Основная информация
Дата опубликования: | 12 ноября 2015г. |
Номер документа: | RU52000201501323 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Фактически утратило силу в связи с истечением срока действия
Региональная служба по тарифам
Нижегородской области
РЕШЕНИЕ
от 12.11.2015 № 37/57
О внесении изменений в решение региональной службы по тарифам Нижегородской области от 17 декабря 2014 года № 58/47 "Об установлении МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ", г. Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области, тарифов в сфере
холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Городецкого муниципального района Нижегородской области"
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" и на основании рассмотрения необходимых обосновывающих материалов, представленных МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" Г. ЗАВОЛЖЬЕ, г. Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области, экспертного заключения рег. № в-191 от 9 ноября 2015 года:
1. Внести в решение региональной службы по тарифам Нижегородской области от 17 декабря 2014 года № 58/47 "Об установлении МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" Г. ЗАВОЛЖЬЕ, г. Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Городецкого муниципального района Нижегородской области" следующие изменения:
1.1. В наименовании и по тексту решения слова "МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ"" заменить словами "МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" Г. ЗАВОЛЖЬЕ".
1.2. Пункт 4 решения изложить в следующей редакции:
"4. МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" Г. ЗАВОЛЖЬЕ, г. Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области, применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС.
Расходы, учтенные при формировании тарифов, установленных настоящим решением, рассчитаны с учетом системы налогообложения, действующей в организации на момент вынесения решения".
1.3. Таблицу пункта 2 решения изложить в следующей редакции:
"
№ п/п
Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
Периоды регулирования
2015 год
2016 год
2017 год
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
1.
Питьевая вода, руб./м
25,02
27,73
27,73
29,12
29,12
30,72
2.
Питьевая вода, руб./м
Население (с учетом НДС)
29,52
32,72
32,72
34,36
34,36
36,25
3.
Водоотведение (очистка сточных вод), руб./м
10,25
10,64
10,64
11,28
11,28
11,84
4.
Водоотведение (очистка сточных вод), руб./м
Население (с учетом НДС)
-
-
-
-
-
-
5.
Водоотведение, руб./м
28,82
31,78
31,78
33,39
33,39
35,08
6.
Водоотведение, руб./м
Население (с учетом НДС)
34,01
37,50
37,50
39,40
39,40
41,39
".
1.4. Приложения 1 и 2 к решению изложить в новой редакции согласно Приложениями 1 и 2 к настоящему решению соответственно.
2. Настоящее решение вступает в силу в установленном порядке.
И.о. руководителя службы А.В. Семенников
"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 12 ноября 2015 года № 37/57
"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 17 декабря 2014 года № 58/47
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2017.
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой
организации (ИНН)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ"
ИНН 5248016372
Местонахождение
регулируемой организации
606520, Нижегородская обл., Городецкий р-он, г. Заволжье, пр. Мира, д. 28
Наименование
уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение
уполномоченного органа
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги
на 2015 год
на 2016 год
на 2017 год
Подано воды всего, тыс. м, в том числе:
3 097,815
3 027,300
2 027,300
- населению,
2 035,703
1 994,239
1 994,239
- бюджетным потребителям,
174,503
174,503
174,503
- прочим потребителям,
771,495
741,429
741,429
- собственное потребление
116,114
117,129
117,129
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие
источники
На 2015 год
Производственные расходы
2015 год
61 313,955
-
61 313,955
Административные расходы
2015 год
4 528,283
-
4 528,283
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
2015 год
1 038,593
-
1 038,593
Расходы на амортизацию основных средств
2015 год
1 335,083
-
1 335,083
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
2015 год
0
-
0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
2015 год
742,628
-
742,628
Итого за 2015 год:
68 958,542
-
68 958,542
На 2016 год
Производственные расходы
2016 год
64 908,941
-
64 908,941
Административные расходы
2016 год
4 814,742
-
4 814,742
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
2016 год
878,202
-
878,202
Расходы на амортизацию основных средств
2016 год
1 240,441
-
1 240,441
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
2016 год
0
-
0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
2016 год
686,686
-
686,686
Итого за 2016 год:
72 529,012
-
72 529,012
На 2017 год
Производственные расходы
2017 год
68 525,549
-
68 525,549
Административные расходы
2017 год
5 043,058
-
5 043,058
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
2017 год
878,202
-
878,202
Расходы на амортизацию основных средств
2017 год
1 240,441
-
1 240,441
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
2017 год
0
-
0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
2017 год
718,542
-
718,542
Итого за 2017 год:
76 405,792
-
76 405,792
Всего на срок реализации программы:
217 893,346
-
217 893,346
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие
источники
На 2015 год
Текущий ремонт фильтростанции и сетей водоснабжения
2015 год
1 515,447
-
1 515,447
Капитальный ремонт водоочистных сооружений и участков сетей водоснабжения
2015 год
5 929,822
-
5 929,822
Аварийно-восстановительные работы на объектах централизованной системы холодного водоснабжения
2015 год
2 928,927
-
2 928,927
Итого за 2015 год:
10 374,196
-
10 374,196
На 2016 год
Текущий ремонт фильтростанции и сетей водоснабжения
2016 год
1 611,314
-
1 611,314
Капитальный ремонт водоочистных сооружений и участков сетей водоснабжения
2016 год
6 304,942
-
6 304,942
Аварийно-восстановительные работы на объектах централизованной системы холодного водоснабжения-
2016 год
3 114,211
-
3 114,211
Итого за 2016 год:
11 030,467
-
11 030,467
На 2017 год
Текущий ремонт фильтростанции и сетей водоснабжения
2017 год
1 687,722
-
1 687,722
Капитальный ремонт водоочистных сооружений и участков сетей водоснабжения
2017 год
6 603,922
-
6 603,922
Аварийно-восстановительные работы на объектах централизованной системы холодного водоснабжения
2017 год
3 261,887
-
3 261,887
Итого за 2017 год:
11 553,532
-
11 553,532
Всего на срок реализации программы:
32 958,195
-
32 958,195
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие
источники
На 2015 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Мероприятие 2
-
-
-
-
Итого за 2015 год:
-
-
-
На 2016 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Мероприятие 2
-
-
-
-
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Мероприятие 2
-
-
-
-
Итого за 2017 год:
-
-
-
Всего на срок реализации программы:
-
-
-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие
источники
На 2015 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Мероприятие 2
-
-
-
-
Итого за 2015 год:
-
-
-
На 2016 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Мероприятие 2
-
-
-
-
Итого за 2016 год:
-
-
-
На 2017 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Мероприятие 2
-
-
-
-
Итого за 2017 год:
-
-
-
Всего на срок реализации программы:
-
-
-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие
источники
На 2015 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Мероприятие 2
-
-
-
-
Итого за 2015 год:
-
-
-
На 2016 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Мероприятие 2
-
-
-
-
Итого за 2016 год:
-
-
-
На 2017 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Мероприятие 2
-
-
-
-
Итого за 2017 год:
-
-
-
Всего на срок реализации программы:
-
-
-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Ед. изм.
2015 год
2016 год
2017 год
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
3,0
3,0
3,0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
6,0
6,0
6,0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
1,9
1,9
1,9
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
10,98
11,21
11,21
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт*ч/
куб. м
-
-
-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт*ч/
куб. м
0,40
0,40
0,40
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2015 год
-
За 2016 год
-
За 2017 год
-
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
Всего сумма, тыс. руб.
На 2015 год
81 698,711
На 2016 год
86 051,471
На 2017 год
90 582,522
Всего на срок реализации программы:
258 332,704
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
2014 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м
3 028,477
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
65 678,510
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
3 012,420
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
68 690,930
".
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 12 ноября 2015 года № 37/57
"ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 17 декабря 2014 года № 58/47
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2017.
5. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой
организации (ИНН)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ"
ИНН 5248016372
Местонахождение
регулируемой организации
606520, Нижегородская обл., Городецкий р-он, г. Заволжье, пр. Мира, д. 28
Наименование
уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение
уполномоченного органа
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
6. Объем принимаемых сточных вод
Водоотведение сточных вод
на 2015 год
на 2016 год
на 2017 год
Принято сточных вод всего, тыс. м, в том числе:
2 521,528
2 432,223
2 432,223
- население,
2 035,703
1 934,686
1 934,686
- бюджетные потребители,
162,716
160,602
160,602
- прочие потребители,
281,828
295,848
295,848
- собственное водоотведение
41,281
41,087
41,087
Водоотведение (очистка сточных вод)
на 2015 год
на 2016 год
на 2017 год
Принято сточных вод всего, тыс. м(3), в том числе:
1 236,309
1 246,348
1 246,348
- население,
0
0
0
- бюджетные потребители,
0
0
0
- прочие потребители,
1 236,309
1 248,348
1 246,348
- собственное водоотведение
0
0
0
7. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие
источники
Водоотведение сточных вод
На 2015 год
Производственные расходы
2015 год
54 223,843
-
54 223,843
Административные расходы
2015 год
2 148,997
-
2 148,997
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
2015 год
1 196,072
-
1 196,072
Расходы на амортизацию основных средств
2015 год
1 599,402
-
1 599,402
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
2015 год
0
-
0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
2015 год
734,671
-
734,671
Итого за 2015 год:
59 902,985
-
59 902,985
На 2016 год
Производственные расходы
2016 год
56 596,451
-
56 596,451
Административные расходы
2016 год
2 284,942
-
2 284,942
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
2016 год
1 139,681
-
1 139,681
Расходы на амортизацию основных средств
2016 год
1 102,055
-
1 102,055
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
2016 год
0
-
0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
2016 год
646,277
-
646,277
Итого за 2016 год:
61 769,406
-
61 769,406
На 2017 год
Производственные расходы
2017 год
59 646,013
-
59 646,013
Административные расходы
2017 год
2 393,294
-
2 393,294
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
2017 год
1 139,681
-
1 139,681
Расходы на амортизацию основных средств
2017 год
1 102,055
-
1 102,055
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
2017 год
0
-
0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
2017 год
669,546
-
669,546
Итого за 2017 год:
64 950,589
-
64 950,589
Всего на срок реализации программы:
186 622,980
-
186,622,980
Водоотведение (очистка сточных вод)
На 2015 год
Производственные расходы
2015 год
10 604,934
-
10 604,934
Административные расходы
2015 год
834,976
-
834,976
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
2015 год
0
-
0
Расходы на амортизацию основных средств
2015 год
313,454
-
313,454
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
2015 год
0
-
0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
2015 год
115,931
-
115,931
Итого за 2015 год:
11 869,295
-
11 869,295
На 2016 год
Производственные расходы
2016 год
11 272,258
-
11 272,258
Административные расходы
2016 год
887,796
-
887,796
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
2016 год
0
-
0
Расходы на амортизацию основных средств
2016 год
272,128
-
272,128
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
2016 год
0
-
0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
2016 год
118,155
-
118,155
Итого за 2016 год:
12 550,337
-
12 550,337
На 2017 год
Производственные расходы
2017 год
11 919,215
-
11 919,215
Административные расходы
2017 год
929,896
-
929,896
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
2017 год
0
-
0
Расходы на амортизацию основных средств
2017 год
272,128
-
272,128
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
2017 год
0
-
0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
2017 год
122,493
-
122,493
Итого за 2017 год:
13 243,732
-
13 243,732
Всего на срок реализации программы:
37 663,364
-
37 663,364
8. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие
источники
Водоотведение сточных вод
На 2015 год
Текущий ремонт и техническое обслуживание сетей канализации и
оборудования КНС
2015 год
1 197,939
-
1 197,939
Капитальный ремонт КНС и участков сетей канализации
2015 год
8 692,719
-
8 692,719
Аварийно-восстановительные работы на объектах централизованной системы водоотведения
2015 год
4 393,391
-
4 393,391
Итого за 2015 год:
14 284,049
-
14 284,049
На 2016 год
Текущий ремонт и техническое обслуживание сетей канализации и
оборудования КНС
2016 год
1 273,721
-
1 273,721
Капитальный ремонт КНС и участков сетей канализации
2016 год
9 242,620
-
9 242,620
Аварийно-восстановительные работы на объектах централизованной системы водоотведения
2016 год
4 671,317
-
4 671,317
Итого за 2016 год:
15 187,658
-
15 187,658
На 2017 год
Текущий ремонт и техническое обслуживание сетей канализации и
оборудования КНС
2017 год
1 334,121
-
1 334,121
Капитальный ремонт КНС и участков сетей канализации
2017 год
9 680,905
-
9 680,905
Аварийно-восстановительные работы на объектах централизованной системы водоотведения
2017 год
4 892,831
-
4 892,831
Итого за 2017 год:
15 907,857
-
15 907,857
Всего на срок реализации программы:
45 379,564
-
45 379,564
Водоотведение (очистка сточных вод)
На 2015 год
Текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования очистных сооружений
2015 год
229,466
-
229,466
Капитальный ремонт оборудования БОС
2015 год
441,474
-
441,474
Итого за 2015 год:
670,940
-
670,940
На 2016 год
Текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования очистных сооружений
2016 год
243,983
-
243,983
Капитальный ремонт оборудования БОС
2016 год
469,401
-
469,401
Итого за 2016 год:
713,384
-
713,384
На 2017 год
Текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования очистных сооружений
2017 год
255,552
-
255,552
Капитальный ремонт оборудования БОС
2017 год
491,660
-
491,660
Итого за 2017 год:
747,212
-
747,212
Всего на срок реализации программы:
2 131,536
-
2 131,536
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие
источники
На 2015 год
Мероприятие 1
2015 год
-
-
-
Мероприятие 2
2015 год
-
-
-
Итого за 2015 год:
-
-
-
На 2016 год
Мероприятие 1
2016 год
-
-
-
Мероприятие 2
2016 год
-
-
-
Итого за 2016 год:
-
-
-
На 2017 год
Мероприятие 1
2017 год
-
-
-
Мероприятие 2
2017 год
-
-
-
Итого за 2017 год:
-
-
-
Всего на срок реализации программы:
-
-
-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие
источники
На 2015 год
Мероприятие 1
2015 год
-
-
-
Мероприятие 2
2015 год
-
-
-
Итого за 2015 год:
-
-
-
На 2016 год
Мероприятие 1
2016 год
-
-
-
Мероприятие 2
2016 год
-
-
-
Итого за 2016 год:
-
-
-
На 2017 год
Мероприятие 1
2017 год
-
-
-
Мероприятие 2
2017 год
-
-
-
Итого за 2017 год:
-
-
-
Всего на срок реализации программы:
-
-
-
8.4.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие
источники
На 2015 год
Мероприятие 1
2015 год
-
-
-
Мероприятие 2
2015 год
-
-
-
Итого за 2015 год:
-
-
-
На 2016 год
Мероприятие 1
2016 год
-
-
-
Мероприятие 2
2016 год
-
-
-
Итого за 2016 год:
-
-
-
На 2017 год
Мероприятие 1
2017 год
-
-
-
Мероприятие 2
2017 год
-
-
-
Итого за 2017 год:
-
-
-
Всего на срок реализации программы:
-
-
-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Ед. изм.
2015 год
2016 год
2017 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0
0
0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
8,0
8,0
8,0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт*ч/
куб. м
1,55
1,55
1,55
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
кВт*ч/
куб. м
0,92
0,92
0,92
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2015 год
-
За 2016 год
-
За 2017 год
-
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
Водоотведение сточных вод
Всего сумма, тыс. руб.
На 2015 год
76 399,585
На 2016 год
79 252,210
На 2017 год
83 269,934
Всего на срок реализации программы:
238 921,729
Водоотведение (очистка сточных вод)
Всего сумма, тыс. руб.
На 2015 год
12 914,199
На 2016 год
13 659,259
На 2017 год
14 408,168
Всего на срок реализации программы:
40 891,626
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Водоотведение сточных вод
2014 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м
2 457,386
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
64 140,450
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
4 393,190
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.
68 533,640
Водоотведение (очистка сточных вод)
2014 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м
1 050,783
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
7 526,880
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
292,755
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.
7 819,635
".
Фактически утратило силу в связи с истечением срока действия
Региональная служба по тарифам
Нижегородской области
РЕШЕНИЕ
от 12.11.2015 № 37/57
О внесении изменений в решение региональной службы по тарифам Нижегородской области от 17 декабря 2014 года № 58/47 "Об установлении МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ", г. Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области, тарифов в сфере
холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Городецкого муниципального района Нижегородской области"
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" и на основании рассмотрения необходимых обосновывающих материалов, представленных МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" Г. ЗАВОЛЖЬЕ, г. Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области, экспертного заключения рег. № в-191 от 9 ноября 2015 года:
1. Внести в решение региональной службы по тарифам Нижегородской области от 17 декабря 2014 года № 58/47 "Об установлении МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" Г. ЗАВОЛЖЬЕ, г. Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Городецкого муниципального района Нижегородской области" следующие изменения:
1.1. В наименовании и по тексту решения слова "МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ"" заменить словами "МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" Г. ЗАВОЛЖЬЕ".
1.2. Пункт 4 решения изложить в следующей редакции:
"4. МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" Г. ЗАВОЛЖЬЕ, г. Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области, применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС.
Расходы, учтенные при формировании тарифов, установленных настоящим решением, рассчитаны с учетом системы налогообложения, действующей в организации на момент вынесения решения".
1.3. Таблицу пункта 2 решения изложить в следующей редакции:
"
№ п/п
Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
Периоды регулирования
2015 год
2016 год
2017 год
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
1.
Питьевая вода, руб./м
25,02
27,73
27,73
29,12
29,12
30,72
2.
Питьевая вода, руб./м
Население (с учетом НДС)
29,52
32,72
32,72
34,36
34,36
36,25
3.
Водоотведение (очистка сточных вод), руб./м
10,25
10,64
10,64
11,28
11,28
11,84
4.
Водоотведение (очистка сточных вод), руб./м
Население (с учетом НДС)
-
-
-
-
-
-
5.
Водоотведение, руб./м
28,82
31,78
31,78
33,39
33,39
35,08
6.
Водоотведение, руб./м
Население (с учетом НДС)
34,01
37,50
37,50
39,40
39,40
41,39
".
1.4. Приложения 1 и 2 к решению изложить в новой редакции согласно Приложениями 1 и 2 к настоящему решению соответственно.
2. Настоящее решение вступает в силу в установленном порядке.
И.о. руководителя службы А.В. Семенников
"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 12 ноября 2015 года № 37/57
"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 17 декабря 2014 года № 58/47
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2017.
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой
организации (ИНН)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ"
ИНН 5248016372
Местонахождение
регулируемой организации
606520, Нижегородская обл., Городецкий р-он, г. Заволжье, пр. Мира, д. 28
Наименование
уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение
уполномоченного органа
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги
на 2015 год
на 2016 год
на 2017 год
Подано воды всего, тыс. м, в том числе:
3 097,815
3 027,300
2 027,300
- населению,
2 035,703
1 994,239
1 994,239
- бюджетным потребителям,
174,503
174,503
174,503
- прочим потребителям,
771,495
741,429
741,429
- собственное потребление
116,114
117,129
117,129
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие
источники
На 2015 год
Производственные расходы
2015 год
61 313,955
-
61 313,955
Административные расходы
2015 год
4 528,283
-
4 528,283
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
2015 год
1 038,593
-
1 038,593
Расходы на амортизацию основных средств
2015 год
1 335,083
-
1 335,083
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
2015 год
0
-
0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
2015 год
742,628
-
742,628
Итого за 2015 год:
68 958,542
-
68 958,542
На 2016 год
Производственные расходы
2016 год
64 908,941
-
64 908,941
Административные расходы
2016 год
4 814,742
-
4 814,742
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
2016 год
878,202
-
878,202
Расходы на амортизацию основных средств
2016 год
1 240,441
-
1 240,441
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
2016 год
0
-
0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
2016 год
686,686
-
686,686
Итого за 2016 год:
72 529,012
-
72 529,012
На 2017 год
Производственные расходы
2017 год
68 525,549
-
68 525,549
Административные расходы
2017 год
5 043,058
-
5 043,058
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
2017 год
878,202
-
878,202
Расходы на амортизацию основных средств
2017 год
1 240,441
-
1 240,441
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
2017 год
0
-
0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
2017 год
718,542
-
718,542
Итого за 2017 год:
76 405,792
-
76 405,792
Всего на срок реализации программы:
217 893,346
-
217 893,346
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие
источники
На 2015 год
Текущий ремонт фильтростанции и сетей водоснабжения
2015 год
1 515,447
-
1 515,447
Капитальный ремонт водоочистных сооружений и участков сетей водоснабжения
2015 год
5 929,822
-
5 929,822
Аварийно-восстановительные работы на объектах централизованной системы холодного водоснабжения
2015 год
2 928,927
-
2 928,927
Итого за 2015 год:
10 374,196
-
10 374,196
На 2016 год
Текущий ремонт фильтростанции и сетей водоснабжения
2016 год
1 611,314
-
1 611,314
Капитальный ремонт водоочистных сооружений и участков сетей водоснабжения
2016 год
6 304,942
-
6 304,942
Аварийно-восстановительные работы на объектах централизованной системы холодного водоснабжения-
2016 год
3 114,211
-
3 114,211
Итого за 2016 год:
11 030,467
-
11 030,467
На 2017 год
Текущий ремонт фильтростанции и сетей водоснабжения
2017 год
1 687,722
-
1 687,722
Капитальный ремонт водоочистных сооружений и участков сетей водоснабжения
2017 год
6 603,922
-
6 603,922
Аварийно-восстановительные работы на объектах централизованной системы холодного водоснабжения
2017 год
3 261,887
-
3 261,887
Итого за 2017 год:
11 553,532
-
11 553,532
Всего на срок реализации программы:
32 958,195
-
32 958,195
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие
источники
На 2015 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Мероприятие 2
-
-
-
-
Итого за 2015 год:
-
-
-
На 2016 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Мероприятие 2
-
-
-
-
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Мероприятие 2
-
-
-
-
Итого за 2017 год:
-
-
-
Всего на срок реализации программы:
-
-
-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие
источники
На 2015 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Мероприятие 2
-
-
-
-
Итого за 2015 год:
-
-
-
На 2016 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Мероприятие 2
-
-
-
-
Итого за 2016 год:
-
-
-
На 2017 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Мероприятие 2
-
-
-
-
Итого за 2017 год:
-
-
-
Всего на срок реализации программы:
-
-
-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие
источники
На 2015 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Мероприятие 2
-
-
-
-
Итого за 2015 год:
-
-
-
На 2016 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Мероприятие 2
-
-
-
-
Итого за 2016 год:
-
-
-
На 2017 год
Мероприятие 1
-
-
-
-
Мероприятие 2
-
-
-
-
Итого за 2017 год:
-
-
-
Всего на срок реализации программы:
-
-
-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Ед. изм.
2015 год
2016 год
2017 год
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
3,0
3,0
3,0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
6,0
6,0
6,0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
1,9
1,9
1,9
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
10,98
11,21
11,21
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт*ч/
куб. м
-
-
-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт*ч/
куб. м
0,40
0,40
0,40
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2015 год
-
За 2016 год
-
За 2017 год
-
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
Всего сумма, тыс. руб.
На 2015 год
81 698,711
На 2016 год
86 051,471
На 2017 год
90 582,522
Всего на срок реализации программы:
258 332,704
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
2014 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м
3 028,477
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
65 678,510
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
3 012,420
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.
68 690,930
".
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 12 ноября 2015 года № 37/57
"ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 17 декабря 2014 года № 58/47
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2017.
5. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой
организации (ИНН)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ"
ИНН 5248016372
Местонахождение
регулируемой организации
606520, Нижегородская обл., Городецкий р-он, г. Заволжье, пр. Мира, д. 28
Наименование
уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение
уполномоченного органа
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
6. Объем принимаемых сточных вод
Водоотведение сточных вод
на 2015 год
на 2016 год
на 2017 год
Принято сточных вод всего, тыс. м, в том числе:
2 521,528
2 432,223
2 432,223
- население,
2 035,703
1 934,686
1 934,686
- бюджетные потребители,
162,716
160,602
160,602
- прочие потребители,
281,828
295,848
295,848
- собственное водоотведение
41,281
41,087
41,087
Водоотведение (очистка сточных вод)
на 2015 год
на 2016 год
на 2017 год
Принято сточных вод всего, тыс. м(3), в том числе:
1 236,309
1 246,348
1 246,348
- население,
0
0
0
- бюджетные потребители,
0
0
0
- прочие потребители,
1 236,309
1 248,348
1 246,348
- собственное водоотведение
0
0
0
7. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие
источники
Водоотведение сточных вод
На 2015 год
Производственные расходы
2015 год
54 223,843
-
54 223,843
Административные расходы
2015 год
2 148,997
-
2 148,997
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
2015 год
1 196,072
-
1 196,072
Расходы на амортизацию основных средств
2015 год
1 599,402
-
1 599,402
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
2015 год
0
-
0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
2015 год
734,671
-
734,671
Итого за 2015 год:
59 902,985
-
59 902,985
На 2016 год
Производственные расходы
2016 год
56 596,451
-
56 596,451
Административные расходы
2016 год
2 284,942
-
2 284,942
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
2016 год
1 139,681
-
1 139,681
Расходы на амортизацию основных средств
2016 год
1 102,055
-
1 102,055
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
2016 год
0
-
0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
2016 год
646,277
-
646,277
Итого за 2016 год:
61 769,406
-
61 769,406
На 2017 год
Производственные расходы
2017 год
59 646,013
-
59 646,013
Административные расходы
2017 год
2 393,294
-
2 393,294
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
2017 год
1 139,681
-
1 139,681
Расходы на амортизацию основных средств
2017 год
1 102,055
-
1 102,055
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
2017 год
0
-
0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
2017 год
669,546
-
669,546
Итого за 2017 год:
64 950,589
-
64 950,589
Всего на срок реализации программы:
186 622,980
-
186,622,980
Водоотведение (очистка сточных вод)
На 2015 год
Производственные расходы
2015 год
10 604,934
-
10 604,934
Административные расходы
2015 год
834,976
-
834,976
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
2015 год
0
-
0
Расходы на амортизацию основных средств
2015 год
313,454
-
313,454
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
2015 год
0
-
0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
2015 год
115,931
-
115,931
Итого за 2015 год:
11 869,295
-
11 869,295
На 2016 год
Производственные расходы
2016 год
11 272,258
-
11 272,258
Административные расходы
2016 год
887,796
-
887,796
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
2016 год
0
-
0
Расходы на амортизацию основных средств
2016 год
272,128
-
272,128
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
2016 год
0
-
0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
2016 год
118,155
-
118,155
Итого за 2016 год:
12 550,337
-
12 550,337
На 2017 год
Производственные расходы
2017 год
11 919,215
-
11 919,215
Административные расходы
2017 год
929,896
-
929,896
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
2017 год
0
-
0
Расходы на амортизацию основных средств
2017 год
272,128
-
272,128
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
2017 год
0
-
0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
2017 год
122,493
-
122,493
Итого за 2017 год:
13 243,732
-
13 243,732
Всего на срок реализации программы:
37 663,364
-
37 663,364
8. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие
источники
Водоотведение сточных вод
На 2015 год
Текущий ремонт и техническое обслуживание сетей канализации и
оборудования КНС
2015 год
1 197,939
-
1 197,939
Капитальный ремонт КНС и участков сетей канализации
2015 год
8 692,719
-
8 692,719
Аварийно-восстановительные работы на объектах централизованной системы водоотведения
2015 год
4 393,391
-
4 393,391
Итого за 2015 год:
14 284,049
-
14 284,049
На 2016 год
Текущий ремонт и техническое обслуживание сетей канализации и
оборудования КНС
2016 год
1 273,721
-
1 273,721
Капитальный ремонт КНС и участков сетей канализации
2016 год
9 242,620
-
9 242,620
Аварийно-восстановительные работы на объектах централизованной системы водоотведения
2016 год
4 671,317
-
4 671,317
Итого за 2016 год:
15 187,658
-
15 187,658
На 2017 год
Текущий ремонт и техническое обслуживание сетей канализации и
оборудования КНС
2017 год
1 334,121
-
1 334,121
Капитальный ремонт КНС и участков сетей канализации
2017 год
9 680,905
-
9 680,905
Аварийно-восстановительные работы на объектах централизованной системы водоотведения
2017 год
4 892,831
-
4 892,831
Итого за 2017 год:
15 907,857
-
15 907,857
Всего на срок реализации программы:
45 379,564
-
45 379,564
Водоотведение (очистка сточных вод)
На 2015 год
Текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования очистных сооружений
2015 год
229,466
-
229,466
Капитальный ремонт оборудования БОС
2015 год
441,474
-
441,474
Итого за 2015 год:
670,940
-
670,940
На 2016 год
Текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования очистных сооружений
2016 год
243,983
-
243,983
Капитальный ремонт оборудования БОС
2016 год
469,401
-
469,401
Итого за 2016 год:
713,384
-
713,384
На 2017 год
Текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования очистных сооружений
2017 год
255,552
-
255,552
Капитальный ремонт оборудования БОС
2017 год
491,660
-
491,660
Итого за 2017 год:
747,212
-
747,212
Всего на срок реализации программы:
2 131,536
-
2 131,536
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие
источники
На 2015 год
Мероприятие 1
2015 год
-
-
-
Мероприятие 2
2015 год
-
-
-
Итого за 2015 год:
-
-
-
На 2016 год
Мероприятие 1
2016 год
-
-
-
Мероприятие 2
2016 год
-
-
-
Итого за 2016 год:
-
-
-
На 2017 год
Мероприятие 1
2017 год
-
-
-
Мероприятие 2
2017 год
-
-
-
Итого за 2017 год:
-
-
-
Всего на срок реализации программы:
-
-
-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие
источники
На 2015 год
Мероприятие 1
2015 год
-
-
-
Мероприятие 2
2015 год
-
-
-
Итого за 2015 год:
-
-
-
На 2016 год
Мероприятие 1
2016 год
-
-
-
Мероприятие 2
2016 год
-
-
-
Итого за 2016 год:
-
-
-
На 2017 год
Мероприятие 1
2017 год
-
-
-
Мероприятие 2
2017 год
-
-
-
Итого за 2017 год:
-
-
-
Всего на срок реализации программы:
-
-
-
8.4.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие
источники
На 2015 год
Мероприятие 1
2015 год
-
-
-
Мероприятие 2
2015 год
-
-
-
Итого за 2015 год:
-
-
-
На 2016 год
Мероприятие 1
2016 год
-
-
-
Мероприятие 2
2016 год
-
-
-
Итого за 2016 год:
-
-
-
На 2017 год
Мероприятие 1
2017 год
-
-
-
Мероприятие 2
2017 год
-
-
-
Итого за 2017 год:
-
-
-
Всего на срок реализации программы:
-
-
-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Ед. изм.
2015 год
2016 год
2017 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0
0
0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
8,0
8,0
8,0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт*ч/
куб. м
1,55
1,55
1,55
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
кВт*ч/
куб. м
0,92
0,92
0,92
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2015 год
-
За 2016 год
-
За 2017 год
-
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
Водоотведение сточных вод
Всего сумма, тыс. руб.
На 2015 год
76 399,585
На 2016 год
79 252,210
На 2017 год
83 269,934
Всего на срок реализации программы:
238 921,729
Водоотведение (очистка сточных вод)
Всего сумма, тыс. руб.
На 2015 год
12 914,199
На 2016 год
13 659,259
На 2017 год
14 408,168
Всего на срок реализации программы:
40 891,626
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Водоотведение сточных вод
2014 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м
2 457,386
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
64 140,450
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
4 393,190
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.
68 533,640
Водоотведение (очистка сточных вод)
2014 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м
1 050,783
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
7 526,880
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
292,755
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.
7 819,635
".
Дополнительные сведения
Рубрики правового классификатора: | 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 090.120.040 Тарифы и льготы на бытовые услуги |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: