3

Резервные фонды

01

11

00 0 00 00000

000

1,0

Непрограммные расходы

01

11

77 0 00 00000

000

1,0

Непрограммное направление деятельности

01

11

77 7 00 00000

000

1,0

Прочие непрограммные расходы

01

11

77 7 04 00000

000

1,0

Резервные фонды местных администраций

01

11

77 7 04 05000

000

1,0

Иные бюджетные ассигнования

01

11

77 7 04 05000

800

1,0

Национальная оборона

02

00

00 0 00 00000

000

202,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

00 0 00 00000

000

202,4

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»

02

03

03 0 00 00000

000

202,4

Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнение собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Краснобаковского района Нижегородской области

02

03

03 2 00 00000

000

202,4

Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений Краснобаковского района за счет средств федерального и областного бюджета

02

03

03 2 02 00000

000

202,4

Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты

02

03

03 2 02 51180

000

202,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02

03

03 2 02 51180

100

188,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

02

03

03 2 02 51180

200

13,9

Национальная безоапасность и правохранительная деятельность

03

00

00 0 00 00000

000

768,2

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

00 0 00 00000

000

768,2

Непрограммные расходы

03

10

77 0 00 00000

000

768,2

Непрограммное направление деятельности

03

10

77 7 00 00000

000

768,2

Муниципальные учреждения

03

10

77 7 02 00000

000

768,2

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

03

10

77 7 02 00590

000

768,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

03

10

77 7 02 00590

100

742,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

10

77 7 02 00590

200

25,3

Национальная экономика

04

00

00 0 00 00000

000

5 029,7

Общеэкономические вопросы

04

01

00 0 00 00000

000

15,1

Муниципальная программа «Содействие занятости населения Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»

04

01

07 0 00 00000

000

15,1

Подпрограмма «Организация и проведение общественных оплачиваемых работ»

04

01

07 1 00 00000

000

15,1

Обеспечение дополнительной социальной поддержки безработных граждан и граждан, ищущих работу

04

01

07 1 01 00000

000

15,1

Мероприятия по содействию занятости населения

04

01

07 1 01 21290

000

15,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

01

07 1 01 21290

200

15,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

00 0 00 00000

000

4 926,3

Непрограммные расходы

04

09

77 0 00 00000

000

4 926,3

Непрограммное направление деятельности

04

09

77 7 00 00000

000

4 926,3

Прочие непрограммные расходы

04

09

77 7 04 00000

000

4 926,3

Строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

04

09

77 7 04 02030

000

4 926,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

77 7 04 02030

200

4 926,3

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

00 0 00 00000

000

88,3

Непрограммные расходы

04

12

77 0 00 00000

000

88,3

Непрограммное направление деятельности

04

12

77 7 00 00000

000

88,3

Прочие непрограммные расходы

04

12

77 7 04 00000

000

88,3

Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом

04

12

77 7 04 29010

000

88,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12

77 7 04 29010

200

88,3

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

00 0 00 00000

000

12 476,1

Жилищное хозяйство

05

01

00 0 00 00000

000

256,7

Непрограммные расходы

05

01

77 0 00 00000

000

256,7

Непрограммное направление деятельности

05

01

77 7 00 00000

000

256,7

Прочие непрограммные расходы

05

01

77 7 04 00000

000

256,7

Капитальный ремонт жилищного фонда

05

01

77 7 04 02000

000

256,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

01

77 7 04 02000

200

256,7

Коммунальное хозяйство

05

02

00 0 00 00000

000

1 473,7

Инвестиционная программа Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы

05

02

13 0 00 00000

000

957,2

Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство»

05

02

13 0 02 00000

000

957,2

Расходы на строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов муниципальной собственности

05

02

13 0 02 01020

000

957,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

02

13 0 02 01020

400

957,2

Муниципальная программа «Обеспечение населения Краснобаковского района качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2017-2021 гг»

05

02

14 0 00 00000

000

326,0

Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2017-2021 годы"

05

02

14 2 00 00000

000

326,0

Мероприятия по развитию системы водоснабжения

05

02

14 2 01 00000

000

326,0

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства

05

02

14 2 01 29700

000

326,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

02

14 2 01 29700

200

326,0

Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки на территории Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»

05

02

16 0 00 00000

000

99,0

Подрограмма «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления, обеспечение безопасности сибироязвенных захоронений»

05

02

16 3 00 00000

000

99,0

Ликвидация свалок на территории Краснобаковского района

05

02

16 3 01 00000

000

99,0

Расходы на разработку проектно-сметной документации по ликвидации свалок и объектов размещения отходов

05

02

16 3 01 22290

000

99,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

02

16 3 01 22290

200

99,0

Непрограммные расходы

05

02

77 0 00 00000

000

91,5

Непрограммное направление деятельности

05

02

77 7 00 00000

000

91,5

Прочие непрограммные расходы

05

02

77 7 04 00000

000

91,5

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства

05

02

77 7 04 29700

000

91,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

02

77 7 04 29700

200

91,5

Благоустройство

05

03

00 0 00 00000

000

10 745,7

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Краснобаковского района на 2018-2022 годы»

05

03

18 0 00 00000

000

3 087,3

Подпрограмма "Благоустройство мест массового отдыха населения"

05

03

18 2 00 00000

000

3 087,3

Благоустройство муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха населения

05

03

18 2 F2 00000

000

3 087,3

Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования городской среды за счет средств федерального бюджета

05

03

18 2 F2 5555A

000

3087,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

18 2 F2 5555A

200

3087,3

Подпрограмма «Поддержка проектов местных инициатив»

05

03

20 2 00 00000

000

1 415,7

Мероприятия, направленные на благоустройство в рамках реализации проектов по поддержке местных инициатив

05

03

20 2 01 00000

000

1 415,7

Расходы на проведение мероприятий по реализации проекта по поддержке местных инициатив

05

03

20 2 01 S2600

000

1415,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

20 2 01 S2600

200

1415,7

Непрограммные расходы

05

03

77 0 00 00000

000

6 242,7

Непрограммное направление деятельности

05

03

77 7 00 00000

000

6 242,7

Минимизация социального и экономического ущерба , наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, эпидемий и пандемий, ликвидация последствий

05

03

77 7 С1 00000

000

37,5

Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой короновирусной инфекции (COVID-19)

05

03

77 7 С1 25500

000

37,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

77 7 С1 25500

200

37,5

Прочие непрограммные расходы

05

03

77 7 04 00000

000

5 814,0

Уличное освещение

05

03

77 7 04 25100

000

2 430,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

77 7 04 25100

200

2 430,0

Содержание мест захоронений

05

03

777 04 25400

000

371,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

777 04 25400

200

371,5

Прочие мероприятия в области благоустройства

05

03

77 7 04 25500

000

2 969,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

77 7 04 25500

200

2 969,5

Расходы на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. за счет средств бюджета р.п. Ветлужский

05

03

77 7 04 S2190

000

43.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

77 7 04 S2190

200

43.0

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Краснобаковского района, передаваемые в рамках непрограммных расходов

05

03

77 7 05 00000

000

391,2

Прочие мероприятия в области благоустройства

05

03

77 7 05 25500

000

40,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

77 7 05 25500

200

40,6

Расходы на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. за счет средств областного бюджета

05

03

77 7 05 S2190

000

350.6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

77 7 05 S2190

200

350.6

Культура, кинематография

08

00

00 0 00 00000

000

9 954,6

Культура

08

01

00 0 00 00000

000

8 201,5

Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»

08

01

05 0 00 00000

000

8 201,5

Подпрограмма «Наследие»

08

01

05 2 00 00000

000

8 201,5

Развитие самодеятельного художественного творчества

08

01

05 2 03 00000

000

8 201,5

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных домов культуры

08

01

05 2 03 40590

000

8 201,5

Межбюджетные трансферты

08

01

05 2 03 40590

500

8 201,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

00 0 00 00000

000

1 753,1

Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»

08

04

05 0 00 00000

000

1 753,1

Подпрограмма «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»

08

04

05 4 00 00000

000

1 753,1

Содержание учреждения хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений культуры

08

04

05 4 02 00000

000

1 753,1

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

08

04

05 4 02 00590

000

1 753,1

Межбюджетные трансферты

08

04

05 4 02 00590

500

1 753,1

ИТОГО РАСХОДОВ

32 439,7

5) приложение 6 изложить в новой редакции:

Ведомственная структура расходов бюджета р.п. Ветлужский

на 2020 год

(тыс.рублей)

Наименование

Код бюджетной классификации

Сумма

Глава

Раздел

Подраздел

Целевая

Статья

расходов

Вид

расходов

Администрация р.п. Ветлужский

487

32 439,7

Общегосударственные вопросы

01

00

00 0 00 00000

000

4 008,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций

01

04

00 0 00 00000

000

4 007,7

Непрограммные расходы

01

04

77 0 00 00000

000

4 007,7

Непрограммное направление деятельности

01

04

77 7 00 00000

000

4 007,7

Содержание аппарата управления

01

04

77 7 01 00000

000

4 007,7

Расходы на обеспечение функции органов местного самоуправления

01

04

77 7 01 00190

000

3 219,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

77 7 01 00190

100

2 689,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

77 7 01 00190

200

513,2

Иные бюджетные ассигнования

01

04

77 7 01 00190

800

15,0

Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой короновирусной инфекции (COVID-19)

01

04

77 7 C1 00190

000

2,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

77 7 C1 00190

200

2,0

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)

01

04

77 7 01 08000

000

788,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

77 7 01 08000

100

788,3

Резервные фонды

01

11

00 0 00 00000

000

1,0

Непрограммные расходы

01

11

77 0 00 00000

000

1,0

Непрограммное направление деятельности

01

11

77 7 00 00000

000

1,0

Прочие непрограммные расходы

01

11

77 7 04 00000

000

1,0

Резервные фонды местных администраций

01

11

77 7 04 05000

000

1,0

Иные бюджетные ассигнования

01

11

77 7 04 05000

800

1,0

Национальная оборона

02

00

00 0 00 00000

000

202,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

00 0 00 00000

000

202,4

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»

02

03

03 0 00 00000

000

202,4

Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнение собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Краснобаковского района Нижегородской области

02

03

03 2 00 00000

000

202,4

Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений Краснобаковского района за счет средств федерального и областного бюджета

02

03

03 2 02 00000

000

202,4

Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты

02

03

03 2 02 51180

000

202,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02

03

03 2 02 51180

100

188,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

02

03

03 2 02 51180

200

13,9

Национальная безоапасность и правохранительная деятельность

03

00

00 0 00 00000

000

768,2

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

00 0 00 00000

000

768,2

Непрограммные расходы

03

10

77 0 00 00000

000

768,2

Непрограммное направление деятельности

03

10

77 7 00 00000

000

768,2

Муниципальные учреждения

03

10

77 7 02 00000

000

768,2

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

03

10

77 7 02 00590

000

768,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

03

10

77 7 02 00590

100

742,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

10

77 7 02 00590

200

25,3

Национальная экономика

04

00

00 0 00 00000

000

5 029.7

Общеэкономические вопросы

04

01

00 0 00 00000

000

15,1

Муниципальная программа «Содействие занятости населения Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»

04

01

07 0 00 00000

000

15,1

Подпрограмма «Организация и проведение общественных оплачиваемых работ»

04

01

07 1 00 00000

000

15,1

Обеспечение дополнительной социальной поддержки безработных граждан и граждан, ищущих работу

04

01

07 1 01 00000

000

15,1

Мероприятия по содействию занятости населения

04

01

07 1 01 21290

000

15,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

01

07 1 01 21290

200

15,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

00 0 00 00000

000

4 926,3

Непрограммные расходы

04

09

77 0 00 00000

000

4 926,3

Непрограммное направление деятельности

04

09

77 7 00 00000

000

4 926,3

Прочие непрограммные расходы

04

09

77 7 04 00000

000

4 926,3

Строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

04

09

77 7 04 02030

000

4 926,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

77 7 04 02030

200

4,926,3

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

00 0 00 00000

000

88,3

Непрограммные расходы

04

12

77 0 00 00000

000

88,3

Непрограммное направление деятельности

04

12

77 7 00 00000

000

88,3

Прочие непрограммные расходы

04

12

77 7 04 00000

000

88,3

Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом

04

12

77 7 04 29010

000

88,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12

77 7 04 29010

200

88,3

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

00 0 00 00000

000

12 476,1

Жилищное хозяйство

05

01

00 0 00 00000

000

256,7

Непрограммные расходы

05

01

77 0 00 00000

000

256,7

Непрограммное направление деятельности

05

01

77 7 00 00000

000

256,7

Прочие непрограммные расходы

05

01

77 7 04 00000

000

256,7

Капитальный ремонт жилищного фонда

05

01

77 7 04 02000

000

256,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

01

77 7 04 02000

200

256,7

Коммунальное хозяйство

05

02

00 0 00 00000

000

1 473,7

Инвестиционная программа Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы

05

02

13 0 00 00000

000

957,2

Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство»

05

02

13 0 02 00000

000

957,2

Расходы на строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов муниципальной собственности

05

02

13 0 02 01020

000

957,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

02

13 0 02 01020

400

957,2

Муниципальная программа «Обеспечение населения Краснобаковского района качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2017-2021 гг»

05

02

14 0 00 00000

000

326,0

Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2017-2021 годы"

05

02

14 2 00 00000

000

326,0

Мероприятия по развитию системы водоснабжения

05

02

14 2 01 00000

000

326,0

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства

05

02

14 2 01 29700

000

326,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

02

14 2 01 29700

200

326,0

Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки на территории Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»

05

02

16 0 00 00000

000

99,0

Подрограмма «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления, обеспечение безопасности сибироязвенных захоронений»

05

02

16 3 00 00000

000

99,0

Ликвидация свалок на территории Краснобаковского района

05

02

16 3 01 00000

000

99,0

Расходы на разработку проектно-сметной документации по ликвидации свалок и объектов размещения отходов

05

02

16 3 01 22290

000

99,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

02

16 3 01 22290

200

99,0

Непрограммные расходы

05

02

77 0 00 00000

000

91,5

Непрограммное направление деятельности

05

02

77 7 00 00000

000

91,5

Прочие непрограммные расходы

05

02

77 7 04 00000

000

91,5

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства

05

02

77 7 04 29700

000

91,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

02

77 7 04 29700

200

91,5

Благоустройство

05

03

00 0 00 00000

000

10 745,7

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Краснобаковского района на 2018-2022 годы»

05

03

18 0 00 00000

000

3 087,3

Подпрограмма "Благоустройство мест массового отдыха населения"

05

03

18 2 00 00000

000

3 087,3

Благоустройство муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха населения

05

03

18 2 F2 00000

000

3 087,3

Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования городской среды за счет средств федерального бюджета

05

03

2 667,4

Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования городской среды за счет средств областного бюджета

05

03

111,2

Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования городской среды за счет средств местного бюджета

05

03

308,7

Подпрограмма «Поддержка проектов местных инициатив»

05

03

20 2 00 00000

000

1 415,7

Мероприятия, направленные на благоустройство в рамках реализации проектов по поддержке местных инициатив

05

03

20 2 01 00000

000

1 415,7

Расходы на проведение мероприятий по реализации проекта по поддержке местных инициатив

05

03

20 2 01 S2600

000

1415,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

20 2 01 S2600

200

1415,7

Расходы на проведение мероприятий по реализации проекта по поддержке местных инициатив за счет средств областного бюджета

05

03

877,7

Расходы на проведение мероприятий по реализации проекта по поддержке местных инициатив за счет средств местного бюджета

05

03

424,7

Расходы на проведение мероприятий по реализации проекта по поддержке местных инициатив за счет средств спонсоров и населения

05

03

113,3

Непрограммные расходы

05

03

77 0 00 00000

000

6 242,7

Непрограммное направление деятельности

05

03

77 7 00 00000

000

6 242,7

Минимизация социального и экономического ущерба , наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, эпидемий и пандемий, ликвидация последствий

05

03

77 7 С1 00000

000

37,5

Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой короновирусной инфекции (COVID-19)

05

03

77 7 С1 25500

000

37,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

77 7 С1 25500

200

37,5

Прочие непрограммные расходы

05

03

77 7 04 00000

000

5 814,0

Уличное освещение

05

03

77 7 04 25100

000

2 430,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

77 7 04 25100

200

2 430,0

Содержание мест захоронений

05

03

777 04 25400

000

371,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

777 04 25400

200

371,5

Прочие мероприятия в области благоустройства

05

03

77 7 04 25500

000

2 969,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

77 7 04 25500

200

2 969,5

Расходы на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. за счет средств бюджета р.п. Ветлужский

05

03

77 7 04 S2190

000

43.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

77 7 04 S2190

200

43.0

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Краснобаковского района, передаваемые в рамках непрограммных расходов

05

03

77 7 05 00000

000

391,2

Прочие мероприятия в области благоустройства

05

03

77 7 05 25500

000

40,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

77 7 05 25500

200

40,6

Расходы на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. за счет средств областного бюджета

05

03

77 7 05 S2190

000

350.6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

77 7 05 S2190

200

350.6

Культура, кинематография

08

00

00 0 00 00000

000

9 954,6

Культура

08

01

00 0 00 00000

000

8 201,5

Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»

08

01

05 0 00 00000

000

8 201,5

Подпрограмма «Наследие»

08

01

05 2 00 00000

000

8 201,5

Развитие самодеятельного художественного творчества

08

01

05 2 03 00000

000

8 201,5

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных домов культуры

08

01

05 2 03 40590

000

8 201,5

Межбюджетные трансферты

08

01

05 2 03 40590

500

8 201,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

00 0 00 00000

000

1 753,1

Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»

08

04

05 0 00 00000

000

1 753,1

Подпрограмма «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»

08

04

05 4 00 00000

000

1 753,1

Содержание учреждения хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений культуры

08

04

05 4 02 00000

000

1 753,1

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

08

04

05 4 02 00590

000

1 753,1

Межбюджетные трансферты

08

04

05 4 02 00590

500

1 753,1

ИТОГО РАСХОДОВ

32 439,7

6) Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

7) Настоящее Решение подлежит размещению на официальном сайте

https://vetpad.wixsite.com/mysite Администрации р.п. Ветлужский.

Глава местного самоуправления

р.п. Ветлужский

А.А. Калинин

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Официальный сайт администрации рабочего поселка Ветлужский Краснобаковского муниципального района Нижегородской области http://vetpad.wixsite.com/mysite от 11.05.2020 сведения от 01.06.2020 №38
Рубрики правового классификатора: 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 080.000.000 Финансы, 080.070.000 Местные бюджеты

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать