Основная информация
Дата опубликования: | 10 апреля 2020г. |
Номер документа: | RU14028116202000017 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Республика Саха (Якутия) |
Принявший орган: | Наслежный Совет депутатов муниципального образования "Едейский наслег" Намского улуса (района) Республики Саха (Якутия) |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Приложение
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
НАМСКИЙ УЛУС
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЕДЕЙСКИЙ НАСЛЕГ»
НАСЛЕЖНЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
10.04.2020 № 28-1
О внесении изменений и дополнений в решение наслежного Совета депутатов МО «Едейский наслег» №26-1 от 28.12.2019 «О бюджете муниципального образования «Едейский наслег» на 2020 год»
На основании Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 6 Положения «О бюджетном процессе и устройстве МО «Едейский наслег», руководствуясь статьей 184 БК РФ, Наслежный Совет депутатов РЕШИЛ:
Внести в Решение наслежного Совета депутатов МО «Едейский наслег» от 28 декабря 2019г. №26-1 «О бюджете муниципального образования МО «Едейский наслег» на 2020 год», следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 1 статьи 1 цифру общего объема доходов в сумме 27 898 900,00 рублей, заменить на 27 896 000,00 рублей, безвозмездные поступления в сумме 26 193 000,00 рублей заменить на 26 190 100,00 рублей, из них межбюджетные трансферты из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в сумме 26 193 000,00 рублей заменить на 26 190 100,00 рублей;
1.2. В пункте 2 статьи 1 цифру общего объема расходов местного бюджета в размере 27 898 900,00 рублей заменить на 30 350 096,68 рублей;
1.3. В пункте 3 статьи 1 цифру по дефициту местного бюджета в размере «0,0 рублей» заменить цифрой «2 454 096,68 рублей».
2. В пункте 5 статьи 3 объем муниципального дорожного фонда на 2020 год сумму 400 000,00 рублей заменить на 577 900,00 рублей.
3. Приложения к решению №26-1 «О бюджете муниципального образования МО «Едейский наслег» на 2020 год» заменить следующими приложениями:
3.1. Приложение №1 заменить приложением №1 к настоящему решению;
3.2. Приложение №4 заменить приложением №2 к настоящему решению;
3.3. Приложение №5 заменить приложением №3 к настоящему решению;
3.4. Приложение №6 заменить приложением №4 к настоящему решению;
3.5. Приложение №7 заменить приложением №5 к настоящему решению;
3.6. Приложение №8 заменить приложением №6 к настоящему решению;
3.7. Приложение №11 заменить приложением №7 к настоящему решению;
4. Решение сессии обнародовать путем вывешивания на информационном стенде.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования.
6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по налоговой, бюджетной и экономической политике (предс. Никифорова М.С.)
Председатель
наслежного Совета депутатов
МО «Едейский наслег»
Намского улуса
С.В. Ядреев
Глава
МО «Едейский наслег»
Намского улуса
С.В. Ядреев
Приложение №1
к решению наслежного Совета депутатов МО "Едейский наслег"
от "10" апреля 2020г. №28-1
Прогнозируемый объем поступления доходов в бюджет муниципального образования "Едейский наслег" на 2020г.
рублей
Код по
Наименование
всего на
КБК
доходов
2020
Налоговые и неналоговые доходы
1 705 900,00
налоговые доходы
1 585 900,00
182 1 01 00000 00 0000 000
Налоги на прибыль(доход) прирост,капитала
620 000,00
182 1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
620 000,00
182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227,1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
620 000,00
100 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
476 900,00
100 1 03 02231 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
218 530,00
100 1 03 02241 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 130,00
100 1 03 02251 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
285 440,00
100 1 03 02261 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
-28 200,00
182 1 05 00000 00 0000 000
Налоги на совокупный доход
39 000,00
182 105 03010 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
39 000,00
182 1 06 00000 00 0000 000
Налог на имущество
60 000,00
182 106 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических лиц
60 000,00
182 106 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
60 000,00
182 106 06000 00 0000 110
Земельный налог
390 000,00
182 106 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
240 000,00
182 106 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
150 000,00
неналоговые доходы
120 000,00
582 111 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества,находящегося в государственной и муниципальной собственности
120 000,00
582 111 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
120 000,00
582 111 05010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки
120 000,00
582 111 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
120 000,00
Безвозмездные поступления
26 190 100,00
582 202 15001 10 0000 150
Дотация местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности
26 003 000,00
582 202 35930 10 0000 150
Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния
21 400,00
582 202 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
165 700,00
ВСЕГО ДОХОДОВ
27 896 000,00
Приложение №2
к решению наслежного Совета депутатов МО "Едейский наслег"
от "10" апреля 2020г. №28-1
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям и группам видов расходов на реализацию муниципальных программ муниципального образования "Едейский наслег" на 2020 год
рублей
Наименование
ЦСР
ВР
Сумма
ВСЕГО
1 026 741,09
МЦП «Реализация молодежной политики МО «Едейский наслег» на 2019 – 2021 гг.»
11 2 00 1102 0
200
393 400,00
МЦП "Развитие сельского хозяйства в с.Ымыяхтах Намского улуса РС (Я) на 2018-2020гг."
25 2 00 1001 0
800
100 000,00
МЦП «Обеспечение жильем молодых семей на 2020-2022 годы»
20 3 00 L020 0
200
533 341,09
Приложение №3
к решению наслежного Совета депутатов МО "Едейский наслег"
от "10" апреля 2020г. №28-1
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям и группам видов расходов на реализацию непрограммных расходов муниципального образования "Едейский наслег" на 2020 год
рублей
Наименование
ЦСР
ВР
Сумма
Непрограммные расходы всего
99 0 00 0000 0
29 323 355,59
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
99 1 00 0000 0
8 231 286,00
Расходы на выплату персоналу
99 1 00 0000 0
100
5 243 100,00
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
99 1 00 0000 0
200
2 944 686,00
Иные бюджетные ассигнования
99 1 00 0000 0
800
43 500,00
Прочие непрограммные расходы
99 5 00 0000 0
20 436 719,59
Расходы на выплату персоналу
99 5 00 0000 0
100
2 131 100,00
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
99 5 00 0000 0
200
10 143 519,59
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
99 5 00 0000 0
300
534 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
99 5 00 0000 0
600
7 277 900,00
Иные бюджетные ассигнования
99 5 00 0000 0
800
350 000,00
Межбюджетные трансферты
99 6 00 0000 0
655 350,00
Межбюджетные трансферты
99 6 00 0000 0
200
100 000,00
Межбюджетные трансферты
99 6 00 0000 0
500
555 350,00
Приложение №4
к решению наслежного Совета депутатов МО "Едейский наслег"
от "10" апреля 2020г. №28-1
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов муниципального образования "Едейский наслег" на 2020 год
рублей
Наименование
Рз
Пр
ЦСР
Вр
Сумма
1
2
3
4
5
6
МО "Едейский наслег"
30 350 096,68
Наслежная администрация муниципального образования "Едейский наслег" Намского улуса (района) Республики Саха (Якутия)
30 350 096,68
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
8 493 916,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
1 603 100,00
Непрограммные расходы
01
02
99 0 00 0000 0
1 603 100,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
01
02
99 1 00 0000 0
1 603 100,00
Глава муниципального образования
01
02
99 1 00 1160 0
1 603 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
02
99 1 00 1160 0
100
1 603 100,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
6 015 836,00
Непрограммные расходы
01
04
99 0 00 0000 0
6 015 836,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
01
04
99 1 00 0000 0
6 015 836,00
Расходы на содержание органов местного самоуправления
01
04
99 1 00 1141 0
6 015 836,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
99 1 00 1141 0
100
3 640 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
99 1 00 1141 0
200
2 332 336,00
Иные бюджетные ассигнования
01
04
99 1 00 1141 0
800
43 500,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
111 920,00
Непрограммные расходы
01
06
99 0 00 0000 0
111 920,00
Межбюджетные трансферты
01
06
99 6 00 0000 0
111 920,00
Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных в соответствии с заключенным между органом местного самоуправления муниципального района и поселения соглашением
01
06
99 6 00 8851 0
111 920,00
Межбюджетные трансферты
01
06
99 6 00 8851 0
500
111 920,00
Резервные фонды
01
11
50 000,00
Непрограммные расходы
01
11
99 0 00 0000 0
50 000,00
Прочие непрограммные расходы
01
11
99 5 00 0000 0
50 000,00
Резервный фонд местной администрации
01
11
99 5 00 7110 0
50 000,00
Иные бюджетные ассигнования
01
11
99 5 00 7110 0
800
50 000,00
Другие общегосударственные вопросы
01
13
713 060,00
Непрограммные расходы
01
13
99 0 00 0000 0
713 060,00
Прочие непрограммные расходы
01
13
99 1 00 0000 0
612 350,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
01
13
99 1 00 2200 1
612 350,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
99 1 00 2200 1
200
612 350,00
Межбюджетные трансферты
01
13
99 6 00 0000 0
100 710,00
Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных в соответствии с заключенным между органом местного самоуправления муниципального района и поселения соглашением
01
13
99 6 00 8851 0
100 710,00
Межбюджетные трансферты
01
13
99 6 00 8851 0
500
100 710,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
165 700,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
165 700,00
Непрограммные расходы
02
03
99 0 00 0000 0
165 700,00
Прочие непрограммные расходы
02
03
99 5 00 0000 0
165 700,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
99 5 00 5118 0
165 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02
03
99 5 00 5118 0
100
135 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02
03
99 5 00 5118 0
200
30 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
271 400,00
Органы юстиции
03
04
21 400,00
Непрограммные расходы
03
04
99 0 00 0000 0
21 400,00
Прочие непрограммные расходы
03
04
99 5 00 0000 0
21 400,00
Выполнение отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
03
04
99 5 00 5930 0
21 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
04
99 5 00 5930 0
100
21 400,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
250 000,00
Непрограммные расходы
03
09
99 0 00 0000 0
250 000,00
Прочие непрограммные расходы
03
09
99 5 00 0000 0
250 000,00
Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
03
09
99 5 00 9100 3
250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
09
99 5 00 9100 3
200
250 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
1 120 620,00
Сельское хозяйство и рыболовство
04
05
100 000,00
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
04
05
25 0 00 0000 0
100 000,00
Развитие животноводства
04
05
25 2 00 0000 0
100 000,00
Поддержка скотоводства
04
05
25 2 00 1001 0
100 000,00
Иные бюджетные ассигнования
04
05
25 2 00 1001 0
800
100 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
577 900,00
Непрограммные расходы
04
09
99 0 00 0000 0
577 900,00
Прочие непрограммные расходы
04
09
99 5 00 0000 0
577 900,00
Расходы в области дорожно-транспортного комплекса
04
09
99 5 00 9100 8
577 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04
09
99 5 00 9100 8
600
577 900,00
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
442 720,00
Непрограммные расходы
04
12
99 0 00 0000 0
442 720,00
Прочие непрограммные расходы
04
12
99 5 00 0000 0
100 000,00
Расходы по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
04
12
99 5 00 9100 2
100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
12
99 5 00 9100 2
200
100 000,00
Межбюджетные трансферты
04
12
99 6 00 0000 0
342 720,00
Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных в соответствии с заключенным между органом местного самоуправления муниципального района и поселения соглашением
04
12
99 6 00 8851 0
342 720,00
Межбюджетные трансферты
04
12
99 6 00 8851 0
500
342 720,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
5 447 353,18
Жилищное хозяйство
05
01
1 840 009,38
Непрограммные расходы
05
01
99 0 00 0000 0
1 840 009,38
Прочие непрограммные расходы
05
01
99 5 00 0000 0
1 840 009,38
Разработка проектно-сметной документации
05
01
99 5 00 1101 0
1 840 009,38
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
01
99 5 00 1101 0
200
1 840 009,38
Благоустройство
05
03
3 607 343,80
Непрограммные расходы
05
03
99 0 00 0000 0
3 607 343,80
Прочие непрограммные расходы
05
03
99 5 00 0000 0
3 607 343,80
Расходы по благоустройству
05
03
99 5 00 9101 1
3 435 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
99 5 00 9101 1
200
1 435 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
05
03
99 5 00 9101 1
600
2 000 000,00
Реализация на территории Республики Саха (Якутия) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за счет средств МБ)
05
03
99 5 00 S265 1
72 343,80
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
99 5 00 S265 1
200
72 343,80
Межбюджетные трансферты
05
03
99 6 00 0000 0
100 000,00
Реализация на территории Республики Саха (Якутия) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за счет средств МБ)
05
03
99 6 00 S265 0
100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
99 6 00 S265 0
200
100 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ
07
926 741,09
Молодежная политика и оздоровление детей
07
07
926 741,09
Реализация молодежной, семейной политики и патриотического воспитания граждан
07
07
11 0 00 0000 0
393 400,00
Создание условий для развития потенциала подрастающего поколения, молодежи
07
07
11 2 00 0000 0
393 400,00
Организация и проведение мероприятий в области муниципальной молодежной политики
07
07
11 2 00 1102 0
393 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
11 2 00 1102 0
200
393 400,00
Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг
07
07
20 0 00 0000 0
533 341,09
Подпрограмма "Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем"
07
07
20 3 00 0000 0
533 341,09
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
07
07
20 3 00 L497 0
533 341,09
Межбюджетные трансферты
07
07
20 3 00 L497 0
200
533 341,09
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
5 364 000,00
Культура
08
01
4 914 000,00
Непрограммные расходы
08
01
99 0 00 0000 0
4 914 000,00
Прочие непрограммные расходы
08
01
99 5 00 0000 0
4 914 000,00
Расходы в области культурно-досуговой деятельности
08
01
99 5 00 9101 3
4 914 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
01
99 5 00 9101 3
200
214 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
99 5 00 9101 3
600
4 700 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
04
450 000,00
Непрограммные расходы
08
04
99 0 00 0000 0
450 000,00
Прочие непрограммные расходы
08
04
99 5 00 0000 0
450 000,00
Расходы в области культурно-досуговой деятельности
08
04
99 5 00 9101 3
450 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
04
99 5 00 9101 3
200
450 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
534 200,00
Пенсионное обеспечение
10
01
534 200,00
Непрограммные расходы
10
01
99 0 00 0000 0
534 200,00
Прочие непрограммные расходы
10
01
99 5 00 0000 0
534 200,00
Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы
10
01
99 5 00 71 02 0
534 200,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
01
99 5 00 71 02 0
300
534 200,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
8 026 166,41
Физическая культура
11
01
8 026 166,41
Непрограммные расходы
11
01
99 0 00 0000 0
8 026 166,41
Прочие непрограммные расходы
11
01
99 5 00 0000 0
8 026 166,41
Расходы в области спорта и физической культуры
11
01
99 5 00 9101 4
8 026 166,41
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
11
01
99 5 00 9101 4
100
1 974 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
11
01
99 5 00 9101 4
200
5 752 166,41
Иные бюджетные ассигнования
11
01
99 5 00 9101 4
800
300 000,00
Итого
30 350 096,68
Итого
30 350 096,68
Приложение №5
к решению наслежного Совета депутатов МО "Едейский наслег"
от "10" апреля 2020г. №28-1
Ведомственная структура расходов муниципального образования "Едейский наслег" на 2020 год
рублей
Наименование
Вед
Рз
Пр
ЦСР
Вр
Сумма
1
2
2
3
4
5
6
МО "Едейский наслег"
30 350 096,68
Наслежная администрация муниципального образования "Едейский наслег" Намского улуса (района) Республики Саха (Якутия)
582
30 350 096,68
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
582
01
8 493 916,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
582
01
02
1 603 100,00
Непрограммные расходы
582
01
02
99 0 00 0000 0
1 603 100,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
582
01
02
99 1 00 0000 0
1 603 100,00
Глава муниципального образования
582
01
02
99 1 00 1160 0
1 603 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
582
01
02
99 1 00 1160 0
100
1 603 100,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
582
01
04
6 015 836,00
Непрограммные расходы
582
01
04
99 0 00 0000 0
6 015 836,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
582
01
04
99 1 00 0000 0
6 015 836,00
Расходы на содержание органов местного самоуправления
582
01
04
99 1 00 1141 0
6 015 836,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
582
01
04
99 1 00 1141 0
100
3 640 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
582
01
04
99 1 00 1141 0
200
2 332 336,00
Иные бюджетные ассигнования
582
01
04
99 1 00 1141 0
800
43 500,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
582
01
06
111 920,00
Непрограммные расходы
582
01
06
99 0 00 0000 0
111 920,00
Межбюджетные трансферты
582
01
06
99 6 00 0000 0
111 920,00
Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных в соответствии с заключенным между органом местного самоуправления муниципального района и поселения соглашением
582
01
06
99 6 00 8851 0
111 920,00
Межбюджетные трансферты
582
01
06
99 6 00 8851 0
500
111 920,00
Резервные фонды
582
01
11
50 000,00
Непрограммные расходы
582
01
11
99 0 00 0000 0
50 000,00
Прочие непрограммные расходы
582
01
11
99 5 00 0000 0
50 000,00
Резервный фонд местной администрации
582
01
11
99 5 00 7110 0
50 000,00
Иные бюджетные ассигнования
582
01
11
99 5 00 7110 0
800
50 000,00
Другие общегосударственные вопросы
582
01
13
713 060,00
Непрограммные расходы
01
13
99 0 00 0000 0
713 060,00
Прочие непрограммные расходы
01
13
99 1 00 0000 0
612 350,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
01
13
99 1 00 2200 1
612 350,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
99 1 00 2200 1
200
612 350,00
Межбюджетные трансферты
582
01
13
99 6 00 0000 0
100 710,00
Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных в соответствии с заключенным между органом местного самоуправления муниципального района и поселения соглашением
582
01
13
99 6 00 8851 0
100 710,00
Межбюджетные трансферты
582
01
13
99 6 00 8851 0
500
100 710,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
582
02
165 700,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
582
02
03
165 700,00
Непрограммные расходы
582
02
03
99 0 00 0000 0
165 700,00
Прочие непрограммные расходы
582
02
03
99 5 00 0000 0
165 700,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
582
02
03
99 5 00 5118 0
165 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
582
02
03
99 5 00 5118 0
100
135 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
582
02
03
99 5 00 5118 0
200
30 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
582
03
271 400,00
Органы юстиции
582
03
04
21 400,00
Непрограммные расходы
582
03
04
99 0 00 0000 0
21 400,00
Прочие непрограммные расходы
582
03
04
99 5 00 0000 0
21 400,00
Выполнение отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
582
03
04
99 5 00 5930 0
21 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
582
03
04
99 5 00 5930 0
100
21 400,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
582
03
09
250 000,00
Непрограммные расходы
582
03
09
99 0 00 0000 0
250 000,00
Прочие непрограммные расходы
582
03
09
99 5 00 0000 0
250 000,00
Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
582
03
09
99 5 00 9100 3
250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
582
03
09
99 5 00 9100 3
200
250 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
582
04
1 120 620,00
Сельское хозяйство и рыболовство
04
05
100 000,00
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
582
04
05
25 0 00 0000 0
100 000,00
Развитие животноводства
582
04
05
25 2 00 0000 0
100 000,00
Поддержка скотоводства
582
04
05
25 2 00 1001 0
100 000,00
Иные бюджетные ассигнования
582
04
05
25 2 00 1001 0
800
100 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
582
04
09
577 900,00
Непрограммные расходы
582
04
09
99 0 00 0000 0
577 900,00
Прочие непрограммные расходы
582
04
09
99 5 00 0000 0
577 900,00
Расходы в области дорожно-транспортного комплекса
582
04
09
99 5 00 9100 8
577 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
582
04
09
99 5 00 9100 8
600
577 900,00
Другие вопросы в области национальной экономики
582
04
12
442 720,00
Непрограммные расходы
582
04
12
99 0 00 0000 0
442 720,00
Прочие непрограммные расходы
582
04
12
99 5 00 0000 0
100 000,00
Расходы по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
582
04
12
99 5 00 9100 2
100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
582
04
12
99 5 00 9100 2
200
100 000,00
Межбюджетные трансферты
582
04
12
99 6 00 0000 0
342 720,00
Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных в соответствии с заключенным между органом местного самоуправления муниципального района и поселения соглашением
582
04
12
99 6 00 8851 0
342 720,00
Межбюджетные трансферты
582
04
12
99 6 00 8851 0
500
342 720,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
582
05
5 447 353,18
Жилищное хозяйство
05
01
1 840 009,38
Непрограммные расходы
05
01
99 0 00 0000 0
1 840 009,38
Прочие непрограммные расходы
05
01
99 5 00 0000 0
1 840 009,38
Разработка проектно-сметной документации
05
01
99 5 00 1101 0
1 840 009,38
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
01
99 5 00 1101 0
200
1 840 009,38
Благоустройство
582
05
03
3 607 343,80
Непрограммные расходы
582
05
03
99 0 00 0000 0
3 607 343,80
Прочие непрограммные расходы
582
05
03
99 5 00 0000 0
3 607 343,80
Расходы по благоустройству
582
05
03
99 5 00 9101 1
3 435 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
582
05
03
99 5 00 9101 1
200
1 435 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
582
05
03
99 5 00 9101 1
600
2 000 000,00
Реализация на территории Республики Саха (Якутия) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за счет средств МБ)
05
03
99 5 00 S265 1
72 343,80
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
99 5 00 S265 1
200
72 343,80
Межбюджетные трансферты
05
03
99 6 00 0000 0
100 000,00
Реализация на территории Республики Саха (Якутия) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за счет средств МБ)
05
03
99 6 00 S265 0
100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
99 6 00 S265 0
200
100 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ
582
07
926 741,09
Молодежная политика и оздоровление детей
582
07
07
926 741,09
Реализация молодежной, семейной политики и патриотического воспитания граждан
582
07
07
11 0 00 0000 0
393 400,00
Создание условий для развития потенциала подрастающего поколения, молодежи
582
07
07
11 2 00 0000 0
393 400,00
Организация и проведение мероприятий в области муниципальной молодежной политики
582
07
07
11 2 00 1102 0
393 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
582
07
07
11 2 00 1102 0
200
393 400,00
Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг
07
07
20 0 00 0000 0
533 341,09
Подпрограмма "Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем"
07
07
20 3 00 0000 0
533 341,09
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
07
07
20 3 00 L497 0
533 341,09
Межбюджетные трансферты
07
07
20 3 00 L497 0
200
533 341,09
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
582
08
5 364 000,00
Культура
582
08
01
4 914 000,00
Непрограммные расходы
582
08
01
99 0 00 0000 0
4 914 000,00
Прочие непрограммные расходы
582
08
01
99 5 00 0000 0
4 914 000,00
Расходы в области культурно-досуговой деятельности
582
08
01
99 5 00 9101 3
4 914 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
582
08
01
99 5 00 9101 3
200
214 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
582
08
01
99 5 00 9101 3
600
4 700 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
582
08
04
450 000,00
Непрограммные расходы
582
08
04
99 0 00 0000 0
450 000,00
Прочие непрограммные расходы
08
04
99 5 00 0000 0
450 000,00
Расходы в области культурно-досуговой деятельности
08
04
99 5 00 9101 3
450 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
04
99 5 00 9101 3
200
450 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
582
10
534 200,00
Пенсионное обеспечение
582
10
01
534 200,00
Непрограммные расходы
582
10
01
99 0 00 0000 0
534 200,00
Прочие непрограммные расходы
582
10
01
99 5 00 0000 0
534 200,00
Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы
582
10
01
99 5 00 71 02 0
534 200,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
582
10
01
99 5 00 71 02 0
300
534 200,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
582
11
8 026 166,41
Физическая культура
582
11
01
8 026 166,41
Непрограммные расходы
582
11
01
99 0 00 0000 0
8 026 166,41
Прочие непрограммные расходы
582
11
01
99 5 00 0000 0
8 026 166,41
Расходы в области спорта и физической культуры
582
11
01
99 5 00 9101 4
8 026 166,41
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
582
11
01
99 5 00 9101 4
100
1 974 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
582
11
01
99 5 00 9101 4
200
5 752 166,41
Иные бюджетные ассигнования
582
11
01
99 5 00 9101 4
800
300 000,00
Итого
30 350 096,68
Итого
30 350 096,68
Приложение №6
к решению наслежного Совета депутатов МО "Едейский наслег"
от "10" апреля 2020г. №28-1
Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет муниципального образования "Едейский наслег" на 2020 год
№
Наименование
Сумма, руб.
1
Дотация местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности
26 003 000,00
2
Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния
21 400,00
3
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
165 700,00
ИТОГО
26 190 100,00
Приложение №7
к решению наслежного Совета депутатов МО "Едейский наслег"
от "10" апреля 2020г. №28-1
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования "Едейский наслег" на 2020 год
№
Наименование
Сумма
Источники финансирования дефицита, всего
-2 454 096,68
1
Бюджетные кредиты от других уровней бюджетной системы
0,0
1.1.
Привлечение основного долга
1.2.
Погашение основного долга
2
Кредиты кредитных организаций
0,0
2.1.
Привлечение основного долга
2.2.
Погашение основного долга
3
Изменение остатков средств на счетах
-2 454 096,68
3.1
Увеличение остатков средств бюджета "-"
-30 350 096,68
3.2
Уменьшение остатков средств бюджетов "+"
27 896 000,00
4
Иные источники финансирования дефицита бюджета
0,00
в том числе
4.1.
Исполнение муниципальных гарантий, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу
4.2.
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
0,00
Пояснительная записка
к решению «О внесении изменений и дополнений в решение от "29" декабря 2019г. №26-1
«О бюджете МО «Едейский наслег» на 2020г.»
1. Руководствуясь статьей 217, 232 БК РФ в целях регулирования расходов были внесены уточнения Распоряжением главы МО «Едейский наслег»:
Распоряжение №5 от 27.01.2020 г. «О внесении изменений в бюджетную роспись МО «Едейский наслег» на 2020 г.»;
КВСР
Рз
Пр
ЦСР
ВР
КОСГУ
РГ
сумма
пояснение
582
01
04
9910011410
244
226
1140
-542 000,00
уточнение КОСГУ
582
01
04
9910011410
244
222
1125
542 000,00
уточнение КОСГУ
ИТОГО
0,00
Распоряжение №9/1 от 28.01.2020 г. «О внесении изменений в бюджетную роспись МО «Едейский наслег» на 2020 г.»;
КВСР
Рз
Пр
ЦСР
ВР
КОСГУ
РГ
сумма
пояснение
582
03
04
9950059300
121
211
20-783
-18 664,00
Уточнение РГ
582
03
04
9950059300
129
213
20-783
-5 636,00
Уточнение РГ
582
03
04
9950059300
121
211
20-59000-00000-00000
18 664,00
Уточнение РГ
582
03
04
9950059300
129
213
20-59000-00000-00000
5 636,00
Уточнение РГ
ИТОГО
0,00
Распоряжение №9/2 от 28.01.2020г. «О внесении изменений в бюджетную роспись МО «Едейский наслег» на 2020 г.»;
КВСР
Рз
Пр
ЦСР
ВР
КОСГУ
РГ
сумма
пояснение
582
02
03
9950051180
121
211
20-51180-00000-00000
104 244,00
Уточнение РГ
582
02
03
9950051180
129
213
20-51180-00000-00000
31 476,00
Уточнение РГ
582
02
03
9950051180
244
346
20-51180-00000-00000
30 000,00
Уточнение РГ
582
02
03
9950051180
121
211
20-365
-104 244,00
Уточнение РГ
582
02
03
9950051180
129
213
20-365
-31 476,00
Уточнение РГ
582
02
03
9950051180
244
346
20-365
-30 000,00
Уточнение РГ
ИТОГО
0,00
Распоряжение №17 от 25.02.2020 г. «О внесении изменений в бюджетную роспись МО «Едейский наслег» на 2020 г.»;
КВСР
Рз
Пр
ЦСР
ВР
КОСГУ
РГ
сумма
пояснение
582
03
04
9950059300
121
211
20-59000-00000-00000
-18 664,00
Уточнение РГ
582
03
04
9950059300
129
213
20-59000-00000-00000
-5 636,00
Уточнение РГ
582
03
04
9950059300
121
211
20-59000-00000-00300
18 664,00
Уточнение РГ
582
03
04
9950059300
129
213
20-59000-00000-00300
5 636,00
Уточнение РГ
ИТОГО
0,00
Распоряжение №18 от 26.02.2020 г. «О внесении изменений в бюджетную роспись МО «Едейский наслег» на 2020 г.»;
КВСР
Рз
Пр
ЦСР
ВР
КОСГУ
РГ
сумма
пояснение
582
01
04
9910011410
244
223
1129
-11 000,00
Уточнение договорной суммы
582
01
04
9910011410
244
223
1109
11 000,00
Уточнение договорной суммы
582
08
01
9950091013
244
225
1129
-18 000,00
Уточнение договорной суммы
582
08
01
9950091013
244
223
1109
18 000,00
Уточнение договорной суммы
582
11
01
9950091014
244
225
1129
-31 000,00
Уточнение договорной суммы
582
11
01
9950091014
244
223
1109
31 000,00
Уточнение договорной суммы
ИТОГО
0,00
Распоряжение №20 от 04.03.2020 г. «О внесении изменений в бюджетную роспись МО «Едейский наслег» на 2020 г.»;
КВСР
Рз
Пр
ЦСР
ВР
КОСГУ
РГ
сумма
пояснение
582
03
09
9950091003
244
346
-11 800,00
Уточнение КОСГУ
582
03
09
9950091003
244
226
1140
11 800,00
Уточнение КОСГУ
ИТОГО
0,00
Распоряжение №33 от 27.03.2020 г. «О внесении изменений в бюджетную роспись МО «Едейский наслег» на 2020 г.»;
КВСР
Рз
Пр
ЦСР
ВР
КОСГУ
РГ
сумма
пояснение
582
03
09
9950091003
244
346
-10 000,00
Уточнение КОСГУ
582
03
09
9950091003
244
341
10 000,00
Уточнение КОСГУ
ИТОГО
0,00
Распоряжение №36 от 01.04.2020 г. «О внесении изменений в бюджетную роспись МО «Едейский наслег» на 2020 г.»;
КВСР
Рз
Пр
ЦСР
ВР
КОСГУ
РГ
сумма
пояснение
582
01
04
9910011410
244
346
-37 336,00
Уточнение договорной суммы
582
01
04
9910011410
244
226
1139
-15 500,00
Уточнение договорной суммы
582
01
04
9910011410
244
225
1129
-10 000,00
Уточнение договорной суммы
582
01
04
9910011410
244
223
1129
-7 000,00
Уточнение договорной суммы
582
01
04
9910011410
244
223
1108
69 836,00
Уточнение договорной суммы
ИТОГО
0,00
2. Согласно установленному остатку средств на счетах бюджета МО «Едейский наслег» на 01.01.2020 года по налоговым, неналоговым доходам установить направления расходования средств:
1. Остаток бюджетных средств на 01.01.2020 г. составляет 2 484 096,68 руб. в целях непрерывного обеспечения финансирования расходов, муниципального образования, размер оборотной кассовой наличности на 2020 год в сумме 30 000,00 руб., итого сумма 2 454 096,68 руб.:
КВСР
Рз
Пр
ЦСР
ВР
КОСГУ
РГ
сумма
пояснение
582
01
13
99 1 00 2200 1
244
226
1140
120 000,00
услуги централизованной бухгалтерии
582
04
09
99 5 00 9100 8
621
241
77 900,00
содержание внутрипоселковых дорог
582
05
03
99 5 00 9101 1
244
226
1140
150 000,00
обустройство летнего водопровода, услуги волонтеров по благоустройству села (водопровод 100000, 50000 услуги волонтеров)
582
05
03
99 5 00 9101 1
244
346
50 000,00
распечатка баннера
582
05
01
99 5 00 1101 0
244
226
1132
1 175 161,79
разработка проектно-сметной документации, проведение экспертизы ПСД 4-х квартирного дома для специалистов
582
05
03
99 5 00 S265 0
244
226
1140
72 343,80
обустройство сквера учителя и ученика (софинансирование ППМИ 2019г.)
582
05
03
99 5 00 9101 1
244
226
1140
100 000,00
Обустройство контейнерных площадок для ТБО (софинансирование ГПМИ)
582
07
07
20 3 00 L497 0
244
226
1140
17 341,09
Софинансирование МЦП «Обеспечение жильем молодых семей на 2018-2020 годы»
582
01
13
99 1 00 2200 1
244
226
1140
42 350,00
Оплата услуг радио
582
01
13
99 1 00 2200 1
244
226
1136
10 000,00
установка и сопровождение геналогической программы
582
08
04
99 5 00 9101 3
244
226
1140
150 000,00
услуги подключения ситемы отопления и электрификации балагана
582
08
04
99 5 00 9101 3
244
344
150 000,00
приобретение строительных материалов для балагана
582
01
04
99 1 00 1141 0
244
310
1116
50 000,00
Приобретение ПК
582
08
01
99 5 00 9101 3
242
221
39 000,00
Предоставление связи Интернет
582
11
01
99 5 00 9101 4
851
291
1143
250 000,00
уплата налога на имущество
Итого
2 454 096,68
3. Руководствуясь статьей 217, 232 БК РФ, в целях регулирования расходов подлежат к внесению изменения в бюджетной росписи по следующим подразделам и статьям:
КВСР
Рз
Пр
ЦСР
ВР
КОСГУ
РГ
сумма
пояснение
582
05
01
9950011010
244
226
1132
357 833,59
оказание услуг по изыскательный работам для разработки ПСД по газификации ул. Лесная
582
05
03
99 5 00 S265 0
244
226
1140
-100 000,00
Уточнение Цст
582
05
03
99 6 00 S265 0
244
226
1140
100 000,00
582
08
01
9950091013
244
349
100 000,00
издание книги (сувенирной), приобретение подарков, сувениров ветеранам тыла, детям войны
582
11
01
9950091014
244
223
11071
-457 833,59
экономия средств в связи преждевременным отключением отопления КСК
582
04
05
2520010010
814
242
-200 000,00
по данной статье расходы не предусмотрены
582
04
09
99 5 00 9100 8
621
241
100 000,00
ремонт внутрипоселковых дорог
582
08
04
9950091013
244
349
85 000,00
изготовление нагрудных знаков
582
05
03
9950011010
244
346
15 000,00
изготовление табличек "Здесь жил ветеран"
Итого
0,00
Балансировка остатка средств бюджета в приложении №1 к пояснительной записке.
Приложение № 1 к пояснительной записке
Уточнения в бюджет на 2020 год, руб.
КВСР
Рз
Пр
ЦСР
ВР
КОСГУ
РГ
распределение по кварталам
всего
1 кв.
Янв.
Фев.
март
2кв
апрель
май
июнь
3кв.
июль
август
сентябрь
0405
582
04
05
2520010010
814
242
-200 000,00
-200000
-200 000,00
0,00
Итого
-200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-200000
0,00
0,00
-200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0501
582
05
01
9950011010
244
226
1140
357 833,59
357833,59
357833,59
Итого
357 833,59
0,00
0,00
0,00
0,00
357833,59
357833,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0503
582
05
03
99 5 00 S265 0
244
226
1140
-100 000,00
-100 000,00
-100 000,00
582
05
03
99 6 00 S265 0
244
226
1140
100 000,00
100 000,00
100 000,00
582
05
03
9950011010
244
346
15 000,00
15 000,00
15 000,00
Итого
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
15 000,00
0409
582
04
09
9950091008
621
241
100 000,00
100000
100 000,00
0,00
Итого
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100000
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0405
582
08
04
9950091013
244
349
85 000,00
85 000,00
85 000,00
0,00
0,00
Итого
85 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85 000,00
0,00
85 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0801
582
08
01
9950091013
244
349
100 000,00
100 000,00
100 000,00
0,00
Итого
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1101
582
11
01
9950091014
244
223
11071
-457 833,59
-457 833,59
-457 833,59
0,00
Итого
-457 833,59
0,00
0,00
0,00
0,00
-457 833,59
-457 833,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ИТОГО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-15 000,00
0,00
185 000,00
-200 000,00
15 000,00
0,00
0,00
15 000,00
Приложение № 2
к пояснительной записке
к решению НСД МО "Едейский наслег"
от "10" апреля 2020г. №28-1
Остаток
КВСР
Рз
Пр
ЦСР
ВР
КОСГУ
Доп.кл.
распределение по кварталам
всего
1кв
март
2 кв
апрель
май
июнь
582
01
13
99 1 00 2200 1
244
226
1140
120 000,00
0,00
120 000,00
120 000,00
582
04
09
99 5 00 9100 8
621
241
77 900,00
0,00
0,00
76 900,00
76 900,00
582
05
03
99 5 00 9101 1
244
226
1140
150 000,00
0,00
0,00
150 000,00
150 000,00
582
05
03
99 5 00 9101 1
244
346
50 000,00
50 000,00
50 000,0
582
05
01
99 5 00 1101 0
244
226
1140
1 175 161,79
0,00
0,00
1 175 161,79
1 175 161,79
582
05
03
99 5 00 S265 0
244
226
1140
72 343,80
0,00
0,00
72 343,80
0,0
72 343,80
582
05
03
99 5 00 9101 1
244
226
1140
100 000,00
0,00
0,00
100 000,00
0,0
100 000,00
582
07
07
20 3 00 L497 0
244
226
1140
17 341,09
0,00
0,00
17 341,09
17 341,09
582
01
13
99 1 00 2200 1
244
226
1136
10 000,00
10 000,00
10 000,00
582
08
01
99 1 00 2200 1
244
226
1140
42 350,00
0,00
0,00
42 350,00
42 350,00
582
08
04
99 5 00 9101 3
244
226
1140
150 000,00
150 000,00
150 000,00
582
08
04
99 5 00 9101 3
244
344
150 000,00
0,00
0,00
150 000,00
150 000,00
582
01
04
99 1 00 1141 0
244
310
1116
50 000,00
0,00
0,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
582
08
01
99 5 00 9101 3
242
221
50 000,00
0,00
0,00
50 000,00
50 000,00
582
11
01
99 5 00 9101 4
851
291
1143
250 000,00
0,00
0,00
250 000,00
250 000,00
Итого
2 465 096,68
0,00
2 464 096,68
100 000,00
492 350,00
1 871 746,68
Приложение
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
НАМСКИЙ УЛУС
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЕДЕЙСКИЙ НАСЛЕГ»
НАСЛЕЖНЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
10.04.2020 № 28-1
О внесении изменений и дополнений в решение наслежного Совета депутатов МО «Едейский наслег» №26-1 от 28.12.2019 «О бюджете муниципального образования «Едейский наслег» на 2020 год»
На основании Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 6 Положения «О бюджетном процессе и устройстве МО «Едейский наслег», руководствуясь статьей 184 БК РФ, Наслежный Совет депутатов РЕШИЛ:
Внести в Решение наслежного Совета депутатов МО «Едейский наслег» от 28 декабря 2019г. №26-1 «О бюджете муниципального образования МО «Едейский наслег» на 2020 год», следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 1 статьи 1 цифру общего объема доходов в сумме 27 898 900,00 рублей, заменить на 27 896 000,00 рублей, безвозмездные поступления в сумме 26 193 000,00 рублей заменить на 26 190 100,00 рублей, из них межбюджетные трансферты из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в сумме 26 193 000,00 рублей заменить на 26 190 100,00 рублей;
1.2. В пункте 2 статьи 1 цифру общего объема расходов местного бюджета в размере 27 898 900,00 рублей заменить на 30 350 096,68 рублей;
1.3. В пункте 3 статьи 1 цифру по дефициту местного бюджета в размере «0,0 рублей» заменить цифрой «2 454 096,68 рублей».
2. В пункте 5 статьи 3 объем муниципального дорожного фонда на 2020 год сумму 400 000,00 рублей заменить на 577 900,00 рублей.
3. Приложения к решению №26-1 «О бюджете муниципального образования МО «Едейский наслег» на 2020 год» заменить следующими приложениями:
3.1. Приложение №1 заменить приложением №1 к настоящему решению;
3.2. Приложение №4 заменить приложением №2 к настоящему решению;
3.3. Приложение №5 заменить приложением №3 к настоящему решению;
3.4. Приложение №6 заменить приложением №4 к настоящему решению;
3.5. Приложение №7 заменить приложением №5 к настоящему решению;
3.6. Приложение №8 заменить приложением №6 к настоящему решению;
3.7. Приложение №11 заменить приложением №7 к настоящему решению;
4. Решение сессии обнародовать путем вывешивания на информационном стенде.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования.
6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по налоговой, бюджетной и экономической политике (предс. Никифорова М.С.)
Председатель
наслежного Совета депутатов
МО «Едейский наслег»
Намского улуса
С.В. Ядреев
Глава
МО «Едейский наслег»
Намского улуса
С.В. Ядреев
Приложение №1
к решению наслежного Совета депутатов МО "Едейский наслег"
от "10" апреля 2020г. №28-1
Прогнозируемый объем поступления доходов в бюджет муниципального образования "Едейский наслег" на 2020г.
рублей
Код по
Наименование
всего на
КБК
доходов
2020
Налоговые и неналоговые доходы
1 705 900,00
налоговые доходы
1 585 900,00
182 1 01 00000 00 0000 000
Налоги на прибыль(доход) прирост,капитала
620 000,00
182 1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
620 000,00
182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227,1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
620 000,00
100 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
476 900,00
100 1 03 02231 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
218 530,00
100 1 03 02241 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 130,00
100 1 03 02251 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
285 440,00
100 1 03 02261 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
-28 200,00
182 1 05 00000 00 0000 000
Налоги на совокупный доход
39 000,00
182 105 03010 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
39 000,00
182 1 06 00000 00 0000 000
Налог на имущество
60 000,00
182 106 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических лиц
60 000,00
182 106 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
60 000,00
182 106 06000 00 0000 110
Земельный налог
390 000,00
182 106 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
240 000,00
182 106 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
150 000,00
неналоговые доходы
120 000,00
582 111 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества,находящегося в государственной и муниципальной собственности
120 000,00
582 111 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
120 000,00
582 111 05010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки
120 000,00
582 111 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
120 000,00
Безвозмездные поступления
26 190 100,00
582 202 15001 10 0000 150
Дотация местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности
26 003 000,00
582 202 35930 10 0000 150
Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния
21 400,00
582 202 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
165 700,00
ВСЕГО ДОХОДОВ
27 896 000,00
Приложение №2
к решению наслежного Совета депутатов МО "Едейский наслег"
от "10" апреля 2020г. №28-1
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям и группам видов расходов на реализацию муниципальных программ муниципального образования "Едейский наслег" на 2020 год
рублей
Наименование
ЦСР
ВР
Сумма
ВСЕГО
1 026 741,09
МЦП «Реализация молодежной политики МО «Едейский наслег» на 2019 – 2021 гг.»
11 2 00 1102 0
200
393 400,00
МЦП "Развитие сельского хозяйства в с.Ымыяхтах Намского улуса РС (Я) на 2018-2020гг."
25 2 00 1001 0
800
100 000,00
МЦП «Обеспечение жильем молодых семей на 2020-2022 годы»
20 3 00 L020 0
200
533 341,09
Приложение №3
к решению наслежного Совета депутатов МО "Едейский наслег"
от "10" апреля 2020г. №28-1
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям и группам видов расходов на реализацию непрограммных расходов муниципального образования "Едейский наслег" на 2020 год
рублей
Наименование
ЦСР
ВР
Сумма
Непрограммные расходы всего
99 0 00 0000 0
29 323 355,59
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
99 1 00 0000 0
8 231 286,00
Расходы на выплату персоналу
99 1 00 0000 0
100
5 243 100,00
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
99 1 00 0000 0
200
2 944 686,00
Иные бюджетные ассигнования
99 1 00 0000 0
800
43 500,00
Прочие непрограммные расходы
99 5 00 0000 0
20 436 719,59
Расходы на выплату персоналу
99 5 00 0000 0
100
2 131 100,00
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
99 5 00 0000 0
200
10 143 519,59
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
99 5 00 0000 0
300
534 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
99 5 00 0000 0
600
7 277 900,00
Иные бюджетные ассигнования
99 5 00 0000 0
800
350 000,00
Межбюджетные трансферты
99 6 00 0000 0
655 350,00
Межбюджетные трансферты
99 6 00 0000 0
200
100 000,00
Межбюджетные трансферты
99 6 00 0000 0
500
555 350,00
Приложение №4
к решению наслежного Совета депутатов МО "Едейский наслег"
от "10" апреля 2020г. №28-1
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов муниципального образования "Едейский наслег" на 2020 год
рублей
Наименование
Рз
Пр
ЦСР
Вр
Сумма
1
2
3
4
5
6
МО "Едейский наслег"
30 350 096,68
Наслежная администрация муниципального образования "Едейский наслег" Намского улуса (района) Республики Саха (Якутия)
30 350 096,68
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
8 493 916,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
1 603 100,00
Непрограммные расходы
01
02
99 0 00 0000 0
1 603 100,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
01
02
99 1 00 0000 0
1 603 100,00
Глава муниципального образования
01
02
99 1 00 1160 0
1 603 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
02
99 1 00 1160 0
100
1 603 100,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
6 015 836,00
Непрограммные расходы
01
04
99 0 00 0000 0
6 015 836,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
01
04
99 1 00 0000 0
6 015 836,00
Расходы на содержание органов местного самоуправления
01
04
99 1 00 1141 0
6 015 836,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
99 1 00 1141 0
100
3 640 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
99 1 00 1141 0
200
2 332 336,00
Иные бюджетные ассигнования
01
04
99 1 00 1141 0
800
43 500,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
111 920,00
Непрограммные расходы
01
06
99 0 00 0000 0
111 920,00
Межбюджетные трансферты
01
06
99 6 00 0000 0
111 920,00
Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных в соответствии с заключенным между органом местного самоуправления муниципального района и поселения соглашением
01
06
99 6 00 8851 0
111 920,00
Межбюджетные трансферты
01
06
99 6 00 8851 0
500
111 920,00
Резервные фонды
01
11
50 000,00
Непрограммные расходы
01
11
99 0 00 0000 0
50 000,00
Прочие непрограммные расходы
01
11
99 5 00 0000 0
50 000,00
Резервный фонд местной администрации
01
11
99 5 00 7110 0
50 000,00
Иные бюджетные ассигнования
01
11
99 5 00 7110 0
800
50 000,00
Другие общегосударственные вопросы
01
13
713 060,00
Непрограммные расходы
01
13
99 0 00 0000 0
713 060,00
Прочие непрограммные расходы
01
13
99 1 00 0000 0
612 350,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
01
13
99 1 00 2200 1
612 350,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
99 1 00 2200 1
200
612 350,00
Межбюджетные трансферты
01
13
99 6 00 0000 0
100 710,00
Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных в соответствии с заключенным между органом местного самоуправления муниципального района и поселения соглашением
01
13
99 6 00 8851 0
100 710,00
Межбюджетные трансферты
01
13
99 6 00 8851 0
500
100 710,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
165 700,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
165 700,00
Непрограммные расходы
02
03
99 0 00 0000 0
165 700,00
Прочие непрограммные расходы
02
03
99 5 00 0000 0
165 700,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
99 5 00 5118 0
165 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02
03
99 5 00 5118 0
100
135 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02
03
99 5 00 5118 0
200
30 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
271 400,00
Органы юстиции
03
04
21 400,00
Непрограммные расходы
03
04
99 0 00 0000 0
21 400,00
Прочие непрограммные расходы
03
04
99 5 00 0000 0
21 400,00
Выполнение отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
03
04
99 5 00 5930 0
21 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
04
99 5 00 5930 0
100
21 400,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
250 000,00
Непрограммные расходы
03
09
99 0 00 0000 0
250 000,00
Прочие непрограммные расходы
03
09
99 5 00 0000 0
250 000,00
Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
03
09
99 5 00 9100 3
250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
09
99 5 00 9100 3
200
250 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
1 120 620,00
Сельское хозяйство и рыболовство
04
05
100 000,00
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
04
05
25 0 00 0000 0
100 000,00
Развитие животноводства
04
05
25 2 00 0000 0
100 000,00
Поддержка скотоводства
04
05
25 2 00 1001 0
100 000,00
Иные бюджетные ассигнования
04
05
25 2 00 1001 0
800
100 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
577 900,00
Непрограммные расходы
04
09
99 0 00 0000 0
577 900,00
Прочие непрограммные расходы
04
09
99 5 00 0000 0
577 900,00
Расходы в области дорожно-транспортного комплекса
04
09
99 5 00 9100 8
577 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04
09
99 5 00 9100 8
600
577 900,00
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
442 720,00
Непрограммные расходы
04
12
99 0 00 0000 0
442 720,00
Прочие непрограммные расходы
04
12
99 5 00 0000 0
100 000,00
Расходы по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
04
12
99 5 00 9100 2
100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
12
99 5 00 9100 2
200
100 000,00
Межбюджетные трансферты
04
12
99 6 00 0000 0
342 720,00
Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных в соответствии с заключенным между органом местного самоуправления муниципального района и поселения соглашением
04
12
99 6 00 8851 0
342 720,00
Межбюджетные трансферты
04
12
99 6 00 8851 0
500
342 720,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
5 447 353,18
Жилищное хозяйство
05
01
1 840 009,38
Непрограммные расходы
05
01
99 0 00 0000 0
1 840 009,38
Прочие непрограммные расходы
05
01
99 5 00 0000 0
1 840 009,38
Разработка проектно-сметной документации
05
01
99 5 00 1101 0
1 840 009,38
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
01
99 5 00 1101 0
200
1 840 009,38
Благоустройство
05
03
3 607 343,80
Непрограммные расходы
05
03
99 0 00 0000 0
3 607 343,80
Прочие непрограммные расходы
05
03
99 5 00 0000 0
3 607 343,80
Расходы по благоустройству
05
03
99 5 00 9101 1
3 435 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
99 5 00 9101 1
200
1 435 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
05
03
99 5 00 9101 1
600
2 000 000,00
Реализация на территории Республики Саха (Якутия) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за счет средств МБ)
05
03
99 5 00 S265 1
72 343,80
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
99 5 00 S265 1
200
72 343,80
Межбюджетные трансферты
05
03
99 6 00 0000 0
100 000,00
Реализация на территории Республики Саха (Якутия) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за счет средств МБ)
05
03
99 6 00 S265 0
100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
99 6 00 S265 0
200
100 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ
07
926 741,09
Молодежная политика и оздоровление детей
07
07
926 741,09
Реализация молодежной, семейной политики и патриотического воспитания граждан
07
07
11 0 00 0000 0
393 400,00
Создание условий для развития потенциала подрастающего поколения, молодежи
07
07
11 2 00 0000 0
393 400,00
Организация и проведение мероприятий в области муниципальной молодежной политики
07
07
11 2 00 1102 0
393 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
11 2 00 1102 0
200
393 400,00
Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг
07
07
20 0 00 0000 0
533 341,09
Подпрограмма "Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем"
07
07
20 3 00 0000 0
533 341,09
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
07
07
20 3 00 L497 0
533 341,09
Межбюджетные трансферты
07
07
20 3 00 L497 0
200
533 341,09
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
5 364 000,00
Культура
08
01
4 914 000,00
Непрограммные расходы
08
01
99 0 00 0000 0
4 914 000,00
Прочие непрограммные расходы
08
01
99 5 00 0000 0
4 914 000,00
Расходы в области культурно-досуговой деятельности
08
01
99 5 00 9101 3
4 914 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
01
99 5 00 9101 3
200
214 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
99 5 00 9101 3
600
4 700 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
04
450 000,00
Непрограммные расходы
08
04
99 0 00 0000 0
450 000,00
Прочие непрограммные расходы
08
04
99 5 00 0000 0
450 000,00
Расходы в области культурно-досуговой деятельности
08
04
99 5 00 9101 3
450 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
04
99 5 00 9101 3
200
450 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
534 200,00
Пенсионное обеспечение
10
01
534 200,00
Непрограммные расходы
10
01
99 0 00 0000 0
534 200,00
Прочие непрограммные расходы
10
01
99 5 00 0000 0
534 200,00
Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы
10
01
99 5 00 71 02 0
534 200,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
01
99 5 00 71 02 0
300
534 200,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
8 026 166,41
Физическая культура
11
01
8 026 166,41
Непрограммные расходы
11
01
99 0 00 0000 0
8 026 166,41
Прочие непрограммные расходы
11
01
99 5 00 0000 0
8 026 166,41
Расходы в области спорта и физической культуры
11
01
99 5 00 9101 4
8 026 166,41
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
11
01
99 5 00 9101 4
100
1 974 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
11
01
99 5 00 9101 4
200
5 752 166,41
Иные бюджетные ассигнования
11
01
99 5 00 9101 4
800
300 000,00
Итого
30 350 096,68
Итого
30 350 096,68
Приложение №5
к решению наслежного Совета депутатов МО "Едейский наслег"
от "10" апреля 2020г. №28-1
Ведомственная структура расходов муниципального образования "Едейский наслег" на 2020 год
рублей
Наименование
Вед
Рз
Пр
ЦСР
Вр
Сумма
1
2
2
3
4
5
6
МО "Едейский наслег"
30 350 096,68
Наслежная администрация муниципального образования "Едейский наслег" Намского улуса (района) Республики Саха (Якутия)
582
30 350 096,68
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
582
01
8 493 916,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
582
01
02
1 603 100,00
Непрограммные расходы
582
01
02
99 0 00 0000 0
1 603 100,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
582
01
02
99 1 00 0000 0
1 603 100,00
Глава муниципального образования
582
01
02
99 1 00 1160 0
1 603 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
582
01
02
99 1 00 1160 0
100
1 603 100,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
582
01
04
6 015 836,00
Непрограммные расходы
582
01
04
99 0 00 0000 0
6 015 836,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
582
01
04
99 1 00 0000 0
6 015 836,00
Расходы на содержание органов местного самоуправления
582
01
04
99 1 00 1141 0
6 015 836,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
582
01
04
99 1 00 1141 0
100
3 640 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
582
01
04
99 1 00 1141 0
200
2 332 336,00
Иные бюджетные ассигнования
582
01
04
99 1 00 1141 0
800
43 500,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
582
01
06
111 920,00
Непрограммные расходы
582
01
06
99 0 00 0000 0
111 920,00
Межбюджетные трансферты
582
01
06
99 6 00 0000 0
111 920,00
Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных в соответствии с заключенным между органом местного самоуправления муниципального района и поселения соглашением
582
01
06
99 6 00 8851 0
111 920,00
Межбюджетные трансферты
582
01
06
99 6 00 8851 0
500
111 920,00
Резервные фонды
582
01
11
50 000,00
Непрограммные расходы
582
01
11
99 0 00 0000 0
50 000,00
Прочие непрограммные расходы
582
01
11
99 5 00 0000 0
50 000,00
Резервный фонд местной администрации
582
01
11
99 5 00 7110 0
50 000,00
Иные бюджетные ассигнования
582
01
11
99 5 00 7110 0
800
50 000,00
Другие общегосударственные вопросы
582
01
13
713 060,00
Непрограммные расходы
01
13
99 0 00 0000 0
713 060,00
Прочие непрограммные расходы
01
13
99 1 00 0000 0
612 350,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
01
13
99 1 00 2200 1
612 350,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
99 1 00 2200 1
200
612 350,00
Межбюджетные трансферты
582
01
13
99 6 00 0000 0
100 710,00
Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных в соответствии с заключенным между органом местного самоуправления муниципального района и поселения соглашением
582
01
13
99 6 00 8851 0
100 710,00
Межбюджетные трансферты
582
01
13
99 6 00 8851 0
500
100 710,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
582
02
165 700,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
582
02
03
165 700,00
Непрограммные расходы
582
02
03
99 0 00 0000 0
165 700,00
Прочие непрограммные расходы
582
02
03
99 5 00 0000 0
165 700,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
582
02
03
99 5 00 5118 0
165 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
582
02
03
99 5 00 5118 0
100
135 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
582
02
03
99 5 00 5118 0
200
30 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
582
03
271 400,00
Органы юстиции
582
03
04
21 400,00
Непрограммные расходы
582
03
04
99 0 00 0000 0
21 400,00
Прочие непрограммные расходы
582
03
04
99 5 00 0000 0
21 400,00
Выполнение отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
582
03
04
99 5 00 5930 0
21 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
582
03
04
99 5 00 5930 0
100
21 400,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
582
03
09
250 000,00
Непрограммные расходы
582
03
09
99 0 00 0000 0
250 000,00
Прочие непрограммные расходы
582
03
09
99 5 00 0000 0
250 000,00
Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
582
03
09
99 5 00 9100 3
250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
582
03
09
99 5 00 9100 3
200
250 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
582
04
1 120 620,00
Сельское хозяйство и рыболовство
04
05
100 000,00
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
582
04
05
25 0 00 0000 0
100 000,00
Развитие животноводства
582
04
05
25 2 00 0000 0
100 000,00
Поддержка скотоводства
582
04
05
25 2 00 1001 0
100 000,00
Иные бюджетные ассигнования
582
04
05
25 2 00 1001 0
800
100 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
582
04
09
577 900,00
Непрограммные расходы
582
04
09
99 0 00 0000 0
577 900,00
Прочие непрограммные расходы
582
04
09
99 5 00 0000 0
577 900,00
Расходы в области дорожно-транспортного комплекса
582
04
09
99 5 00 9100 8
577 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
582
04
09
99 5 00 9100 8
600
577 900,00
Другие вопросы в области национальной экономики
582
04
12
442 720,00
Непрограммные расходы
582
04
12
99 0 00 0000 0
442 720,00
Прочие непрограммные расходы
582
04
12
99 5 00 0000 0
100 000,00
Расходы по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
582
04
12
99 5 00 9100 2
100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
582
04
12
99 5 00 9100 2
200
100 000,00
Межбюджетные трансферты
582
04
12
99 6 00 0000 0
342 720,00
Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных в соответствии с заключенным между органом местного самоуправления муниципального района и поселения соглашением
582
04
12
99 6 00 8851 0
342 720,00
Межбюджетные трансферты
582
04
12
99 6 00 8851 0
500
342 720,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
582
05
5 447 353,18
Жилищное хозяйство
05
01
1 840 009,38
Непрограммные расходы
05
01
99 0 00 0000 0
1 840 009,38
Прочие непрограммные расходы
05
01
99 5 00 0000 0
1 840 009,38
Разработка проектно-сметной документации
05
01
99 5 00 1101 0
1 840 009,38
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
01
99 5 00 1101 0
200
1 840 009,38
Благоустройство
582
05
03
3 607 343,80
Непрограммные расходы
582
05
03
99 0 00 0000 0
3 607 343,80
Прочие непрограммные расходы
582
05
03
99 5 00 0000 0
3 607 343,80
Расходы по благоустройству
582
05
03
99 5 00 9101 1
3 435 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
582
05
03
99 5 00 9101 1
200
1 435 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
582
05
03
99 5 00 9101 1
600
2 000 000,00
Реализация на территории Республики Саха (Якутия) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за счет средств МБ)
05
03
99 5 00 S265 1
72 343,80
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
99 5 00 S265 1
200
72 343,80
Межбюджетные трансферты
05
03
99 6 00 0000 0
100 000,00
Реализация на территории Республики Саха (Якутия) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за счет средств МБ)
05
03
99 6 00 S265 0
100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
99 6 00 S265 0
200
100 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ
582
07
926 741,09
Молодежная политика и оздоровление детей
582
07
07
926 741,09
Реализация молодежной, семейной политики и патриотического воспитания граждан
582
07
07
11 0 00 0000 0
393 400,00
Создание условий для развития потенциала подрастающего поколения, молодежи
582
07
07
11 2 00 0000 0
393 400,00
Организация и проведение мероприятий в области муниципальной молодежной политики
582
07
07
11 2 00 1102 0
393 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
582
07
07
11 2 00 1102 0
200
393 400,00
Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг
07
07
20 0 00 0000 0
533 341,09
Подпрограмма "Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем"
07
07
20 3 00 0000 0
533 341,09
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
07
07
20 3 00 L497 0
533 341,09
Межбюджетные трансферты
07
07
20 3 00 L497 0
200
533 341,09
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
582
08
5 364 000,00
Культура
582
08
01
4 914 000,00
Непрограммные расходы
582
08
01
99 0 00 0000 0
4 914 000,00
Прочие непрограммные расходы
582
08
01
99 5 00 0000 0
4 914 000,00
Расходы в области культурно-досуговой деятельности
582
08
01
99 5 00 9101 3
4 914 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
582
08
01
99 5 00 9101 3
200
214 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
582
08
01
99 5 00 9101 3
600
4 700 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
582
08
04
450 000,00
Непрограммные расходы
582
08
04
99 0 00 0000 0
450 000,00
Прочие непрограммные расходы
08
04
99 5 00 0000 0
450 000,00
Расходы в области культурно-досуговой деятельности
08
04
99 5 00 9101 3
450 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
04
99 5 00 9101 3
200
450 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
582
10
534 200,00
Пенсионное обеспечение
582
10
01
534 200,00
Непрограммные расходы
582
10
01
99 0 00 0000 0
534 200,00
Прочие непрограммные расходы
582
10
01
99 5 00 0000 0
534 200,00
Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы
582
10
01
99 5 00 71 02 0
534 200,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
582
10
01
99 5 00 71 02 0
300
534 200,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
582
11
8 026 166,41
Физическая культура
582
11
01
8 026 166,41
Непрограммные расходы
582
11
01
99 0 00 0000 0
8 026 166,41
Прочие непрограммные расходы
582
11
01
99 5 00 0000 0
8 026 166,41
Расходы в области спорта и физической культуры
582
11
01
99 5 00 9101 4
8 026 166,41
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
582
11
01
99 5 00 9101 4
100
1 974 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
582
11
01
99 5 00 9101 4
200
5 752 166,41
Иные бюджетные ассигнования
582
11
01
99 5 00 9101 4
800
300 000,00
Итого
30 350 096,68
Итого
30 350 096,68
Приложение №6
к решению наслежного Совета депутатов МО "Едейский наслег"
от "10" апреля 2020г. №28-1
Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет муниципального образования "Едейский наслег" на 2020 год
№
Наименование
Сумма, руб.
1
Дотация местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности
26 003 000,00
2
Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния
21 400,00
3
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
165 700,00
ИТОГО
26 190 100,00
Приложение №7
к решению наслежного Совета депутатов МО "Едейский наслег"
от "10" апреля 2020г. №28-1
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования "Едейский наслег" на 2020 год
№
Наименование
Сумма
Источники финансирования дефицита, всего
-2 454 096,68
1
Бюджетные кредиты от других уровней бюджетной системы
0,0
1.1.
Привлечение основного долга
1.2.
Погашение основного долга
2
Кредиты кредитных организаций
0,0
2.1.
Привлечение основного долга
2.2.
Погашение основного долга
3
Изменение остатков средств на счетах
-2 454 096,68
3.1
Увеличение остатков средств бюджета "-"
-30 350 096,68
3.2
Уменьшение остатков средств бюджетов "+"
27 896 000,00
4
Иные источники финансирования дефицита бюджета
0,00
в том числе
4.1.
Исполнение муниципальных гарантий, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу
4.2.
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
0,00
Пояснительная записка
к решению «О внесении изменений и дополнений в решение от "29" декабря 2019г. №26-1
«О бюджете МО «Едейский наслег» на 2020г.»
1. Руководствуясь статьей 217, 232 БК РФ в целях регулирования расходов были внесены уточнения Распоряжением главы МО «Едейский наслег»:
Распоряжение №5 от 27.01.2020 г. «О внесении изменений в бюджетную роспись МО «Едейский наслег» на 2020 г.»;
КВСР
Рз
Пр
ЦСР
ВР
КОСГУ
РГ
сумма
пояснение
582
01
04
9910011410
244
226
1140
-542 000,00
уточнение КОСГУ
582
01
04
9910011410
244
222
1125
542 000,00
уточнение КОСГУ
ИТОГО
0,00
Распоряжение №9/1 от 28.01.2020 г. «О внесении изменений в бюджетную роспись МО «Едейский наслег» на 2020 г.»;
КВСР
Рз
Пр
ЦСР
ВР
КОСГУ
РГ
сумма
пояснение
582
03
04
9950059300
121
211
20-783
-18 664,00
Уточнение РГ
582
03
04
9950059300
129
213
20-783
-5 636,00
Уточнение РГ
582
03
04
9950059300
121
211
20-59000-00000-00000
18 664,00
Уточнение РГ
582
03
04
9950059300
129
213
20-59000-00000-00000
5 636,00
Уточнение РГ
ИТОГО
0,00
Распоряжение №9/2 от 28.01.2020г. «О внесении изменений в бюджетную роспись МО «Едейский наслег» на 2020 г.»;
КВСР
Рз
Пр
ЦСР
ВР
КОСГУ
РГ
сумма
пояснение
582
02
03
9950051180
121
211
20-51180-00000-00000
104 244,00
Уточнение РГ
582
02
03
9950051180
129
213
20-51180-00000-00000
31 476,00
Уточнение РГ
582
02
03
9950051180
244
346
20-51180-00000-00000
30 000,00
Уточнение РГ
582
02
03
9950051180
121
211
20-365
-104 244,00
Уточнение РГ
582
02
03
9950051180
129
213
20-365
-31 476,00
Уточнение РГ
582
02
03
9950051180
244
346
20-365
-30 000,00
Уточнение РГ
ИТОГО
0,00
Распоряжение №17 от 25.02.2020 г. «О внесении изменений в бюджетную роспись МО «Едейский наслег» на 2020 г.»;
КВСР
Рз
Пр
ЦСР
ВР
КОСГУ
РГ
сумма
пояснение
582
03
04
9950059300
121
211
20-59000-00000-00000
-18 664,00
Уточнение РГ
582
03
04
9950059300
129
213
20-59000-00000-00000
-5 636,00
Уточнение РГ
582
03
04
9950059300
121
211
20-59000-00000-00300
18 664,00
Уточнение РГ
582
03
04
9950059300
129
213
20-59000-00000-00300
5 636,00
Уточнение РГ
ИТОГО
0,00
Распоряжение №18 от 26.02.2020 г. «О внесении изменений в бюджетную роспись МО «Едейский наслег» на 2020 г.»;
КВСР
Рз
Пр
ЦСР
ВР
КОСГУ
РГ
сумма
пояснение
582
01
04
9910011410
244
223
1129
-11 000,00
Уточнение договорной суммы
582
01
04
9910011410
244
223
1109
11 000,00
Уточнение договорной суммы
582
08
01
9950091013
244
225
1129
-18 000,00
Уточнение договорной суммы
582
08
01
9950091013
244
223
1109
18 000,00
Уточнение договорной суммы
582
11
01
9950091014
244
225
1129
-31 000,00
Уточнение договорной суммы
582
11
01
9950091014
244
223
1109
31 000,00
Уточнение договорной суммы
ИТОГО
0,00
Распоряжение №20 от 04.03.2020 г. «О внесении изменений в бюджетную роспись МО «Едейский наслег» на 2020 г.»;
КВСР
Рз
Пр
ЦСР
ВР
КОСГУ
РГ
сумма
пояснение
582
03
09
9950091003
244
346
-11 800,00
Уточнение КОСГУ
582
03
09
9950091003
244
226
1140
11 800,00
Уточнение КОСГУ
ИТОГО
0,00
Распоряжение №33 от 27.03.2020 г. «О внесении изменений в бюджетную роспись МО «Едейский наслег» на 2020 г.»;
КВСР
Рз
Пр
ЦСР
ВР
КОСГУ
РГ
сумма
пояснение
582
03
09
9950091003
244
346
-10 000,00
Уточнение КОСГУ
582
03
09
9950091003
244
341
10 000,00
Уточнение КОСГУ
ИТОГО
0,00
Распоряжение №36 от 01.04.2020 г. «О внесении изменений в бюджетную роспись МО «Едейский наслег» на 2020 г.»;
КВСР
Рз
Пр
ЦСР
ВР
КОСГУ
РГ
сумма
пояснение
582
01
04
9910011410
244
346
-37 336,00
Уточнение договорной суммы
582
01
04
9910011410
244
226
1139
-15 500,00
Уточнение договорной суммы
582
01
04
9910011410
244
225
1129
-10 000,00
Уточнение договорной суммы
582
01
04
9910011410
244
223
1129
-7 000,00
Уточнение договорной суммы
582
01
04
9910011410
244
223
1108
69 836,00
Уточнение договорной суммы
ИТОГО
0,00
2. Согласно установленному остатку средств на счетах бюджета МО «Едейский наслег» на 01.01.2020 года по налоговым, неналоговым доходам установить направления расходования средств:
1. Остаток бюджетных средств на 01.01.2020 г. составляет 2 484 096,68 руб. в целях непрерывного обеспечения финансирования расходов, муниципального образования, размер оборотной кассовой наличности на 2020 год в сумме 30 000,00 руб., итого сумма 2 454 096,68 руб.:
КВСР
Рз
Пр
ЦСР
ВР
КОСГУ
РГ
сумма
пояснение
582
01
13
99 1 00 2200 1
244
226
1140
120 000,00
услуги централизованной бухгалтерии
582
04
09
99 5 00 9100 8
621
241
77 900,00
содержание внутрипоселковых дорог
582
05
03
99 5 00 9101 1
244
226
1140
150 000,00
обустройство летнего водопровода, услуги волонтеров по благоустройству села (водопровод 100000, 50000 услуги волонтеров)
582
05
03
99 5 00 9101 1
244
346
50 000,00
распечатка баннера
582
05
01
99 5 00 1101 0
244
226
1132
1 175 161,79
разработка проектно-сметной документации, проведение экспертизы ПСД 4-х квартирного дома для специалистов
582
05
03
99 5 00 S265 0
244
226
1140
72 343,80
обустройство сквера учителя и ученика (софинансирование ППМИ 2019г.)
582
05
03
99 5 00 9101 1
244
226
1140
100 000,00
Обустройство контейнерных площадок для ТБО (софинансирование ГПМИ)
582
07
07
20 3 00 L497 0
244
226
1140
17 341,09
Софинансирование МЦП «Обеспечение жильем молодых семей на 2018-2020 годы»
582
01
13
99 1 00 2200 1
244
226
1140
42 350,00
Оплата услуг радио
582
01
13
99 1 00 2200 1
244
226
1136
10 000,00
установка и сопровождение геналогической программы
582
08
04
99 5 00 9101 3
244
226
1140
150 000,00
услуги подключения ситемы отопления и электрификации балагана
582
08
04
99 5 00 9101 3
244
344
150 000,00
приобретение строительных материалов для балагана
582
01
04
99 1 00 1141 0
244
310
1116
50 000,00
Приобретение ПК
582
08
01
99 5 00 9101 3
242
221
39 000,00
Предоставление связи Интернет
582
11
01
99 5 00 9101 4
851
291
1143
250 000,00
уплата налога на имущество
Итого
2 454 096,68
3. Руководствуясь статьей 217, 232 БК РФ, в целях регулирования расходов подлежат к внесению изменения в бюджетной росписи по следующим подразделам и статьям:
КВСР
Рз
Пр
ЦСР
ВР
КОСГУ
РГ
сумма
пояснение
582
05
01
9950011010
244
226
1132
357 833,59
оказание услуг по изыскательный работам для разработки ПСД по газификации ул. Лесная
582
05
03
99 5 00 S265 0
244
226
1140
-100 000,00
Уточнение Цст
582
05
03
99 6 00 S265 0
244
226
1140
100 000,00
582
08
01
9950091013
244
349
100 000,00
издание книги (сувенирной), приобретение подарков, сувениров ветеранам тыла, детям войны
582
11
01
9950091014
244
223
11071
-457 833,59
экономия средств в связи преждевременным отключением отопления КСК
582
04
05
2520010010
814
242
-200 000,00
по данной статье расходы не предусмотрены
582
04
09
99 5 00 9100 8
621
241
100 000,00
ремонт внутрипоселковых дорог
582
08
04
9950091013
244
349
85 000,00
изготовление нагрудных знаков
582
05
03
9950011010
244
346
15 000,00
изготовление табличек "Здесь жил ветеран"
Итого
0,00
Балансировка остатка средств бюджета в приложении №1 к пояснительной записке.
Приложение № 1 к пояснительной записке
Уточнения в бюджет на 2020 год, руб.
КВСР
Рз
Пр
ЦСР
ВР
КОСГУ
РГ
распределение по кварталам
всего
1 кв.
Янв.
Фев.
март
2кв
апрель
май
июнь
3кв.
июль
август
сентябрь
0405
582
04
05
2520010010
814
242
-200 000,00
-200000
-200 000,00
0,00
Итого
-200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-200000
0,00
0,00
-200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0501
582
05
01
9950011010
244
226
1140
357 833,59
357833,59
357833,59
Итого
357 833,59
0,00
0,00
0,00
0,00
357833,59
357833,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0503
582
05
03
99 5 00 S265 0
244
226
1140
-100 000,00
-100 000,00
-100 000,00
582
05
03
99 6 00 S265 0
244
226
1140
100 000,00
100 000,00
100 000,00
582
05
03
9950011010
244
346
15 000,00
15 000,00
15 000,00
Итого
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
15 000,00
0409
582
04
09
9950091008
621
241
100 000,00
100000
100 000,00
0,00
Итого
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100000
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0405
582
08
04
9950091013
244
349
85 000,00
85 000,00
85 000,00
0,00
0,00
Итого
85 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85 000,00
0,00
85 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0801
582
08
01
9950091013
244
349
100 000,00
100 000,00
100 000,00
0,00
Итого
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1101
582
11
01
9950091014
244
223
11071
-457 833,59
-457 833,59
-457 833,59
0,00
Итого
-457 833,59
0,00
0,00
0,00
0,00
-457 833,59
-457 833,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ИТОГО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-15 000,00
0,00
185 000,00
-200 000,00
15 000,00
0,00
0,00
15 000,00
Приложение № 2
к пояснительной записке
к решению НСД МО "Едейский наслег"
от "10" апреля 2020г. №28-1
Остаток
КВСР
Рз
Пр
ЦСР
ВР
КОСГУ
Доп.кл.
распределение по кварталам
всего
1кв
март
2 кв
апрель
май
июнь
582
01
13
99 1 00 2200 1
244
226
1140
120 000,00
0,00
120 000,00
120 000,00
582
04
09
99 5 00 9100 8
621
241
77 900,00
0,00
0,00
76 900,00
76 900,00
582
05
03
99 5 00 9101 1
244
226
1140
150 000,00
0,00
0,00
150 000,00
150 000,00
582
05
03
99 5 00 9101 1
244
346
50 000,00
50 000,00
50 000,0
582
05
01
99 5 00 1101 0
244
226
1140
1 175 161,79
0,00
0,00
1 175 161,79
1 175 161,79
582
05
03
99 5 00 S265 0
244
226
1140
72 343,80
0,00
0,00
72 343,80
0,0
72 343,80
582
05
03
99 5 00 9101 1
244
226
1140
100 000,00
0,00
0,00
100 000,00
0,0
100 000,00
582
07
07
20 3 00 L497 0
244
226
1140
17 341,09
0,00
0,00
17 341,09
17 341,09
582
01
13
99 1 00 2200 1
244
226
1136
10 000,00
10 000,00
10 000,00
582
08
01
99 1 00 2200 1
244
226
1140
42 350,00
0,00
0,00
42 350,00
42 350,00
582
08
04
99 5 00 9101 3
244
226
1140
150 000,00
150 000,00
150 000,00
582
08
04
99 5 00 9101 3
244
344
150 000,00
0,00
0,00
150 000,00
150 000,00
582
01
04
99 1 00 1141 0
244
310
1116
50 000,00
0,00
0,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
582
08
01
99 5 00 9101 3
242
221
50 000,00
0,00
0,00
50 000,00
50 000,00
582
11
01
99 5 00 9101 4
851
291
1143
250 000,00
0,00
0,00
250 000,00
250 000,00
Итого
2 465 096,68
0,00
2 464 096,68
100 000,00
492 350,00
1 871 746,68
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | официальный сайт МО от 10.04.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 010.150.000 Местное самоуправление |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: