Основная информация
Дата опубликования: | 16 июня 2020г. |
Номер документа: | RU14015215202000009 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Республика Саха (Якутия) |
Принявший орган: | Наслежный Совет депутатов муниципального образования "Югюлятский наслег" Вилюйского улуса (района) Республики Саха (Якутия) |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Российская Федерация
Республика Саха (Якутия)
Вилюйский улус (район)
Муниципальное образование «Югюлятский наслег»
Наслежный Совет депутатов
Решение
16 июня 2020 г. N 109
Об исполнении бюджета муниципального образования
«Югюлятский наслег» за 2019 год.
Руководствуясь Уставом муниципального образования «Югюлятский наслег», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Югюлятский наслег», итоговым документом публичных слушаний от «__»______20__года наслежный Совет депутатов РЕШИЛ:
1 Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Югюлятский наслег» за 2019 год по доходам в сумме 24 241 618,62 руб., согласно приложению 1, в том числе:
налоговые и неналоговые доходы – 1 050 111,75 руб.;
дотация бюджету муниципального образования – 17 879 760,00 руб.;
субсидии бюджету муниципального образования – 819 769,87 руб.;
иные межбюджетные трансферты – 4 300 000,00 руб.
субвенции бюджету муниципального образования – 151 977,00 руб.;
прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений на реализацию программ по поддержке сельских инициатив – 40000,00 тыс.руб.
2 Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Югюлятский наслег» за 2019 год по расходам в сумме 25 219 339,65 руб., в том числе:
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям расходов на реализацию муниципальных целевых программ и подпрограмм согласно приложению 2;
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям расходов на реализацию непрограммных средств согласно приложению 3;
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно приложению 4;
по ведомственной структуре расходов МО «Югюлятский наслег» согласно приложению 5.
3 Утвердить размер и структуру привлечения источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Югюлятский наслег» согласно приложению 6.
4 Утвердить отчет об использовании резервного фонда муниципального образования «Югюлятский наслег» за 2019 год согласно приложению 7.
5 Решение вступает в законную силу со дня его обнародования.
Председатель наслежного Совета МО «Югюлятский наслег»
Глава муниципального образования «Югюлятский наслег»
О.И. Лукин
Приложение 1
к решению наслежного Совета депутатов
от "__ " ______ 20__ г. № __
Прогнозируемый объем поступления доходов в бюджет муниципального образования "Югюлятский наслег" на 2019 год
( в рублях)
Код БК
Наименование доходов
Утвержденный план
Уточненный план
Исполнение на 01,01,2020
% исполнения
Отклонение
1
2
3
4
5
6
7
ДОХОДЫ
Итого налоговых и неналоговых доходов
1050111,75000
1050111,75000
1162484,25000
110,70
112372,50000
Налоговые доходы
1050111,75000
1050111,75000
1098441,78000
104,60
48330,03000
000 1 01 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
678058,00000
678058,00000
695861,47000
102,63
17803,47000
4 510 102 010 011 000 000
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
678058,00000
678058,00000
687062,56
101,33
9004,56000
4 510 102 010 012 100 000
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу
0,00
0,00
1679,08
#ДЕЛ/0!
1679,08000
4 510 102 030 013 000 000
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законадательству РФ
0,00
0,00
227,72
227,72000
4 510 102 030 012 100 000
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
0,00
0,00
289,11
289,11000
4 510 102 030 011 000 000
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, втом числе по отмененному)
0,00
0,00
6603,00
6603,00000
000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
186053,75000
186053,75000
207891,28000
111,74
21837,53000
100 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
67467,95000
67467,95000
94628,55000
140,26
27160,60000
100 1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
472,72000
472,72000
695,54000
147,14
222,82000
100 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
130658,88000
130658,88000
126424,09000
96,76
-4234,79000
100 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
-12545,80000
-12545,80000
-13856,90000
110,45
-1311,10000
000 1 05 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1000,00000
1000,00000
8811,74000
881,17
7811,74000
182 1 05 03010 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
1000,00
1000,00
8811,74
881,17
7811,74000
000 1 06 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
169000,00000
169000,00000
180177,29000
106,61
11177,29000
182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
11000,00000
11000,00000
19595,77000
178,14
8595,77000
182 1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
72000,00000
72000,00000
92491,70000
128,46
20491,70000
182 1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
86000,00000
86000,00000
68089,82000
79,17
-17910,18000
000 1 08 00000 00 0000 000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
16000,00000
16000,00000
5700,00000
35,63
-10300,00000
045 108 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных поселений
16000,00000
16000,00000
5700,00000
35,63
-10300,00000
Неналоговые доходы
0,00000
0,00000
64042,47000
#ДЕЛ/0!
64042,47000
000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
0,00000
0,00000
64042,47000
#ДЕЛ/0!
64042,47000
4 511 109 045 100 000 000
Доходы в иде прибыли приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим сельским поселениям
0,00000
0,00000
#ДЕЛ/0!
0,00000
4 511 101 050 100 000 000
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды на земли, находящиеся в собственности сельских поселений( за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
0,00000
4 511 105 035 100 000 000
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений
64042,47
64042,47000
4 511 109 045 100 000 000
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных
0,00000
4 511 705 050 100 000 000
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
0,00
0,00000
4 511 705 050 100 000 000
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
0,00000
Безвозмездные поступления
23191506,87000
23191506,87000
23191506,87000
100,00
0,00000
000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
23191506,87000
23191506,87000
23191506,87000
100,00
0,00000
000 2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
17879760,00000
17879760,00000
17879760,00000
100,00
0,00000
045 2 02 01001 10 0000 151
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
17568000,00000
17568000,00000
17568000,00000
100,00
0,00000
045 2 02 15002 10 0000 151
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
311760,00000
311760,00000
311760,00000
100,00
0,00000
000 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
819769,87000
819769,87000
819769,87000
100,00
0,00000
045 2 02 29999 10 6265 151
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ по поддержке местных инициатив
819769,87000
819769,87000
819769,87000
100,00
0,00000
045 202 20000 00 0000 151
Субсидии на софинансирование расходлных обязательств, связанных с повышением оплаты труда
0,00000
0,00000
0,00000
#ДЕЛ/0!
0,00000
045 2 02999 10 6245 151
Субсидии на софинансирование расходлных обязательств, связанных с повышением оплаты труда
#ДЕЛ/0!
0,00000
000 202 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субьектов Российской Федерации и муниципальных образований
0,00000
0,00000
0,00000
#ДЕЛ/0!
0,00000
045 202 29999 10 6272 151
Субсидия на софинансирование расходных обязательств по оказанию муниципальных услуг (выполнению муниципальных функций), в связи с увеличением минимального размера оплаты труда работников учреждений бюджетного сектора экономики
#ДЕЛ/0!
0,00000
000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
151977,00000
151977,00000
151977,00000
100,00
0,00000
045 2 02 35930 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния
9800,00000
9800,00000
9800,00000
100,00
0,00000
045 2 02 35118 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
142177,00000
142177,00000
142177,00000
100,00
0,00000
045 202 03024 10 6336 151
000 2 02 04000 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
4300000,00000
4300000,00000
4300000,00000
100,00
0,00000
045 2 02 04999 10 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
4300000,00000
4300000,00000
4300000,00000
100,00
0,00000
000 207 40000 00 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений на реализацию программ по поддержке сельских инициатив
40000,00000
40000,00000
40000,00000
100,00
0,00000
4 520 705 030 106 260 000
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений ППМИ
40000,00000
40000,00000
40000,00000
100,00
0,00000
4 521 805 010 100 000 000
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
0,00000
0,00000
244000,00000
#ДЕЛ/0!
244000,00000
ВСЕГО ДОХОДОВ
24241618,62000
24241618,62000
24597991,12000
101,47
356372,50000
Приложение 2
к решению наслежного Совета депутатов
от "__" _______20___ г. №
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям и группам видов расходов на реализацию муниципальных целевых программ муниципального образования "Югюлятский наслег" на 2019 год
( в рублях)
Наименование показателя
Целевая статья
Вид расхода
Утвержденный план
Уточненный план
Исполнение на 01,01,2019
% исполнения
Отклонение
1
2
3
4
5
6
7
8
Развитие культуры
10 0 00 00000
6 644 160,00
6 644 160,00
6644160,00000
100
0,00000
Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни
10 2 00 00000
6 644 160,00
6 644 160,00
6644160,00000
100
0,00000
Развитие физической культуры и спорта
14 0 00 00000
456 679,75
456 679,75
456 679,75
100
0,00000
Обеспечивающая подпрограмма
14 1 00 00000
456 679,75
456 679,75
456 679,75
100
0,00000
Руководство и управление в сфере установленных функций
14 1 00 11600
456 679,75
456 679,75
456 679,75
100
0,00000
Расходы на выплаты персоналу
14 1 00 11600
100
265 006,75
265 006,75
265 006,75
100
0,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
14 1 00 11600
200
191 673,00
191 673,00
191 673,00
100
0,00000
Профилактика правонарушений
17 0 00 00000
127 052,77
127 052,77
127 052,77
100
0,00000
Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений
17 1 00 00000
127 052,77
127 052,77
127 052,77
100
0,00000
Организация и проведение профилактических мероприятий
17 1 00 10010
127 052,77
127 052,77
127 052,77
100
0,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
17 1 00 10010
200
127 052,77
127 052,77
127 052,77
100
0,00000
Развитие транспортного комплекса
18 0 00 00000
55 328,00
55 328,00
55 328,00
100
0,00000
Дорожное хозяйство
18 5 00 00000
55 328,00
55 328,00
55 328,00
100
0,00000
Содержание, текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
18 5 00 10010
55 328,00
55 328,00
55 328,00
100
0,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
18 5 00 10010
200
55 328,00
55 328,00
55 328,00
100
0,00000
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия)
22 0 00 00000
100 000,00
100 000,00
100000,00000
100
0,00000
Обеспечение пожарной безопасности, защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, и гражданская оборона в Республике Саха (Якутия)
22 2 00 00000
100 000,00
100 000,00
100000,00000
100
0,00000
Обеспечение мероприятий по пожарной безопасности, защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций
22 2 00 10050
100 000,00
100 000,00
100000,00000
100
0,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
22 2 00 10050
200
0,00
0,00
#ДЕЛ/0!
0,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
22 2 00 10050
300
#ДЕЛ/0!
0,00000
Формирование современной городской среды на территории Республики Саха (Якутия)
23 0 00 00000
2 065 657,95
2 065 657,95
1948140,23000
94,3108819
-117517,72000
Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований
23 2 00 00000
2 065 657,95
2 065 657,95
1948140,23000
94,3108819
-117517,72000
Содержание и ремонт объектов уличного освещения
23 2 00 10010
290 000,00
290 000,00
290 000,00
100
0,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
23 2 00 10010
200
290 000,00
290 000,00
290 000,00
100
0,00000
Прочие мероприятия по благоустройству
23 2 00 10090
760 888,08
760 888,08
678 515,23
89,1741174
-82372,85000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
23 2 00 10090
200
760 888,08
760 888,08
678 515,23
89,1741174
-82372,85000
Реализация на территории Республики Саха (Якутия) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за счет средств ГБ).
23 2 00 62650
819 769,87
819 769,87
819 769,87
100
0,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
23 2 00 62650
200
819 769,87
819 769,87
819 769,87
100
0,00000
Софинансирование реализации на территории Республики Саха (Якутия) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за счет средств МБ).
23 2 00 S2650
195 000,00
195 000,00
159 855,13
81,9769897
-35144,87000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
23 2 00 S2650
200
195 000,00
195 000,00
159 855,13
81,9769897
-35144,87000
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
25 0 00 00000
537 640,00
537 640,00
537 640,00
100
0,00000
Развитие животноводства
25 2 00 00000
537 640,00
537 640,00
537 640,00
100
0,00000
Поддержка скотоводства
25 2 00 10010
537 640,00
537 640,00
537 640,00
100
0,00000
Иные бюджетные ассигнования
25 2 00 10010
800
537 640,00
537 640,00
537 640,00
100
0,00000
Развитие кормопроизводства
25 А 00 00000
0,00
0,00
0,00
#ДЕЛ/0!
0,00000
Развитие предпринимательства
26 0 00 00000
1 700 000,00
1 700 000,00
1700000,00000
100
0,00000
Развитие предпринимательства
26 3 00 00000
1 700 000,00
1 700 000,00
1 700 000,00
100
0,00000
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
26 3 00 10010
1 700 000,00
1 700 000,00
1 700 000,00
100
0,00000
Иные бюджетные ассигнования
26 3 00 10010
800
1 700 000,00
1 700 000,00
1 700 000,00
100
0,00000
ВСЕГО
11686518,47000
11686518,47000
11569000,75000
98,9944163
-117517,72000
Приложение 3
к решению наслежного Совета депутатов
от "__ " ________ 20__ г. №___
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям и группам видов расходов на реализацию непрограммных расходов МО "Югюлятский наслег" на 2019 год
( в рублях)
Наименование показателя
Целевая статья
Вид расхода
Утвержденный план
Уточненный план
Исполнение на 01,01,2019
% исполнения
Отклонение
1
2
3
4
5
6
7
8
ВСЕГО
13 532 821,18
13532821,18000
13286891,18000
98,18271448
-245930,00000
Непрограммные расходы
99 0 00 00000
13 532 821,18
13532821,18000
13286891,18000
98,18271448
-245930,00000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
99 1 00 00000
7 178 731,26
7178731,26000
7178731,26000
100
0,00000
Расходы на содержание органов местного самоуправления
99 1 00 11410
4 727 912,95
4727912,95000
4727912,95000
100
0,00000
Расходы на выплаты персоналу
99 1 00 11410
100
2 741 038,97
2741038,97000
2741038,97000
100
0,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 1 00 11410
200
1 949 131,58
1949131,58000
1949131,58000
100
0,00000
Иные бюджетные ассигнования
99 1 00 11410
800
37 742,40
37742,40000
37742,40000
100
0,00000
Глава муниципального образования
99 1 00 11600
1 450 818,31
1450818,31000
1450818,31000
100
0,00000
Расходы на выплаты персоналу
99 1 00 11600
100
1 450 818,31
1450818,31000
1450818,31000
100
0,00000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
99 1 00 22001
1 000 000,00
1000000,00000
1000000,00000
100
0,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
99 1 00 22001
600
1 000 000,00
1000000,00000
1000000,00000
100
0,00000
Прочие непрограммные расходы
99 5 00 00000
6 266 435,92
6266435,92000
6020505,92000
96,0754406
-245930,00000
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (в части ГО, МП, ГП)
99 5 00 51180
142177,00
142177,00
142177,00
100
0,00000
Расходы на выплаты персоналу
99 5 00 51180
100
111777,00
111777,00
111777,00
100
0,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 5 00 51180
200
30400,00
30400,00
30400,00
100
0,00000
Выполнение отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
99 5 00 59300
9800,00
9800,00
9800,00
100
0,00000
Расходы на выплаты персоналу
99 5 00 59300
100
9800,00
9800,00
9800,00
100
0,00000
Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы
99 5 00 71020
488099,76
488099,76
488099,76
100
0,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
99 5 00 71020
300
488099,76
488099,76
488099,76
100
0,00000
Резервный фонд местной администрации
99 5 00 71100
8520,00
8520,00
0,00
0
-8520,00000
Иные бюджетные ассигнования
99 5 00 71100
800
8520,00
8520,00
0,00
0
-8520,00000
Расходы по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
99 5 00 91002
259700,00
259700,00
259700,00
100
0,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 5 00 91002
200
259700,00
259700,00
259700,00
100
0,00000
Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
99 5 00 91003
338054,89
338054,89
338054,89
100
0,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 5 00 91003
200
338054,89
338054,89
338054,89
100
0,00000
Расходы в области жилищно-коммунального хозяйства
99 5 00 91009
2300000,00
2300000,00
2062590,00
89,67782609
-237410,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 5 00 91009
200
2300000,00
2300000,00
2062590,00
89,67782609
-237410,00000
Расходы по благоустройству
99 5 00 91011
1020000,00
1020000,00
1020000,00
100
0,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 5 00 91011
200
1020000,00
1020000,00
1020000,00
100
0,00000
Расходы в области социального обеспечения населения
99 5 00 91012
181000,00
181000,00
181000,00
100
0,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
99 5 00 91012
300
181000,00
181000,00
181000,00
100
0,00000
Расходы в области культурно-досуговой деятельности
99 5 00 91013
684093,40
684093,40
684093,40
100
0,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 5 00 91013
200
679093,40
679093,40
679093,40
100
0,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
99 5 00 91013
300
5000,00
5000,00
5000,00
100
0,00000
Выполнение других обязательств муниципальных образований
99 5 00 91019
834990,87
834990,87
834990,87
100
0,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 5 00 91019
200
834990,87
834990,87
834990,87
100
0,00000
Иные бюджетные ассигнования
99 5 00 91019
800
0,00
0,00
0,00
#ДЕЛ/0!
0,00000
Межбюджетные трансферты
99 6 00 00000
87654,00
87654,00
87654,00
100
0,00000
Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных в соответствии с заключенным между органом местного самоуправления муниципального района и поселения соглашением
99 6 00 88510
87 654,00
87654,00
87654,00
100
0,00000
Межбюджетные трансферты
99 6 00 88510
500
87 654,00
87654,00
87654,00
100
0,00000
Приложение 4
к решению наслежного Совета депутатов
от "___ " ______20__ г. № __
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов за 2019 год
( в рублях)
Наименование показателя
Рз
Пр
Целевая статья
Вид расхода
Утвержденный план
Уточненный план
Исполнение на 01,01,2020
% исполнения
Отклонение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
6556487,26000
6556487,26000
6547967,26000
99,87
-8520,00000
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
01
02
1450818,31000
1450818,31000
1450818,31000
100,00
0,00000
Непрограммные расходы
01
02
99 1 00 0000 0
000
1450818,31000
1450818,31000
1450818,31000
100,00
0,00000
Глава муниципального образования
01
02
99 1 00 1160 0
000
1450818,31000
1450818,31000
1450818,31000
100,00
0,00000
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
02
99 1 00 1160 0
100
1450818,31000
1450818,31000
1450818,31000
100,00
0,00000
Функционирование местных администраций
01
04
4727912,95000
4727912,95000
4727912,95000
100,00
0,00000
Непрограммные расходы
01
04
99 1 00 0000 0
000
4727912,95000
4727912,95000
4727912,95000
100,00
0,00000
Расходы на содержание органов местного самоуправления
01
04
99 1 00 1141 0
000
4727912,95000
4727912,95000
4727912,95000
100,00
0,00000
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
99 1 00 1141 0
100
2741038,97000
2741038,97000
2741038,97000
100,00
0,00000
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
01
04
99 1 00 1141 0
200
1949131,58000
1949131,58000
1949131,58000
100,00
0,00000
Иные бюджетные ассигнования
01
04
99 1 00 1141 0
800
37742,40000
37742,40000
37742,40000
100,00
0,00000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
54236,00000
54236,00000
54236,00000
100,00
0,00000
Непрограммные расходы
01
06
99 6 00 0000 0
000
54236,00000
54236,00000
54236,00000
100,00
0,00000
Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных в соответствии с заключенным между органом местного самоуправления муниципального района и поселения соглашением
01
06
99 6 00 8851 0
000
54236,00000
54236,00000
54236,00000
100,00
0,00000
Межбюджетные трансферты
01
06
99 6 00 8851 0
500
54236,00000
54236,00000
54236,00000
100,00
0,00000
Обеспечение выборов, референдумов
01
07
99 5 00 9101 9
500
150000,00000
150000,00000
150000,00000
100,00
0,00000
Резервные средства
01
11
99 5 00 7110 0
500
8520,00000
8520,00000
0,00000
0,00
-8520,00000
Другие общегосударственные вопросы
01
13
165000,00000
165000,00000
165000,00000
100,00
0,00000
Прочие непрограммные расходы
01
13
99 5 00 0000 0
000
165000,00000
165000,00000
165000,00000
100,00
0,00000
Выполнение других обязательств муниципальных образований
01
13
99 5 00 9101 0
000
0,00000
0,00000
0,00000
#ДЕЛ/0!
0,00000
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
01
13
99 5 00 9101 9
200
165000,00000
165000,00000
165000,00000
100,00
0,00000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
142177,00000
142177,00000
142177,00000
100,00
0,00000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
142177,00000
142177,00000
142177,00000
100,00
0,00000
Непрограммные расходы
02
03
99 5 00 0000 0
000
142177,00000
142177,00000
142177,00000
100,00
0,00000
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
99 5 00 5118 0
000
86091,56000
86091,56000
86091,56000
100,00
0,00000
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02
03
99 5 00 5118 0
100
25685,44000
25685,44000
25685,44000
100,00
0,00000
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
02
03
99 5 00 5118 0
200
30400,00000
30400,00000
30400,00000
100,00
0,00000
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
347854,89000
347854,89000
347854,89000
100,00
0,00000
Органы юстиции
03
04
9800,00000
9800,00000
9800,00000
100,00
0,00000
Непрограммные расходы
03
04
99 5 00 0000 0
000
9800,00000
9800,00000
9800,00000
100,00
0,00000
Выполнение отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
03
04
99 5 00 5930 0
000
9800,00000
9800,00000
9800,00000
100,00
0,00000
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
04
99 5 00 5930 0
100
9800,00000
9800,00000
9800,00000
100,00
0,00000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
00
338054,89000
338054,89000
338054,89000
100,00
0,00000
Непрограммные расходы
03
09
99 5 00 0000 0
000
338054,89000
338054,89000
338054,89000
100,00
0,00000
Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
03
09
99 5 00 9100 3
000
0,00000
0,00000
0,00000
#ДЕЛ/0!
0,00000
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
03
09
99 5 00 9100 3
200
338054,89000
338054,89000
338054,89000
100,00
0,00000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
3530668,00000
3530668,00000
3530668,00000
100,00
0,00000
Программные расходы
04
05
537640,00000
537640,00000
537640,00000
100,00
0,00000
Сельское хозяйство
04
05
85 0 00 0000 0
000
537640,00000
537640,00000
537640,00000
100,00
0,00000
МЦП поддержки сельского хозяйства на 2014-2016гг в муниципальном образовании "Югюлятский наслег"
04
05
85 0 00 0000 0
000
537640,00000
537640,00000
537640,00000
100,00
0,00000
Поддержка скотоводства
04
05
85 2 00 1002 0
000
537640,00000
537640,00000
537640,00000
100,00
0,00000
Иные межбюджетные ассигнования
04
05
85 2 00 1002 0
800
537640,00000
537640,00000
537640,00000
100,00
0,00000
Непрограммные расходы
04
05
#ДЕЛ/0!
0,00000
Транспорт
04
08
99 1 00 0000 0
000
1000000,00000
1000000,00000
1000000,00000
100,00
0,00000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
04
08
99 1 00 0000 0
000
1000000,00000
1000000,00000
1000000,00000
100,00
0,00000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
04
08
99 1 00 2200 1
000
1000000,00000
1000000,00000
1000000,00000
100,00
0,00000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного ( муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных ) услуг (выполнение работ)
04
08
99 1 00 2200 1
600
1000000,00000
1000000,00000
1000000,00000
100,00
0,00000
Дорожное хозяйство
04
09
55328,00000
55328,00000
55328,00000
100,00
0,00000
МЦП "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2014-2016 гг"
04
09
88 0 00 0000 0
000
0,00000
0,00000
0,00000
#ДЕЛ/0!
0,00000
Текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог
04
09
88 5 00 1001 0
000
0,00000
0,00000
0,00000
#ДЕЛ/0!
0,00000
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
04
09
88 5 00 1001 0
200
55328,00000
55328,00000
55328,00000
100,00
0,00000
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
1937700,00000
1937700,00000
1937700,00000
100,00
0,00000
Непрограммные расходы
04
12
99 0 00 0000 0
000
1937700,00000
1937700,00000
1937700,00000
100,00
0,00000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
04
12
99 5 00 0000 0
237700,00
237700,00
237700,00
100,00
0,00000
Расходы на содержание
04
12
99 5 00 9100 2
000
237700,00
237700,00
237700,00
100,00
0,00000
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
12
99 5 00 9100 2
200
0,00
0,00
0,00
#ДЕЛ/0!
0,00000
Развитие предпри нимательства
04
12
26 0 00 0000 0
1700000,00
1700000,00
1700000,00
100,00
0,00000
Предоставление грантов (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства
04
12
26 3 00 0000 0
000
1700000,00
1700000,00
1700000,00
100,00
0,00000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
04
12
26 3 00 1001 0
000
0,00
0,00
0,00
#ДЕЛ/0!
0,00000
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
04
12
26 3 00 1001 0
800
0,00
0,00
0,00
#ДЕЛ/0!
0,00000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
2336510,87000
2336510,87000
2099100,87000
89,84
-237410,00000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
05
01
99 5 00 0000 0
000
36510,87000
36510,87000
36510,87000
100,00
0,00000
Расходы на содержание
05
01
99 5 00 9100 0
000
36510,87000
36510,87000
36510,87000
100,00
0,00000
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
05
01
99 5 00 9100 9
200
36510,87000
36510,87000
36510,87000
100,00
0,00000
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
05
02
99 5 00 9100 9
200
2300000,00000
2300000,00000
2062590,00000
89,68
-237410,00000
Благоустройство
05
03
3085657,95000
3085657,95000
2968140,23000
96,19
-117517,72000
МП по благостройствутерритории с.Кюбяинде
05
03
23 0 00 0000 0
3085657,95000
3085657,95000
2968140,23000
96,19
-117517,72000
Реализация на территории РС (Я) проектов развития общественноой инфраструктуры, основанных на местных инициативах ( за счет средств ГБ)
05
03
23 2 00 6265 0
000
819769,87000
819769,87000
819769,87000
100,00
0,00000
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
05
03
23 2 00 6265 0
200
819769,87000
819769,87000
819769,87000
100,00
0,00000
Софинансирование реализации на территории РС(Я) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за счет средств МО)
05
03
23 2 00 S265 0
000
195000,00000
195000,00000
159855,13000
81,98
-35144,87000
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
05
03
23 2 00 S265 0
200
195000,00000
195000,00000
159855,13000
81,98
-35144,87000
Содержание и ремонт объектов уличного освещения
05
03
69 8 00 0000 1
290000,00000
290000,00000
290000,00000
100,00
0,00000
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
05
03
69 8 00 1000 1
200
290000,00000
290000,00000
290000,00000
100,00
0,00000
Прочие мероприятия по благоустройству
05
03
69 8 00 1000 9
000
760888,08000
760888,08000
678515,23000
89,17
-82372,85000
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
05
03
69 8 00 1000 9
200
760888,08000
760888,08000
678515,23000
89,17
-82372,85000
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
05
03
99 5 00 9101 1
200
1020000,00000
1020000,00000
1020000,00000
100,00
0,00000
Образование
07
07
127052,77000
127052,77000
127052,77000
100,00
0,00000
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
07
07
70 2 00 0000 0
000
127052,77000
127052,77000
127052,77000
100,00
0,00000
МП "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и молодежи на 2016-2020 гг"
07
07
70 2 00 1028 0
000
127052,77000
127052,77000
127052,77000
100,00
0,00000
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
07
07
70 2 00 1028 0
200
127052,77000
127052,77000
127052,77000
100,00
0,00000
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
7867151,40000
7867151,40000
7867151,40000
100,00
0,00000
Культура
08
01
7867151,40000
7867151,40000
7867151,40000
100,00
0,00000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
08
01
99 6 00 0000 0
000
33418,00000
33418,00000
33418,00000
100,00
0,00000
Непрограммные расходы
08
01
99 6 00 8851 0
000
33418,00000
33418,00000
33418,00000
100,00
0,00000
Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных в соответствии с заключенным между органом местного самоуправления муниципального района и поселения соглашением
08
01
99 6 00 8851 0
000
33418,00000
33418,00000
33418,00000
100,00
0,00000
Межбюджетные трансферты
08
01
99 6 00 8851 0
500
33418,00000
33418,00000
33418,00000
100,00
0,00000
МП "Создание условий для духовно-культурного развития на 2015-2018 гг."
08
01
74 0 00 0000 0
000
6644160,00000
6644160,00000
6644160,00000
100,00
0,00000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
08
01
74 2 00 2200 1
000
6644160,00000
6644160,00000
6644160,00000
100,00
0,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
74 2 00 2200 1
600
6644160,00000
6644160,00000
6644160,00000
100,00
0,00000
Непрограммные расходы
08
01
99 5 00 0000 0
1189573,40000
1189573,40000
1189573,40000
100,00
0,00000
Расходы в области культурно-досуговой деятельности
08
01
99 5 00 0000 0
000
684093,40000
684093,40000
684093,40000
100,00
0,00000
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
08
01
99 5 00 9101 3
200
684093,40000
684093,40000
684093,40000
100,00
0,00000
Расходы на содержание
08
01
99 5 00 6245 0
000
0,00000
0,00000
0,00000
#ДЕЛ/0!
0,00000
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
08
01
99 5 00 6245 0
600
0,00000
0,00000
0,00000
#ДЕЛ/0!
0,00000
Расходы на содержание
08
01
99 5 00 6272 0
000
0,00000
0,00000
0,00000
#ДЕЛ/0!
0,00000
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
08
01
99 5 00 6272 0
600
0,00000
0,00000
0,00000
#ДЕЛ/0!
0,00000
Расходы на содержание
08
01
99 5 00 9101 9
000
505480,00
505480,00
505480,00
100,00
0,00000
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
08
01
99 5 00 9101 9
244
505480,00
505480,00
505480,00
100,00
0,00000
Софинансирование расходных обязательств по оказанию муниципальных услуг, выполнению муниципальных функций, в связи с повышением оплаты труда работнков учреждений бюджетного сектора экономики (за счет средств МБ)
08
01
99 5 00 S245 0
600
0,00
0,00
0,00
#ДЕЛ/0!
0,00000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
08
01
99 5 00 S245 0
600
0,00
0,00
0,00
#ДЕЛ/0!
0,00000
Софинансирование расходных обязательств по оказанию муниципальных услуг, выполнению муниципальных функций, в связи с повышением оплаты труда работнков учреждений бюджетного сектора экономики (за счет средств МБ)
08
01
99 5 00 S245 0
000
0,00
0,00
0,00
#ДЕЛ/0!
0,00000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
08
01
99 5 00 S245 0
600
0,00000
0,00000
0,00000
#ДЕЛ/0!
0,00000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
769099,76000
769099,76000
769099,76000
100,00
0,00000
Социальное обеспечение населения
10
01
99 5 00 0000 0
000
488099,76000
488099,76000
488099,76000
100,00
0,00000
Непрограммные расходы
10
01
99 5 00 7102 0
000
488099,76000
488099,76000
488099,76000
100,00
0,00000
Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы
10
01
99 5 00 7101 2
000
488099,76000
488099,76000
488099,76000
100,00
0,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
01
99 5 00 7101 2
300
488099,76000
488099,76000
488099,76000
100,00
0,00000
Прочие непрограммные расходы
10
03
99 5 00 0000 0
000
181000,00000
181000,00000
181000,00000
100,00
0,00000
Выполнение других обязательств муниципальных образований
10
03
99 5 00 9101 2
000
181000,00000
181000,00000
181000,00000
100,00
0,00000
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
10
03
99 5 00 9101 2
300
181000,00000
181000,00000
181000,00000
100,00
0,00000
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
10
06
22 2 00 1005
300
100000,00000
100000,00000
100000,00000
100,00
0,00000
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
456679,75000
456679,75000
456679,75000
100,00
0,00000
МЦП развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Югюлятский наслег" в 2015-2017 гг
11
01
98 0 00 0000 0
456679,75000
456679,75000
456679,75000
100,00
0,00000
Расходы в области спорта и физической культуры
11
01
98 1 00 0000 0
000
456679,75000
456679,75000
456679,75000
100,00
0,00000
Расходы на выплату персоналу
11
01
98 1 00 11600
100
265006,75000
265006,75000
265006,75000
100,00
0,00000
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
11
01
98 1 00 11600
200
191673,00000
191673,00000
191673,00000
100,00
0,00000
Непрограммные расходы
11
01
000
Выполнение других обязательств муниципальных образований
11
01
99 5 00 6245 0
100
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
11
01
99 5 00 6245 0
000
Выполнение других обязательств муниципальных образований
11
01
99 5 00 S245 0
000
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
11
01
99 5 00 S245 0
100
ВСЕГО
25219339,65000
25219339,65000
24855891,93000
98,56
-363447,72000
Приложение 5
к решению наслежного Совета депутатов
от "__" ______ 20__ г. № __
Ведомственная структура расходов бюджета МО "Югюлятский наслег" на 2019 год
( в рублях)
Наименование показателя
Ведомство
Рз
Пр
Целевая статья
Вид расхода
Утвержденный план
Уточненный план
Исполнение на 01,01,2020
% исполнения
Отклонение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
045
01
6556487,26000
6556487,26000
6547967,26000
99,87
-8520,00000
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
045
01
02
1450818,31000
1450818,31000
1450818,31000
100,00
0,00000
Непрограммные расходы
045
01
02
99 1 00 0000 0
000
1450818,31000
1450818,31000
1450818,31000
100,00
0,00000
Глава муниципального образования
045
01
02
99 1 00 1160 0
000
1450818,31000
1450818,31000
1450818,31000
100,00
0,00000
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
045
01
02
99 1 00 1160 0
100
1450818,31000
1450818,31000
1450818,31000
100,00
0,00000
Непрограммные расходы
045
01
04
99 1 00 0000 0
000
4727912,95000
4727912,95000
4727912,95000
100,00
0,00000
Расходы на содержание органов местного самоуправления
045
01
04
99 1 00 1141 0
000
4727912,95000
4727912,95000
4727912,95000
100,00
0,00000
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
045
01
04
99 1 00 1141 0
100
2741038,97000
2741038,97000
2741038,97000
100,00
0,00000
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
045
01
04
99 1 00 1141 0
200
1949131,58000
1949131,58000
1949131,58000
100,00
0,00000
Иные бюджетные ассигнования
045
01
04
99 1 00 1141 0
800
37742,40000
37742,40000
37742,40000
100,00
0,00000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
045
01
06
54236,00000
54236,00000
54236,00000
100,00
0,00000
Непрограммные расходы
045
01
06
99 6 00 0000 0
000
54236,00000
54236,00000
54236,00000
100,00
0,00000
Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных в соответствии с заключенным между органом местного самоуправления муниципального района и поселения соглашением
045
01
06
99 6 00 8851 0
000
54236,00000
54236,00000
54236,00000
100,00
0,00000
Межбюджетные трансферты
045
01
06
99 6 00 8851 0
500
54236,00000
54236,00000
54236,00000
100,00
0,00000
Обеспечение выборов, референдумов
045
01
07
99 5 00 9101 9
500
150000,00000
150000,00000
150000,00000
100,00
0,00000
Резервные средства
045
01
11
99 5 00 7110 0
500
8520,00000
8520,00000
0,00000
0,00
-8520,00000
Другие общегосударственные вопросы
045
01
13
165000,00000
165000,00000
165000,00000
100,00
0,00000
Прочие непрограммные расходы
045
01
13
99 5 00 0000 0
000
165000,00000
165000,00000
165000,00000
100,00
0,00000
Выполнение других обязательств муниципальных образований
045
01
13
99 5 00 9101 0
000
0,00000
0,00000
0,00000
#ДЕЛ/0!
0,00000
Иные бюджетные ассигнования
045
01
11
99 5 00 7110 0
800
#ДЕЛ/0!
0,00000
Непрограммные расходы
045
01
13
99 2 00 0000 0
165000,00000
165000,00000
165000,00000
100,00
0,00000
Иные межбюджетные по программе повышения эффективностиуправления региональными финансами
045
01
13
99 2 00 6502 0
000
165000,00000
165000,00000
165000,00000
100,00
0,00000
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
045
01
13
99 5 00 9101 9
200
165000,00000
165000,00000
165000,00000
100,00
0,00000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
045
02
142177,00000
142177,00000
142177,00000
100,00
0,00000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
045
02
03
142177,00000
142177,00000
142177,00000
100,00
0,00000
Непрограммные расходы
045
02
03
99 5 00 0000 0
000
142177,00000
142177,00000
142177,00000
100,00
0,00000
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
045
02
03
99 5 00 5118 0
000
86091,56000
86091,56000
86091,56000
100,00
0,00000
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
045
02
03
99 5 00 5118 0
100
25685,44000
25685,44000
25685,44000
100,00
0,00000
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
045
02
03
99 5 00 5118 0
200
30400,00000
30400,00000
30400,00000
100,00
0,00000
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
045
03
347854,89000
347854,89000
347854,89000
100,00
0,00000
Органы юстиции
045
03
04
9800,00000
9800,00000
9800,00000
100,00
0,00000
Непрограммные расходы
045
03
04
99 5 00 0000 0
000
9800,00000
9800,00000
9800,00000
100,00
0,00000
Выполнение отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
045
03
04
99 5 00 5930 0
000
9800,00000
9800,00000
9800,00000
100,00
0,00000
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
045
03
04
99 5 00 5930 0
100
9800,00000
9800,00000
9800,00000
100,00
0,00000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
045
03
00
338054,89000
338054,89000
338054,89000
100,00
0,00000
Непрограммные расходы
045
03
09
99 5 00 0000 0
000
338054,89000
338054,89000
338054,89000
100,00
0,00000
Расходы по обеспечению пожарной безопасности
045
03
10
99 5 00 9100 4
000
#ДЕЛ/0!
0,00000
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
045
03
10
99 5 00 9100 4
200
#ДЕЛ/0!
0,00000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
045
04
3530668,00000
3530668,00000
3530668,00000
100,00
0,00000
Программные расходы
045
04
05
537640,00000
537640,00000
537640,00000
100,00
0,00000
Сельское хозяйство
045
04
05
85 0 00 0000 0
000
537640,00000
537640,00000
537640,00000
100,00
0,00000
МЦП поддержки сельского хозяйства на 2014-2016гг в муниципальном образовании "Югюлятский наслег"
045
04
05
85 0 00 0000 0
000
537640,00000
537640,00000
537640,00000
100,00
0,00000
Поддержка скотоводства
045
04
05
85 2 00 1002 0
000
537640,00000
537640,00000
537640,00000
100,00
0,00000
Иные межбюджетные ассигнования
045
04
05
85 2 00 1002 0
800
537640,00000
537640,00000
537640,00000
100,00
0,00000
Непрограммные расходы
045
04
05
#ДЕЛ/0!
0,00000
Транспорт
045
04
08
99 1 00 0000 0
000
1000000,00000
1000000,00000
1000000,00000
100,00
0,00000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
045
04
08
99 1 00 0000 0
000
1000000,00000
1000000,00000
1000000,00000
100,00
0,00000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
045
04
08
99 1 00 2200 1
000
1000000,00000
1000000,00000
1000000,00000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного ( муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных ) услуг (выполнение работ)
045
04
08
99 1 00 2200 1
600
1000000,00000
1000000,00000
1000000,00000
Дорожное хозяйство
045
04
09
55328,00000
55328,00000
55328,00000
100,00
0,00000
Софинансирование расходных обязательств, возникших в результате реализации работ, предусмотренных трехлетними планами благоустройства территорий населенных пунктов (за счет средств ГБ)
045
04
09
88 0 00 0000 0
000
0,00000
0,00000
0,00000
#ДЕЛ/0!
0,00000
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
045
04
09
88 5 00 1001 0
200
55328,00000
55328,00000
55328,00000
100,00
0,00000
Другие вопросы в области национальной экономики
045
04
12
1937700,00000
1937700,00000
1937700,00000
100,00
0,00000
Непрограммные расходы
045
04
12
99 0 00 0000 0
000
1937700,00000
1937700,00000
1937700,00000
100,00
0,00000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
045
04
12
99 5 00 0000 0
237700,00
237700,00
237700,00
100,00
0,00000
Расходы на содержание
045
04
12
99 5 00 9100 2
000
237700,00
237700,00
237700,00
100,00
0,00000
045
#ДЕЛ/0!
0,00000
Развитие предпри нимательства
045
04
12
26 0 00 0000 0
1700000,00
1700000,00
1700000,00
100,00
0,00000
Предоставление грантов (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства
045
04
12
26 3 00 0000 0
000
1700000,00
1700000,00
1700000,00
100,00
0,00000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
045
04
12
26 3 00 1001 0
000
0,00
0,00
0,00
#ДЕЛ/0!
0,00000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
045
05
2336510,87000
2336510,87000
2099100,87000
89,84
-237410,00000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
045
05
01
99 5 00 0000 0
000
36510,87000
36510,87000
36510,87000
100,00
0,00000
Расходы на содержание
045
05
01
99 5 00 9100 0
000
36510,87000
36510,87000
36510,87000
100,00
0,00000
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
045
05
01
99 5 00 9100 9
200
36510,87000
36510,87000
36510,87000
100,00
0,00000
Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных в соответствии с заключенным между органом местного самоуправления муниципального района и поселения соглашением
045
05
01
99 6 00 8851 0 9
500
#ДЕЛ/0!
0,00000
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
045
05
02
99 5 00 9100 9
200
2300000,00000
2300000,00000
2062590,00000
89,68
-237410,00000
Благоустройство
045
05
03
3085657,95000
3085657,95000
2968140,23000
96,19
-117517,72000
МП по благостройствутерритории с.Кюбяинде
045
05
03
23 0 00 0000 0
3085657,95000
3085657,95000
2968140,23000
96,19
-117517,72000
Реализация на территории РС (Я) проектов развития общественноой инфраструктуры, основанных на местных инициативах ( за счет средств ГБ)
045
05
03
23 2 00 6265 0
000
819769,87000
819769,87000
819769,87000
100,00
0,00000
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
045
05
03
23 2 00 6265 0
200
819769,87000
819769,87000
819769,87000
100,00
0,00000
Софинансирование реализации на территории РС(Я) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за счет средств МО)
045
05
03
23 2 00 S265 0
000
195000,00000
195000,00000
159855,13000
81,98
-35144,87000
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
045
05
03
23 2 00 S265 0
200
195000,00000
195000,00000
159855,13000
81,98
-35144,87000
МЦП по благоустройству территории с.Кюбяинде
045
05
03
#ДЕЛ/0!
0,00000
Содержание и ремонт объектов уличного освещения
045
05
03
69 8 00 0000 1
290000,00000
290000,00000
290000,00000
100,00
0,00000
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
045
05
03
69 8 00 1000 1
200
290000,00000
290000,00000
290000,00000
100,00
0,00000
Прочие мероприятия по благоустройству
045
05
03
69 8 00 1000 9
000
760888,08000
760888,08000
678515,23000
89,17
-82372,85000
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
045
05
03
69 8 00 1000 9
200
760888,08000
760888,08000
678515,23000
89,17
-82372,85000
Дорожное хозяйство
045
05
03
99 5 00 6557 0
000
1020000,00000
1020000,00000
1020000,00000
100,00
0,00000
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
045
05
03
99 5 00 9101 1
200
1020000,00000
1020000,00000
1020000,00000
100,00
0,00000
Образование
045
07
07
127052,77000
127052,77000
127052,77000
100,00
0,00000
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
045
07
07
70 2 00 0000 0
000
127052,77000
127052,77000
127052,77000
100,00
0,00000
МП "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и молодежи на 2016-2020 гг"
045
07
07
70 2 00 1028 0
000
127052,77000
127052,77000
127052,77000
100,00
0,00000
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
045
07
07
70 2 00 1028 0
200
127052,77000
127052,77000
127052,77000
100,00
0,00000
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
045
08
7867151,40000
7867151,40000
7867151,40000
100,00
0,00000
Культура
045
08
01
7867151,40000
7867151,40000
7867151,40000
100,00
0,00000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
045
08
01
99 6 00 0000 0
000
33418,00000
33418,00000
33418,00000
100,00
0,00000
Непрограммные расходы
045
08
01
99 6 00 8851 0
000
33418,00000
33418,00000
33418,00000
100,00
0,00000
Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных в соответствии с заключенным между органом местного самоуправления муниципального района и поселения соглашением
045
08
01
99 6 00 8851 0
000
33418,00000
33418,00000
33418,00000
100,00
0,00000
Межбюджетные трансферты
045
08
01
99 6 00 8851 0
500
33418,00000
33418,00000
33418,00000
100,00
0,00000
МП "Создание условий для духовно-культурного развития на 2015-2018 гг."
045
08
01
74 0 00 0000 0
000
6644160,00000
6644160,00000
6644160,00000
100,00
0,00000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
045
08
01
74 2 00 2200 1
000
6644160,00000
6644160,00000
6644160,00000
100,00
0,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
045
08
01
74 2 00 2200 1
600
6644160,00000
6644160,00000
6644160,00000
100,00
0,00000
Непрограммные расходы
045
08
01
99 5 00 0000 0
1189573,40000
1189573,40000
1189573,40000
100,00
0,00000
Расходы на содержание
045
08
01
99 5 00 9101 9
000
505480,00
505480,00
505480,00
100,00
0,00000
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
045
08
01
99 5 00 9101 9
244
505480,00
505480,00
505480,00
100,00
0,00000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
045
10
769099,76000
769099,76000
769099,76000
100,00
0,00000
Социальное обеспечение населения
045
10
01
99 5 00 0000 0
000
488099,76000
488099,76000
488099,76000
100,00
0,00000
Непрограммные расходы
045
10
01
99 5 00 7102 0
000
488099,76000
488099,76000
488099,76000
100,00
0,00000
Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы
045
10
01
99 5 00 7101 2
000
488099,76000
488099,76000
488099,76000
100,00
0,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
045
10
01
99 5 00 7101 2
300
488099,76000
488099,76000
488099,76000
100,00
0,00000
Прочие непрограммные расходы
045
10
03
99 5 00 0000 0
000
181000,00000
181000,00000
181000,00000
100,00
0,00000
Выполнение других обязательств муниципальных образований
045
10
03
99 5 00 9101 2
000
181000,00000
181000,00000
181000,00000
100,00
0,00000
Премии и гранты
045
10
06
99 5 00 9102
000
100000,00000
100000,00000
100000,00000
100,00
0,00000
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
045
10
06
22 2 00 1005
300
100000,00000
100000,00000
100000,00000
100,00
0,00000
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
045
11
456679,75000
456679,75000
456679,75000
100,00
0,00000
МЦП развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Югюлятский наслег" в 2015-2017 гг
045
11
01
98 0 00 0000 0
456679,75000
456679,75000
456679,75000
100,00
0,00000
Расходы в области спорта и физической культуры
045
11
01
98 1 00 0000 0
000
456679,75000
456679,75000
456679,75000
100,00
0,00000
Расходы на выплату персоналу
045
11
01
98 1 00 11600
100
265006,75000
265006,75000
265006,75000
100,00
0,00000
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
045
11
01
98 1 00 11600
200
191673,00000
191673,00000
191673,00000
100,00
0,00000
Софинансирование расходных обязательств по оказанию муниципальных услуг (выполнению муниципальных функций), в связи с повышением оплаты труда работников учреждений бюджетного сектора экономики (за счет средств ГБ)
045
11
01
99 0 00 0000 0
000
0,00000
0,00000
0,00000
#ДЕЛ/0!
0,00000
ВСЕГО
25219339,65000
25219339,65000
24855891,93000
98,56
-363447,72000
Приложение 6
к решению наслежного Совета депутатов
от "__ " _______20__ г. № __
Исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета МО "Югюлятский наслег" на 2019 год
(тыс.руб.)
Наименование
Уточненный план
Исполнение
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, всего:
0,00000
-363447,72000
1
Муниципальные ценные бумаги
0,0
0,0
1.1
привлечение основного долга
+
+
1.2
погашение основного долга
-
-
2
Кредиты, полученные от кредитных организаций
0,0
0,0
2.1
привлечение основного долга
+
+
2.2
погашение основного долга
-
-
3.
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
0,0
0,0
3.1
привлечение основного долга
+
+
3.2
погашение основного долга
-
-
4
Изменение остатков средств на счетах
0,00000
-363447,72000
4,1
Увеличение остатков средств бюджета
-25219339,65000
-24855891,93000
4,2
Уменьшение остатков средств бюджета
25219339,65000
25219339,65000
5
Иные источники внутреннего финансирования дефицита, в том числе:
0,0
0,0
5.1
Акции и иные формы участия в капитале в муниципальной собственности
0,0
0,0
5.1.1
поступления от продажи акций
+
+
5.1.2
приобретение акций
-
-
5.2
Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности
0,0
0,0
5.2.1
поступления от продажи земельных участков
5.2.2
приобретение земельных участков
5.3
Исполнение муниципальных гарантий
-
-
5.4
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации
0,0
0,0
5.4.1
погашение (возврат) бюджетных кредитов
+
+
5.4.2
предоставление бюджетных кредитов
-
-
5.5
Прочие источники внутреннего финансирования дефицита
0,0
0,0
5.5.1
погашение задолженности
-
-
Приложение 7
к решению наслежного Совета депутатов
от "__" _________ 20__ г. № __
Использование денежных средств Резервного фонда МО "Югюлятский наслег"
Наименование
Рз
ПР
ЦСР
ВР
Утвержденный план
Уточненный план
Исполнение на 01.01.2019 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
Резервные фонды
01
11
200,00000
200000,00000
191480,00000
Резервные фонды местных администраций
01
11
9950071100
200,00000
200000,00000
191480,00000
Резервные средства
01
11
9950071100
870
200,00000
200000,00000
191480,00000
Культура
08
01
0,00000
0,00000
Премии и гранты
08
01
9950091013
350
0,00000
0,00000
Представительские расходы
08
01
9952291013
244
0,00000
0,00000
Социальное обеспечение населения
10
03
0,00000
191480,00000
191480,00000
Оказание других видов социальной помощи
10
03
9950091012
191480,00000
191480,00000
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
10
03
9950091012
321
191480,00000
191480,00000
Массовый спорт
11
02
9950091014
0,00000
0,00000
Премии и гранты
11
02
9950091014
350
0,00000
0,00000
ВСЕГО
200,00000
191480,00000
191480,00000
Распределение денежных средств Резервного фонда МО "Югюлятский наслег" по целевым направлениям
Целевое направление
Нормативно-правовой акт
ФИО Получателей
Сумма
Разовая материальная помощь отличникам МБОУ ЮСОШ
распоряжение №35/4 от 12.06.2019
Отличники МБОУ ЮСОШ
5000,00000
Представительские расходы на чаепития ветеранов ВОВ и тыла
распоряжение №27 от 25 04.2019
ветераны ВОВ и тыла
5480,00000
Разовая материальная помощь ветаранам ВОВ и тыла с празднованием 74-ей годовщины Великой Победы
распоряжение №26 от 25.04.2019
ветераны ВОВ и тыла
40000,00000
Разовая материальная помощь малоимущим семьям
распоряжение № 8 от 25.02.2019
Лукина Л.И
30000,00000
Разовая материальная помощь малоимущим семьям
распоряжение № 15 от 20.03.2019
Трофимова С.Н
51000,00000
Афанасьева П.Д
10000,000
Петракова М,С.
10000,000
Разовая материальная помощь малоимущим семьям
распоряжение №34 от 06.06.2019
Павлова Г.С
10000,000
Разовая материальная помощь малоимущим семьям
распоряжение №60 от 07.11.2019
Петрова С.К
20000,000
Разовая материальная помощь малоимущим семьям
распоряжение №39 от 11.07.2019
Прокопьева Н.С.
10000,00000
Итого
191480,000
Российская Федерация
Республика Саха (Якутия)
Вилюйский улус (район)
Муниципальное образование «Югюлятский наслег»
Наслежный Совет депутатов
Решение
16 июня 2020 г. N 109
Об исполнении бюджета муниципального образования
«Югюлятский наслег» за 2019 год.
Руководствуясь Уставом муниципального образования «Югюлятский наслег», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Югюлятский наслег», итоговым документом публичных слушаний от «__»______20__года наслежный Совет депутатов РЕШИЛ:
1 Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Югюлятский наслег» за 2019 год по доходам в сумме 24 241 618,62 руб., согласно приложению 1, в том числе:
налоговые и неналоговые доходы – 1 050 111,75 руб.;
дотация бюджету муниципального образования – 17 879 760,00 руб.;
субсидии бюджету муниципального образования – 819 769,87 руб.;
иные межбюджетные трансферты – 4 300 000,00 руб.
субвенции бюджету муниципального образования – 151 977,00 руб.;
прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений на реализацию программ по поддержке сельских инициатив – 40000,00 тыс.руб.
2 Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Югюлятский наслег» за 2019 год по расходам в сумме 25 219 339,65 руб., в том числе:
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям расходов на реализацию муниципальных целевых программ и подпрограмм согласно приложению 2;
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям расходов на реализацию непрограммных средств согласно приложению 3;
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно приложению 4;
по ведомственной структуре расходов МО «Югюлятский наслег» согласно приложению 5.
3 Утвердить размер и структуру привлечения источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Югюлятский наслег» согласно приложению 6.
4 Утвердить отчет об использовании резервного фонда муниципального образования «Югюлятский наслег» за 2019 год согласно приложению 7.
5 Решение вступает в законную силу со дня его обнародования.
Председатель наслежного Совета МО «Югюлятский наслег»
Глава муниципального образования «Югюлятский наслег»
О.И. Лукин
Приложение 1
к решению наслежного Совета депутатов
от "__ " ______ 20__ г. № __
Прогнозируемый объем поступления доходов в бюджет муниципального образования "Югюлятский наслег" на 2019 год
( в рублях)
Код БК
Наименование доходов
Утвержденный план
Уточненный план
Исполнение на 01,01,2020
% исполнения
Отклонение
1
2
3
4
5
6
7
ДОХОДЫ
Итого налоговых и неналоговых доходов
1050111,75000
1050111,75000
1162484,25000
110,70
112372,50000
Налоговые доходы
1050111,75000
1050111,75000
1098441,78000
104,60
48330,03000
000 1 01 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
678058,00000
678058,00000
695861,47000
102,63
17803,47000
4 510 102 010 011 000 000
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
678058,00000
678058,00000
687062,56
101,33
9004,56000
4 510 102 010 012 100 000
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу
0,00
0,00
1679,08
#ДЕЛ/0!
1679,08000
4 510 102 030 013 000 000
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законадательству РФ
0,00
0,00
227,72
227,72000
4 510 102 030 012 100 000
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
0,00
0,00
289,11
289,11000
4 510 102 030 011 000 000
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, втом числе по отмененному)
0,00
0,00
6603,00
6603,00000
000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
186053,75000
186053,75000
207891,28000
111,74
21837,53000
100 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
67467,95000
67467,95000
94628,55000
140,26
27160,60000
100 1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
472,72000
472,72000
695,54000
147,14
222,82000
100 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
130658,88000
130658,88000
126424,09000
96,76
-4234,79000
100 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
-12545,80000
-12545,80000
-13856,90000
110,45
-1311,10000
000 1 05 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1000,00000
1000,00000
8811,74000
881,17
7811,74000
182 1 05 03010 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
1000,00
1000,00
8811,74
881,17
7811,74000
000 1 06 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
169000,00000
169000,00000
180177,29000
106,61
11177,29000
182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
11000,00000
11000,00000
19595,77000
178,14
8595,77000
182 1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
72000,00000
72000,00000
92491,70000
128,46
20491,70000
182 1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
86000,00000
86000,00000
68089,82000
79,17
-17910,18000
000 1 08 00000 00 0000 000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
16000,00000
16000,00000
5700,00000
35,63
-10300,00000
045 108 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных поселений
16000,00000
16000,00000
5700,00000
35,63
-10300,00000
Неналоговые доходы
0,00000
0,00000
64042,47000
#ДЕЛ/0!
64042,47000
000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
0,00000
0,00000
64042,47000
#ДЕЛ/0!
64042,47000
4 511 109 045 100 000 000
Доходы в иде прибыли приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим сельским поселениям
0,00000
0,00000
#ДЕЛ/0!
0,00000
4 511 101 050 100 000 000
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды на земли, находящиеся в собственности сельских поселений( за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
0,00000
4 511 105 035 100 000 000
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений
64042,47
64042,47000
4 511 109 045 100 000 000
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных
0,00000
4 511 705 050 100 000 000
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
0,00
0,00000
4 511 705 050 100 000 000
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
0,00000
Безвозмездные поступления
23191506,87000
23191506,87000
23191506,87000
100,00
0,00000
000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
23191506,87000
23191506,87000
23191506,87000
100,00
0,00000
000 2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
17879760,00000
17879760,00000
17879760,00000
100,00
0,00000
045 2 02 01001 10 0000 151
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
17568000,00000
17568000,00000
17568000,00000
100,00
0,00000
045 2 02 15002 10 0000 151
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
311760,00000
311760,00000
311760,00000
100,00
0,00000
000 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
819769,87000
819769,87000
819769,87000
100,00
0,00000
045 2 02 29999 10 6265 151
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ по поддержке местных инициатив
819769,87000
819769,87000
819769,87000
100,00
0,00000
045 202 20000 00 0000 151
Субсидии на софинансирование расходлных обязательств, связанных с повышением оплаты труда
0,00000
0,00000
0,00000
#ДЕЛ/0!
0,00000
045 2 02999 10 6245 151
Субсидии на софинансирование расходлных обязательств, связанных с повышением оплаты труда
#ДЕЛ/0!
0,00000
000 202 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субьектов Российской Федерации и муниципальных образований
0,00000
0,00000
0,00000
#ДЕЛ/0!
0,00000
045 202 29999 10 6272 151
Субсидия на софинансирование расходных обязательств по оказанию муниципальных услуг (выполнению муниципальных функций), в связи с увеличением минимального размера оплаты труда работников учреждений бюджетного сектора экономики
#ДЕЛ/0!
0,00000
000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
151977,00000
151977,00000
151977,00000
100,00
0,00000
045 2 02 35930 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния
9800,00000
9800,00000
9800,00000
100,00
0,00000
045 2 02 35118 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
142177,00000
142177,00000
142177,00000
100,00
0,00000
045 202 03024 10 6336 151
000 2 02 04000 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
4300000,00000
4300000,00000
4300000,00000
100,00
0,00000
045 2 02 04999 10 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
4300000,00000
4300000,00000
4300000,00000
100,00
0,00000
000 207 40000 00 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений на реализацию программ по поддержке сельских инициатив
40000,00000
40000,00000
40000,00000
100,00
0,00000
4 520 705 030 106 260 000
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений ППМИ
40000,00000
40000,00000
40000,00000
100,00
0,00000
4 521 805 010 100 000 000
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
0,00000
0,00000
244000,00000
#ДЕЛ/0!
244000,00000
ВСЕГО ДОХОДОВ
24241618,62000
24241618,62000
24597991,12000
101,47
356372,50000
Приложение 2
к решению наслежного Совета депутатов
от "__" _______20___ г. №
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям и группам видов расходов на реализацию муниципальных целевых программ муниципального образования "Югюлятский наслег" на 2019 год
( в рублях)
Наименование показателя
Целевая статья
Вид расхода
Утвержденный план
Уточненный план
Исполнение на 01,01,2019
% исполнения
Отклонение
1
2
3
4
5
6
7
8
Развитие культуры
10 0 00 00000
6 644 160,00
6 644 160,00
6644160,00000
100
0,00000
Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни
10 2 00 00000
6 644 160,00
6 644 160,00
6644160,00000
100
0,00000
Развитие физической культуры и спорта
14 0 00 00000
456 679,75
456 679,75
456 679,75
100
0,00000
Обеспечивающая подпрограмма
14 1 00 00000
456 679,75
456 679,75
456 679,75
100
0,00000
Руководство и управление в сфере установленных функций
14 1 00 11600
456 679,75
456 679,75
456 679,75
100
0,00000
Расходы на выплаты персоналу
14 1 00 11600
100
265 006,75
265 006,75
265 006,75
100
0,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
14 1 00 11600
200
191 673,00
191 673,00
191 673,00
100
0,00000
Профилактика правонарушений
17 0 00 00000
127 052,77
127 052,77
127 052,77
100
0,00000
Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений
17 1 00 00000
127 052,77
127 052,77
127 052,77
100
0,00000
Организация и проведение профилактических мероприятий
17 1 00 10010
127 052,77
127 052,77
127 052,77
100
0,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
17 1 00 10010
200
127 052,77
127 052,77
127 052,77
100
0,00000
Развитие транспортного комплекса
18 0 00 00000
55 328,00
55 328,00
55 328,00
100
0,00000
Дорожное хозяйство
18 5 00 00000
55 328,00
55 328,00
55 328,00
100
0,00000
Содержание, текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
18 5 00 10010
55 328,00
55 328,00
55 328,00
100
0,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
18 5 00 10010
200
55 328,00
55 328,00
55 328,00
100
0,00000
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия)
22 0 00 00000
100 000,00
100 000,00
100000,00000
100
0,00000
Обеспечение пожарной безопасности, защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, и гражданская оборона в Республике Саха (Якутия)
22 2 00 00000
100 000,00
100 000,00
100000,00000
100
0,00000
Обеспечение мероприятий по пожарной безопасности, защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций
22 2 00 10050
100 000,00
100 000,00
100000,00000
100
0,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
22 2 00 10050
200
0,00
0,00
#ДЕЛ/0!
0,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
22 2 00 10050
300
#ДЕЛ/0!
0,00000
Формирование современной городской среды на территории Республики Саха (Якутия)
23 0 00 00000
2 065 657,95
2 065 657,95
1948140,23000
94,3108819
-117517,72000
Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований
23 2 00 00000
2 065 657,95
2 065 657,95
1948140,23000
94,3108819
-117517,72000
Содержание и ремонт объектов уличного освещения
23 2 00 10010
290 000,00
290 000,00
290 000,00
100
0,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
23 2 00 10010
200
290 000,00
290 000,00
290 000,00
100
0,00000
Прочие мероприятия по благоустройству
23 2 00 10090
760 888,08
760 888,08
678 515,23
89,1741174
-82372,85000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
23 2 00 10090
200
760 888,08
760 888,08
678 515,23
89,1741174
-82372,85000
Реализация на территории Республики Саха (Якутия) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за счет средств ГБ).
23 2 00 62650
819 769,87
819 769,87
819 769,87
100
0,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
23 2 00 62650
200
819 769,87
819 769,87
819 769,87
100
0,00000
Софинансирование реализации на территории Республики Саха (Якутия) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за счет средств МБ).
23 2 00 S2650
195 000,00
195 000,00
159 855,13
81,9769897
-35144,87000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
23 2 00 S2650
200
195 000,00
195 000,00
159 855,13
81,9769897
-35144,87000
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
25 0 00 00000
537 640,00
537 640,00
537 640,00
100
0,00000
Развитие животноводства
25 2 00 00000
537 640,00
537 640,00
537 640,00
100
0,00000
Поддержка скотоводства
25 2 00 10010
537 640,00
537 640,00
537 640,00
100
0,00000
Иные бюджетные ассигнования
25 2 00 10010
800
537 640,00
537 640,00
537 640,00
100
0,00000
Развитие кормопроизводства
25 А 00 00000
0,00
0,00
0,00
#ДЕЛ/0!
0,00000
Развитие предпринимательства
26 0 00 00000
1 700 000,00
1 700 000,00
1700000,00000
100
0,00000
Развитие предпринимательства
26 3 00 00000
1 700 000,00
1 700 000,00
1 700 000,00
100
0,00000
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
26 3 00 10010
1 700 000,00
1 700 000,00
1 700 000,00
100
0,00000
Иные бюджетные ассигнования
26 3 00 10010
800
1 700 000,00
1 700 000,00
1 700 000,00
100
0,00000
ВСЕГО
11686518,47000
11686518,47000
11569000,75000
98,9944163
-117517,72000
Приложение 3
к решению наслежного Совета депутатов
от "__ " ________ 20__ г. №___
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям и группам видов расходов на реализацию непрограммных расходов МО "Югюлятский наслег" на 2019 год
( в рублях)
Наименование показателя
Целевая статья
Вид расхода
Утвержденный план
Уточненный план
Исполнение на 01,01,2019
% исполнения
Отклонение
1
2
3
4
5
6
7
8
ВСЕГО
13 532 821,18
13532821,18000
13286891,18000
98,18271448
-245930,00000
Непрограммные расходы
99 0 00 00000
13 532 821,18
13532821,18000
13286891,18000
98,18271448
-245930,00000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
99 1 00 00000
7 178 731,26
7178731,26000
7178731,26000
100
0,00000
Расходы на содержание органов местного самоуправления
99 1 00 11410
4 727 912,95
4727912,95000
4727912,95000
100
0,00000
Расходы на выплаты персоналу
99 1 00 11410
100
2 741 038,97
2741038,97000
2741038,97000
100
0,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 1 00 11410
200
1 949 131,58
1949131,58000
1949131,58000
100
0,00000
Иные бюджетные ассигнования
99 1 00 11410
800
37 742,40
37742,40000
37742,40000
100
0,00000
Глава муниципального образования
99 1 00 11600
1 450 818,31
1450818,31000
1450818,31000
100
0,00000
Расходы на выплаты персоналу
99 1 00 11600
100
1 450 818,31
1450818,31000
1450818,31000
100
0,00000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
99 1 00 22001
1 000 000,00
1000000,00000
1000000,00000
100
0,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
99 1 00 22001
600
1 000 000,00
1000000,00000
1000000,00000
100
0,00000
Прочие непрограммные расходы
99 5 00 00000
6 266 435,92
6266435,92000
6020505,92000
96,0754406
-245930,00000
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (в части ГО, МП, ГП)
99 5 00 51180
142177,00
142177,00
142177,00
100
0,00000
Расходы на выплаты персоналу
99 5 00 51180
100
111777,00
111777,00
111777,00
100
0,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 5 00 51180
200
30400,00
30400,00
30400,00
100
0,00000
Выполнение отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
99 5 00 59300
9800,00
9800,00
9800,00
100
0,00000
Расходы на выплаты персоналу
99 5 00 59300
100
9800,00
9800,00
9800,00
100
0,00000
Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы
99 5 00 71020
488099,76
488099,76
488099,76
100
0,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
99 5 00 71020
300
488099,76
488099,76
488099,76
100
0,00000
Резервный фонд местной администрации
99 5 00 71100
8520,00
8520,00
0,00
0
-8520,00000
Иные бюджетные ассигнования
99 5 00 71100
800
8520,00
8520,00
0,00
0
-8520,00000
Расходы по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
99 5 00 91002
259700,00
259700,00
259700,00
100
0,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 5 00 91002
200
259700,00
259700,00
259700,00
100
0,00000
Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
99 5 00 91003
338054,89
338054,89
338054,89
100
0,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 5 00 91003
200
338054,89
338054,89
338054,89
100
0,00000
Расходы в области жилищно-коммунального хозяйства
99 5 00 91009
2300000,00
2300000,00
2062590,00
89,67782609
-237410,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 5 00 91009
200
2300000,00
2300000,00
2062590,00
89,67782609
-237410,00000
Расходы по благоустройству
99 5 00 91011
1020000,00
1020000,00
1020000,00
100
0,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 5 00 91011
200
1020000,00
1020000,00
1020000,00
100
0,00000
Расходы в области социального обеспечения населения
99 5 00 91012
181000,00
181000,00
181000,00
100
0,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
99 5 00 91012
300
181000,00
181000,00
181000,00
100
0,00000
Расходы в области культурно-досуговой деятельности
99 5 00 91013
684093,40
684093,40
684093,40
100
0,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 5 00 91013
200
679093,40
679093,40
679093,40
100
0,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
99 5 00 91013
300
5000,00
5000,00
5000,00
100
0,00000
Выполнение других обязательств муниципальных образований
99 5 00 91019
834990,87
834990,87
834990,87
100
0,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 5 00 91019
200
834990,87
834990,87
834990,87
100
0,00000
Иные бюджетные ассигнования
99 5 00 91019
800
0,00
0,00
0,00
#ДЕЛ/0!
0,00000
Межбюджетные трансферты
99 6 00 00000
87654,00
87654,00
87654,00
100
0,00000
Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных в соответствии с заключенным между органом местного самоуправления муниципального района и поселения соглашением
99 6 00 88510
87 654,00
87654,00
87654,00
100
0,00000
Межбюджетные трансферты
99 6 00 88510
500
87 654,00
87654,00
87654,00
100
0,00000
Приложение 4
к решению наслежного Совета депутатов
от "___ " ______20__ г. № __
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов за 2019 год
( в рублях)
Наименование показателя
Рз
Пр
Целевая статья
Вид расхода
Утвержденный план
Уточненный план
Исполнение на 01,01,2020
% исполнения
Отклонение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
6556487,26000
6556487,26000
6547967,26000
99,87
-8520,00000
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
01
02
1450818,31000
1450818,31000
1450818,31000
100,00
0,00000
Непрограммные расходы
01
02
99 1 00 0000 0
000
1450818,31000
1450818,31000
1450818,31000
100,00
0,00000
Глава муниципального образования
01
02
99 1 00 1160 0
000
1450818,31000
1450818,31000
1450818,31000
100,00
0,00000
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
02
99 1 00 1160 0
100
1450818,31000
1450818,31000
1450818,31000
100,00
0,00000
Функционирование местных администраций
01
04
4727912,95000
4727912,95000
4727912,95000
100,00
0,00000
Непрограммные расходы
01
04
99 1 00 0000 0
000
4727912,95000
4727912,95000
4727912,95000
100,00
0,00000
Расходы на содержание органов местного самоуправления
01
04
99 1 00 1141 0
000
4727912,95000
4727912,95000
4727912,95000
100,00
0,00000
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
99 1 00 1141 0
100
2741038,97000
2741038,97000
2741038,97000
100,00
0,00000
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
01
04
99 1 00 1141 0
200
1949131,58000
1949131,58000
1949131,58000
100,00
0,00000
Иные бюджетные ассигнования
01
04
99 1 00 1141 0
800
37742,40000
37742,40000
37742,40000
100,00
0,00000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
54236,00000
54236,00000
54236,00000
100,00
0,00000
Непрограммные расходы
01
06
99 6 00 0000 0
000
54236,00000
54236,00000
54236,00000
100,00
0,00000
Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных в соответствии с заключенным между органом местного самоуправления муниципального района и поселения соглашением
01
06
99 6 00 8851 0
000
54236,00000
54236,00000
54236,00000
100,00
0,00000
Межбюджетные трансферты
01
06
99 6 00 8851 0
500
54236,00000
54236,00000
54236,00000
100,00
0,00000
Обеспечение выборов, референдумов
01
07
99 5 00 9101 9
500
150000,00000
150000,00000
150000,00000
100,00
0,00000
Резервные средства
01
11
99 5 00 7110 0
500
8520,00000
8520,00000
0,00000
0,00
-8520,00000
Другие общегосударственные вопросы
01
13
165000,00000
165000,00000
165000,00000
100,00
0,00000
Прочие непрограммные расходы
01
13
99 5 00 0000 0
000
165000,00000
165000,00000
165000,00000
100,00
0,00000
Выполнение других обязательств муниципальных образований
01
13
99 5 00 9101 0
000
0,00000
0,00000
0,00000
#ДЕЛ/0!
0,00000
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
01
13
99 5 00 9101 9
200
165000,00000
165000,00000
165000,00000
100,00
0,00000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
142177,00000
142177,00000
142177,00000
100,00
0,00000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
142177,00000
142177,00000
142177,00000
100,00
0,00000
Непрограммные расходы
02
03
99 5 00 0000 0
000
142177,00000
142177,00000
142177,00000
100,00
0,00000
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
99 5 00 5118 0
000
86091,56000
86091,56000
86091,56000
100,00
0,00000
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02
03
99 5 00 5118 0
100
25685,44000
25685,44000
25685,44000
100,00
0,00000
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
02
03
99 5 00 5118 0
200
30400,00000
30400,00000
30400,00000
100,00
0,00000
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
347854,89000
347854,89000
347854,89000
100,00
0,00000
Органы юстиции
03
04
9800,00000
9800,00000
9800,00000
100,00
0,00000
Непрограммные расходы
03
04
99 5 00 0000 0
000
9800,00000
9800,00000
9800,00000
100,00
0,00000
Выполнение отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
03
04
99 5 00 5930 0
000
9800,00000
9800,00000
9800,00000
100,00
0,00000
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
04
99 5 00 5930 0
100
9800,00000
9800,00000
9800,00000
100,00
0,00000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
00
338054,89000
338054,89000
338054,89000
100,00
0,00000
Непрограммные расходы
03
09
99 5 00 0000 0
000
338054,89000
338054,89000
338054,89000
100,00
0,00000
Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
03
09
99 5 00 9100 3
000
0,00000
0,00000
0,00000
#ДЕЛ/0!
0,00000
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
03
09
99 5 00 9100 3
200
338054,89000
338054,89000
338054,89000
100,00
0,00000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
3530668,00000
3530668,00000
3530668,00000
100,00
0,00000
Программные расходы
04
05
537640,00000
537640,00000
537640,00000
100,00
0,00000
Сельское хозяйство
04
05
85 0 00 0000 0
000
537640,00000
537640,00000
537640,00000
100,00
0,00000
МЦП поддержки сельского хозяйства на 2014-2016гг в муниципальном образовании "Югюлятский наслег"
04
05
85 0 00 0000 0
000
537640,00000
537640,00000
537640,00000
100,00
0,00000
Поддержка скотоводства
04
05
85 2 00 1002 0
000
537640,00000
537640,00000
537640,00000
100,00
0,00000
Иные межбюджетные ассигнования
04
05
85 2 00 1002 0
800
537640,00000
537640,00000
537640,00000
100,00
0,00000
Непрограммные расходы
04
05
#ДЕЛ/0!
0,00000
Транспорт
04
08
99 1 00 0000 0
000
1000000,00000
1000000,00000
1000000,00000
100,00
0,00000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
04
08
99 1 00 0000 0
000
1000000,00000
1000000,00000
1000000,00000
100,00
0,00000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
04
08
99 1 00 2200 1
000
1000000,00000
1000000,00000
1000000,00000
100,00
0,00000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного ( муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных ) услуг (выполнение работ)
04
08
99 1 00 2200 1
600
1000000,00000
1000000,00000
1000000,00000
100,00
0,00000
Дорожное хозяйство
04
09
55328,00000
55328,00000
55328,00000
100,00
0,00000
МЦП "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2014-2016 гг"
04
09
88 0 00 0000 0
000
0,00000
0,00000
0,00000
#ДЕЛ/0!
0,00000
Текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог
04
09
88 5 00 1001 0
000
0,00000
0,00000
0,00000
#ДЕЛ/0!
0,00000
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
04
09
88 5 00 1001 0
200
55328,00000
55328,00000
55328,00000
100,00
0,00000
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
1937700,00000
1937700,00000
1937700,00000
100,00
0,00000
Непрограммные расходы
04
12
99 0 00 0000 0
000
1937700,00000
1937700,00000
1937700,00000
100,00
0,00000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
04
12
99 5 00 0000 0
237700,00
237700,00
237700,00
100,00
0,00000
Расходы на содержание
04
12
99 5 00 9100 2
000
237700,00
237700,00
237700,00
100,00
0,00000
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
12
99 5 00 9100 2
200
0,00
0,00
0,00
#ДЕЛ/0!
0,00000
Развитие предпри нимательства
04
12
26 0 00 0000 0
1700000,00
1700000,00
1700000,00
100,00
0,00000
Предоставление грантов (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства
04
12
26 3 00 0000 0
000
1700000,00
1700000,00
1700000,00
100,00
0,00000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
04
12
26 3 00 1001 0
000
0,00
0,00
0,00
#ДЕЛ/0!
0,00000
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
04
12
26 3 00 1001 0
800
0,00
0,00
0,00
#ДЕЛ/0!
0,00000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
2336510,87000
2336510,87000
2099100,87000
89,84
-237410,00000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
05
01
99 5 00 0000 0
000
36510,87000
36510,87000
36510,87000
100,00
0,00000
Расходы на содержание
05
01
99 5 00 9100 0
000
36510,87000
36510,87000
36510,87000
100,00
0,00000
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
05
01
99 5 00 9100 9
200
36510,87000
36510,87000
36510,87000
100,00
0,00000
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
05
02
99 5 00 9100 9
200
2300000,00000
2300000,00000
2062590,00000
89,68
-237410,00000
Благоустройство
05
03
3085657,95000
3085657,95000
2968140,23000
96,19
-117517,72000
МП по благостройствутерритории с.Кюбяинде
05
03
23 0 00 0000 0
3085657,95000
3085657,95000
2968140,23000
96,19
-117517,72000
Реализация на территории РС (Я) проектов развития общественноой инфраструктуры, основанных на местных инициативах ( за счет средств ГБ)
05
03
23 2 00 6265 0
000
819769,87000
819769,87000
819769,87000
100,00
0,00000
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
05
03
23 2 00 6265 0
200
819769,87000
819769,87000
819769,87000
100,00
0,00000
Софинансирование реализации на территории РС(Я) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за счет средств МО)
05
03
23 2 00 S265 0
000
195000,00000
195000,00000
159855,13000
81,98
-35144,87000
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
05
03
23 2 00 S265 0
200
195000,00000
195000,00000
159855,13000
81,98
-35144,87000
Содержание и ремонт объектов уличного освещения
05
03
69 8 00 0000 1
290000,00000
290000,00000
290000,00000
100,00
0,00000
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
05
03
69 8 00 1000 1
200
290000,00000
290000,00000
290000,00000
100,00
0,00000
Прочие мероприятия по благоустройству
05
03
69 8 00 1000 9
000
760888,08000
760888,08000
678515,23000
89,17
-82372,85000
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
05
03
69 8 00 1000 9
200
760888,08000
760888,08000
678515,23000
89,17
-82372,85000
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
05
03
99 5 00 9101 1
200
1020000,00000
1020000,00000
1020000,00000
100,00
0,00000
Образование
07
07
127052,77000
127052,77000
127052,77000
100,00
0,00000
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
07
07
70 2 00 0000 0
000
127052,77000
127052,77000
127052,77000
100,00
0,00000
МП "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и молодежи на 2016-2020 гг"
07
07
70 2 00 1028 0
000
127052,77000
127052,77000
127052,77000
100,00
0,00000
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
07
07
70 2 00 1028 0
200
127052,77000
127052,77000
127052,77000
100,00
0,00000
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
7867151,40000
7867151,40000
7867151,40000
100,00
0,00000
Культура
08
01
7867151,40000
7867151,40000
7867151,40000
100,00
0,00000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
08
01
99 6 00 0000 0
000
33418,00000
33418,00000
33418,00000
100,00
0,00000
Непрограммные расходы
08
01
99 6 00 8851 0
000
33418,00000
33418,00000
33418,00000
100,00
0,00000
Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных в соответствии с заключенным между органом местного самоуправления муниципального района и поселения соглашением
08
01
99 6 00 8851 0
000
33418,00000
33418,00000
33418,00000
100,00
0,00000
Межбюджетные трансферты
08
01
99 6 00 8851 0
500
33418,00000
33418,00000
33418,00000
100,00
0,00000
МП "Создание условий для духовно-культурного развития на 2015-2018 гг."
08
01
74 0 00 0000 0
000
6644160,00000
6644160,00000
6644160,00000
100,00
0,00000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
08
01
74 2 00 2200 1
000
6644160,00000
6644160,00000
6644160,00000
100,00
0,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
74 2 00 2200 1
600
6644160,00000
6644160,00000
6644160,00000
100,00
0,00000
Непрограммные расходы
08
01
99 5 00 0000 0
1189573,40000
1189573,40000
1189573,40000
100,00
0,00000
Расходы в области культурно-досуговой деятельности
08
01
99 5 00 0000 0
000
684093,40000
684093,40000
684093,40000
100,00
0,00000
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
08
01
99 5 00 9101 3
200
684093,40000
684093,40000
684093,40000
100,00
0,00000
Расходы на содержание
08
01
99 5 00 6245 0
000
0,00000
0,00000
0,00000
#ДЕЛ/0!
0,00000
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
08
01
99 5 00 6245 0
600
0,00000
0,00000
0,00000
#ДЕЛ/0!
0,00000
Расходы на содержание
08
01
99 5 00 6272 0
000
0,00000
0,00000
0,00000
#ДЕЛ/0!
0,00000
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
08
01
99 5 00 6272 0
600
0,00000
0,00000
0,00000
#ДЕЛ/0!
0,00000
Расходы на содержание
08
01
99 5 00 9101 9
000
505480,00
505480,00
505480,00
100,00
0,00000
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
08
01
99 5 00 9101 9
244
505480,00
505480,00
505480,00
100,00
0,00000
Софинансирование расходных обязательств по оказанию муниципальных услуг, выполнению муниципальных функций, в связи с повышением оплаты труда работнков учреждений бюджетного сектора экономики (за счет средств МБ)
08
01
99 5 00 S245 0
600
0,00
0,00
0,00
#ДЕЛ/0!
0,00000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
08
01
99 5 00 S245 0
600
0,00
0,00
0,00
#ДЕЛ/0!
0,00000
Софинансирование расходных обязательств по оказанию муниципальных услуг, выполнению муниципальных функций, в связи с повышением оплаты труда работнков учреждений бюджетного сектора экономики (за счет средств МБ)
08
01
99 5 00 S245 0
000
0,00
0,00
0,00
#ДЕЛ/0!
0,00000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
08
01
99 5 00 S245 0
600
0,00000
0,00000
0,00000
#ДЕЛ/0!
0,00000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
769099,76000
769099,76000
769099,76000
100,00
0,00000
Социальное обеспечение населения
10
01
99 5 00 0000 0
000
488099,76000
488099,76000
488099,76000
100,00
0,00000
Непрограммные расходы
10
01
99 5 00 7102 0
000
488099,76000
488099,76000
488099,76000
100,00
0,00000
Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы
10
01
99 5 00 7101 2
000
488099,76000
488099,76000
488099,76000
100,00
0,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
01
99 5 00 7101 2
300
488099,76000
488099,76000
488099,76000
100,00
0,00000
Прочие непрограммные расходы
10
03
99 5 00 0000 0
000
181000,00000
181000,00000
181000,00000
100,00
0,00000
Выполнение других обязательств муниципальных образований
10
03
99 5 00 9101 2
000
181000,00000
181000,00000
181000,00000
100,00
0,00000
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
10
03
99 5 00 9101 2
300
181000,00000
181000,00000
181000,00000
100,00
0,00000
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
10
06
22 2 00 1005
300
100000,00000
100000,00000
100000,00000
100,00
0,00000
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
456679,75000
456679,75000
456679,75000
100,00
0,00000
МЦП развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Югюлятский наслег" в 2015-2017 гг
11
01
98 0 00 0000 0
456679,75000
456679,75000
456679,75000
100,00
0,00000
Расходы в области спорта и физической культуры
11
01
98 1 00 0000 0
000
456679,75000
456679,75000
456679,75000
100,00
0,00000
Расходы на выплату персоналу
11
01
98 1 00 11600
100
265006,75000
265006,75000
265006,75000
100,00
0,00000
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
11
01
98 1 00 11600
200
191673,00000
191673,00000
191673,00000
100,00
0,00000
Непрограммные расходы
11
01
000
Выполнение других обязательств муниципальных образований
11
01
99 5 00 6245 0
100
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
11
01
99 5 00 6245 0
000
Выполнение других обязательств муниципальных образований
11
01
99 5 00 S245 0
000
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
11
01
99 5 00 S245 0
100
ВСЕГО
25219339,65000
25219339,65000
24855891,93000
98,56
-363447,72000
Приложение 5
к решению наслежного Совета депутатов
от "__" ______ 20__ г. № __
Ведомственная структура расходов бюджета МО "Югюлятский наслег" на 2019 год
( в рублях)
Наименование показателя
Ведомство
Рз
Пр
Целевая статья
Вид расхода
Утвержденный план
Уточненный план
Исполнение на 01,01,2020
% исполнения
Отклонение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
045
01
6556487,26000
6556487,26000
6547967,26000
99,87
-8520,00000
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
045
01
02
1450818,31000
1450818,31000
1450818,31000
100,00
0,00000
Непрограммные расходы
045
01
02
99 1 00 0000 0
000
1450818,31000
1450818,31000
1450818,31000
100,00
0,00000
Глава муниципального образования
045
01
02
99 1 00 1160 0
000
1450818,31000
1450818,31000
1450818,31000
100,00
0,00000
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
045
01
02
99 1 00 1160 0
100
1450818,31000
1450818,31000
1450818,31000
100,00
0,00000
Непрограммные расходы
045
01
04
99 1 00 0000 0
000
4727912,95000
4727912,95000
4727912,95000
100,00
0,00000
Расходы на содержание органов местного самоуправления
045
01
04
99 1 00 1141 0
000
4727912,95000
4727912,95000
4727912,95000
100,00
0,00000
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
045
01
04
99 1 00 1141 0
100
2741038,97000
2741038,97000
2741038,97000
100,00
0,00000
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
045
01
04
99 1 00 1141 0
200
1949131,58000
1949131,58000
1949131,58000
100,00
0,00000
Иные бюджетные ассигнования
045
01
04
99 1 00 1141 0
800
37742,40000
37742,40000
37742,40000
100,00
0,00000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
045
01
06
54236,00000
54236,00000
54236,00000
100,00
0,00000
Непрограммные расходы
045
01
06
99 6 00 0000 0
000
54236,00000
54236,00000
54236,00000
100,00
0,00000
Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных в соответствии с заключенным между органом местного самоуправления муниципального района и поселения соглашением
045
01
06
99 6 00 8851 0
000
54236,00000
54236,00000
54236,00000
100,00
0,00000
Межбюджетные трансферты
045
01
06
99 6 00 8851 0
500
54236,00000
54236,00000
54236,00000
100,00
0,00000
Обеспечение выборов, референдумов
045
01
07
99 5 00 9101 9
500
150000,00000
150000,00000
150000,00000
100,00
0,00000
Резервные средства
045
01
11
99 5 00 7110 0
500
8520,00000
8520,00000
0,00000
0,00
-8520,00000
Другие общегосударственные вопросы
045
01
13
165000,00000
165000,00000
165000,00000
100,00
0,00000
Прочие непрограммные расходы
045
01
13
99 5 00 0000 0
000
165000,00000
165000,00000
165000,00000
100,00
0,00000
Выполнение других обязательств муниципальных образований
045
01
13
99 5 00 9101 0
000
0,00000
0,00000
0,00000
#ДЕЛ/0!
0,00000
Иные бюджетные ассигнования
045
01
11
99 5 00 7110 0
800
#ДЕЛ/0!
0,00000
Непрограммные расходы
045
01
13
99 2 00 0000 0
165000,00000
165000,00000
165000,00000
100,00
0,00000
Иные межбюджетные по программе повышения эффективностиуправления региональными финансами
045
01
13
99 2 00 6502 0
000
165000,00000
165000,00000
165000,00000
100,00
0,00000
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
045
01
13
99 5 00 9101 9
200
165000,00000
165000,00000
165000,00000
100,00
0,00000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
045
02
142177,00000
142177,00000
142177,00000
100,00
0,00000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
045
02
03
142177,00000
142177,00000
142177,00000
100,00
0,00000
Непрограммные расходы
045
02
03
99 5 00 0000 0
000
142177,00000
142177,00000
142177,00000
100,00
0,00000
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
045
02
03
99 5 00 5118 0
000
86091,56000
86091,56000
86091,56000
100,00
0,00000
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
045
02
03
99 5 00 5118 0
100
25685,44000
25685,44000
25685,44000
100,00
0,00000
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
045
02
03
99 5 00 5118 0
200
30400,00000
30400,00000
30400,00000
100,00
0,00000
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
045
03
347854,89000
347854,89000
347854,89000
100,00
0,00000
Органы юстиции
045
03
04
9800,00000
9800,00000
9800,00000
100,00
0,00000
Непрограммные расходы
045
03
04
99 5 00 0000 0
000
9800,00000
9800,00000
9800,00000
100,00
0,00000
Выполнение отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
045
03
04
99 5 00 5930 0
000
9800,00000
9800,00000
9800,00000
100,00
0,00000
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
045
03
04
99 5 00 5930 0
100
9800,00000
9800,00000
9800,00000
100,00
0,00000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
045
03
00
338054,89000
338054,89000
338054,89000
100,00
0,00000
Непрограммные расходы
045
03
09
99 5 00 0000 0
000
338054,89000
338054,89000
338054,89000
100,00
0,00000
Расходы по обеспечению пожарной безопасности
045
03
10
99 5 00 9100 4
000
#ДЕЛ/0!
0,00000
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
045
03
10
99 5 00 9100 4
200
#ДЕЛ/0!
0,00000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
045
04
3530668,00000
3530668,00000
3530668,00000
100,00
0,00000
Программные расходы
045
04
05
537640,00000
537640,00000
537640,00000
100,00
0,00000
Сельское хозяйство
045
04
05
85 0 00 0000 0
000
537640,00000
537640,00000
537640,00000
100,00
0,00000
МЦП поддержки сельского хозяйства на 2014-2016гг в муниципальном образовании "Югюлятский наслег"
045
04
05
85 0 00 0000 0
000
537640,00000
537640,00000
537640,00000
100,00
0,00000
Поддержка скотоводства
045
04
05
85 2 00 1002 0
000
537640,00000
537640,00000
537640,00000
100,00
0,00000
Иные межбюджетные ассигнования
045
04
05
85 2 00 1002 0
800
537640,00000
537640,00000
537640,00000
100,00
0,00000
Непрограммные расходы
045
04
05
#ДЕЛ/0!
0,00000
Транспорт
045
04
08
99 1 00 0000 0
000
1000000,00000
1000000,00000
1000000,00000
100,00
0,00000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
045
04
08
99 1 00 0000 0
000
1000000,00000
1000000,00000
1000000,00000
100,00
0,00000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
045
04
08
99 1 00 2200 1
000
1000000,00000
1000000,00000
1000000,00000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного ( муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных ) услуг (выполнение работ)
045
04
08
99 1 00 2200 1
600
1000000,00000
1000000,00000
1000000,00000
Дорожное хозяйство
045
04
09
55328,00000
55328,00000
55328,00000
100,00
0,00000
Софинансирование расходных обязательств, возникших в результате реализации работ, предусмотренных трехлетними планами благоустройства территорий населенных пунктов (за счет средств ГБ)
045
04
09
88 0 00 0000 0
000
0,00000
0,00000
0,00000
#ДЕЛ/0!
0,00000
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
045
04
09
88 5 00 1001 0
200
55328,00000
55328,00000
55328,00000
100,00
0,00000
Другие вопросы в области национальной экономики
045
04
12
1937700,00000
1937700,00000
1937700,00000
100,00
0,00000
Непрограммные расходы
045
04
12
99 0 00 0000 0
000
1937700,00000
1937700,00000
1937700,00000
100,00
0,00000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
045
04
12
99 5 00 0000 0
237700,00
237700,00
237700,00
100,00
0,00000
Расходы на содержание
045
04
12
99 5 00 9100 2
000
237700,00
237700,00
237700,00
100,00
0,00000
045
#ДЕЛ/0!
0,00000
Развитие предпри нимательства
045
04
12
26 0 00 0000 0
1700000,00
1700000,00
1700000,00
100,00
0,00000
Предоставление грантов (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства
045
04
12
26 3 00 0000 0
000
1700000,00
1700000,00
1700000,00
100,00
0,00000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
045
04
12
26 3 00 1001 0
000
0,00
0,00
0,00
#ДЕЛ/0!
0,00000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
045
05
2336510,87000
2336510,87000
2099100,87000
89,84
-237410,00000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
045
05
01
99 5 00 0000 0
000
36510,87000
36510,87000
36510,87000
100,00
0,00000
Расходы на содержание
045
05
01
99 5 00 9100 0
000
36510,87000
36510,87000
36510,87000
100,00
0,00000
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
045
05
01
99 5 00 9100 9
200
36510,87000
36510,87000
36510,87000
100,00
0,00000
Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных в соответствии с заключенным между органом местного самоуправления муниципального района и поселения соглашением
045
05
01
99 6 00 8851 0 9
500
#ДЕЛ/0!
0,00000
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
045
05
02
99 5 00 9100 9
200
2300000,00000
2300000,00000
2062590,00000
89,68
-237410,00000
Благоустройство
045
05
03
3085657,95000
3085657,95000
2968140,23000
96,19
-117517,72000
МП по благостройствутерритории с.Кюбяинде
045
05
03
23 0 00 0000 0
3085657,95000
3085657,95000
2968140,23000
96,19
-117517,72000
Реализация на территории РС (Я) проектов развития общественноой инфраструктуры, основанных на местных инициативах ( за счет средств ГБ)
045
05
03
23 2 00 6265 0
000
819769,87000
819769,87000
819769,87000
100,00
0,00000
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
045
05
03
23 2 00 6265 0
200
819769,87000
819769,87000
819769,87000
100,00
0,00000
Софинансирование реализации на территории РС(Я) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за счет средств МО)
045
05
03
23 2 00 S265 0
000
195000,00000
195000,00000
159855,13000
81,98
-35144,87000
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
045
05
03
23 2 00 S265 0
200
195000,00000
195000,00000
159855,13000
81,98
-35144,87000
МЦП по благоустройству территории с.Кюбяинде
045
05
03
#ДЕЛ/0!
0,00000
Содержание и ремонт объектов уличного освещения
045
05
03
69 8 00 0000 1
290000,00000
290000,00000
290000,00000
100,00
0,00000
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
045
05
03
69 8 00 1000 1
200
290000,00000
290000,00000
290000,00000
100,00
0,00000
Прочие мероприятия по благоустройству
045
05
03
69 8 00 1000 9
000
760888,08000
760888,08000
678515,23000
89,17
-82372,85000
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
045
05
03
69 8 00 1000 9
200
760888,08000
760888,08000
678515,23000
89,17
-82372,85000
Дорожное хозяйство
045
05
03
99 5 00 6557 0
000
1020000,00000
1020000,00000
1020000,00000
100,00
0,00000
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
045
05
03
99 5 00 9101 1
200
1020000,00000
1020000,00000
1020000,00000
100,00
0,00000
Образование
045
07
07
127052,77000
127052,77000
127052,77000
100,00
0,00000
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
045
07
07
70 2 00 0000 0
000
127052,77000
127052,77000
127052,77000
100,00
0,00000
МП "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и молодежи на 2016-2020 гг"
045
07
07
70 2 00 1028 0
000
127052,77000
127052,77000
127052,77000
100,00
0,00000
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
045
07
07
70 2 00 1028 0
200
127052,77000
127052,77000
127052,77000
100,00
0,00000
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
045
08
7867151,40000
7867151,40000
7867151,40000
100,00
0,00000
Культура
045
08
01
7867151,40000
7867151,40000
7867151,40000
100,00
0,00000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
045
08
01
99 6 00 0000 0
000
33418,00000
33418,00000
33418,00000
100,00
0,00000
Непрограммные расходы
045
08
01
99 6 00 8851 0
000
33418,00000
33418,00000
33418,00000
100,00
0,00000
Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных в соответствии с заключенным между органом местного самоуправления муниципального района и поселения соглашением
045
08
01
99 6 00 8851 0
000
33418,00000
33418,00000
33418,00000
100,00
0,00000
Межбюджетные трансферты
045
08
01
99 6 00 8851 0
500
33418,00000
33418,00000
33418,00000
100,00
0,00000
МП "Создание условий для духовно-культурного развития на 2015-2018 гг."
045
08
01
74 0 00 0000 0
000
6644160,00000
6644160,00000
6644160,00000
100,00
0,00000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
045
08
01
74 2 00 2200 1
000
6644160,00000
6644160,00000
6644160,00000
100,00
0,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
045
08
01
74 2 00 2200 1
600
6644160,00000
6644160,00000
6644160,00000
100,00
0,00000
Непрограммные расходы
045
08
01
99 5 00 0000 0
1189573,40000
1189573,40000
1189573,40000
100,00
0,00000
Расходы на содержание
045
08
01
99 5 00 9101 9
000
505480,00
505480,00
505480,00
100,00
0,00000
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
045
08
01
99 5 00 9101 9
244
505480,00
505480,00
505480,00
100,00
0,00000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
045
10
769099,76000
769099,76000
769099,76000
100,00
0,00000
Социальное обеспечение населения
045
10
01
99 5 00 0000 0
000
488099,76000
488099,76000
488099,76000
100,00
0,00000
Непрограммные расходы
045
10
01
99 5 00 7102 0
000
488099,76000
488099,76000
488099,76000
100,00
0,00000
Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы
045
10
01
99 5 00 7101 2
000
488099,76000
488099,76000
488099,76000
100,00
0,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
045
10
01
99 5 00 7101 2
300
488099,76000
488099,76000
488099,76000
100,00
0,00000
Прочие непрограммные расходы
045
10
03
99 5 00 0000 0
000
181000,00000
181000,00000
181000,00000
100,00
0,00000
Выполнение других обязательств муниципальных образований
045
10
03
99 5 00 9101 2
000
181000,00000
181000,00000
181000,00000
100,00
0,00000
Премии и гранты
045
10
06
99 5 00 9102
000
100000,00000
100000,00000
100000,00000
100,00
0,00000
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
045
10
06
22 2 00 1005
300
100000,00000
100000,00000
100000,00000
100,00
0,00000
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
045
11
456679,75000
456679,75000
456679,75000
100,00
0,00000
МЦП развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Югюлятский наслег" в 2015-2017 гг
045
11
01
98 0 00 0000 0
456679,75000
456679,75000
456679,75000
100,00
0,00000
Расходы в области спорта и физической культуры
045
11
01
98 1 00 0000 0
000
456679,75000
456679,75000
456679,75000
100,00
0,00000
Расходы на выплату персоналу
045
11
01
98 1 00 11600
100
265006,75000
265006,75000
265006,75000
100,00
0,00000
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
045
11
01
98 1 00 11600
200
191673,00000
191673,00000
191673,00000
100,00
0,00000
Софинансирование расходных обязательств по оказанию муниципальных услуг (выполнению муниципальных функций), в связи с повышением оплаты труда работников учреждений бюджетного сектора экономики (за счет средств ГБ)
045
11
01
99 0 00 0000 0
000
0,00000
0,00000
0,00000
#ДЕЛ/0!
0,00000
ВСЕГО
25219339,65000
25219339,65000
24855891,93000
98,56
-363447,72000
Приложение 6
к решению наслежного Совета депутатов
от "__ " _______20__ г. № __
Исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета МО "Югюлятский наслег" на 2019 год
(тыс.руб.)
Наименование
Уточненный план
Исполнение
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, всего:
0,00000
-363447,72000
1
Муниципальные ценные бумаги
0,0
0,0
1.1
привлечение основного долга
+
+
1.2
погашение основного долга
-
-
2
Кредиты, полученные от кредитных организаций
0,0
0,0
2.1
привлечение основного долга
+
+
2.2
погашение основного долга
-
-
3.
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
0,0
0,0
3.1
привлечение основного долга
+
+
3.2
погашение основного долга
-
-
4
Изменение остатков средств на счетах
0,00000
-363447,72000
4,1
Увеличение остатков средств бюджета
-25219339,65000
-24855891,93000
4,2
Уменьшение остатков средств бюджета
25219339,65000
25219339,65000
5
Иные источники внутреннего финансирования дефицита, в том числе:
0,0
0,0
5.1
Акции и иные формы участия в капитале в муниципальной собственности
0,0
0,0
5.1.1
поступления от продажи акций
+
+
5.1.2
приобретение акций
-
-
5.2
Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности
0,0
0,0
5.2.1
поступления от продажи земельных участков
5.2.2
приобретение земельных участков
5.3
Исполнение муниципальных гарантий
-
-
5.4
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации
0,0
0,0
5.4.1
погашение (возврат) бюджетных кредитов
+
+
5.4.2
предоставление бюджетных кредитов
-
-
5.5
Прочие источники внутреннего финансирования дефицита
0,0
0,0
5.5.1
погашение задолженности
-
-
Приложение 7
к решению наслежного Совета депутатов
от "__" _________ 20__ г. № __
Использование денежных средств Резервного фонда МО "Югюлятский наслег"
Наименование
Рз
ПР
ЦСР
ВР
Утвержденный план
Уточненный план
Исполнение на 01.01.2019 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
Резервные фонды
01
11
200,00000
200000,00000
191480,00000
Резервные фонды местных администраций
01
11
9950071100
200,00000
200000,00000
191480,00000
Резервные средства
01
11
9950071100
870
200,00000
200000,00000
191480,00000
Культура
08
01
0,00000
0,00000
Премии и гранты
08
01
9950091013
350
0,00000
0,00000
Представительские расходы
08
01
9952291013
244
0,00000
0,00000
Социальное обеспечение населения
10
03
0,00000
191480,00000
191480,00000
Оказание других видов социальной помощи
10
03
9950091012
191480,00000
191480,00000
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
10
03
9950091012
321
191480,00000
191480,00000
Массовый спорт
11
02
9950091014
0,00000
0,00000
Премии и гранты
11
02
9950091014
350
0,00000
0,00000
ВСЕГО
200,00000
191480,00000
191480,00000
Распределение денежных средств Резервного фонда МО "Югюлятский наслег" по целевым направлениям
Целевое направление
Нормативно-правовой акт
ФИО Получателей
Сумма
Разовая материальная помощь отличникам МБОУ ЮСОШ
распоряжение №35/4 от 12.06.2019
Отличники МБОУ ЮСОШ
5000,00000
Представительские расходы на чаепития ветеранов ВОВ и тыла
распоряжение №27 от 25 04.2019
ветераны ВОВ и тыла
5480,00000
Разовая материальная помощь ветаранам ВОВ и тыла с празднованием 74-ей годовщины Великой Победы
распоряжение №26 от 25.04.2019
ветераны ВОВ и тыла
40000,00000
Разовая материальная помощь малоимущим семьям
распоряжение № 8 от 25.02.2019
Лукина Л.И
30000,00000
Разовая материальная помощь малоимущим семьям
распоряжение № 15 от 20.03.2019
Трофимова С.Н
51000,00000
Афанасьева П.Д
10000,000
Петракова М,С.
10000,000
Разовая материальная помощь малоимущим семьям
распоряжение №34 от 06.06.2019
Павлова Г.С
10000,000
Разовая материальная помощь малоимущим семьям
распоряжение №60 от 07.11.2019
Петрова С.К
20000,000
Разовая материальная помощь малоимущим семьям
распоряжение №39 от 11.07.2019
Прокопьева Н.С.
10000,00000
Итого
191480,000
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | официальный сайт МО от 16.06.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 010.150.000 Местное самоуправление |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: