Основная информация
Дата опубликования: | 14 мая 2020г. |
Номер документа: | RU26015517202000007 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ставропольский край |
Принявший орган: | Совет депутатов Надзорненского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Обнародовано в местах, определенных Уставом муниципального образования Надзорненский сельсовет: на информационных стендах 15 мая 2020 года
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАДЗОРНЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНАСТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
от 14 мая 2020 года № 167
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАДЗОРНЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2019 ГОД
В соответствии со статьями 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьями 35, 52 Федерального Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 24 Устава муниципального образования Надзорненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края, заслушав результаты публичных слушаний, учитывая заключение Контрольно-счетной палаты Кочубеевского муниципального района Ставропольского края о принятии к рассмотрению отчета об исполнении бюджета муниципального образования Надзорненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края за 2019 год,Совет депутатов муниципального образования Надзорненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Надзорненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края (далее – местный бюджет) за 2019 год:
по доходам в сумме 16 606,96 тыс. рублей,
по расходам в сумме 17 433,96 тыс. рублей,
с превышением расходов над доходами (дефицит) в сумме 827,01 тыс. рублей и со следующими показателями:
- по доходам местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации за 2019 г, согласно приложению 1;
- по расходам местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета, согласно приложению 2;
- по расходам местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению 3;
- по источникам финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 4;
- сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования Надзорненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края, работников муниципальных учреждений муниципального образования Надзорненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края с указанием фактических затрат на их денежное содержание, согласно приложению 5.
2. Настоящее решение опубликовать в периодическом печатном изданиимуниципального образования Надзорненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Надзорненского сельсовета».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную контрольно-ревизионную комиссию по бюджету, экономической политике, налогам, собственности и инвестициям Совета депутатов муниципального образования Надзорненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Председатель Совета депутатов
муниципального образования
Надзорненский сельсовет
Кочубеевского района
Ставропольского края
В.Н. Братков
Глава муниципального образования
Надзорненский сельсовет
Кочубеевского района
Ставропольского края
Е. В. Козлова
ИФОРМАЦИЯ
об исполнении бюджета муниципального образования Надзорненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского краяза 2019 год
За 2019 год в бюджет муниципального образования Надзорненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края (далее – местный бюджет) при уточненном годовом плане 16 331 652,71 рублей поступило доходов всего 16 606 960,18 рублей или 101,69 процентов уточненных годовых плановых назначений, что на 858 980,80 рублей больше аналогичного периода 2018 года, или 105,45 процента, из них:
налоговые и неналоговые доходы – 5 486 310,54 рублей или 105,28 процент к годовым плановым назначениям;
безвозмездные поступления – 11 120 649,64 рублей или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.
За 2019 год фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет при плане 5 211 198,05 рублей составило 5 486 310,54 рублей или 105,28 процентов, что выше аналогичного периода 2018 года на 442 230,71 рублей или 108,77 процентов.
За 2019 год при плане 953 647,74 рублей в местный бюджет зачислено доходов от уплаты акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, в сумме 1 038 055,06 рублей или 108,85 процентов к годовым плановым назначениям, что на 133 081,31 рублей больше аналогичного периода 2018 года или 114,71 процента.
Поступление налога на доходы физических лиц в местный бюджет по итогам двенадцати месяцев 2019 года при плане 1 070 589,34 рублей сложилось в сумме 1 197 389,68 рублей или 111,84 процентов к годовым плановым назначениям, что на 29 283,34 рубля меньше аналогичного периода 2018 года или 97,61 процент.
За 2019 год налог на имущество физических лиц при годовом плане 194 167,37 рублей исполнен в сумме 197 431,78 рублей или 101,68 процентов от годовых плановых назначений. Перевыполнение сложилось в результате проведения работы комиссии по недоимки. По сравнению с отчетным периодом 2018 года объем фактических поступлений налога на имущество физических лиц увеличился на 2 186,94 рублей или 101,12 процентов.
За указанный период в доход местного бюджета поступило 2 894 776,96 рублей земельного налога при плане 2 834 165,87 рублей, что составляет 102,14 процента от годовых плановых назначений, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года больше на 254 690,31 рублей или 109,65 процентов.
По итогам 2019 года государственная пошлина за совершение нотариальных действий при плане 28 950,00 рублей составила 100,00 процентов от годовых плановых назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года объем фактических поступлений увеличился на 7 550,00 рублей или 135,28 процентов за счет увеличения числа обратившихся граждан.
За 2019 год в местный бюджет поступило 29,34 рублей задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам (пени по соответствующему платежу) земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений).
В доход местного бюджета за 12 месяцев 2019 года поступили доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в сумме 58 630,30 рублей (получена арендная плата за пользование нежилым помещением (размещение аптеки в здании МКУК), плата по договорам социального найма). За аналогичный период прошлого года поступления составили 21 992,50 рублей. Увеличение произошло за счет поступления арендной платы за пользование нежилым помещением (размещение аптеки в здании МКУК).
Доходов от компенсации затрат государства в 2019 году поступило в сумме – 35 385,08 рублей, что составляет 100,00 процентов от годовых плановых назначений, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года больше на 4 676,01 рублей или 115,23 процента (ООО «Энергосбыт» вернуло переплату за прошлый период по заключенному договору с МКУК и ФСС возместил денежные средства, оплаченные по больничным листам в 2018 году).
Доходы, полученные от штрафов, санкций, возмещения ущерба в 2019 году составили 35 457,34 рублей, что составляет 100,00 процентов от годовых плановых назначений, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года больше на 32 457,34 рублей или 1 181,91 процент.
За 2019 год в местный бюджет при плане 11 120 454,66 рублей поступило безвозмездных поступлений в сумме 11 120 649,64 рублей или 100,00 процентов от плановых назначений, втом числе:
- иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (повышение заработной платы муниципальных служащих муниципальной службы и лиц, не замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, а также работников муниципальных учреждений, за исключением отдельных категорий работников муниципальных учреждений, которым повышение заработной платы осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" и от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей") 180 212,17 рублей или 100,00 процентов от утвержденных плановых назначений;
- дотациибюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 259 410,00 рублей или 100,00 процентов от утвержденных плановых назначений;
По Соглашению №МС/2019-026 между министерством строительства и архитектуры Ставропольского края и Администрацией муниципального образования Надзорненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края от 11 апреля 2019 г. поступили субсидии бюджетам сельских поселений (обеспечение жильем молодых семей) в сумме 478 800,00 рублей.
По Соглашению № 166-21-Смежду министерством финансов Ставропольского края от 30 января 2019 г. поступили субсидии бюджетам сельских поселений (реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах) в сумме 1 418 904,44 рублей.
По Соглашению №рнс/19-69 между министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края от 12 апреля 2019 г. поступили субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в сумме 3 543 909,66 рублей.
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации за 2019 год исполнены в сумме 206 060,00 рублей или 100,00 процентов, что на 20 780,00 рублей больше или 111,22 процентов в сравнении с 2018 годом.
Плановый объем расходов местного бюджета в 2019 году в соответствии с уточненной бюджетной росписью составил 19 022 442,02 рублей.
Кассовое исполнение за 12 месяцев 2019 года составило 17 433 965,35 рублей или 91,65 процентов.
В разрезе направлений расходов исполнение бюджета сложилось следующим образом:
Общегосударственные вопросы
Уточненные плановые ассигнования по разделу «Общегосударственные вопросы» на 2019 год составили 5 626 274,15 рублей, кассовые расходы за отчетный период составили 5 568 618,01 рублей или 98,98 процентов к уточненному плану, в том числе: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда план – 3 718 112,48 рублей, кассовые расходы составили – 3 718 112,48 рублей или 100,00 процентов, оплата услуг связи план – 94 000,00 рублей, исполнено – 93 664,44 рублей или 99,64 процентов, коммунальные услуги план – 666 242,68 рублей, исполнено – 651 308,95 рублей или 97,76 процентов.
Национальная оборона
По разделу «Национальная оборона» бюджетные ассигнования в 2019 году утверждены в сумме 206 060,00 рублей, кассовые расходы за 12 месяцев 2019 года составили 100 процентов.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» бюджетные ассигнования утверждены в 2019 году в сумме 21 914,58 рублей,кассовые расходы в отчетном периоде составили 100 процентов.
Национальная экономика
По разделу «Национальная экономика» уточненные бюджетные ассигнования на 2019 год составили 4 598 301,15 рублей, кассовые расходы в отчетном периоде составили 3 175 830,44 рублей или 69,07 процентов. Расходы производились по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» и «Другие вопросы в области национальной экономики».
Жилищно-коммунальное хозяйство
На финансирование расходов по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство»уточненной бюджетной росписью 2019 года утверждено 3 139 690,21 рублей, кассовые расходы отчетного периода составили 3 053 757,97 рублей или 97,26 процентов.
Образование
По разделу «Молодежная политика» уточненные плановые назначения составили 5 000,00 рублей, кассовые расходы составили 4 999,93 рублей или 100,00 процентов.
Культура
По разделу «Культура» утвержденные ассигнования на 2019 год составили 2 583 692,70рублей,кассовые расходы за отчетный период 2019 года составили 2 561 285,19 рублей или 99,13 процентов.
Социальная политика
Утвержденный план по разделу «Социальная политика» на 2019 год составил 2 268 000,00 рублей, за отчетный период исполнено 100 процентов.
Физическая культура и спорт
Утвержденный план по разделу «Физическая культура и спорт» на 2019 год составил 573 499,23 рублей, за отчетный период исполнено 100 процентов.
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального образования
Надзорненский сельсовет
Кочубеевского района
Ставропольского края
от 14.05.2020 г. № 167
ДОХОДЫ бюджета муниципального образования Надзорненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского краяпо кодам классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации за 2019 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование доходов
Утверждено решением о бюджете на 2019 год с учетом изменений
Исполнено за 2019 год
Процент исполнения к принятому плану
1
2
3
4
5
100
Федеральное казначейство
953,65
1 038,06
108,85
100 1 00 00000 00 0000 000
Налоговые и неналоговые доходы
953,65
1 038,06
108,85
100 1 03 00000 00 0000 000
Налоги на товары (работы,услуги),реализуемые на территории Российской Федерации
953,65
1 038,06
108,85
100 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам(продукции),производимым на территории Российской Федерации
953,65
1 038,06
108,85
100 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
434,28
472,50
108,80
100 1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
3,20
3,47
108,44
100 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
582,64
631,27
108,35
100 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
-66,47
-69,19
104,09
182
Управление федеральной налоговой службы по СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
4 099,12
4 289,80
104,65
182 1 00 00000 00 0000 000
Налоговые и неналоговые доходы
4 099,12
4 289,80
104,65
182 1 01 00000 00 0000 000
Налоги на прибыль, доходы
1 070,59
1 197,39
111,84
182 1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
1 070,59
1 197,39
111,84
182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
0,00
1190,04
182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 070,59
0,00
182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
0,00
7,35
000 1 05 00000 00 0000 000
Налоги на совокупный доход
0,20
0,20
100,00
000 1 05 03010 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
0,20
0,20
100,00
182 1 06 00000 00 0000 000
Налоги на имущество
3 028,33
3 092,21
102,11
182 1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических лиц
194,17
197,43
101,68
182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
194,17
197,43
101,68
182 1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог
2 834,17
2 894,78
102,14
182 1 06 06030 00 0000 110
Земельный налог с организаций
2 145,81
2184,50
101,80
182 1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
2 145,81
2184,50
101,80
182 1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
688,36
710,28
103,18
182 1 09 00000 00 0000 110
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
0,00
0,03
0,00
182 1 09 04000 00 0000 110
Налог на имущество
0,00
0,03
0,00
182 1 09 04050 00 0000 110
Земельный налог (по обязательства, возникшим до 1 января 2006 года)
0,00
0,03
0,00
182 1 09 04053 10 0000 110
Земельный налог (по обязательства, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений
0,00
0,03
0,00
201
Администрация муниципального образования Надзорненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края
11 278,87
11 279,07
100,00
201 1 00 00000 00 0000 000
Налоговые и неналоговые доходы
158,42
158,42
100,00
000 1 08 00000 00 0000 000
Государственная пошлина
28,95
28,95
100,00
000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
58,63
58,63
100,00
000 1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
58,63
58,63
100,00
000 1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
9,21
9,21
100,00
000 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
44,27
44,27
100,00
000 1 11 05075 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков)
5,15
5,15
100,00
000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
35,38
35,38
100,00
000 1 13 02000 00 0000 130
Доходы от компенсации затрат государства
35,38
35,38
100,00
000 1 16 00000 00 0000 000
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
35,46
35,46
100,00
000 1 16 33000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
32,46
32,46
100,00
000 1 16 33050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений
32,46
32,46
100,00
000 1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
3,00
3,00
100,00
000 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
3,00
3,00
100,00
000 2 0000000 00 0000 000
Безвозмездные поступления
11 120,45
11 120,65
100,00
000 2 0200000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
10 994,12
10 994,12
100,00
000 2 02 10000 00 0000 150
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
5 166,24
5 166,24
100,00
000 2 02 15001 00 0000 150
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
2 457,55
2 457,55
100,00
000 2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
8,27
8,27
100,00
000 2 02 15001 10 5051 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (из районного фонда финансовой поддержки поселений)
2449,28
2 449,28
100,00
000 2 02 15002 00 0000 150
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2 708,69
2 708,69
100,00
000 2 02 15002 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2 708,69
2 708,69
100,00
000 2 02 15002 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
259,41
259,41
100,00
000 2 02 15002 10 5052 150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (из районного фонда финансовой поддержки поселений)
2449,28
2 449,28
100,00
000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
5 441,61
5 441,61
100,00
000 2 02 20216 00 0000 150
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
3 543,91
3 543,91
100,00
000 2 02 20216 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (осуществление дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения)
3 543,91
3 543,91
100,00
000 2 02 29999 00 0000 150
Прочие субсидии
1 897,70
1 897,70
100,00
000 2 02 29999 10 0000 150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
1 897,70
1 897,70
100,00
000 2 02 29999 10 0018 150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах)
1418,90
1 418,90
100,00
000 2 02 29999 10 1170 150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (обеспечение жильем молодых семей)
478,80
478,80
100,00
000 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
206,06
206,06
100,00
000 2 02 35118 00 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
206,06
206,06
100,00
000 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
206,06
206,06
100,00
000 2 02 40000 00 0000 150
Иные межбюджетные трансферты
180,21
180,21
100,00
000 2 02 4999 00 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
180,21
180,21
100,00
0002 02 49999 10 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
180,21
180,21
100,00
0002 02 49999 10 0190 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (повышение заработной платы муниципальных служащих муниципальной службы и лиц, не замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, а также работников муниципальных учреждений, за исключением отдельных категорий работников муниципальных учреждений, которым повышение заработной платы осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" и от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей")
180,21
180,21
100,00
000 2 0700000 00 0000 000
Прочие безвозмездные поступления
210,00
210,19
100,09
000 2 07 05000 10 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
210,00
210,19
100,09
000 2 07 05020 10 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений
150,00
150,19
100,13
000 2 07 05020 10 0112 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений (поступления средств от физических лиц на реализацию проекта "Благоустройство парковой зоны села Надзорного муниципального образования Надзорненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края")
100,00
100,10
100,10
000 2 07 05020 10 0212 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений (поступления средств от индивидуальных предпринимателей на реализацию проекта "Благоустройство парковой зоны села Надзорного муниципального образования Надзорненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края")
50,00
50,09
100,18
000 2 07 05030 10 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
60,00
60,00
100,00
000 2 07 05030 10 0312 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений (поступления средств от организаций на реализацию проекта "Благоустройство парковой зоны села Надзорного муниципального образования Надзорненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края")
60,00
60,00
100,00
000 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых летвозврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,прошлых лет
-83,67
-83,67
100,00
000 2 19 60010 10 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений
-83,67
-83,67
100,00
ВСЕГО
16 331,65
16 606,96
101,69
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального образования
Надзорненский сельсовет
Кочубеевского района
Ставропольского края
от 14.05.2020г. № 167
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД
тыс.рублей
Наименование
Вед.
РЗ
ПР
ЦСР
ВР
Утверждено решением о бюджете на 2019год
Исполнено за 2019 год
Процент исполнения к принятому плану
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Администрация муниципального образования Надзорненский сельсовет
201
19 022,44
17 433,96
91,65
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
201
01
5 626,28
5 568,62
98,98
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
201
01
02
745,89
745,89
100,00
Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
201
01
02
50 0 00 00000
745,89
745,89
100,00
Глава муниципального образования
201
01
02
50 3 00 00000
745,89
745,89
100,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
201
01
02
50 3 00 10010
41,55
41,55
100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
201
01
02
50 3 00 10010
100
41,55
41,55
100,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
201
01
02
50 3 00 10020
704,34
704,34
100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
201
01
02
50 3 00 10020
100
704,34
704,34
100,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
201
01
03
54,45
54,45
100,00
Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
201
01
03
50 0 00 00000
54,45
54,45
100,00
Центральный аппарат
201
01
03
50 4 00 00000
54,45
54,45
100,00
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передаваемые бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
201
01
03
50 4 00 90040
54,45
54,45
100,00
Межбюджетные трансферты
201
01
03
50 4 00 90040
500
54,45
54,45
100,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
201
01
04
3 702,40
3 661,87
98,91
Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
201
01
04
50 0 00 00000
3 702,40
3 661,87
98,91
Центральный аппарат
201
01
04
50 4 00 00000
3 702,40
3 661,87
98,91
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
201
01
04
50 4 00 10010
840,97
800,45
95,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
201
01
04
50 4 00 10010
100
110,80
110,8
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
201
01
04
50 4 00 10010
200
720,50
679,98
94,38
Иные бюджетные ассигнования
201
01
04
50 4 00 10010
800
9,67
9,67
100,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
201
01
04
50 4 00 10020
2 861,43
2 861,42
100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
201
01
04
50 4 00 10020
100
2 861,43
2 861,42
100,00
Другие общегосударственные вопросы
201
01
13
1 123,55
1 106,41
98,47
Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
201
01
13
50 0 00 00000
1 122,55
1 105,41
98,47
Непрограммные расходы связанные с общегосударственным управлением непрограммных направлений
201
01
13
50 6 00 00000
1 122,55
1 105,41
98,47
Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других обязательств государства
201
01
13
50 6 00 10040
1 122,55
1 105,41
98,47
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
201
01
13
50 6 00 10040
200
927,05
910,91
98,26
Иные бюджетные ассигнования
201
01
13
50 6 00 10040
800
195,50
194,50
99,49
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
201
01
13
51 0 00 00000
1,00
1,00
100,00
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления
201
01
13
51 1 00 00000
1,00
1,00
100,00
Расходы на мероприятия по реализации мер профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории
201
01
13
51 1 00 20160
1,00
1,00
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
201
01
13
51 1 00 20160
200
1,00
1,00
100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
201
02
206,06
206,06
100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
201
02
03
206,06
206,06
100,00
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
201
02
03
51 0 00 00000
206,06
206,06
100,00
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления
201
02
03
51 1 00 00000
206,06
206,06
100,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
201
02
03
51 1 00 51180
206,06
206,06
100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
201
02
03
51 1 00 51180
100
206,06
206,06
100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
201
03
21,91
21,91
100,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
201
03
09
21,91
21,91
100,00
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
201
03
09
51 0 00 00000
21,91
21,91
100,00
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления
201
03
09
51 1 00 00000
21,91
21,91
100,00
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
201
03
09
51 1 00 22050
21,91
21,91
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
201
03
09
51 1 00 22050
200
21,91
21,91
100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
201
04
4 598,30
3 175,83
69,07
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
201
04
09
4 598,30
3 175,83
69,07
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
201
04
09
51 0 00 00000
4 598,30
3 175,83
69,07
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления
201
04
09
51 1 00 00000
4 598,30
3 175,83
69,07
Расходы на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на территории муниципального образования
201
04
09
51 1 00 20310
271,32
171,32
63,14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
201
04
09
51 1 00 20310
200
271,32
171,32
63,14
Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства
201
04
09
51 1 00 22020
593,70
449,69
75,74
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
201
04
09
51 1 00 22020
200
593,70
449,69
75,74
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств краевого бюджета
201
04
09
51 1 00 76460
3 543,91
2 424,87
68,42
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
201
04
09
51 1 00 76460
200
3 543,91
2 424,87
68,42
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета
201
04
09
51 1 00 S6460
189,37
129,95
68,62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
201
04
09
51 1 00 S6460
200
189,37
129,95
68,62
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
201
05
3 139,69
3 053,76
97,26
Жилищное хозяйство
201
05
01
39,00
37,21
95,41
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
201
05
01
51 0 00 00000
39,00
37,21
95,41
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления
201
05
01
51 1 00 00000
39,00
37,21
95,41
Расходы на мероприятия по поддержке жилищного хозяйства
201
05
01
51 1 00 22240
39,00
37,21
95,41
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
201
05
01
51 1 00 22240
200
39,00
37,21
95,41
Благоустройство
201
05
03
3 100,69
3 016,55
97,29
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
201
05
03
51 0 00 00000
3 100,69
3 016,55
97,29
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления
201
05
03
51 1 00 00000
3 100,69
3 016,55
97,29
Расходы по уличному освещению
201
05
03
51 1 00 22200
535,07
476,21
89,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
201
05
03
51 1 00 22200
200
535,07
476,21
89,00
Расходы по прочим мероприятиям благоустройства территории
201
05
03
51 1 00 22230
446,72
421,44
94,34
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
201
05
03
51 1 00 22230
200
446,72
421,44
94,34
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах
201
05
03
51 1 00 S6420
1 908,90
1 908,90
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
201
05
03
51 1 00 G6420
200
210,00
210,00
100,00
ОБРАЗОВАНИЕ
201
07
5,00
5,00
100,00
Молодежная политика и оздоровление детей
201
07
07
5,00
5,00
100,00
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
201
07
07
51 0 00 00000
5,00
5,00
100,00
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления
201
07
07
51 1 00 00000
5,00
5,00
100,00
Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи
201
07
07
51 1 00 22170
5,00
5,00
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
201
07
07
51 1 00 22170
200
5,00
5,00
100,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
201
08
2 583,69
2 561,28
99,13
Культура
201
08
01
2 583,69
2 561,28
99,13
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры
201
08
01
54 0 00 00000
2 583,69
2 561,28
99,13
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере культуры
201
08
01
54 1 00 00000
2 583,69
2 561,28
99,13
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
201
08
01
54 1 00 11010
2 583,69
2 561,28
99,13
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
201
08
01
54 1 00 11010
100
1 639,93
1 639,93
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
201
08
01
54 1 00 11010
200
937,33
915,70
97,69
Иные бюджетные ассигнования
201
08
01
54 1 00 11010
800
6,43
5,65
87,87
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
201
10
2 268,00
2 268,00
100,00
Охрана семьи и детства
201
10
04
2 268,00
2 268,00
100,00
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
201
10
04
51 0 00 00000
2 268,00
2 268,00
100,00
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления
201
10
04
51 1 00 00000
2 268,00
2 268,00
100,00
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а также не имеющим детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за счет средств местного бюджета
201
10
04
51 1 00 S4970
113,40
113,40
100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
201
10
04
51 1 00 S4970
300
113,40
113,40
100,00
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья
201
10
04
51 1 00 74970
2 154,60
2 154,60
100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
201
10
04
5110074970
300
2 154,60
2 154,60
100,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
201
11
573,50
573,50
100,00
Физическая культура
201
11
01
573,50
573,50
100,00
Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры, спорта и туризма
201
11
01
56 0 00 00000
573,50
573,50
100,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере физической культуры, спорта и туризма
201
11
01
56 1 00 00000
573,50
573,50
100,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
201
11
01
56 1 00 11010
573,50
573,50
100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
201
11
01
56 1 00 11010
100
573,50
573,50
100,00
ВСЕГО
19 022,44
17 433,96
91,65
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального образования
Надзорненский сельсовет
Кочубеевского района
Ставропольского края
от 14.05.2020г. № 167
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
тыс.рублей
Наименование
РЗ
ПР
Утверждено решением о бюджете на 2019 год
Исполнено за 2019 год
Процент исполнения к принятому плану
1
2
3
4
5
6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
5 626,28
5 568,62
98,98
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
745,89
745,89
100,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
01
03
54,45
54,45
100,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
3 702,40
3 661,87
98,91
Другие общегосударственные вопросы
01
13
1 123,55
1 106,41
98,47
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
206,06
206,06
100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
206,06
206,06
100,00
НИЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
21,91
21,91
100,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
21,91
21,91
100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
4 598,30
3 175,83
69,07
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
4 598,30
3 175,83
69,07
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
3 139,69
3 053,76
97,26
Жилищное хозяйство
05
01
39,00
37,21
95,41
Благоустройство
05
03
3 100,69
3 016,55
97,29
ОБРАЗОВАНИЕ
07
5,00
5,00
100,00
Молодежная политика и оздоровление детей
07
07
5,00
5,00
100,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
2 583,69
2 561,28
99,13
Культура
08
01
2 583,69
2 561,28
99,13
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
2 268,00
2 268,00
100,00
Охрана семьи и детства
10
04
2 268,00
2 268,00
100,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
573,50
573,50
100,00
Физическая культура
11
01
573,50
573,50
100,00
ВСЕГО
19 022,44
17 433,96
91,65
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального образования
Надзорненский сельсовет
Кочубеевского района
Ставропольского края
от 14.05.2020г. № 167
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАДЗОРНЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
тыс.рублей
Наименование
Код бюджетной класси-фикации Российской Федерации
Утверждено
Исполнено
1
2
3
4
Всего доходов бюджета муниципального образования Надзорненский сельсовет
-
16 331,65
16 606,96
Всего расходов бюджета муниципального образования Надзорненский сельсовет
-
19 022,44
17 433,96
Дефицит(-),профицит (+) бюджета муниципального образования Надзорненский сельсовет
-
-2 690,79
827,01
Всего источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Надзорненский сельсовет
-
2 690,79
-827,01
Администрация муниципального образования Надзорненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края
201
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
01 05 00 00 00 0000 000
2 690,79
-827,01
Увеличение остатков средств бюдежетов
01 05 00 00 00 0000 500
-16 331,65
-19 127,76
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
01 05 02 00 00 0000 500
-16 331,65
-19 127,76
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
01 05 02 01 00 0000 510
-16 331,65
-19 127,76
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
01 05 02 01 10 0000 510
-16 331,65
-19 127,76
Уменьшение остатков средств бюдежетов
01 05 00 00 00 0000 600
19 022,44
19 954,76
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
01 05 02 00 00 0000 600
19 022,44
19 954,76
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
01 05 02 01 00 0000 610
19 022,44
19 954,76
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
01 05 02 01 10 0000 610
19 022,44
19 954,76
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального образования
Надзорненский сельсовет
Кочубеевского района
Ставропольского края
от 14 мая 2020 г. № 167
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАДЗОРНЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАДЗОРНЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ С УКАЗАНИЕМ ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗА 2019 ГОД
№ п/п
Категория работников
Численность работников
Расходы бюджета муниципального образования Надзорненский сельсовет на оплату труда за отчетный период, тыс. руб.
Администрация Надзорненского сельсовета
11
3 718,11
1.
Муниципальные служащие
7
2 953,33
2.
Работники, замещающие должности, не являющиеся должностями муниципальной службы
4
764,78
МКУК Надзорненского сельсовета «КДО»
8
2 213,43
1.
Работники муниципальных учреждений
8
2 213,43
19
4 171,97
Обнародовано в местах, определенных Уставом муниципального образования Надзорненский сельсовет: на информационных стендах 15 мая 2020 года
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАДЗОРНЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНАСТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
от 14 мая 2020 года № 167
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАДЗОРНЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2019 ГОД
В соответствии со статьями 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьями 35, 52 Федерального Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 24 Устава муниципального образования Надзорненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края, заслушав результаты публичных слушаний, учитывая заключение Контрольно-счетной палаты Кочубеевского муниципального района Ставропольского края о принятии к рассмотрению отчета об исполнении бюджета муниципального образования Надзорненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края за 2019 год,Совет депутатов муниципального образования Надзорненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Надзорненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края (далее – местный бюджет) за 2019 год:
по доходам в сумме 16 606,96 тыс. рублей,
по расходам в сумме 17 433,96 тыс. рублей,
с превышением расходов над доходами (дефицит) в сумме 827,01 тыс. рублей и со следующими показателями:
- по доходам местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации за 2019 г, согласно приложению 1;
- по расходам местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета, согласно приложению 2;
- по расходам местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению 3;
- по источникам финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 4;
- сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования Надзорненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края, работников муниципальных учреждений муниципального образования Надзорненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края с указанием фактических затрат на их денежное содержание, согласно приложению 5.
2. Настоящее решение опубликовать в периодическом печатном изданиимуниципального образования Надзорненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Надзорненского сельсовета».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную контрольно-ревизионную комиссию по бюджету, экономической политике, налогам, собственности и инвестициям Совета депутатов муниципального образования Надзорненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Председатель Совета депутатов
муниципального образования
Надзорненский сельсовет
Кочубеевского района
Ставропольского края
В.Н. Братков
Глава муниципального образования
Надзорненский сельсовет
Кочубеевского района
Ставропольского края
Е. В. Козлова
ИФОРМАЦИЯ
об исполнении бюджета муниципального образования Надзорненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского краяза 2019 год
За 2019 год в бюджет муниципального образования Надзорненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края (далее – местный бюджет) при уточненном годовом плане 16 331 652,71 рублей поступило доходов всего 16 606 960,18 рублей или 101,69 процентов уточненных годовых плановых назначений, что на 858 980,80 рублей больше аналогичного периода 2018 года, или 105,45 процента, из них:
налоговые и неналоговые доходы – 5 486 310,54 рублей или 105,28 процент к годовым плановым назначениям;
безвозмездные поступления – 11 120 649,64 рублей или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.
За 2019 год фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет при плане 5 211 198,05 рублей составило 5 486 310,54 рублей или 105,28 процентов, что выше аналогичного периода 2018 года на 442 230,71 рублей или 108,77 процентов.
За 2019 год при плане 953 647,74 рублей в местный бюджет зачислено доходов от уплаты акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, в сумме 1 038 055,06 рублей или 108,85 процентов к годовым плановым назначениям, что на 133 081,31 рублей больше аналогичного периода 2018 года или 114,71 процента.
Поступление налога на доходы физических лиц в местный бюджет по итогам двенадцати месяцев 2019 года при плане 1 070 589,34 рублей сложилось в сумме 1 197 389,68 рублей или 111,84 процентов к годовым плановым назначениям, что на 29 283,34 рубля меньше аналогичного периода 2018 года или 97,61 процент.
За 2019 год налог на имущество физических лиц при годовом плане 194 167,37 рублей исполнен в сумме 197 431,78 рублей или 101,68 процентов от годовых плановых назначений. Перевыполнение сложилось в результате проведения работы комиссии по недоимки. По сравнению с отчетным периодом 2018 года объем фактических поступлений налога на имущество физических лиц увеличился на 2 186,94 рублей или 101,12 процентов.
За указанный период в доход местного бюджета поступило 2 894 776,96 рублей земельного налога при плане 2 834 165,87 рублей, что составляет 102,14 процента от годовых плановых назначений, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года больше на 254 690,31 рублей или 109,65 процентов.
По итогам 2019 года государственная пошлина за совершение нотариальных действий при плане 28 950,00 рублей составила 100,00 процентов от годовых плановых назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года объем фактических поступлений увеличился на 7 550,00 рублей или 135,28 процентов за счет увеличения числа обратившихся граждан.
За 2019 год в местный бюджет поступило 29,34 рублей задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам (пени по соответствующему платежу) земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений).
В доход местного бюджета за 12 месяцев 2019 года поступили доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в сумме 58 630,30 рублей (получена арендная плата за пользование нежилым помещением (размещение аптеки в здании МКУК), плата по договорам социального найма). За аналогичный период прошлого года поступления составили 21 992,50 рублей. Увеличение произошло за счет поступления арендной платы за пользование нежилым помещением (размещение аптеки в здании МКУК).
Доходов от компенсации затрат государства в 2019 году поступило в сумме – 35 385,08 рублей, что составляет 100,00 процентов от годовых плановых назначений, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года больше на 4 676,01 рублей или 115,23 процента (ООО «Энергосбыт» вернуло переплату за прошлый период по заключенному договору с МКУК и ФСС возместил денежные средства, оплаченные по больничным листам в 2018 году).
Доходы, полученные от штрафов, санкций, возмещения ущерба в 2019 году составили 35 457,34 рублей, что составляет 100,00 процентов от годовых плановых назначений, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года больше на 32 457,34 рублей или 1 181,91 процент.
За 2019 год в местный бюджет при плане 11 120 454,66 рублей поступило безвозмездных поступлений в сумме 11 120 649,64 рублей или 100,00 процентов от плановых назначений, втом числе:
- иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (повышение заработной платы муниципальных служащих муниципальной службы и лиц, не замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, а также работников муниципальных учреждений, за исключением отдельных категорий работников муниципальных учреждений, которым повышение заработной платы осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" и от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей") 180 212,17 рублей или 100,00 процентов от утвержденных плановых назначений;
- дотациибюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 259 410,00 рублей или 100,00 процентов от утвержденных плановых назначений;
По Соглашению №МС/2019-026 между министерством строительства и архитектуры Ставропольского края и Администрацией муниципального образования Надзорненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края от 11 апреля 2019 г. поступили субсидии бюджетам сельских поселений (обеспечение жильем молодых семей) в сумме 478 800,00 рублей.
По Соглашению № 166-21-Смежду министерством финансов Ставропольского края от 30 января 2019 г. поступили субсидии бюджетам сельских поселений (реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах) в сумме 1 418 904,44 рублей.
По Соглашению №рнс/19-69 между министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края от 12 апреля 2019 г. поступили субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в сумме 3 543 909,66 рублей.
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации за 2019 год исполнены в сумме 206 060,00 рублей или 100,00 процентов, что на 20 780,00 рублей больше или 111,22 процентов в сравнении с 2018 годом.
Плановый объем расходов местного бюджета в 2019 году в соответствии с уточненной бюджетной росписью составил 19 022 442,02 рублей.
Кассовое исполнение за 12 месяцев 2019 года составило 17 433 965,35 рублей или 91,65 процентов.
В разрезе направлений расходов исполнение бюджета сложилось следующим образом:
Общегосударственные вопросы
Уточненные плановые ассигнования по разделу «Общегосударственные вопросы» на 2019 год составили 5 626 274,15 рублей, кассовые расходы за отчетный период составили 5 568 618,01 рублей или 98,98 процентов к уточненному плану, в том числе: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда план – 3 718 112,48 рублей, кассовые расходы составили – 3 718 112,48 рублей или 100,00 процентов, оплата услуг связи план – 94 000,00 рублей, исполнено – 93 664,44 рублей или 99,64 процентов, коммунальные услуги план – 666 242,68 рублей, исполнено – 651 308,95 рублей или 97,76 процентов.
Национальная оборона
По разделу «Национальная оборона» бюджетные ассигнования в 2019 году утверждены в сумме 206 060,00 рублей, кассовые расходы за 12 месяцев 2019 года составили 100 процентов.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» бюджетные ассигнования утверждены в 2019 году в сумме 21 914,58 рублей,кассовые расходы в отчетном периоде составили 100 процентов.
Национальная экономика
По разделу «Национальная экономика» уточненные бюджетные ассигнования на 2019 год составили 4 598 301,15 рублей, кассовые расходы в отчетном периоде составили 3 175 830,44 рублей или 69,07 процентов. Расходы производились по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» и «Другие вопросы в области национальной экономики».
Жилищно-коммунальное хозяйство
На финансирование расходов по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство»уточненной бюджетной росписью 2019 года утверждено 3 139 690,21 рублей, кассовые расходы отчетного периода составили 3 053 757,97 рублей или 97,26 процентов.
Образование
По разделу «Молодежная политика» уточненные плановые назначения составили 5 000,00 рублей, кассовые расходы составили 4 999,93 рублей или 100,00 процентов.
Культура
По разделу «Культура» утвержденные ассигнования на 2019 год составили 2 583 692,70рублей,кассовые расходы за отчетный период 2019 года составили 2 561 285,19 рублей или 99,13 процентов.
Социальная политика
Утвержденный план по разделу «Социальная политика» на 2019 год составил 2 268 000,00 рублей, за отчетный период исполнено 100 процентов.
Физическая культура и спорт
Утвержденный план по разделу «Физическая культура и спорт» на 2019 год составил 573 499,23 рублей, за отчетный период исполнено 100 процентов.
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального образования
Надзорненский сельсовет
Кочубеевского района
Ставропольского края
от 14.05.2020 г. № 167
ДОХОДЫ бюджета муниципального образования Надзорненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского краяпо кодам классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации за 2019 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование доходов
Утверждено решением о бюджете на 2019 год с учетом изменений
Исполнено за 2019 год
Процент исполнения к принятому плану
1
2
3
4
5
100
Федеральное казначейство
953,65
1 038,06
108,85
100 1 00 00000 00 0000 000
Налоговые и неналоговые доходы
953,65
1 038,06
108,85
100 1 03 00000 00 0000 000
Налоги на товары (работы,услуги),реализуемые на территории Российской Федерации
953,65
1 038,06
108,85
100 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам(продукции),производимым на территории Российской Федерации
953,65
1 038,06
108,85
100 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
434,28
472,50
108,80
100 1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
3,20
3,47
108,44
100 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
582,64
631,27
108,35
100 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
-66,47
-69,19
104,09
182
Управление федеральной налоговой службы по СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
4 099,12
4 289,80
104,65
182 1 00 00000 00 0000 000
Налоговые и неналоговые доходы
4 099,12
4 289,80
104,65
182 1 01 00000 00 0000 000
Налоги на прибыль, доходы
1 070,59
1 197,39
111,84
182 1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
1 070,59
1 197,39
111,84
182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
0,00
1190,04
182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 070,59
0,00
182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
0,00
7,35
000 1 05 00000 00 0000 000
Налоги на совокупный доход
0,20
0,20
100,00
000 1 05 03010 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
0,20
0,20
100,00
182 1 06 00000 00 0000 000
Налоги на имущество
3 028,33
3 092,21
102,11
182 1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических лиц
194,17
197,43
101,68
182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
194,17
197,43
101,68
182 1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог
2 834,17
2 894,78
102,14
182 1 06 06030 00 0000 110
Земельный налог с организаций
2 145,81
2184,50
101,80
182 1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
2 145,81
2184,50
101,80
182 1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
688,36
710,28
103,18
182 1 09 00000 00 0000 110
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
0,00
0,03
0,00
182 1 09 04000 00 0000 110
Налог на имущество
0,00
0,03
0,00
182 1 09 04050 00 0000 110
Земельный налог (по обязательства, возникшим до 1 января 2006 года)
0,00
0,03
0,00
182 1 09 04053 10 0000 110
Земельный налог (по обязательства, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений
0,00
0,03
0,00
201
Администрация муниципального образования Надзорненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края
11 278,87
11 279,07
100,00
201 1 00 00000 00 0000 000
Налоговые и неналоговые доходы
158,42
158,42
100,00
000 1 08 00000 00 0000 000
Государственная пошлина
28,95
28,95
100,00
000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
58,63
58,63
100,00
000 1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
58,63
58,63
100,00
000 1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
9,21
9,21
100,00
000 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
44,27
44,27
100,00
000 1 11 05075 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков)
5,15
5,15
100,00
000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
35,38
35,38
100,00
000 1 13 02000 00 0000 130
Доходы от компенсации затрат государства
35,38
35,38
100,00
000 1 16 00000 00 0000 000
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
35,46
35,46
100,00
000 1 16 33000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
32,46
32,46
100,00
000 1 16 33050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений
32,46
32,46
100,00
000 1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
3,00
3,00
100,00
000 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
3,00
3,00
100,00
000 2 0000000 00 0000 000
Безвозмездные поступления
11 120,45
11 120,65
100,00
000 2 0200000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
10 994,12
10 994,12
100,00
000 2 02 10000 00 0000 150
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
5 166,24
5 166,24
100,00
000 2 02 15001 00 0000 150
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
2 457,55
2 457,55
100,00
000 2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
8,27
8,27
100,00
000 2 02 15001 10 5051 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (из районного фонда финансовой поддержки поселений)
2449,28
2 449,28
100,00
000 2 02 15002 00 0000 150
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2 708,69
2 708,69
100,00
000 2 02 15002 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2 708,69
2 708,69
100,00
000 2 02 15002 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
259,41
259,41
100,00
000 2 02 15002 10 5052 150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (из районного фонда финансовой поддержки поселений)
2449,28
2 449,28
100,00
000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
5 441,61
5 441,61
100,00
000 2 02 20216 00 0000 150
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
3 543,91
3 543,91
100,00
000 2 02 20216 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (осуществление дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения)
3 543,91
3 543,91
100,00
000 2 02 29999 00 0000 150
Прочие субсидии
1 897,70
1 897,70
100,00
000 2 02 29999 10 0000 150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
1 897,70
1 897,70
100,00
000 2 02 29999 10 0018 150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах)
1418,90
1 418,90
100,00
000 2 02 29999 10 1170 150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (обеспечение жильем молодых семей)
478,80
478,80
100,00
000 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
206,06
206,06
100,00
000 2 02 35118 00 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
206,06
206,06
100,00
000 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
206,06
206,06
100,00
000 2 02 40000 00 0000 150
Иные межбюджетные трансферты
180,21
180,21
100,00
000 2 02 4999 00 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
180,21
180,21
100,00
0002 02 49999 10 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
180,21
180,21
100,00
0002 02 49999 10 0190 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (повышение заработной платы муниципальных служащих муниципальной службы и лиц, не замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, а также работников муниципальных учреждений, за исключением отдельных категорий работников муниципальных учреждений, которым повышение заработной платы осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" и от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей")
180,21
180,21
100,00
000 2 0700000 00 0000 000
Прочие безвозмездные поступления
210,00
210,19
100,09
000 2 07 05000 10 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
210,00
210,19
100,09
000 2 07 05020 10 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений
150,00
150,19
100,13
000 2 07 05020 10 0112 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений (поступления средств от физических лиц на реализацию проекта "Благоустройство парковой зоны села Надзорного муниципального образования Надзорненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края")
100,00
100,10
100,10
000 2 07 05020 10 0212 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений (поступления средств от индивидуальных предпринимателей на реализацию проекта "Благоустройство парковой зоны села Надзорного муниципального образования Надзорненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края")
50,00
50,09
100,18
000 2 07 05030 10 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
60,00
60,00
100,00
000 2 07 05030 10 0312 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений (поступления средств от организаций на реализацию проекта "Благоустройство парковой зоны села Надзорного муниципального образования Надзорненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края")
60,00
60,00
100,00
000 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых летвозврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,прошлых лет
-83,67
-83,67
100,00
000 2 19 60010 10 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений
-83,67
-83,67
100,00
ВСЕГО
16 331,65
16 606,96
101,69
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального образования
Надзорненский сельсовет
Кочубеевского района
Ставропольского края
от 14.05.2020г. № 167
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД
тыс.рублей
Наименование
Вед.
РЗ
ПР
ЦСР
ВР
Утверждено решением о бюджете на 2019год
Исполнено за 2019 год
Процент исполнения к принятому плану
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Администрация муниципального образования Надзорненский сельсовет
201
19 022,44
17 433,96
91,65
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
201
01
5 626,28
5 568,62
98,98
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
201
01
02
745,89
745,89
100,00
Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
201
01
02
50 0 00 00000
745,89
745,89
100,00
Глава муниципального образования
201
01
02
50 3 00 00000
745,89
745,89
100,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
201
01
02
50 3 00 10010
41,55
41,55
100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
201
01
02
50 3 00 10010
100
41,55
41,55
100,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
201
01
02
50 3 00 10020
704,34
704,34
100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
201
01
02
50 3 00 10020
100
704,34
704,34
100,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
201
01
03
54,45
54,45
100,00
Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
201
01
03
50 0 00 00000
54,45
54,45
100,00
Центральный аппарат
201
01
03
50 4 00 00000
54,45
54,45
100,00
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передаваемые бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
201
01
03
50 4 00 90040
54,45
54,45
100,00
Межбюджетные трансферты
201
01
03
50 4 00 90040
500
54,45
54,45
100,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
201
01
04
3 702,40
3 661,87
98,91
Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
201
01
04
50 0 00 00000
3 702,40
3 661,87
98,91
Центральный аппарат
201
01
04
50 4 00 00000
3 702,40
3 661,87
98,91
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
201
01
04
50 4 00 10010
840,97
800,45
95,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
201
01
04
50 4 00 10010
100
110,80
110,8
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
201
01
04
50 4 00 10010
200
720,50
679,98
94,38
Иные бюджетные ассигнования
201
01
04
50 4 00 10010
800
9,67
9,67
100,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
201
01
04
50 4 00 10020
2 861,43
2 861,42
100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
201
01
04
50 4 00 10020
100
2 861,43
2 861,42
100,00
Другие общегосударственные вопросы
201
01
13
1 123,55
1 106,41
98,47
Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
201
01
13
50 0 00 00000
1 122,55
1 105,41
98,47
Непрограммные расходы связанные с общегосударственным управлением непрограммных направлений
201
01
13
50 6 00 00000
1 122,55
1 105,41
98,47
Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других обязательств государства
201
01
13
50 6 00 10040
1 122,55
1 105,41
98,47
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
201
01
13
50 6 00 10040
200
927,05
910,91
98,26
Иные бюджетные ассигнования
201
01
13
50 6 00 10040
800
195,50
194,50
99,49
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
201
01
13
51 0 00 00000
1,00
1,00
100,00
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления
201
01
13
51 1 00 00000
1,00
1,00
100,00
Расходы на мероприятия по реализации мер профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории
201
01
13
51 1 00 20160
1,00
1,00
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
201
01
13
51 1 00 20160
200
1,00
1,00
100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
201
02
206,06
206,06
100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
201
02
03
206,06
206,06
100,00
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
201
02
03
51 0 00 00000
206,06
206,06
100,00
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления
201
02
03
51 1 00 00000
206,06
206,06
100,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
201
02
03
51 1 00 51180
206,06
206,06
100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
201
02
03
51 1 00 51180
100
206,06
206,06
100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
201
03
21,91
21,91
100,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
201
03
09
21,91
21,91
100,00
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
201
03
09
51 0 00 00000
21,91
21,91
100,00
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления
201
03
09
51 1 00 00000
21,91
21,91
100,00
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
201
03
09
51 1 00 22050
21,91
21,91
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
201
03
09
51 1 00 22050
200
21,91
21,91
100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
201
04
4 598,30
3 175,83
69,07
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
201
04
09
4 598,30
3 175,83
69,07
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
201
04
09
51 0 00 00000
4 598,30
3 175,83
69,07
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления
201
04
09
51 1 00 00000
4 598,30
3 175,83
69,07
Расходы на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на территории муниципального образования
201
04
09
51 1 00 20310
271,32
171,32
63,14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
201
04
09
51 1 00 20310
200
271,32
171,32
63,14
Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства
201
04
09
51 1 00 22020
593,70
449,69
75,74
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
201
04
09
51 1 00 22020
200
593,70
449,69
75,74
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств краевого бюджета
201
04
09
51 1 00 76460
3 543,91
2 424,87
68,42
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
201
04
09
51 1 00 76460
200
3 543,91
2 424,87
68,42
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета
201
04
09
51 1 00 S6460
189,37
129,95
68,62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
201
04
09
51 1 00 S6460
200
189,37
129,95
68,62
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
201
05
3 139,69
3 053,76
97,26
Жилищное хозяйство
201
05
01
39,00
37,21
95,41
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
201
05
01
51 0 00 00000
39,00
37,21
95,41
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления
201
05
01
51 1 00 00000
39,00
37,21
95,41
Расходы на мероприятия по поддержке жилищного хозяйства
201
05
01
51 1 00 22240
39,00
37,21
95,41
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
201
05
01
51 1 00 22240
200
39,00
37,21
95,41
Благоустройство
201
05
03
3 100,69
3 016,55
97,29
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
201
05
03
51 0 00 00000
3 100,69
3 016,55
97,29
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления
201
05
03
51 1 00 00000
3 100,69
3 016,55
97,29
Расходы по уличному освещению
201
05
03
51 1 00 22200
535,07
476,21
89,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
201
05
03
51 1 00 22200
200
535,07
476,21
89,00
Расходы по прочим мероприятиям благоустройства территории
201
05
03
51 1 00 22230
446,72
421,44
94,34
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
201
05
03
51 1 00 22230
200
446,72
421,44
94,34
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах
201
05
03
51 1 00 S6420
1 908,90
1 908,90
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
201
05
03
51 1 00 G6420
200
210,00
210,00
100,00
ОБРАЗОВАНИЕ
201
07
5,00
5,00
100,00
Молодежная политика и оздоровление детей
201
07
07
5,00
5,00
100,00
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
201
07
07
51 0 00 00000
5,00
5,00
100,00
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления
201
07
07
51 1 00 00000
5,00
5,00
100,00
Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи
201
07
07
51 1 00 22170
5,00
5,00
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
201
07
07
51 1 00 22170
200
5,00
5,00
100,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
201
08
2 583,69
2 561,28
99,13
Культура
201
08
01
2 583,69
2 561,28
99,13
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры
201
08
01
54 0 00 00000
2 583,69
2 561,28
99,13
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере культуры
201
08
01
54 1 00 00000
2 583,69
2 561,28
99,13
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
201
08
01
54 1 00 11010
2 583,69
2 561,28
99,13
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
201
08
01
54 1 00 11010
100
1 639,93
1 639,93
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
201
08
01
54 1 00 11010
200
937,33
915,70
97,69
Иные бюджетные ассигнования
201
08
01
54 1 00 11010
800
6,43
5,65
87,87
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
201
10
2 268,00
2 268,00
100,00
Охрана семьи и детства
201
10
04
2 268,00
2 268,00
100,00
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
201
10
04
51 0 00 00000
2 268,00
2 268,00
100,00
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления
201
10
04
51 1 00 00000
2 268,00
2 268,00
100,00
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а также не имеющим детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за счет средств местного бюджета
201
10
04
51 1 00 S4970
113,40
113,40
100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
201
10
04
51 1 00 S4970
300
113,40
113,40
100,00
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья
201
10
04
51 1 00 74970
2 154,60
2 154,60
100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
201
10
04
5110074970
300
2 154,60
2 154,60
100,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
201
11
573,50
573,50
100,00
Физическая культура
201
11
01
573,50
573,50
100,00
Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры, спорта и туризма
201
11
01
56 0 00 00000
573,50
573,50
100,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере физической культуры, спорта и туризма
201
11
01
56 1 00 00000
573,50
573,50
100,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
201
11
01
56 1 00 11010
573,50
573,50
100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
201
11
01
56 1 00 11010
100
573,50
573,50
100,00
ВСЕГО
19 022,44
17 433,96
91,65
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального образования
Надзорненский сельсовет
Кочубеевского района
Ставропольского края
от 14.05.2020г. № 167
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
тыс.рублей
Наименование
РЗ
ПР
Утверждено решением о бюджете на 2019 год
Исполнено за 2019 год
Процент исполнения к принятому плану
1
2
3
4
5
6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
5 626,28
5 568,62
98,98
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
745,89
745,89
100,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
01
03
54,45
54,45
100,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
3 702,40
3 661,87
98,91
Другие общегосударственные вопросы
01
13
1 123,55
1 106,41
98,47
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
206,06
206,06
100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
206,06
206,06
100,00
НИЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
21,91
21,91
100,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
21,91
21,91
100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
4 598,30
3 175,83
69,07
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
4 598,30
3 175,83
69,07
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
3 139,69
3 053,76
97,26
Жилищное хозяйство
05
01
39,00
37,21
95,41
Благоустройство
05
03
3 100,69
3 016,55
97,29
ОБРАЗОВАНИЕ
07
5,00
5,00
100,00
Молодежная политика и оздоровление детей
07
07
5,00
5,00
100,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
2 583,69
2 561,28
99,13
Культура
08
01
2 583,69
2 561,28
99,13
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
2 268,00
2 268,00
100,00
Охрана семьи и детства
10
04
2 268,00
2 268,00
100,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
573,50
573,50
100,00
Физическая культура
11
01
573,50
573,50
100,00
ВСЕГО
19 022,44
17 433,96
91,65
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального образования
Надзорненский сельсовет
Кочубеевского района
Ставропольского края
от 14.05.2020г. № 167
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАДЗОРНЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
тыс.рублей
Наименование
Код бюджетной класси-фикации Российской Федерации
Утверждено
Исполнено
1
2
3
4
Всего доходов бюджета муниципального образования Надзорненский сельсовет
-
16 331,65
16 606,96
Всего расходов бюджета муниципального образования Надзорненский сельсовет
-
19 022,44
17 433,96
Дефицит(-),профицит (+) бюджета муниципального образования Надзорненский сельсовет
-
-2 690,79
827,01
Всего источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Надзорненский сельсовет
-
2 690,79
-827,01
Администрация муниципального образования Надзорненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края
201
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
01 05 00 00 00 0000 000
2 690,79
-827,01
Увеличение остатков средств бюдежетов
01 05 00 00 00 0000 500
-16 331,65
-19 127,76
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
01 05 02 00 00 0000 500
-16 331,65
-19 127,76
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
01 05 02 01 00 0000 510
-16 331,65
-19 127,76
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
01 05 02 01 10 0000 510
-16 331,65
-19 127,76
Уменьшение остатков средств бюдежетов
01 05 00 00 00 0000 600
19 022,44
19 954,76
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
01 05 02 00 00 0000 600
19 022,44
19 954,76
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
01 05 02 01 00 0000 610
19 022,44
19 954,76
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
01 05 02 01 10 0000 610
19 022,44
19 954,76
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального образования
Надзорненский сельсовет
Кочубеевского района
Ставропольского края
от 14 мая 2020 г. № 167
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАДЗОРНЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАДЗОРНЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ С УКАЗАНИЕМ ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗА 2019 ГОД
№ п/п
Категория работников
Численность работников
Расходы бюджета муниципального образования Надзорненский сельсовет на оплату труда за отчетный период, тыс. руб.
Администрация Надзорненского сельсовета
11
3 718,11
1.
Муниципальные служащие
7
2 953,33
2.
Работники, замещающие должности, не являющиеся должностями муниципальной службы
4
764,78
МКУК Надзорненского сельсовета «КДО»
8
2 213,43
1.
Работники муниципальных учреждений
8
2 213,43
19
4 171,97
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Вестник Надзорненского сельсовета № 85 от 15.05.2020, обнародовано на информационном стенде от 15.05.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.040.050 Исполнение бюджета муниципального образования. Решение об исполнении бюджета |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: