Основная информация

Дата опубликования: 16 июня 2020г.
Номер документа: RU14015215202000009
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Республика Саха (Якутия)
Принявший орган: Наслежный Совет депутатов муниципального образования "Югюлятский наслег" Вилюйского улуса (района) Республики Саха (Якутия)
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Решения

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Российская Федерация

Республика Саха (Якутия)

Вилюйский улус (район)

Муниципальное образование «Югюлятский наслег»

Наслежный Совет депутатов

Решение

16 июня 2020 г. N 109

Об исполнении бюджета муниципального образования

«Югюлятский наслег» за 2019 год.

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Югюлятский наслег», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Югюлятский наслег», итоговым документом публичных слушаний от «__»______20__года наслежный Совет депутатов РЕШИЛ:

1 Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Югюлятский наслег» за 2019 год по доходам в сумме 24 241 618,62 руб., согласно приложению 1, в том числе:

налоговые и неналоговые доходы – 1 050 111,75 руб.;

дотация бюджету муниципального образования – 17 879 760,00 руб.;

субсидии бюджету муниципального образования – 819 769,87 руб.;

иные межбюджетные трансферты – 4 300 000,00 руб.

субвенции бюджету муниципального образования – 151 977,00 руб.;

прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений на реализацию программ по поддержке сельских инициатив – 40000,00 тыс.руб.

2 Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Югюлятский наслег» за 2019 год по расходам в сумме 25 219 339,65 руб., в том числе:

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям расходов на реализацию муниципальных целевых программ и подпрограмм согласно приложению 2;

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям расходов на реализацию непрограммных средств согласно приложению 3;

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно приложению 4;

по ведомственной структуре расходов МО «Югюлятский наслег» согласно приложению 5.

3 Утвердить размер и структуру привлечения источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Югюлятский наслег» согласно приложению 6.

4 Утвердить отчет об использовании резервного фонда муниципального образования «Югюлятский наслег» за 2019 год согласно приложению 7.

5 Решение вступает в законную силу со дня его обнародования.

Председатель наслежного Совета  МО «Югюлятский наслег»

Глава муниципального образования «Югюлятский наслег»

О.И. Лукин  

Приложение 1

к решению наслежного Совета депутатов

от "__ " ______ 20__ г. № __

Прогнозируемый объем поступления доходов в  бюджет муниципального образования "Югюлятский наслег"  на  2019 год

( в рублях)

Код БК

Наименование доходов

Утвержденный план

Уточненный план

Исполнение на 01,01,2020

% исполнения

Отклонение

1

2

3

4

5

6

7

          ДОХОДЫ

Итого налоговых и неналоговых доходов

1050111,75000

1050111,75000

1162484,25000

110,70

112372,50000

Налоговые доходы

1050111,75000

1050111,75000

1098441,78000

104,60

48330,03000

000 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

678058,00000

678058,00000

695861,47000

102,63

17803,47000

4 510 102 010 011 000 000

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

678058,00000

678058,00000

687062,56

101,33

9004,56000

4 510 102 010 012 100 000

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу

0,00

0,00

1679,08

#ДЕЛ/0!

1679,08000

4 510 102 030 013 000 000

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законадательству РФ

0,00

0,00

227,72

227,72000

4 510 102 030 012 100 000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

0,00

0,00

289,11

289,11000

4 510 102 030 011 000 000

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, втом числе по отмененному)

0,00

0,00

6603,00

6603,00000

000 1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

186053,75000

186053,75000

207891,28000

111,74

21837,53000

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

67467,95000

67467,95000

94628,55000

140,26

27160,60000

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

472,72000

472,72000

695,54000

147,14

222,82000

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

130658,88000

130658,88000

126424,09000

96,76

-4234,79000

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-12545,80000

-12545,80000

-13856,90000

110,45

-1311,10000

000 1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

1000,00000

1000,00000

8811,74000

881,17

7811,74000

182 1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

1000,00

1000,00

8811,74

881,17

7811,74000

000 1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

169000,00000

169000,00000

180177,29000

106,61

11177,29000

182 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

11000,00000

11000,00000

19595,77000

178,14

8595,77000

182 1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

72000,00000

72000,00000

92491,70000

128,46

20491,70000

182 1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

86000,00000

86000,00000

68089,82000

79,17

-17910,18000

000 1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

16000,00000

16000,00000

5700,00000

35,63

-10300,00000

045 108 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных поселений

16000,00000

16000,00000

5700,00000

35,63

-10300,00000

Неналоговые доходы

0,00000

0,00000

64042,47000

#ДЕЛ/0!

64042,47000

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

0,00000

0,00000

64042,47000

#ДЕЛ/0!

64042,47000

4 511 109 045 100 000 000

Доходы в иде прибыли приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим сельским поселениям

0,00000

0,00000

#ДЕЛ/0!

0,00000

4 511 101 050 100 000 000

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды на земли, находящиеся в собственности сельских поселений( за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

0,00000

4 511 105 035 100 000 000

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений

64042,47

64042,47000

4 511 109 045 100 000 000

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных

0,00000

4 511 705 050 100 000 000

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

0,00

0,00000

4 511 705 050 100 000 000

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

0,00000

Безвозмездные поступления

23191506,87000

23191506,87000

23191506,87000

100,00

0,00000

000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

23191506,87000

23191506,87000

23191506,87000

100,00

0,00000

000 2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

17879760,00000

17879760,00000

17879760,00000

100,00

0,00000

045 2 02 01001 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

17568000,00000

17568000,00000

17568000,00000

100,00

0,00000

045 2 02 15002 10 0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

311760,00000

311760,00000

311760,00000

100,00

0,00000

000 2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

819769,87000

819769,87000

819769,87000

100,00

0,00000

045 2 02 29999 10 6265 151

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ по поддержке местных инициатив

819769,87000

819769,87000

819769,87000

100,00

0,00000

045 202 20000 00  0000 151

Субсидии на софинансирование расходлных обязательств, связанных с повышением оплаты труда

0,00000

0,00000

0,00000

#ДЕЛ/0!

0,00000

045 2 02999 10 6245 151

Субсидии на софинансирование расходлных обязательств, связанных с повышением оплаты труда

#ДЕЛ/0!

0,00000

000 202 20000 00 0000 151

Субсидии бюджетам субьектов Российской Федерации и муниципальных образований

0,00000

0,00000

0,00000

#ДЕЛ/0!

0,00000

045 202 29999 10 6272 151

Субсидия на софинансирование расходных обязательств по оказанию муниципальных услуг (выполнению муниципальных функций), в связи с увеличением минимального размера оплаты труда работников учреждений бюджетного сектора экономики

#ДЕЛ/0!

0,00000

000 2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

151977,00000

151977,00000

151977,00000

100,00

0,00000

045 2 02 35930 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния

9800,00000

9800,00000

9800,00000

100,00

0,00000

045 2 02 35118 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

142177,00000

142177,00000

142177,00000

100,00

0,00000

045 202 03024 10  6336 151

000 2 02 04000 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

4300000,00000

4300000,00000

4300000,00000

100,00

0,00000

045 2 02 04999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

4300000,00000

4300000,00000

4300000,00000

100,00

0,00000

000 207 40000 00 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений на реализацию программ по поддержке сельских инициатив

40000,00000

40000,00000

40000,00000

100,00

0,00000

4 520 705 030 106 260 000

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений ППМИ

40000,00000

40000,00000

40000,00000

100,00

0,00000

4 521 805 010 100 000 000

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое  назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

0,00000

0,00000

244000,00000

#ДЕЛ/0!

244000,00000

ВСЕГО ДОХОДОВ

24241618,62000

24241618,62000

24597991,12000

101,47

356372,50000

Приложение 2

к решению наслежного Совета депутатов

от "__" _______20___ г. № 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям и группам видов расходов на реализацию муниципальных целевых программ муниципального образования  "Югюлятский наслег"  на 2019 год

( в рублях)

Наименование показателя

Целевая статья

Вид расхода

Утвержденный план

Уточненный план

Исполнение на 01,01,2019

% исполнения

Отклонение

1

2

3

4

5

6

7

8

Развитие культуры

10 0 00 00000

6 644 160,00

6 644 160,00

6644160,00000

100

0,00000

Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни

10 2 00 00000

6 644 160,00

6 644 160,00

6644160,00000

100

0,00000

Развитие физической культуры и спорта

14 0 00 00000

456 679,75

456 679,75

456 679,75

100

0,00000

Обеспечивающая подпрограмма

14 1 00 00000

456 679,75

456 679,75

456 679,75

100

0,00000

Руководство и управление в сфере установленных функций

14 1 00 11600

456 679,75

456 679,75

456 679,75

100

0,00000

Расходы на выплаты персоналу

14 1 00 11600

100

265 006,75

265 006,75

265 006,75

100

0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

14 1 00 11600

200

191 673,00

191 673,00

191 673,00

100

0,00000

Профилактика правонарушений

17 0 00 00000

127 052,77

127 052,77

127 052,77

100

0,00000

Повышение эффективности работы  в сфере профилактики правонарушений

17 1 00 00000

127 052,77

127 052,77

127 052,77

100

0,00000

Организация и проведение профилактических мероприятий

17 1 00 10010

127 052,77

127 052,77

127 052,77

100

0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

17 1 00 10010

200

127 052,77

127 052,77

127 052,77

100

0,00000

Развитие транспортного комплекса

18 0 00 00000

55 328,00

55 328,00

55 328,00

100

0,00000

Дорожное хозяйство

18 5 00 00000

55 328,00

55 328,00

55 328,00

100

0,00000

Содержание, текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

18 5 00 10010

55 328,00

55 328,00

55 328,00

100

0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

18 5 00 10010

200

55 328,00

55 328,00

55 328,00

100

0,00000

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия)

22 0 00 00000

100 000,00

100 000,00

100000,00000

100

0,00000

Обеспечение пожарной безопасности, защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, и гражданская оборона в Республике Саха (Якутия)

22 2 00 00000

100 000,00

100 000,00

100000,00000

100

0,00000

Обеспечение мероприятий по пожарной безопасности, защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций

22 2 00 10050

100 000,00

100 000,00

100000,00000

100

0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

22 2 00 10050

200

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

0,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

22 2 00 10050

300

#ДЕЛ/0!

0,00000

Формирование современной городской среды на территории Республики Саха (Якутия)

23 0 00 00000

2 065 657,95

2 065 657,95

1948140,23000

94,3108819

-117517,72000

Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований

23 2 00 00000

2 065 657,95

2 065 657,95

1948140,23000

94,3108819

-117517,72000

Содержание и ремонт объектов уличного освещения

23 2 00 10010

290 000,00

290 000,00

290 000,00

100

0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

23 2 00 10010

200

290 000,00

290 000,00

290 000,00

100

0,00000

Прочие мероприятия по благоустройству

23 2 00 10090

760 888,08

760 888,08

678 515,23

89,1741174

-82372,85000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

23 2 00 10090

200

760 888,08

760 888,08

678 515,23

89,1741174

-82372,85000

Реализация на территории Республики Саха (Якутия) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за счет средств ГБ).

23 2 00 62650

819 769,87

819 769,87

819 769,87

100

0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

23 2 00 62650

200

819 769,87

819 769,87

819 769,87

100

0,00000

Софинансирование реализации на территории Республики Саха (Якутия) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за счет средств МБ).

23 2 00 S2650

195 000,00

195 000,00

159 855,13

81,9769897

-35144,87000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

23 2 00 S2650

200

195 000,00

195 000,00

159 855,13

81,9769897

-35144,87000

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

25 0 00 00000

537 640,00

537 640,00

537 640,00

100

0,00000

Развитие животноводства

25 2 00 00000

537 640,00

537 640,00

537 640,00

100

0,00000

Поддержка скотоводства

25 2 00 10010

537 640,00

537 640,00

537 640,00

100

0,00000

Иные бюджетные ассигнования

25 2 00 10010

800

537 640,00

537 640,00

537 640,00

100

0,00000

Развитие кормопроизводства

25 А 00 00000

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

0,00000

Развитие предпринимательства

26 0 00 00000

1 700 000,00

1 700 000,00

1700000,00000

100

0,00000

Развитие предпринимательства

26 3 00 00000

1 700 000,00

1 700 000,00

1 700 000,00

100

0,00000

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

26 3 00 10010

1 700 000,00

1 700 000,00

1 700 000,00

100

0,00000

Иные бюджетные ассигнования

26 3 00 10010

800

1 700 000,00

1 700 000,00

1 700 000,00

100

0,00000

ВСЕГО

11686518,47000

11686518,47000

11569000,75000

98,9944163

-117517,72000

Приложение 3

к решению наслежного Совета депутатов

от "__ " ________ 20__ г. №___

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям и группам видов расходов на реализацию непрограммных расходов МО "Югюлятский наслег"  на 2019 год

( в рублях)

Наименование показателя

Целевая статья

Вид расхода

Утвержденный план

Уточненный план

Исполнение на 01,01,2019

% исполнения

Отклонение

1

2

3

4

5

6

7

8

ВСЕГО

13 532 821,18

13532821,18000

13286891,18000

98,18271448

-245930,00000

Непрограммные расходы

99 0 00 00000

13 532 821,18

13532821,18000

13286891,18000

98,18271448

-245930,00000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

99 1 00 00000

7 178 731,26

7178731,26000

7178731,26000

100

0,00000

Расходы на содержание органов местного самоуправления

99 1 00 11410

4 727 912,95

4727912,95000

4727912,95000

100

0,00000

Расходы на выплаты персоналу

99 1 00 11410

100

2 741 038,97

2741038,97000

2741038,97000

100

0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99 1 00 11410

200

1 949 131,58

1949131,58000

1949131,58000

100

0,00000

Иные бюджетные ассигнования

99 1 00 11410

800

37 742,40

37742,40000

37742,40000

100

0,00000

Глава муниципального образования

99 1 00 11600

1 450 818,31

1450818,31000

1450818,31000

100

0,00000

Расходы на выплаты персоналу

99 1 00 11600

100

1 450 818,31

1450818,31000

1450818,31000

100

0,00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

99 1 00 22001

1 000 000,00

1000000,00000

1000000,00000

100

0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

99 1 00 22001

600

1 000 000,00

1000000,00000

1000000,00000

100

0,00000

Прочие непрограммные расходы

99 5 00 00000

6 266 435,92

6266435,92000

6020505,92000

96,0754406

-245930,00000

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (в части ГО, МП, ГП)

99 5 00 51180

142177,00

142177,00

142177,00

100

0,00000

Расходы на выплаты персоналу

99 5 00 51180

100

111777,00

111777,00

111777,00

100

0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99 5 00 51180

200

30400,00

30400,00

30400,00

100

0,00000

Выполнение отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния

99 5 00 59300

9800,00

9800,00

9800,00

100

0,00000

Расходы на выплаты персоналу

99 5 00 59300

100

9800,00

9800,00

9800,00

100

0,00000

Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы

99 5 00 71020

488099,76

488099,76

488099,76

100

0,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

99 5 00 71020

300

488099,76

488099,76

488099,76

100

0,00000

Резервный фонд местной администрации

99 5 00 71100

8520,00

8520,00

0,00

0

-8520,00000

Иные бюджетные ассигнования

99 5 00 71100

800

8520,00

8520,00

0,00

0

-8520,00000

Расходы по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами

99 5 00 91002

259700,00

259700,00

259700,00

100

0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99 5 00 91002

200

259700,00

259700,00

259700,00

100

0,00000

Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

99 5 00 91003

338054,89

338054,89

338054,89

100

0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99 5 00 91003

200

338054,89

338054,89

338054,89

100

0,00000

Расходы в области жилищно-коммунального хозяйства

99 5 00 91009

2300000,00

2300000,00

2062590,00

89,67782609

-237410,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99 5 00 91009

200

2300000,00

2300000,00

2062590,00

89,67782609

-237410,00000

Расходы по благоустройству

99 5 00 91011

1020000,00

1020000,00

1020000,00

100

0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99 5 00 91011

200

1020000,00

1020000,00

1020000,00

100

0,00000

Расходы в области социального обеспечения населения

99 5 00 91012

181000,00

181000,00

181000,00

100

0,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

99 5 00 91012

300

181000,00

181000,00

181000,00

100

0,00000

Расходы в области культурно-досуговой деятельности

99 5 00 91013

684093,40

684093,40

684093,40

100

0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99 5 00 91013

200

679093,40

679093,40

679093,40

100

0,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

99 5 00 91013

300

5000,00

5000,00

5000,00

100

0,00000

Выполнение других обязательств муниципальных образований

99 5 00 91019

834990,87

834990,87

834990,87

100

0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99 5 00 91019

200

834990,87

834990,87

834990,87

100

0,00000

Иные бюджетные ассигнования

99 5 00 91019

800

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

0,00000

Межбюджетные трансферты

99 6 00 00000

87654,00

87654,00

87654,00

100

0,00000

Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных  в соответствии с заключенным между органом местного самоуправления муниципального района и поселения соглашением

99 6 00 88510

87 654,00

87654,00

87654,00

100

0,00000

Межбюджетные трансферты

99 6 00 88510

500

87 654,00

87654,00

87654,00

100

0,00000

Приложение 4

к решению наслежного Совета депутатов

от "___ " ______20__ г. № __

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов за 2019 год

( в рублях)

Наименование показателя

Рз

Пр

Целевая статья

Вид расхода

Утвержденный план

Уточненный план

Исполнение на 01,01,2020

% исполнения

Отклонение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

6556487,26000

6556487,26000

6547967,26000

99,87

-8520,00000

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

01

02

1450818,31000

1450818,31000

1450818,31000

100,00

0,00000

    Непрограммные расходы

01

02

99 1 00 0000 0

000

1450818,31000

1450818,31000

1450818,31000

100,00

0,00000

Глава муниципального образования

01

02

99 1 00 1160 0

000

1450818,31000

1450818,31000

1450818,31000

100,00

0,00000

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

99 1 00 1160 0

100

1450818,31000

1450818,31000

1450818,31000

100,00

0,00000

Функционирование местных администраций

01

04

4727912,95000

4727912,95000

4727912,95000

100,00

0,00000

    Непрограммные расходы

01

04

99 1 00 0000 0

000

4727912,95000

4727912,95000

4727912,95000

100,00

0,00000

Расходы на содержание органов местного самоуправления

01

04

99 1 00 1141 0

000

4727912,95000

4727912,95000

4727912,95000

100,00

0,00000

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

99 1 00 1141 0

100

2741038,97000

2741038,97000

2741038,97000

100,00

0,00000

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

01

04

99 1 00 1141 0

200

1949131,58000

1949131,58000

1949131,58000

100,00

0,00000

Иные бюджетные ассигнования

01

04

99 1 00 1141 0

800

37742,40000

37742,40000

37742,40000

100,00

0,00000

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

54236,00000

54236,00000

54236,00000

100,00

0,00000

    Непрограммные расходы

01

06

99 6 00 0000 0

000

54236,00000

54236,00000

54236,00000

100,00

0,00000

Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных в соответствии с заключенным между органом местного самоуправления муниципального района и поселения соглашением

01

06

99 6 00 8851 0

000

54236,00000

54236,00000

54236,00000

100,00

0,00000

Межбюджетные трансферты

01

06

99 6 00 8851 0

500

54236,00000

54236,00000

54236,00000

100,00

0,00000

Обеспечение выборов, референдумов

01

07

99 5 00 9101 9

500

150000,00000

150000,00000

150000,00000

100,00

0,00000

Резервные средства

01

11

99 5 00 7110 0

500

8520,00000

8520,00000

0,00000

0,00

-8520,00000

Другие общегосударственные вопросы

01

13

165000,00000

165000,00000

165000,00000

100,00

0,00000

Прочие непрограммные расходы

01

13

99 5 00 0000 0

000

165000,00000

165000,00000

165000,00000

100,00

0,00000

Выполнение других обязательств муниципальных образований

01

13

99 5 00 9101 0

000

0,00000

0,00000

0,00000

#ДЕЛ/0!

0,00000

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

01

13

99 5 00 9101 9

200

165000,00000

165000,00000

165000,00000

100,00

0,00000

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

142177,00000

142177,00000

142177,00000

100,00

0,00000

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

142177,00000

142177,00000

142177,00000

100,00

0,00000

    Непрограммные расходы

02

03

99 5 00 0000 0

000

142177,00000

142177,00000

142177,00000

100,00

0,00000

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

02

03

99 5 00 5118 0

000

86091,56000

86091,56000

86091,56000

100,00

0,00000

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02

03

99 5 00 5118 0

100

25685,44000

25685,44000

25685,44000

100,00

0,00000

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

02

03

99 5 00 5118 0

200

30400,00000

30400,00000

30400,00000

100,00

0,00000

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

347854,89000

347854,89000

347854,89000

100,00

0,00000

Органы юстиции

03

04

9800,00000

9800,00000

9800,00000

100,00

0,00000

    Непрограммные расходы

03

04

99 5 00 0000 0

000

9800,00000

9800,00000

9800,00000

100,00

0,00000

Выполнение отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния

03

04

99 5 00 5930 0

000

9800,00000

9800,00000

9800,00000

100,00

0,00000

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

03

04

99 5 00 5930 0

100

9800,00000

9800,00000

9800,00000

100,00

0,00000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

00

338054,89000

338054,89000

338054,89000

100,00

0,00000

    Непрограммные расходы

03

09

99 5 00 0000 0

000

338054,89000

338054,89000

338054,89000

100,00

0,00000

Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

03

09

99 5 00 9100 3

000

0,00000

0,00000

0,00000

#ДЕЛ/0!

0,00000

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

03

09

99 5 00 9100 3

200

338054,89000

338054,89000

338054,89000

100,00

0,00000

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

3530668,00000

3530668,00000

3530668,00000

100,00

0,00000

Программные расходы

04

05

537640,00000

537640,00000

537640,00000

100,00

0,00000

Сельское хозяйство

04

05

85 0 00 0000 0

000

537640,00000

537640,00000

537640,00000

100,00

0,00000

МЦП поддержки сельского хозяйства на 2014-2016гг в муниципальном образовании "Югюлятский наслег"

04

05

85 0 00 0000 0

000

537640,00000

537640,00000

537640,00000

100,00

0,00000

Поддержка скотоводства

04

05

85 2 00 1002 0

000

537640,00000

537640,00000

537640,00000

100,00

0,00000

Иные межбюджетные ассигнования

04

05

85 2 00 1002 0

800

537640,00000

537640,00000

537640,00000

100,00

0,00000

Непрограммные расходы

04

05

#ДЕЛ/0!

0,00000

Транспорт

04

08

99 1 00 0000 0

000

1000000,00000

1000000,00000

1000000,00000

100,00

0,00000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

04

08

99 1 00 0000 0

000

1000000,00000

1000000,00000

1000000,00000

100,00

0,00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

04

08

99 1 00 2200 1

000

1000000,00000

1000000,00000

1000000,00000

100,00

0,00000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного ( муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных ) услуг (выполнение работ)

04

08

99 1 00 2200 1

600

1000000,00000

1000000,00000

1000000,00000

100,00

0,00000

Дорожное хозяйство

04

09

55328,00000

55328,00000

55328,00000

100,00

0,00000

МЦП "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2014-2016 гг"

04

09

88 0 00 0000 0

000

0,00000

0,00000

0,00000

#ДЕЛ/0!

0,00000

Текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог

04

09

88 5 00 1001 0

000

0,00000

0,00000

0,00000

#ДЕЛ/0!

0,00000

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

04

09

88 5 00 1001 0

200

55328,00000

55328,00000

55328,00000

100,00

0,00000

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

1937700,00000

1937700,00000

1937700,00000

100,00

0,00000

Непрограммные расходы

04

12

99 0 00 0000 0

000

1937700,00000

1937700,00000

1937700,00000

100,00

0,00000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

04

12

99 5 00 0000 0

237700,00

237700,00

237700,00

100,00

0,00000

Расходы на содержание

04

12

99 5 00 9100 2

000

237700,00

237700,00

237700,00

100,00

0,00000

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

04

12

99 5 00 9100 2

200

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

0,00000

Развитие предпри нимательства

04

12

26 0 00 0000 0

1700000,00

1700000,00

1700000,00

100,00

0,00000

Предоставление грантов (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства

04

12

26 3 00 0000 0

000

1700000,00

1700000,00

1700000,00

100,00

0,00000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04

12

26 3 00 1001 0

000

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

0,00000

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

04

12

26 3 00 1001 0

800

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

0,00000

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

2336510,87000

2336510,87000

2099100,87000

89,84

-237410,00000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

05

01

99 5 00 0000 0

000

36510,87000

36510,87000

36510,87000

100,00

0,00000

Расходы на содержание

05

01

99 5 00 9100 0

000

36510,87000

36510,87000

36510,87000

100,00

0,00000

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

05

01

99 5 00 9100 9

200

36510,87000

36510,87000

36510,87000

100,00

0,00000

      Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

05

02

99 5 00 9100 9

200

2300000,00000

2300000,00000

2062590,00000

89,68

-237410,00000

Благоустройство

05

03

3085657,95000

3085657,95000

2968140,23000

96,19

-117517,72000

МП по благостройствутерритории с.Кюбяинде

05

03

23 0 00 0000 0

3085657,95000

3085657,95000

2968140,23000

96,19

-117517,72000

Реализация на территории РС (Я)  проектов развития общественноой инфраструктуры, основанных на местных инициативах ( за счет средств ГБ)

05

03

23 2 00 6265 0

000

819769,87000

819769,87000

819769,87000

100,00

0,00000

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

05

03

23 2 00 6265 0

200

819769,87000

819769,87000

819769,87000

100,00

0,00000

Софинансирование реализации на территории РС(Я) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за счет средств МО)

05

03

23 2 00 S265 0

000

195000,00000

195000,00000

159855,13000

81,98

-35144,87000

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

05

03

23 2 00 S265 0

200

195000,00000

195000,00000

159855,13000

81,98

-35144,87000

Содержание и ремонт объектов уличного освещения

05

03

69 8 00 0000 1

290000,00000

290000,00000

290000,00000

100,00

0,00000

      Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

05

03

69 8 00 1000 1

200

290000,00000

290000,00000

290000,00000

100,00

0,00000

Прочие мероприятия по благоустройству

05

03

69 8 00 1000 9

000

760888,08000

760888,08000

678515,23000

89,17

-82372,85000

      Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

05

03

69 8 00 1000 9

200

760888,08000

760888,08000

678515,23000

89,17

-82372,85000

      Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

05

03

99 5 00 9101 1

200

1020000,00000

1020000,00000

1020000,00000

100,00

0,00000

Образование

07

07

127052,77000

127052,77000

127052,77000

100,00

0,00000

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

07

07

70 2 00 0000 0

000

127052,77000

127052,77000

127052,77000

100,00

0,00000

МП "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и молодежи на 2016-2020 гг"

07

07

70 2 00 1028 0

000

127052,77000

127052,77000

127052,77000

100,00

0,00000

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

07

07

70 2 00 1028 0

200

127052,77000

127052,77000

127052,77000

100,00

0,00000

  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

7867151,40000

7867151,40000

7867151,40000

100,00

0,00000

Культура

08

01

7867151,40000

7867151,40000

7867151,40000

100,00

0,00000

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

08

01

99 6 00 0000 0

000

33418,00000

33418,00000

33418,00000

100,00

0,00000

    Непрограммные расходы

08

01

99 6 00 8851 0

000

33418,00000

33418,00000

33418,00000

100,00

0,00000

Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных в соответствии с заключенным между органом местного самоуправления муниципального района и поселения соглашением

08

01

99 6 00 8851 0

000

33418,00000

33418,00000

33418,00000

100,00

0,00000

Межбюджетные трансферты

08

01

99 6 00 8851 0

500

33418,00000

33418,00000

33418,00000

100,00

0,00000

     МП "Создание условий для духовно-культурного развития на 2015-2018 гг."

08

01

74 0 00 0000 0

000

6644160,00000

6644160,00000

6644160,00000

100,00

0,00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

08

01

74 2 00 2200 1

000

6644160,00000

6644160,00000

6644160,00000

100,00

0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

74 2 00 2200 1

600

6644160,00000

6644160,00000

6644160,00000

100,00

0,00000

Непрограммные расходы

08

01

99 5 00 0000 0

1189573,40000

1189573,40000

1189573,40000

100,00

0,00000

Расходы в области культурно-досуговой деятельности

08

01

99 5 00 0000 0

000

684093,40000

684093,40000

684093,40000

100,00

0,00000

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

08

01

99 5 00 9101 3

200

684093,40000

684093,40000

684093,40000

100,00

0,00000

Расходы на содержание

08

01

99 5 00 6245 0

000

0,00000

0,00000

0,00000

#ДЕЛ/0!

0,00000

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08

01

99 5 00 6245 0

600

0,00000

0,00000

0,00000

#ДЕЛ/0!

0,00000

Расходы на содержание

08

01

99 5 00 6272 0

000

0,00000

0,00000

0,00000

#ДЕЛ/0!

0,00000

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08

01

99 5 00 6272 0

600

0,00000

0,00000

0,00000

#ДЕЛ/0!

0,00000

Расходы на содержание

08

01

99 5 00 9101 9

000

505480,00

505480,00

505480,00

100,00

0,00000

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08

01

99 5 00 9101 9

244

505480,00

505480,00

505480,00

100,00

0,00000

Софинансирование расходных обязательств по оказанию муниципальных услуг, выполнению муниципальных функций, в связи с повышением оплаты труда работнков учреждений бюджетного сектора экономики (за счет средств МБ)

08

01

99 5 00 S245 0

600

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

0,00000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08

01

99 5 00 S245 0

600

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

0,00000

Софинансирование расходных обязательств по оказанию муниципальных услуг, выполнению муниципальных функций, в связи с повышением оплаты труда работнков учреждений бюджетного сектора экономики (за счет средств МБ)

08

01

99 5 00 S245 0

000

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

0,00000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08

01

99 5 00 S245 0

600

0,00000

0,00000

0,00000

#ДЕЛ/0!

0,00000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

769099,76000

769099,76000

769099,76000

100,00

0,00000

Социальное обеспечение населения

10

01

99 5 00  0000 0

000

488099,76000

488099,76000

488099,76000

100,00

0,00000

    Непрограммные расходы

10

01

99 5 00 7102 0

000

488099,76000

488099,76000

488099,76000

100,00

0,00000

Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы

10

01

99 5 00 7101 2

000

488099,76000

488099,76000

488099,76000

100,00

0,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

01

99 5 00 7101 2

300

488099,76000

488099,76000

488099,76000

100,00

0,00000

Прочие непрограммные расходы

10

03

99 5 00 0000 0

000

181000,00000

181000,00000

181000,00000

100,00

0,00000

Выполнение других обязательств муниципальных образований

10

03

99 5 00 9101 2

000

181000,00000

181000,00000

181000,00000

100,00

0,00000

Пособия, компенсации и иные  социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

10

03

99 5 00 9101 2

300

181000,00000

181000,00000

181000,00000

100,00

0,00000

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

10

06

22 2 00 1005

300

100000,00000

100000,00000

100000,00000

100,00

0,00000

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

456679,75000

456679,75000

456679,75000

100,00

0,00000

МЦП развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Югюлятский наслег" в 2015-2017 гг

11

01

98 0 00 0000 0

456679,75000

456679,75000

456679,75000

100,00

0,00000

Расходы в области спорта и физической культуры

11

01

98 1 00 0000 0

000

456679,75000

456679,75000

456679,75000

100,00

0,00000

Расходы на выплату персоналу

11

01

98 1 00 11600

100

265006,75000

265006,75000

265006,75000

100,00

0,00000

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

11

01

98 1 00 11600

200

191673,00000

191673,00000

191673,00000

100,00

0,00000

    Непрограммные расходы

11

01

000

Выполнение других обязательств муниципальных образований

11

01

99 5 00 6245 0

100

Пособия, компенсации и иные  социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

11

01

99 5 00 6245 0

000

Выполнение других обязательств муниципальных образований

11

01

99 5 00 S245 0

000

Пособия, компенсации и иные  социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

11

01

99 5 00 S245 0

100

ВСЕГО

25219339,65000

25219339,65000

24855891,93000

98,56

-363447,72000

Приложение 5

к решению наслежного Совета депутатов

от "__" ______ 20__ г. № __

Ведомственная структура расходов бюджета МО "Югюлятский наслег" на 2019 год

( в рублях)

Наименование показателя

Ведомство

Рз

Пр

Целевая статья

Вид расхода

Утвержденный план

Уточненный план

Исполнение на 01,01,2020

% исполнения

Отклонение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

045

01

6556487,26000

6556487,26000

6547967,26000

99,87

-8520,00000

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

045

01

02

1450818,31000

1450818,31000

1450818,31000

100,00

0,00000

    Непрограммные расходы

045

01

02

99 1 00 0000 0

000

1450818,31000

1450818,31000

1450818,31000

100,00

0,00000

Глава муниципального образования

045

01

02

99 1 00 1160 0

000

1450818,31000

1450818,31000

1450818,31000

100,00

0,00000

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

045

01

02

99 1 00 1160 0

100

1450818,31000

1450818,31000

1450818,31000

100,00

0,00000

    Непрограммные расходы

045

01

04

99 1 00 0000 0

000

4727912,95000

4727912,95000

4727912,95000

100,00

0,00000

Расходы на содержание органов местного самоуправления

045

01

04

99 1 00 1141 0

000

4727912,95000

4727912,95000

4727912,95000

100,00

0,00000

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

045

01

04

99 1 00 1141 0

100

2741038,97000

2741038,97000

2741038,97000

100,00

0,00000

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

045

01

04

99 1 00 1141 0

200

1949131,58000

1949131,58000

1949131,58000

100,00

0,00000

Иные бюджетные ассигнования

045

01

04

99 1 00 1141 0

800

37742,40000

37742,40000

37742,40000

100,00

0,00000

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

045

01

06

54236,00000

54236,00000

54236,00000

100,00

0,00000

    Непрограммные расходы

045

01

06

99 6 00 0000 0

000

54236,00000

54236,00000

54236,00000

100,00

0,00000

Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных в соответствии с заключенным между органом местного самоуправления муниципального района и поселения соглашением

045

01

06

99 6 00 8851 0

000

54236,00000

54236,00000

54236,00000

100,00

0,00000

Межбюджетные трансферты

045

01

06

99 6 00 8851 0

500

54236,00000

54236,00000

54236,00000

100,00

0,00000

Обеспечение выборов, референдумов

045

01

07

99 5 00 9101 9

500

150000,00000

150000,00000

150000,00000

100,00

0,00000

Резервные средства

045

01

11

99 5 00 7110 0

500

8520,00000

8520,00000

0,00000

0,00

-8520,00000

Другие общегосударственные вопросы

045

01

13

165000,00000

165000,00000

165000,00000

100,00

0,00000

Прочие непрограммные расходы

045

01

13

99 5 00 0000 0

000

165000,00000

165000,00000

165000,00000

100,00

0,00000

Выполнение других обязательств муниципальных образований

045

01

13

99 5 00 9101 0

000

0,00000

0,00000

0,00000

#ДЕЛ/0!

0,00000

Иные бюджетные ассигнования

045

01

11

99 5 00 7110 0

800

#ДЕЛ/0!

0,00000

    Непрограммные расходы

045

01

13

99 2 00 0000 0

165000,00000

165000,00000

165000,00000

100,00

0,00000

Иные межбюджетные по программе повышения эффективностиуправления региональными финансами

045

01

13

99 2 00 6502 0

000

165000,00000

165000,00000

165000,00000

100,00

0,00000

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

045

01

13

99 5 00 9101 9

200

165000,00000

165000,00000

165000,00000

100,00

0,00000

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

045

02

142177,00000

142177,00000

142177,00000

100,00

0,00000

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

045

02

03

142177,00000

142177,00000

142177,00000

100,00

0,00000

    Непрограммные расходы

045

02

03

99 5 00 0000 0

000

142177,00000

142177,00000

142177,00000

100,00

0,00000

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

045

02

03

99 5 00 5118 0

000

86091,56000

86091,56000

86091,56000

100,00

0,00000

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

045

02

03

99 5 00 5118 0

100

25685,44000

25685,44000

25685,44000

100,00

0,00000

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

045

02

03

99 5 00 5118 0

200

30400,00000

30400,00000

30400,00000

100,00

0,00000

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

045

03

347854,89000

347854,89000

347854,89000

100,00

0,00000

Органы юстиции

045

03

04

9800,00000

9800,00000

9800,00000

100,00

0,00000

    Непрограммные расходы

045

03

04

99 5 00 0000 0

000

9800,00000

9800,00000

9800,00000

100,00

0,00000

Выполнение отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния

045

03

04

99 5 00 5930 0

000

9800,00000

9800,00000

9800,00000

100,00

0,00000

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

045

03

04

99 5 00 5930 0

100

9800,00000

9800,00000

9800,00000

100,00

0,00000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

045

03

00

338054,89000

338054,89000

338054,89000

100,00

0,00000

    Непрограммные расходы

045

03

09

99 5 00 0000 0

000

338054,89000

338054,89000

338054,89000

100,00

0,00000

Расходы по обеспечению пожарной безопасности

045

03

10

99 5  00 9100 4

000

#ДЕЛ/0!

0,00000

      Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

045

03

10

99 5  00 9100 4

200

#ДЕЛ/0!

0,00000

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

045

04

3530668,00000

3530668,00000

3530668,00000

100,00

0,00000

Программные расходы

045

04

05

537640,00000

537640,00000

537640,00000

100,00

0,00000

Сельское хозяйство

045

04

05

85 0 00 0000 0

000

537640,00000

537640,00000

537640,00000

100,00

0,00000

МЦП поддержки сельского хозяйства на 2014-2016гг в муниципальном образовании "Югюлятский наслег"

045

04

05

85 0 00 0000 0

000

537640,00000

537640,00000

537640,00000

100,00

0,00000

Поддержка скотоводства

045

04

05

85 2 00 1002 0

000

537640,00000

537640,00000

537640,00000

100,00

0,00000

Иные межбюджетные ассигнования

045

04

05

85 2 00 1002 0

800

537640,00000

537640,00000

537640,00000

100,00

0,00000

Непрограммные расходы

045

04

05

#ДЕЛ/0!

0,00000

Транспорт

045

04

08

99 1 00 0000 0

000

1000000,00000

1000000,00000

1000000,00000

100,00

0,00000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

045

04

08

99 1 00 0000 0

000

1000000,00000

1000000,00000

1000000,00000

100,00

0,00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

045

04

08

99 1 00 2200 1

000

1000000,00000

1000000,00000

1000000,00000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного ( муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных ) услуг (выполнение работ)

045

04

08

99 1 00 2200 1

600

1000000,00000

1000000,00000

1000000,00000

Дорожное хозяйство

045

04

09

55328,00000

55328,00000

55328,00000

100,00

0,00000

Софинансирование расходных обязательств, возникших в результате реализации работ, предусмотренных трехлетними планами благоустройства территорий населенных пунктов (за счет средств ГБ)

045

04

09

88 0 00 0000 0

000

0,00000

0,00000

0,00000

#ДЕЛ/0!

0,00000

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

045

04

09

88 5 00 1001 0

200

55328,00000

55328,00000

55328,00000

100,00

0,00000

Другие вопросы в области национальной экономики

045

04

12

1937700,00000

1937700,00000

1937700,00000

100,00

0,00000

Непрограммные расходы

045

04

12

99 0 00 0000 0

000

1937700,00000

1937700,00000

1937700,00000

100,00

0,00000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

045

04

12

99 5 00 0000 0

237700,00

237700,00

237700,00

100,00

0,00000

Расходы на содержание

045

04

12

99 5 00 9100 2

000

237700,00

237700,00

237700,00

100,00

0,00000

045

#ДЕЛ/0!

0,00000

Развитие предпри нимательства

045

04

12

26 0 00 0000 0

1700000,00

1700000,00

1700000,00

100,00

0,00000

Предоставление грантов (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства

045

04

12

26 3 00 0000 0

000

1700000,00

1700000,00

1700000,00

100,00

0,00000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

045

04

12

26 3 00 1001 0

000

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

0,00000

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

045

05

2336510,87000

2336510,87000

2099100,87000

89,84

-237410,00000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

045

05

01

99 5 00 0000 0

000

36510,87000

36510,87000

36510,87000

100,00

0,00000

Расходы на содержание

045

05

01

99 5 00 9100 0

000

36510,87000

36510,87000

36510,87000

100,00

0,00000

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

045

05

01

99 5 00 9100 9

200

36510,87000

36510,87000

36510,87000

100,00

0,00000

Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных в соответствии с заключенным между органом местного самоуправления муниципального района и поселения соглашением

045

05

01

99 6 00 8851 0 9

500

#ДЕЛ/0!

0,00000

      Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

045

05

02

99 5 00 9100 9

200

2300000,00000

2300000,00000

2062590,00000

89,68

-237410,00000

Благоустройство

045

05

03

3085657,95000

3085657,95000

2968140,23000

96,19

-117517,72000

МП по благостройствутерритории с.Кюбяинде

045

05

03

23 0 00 0000 0

3085657,95000

3085657,95000

2968140,23000

96,19

-117517,72000

Реализация на территории РС (Я)  проектов развития общественноой инфраструктуры, основанных на местных инициативах ( за счет средств ГБ)

045

05

03

23 2 00 6265 0

000

819769,87000

819769,87000

819769,87000

100,00

0,00000

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

045

05

03

23 2 00 6265 0

200

819769,87000

819769,87000

819769,87000

100,00

0,00000

Софинансирование реализации на территории РС(Я) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за счет средств МО)

045

05

03

23 2 00 S265 0

000

195000,00000

195000,00000

159855,13000

81,98

-35144,87000

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

045

05

03

23 2 00 S265 0

200

195000,00000

195000,00000

159855,13000

81,98

-35144,87000

МЦП по благоустройству территории с.Кюбяинде

045

05

03

#ДЕЛ/0!

0,00000

Содержание и ремонт объектов уличного освещения

045

05

03

69 8 00 0000 1

290000,00000

290000,00000

290000,00000

100,00

0,00000

      Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

045

05

03

69 8 00 1000 1

200

290000,00000

290000,00000

290000,00000

100,00

0,00000

Прочие мероприятия по благоустройству

045

05

03

69 8 00 1000 9

000

760888,08000

760888,08000

678515,23000

89,17

-82372,85000

      Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

045

05

03

69 8 00 1000 9

200

760888,08000

760888,08000

678515,23000

89,17

-82372,85000

Дорожное хозяйство

045

05

03

99 5 00 6557 0

000

1020000,00000

1020000,00000

1020000,00000

100,00

0,00000

      Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

045

05

03

99 5 00 9101 1

200

1020000,00000

1020000,00000

1020000,00000

100,00

0,00000

Образование

045

07

07

127052,77000

127052,77000

127052,77000

100,00

0,00000

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

045

07

07

70 2 00 0000 0

000

127052,77000

127052,77000

127052,77000

100,00

0,00000

МП "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и молодежи на 2016-2020 гг"

045

07

07

70 2 00 1028 0

000

127052,77000

127052,77000

127052,77000

100,00

0,00000

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

045

07

07

70 2 00 1028 0

200

127052,77000

127052,77000

127052,77000

100,00

0,00000

  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

045

08

7867151,40000

7867151,40000

7867151,40000

100,00

0,00000

Культура

045

08

01

7867151,40000

7867151,40000

7867151,40000

100,00

0,00000

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

045

08

01

99 6 00 0000 0

000

33418,00000

33418,00000

33418,00000

100,00

0,00000

    Непрограммные расходы

045

08

01

99 6 00 8851 0

000

33418,00000

33418,00000

33418,00000

100,00

0,00000

Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных в соответствии с заключенным между органом местного самоуправления муниципального района и поселения соглашением

045

08

01

99 6 00 8851 0

000

33418,00000

33418,00000

33418,00000

100,00

0,00000

Межбюджетные трансферты

045

08

01

99 6 00 8851 0

500

33418,00000

33418,00000

33418,00000

100,00

0,00000

     МП "Создание условий для духовно-культурного развития на 2015-2018 гг."

045

08

01

74 0 00 0000 0

000

6644160,00000

6644160,00000

6644160,00000

100,00

0,00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

045

08

01

74 2 00 2200 1

000

6644160,00000

6644160,00000

6644160,00000

100,00

0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

045

08

01

74 2 00 2200 1

600

6644160,00000

6644160,00000

6644160,00000

100,00

0,00000

Непрограммные расходы

045

08

01

99 5 00 0000 0

1189573,40000

1189573,40000

1189573,40000

100,00

0,00000

Расходы на содержание

045

08

01

99 5 00 9101 9

000

505480,00

505480,00

505480,00

100,00

0,00000

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

045

08

01

99 5 00 9101 9

244

505480,00

505480,00

505480,00

100,00

0,00000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

045

10

769099,76000

769099,76000

769099,76000

100,00

0,00000

Социальное обеспечение населения

045

10

01

99 5 00  0000 0

000

488099,76000

488099,76000

488099,76000

100,00

0,00000

    Непрограммные расходы

045

10

01

99 5 00 7102 0

000

488099,76000

488099,76000

488099,76000

100,00

0,00000

Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы

045

10

01

99 5 00 7101 2

000

488099,76000

488099,76000

488099,76000

100,00

0,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

045

10

01

99 5 00 7101 2

300

488099,76000

488099,76000

488099,76000

100,00

0,00000

Прочие непрограммные расходы

045

10

03

99 5 00 0000 0

000

181000,00000

181000,00000

181000,00000

100,00

0,00000

Выполнение других обязательств муниципальных образований

045

10

03

99 5 00 9101 2

000

181000,00000

181000,00000

181000,00000

100,00

0,00000

Премии и гранты

045

10

06

99 5 00 9102

000

100000,00000

100000,00000

100000,00000

100,00

0,00000

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

045

10

06

22 2 00 1005

300

100000,00000

100000,00000

100000,00000

100,00

0,00000

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

045

11

456679,75000

456679,75000

456679,75000

100,00

0,00000

МЦП развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Югюлятский наслег" в 2015-2017 гг

045

11

01

98 0 00 0000 0

456679,75000

456679,75000

456679,75000

100,00

0,00000

Расходы в области спорта и физической культуры

045

11

01

98 1 00 0000 0

000

456679,75000

456679,75000

456679,75000

100,00

0,00000

Расходы на выплату персоналу

045

11

01

98 1 00 11600

100

265006,75000

265006,75000

265006,75000

100,00

0,00000

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

045

11

01

98 1 00 11600

200

191673,00000

191673,00000

191673,00000

100,00

0,00000

Софинансирование расходных обязательств по оказанию муниципальных услуг (выполнению муниципальных функций), в связи с повышением оплаты труда работников учреждений бюджетного сектора экономики (за счет средств ГБ)

045

11

01

99 0 00 0000 0

000

0,00000

0,00000

0,00000

#ДЕЛ/0!

0,00000

ВСЕГО

25219339,65000

25219339,65000

24855891,93000

98,56

-363447,72000

Приложение 6

к решению наслежного Совета депутатов

от "__ " _______20__ г. № __

Исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета МО "Югюлятский наслег" на 2019 год

(тыс.руб.)

Наименование

Уточненный план

Исполнение

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, всего:

0,00000

-363447,72000

1

Муниципальные ценные бумаги

0,0

0,0

1.1

привлечение основного долга

+

+

1.2

погашение основного долга

-

-

2

Кредиты, полученные от кредитных организаций

0,0

0,0

2.1

привлечение основного долга

+

+

2.2

погашение основного долга

-

-

3.

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,0

0,0

3.1

привлечение основного долга

+

+

3.2

погашение основного долга

-

-

4

Изменение остатков средств на счетах

0,00000

-363447,72000

4,1

Увеличение остатков средств бюджета

-25219339,65000

-24855891,93000

4,2

Уменьшение остатков средств бюджета

25219339,65000

25219339,65000

5

Иные источники внутреннего финансирования дефицита, в том числе:

0,0

0,0

5.1

Акции и иные формы участия в капитале в муниципальной собственности

0,0

0,0

5.1.1

поступления от продажи акций

+

+

5.1.2

приобретение акций

-

-

5.2

Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности

0,0

0,0

5.2.1

поступления от продажи земельных участков

5.2.2

приобретение земельных участков

5.3

Исполнение муниципальных гарантий

-

-

5.4

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации

0,0

0,0

5.4.1

погашение (возврат) бюджетных кредитов

+

+

5.4.2

предоставление бюджетных кредитов

-

-

5.5

Прочие источники внутреннего финансирования дефицита

0,0

0,0

5.5.1

погашение задолженности

-

-

Приложение 7

к решению наслежного Совета депутатов

от "__" _________  20__ г. № __

Использование денежных средств Резервного фонда МО "Югюлятский наслег"

Наименование

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Утвержденный план

Уточненный план

Исполнение на 01.01.2019 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

Резервные фонды

01

11

200,00000

200000,00000

191480,00000

Резервные фонды местных администраций

01

11

9950071100

200,00000

200000,00000

191480,00000

Резервные средства

01

11

9950071100

870

200,00000

200000,00000

191480,00000

Культура

08

01

0,00000

0,00000

Премии и гранты

08

01

9950091013

350

0,00000

0,00000

Представительские расходы

08

01

9952291013

244

0,00000

0,00000

Социальное обеспечение населения

10

03

0,00000

191480,00000

191480,00000

Оказание других видов социальной помощи

10

03

9950091012

191480,00000

191480,00000

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

10

03

9950091012

321

191480,00000

191480,00000

Массовый спорт

11

02

9950091014

0,00000

0,00000

Премии и гранты

11

02

9950091014

350

0,00000

0,00000

ВСЕГО

200,00000

191480,00000

191480,00000

Распределение денежных средств Резервного фонда МО "Югюлятский наслег" по целевым направлениям

Целевое направление

Нормативно-правовой акт

ФИО Получателей

Сумма

Разовая материальная помощь отличникам МБОУ ЮСОШ

распоряжение №35/4 от 12.06.2019

Отличники МБОУ ЮСОШ

5000,00000

Представительские расходы на чаепития ветеранов ВОВ и тыла

распоряжение №27 от 25 04.2019

ветераны ВОВ и тыла

5480,00000

Разовая материальная помощь ветаранам ВОВ и тыла с празднованием 74-ей годовщины Великой Победы

распоряжение №26 от 25.04.2019

ветераны ВОВ и тыла

40000,00000

Разовая материальная помощь малоимущим семьям

распоряжение № 8 от 25.02.2019

Лукина Л.И

30000,00000

Разовая материальная помощь малоимущим семьям

распоряжение № 15 от 20.03.2019

Трофимова С.Н

51000,00000

Афанасьева П.Д

10000,000

Петракова М,С.

10000,000

Разовая материальная помощь малоимущим семьям

распоряжение №34 от 06.06.2019

Павлова Г.С

10000,000

Разовая материальная помощь малоимущим семьям

распоряжение №60 от 07.11.2019

Петрова С.К

20000,000

Разовая материальная помощь малоимущим семьям

распоряжение №39 от 11.07.2019

Прокопьева Н.С.

10000,00000

Итого

191480,000

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: официальный сайт МО от 16.06.2020
Рубрики правового классификатора: 010.150.000 Местное самоуправление

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать